pemerintah kota bogor rekapitulasi …kotabogor.go.id/uploads/images/transparansi publik/2015/perda...

55
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA BOGOR KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.524.426.687.249,00 Urusan Wajib 744.663.807.806,00 209.828.904.333,00 569.933.975.110,00 1 128.402.469.701,00 Pendidikan 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01 128.402.469.701,00 DINAS PENDIDIKAN 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01 . 1.01.01 3.739.500.000,00 Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 3.252.660.100,00 33.600.000,00 453.239.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15 49.500.000,00 0,00 48.150.000,00 1.350.000,00 Bantuan Fasilitas Layanan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 300.000.000,00 283.485.100,00 4.514.900,00 12.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 220.000.000,00 0,00 218.450.000,00 1.550.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 3.000.000.000,00 2.969.175.000,00 16.425.000,00 14.400.000,00 Pembangunan TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 120.000.000,00 0,00 117.100.000,00 2.900.000,00 Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 51.451.691.701,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 50.540.629.901,00 183.375.000,00 727.686.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 25.058.750.000,00 24.939.708.200,00 96.841.800,00 22.200.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 785.000.000,00 771.875.000,00 6.525.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 420.000.000,00 0,00 414.750.000,00 5.250.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 100.000.000,00 0,00 90.250.000,00 9.750.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 9.912.500.000,00 9.846.460.000,00 51.640.000,00 14.400.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 500.000.000,00 485.725.000,00 8.275.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 30.000.000,00 26.420.000,00 3.580.000,00 0,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 60.000.000,00 0,00 33.675.000,00 26.325.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 40.000.000,00 0,00 5.500.000,00 34.500.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Lahan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 6.043.200.000,00 Program Pendidikan Menengah 5.367.800.000,00 111.575.000,00 563.825.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 178.200.000,00 0,00 176.250.000,00 1.950.000,00 Penyusunan Program PMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Upload: lamdan

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.524.426.687.249,00 Urusan Wajib 744.663.807.806,00 209.828.904.333,00 569.933.975.110,00 1

128.402.469.701,00 Pendidikan 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01

128.402.469.701,00 DINAS PENDIDIKAN 72.545.578.501,00 21.412.376.600,00 34.444.514.600,00 1.01 . 1.01.01

3.739.500.000,00 Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 3.252.660.100,00 33.600.000,00 453.239.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15

49.500.000,00 0,00 48.150.000,00 1.350.000,00 Bantuan Fasilitas Layanan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

300.000.000,00 283.485.100,00 4.514.900,00 12.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

220.000.000,00 0,00 218.450.000,00 1.550.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

3.000.000.000,00 2.969.175.000,00 16.425.000,00 14.400.000,00 Pembangunan TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

120.000.000,00 0,00 117.100.000,00 2.900.000,00 Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79

51.451.691.701,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 50.540.629.901,00 183.375.000,00 727.686.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16

25.058.750.000,00 24.939.708.200,00 96.841.800,00 22.200.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

785.000.000,00 771.875.000,00 6.525.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

420.000.000,00 0,00 414.750.000,00 5.250.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

100.000.000,00 0,00 90.250.000,00 9.750.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

9.912.500.000,00 9.846.460.000,00 51.640.000,00 14.400.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

500.000.000,00 485.725.000,00 8.275.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

30.000.000,00 26.420.000,00 3.580.000,00 0,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

60.000.000,00 0,00 33.675.000,00 26.325.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

40.000.000,00 0,00 5.500.000,00 34.500.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Lahan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah SMPN 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

6.043.200.000,00 Program Pendidikan Menengah 5.367.800.000,00 111.575.000,00 563.825.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

178.200.000,00 0,00 176.250.000,00 1.950.000,00 Penyusunan Program PMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 167.425.000,00 32.575.000,00 Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

200.000.000,00 0,00 157.450.000,00 42.550.000,00 SMA Education Fair 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

75.000.000,00 0,00 62.700.000,00 12.300.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

5.390.000.000,00 5.367.800.000,00 0,00 22.200.000,00 Revitalisasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

2.344.542.000,00 Pendidikan Non Formal 0,00 349.850.000,00 1.994.692.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

450.000.000,00 0,00 423.100.000,00 26.900.000,00 Apresiasi PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

117.000.000,00 0,00 112.100.000,00 4.900.000,00 Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

220.000.000,00 0,00 188.925.000,00 31.075.000,00 Gebyar PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

82.500.000,00 0,00 57.775.000,00 24.725.000,00 Penyelenggaraan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

247.500.000,00 0,00 191.025.000,00 56.475.000,00 Penyelenggaraan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

324.500.000,00 0,00 196.125.000,00 128.375.000,00 Penyelenggaraan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

328.042.000,00 0,00 305.992.000,00 22.050.000,00 Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

82.500.000,00 0,00 81.600.000,00 900.000,00 Hari Aksara Internasional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

62.000.000,00 0,00 57.400.000,00 4.600.000,00 Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19

50.000.000,00 0,00 43.600.000,00 6.400.000,00 Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

280.500.000,00 0,00 237.050.000,00 43.450.000,00 Pengarusutamaan Gender 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

8.104.920.000,00 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 389.325.000,00 7.715.595.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

1.732.800.000,00 0,00 1.721.100.000,00 11.700.000,00 Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

285.000.000,00 0,00 279.350.000,00 5.650.000,00 Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

1.000.000.000,00 0,00 996.600.000,00 3.400.000,00 Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

250.000.000,00 0,00 228.500.000,00 21.500.000,00 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop KKG 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop Guru SMP melalui MGMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

350.000.000,00 0,00 324.500.000,00 25.500.000,00 Pendampingan USAID Prioritas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

150.000.000,00 0,00 148.500.000,00 1.500.000,00 Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

221.760.000,00 0,00 220.260.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

200.000.000,00 0,00 199.000.000,00 1.000.000,00 Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

115.600.000,00 0,00 10.600.000,00 105.000.000,00 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

46.000.000,00 0,00 2.200.000,00 43.800.000,00 Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

100.000.000,00 0,00 74.350.000,00 25.650.000,00 Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

90.000.000,00 0,00 79.725.000,00 10.275.000,00 Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

375.000.000,00 0,00 369.950.000,00 5.050.000,00 Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

467.500.000,00 0,00 464.050.000,00 3.450.000,00 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

572.000.000,00 0,00 566.950.000,00 5.050.000,00 Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

192.500.000,00 0,00 190.950.000,00 1.550.000,00 Pelatihan Pendidik PAUD Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

221.760.000,00 0,00 220.260.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

450.000.000,00 0,00 447.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

Halaman 2 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

385.000.000,00 0,00 305.950.000,00 79.050.000,00 Mentoring Penanganan Penyimpang Perilaku 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

56.718.616.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 13.384.488.500,00 20.344.651.600,00 22.989.475.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22

112.200.000,00 0,00 101.675.000,00 10.525.000,00 Lomba Gugus SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00 Lomba Lingkungan Sekolah di SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

350.000.000,00 0,00 100.950.000,00 249.050.000,00 Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03

200.000.000,00 0,00 188.600.000,00 11.400.000,00 Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

330.000.000,00 0,00 256.025.000,00 73.975.000,00 Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

409.232.000,00 0,00 317.102.000,00 92.130.000,00 Penerimaan Siswa Didik Baru Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

47.808.154.000,00 11.952.038.500,00 16.732.853.900,00 19.123.261.600,00 BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

1.360.000.000,00 1.345.750.000,00 7.050.000,00 7.200.000,00 Pengadaan Perangkat Komputer 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

110.000.000,00 0,00 48.300.000,00 61.700.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

60.000.000,00 0,00 55.550.000,00 4.450.000,00 Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

60.000.000,00 0,00 57.400.000,00 2.600.000,00 Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota

dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

60.000.000,00 0,00 55.500.000,00 4.500.000,00 Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

85.000.000,00 0,00 80.000.000,00 5.000.000,00 Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

80.000.000,00 0,00 62.250.000,00 17.750.000,00 Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

95.000.000,00 0,00 87.825.000,00 7.175.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

250.000.000,00 0,00 216.250.000,00 33.750.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

250.000.000,00 0,00 224.600.000,00 25.400.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi

dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

60.000.000,00 0,00 58.675.000,00 1.325.000,00 Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

60.000.000,00 0,00 49.200.000,00 10.800.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor 1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

75.000.000,00 0,00 62.850.000,00 12.150.000,00 Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

165.000.000,00 0,00 143.100.000,00 21.900.000,00 Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

432.000.000,00 0,00 408.700.000,00 23.300.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27

432.000.000,00 0,00 414.340.000,00 17.660.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28

227.530.000,00 0,00 208.655.000,00 18.875.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

275.000.000,00 0,00 257.000.000,00 18.000.000,00 Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penghargaan Bagi Satuan Pendidikan Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32

200.000.000,00 0,00 189.800.000,00 10.200.000,00 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34

247.500.000,00 0,00 245.550.000,00 1.950.000,00 EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

320.000.000,00 0,00 316.900.000,00 3.100.000,00 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36

100.000.000,00 0,00 85.700.000,00 14.300.000,00 Pembinaan UKSM 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37

100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 38

175.000.000,00 0,00 167.050.000,00 7.950.000,00 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40

Halaman 3 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 23.200.000,00 76.800.000,00 Pembuatan Profil Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41

300.000.000,00 0,00 113.750.000,00 186.250.000,00 DAPODIK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42

200.000.000,00 0,00 114.725.000,00 85.275.000,00 Pendataan DAPODIKMEN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43

200.000.000,00 0,00 117.050.000,00 82.950.000,00 Pendataan DAPODIKDAS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44

90.000.000,00 86.700.000,00 0,00 3.300.000,00 Pengadaan Sarana SKB 1.01 . 1.01.01 . 22 . 45

1.000.000.000,00 0,00 993.175.000,00 6.825.000,00 Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 46

187.716.090.900,00 Kesehatan 52.646.759.479,00 6.089.618.800,00 128.979.712.621,00 1.02

121.246.091.000,00 DINAS KESEHATAN 9.871.026.779,00 5.528.028.800,00 105.847.035.421,00 1.02 . 1.02.01

2.520.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat 709.903.500,00 290.855.000,00 1.519.241.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.620.000.000,00 679.903.500,00 804.321.500,00 135.775.000,00 Pelayanan Kesehatan Khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

900.000.000,00 30.000.000,00 714.920.000,00 155.080.000,00 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

5.080.000.000,00 Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 137.125.000,00 4.942.875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

300.000.000,00 0,00 219.850.000,00 80.150.000,00 Pengendalian Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

4.780.000.000,00 0,00 4.723.025.000,00 56.975.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

4.575.000.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.355.883.800,00 2.219.116.200,00 1.02 . 1.02.01 . 19

600.000.000,00 0,00 498.575.000,00 101.425.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

725.000.000,00 0,00 574.025.000,00 150.975.000,00 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

1.120.000.000,00 0,00 1.064.950.000,00 55.050.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

2.130.000.000,00 0,00 81.566.200,00 2.048.433.800,00 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

2.475.000.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 355.875.000,00 2.119.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

2.475.000.000,00 0,00 2.119.125.000,00 355.875.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

1.880.000.000,00 Pengembangan Lingkungan Sehat 889.440.000,00 136.250.000,00 854.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

800.000.000,00 790.115.000,00 685.000,00 9.200.000,00 Pembangunan IPAL Limbah B3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

1.080.000.000,00 99.325.000,00 853.625.000,00 127.050.000,00 Peningkatan Kesehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

4.836.675.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 289.050.000,00 852.790.000,00 3.694.835.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.200.000.000,00 0,00 785.650.000,00 414.350.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

1.136.675.000,00 0,00 880.035.000,00 256.640.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

2.500.000.000,00 289.050.000,00 2.029.150.000,00 181.800.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

1.100.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 58.000.000,00 251.725.000,00 790.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

500.000.000,00 0,00 386.275.000,00 113.725.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

250.000.000,00 58.000.000,00 171.000.000,00 21.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

350.000.000,00 0,00 233.000.000,00 117.000.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

89.142.816.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.856.638.279,00 272.400.000,00 87.013.777.721,00 1.02 . 1.02.01 . 24

20.000.000.000,00 0,00 19.946.650.000,00 53.350.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

39.600.000.000,00 1.856.638.279,00 37.596.861.721,00 146.500.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

Halaman 4 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 27.450.000,00 72.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 13

29.442.816.000,00 0,00 29.442.816.000,00 0,00 Jaminan Kesehatan Bagi PBI di Luar Kuota Jamkesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 14

6.886.600.000,00 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6.067.995.000,00 236.250.000,00 582.355.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

309.000.000,00 15.450.000,00 220.675.000,00 72.875.000,00 Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

400.000.000,00 0,00 301.875.000,00 98.125.000,00 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

6.102.600.000,00 6.052.545.000,00 9.005.000,00 41.050.000,00 Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

45.000.000,00 0,00 32.675.000,00 12.325.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 96

30.000.000,00 0,00 18.125.000,00 11.875.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 97

300.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 40.000.000,00 260.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29

300.000.000,00 0,00 260.000.000,00 40.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08

800.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 59.650.000,00 740.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

800.000.000,00 0,00 740.350.000,00 59.650.000,00 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

1.650.000.000,00 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 539.225.000,00 1.110.775.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

1.650.000.000,00 0,00 1.110.775.000,00 539.225.000,00 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

66.469.999.900,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 42.775.732.700,00 561.590.000,00 23.132.677.200,00 1.02 . 1.02.02

370.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 198.015.000,00 171.985.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

370.000.000,00 0,00 171.985.000,00 198.015.000,00 Akreditasi Kerumahsakitan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 10

65.499.999.900,00 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

42.422.210.500,00 227.525.000,00 22.850.264.400,00 1.02 . 1.02.02 . 26

37.500.000.000,00 37.462.215.000,00 13.885.000,00 23.900.000,00 Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Tahap I 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27

7.500.000.000,00 0,00 7.469.300.000,00 30.700.000,00 Penyusunan DED Gedung RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

100.000.000,00 0,00 63.700.000,00 36.300.000,00 Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

5.000.000.000,00 4.959.995.500,00 16.504.500,00 23.500.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

15.000.000.000,00 0,00 14.972.400.000,00 27.600.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31

99.999.900,00 0,00 33.074.900,00 66.925.000,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32

300.000.000,00 0,00 281.400.000,00 18.600.000,00 Pemeliharaan kalibrasi dan Perizinan Bapeten 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33

600.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 353.522.200,00 136.050.000,00 110.427.800,00 1.02 . 1.02.02 . 33

600.000.000,00 353.522.200,00 110.427.800,00 136.050.000,00 Pengembangan SIM Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

185.709.638.480,00 Pekerjaan Umum 152.745.569.480,00 8.166.258.000,00 24.797.811.000,00 1.03

176.684.638.480,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 150.004.658.480,00 5.375.560.000,00 21.304.420.000,00 1.03 . 1.03.01

97.245.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 96.745.000.000,00 93.150.000,00 406.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

250.000.000,00 0,00 203.650.000,00 46.350.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

250.000.000,00 0,00 203.200.000,00 46.800.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04

Halaman 5 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.995.000.000,00 11.995.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar-Stoplet Sukaresmi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Bogor (R3,BIRR) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan R3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

3.550.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3.550.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

41.327.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23.124.400.000,00 3.085.455.000,00 15.117.145.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

8.810.500.000,00 8.810.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

4.395.000.000,00 4.395.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

4.121.500.000,00 4.121.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

6.000.000.000,00 0,00 4.973.825.000,00 1.026.175.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

6.000.000.000,00 0,00 5.116.495.000,00 883.505.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

6.000.000.000,00 0,00 4.886.125.000,00 1.113.875.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

2.000.000.000,00 1.811.800.000,00 140.700.000,00 47.500.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

2.000.000.000,00 1.985.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

1.800.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 99.000.000,00 413.385.000,00 1.287.615.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

150.000.000,00 0,00 25.950.000,00 124.050.000,00 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01

150.000.000,00 99.000.000,00 38.550.000,00 12.450.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 02

1.500.000.000,00 0,00 1.223.115.000,00 276.885.000,00 Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

2.000.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya

1.951.325.000,00 33.600.000,00 15.075.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.000.000.000,00 973.625.000,00 5.975.000,00 20.400.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

1.000.000.000,00 977.700.000,00 9.100.000,00 13.200.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02

4.500.000.000,00 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya

2.434.270.000,00 961.400.000,00 1.104.330.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

1.000.000.000,00 0,00 567.250.000,00 432.750.000,00 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

1.000.000.000,00 0,00 513.950.000,00 486.050.000,00 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

1.500.000.000,00 1.463.020.000,00 14.780.000,00 22.200.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 26 . 03

1.000.000.000,00 971.250.000,00 8.350.000,00 20.400.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 26 . 04

10.782.638.480,00 Pengendalian Banjir 10.720.213.480,00 28.800.000,00 33.625.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

4.091.500.000,00 4.060.500.000,00 16.600.000,00 14.400.000,00 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1 1.03 . 1.03.01 . 28 . 01

6.691.138.480,00 6.659.713.480,00 17.025.000,00 14.400.000,00 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02

Halaman 6 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.950.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 180.450.000,00 700.920.000,00 3.068.630.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

300.000.000,00 0,00 45.750.000,00 254.250.000,00 Perencanaan Teknis SDA 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

500.000.000,00 180.450.000,00 92.880.000,00 226.670.000,00 Perencanaan Teknis Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

200.000.000,00 0,00 173.450.000,00 26.550.000,00 Perencanaan Umum Jalan, Jembatan dan Drainase Kota Bogor 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03

350.000.000,00 0,00 321.700.000,00 28.300.000,00 DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 04

350.000.000,00 0,00 321.700.000,00 28.300.000,00 DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 05

400.000.000,00 0,00 373.050.000,00 26.950.000,00 DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 06

400.000.000,00 0,00 373.050.000,00 26.950.000,00 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes 1.03 . 1.03.01 . 31 . 07

400.000.000,00 0,00 372.150.000,00 27.850.000,00 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun 1.03 . 1.03.01 . 31 . 08

600.000.000,00 0,00 571.850.000,00 28.150.000,00 DED Jembatan Layang Batutulis-Pamoyanan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 09

450.000.000,00 0,00 423.050.000,00 26.950.000,00 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kapten Muslihat 1.03 . 1.03.01 . 31 . 10

11.200.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda 11.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Trotoar Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Trotoar Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pedestrian Seputar Kebun Raya 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

120.000.000,00 Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan 0,00 24.525.000,00 95.475.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

60.000.000,00 0,00 49.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

60.000.000,00 0,00 46.350.000,00 13.650.000,00 Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

60.000.000,00 Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA 0,00 14.050.000,00 45.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34

60.000.000,00 0,00 45.950.000,00 14.050.000,00 Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01

100.000.000,00 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 0,00 14.800.000,00 85.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35

100.000.000,00 0,00 85.200.000,00 14.800.000,00 Pengadaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

50.000.000,00 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 0,00 5.475.000,00 44.525.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39

50.000.000,00 0,00 44.525.000,00 5.475.000,00 Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01

3.075.000.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 2.511.386.000,00 86.700.000,00 476.914.000,00 1.03 . 1.03.02

3.075.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.511.386.000,00 86.700.000,00 476.914.000,00 1.03 . 1.03.02 . 38

2.025.000.000,00 1.860.160.000,00 96.815.000,00 68.025.000,00 Pembangunan Infrastruktur Air Minum 1.03 . 1.03.02 . 38 . 01

300.000.000,00 0,00 292.950.000,00 7.050.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Sistem Komunal 1.03 . 1.03.02 . 38 . 02

750.000.000,00 651.226.000,00 87.149.000,00 11.625.000,00 Revitalisasi/Perbaikan Sanimas 1.03 . 1.03.02 . 38 . 03

5.950.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 229.525.000,00 2.703.998.000,00 3.016.477.000,00 1.03 . 1.20.16

1.890.000.000,00 Tanggap Darurat Bencana 0,00 1.564.948.000,00 325.052.000,00 1.03 . 1.20.16 . 21

1.890.000.000,00 0,00 325.052.000,00 1.564.948.000,00 Pelayanan Penanggulangan Bencana 1.03 . 1.20.16 . 21 . 04

2.600.000.000,00 Pemulihan Pasca Bencana 0,00 877.425.000,00 1.722.575.000,00 1.03 . 1.20.16 . 36

2.500.000.000,00 0,00 1.640.650.000,00 859.350.000,00 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana 1.03 . 1.20.16 . 36 . 01

Halaman 7 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 46.850.000,00 3.150.000,00 Pelatihan Teknis Penilaian Damage And Losses Assesment (DALA) 1.03 . 1.20.16 . 36 . 02

50.000.000,00 0,00 35.075.000,00 14.925.000,00 Monev, Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.03 . 1.20.16 . 36 . 03

1.460.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 229.525.000,00 261.625.000,00 968.850.000,00 1.03 . 1.20.16 . 37

200.000.000,00 0,00 180.650.000,00 19.350.000,00 Gladi anggota Pemadam Kebakaran, latihan Relawan Kebakaran dan latihan Anggota Pemdam Kebakaran

1.03 . 1.20.16 . 37 . 01

75.000.000,00 0,00 2.100.000,00 72.900.000,00 Pemeriksaan Alat Pemdam Kebakaran dan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 02

200.000.000,00 128.700.000,00 70.475.000,00 825.000,00 Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran 1.03 . 1.20.16 . 37 . 03

110.000.000,00 100.825.000,00 5.275.000,00 3.900.000,00 Pemasangan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 04

50.000.000,00 0,00 27.200.000,00 22.800.000,00 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Rehab Lahan Kritis dan lahan Banjir 1.03 . 1.20.16 . 37 . 06

75.000.000,00 0,00 44.100.000,00 30.900.000,00 Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah 1.03 . 1.20.16 . 37 . 07

200.000.000,00 0,00 177.275.000,00 22.725.000,00 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana 1.03 . 1.20.16 . 37 . 08

100.000.000,00 0,00 76.125.000,00 23.875.000,00 Pelatihan Teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) 1.03 . 1.20.16 . 37 . 09

200.000.000,00 0,00 175.250.000,00 24.750.000,00 Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana di Kota Bogor (banjir, longsor, kebakaran) 1.03 . 1.20.16 . 37 . 10

250.000.000,00 0,00 210.400.000,00 39.600.000,00 Penyusunan Masterpain Peta Resiko Bencana di Kota Bogor 1.03 . 1.20.16 . 37 . 11

283.949.270.495,00 Perumahan 273.743.351.475,00 2.087.764.000,00 8.118.155.020,00 1.04

269.148.695.495,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 260.055.535.775,00 1.480.964.000,00 7.612.195.720,00 1.04 . 1.03.02

241.237.391.495,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 236.114.419.317,00 988.114.000,00 4.134.858.178,00 1.04 . 1.03.02 . 34

983.325.600,00 952.500.000,00 17.325.600,00 13.500.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana pada Kawasan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.03.02 . 34 . 01

1.000.000.000,00 834.000.000,00 140.950.000,00 25.050.000,00 Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development

PLBK/ND) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 02

800.000.000,00 710.000.000,00 72.075.000,00 17.925.000,00 Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU

1.04 . 1.03.02 . 34 . 03

300.000.000,00 0,00 161.400.000,00 138.600.000,00 Penunjang P2KP (BOP) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 04

88.200.587.775,00 87.886.292.275,00 67.195.500,00 247.100.000,00 Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.03.02 . 34 . 05

42.615.926.395,00 41.230.001.895,00 1.267.824.500,00 118.100.000,00 Pembangunan/Perbaikan Saluran 1.04 . 1.03.02 . 34 . 06

12.520.100.500,00 12.358.884.000,00 16.116.500,00 145.100.000,00 Pembangunan/Perbaikan Jembatan 1.04 . 1.03.02 . 34 . 07

1.110.000.000,00 889.089.422,00 195.260.578,00 25.650.000,00 Pembangunan/Perbaikan dan Penambahan Sambungan Rumah Sanitasi Berbasis

Masyarakat 1.04 . 1.03.02 . 34 . 08

500.000.000,00 258.190.000,00 234.160.000,00 7.650.000,00 Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanimas 1.04 . 1.03.02 . 34 . 09

800.000.000,00 0,00 767.736.000,00 32.264.000,00 Pengelolaan Rusunawa 1.04 . 1.03.02 . 34 . 10

800.000.000,00 60.000.000,00 695.625.000,00 44.375.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa 1.04 . 1.03.02 . 34 . 11

100.000.000,00 0,00 81.850.000,00 18.150.000,00 Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru 1.04 . 1.03.02 . 34 . 12

200.000.000,00 0,00 187.100.000,00 12.900.000,00 Pembinaan Perumahan Swadaya 1.04 . 1.03.02 . 34 . 13

200.000.000,00 0,00 184.150.000,00 15.850.000,00 FS Rusunawa 1.04 . 1.03.02 . 34 . 14

91.107.451.225,00 90.935.461.725,00 46.089.500,00 125.900.000,00 Pembangunan/Perbaikan TPT 1.04 . 1.03.02 . 34 . 44

27.200.000.000,00 Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung 23.941.116.458,00 396.950.000,00 2.861.933.542,00 1.04 . 1.03.02 . 40

100.000.000,00 0,00 16.000.000,00 84.000.000,00 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 1.04 . 1.03.02 . 40 . 01

200.000.000,00 0,00 61.600.000,00 138.400.000,00 Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung 1.04 . 1.03.02 . 40 . 02

100.000.000,00 0,00 24.200.000,00 75.800.000,00 Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah 1.04 . 1.03.02 . 40 . 03

Halaman 8 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung 1.04 . 1.03.02 . 40 . 04

8.000.000.000,00 6.733.259.000,00 1.227.841.000,00 38.900.000,00 Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor 1.04 . 1.03.02 . 40 . 05

10.000.000.000,00 9.547.159.000,00 394.441.000,00 58.400.000,00 Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor 1.04 . 1.03.02 . 40 . 06

8.000.000.000,00 7.660.698.458,00 337.851.542,00 1.450.000,00 Revitalisasi Kawasan Heritage 1.04 . 1.03.02 . 40 . 07

711.304.000,00 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi 0,00 95.900.000,00 615.404.000,00 1.04 . 1.03.02 . 41

511.479.000,00 0,00 428.479.000,00 83.000.000,00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi 1.04 . 1.03.02 . 41 . 01

199.825.000,00 0,00 186.925.000,00 12.900.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang 1.04 . 1.03.02 . 41 . 02

1.834.800.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 1.556.430.000,00 76.500.000,00 201.870.000,00 1.04 . 1.20.10

1.834.800.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.556.430.000,00 76.500.000,00 201.870.000,00 1.04 . 1.20.10 . 34

275.000.000,00 269.355.000,00 995.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Utara 1.04 . 1.20.10 . 34 . 22

192.500.000,00 186.851.000,00 999.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil 1.04 . 1.20.10 . 34 . 23

192.500.000,00 184.244.000,00 906.000,00 7.350.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantar Jati 1.04 . 1.20.10 . 34 . 24

192.500.000,00 0,00 187.850.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh 1.04 . 1.20.10 . 34 . 25

192.500.000,00 186.852.000,00 998.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang 1.04 . 1.20.10 . 34 . 26

192.500.000,00 185.700.000,00 1.000.000,00 5.800.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi 1.04 . 1.20.10 . 34 . 27

192.500.000,00 181.150.000,00 3.700.000,00 7.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar 1.04 . 1.20.10 . 34 . 28

192.500.000,00 185.475.000,00 1.175.000,00 5.850.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru 1.04 . 1.20.10 . 34 . 29

192.500.000,00 176.803.000,00 947.000,00 14.750.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar 1.04 . 1.20.10 . 34 . 30

19.800.000,00 0,00 3.300.000,00 16.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.10 . 34 . 96

3.371.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 3.244.688.000,00 86.025.000,00 40.287.000,00 1.04 . 1.20.11

3.371.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.244.688.000,00 86.025.000,00 40.287.000,00 1.04 . 1.20.11 . 34

250.000.000,00 245.706.600,00 1.143.400,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Selatan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 31

192.500.000,00 186.984.000,00 866.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung 1.04 . 1.20.11 . 34 . 32

192.500.000,00 188.095.000,00 1.405.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis 1.04 . 1.20.11 . 34 . 33

192.500.000,00 188.300.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 34

192.500.000,00 186.650.000,00 1.200.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang 1.04 . 1.20.11 . 34 . 35

192.500.000,00 185.430.000,00 2.420.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret 1.04 . 1.20.11 . 34 . 36

192.500.000,00 188.400.000,00 1.100.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 37

192.500.000,00 188.300.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rangga Mekar 1.04 . 1.20.11 . 34 . 38

192.500.000,00 188.300.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulya Harja 1.04 . 1.20.11 . 34 . 39

192.500.000,00 185.725.000,00 1.000.000,00 5.775.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojong Kerta 1.04 . 1.20.11 . 34 . 40

192.500.000,00 188.507.000,00 993.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng 1.04 . 1.20.11 . 34 . 41

192.500.000,00 188.400.000,00 1.100.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya 1.04 . 1.20.11 . 34 . 42

192.500.000,00 187.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari 1.04 . 1.20.11 . 34 . 43

192.500.000,00 186.847.000,00 1.003.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya 1.04 . 1.20.11 . 34 . 44

192.500.000,00 186.467.400,00 1.382.600,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 45

192.500.000,00 186.700.000,00 1.150.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku 1.04 . 1.20.11 . 34 . 46

192.500.000,00 188.376.000,00 974.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari 1.04 . 1.20.11 . 34 . 47

Halaman 9 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

41.000.000,00 0,00 18.950.000,00 22.050.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 96

1.429.975.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 1.335.339.500,00 82.850.000,00 11.785.500,00 1.04 . 1.20.12

1.429.975.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.335.339.500,00 82.850.000,00 11.785.500,00 1.04 . 1.20.12 . 34

250.000.000,00 242.149.500,00 850.500,00 7.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Timur 1.04 . 1.20.12 . 34 . 48

192.500.000,00 186.850.000,00 1.000.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang 1.04 . 1.20.12 . 34 . 49

192.500.000,00 188.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur 1.04 . 1.20.12 . 34 . 50

192.500.000,00 189.505.000,00 995.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari 1.04 . 1.20.12 . 34 . 51

192.500.000,00 188.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangsari 1.04 . 1.20.12 . 34 . 52

192.475.000,00 189.775.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa 1.04 . 1.20.12 . 34 . 53

192.500.000,00 150.060.000,00 3.040.000,00 39.400.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa 1.04 . 1.20.12 . 34 . 54

25.000.000,00 0,00 2.700.000,00 22.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.12 . 34 . 96

3.374.800.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 3.195.365.000,00 153.475.000,00 25.960.000,00 1.04 . 1.20.13

3.374.800.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.195.365.000,00 153.475.000,00 25.960.000,00 1.04 . 1.20.13 . 34

275.000.000,00 270.139.000,00 661.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Barat 1.04 . 1.20.13 . 34 . 55

192.500.000,00 188.350.000,00 1.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng 1.04 . 1.20.13 . 34 . 56

192.500.000,00 182.907.500,00 1.192.500,00 8.400.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak 1.04 . 1.20.13 . 34 . 57

192.500.000,00 169.533.000,00 1.192.000,00 21.775.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat 1.04 . 1.20.13 . 34 . 58

192.500.000,00 185.479.000,00 321.000,00 6.700.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur 1.04 . 1.20.13 . 34 . 59

192.500.000,00 178.950.000,00 1.200.000,00 12.350.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda 1.04 . 1.20.13 . 34 . 60

192.500.000,00 183.776.000,00 999.000,00 7.725.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu 1.04 . 1.20.13 . 34 . 61

192.500.000,00 182.025.000,00 1.000.000,00 9.475.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang 1.04 . 1.20.13 . 34 . 62

192.500.000,00 182.100.000,00 1.000.000,00 9.400.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak 1.04 . 1.20.13 . 34 . 63

192.500.000,00 184.058.000,00 1.092.000,00 7.350.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Marga Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 64

192.500.000,00 184.225.000,00 1.000.000,00 7.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balungbang Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 65

192.500.000,00 183.250.000,00 1.000.000,00 8.250.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede 1.04 . 1.20.13 . 34 . 66

192.500.000,00 183.696.000,00 1.079.000,00 7.725.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug 1.04 . 1.20.13 . 34 . 67

192.500.000,00 186.682.000,00 1.168.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 68

192.500.000,00 179.750.000,00 1.000.000,00 11.750.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 69

192.500.000,00 186.650.000,00 1.200.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji 1.04 . 1.20.13 . 34 . 70

192.500.000,00 183.794.500,00 1.155.500,00 7.550.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar 1.04 . 1.20.13 . 34 . 71

19.800.000,00 0,00 8.700.000,00 11.100.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.13 . 34 . 96

2.392.500.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 2.277.996.700,00 91.350.000,00 23.153.300,00 1.04 . 1.20.14

2.392.500.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.277.996.700,00 91.350.000,00 23.153.300,00 1.04 . 1.20.14 . 34

250.000.000,00 236.727.200,00 672.800,00 12.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Tengah 1.04 . 1.20.14 . 34 . 72

192.500.000,00 187.500.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan 1.04 . 1.20.14 . 34 . 73

192.500.000,00 185.100.000,00 2.750.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur 1.04 . 1.20.14 . 34 . 74

192.500.000,00 186.850.000,00 1.000.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega 1.04 . 1.20.14 . 34 . 75

Halaman 10 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

192.500.000,00 184.345.000,00 1.955.000,00 6.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar 1.04 . 1.20.14 . 34 . 76

192.500.000,00 185.097.000,00 1.203.000,00 6.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang 1.04 . 1.20.14 . 34 . 77

192.500.000,00 185.200.000,00 2.200.000,00 5.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paledang 1.04 . 1.20.14 . 34 . 78

192.500.000,00 185.600.000,00 2.250.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan 1.04 . 1.20.14 . 34 . 79

192.500.000,00 185.100.000,00 2.750.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton 1.04 . 1.20.14 . 34 . 80

192.500.000,00 186.300.000,00 2.000.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor 1.04 . 1.20.14 . 34 . 81

192.500.000,00 184.100.000,00 1.000.000,00 7.400.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin 1.04 . 1.20.14 . 34 . 82

192.500.000,00 186.077.500,00 1.222.500,00 5.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa 1.04 . 1.20.14 . 34 . 83

25.000.000,00 0,00 3.150.000,00 21.850.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.14 . 34 . 96

2.397.500.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 2.077.996.500,00 116.600.000,00 202.903.500,00 1.04 . 1.20.15

2.397.500.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.077.996.500,00 116.600.000,00 202.903.500,00 1.04 . 1.20.15 . 34

250.000.000,00 242.820.000,00 1.180.000,00 6.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Tanah Sareal 1.04 . 1.20.15 . 34 . 84

192.500.000,00 188.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes 1.04 . 1.20.15 . 34 . 85

192.500.000,00 0,00 189.500.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal 1.04 . 1.20.15 . 34 . 86

192.500.000,00 188.760.000,00 740.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak 1.04 . 1.20.15 . 34 . 87

192.500.000,00 182.005.000,00 595.000,00 9.900.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi 1.04 . 1.20.15 . 34 . 88

192.500.000,00 175.190.000,00 910.000,00 16.400.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin 1.04 . 1.20.15 . 34 . 89

192.500.000,00 181.453.500,00 1.546.500,00 9.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya 1.04 . 1.20.15 . 34 . 90

192.500.000,00 177.677.000,00 923.000,00 13.900.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai 1.04 . 1.20.15 . 34 . 91

192.500.000,00 186.650.000,00 1.200.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekar Wangi 1.04 . 1.20.15 . 34 . 92

192.500.000,00 184.421.000,00 1.329.000,00 6.750.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana 1.04 . 1.20.15 . 34 . 93

192.500.000,00 182.420.000,00 1.230.000,00 8.850.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayu Manis 1.04 . 1.20.15 . 34 . 94

192.500.000,00 188.100.000,00 1.200.000,00 3.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak 1.04 . 1.20.15 . 34 . 95

30.000.000,00 0,00 1.550.000,00 28.450.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.15 . 34 . 96

7.236.703.800,00 Penataan Ruang 95.000.000,00 2.036.575.000,00 5.105.128.800,00 1.05

3.986.703.800,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 95.000.000,00 1.329.750.000,00 2.561.953.800,00 1.05 . 1.03.02

1.786.792.200,00 Perencanaan Tata Ruang 0,00 782.600.000,00 1.004.192.200,00 1.05 . 1.03.02 . 15

395.044.200,00 0,00 365.594.200,00 29.450.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 1.05 . 1.03.02 . 15 . 18

891.748.000,00 0,00 166.698.000,00 725.050.000,00 DED RTBL (Lanjutan RTBL TA 2014) dan DED Lainnya 1.05 . 1.03.02 . 15 . 19

500.000.000,00 0,00 471.900.000,00 28.100.000,00 Penyusunan Insentif dan Disinsentif 1.05 . 1.03.02 . 15 . 20

1.150.000.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 95.000.000,00 465.000.000,00 590.000.000,00 1.05 . 1.03.02 . 20

300.000.000,00 0,00 142.900.000,00 157.100.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I 1.05 . 1.03.02 . 20 . 01

300.000.000,00 0,00 157.200.000,00 142.800.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah II 1.05 . 1.03.02 . 20 . 02

300.000.000,00 0,00 153.600.000,00 146.400.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah III 1.05 . 1.03.02 . 20 . 03

100.000.000,00 0,00 94.600.000,00 5.400.000,00 Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 1.05 . 1.03.02 . 20 . 04

150.000.000,00 95.000.000,00 41.700.000,00 13.300.000,00 Inventarisasi PSU Perumahan Yang Sudah Diserahterimakan 1.05 . 1.03.02 . 20 . 05

1.049.911.600,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 0,00 82.150.000,00 967.761.600,00 1.05 . 1.03.02 . 21

Halaman 11 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 89.250.000,00 10.750.000,00 Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung 1.05 . 1.03.02 . 21 . 01

750.000.000,00 0,00 709.750.000,00 40.250.000,00 Sosialisasi Tata Ruang 1.05 . 1.03.02 . 21 . 02

199.911.600,00 0,00 168.761.600,00 31.150.000,00 Perencanaan Bogor City Planning Galery 1.05 . 1.03.02 . 21 . 03

3.250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 706.825.000,00 2.543.175.000,00 1.05 . 1.06.01

850.000.000,00 Perencanaan Tata Ruang 0,00 58.975.000,00 791.025.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

500.000.000,00 0,00 462.500.000,00 37.500.000,00 Evaluasi RT RW 1.05 . 1.06.01 . 15 . 16

350.000.000,00 0,00 328.525.000,00 21.475.000,00 Pengelolaan Informasi Geospasial 1.05 . 1.06.01 . 15 . 17

700.000.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 141.375.000,00 558.625.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17

200.000.000,00 0,00 167.675.000,00 32.325.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang (SIP3R) 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09

300.000.000,00 0,00 224.400.000,00 75.600.000,00 Koordinasi Penataan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 10

200.000.000,00 0,00 166.550.000,00 33.450.000,00 Kajian Pra Penyusunan Insentif dan Disinsentif 1.05 . 1.06.01 . 17 . 11

200.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruangan 0,00 25.700.000,00 174.300.000,00 1.05 . 1.06.01 . 18

200.000.000,00 0,00 174.300.000,00 25.700.000,00 Sosialisasi Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 18 . 01

1.500.000.000,00 Perencanaan Sarana Prasarana Kota 0,00 480.775.000,00 1.019.225.000,00 1.05 . 1.06.01 . 19

400.000.000,00 0,00 92.450.000,00 307.550.000,00 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Kota 1.05 . 1.06.01 . 19 . 01

600.000.000,00 0,00 514.325.000,00 85.675.000,00 Review Masterplan Drainase 1.05 . 1.06.01 . 19 . 02

500.000.000,00 0,00 412.450.000,00 87.550.000,00 Reieview Masterplan Persampahan 1.05 . 1.06.01 . 19 . 03

11.765.000.000,00 Perencanaan Pembangunan 49.900.000,00 2.841.549.000,00 8.873.551.000,00 1.06

5.500.000.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 0,00 503.150.000,00 4.996.850.000,00 1.06 . 1.03.02

5.500.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 0,00 503.150.000,00 4.996.850.000,00 1.06 . 1.03.02 . 24

100.000.000,00 0,00 72.450.000,00 27.550.000,00 Updating Data Sarana dan Prasarana Permukiman 1.06 . 1.03.02 . 24 . 01

300.000.000,00 0,00 294.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 6 Kecamatan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 02

100.000.000,00 0,00 87.550.000,00 12.450.000,00 Penyusunan Juklak Juknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 1.06 . 1.03.02 . 24 . 03

1.200.000.000,00 0,00 1.137.325.000,00 62.675.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan TPT 1.06 . 1.03.02 . 24 . 04

1.000.000.000,00 0,00 945.600.000,00 54.400.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Saluran 1.06 . 1.03.02 . 24 . 05

400.000.000,00 0,00 371.650.000,00 28.350.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jembatan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 06

400.000.000,00 0,00 384.600.000,00 15.400.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Kawasan Kumuh 1.06 . 1.03.02 . 24 . 07

200.000.000,00 0,00 192.500.000,00 7.500.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Minum 1.06 . 1.03.02 . 24 . 08

200.000.000,00 0,00 192.950.000,00 7.050.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Limbah 1.06 . 1.03.02 . 24 . 09

300.000.000,00 0,00 87.800.000,00 212.200.000,00 Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS (Lanjutan) 1.06 . 1.03.02 . 24 . 10

100.000.000,00 0,00 92.500.000,00 7.500.000,00 Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS 1.06 . 1.03.02 . 24 . 11

1.200.000.000,00 0,00 1.137.325.000,00 62.675.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jalan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 12

6.080.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 49.900.000,00 2.256.224.000,00 3.773.876.000,00 1.06 . 1.06.01

1.166.250.000,00 Pengembangan Data dan Informasi 49.900.000,00 511.065.000,00 605.285.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

75.000.000,00 0,00 36.650.000,00 38.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

Halaman 12 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 36.650.000,00 38.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

100.000.000,00 0,00 41.600.000,00 58.400.000,00 Kegiatan Monev Lingkungan Bidang Ekonomi dan Litbang 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

250.000.000,00 0,00 83.250.000,00 166.750.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

150.000.000,00 0,00 61.000.000,00 89.000.000,00 Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

210.000.000,00 49.900.000,00 121.550.000,00 38.550.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Plelaporan dan Statistik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

131.250.000,00 0,00 85.200.000,00 46.050.000,00 Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12

175.000.000,00 0,00 139.385.000,00 35.615.000,00 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 13

3.563.750.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.329.409.000,00 2.234.341.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

500.000.000,00 0,00 414.500.000,00 85.500.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)T.A. 2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

175.000.000,00 0,00 86.450.000,00 88.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi MDG's dan IPM 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

420.000.000,00 0,00 190.598.000,00 229.402.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2017 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

362.250.000,00 0,00 133.988.000,00 228.262.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD T.A 2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

346.500.000,00 0,00 245.000.000,00 101.500.000,00 Pengkajian RKA OPD T.A. 2017 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

210.000.000,00 0,00 150.680.000,00 59.320.000,00 Pengkajian RKA OPD Perubahan T.A.2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23

400.000.000,00 0,00 267.025.000,00 132.975.000,00 Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja OPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 24

1.150.000.000,00 0,00 746.100.000,00 403.900.000,00 Perencanaan Umum 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25

500.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 42.650.000,00 457.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

500.000.000,00 0,00 457.350.000,00 42.650.000,00 Penyusunan Analisa Input Output 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

850.000.000,00 Perencanaan Sosial Budaya 0,00 373.100.000,00 476.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

200.000.000,00 0,00 96.350.000,00 103.650.000,00 Pembinaan Forum Kota Sehat 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

450.000.000,00 0,00 281.550.000,00 168.450.000,00 Fasilitasi dan Penguat TKPKD Kota Bogor 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

200.000.000,00 0,00 99.000.000,00 101.000.000,00 Fasilitasi dan Penguat Komda Lansia 1.06 . 1.06.01 . 23 . 08

27.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 5.950.000,00 21.550.000,00 1.06 . 1.20.10

27.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.950.000,00 21.550.000,00 1.06 . 1.20.10 . 21

27.500.000,00 0,00 21.550.000,00 5.950.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.10 . 21 . 26

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 12.075.000,00 17.925.000,00 1.06 . 1.20.11

30.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 12.075.000,00 17.925.000,00 1.06 . 1.20.11 . 21

30.000.000,00 0,00 17.925.000,00 12.075.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.11 . 21 . 26

25.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 17.150.000,00 7.850.000,00 1.06 . 1.20.12

25.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 17.150.000,00 7.850.000,00 1.06 . 1.20.12 . 21

25.000.000,00 0,00 7.850.000,00 17.150.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.12 . 21 . 26

27.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 3.325.000,00 24.175.000,00 1.06 . 1.20.13

27.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.325.000,00 24.175.000,00 1.06 . 1.20.13 . 21

27.500.000,00 0,00 24.175.000,00 3.325.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.13 . 21 . 26

Halaman 13 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 11.700.000,00 13.300.000,00 1.06 . 1.20.14

25.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 11.700.000,00 13.300.000,00 1.06 . 1.20.14 . 21

25.000.000,00 0,00 13.300.000,00 11.700.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.14 . 21 . 26

50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 31.975.000,00 18.025.000,00 1.06 . 1.20.15

50.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 31.975.000,00 18.025.000,00 1.06 . 1.20.15 . 21

50.000.000,00 0,00 18.025.000,00 31.975.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.15 . 21 . 26

49.323.490.000,00 Perhubungan 35.050.958.500,00 5.619.007.000,00 8.653.524.500,00 1.07

49.323.490.000,00 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 35.050.958.500,00 5.619.007.000,00 8.653.524.500,00 1.07 . 1.07.01

925.000.000,00 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 0,00 131.500.000,00 793.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 21

600.000.000,00 0,00 579.300.000,00 20.700.000,00 Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 01

225.000.000,00 0,00 123.800.000,00 101.200.000,00 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang 1.07 . 1.07.01 . 21 . 02

100.000.000,00 0,00 90.400.000,00 9.600.000,00 Evaluasi Pelayanan Parkiran 1.07 . 1.07.01 . 21 . 03

25.000.000.000,00 Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

24.650.000.000,00 58.850.000,00 291.150.000,00 1.07 . 1.07.01 . 22

150.000.000,00 0,00 120.050.000,00 29.950.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 01

200.000.000,00 0,00 171.100.000,00 28.900.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 02

24.250.000.000,00 24.250.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 03

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04

6.470.000.000,00 Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infastruktur) dan Sarana Perhubungan

5.294.872.500,00 80.125.000,00 1.095.002.500,00 1.07 . 1.07.01 . 23

500.000.000,00 437.029.500,00 45.520.500,00 17.450.000,00 Pembangunan & Revitalisasi Shelter Non BTS Trans Pakuan 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01

500.000.000,00 0,00 488.050.000,00 11.950.000,00 Pemeliharaan Shelter Non BTS Trans Pakuan 1.07 . 1.07.01 . 23 . 02

5.000.000.000,00 4.697.100.500,00 279.399.500,00 23.500.000,00 Pembangunan & Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) 1.07 . 1.07.01 . 23 . 03

200.000.000,00 0,00 189.275.000,00 10.725.000,00 Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang 1.07 . 1.07.01 . 23 . 04

200.000.000,00 160.742.500,00 29.357.500,00 9.900.000,00 Pembangunan Pos GATUR 1.07 . 1.07.01 . 23 . 05

70.000.000,00 0,00 63.400.000,00 6.600.000,00 Pemeliharaan Pos GATUR 1.07 . 1.07.01 . 23 . 06

10.752.990.000,00 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 2.169.241.000,00 4.729.612.000,00 3.854.137.000,00 1.07 . 1.07.01 . 24

1.000.000.000,00 969.884.000,00 6.416.000,00 23.700.000,00 Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu 1.07 . 1.07.01 . 24 . 01

800.000.000,00 0,00 782.450.000,00 17.550.000,00 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 02

310.000.000,00 292.732.000,00 4.368.000,00 12.900.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 03

1.000.000.000,00 906.625.000,00 70.725.000,00 22.650.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 04

800.000.000,00 0,00 782.600.000,00 17.400.000,00 Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 24 . 05

420.000.000,00 0,00 292.575.000,00 127.425.000,00 Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 06

200.000.000,00 0,00 192.425.000,00 7.575.000,00 Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base 1.07 . 1.07.01 . 24 . 07

800.000.000,00 0,00 512.135.000,00 287.865.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 08

711.000.000,00 0,00 600.735.000,00 110.265.000,00 Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport Syistem) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 09

85.000.000,00 0,00 75.025.000,00 9.975.000,00 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 10

Halaman 14 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000.000,00 0,00 94.500.000,00 1.905.500.000,00 Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan

1.07 . 1.07.01 . 24 . 11

360.000.000,00 0,00 59.450.000,00 300.550.000,00 Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 12

1.200.000.000,00 0,00 49.096.000,00 1.150.904.000,00 Operasional Penyelenggaraan Terminal 1.07 . 1.07.01 . 24 . 13

446.990.000,00 0,00 114.257.000,00 332.733.000,00 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran 1.07 . 1.07.01 . 24 . 14

220.000.000,00 0,00 139.350.000,00 80.650.000,00 Operasional Forum LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15

100.000.000,00 0,00 76.650.000,00 23.350.000,00 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha 1.07 . 1.07.01 . 24 . 16

200.000.000,00 0,00 350.000,00 199.650.000,00 Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi

Terkait 1.07 . 1.07.01 . 24 . 17

100.000.000,00 0,00 1.030.000,00 98.970.000,00 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP 1.07 . 1.07.01 . 24 . 18

870.500.000,00 Peningkatan Kompentensi SDM Transportasi 0,00 149.225.000,00 721.275.000,00 1.07 . 1.07.01 . 25

200.000.000,00 0,00 153.200.000,00 46.800.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 01

420.500.000,00 0,00 337.650.000,00 82.850.000,00 Pembinan Angkutan Umum 1.07 . 1.07.01 . 25 . 02

250.000.000,00 0,00 230.425.000,00 19.575.000,00 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 03

4.480.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 2.936.845.000,00 288.945.000,00 1.254.210.000,00 1.07 . 1.07.01 . 26

100.000.000,00 0,00 92.875.000,00 7.125.000,00 Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting 1.07 . 1.07.01 . 26 . 01

800.000.000,00 0,00 787.200.000,00 12.800.000,00 Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak 1.07 . 1.07.01 . 26 . 02

3.000.000.000,00 2.936.845.000,00 12.125.000,00 51.030.000,00 Pengembangan Koridor 1.07 . 1.07.01 . 26 . 03

200.000.000,00 0,00 134.850.000,00 65.150.000,00 Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP 1.07 . 1.07.01 . 26 . 05

80.000.000,00 0,00 29.500.000,00 50.500.000,00 Penataan Angkutan Para Transit (Taksi) 1.07 . 1.07.01 . 26 . 07

200.000.000,00 0,00 176.350.000,00 23.650.000,00 Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) 1.07 . 1.07.01 . 26 . 08

100.000.000,00 0,00 21.310.000,00 78.690.000,00 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek 1.07 . 1.07.01 . 26 . 09

825.000.000,00 Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan 0,00 180.750.000,00 644.250.000,00 1.07 . 1.07.01 . 27

75.000.000,00 0,00 48.950.000,00 26.050.000,00 Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum 1.07 . 1.07.01 . 27 . 01

350.000.000,00 0,00 265.300.000,00 84.700.000,00 Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas 1.07 . 1.07.01 . 27 . 03

400.000.000,00 0,00 330.000.000,00 70.000.000,00 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.07 . 1.07.01 . 27 . 04

132.651.774.669,00 Lingkungan Hidup 45.708.943.157,00 23.851.822.000,00 63.091.009.512,00 1.08

150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 27.600.000,00 122.400.000,00 1.08 . 1.06.01

150.000.000,00 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 27.600.000,00 122.400.000,00 1.08 . 1.06.01 . 30

150.000.000,00 0,00 122.400.000,00 27.600.000,00 Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.06.01 . 30 . 01

4.918.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 521.275.000,00 1.130.325.000,00 3.266.400.000,00 1.08 . 1.08.01

1.660.000.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 474.050.000,00 1.185.950.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

600.000.000,00 0,00 562.650.000,00 37.350.000,00 Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

150.000.000,00 0,00 81.800.000,00 68.200.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 18

175.000.000,00 0,00 114.475.000,00 60.525.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Cair 1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

100.000.000,00 0,00 73.300.000,00 26.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi PPSP 1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

200.000.000,00 0,00 43.600.000,00 156.400.000,00 Monitoring terhadap AMDAL, UKL-UPL, SPPL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 21

Halaman 15 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

135.000.000,00 0,00 64.800.000,00 70.200.000,00 Pengawasan Kelayakan dan Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

200.000.000,00 0,00 191.675.000,00 8.325.000,00 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap Dampak Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

100.000.000,00 0,00 53.650.000,00 46.350.000,00 Penegakan Hukum Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

1.303.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 370.450.000,00 304.925.000,00 627.625.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

175.000.000,00 0,00 161.775.000,00 13.225.000,00 Revieu Inventarisasi lahan Kritis (Lanjutan) 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

78.000.000,00 0,00 62.550.000,00 15.450.000,00 Pembinaan Perlindungan Sumber Mata Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 02

350.000.000,00 300.000.000,00 45.050.000,00 4.950.000,00 Pembuatan Sumur Pantau 1.08 . 1.08.01 . 17 . 03

200.000.000,00 70.450.000,00 99.850.000,00 29.700.000,00 Pembangunan Bangunan Konservasi Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 04

300.000.000,00 0,00 104.900.000,00 195.100.000,00 Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

200.000.000,00 0,00 153.500.000,00 46.500.000,00 Perlindungan, Pelestraian dan Pengembangan Biodiversity 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06

200.000.000,00 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 150.825.000,00 18.150.000,00 31.025.000,00 1.08 . 1.08.01 . 21

200.000.000,00 150.825.000,00 31.025.000,00 18.150.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota 1.08 . 1.08.01 . 21 . 10

455.000.000,00 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 78.125.000,00 376.875.000,00 1.08 . 1.08.01 . 30

130.000.000,00 0,00 85.275.000,00 44.725.000,00 Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim 1.08 . 1.08.01 . 30 . 02

250.000.000,00 0,00 230.425.000,00 19.575.000,00 Pengembangan Energi Terbarukan 1.08 . 1.08.01 . 30 . 03

75.000.000,00 0,00 61.175.000,00 13.825.000,00 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penguruangan Emisi Gas Rumah Kaca 1.08 . 1.08.01 . 30 . 04

575.000.000,00 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

0,00 77.100.000,00 497.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 35

150.000.000,00 0,00 126.850.000,00 23.150.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 35 . 01

100.000.000,00 0,00 77.875.000,00 22.125.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bogor 1.08 . 1.08.01 . 35 . 02

175.000.000,00 0,00 159.450.000,00 15.550.000,00 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kota Bogor 1.08 . 1.08.01 . 35 . 03

150.000.000,00 0,00 133.725.000,00 16.275.000,00 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW 1.08 . 1.08.01 . 35 . 04

725.000.000,00 Kemitraan Lingkungan Hidup 0,00 177.975.000,00 547.025.000,00 1.08 . 1.08.01 . 37

300.000.000,00 0,00 216.050.000,00 83.950.000,00 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 37 . 01

250.000.000,00 0,00 215.175.000,00 34.825.000,00 Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 37 . 02

175.000.000,00 0,00 115.800.000,00 59.200.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 37 . 03

126.936.274.669,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 44.938.355.657,00 22.513.427.000,00 59.484.492.012,00 1.08 . 1.08.02

39.838.186.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.125.022.500,00 19.332.297.000,00 16.380.866.500,00 1.08 . 1.08.02 . 15

18.776.000.000,00 0,00 308.225.000,00 18.467.775.000,00 Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12

15.296.176.000,00 0,00 14.669.383.000,00 626.793.000,00 Pelayanan Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 23

4.631.010.000,00 3.972.960.000,00 627.600.000,00 30.450.000,00 Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana 1.08 . 1.08.02 . 15 . 24

185.000.000,00 152.062.500,00 21.087.500,00 11.850.000,00 Pembangunan Landasan Container dan TPS 1.08 . 1.08.02 . 15 . 25

200.000.000,00 0,00 188.900.000,00 11.100.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS 1.08 . 1.08.02 . 15 . 26

250.000.000,00 0,00 189.275.000,00 60.725.000,00 Perlombaan Kebersihan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 27

500.000.000,00 0,00 376.396.000,00 123.604.000,00 Peningkatan PAD Retribusi Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 28

15.616.315.969,00 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 7.371.317.857,00 777.217.000,00 7.467.781.112,00 1.08 . 1.08.02 . 21

Halaman 16 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000.000,00 90.050.000,00 4.543.483.000,00 366.467.000,00 Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 01

330.000.000,00 0,00 200.775.000,00 129.225.000,00 Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang 1.08 . 1.08.02 . 21 . 02

300.000.000,00 0,00 245.300.000,00 54.700.000,00 Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon 1.08 . 1.08.02 . 21 . 03

6.797.030.257,00 6.397.267.857,00 294.012.400,00 105.750.000,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 04

1.714.285.712,00 0,00 1.705.135.712,00 9.150.000,00 Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 05

300.000.000,00 0,00 253.025.000,00 46.975.000,00 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 06

150.000.000,00 0,00 135.450.000,00 14.550.000,00 Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH 1.08 . 1.08.02 . 21 . 07

25.000.000,00 0,00 12.750.000,00 12.250.000,00 Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 08

75.000.000,00 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 96

41.000.000,00 0,00 14.850.000,00 26.150.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 97

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 98

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 99

10.414.886.800,00 Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Galuga 1.374.700.000,00 1.279.796.000,00 7.760.390.800,00 1.08 . 1.08.02 . 29

4.400.000.000,00 0,00 4.364.000.000,00 36.000.000,00 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 29 . 07

500.000.000,00 0,00 463.550.000,00 36.450.000,00 Perencanaan Teknis TPA Galuga 1.08 . 1.08.02 . 29 . 08

2.744.046.800,00 70.850.000,00 1.581.550.800,00 1.091.646.000,00 Pengelolaan Sampah di TPA 1.08 . 1.08.02 . 29 . 09

1.470.840.000,00 40.000.000,00 1.348.890.000,00 81.950.000,00 Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga 1.08 . 1.08.02 . 29 . 10

1.300.000.000,00 1.263.850.000,00 2.400.000,00 33.750.000,00 Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid) 1.08 . 1.08.02 . 29 . 11

3.543.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 2.049.900.000,00 186.800.000,00 1.306.300.000,00 1.08 . 1.08.02 . 31

578.000.000,00 514.900.000,00 43.950.000,00 19.150.000,00 Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 1.08 . 1.08.02 . 31 . 01

300.000.000,00 0,00 243.725.000,00 56.275.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 02

90.000.000,00 0,00 56.700.000,00 33.300.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 03

40.000.000,00 0,00 10.600.000,00 29.400.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 04

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 05

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 06

1.000.000.000,00 0,00 951.325.000,00 48.675.000,00 Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R 1.08 . 1.08.02 . 31 . 08

52.966.243.400,00 Peningkatan Utilitas Perkotaan 27.641.243.400,00 432.221.000,00 24.892.779.000,00 1.08 . 1.08.02 . 32

4.248.000.000,00 4.248.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor 1.08 . 1.08.02 . 32 . 01

19.607.000.000,00 19.607.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor 1.08 . 1.08.02 . 32 . 02

651.441.000,00 651.441.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor 1.08 . 1.08.02 . 32 . 03

1.837.000.000,00 1.837.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH 1.08 . 1.08.02 . 32 . 04

1.297.802.400,00 1.297.802.400,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Dekorasi Kota 1.08 . 1.08.02 . 32 . 05

400.000.000,00 0,00 261.450.000,00 138.550.000,00 Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota 1.08 . 1.08.02 . 32 . 06

325.000.000,00 0,00 316.650.000,00 8.350.000,00 Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias 1.08 . 1.08.02 . 32 . 07

20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 Pembayaran Rekening PJU 1.08 . 1.08.02 . 32 . 08

600.000.000,00 0,00 347.479.000,00 252.521.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU 1.08 . 1.08.02 . 32 . 09

4.000.000.000,00 0,00 3.967.200.000,00 32.800.000,00 Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast 1.08 . 1.08.02 . 32 . 10

2.857.642.500,00 Pengelolaan Areal Pemakaman 1.827.896.500,00 401.075.000,00 628.671.000,00 1.08 . 1.08.02 . 33

Halaman 17 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.930.000.000,00 1.769.000.000,00 127.175.000,00 33.825.000,00 Penataan Infrastruktur TPU 1.08 . 1.08.02 . 33 . 01

902.642.500,00 38.000.000,00 500.542.500,00 364.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemakaman 1.08 . 1.08.02 . 33 . 02

25.000.000,00 20.896.500,00 953.500,00 3.150.000,00 Sistem Informasi Pemakaman 1.08 . 1.08.02 . 33 . 03

1.700.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 548.275.400,00 104.021.000,00 1.047.703.600,00 1.08 . 1.08.02 . 34

500.000.000,00 305.100.000,00 154.850.000,00 40.050.000,00 Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan 1.08 . 1.08.02 . 34 . 01

550.000.000,00 39.175.400,00 468.128.600,00 42.696.000,00 Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah 1.08 . 1.08.02 . 34 . 02

650.000.000,00 204.000.000,00 424.725.000,00 21.275.000,00 Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearsional IPAL 1.08 . 1.08.02 . 34 . 03

82.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 44.200.000,00 38.300.000,00 1.08 . 1.20.10

82.500.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 44.200.000,00 38.300.000,00 1.08 . 1.20.10 . 15

82.500.000,00 0,00 38.300.000,00 44.200.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.10 . 15 . 13

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 61.200.000,00 13.800.000,00 0,00 1.08 . 1.20.12

75.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 61.200.000,00 13.800.000,00 0,00 1.08 . 1.20.12 . 15

75.000.000,00 61.200.000,00 0,00 13.800.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.12 . 15 . 13

332.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 188.112.500,00 53.725.000,00 90.662.500,00 1.08 . 1.20.13

82.500.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 39.625.000,00 42.875.000,00 1.08 . 1.20.13 . 15

82.500.000,00 0,00 42.875.000,00 39.625.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.13 . 15 . 13

250.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 188.112.500,00 14.100.000,00 47.787.500,00 1.08 . 1.20.13 . 31

125.000.000,00 64.050.000,00 46.850.000,00 14.100.000,00 Pembinaan Persampahan Berbasis 3R 1.08 . 1.20.13 . 31 . 08

125.000.000,00 124.062.500,00 937.500,00 0,00 Pengadaan Bank Sampah 1.08 . 1.20.13 . 31 . 09

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 48.195.000,00 26.805.000,00 1.08 . 1.20.14

75.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 48.195.000,00 26.805.000,00 1.08 . 1.20.14 . 15

75.000.000,00 0,00 26.805.000,00 48.195.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.14 . 15 . 13

82.500.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 20.550.000,00 61.950.000,00 1.08 . 1.20.15

82.500.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 20.550.000,00 61.950.000,00 1.08 . 1.20.15 . 15

82.500.000,00 0,00 61.950.000,00 20.550.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.15 . 15 . 13

475.000.000,00 Pertanahan 0,00 156.600.000,00 318.400.000,00 1.09

475.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 156.600.000,00 318.400.000,00 1.09 . 1.20.03

475.000.000,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 156.600.000,00 318.400.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17

175.000.000,00 0,00 121.200.000,00 53.800.000,00 Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02

250.000.000,00 0,00 172.850.000,00 77.150.000,00 Penataan Batas Wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan Kota Bogor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03

50.000.000,00 0,00 24.350.000,00 25.650.000,00 Fasilitasi Penetapan Lokasi pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kota Bogor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04

2.458.685.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 92.900.000,00 1.705.385.000,00 660.400.000,00 1.10

2.458.685.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 92.900.000,00 1.705.385.000,00 660.400.000,00 1.10 . 1.10.01

Halaman 18 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.458.685.000,00 Penataan Administrasi Kependudukan 92.900.000,00 1.705.385.000,00 660.400.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

565.000.000,00 0,00 130.526.000,00 434.474.000,00 Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

1.200.000.000,00 0,00 170.894.000,00 1.029.106.000,00 Updating Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 16

200.000.000,00 0,00 143.760.000,00 56.240.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Bidang Perkawinan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

200.000.000,00 0,00 74.670.000,00 125.330.000,00 Pelayanan Publik Akte Kelahiaran 1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

166.385.000,00 0,00 112.775.000,00 53.610.000,00 Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

32.000.000,00 0,00 25.375.000,00 6.625.000,00 Kerjasama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

95.300.000,00 92.900.000,00 2.400.000,00 0,00 Pengembangan SIAK Capil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 21

2.125.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 296.675.000,00 1.828.325.000,00 1.11

2.125.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 296.675.000,00 1.828.325.000,00 1.11 . 1.22.01

1.300.000.000,00 Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 146.200.000,00 1.153.800.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18

300.000.000,00 0,00 293.100.000,00 6.900.000,00 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga 1.11 . 1.22.01 . 18 . 07

550.000.000,00 0,00 495.725.000,00 54.275.000,00 Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) 1.11 . 1.22.01 . 18 . 08

450.000.000,00 0,00 364.975.000,00 85.025.000,00 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pengelolaan SIP 1.11 . 1.22.01 . 18 . 09

825.000.000,00 Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 150.475.000,00 674.525.000,00 1.11 . 1.22.01 . 19

175.000.000,00 0,00 166.700.000,00 8.300.000,00 Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik 1.11 . 1.22.01 . 19 . 03

450.000.000,00 0,00 315.300.000,00 134.700.000,00 Profil Gender dan Anak serta Optimalisasi P2TP2A 1.11 . 1.22.01 . 19 . 04

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kota Ramah Anak 1.11 . 1.22.01 . 19 . 05

100.000.000,00 0,00 93.775.000,00 6.225.000,00 Optimalisasi PUG ( Pengarus Utamaan Gender ) 1.11 . 1.22.01 . 19 . 06

3.890.000.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 664.725.000,00 3.225.275.000,00 1.12

3.890.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 664.725.000,00 3.225.275.000,00 1.12 . 1.22.01

650.000.000,00 Keluarga Berencana 0,00 208.130.000,00 441.870.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15

650.000.000,00 0,00 441.870.000,00 208.130.000,00 Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01

460.000.000,00 Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 21.275.000,00 438.725.000,00 1.12 . 1.22.01 . 16

460.000.000,00 0,00 438.725.000,00 21.275.000,00 Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

650.000.000,00 Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 0,00 36.900.000,00 613.100.000,00 1.12 . 1.22.01 . 25

250.000.000,00 0,00 232.250.000,00 17.750.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 25 . 01

400.000.000,00 0,00 380.850.000,00 19.150.000,00 Pembinaan Ketahanan Keluarga 1.12 . 1.22.01 . 25 . 02

710.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 164.700.000,00 545.300.000,00 1.12 . 1.22.01 . 26

200.000.000,00 0,00 168.875.000,00 31.125.000,00 Pemberdayaan Posdaya di Kelurahan 1.12 . 1.22.01 . 26 . 01

210.000.000,00 0,00 179.850.000,00 30.150.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1.12 . 1.22.01 . 26 . 02

250.000.000,00 0,00 190.425.000,00 59.575.000,00 Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan 1.12 . 1.22.01 . 26 . 03

50.000.000,00 0,00 6.150.000,00 43.850.000,00 Monev Partisipasi Masyarakat 1.12 . 1.22.01 . 26 . 04

1.420.000.000,00 Peninigkatan Keberdayaan masyarakat Kelurahan 0,00 233.720.000,00 1.186.280.000,00 1.12 . 1.22.01 . 27

600.000.000,00 0,00 501.470.000,00 98.530.000,00 Perlombaan Kelurahan 1.12 . 1.22.01 . 27 . 01

Halaman 19 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 115.450.000,00 34.550.000,00 TNI Manunggal Satata Sariksa 1.12 . 1.22.01 . 27 . 03

670.000.000,00 0,00 569.360.000,00 100.640.000,00 Pembinaan PKK 1.12 . 1.22.01 . 27 . 04

12.249.400.000,00 Sosial 395.950.000,00 4.172.233.000,00 7.681.217.000,00 1.13

6.140.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 395.950.000,00 1.443.203.000,00 4.300.847.000,00 1.13 . 1.13.01

1.960.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 397.155.000,00 1.562.845.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

310.000.000,00 0,00 257.050.000,00 52.950.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 07

600.000.000,00 0,00 548.825.000,00 51.175.000,00 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dan Pendamping Program Keluarga HArapan (

PKH ) 1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

150.000.000,00 0,00 119.350.000,00 30.650.000,00 Pemberdayaan Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 15 . 09

450.000.000,00 0,00 400.800.000,00 49.200.000,00 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) 1.13 . 1.13.01 . 15 . 10

150.000.000,00 0,00 46.925.000,00 103.075.000,00 Pemutakhiran DAta dan Informasi Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 11

300.000.000,00 0,00 189.895.000,00 110.105.000,00 VeriFikasi dan Validasi DAta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN ( jaminan Kesehatan Nasional )

1.13 . 1.13.01 . 15 . 12

1.350.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 171.325.000,00 748.498.000,00 430.177.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

850.000.000,00 171.325.000,00 344.300.000,00 334.375.000,00 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

500.000.000,00 0,00 85.877.000,00 414.123.000,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) 1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

500.000.000,00 Pembinaan Anak Terlantar 0,00 75.700.000,00 424.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17

500.000.000,00 0,00 424.300.000,00 75.700.000,00 Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah 1.13 . 1.13.01 . 17 . 07

400.000.000,00 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 20.800.000,00 379.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18

400.000.000,00 0,00 379.200.000,00 20.800.000,00 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06

200.000.000,00 Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 0,00 58.575.000,00 141.425.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19

200.000.000,00 0,00 141.425.000,00 58.575.000,00 Pembinaan yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07

480.000.000,00 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya )

0,00 58.625.000,00 421.375.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20

180.000.000,00 0,00 146.700.000,00 33.300.000,00 Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafiking 1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

150.000.000,00 0,00 136.875.000,00 13.125.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks Psikotik 1.13 . 1.13.01 . 20 . 07

150.000.000,00 0,00 137.800.000,00 12.200.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AID, WTS dan Eks Psikotik 1.13 . 1.13.01 . 20 . 08

1.250.000.000,00 Pemberdayaan Kelembaga Kesejahteraan Sosial 224.625.000,00 83.850.000,00 941.525.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

450.000.000,00 224.625.000,00 201.975.000,00 23.400.000,00 Pemeliharaan TMP Dreded 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

150.000.000,00 0,00 129.850.000,00 20.150.000,00 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis MAsyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

300.000.000,00 0,00 278.900.000,00 21.100.000,00 Pemberdayaan Patisipasi Sosial Masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

350.000.000,00 0,00 330.800.000,00 19.200.000,00 Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 08

5.553.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.586.160.000,00 2.967.240.000,00 1.13 . 1.20.03

5.553.400.000,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 2.586.160.000,00 2.967.240.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22

154.000.000,00 0,00 134.900.000,00 19.100.000,00 Pelatihan Pemulasaran Jenazah 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01

579.000.000,00 0,00 65.250.000,00 513.750.000,00 Pengajian Rutin 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02

Halaman 20 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 262.450.000,00 37.550.000,00 Pelatihan Manajemen Kemasjidan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03

250.000.000,00 0,00 25.000.000,00 225.000.000,00 Maghrib Sareng Wargi (Masagi) Keliling 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04

1.220.400.000,00 0,00 48.500.000,00 1.171.900.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid

1.13 . 1.20.03 . 22 . 05

150.000.000,00 0,00 108.750.000,00 41.250.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyyah Takmiliyah (MDT) 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06

250.000.000,00 0,00 185.375.000,00 64.625.000,00 Pemberdayaan Umat Islam dalam Maulid Nabi Muhammad SAW (Mapag Maulid dan Festival

Maulid) 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09

450.000.000,00 0,00 404.850.000,00 45.150.000,00 Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10

700.000.000,00 0,00 597.450.000,00 102.550.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11

500.000.000,00 0,00 367.100.000,00 132.900.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12

500.000.000,00 0,00 331.250.000,00 168.750.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13

300.000.000,00 0,00 261.800.000,00 38.200.000,00 Manasik Haji bagi Calon Haji Kota Bogor Non KBIH 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14

100.000.000,00 0,00 94.475.000,00 5.525.000,00 Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Anak Se-Kota Bogor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15

100.000.000,00 0,00 80.090.000,00 19.910.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16

11.000.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 5.600.000,00 5.400.000,00 1.13 . 1.20.10

11.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 5.600.000,00 5.400.000,00 1.13 . 1.20.10 . 15

11.000.000,00 0,00 5.400.000,00 5.600.000,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.10 . 15 . 14

120.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 19.800.000,00 100.200.000,00 1.13 . 1.20.11

120.000.000,00 Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 19.800.000,00 100.200.000,00 1.13 . 1.20.11 . 15

100.000.000,00 0,00 88.600.000,00 11.400.000,00 Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.11 . 15 . 13

20.000.000,00 0,00 11.600.000,00 8.400.000,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.11 . 15 . 14

10.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.12

10.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.12 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.12 . 15 . 14

125.000.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 9.525.000,00 115.475.000,00 1.13 . 1.20.13

125.000.000,00 Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 9.525.000,00 115.475.000,00 1.13 . 1.20.13 . 15

110.000.000,00 0,00 105.125.000,00 4.875.000,00 Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.13 . 15 . 13

15.000.000,00 0,00 10.350.000,00 4.650.000,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.13 . 15 . 14

60.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 15.225.000,00 44.775.000,00 1.13 . 1.20.14

60.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 15.225.000,00 44.775.000,00 1.13 . 1.20.14 . 15

60.000.000,00 0,00 44.775.000,00 15.225.000,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.14 . 15 . 14

230.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 92.720.000,00 137.280.000,00 1.13 . 1.20.15

230.000.000,00 Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 92.720.000,00 137.280.000,00 1.13 . 1.20.15 . 15

50.000.000,00 0,00 15.480.000,00 34.520.000,00 Penanggulangan atau Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.15 . 15 . 13

180.000.000,00 0,00 121.800.000,00 58.200.000,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.15 . 15 . 14

Halaman 21 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.234.450.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 949.935.000,00 3.284.515.000,00 1.14

4.234.450.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 0,00 949.935.000,00 3.284.515.000,00 1.14 . 1.13.01

2.180.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 288.575.000,00 1.891.425.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

800.000.000,00 0,00 688.600.000,00 111.400.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Pengangguran ( Enterpreunership ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

130.000.000,00 0,00 101.800.000,00 28.200.000,00 Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

200.000.000,00 0,00 188.100.000,00 11.900.000,00 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat ( KK Miskin ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 11

500.000.000,00 0,00 481.950.000,00 18.050.000,00 Pelatihan Keterampilan Hidup ( Life Skil ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 12

200.000.000,00 0,00 99.275.000,00 100.725.000,00 Pelatihan Melalui Pemagangan 1.14 . 1.13.01 . 15 . 13

200.000.000,00 0,00 184.700.000,00 15.300.000,00 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ( LLS ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 14

150.000.000,00 0,00 147.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan dan Pelatihan Penilaian Produktifitas bagi Tenaga Kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 15

864.450.000,00 Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 403.650.000,00 460.800.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

175.000.000,00 0,00 147.650.000,00 27.350.000,00 Bursa Kerja Expo 1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

450.000.000,00 0,00 175.400.000,00 274.600.000,00 Pemberian Kerja Sementara ( PKS ) 1.14 . 1.13.01 . 16 . 09

139.450.000,00 0,00 57.800.000,00 81.650.000,00 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1.14 . 1.13.01 . 16 . 10

100.000.000,00 0,00 79.950.000,00 20.050.000,00 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1.14 . 1.13.01 . 16 . 11

1.190.000.000,00 Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 257.710.000,00 932.290.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

200.000.000,00 0,00 178.590.000,00 21.410.000,00 Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh 1.14 . 1.13.01 . 17 . 09

380.000.000,00 0,00 305.600.000,00 74.400.000,00 Penelitian dan Penetapan UMK 1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

70.000.000,00 0,00 38.900.000,00 31.100.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

70.000.000,00 0,00 46.025.000,00 23.975.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

170.000.000,00 0,00 132.375.000,00 37.625.000,00 Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

300.000.000,00 0,00 230.800.000,00 69.200.000,00 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) 1.14 . 1.13.01 . 17 . 14

8.356.423.200,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.925.950.000,00 949.185.000,00 5.481.288.200,00 1.15

6.401.423.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 1.925.950.000,00 639.850.000,00 3.835.623.200,00 1.15 . 1.15.01

575.666.500,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 0,00 47.500.000,00 528.166.500,00 1.15 . 1.15.01 . 15

372.485.500,00 0,00 351.035.500,00 21.450.000,00 Peningkatan Kualitas Kinerja UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 12

203.181.000,00 0,00 177.131.000,00 26.050.000,00 Bintek Proposal dan Intermediasi Bagi UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13

966.121.700,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 0,00 129.250.000,00 836.871.700,00 1.15 . 1.15.01 . 17

336.514.500,00 0,00 320.464.500,00 16.050.000,00 Gelar Produk UMKM 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

163.181.000,00 0,00 148.381.000,00 14.800.000,00 Temu Mitra Bagi UMKM 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

391.426.200,00 0,00 361.144.200,00 30.282.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar 1.15 . 1.15.01 . 17 . 14

75.000.000,00 0,00 6.882.000,00 68.118.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Pasar dan Perda No. 3 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar 1.15 . 1.15.01 . 17 . 15

2.011.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 226.675.000,00 1.784.325.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

548.000.000,00 0,00 492.050.000,00 55.950.000,00 Pembentukan Badan Hukum Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

400.000.000,00 0,00 354.350.000,00 45.650.000,00 Pelatihan Perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 13

Halaman 22 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 287.575.000,00 12.425.000,00 Pelatihan AMT Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 14

150.000.000,00 0,00 128.650.000,00 21.350.000,00 Pelatihan Perpajakan Bagi Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

200.000.000,00 0,00 155.500.000,00 44.500.000,00 Peringatan HUT Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 16

200.000.000,00 0,00 183.000.000,00 17.000.000,00 Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 17

113.000.000,00 0,00 90.150.000,00 22.850.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 18

100.000.000,00 0,00 93.050.000,00 6.950.000,00 Kajian Pengembangan Usaha Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 19

2.848.635.000,00 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 1.925.950.000,00 236.425.000,00 686.260.000,00 1.15 . 1.15.01 . 19

213.091.000,00 55.000.000,00 145.841.000,00 12.250.000,00 Sosialisasi Regulasi PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 01

163.181.000,00 0,00 145.456.000,00 17.725.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Relokasi PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 02

1.963.181.000,00 1.870.950.000,00 12.131.000,00 80.100.000,00 Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 03

346.001.000,00 0,00 318.351.000,00 27.650.000,00 Pemberdayaan PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 04

163.181.000,00 0,00 64.481.000,00 98.700.000,00 Pendaftaran dan Penerbitan TDU 1.15 . 1.15.01 . 19 . 05

1.600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 165.575.000,00 1.434.425.000,00 1.15 . 1.20.03

1.400.000.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 0,00 131.525.000,00 1.268.475.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17

1.000.000.000,00 0,00 967.350.000,00 32.650.000,00 Promosi dan Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16

200.000.000,00 0,00 181.550.000,00 18.450.000,00 Klarifikasi Potensi Usaha Kerajinan Binaan Dekranasda 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17

200.000.000,00 0,00 119.575.000,00 80.425.000,00 Updating Data Sarana Perekonomian 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18

200.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 34.050.000,00 165.950.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18

200.000.000,00 0,00 165.950.000,00 34.050.000,00 Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26

55.000.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 37.460.000,00 17.540.000,00 1.15 . 1.20.10

55.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 37.460.000,00 17.540.000,00 1.15 . 1.20.10 . 18

55.000.000,00 0,00 17.540.000,00 37.460.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Utara 1.15 . 1.20.10 . 18 . 23

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 29.075.000,00 20.925.000,00 1.15 . 1.20.11

50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 29.075.000,00 20.925.000,00 1.15 . 1.20.11 . 18

50.000.000,00 0,00 20.925.000,00 29.075.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Selatan 1.15 . 1.20.11 . 18 . 22

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 35.500.000,00 14.500.000,00 1.15 . 1.20.12

50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 35.500.000,00 14.500.000,00 1.15 . 1.20.12 . 18

50.000.000,00 0,00 14.500.000,00 35.500.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Timur 1.15 . 1.20.12 . 18 . 20

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 14.050.000,00 60.950.000,00 1.15 . 1.20.13

75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 14.050.000,00 60.950.000,00 1.15 . 1.20.13 . 18

55.000.000,00 0,00 51.100.000,00 3.900.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Barat 1.15 . 1.20.13 . 18 . 24

20.000.000,00 0,00 9.850.000,00 10.150.000,00 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.20.13 . 18 . 25

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 16.500.000,00 33.500.000,00 1.15 . 1.20.14

50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 16.500.000,00 33.500.000,00 1.15 . 1.20.14 . 18

Halaman 23 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 33.500.000,00 16.500.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah 1.15 . 1.20.14 . 18 . 21

75.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 11.175.000,00 63.825.000,00 1.15 . 1.20.15

75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 11.175.000,00 63.825.000,00 1.15 . 1.20.15 . 18

75.000.000,00 0,00 63.825.000,00 11.175.000,00 Pemetaan Wilayah Potensi Ekonomi di Kecamatan Tanah Sareal 1.15 . 1.20.15 . 18 . 11

4.202.500.000,00 Penanaman Modal 244.250.000,00 1.746.939.000,00 2.211.311.000,00 1.16

3.855.000.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 244.250.000,00 1.452.124.000,00 2.158.626.000,00 1.16 . 1.16.01

3.855.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 244.250.000,00 1.452.124.000,00 2.158.626.000,00 1.16 . 1.16.01 . 18

150.000.000,00 0,00 109.850.000,00 40.150.000,00 Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 01

100.000.000,00 0,00 83.450.000,00 16.550.000,00 Penyelenggaraan Temu Infestor 1.16 . 1.16.01 . 18 . 02

300.000.000,00 0,00 254.550.000,00 45.450.000,00 Promosi Dalam Negeri 1.16 . 1.16.01 . 18 . 03

250.000.000,00 0,00 249.175.000,00 825.000,00 Promosi Luar Negeri 1.16 . 1.16.01 . 18 . 04

100.000.000,00 0,00 94.275.000,00 5.725.000,00 Penyelenggaraan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Penanaman Modal ( FKPPMD ) 1.16 . 1.16.01 . 18 . 05

180.000.000,00 0,00 154.900.000,00 25.100.000,00 Penerapan Sertifikasi ISO 9001.2008 di BPPTPM 1.16 . 1.16.01 . 18 . 07

150.000.000,00 0,00 128.550.000,00 21.450.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor 1.16 . 1.16.01 . 18 . 08

575.000.000,00 244.250.000,00 290.150.000,00 40.600.000,00 Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi ( TIK ) ( Database Perizinan )

1.16 . 1.16.01 . 18 . 09

250.000.000,00 0,00 40.150.000,00 209.850.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 1.16 . 1.16.01 . 18 . 10

100.000.000,00 0,00 26.200.000,00 73.800.000,00 Penanganan Pengaduan Perizinan 1.16 . 1.16.01 . 18 . 11

100.000.000,00 0,00 21.100.000,00 78.900.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 12

250.000.000,00 0,00 2.650.000,00 247.350.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Fisik 1.16 . 1.16.01 . 18 . 13

400.000.000,00 0,00 63.900.000,00 336.100.000,00 Optimalisasi Perizinan Tata Ruang 1.16 . 1.16.01 . 18 . 14

200.000.000,00 0,00 49.250.000,00 150.750.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Kesra 1.16 . 1.16.01 . 18 . 15

500.000.000,00 0,00 435.250.000,00 64.750.000,00 Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 16

150.000.000,00 0,00 115.326.000,00 34.674.000,00 Pelayanan Perizinan di Luar Gedung 1.16 . 1.16.01 . 18 . 17

100.000.000,00 0,00 39.900.000,00 60.100.000,00 Kajian Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan 1.16 . 1.16.01 . 18 . 18

27.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 21.950.000,00 5.550.000,00 1.16 . 1.20.10

27.500.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 21.950.000,00 5.550.000,00 1.16 . 1.20.10 . 18

27.500.000,00 0,00 5.550.000,00 21.950.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.10 . 18 . 19

35.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 33.900.000,00 1.100.000,00 1.16 . 1.20.11

35.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 33.900.000,00 1.100.000,00 1.16 . 1.20.11 . 18

35.000.000,00 0,00 1.100.000,00 33.900.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.11 . 18 . 19

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 46.900.000,00 3.100.000,00 1.16 . 1.20.12

50.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 46.900.000,00 3.100.000,00 1.16 . 1.20.12 . 18

50.000.000,00 0,00 3.100.000,00 46.900.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.12 . 18 . 19

110.000.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 102.240.000,00 7.760.000,00 1.16 . 1.20.13

Halaman 24 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

110.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 102.240.000,00 7.760.000,00 1.16 . 1.20.13 . 18

110.000.000,00 0,00 7.760.000,00 102.240.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.13 . 18 . 19

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 48.125.000,00 1.875.000,00 1.16 . 1.20.14

50.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 48.125.000,00 1.875.000,00 1.16 . 1.20.14 . 18

50.000.000,00 0,00 1.875.000,00 48.125.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.14 . 18 . 19

75.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 41.700.000,00 33.300.000,00 1.16 . 1.20.15

75.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 41.700.000,00 33.300.000,00 1.16 . 1.20.15 . 18

75.000.000,00 0,00 33.300.000,00 41.700.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.15 . 18 . 19

6.150.000.000,00 Kebudayaan 94.150.000,00 504.775.000,00 5.551.075.000,00 1.17

6.150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 94.150.000,00 504.775.000,00 5.551.075.000,00 1.17 . 1.17.01

720.000.000,00 Pengembangan Nilai Budaya 0,00 114.800.000,00 605.200.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15

720.000.000,00 0,00 605.200.000,00 114.800.000,00 Pelestarian Budaya 1.17 . 1.17.01 . 15 . 06

1.050.000.000,00 Pengelolaan Kekayaan Budaya 94.150.000,00 153.700.000,00 802.150.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16

580.000.000,00 94.150.000,00 333.200.000,00 152.650.000,00 Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan daya Tarik Wisata 1.17 . 1.17.01 . 16 . 14

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pameran Cagar Budaya 1.17 . 1.17.01 . 16 . 15

350.000.000,00 0,00 348.950.000,00 1.050.000,00 Bantuan Peralatan Kesenian Tradisional 1.17 . 1.17.01 . 16 . 16

4.380.000.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 236.275.000,00 4.143.725.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17

3.750.000.000,00 0,00 3.583.525.000,00 166.475.000,00 Pagelaran dan Festival Seni 1.17 . 1.17.01 . 17 . 08

250.000.000,00 0,00 237.900.000,00 12.100.000,00 Malam Anugrah Bagi seniman dan Budayawan Kota Bogor 1.17 . 1.17.01 . 17 . 09

380.000.000,00 0,00 322.300.000,00 57.700.000,00 Festival Budaya 1.17 . 1.17.01 . 17 . 10

6.468.769.000,00 Pemuda dan Olah Raga 3.031.095.000,00 340.225.000,00 3.097.449.000,00 1.18

6.468.769.000,00 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.031.095.000,00 340.225.000,00 3.097.449.000,00 1.18 . 1.18.01

150.000.000,00 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 2.650.000,00 147.350.000,00 1.18 . 1.18.01 . 15

150.000.000,00 0,00 147.350.000,00 2.650.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 15 . 01

2.470.000.000,00 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 266.225.000,00 2.203.775.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20

350.000.000,00 0,00 326.225.000,00 23.775.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah 1.18 . 1.18.01 . 20 . 17

300.000.000,00 0,00 270.925.000,00 29.075.000,00 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 1.18 . 1.18.01 . 20 . 19

300.000.000,00 0,00 255.525.000,00 44.475.000,00 Pengembangan Olah Raga Rekreasi/OlahRaga Masyarakat (Pekan Olah Raga Rekreasi dan Tradisional)

1.18 . 1.18.01 . 20 . 20

220.000.000,00 0,00 127.850.000,00 92.150.000,00 Turnamen Bola Volley dan futsal bagi Pelajar SD, SLTP dan SLTA se Kota Bogor 1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

1.150.000.000,00 0,00 1.141.900.000,00 8.100.000,00 Pembibitan untuk 8 Cabang Olahraga dan Kelas Olah raga 1.18 . 1.18.01 . 20 . 22

150.000.000,00 0,00 81.350.000,00 68.650.000,00 Kompetisi Sepak Bola Usia Dini 1.18 . 1.18.01 . 20 . 23

3.142.769.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 3.031.095.000,00 22.525.000,00 89.149.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21

3.142.769.000,00 3.031.095.000,00 89.149.000,00 22.525.000,00 Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Umum Lainnya 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07

Halaman 25 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

706.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 0,00 48.825.000,00 657.175.000,00 1.18 . 1.18.01 . 25

231.000.000,00 0,00 210.775.000,00 20.225.000,00 Diklat dan Seleksi Paskibra 1.18 . 1.18.01 . 25 . 01

110.000.000,00 0,00 108.300.000,00 1.700.000,00 Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAP/PPAN) 1.18 . 1.18.01 . 25 . 02

50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Pemilihan Pemuda Pelopor 1.18 . 1.18.01 . 25 . 03

135.000.000,00 0,00 116.550.000,00 18.450.000,00 Gebyar Sumpah Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 25 . 04

90.000.000,00 0,00 84.900.000,00 5.100.000,00 Pemilihan Jambore Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 25 . 05

90.000.000,00 0,00 87.850.000,00 2.150.000,00 Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 25 . 06

10.859.832.300,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 5.598.405.000,00 5.261.427.300,00 1.19

6.488.323.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 4.170.100.000,00 2.318.223.800,00 1.19 . 1.19.01

6.488.323.800,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 4.170.100.000,00 2.318.223.800,00 1.19 . 1.19.01 . 15

2.600.000.000,00 0,00 739.850.000,00 1.860.150.000,00 Penertiban PKL 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08

435.412.208,00 0,00 119.337.208,00 316.075.000,00 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 1.19 . 1.19.01 . 15 . 09

1.016.531.560,00 0,00 280.406.560,00 736.125.000,00 Pengamanan Obyek Vital, deteksi dini dan Operasi Intelejen 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10

382.436.560,00 0,00 107.211.560,00 275.225.000,00 Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

480.000.000,00 0,00 410.900.000,00 69.100.000,00 Pembongkaran Bangunan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 12

259.141.264,00 0,00 68.191.264,00 190.950.000,00 Penyidikan dan Penindakan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 13

395.861.600,00 0,00 231.286.600,00 164.575.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 1.19 . 1.19.01 . 15 . 14

308.434.800,00 0,00 246.134.800,00 62.300.000,00 Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya dan Pelaksanaan HUT SATPOL PP 1.19 . 1.19.01 . 15 . 15

610.505.808,00 0,00 114.905.808,00 495.600.000,00 Pengawalan VVIP dan VIP 1.19 . 1.19.01 . 15 . 16

1.255.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 323.475.000,00 931.525.000,00 1.19 . 1.19.02

950.000.000,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 212.075.000,00 737.925.000,00 1.19 . 1.19.02 . 17

100.000.000,00 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar 1.19 . 1.19.02 . 17 . 06

50.000.000,00 0,00 45.500.000,00 4.500.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.19 . 1.19.02 . 17 . 07

75.000.000,00 0,00 67.400.000,00 7.600.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 1.19 . 1.19.02 . 17 . 08

100.000.000,00 0,00 94.150.000,00 5.850.000,00 Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah 1.19 . 1.19.02 . 17 . 09

100.000.000,00 0,00 57.825.000,00 42.175.000,00 Pembinaan Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum 1.19 . 1.19.02 . 17 . 10

100.000.000,00 0,00 52.500.000,00 47.500.000,00 Sinergitas antar instansi Pemerintah dalam Pengamanan Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 11

100.000.000,00 0,00 52.500.000,00 47.500.000,00 Penguatan Jaringan Pengawasan Orang Asing di Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 12

100.000.000,00 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 Pembinaan Intelejen Daerah Dalam Rangka Mengamankan Konflik Internal dan External di

Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 13

50.000.000,00 0,00 37.650.000,00 12.350.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 17 . 14

100.000.000,00 0,00 91.050.000,00 8.950.000,00 Pembinaan Ormas, LSM, dan Partai Politik di Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 15

75.000.000,00 0,00 65.950.000,00 9.050.000,00 Re-Orientasi Etika, Moral, dan Budaya Politik 1.19 . 1.19.02 . 17 . 16

175.000.000,00 Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 26.950.000,00 148.050.000,00 1.19 . 1.19.02 . 21

175.000.000,00 0,00 148.050.000,00 26.950.000,00 Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik 1.19 . 1.19.02 . 21 . 06

130.000.000,00 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 84.450.000,00 45.550.000,00 1.19 . 1.19.02 . 22

Halaman 26 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

130.000.000,00 0,00 45.550.000,00 84.450.000,00 Pemeliharaan Ketertiban Umum 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01

2.803.208.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 872.425.000,00 1.930.783.500,00 1.19 . 1.20.03

2.803.208.500,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 872.425.000,00 1.930.783.500,00 1.19 . 1.20.03 . 17

1.176.585.000,00 0,00 973.110.000,00 203.475.000,00 Peringatan Hari Besar Islam 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04

1.626.623.500,00 0,00 957.673.500,00 668.950.000,00 Peningkatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) dan Peningkatan Hari Besar Daerah ( PHBD ) 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

33.000.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 19.100.000,00 13.900.000,00 1.19 . 1.20.10

33.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 19.100.000,00 13.900.000,00 1.19 . 1.20.10 . 15

33.000.000,00 0,00 13.900.000,00 19.100.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.10 . 15 . 06

35.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 25.285.000,00 9.715.000,00 1.19 . 1.20.11

35.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 25.285.000,00 9.715.000,00 1.19 . 1.20.11 . 15

35.000.000,00 0,00 9.715.000,00 25.285.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.11 . 15 . 06

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 25.800.000,00 4.200.000,00 1.19 . 1.20.12

30.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 25.800.000,00 4.200.000,00 1.19 . 1.20.12 . 15

30.000.000,00 0,00 4.200.000,00 25.800.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.12 . 15 . 06

80.300.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 61.775.000,00 18.525.000,00 1.19 . 1.20.13

80.300.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 61.775.000,00 18.525.000,00 1.19 . 1.20.13 . 15

33.000.000,00 0,00 8.200.000,00 24.800.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.13 . 15 . 06

19.800.000,00 0,00 5.425.000,00 14.375.000,00 Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas 1.19 . 1.20.13 . 15 . 17

27.500.000,00 0,00 4.900.000,00 22.600.000,00 Pembinaan Kepada Tokoh Masyarakat (Tokoh Pemuda, Ormas) tentang Ideologi Negara

dan Kesatuan Bangsa 1.19 . 1.20.13 . 15 . 18

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 25.225.000,00 4.775.000,00 1.19 . 1.20.14

30.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 25.225.000,00 4.775.000,00 1.19 . 1.20.14 . 15

30.000.000,00 0,00 4.775.000,00 25.225.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.14 . 15 . 06

105.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 75.220.000,00 29.780.000,00 1.19 . 1.20.15

105.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 75.220.000,00 29.780.000,00 1.19 . 1.20.15 . 15

75.000.000,00 0,00 19.240.000,00 55.760.000,00 Pengendalian dan Peningkatan Situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat 1.19 . 1.20.15 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00 10.540.000,00 19.460.000,00 Penertiban PKL 1.19 . 1.20.15 . 15 . 08

442.948.259.104,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

96.165.693.964,00 116.185.461.560,00 230.597.103.580,00 1.20

4.632.150.000,00 DINAS PENDIDIKAN 574.500.000,00 217.540.000,00 3.840.110.000,00 1.20 . 1.01.01

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 42.600.000,00 7.400.000,00 1.20 . 1.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00 7.400.000,00 42.600.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 1.20 . 1.01.01 . 17 . 54

3.452.150.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 72.750.000,00 3.379.400.000,00 1.20 . 1.01.01 . 50

Halaman 27 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.589.650.000,00 0,00 1.521.400.000,00 68.250.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.01.01 . 50 . 19

1.862.500.000,00 0,00 1.858.000.000,00 4.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut 1.20 . 1.01.01 . 50 . 26

1.080.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 574.500.000,00 55.490.000,00 450.010.000,00 1.20 . 1.01.01 . 51

580.000.000,00 574.500.000,00 0,00 5.500.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.01.01 . 51 . 11

500.000.000,00 0,00 450.010.000,00 49.990.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.01.01 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 46.700.000,00 3.300.000,00 1.20 . 1.01.01 . 53

50.000.000,00 0,00 3.300.000,00 46.700.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.01.01 . 53 . 05

8.189.605.000,00 DINAS KESEHATAN 1.344.332.000,00 126.850.000,00 6.718.423.000,00 1.20 . 1.02.01

40.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 35.750.000,00 4.250.000,00 1.20 . 1.02.01 . 17

40.000.000,00 0,00 4.250.000,00 35.750.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.02.01 . 17 . 32

150.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 12.600.000,00 137.400.000,00 1.20 . 1.02.01 . 40

150.000.000,00 0,00 137.400.000,00 12.600.000,00 Peningkatan Sumber Daya Manusia 1.20 . 1.02.01 . 40 . 19

6.300.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.500.000,00 6.276.500.000,00 1.20 . 1.02.01 . 50

6.300.000.000,00 0,00 6.276.500.000,00 23.500.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.02.01 . 50 . 19

1.629.605.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.344.332.000,00 28.000.000,00 257.273.000,00 1.20 . 1.02.01 . 51

979.605.000,00 965.605.000,00 0,00 14.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.01 . 51 . 11

650.000.000,00 378.727.000,00 257.273.000,00 14.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.01 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.325.000,00 18.675.000,00 1.20 . 1.02.01 . 52

20.000.000,00 0,00 18.675.000,00 1.325.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.02.01 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 25.675.000,00 24.325.000,00 1.20 . 1.02.01 . 53

50.000.000,00 0,00 24.325.000,00 25.675.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.02.01 . 53 . 05

90.892.420.896,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.655.210.896,00 57.549.744.000,00 30.687.466.000,00 1.20 . 1.02.02

86.722.420.896,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.190.908.896,00 57.441.444.000,00 28.090.068.000,00 1.20 . 1.02.02 . 50

86.722.420.896,00 1.190.908.896,00 28.090.068.000,00 57.441.444.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.20 . 1.02.02 . 50 . 22

3.750.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.383.300.000,00 48.700.000,00 2.318.000.000,00 1.20 . 1.02.02 . 51

1.400.000.000,00 1.383.300.000,00 0,00 16.700.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.02 . 51 . 11

2.350.000.000,00 0,00 2.318.000.000,00 32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.02 . 51 . 30

270.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 12.600.000,00 257.400.000,00 1.20 . 1.02.02 . 52

270.000.000,00 0,00 257.400.000,00 12.600.000,00 Pengembangan Sumberdaya Manusia 1.20 . 1.02.02 . 52 . 07

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 34.600.000,00 15.400.000,00 1.20 . 1.02.02 . 53

40.000.000,00 0,00 8.250.000,00 31.750.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.02.02 . 53 . 05

10.000.000,00 0,00 7.150.000,00 2.850.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 1.20 . 1.02.02 . 53 . 11

Halaman 28 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 81.002.000,00 12.400.000,00 6.598.000,00 1.20 . 1.02.02 . 56

100.000.000,00 81.002.000,00 6.598.000,00 12.400.000,00 Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan 1.20 . 1.02.02 . 56 . 01

3.720.000.000,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 986.800.000,00 223.395.360,00 2.509.804.640,00 1.20 . 1.03.01

2.250.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 161.095.360,00 2.088.904.640,00 1.20 . 1.03.01 . 50

2.250.000.000,00 0,00 2.088.904.640,00 161.095.360,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.03.01 . 50 . 19

1.400.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 986.800.000,00 27.450.000,00 385.750.000,00 1.20 . 1.03.01 . 51

1.000.000.000,00 986.800.000,00 0,00 13.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.01 . 51 . 11

400.000.000,00 0,00 385.750.000,00 14.250.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.01 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.03.01 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.03.01 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 34.850.000,00 15.150.000,00 1.20 . 1.03.01 . 53

50.000.000,00 0,00 15.150.000,00 34.850.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.03.01 . 53 . 05

3.286.069.449,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 989.824.000,00 324.565.000,00 1.971.680.449,00 1.20 . 1.03.02

100.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 66.300.000,00 33.700.000,00 1.20 . 1.03.02 . 17

100.000.000,00 0,00 33.700.000,00 66.300.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 1.20 . 1.03.02 . 17 . 54

1.200.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 188.015.000,00 1.011.985.000,00 1.20 . 1.03.02 . 50

1.200.000.000,00 0,00 1.011.985.000,00 188.015.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.03.02 . 50 . 19

1.916.069.449,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 989.824.000,00 25.800.000,00 900.445.449,00 1.20 . 1.03.02 . 51

1.000.000.000,00 989.824.000,00 3.576.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.02 . 51 . 11

916.069.449,00 0,00 896.869.449,00 19.200.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.02 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.03.02 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.03.02 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 44.450.000,00 5.550.000,00 1.20 . 1.03.02 . 53

50.000.000,00 0,00 5.550.000,00 44.450.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.03.02 . 53 . 05

5.160.795.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.094.500.000,00 183.024.000,00 2.883.271.000,00 1.20 . 1.06.01

1.000.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 42.900.000,00 957.100.000,00 1.20 . 1.06.01 . 50

1.000.000.000,00 0,00 957.100.000,00 42.900.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.06.01 . 50 . 19

3.610.795.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.094.500.000,00 66.300.000,00 1.449.995.000,00 1.20 . 1.06.01 . 51

1.272.900.000,00 1.191.500.000,00 67.000.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.06.01 . 51 . 11

1.337.895.000,00 0,00 1.307.595.000,00 30.300.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.06.01 . 51 . 30

1.000.000.000,00 903.000.000,00 75.400.000,00 21.600.000,00 Pembangunan Bogor City Planning Gallery 1.20 . 1.06.01 . 51 . 100

Halaman 29 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 18.174.000,00 31.826.000,00 1.20 . 1.06.01 . 53

50.000.000,00 0,00 31.826.000,00 18.174.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.06.01 . 53 . 05

500.000.000,00 Penelitian Pengembangan 0,00 55.650.000,00 444.350.000,00 1.20 . 1.06.01 . 55

250.000.000,00 0,00 208.750.000,00 41.250.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) 1.20 . 1.06.01 . 55 . 01

250.000.000,00 0,00 235.600.000,00 14.400.000,00 Sosialisi Kajian-kajian Perencanaan 1.20 . 1.06.01 . 55 . 02

7.279.500.000,00 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 977.200.000,00 897.550.000,00 5.404.750.000,00 1.20 . 1.07.01

5.404.500.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 820.650.000,00 4.583.850.000,00 1.20 . 1.07.01 . 50

3.267.000.000,00 0,00 2.484.900.000,00 782.100.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.07.01 . 50 . 19

1.237.500.000,00 0,00 1.212.150.000,00 25.350.000,00 Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas 1.20 . 1.07.01 . 50 . 24

900.000.000,00 0,00 886.800.000,00 13.200.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas 1.20 . 1.07.01 . 50 . 25

1.825.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 977.200.000,00 40.900.000,00 806.900.000,00 1.20 . 1.07.01 . 51

1.000.000.000,00 977.200.000,00 0,00 22.800.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11

825.000.000,00 0,00 806.900.000,00 18.100.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.07.01 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 36.000.000,00 14.000.000,00 1.20 . 1.07.01 . 53

50.000.000,00 0,00 14.000.000,00 36.000.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.07.01 . 53 . 05

1.248.575.555,00 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000,00 118.425.000,00 730.150.555,00 1.20 . 1.08.01

398.575.555,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.000.000,00 332.575.555,00 1.20 . 1.08.01 . 50

398.575.555,00 0,00 332.575.555,00 66.000.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.08.01 . 50 . 19

800.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000.000,00 21.100.000,00 378.900.000,00 1.20 . 1.08.01 . 51

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.01 . 51 . 11

400.000.000,00 0,00 378.900.000,00 21.100.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.01 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 31.325.000,00 18.675.000,00 1.20 . 1.08.01 . 53

50.000.000,00 0,00 18.675.000,00 31.325.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.08.01 . 53 . 05

26.871.407.160,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 864.441.800,00 11.986.849.720,00 14.020.115.640,00 1.20 . 1.08.02

180.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 16.100.000,00 163.900.000,00 1.20 . 1.08.02 . 17

30.000.000,00 0,00 13.900.000,00 16.100.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.08.02 . 17 . 32

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembayaran Retribusi Sampah 1.20 . 1.08.02 . 17 . 58

13.744.632.160,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.483.749.720,00 2.260.882.440,00 1.20 . 1.08.02 . 50

13.744.632.160,00 0,00 2.260.882.440,00 11.483.749.720,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.08.02 . 50 . 19

12.876.775.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 864.441.800,00 429.975.000,00 11.582.358.200,00 1.20 . 1.08.02 . 51

550.000.000,00 532.825.000,00 0,00 17.175.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.02 . 51 . 11

400.000.000,00 0,00 392.050.000,00 7.950.000,00 Perbaikan Lahan Parkir Kendaraan Operasional 1.20 . 1.08.02 . 51 . 25

Halaman 30 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 195.275.000,00 0,00 4.725.000,00 Penataan Gedung Ex Incemerator 1.20 . 1.08.02 . 51 . 26

7.850.000.000,00 0,00 7.489.875.000,00 360.125.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbengkelan 1.20 . 1.08.02 . 51 . 27

165.275.000,00 136.341.800,00 9.183.200,00 19.750.000,00 Sistem Informasi Perbengkelan 1.20 . 1.08.02 . 51 . 28

3.711.500.000,00 0,00 3.691.250.000,00 20.250.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.02 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 17.825.000,00 2.175.000,00 1.20 . 1.08.02 . 52

20.000.000,00 0,00 2.175.000,00 17.825.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.08.02 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 39.200.000,00 10.800.000,00 1.20 . 1.08.02 . 53

50.000.000,00 0,00 10.800.000,00 39.200.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.08.02 . 53 . 05

21.828.563.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 14.658.936.000,00 916.153.000,00 6.253.474.600,00 1.20 . 1.10.01

3.665.953.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 618.670.000,00 3.047.283.600,00 1.20 . 1.10.01 . 50

3.665.953.600,00 0,00 3.047.283.600,00 618.670.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.10.01 . 50 . 19

17.467.610.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.658.936.000,00 67.375.000,00 2.741.299.000,00 1.20 . 1.10.01 . 51

13.276.025.000,00 12.784.962.000,00 466.013.000,00 25.050.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.10.01 . 51 . 11

1.115.585.000,00 0,00 1.098.610.000,00 16.975.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.10.01 . 51 . 30

1.876.000.000,00 1.873.974.000,00 2.026.000,00 0,00 Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Gedung Pelayanan dan Sarana Ibadah 1.20 . 1.10.01 . 51 . 36

1.200.000.000,00 0,00 1.174.650.000,00 25.350.000,00 Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.20 . 1.10.01 . 51 . 37

420.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 113.980.000,00 306.020.000,00 1.20 . 1.10.01 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.10.01 . 52 . 04

400.000.000,00 0,00 286.020.000,00 113.980.000,00 Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan 1.20 . 1.10.01 . 52 . 14

275.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 116.128.000,00 158.872.000,00 1.20 . 1.10.01 . 53

75.000.000,00 0,00 28.272.000,00 46.728.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.10.01 . 53 . 05

200.000.000,00 0,00 130.600.000,00 69.400.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan 1.20 . 1.10.01 . 53 . 10

2.868.000.248,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 1.506.655.668,00 252.631.540,00 1.108.713.040,00 1.20 . 1.13.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 16.575.000,00 3.425.000,00 1.20 . 1.13.01 . 17

20.000.000,00 0,00 3.425.000,00 16.575.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.13.01 . 17 . 32

853.234.580,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 156.956.540,00 696.278.040,00 1.20 . 1.13.01 . 50

853.234.580,00 0,00 696.278.040,00 156.956.540,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.13.01 . 50 . 19

1.944.765.668,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.506.655.668,00 32.050.000,00 406.060.000,00 1.20 . 1.13.01 . 51

784.305.668,00 771.655.668,00 0,00 12.650.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.13.01 . 51 . 11

1.160.460.000,00 735.000.000,00 406.060.000,00 19.400.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.13.01 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 47.050.000,00 2.950.000,00 1.20 . 1.13.01 . 53

50.000.000,00 0,00 2.950.000,00 47.050.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.13.01 . 53 . 05

1.957.425.052,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 1.014.177.800,00 362.050.000,00 581.197.252,00 1.20 . 1.15.01

Halaman 31 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 44.700.000,00 5.300.000,00 1.20 . 1.15.01 . 17

50.000.000,00 0,00 5.300.000,00 44.700.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.15.01 . 17 . 32

200.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 148.900.000,00 51.100.000,00 1.20 . 1.15.01 . 41

200.000.000,00 0,00 51.100.000,00 148.900.000,00 Pemeliharaan Data Base 1.20 . 1.15.01 . 41 . 01

400.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 63.750.000,00 336.250.000,00 1.20 . 1.15.01 . 50

400.000.000,00 0,00 336.250.000,00 63.750.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.15.01 . 50 . 19

1.237.425.052,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.014.177.800,00 46.525.000,00 176.722.252,00 1.20 . 1.15.01 . 51

1.085.967.800,00 1.014.177.800,00 43.865.000,00 27.925.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.15.01 . 51 . 11

151.457.252,00 0,00 132.857.252,00 18.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.15.01 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 12.875.000,00 7.125.000,00 1.20 . 1.15.01 . 52

20.000.000,00 0,00 7.125.000,00 12.875.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.15.01 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 45.300.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.15.01 . 55

50.000.000,00 0,00 4.700.000,00 45.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan pelaporan OPD 1.20 . 1.15.01 . 55 . 01

3.715.572.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 1.597.522.000,00 179.350.000,00 1.938.700.000,00 1.20 . 1.16.01

1.210.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 93.925.000,00 1.116.075.000,00 1.20 . 1.16.01 . 50

1.210.000.000,00 0,00 1.116.075.000,00 93.925.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.16.01 . 50 . 19

2.305.572.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.597.522.000,00 17.100.000,00 690.950.000,00 1.20 . 1.16.01 . 51

1.605.572.000,00 1.597.522.000,00 0,00 8.050.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.16.01 . 51 . 11

700.000.000,00 0,00 690.950.000,00 9.050.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.16.01 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 11.300.000,00 38.700.000,00 1.20 . 1.16.01 . 52

50.000.000,00 0,00 38.700.000,00 11.300.000,00 Bimtek Perizinan 1.20 . 1.16.01 . 52 . 12

150.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 57.025.000,00 92.975.000,00 1.20 . 1.16.01 . 53

150.000.000,00 0,00 92.975.000,00 57.025.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.16.01 . 53 . 05

2.899.542.600,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 1.107.600.000,00 203.600.000,00 1.588.342.600,00 1.20 . 1.17.01

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 24.900.000,00 25.100.000,00 1.20 . 1.17.01 . 17

50.000.000,00 0,00 25.100.000,00 24.900.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.17.01 . 17 . 32

477.542.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.950.000,00 367.592.600,00 1.20 . 1.17.01 . 50

477.542.600,00 0,00 367.592.600,00 109.950.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.17.01 . 50 . 19

2.322.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.107.600.000,00 41.550.000,00 1.172.850.000,00 1.20 . 1.17.01 . 51

1.122.000.000,00 1.107.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.17.01 . 51 . 11

1.200.000.000,00 0,00 1.172.850.000,00 27.150.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.17.01 . 51 . 30

Halaman 32 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 27.200.000,00 22.800.000,00 1.20 . 1.17.01 . 53

50.000.000,00 0,00 22.800.000,00 27.200.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.17.01 . 53 . 05

2.055.833.000,00 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 462.204.000,00 228.176.180,00 1.365.452.820,00 1.20 . 1.18.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 18.800.000,00 1.200.000,00 1.20 . 1.18.01 . 17

20.000.000,00 0,00 1.200.000,00 18.800.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.18.01 . 17 . 32

1.249.004.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 169.776.180,00 1.079.227.820,00 1.20 . 1.18.01 . 50

1.249.004.000,00 0,00 1.079.227.820,00 169.776.180,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.18.01 . 50 . 19

727.554.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 462.204.000,00 10.025.000,00 255.325.000,00 1.20 . 1.18.01 . 51

477.554.000,00 462.204.000,00 9.350.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.18.01 . 51 . 11

250.000.000,00 0,00 245.975.000,00 4.025.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.18.01 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.18.01 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.18.01 . 52 . 04

39.275.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 29.575.000,00 9.700.000,00 1.20 . 1.18.01 . 53

39.275.000,00 0,00 9.700.000,00 29.575.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.18.01 . 53 . 05

12.263.725.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.229.383.000,00 2.049.698.000,00 4.984.644.200,00 1.20 . 1.19.01

4.665.098.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.976.423.000,00 2.688.675.200,00 1.20 . 1.19.01 . 50

2.168.275.000,00 0,00 2.040.602.000,00 127.673.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.19.01 . 50 . 19

2.496.823.200,00 0,00 648.073.200,00 1.848.750.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja 1.20 . 1.19.01 . 50 . 21

7.528.627.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.229.383.000,00 30.450.000,00 2.268.794.000,00 1.20 . 1.19.01 . 51

5.547.122.000,00 5.229.383.000,00 301.689.000,00 16.050.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.01 . 51 . 11

1.981.505.000,00 0,00 1.967.105.000,00 14.400.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.01 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.525.000,00 18.475.000,00 1.20 . 1.19.01 . 52

20.000.000,00 0,00 18.475.000,00 1.525.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.19.01 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 41.300.000,00 8.700.000,00 1.20 . 1.19.01 . 53

50.000.000,00 0,00 8.700.000,00 41.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.19.01 . 53 . 05

688.170.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 282.020.000,00 134.796.000,00 271.354.000,00 1.20 . 1.19.02

30.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 17.700.000,00 12.300.000,00 1.20 . 1.19.02 . 17

30.000.000,00 0,00 12.300.000,00 17.700.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.19.02 . 17 . 32

248.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 71.246.000,00 176.754.000,00 1.20 . 1.19.02 . 50

248.000.000,00 0,00 176.754.000,00 71.246.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.19.02 . 50 . 19

360.170.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.020.000,00 8.550.000,00 69.600.000,00 1.20 . 1.19.02 . 51

Halaman 33 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

285.170.000,00 282.020.000,00 0,00 3.150.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.02 . 51 . 11

75.000.000,00 0,00 69.600.000,00 5.400.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.02 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 37.300.000,00 12.700.000,00 1.20 . 1.19.02 . 53

50.000.000,00 0,00 12.700.000,00 37.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.19.02 . 53 . 05

38.321.157.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.768.749.000,00 5.848.893.400,00 28.703.515.400,00 1.20 . 1.20.03

2.350.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 0,00 148.225.000,00 2.201.775.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

100.000.000,00 0,00 76.200.000,00 23.800.000,00 Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10

1.000.000.000,00 0,00 993.400.000,00 6.600.000,00 Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

1.250.000.000,00 0,00 1.132.175.000,00 117.825.000,00 Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural dan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

400.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 158.600.000,00 241.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

200.000.000,00 0,00 193.000.000,00 7.000.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55

100.000.000,00 0,00 21.500.000,00 78.500.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56

100.000.000,00 0,00 26.900.000,00 73.100.000,00 Pelaporan Keuangan Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57

999.000.000,00 Penataan Peraturan Perundang-undangan 3.450.000,00 683.925.000,00 311.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

600.000.000,00 0,00 57.500.000,00 542.500.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

300.000.000,00 3.450.000,00 231.150.000,00 65.400.000,00 Pengolahan DJI Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah Serta Sosialisasi 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

50.000.000,00 0,00 13.525.000,00 36.475.000,00 Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

49.000.000,00 0,00 9.450.000,00 39.550.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

1.605.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 605.625.000,00 999.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28

330.000.000,00 0,00 15.300.000,00 314.700.000,00 Perawatan Sistem Informasi Manajemen (SIM KEMAS) 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01

400.000.000,00 0,00 374.800.000,00 25.200.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02

600.000.000,00 0,00 410.300.000,00 189.700.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03

225.000.000,00 0,00 193.300.000,00 31.700.000,00 Penerapan ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04

50.000.000,00 0,00 5.675.000,00 44.325.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah/Bansos 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

895.000.000,00 Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 0,00 183.600.000,00 711.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34

100.000.000,00 0,00 66.050.000,00 33.950.000,00 Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06

400.000.000,00 0,00 340.000.000,00 60.000.000,00 Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07

150.000.000,00 0,00 122.000.000,00 28.000.000,00 Penyuluhan HUKUM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08

75.000.000,00 0,00 61.000.000,00 14.000.000,00 Pembinaan Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum) 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09

170.000.000,00 0,00 122.350.000,00 47.650.000,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10

1.175.000.000,00 Kerjasama Pembangunan 0,00 612.125.000,00 562.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35

200.000.000,00 0,00 157.100.000,00 42.900.000,00 Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01

200.000.000,00 0,00 57.950.000,00 142.050.000,00 Optimalisasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02

525.000.000,00 0,00 142.800.000,00 382.200.000,00 Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan Luar Negeri 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03

Halaman 34 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.000.000,00 0,00 205.025.000,00 44.975.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04

175.000.000,00 Penataan Tata Laksana 0,00 69.150.000,00 105.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43

100.000.000,00 0,00 67.000.000,00 33.000.000,00 Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01

75.000.000,00 0,00 38.850.000,00 36.150.000,00 Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02

600.000.000,00 Penataan dan Penguatan Organisasi 0,00 236.400.000,00 363.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44

500.000.000,00 0,00 331.100.000,00 168.900.000,00 Evaluasi dan Penataan OPD 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01

100.000.000,00 0,00 32.500.000,00 67.500.000,00 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02

250.000.000,00 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 0,00 138.700.000,00 111.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45

250.000.000,00 0,00 111.300.000,00 138.700.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01

900.000.000,00 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah 0,00 176.325.000,00 723.675.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46

150.000.000,00 0,00 79.650.000,00 70.350.000,00 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01

300.000.000,00 0,00 247.675.000,00 52.325.000,00 Persiapan Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02

100.000.000,00 0,00 51.000.000,00 49.000.000,00 Evaluasi PATEN 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03

350.000.000,00 0,00 345.350.000,00 4.650.000,00 Keikursertaan dalam APEKSI dan CITYNET 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04

750.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 0,00 222.300.000,00 527.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47

175.000.000,00 0,00 163.500.000,00 11.500.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01

175.000.000,00 0,00 127.650.000,00 47.350.000,00 Evaluasi Kinerja Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02

150.000.000,00 0,00 126.850.000,00 23.150.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 47 . 03

250.000.000,00 0,00 109.700.000,00 140.300.000,00 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04

15.124.722.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.338.973.400,00 13.785.749.400,00 1.20 . 1.20.03 . 50

526.093.750,00 0,00 477.089.750,00 49.004.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penunjang Kedinasan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10

300.000.000,00 0,00 1.075.000,00 298.925.000,00 Piket Urdal dan Santel 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11

149.768.750,00 0,00 52.518.750,00 97.250.000,00 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12

327.300.000,00 0,00 106.300.000,00 221.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13

13.102.595.300,00 0,00 12.752.310.900,00 350.284.400,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19

718.965.000,00 0,00 396.455.000,00 322.510.000,00 Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23

8.858.435.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.732.100.000,00 200.055.000,00 4.926.280.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51

3.795.000.000,00 3.732.100.000,00 1.200.000,00 61.700.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11

4.813.435.000,00 0,00 4.765.385.000,00 48.050.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30

200.000.000,00 0,00 156.725.000,00 43.275.000,00 Penyusunan Standar Harga 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102

50.000.000,00 0,00 2.970.000,00 47.030.000,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103

2.275.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 588.490.000,00 1.686.510.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53

50.000.000,00 0,00 11.775.000,00 38.225.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05

325.000.000,00 0,00 193.775.000,00 131.225.000,00 Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06

400.000.000,00 0,00 167.100.000,00 232.900.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07

Halaman 35 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

400.000.000,00 0,00 356.960.000,00 43.040.000,00 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08

1.100.000.000,00 0,00 956.900.000,00 143.100.000,00 Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09

1.385.000.000,00 Pengendalian Pembangunan 33.199.000,00 393.375.000,00 958.426.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54

125.000.000,00 0,00 42.025.000,00 82.975.000,00 Pengendalian Administrasi Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01

300.000.000,00 0,00 146.875.000,00 153.125.000,00 Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02

150.000.000,00 0,00 94.250.000,00 55.750.000,00 Penyusunan Standar Biaya 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03

225.000.000,00 33.199.000,00 167.051.000,00 24.750.000,00 Penyelenggaraan e-Procurement 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04

125.000.000,00 0,00 121.550.000,00 3.450.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05

300.000.000,00 0,00 248.250.000,00 51.750.000,00 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06

80.000.000,00 0,00 70.800.000,00 9.200.000,00 Sosialisasi Penyusunan Dokuemen Kontrak bagi PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07

80.000.000,00 0,00 67.625.000,00 12.375.000,00 Workshop Mutu Konstruksi bagia PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08

329.000.000,00 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 19.950.000,00 309.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56

329.000.000,00 0,00 309.050.000,00 19.950.000,00 Penyampaian Informasi Publik 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02

250.000.000,00 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 0,00 73.075.000,00 176.925.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57

250.000.000,00 0,00 176.925.000,00 73.075.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01

57.860.321.450,00 SEKRETARIAT DPRD 1.129.500.000,00 639.845.000,00 56.090.976.450,00 1.20 . 1.20.04

48.518.115.950,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 286.475.000,00 48.231.640.950,00 1.20 . 1.20.04 . 15

6.355.610.000,00 0,00 6.333.410.000,00 22.200.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

9.502.027.000,00 0,00 9.479.827.000,00 22.200.000,00 Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

122.400.000,00 0,00 89.550.000,00 32.850.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

273.525.000,00 0,00 262.200.000,00 11.325.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

7.192.420.000,00 0,00 7.172.020.000,00 20.400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

13.346.958.000,00 0,00 13.265.958.000,00 81.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

3.877.591.950,00 0,00 3.866.491.950,00 11.100.000,00 Reses 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

92.080.000,00 0,00 39.080.000,00 53.000.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

7.755.504.000,00 0,00 7.723.104.000,00 32.400.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

3.478.340.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 203.295.000,00 3.275.045.500,00 1.20 . 1.20.04 . 50

140.000.000,00 0,00 127.175.000,00 12.825.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 50 . 14

2.968.340.500,00 0,00 2.803.820.500,00 164.520.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.04 . 50 . 19

370.000.000,00 0,00 344.050.000,00 25.950.000,00 Pelayanan Keprotokolan 1.20 . 1.20.04 . 50 . 20

5.075.640.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.129.500.000,00 80.850.000,00 3.865.290.000,00 1.20 . 1.20.04 . 51

1.156.175.000,00 1.129.500.000,00 1.200.000,00 25.475.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.04 . 51 . 11

3.919.465.000,00 0,00 3.864.090.000,00 55.375.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.04 . 51 . 30

738.225.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 33.025.000,00 705.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 52

738.225.000,00 0,00 705.200.000,00 33.025.000,00 Pelayanan Administratif DPRD 1.20 . 1.20.04 . 52 . 03

Halaman 36 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 36.200.000,00 13.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 53

50.000.000,00 0,00 13.800.000,00 36.200.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.04 . 53 . 05

3.420.000.000,00 INSPEKTORAT 200.550.000,00 837.149.500,00 2.382.300.500,00 1.20 . 1.20.05

2.220.000.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

0,00 574.999.500,00 1.645.000.500,00 1.20 . 1.20.05 . 20

850.000.000,00 0,00 786.300.000,00 63.700.000,00 Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 09

250.000.000,00 0,00 183.250.000,00 66.750.000,00 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)

1.20 . 1.20.05 . 20 . 10

120.000.000,00 0,00 47.000.000,00 73.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 1.20 . 1.20.05 . 20 . 11

170.000.000,00 0,00 61.200.500,00 108.799.500,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.05 . 20 . 12

105.000.000,00 0,00 93.000.000,00 12.000.000,00 Pemutakhiran Data 1.20 . 1.20.05 . 20 . 13

75.000.000,00 0,00 15.300.000,00 59.700.000,00 Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan Verifikasi LHKSAN (Laporan Hasil Kekayaan

Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.05 . 20 . 14

300.000.000,00 0,00 286.650.000,00 13.350.000,00 Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 15

75.000.000,00 0,00 21.150.000,00 53.850.000,00 Profil Pengawasan 1.20 . 1.20.05 . 20 . 16

200.000.000,00 0,00 111.200.000,00 88.800.000,00 Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor 1.20 . 1.20.05 . 20 . 17

75.000.000,00 0,00 39.950.000,00 35.050.000,00 Rencana Aksi Daerah Pemeberantasan Korupsi (RAD PK) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 18

500.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 90.000.000,00 410.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 50

500.000.000,00 0,00 410.000.000,00 90.000.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.05 . 50 . 19

450.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.550.000,00 10.800.000,00 238.650.000,00 1.20 . 1.20.05 . 51

250.000.000,00 200.550.000,00 46.450.000,00 3.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.05 . 51 . 11

200.000.000,00 0,00 192.200.000,00 7.800.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.05 . 51 . 30

250.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 161.350.000,00 88.650.000,00 1.20 . 1.20.05 . 53

50.000.000,00 0,00 12.650.000,00 37.350.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.05 . 53 . 05

200.000.000,00 0,00 76.000.000,00 124.000.000,00 Evaluasi LAKIP 1.20 . 1.20.05 . 53 . 12

26.346.305.333,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 13.172.580.000,00 3.715.294.080,00 9.458.431.253,00 1.20 . 1.20.06

8.960.225.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 170.700.000,00 3.525.463.000,00 5.264.062.000,00 1.20 . 1.20.06 . 17

2.160.000.000,00 0,00 1.465.706.000,00 694.294.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.06 . 17 . 31

110.000.000,00 0,00 73.470.000,00 36.530.000,00 Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 33

390.000.000,00 0,00 174.675.000,00 215.325.000,00 Rekonsiliasi Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 34

240.000.000,00 0,00 31.644.000,00 208.356.000,00 Pendataan Wajib Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 35

190.000.000,00 0,00 19.300.000,00 170.700.000,00 Penyusunan Zona Nilai Tanah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 37

1.200.000.000,00 100.900.000,00 1.065.400.000,00 33.700.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 39

1.158.225.000,00 0,00 498.471.000,00 659.754.000,00 Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB 1.20 . 1.20.06 . 17 . 40

600.000.000,00 0,00 528.825.000,00 71.175.000,00 Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 41

200.000.000,00 69.800.000,00 124.150.000,00 6.050.000,00 Pemeliharaan Papan Himbauan dan Panggung Reklame 1.20 . 1.20.06 . 17 . 42

792.000.000,00 0,00 59.175.000,00 732.825.000,00 Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah (SPPT PBB) 1.20 . 1.20.06 . 17 . 43

Halaman 37 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000.000,00 0,00 256.116.000,00 243.884.000,00 Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 44

200.000.000,00 0,00 95.276.000,00 104.724.000,00 Uji Potensi Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 45

350.000.000,00 0,00 194.450.000,00 155.550.000,00 Analisa/ Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 46

230.000.000,00 0,00 82.654.000,00 147.346.000,00 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya 1.20 . 1.20.06 . 17 . 47

100.000.000,00 0,00 87.900.000,00 12.100.000,00 Survelance ISO Pelayanan PBB P2 1.20 . 1.20.06 . 17 . 48

100.000.000,00 0,00 87.900.000,00 12.100.000,00 Surveilance ISO Pelayanan Pajak Daerah Lainnya 1.20 . 1.20.06 . 17 . 49

440.000.000,00 0,00 418.950.000,00 21.050.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 50

2.666.080.333,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 76.806.080,00 2.589.274.253,00 1.20 . 1.20.06 . 50

2.666.080.333,00 0,00 2.589.274.253,00 76.806.080,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.06 . 50 . 19

14.450.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.001.880.000,00 76.275.000,00 1.371.845.000,00 1.20 . 1.20.06 . 51

3.350.000.000,00 3.327.800.000,00 0,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.06 . 51 . 11

1.100.000.000,00 0,00 1.081.975.000,00 18.025.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.06 . 51 . 30

10.000.000.000,00 9.674.080.000,00 289.870.000,00 36.050.000,00 Pembangunan Gedung Dispenda (Lanjutan) 1.20 . 1.20.06 . 51 . 101

220.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 220.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 52

220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.06 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 36.750.000,00 13.250.000,00 1.20 . 1.20.06 . 53

50.000.000,00 0,00 13.250.000,00 36.750.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.06 . 53 . 05

10.548.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.024.000.000,00 3.413.410.040,00 6.110.589.960,00 1.20 . 1.20.07

2.713.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 1.551.433.000,00 1.161.567.000,00 1.20 . 1.20.07 . 17

55.000.000,00 0,00 47.850.000,00 7.150.000,00 Kajian Investasi Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 19

355.000.000,00 0,00 144.556.000,00 210.444.000,00 Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 20

410.000.000,00 0,00 169.692.000,00 240.308.000,00 Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 21

374.500.000,00 0,00 187.595.000,00 186.905.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 22

258.500.000,00 0,00 162.491.000,00 96.009.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 23

155.000.000,00 0,00 85.000.000,00 70.000.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 24

280.000.000,00 0,00 154.575.000,00 125.425.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 25

150.000.000,00 0,00 68.550.000,00 81.450.000,00 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 26

155.000.000,00 0,00 16.914.000,00 138.086.000,00 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 27

150.000.000,00 0,00 47.250.000,00 102.750.000,00 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbanganan, Bagi Hasil, dan Tugas

Pembantuan 1.20 . 1.20.07 . 17 . 28

110.000.000,00 0,00 24.800.000,00 85.200.000,00 Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 30

110.000.000,00 0,00 34.756.000,00 75.244.000,00 Pengadministrasian Belanja Langsung 1.20 . 1.20.07 . 17 . 52

150.000.000,00 0,00 17.538.000,00 132.462.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 53

6.090.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 530.000.000,00 1.735.475.000,00 3.824.525.000,00 1.20 . 1.20.07 . 18

230.000.000,00 0,00 194.450.000,00 35.550.000,00 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang 1.20 . 1.20.07 . 18 . 01

220.000.000,00 0,00 176.150.000,00 43.850.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 02

Halaman 38 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

440.000.000,00 0,00 233.525.000,00 206.475.000,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Neraca Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 03

525.000.000,00 0,00 175.050.000,00 349.950.000,00 Penggunausahaan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 04

165.000.000,00 0,00 141.700.000,00 23.300.000,00 Pemeliharaan SIMBADA 1.20 . 1.20.07 . 18 . 05

220.000.000,00 0,00 98.750.000,00 121.250.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)

1.20 . 1.20.07 . 18 . 06

450.000.000,00 0,00 284.650.000,00 165.350.000,00 Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota

Bogor 1.20 . 1.20.07 . 18 . 07

1.000.000.000,00 0,00 960.100.000,00 39.900.000,00 Pemetaan BMD 1.20 . 1.20.07 . 18 . 08

110.000.000,00 0,00 97.550.000,00 12.450.000,00 Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1.20 . 1.20.07 . 18 . 09

500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 18 . 10

1.100.000.000,00 0,00 1.072.100.000,00 27.900.000,00 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 18 . 12

850.000.000,00 530.000.000,00 121.175.000,00 198.825.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 13

180.000.000,00 0,00 173.750.000,00 6.250.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 14

100.000.000,00 0,00 95.575.000,00 4.425.000,00 Penataan Dokumen Pendukung Kepemilikan BMD 1.20 . 1.20.07 . 18 . 15

875.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.677.040,00 805.322.960,00 1.20 . 1.20.07 . 50

875.000.000,00 0,00 805.322.960,00 69.677.040,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.07 . 50 . 19

800.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 494.000.000,00 20.775.000,00 285.225.000,00 1.20 . 1.20.07 . 51

500.000.000,00 494.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.07 . 51 . 11

300.000.000,00 0,00 285.225.000,00 14.775.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.07 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.07 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 36.050.000,00 13.950.000,00 1.20 . 1.20.07 . 53

50.000.000,00 0,00 13.950.000,00 36.050.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.07 . 53 . 05

16.509.587.550,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 800.000.000,00 1.621.942.000,00 14.087.645.550,00 1.20 . 1.20.08

100.000.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 26.000.000,00 74.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 38

100.000.000,00 0,00 74.000.000,00 26.000.000,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 1.20 . 1.20.08 . 38 . 11

4.630.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 1.115.869.000,00 3.514.131.000,00 1.20 . 1.20.08 . 40

450.000.000,00 0,00 278.489.000,00 171.511.000,00 Penatausahaan Pegawai 1.20 . 1.20.08 . 40 . 06

150.000.000,00 0,00 136.187.000,00 13.813.000,00 Kesejahteraan Pegawai 1.20 . 1.20.08 . 40 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyebarluasan dan Publikasi BKPP 1.20 . 1.20.08 . 40 . 08

250.000.000,00 0,00 190.613.000,00 59.387.000,00 Pembinaan Disiplin dan Kinerja 1.20 . 1.20.08 . 40 . 09

500.000.000,00 0,00 245.646.000,00 254.354.000,00 Pengambangan Karir Jabatan 1.20 . 1.20.08 . 40 . 10

400.000.000,00 0,00 289.872.000,00 110.128.000,00 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu 1.20 . 1.20.08 . 40 . 11

650.000.000,00 0,00 501.198.000,00 148.802.000,00 Kepangkatan dan Pensiun 1.20 . 1.20.08 . 40 . 12

150.000.000,00 0,00 80.275.000,00 69.725.000,00 Penyusunan Formasi PNS Tahun 2016 1.20 . 1.20.08 . 40 . 13

Halaman 39 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 111.000.000,00 39.000.000,00 Fasilitasi Alih Tugas PNS Antar Instansi, Antar Provinsi, Antar Kabupaten/Kota 1.20 . 1.20.08 . 40 . 14

1.015.000.000,00 0,00 844.701.000,00 170.299.000,00 Penerimaan CPNSD Kota Bogor TA 2016 dan Pelamar Umum 1.20 . 1.20.08 . 40 . 15

380.000.000,00 0,00 335.900.000,00 44.100.000,00 Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi 1.20 . 1.20.08 . 40 . 16

50.000.000,00 0,00 21.500.000,00 28.500.000,00 Peningkatan Status Pegawai CPNS menjadi PNS TA 2016 1.20 . 1.20.08 . 40 . 17

60.000.000,00 0,00 58.200.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Studi Kelayakan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor 1.20 . 1.20.08 . 40 . 18

400.000.000,00 0,00 395.550.000,00 4.450.000,00 Penyusunan DED Gedung Pendidikan dan Pelatihan 1.20 . 1.20.08 . 40 . 20

500.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 200.000.000,00 215.033.000,00 84.967.000,00 1.20 . 1.20.08 . 41

500.000.000,00 200.000.000,00 84.967.000,00 215.033.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi 1.20 . 1.20.08 . 41 . 02

580.822.550,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.850.000,00 544.972.550,00 1.20 . 1.20.08 . 50

580.822.550,00 0,00 544.972.550,00 35.850.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.08 . 50 . 19

750.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000.000,00 3.150.000,00 146.850.000,00 1.20 . 1.20.08 . 51

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.08 . 51 . 11

150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.08 . 51 . 30

9.898.765.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 191.200.000,00 9.707.565.000,00 1.20 . 1.20.08 . 52

506.000.000,00 0,00 492.200.000,00 13.800.000,00 Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS 1.20 . 1.20.08 . 52 . 06

1.000.000.000,00 0,00 978.000.000,00 22.000.000,00 Pengembangan Sumberdaya Manusia 1.20 . 1.20.08 . 52 . 07

5.607.500.000,00 0,00 5.524.300.000,00 83.200.000,00 Diklat Fungsional dan Teknis 1.20 . 1.20.08 . 52 . 08

800.000.000,00 0,00 783.800.000,00 16.200.000,00 Diklat Prajabatan 1.20 . 1.20.08 . 52 . 09

750.000.000,00 0,00 737.625.000,00 12.375.000,00 Diklat PIM II dan III 1.20 . 1.20.08 . 52 . 10

1.235.265.000,00 0,00 1.191.640.000,00 43.625.000,00 Diklat PIM IV 1.20 . 1.20.08 . 52 . 11

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 34.840.000,00 15.160.000,00 1.20 . 1.20.08 . 53

50.000.000,00 0,00 15.160.000,00 34.840.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.08 . 53 . 05

2.310.704.790,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 145.100.000,00 484.450.000,00 1.681.154.790,00 1.20 . 1.20.09

1.800.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 373.600.000,00 1.426.400.000,00 1.20 . 1.20.09 . 40

450.000.000,00 0,00 231.200.000,00 218.800.000,00 Pembinaan Anggota KORPRI Kota Bogor 1.20 . 1.20.09 . 40 . 01

450.000.000,00 0,00 396.525.000,00 53.475.000,00 Peringatan HUT KORPRI Tingkat Kota Bogor 1.20 . 1.20.09 . 40 . 02

550.000.000,00 0,00 537.775.000,00 12.225.000,00 POR PEMDA 1.20 . 1.20.09 . 40 . 03

300.000.000,00 0,00 217.350.000,00 82.650.000,00 Bantuan Hukum dan sosial Kepada Anggota KORPRI 1.20 . 1.20.09 . 40 . 04

50.000.000,00 0,00 43.550.000,00 6.450.000,00 Penyusunan Kajian Perumahan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan

Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.09 . 40 . 05

230.704.790,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.725.000,00 165.979.790,00 1.20 . 1.20.09 . 50

230.704.790,00 0,00 165.979.790,00 64.725.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.09 . 50 . 19

210.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.100.000,00 7.750.000,00 57.150.000,00 1.20 . 1.20.09 . 51

150.000.000,00 145.100.000,00 0,00 4.900.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.09 . 51 . 11

60.000.000,00 0,00 57.150.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.09 . 51 . 30

Halaman 40 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.350.000,00 18.650.000,00 1.20 . 1.20.09 . 52

20.000.000,00 0,00 18.650.000,00 1.350.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.09 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 37.025.000,00 12.975.000,00 1.20 . 1.20.09 . 53

50.000.000,00 0,00 12.975.000,00 37.025.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.09 . 53 . 05

7.045.288.600,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 2.665.452.500,00 2.973.690.540,00 1.406.145.560,00 1.20 . 1.20.10

297.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 222.475.000,00 74.525.000,00 1.20 . 1.20.10 . 17

253.000.000,00 0,00 71.925.000,00 181.075.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.10 . 17 . 31

44.000.000,00 0,00 2.600.000,00 41.400.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.10 . 17 . 32

3.358.246.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.602.654.500,00 755.591.500,00 1.20 . 1.20.10 . 39

205.500.000,00 0,00 97.900.000,00 107.600.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Utara 1.20 . 1.20.10 . 39 . 49

457.900.000,00 0,00 90.129.000,00 367.771.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalgundil 1.20 . 1.20.10 . 39 . 50

451.650.000,00 0,00 140.150.000,00 311.500.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bantarjati 1.20 . 1.20.10 . 39 . 51

312.336.000,00 0,00 68.196.000,00 244.140.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cibuluh 1.20 . 1.20.10 . 39 . 52

412.164.000,00 0,00 67.733.000,00 344.431.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Halang 1.20 . 1.20.10 . 39 . 53

387.548.000,00 0,00 51.852.000,00 335.696.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciluar 1.20 . 1.20.10 . 39 . 54

381.540.000,00 0,00 83.227.500,00 298.312.500,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Baru 1.20 . 1.20.10 . 39 . 55

360.828.000,00 0,00 41.692.000,00 319.136.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cimahpar 1.20 . 1.20.10 . 39 . 56

388.780.000,00 0,00 114.712.000,00 274.068.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciparigi 1.20 . 1.20.10 . 39 . 57

498.409.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 101.536.040,00 396.873.360,00 1.20 . 1.20.10 . 50

498.409.400,00 0,00 396.873.360,00 101.536.040,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.10 . 50 . 19

2.771.633.200,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.665.452.500,00 10.900.000,00 95.280.700,00 1.20 . 1.20.10 . 51

975.452.500,00 975.452.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.10 . 51 . 11

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ciparigi 1.20 . 1.20.10 . 51 . 29

41.180.700,00 0,00 40.580.700,00 600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.10 . 51 . 30

1.500.000.000,00 1.490.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati 1.20 . 1.20.10 . 51 . 31

55.000.000,00 0,00 54.700.000,00 300.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.10 . 51 . 32

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.10 . 52 . 04

100.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 36.125.000,00 63.875.000,00 1.20 . 1.20.10 . 53

100.000.000,00 0,00 63.875.000,00 36.125.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.10 . 53 . 05

16.702.635.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 7.944.775.000,00 5.376.574.500,00 3.381.285.500,00 1.20 . 1.20.11

75.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 63.500.000,00 11.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 15

75.000.000,00 0,00 11.500.000,00 63.500.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.20 . 1.20.11 . 15 . 13

Halaman 41 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

270.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 250.160.000,00 19.840.000,00 1.20 . 1.20.11 . 17

230.000.000,00 0,00 6.540.000,00 223.460.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.11 . 17 . 31

40.000.000,00 0,00 13.300.000,00 26.700.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.11 . 17 . 32

6.762.635.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 4.817.789.000,00 1.944.846.000,00 1.20 . 1.20.11 . 39

1.192.500.000,00 0,00 344.210.000,00 848.290.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 32

326.080.000,00 0,00 106.330.000,00 219.750.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Batutulis 1.20 . 1.20.11 . 39 . 33

272.740.000,00 0,00 135.515.000,00 137.225.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bojongkerta 1.20 . 1.20.11 . 39 . 34

453.400.000,00 0,00 103.925.000,00 349.475.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bondongan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 35

390.760.000,00 0,00 119.111.000,00 271.649.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cikaret 1.20 . 1.20.11 . 39 . 36

404.200.000,00 0,00 78.225.000,00 325.975.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cipaku 1.20 . 1.20.11 . 39 . 37

598.180.000,00 0,00 102.705.000,00 495.475.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Empang 1.20 . 1.20.11 . 39 . 38

279.660.000,00 0,00 97.610.000,00 182.050.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Genteng 1.20 . 1.20.11 . 39 . 39

330.240.000,00 0,00 104.240.000,00 226.000.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Harjasari 1.20 . 1.20.11 . 39 . 40

264.640.000,00 0,00 104.165.000,00 160.475.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kertamaya 1.20 . 1.20.11 . 39 . 41

302.680.000,00 0,00 86.005.000,00 216.675.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Lawanggintung 1.20 . 1.20.11 . 39 . 42

294.940.000,00 0,00 94.890.000,00 200.050.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Muarasari 1.20 . 1.20.11 . 39 . 43

385.300.000,00 0,00 82.975.000,00 302.325.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Mulyaharja 1.20 . 1.20.11 . 39 . 44

267.875.000,00 0,00 117.175.000,00 150.700.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pakuan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 45

362.380.000,00 0,00 67.205.000,00 295.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pamoyanan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 46

281.040.000,00 0,00 92.740.000,00 188.300.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Rancamaya 1.20 . 1.20.11 . 39 . 47

356.020.000,00 0,00 107.820.000,00 248.200.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ranggamekar 1.20 . 1.20.11 . 39 . 48

740.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.623.000,00 673.377.000,00 1.20 . 1.20.11 . 50

740.000.000,00 0,00 673.377.000,00 66.623.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.11 . 50 . 19

8.760.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.944.775.000,00 118.950.000,00 696.275.000,00 1.20 . 1.20.11 . 51

1.330.000.000,00 1.315.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.11 . 51 . 11

580.000.000,00 0,00 555.150.000,00 24.850.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.11 . 51 . 30

50.000.000,00 0,00 44.600.000,00 5.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 32

2.200.000.000,00 2.176.614.000,00 1.186.000,00 22.200.000,00 Pembangunan Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 38

750.000.000,00 672.198.000,00 72.702.000,00 5.100.000,00 Pemagaran dan Pemadatan Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 39

350.000.000,00 343.075.000,00 625.000,00 6.300.000,00 Pengadaan tralis gedung kantor kelurahan dan kecamatan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 40

40.112.000,00 0,00 19.312.000,00 20.800.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 1.20 . 1.20.11 . 51 . 96

22.000.000,00 0,00 1.500.000,00 20.500.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah 1.20 . 1.20.11 . 51 . 97

3.412.888.000,00 3.412.888.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.20 . 1.20.11 . 51 . 98

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1.20 . 1.20.11 . 51 . 99

95.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 59.552.500,00 35.447.500,00 1.20 . 1.20.11 . 53

95.000.000,00 0,00 35.447.500,00 59.552.500,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.11 . 53 . 05

Halaman 42 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.170.026.480,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 2.293.027.000,00 2.168.757.040,00 1.708.242.440,00 1.20 . 1.20.12

270.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 179.200.000,00 90.800.000,00 1.20 . 1.20.12 . 17

230.000.000,00 0,00 89.950.000,00 140.050.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.12 . 17 . 31

40.000.000,00 0,00 850.000,00 39.150.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.12 . 17 . 32

2.651.000.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 1.773.865.000,00 877.135.000,00 1.20 . 1.20.12 . 39

350.000.000,00 0,00 259.850.000,00 90.150.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bogor Timur 1.20 . 1.20.12 . 39 . 13

455.600.000,00 0,00 126.124.000,00 329.476.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang 1.20 . 1.20.12 . 39 . 14

386.000.000,00 0,00 81.264.000,00 304.736.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa 1.20 . 1.20.12 . 39 . 15

316.000.000,00 0,00 94.750.000,00 221.250.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari 1.20 . 1.20.12 . 39 . 16

319.400.000,00 0,00 79.399.000,00 240.001.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari 1.20 . 1.20.12 . 39 . 17

276.400.000,00 0,00 132.924.000,00 143.476.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur 1.20 . 1.20.12 . 39 . 18

547.600.000,00 0,00 102.824.000,00 444.776.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa 1.20 . 1.20.12 . 39 . 19

611.666.480,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 90.342.040,00 521.324.440,00 1.20 . 1.20.12 . 50

611.666.480,00 0,00 521.324.440,00 90.342.040,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.12 . 50 . 19

2.512.360.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.293.027.000,00 24.550.000,00 194.783.000,00 1.20 . 1.20.12 . 51

879.490.000,00 825.865.000,00 53.625.000,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.12 . 51 . 11

82.870.000,00 0,00 82.870.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.12 . 51 . 30

1.500.000.000,00 1.467.162.000,00 8.288.000,00 24.550.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.12 . 51 . 31

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.12 . 51 . 32

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.12 . 52 . 04

105.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 100.800.000,00 4.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 53

105.000.000,00 0,00 4.200.000,00 100.800.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.12 . 53 . 05

15.605.165.800,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 7.647.562.300,00 4.990.695.540,00 2.966.907.960,00 1.20 . 1.20.13

244.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 216.420.000,00 27.580.000,00 1.20 . 1.20.13 . 17

200.000.000,00 0,00 11.755.000,00 188.245.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.13 . 17 . 31

44.000.000,00 0,00 15.825.000,00 28.175.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.13 . 17 . 32

6.286.298.500,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 4.458.357.500,00 1.827.941.000,00 1.20 . 1.20.13 . 39

391.521.500,00 0,00 112.871.500,00 278.650.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Barat 1.20 . 1.20.13 . 39 . 58

416.376.000,00 0,00 89.086.000,00 327.290.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Balumbangjaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 59

420.450.000,00 0,00 84.200.000,00 336.250.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bubulak 1.20 . 1.20.13 . 39 . 60

348.336.000,00 0,00 92.286.000,00 256.050.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat 1.20 . 1.20.13 . 39 . 61

389.364.000,00 0,00 100.439.000,00 288.925.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Timur 1.20 . 1.20.13 . 39 . 62

368.063.000,00 0,00 128.988.000,00 239.075.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug 1.20 . 1.20.13 . 39 . 63

361.140.000,00 0,00 79.240.000,00 281.900.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug Mekar 1.20 . 1.20.13 . 39 . 64

Halaman 43 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

371.628.000,00 0,00 106.128.000,00 265.500.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Gunung Batu 1.20 . 1.20.13 . 39 . 65

364.780.000,00 0,00 100.080.000,00 264.700.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Loji 1.20 . 1.20.13 . 39 . 66

327.580.000,00 0,00 144.855.000,00 182.725.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Margajaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 67

404.380.000,00 0,00 27.855.000,00 376.525.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Menteng 1.20 . 1.20.13 . 39 . 68

382.780.000,00 0,00 135.955.000,00 246.825.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasirjaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 69

370.780.000,00 0,00 67.380.000,00 303.400.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Kuda 1.20 . 1.20.13 . 39 . 70

321.580.000,00 0,00 128.362.500,00 193.217.500,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Mulya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 71

347.980.000,00 0,00 162.355.000,00 185.625.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Semplak 1.20 . 1.20.13 . 39 . 72

357.580.000,00 0,00 146.155.000,00 211.425.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Sindang Barang 1.20 . 1.20.13 . 39 . 73

341.980.000,00 0,00 121.705.000,00 220.275.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Situ Gede 1.20 . 1.20.13 . 39 . 74

550.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 113.643.040,00 436.356.960,00 1.20 . 1.20.13 . 50

550.000.000,00 0,00 436.356.960,00 113.643.040,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.13 . 50 . 19

8.404.867.300,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.647.562.300,00 129.625.000,00 627.680.000,00 1.20 . 1.20.13 . 51

1.758.507.300,00 1.752.257.300,00 0,00 6.250.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.13 . 51 . 11

591.360.000,00 0,00 512.285.000,00 79.075.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.13 . 51 . 30

500.000.000,00 481.705.000,00 13.445.000,00 4.850.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.13 . 51 . 31

55.000.000,00 0,00 54.100.000,00 900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.13 . 51 . 32

4.000.000.000,00 3.986.600.000,00 8.150.000,00 5.250.000,00 Pembangunan Kantor Kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 51 . 35

1.500.000.000,00 1.427.000.000,00 39.700.000,00 33.300.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.20 . 1.20.13 . 51 . 98

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.13 . 52 . 04

100.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 72.650.000,00 27.350.000,00 1.20 . 1.20.13 . 53

41.905.000,00 0,00 20.005.000,00 21.900.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.13 . 53 . 05

4.430.000,00 0,00 430.000,00 4.000.000,00 Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015 1.20 . 1.20.13 . 53 . 06

7.190.000,00 0,00 3.190.000,00 4.000.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015 1.20 . 1.20.13 . 53 . 07

41.360.000,00 0,00 3.110.000,00 38.250.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 1.20 . 1.20.13 . 53 . 11

5.115.000,00 0,00 615.000,00 4.500.000,00 Evaluasi LAKIP 1.20 . 1.20.13 . 53 . 12

14.038.832.420,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 7.508.740.000,00 3.365.318.160,00 3.164.774.260,00 1.20 . 1.20.14

270.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 195.185.000,00 74.815.000,00 1.20 . 1.20.14 . 17

230.000.000,00 0,00 67.215.000,00 162.785.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.14 . 17 . 31

40.000.000,00 0,00 7.600.000,00 32.400.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.14 . 17 . 32

4.504.406.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.998.688.000,00 1.505.718.000,00 1.20 . 1.20.14 . 39

550.000.000,00 0,00 323.075.000,00 226.925.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kecamatan Bogor Tengah 1.20 . 1.20.14 . 39 . 20

397.176.000,00 0,00 236.676.000,00 160.500.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan 1.20 . 1.20.14 . 39 . 21

404.850.000,00 0,00 108.936.000,00 295.914.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan Pasar 1.20 . 1.20.14 . 39 . 22

342.564.000,00 0,00 132.385.000,00 210.179.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cibogor 1.20 . 1.20.14 . 39 . 23

Halaman 44 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

380.348.000,00 0,00 70.976.000,00 309.372.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ciwaringin 1.20 . 1.20.14 . 39 . 24

361.140.000,00 0,00 175.590.000,00 185.550.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Gudang 1.20 . 1.20.14 . 39 . 25

341.628.000,00 0,00 121.203.000,00 220.425.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kebon Kelapa 1.20 . 1.20.14 . 39 . 26

315.580.000,00 0,00 43.201.000,00 272.379.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pabaton 1.20 . 1.20.14 . 39 . 27

374.380.000,00 0,00 85.194.000,00 289.186.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Paledang 1.20 . 1.20.14 . 39 . 28

338.380.000,00 0,00 63.894.000,00 274.486.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Panaragan 1.20 . 1.20.14 . 39 . 29

335.980.000,00 0,00 55.144.000,00 280.836.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Sempur 1.20 . 1.20.14 . 39 . 30

362.380.000,00 0,00 89.444.000,00 272.936.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Tegallega 1.20 . 1.20.14 . 39 . 31

778.426.420,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 113.695.160,00 664.731.260,00 1.20 . 1.20.14 . 50

778.426.420,00 0,00 664.731.260,00 113.695.160,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.14 . 50 . 19

8.381.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.508.740.000,00 34.450.000,00 837.810.000,00 1.20 . 1.20.14 . 51

1.545.200.000,00 1.545.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.14 . 51 . 11

785.800.000,00 0,00 783.300.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.14 . 51 . 30

2.000.000.000,00 1.983.890.000,00 1.110.000,00 15.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.14 . 51 . 31

50.000.000,00 0,00 49.700.000,00 300.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.14 . 51 . 32

4.000.000.000,00 3.979.650.000,00 3.700.000,00 16.650.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.20 . 1.20.14 . 51 . 98

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.14 . 52 . 04

85.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 23.300.000,00 61.700.000,00 1.20 . 1.20.14 . 53

85.000.000,00 0,00 61.700.000,00 23.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.14 . 53 . 05

9.428.920.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 2.080.221.000,00 3.474.013.600,00 3.874.685.400,00 1.20 . 1.20.15

1.300.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 200.359.600,00 1.099.640.400,00 1.20 . 1.20.15 . 01

1.300.000.000,00 0,00 1.099.640.400,00 200.359.600,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

4.200.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.080.221.000,00 55.950.000,00 2.063.829.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.15 . 02 . 11

1.300.000.000,00 0,00 1.277.800.000,00 22.200.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.15 . 02 . 30

800.000.000,00 0,00 779.600.000,00 20.400.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 100

500.000.000,00 480.221.000,00 6.429.000,00 13.350.000,00 Pemagaran Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 101

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.15 . 05 . 04

100.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 35.850.000,00 64.150.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06

100.000.000,00 0,00 64.150.000,00 35.850.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.15 . 06 . 05

250.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 243.135.000,00 6.865.000,00 1.20 . 1.20.15 . 17

200.000.000,00 0,00 1.165.000,00 198.835.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.15 . 17 . 31

Halaman 45 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 5.700.000,00 44.300.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.15 . 17 . 32

3.558.920.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.938.719.000,00 620.201.000,00 1.20 . 1.20.15 . 39

150.000.000,00 0,00 72.625.000,00 77.375.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal 1.20 . 1.20.15 . 39 . 01

349.200.000,00 0,00 32.775.000,00 316.425.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cibadak 1.20 . 1.20.15 . 39 . 02

295.200.000,00 0,00 56.325.000,00 238.875.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kayumanis 1.20 . 1.20.15 . 39 . 03

349.200.000,00 0,00 72.125.000,00 277.075.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebon Pedes 1.20 . 1.20.15 . 39 . 04

412.800.000,00 0,00 76.050.000,00 336.750.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Badak 1.20 . 1.20.15 . 39 . 05

255.600.000,00 0,00 29.955.000,00 225.645.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Jaya 1.20 . 1.20.15 . 39 . 06

354.000.000,00 0,00 44.525.000,00 309.475.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Waringin 1.20 . 1.20.15 . 39 . 07

306.920.000,00 0,00 28.448.000,00 278.472.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kencana 1.20 . 1.20.15 . 39 . 08

334.800.000,00 0,00 50.375.000,00 284.425.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mekarwangi 1.20 . 1.20.15 . 39 . 09

292.800.000,00 0,00 68.744.000,00 224.056.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukadamai 1.20 . 1.20.15 . 39 . 10

222.000.000,00 0,00 59.700.000,00 162.300.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukaresmi 1.20 . 1.20.15 . 39 . 11

236.400.000,00 0,00 28.554.000,00 207.846.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Sareal 1.20 . 1.20.15 . 39 . 12

7.705.938.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.078.337.500,00 215.875.000,00 2.411.726.000,00 1.20 . 1.20.16

1.396.077.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 118.050.000,00 1.278.027.000,00 1.20 . 1.20.16 . 50

1.396.077.000,00 0,00 1.278.027.000,00 118.050.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.16 . 50 . 19

6.074.861.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.078.337.500,00 21.000.000,00 975.524.000,00 1.20 . 1.20.16 . 51

4.814.861.500,00 4.797.762.500,00 2.699.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.16 . 51 . 11

1.260.000.000,00 280.575.000,00 972.825.000,00 6.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.16 . 51 . 30

200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 44.025.000,00 155.975.000,00 1.20 . 1.20.16 . 52

200.000.000,00 0,00 155.975.000,00 44.025.000,00 Pelatihan Managemen Penanggulangan Bencana 1.20 . 1.20.16 . 52 . 13

35.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 32.800.000,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 53

35.000.000,00 0,00 2.200.000,00 32.800.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.16 . 53 . 05

1.198.997.500,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 672.897.500,00 107.800.000,00 418.300.000,00 1.20 . 1.21.01

25.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 17.850.000,00 7.150.000,00 1.20 . 1.21.01 . 17

25.000.000,00 0,00 7.150.000,00 17.850.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.21.01 . 17 . 32

275.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.000.000,00 221.000.000,00 1.20 . 1.21.01 . 50

275.000.000,00 0,00 221.000.000,00 54.000.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.21.01 . 50 . 19

823.997.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 672.897.500,00 450.000,00 150.650.000,00 1.20 . 1.21.01 . 51

673.997.500,00 672.897.500,00 1.100.000,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.21.01 . 51 . 11

150.000.000,00 0,00 149.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.21.01 . 51 . 30

75.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 35.500.000,00 39.500.000,00 1.20 . 1.21.01 . 53

75.000.000,00 0,00 39.500.000,00 35.500.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.21.01 . 53 . 05

Halaman 46 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.746.753.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 755.535.000,00 209.736.000,00 781.482.500,00 1.20 . 1.22.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 1.20 . 1.22.01 . 17

20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.22.01 . 17 . 32

640.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 142.186.000,00 497.814.000,00 1.20 . 1.22.01 . 50

640.000.000,00 0,00 497.814.000,00 142.186.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.22.01 . 50 . 19

1.016.753.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 755.535.000,00 13.250.000,00 247.968.500,00 1.20 . 1.22.01 . 51

761.785.000,00 755.535.000,00 0,00 6.250.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.22.01 . 51 . 11

254.968.500,00 0,00 247.968.500,00 7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.22.01 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.22.01 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.22.01 . 52 . 04

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 39.300.000,00 10.700.000,00 1.20 . 1.22.01 . 53

50.000.000,00 0,00 10.700.000,00 39.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.22.01 . 53 . 05

1.680.130.900,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 314.900.000,00 250.875.000,00 1.114.355.900,00 1.20 . 1.24.01

820.000.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 174.500.000,00 51.525.000,00 593.975.000,00 1.20 . 1.24.01 . 48

200.000.000,00 0,00 181.350.000,00 18.650.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan 1.20 . 1.24.01 . 48 . 01

200.000.000,00 174.500.000,00 7.675.000,00 17.825.000,00 Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 1.20 . 1.24.01 . 48 . 02

100.000.000,00 0,00 91.100.000,00 8.900.000,00 Pengelolaan Arsip Statis 1.20 . 1.24.01 . 48 . 03

320.000.000,00 0,00 313.850.000,00 6.150.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan 1.20 . 1.24.01 . 48 . 04

100.000.000,00 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah 0,00 82.650.000,00 17.350.000,00 1.20 . 1.24.01 . 49

100.000.000,00 0,00 17.350.000,00 82.650.000,00 Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 1.20 . 1.24.01 . 49 . 01

290.130.900,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 61.800.000,00 228.330.900,00 1.20 . 1.24.01 . 50

290.130.900,00 0,00 228.330.900,00 61.800.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.24.01 . 50 . 19

420.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.400.000,00 17.100.000,00 262.500.000,00 1.20 . 1.24.01 . 51

150.000.000,00 140.400.000,00 1.750.000,00 7.850.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.24.01 . 51 . 11

270.000.000,00 0,00 260.750.000,00 9.250.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.24.01 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 37.800.000,00 12.200.000,00 1.20 . 1.24.01 . 53

50.000.000,00 0,00 12.200.000,00 37.800.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.24.01 . 53 . 05

1.559.584.221,00 KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 500.000.000,00 75.275.000,00 984.309.221,00 1.20 . 1.25.02

500.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.775.000,00 477.225.000,00 1.20 . 1.25.02 . 50

500.000.000,00 0,00 477.225.000,00 22.775.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.25.02 . 50 . 19

1.009.584.221,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.000.000,00 15.900.000,00 493.684.221,00 1.20 . 1.25.02 . 51

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.25.02 . 51 . 11

Halaman 47 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

509.584.221,00 0,00 493.684.221,00 15.900.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.25.02 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 36.600.000,00 13.400.000,00 1.20 . 1.25.02 . 53

50.000.000,00 0,00 13.400.000,00 36.600.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.25.02 . 53 . 05

3.289.800.000,00 DINAS PERTANIAN 950.300.000,00 217.844.360,00 2.121.655.640,00 1.20 . 2.01.01

650.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 132.544.360,00 517.455.640,00 1.20 . 2.01.01 . 50

650.000.000,00 0,00 517.455.640,00 132.544.360,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 2.01.01 . 50 . 19

2.589.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.300.000,00 45.800.000,00 1.593.700.000,00 1.20 . 2.01.01 . 51

979.800.000,00 950.300.000,00 15.100.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 2.01.01 . 51 . 11

1.610.000.000,00 0,00 1.578.600.000,00 31.400.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 2.01.01 . 51 . 30

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 39.500.000,00 10.500.000,00 1.20 . 2.01.01 . 53

50.000.000,00 0,00 10.500.000,00 39.500.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 2.01.01 . 53 . 05

1.902.754.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 768.160.000,00 243.625.000,00 890.969.500,00 1.20 . 2.06.01

24.394.500,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 19.800.000,00 4.594.500,00 1.20 . 2.06.01 . 17

24.394.500,00 0,00 4.594.500,00 19.800.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 2.06.01 . 17 . 32

260.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 152.000.000,00 92.400.000,00 15.600.000,00 1.20 . 2.06.01 . 41

260.000.000,00 152.000.000,00 15.600.000,00 92.400.000,00 Pemeliharaan Data Base 1.20 . 2.06.01 . 41 . 01

482.640.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.900.000,00 430.740.000,00 1.20 . 2.06.01 . 50

482.640.000,00 0,00 430.740.000,00 51.900.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 2.06.01 . 50 . 19

1.045.720.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 616.160.000,00 36.825.000,00 392.735.000,00 1.20 . 2.06.01 . 51

643.520.000,00 616.160.000,00 8.110.000,00 19.250.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 2.06.01 . 51 . 11

402.200.000,00 0,00 384.625.000,00 17.575.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 2.06.01 . 51 . 30

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 2.06.01 . 52

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 2.06.01 . 52 . 04

70.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 42.700.000,00 27.300.000,00 1.20 . 2.06.01 . 53

70.000.000,00 0,00 27.300.000,00 42.700.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 2.06.01 . 53 . 05

3.140.000.000,00 Ketahanan Pangan 0,00 772.772.373,00 2.367.227.627,00 1.21

3.140.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 0,00 772.772.373,00 2.367.227.627,00 1.21 . 1.21.01

3.140.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 772.772.373,00 2.367.227.627,00 1.21 . 1.21.01 . 01

925.000.000,00 0,00 637.341.160,00 287.658.840,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 141.000.000,00 9.000.000,00 Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

790.000.000,00 0,00 537.186.467,00 252.813.533,00 Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat 1.21 . 1.21.01 . 01 . 03

350.000.000,00 0,00 328.450.000,00 21.550.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 1.21 . 1.21.01 . 01 . 04

Halaman 48 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000.000,00 0,00 450.550.000,00 49.450.000,00 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 05

250.000.000,00 0,00 221.900.000,00 28.100.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 06

175.000.000,00 0,00 50.800.000,00 124.200.000,00 Analisis Neraca Bahan Makanan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

3.580.252.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 935.875.000,00 2.644.377.000,00 1.22

235.000.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 79.200.000,00 155.800.000,00 1.22 . 1.20.10

235.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 79.200.000,00 155.800.000,00 1.22 . 1.20.10 . 21

235.000.000,00 0,00 155.800.000,00 79.200.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.10 . 21 . 01

435.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 146.600.000,00 288.400.000,00 1.22 . 1.20.11

435.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 146.600.000,00 288.400.000,00 1.22 . 1.20.11 . 21

435.000.000,00 0,00 288.400.000,00 146.600.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.11 . 21 . 01

185.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 17.000.000,00 168.000.000,00 1.22 . 1.20.12

185.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 17.000.000,00 168.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 21

185.000.000,00 0,00 168.000.000,00 17.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.12 . 21 . 01

495.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 105.600.000,00 389.900.000,00 1.22 . 1.20.13

495.500.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 105.600.000,00 389.900.000,00 1.22 . 1.20.13 . 21

435.000.000,00 0,00 345.000.000,00 90.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.13 . 21 . 01

60.500.000,00 0,00 44.900.000,00 15.600.000,00 Penilaian Lomba-lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan 1.22 . 1.20.13 . 21 . 02

310.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 70.875.000,00 239.125.000,00 1.22 . 1.20.14

310.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 70.875.000,00 239.125.000,00 1.22 . 1.20.14 . 21

310.000.000,00 0,00 239.125.000,00 70.875.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.14 . 21 . 01

310.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 310.000.000,00 1.22 . 1.20.15

310.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 0,00 310.000.000,00 1.22 . 1.20.15 . 21

310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.15 . 21 . 01

1.609.752.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 516.600.000,00 1.093.152.000,00 1.22 . 1.22.01

1.609.752.000,00 Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 0,00 516.600.000,00 1.093.152.000,00 1.22 . 1.22.01 . 22

312.500.000,00 0,00 44.250.000,00 268.250.000,00 Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 01

129.300.000,00 0,00 110.775.000,00 18.525.000,00 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 02

295.000.000,00 0,00 247.475.000,00 47.525.000,00 Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan pendapatan keuarga (poksus UP2K) PKK kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tk. Kota, provinsi dan Rechecking

1.22 . 1.22.01 . 22 . 03

100.000.000,00 0,00 90.500.000,00 9.500.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Syariah 1.22 . 1.22.01 . 22 . 04

437.589.000,00 0,00 412.389.000,00 25.200.000,00 Pameran TTG (Tingkat Nasional dan Propinsi) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 05

335.363.000,00 0,00 187.763.000,00 147.600.000,00 Peningkatan Pencapaian dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.22 . 1.22.01 . 22 . 06

840.000.000,00 Statistik 0,00 591.450.000,00 248.550.000,00 1.23

690.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 510.150.000,00 179.850.000,00 1.23 . 1.06.01

Halaman 49 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

690.000.000,00 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 510.150.000,00 179.850.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

240.000.000,00 0,00 88.600.000,00 151.400.000,00 Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 06

450.000.000,00 0,00 91.250.000,00 358.750.000,00 Indikator Makro Ekonomi (IME) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 07

150.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 81.300.000,00 68.700.000,00 1.23 . 1.22.01

150.000.000,00 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 81.300.000,00 68.700.000,00 1.23 . 1.22.01 . 15

150.000.000,00 0,00 68.700.000,00 81.300.000,00 Updating Profil Kelurahan 1.23 . 1.22.01 . 15 . 05

250.000.000,00 Kearsipan 50.000.000,00 16.150.000,00 183.850.000,00 1.24

250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50.000.000,00 16.150.000,00 183.850.000,00 1.24 . 1.20.08

250.000.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 50.000.000,00 16.150.000,00 183.850.000,00 1.24 . 1.20.08 . 15

250.000.000,00 50.000.000,00 183.850.000,00 16.150.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian 1.24 . 1.20.08 . 15 . 01

24.718.678.600,00 Komunikasi dan Informatika 9.974.713.250,00 1.995.532.000,00 12.748.433.350,00 1.25

1.930.578.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 476.740.000,00 409.725.000,00 1.044.113.600,00 1.25 . 1.10.01

1.930.578.600,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 476.740.000,00 409.725.000,00 1.044.113.600,00 1.25 . 1.10.01 . 15

851.740.000,00 476.740.000,00 0,00 375.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) 1.25 . 1.10.01 . 15 . 30

1.078.838.600,00 0,00 1.044.113.600,00 34.725.000,00 Penyuluh dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) 1.25 . 1.10.01 . 15 . 31

300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 172.000.000,00 43.025.000,00 84.975.000,00 1.25 . 1.17.01

300.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 172.000.000,00 43.025.000,00 84.975.000,00 1.25 . 1.17.01 . 15

300.000.000,00 172.000.000,00 84.975.000,00 43.025.000,00 Pembuatan Website Dinas 1.25 . 1.17.01 . 15 . 06

2.982.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 318.700.000,00 2.663.900.000,00 1.25 . 1.20.03

517.500.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 50.550.000,00 466.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15

350.000.000,00 0,00 335.300.000,00 14.700.000,00 Pengelolaan Media Publikasi 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07

107.500.000,00 0,00 86.500.000,00 21.000.000,00 Pembuatan Film Dokumenter 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08

60.000.000,00 0,00 45.150.000,00 14.850.000,00 Pendokumentasian Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09

565.300.000,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 201.100.000,00 364.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17

65.000.000,00 0,00 16.750.000,00 48.250.000,00 Monitoring dan Evaluasi Informasi 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02

100.000.000,00 0,00 94.700.000,00 5.300.000,00 Peningkatan Kualitas PPID 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03

400.300.000,00 0,00 252.750.000,00 147.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04

1.899.800.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 67.050.000,00 1.832.750.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18

1.640.600.000,00 0,00 1.602.650.000,00 37.950.000,00 Penyebarluasan Informasi 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

259.200.000,00 0,00 230.100.000,00 29.100.000,00 Pengembangan Opini Publik 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05

940.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 33.400.000,00 906.600.000,00 1.25 . 1.20.04

940.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 33.400.000,00 906.600.000,00 1.25 . 1.20.04 . 15

640.000.000,00 0,00 618.600.000,00 21.400.000,00 Pelayanan Kehumasan 1.25 . 1.20.04 . 15 . 28

Halaman 50 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 288.000.000,00 12.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan SIM OPD 1.25 . 1.20.04 . 15 . 29

16.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 16.500.000,00 1.25 . 1.20.10

16.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 0,00 16.500.000,00 1.25 . 1.20.10 . 18

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.10 . 18 . 06

15.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 5.400.000,00 9.600.000,00 1.25 . 1.20.11

15.000.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 5.400.000,00 9.600.000,00 1.25 . 1.20.11 . 18

15.000.000,00 0,00 9.600.000,00 5.400.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan 1.25 . 1.20.11 . 18 . 06

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 10.500.000,00 19.500.000,00 1.25 . 1.20.12

30.000.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 10.500.000,00 19.500.000,00 1.25 . 1.20.12 . 18

30.000.000,00 0,00 19.500.000,00 10.500.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.12 . 18 . 06

16.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 3.375.000,00 13.125.000,00 1.25 . 1.20.13

16.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 3.375.000,00 13.125.000,00 1.25 . 1.20.13 . 18

16.500.000,00 0,00 13.125.000,00 3.375.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan 1.25 . 1.20.13 . 18 . 06

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 11.700.000,00 38.300.000,00 1.25 . 1.20.14

50.000.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 11.700.000,00 38.300.000,00 1.25 . 1.20.14 . 18

50.000.000,00 0,00 38.300.000,00 11.700.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.14 . 18 . 06

82.500.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 5.475.000,00 77.025.000,00 1.25 . 1.20.15

82.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 5.475.000,00 77.025.000,00 1.25 . 1.20.15 . 18

82.500.000,00 0,00 77.025.000,00 5.475.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan 1.25 . 1.20.15 . 18 . 06

18.355.000.000,00 KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.325.973.250,00 1.154.232.000,00 7.874.794.750,00 1.25 . 1.25.02

17.355.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 9.113.373.250,00 866.310.000,00 7.375.316.750,00 1.25 . 1.25.02 . 15

50.000.000,00 0,00 47.050.000,00 2.950.000,00 Penyusunan Kajian Kelembagaan KOMINFO 1.25 . 1.25.02 . 15 . 10

3.000.000.000,00 0,00 2.966.550.000,00 33.450.000,00 Pengadaan BANDWITH 1.25 . 1.25.02 . 15 . 11

1.000.000.000,00 0,00 803.875.000,00 196.125.000,00 Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor 1.25 . 1.25.02 . 15 . 12

2.500.000.000,00 2.492.248.000,00 7.752.000,00 0,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota 1.25 . 1.25.02 . 15 . 13

500.000.000,00 287.779.000,00 208.621.000,00 3.600.000,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi 1.25 . 1.25.02 . 15 . 14

3.000.000.000,00 1.002.500.000,00 1.826.125.000,00 171.375.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room 1.25 . 1.25.02 . 15 . 15

1.000.000.000,00 891.295.750,00 107.879.250,00 825.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 1.25 . 1.25.02 . 15 . 16

100.000.000,00 99.500.500,00 499.500,00 0,00 Pembangunan WIFI Ruang Publik 1.25 . 1.25.02 . 15 . 17

200.000.000,00 0,00 199.175.000,00 825.000,00 Pemeliharaan Grounding Listrik OPD dan Kelurahan 1.25 . 1.25.02 . 15 . 18

1.125.000.000,00 240.000.000,00 686.215.000,00 198.785.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt 1.25 . 1.25.02 . 15 . 19

Halaman 51 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 122.750.000,00 27.250.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor 1.25 . 1.25.02 . 15 . 20

300.000.000,00 250.000.000,00 20.700.000,00 29.300.000,00 Pengembangan dan Pembuatan Repository/Data Warehouse 1.25 . 1.25.02 . 15 . 21

780.000.000,00 704.000.000,00 48.000.000,00 28.000.000,00 Digitalisasi Profil 1.25 . 1.25.02 . 15 . 22

100.000.000,00 0,00 98.275.000,00 1.725.000,00 Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III 1.25 . 1.25.02 . 15 . 23

500.000.000,00 478.750.000,00 5.100.000,00 16.150.000,00 Penyelenggaraan SPTv (Sipatahunan TV) 1.25 . 1.25.02 . 15 . 24

2.700.000.000,00 2.667.300.000,00 6.400.000,00 26.300.000,00 Pembuatan Papan Informasi Elektronik 1.25 . 1.25.02 . 15 . 25

250.000.000,00 0,00 152.700.000,00 97.300.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara 1.25 . 1.25.02 . 15 . 26

100.000.000,00 0,00 67.650.000,00 32.350.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Film, VCD dan DVD 1.25 . 1.25.02 . 15 . 27

250.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 16.175.000,00 233.825.000,00 1.25 . 1.25.02 . 17

250.000.000,00 0,00 233.825.000,00 16.175.000,00 Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.25 . 1.25.02 . 17 . 05

750.000.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 212.600.000,00 271.747.000,00 265.653.000,00 1.25 . 1.25.02 . 18

400.000.000,00 0,00 148.303.000,00 251.697.000,00 Operasional Radio Sipatahunan 1.25 . 1.25.02 . 18 . 07

300.000.000,00 212.600.000,00 72.700.000,00 14.700.000,00 Pemeliharaan Radio Sipatahunan 1.25 . 1.25.02 . 18 . 08

50.000.000,00 0,00 44.650.000,00 5.350.000,00 Pembinaan Radio Komunitas 1.25 . 1.25.02 . 18 . 09

725.000.000,00 Perpustakaan 103.045.000,00 141.611.000,00 480.344.000,00 1.26

725.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 103.045.000,00 141.611.000,00 480.344.000,00 1.26 . 1.24.01

425.000.000,00 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 103.045.000,00 87.961.000,00 233.994.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15

100.000.000,00 0,00 40.089.000,00 59.911.000,00 Pengembangan Minat Baca 1.26 . 1.24.01 . 15 . 01

100.000.000,00 32.790.000,00 61.085.000,00 6.125.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan OPD dan Kelurahan 1.26 . 1.24.01 . 15 . 02

75.000.000,00 9.930.000,00 58.945.000,00 6.125.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan Sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03

100.000.000,00 60.325.000,00 27.075.000,00 12.600.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 1.26 . 1.24.01 . 15 . 04

50.000.000,00 0,00 46.800.000,00 3.200.000,00 Bogor Cinta Baca (BCB) 1.26 . 1.24.01 . 15 . 05

300.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 0,00 53.650.000,00 246.350.000,00 1.26 . 1.24.01 . 16

100.000.000,00 0,00 50.550.000,00 49.450.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan 1.26 . 1.24.01 . 16 . 01

200.000.000,00 0,00 195.800.000,00 4.200.000,00 DED Gedung Perpustakaan Bertaraf Internasional 1.26 . 1.24.01 . 16 . 02

20.010.720.000,00 Urusan Pilihan 947.775.000,00 3.993.605.000,00 15.069.340.000,00 2

5.995.000.000,00 Pertanian 23.000.000,00 1.514.300.000,00 4.457.700.000,00 2.01

1.035.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 0,00 375.310.000,00 659.690.000,00 2.01 . 1.21.01

1.035.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 375.310.000,00 659.690.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15

210.000.000,00 0,00 188.600.000,00 21.400.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani 2.01 . 1.21.01 . 15 . 06

450.000.000,00 0,00 152.665.000,00 297.335.000,00 Fasilitasi Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Penyuluh (TBP) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 07

175.000.000,00 0,00 151.850.000,00 23.150.000,00 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produkstif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 08

200.000.000,00 0,00 166.575.000,00 33.425.000,00 Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga 2.01 . 1.21.01 . 15 . 09

4.960.000.000,00 DINAS PERTANIAN 23.000.000,00 1.138.990.000,00 3.798.010.000,00 2.01 . 2.01.01

Halaman 52 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 14.950.000,00 5.050.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

20.000.000,00 0,00 5.050.000,00 14.950.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

1.220.000.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan 0,00 215.320.000,00 1.004.680.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

300.000.000,00 0,00 278.100.000,00 21.900.000,00 Pengembangan Usaha Pengolahan HAsil dan Pemasaran TPH 2.01 . 2.01.01 . 17 . 13

50.000.000,00 0,00 25.400.000,00 24.600.000,00 Optimalisasi STA Rancamaya 2.01 . 2.01.01 . 17 . 14

350.000.000,00 0,00 305.780.000,00 44.220.000,00 Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil Perikanan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 15

220.000.000,00 0,00 179.750.000,00 40.250.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 16

300.000.000,00 0,00 215.650.000,00 84.350.000,00 Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 17

2.800.000.000,00 Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan 23.000.000,00 725.780.000,00 2.051.220.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

500.000.000,00 0,00 410.200.000,00 89.800.000,00 Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

550.000.000,00 0,00 415.875.000,00 134.125.000,00 Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Holtikultura) 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

100.000.000,00 0,00 91.050.000,00 8.950.000,00 Peningkatan Kelembagaan PUAP-LKMA 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

100.000.000,00 0,00 68.750.000,00 31.250.000,00 Pengembangan Kultur Jaringan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 04

700.000.000,00 0,00 432.900.000,00 267.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) 2.01 . 2.01.01 . 19 . 05

250.000.000,00 23.000.000,00 145.020.000,00 81.980.000,00 Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06

600.000.000,00 0,00 487.425.000,00 112.575.000,00 Optimalisasi Potensi Sumberdaya Peikananan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

20.000.000,00 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.300.000,00 16.700.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

20.000.000,00 0,00 16.700.000,00 3.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 22 . 01

900.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

0,00 179.640.000,00 720.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

450.000.000,00 0,00 318.130.000,00 131.870.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01

350.000.000,00 0,00 310.880.000,00 39.120.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan

(PAH) 2.01 . 2.01.01 . 23 . 02

100.000.000,00 0,00 91.350.000,00 8.650.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 2.01 . 2.01.01 . 23 . 03

4.289.130.000,00 Pariwisata 868.950.000,00 245.400.000,00 3.174.780.000,00 2.04

4.289.130.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 868.950.000,00 245.400.000,00 3.174.780.000,00 2.04 . 1.17.01

2.698.830.000,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 130.850.000,00 2.567.980.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15

2.098.830.000,00 0,00 2.002.230.000,00 96.600.000,00 Promosi Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 15 . 09

600.000.000,00 0,00 565.750.000,00 34.250.000,00 Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 15 . 10

389.500.000,00 Pengembangan Destinasi Pariwisata 69.825.000,00 45.275.000,00 274.400.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16

189.500.000,00 0,00 171.075.000,00 18.425.000,00 Pembinaan dan Pelatihan SDM Usaha Jasa Sarana Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 16 . 08

200.000.000,00 69.825.000,00 103.325.000,00 26.850.000,00 Pemutakhiran Data Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 16 . 09

1.200.800.000,00 Pengembangan Kemitraan 799.125.000,00 69.275.000,00 332.400.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17

1.050.800.000,00 799.125.000,00 189.225.000,00 62.450.000,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah 2.04 . 1.17.01 . 17 . 10

150.000.000,00 0,00 143.175.000,00 6.825.000,00 Malam Anugrah Pelaku Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 17 . 11

Halaman 53 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.418.200.000,00 Perdagangan 55.825.000,00 1.612.720.000,00 3.749.655.000,00 2.06

900.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 202.945.000,00 697.055.000,00 2.06 . 1.20.03

900.000.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 202.945.000,00 697.055.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15

250.000.000,00 0,00 185.770.000,00 64.230.000,00 Optimalisasi Produk Pangan Halal Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01

350.000.000,00 0,00 246.585.000,00 103.415.000,00 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 83.250.000,00 16.750.000,00 Updating Database Produksi Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03

200.000.000,00 0,00 181.450.000,00 18.550.000,00 Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04

4.518.200.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 55.825.000,00 1.409.775.000,00 3.052.600.000,00 2.06 . 2.06.01

2.392.840.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 1.056.200.000,00 1.336.640.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

221.210.000,00 0,00 113.860.000,00 107.350.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

321.760.000,00 0,00 152.860.000,00 168.900.000,00 Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

281.540.000,00 0,00 43.790.000,00 237.750.000,00 Penyelwesaian Sengketa Konsumen 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

140.770.000,00 0,00 107.770.000,00 33.000.000,00 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

241.320.000,00 0,00 177.670.000,00 63.650.000,00 Sosialisasi dan Penerapan HKI bagi IKM 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

281.540.000,00 0,00 271.015.000,00 10.525.000,00 Sistem Jaminan Halal Produk IKM 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10

120.660.000,00 0,00 115.560.000,00 5.100.000,00 Seminar Kemetrologian 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

120.660.000,00 0,00 56.535.000,00 64.125.000,00 Pengawasan dan Pembinaan kemetrologian 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12

100.500.000,00 0,00 86.100.000,00 14.400.000,00 Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP

2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

160.880.000,00 0,00 53.305.000,00 107.575.000,00 Tera dan tera Ulang UTTP Massa dan Timbangan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 14

100.500.000,00 0,00 38.100.000,00 62.400.000,00 Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang Panjang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

100.500.000,00 0,00 43.875.000,00 56.625.000,00 Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang SPBU 2.06 . 2.06.01 . 15 . 16

100.500.000,00 0,00 38.100.000,00 62.400.000,00 Pendataan, Pengujian dan Pembinaan BDKT 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17

100.500.000,00 0,00 38.100.000,00 62.400.000,00 Pendataan dan Ukur Pengujian Ulang Gas LPG 2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

1.226.710.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 60.125.000,00 1.166.585.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

140.770.000,00 0,00 114.595.000,00 26.175.000,00 Assesmen IKM dan Pendataan Nilai Ekspor Impor 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13

482.640.000,00 0,00 468.665.000,00 13.975.000,00 Peningkatan dan Perluasanakses pasar Luar Negeri 2.06 . 2.06.01 . 17 . 14

241.320.000,00 0,00 232.370.000,00 8.950.000,00 Temu Usaha bisnis antara Produsen dengan Eksportir / Calon Eksportir 2.06 . 2.06.01 . 17 . 15

361.980.000,00 0,00 350.955.000,00 11.025.000,00 Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha ( Eksportir dan Calon Eksportir dan Importir ) 2.06 . 2.06.01 . 17 . 16

898.650.000,00 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 55.825.000,00 293.450.000,00 549.375.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18

281.540.000,00 0,00 257.790.000,00 23.750.000,00 Promosi Perdagangan Dalam Negeri 2.06 . 2.06.01 . 18 . 08

201.100.000,00 0,00 185.200.000,00 15.900.000,00 Pembinaan Pelaku Usaha melalui kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Temu Usaha 2.06 . 2.06.01 . 18 . 09

140.770.000,00 0,00 38.070.000,00 102.700.000,00 Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 10

160.880.000,00 55.825.000,00 14.455.000,00 90.600.000,00 Pemantauan dan Perkembangan Harga ke Pokmas dan Barang Startegis lainnya 2.06 . 2.06.01 . 18 . 11

114.360.000,00 0,00 53.860.000,00 60.500.000,00 Operasi Pasar Murah Kepokmas 2.06 . 2.06.01 . 18 . 12

3.808.390.000,00 Industrian 0,00 538.135.000,00 3.270.255.000,00 2.07

2.100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 0,00 387.735.000,00 1.712.265.000,00 2.07 . 1.17.01

Halaman 54 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI …kotabogor.go.id/uploads/images/Transparansi Publik/2015/PERDA 2016... · 20 . 14 Workshop KKG 7.100.000,00 ... 15 Workshop Guru SMP melalui MGMP

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.100.000.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 387.735.000,00 1.712.265.000,00 2.07 . 1.17.01 . 16

550.000.000,00 0,00 379.800.000,00 170.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya 2.07 . 1.17.01 . 16 . 07

550.000.000,00 0,00 372.630.000,00 177.370.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sektor Berbasis Media, Disain dan Iptek 2.07 . 1.17.01 . 16 . 08

750.000.000,00 0,00 721.725.000,00 28.275.000,00 Pameran dan Lomba Kreatif 2.07 . 1.17.01 . 16 . 09

250.000.000,00 0,00 238.110.000,00 11.890.000,00 Sosialisasi dan Workshop Ekonomi Kreatif 2.07 . 1.17.01 . 16 . 10

1.708.390.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 150.400.000,00 1.557.990.000,00 2.07 . 2.06.01

1.225.750.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 111.400.000,00 1.114.350.000,00 2.07 . 2.06.01 . 16

352.230.000,00 0,00 317.430.000,00 34.800.000,00 Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan 2.07 . 2.06.01 . 16 . 11

341.760.000,00 0,00 310.010.000,00 31.750.000,00 Peningkatan Daya Saing Produk IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 12

80.440.000,00 0,00 75.040.000,00 5.400.000,00 Pengawasan Monitoring dan Pemetaan IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 13

40.220.000,00 0,00 29.120.000,00 11.100.000,00 Pelatihan Pembuatan Sabun 2.07 . 2.06.01 . 16 . 14

210.000.000,00 0,00 192.050.000,00 17.950.000,00 Pemasyarakatan dan PenerapanGugus kendali Mutu ( GKM ) 2.07 . 2.06.01 . 16 . 15

201.100.000,00 0,00 190.700.000,00 10.400.000,00 Pelatihan Standar Nasional Indonesia 2.07 . 2.06.01 . 16 . 16

241.320.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 8.450.000,00 232.870.000,00 2.07 . 2.06.01 . 17

241.320.000,00 0,00 232.870.000,00 8.450.000,00 Penerapan dan Pengembangan Teknologi 2.07 . 2.06.01 . 17 . 05

241.320.000,00 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00 30.550.000,00 210.770.000,00 2.07 . 2.06.01 . 20

241.320.000,00 0,00 210.770.000,00 30.550.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan IKM Aneka 2.07 . 2.06.01 . 20 . 01

500.000.000,00 Ketransmigrasian 0,00 83.050.000,00 416.950.000,00 2.08

500.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 0,00 83.050.000,00 416.950.000,00 2.08 . 1.13.01

500.000.000,00 Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi 0,00 83.050.000,00 416.950.000,00 2.08 . 1.13.01 . 18

200.000.000,00 0,00 123.000.000,00 77.000.000,00 Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran 2.08 . 1.13.01 . 18 . 01

200.000.000,00 0,00 195.350.000,00 4.650.000,00 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi 2.08 . 1.13.01 . 18 . 02

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Monitoring dan Pelaporan bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi 2.08 . 1.13.01 . 18 . 03

1.544.437.407.249,00 745.611.582.806,00 585.003.315.110,00 213.822.509.333,00 JUMLAH

Bogor, 31 Desember 2015

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA

Halaman 55 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN