pemerintah kabupaten bogor r enja...
TRANSCRIPT
Enja RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2016
D L L A J DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
R P
DAFTAR ISI
Halaman:
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I : PENDAHULUAN I
1.1. LATAR BELAKANG……………………………………………. I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………… I-6
1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA DLLAJ
TAHUN 2016……………………………………………………
I-7
1.4. DASAR HUKUM……………………………………………….. I-7
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN…………………………………. I-13
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
II
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA DLLAJ TAHUN 2016
III
3.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2016…………………………………………………..
III-1
BAB IV : P E N U T U P IV
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 : EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2016
TABEL 3.1 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN
RENJA SKPD TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2016 pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat
diselesaikan.
Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten
termaju di Indonesia, perlu melakukan perubahan berupa pergeseran,
penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/ pengurangan jumlah
anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya
pencapaian target termaju tersebut.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016 ini secara khusus membahas
konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan
berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun
komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam
mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional
maupun berskala daerah.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor disusun sebagai bahan pedoman dan arah
pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bogor secara signifikan.
Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 disusun semoga
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.
Sukaraja, 25 Agustus 2016
KEPALA DINAS
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR
SOEBIANTORO. W
NIP. 196507281988031003
LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : 050/315/Kpts/Per-UU/2016 TANGGAL : 12 Agustus 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, efisien, madiri dan transparan di bidang perencanaan
pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016,
Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati
Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan
tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya
perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapuasan pada
indicator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016.
Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor
050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan
disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2016 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat
Daerah Tahun 2016 secara simultan dilakukan dengan mempedomani
perubahan-perubahan arah kebijakan yang tercantum dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Untuk itu,
sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2016, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Lalu LIntas dan Angkutan Jalan Tahun 2016 yang didasarkan atas
hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II
tahun anggaran 2016. Dalam hal ini, factor utama perubahan yang
dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan
untuk mencapai target kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan,
penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan
jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk
menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka
mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di
Indonesia.
Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
tahun 2016 merupakan rencana tahunan ketiga dalam tahapan
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 rencana
pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Bogor,
pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta beberapa indikator
lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta muatan lokal
lainnya. Adapun dalam pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2016
Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan memiliki prioritas optimalisasi
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
dengan fokus peningkatan koneksitas wilayah dalam daerah dan
perbatasan.
Dalam pencapaian Visi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018,
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor menetapkan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan.
Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
adalah :
“Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Selamat,
Terjangkau dan Lancar Untuk Menuju Kabupaten Termaju Di
Indonesia .”
Visi ini mempunyai makna : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan
yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan
kualitas pelayanan secara terus meneus dan berkesinambungan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan
dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu
berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan
kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah Kabupaten Bogor.
Untuk mewujudkan Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor, maka visi tersebut dijabarkan menjadi lima buah
Misi yang diemban yaitu :
1. Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang
terintegrasi dan berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan
jalan;
3. Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan
berlalu lintas;
4. Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan yang berkualitas.
Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan
melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan
dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan fasilitas
perhubungan, pelaksanaan di bidang LLAJ berjangka dan
berkelanjutan yang efektif dan efisien menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan
pelayanaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten
termaju di Indonesia;
3. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas;
4. Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Lalu Lintas;
5. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
6. Peningkatan penyediaan akan kebutuhan sarana dan prasarana
LLAJ yang berkualitas dalam meningkatkan aksesbilitas
masyarakat Kabupaten Bogor;
7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
8. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
9. Peningkatan Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan guna mendukung aksesibilitas dan
aktifitas masyarakat.
Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :
1. Terbentuknya Aparatur Perhubungan yang profesional;
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan;
3. Terpeliharanya peralatan beserta gedung pengujian, terminal serta
sarana dan prasarana perhubungan;
4. Terciptanya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
5. Pembangunan Halte Angkutan Umum, Terminal Angkutan
Penumpang Umum, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT
LLAJ dan Pembangunan Serta Pengembangan System Kontrol
Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Tersedianya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan,
dan pagar pengaman jalan serta terpasangnya fasilitas lalu lintas
dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor;
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dimulai pada Sekretariat Dinas,
Bidang Teknik Angkutan dan Terminal, Bidang Teknik Kendaraan dan
Perbengkelan, Bidang Lalu lintas dan Jaringan serta Bidang
Penyuluhan dan Dalops serta Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang tersebar di 3 (tiga) wilayah kerja yaitu UPT
Cileungsi, UPT Ciawi, UPT Leuwiliang disesuaikan dengan kebutuhan
real yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut
dibawa/dibahas dalam rapat struktural Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dirangkum menjadi Rancangan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor untuk
pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kabupaten
Bogor. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran
tersebut untuk selanjutnya menjadi Perubahan Rencana Kerja Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25
tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai
Rencana Tahunan (Renja SKPD) sebagai penjabaran dari Renstra
SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka
waktu 5 tahun Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor merupakan penjabaran dari Visi, Misi, tujuan, sasaran dan
program dan kegiatan, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut
kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.
Pada Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor pada Renja Tahun 2016 terdapat 10 Program dan 83
kegiatan, selanjutnya berdasarkan hasil Evaluasi Kegiatan pada
Triwulan II untuk Perubahan Renja 2016 terdapat 9 Program dan 26
Kegiatan yang harus dilakukan Perubahan dan diantara kegiatan yang
berubah terdapat 5 kegiatan baru. Perubahan Rencana Kerja Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran
2016 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan
yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana
untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan
memaduserasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan
pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.
Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2016 memuat kerangka
rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut
alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan
sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun
tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan
daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah
sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan
tahun 2016 bagi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor.
Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan adalah:
1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan
dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan
perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang
terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.
Dengan demikian dokumen Renja Perubahan Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sebagai pedoman dan arah didalam menyusun
anggaran Perubahan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Perubahan tahun
2016 oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor.
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja DLLAJ Tahun 2016
Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya Perubahan Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang dari 2008-2013 menjadi Renstra 2013 – 2018 berdasarkan
acuan RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018, untuk menunjang
keberhasilan dalam pencapaian Visi Kabupaten Bogor tahun 2013-
2018, terdapat beberapa kegiatan yang harus di lakukan perubahan
baik berbentuk kegiatan baru maupun dengan anggaran yang dapat
menunjang pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kepentingan dilakukannya perubahan Renja Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan adalah sebagai dasar pencapaian Renstra Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RPJMD Kabupaten Bogor tahun
2013 – 2018. Output dari perubahan RENJA SKPD tahun 2016 ini
guna menunjang program kegiatan diantaranya:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ;
h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
j. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
1.4 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2016 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5025);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang Peribahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangka Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tahun 2008
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
37);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Darah Kabupaten Bogor Nomor 37);
33. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2014 Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 25);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 56)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 22);
36. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/315/Kpts/Per-UU/2016
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bogor Nomor
050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;
37. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor:
068/8828-Propel tanggal 23 Desember 2014 tentang Penetapan
Rencana Startegis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
38. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor Nomor 068/2071 – Sekr. tentang Penetapan
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2016.
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar
pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran
tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan
II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun n-1 (2014) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan
(2016).
Bab III. Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja
SKPD
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (2015) yang
belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,
kelompok sasaran yang mengalami perubahan dana yang tidak
mengalami perubahan di Tahun 2016.
Bab IV. Penutup
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR NOMOR : 068/3876-Sekr. TANGGAL : 25 Agustus 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.2 Latar Belakang
Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, efisien, madiri dan transparan di bidang perencanaan
pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016,
Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati
Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan
tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya
perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapuasan pada
indicator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016.
Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor
050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan
disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016 sampai dengan
Triwulan II, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki 10 program
kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program
yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum
dan kepegawaian sehingga dengan adanya hasil/ keluaran dari
kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk
meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas LLAJ. Dengan adanya
hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan dapat
tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur
berupa pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas cleaning
service dan penjaga keamanan kantor.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan
kapasitas aparatur yaitu dengan mengirimkan peserta bimbingan
teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan
diklat untuk pembinaan kepegawaian serta untuk melaksanaan
pembinaan rohani aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi
umum dan keuangan, kelancaran administrasi keuangan berupa
laporan fisik dan keuangan serta laporan akuntabilitas Badan.
Dalam program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini bertujuan untuk melakukan Kajian kebutuhan fasilitas
perhubungan seperti kajian terminal dan manajemen rekayasa lalu
lintas, serta peyusunan norma atau kebijakan yang dibutuhkan di
bidang Perhubungan.
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Program ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana LLAJ sehingga dapat berfungsi
dengan baik dan beroperasi dengan optimal.
8. Program Pelayanan Angkutan
Program ini bertujuan untuk melakukan pelayanan dibidang lalu
lintas dan angkutan jalan diantaranya Pengujian Kendaraan
bermotor, pengendalian operasional di jalan, perizinan trayek
angkutan umum, pelayanan UPT serta pengumpulan penyusunan
dan pengolahan data dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini bertujuan untuk melakukan pembangunan
infrastruktur prasarana perhubungan diantaranya terminal,
shalter/halte dan Pos Pam Petugas Lapangan.
10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini bertujuan untuk melaksanakan Pendataan, dan
pemasangan fasilitas lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran
dan keselamatan lalu lintas diantaranya rambu-rambu, lampu lalu
lintas.
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pada triwulan II, Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor terdapat beberapa
kegiatan yang hingga saat ini belum dapat diserap dengan optimal dan
sebagian besar dapat diserap dengan optimal, hingga Triwulan II
terdapat beberapa kategori kegiatan berdasarkan penyerapan yaitu
penyerapan rendah, sedang dan tinggi dengan uraian sebagai berikut:
a. Kategori Rendah:
a) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 35% untuk Nasi Box dan 43% untuk Snack,
hal ini dikarenakan kegiatan tersebut pada saat Rapat di Bulan
Ramadhan (Juni) tidak disediakan makanan dan minuman,
selain itu dalam rangka efesiensi.
b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
sesuai dengan anggaran kas akan dilaksanakan pada Semester
II.
c) Pengadaan Peralatan Kantor
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilaksanakan pada Semester II.
d) Pengadaan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilaksanakan pada Semester II.
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilaksanakan pada Semester II.
f) Pembuatan Kanopi Parkir
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilaksanakan pada awal Semester II.
g) Pengadaan Pakaian Dinas
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilaksanakan pada Semester II.
h) Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilaksanakan pada Semester II.
i) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan akan terealisasi pada
akhir tahun.
j) Publikasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 40% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses pengerjaan dan penyelesaian fisiknya akan
selesai pada Semester II.
k) Penyusunan Renstra SKPD
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 40% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses pengerjaan dan penyelesaian fisiknya akan
selesai pada Semester II
l) Penyusunan Norma, Kebijakan, Standard dan Prosedur Bidang
Perhubungan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 25% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
baru 2 produk hukum dari target 8 produk hukum, sisanya
masih dalam proses pengerjaan dan akan selesai dilaksanakan
pada Semester II.
m) Sosialisasi Kebijakian di Bidang Perhubungan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 20% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
baru 200 dari target 1000 masyarakat yang telah mendapatkan
sosialisasi sedangkan sisanya dalm proses pengerjaan dan akan
selesai dilaksanakan pada Semester II
n) Study Penanganan Kemacetan pada Kawasan Pariwisata di
Kabupaten Bogor
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada Semester II.
o) Penyusunan DED Jonggol
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada Semester II.
p) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
q) Pemeliharaan Alat-Alat Uji Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
r) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Kontrol Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
s) Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/awak
Kendaraan Angkutan Umum
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
t) Survei Lalu Lintas Harian
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
u) Pemberian Ijin Trayek Angkutan Perintis
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat
pelayanan terhadap kendaraan.
v) Pelayanan Perijinan Angkutan Umum
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 48% hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat
pelayanan terhadap kendaraan.
w) Survey Kinerja Simpang
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
sesuai jadwal dan akan dilakukan pada awal Semester II.
x) Survey Kebutuhan Angkutan Perintis
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 40% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
sesuai jadwal sisa pengerjaan akan dilakukan pada awal
Semester II.
y) Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Kontrol Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilakukan pada awal Semester II.
z) Wahana Tata Nugraha
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilakukan pada awal Semester II.
aa) Review Penyusunan Database LLAJ Berbasis SIG
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
akan dilakukan pada awal Semester II.
bb) Penyediaan Sarana Transportasi Pedesaan (DAK)
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih Proses administrasi dan dilakukan pengerjaannya pada
Semester II.
cc) Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada Semester II.
dd) Pembangunan Fasilitas Pendukung Terminal
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada Semester II.
ee) Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
ff) Pengadaan Marka Jalan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
gg) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
hh) Pengadaan Lampu Lalu Lintas
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada awal Semester II.
ii) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 18% hal ini dikarenakan untuk penyelesaian
pemeliharaan fasilitas lalu lintas dilakukan pada Semester II.
jj) Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator)
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan Pengadaan Patok
Pengaman akan dilakukan pada Semester II.
kk) Zona Selamat Sekolah
Pemasangan zona selamat sekolah di beberapa tempat atau
lokasi belum dapat di laksanakan hingga saat ini, hal ini
disebabkan dengan kondisi jalan yang masih belum dilakukan
perbaikan, berdasarkan hal tersebut pemasangan zona selamat
sekolah menunggu hasil pemeliharaan atau perbaikan jalan yang
dilakukan oleh Dinas Binamarga dengan prosentase penyerapan
sebesar 0%.
ll) Penanggulangan Demo
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
hingga akhir semester I tidak ada demo.
mm) Pengadaan Road Barrier (DAK)
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada Semester II.
nn) Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK)
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan rendah dengan
prosentase sebesar 0% hal ini dikarenakan pada kegiatan ini
masih dalam proses perlengkapan administrasi dan akan selesai
dilaksanakan pada Semester II.
Kategori Sedang:
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini dikarenakan kegiatan tersebut
dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini sesuai dengan kebutuhan.
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor memiliki penyerapan yang
sedang dengan pertimbangan kebersihan kantor dan pekerja
yang disiplin dengan penyerapan sebesar 50%.
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tidak mengalami
masalah dalam penyerapannya hal tersebut dikarenakan
kerjasama antara pihak ke 3 yang mengadakan pengadaan
tersebut dapat bekerja dan berjalan optimal dengan prosentase
sebesar 50%.
e) Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran memiliki penyerapan yang sedang dengan
pertimbangan mendukung pekerjaan administrasi/teknis
perkantoran dan pekerja yang disiplin dengan penyerapan
sebesar 50%.
f) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD tidak mengalami
masalah dalam penyerapannya hal tersebut dikarenakan dapat
bekerja dan berjalan optimal sesuai rencana dan rutinitas
dengan prosentase sebesar 50%.
g) Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Pelayanan Administrasi Kepegawaian tidak mengalami masalah
dalam penyerapannya hal tersebut dikarenakan dapat bekerja
dan berjalan optimal sesuai rencana dan rutinitas dengan
prosentase sebesar 50%.
h) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Penyediaan keamanan kantor memiliki penyerapan yang sedang
dengan pertimbangan keamanan kantor serta pekerja yang
disiplin dan mudah dalam koordinasi antara petugas keamanan
dengan penyerapan sebesar 50%.
i) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
j) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
k) Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 53% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
l) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
m) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
n) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
Kegiatan Uji kelayakan ini memiliki kategori penyerapan sedang
karena bersifat pelayanan terhadap kendaraan dan kegiatan ini
dapat berjalan tidak ada hambatan dengan prosentase
penyerapan sebesar 50%.
o) Pengawasan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan
Bermotor
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
p) Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
q) Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
r) Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
s) Pengawalan
Kegiatan ini memiliki kategori penyerapan sedang dengan
prosentase sebesar 50% hal ini tidak mengalami masalah karena
merupakan rutinitas.
Kategori Tinggi:
a) Penyediaan Alat Tulis Kantor
b) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
c) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
g) Pendidikan dan Pelatihan Formal
h) Penyusunan Perencanaan Anggaran
i) Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Cileungsi
j) Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Leuwiliang
k) Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Ciawi
l) Survai Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas
Untuk kegiatan Penyerapan yang tergolong kategori tinggi rata
rata penyerapan 70% - 100%, hal ini disebabkan kegiatan tersebut
merupakan kegiatan rutin, kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan,
dan kegiatan yang harus dilaksakan serta kegiatan reaisasinya 100%
adalah kegiatan pengadaan dan kegiatan kajian yang sudah selesai
dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA DLLAJ TAHUN 2016
3.1 Rencana Program Kegiatan Perubahan tahun 2016
Kepentingan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja pada
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai dasar
pencapaian Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018. Output dari perubahan
RENJA SKPD tahun 2016 ini guna menunjang program kegiatan
diantaranya:
k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
m. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
n. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
o. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
q. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ;
r. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
t. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
Berdasarkan Visi, Misi, Maksud, Tujuan Serta Sasaran yang
tertuang dalam Renstra maka diharuskan Renja dapat mengakomodir
kegiatan yang terdapat dalam Renstra SKPD Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tahun 2013 – 2018.
Berkaitan dengan hal tersebut maka RENJA Dinas Lalu lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor pada Tahun 2016 dirasa perlu untuk
melakukan perubahan yaitu:
- Jumlah Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan : 10 Program
dan 82 Kegiatan
- Jumlah Program dan Kegiatan Setelah Perubahan : 10 Program
dan 87 Kegiatan dengan Rincian:
a. Kegiatan Baru = 5 Kegiatan
b. Anggaran Bertambah = 14 Kegiatan
c. Anggaran Berkurang = 7 Kegiatan
d. Anggaran Tetap = 61 Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Sasaran kegiatan ini adalah Rekening yang dibayarkan
berjumlah 4 jenis, membutuhkan penambahan biaya
Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Penambahan anggaran tersebut berjumlah Rp. 90.000.000,-
dengan anggaran awal Rp. 647.120.000,- menjadi
Rp.737.120.000,.
b. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran kegiatan ini agar tersedianya kebutuhan bahan logistik
kantor, pada kegiatan ini membutuhkan penambahan biaya
untuk pengadaan BBM Genset sebesar Rp. 2.100.000,-, dengan
awal anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi
Rp.17.100.000,-.
c. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan
Luar Daerah
Sasaran kegiatan ini agar terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, pada
kegiatan ini memiliki silpa sebesar Rp. (85.500.000,-), hal ini
dalam rangka efesiensi, pengurangan kegiatan perjalanan dinas
dalam daerah dan luar daerah yang tidak bersifat urgen,
dengan awal anggaran sebesar Rp. 648.000.000,- menjadi
Rp.562.500.000,-.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/
Teknis Perkantoran
Sasaran kegiatan ini agar ttersedianya tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran, pada kegiatan ini memiliki
silpa sebesar Rp. (139.916.000,-), hal ini karena Terdapat
Tenaga Kontrak yang sudah habis masa kontak/pensiun,
dengan awal anggaran sebesar Rp. 427.532.000,- menjadi
Rp.287.616.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan kendaraan
dinas/operasional, kegiatan ini adalah kegiatan baru di Tahun
2016 karena kendaraan operasional di DLLAJ masih kurang
dalam menjangkau Wilayah Kabupaten yang luas, serta adanya
pergantian kendaraan dinas roda empat yang sudah berumur di
atas 8 Tahun. Anggaran yang diperlukan untuk pengadaan
kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 1.194.000.000,-
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor, anggaran kegiatan ini
membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp.7.500.000,-
anggaran tersebut dibutuhkan untuk Kebutuhan pembuatan
Tekslogo stainlist Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari
anggaran awal sebesar Rp. 101.875.000,- menjadi
Rp.109.375.000,-.
c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan
kantor, pada kegiatan ini membutuhkan penambahan
anggaran sebesar Rp.18.700.000,- anggaran tersebut
dibutuhkan untuk kebutuhan Mesin Hitung dari anggaran awal
sebesar Rp. 547.325.000,- menjadi Rp. 566.025.000,-.
d. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor, pada kegiatan ini membutuhkan
penambahan anggaran sebesar Rp. 323.875.000, anggaran
tersebut dibutuhkan untuk kebutuhan 1 Conference System dan
28 Kursi Rapat dari anggaran awal sebesar Rp. 397.700.000,-
menjadi Rp. 721.575.000,-.
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah terpeliharanya kondisi gedung
kantor, anggaran kegiatan ini membutuhkan penambahan
anggaran sebesar Rp.112.075.000,- anggaran tersebut
dibutuhkan karena terdapat beberapa penambahan kondisi
fisik gedung Kantor DLLAJ yang memerlukan perbaikan, dari
anggaran awal sebesar Rp. 365.000.000,- menjadi
Rp.477.075.000,-.
f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah terehabilitasinya Gedung kantor,
kegiatan ini adalah kegiatan baru di Tahun 2016. Kegiatan ini
diperlukan untuk merehabilitasi salah satu ruang yang akan
difungsikan untuk ruangan seksi Bimbingan Keselamatan.
Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar
Rp.152.100.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kegiatan tersebut membutuhkan tambahan anggaran sebesar
Rp. 229.050.000,- karena Telah terbit Edaran Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 25 Tahun 2016
tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, dari awal anggaran
sebesar Rp. 830.325.000,- menjadi Rp. 1.059.375.000,-.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan tersebut terdapat silpa sebesar Rp. (26.275.000,-), hal
ini dalam rangka efesiensi dari awal anggaran sebesar
Rp.750.000.000,- menjadi Rp. 723.725.000,-.
b. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
kegiatan ini memiliki silpa sebesar Rp. (35.100.000,-), hal ini
dalam rangka efesiensi dari anggaran awal sebesar
Rp.151.350.000,- menjadi Rp. 116.250.000,-.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
a. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatan tersebut membutuhkan tambahan anggaran sebesar
Rp. 36.800.000,-, dari awal anggaran sebesar Rp.323.200.000,-
menjadi Rp. 360.000.000,-.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
a. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Sasaran kegiatan ini adalah Terpenuhinya Jumlah Objek Target
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan mengenai Perhubungan,
kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran sebesar
Rp.9.200.000,- anggaran tersebut bertambah karena Kurangnya
anggaran dalam menjalankan kegiatan (belum menyertakan
perjalanan dinas dalam daerah), untuk pengenalan awal pada
masyarakat lingkup pendidikan tentang pelajar pelopor
keselamatan berlalu lintas.dengan anggaran awal sebesar
Rp.170.000.000,- menjadi Rp. 178.480.000,-.
b. Kegiatan DED Perubahan Gedung Workshop DLLAJ
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Acuan Konstruksi
Perubahan Gedung Workshop DLLAJ, kegiatan ini adalah
kegiatan baru di Tahun 2016. Anggaran yang diperlukan untuk
kegiatan ini sebesar Rp. 65.500.000,-
c. Kegiatan Redisgn Terminal Laladon
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Acuan Konstruksi
Redisgn Terminal Laladon. kegiatan ini adalah kegiatan baru di
Tahun 2016. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan ini
sebesar Rp. 65.500.000,-.
d. Kegiatan DED Rehabilitasi Gedung dan Fasilitas Penunjang
Terminal Leuwiliang
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Acuan Dasar
Konstruksi Rehabilitasi Terminal Leuwiliang. kegiatan ini
adalah kegiatan baru di Tahun 2016. Anggaran yang diperlukan
untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.000.000,-.
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ;
a. Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan
Sasaran kegiatan ini adalah Terpelihara atau Terehabnya
Terminal. kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran
sebesar Rp.87.250.000,- anggaran tersebut dibutuhkan karena
terdapat beberapa penambahan pemeliharaan terminal, dari
anggaran awal sebesar Rp. 4.000.000.000,- menjadi
Rp.4.087.250.000,-.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
a. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
Sasaran kegiatan ini agar terlaksananya uji kelayakan sarana
transportasi/ kendaran bermotor wajib uji, kegiatan ini
membutuhkan penambahan anggaran sebesar
Rp.196.450.000,-, hal ini karena terdapat penamabahan buku
dan plat uji, dengan awal anggaran sebesar Rp. 1.334.101.000,-
menjadi Rp. 1.530.551.000,-.
b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya pengendalian
disiplin angkutan umum di jalan raya berupa pengawasan di
titik titik kemacetan, kegiatan ini memiliki silpa anggaran
Rp.(1,051,200,000), hal ini karena dalam pengadaan
Outsourching terjadi gagal lelang sebanyak 2 kali disebabkan
tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan, pada bulan
ke-3 TA. 2016 baru ada pemenang, sehingga penyerapan
anggaran hanya 9 bulan. Awal anggaran sebesar
Rp.5.736.895.000,- menjadi Rp. 4.685.695.000,-.
c. Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum
Sasaran kegiatan ini Meningkatnya Jumlah Angkutan Umum
yang mempunyai Izin Trayek, kegiatan ini membutuhkan
penambahan anggaran sebesar Rp. 23,031,000,- dengan
anggaran awal sebesar Rp. 235,000,000,- menjadi
Rp.258,031,000,-.
d. Kegiatan Survei Kebutuhan Angkutan Perintis
Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya survai
mengenai kebutuhan angkutan perintis, kegiatan ini memiliki
silpa anggaran Rp. (1,510,000),- anggaran tersebut berkurang
karena perjalanan dinas dalam daerah tidak dapat diserap
karena pelaksanaan perjalanan dinas pada kegiatan tersebut
kurang dari 8 jam/harinya dengan anggaran awal sebesar Rp.
200,000,000,- menjadi Rp. 198,490,000,-.
e. Kegiatan Survai Pengukuran Kinerja Simpang
kegiatan ini memiliki silpa anggaran Rp. (7,200,000),- anggaran
tersebut berkurang karena perjalanan dinas dalam daerah tidak
dapat diserap karena pelaksanaan perjalanan dinas pada
kegiatan tersebut kurang dari 8 jam/harinya dengan anggaran
awal sebesar Rp. 125,300,000,- menjadi Rp. 118,100,000,-.
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
a. Kegiatan Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya koordinasi
pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan,
kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran sebesar
Rp.40,500,000,- dengan anggaran awal sebesar
Rp.371,159,000,- menjadi Rp. 411,659,000,-.
b. Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran, Natal Dan
Tahun Baru.
Sasaran kegiatan ini adalah agar terlaksananya koordinasi
pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan,
kegiatan ini membutuhkan penambahan anggaran sebesar
Rp.48,025,000,- penambahan anggaran tersebut untuk
kebutuhan Pos Pam Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 dengan
anggaran awal sebesar Rp. 153,235,000,- menjadi Rp
201,260,000,-.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting
dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan
kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016.
Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2016, seluruh perubahan
yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2016 telah
mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun
2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 ini dengan
sebaik-baiknya.
Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016. Akhirnya, ucapan
terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
NURHAYANTI
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting
dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan
kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016.
Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2016, seluruh perubahan
yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2016 telah
mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun
2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 ini dengan
sebaik-baiknya.
Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016. Akhirnya, ucapan
terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
penyusunan dokumen ini.
Ditetapkan di : CIBINONG Tanggal : 25 Agustus 2016
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR
SOEBIANTORO. W NIP. 196507281988031003
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 068/2876-Sekr.
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin sinkronisasi
perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
dengan perencanaan program/kegiatan Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor, Dinas
LLAJ telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas LLAJ
Nomor 068/2071-Sekr. Tentang Rencana Kerja Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
Tahun 2016;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten
Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, perlu
melakukan perubahan berupa pergeseran,
penambahan/penghapusan kegiatan, atau
penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta
target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan
dengan upaya pencapaian target termaju tersebut,
maka Surat Keputusan Kepala Dinas LLAJ
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Surat
Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ) Kabupaten Bogor tentang Penetapan
Perubahan Renja Dinas LLAJ Kabupaten Bogor Tahun
2016.
Mengingat : 39. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun
1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
40. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
41. Undang-Undang Undang – Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
42. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
43. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
44. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4421);
45. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
46. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
47. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
48. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
49. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
50. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
51. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4464);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang Peribahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 64);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2013 Nomor 25 Seri E);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi
Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 9, Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
37);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 36);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 27);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Darah
Kabupaten Bogor Nomor 37);
71. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
Nomor 5);
72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 25);
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor
55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor
22);
74. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/315/Kpts/Per-
UU/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;
75. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Nomor: 068/8828-Propel tanggal 23 Desember
2014 tentang Penetapan Rencana Startegis Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018.
76. Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten Bogor Nomor 068/2071 – Sekr.
tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Bogor Tahun 2016.
Memutuskan :
Menetapkan : Perubahan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Bogor Tahun 2016
Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : CIBINONG Tanggal : 25 Agustus 2016
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR
SOEBIANTORO. W NIP. 196507281988031003
: Wajib
: Perhubungan
: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor
8=(7/6) (10)=(9/4)
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan 1 tahun 59.50%
administrasi perkantoran 100 % 55.350 %
01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air jumlah penyediaan jaringan jasa 8 jaringan 8 jaringan 12 bulan (8 jaringan) 6 bulan (8 jaringan) 50% 14 jaringan/bulan 19.96%
dan listrik kebutuhan komunikasi, air dan listrik 50 %
01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional 2 STNK roda 6 3 STNK roda 6 4 STNK roda 6 2 STNK roda 6 50% STNK roda 6 15.63%
kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan perpanjangan izin 50 %
kendaraan STNK 18 STNK roda 4 18 STNK roda 4 22 STNK roda 4 - STNK roda 4 0% STNK roda 4
0.00 %
30 STNK roda 2 30 STNK roda 2 49 STNK roda 2 - STNK roda 2 0% STNK roda 2
0.0000 %
16.67 %
01 0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas dan alat kebersihan 15 orang petugas kebersihan 15 orang petugas kebersihan 12 bulan honor 28 petugas kebersihan\ 6 bulan honor 28 petugas kebersihan50% 6 org petugas 21.12%
kantor selama 1 tahun 32 jenis alat kebersihan 32 jenis alat kebersihan 50.00 % 50 jenis alat kebersihan
27 Jenis Alat kebersihan 6 Jenis Alat kebersihan 22%
(buah) 22.22 %
36.11 %
01 0010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah penyediaan kebutuhan jenis alat tulis kantor 57 jenis ATK 55 jenis ATK 62 jenis ATK 124 jenis ATK 200% 124 jenis ATK 38.40%
selamat 1 tahun 200 %
01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan kebutuhan jenis barang cetak 26 jenis cetakan 28 jenis cetakan 18 jenis cetakan - jenis cetakan 0% - jenis cetakan 35.60%
dan penggandaan selama 1 tahun 2600 pengandaan 0 % 0%
150 penjilidan - pengandaan 0%
0 %
- penjilidan
0 %
0 %
01 0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah penyediaan kebutuhan komponen instalasi 15 Jenis 18 jenis 18 jenis komp. Listrik 18 jenis komp. Listrik 100% 18 jenis komp. Listrik 24.92%
bangunan kantor listrik pada gedung kantor pad a gedung kantor 10 buah lampu emergency - meter kabel 0%
0 %
50 buah lampu senter - buah lampu emergency 0%
0 %
50 buah lampu panjang - buah lampu senter 0%
0 %
200 buah lampu panjang - buah lampu panjang 0%
0 %
30 buah kabel gulung - buah kabel gulung 0%
0 %
75 buah lampu 40 watt - buah lampu 40 watt 0%
0 %
75 buah lampu 25 watt - buah lampu 24 watt 0%
0 %
30 buah stop KontaK - buah stop contac 0%
0 %
100 pakk buah batrei - buah tespen 0%
0 %
50 buah terminal listrik - pakk buah batrei 0%
0 %
50 buah Fitting - buah stabilizier 0%
Target Kinerja Renja Tahun 2016
TABEL 2.1 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016
URUSAN
BIDANG URUSAN
SKPD
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
1 3 4 5 6 (9)=(5+7)7
Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
0 %
50 buah Fitting Kombinasi - buah terminal listrik 0%
0 %
10 buah lampu sorot - buah Fitting 0%
0 %
10 buah MCB - buah Fitting Kombinasi 0%
0 %
250 meter kbl roll antena - buah saktral 0%
0 %
10 Baterai / accu kering - buah lampu sorot 0%
0 %
100 %
01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah penyediaan Kebutuhan bahan bacaan dan 20 ext koran 20 ext koran / bulan 12 bulan (20 eksemplr koran) 6 bulan (20 eksemplr koran) 50% 20 eksemplr koran/bln 21.72%
perundang-undangan buku literatur selama 1 tahun 50 %
20 ext majalah 20 ext majalah /bulan 12 bulan (20 eksmplar majalah) 6 bulan (20 eksmplar majalah) 50% 20 majalah/bln
50 %
50 %
01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah penyediaan kebutuhan bahan logistik kantor 7 uni tabung pemadam 11 uni tabung pemadam 11 unit tabung - unit tabung Kebakaran 0% 7 unit tabung 29.79%
4 jenis 4 jenis kebakaran 0 % 4 kebakaran
01 0017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah penyediaan Kebutuhan Jamuan Makanan 6000 porsi nasi 6536 porsi nasi 3400 porsi nasi 1,200 porsi nasi 35% 7,736 porsi nasi 44.14%
35.29 %
dan Minuman Dalam 1 Tahun 5000 porsi snack 5080 porsi snack 2330 porsi snack 1,000 porsi snack 43% 6,080 porsi snack
42.92 %
39.11 %
01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah penyediaan kebutuhan 8388 dalam daerah 8016 dalam daerah 648 dalam daerah 420 dalam daerah 64.81 8,436 kali 67.89%
dalam dan luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 64.81 %
Ke Dalam dan Luar Daerah 273 luar daerah 276 luar daerah 325 luar daerah 4 luar daerah 1.23 280 dalam daerah
5 luar negeri 1.23 % luar daerah
33 %
01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah tenaga pendungkung 30 orang 30 orang 12 bulan (16 honor/orang) 6 bulan (20 honor/orang) 50% 30 honor/orang 50.91%
administrasi/teknis perkantoran adminitrasi/teknis perkantoran 1 tahun 50.000 %
01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah Arsip dan pengela arsip Dinas LLAJ selama 15000 arsip 10000 arsip 12 bulan 3 jenis arsip 6 arsip 50% 10,006 honor/orang 22.27%
1 Thn (30 honor/orang) pensiun/orang
50 %
01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah Pengelolaan dan Administrasi data 370 orang pegawai 370 orang pegawai 12 bln (353 orang/arsip) 6 orang/arsip 50% 6 arsip 34.69%
Kepegawaian Kepegawaian selama 1 thn orang
50.000 %
01 0022 Penyediaan Pengelolaan Administrasi jumlah Pengelolaan dan Administrasi 5 dokumen 5 dokumen 28 dokumen 14 dokumen 50% 19 okumen 37.84%
Barang Barang Dokumen Pengadaan dan (12 buku) (12 buku) buku
Laporan Pengadaan Barang/Jasa 50 %
01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Jumlah petugas keamanan kantor selama 6 orang 6 orang/bulan(1tahun) 12 bulan / 6 petugas keamanan 6 bulan / 6 petugas keamanan 50% 6 petugas/bulan 25.17%
1 thn 50 %
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya kelancaran pelayanan 1 tahun 39.58%
Aparatur administrasi perkantoran 100 %
13.16 %
02 0007 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Jumlah pengadaan kebutuhan perlengkapan 10 JENIS/PAKET 1 JENIS/PAKET 0 JENIS/PAKET 0% - paket 0.00%
gedung ` 0 %
Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor jenis pengadaan kebutuhan peralatan kantor 19 jenis 18 jenis 9 JENIS 0 JENIS 0% 18 jenis 27.21%
0 %
02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan kebutuhan perlengkapan kantor 25 paket 44 paket 4 JENIS/PAKET 0 JENIS/PAKET 0% 44 paket 485.78%
0.00 %
02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor 5 gedung 5 gedung 4 GEDUNG/lokasi 2 GEDUNG 50% 5 gedung 18.29%
50 %
02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan 21 unit kndr roda 4 14 unit kndr roda 4 3 unit roda 6 2 unit roda 6 67% 14 unit kndr roda 4 36.29%
Dinas/Operasional service dan suku cadang kendaraan dinas 66.66666667 %
3 unit kendraan roda 6 2 unit kendraan roda 6 14 unit roda 4 4 unit roda 4 29% 2 unit kendraan roda 6
28.571 %
39 unit kendraan roda 2, 29 unit kendraan roda 2, 22 unit roda 2 0 unit roda 2 0% 29 unit kendraan roda 2,
0.000 %
31.746 %
6
02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor jumlah peralatan kantor yang terpelihara 16 jenis 16 jenis 5 jenis 6 jenis 120% 22 jenis 34.25%
98 unit 0%
8.163 %
02 0030 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 6 jenis 6 jenis 5 jenis/paket 0 jenis/paket 0% 6 jenis 34.25%
0.00
02 0038 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Komputerisasi jumlah jaringan komputerisasi yang membutuhkan 2 paket 24 clien 2 paket 24 clien 3 jenis 6 paket 24 Clien) 200%
pemeliharaan 28 unit 8 unit 29% 2 paket 24 kali 0.00%
28.57 %
02 0074 Pembuatan kanopi parkir Jumlah kanopi parkir 1 paket 1 paket 0 paket 0% - paket 0.00%
0 %
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kedisiplinan berpakaian #DIV/0!
seragam Aparatur
03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dan atribut aparatur 7 paket 5 paket 375 stel Pakaian dinas 0 stel Pakaian dinas 0% 5 PDH
0 %
- Pakaian Olah Raga
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 86.60%
Aparatur Aparatur
05 0001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur Dinas LLAJ yang mengikuti 160 orang diklat teknis LLAJ 125 orang diklat teknis LLAJ 70 orang diklat teknis LLAJ 80.00 orang diklat teknis LLAJ 114% 205 orang diklat teknis LLAJ 38.35%
114.2857143 %
pelatihan Diklat PPNS, Teknis LLAJ, Kursus 30 orang dilklat no teknis 15 orang dilklat no teknis 10 orang dilklat no teknis 0 orang dilklat no teknis 15 orang dilklat no teknis
Barang dan Jasa serta Kursus Keuangan 0 %
57 %
05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur Jumlah aparatur dan kegiatan dalam meningkatkan 3 kegiatan (156 petugas) 3 kegiatan (156 petugas) 3 Kali kegiatan 0.000 Kali kegiatan 0% 3 petugas x 12 kegiatan 9.08%
mental dan rohani 0 %
06 Program Peningkatan Terwujudnya Perencanaan dan Pelaporan 181.15%
Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Dinas
Capaian Kinerja dan Keuangan
06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen dan buku laporan Akuntabilitas Kinerja 5 dokumen 12 buku 5 dokumen 12 buku 1 dokumen 12 buku 1 dokumen 12 buku 50% 5.5 dokumen 12 buku 38.49%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 50 %
Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen dan buku laporan keuangan 5 dokumen 20 buku 5 dokumen 20 buku 1 dokumen 20 buku 0 dokumen 20 buku 5 dokumen 20 buku 9.83%
semesteran Dinas LLAJ dan dokumen Lap 0 %
Keuangan Semesteran
06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen dan buku Laporan Keuangan 5 dokumen 20 buku 5 dokumen 20 buku 1 dokumen 20 buku 0 dokumen 20 buku 0% 5 dokumen 20 buku 13.88%
Akhir Tahun 0 %
06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen dan buku perencanaan anggaran 5 dokumen DPA 20 buku 5 dokumen DPA 20 buku 1 dokumen DPA 20 buku 2 dokumen DPA 20 buku 200% 7 dokumen DPA 20 buku 49.98%
200 %
5 Dokumen DPPA 40 buku 5 Dokumen DPPA 40 buku 1 Dokumen DPPA 40 buku 0 Dokumen DPPA 40 buku 0% 5 Dokumen DPPA 40 buku
0 %
5 RKA 2012 40 Buku 5 RKA 2012 40 Buku 1 RKA 2012 40 Buku 0 RKA 40 Buku 0% 5 RKA 2012 40 Buku
0 %
66.66666667 %
06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah administrasi dan buku keuangan 5 dokumen 5 dokumen 75 dokumen 40 dokumen 53% 45 dokumen 36.95%
program/kegiatan DLLAJ 53.33333333 %
06 0014 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen dan buku Rencana Kerja Dinas 10 dokumen renja 4 dokumen renja 2 dokumen renja 0 dokumen renja 0% 4 dokumen renja 39.68%
Dokumen Rencana Kerja DLLAJ 2012 dan Rentra 2 dokumen renntra 1 dokumen renstra 200.000 % 1 dokumen renntra
06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen laporan monitoring 5 dokumen 5 dokumen 12 bulan 6 bulan 50% 11 dokumen 16.65%
,evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kegiatan (1 dokumen) (1 dokumen)
Dinas LLAJ 50 %
06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah pelaksanaan publikasi kinerja SKPD 70 kali 20 kali 10 kali 2 kali 20% 22 kali 12.47%
20 %
06 0015 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen dan buku Rencana Strategis Dinas 5 dokumen renja 5 dokumen renja 1 Dokumen Renstra 0.4 Dokumen Renstra 40% 3 dokumen renja 66.26%
Dokumen Rencana Kerja DLLAJ 2012 dan Rentra 2 dokumen renntra 1 dokumen renstra 40 % 2 dokumen renntra
15 Program Pembangunan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal 2 terminal 7 terminal 1 terminal 1 terminal 100% 8.00 terminal
dan Fasilitas Perhubungan Bis 0 350.00 % 0.00 %
- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas 0.70 0.859 % 0.7733 0.8450 66.667 %
dan Angkutan Jalan 100 % 90.73 %
225.00 % 45.37 %
24.17 %
15 0002 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Jumlah Peraturan Bupati dan Peraturan 20 produk hukum 25 produk hukum 8 produk hukum 2 Produk hukum 25% 27 Produk hukum 76.66%
Prosedur bidang Perhubungan Daerah di bidang Perhubungan 25 %
15 0004 Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 6000 masyarakat/ siwa 2800 masyarakat/ siwa 1000 masyarakat 200 masyarakat/ siswa 20% 3000 masyarakat/ siwa 46.41%
tentang peraturan di bidang lalu lintas dan 20 %
angkutan jalan
15 0007 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Jumlah pengelolaan objek retribusi 6 terminal 6 terminal 5 terminal 6 terminal 120% 6 terminal 111.86%
terminal dan pangkalan 21 pangkalan 21 pangkalan 22 pangkalan 21 pangkalan 95% 21 pangkalan
50 %
15 0052 Study Penanganan Kemacetan pada Jumlah dokumenPenanganan Kemacetan pada Kawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 0.00%
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bogor Pariwisata di Kabupaten Bogor 0 %
15 0056 Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan Massal Kabupaten Jumlah dokumen Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan Massal Kabupaten 1 dokumen 0.5 dokumen 50% 0.5 dokumen #DIV/0!
Bogor Bogor 50 %
15 0057 Penyusunan DED Terminal Jonggol Penyusunan DED Terminal Jonggol 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0.00%
0 %
Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9 terminal 7 terminal 1 terminal 1 terminal 100% 5 terminal 213.80%
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 78 % 100.00 % 66.667 %
0.8076 1
95.36 %
77.78 % 97.68 %
0.00 %
16 0004 Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan Jumlah kondisi fisik bangunan dan sarana/ 7 terminal 6 terminal 3 terminal 0 terminal 0% 6 terminal 56.00%
prasarana terminal 100 % 62.5 % 0 % 66.667 %
16 0006 Pemeliharaan Alat-alat Uji Pengujian Kendaraan Jumlah alat uji yang overhoul dan 5 paket alat uji /tahun 5 paket alat uji /tahun 1 paket alat uji /tahun 0 paket alat uji /tahun 0% 5 paket alat uji /tahun 74.19%
Bermotor Terkalibrasinya 100 % 100 % 20 % 0 % 60 %
16 0007 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Kontrol Lalu Jumlah Rutin/ Berkala Sistem Kontrol Lalu 1 paket ITS - paket ITS 0% 0 paket alat uji /tahun #DIV/0!
Lintas dan Angkutan Jalan Lintas dan Angkutan Jalan terpelihara - % 60 %
17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Jumlah arus penumpang angkutan umum 59,549,461 penumpang 52,633,046 penumpang 56,680,034 penumpang 29,013,734 penumpang 51% 29,013,734 penumpang 215.97%
51.1886 % 51 %
- Rasio ijin trayek 0.00237 0.002 0.00235 - 0% -
- % - %
- Angkutan darat 0.000675 0.001 0.070% - 0% -
- % - %
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.00112 0.00179 0.001353 - 0% -
- % - %
- Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan 17,864,838 orang 15,789,914 orang 17,004,010 orang 8,941,006 orang 53% 8,941,006 orang
umum 53 % 53 %
- Jumlah orang/barang melalui 586,937 orang 558,450 orang 575,372 orang 124,088 orang 22% 124,088 orang
demaga/bandara/terminal pertahun 21.57 % 22 %
- Jumlah uji kir angkutan umum 19,956 kendaraan 18,987 kendaraan 19,562 kendaraan 3,697 kendaraan 19% 3,697 kendaraan
19 % 19 %
- Kepemilikan KIR angkutan umum 0.150811856 % 0.504 % 24.45 % - % 0% - %
200 % - %
- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 menit 10 - 20 menit 10 - 20 menit 100% 10 - 20 menit
100 % 100 %
- Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 35.000 - 75.000 Rp 75000 Rp 35.000 - 75.000 Rp 35.000 - 75.000 Rp 35.000 - 75.000 Rp
100 % 100 %
- Realisasi Laik Jalan Kendaraan 96.89 % 95.614 % 96.378 % - % 0% - %
- % - %
- Integrasi Moda Angkutan Umum 7 Koridor 2 Koridor 1 Koridor - Koridor 0% - Koridor
- % - %
45.35295563 % 29 %
37 %
17 0004 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Jumlah kendaraan angkutan umum yang laik 37974 kendaraan 28,912 kendaraan 39,534 kendaraan 19,752 kendaraan 50% 19,752 kendaraan 74.77%
Guna Keselamatan Penumpang jalan 50 %
17 0015 Pemilihan dan pembeian penghargaan sopir/ Jumlah Supir teladah yang terdidik dan 15 pengemudi 6 pengemudi 3 supir teladan 0 supir teladan 0% 2 pengemudi 13.87%
juru mudik/awak kendaraan angkutan umum terpilih untuk dijadikan perwakilan pada 300 peserta terdidik 60 peserta terdidik 60 peserta terdidik 0 peserta terdidik 0% 30 peserta terdidik
tinggang Provinsi - %
17 0018 Survei Lalu Lintas Harian Jumlah dokumen data lalu lintas harian 5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen - dokumen 0% 4 dokumen 61.53%
- %
17 0024 Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Cileungsi Jumllah kecamatan yang dilayani pelayanan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 12 bulan (7 Kecamatan) 6 bulan (7 Kecamatan) 50% 7 Kecamatan 82.61%
LLAJ di wilayah UPT LLAJ Cileungsi 50 %
17 0025 Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Ciawi Jumllah kecamatan yang dilayani pelayanan 9 kecamatan 9 kecamatan 12 bulan (9 Kecamatan) 6 bulan (9 Kecamatan) 50% 9 kecamatan 84.26%
LLAJ di wilayah UPT LLAJ Ciawi 50 %
Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
17 0026 Optimalisasi UPTD LLAJ Wilayah Leuwiliang Jumllah kecamatan yang dilayani pelayanan 15 kecamatan 15 kecamatan 12 bulan (15 Kecamatan) 6 kecamatan 50% 15 kecamatan 61.10%
LLAJ di wilayah UPT LLAJ Leuwiliang 50 %
17 0035 Pemberian ijin trayek angkutan perintis Jumlah Ijin trayek perintis yang dikeluarkan 500 kendaraan 0 100 kendaraan - kendaraan 0%
- %
17 0041 Pengawasan dan pembinaan bengkel umum Terbinanya bengkel umum 10 kecamatan 12 kecamatan 8 kecamatan 4 kecamatan 50%
kendaraan bermotor 50 %
17 0043 Pengendalian dan pengawasan lalu lintas Jumlah titik rawan kemacetan dan pelanggaran yang di 8 titk kemacetan 8 titk kemacetan 12 bulan ( 8 titik 6 bulan ( 8 titik 50%
laksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan kemacetan) kemacetan)
angkutan jalan 50 %
17 0044 Penindakan pidana ringan lalu lintas dan angkutan Jumlah Pelaksanaan tidak pidana ringan angkutan umum 12 kegiatan 12 kegiatan operasi 6 kegiatan operasi 50%
umum perizinan 50 %
17 0046 Pemeliharaan kebersihan di lingkungan Jumlah terminal yang terpelihara 7 Terminal 5 terminal 12 bulan (6 terminal) 6 bulan (6 terminal) 50%
terminal 50 %
17 0047 Pelayanan perijinan angkutan umum Jumlah perizinan angkutan umum 6661 Kendaraan 6621 Kendaraan 6,678 perizinan trayek 3,192.00 perizinan trayek 48%
48 %
17 0048 Survey Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Jumlah Dokumen/ data kebutuhan trayek 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0.50 dokumen 50%
Umum angkutan umum 50 %
17 0049 Survey Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Jumlah dokumen/data kebutuhan fasilitas lalu lintas 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0.90 dokumen 90%
90 %
17 0055 Survey Kinerja Simpang Jumlah dokumen/data kinerja simpang 3 dokumen 1 dokumen - dokumen 0%
- %
17 0051 Survey Kebutuhan Angkutan Perintis Jumlah dokumen/data Kebutuhan angkutan perintis 3 dokumen 1 dokumen 0.4 dokumen 40%
40.00 %
17 0057 Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Jumlah dokumen/data Kebutuhan Fasilitas Pengembangan 3 dokumen 1 dokumen 0.00 dokumen 0%
Kontrol Lalu Lintas & Angkutan Jalan (ITS) Sistem Kontrol Lalu Lintas & Angkutan Jalan (ITS) 0.00 %
17 0053 Wahana Tata Nugraha Jumlah kepesertaan WTN 1 penghargaan - penghargaan 0%
- %
17 0056 Review Penyusunan Database LLAJ Berbasis SIG Jumlah Database LLAJ 1 Sig - Sig 0%
- %
17 0058 Penyediaan Sarana Transportasi Perdesaan (DAK) Jumlah Sarana Transportasi Perdesaan (DAK) tersedia 12 mobil angkutan - mobil angkutan 0%
untuk desa - %
18 Program Pembangunan Sarana dan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9 terminal 6 terminal 1 terminal - terminal 0% 6 terminal 77.88%
Prasarana Perhubungan 66.67 % - % 66.667
Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 0.70 0.859 % 0.7733 0.845 109%
Jalan 100 % 90.73 %
83.33 % 45.36637931 %
- %
18 0006 Pengadaan tanah untuk perluasan terminal Luas tanah yang dibebaskan untuk 25,000 m2 20,348 Lahan (M2) 1000 m2 0.0000 m2 0%
rencana pembangunan terminal 2 Bidang (Jonggol& Laladon) 1.00 Bidang 50%
18 0012 Pembangunan fasilitas pendukung terminal Jumlah fasilitas pendukung terminal 1 terminal 0 terminal 0%
0.00 %
Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
18 0019 Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Jumlah Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 paket 1 pakett 0 paket 0%
Angkutan Jalan - %
19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu - Pemasangan Rambu-rambu 9.144 % 9.144 % 20.0 % 0 % 0% - % 64.83%
lintas 0.00 % 0 %
- Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 14167 BUAH 14167 13,927 - 0% 0.00 %
- % - %
- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan #REF! V/C RASIO 0.8450 0.77333 - 0% 0.8450
Jalan 200 % 90.73 %
66.66666667 % 30.2 %
0
19 0001 Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas Jumlah tersedia dan terpasangnya rambu-rambu 1000 rambu 660 rambu (buah) 900 rambu (buah) 0 rambu (buah) 0% 660 rambu (buah) 2.05%
lalu lintas 25 RPPJ 47 RPPJ (buah) - %
125 Nama Jalan 25 Rambu (Nama Jalan) 35 RPPJ (buah) 0 RPPJ (buah) 0% 25 RPPJ (buah)
550 RoadBarier 100 Rambu Portal 0 %
1 Portal 70 Rambu islami - rambu (buah) 0% - Rambu (Nama Jalan)
0 % - Rambu Portal
30 rambu besar 0 rambu besar 0%
%
30 rambu portable rambu portable 0%
%
0.00 %
19 0002 Pengadaan Marka Jalan Jumlah marka / zebra cross yang terpasang 7,041 m2 6360 Zebra Cross (M2) 7490 Zebra Cross (M2) Zebra Cross (M2) 0% 6,360 Zebra Cross (M2) 34.67%
0.00 %
19 0003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah pagar Pengaman jalan yang terpasang 1,000 m2 318 M2 (pagar) 1840 Meter 0 Meter 0% 324 M2 (pagar) 25237.35%
0 %
19 0004 Pengadaan Lampu Lalu Lintas Jumlah Lampu Lalu Lintas yang terpasang 11 unit 6 Unit 3 paket 0.00 paket 0% 6 Unit
0 %
RAMBU
19 0005 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jumlah fasilitas lalu lintas yang terpelihara 500 Pengecatan tiang rambu 1750 Pengecatan tiang rambu 550 RAMBU 100 RAMBU 18% 1,750 Pengecatan tiang rambu 64764.63%
18.182 %
0 rambu Pembersihan ; 1100 rambu Pembersihan ; 10 Warning & Traffic light 0 Warning & Traffic light 0% 1,100 rambu Pembersihan ;
% - %
30.3030303 Pengecatan tiang RPPJ 103 Pengecatan tiang RPPJ 6.060606061 % 103 Pengecatan tiang RPPJ
(untuk 40 kecamatan) - (untuk 9 kecamatan)
19 0008 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1432 H, Natal Jumlah petugas pam lalin dalam 250 petugas pam 250 petugas pam 250 orang petugas PAM Lalin/ 250 orang petugas PAM Lalin/ 100% 250 orang petugas PAM Lalin 48.77%
2013 dan Tahun Baru 2014 penyelenggaraan angkutan lebaran 1432 H, 3 Kegiatan - Kegiatan 0% 80 %
Natal 2013 & Tahun Baru 2014 0.00 %
19 0012 Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Jumlah dokumen forum koordinasi lalu lintas dan 5 dokumen 2 dokumen 8 pertemuan 4 pertemuan 50% 6 pertemuan 127.34%
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan 1 dokume en 0% - dokumen
36.36363636 %
19 0013 Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator) Jumlah Patong Pengamana yang terpasang 1250 buah 200 buah 250 buah - buah 0% 200 buah 23.57%
0 %
19 0014 Zona Selamat Sekolah Jumlah Zona Selamat sekolah yang terpasang 15 lokasi 7 lokasi 6 lokasi 0 lokasi 0% 7 lokasi 27.70%
- %
19 0015 Pengawalan Jumlah kegiatan pengawalan pejabat 60 bulan /t5 ahun (4 60 bulan /t5 ahun (4 12 bulan 6.00 bulan 50% 66 bulan 20.67%
pejabat daerah) pejabat daerah) 150 kali 50.00 % 33%
Target Kinerja Renja Tahun 2016Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun 2016Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2016
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)
19 0016 Penanggulangan Demo Jumlah penanggulangan demo tentative 5 Kali 0.00 kali 0% - jenis 32.43%
0.00 %
19 0017 Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran Jumlah jenis kelengkapan 6 jenis 6 jenis 6 jenis 29.09%
1434 H, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 penyelenggaraan Petugas PAM angkutan 7 jenis 0 jenis 0%
Lebaran, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 0 %
19 0085 Pengadaan Road Barrier (DAK) Jumlah Road Barrier (DAK) 265 buah 0 buah 0% - Unit
0 %
19 0086 Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK) Jumlah Lampu Lalu Lintas (DAK) 1 paket/simpang 4 0 paket/simpang 4 0% - Unit
0 %
SOEBIANTORO. WNIP. 196507281988031003
KEPALA DINASLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BOGOR
URUSAN : WAJIB
BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN
SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Jenis
Kegiatan
SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN
2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 19
1 07 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3,777,562,000 3,644,246,000 (133,316,000) 4,060,000,000
1 07 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Jumlah Rekening Yang
Dibayarkan
Jumlah Rekening Yang Dibayarkan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan
Listrik
SKPD SKPD 4 Jenis 4 Jenis 647,120,000 737,120,000 90,000,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
4 Jenis 700,000,000 b DLLAJ
1 07 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah Dokumen Kendaraan
Dinas/ Operasional Yang Di Bayar
Pajaknya
Jumlah Dokumen Kendaraan
Dinas/ Operasional Yang Di Bayar
Pajaknya
Kendaraan Dinas/
Operasional
Kendaraan Dinas/
Operasional
SKPD SKPD 4
22
49
Unit Roda 6
Unit Roda 4
Unit Roda 2
4
22
49
Unit Roda 6
Unit Roda 4
Unit Roda 2
77,000,000 77,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
4
22
49
Unit Roda 6
Unit Roda 4
Unit Roda 2
85,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Yang
Di Biayai - Jumlah Alat
Kebersihan Kantor Yang Tersedia
Jumlah Petugas Kebersihan Yang
Di Biayai - Jumlah Alat
Kebersihan Kantor Yang Tersedia
Gedung Dinas LLAJ,
Gedung Pengujian,
UPT. Ciawi, Terminal
Cileungsi, Terminal
Cibinong, Terminal
Laladon, Terminal
Leuwiliang, Terminal
Bojong Gede,
Terminal Jasinga
Gedung Dinas LLAJ,
Gedung Pengujian,
UPT. Ciawi, Terminal
Cileungsi, Terminal
Cibinong, Terminal
Laladon, Terminal
Leuwiliang, Terminal
Bojong Gede, Terminal
Jasinga
SKPD SKPD 28
25
orang
Jenis
28
25
orang
Jenis
600,400,000 600,400,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
28
25
orang
Jenis
650,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang
Tersedia
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang
Tersedia
Sekretariat, Bidang &
UPT
Sekretariat, Bidang &
UPT
SKPD SKPD 56 Jenis 56 Jenis 192,600,000 192,600,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
56 Jenis 200,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan
Penggandaan Yang Tersedia
Jumlah Barang Cetakan Dan
Penggandaan Yang Tersedia
Sekretariat, Bidang &
UPT
Sekretariat, Bidang &
UPT
SKPD SKPD 16
2600
150
Jenis Cetakan
Lembar Pengadaan
Buku Penjilidan
16
2600
150
Jenis Cetakan
Lembar Pengadaan
Buku Penjilidan
200,000,000 200,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
16
2600
150
Jenis Cetakan
Lembar Pengadaan
Buku Penjilidan
205,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor Yang Tersedia
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor Yang Tersedia
Sekretariat, Bidang &
UPT
Sekretariat, Bidang &
UPT
SKPD SKPD 22 Jenis 22 Jenis 87,750,000 87,750,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
22 Jenis 100,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan
dan Buku Literatur
Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan
dan Buku Literatur
Aparatur Aparatur SKPD SKPD 4
2
Jenis Surat Kabar
Jenis Majalah
4
2
Jenis Surat Kabar
Jenis Majalah
49,980,000 49,980,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
4
2
Jenis Surat Kabar
Jenis Majalah
55,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Kebutuhan bahan logistik
kantor
Jumlah Kebutuhan bahan logistik
kantor
Sekretariat, Bidang &
UPT
Sekretariat, Bidang &
UPT
SKPD SKPD 16 tabung pemadam
kebakaran
Liter BBM Diesel
Genset
16
250
tabung pemadam
kebakaran
Liter BBM Diesel
Genset
15,000,000 17,100,000 2,100,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
16
250
tabung pemadam
kebakaran
Liter BBM Diesel
Genset
20,000,000 b DLLAJ
1 07 01 0017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Orang Yang Diberikan
Jamuan Makanan Dan Minuman
Jumlah Orang Yang Diberikan
Jamuan Makanan Dan Minuman
Tamu Dan Peserta
Rapat
Tamu Dan Peserta
Rapat
SKPD SKPD 6340 Orang 6340 Orang 132,000,000 132,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
6340 Orang 140,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Ke Dalam Dan Luar Daerah
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Dan Luar Daerah
Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Dalam Dan Luar Daerah
Aparatur Yang
Melakukan Koordinasi
Dan Konsultasi
Aparatur Yang
Melakukan Koordinasi
Dan Konsultasi
SKPD SKPD 680
283
HK DD
HK LD
500
283
HK DD
HK LD
648,000,000 562,500,000 (85,500,000) APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
500
283
HK DD
HK LD
700,000,000 b DLLAJ
1 07 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
Tenaga Honor Pada
Dinas LLAJ
Tenaga Honor Pada
Dinas LLAJ
SKPD SKPD 16 Orang Tenaga Kontrak 11 Orang Tenaga Kontrak 427,532,000 287,616,000 (139,916,000) APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
11 Orang Tenaga Kontrak 500,000,000 b DLLAJ
1 07 01 0020 Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd Jenis Dan Jumlah Dokumen Serta
Arsip Yang Di Tata
Jenis Dan Jumlah Dokumen Serta
Arsip Yang Di Tata
Sekretariat, Bidang &
UPT
Sekretariat, Bidang &
UPT
SKPD SKPD 4
11.87
Jenis
Dokumen
4
11.87
Jenis
Dokumen
128,720,000 128,720,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
4
11.87
Jenis
Dokumen
130,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Administrasi
Kepegawaian Yang Dikelola
Jumlah Dokumen Administrasi
Kepegawaian Yang Dikelola
Aparatur Aparatur SKPD SKPD 725 Dokumen 725 Dokumen 139,800,000 139,800,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
725 Dokumen 140,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Barang
Jumlah Dokumen Administrasi
Barang
Jumlah Dokumen Administrasi
Barang
Aset Dinas LLAJ Aset Dinas LLAJ SKPD SKPD 20 Dokumen 20 Dokumen 233,900,000 233,900,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
20 Dokumen 235,000,000 a DLLAJ
1 07 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor Gedung Kantor Dinas Gedung Kantor Dinas SKPD SKPD 8 Orang 8 Orang 197,760,000 197,760,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
8 Orang 200,000,000 a DLLAJ
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2,491,975,000 4,300,225,000 1,808,250,000 3,430,000,000
1 07 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kebutuhan kendaraan
dinas/operasional
Pemerintah, dan
Pelayanan SKPD
SKPD 2
9
Kendaraan Dinas Roda
empat
Kendaraan Operasional
Roda dua
1,194,000,000 1,194,000,000 APBD Kab.
Bogor
2
9
Kendaraan Dinas Roda
empat
Kendaraan Operasional
Roda dua
900,000,000 c DLLAJ
1 07 02 0007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Kebutuhan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Kebutuhan Perlengkapan
Gedung Kantor
Aparatur Aparatur SKPD SKPD 1 Paket Teralis
Paket Dekorasi
1
1
Paket Teralis
Paket Dekorasi
101,875,000 109,375,000 7,500,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
1
Paket Teralis
Paket Dekorasi
100,000,000 b DLLAJ
1 07 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan
kantor
Jumlah kebutuhan peralatan
kantor
Sekretariat, Bidang &
UPT
Sekretariat, Bidang &
UPT
SKPD SKPD 2
2
2
5
7
6
10
112
1
mesin laminating
note book
mesin penghitung
penghancur kertas
PC
Printer
Kamera
HT
Speedgun
2
2
2
5
7
8
10
112
1
mesin laminating
note book
mesin penghitung
penghancur kertas
PC
Printer
Kamera
HT
Speedgun
547,325,000 566,025,000 18,700,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
2
2
2
5
7
8
10
112
1
mesin laminating
note book
mesin penghitung
penghancur kertas
PC
Printer
Kamera
HT
Speedgun
400,000,000 b DLLAJ
1 07 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Kebutuhan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Kebutuhan Perlengkapan
Kantor
Sekretariat, Bidang &
UPT
Sekretariat, Bidang &
UPT
SKPD SKPD 10
2
2
1
Unit AC
Mobile Filling Kabinet
Vacum Cleaner
Set Meja Rapat
Conference System
Kursi Rapat
10
2
2
1
1
28
Unit AC
Mobile Filling Kabinet
Vacum Cleaner
Set Meja Rapat
Conference System
Kursi Rapat
397,700,000 721,575,000 323,875,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
10
2
2
1
1
28
Unit AC
Mobile Filling Kabinet
Vacum Cleaner
Set Meja Rapat
Conference System
Kursi Rapat
400,000,000 b DLLAJ
1 07 02 0021 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Gedung Kantor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Gedung Kantor
Kantor Dinas, Pos
Jaga Kantor Dinas
Dan Pos Pam DLLAJ
Kantor Dinas, Pos
Jaga Kantor Dinas
Dan Pos Pam DLLAJ
Cileungsi
Ciawi
Leuwiliang
DLLAJ
Cileungsi
Ciawi
Leuwiliang
DLLAJ
1
1
4
1
Pos Keamanan
Marka Parkir Kantor
Lokasi POS PAM
Pkt Gedung DLLAJ
0
1
4
1
Pos Keamanan
Marka Parkir Kantor
Lokasi POS PAM
Pkt Gedung DLLAJ
365,000,000 477,075,000 112,075,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
0
1
4
1
Pos Keamanan
Marka Parkir Kantor
Lokasi POS PAM
Pkt Gedung DLLAJ
400,000,000 b DLLAJ
9 10 16
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1
Program/KegiatanKode
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Tahun 2017
Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung
JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kelompok Sasaran
a / b / c
Jenis
Kegiatan
SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN
2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1
Program/KegiatanKode
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Tahun 2017
Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung
JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kelompok Sasaran
a / b / c
1 07 02 0023 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
Jumlah Kebutuhan Service dan
suku cadang kendaraan
Jumlah Kebutuhan Service dan
suku cadang kendaraan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Kendaraan Dinas/
Operasional
SKPD SKPD 3
14
22
3
4
Unit Roda 6
Unit Roda 4
Unit Roda 2
Unit Pengecatan
Unit Kendaraan roda 2
Moge
3
14
22
3
4
Unit Roda 6
Unit Roda 4
Unit Roda 2
Unit Pengecatan
Unit Kendaraan roda 2
Moge
500,000,000 500,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
3
14
22
3
4
Unit Roda 6
Unit Roda 4
Unit Roda 2
Unit Pengecatan
Unit Kendaraan roda 2
Moge
600,000,000 a DLLAJ
1 07 02 0029 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Kondisi Peralatan Kantor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Kondisi Peralatan Kantor
Peralatan Gedung
Kantor Di Sekretariat,
Bidang Dan UPT
Peralatan Gedung
Kantor Di Sekretariat,
Bidang Dan UPT
SKPD SKPD 1
58
20
4
6
Paket CCTV Kantor
Komputer
Printer
Genset
Notebook
1
58
20
4
6
Paket CCTV Kantor
Komputer
Printer
Genset
Notebook
117,375,000 117,375,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
58
20
4
6
Paket CCTV Kantor
Komputer
Printer
Genset
Notebook
130,000,000 a DLLAJ
1 07 02 0030 Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung
Kantor Di Sekretariat,
Bidang Dan UPT
Perlengkapan Gedung
Kantor Di Sekretariat,
Bidang Dan UPT
SKPD SKPD 67
30
20
20
1
1
8
AC
HT
RIG
Line PABX
Unit Sound System
Perlengkapan Gd.
Bh Meja Kantor
67
30
20
20
1
1
8
AC
HT
RIG
Line PABX
Unit Sound System
Perlengkapan Gd.
Bh Meja Kantor
180,700,000 180,700,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
67
30
20
20
1
1
8
AC
HT
RIG
Line PABX
Unit Sound System
Perlengkapan Gd.
Bh Meja Kantor
200,000,000 a DLLAJ
1 07 02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi
Gedung Kantor
Kantor Dinas SKPD 1 Paket 152,100,000 152,100,000 APBD Kab.
Bogor
1 Paket c DLLAJ
1 07 02 0038 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan
Komputerisasi
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Jaringan Komputerisasi
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Jaringan Komputerisasi
Jaringan
Komputerisasi Di
Sekretariat Dan
Bidang
Jaringan
Komputerisasi Di
Sekretariat Dan
Bidang
SKPD SKPD 2
24
2
Server
Jaringan Client
Kabel Jaringan
2
24
2
Server
Jaringan Client
Kabel Jaringan
82,000,000 82,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
2
24
2
Server
Jaringan Client
Kabel Jaringan
100,000,000 a DLLAJ
1 07 02 0109 Pembuatan Kanopi Parkir Jumlah Kebutuhan Kanopi Kantor Jumlah Kebutuhan Kanopi Kantor Aparatur Aparatur SKPD SKPD 1 Paket 1 Paket 200,000,000 200,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Paket 200,000,000 a DLLAJ
1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 830,325,000 1,059,375,000 229,050,000 900,000,000
1 07 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya
Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya
Aparatur Aparatur SKPD SKPD 375
400
270
270
375
270
270
270
50
Stel PDH
Jas Hujan
Stel PDL
Kopel
Sepatu PDH
Sepatu PDL
Tali Kur
Rompi Dalops
Rompi Surveyor
775
400
420
270
375
270
270
270
50
Stel PDH
Jas Hujan
Stel PDL
Kopel
Sepatu PDH
Sepatu PDL
Tali Kur
Rompi Dalops
Rompi Surveyor
830,325,000 1,059,375,000 229,050,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
775
400
420
270
375
270
270
270
50
Stel PDH
Jas Hujan
Stel PDL
Kopel
Sepatu PDH
Sepatu PDL
Tali Kur
Rompi Dalops
Rompi Surveyor
900,000,000 b DLLAJ
1 07 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
901,350,000 839,975,000 (61,375,000) 1,200,000,000
1 07 05 0001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Kebutuhan Pendidikan
dan Pelatihan Formal, Teknis dan
Non Teknis bagi Aparatur LLAJ
Jumlah Kebutuhan Pendidikan
dan Pelatihan Formal, Teknis dan
Non Teknis bagi Aparatur LLAJ
Aparatur Aparatur SKPD SKPD 70 Orang 150 Orang 750,000,000 723,725,000 (26,275,000) APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
150 Orang 1,000,000,000 b DLLAJ
1 07 05 0005 Pembinaan Mental Dan Rohani Bagi
Aparatur
Jumlah Kebutuhan
Penyelenggaraan Pembinaan
Mental dan Rohani Aparatur Serta
Bimbingan Konseling Pegawai
Jumlah Kebutuhan
Penyelenggaraan Pembinaan
Mental dan Rohani Aparatur Serta
Bimbingan Konseling Pegawai
Aparatur Aparatur SKPD SKPD 68 kali 68 kali 151,350,000 116,250,000 (35,100,000) APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
68 kali 200,000,000 b DLLAJ
1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
989,500,000 1,026,300,000 36,800,000 1,085,000,000
1 07 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
Jumlah Kebutuhan Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
berupa Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah Kebutuhan Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
berupa Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 1
12
Dokumen
Buku Laporan
1
12
Dokumen
Buku Laporan
39,000,000 39,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
12
Dokumen
Buku Laporan
50,000,000 a DLLAJ
1 07 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Kebutuhan Laporan
Keuangan Semesteran Dinas LLAJ
Jumlah Kebutuhan Laporan
Keuangan Semesteran Dinas LLAJ
Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 1
7
Dokumen
Buku Laporan
1
7
Dokumen
Buku Laporan
44,000,000 44,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
7
Dokumen
Buku Laporan
50,000,000 a DLLAJ
1 07 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Kebutuhan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Kebutuhan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 1
8
Dokumen
Buku Laporan
1
8
Dokumen
Buku Laporan
55,000,000 55,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
8
Dokumen
Buku Laporan
60,000,000 a DLLAJ
1 07 06 005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Kebutuhan Dokumen
Perencanaan Anggaran DLLAJ
Jumlah Kebutuhan Dokumen
Perencanaan Anggaran DLLAJ
Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 3
3
Dokumen
Buku Laporan
3
3
Dokumen
Buku Laporan
132,000,000 132,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
3
3
Dokumen
Buku Laporan
140,000,000 a DLLAJ
1 07 06 0006 Penatausahaan Keuangan Skpd Kebutuhan Penataan Administrasi
Keuangan Progran/Kegiatan SKPD
Kebutuhan Penataan Administrasi
Keuangan Progran/Kegiatan SKPD
Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ SKPD SKPD 82 Dokumen 82 Dokumen 323,200,000 360,000,000 36,800,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
82 Dokumen 350,000,000 b DLLAJ
1 07 06 0010 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Skpd Jumlah Kebutuhan Dalam
Melakukan Kegiatan Monitoing,
Evaluasi dan Capaian Kinerja
SKPD
Jumlah Kebutuhan Dalam
Melakukan Kegiatan Monitoing,
Evaluasi dan Capaian Kinerja
SKPD
Program/ Kegiatan
Dinas LLAJ
Program/ Kegiatan
Dinas LLAJ
40 Kecamatan 40 Kecamatan 1
20
Dokumen
Buku Laporan
1
20
Dokumen
Buku Laporan
165,000,000 165,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
20
Dokumen
Buku Laporan
160,000,000 a DLLAJ
1 07 06 0013 Publikasi Kinerja Skpd Jumlah Kebutuhan Publikasi
Kinerja
Jumlah Kebutuhan Publikasi
Kinerja
Kinerja Dinas LLAJ Kinerja Dinas LLAJ DLLAJ
KABUPATEN
BOGOR
DLLAJ
KABUPATEN
BOGOR
9
70
5
2
Media Cetak
Spanduk
Banner
Website
9
70
5
2
Media Cetak
Spanduk
Banner
Website
150,000,000 150,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
9
70
5
2
Media Cetak
Spanduk
Banner
Website
180,000,000 a DLLAJ
1 07 06 0014 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Kebutuhan Penyusunan
Rencana Kegiatan Tahunan Dinas
LLAJ
Jumlah Kebutuhan Penyusunan
Rencana Kegiatan Tahunan Dinas
LLAJ
Dinas LLAJ Dinas LLAJ SKPD SKPD 2
6
Dokumen
Buku Laporan
2
6
Dokumen
Buku Laporan
51,150,000 51,150,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
2
6
Dokumen
Buku Laporan
60,000,000 a DLLAJ
1 07 06 0015 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Kebutuhan Penyusunan
Rencana Strategis Dinas LLAJ
Selama 5 Tahun
Jumlah Kebutuhan Penyusunan
Rencana Strategis Dinas LLAJ
Selama 5 Tahun
Dinas LLAJ Dinas LLAJ SKPD SKPD 1
6
Dokumen
Buku Laporan
1
6
Dokumen
Buku Laporan
30,150,000 30,150,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
6
Dokumen
Buku Laporan
35,000,000 a DLLAJ
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1,445,390,000 1,638,590,000 193,200,000 1,400,000,000
1 07 15 0002 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar
Dan Prosedur Bidang Perhubungan
Jumlah Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Pegawai Di Lingkup
Dinas Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Kab. Bogor,
Masyarakat Pengguna
Jalan
Pegawai Di Lingkup
Dinas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Kab.
Bogor, Masyarakat
Pengguna Jalan
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 6 Produk Hukum 6 Produk Hukum 140,710,000 140,710,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
6 Produk Hukum 200,000,000 a DLLAJ
1 07 15 0004 Sosialisasi Kebijakan Di Bidang
Perhubungan
Jumlah Objek Target Pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan mengenai
Perhubungan
Jumlah Objek Target Pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan mengenai
Perhubungan
Masyarakat Pengguna
Jalan
Masyarakat Pengguna
Jalan
40 Kecamatan 40 Kecamatan 2000 Masyarakat 2000 Masyarakat 170,000,000 179,200,000 9,200,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
2000 Masyarakat 250,000,000 b DLLAJ
Jenis
Kegiatan
SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN
2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1
Program/KegiatanKode
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Tahun 2017
Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung
JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kelompok Sasaran
a / b / c
1 07 15 0007 Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Darat
Jumlah Kebutuhan pengelolaan,
dan Pengawasan Operasionalisasi
terminal dan pangkalan serta
tersedianya data jumlah arus
penumpang serta kendaraan yang
keluar masuk terminal/pangkalan
Jumlah Kebutuhan pengelolaan,
dan Pengawasan Operasionalisasi
terminal dan pangkalan serta
tersedianya data jumlah arus
penumpang serta kendaraan yang
keluar masuk terminal/pangkalan
Sarana, Prasarana
dan Aparatur pada 6
Terminal Dan 20
Pangkalan
Sarana, Prasarana
dan Aparatur pada 6
Terminal Dan 20
Pangkalan
Cileungsi,
Bojonggede,
Laladon, Jasinga,
Leuwiliang dan
210Pangkalan
Cileungsi,
Bojonggede,
Laladon, Jasinga,
Leuwiliang dan
210Pangkalan
6
20
Teminal
Pangkalan
6
20
Teminal
Pangkalan
604,000,000 604,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
6
20
Teminal
Pangkalan
650,000,000 a DLLAJ
1 07 15 0052 Studi Penanganan Kemacetan Pada
Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Bogor
Kebutuhan Studi Perencanaan
Penanganan Kemacetan Pada
Kawasan Pariwisata
Kebutuhan Studi Perencanaan
Penanganan Kemacetan Pada
Kawasan Pariwisata
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Kecamatan
Tamansari
Kecamatan
Tamansari
1 Dokumen 1 Dokumen 167,050,000 167,050,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Dokumen 300,000,000 a DLLAJ
1 07 15 0056 Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan
Massal Kabupaten Bogor
Kebutuhan Penyusunan Studi
Bisnis Plan Sistem Angkutan
Umum Massal Kabupaten Bogor
Kebutuhan Penyusunan Studi
Bisnis Plan Sistem Angkutan
Umum Massal Kabupaten Bogor
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Bojonggede-
Cibinong, Cibinong-
Sentul, Cibinong-
Citeureup,
Cibinong-Parung,
Parung-
Bojonggede
Bojonggede-
Cibinong, Cibinong-
Sentul, Cibinong-
Citeureup,
Cibinong-Parung,
Parung-
Bojonggede
1 Dokumen 1 Dokumen 173,200,000 173,200,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Dokumen a DLLAJ
1 07 15 0057 Penyusunan Ded Terminal Jonggol Kebutuhan Penyusunan DED
Pembangunan Terminal Jonggol
Kebutuhan Penyusunan DED
Pembangunan Terminal Jonggol
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Samping Pasar
Jonggol
Samping Pasar
Jonggol
1 Dokumen 1 Dokumen 190,430,000 190,430,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Dokumen a DLLAJ
1 07 15 DED Perubahan Gedung Workshop
DLLAJ
Kebutuhan Penyusunan DED
Perubahan Gedung Workshop
DLLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
OPD 1 Dokumen 65,500,000 65,500,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Dokumen c DLLAJ
1 07 15 Redisgn Terminal Laladon Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Redisgn Terminal Laladon
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Terminal laladon
Kec. CIomas
1 Dokumen 65,500,000 65,500,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Dokumen c DLLAJ
1 07 15 DED Rehabilitasi Gedung dan Fasilitas
Penunjang Terminal Leuwiliang
Kebutuhan Penyusunan DED
Rehabilitasi Gedung dan Fasilitas
Penunjang Terminal Leuwiliang
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Terminal
Leuwiliang
1 Dokumen 53,000,000 53,000,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Dokumen c DLLAJ
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
4,431,627,000 4,518,877,000 87,250,000 5,500,000,000
1 07 16 0004 Rehabilitasi/pemeliharaan
Terminal/pelabuhan
Jumlah Kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Terminal
Jumlah Kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Terminal
Sarana, Prasarana,
Aparatur dan
Masyarakat Pengguna
Angkutan Umum Di
Wilayah Kec.
Cileungsi
Sarana, Prasarana,
Aparatur dan
Masyarakat Pengguna
Angkutan Umum Di
Wilayah Kec. Cileungsi
Cileungsi, Parung Cileungsi, Parung 1 Terminal 2 Terminal 4,000,000,000 4,087,250,000 87,250,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
2 Terminal 5,000,000,000 b DLLAJ
1 07 16 0006 Pemeliharaan Alat-alat Uji Pengujian
Kendaraan Bermotor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
Sarana, Prasarana,
Aparatur dan
Masyarakat
Sarana, Prasarana,
Aparatur dan
Masyarakat
DLLAJ DLLAJ 11 Unit Alat Uji 11 Unit Alat Uji 85,425,000 85,425,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
11 Unit Alat Uji 100,000,000 a DLLAJ
1 07 16 0007 Pemeliharaan Rutin/berkala Sistem
Kontrol Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Peralatan Sistem Kontrol Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Peralatan Sistem Kontrol Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Sarana, Prasarana,
Aparatur dan
Masyarakat
Sarana, Prasarana,
Aparatur dan
Masyarakat
Sukaraja Sukaraja 1
3
11
3
CCROOM
Camera PTZ
Camera Fixed
Control APILL
1
3
11
3
CCROOM
Camera PTZ
Camera Fixed
Control APILL
346,202,000 346,202,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
3
11
3
CCROOM
Camera PTZ
Camera Fixed
Control APILL
400,000,000 a DLLAJ
1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
13,176,556,000 12,336,127,000 (840,429,000) 13,762,000,000
1 07 17 0004 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
Kebutuhan Pelaksanaan Uji
Kelayakan Sarana
Transportasi/Kendaraan Bermotor
Wajib Uji (KBWU)
Kebutuhan Pelaksanaan Uji
Kelayakan Sarana
Transportasi/Kendaraan Bermotor
Wajib Uji (KBWU)
Kendaraan Bermotor
Wajib Uji (KBWU)
Kendaraan Bermotor
Wajib Uji (KBWU)
DLLAJ DLLAJ 42418 Kendaraan 42418 Kendaraan 1,334,101,000 1,530,551,000 196,450,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
42418 Kendaraan 1,000,000,000 b DLLAJ
1 07 17 0015 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian
Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak
Kendaraaan Angkutan Umum Teladan
Kebutuhan Dalam Kegiatan
Pendidikan Awak Kendaraan
Angkutan Umum dan Terpilihnya
Awak Kendaraan Angkutan Umum
Teladan
Kebutuhan Dalam Kegiatan
Pendidikan Awak Kendaraan
Angkutan Umum dan Terpilihnya
Awak Kendaraan Angkutan Umum
Teladan
Pengemudi Angkutan
Umum
Pengemudi Angkutan
Umum
DLLAJ DLLAJ 60
3
Orang Pengemudi
Orang Pengemudi
Teladan
60
3
Orang Pengemudi
Orang Pengemudi
Teladan
223,175,000 223,175,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
60
3
Orang Pengemudi
Orang Pengemudi
Teladan
250,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0018 Survei Lalu Lintas Harian Kebutuhan Pelaksanaan Survai
Lalu Lintas Harian Rata Rata dan
Survai Lalu Lintas angkutan
Lebaran
Kebutuhan Pelaksanaan Survai
Lalu Lintas Harian Rata Rata dan
Survai Lalu Lintas angkutan
Lebaran
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Parung
Cileungsi
Cigombong
Tanjungsari
Cisarua
Parung
Cileungsi
Cigombong
Tanjungsari
Cisarua
4 Titik Lokasi 4 Titik Lokasi 114,600,000 114,600,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
4 Titik Lokasi 120,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0024 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah
Cileungsi
Jumlah Kebutuhan Operasional
UPT LLAJ di Wilayah Cileungsi
Jumlah Kebutuhan Operasional
UPT LLAJ di Wilayah Cileungsi
Masyarakat Pengguna
Jalan
Masyarakat Pengguna
Jalan
7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 149,370,000 149,370,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
7 Kecamatan 150,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0025 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah
Ciawi
Jumlah Kebutuhan Operasional
UPT LLAJ Wilayah Ciawi
Jumlah Kebutuhan Operasional
UPT LLAJ Wilayah Ciawi
Masyarakat Pengguna
Jalan
Masyarakat Pengguna
Jalan
- - 9 Kecamatan 9 Kecamatan 160,510,000 160,510,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
9 Kecamatan 162,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0026 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah
Leuwiliang
Jumlah Kebutuhan Operasional
UPT LLAJ di Wilayah Leuwiliang
Jumlah Kebutuhan Operasional
UPT LLAJ di Wilayah Leuwiliang
Masyarakat Pengguna
Jalan
Masyarakat Pengguna
Jalan
- - 15 Kecamatan 15 Kecamatan 150,000,000 150,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
15 Kecamatan 150,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0035 Pemberian Ijin Trayek Angkutan Perintis Jumlah Kebutuhan Guna
Mengurangi Kendaraan Angkutam
Umum Yang Tidak
Berijin/Kendaraan pribadi (Odong
Odong)
Jumlah Kebutuhan Guna
Mengurangi Kendaraan Angkutam
Umum Yang Tidak
Berijin/Kendaraan pribadi (Odong
Odong)
Masyarakat, Pemilik
& Operator Angkutan
Umum
Masyarakat, Pemilik &
Operator Angkutan
Umum
40 Kecamatan 40 Kecamatan 100 Kendaraan 100 Kendaraan 60,000,000 60,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
100 Kendaraan 80,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0041 Pengawasan Dan Pembinaan Bengkel
Umum Kendaraan Bermotor
Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan
Pengumpulan Data Bengkel
Umum Kendaraan Bermotor di
Wilayah Kabupaten Bogor
Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan
Pengumpulan Data Bengkel
Umum Kendaraan Bermotor di
Wilayah Kabupaten Bogor
Masyarakat Pengguna
Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor
Masyarakat Pengguna
Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor
8 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan 173,995,000 173,995,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
8 Kecamatan 200,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0043 Pengendalian Dan Pengawasan Lalu
Lintas
Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan
Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum di Jalan Raya berupa
Pengawasan di Titik Titik
Kemacetan
Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan
Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum di Jalan Raya berupa
Pengawasan di Titik Titik
Kemacetan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 8 Titik
Rawan Kemacetan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 8 Titik Rawan
Kemacetan
8 Titik Kemacetan 8 Titik Kemacetan 8 Titik Kemacetan 8 Titik Kemacetan 5,736,895,000 4,685,695,000 (1,051,200,000) APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
8 Titik Kemacetan 6,200,000,000 b DLLAJ
Jenis
Kegiatan
SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN
2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1
Program/KegiatanKode
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Tahun 2017
Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung
JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kelompok Sasaran
a / b / c
1 07 17 0044 Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Jumlah Penindakan Pidana
Ringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Jumlah Penindakan Pidana Ringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kendaraan Angkutan
Umum & Barang
Kendaraan Angkutan
Umum & Barang
40 Kecamatan 40 Kecamatan 42 Kegiatan 42 Kegiatan 644,200,000 644,200,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
42 Kegiatan 700,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0046 Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Di
Lingkungan Terminal
Jumlah Penciptaan disiplin
aparatur dan terpeliharanya
kebersihan dilingkungan terminal
Jumlah Penciptaan disiplin
aparatur dan terpeliharanya
kebersihan dilingkungan terminal
Sarana, Prasarana,
Aparatur &
Masyarakat Pengguna
Angkutan Umum
Sarana, Prasarana,
Aparatur &
Masyarakat Pengguna
Angkutan Umum
Bojonggede
Ciomas Laladon
Cileungsi
Leuwiliang
Jasinga
Bojonggede
Ciomas Laladon
Cileungsi
Leuwiliang
Jasinga
6 Terminal 6 Terminal 120,600,000 120,600,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
6 Terminal 130,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0047 Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan
Umum
Jumlah Kebutuhan Pelayanan
Perijinan
Jumlah Kebutuhan Pelayanan
Perijinan
Masyarakat, Pemilik
& Operator Angkutan
Umum
Masyarakat, Pemilik &
Operator Angkutan
Umum
DLLAJ DLLAJ 6678 Ijin Trayek 6678 Ijin Trayek 235,000,000 258,031,000 23,031,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
6678 Ijin Trayek 250,000,000 b DLLAJ
1 07 17 0049 Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Kebutuhan Survai Kebutuhan
Fasilitas lalu lintas di kabupaten
bogor
Kebutuhan Survai Kebutuhan
Fasilitas lalu lintas di kabupaten
bogor
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 10 Ruas Jalan 10 Ruas Jalan 94,400,000 94,400,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
10 Ruas Jalan 100,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0051 Survai Kebutuhan Angkutan Perintis Jumlah Kebutuhan Survai
Kebutuhan Angkutan perintis di
kabupaten bogor
Jumlah Kebutuhan Survai
Kebutuhan Angkutan perintis di
kabupaten bogor
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
40 Kecamatan,
Kabupaten Bogor
40 Kecamatan,
Kabupaten Bogor
8 Kecamatan 8 Kecamatan 200,000,000 198,490,000 (1,510,000) APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
8 Kecamatan 250,000,000 b DLLAJ
1 07 17 0053 Wahana Tata Nugraha Kebutuhan Penilaian Kinerja
Penyelenggaraan Transportasi
Daerah
Kebutuhan Penilaian Kinerja
Penyelenggaraan Transportasi
Daerah
Aparatur Aparatur Jl. Raya Pemda
Tegar Beriman
Jl. Raya Pemda
Tegar Beriman
1 Kegiatan 1 Kegiatan 110,000,000 110,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Kegiatan 120,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0054 Survei Kinerja Jaringan Trayek Angkutan
Umum
Kebutuhan survai kinerja jaringan
trayek angkutan umum di
kabupaten bogor
Kebutuhan survai kinerja jaringan
trayek angkutan umum di
kabupaten bogor
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Terminal Terminal 10 Trayek Angkutan
Umum
10 Trayek Angkutan
Umum
170,000,000 170,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
10 Trayek Angkutan
Umum
200,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0055 Survai Pengukuran Kinerja Simpang Kebutuhan Survei Kinerja
Persimpangan
Kebutuhan Survei Kinerja
Persimpangan
Aparatur Aparatur - - 10 Lokasi SImpang 10 Lokasi SImpang 125,300,000 118,100,000 (7,200,000) APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
10 Lokasi SImpang 140,000,000 b DLLAJ
1 07 17 0056 Review Penyusunan Database Llaj
Berbasis Sig
Kebutuhan Penyusunan Data
Base LLAJ Berbasis SIG
Kebutuhan Penyusunan Data Base
LLAJ Berbasis SIG
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
DLLAJ DLLAJ 1 Paket Sistem 1 Paket Sistem 200,000,000 200,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Paket Sistem a DLLAJ
1 07 17 0057 Survei Kebutuhan Pengembangan
Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (its)
Kebutuhan Survai Pengembangan
ITS di Kabupaten Bogor
Kebutuhan Survai Pengembangan
ITS di Kabupaten Bogor
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Aparatur Pada Dinas
LLAJ
Cibinong
Bojong Gede
Cibinong
Bojong Gede
1
2
Dokumen
Kecamatan
1
2
Dokumen
Kecamatan
50,000,000 50,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
2
Dokumen
Kecamatan
60,000,000 a DLLAJ
1 07 17 0058 Penyediaan Sarana Transportasi
Perdesaan (DAK)
Jumlah Kebutuhan Transportasi
Perdesaan
Jumlah Kebutuhan Transportasi
Perdesaan
Masyarakat Masyarakat Kec. Sukajaya,
Klapanunggal,
Leuwiliang, Cariu,
Tanjung Sari,
Sukamakmur
Kec. Sukajaya,
Klapanunggal,
Leuwiliang, Cariu,
Tanjung Sari,
Sukamakmur
12 unit kendaraan 12 unit kendaraan 3,124,410,000 3,124,410,000 0 DAK DAK 12 unit kendaraan 3,500,000,000 a DLLAJ
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
4,618,861,000 4,618,861,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
11,900,000,000 DLLAJ
1 07 18 0006 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan
Terminal
Kebutuhan Lahan Perluasan
Terminal Laladon
Kebutuhan Lahan Perluasan
Terminal Laladon
Masyarakat Di
Wilayah Kec. Ciomas
& Jonggol Serta
Aparatur
Masyarakat Di
Wilayah Kec. Ciomas
& Jonggol Serta
Aparatur
Terminal Laladon,
Jonggol
Terminal Laladon,
Jonggol
2 Bidang (Terminal
Laladon, Jonggol)
2 Bidang (Terminal
Laladon, Jonggol)
2,462,201,000 2,462,201,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
2 Bidang (Terminal
Laladon, Jonggol)
9,000,000,000 a DLLAJ
1 07 18 0012 Pembangunan Fasilitas Pendukung
Terminal
Kebutuhan pembangunan fasilitas
pendukung terminal
Kebutuhan pembangunan fasilitas
pendukung terminal
Aparatur &
Masyarakat Pengguna
Angkutan Umum
Aparatur &
Masyarakat Pengguna
Angkutan Umum
Terminal Jasinga Terminal Jasinga 1 paket PJU solar cell 1 paket PJU solar cell 355,000,000 355,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 paket PJU solar cell 400,000,000 a DLLAJ
1 07 18 0019 Pengembangan Sistem Kontrol Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan
Jumlah Kebutuhan
Pengembangan Sistem Kontrol
Lalu Lintas
Jumlah Kebutuhan Pengembangan
Sistem Kontrol Lalu Lintas
Masyarakat Pengguna
Jalan Di Cibinong
Raya
Masyarakat Pengguna
Jalan Di Cibinong
Raya
Simpang
Karadenan,
Simpang BDB,
Simpang Bambu
Kuning
Simpang
Karadenan,
Simpang BDB,
Simpang Bambu
Kuning
2
3
6
3
3
Jaringan
Camera Dome
Camera Fixed
Control APPIL
Fasilitas Lalu Lintas
2
3
6
3
3
Jaringan
Camera Dome
Camera Fixed
Control APPIL
Fasilitas Lalu Lintas
1,801,660,000 1,801,660,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
2
3
6
3
3
Jaringan
Camera Dome
Camera Fixed
Control APPIL
Fasilitas Lalu Lintas
2,500,000,000 a DLLAJ
1 07 19 Program Peningkatan dan Pengamanan
Lalu lintas
13,125,619,000 13,214,144,000 88,525,000 15,780,000,000
1 07 19 0001 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Jumlah Kebutuhan Pemasangan
rambu rambu lalu lintas
Jumlah Kebutuhan Pemasangan
rambu rambu lalu lintas
Masyarakat Pengguna
Jalan di 40
Kecamatan
Masyarakat Pengguna
Jalan di 40
Kecamatan
40 Kecamatan dan
(Pakansari
Banprov)
40 Kecamatan dan
(Pakansari
Banprov)
900
30
60
70
35
Rambu (standar)
Rambu (besar)
Rambu Portable
Rambu Islami
RPPJ
900
30
60
70
35
Rambu (standar)
Rambu (besar)
Rambu Portable
Rambu Islami
RPPJ
2,312,200,000 2,312,200,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
900
30
60
70
35
Rambu (standar)
Rambu (besar)
Rambu Portable
Rambu Islami
RPPJ
2,500,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0002 Pengadaan Marka Jalan Jumlah Kebutuhan Marka Jalan
dan zebra cross
Jumlah Kebutuhan Marka Jalan
dan zebra cross
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 13
Kecamatan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 13
Kecamatan
40 Kecamatan 40 Kecamatan 7490 m2 Marka Jalan 7490 m2 Marka Jalan 1,371,800,000 1,371,800,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
7490 m2 Marka Jalan 1,500,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Pagar Pengaman Jalan sebanyak
2000 meter
Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Pagar Pengaman Jalan sebanyak
2000 meter
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 14
Kecamatan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 14
Kecamatan
Pamijahan
Cibungbulang
Tamansari
Pamijahan
Cibungbulang
Tamansari
1840 m Pagar Pengaman
Jalan
1840 m Pagar Pengaman
Jalan
2,270,000,000 2,270,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1840 m Pagar Pengaman
Jalan
2,500,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0004 Pengadaan Lampu Lalu Lintas Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Lampu Lalu Lintas
Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Lampu Lalu Lintas
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 10
Kecamatan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 10
Kecamatan
Ciampea
Cibungbulang
Pamijahan
Leuwiliang
Bijonggede
Ciampea
Cibungbulang
Pamijahan
Leuwiliang
Bijonggede
24 unit Lampu Lalu Lintas 24 unit Lampu Lalu Lintas 3,397,000,000 3,397,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
24 unit Lampu Lalu Lintas 5,000,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0005 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas
Lalu Lintas, Rambu, Pagar,
Warning dan traffic Light
Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas
Lalu Lintas, Rambu, Pagar,
Warning dan traffic Light
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 27
Kecamatan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 27
Kecamatan
40 kecamatan 40 kecamatan 1 Paket 1 Paket 215,920,000 215,920,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1 Paket 300,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0008 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran,
Natal Dan Tahun Baru
Jumlah Kebutuhan Penyediaan
Pelayanan Angkutan dan Petugas
Penjaga Keamanan saat Lebaran,
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017
Jumlah Kebutuhan Penyediaan
Pelayanan Angkutan dan Petugas
Penjaga Keamanan saat Lebaran,
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017
Pengguna Jalan Di
Wilayah 10
Kecamatan
Pengguna Jalan Di
Wilayah 10
Kecamatan
Cisarua
Ciawi
Cigombong
Cibeet
Cileungsi
leuwiliang
Cisarua
Ciawi
Cigombong
Cibeet
Cileungsi
leuwiliang
229
19
4
1
1
Petugas Pam Lalin
Kendaraan Roda 2
Kendaraan roda 4
Kendaraan Derek
Sky Worker
229
19
4
1
1
Petugas Pam Lalin
Kendaraan Roda 2
Kendaraan roda 4
Kendaraan Derek
Sky Worker
697,575,000 697,575,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
229
19
4
1
1
Petugas Pam Lalin
Kendaraan Roda 2
Kendaraan roda 4
Kendaraan Derek
Sky Worker
750,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0012 Forum Koordinasi Pengendalian Dan
Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan
Jumlah Kebutuhan Pembahasan
dan Pelaksanaan Kegiatan Forum
Lalu Lintas dalam Rangka
Mengurangi Permasalahan Lalu
Lintas
Jumlah Kebutuhan Pembahasan
dan Pelaksanaan Kegiatan Forum
Lalu Lintas dalam Rangka
Mengurangi Permasalahan Lalu
Lintas
Aparatur/ Instansi
Terkait dan
Masyarakat Pengguna
Jalan
Aparatur/ Instansi
Terkait dan
Masyarakat Pengguna
Jalan
Lokasi
Pembahasan
Tentativ
Lokasi
Pembahasan
Tentativ
1
8
Dokumen
Kegiatan
1
9
Dokumen
Kegiatan
371,159,000 411,659,000 40,500,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
1
9
Dokumen
Kegiatan
400,000,000 b DLLAJ
1 07 19 0013 Pengadaan Patok Pengaman (deliniator) Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Patok Pengaman Jalan
Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Patok Pengaman Jalan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 10
Kecamatan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 10
Kecamatan
Cariu Cariu 200 Buah 200 Buah 176,000,000 176,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
200 Buah 200,000,000 a DLLAJ
Jenis
Kegiatan
SEBELUM SETELAH Jumlah Perubahan SEBELUM SETELAH
PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-) PERUBAHAN PERUBAHAN
2 3 4 5 6 7 8 11 12 (13)=12-11 14 15 17 18 199 10 16
Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1
Program/KegiatanKode
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Tahun 2017
Pagu Indikatif SUMBER DANA SKPD Penanggung
JawabSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rencana Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kelompok Sasaran
a / b / c
1 07 19 0014 Zona Selamat Sekolah Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Zoss
Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Zoss
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 6 Kecamatan
Masyarakat Pengguna
Jalan Di 6 Kecamatan
Ciomas
Dramaga
Bojonggede
Babakan Madang
Ciomas
Dramaga
Bojonggede
Babakan Madang
6 Lokasi 6 Lokasi 445,000,000 445,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
6 Lokasi 600,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0015 Pengawalan Kebutuhan Pengamanan Lalu
Lintas dan Pengawalan pada
Pejabat yang Menjadi Prioritas
Kebutuhan Pengamanan Lalu
Lintas dan Pengawalan pada
Pejabat yang Menjadi Prioritas
4 Pejabat Daerah
(Bupati, Wakil Bupati,
Ketua DPRD & Sekda)
Dan Tamu Khusus
4 Pejabat Daerah
(Bupati, Wakil Bupati,
Ketua DPRD & Sekda)
Dan Tamu Khusus
Tentativ Tentativ 4
Tentativ
Pejabat Daerah
Tamu Khusus
4
Tentativ
Pejabat Daerah
Tamu Khusus
401,000,000 401,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
4
Tentativ
Pejabat Daerah
Tamu Khusus
460,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0016 Penanggulangan Demo Kebutuhan Penanggulangan Demo Kebutuhan Penanggulangan Demo Masyarakat Masyarakat DLLAJ DLLAJ - Tentativ - Tentativ 60,000,000 60,000,000 0 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
- Tentativ 70,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0017 Pengadaan Kelengkapan Angkutan
Lebaran, Natal Dan Tahun Baru
Jumlah Kebutuhan Kelengkapan
Penyelenggaraan Angkutan
lebaran Natal 2016 dan Tahun
Baru 2017
Jumlah Kebutuhan Kelengkapan
Penyelenggaraan Angkutan lebaran
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017
Aparatur Aparatur DLLAJ DLLAJ 9 Pembuatan Pos Pam
Angkutan Lebaran
Pembuatan Pos Pam
Tahun Baru
9
4
Pembuatan Pos Pam
Angkutan Lebaran
Pembuatan Pos Pam
Tahun Baru
153,235,000 201,260,000 48,025,000 APBD Kab.
Bogor
APBD Kab.
Bogor
9
4
Pembuatan Pos Pam
Angkutan Lebaran
Pembuatan Pos Pam
Tahun Baru
200,000,000 b DLLAJ
1 07 19 0086 Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK) Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Lampu Lalu Lintas
Jumlah Kebutuhan Pemasangan
Lampu Lalu Lintas
Masyarakat Pengguna
Jalan Di Wilayah Kec.
Cileungsi
Masyarakat Pengguna
Jalan Di Wilayah Kec.
Cileungsi
Simpang Fly Over
Cileungsi
Simpang Fly Over
Cileungsi
1 paket 1 paket 910,083,000 910,083,000 0 DAK DAK 1 paket 950,000,000 a DLLAJ
1 07 19 0087 Pengadaan Marka Jalan (DAK) Jumlah Kebutuhan Marka Jalan Jumlah Kebutuhan Marka Jalan Masyarakat Pengguna
Jalan Di Wilayah Kec.
Cileungsi
Masyarakat Pengguna
Jalan Di Wilayah Kec.
Cileungsi
Fly Over Cileungsi Fly Over Cileungsi 1892 m2 Marka Jalan 1892 m2 Marka Jalan 344,647,000 344,647,000 0 DAK DAK 1892 m2 Marka Jalan 350,000,000 a DLLAJ
45,788,765,000 47,196,720,000 1,407,955,000 59,017,000,000
KEPALA DINASLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SOEBIANTORO. WNIP. 196507281988031003
KABUPATEN BOGOR