€¦ · perubahanrencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten blitar 2016-2021...

51
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021 VII-1 7 BAB KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan rangkaian program pembangunan sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Blitar 2017-2021. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan disesuaikan dengan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar.Program pembangunan daerah selama Tahun 2017 sampai dengan 2021 yang merupakan penjabaran arah kebijakan disajikan dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-1

    74

    BAB

    KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

    PEMBANGUNAN DAERAH

    Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah

    bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan

    pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang

    menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah

    daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

    Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait

    dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target

    sasaran yang ditetapkan.

    Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan rangkaian program

    pembangunan sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan

    Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang dan

    Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh

    Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk

    mewujudkan pembangunan di Kabupaten Blitar 2017-2021. Penetapan

    program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan

    disesuaikan dengan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten

    Blitar.Program pembangunan daerah selama Tahun 2017 sampai

    dengan 2021 yang merupakan penjabaran arah kebijakan disajikan

    dalam Tabel 7.1 berikut ini:

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-2

    Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2017-2021

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan PD

    Penanggung

    Jawab

    Kondisi Kinerja

    Awal RPJMD (2015)

    Kondisi Kinerja pada

    akhir Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    1 Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran

    1. Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja

    a. Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha

    Persentase ijin penanaman modal yang terealisasi

    (%)

    70

    88

    Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

    Pananaman Modal

    DPMPTSP

    Persentase nilai investasi

    (%)

    60

    80 Program Peningkatan Promosi

    dan Sistem Informasi

    Pananaman Modal

    DPMPTSP

    b. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja untuk

    menumbuhkan wirausaha baru

    Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan

    (%)

    0

    0.08

    Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    Persentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)

    (%)

    4

    7

    Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

    (%)

    N/A

    77

    Program Peningkatan Kesempatan Kerja

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    Persentase Wirausaha baru (WUB) yang terbentuk

    (%)

    N/A

    88

    c. Peningkatan

    perlindungan tenaga kerja

    Persentase perusahaan yang diberi pembinaan

    (%)

    7.5

    12

    Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA KERJA

    2. Meningkatkan pembinaan bagi

    Penerapan mekanisme bantuan dan

    Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan

    (%)

    8.1

    9.6

    Program bantuan dan perlindungan sosial

    Sosial

    DINAS SOSIAL

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-3

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    PMKS

    pembinaan PMKS serta pemberdayaan PSKS yang terpadu

    perlindungan sosial

    Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial

    (%)

    21

    41

    Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

    Sosial

    DINAS SOSIAL

    IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial

    N/A

    Baik

    Program pemberdayaan sosial

    Sosial

    DINAS SOSIAL

    Persentase fakir miskin yang dibantu dan

    ditangani

    (%)

    1,07

    4

    Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin

    Sosial

    DINAS SOSIAL

    Persentase transmigran yang diberangkatkan

    (%)

    N/A

    25

    Program transmigrasi regional

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    2 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

    3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

    Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat

    Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah

    (%)

    91,7

    96,7

    Program Pengembangan Perumahan

    Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

    DINAS PERKIM

    Persentase penurunan luas kawasan kumuh

    (%)

    N/A

    0

    Program Pengembangan Kawasan Permukiman

    Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

    DINAS PERKIM

    Persentase Peningkatan wilayah yang tertangani kebersihan

    (%)

    20

    100

    Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

    Lingkungan Hidup

    DINAS LH

    4. Meningkatkan

    cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

    Pemberdayaan Kelompok

    Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM

    Persentase Rumah

    tangga berakses Sanitasi layak

    (%)

    65

    78

    Program Penyehatan

    Lingkungan Permukiman

    Perumahan rakyat

    dan kawasan permukiman

    DINAS PERKIM

    Prosentase Rumah

    tangga berakses air bersih

    (%) N/A 25

    Prosentase kawasan berakses drainase lingkungan

    (%)

    5. Penyediaan

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-4

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana

    perhubungan

    jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan

    yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Persentase peningkatan kualitas jalan

    (%) 73,32 87,32 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

    Pekerjaan umum dan penataan ruang

    DINAS PUPR

    Persentase infrastruktur pada area Perkebunan Tanaman Tembakau dalam kondisi baik

    (%)

    47

    78

    Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (DBHCHT)

    Pekerjaan umum dan penataan ruang;

    DINAS PUPR

    Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

    (%)

    40,24

    68,78

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

    Pekerjaan umum dan penataan ruang;

    DINAS PUPR

    Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan

    (%)

    100

    100,00

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

    Pekerjaan umum dan penataan ruang;

    DINAS PUPR

    Persentase jembatan dalam kondisi baik

    (%)

    80

    88,40

    Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

    Pekerjaan umum dan penataan ruang;

    DINAS PUPR

    Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

    (%)

    86,97

    97,21

    Program Pengelolaan Sumber Daya Air

    Pekerjaan umum dan penataan ruang;

    DINAS PUPR

    Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan

    (%)

    NA

    33

    Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas

    Perhubungan

    DINAS

    PERHUBUNGAN

    Persentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum

    (%)

    38.10

    38.10

    Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

    Perhubungan

    DINAS

    PERHUBUNGAN

    Persentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik

    (%)

    33.33

    63.89

    Persentase kecukupan dokumen/database bidang transportasi

    (%)

    14

    100

    Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan

    Perhubungan

    DINAS

    PERHUBUNGAN

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-5

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Bermotor dan Pengembangan Transportasi

    Persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik

    (%)

    32.22

    73.49

    Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan

    (%)

    81.71

    84.04

    3 Terwujudnya stabilitas wilayah

    1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

    Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

    Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)

    (%)

    95

    100

    Program Pemeliharaan Kantrantibmas

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Rasio Linmas dibanding jumlah penduduk keindahan)

    (%)

    100

    100

    Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Persentase penyelesaian konflik sosial

    (%)

    82

    95

    Program Pencegahan dan Penanganan Konflik

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BAKESBANGPO

    L

    2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

    Peningkatan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan masyarakat

    Jumlah aktifitas pembauran yang dilaksanakan

    Keg

    N/A

    252

    Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BAKESBANGPO

    L

    Persentase kader bela negara yang memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan

    (%)

    80

    95

    Persentase Ormas/Parpol yang dibina

    (%)

    23

    31

    Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

    BAKESBANGPOL

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-6

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase peningkatan Ormas/Parpol yang terdaftar

    (%) 0.35 0.40 masyarakat

    Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu/Pilkada

    (%)

    56.80

    95

    Program Pengembangan Demokrasi dan Etika politik

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BAKESBANGPO

    L

    Persentase Penurunan pelanggaran Perda dan potensi keresahan

    (%)

    95

    100

    Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang di sosialisasikan

    (%)

    70

    95

    Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG. HUKUM)

    Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang didokumentasikan

    (%)

    100

    100

    3.

    Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana

    Peningkatan

    kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

    Tingkat waktu tanggap kejadian-kejadian

    (%)

    0

    75

    Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Persentase terbentuknya

    desa tangguh

    (%)

    40

    100

    Program mitigasi dan

    kesiapsiagaan menghadapi bencana

    Ketenteraman,

    ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BPBD

    Persentase kejadian bencana yang tertangani

    (%)

    100

    100

    Program Kedaruratan dan Logistik

    Ketenteraman, ketertiban umum,

    dan pelindungan masyarakat

    BPBD

    Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan

    (%)

    11

    100

    Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

    BPBD

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-7

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    direkonstruksi masyarakat

    4

    Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

    1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat

    Jaminan akses terhadap layanan pendidikan

    Persentase APK PAUD

    (%)

    90

    94

    Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    Persentase Lembaga kursus dan pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi

    (%)

    5

    9

    Persentase Angka Melek Huruf (AHM)

    (%)

    98

    100

    Persentase APK jenjang SD

    (%)

    100

    100

    Program Pendidikan Sekolah Dasar

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    Persentase APM jenjang

    SD

    (%)

    97

    99

    Angka Kelulusan Jenjang SD

    (%)

    100

    100

    Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD

    (%)

    89

    95

    Persentase APK jenjang SMP

    (%)

    98

    100

    Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    Persentase APM jenjang

    SMP

    (%)

    85

    87

    Angka Kelulusan Jenjang SMP

    (%)

    100

    100

    Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP

    (%)

    95

    98

    Persentase sekolah (SD

    (%)

    49

    51

    Program Manajemen Pelayanan

    Pendidikan

    DINAS

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-8

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    dan SMP) terakreditasi Pendidikan PENDIDIKAN

    b. Peningkatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga

    Persentase masyarakat yang mengunjungi perpustakaan

    (%)

    36

    36,93

    Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan

    Perpustakaan

    DINAS

    PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

    Persentase Organisasi Pemuda yang aktif

    (%)

    N/A

    55

    Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga

    Kepemudaan dan Olah raga

    DINAS PARBUDPORA

    Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina

    (%)

    N/A

    55

    2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik

    Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik

    Rata-rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)

    -

    61

    85

    Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    5 Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

    3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan

    Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan

    Presentase Kecukupan SDM Kesehatan

    (%)

    70

    80

    Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

    Kesehatan

    DINAS

    KESEHATAN

    Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah

    (%) 20 85

    Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

    (%) 75% 86%

    4. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan

    Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan

    Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar

    (%)

    70

    100

    Program Pelayanan Kesehatan

    Kesehatan

    DINAS

    KESEHATAN

    Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

    (%)

    1,8

    2

    Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan TIdak Menular

    Kesehatan

    DINAS

    KESEHATAN

    Persentase Desa UCI

    (%)

    92,34

    93,5

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-9

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase desa dengan Posbindu PTM

    (%)

    20

    70

    Persentase kepuasan pasien rawat inap

    (%)

    75

    95

    Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

    Kesehatan

    RSUD

    Persentase sarana prasarana RS yang dibangun

    (%)

    60

    100

    Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

    Kesehatan

    RSUD

    Persentase sarana prasarana RS yang dibangun

    (%)

    60

    100

    Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan

    Kesehatan

    RSUD

    Persentase Peserta KB Aktif

    (%)

    70

    74

    Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga

    Berencana

    Pengendalian penduduk dan

    keluarga berencana

    DINAS

    DALDUK, KB,

    PP, DAN PA

    Persentase data keluarga yang valid

    (%)

    50

    90

    Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender

    Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

    DINAS

    DALDUK, KB, PP, DAN PA

    5. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat

    Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat

    AKI (per 100.000 KH)

    (inde

    ks) 98,12 97,98 Program Upaya Kesehatan

    Masyarakat Kesehatan DINAS

    KESEHATAN

    AKB (per 1.000 KH)

    (indeks)

    10,5

    10

    Prevalensi Gizi Buruk

    (%)

    1,18

    1,13

    6 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

    yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

    6. Meningkatkan kesetaraan

    gender, pemberberdayaan perempuan dan perlindungan anak

    a. Peningkatan kualitas hidup dan peran

    perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan

    Persentase keterlibatan perempuan dalam

    organisasi

    (%)

    17

    18,80

    Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan

    Anak

    Pemberdayaan perempuan dan

    pelindungan anak

    DINAS

    DALDUK, KB,

    PP, DAN PA

    Persentase keterlibatan

    anak dalam organisasi anak

    (%)

    53

    55,8

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-10

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    b. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan

    Persentase penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak

    (%)

    77

    85

    Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

    Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

    DINAS

    DALDUK, KB, PP, DAN PA

    7

    Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

    1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel

    Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan

    Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD

    (%)

    N/A

    85

    Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase dokumen Renstra OPD berkualitas baik

    (%)

    70

    70

    Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD

    (%)

    70

    85

    Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase Renja SKPD yang berkualitas baik

    (%)

    N/A

    85

    Presentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD

    (%)

    70

    85

    Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil

    (%)

    75

    85

    Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

    (%)

    75

    85

    Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase konsistensi

    (%)

    75

    85

    Program Perencanaan

    Perencanaan

    BAPPEDA

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-11

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan

    Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

    Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

    (%)

    75

    85

    Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase keterisian data perencanaan pembangunan

    (%)

    5

    70

    Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

    (%)

    15

    24

    Program Penelitian dan Pengembangan

    Perencanaan

    BAPPEDA

    2.

    Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal

    Peningkatan

    kapasitas Aparatur pengawasan Internal Pemerintah

    Persentase kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik

    (%)

    55%

    90%

    Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

    Inspektorat

    INSPEKTORAT DAERAH

    3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah

    Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah

    Persentase penyusunan Perda APBD tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program penyusunan anggaran keuangan daerah

    Keuangan

    BPKAD

    Persentase OPD yang menyusun laporan

    keuangan sesuai ketentuan

    (%)

    N/A

    100

    Program Penyusunan Pelaporan pertanggungjawaban keuangan

    daerah

    Keuangan

    BPKAD

    Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan

    sesuai SOP

    (%)

    100

    100

    Program Penatausahaan Keuangan Daerah

    Keuangan

    BPKAD

    Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar

    (%)

    N/A

    99

    Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah

    Keuangan BPKAD

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-12

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase asset daerah dalam kondisi baik

    (%) 72 100

    Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola

    (%)

    100

    100

    Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan lainnya

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi

    (%)

    100

    100

    Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase OPD tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah

    (%)

    100

    100

    Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase peningkatan

    realisasi pendapatan asli daerah

    (%)

    5

    25

    Program perencanaan,

    intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    80

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kesehatan

    DINAS

    KESEHATAN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Pekerjaan umum dan penataan ruang

    DINAS PUPR

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Perumahan rakyat dan kawasan

    DINAS PERKIM

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-13

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    permukiman

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BAKESBANGPO

    L

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BPBD

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Sosial

    DINAS SOSIAL

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    75

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Lingkungan Hidup

    DINAS LH

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Administrasi kependudukan dan

    DINAS

    DUKCAPIL

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-14

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    pencatatan sipil

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

    DINAS PMD

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    84,58

    85,25

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

    DINAS

    DALDUK, KB, PP, DAN PA

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100%

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Perhubungan

    DINAS

    PERHUBUNGAN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    90

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Komunikasi dan informatika

    DINAS

    KOMINFO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Koperasi, usaha kecil, dan menengah

    DINAS

    KOPERASI DAN USAHA MIKRO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    64

    85

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Penanaman Modal

    DINAS

    PENANAMAN MODAL DAN

    PTSP

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-15

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%) 80 94 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Pertanian DINAS PERTANIAN

    DAN PANGAN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Perpustakaan

    DINAS

    PERPUSTAKAA

    N DAN ARSIP

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kelautan dan Perikanan

    DINAS

    PETERNAKAN

    DAN PERIKANAN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Pariwisata

    DINAS

    PARBUDPORA

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Perindustrian

    DINAS

    PERINDAG

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase dokumen perencanaan, laporan,

    keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Keuangan

    BPKAD

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-16

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kepegawaian

    BKPSDM

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    75

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    95,72

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.UMUM)

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Inspektorat

    INSPEKTORAT

    DAERAH

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN SELOPURO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WLINGI

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-17

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    TALUN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN GANDUSARI

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    DOKO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    GARUM

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN KANIGORO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN SUTOJAYAN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN BINANGUN

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-18

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WATES

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    PANGGUNGREJO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN WONOTIRTO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    BAKUNG

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    KADEMANGAN

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SANANKULON

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SRENGAT

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-19

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN WONODADI

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN UDANAWU

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN PONGGOK

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN

    NGLEGOK

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN SELOREJO

    Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    (%)

    100

    100

    Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kecamatan

    KECAMATAN KESAMBEN

    4. Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien

    Penataan Struktur Kelembagaan sesuai kebutuhan daerah

    Persentase OPD yang memiliki tata kelola dan kelembagaan Pemerintahan yang baik

    (%)

    85

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.

    ORGANISASI)

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-20

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah

    a. Penerapan pembinaan kinerja aparatur

    Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN

    (%)

    N/A

    100

    Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai

    Kepegawaian

    BKPSDM

    Persentase Aparatur yang

    memperoleh pembinaan Aparatur

    (%)

    93,62

    100

    Program Pengadaan dan

    Pembinaan Aparatur

    Kepegawaian

    BKPSDM

    Persentase Peserta Diklat yang lulus

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

    Pendidikan dan Pelatihan

    BKPSDM

    Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang up to date

    (%)

    59,50

    80

    Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian

    Kepegawaian

    BKPSDM

    Persentase ASN yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan

    (%)

    N/A

    100

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    80

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kesehatan

    DINAS

    KESEHATAN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    51,63

    85,85

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Pekerjaan Umum dan petanaan ruang

    DINAS PUPR

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    75

    90

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

    DINAS PERKIM

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    60

    75

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Ketenteraman, ketertiban umum,

    BAKESBANGPO

    L

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-21

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    dan pelindungan masyarakat

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    15

    75

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BPBD

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Sosial

    DINAS SOSIAL

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    19

    100

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    70

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Lingkungan Hidup

    DINAS LH

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

    DINAS

    DUKCAPIL

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

    DINAS PMD

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    85,89

    86,3

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

    DINAS

    DALDUK, KB, PP, DAN PA

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    44

    100

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Perhubungan

    DINAS

    PERHUBUNGAN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    80

    90

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Komunikasi dan informatika

    DINAS

    KOMINFO

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    45

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Koperasi, usaha kecil, dan menengah

    DINAS

    KOPERASI DAN USAHA MIKRO

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    94

    97

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Penanaman Modal

    DINAS

    PENANAMAN

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-22

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    MODAL DAN PTSP

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kelautan dan Perikanan

    DINAS

    PETERNAKAN DAN

    PERIKANAN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Pariwisata

    DINAS

    PARBUDPORA

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    82

    85,5

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Pertanian

    DINAS

    PERTANIAN DAN PANGAN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    18

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Perindustrian

    DINAS

    PERINDAG

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Perpustakaan

    DINAS

    PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Keuangan

    BPKAD

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kepegawaian

    BKPSDM

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    70

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    93,51

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.UMUM)

    Persentase peningkatan

    (%)

    28

    28

    Program Peningkatan Kapasitas

    Inspektorat

    INSPEKTORAT

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-23

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    kapasitas SDM aparatur Sumberdaya Aparatur DAERAH

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN SELOPURO

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WLINGI

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    TALUN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN GANDUSARI

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    DOKO

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    GARUM

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN KANIGORO

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN SUTOJAYAN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN BINANGUN

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WATES

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    PANGGUNGREJO

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN WONOTIRTO

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN BAKUNG

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-24

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    KADEMANGAN

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SANANKULON

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SRENGAT

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WONODADI

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN UDANAWU

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN PONGGOK

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    NGLEGOK

    Persentase peningkatan

    kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas

    Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SELOREJO

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN KESAMBEN

    b. Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan

    Persentase ranperda yang dibahas tepat waktu

    (%)

    85

    100

    Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Legislasi

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

    Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan per-UU-an yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

    (%)

    85

    100

    Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Pengawasan

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-25

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintahan daerah

    (%)

    85

    100

    Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Anggaran

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

    Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas

    (%)

    85

    100

    Program Penguatan Kelembagaan DPRD

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

    Persentase pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dipublikasikan

    (%)

    86

    96

    Program Peningkatan Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.HUMAS &

    PROTOKOL)

    Persentase peningkatan pelayanan kedinasan

    (%)

    72,70

    100

    Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG. UMUM)

    Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi

    (%)

    100

    100

    Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG. KESRA)

    Persentase Perumusan

    Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

    (%)

    70

    85

    Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian di bidang

    perekonomian yang terealisasi

    (%)

    100

    100

    Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.

    EKOBANG)

    Presentase Realisasi Anggaran

    (%)

    62,5

    93

    Persentase Realisasi Fisik

    (%)

    56,25

    80

    Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran DBHCHT

    (%)

    N/A

    93

    Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.

    EKOBANG)

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-26

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase aset sekretariat daerah yang tercatat di simbada

    (%)

    100

    100

    Program Optimalisasi pengelolaan barang aset sekretariat Daerah

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.

    PERLENGKAPAN)

    Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang di Tetapkan

    (%)

    65

    90

    Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG. HUKUM)

    Persentase Permasalahan Hukum yang di Tangani

    (%)

    100

    100

    Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT DAERAH

    (BAG. HUKUM)

    Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi

    perumusan kebijakan bidang pemerintahan

    (%)

    75

    80

    Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan

    Kebijakan Bidang Pemerintahan

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH

    (BAG. PEMERINTAHA

    N)

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    80

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pendidikan

    DINAS

    PENDIDIKAN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kesehatan

    DINAS

    KESEHATAN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kesehatan

    DINAS

    KESEHATAN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    N/A

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Pekerjaan Umum dan petanaan ruang

    DINAS PUPR

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pekerjaan Umum dan petanaan ruang

    DINAS PUPR

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-27

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    70

    90

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

    DINAS PERKIM

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

    DINAS PERKIM

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pol PP dan PPNS

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    SATPOL PP

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%) 100 100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BAKESBANGPO

    L

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BAKESBANGPOL

    Persentase Kepuasan

    Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi

    Perkantoran

    Ketenteraman,

    ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

    BPBD

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi

    layak fungsi

    (%)

    70

    95

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Ketenteraman, ketertiban umum,

    dan pelindungan masyarakat

    BPBD

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Sosial

    DINAS SOSIAL

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-28

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Sosial

    DINAS SOSIAL

    Persentase kepuasan aparatur

    (%)

    85

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    63

    90

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Tenaga kerja

    DINAS TENAGA

    KERJA

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Lingkungan Hidup

    DINAS LH

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi

    layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Lingkungan Hidup

    DINAS LH

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

    DINAS

    DUKCAPIL

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

    DINAS

    DUKCAPIL

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Pemberdayaan masyarakat dan Desa

    DINAS PMD

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pemberdayaan masyarakat dan Desa

    DINAS PMD

    Persentase kepuasan aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

    Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

    DINAS DALDUK, KB, PP, DAN PA

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi

    (%)

    98,59

    98,7

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pengendalian penduduk dan

    DINAS

    DALDUK, KB,

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-29

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    layak fungsi keluarga berencana PP, DAN PA

    Persentase kepuasan aparatur

    (%)

    80

    85

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Perhubungan

    DINAS

    PERHUBUNGAN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    90

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Perhubungan

    DINAS PERHUBUNGA

    N

    Persentase kepuasan aparatur

    (%)

    90

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Komunikasi dan informatika

    DINAS

    KOMINFO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    80

    90

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Komunikasi dan informatika

    DINAS

    KOMINFO

    Persentase kepuasan aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Koperasi, usaha kecil, dan menengah

    DINAS

    KOPERASI DAN USAHA MIKRO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Koperasi, usaha kecil, dan menengah

    DINAS

    KOPERASI DAN USAHA MIKRO

    Persentase kepuasan aparatur

    (%)

    94

    99

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Penanaman Modal

    DINAS

    PENANAMAN MODAL DAN

    PTSP

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    97

    99

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Penanaman Modal

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN

    PTSP

    Presentase kepuasan

    aparatur

    (%)

    82

    100

    Program Pelayanan Administrasi

    Perkantoran

    Kelautan dan

    Perikanan

    DINAS

    PETERNAKAN DAN

    PERIKANAN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi

    (%)

    93

    98

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kelautan dan Perikanan

    DINAS

    PETERNAKAN

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-30

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    layak fungsi DAN PERIKANAN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Pariwisata

    DINAS

    PARBUDPORA

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    95

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pariwisata

    DINAS PARBUDPORA

    Persentase kepuasan aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Pertanian

    DINAS

    PERTANIAN

    DAN PANGAN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    80

    95

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Pertanian

    DINAS

    PERTANIAN DAN PANGAN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Perindustrian

    DINAS

    PERINDAG

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Perindustrian

    DINAS

    PERINDAG

    Persentase Kepuasan aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Perpustakaan

    DINAS

    PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

    Persentase sarpras

    aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur

    Perpustakaan

    DINAS

    PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Perencanaan

    BAPPEDA

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Keuangan

    BPKAD

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-31

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Keuangan

    BPKAD

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    70

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    80

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Sekretariat DPRD

    SEKRETARIAT

    DPRD

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    70

    85

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    100

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Keuangan

    BAPENDA

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kepegawaian

    BKPSDM

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    77

    85

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kepegawaian

    BKPSDM

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    91,52

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT

    DAERAH (BAG.UMUM)

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    80

    100

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Sekretariat Daerah

    SEKRETARIAT DAERAH

    (BAG. PERLENGKAPA

    N)

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Inspektorat

    INSPEKTORAT DAERAH

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    90

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Inspektorat

    INSPEKTORAT

    DAERAH

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-32

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN SELOPURO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    65

    85

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN SELOPURO

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WLINGI

    Persentase sarpras

    aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    90

    Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WLINGI

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    TALUN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    68

    84

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    TALUN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    DOKO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    65

    80

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    DOKO

    Persentase Kepuasan

    Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi

    Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    GANDUSARI

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    78

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN GANDUSARI

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    GARUM

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    82

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    GARUM

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-33

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN KANIGORO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    95

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN KANIGORO

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN SUTOJAYAN

    Persentase sarpras

    aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    66

    83

    Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SUTOJAYAN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN BINANGUN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    85

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN BINANGUN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WATES

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    72

    96

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    WATES

    Persentase Kepuasan

    Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi

    Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    PANGGUNGREJO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    87

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    PANGGUNGREJO

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN WONOTIRTO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi

    (%)

    68

    88

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN WONOTIRTO

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-34

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    layak fungsi

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    BAKUNG

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    90

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN BAKUNG

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    KADEMANGAN

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    68

    85

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    KADEMANGAN

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SANANKULON

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    65

    85

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SANANKULON

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN SRENGAT

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    72

    88

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    SRENGAT

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN PONGGOK

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    66

    85

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN PONGGOK

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN WONODADI

    Persentase sarpras

    (%)

    70

    99

    Program Peningkatan Sarana

    Kecamatan

    KECAMATAN

  • PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021

    VII-35

    No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)

    Capaian Kinerja

    Program Pembangunan Daerah Urusan

    PD

    Penanggung Jawab

    Kondisi

    Kinerja Awal

    RPJMD (2015)

    Kondisi

    Kinerja pada akhir

    Periode RPJMD

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    aparatur dengan kondisi layak fungsi

    dan Prasarana Aparatur WONODADI

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN UDANAWU

    Persentase sarpras

    aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    72 93 Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan KECAMATAN

    UDANAWU

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN

    NGLEGOK

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    90

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kecamatan

    KECAMATAN

    NGLEGOK

    Persentase Kepuasan Aparatur

    (%)

    100

    100

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kecamatan

    KECAMATAN SELOREJO

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    (%)

    70

    92

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Ke