pemerintah kabupaten gresik rencana kerja satuan … pemkab/renja 2019.pdf · 2018-12-20 ·...
TRANSCRIPT
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 9 10
5.01.5.01.03.02.18. PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Peningkatan Keamanan dan
Ketertiban, melalui Penegakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
serta peningkatan keshalehan
sosial.
Menciptakan ketentraman
dan ketertiban umum dengan
menguatkan peran dan
keberdayaan masyarakat.
Produktifitas
Pengesahan dan
Penetapan
Produk Hukum
Daerah
100% 3.003.326,10 3.475.224,00
5.01.5.01.03.02.18.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum Jumlah pelaksanaan koordinasi permasalahan peraturan 20 kali Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 72.000,00 60.000,00
5.01.5.01.03.02.18.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang disusun 890 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 665.000,00 700.000,00
5.01.5.01.03.02.18.03. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bagian hukum Jumlah rancangan peraturan daerah yang direncanakan 10
dokumen
Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 166.250,00 175.000,00
5.01.5.01.03.02.18.04. PENYULUHAN HUKUM Bagian Hukum Jumlah peserta Penyuluhan Hukum, Lomba Keluarga
Sadar Hukum(Kadarkum) dan Pembinaan Desa/Kelurahan
Sadar Hukum
281 0rang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 360.100,00 525.000,00
5.01.5.01.03.02.18.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Bagian Hukum Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundanng-undangan,
dan Buku Himpunan Perbup yang disebarluaskan
2030 buku Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 182.754,70 225.250,00
5.01.5.01.03.02.18.06. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH Bagian Hukum Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah 980 orang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 404.700,00 428.000,00
5.01.5.01.03.02.18.07. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI
KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH
Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang dikaji 5 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 234.000,00 400.000,00
5.01.5.01.03.02.18.08. PENEGAKAN HUKUM Bagian Hukum Jumlah operasi penegakan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah
4 kali Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 121.392,40 150.599,60
5.01.5.01.03.02.18.09. PENANGANAN KASUS Bagian Hukum Jumlah perkara litigasi dan non litigasi yang terselesaikan 12 perkara Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 574.082,60 530.000,00
5.01.5.01.03.02.18.11. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
DOKUMENTASI HUKUM
Bagian Hukum Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasikan 850 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 175.546,40 225.250,00
5.01.5.01.03.02.18.12. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA PERANCANG DAN PENEGAKAN
HUKUM
Bagian Hukum Jumlah peserta Legal Drafting dan Pendidikan Khusus
Profesi Advokat
6 orang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 47.500,00 56.124,40
No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Indikator Kinerja
LokasiKegiatan
Keluaran Hasil
Hasil Program
Tolok Ukur Target
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
876
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Organisasi / OPD : 5.01.03.02. -BAGIAN HUKUM
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 9 10
5.01.5.01.03.03.27. PROGRAM FASILITASI DAN
KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Peningkatan Aksesibilitas
dan Kualitas Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan.
Menghadirkan pelayanan pendidikan
dasar yang bekualitas berlandaskan
peningkatan aksesibilitas,
pemerataan kesempatan,
peningkatan kualitas tenaga pendidik
dan kependidikan.
Persentase fasilitasi
dan koordinasi
kebijakan strategis
kesejahteraan rakyat
100% 5,622,019 11,798,824
5.01.5.01.03.03.27.01. RAKORDA UKS Kab. Gresik Terselenggaranya, Rakorda,LLSS
danJambore UKS
120 orang Jumlah Penyenglenggaraan
Rakorda LLSS dan Jambore UKS
120 orang 262,500 423,500
5.01.5.01.03.03.27.02. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA Pemkab Terlaksananya Pembinaan Organisasi
Kewanitaan
- 66,000
5.01.5.01.03.03.27.03. MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN
SOSIAL / SANTUNAN
KEMASYARAKATAN
Kab. Gresik Terlaksananya monitoring dan evaluasi
penyaluran santunan kematian
5 kec Terselenggaranyamonitoring dan
evaluasi penyaluran
santunankematian
5 Kali 200,096 508,200
5.01.5.01.03.03.27.04. PEMBINAAN PROGRAM KEMISKINAN Kab.Gresik Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi,
Pembinaan dan workshop Petugas
Raskin/Rastra
- - - 242,000
5.01.5.01.03.03.27.05. DISTRIBUSI DAN OPERASIONAL RASKIN Kab. Gresik Terselenggaranya distribusi dan
operasional raskin
- - - 2,420,000
5.01.5.01.03.03.27.06. PEMBINAAN BAGI LANSIA Kab.Gresik Terselenggaranya sosialisasi peraturan
perundang-undangan lembaga sosial
- - - 121,000
5.01.5.01.03.03.27.07. PEMBINAAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN
Kab. Gresik Terselenggaranya sosialisasi kebijakan
dibidang organisasi kepemudaan
0.00
orang
- - - 302,500
5.01.5.01.03.03.27.08. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI
DAN REKREASI
Kab. Gresik Terlaksananya senam kesegaran jasmani
karyawan dilingkungan Pemkab.
0.00
orang
jumlah pembinaan dan
pertandingan senam UKS dan Tp
915 Orang 94,906 302,500
5.01.5.01.03.03.27.09. KERJASAMA PENINGKATAN
OLAHRAGAWAN BERBAKAT DAN
BERPRESTASI DENGAN LEMBAGA
/INSTANSI LAIINYA
Kab Gresik Jumlah Pelatihan atlet olahraga berprestasi 0.00
orang
- - - 181,500
5.01.5.01.03.03.27.10. MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN Kab. Gresik Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ
Kab. Gresik untuk persiapan MTQ
JawaTimur
0.00
orang
jumlah kafilah kecamatan yang
mengikuti MTQ Kabupaten
750 Orang 1,137,680 484,000
5.01.5.01.03.03.27.11. PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL
KEAGAMAAN
Kab. Gresik Terlaksanya peringatan hari-hari besar
islam dan pembinaan mental spiritual bagi
PNS
0.00
PHBI
Pelaksananan pembinaan
Remaja masjiddan pembinaan
UPZ
3 kali kegiatan 142,851 364,162
5.01.5.01.03.03.27.12. PEMBINAAN KEAGAMAAN Kab. Gresik Terselenggaraan Pembinaan kelembagaan
Takmir masjid dan pengurus UP
0.00 orang Terselenggaraan Pembinaan
kelembagaan Takmir masjid dan
pengurus UP
4 Kaili 152,623 302,500
5.01.5.01.03.03.27.13. MONITORING DAN EVALUASI DAN
OPERASIONAL BANTUAN SARANA DAN
PRASARANA KEAGAMAAN
kab. Gresik Terselenggaranya monev sarana dan
prasarana tempat ibadah
0.00
orang
Jumlah Pelaksanaan monev
sarana dan prasarana tempat
Ibadah
14 Kali 73,199 121,000
5.01.5.01.03.03.27.14. PENINGKATANNILAI-NILAI LUHUR
KEAGAMAAN
kab.Gresik Terlaksananya istighosa dan khatmil Quran 0.00
Kegiatan
jumlah pelaksanaan istighosa dan
Khatmil quran
4 Kali 1,217,400 1,540,000
Sasaran
DaerahLokasi
Organisasi /OPD : 5.01.03.03. -BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
6 7 8
Hasil Program Kegiatan
Keluaran Hasil
TAHUN ANGGARAN 2019
Indikator Kinerja
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas
Daerah
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 9 10
Sasaran
DaerahLokasi
6 7 8
Hasil Program Kegiatan
Keluaran Hasil
Indikator Kinerja
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas
Daerah
5.01.5.01.03.03.27.15. FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI Kab. Gresik Terlaksananya pemberangkatan calon
jamaah haji
0.00
CJH
Pelaksanaan pemberangkatan
calon jamaah Haji
1 kali 106,250 302,500
5.01.5.01.03.03.27.16. FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN
ANAK YATIM DAN FAKIR MISKIN
Kab. Gresik Terlaksananya pendataan dan sosialisasi
bansos anak yatim
0.00
orang
Jumlah pendataan Sosialisasi
bansos anak yatim dan fakir
miskin
80 orang 177,500 121,000
5.01.5.01.03.03.27.17. PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR Kab Gresik Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ
Kab. Gresik Untuk pengiriman MTQ Jawa
Timur
0.00
orang
Jumlah kafilah yang terkirimpada
MTQ tingkat nasional
6 orang 192,500 1,365,606
5.01.5.01.03.03.27.18. MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB Kab. Gresik Terkirimnya kafilah MQK Kabupaten Gresik
ketingkat Nasional
0.00
orang
Jumlah kafilah MQK Ketingkat
Nasional
24 orang 68,000 158,056
5.01.5.01.03.03.27.19. IDHUL ADHA Kab. Gresik Terselenggaranya peringatan Idhul Adha 0.00
ekor
Jumlah peringatan Idul Adha
pengadaan dan distribusi hewan
Kurban
120 ekor
kambing, 25
ekor sapi
809,803 1,210,000
5.01.5.01.03.03.27.20. RAMADHAN Kab Gresik Terlaksananya safari Romadhon dan idul
Fitri
0.00
Kegiatan
Pelaksanaan safari romadhon
dan idul fitri
7 kali safari
ramadhan
396,712 605,000
5.01.5.01.03.03.27.21. FASILITASI PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV-AIDS
Kab.Gresik Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan
penanggulangan HIV AIDS
0.00
kegiatan
Sosialisasi pencegahan dan
penanggulangan HIV /AIDS
1 kali 150,000 181,500
5.01.5.01.03.03.27.22. PERINGATAN HARI SANTRI Kab. Gresik terlaksananya pawai ta'aruf dan kegiatan
istighosah dalam peringatan hari santri
0.00
Kegiatan
pelaksanaan kegiatanperingatan
hari santri
2 Kali
Kegiatan
220,000 399,300
5.01.5.01.03.03.27.23. FASILITASI DAN KOORDINASI KOMISI
DAERAH LANSIA
Kab.Gresik -Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi
Komda Lansia
Or Fasilitasi komda kab. Gresik 18 Kecamatan 150,000 -
5.01.5.01.03.03.27.24. FASILITASI DAN KOORDINASI TIKOR
KABUPATEN BANTUAN PANGAN
Kab. Gresik - 0.00
orang
terlaksananya fasilitasi Tikor
Kabupaten
18 Kecamatan 70,000 77,000
5,622,019 11,798,824
Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target Tolok Ukur target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.01.5.01.03.04.21. PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN
DAERAH
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
Menghadirkan birokrasi yang
mampu menyelenggarakan
pelayanan publik yang
berkualitas.
Persentase
pembentukan Pusat
Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi pada
OPD
100% 4,329,528 6,468,645
5.01.5.01.03.04.21.01. PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kabupaten
Gresik
jumlah pendokumentasian
kegiatan pembangunan daerah
1920 kali Persentase jumlah informasi yang
disampaikan kepada masyaarakat
100% 501,500 678,810
5.01.5.01.03.04.21.02. PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
GRESIK DENGAN WARTAWAN
Kabupaten
Gresik
Jumlah peserta yang mengikuti
konferensi pers dan gathering
antara Pemerintah Kabupaten
Gresik dengan Wartawan
50 orang Persentase jumlah informasi yang
disampaiakan pada masyarakat
100% 24,453 146,410
5.01.5.01.03.04.21.03. PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR
HUMAS
Kabupaten
Gresik
Jumlah Peserta yang mengikuti
acara Koordinasi Antar Humas
50 orang Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
100% 23,205 133,000
5.01.5.01.03.04.21.04. FASILITASI DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN UNIT
PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH
Kabupaten
Gresik
jumlah kegiatan pengaduan
masyarakat yang terfasilitasi
250 pengaduan Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
100% 349,571 587,235
5.01.5.01.03.04.21.05. PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
Kabupaten
Gresik
(1) Jumlah berita yang
dipublikasikan.
(2) Jumlah Publikasi melalui media
cetak.
365 berita Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
100% 2,479,791 3,503,478
5.01.5.01.03.04.21.06. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN
MAJALAH WARTA GIRI
Kabupaten
Gresik
Jumlah Majalah Warta Giri 18000
eksemplar
Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
100% 248,408 439,230
Hasil Program
Prioritas
Daerah
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
KegiatanSasaran
DaerahLokasi
Hasil
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Organisasi / OPD : 5.01.03.04. -BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
Keluaran
Indikator Kinerja
No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target Tolok Ukur target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil Program
Prioritas
Daerah
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
KegiatanSasaran
DaerahLokasi
HasilKeluaran
Indikator Kinerja
No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
5.01.5.01.03.04.21.07. FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAERAH
Kabupaten
Gresik
Jumlah pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Daerah untuk Publik.
100 pelayanan
informasi&doku
mentas
Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
100% 109,905 199,650
5.01.5.01.03.04.21.08. KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA
DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
Kabupaten
Gresik
Kegiatan Keprotokolan 1920 kali Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
100 % 351,857 465,850
5.01.5.01.03.04.21.09. PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN/INFORMASI
Kabupaten
Gresik
Tersedianya media cetak 24 media Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
100% 240,840 314,981
5.01.5.01.03.04.29. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI
BIDANG CUKAI
Peningkatan Keamanan
dan Ketertiban, melalui
Penegakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia serta
peningkatan keshalehan
sosial.
Menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum dengan
menguatkan peran dan
keberdayaan masyarakat.
Jumlah sosialisasi
penggunaan produk
berpita cukai melalui
media cetak dan
elektronik
100% 955,170 955,170
5.01.5.01.03.04.29.01. PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG CUKAI KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU
KEPENTINGAN
Kabupaten
Gresik
Jumlah Penyampaian Informasi
ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang cukai kepada
masyarakat dan/atau pemangku
pe
21 media Persentase jumlah informasi yang
disampaikan pada masyarakat
- 955,170 955,170
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 9 10
5.01.5.01.03.05.22. PROGRAM FASILITASI DAN
KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS
PEMBANGUNAN DAERAH
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
Mencapai efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam
rangka reformasi birokrasi;
Prosentasi Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Strategis Pembangunan
Daerah
100% 2,953,426 3,111,000
5.01.5.01.03.05.22.01. KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Gresik Jumlah rapat koordinasi
tentang permasalahan
perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan APBD
26 kali Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 273,426 145,000
5.01.5.01.03.05.22.02. PENYUSUNAN LAPORAN DAN
MONITORING REALISASI KINERJA SKPD
Gresik Jumlah buku laporan realisasi
kinerja SKPD se Kabupaten
Gresik
84 Buku Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 500,000 469,000
5.01.5.01.03.05.22.03. KOORDINASI DAN EVALUASI APBD Gresik Jumlah pelaksanaan Review
APBD
4 kali Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 550,000 540,000
5.01.5.01.03.05.22.04. EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM
APLIKASI PENGENDALIAN KINERJA
APBD
Gresik Pengembangan Aplikasi E
Controlling
1 aplikasi Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 200,000 225,000
5.01.5.01.03.05.22.05. PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN
PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH
Gresik Jumlah buku Pedoman Kerja
dan Pelaksanaan Tugas
400 buku Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 450,000 372,000
5.01.5.01.03.05.22.06. REVIEW PENDATAAN JALAN POROS
DESA
Gresik Jumlah buku data jalan dan
jembatan poros desa yang
telah direview
100 buku Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 200,000 100,000
5.01.5.01.03.05.22.07. FASILITASI DAN KOORDINASI
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH
Gresik Jumlah buku Renja
Sekretariat
20 buku Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 75,000 62,000
5.01.5.01.03.05.22.08. PENYUSUNAN STANDART ANALISA
BIAYA
Gresik Jumlah buku standar analisa
biaya
77 buku Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 200,000 363,000
5.01.5.01.03.05.22.09. PENGENDALIAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Kab Gresik Jumlah rapat permasalahan
diluar APBD
19 kali Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 250,000 327,000
5.01.5.01.03.05.22.10. SINKRONISASI PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Kab Gresik Jumlah rapat penyelesaian
permasalahan OPD (hasil tim
Tepra)
14 kali Persentase jumlah SKPD
yang memenuhi target
kinerja APBD
100% 255,000 508,000
5.01.5.01.03.05.22.11. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
- -
2,953,426 3,111,000
Kegiatan
7 8
Indikator Kinerja
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Organisasi / OPD : 5.01.03.05. -BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Hasil Program
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.01.5.01.03.07.20. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
Menghadirkan birokrasi yang
mampu menyelenggarakan
pelayanan publik yang
berkualitas.
1. Persentase SKPD/Unit Kerja yang
telah menyusun Standar Pelayanan
Publik (SPP)
2. Persentase SKPD/Unit Kerja
menyusun SOP Tata Laksana
3) 80%, 2)
75
996,009 1,750,000
5.01.5.01.03.07.20.01. EVALUASI DAN SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PADA INSTANSI
PEMERINTAH
Kab. Gresik Jumlah unit layanan
yang dilaksanakan SKM
10 unit
layanan
Persentase unit
layanan dengan nilai
SKM baik
80% 150,000 200,000
5.01.5.01.03.07.20.02. GELAR BULAN PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Kab. Gresik Jumlah OPD yang ikut
pameran
3 OPD Persentase Unit
Pelayanan dengan
nilai SKM baik
80% 230,000 -
5.01.5.01.03.07.20.03. KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
gresik 1. Jumlah peserta
kompetisi
2. Jumlah inovasi
pelayanan publik
1. 48 OPD
2. 10 inovasi
Persentase Unit
Pelayanan dengan
nilai SKM baik
80% 216,000 700,000
5.01.5.01.03.07.20.04. FASILITASI DAN PENYUSUNAN
STANDARISASI OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
gresik Jumlah OPD yang
difasilitasi menyusun
SOP
48 OPD Persentase Unit
Pelayanan dengan
nilai SKM baik
80% 200,000 250,000
5.01.5.01.03.07.20.05. FASILITASI DAN PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
gresik - 150,000
5.01.5.01.03.07.20.06. PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUBLIK
gresik - 150,000
5.01.5.01.03.07.20.09. FASILITASI PENYUSUNAN SPP Pemkab Gresik Jumlah OPD yang
difasilitasi SPP
10 OPD Persentase Unit
Pelayanan dengan
nilai SKM baik
80% 200,009 300,000
5.01.5.01.03.07.28. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
TATA LAKSANA DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
Mencapai efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam
rangka reformasi birokrasi;
1. Persentase SKPD yang
menyusun laporan kinerja baik
2. Persentase SKPD yang
melaksanakan tugas sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan
fungsinya
3. Persentase SKPD yang
menyusun Anjab dan ABK Baik
!) 75%, 2)
100%, 3)
100%
1,399,372 2,580,000
5.01.5.01.03.07.28.04. EVALUASI ANALISA BEBAN KERJA (ABK) 10 OPD Jumlah OPD yang
dianalisa beban kerja
10 OPD Persentase OPD
dengan nilai SAKIP
B
75% 150,000 250,000
5.01.5.01.03.07.28.12. RAPAT KOORDINASI PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH
gresik 1. Jumlah rapat
koordinasi kepala
perangkat daerah
2. Jumlah rapat
koordinasi per triwulan
pejabat eselon II, III dan
IV
1. 51 kali
2. kali
Persentase OPD
dengan nilai SAKIP
B
75% 391,738 530,000
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Organisasi /OPD : 5.01.03.07. -BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
LokasiSasaran
Daerah
Prioritas
DaerahUrusan / Bidang Urusan pemerintahanNo.
Indikator Kinerja
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
Kegiatan
Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Hasil Program
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LokasiSasaran
Daerah
Prioritas
DaerahUrusan / Bidang Urusan pemerintahanNo.
Indikator Kinerja
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
Kegiatan
Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Hasil Program
5.01.5.01.03.07.28.13. PEMBINAAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
Pemkab Gresik - -
5.01.5.01.03.07.28.14. IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP
gresik 1. Jumlah tersusunnya
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah dan
Setda
2. Jumlah Perjanjian
Kinerja Kepala Daerah
dan Setda
3. Jumlah Asistensi
SAKIP OPD
4. Jumlah Monitoring dan
Evaluasi IKU
1. 2 dokumen
2. 2 dokumen
3. 48 OPD
4. 48 OPD
Persentase OPD
dengan nilai SAKIP
B
75% 400,000 500,000
5.01.5.01.03.07.28.15. MONITORING DAN EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA
gresik - 150,000
5.01.5.01.03.07.28.16. EVALUASI JABATAN PERANGKAT
DAERAH
Pemkab Gresik - -
5.01.5.01.03.07.28.17. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETISI
JABATAN STRUKTURAL
Pemkab Gresik - 250,000
5.01.5.01.03.07.28.19. PENYUSUNAN TATA NASKAH DAN
KODE INSTANSI PERMASALAHAN
Pemkab Gresik - -
5.01.5.01.03.07.28.20. MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
gresik Jumlah hasil evaluasi
pelaksanaan reformasi
birokrasi
1 dokumen Persentase OPD
dengan nilai SAKIP
B
75% 300,000 350,000
5.01.5.01.03.07.28.22. EVALUASI PERANGKAT DAERAH gresk Jumlah perangkat
daerah yang dievaluasi
48 OPD Persentase OPD
dengan nilai SAKIP
B
75% 157,634 300,000
5.01.5.01.03.07.28.23. ANALISA JABATAN PADA PERANGKAT
DAERAH
Pemkab Gresik - 250,000
2,395,382 4,330,000 TOTAL
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 9 10
5.01. SEKRETARIAT 2,758,688 3,168,357
5.01.5.01.03.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
Mewujudkan penatausahaan asset
dan pengelolaan keuangan yang
akuntabel, transparan, dan tertib
administrasi berbasis akuntansi
akrual
Persentase fasilitasi
terhadap pelaporan
Kinerja dan Keuangan
100 % 300,000 400,000
5.01.5.01.03.10.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Bagian
Keuangan
- Jumlah Dokumen Laporan
- Jumlah Rapat Koordinasi
- Jumlah Peserta
Pembinaan
- 100 buku
- 18 kali
- 100 orang
Persentase unit
pelayanan dengan
nilai SKM baik
75% 300,000 400,000
5.01.5.01.03.10.08. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayanan Publik.
Mewujudkan penatausahaan asset
dan pengelolaan keuangan yang
akuntabel, transparan, dan tertib
administrasi berbasis akuntansi
akrual
Persentase fasilitasi
terhadap pelayanan
administrasi keuangan
100 % 2,458,688 2,768,357
5.01.5.01.03.10.08.01. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTANSI PIMPINAN
Kabupaten
Gresik
Jumlah pelaksanaan
perjalanan dinas Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Pejabat
210 kali Persentase unit
pelayanan dengan
nilai SKM baik
75% 1,800,000 2,000,000
5.01.5.01.03.10.08.03. PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH
Bagian
Keuangan
- Jumlah Dokumen
- Jumlah Fasilitasi Rapat
Koordinasi
- Aplikasi / Pengembangan
- Jumlah Peserta Rapat
- 40 buku
- 4 kali
- 1 unit
- 50 orang
Persentase unit
pelayanan dengan
nilai SKM baik
75% 658,688 768,357
2,758,688 3,168,357
Forum Printed
8
No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Tolok Ukur TargetKeluaran Hasil
KegiatanHasil Program Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
TOTAL
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA -OPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Organisasi / OPD : 5.01.03.10. -BAGIAN KEUANGAN
6 7
1 2 3 4 5 9 10
5.01. SEKRETARIAT 86,720,682,000 -
5.01.5.01.03.08.01.Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan
Peningkatan Pelayanan
Publik
Mencapai Efektifitas dan
Efisiensi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
dalam Rangka Reformasi
Birokrasi
Kab. Gresik
Persentase Fasilitasi
Terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah
100 % 61,011,405,000 -
5.01.5.01.03.08.01.01.Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan
Perlengkapan Kantor3 jenis
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,349,307,000 -
5.01.5.01.03.08.01.02.Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Kartu Ucapan, Buku
Kerja, Kalender, Kartu
Undangan
12 jenisPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,551,007,000 -
5.01.5.01.03.08.01.04. Penyediaan Souvenir / Tali AsihJumlah Souvenir dan Tali
Asih dalam 1 Tahun55 jenis
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,720,751,000 -
5.01.5.01.03.08.01.05. Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Mamin dan Rapat
Koordinasi dalam 1 Tahun12 jenis
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 2,268,630,000 -
5.01.5.01.03.08.01.06.Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Rapat dan
Perjalanan Dinas yang
Dilaksanakan selama 1
Tahun
17 jenisPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,667,971,000 -
5.01.5.01.03.08.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi KantorJumlah Tenaga Administrasi
Kantor6 jenis
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,122,000,000 -
5.01.5.01.03.08.01.08. Penyediaan Jasa Operasional Kantor
Jumlah Fasilitasi Telepon,
Listrik, dan Air dan
Kebutuhan Lain dalam 1
Tahun
10 jenisPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 50,117,935,000 -
5.01.5.01.03.08.01.09. Penyediaan Jasa Pelayanan Pimpinan
Jumlah Penyediaan
Layanan Rumah Tangga
Pimpinan selama 1 Tahun
8 orangPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,096,700,000 -
5.01.5.01.03.08.01.11.Penyediaan Biaya Operasional Staff
Ahli
Jumlah Fasilitasi
Operasional Staff Ahli dalam
1 Tahun
3 jenisPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 117,104,000 -
6 7 8
Indikator Kinerja
Hasil Program Kegiatan
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIKRENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Organisasi / SKPD : 5.01.03.08. -BAGIAN UMUM
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)Keluaran
Tolok Ukur Target
Sasaran
DaerahNo.
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Prioritas
DaerahHasil
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program Kegiatan
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)Keluaran
Tolok Ukur Target
Sasaran
DaerahNo.
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Prioritas
DaerahHasil
Lokasi
5.01.5.01.03.08.02.Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan
Peningkatan Pelayanan
Publik
Menghadirkan Birokrasi
yang Mampu
Menyelenggarakan
Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Kab. Gresik
Persentase Fasilitasi
Terhadap Sarana
Prasarana Aparatur
100 % 17,595,850,800 -
5.01.5.01.03.08.02.01.Pembangunan Rumah Jabatan / Dinas
/ Gedung / Kantor
Pembangunan Gedung dan
Penambahan Bangunan
Baru dalam 1 Tahun
1 Gedung
dan 1
Taman
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 3,441,000,000 -
5.01.5.01.03.08.02.02.Pengadaan Kendaraan Jabatan /
Dinas / Operasional
Jumlah dan Jenis
Kendaraan Dinas yang
Dilakukan Pengadaan
3 unitPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 3,559,000,000 -
5.01.5.01.03.08.02.03.Pengadaan Peralatan / Perlengkapan
Kantor / Rumah Tangga
Jumlah Penyediaan
Peralatan / Perlengkapan
selama 1 Tahun
12 unitPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 2,283,223,800 -
5.01.5.01.03.08.02.04.Penyediaan Jasa Gedung / Kantor /
Rumah Dinas
Jasa yang Diperlukan dalam
1 Tahun
20 Gedung
/ Ruangan /
Kantor
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 770,000,000 -
5.01.5.01.03.08.02.05.Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor /
Gedung / Rumah Tangga
Jenis Pemeliharaan Gedung
dan Rumah Dinas selama 1
Tahun
12 jenisPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 4,797,747,000 -
5.01.5.01.03.08.02.06.
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Jabatan / Dinas /
Operasional
Jumlah Kendaraan yang
Dipelihara dan Kondisi Siap
Pakai selama 1 Tahun
40 unitPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,272,440,000 -
5.01.5.01.03.08.02.07.
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan / Perlengkapan Kantor /
Rumah Tangga
Jumlah Gedung dan Jenis
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dan
Rumah Tangga
1.023
unit/set
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 1,472,440,000 -
5.01.5.01.03.08.03.Program Peningakatan Disiplin
Aparatur
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan
Peningkatan Pelayanan
Publik.
Menghadirkan Birokrasi
yang Mampu
Menyelenggarakan
Pelayanan Publik yang
Berkualitas
Kab. Gresik
Persentase Fasilitasi
Terhadap Peningkatan
Disiplin Aparatur
100 % 7,224,880,500 -
5.01.5.01.03.08.03.02.Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan
Jenis yang Diadakan dalam
1 Tahun
15.000
potong
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 6,695,000,000 -
5.01.5.01.03.08.03.05.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jenis Pakaian dan Jumlah
Pakaian untuk Hari-Hari
Tertentu
100 pcsPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 529,880,500 -
Indikator Kinerja
Hasil Program Kegiatan
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)Keluaran
Tolok Ukur Target
Sasaran
DaerahNo.
Urusan / Bidang Urusan
pemerintahan
Prioritas
DaerahHasil
Lokasi
5.01.5.01.03.08.23.
Program Fasilitasi dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Pengeloaan
Keuangan, Aset, dan Barang
Daerah
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan
Peningkatan Pelayanan
Publik.
Mewujudkan
Penatausahaan Aset dan
Pengelolaan Keuangan
yang Akuntabel,
Transparan, dan Tertib
Administrasi Berbasis
Akuntansi Akrual
Kab. Gresik
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Strategis Pengelolaan
Aset dan Barang Dearah
100% 888,545,700 -
5.01.5.01.03.08.23.01. Penyusunan Standar Satuan Harga
Keputusan Bupati dan
Jumlah Buku Standar Harga
yang Dihasilkan
1
Keputusan
120 Buku
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 385,845,700 -
5.01.5.01.03.08.23.02.Peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah
Rekonsiliasi dan Validitas
Laporan Barang Sekretariat
dalam 1 Tahun
10 BagianPersentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% 502,700,000 -
5.01.5.01.03.08.23.04.
Penyusunan Daftar Kebutuhan
Tahunan Barang Milik Daerah
(DKTBMD) dan Daftar Kebutuhan
Tahunan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (DKTPMBD)
Jumlah Buku Laporan
DKTBMD dalam 1 Tahun10 Bagian
Persentase Unit Pelayanan
dengan Nilai SKM Baik80% - -
86,720,682,000 -TOTAL
Lokasi Hasil Program
Hasil
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.01.5.01.03.01.24. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI
KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN
UMUM
1) Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan Strategis
Pemerintahan Umum
2) Persentase Kecamatan yang
Menyeneggarakan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
3) Persentase inventarisasi unsur
rupa bumi alam dan buatan
1) 100%, 2)
56% 3) 17%
4.526.165 4.770.000
5.01.5.01.03.01.24.01. PENINGKATAN KINERJA APARATUR
KECAMATAN
Gresik Output: Terciptanya peningkatan
aparatur kecamatan
Outcome: Pembinaan aparatur
20 % 353.000 350.000
5.01.5.01.03.01.24.02. PELAKSANAAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
- Output: Terlaksananya pelimpahan
kewenangan kepada camat
Outcome: Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
2
Kecamatan
- -
5.01.5.01.03.01.24.03. LOMBA SINERGITAS KECAMATAN - Output: Terpilihnya camat terbaik
Outcome: Meningkatnya inovasi dan
kreatifitas penyelengaraan
pemerintahan
100 % - -
5.01.5.01.03.01.24.04. PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA
/KELURAHAN
- Output: Terpasangnya pilar batas
kabupaten, kecamatan, kelurahan dan
desa
Outcome: Tersedianya dokumen
batas antar kabupaten, kecamatan,
kelurahan dan desa
1 Perda - -
Indikator Kinerja
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
Organisasi / SKPD : 5.01.03.01. -BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
Keluaran
KegiatanNo. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
Lokasi Hasil Program
Hasil
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja
Keluaran
KegiatanNo. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
5.01.5.01.03.01.24.05. PENDATAAN NAMA RUPABUMI Gresik Output: Teridentifikasinya pembakuan
nama rupabumi
Outcome: Terdatanya nama-nama
rupabumi
1
Dokumen
800.000 800.000
5.01.5.01.03.01.24.06. PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
Gresik Output: Tersusunya laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah
(LPPD) setiap SKPD
Outcome: Tersusunya LPPD untuk
disampaikan ke kemendagri maupun
SKPD dan hasil evaluasi LPPD
tingkat nasional
1 sangat
baik
300.000 300.000
5.01.5.01.03.01.24.07. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KECAMATAN
Gresik Output: Terlaksananya pembangunan
system informasi kecamatan
Outcome: Terwujudnya system
informasi yang ada sebagai
penunjang administrasi kecamatan
1
aplikasi
100.000 300.000
5.01.5.01.03.01.24.08. ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
(PATEN)
Gresik Output: Terlaksananya asistensi
pelaksanaan pelayanan administrasi
terpadu
18
Kecamatan
450.000 450.000
5.01.5.01.03.01.24.09. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN /
LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN / LUAR NEGERI
Gresik Output: Penerimaan kunjungan kerja
Outcome: Terlaksananya kunjungan
kerja
50 kali 350.000 350.000
5.01.5.01.03.01.24.10. FASILITASI KERJASAMA DAERAH Gresik Output: Terfasilitasinya kerjasama
daerah dan jumlah juknis kerjasama
Outcome: Terciptanya kerjasama
daerah
20 % 250.000 300.000
5.01.5.01.03.01.24.11. RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA Gresik Output: Jumlah rapat koordinasi unsur
pimpinan daerah
Outcome: Terciptanya ketertiban dan
keamanan di kabupaten Gresik
24 kali 970.000 970.000
Lokasi Hasil Program
Hasil
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja
Keluaran
KegiatanNo. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Pagu
Indikatif
APBD Kab.
(Rp. 000)
Prakiraan
Maju
APBD Kab.
(Rp. 000)
5.01.5.01.03.01.24.12. PEMBINAAN ADMINISTRASI
KECAMATAN/KELURAHAN
- Output: Terciptanya peningkatan
administrasi kecamatan dan
kelurahan
Outcome: Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
34
Kecamatan dan
Kelurahan
- -
5.01.5.01.03.01.24.13. MONITORING DAN EVALUASI BIDANG
ADMINISTRASI KECAMATAN/KELURAHAN
Gresik Output: Terciptanya peningkatan
administrasi kecamatan dan
kelurahan
Outcome: Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat
34
Kecamatan dan
Kelurahan
453.165 450.000
5.01.5.01.03.01.24.16. KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI
DAERAH
- Output: Terciptanya koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan otonomi daerah
Outcome: Terciptanya kerjasama
yang baik
4
audiensi
- -
5.01.5.01.03.01.24.17. VERIFIKASI DAN PENETAPAN BATAS
DAERAH
- Output: Terwujudnya peraturan
tentang batas daerah di kabupaten
Gresik
Outcome: Tersedianya dokumen
hukum batas daerah
0 - -
5.01.5.01.03.01.24.19. PENEGASAN BATAS DAERAH Gresik Output: Terpasangnya pilar batas
kabupaten, kecamatan, kelurahan dan
desa.
Outcome: Tersedianya dokumen
batas antar Kabupaten, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa.
2
Kabupaten
200.000 200.000
5.01.5.01.03.01.24.20. PENILAIAN SINERGITAS KINERJA
KECAMATAN
Gresik Output: Terpilihnya Cmaat terbaik
Outcome: Meningkatnya inovasi dan
kreatifitas penyelenggaraan
pemerintahan
1 Kali 300.000 300.000
4.526.165 4.770.000