plan plurianual de inversiones 2012-2015(1)

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SECTOR PROGRAMAS PROYECTOS 2012 2013 2014 2015 S.G.P Crédito Cofinanciación Regalías Otros S.G.P Crédito Cofinanciación Regalías Otros S.G.P Crédito Cofinanciación Regalías Otros S.G.P Crédito Cofinanciación Regalías BINESTAR SOCIAL 3000 3,060 5,000 3,121 5,000 3,184 5,000 5,500 5,665 5,835 6,010 5,500 5,610 5778 5952 Retornos y reubicaciones. Recursos Propios Recursos Propios Recursos Propios Recursos Propios Fortalecimiento integral a la población étnica Gestionar para Proteger los derechos fundamentales de la población étnica. Fortalecer a las organizaciones y formas propias de gobierno.de la población afro e indígena Promover la incorporación de la dimensión o variable étnica con base en principios de equidad y derecho a la igualdad, sensibilidad cultural, reconocimiento y respeto Crear e implementar la política publica étnica Apoyar los proyectos sociales de las comunidades étnicas. Atención a la población de victimas Actualización registro único de víctimas y Red Nacional de información Apoyo a la creación de un centro regional de atención y reparación de víctimas y población desplazada. Implementación y operativización del comité territorial de justicia transicional. Atención Humanitaria de Urgencia o inmediata. Atención a la población de victimas y desplazados Contratación de un enlace municipal Diseñar e implementar el Plan de Acción para la Atención Integral y Reparación a las víctimas articulado con el PIU Crear la mesa municipal de participación de víctimas y población desplazada Realización de estudio sobre la viabilidad de realizar un mecanismo de alivio y/o exoneración de impuestos para la población víctima y desplazada

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3000 3,060 5,000 3,121 5,000 3,184 5,000 27,365

5,500 5,665 5,835 6,010 23,010

5,500 5,610 5778 5952 22,840

Retornos y reubicaciones.

TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

Fortalecimiento integral a la población étnica

Gestionar para Proteger los derechos fundamentales de la población étnica.

Fortalecer a las organizaciones y formas propias de gobierno.de la población afro e indígena

Promover la incorporación de la dimensión o variable étnica con base en principios de equidad y derecho a la igualdad, sensibilidad cultural, reconocimiento y respeto

Crear e implementar la política publica étnica

Apoyar los proyectos sociales de las comunidades étnicas.

Atención a la población de

victimas

Actualización registro único de víctimas y Red Nacional de información

Apoyo a la creación de un centro regional de atención y reparación de víctimas y población desplazada.

Implementación y operativización del comité territorial de justicia transicional.

Atención Humanitaria de Urgencia o inmediata.

Atención a la población de victimas y

desplazados

Contratación de un enlace municipal

Diseñar e implementar el Plan de Acción para la Atención Integral y Reparación a las víctimas articulado con el PIU

Crear la mesa municipal de participación de víctimas y población desplazada

Realización de estudio sobre la viabilidad de realizar un mecanismo de alivio y/o exoneración de impuestos para la población víctima y desplazada

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

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20000 17,460 5,000 17,929 5,000 18,207 5,000 88,596

3000 3000 3000 3100 12,100

3000 3000 3000 3100 12,100

3500 3570 3641.4 3714 14,426

500 240000 510 520 244800 531 249696 736,557

Fortalecimiento a la Participación Comunitaria

Diseñar aprobar e implementar la política publica para la acción comunal del municipio de Urrao

Diseñar e implementar un plan para el direccionamiento de la participación ciudadana y comunitaria

Capacitación en las funciones del gobierno municipal de Urrao a las organizaciones comunitarias.

Legalización de los predios de las organizaciones comunitarias

Fortalecer los procesos de participación comunitaria para el control social, gestión pública, la educación y la vida privada municipal utilizando los medios de información TIC.

Fortalecimiento a la Rendición de Cuentas y gestión transparente

Implementar un sistema de presupuesto participativo mediante la priorización de necesidades por comunidad

Realización de encuentros comunitarios por zonales

Implementación Plan de acción para el apoyo y a fortalecimiento a los organizaciones

Apoya y asesorar el Plan de Acción Apoyo y Fortalecimiento de organizaciones sociales y empresariales y de emprendimientos económicos en el municipio de Urrao.

Gestión para la atención a los habitantes de la calle.

Gestionar el diseño, dotación y puesta en funcionamiento de un programa y/o de un centro de atención a los habitantes de la calle.

Fortalecimiento a los programas Red Unidos y familias en acción

Implementar la Estrategia Unidos de la Presidencia de la República con sus cuarenta y cinco logros, como plan de erradicación de la pobreza extrema.

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

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Familias en acción 5000 5100 5202 5306.04 20,608

BIN

ES

TA

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OC

IAL

5000 5,000 10,000

10000 10200 10404 10612 41,216

2000 2040 2080.8 2122 8,243

8000 8160 8323.2 8490 32,973

2000 2040 2080.8 2122 8,243

Fortalecimiento a los programas Red Unidos y familias en acción

Fortalecimiento Equidad de Genero

Capacitación en formación para el trabajo en la mujer

Creación de empresas y microempresas para la mujer

Formular e implementar la Política pública para la mujer

Fortalecimiento a los programas de atención a la Juventud

Implementación Plan Municipal de Juventud

Gestión en la conformación y funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud.

Clubes Juveniles y pre juveniles

Campamento municipal de Juventud

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

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UR

A

Integración cultural 6690 6824 6960 7099 27,574

907 925 944 963 3,738

907 925 944 963 3,738

1800 1836 1873 1910 7,419

Artes escénicas

Festival Municipal de Danzas 1800 1836 1873 1910 7,419

Festival Municipal de Teatro 1800 1836 1873 1910 7,419

Cine Club 1800 1836 1873 1910 7,419

Entre el arte y la cultura 1800 1836 1873 1910 7,419

1000 1020 1040 1061 4,122

8000 8160 8323 8490 32,973

Integración cultural “Caja Viajera”.

Apropiación del sistema nacional de cultura

Construcción y desarrollo del Plan Municipal de Cultura

Conformación del Consejo Municipal de Cultura

Fomento a las bibliotecas

Rescate del patrimonio literario en la expresión de los portadores de texto.

Fortalecimiento a la cinematografía

Fortalecer el Arte de las Manualidades

Fortalecimiento a la Música

Gestión a la continuidad del programa de Formación Nacional Batuta

Bandas músico marciales y de guerra

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

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A

Escuela de Música 17250

11500

17595 11730 17947 11965 18306 12204 118,496

CU

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UR

A

Interrelación cultual

5000

30000

5100

35000

5202

40000

5306

45000

170,608

6861 6998 7138 7281 28,278

1000 1020 1040 1061 4,122

1000 1020 1040 1061 4,122

1000 1020 1040 1061 4,122

3000 3060 3121 3184 12,365

Fortalecimiento a la Música

Celebración de las Tradicionales Fiestas del Cacique Toné

Apoyo a Culturales y Artísticos

Fortalecimiento al Rescate del Patrimonio Municipal

Conformación y fortalecimiento Grupo Vigías del Patrimonio

Protección y difusión de la diversidad étnica

implementar procesos para la construcción del Plan especial de manejo y protección a Bienes de Interés Cultura

Gestionar la realización del inventario arqueológico del municipio de urrao

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PROGRAMAS PROYECTOS

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

DE

PO

RT

ES

3000 3060 3121 3184 12,365

30000 40000 30600 31212 31836 163,648

9000 9180 9364 9551 37,094

8000 27000 8160 27000 8323 27000 8490 27000 140,973

15000 15300 15606 15918 61,824

6000 6120 6242 6367 24,730

6000 6120 6242 6367 24,730

Promoción de los espacios deportivos y recreativos

desarrollar la motricidad y la coordinación en los niños de 6 a 11 años en las diferentes disciplinas deportivas

Promover a la comunidad a la practica deportiva de manera adecuada

Fortalecimiento a la participación Deportiva

realizar torneos de futbol, baloncesto, voleibol, futsal y otras disciplinas

Vincular los deportistas adolecentes y jóvenes a participar en los eventos institucionales a nivel regional, departamental y nacional

Desarrollo de las Olimpiadas campesinas

participación e integración urbana y rural

Fortalecimiento a la infraestructura Deportiva

Construcción Y Mantenimiento Escenarios Deportivos

Dotación e Implementación Escenarios Y Disciplinas Deportivos

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

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UC

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ION

restaurante escolar 170000 173400 176868 180405.36 700,673

18000 18360 18727 19102 74,189

6000 6120 6242 6367 24,730

5000 5100 5202 5306 20,608

8000 8160 8323 8490 32,973

Cátedra municipal 5000 5100 5202 5306 20,608

Urrao Digital 6000 6120 6242 6367 24,730

Media técnica 3000 3060 3121 3184 12,365

42000 42840 43697 44571 173,108

transporte escolar 20000 20400 20808 21224 82,432

3000 3060 3121 3184 12,365

Fortalecimiento al restaurante escolar

Mejoramiento de la Calidad Educativa

Garantizar educación de calidad con inclusión

Brigadas interdisciplinarias escolares ( salud, recreación )

Proyecto de reconocimiento a los maestros por categorías

Elaboración del plan educativo municipal

Dotación de material lúdico, recreativo, pedagógico para el funcionamiento de los centros educativos

Mejoramiento de la cobertura educativa

alojamiento escolar para la comunidad educativa rural

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

ED

UC

AC

ION

2000 2040 2081 2122 8,243

ED

UC

AC

ION

1000 1020 1040 1061 4,122

fondo de educación superior 3000 3060 3121 3184 12,365

2000 2040 2081 2122 8,243

2000 2040 2081 2122 8,243

Mejoramiento de la cobertura educativa

Ciudadela municipal espacio de formación y cultura

Fortalecimiento de la educación Superior

fortalecimiento y ampliación de la oferta educativa en educación superior

Urrao centro de educación superior

educación superior para las comunidades rurales

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

DE

RE

CH

O I

NT

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RA

L A

LA

FA

MIL

IA

Comisaria de Familia 36000 36720 37454.4 38203.488 148,378

Funcionamiento del cetra 8000 8160 8323.2 8490 32,973

200 204 208 212 824

100 102 104 106 412

150 153 156 159 618

350 357 364 371 1,443

100 102 104 106 412

200 204 208 212 824

150 153 156 159 618

200 204 208 212 824

50 51 52 53 206

100 102 104 106 412

100 102 104 106 412

100 102 104 106 412

100 102 104 106 412

100 102 104 106 412

Fortalecimiento a la comisaria de familia

Garantizar programas de atención integral a los niños, niñas, adolecentes y jóvenes.

Gestionar la creación de hogares de paso.

Cumplimiento del decreto de toque de queda para menores

Niños niñas y adolescentes no son objetos sexuales

Políticas publicas de infancia, adolescencia y familia

Erradicación de las peores formas de trabajo infantil

Trabajo pedagógico con niños niñas adolescentes.

Promocionar los derechos de los niños y niñas y adolescentes en situación de discapacidad

Garantía al derecho del menor infractor

Fortalecimiento a la atención integral a las familias con mayor vulnerabilidad

Contravenciones económicas y de conciliación por el régimen de sociedad conyugal o patrimonial

Mayor acercamiento con las familias

Formación en valores de los hijos y la familia

Atención a la población victima de la violencia (prioridad niños, niñas, adolescentes y jóvenes)

DE

RE

CH

O

INT

EG

RA

L A

L

A F

AM

ILIA

Promoción del reconocimiento de las mujeres en sus capacidades y respeto de sus derechos

La Mujer como sujeto de derecho

Formación de las mujeres en derechos

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PROGRAMAS PROYECTOS

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

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8000 8000 8000 8000 32,000

8000 8000 8000 8000 32,000

8000 8000 8000 8000 32,000

4472344 122500 1262152 3547994 4561790 124950 1287395 3618953 4653027 127449 1313142 3691332 4746087 129997 1339406 3765159 38,763,677

15000 15000 15000 15000 60,000

460575 469787 479182 488766 1,898,310

20000 20000 20000 20000 80,000

20000 20000 20000 20000 80,000

30000 30000 30000 30000 120,000

50000 50000 50000 50000 200,000

2000 2000 2000 2000 8,000

16765 8681 16765 8681 16765 8681 16765 8681 101,784

16765 8681 16765 8681 16765 8681 16765 8681 101,784

Fortalecimiento al Sistema General de Seguridad Social en salud

Promocion de la afiliación al SGSSS.

Identificación y priorización de la población a afiliar.

Gestión e implementación el subsidio a la cotización parcial del régimen contributivo.

Celebración de los contratos de aseguramiento régimen subsidiado.

Administración de base de datos de afiliados, población por afiliar y Sistema de beneficiarios

Promoción a la buena prestación de los servicios de salud

Contratación de los servicios a la población pobre no asegurada

Programas de servicio de fisioterapia, nutrición, optometría y psicología a todos los habitantes del municipio

Mejoramiento en prestación del servicio de la ESE

Realización de brigadas de salud a la zona rural

Fortalecimiento de la red de urgencias.

Fortalecer la asociación de usuarios de la ESE Hospital

Promoción a los programas AIEPI

Atención en el programa de Crecimiento y desarrollo

Atención integral en el programa prenatal para disminuir el número de embarazos en adolecentes

N164
Autor: ETESA
P164
Autor: Recursos Dpto
R164
Autor: FOSYGA
Page 11: Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015(1)

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

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16765 8681 16765 8681 16765 8681 16765 8681 101,784

16765 8681 16765 8681 16765 8681 16765 8681 101,784

SA

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Municipio saludable

11884 8681 11884 8681 11884 8681 11884 8681 82,260

11884 8681 11884 8681 11884 8681 11884 8681 82,260

11884 8681 11884 8681 11884 8681 11884 8681 82,260

11884 8681 11884 8681 11884 8681 11884 8681 82,260

11884 8681 11884 8681 11884 8681 11884 8681 82,260

11884 8681 11884 8681 11884 8681 11884 8681 82,260

11884 8681 11884 8681 11884 8681 11884 8681 82,260

21405 8681 21405 8681 21405 8681 21405 8681 120,344

21405 8681 21405 8681 21405 8681 21405 8681 120,344

21405 8681 21405 8681 21405 8681 21405 8681 120,344

21405 8681 21405 8681 21405 8681 21405 8681 120,344

Promoción a los programas AIEPI

Establecimiento del programa AIEPI en cada barrio y vereda, para la prevención y atención de la enfermedad diarreica y enfermedad respiratoria aguda

Apoyo en la gestión de la salud nutricional

Plan ampliado de inmunización

Fortalecimiento de los programa de promoción y prevención de la ESE Hospital

Fortalecimiento del programa de salud oral a nivel rural a través de higienistas orales

Desarrollo de la estrategia de Atención Primaria en salud en los barrios marginados y zona rural

programa integral de salud sexual y reproductiva

Fomentar y fortalecer la red de salud mental del municipio

Formulación y operación de las políticas públicas intersectoriales de que permitan impactar los determinantes sociales de la salud.

Implementación de los protocolos y la normatividad en vigilancia de la Salud Pública

Promoción de la salud en los jóvenes

Desarrollo de estrategias que favorezcan la disminución del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.

Promoción de la salud mediante la practica de ejercicio físico, hábitos saludables y utilización del tiempo libre en conjunto con la dependencia de deportes.

Fortalecimiento de la promoción de la salud en la población vulnerable

Fortalecimiento de la alimentación saludable de los adultos mayores vulnerables.

Promoción de la atención en salud a la población en situación de discapacidad.

Page 12: Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015(1)

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

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21405 8681 21405 8681 21405 8681 21405 8681 120,344

21405 8681 21405 8681 21405 8681 21405 8681 120,344

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21405 8681 21405 8681 21405 8681 21405 8681 120,344

Fortalecimiento de la promoción de la salud en la población vulnerable

Promoción de la conformación y fortalecimiento de los grupos de adultos mayores del municipio para favorecer en ellos una vida digna y una vejez saludable.

Desarrollo de programas de salud diferenciados para población especial: Indígenas, Negritudes.

Fortalecimiento de los comité de salud a través de capacitaciones en salud.

Promoción de la salud en los ámbitos laborales.

Promocionar la salud y calidad de vida en ámbitos laborales

Inducción a la demanda de servicios de promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud de origen laboral.

Fortalecimiento al sistema de prevención y gestión del riesgo

Articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de emergencia y desastres

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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Estudio técnico de cargas laborales

16000 16000

Modificación manual de funciones

Informes de gestión comunitaria 2800 2856 2913 2971 11540

200 204 206 208 818

Implementación del SGC 15000 15150 15301 15454 60905

4000 4000 4000 4000 16000

976 975 975 975 3900.85

20000 30000 35000 40000 125000

100000 100000

Control y seguimiento del gasto 21000 23000 25000 27000 96000

3000 3000 3000 3000 12000

1000 1000 1000 1000 4000

14000 16000 18000 20000 68000

10000 10000

10000 20000 22000 25000 77000

Banco de programas y proyectos 20000 24000 24000 68000

5000 5000 5000 15000

Medición de clima laboral 2000 2000 2000 2000 8000

Evaluación semestral de desempeño 1000 1000 1000 1000 4000

5000 5000 5000 5000 20000

TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

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Restructuración Planta de cargos

Implementación de los mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Publicación de informes de gestión en la página web institucional y entes de control

Ajuste del sistema de gestión integral de la calidad y/o meci

Mejoramiento de la estructura financiera del Municipio

Estudio de la actualización de datos de los contribuyentes y censo de industria y comercio

Campaña información para el pago oportuno e impuestos

Continuidad del proceso de cobros en las etapas persuasivas y coactivas.

Culminación de la actualización catastral urbana y rural

Mejoramiento del desempeño fiscal e integral

Ejecución fiscal y financiera del plan de desarrollo a través de planes de acción

Adoptar nuevas tecnologías de gestión, información y operatividad institucional

Sensibilización y capacitación en el manejo de la estrategia gobierno en línea

Mejoramiento del software adecuado a la estructura financiera

Instalación de un sistema de seguridad a través de un CCTV

Gestión para el mejoramiento tecnológico para las diferentes dependencias de la administración municipal y equipos de oficina

Fortalecimiento del Talento humano

Sistema de capacitaciones para el personal

Diseñar e implementar la imagen territorial

Gestión para el posicionamiento de marca

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

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83000 84660 86353 88080 342093

1000 1000

15000 16000 19000 20000 70000

1000 1000 1000 1000 4000

271 271 271 271 1084

200 200 400

38000 38760 39535 40325 156620

Mejoramiento de las condiciones de seguridad en el Municipio

Apoyar la fuerza pública que opera en el municipio

Elaborar y ejecutar el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 2012 - 2015

Gestión de convenios para el incremento del número de efectivos de la policía nacional según criterios de priorización y necesidades específicas

Implantación de mecanismos de solución de conflictos

Fortalecimiento a la Comisaria de familia Municipal

Fortalecimiento a la estrategia de conciliadores en equidad

Gestionar el estudio y erradicación de las mismas antipersonas

Brindar atención a la población infractora y contraventora

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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Fomento al Turismo

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1000 1020 10000 1040 10000 1061 10000 34122

1000 1020 1040 1061 4122

10000 10000 20000

2000 2000 2000 6000

5000 5000 10000

5000 5000 5000 15000

5000 70000 75000

85000 300000 1000000 1200000 2585000

50000 100000 50000 100000 300000

5000 5000 5000 15000

2000 2000

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

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Reactivación de la Junta Municipal de Turismo

Construcción y desarrollo del Plan Municipal de Turismo

Apoyo en la gestión a los prestadores de servicios turísticos.

Centro de incubación de negocios innovadores

Gestión para la implementación del centro de incubación de negocios innovadores.

Banco de iniciativa empresarial

Fomento a la producción agropecuaria y forestal

Gestión para la industrialización y comercialización de los productos y subproductos del frigorífico

Gestión para el aprovechamiento e industrialización de plantaciones productoras

Gestión para el Centro de Acopio de Alimentos

Fortalecimiento económico a través de la prestación de los servicios Públicos

Aprovechamiento del Recurso hídrico por medio de la generación de energía.

Gestión de Recursos para el diseño y construcción de la sede de Empresas Publicas de Urrao.

Mejoramiento y ampliación del Alumbrado publico.

Fomento a la generación de empleo

Formular un plan de estímulos tributarios por la generación de empleo empresarial.

Gestión para la Internacionalización del Municipio.

Implementación de talleres de oportunidades comerciales para el municipio en el marco de los tratados comerciales internacionales- tlcs

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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5000 100000 105,000

20000 540000 20000 540000 1,120,000

1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 24,000

PUEYRA 2012- 2016. 500 7000 500 3000 500 3000 500 3000 18,000

5000 40000 100000 4000 100000 4000 100000 2000 100000 455,000

2000 15000 17,000

Subsidios estratos 1,2,3. 280000 285600 291312 297138 1,154,050

Implementación del PGIRS 5000 100000 5000 50000 5000 50000 5000 50000 270,000

2000 2,000

2000 2,000

TOTAL CUATRENIO 2012-2015

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Mejoramiento en la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado

Construcción Acueductos y Alcantarillado en corregimientos la Encarnación y Mande.

Construcción tanque de almacenamiento.

construcción de la segunda planta de pretratamiento de aguas residuales y obras complementarias.

Construcción de obras priorizadas dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Acompañamiento a las juntas administradoras acueductos.

Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV).

Actualización del catastro de suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado

Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos (PGIRS)

Implementación del servicio de red de gas.

Gestión para la implementación de Redes de Gas en zona Urbana.

Mejoramiento de la interconexión de energía eléctrica

Gestión para dotación de Servicios públicos en zona urbana y Rural.

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Mejoramiento Sanitario de vivienda. 92500 60000 60000 50000 60000 50000 60000 50000 482,500

59000 20000 60000 23000 61200 26000 62424 28000 339,624

24000 10000 24480 11000 15000 7500 15500 6400 113,880

14000 14280 14565 42,845

10000 10000 20,000

10000 1000 10000 1000 22,000

106000 200000 108120 200000 110282 200000 112488 200000 1,236,890

Mejoramiento del saneamiento básico rural y urbano

Construcción de UNISAFAS en zona rural y Urbana

Mejoramiento a los Acueductos Rurales existentes.

Gestión para la construcción de acueductos rurales.

Gestión para la construcción de sistemas Colectivos de Aguas Residuales.

Adecuación de los sistemas de red de agua y tratamiento en los CER

Mejoramiento de las Redes de Agua y su tratamiento en los Centros Educativos Rurales.

Mejoramiento del saneamiento básico en comunidades Étnicas.

Mejoramiento de las Redes de Agua y su tratamiento en los Resguardos indígenas y Comunidades Afrocolombianas.

Implementación Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

Actualización y construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

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Mejoramiento del plan de movilidad 13000 13260 13525 13795 53,580

15772 16087 16409 16737 65,005

1000000 1020000 1040400 1061208 1020 1040 1061 4,124,729

mejoramiento del parque automotor 3000 3060 3121 3183 12,364

Pavimentación de Vías Urbanas. 95800 12000 47790 15000 100000 20000 290,590

50000 1000000 50000 1,100,000

60000 250000 69360 130000 70747 150000 72162 150000 952,269

90000 5000 91800 5000 93636 5000 95500 5000 390,936

21956 40000 22843 50000 23300 50000 208,099

Manejemos con responsabilidad y contribuyamos a mejorar el índice de accidentalidad

Matriculemos y radiquemos nuestros vehículos en Urrao

Gestión para la pavimentación y mejoramiento de vías urbanas e intermunicipales

Pavimentación de Vías intermunicipales y construcción de Obras complementarias.

Gestión para el mantenimiento, mejoramiento y apertura de vías terciarias

Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Terciarias.

Gestión para la apertura de Vías Terciarias.

Reparación, adecuación y construcción de puentes y/o boxcolvert.

Reparación, construcción y Adecuación de Puentes Caballares, Peatonales y Vehiculares.

Page 19: Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015(1)

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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10000 10100 10200 30,300

VIA

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50000 51000 52200 53060 206,260

95000 97000 192,000

300000 300,000

20000 20000 20000 60,000

Mejoramiento de caminos

Mejoramiento de Caminos de Herradura y rurales.

Implementación y Mejoramiento del Banco de Maquinarias del Municipio

Implementación del Banco de Maquinaria y Equipos.

Gestión para consecución de maquinaria y equipos para la realización de diversas obras publicas.

Gestión para la construcción y Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte

Gestión para la Construcción de la Terminal de Transporte.

Gestión para el fortalecimiento del Transporte Aéreo, implementación y Funcionamiento del Aeropuerto Ali Piedrahita.

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

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480000 200000 204000 208000 1,092,000

126000 100000 128500 100000 131090 100000 685,590

25561 44000 44480 45575 159,616

-

3100 3162 3225 9,487

20000 20,000

Titulación de vivienda 10000 10000 20,000

1000 1,000

Control de actuación urbanística 2000 2040 2080 2121 8,241

5000 5000 10,000

1000 1000 1000 3,000

Construcción de vivienda nueva por la modalidad de subsidios

Construcción de Vivienda en Zona Urbana.

Construcción de vivienda en Zona Rural.

Mejoramiento de vivienda urbana y rural

Realización de proyectos de Mejoramientos de Vivienda en zona urbana y rural.

Realización de mejoramientos de vivienda en comunidades Afrocolombianas e Indígenas.

Reubicación de Vivienda

Estudio para Reubicación de Viviendas ubicadas en Zona de riesgo.

Banco de terrenos para construcción de vivienda

Compra y adquisición de lotes para el desarrollo urbanístico.

Titulación y legalización de predios en el Municipio de Urrao, Antioquia.

Mejoramiento espacial y desarrollo urbanístico del Municipio.

Ajuste del PBOT referente al patrimonio urbanismo y espacio publico del Municipio de Urrao.

Gestión para la construcción de parques.

Mantenimiento continuo del espacio publico.

Page 21: Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015(1)

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PROGRAMAS PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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CUATRENIO 2012-2015

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228000 232560 207211 211355 879126

170000 173400 176868 180405 700673

15000 15000 30000

3000 100000 103000

6000 6000 12000

2500 2000 2500 2000 2500 2000 13500

300000 300000 300000 900000

50000 50000 50000 150000

50000 50000 100000

5000 35000 40000

2000 80000 82000

Construcción y Mejoramiento de la infraestructura educativa

Gestión de recursos enfocados ala recuperación, ampliación y adecuación de los Centro Educativos rurales y Urbanos.

Mejoramiento de las condiciones salubres de los Establecimientos Educativos.

Realización de intervenciones en los establecimientos educativos ubicados en Resguardos indígenas y comunidades Afrocolombianas.

Gestión para la implementación de un Hogar de primera infancia.

Gestión para la construcción y adecuación de infraestructura comunitaria y social

Gestión para la consecución de recursos para la construcción de la Casa de la Mujer.

Construcción y mejoramiento de las centros de integración comunitaria

Gestión para la terminación del Frigorífico Municipal

Apoyo a la Comercialización bovina y Porcina.

Construcción y adecuación de la infraestructura en salud

Gestión de recursos para la construcción de centros de salud.

Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura de los puestos de Salud.

Gestión para la construcción de nuevos escenarios deportivos.

Gestión de recursos para escenarios Deportivos.

Gestión para la construcción de la Sede de los Bomberos y Boy scouts

Gestión de Recursos para sedes de Grupos Voluntarios.

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PROGRAMA PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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54000 55080 56182 57305 222,567

13500 14040 14320 14607 56,467

22000 100000 22440 15300 22888 15606 23346 15918 237,498

45000 130000 45000 45000 45000 310,000

30000 30,000

mercado virtual 2000 2020 2060 2101 8,181

Banco de Tierras 10000 10000 10000 10000 40,000

4000 4000 4000 4000 16000

TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

ONSTANTES

Fomento a la producción y comercialización agropecuaria

Asistencia técnica para la producción agropecuaria en rubros productivos

Asistencia técnica para la implementación de tecnologías apropiadas

apoyo a los programas predios libres de aftosa, brucelas y Convenio ICA

mejoramiento administrativo y de infraestructura

formulación y gestión de proyectos para sistemas de riego

Acompañamiento y apoyo para las gestión de subsidios para compra de tierras

Consejo Desarrollo Rural

reactivación y funcionamiento CMDR

Page 23: Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015(1)

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PROGRAMA PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

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10000 10200 10404 10612 41216

2000 2040 2060 2101 8201

1000 1020 1040 1061 4121

1000 1020 1040 1061 4121

3000 3060 3121 3184 12365

100000 100000 10000 100000 15000 10000 15000 100000 15000 465000

5000 5000 5000 5000 20000

10000 5000 10000 5000 10000 5000 10000 5000 60000

6000 6000 6000 6000 24000

20000 20000 100000 40000 100000 40000 100000 40000 460000

10000 40000 10000 40000 10000 40000 10000 40000 200000

5000 40000 5000 40000 5000 40000 5000 40000 180000

SE

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1000 1000 10000 1000 1000 14000

Gestión de estudios de riesgo 5000 5000 5000 5000 20000

2000 2000 2000 2000 8000

5000 5000 5000 5000 20000

2000 2000 4000

Fortalecimiento a la Educación

Ambiental

Campaña de sensibilización en reconocimiento y conservación protección del Ambiente y de nuestro patrimonio natural

Fortalecimiento a los Programa Ambiental Escolar (PRAES) , a través de una metodología de educación ambiental

Creación y Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM)

Campañas para la sensibilización y control de la Fauna y Flora.

Asistencia, control y seguimiento a la minería barequero y acompañamiento a los otros proceso mineros.

Conservación y protección de los RN

Compra de tierras donde se abastecen acueductos Municipales

Promoción para la declaración de áreas de interés pública y de reserva natural.

Gestión para la Implementación de los Planes de Manejo de aéreas protegidas o de reserva natural.

Saneamiento Básico Ambiental

Plan de gestión Integral de Residuos sólidos

Implementación del comparendo ambiental

Sistemas Individuales de Tratamiento de Aguas residuales domésticas

Programa de Estufas Leñeras de Alta Eficiencia

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Actualización al Plan de Prevención y Gestión del riesgo a través del Consejo para la atención del Riesgo

Gestionar la sustracción de áreas de reserva ley segunda

Actualización y seguimiento al Plan de Básico de Ordenamiento Territorial

Sistema de Gestión Ambiental

Creación y fortalecimiento al Consejo Ambiental Municipal o mesa ambiental

Page 24: Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015(1)

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PROGRAMA PROYECTOS

2012 2013 2014 2015

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TOTAL CUATRENIO 2012-2015

PESOS CORRIENTES/C

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Sistema de Gestión Ambiental

Adopción del SISBIM (Sistema del Banco de Información Municipal)