programa de trabalho do governo abril2012
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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 08Página: 01 / 02
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS04 ADMINISTRAÇÃO 226.040,55 2.562.300,56 2.788.341,1104 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 226.040,55 2.084.394,69 2.310.435,2404 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR122 0401 265.227,74 265.227,7404 APOIO ADMINISTRATIVO122 0402 226.040,55 1.819.166,95 2.045.207,5004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA123 448.039,88 448.039,8804 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO123 0403 259.030,98 259.030,9804 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS123 0404 189.008,90 189.008,9004 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 29.865,99 29.865,9904 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 0404 29.865,99 29.865,9906 SEGURANÇA PÚBLICA 292.901,87 292.901,8706 DEFESA CIVIL182 292.901,87 292.901,8706 SEGURANÇA PÚBLICA182 0601 292.901,87 292.901,8708 ASSISTÊNCIA SOCIAL 186.969,05 679.831,86 866.800,9108 ASSISTÊNCIA AO IDOSO241 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL241 0801 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 48.420,14 110.662,09 159.082,2308 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA243 0802 48.420,14 110.662,09 159.082,2308 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 138.548,91 563.569,77 702.118,6808 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL244 0801 37.815,16 542.646,64 580.461,8008 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA244 0802 100.733,75 20.923,13 121.656,8810 SAÚDE 4.531.472,77 10.521,22 4.541.993,9910 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 132.931,61 7.862,27 140.793,8810 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE122 1001 132.931,61 7.862,27 140.793,8810 ATENÇÃO BÁSICA301 2.294.844,82 1.958,95 2.296.803,7710 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE301 1001 2.294.844,82 1.958,95 2.296.803,7710 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 2.079.084,83 700,00 2.079.784,8310 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE302 1001 2.079.084,83 700,00 2.079.784,8310 VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 801,41 801,4110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE304 1001 801,41 801,4110 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 23.810,10 23.810,1010 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE305 1001 23.810,10 23.810,1012 EDUCAÇÃO 5.717.165,26 5.717.165,2612 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 7.957,77 7.957,7712 EDUCAÇÃO PARA TODOS122 1201 7.957,77 7.957,7712 ENSINO FUNDAMENTAL361 5.139.565,28 5.139.565,2812 EDUCAÇÃO PARA TODOS361 1201 5.139.565,28 5.139.565,2812 EDUCAÇÃO INFANTIL365 557.292,43 557.292,4312 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1202 557.292,43 557.292,4312 EDUCAÇÃO ESPECIAL367 12.349,78 12.349,7812 EDUCAÇÃO INFANTIL367 1202 12.349,78 12.349,7813 CULTURA 16.073,04 16.073,0413 DIFUSÃO CULTURAL392 16.073,04 16.073,0413 INCENTIVO À CULTURA392 1301 16.073,04 16.073,0415 URBANISMO 598.241,52 2.832.174,11 3.430.415,6315 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 10.050,00 109.735,39 119.785,3915 NOSSA CIDADE122 1501 10.050,00 109.735,39 119.785,3915 INFRA-ESTRUTURA URBANA451 20.000,00 20.000,0015 NOSSA CIDADE451 1501 20.000,00 20.000,0015 SERVIÇOS URBANOS452 588.191,52 2.702.438,72 3.290.630,2415 NOSSA CIDADE452 1501 588.191,52 2.702.438,72 3.290.630,2417 SANEAMENTO 433.489,51 433.489,5117 SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 433.489,51 433.489,5117 SANEAMENTO BÁSICO512 1701 433.489,51 433.489,5118 GESTÃO AMBIENTAL 41.455,65 41.455,6518 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 31.172,73 31.172,7318 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL541 1801 31.172,73 31.172,7318 CONTROLE AMBIENTAL542 10.282,92 10.282,9218 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL542 1801 10.282,92 10.282,9220 AGRICULTURA 159.186,19 159.186,19
SEGUE
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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A ABRIL DE 2012
ANEXO 08Página: 02 / 02
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOSDESPESA EMPENHADA
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS20 EXTENSÃO RURAL606 159.186,19 159.186,1920 PRODUÇÃO RURAL606 2001 159.186,19 159.186,1922 INDÚSTRIA 57.130,68 57.130,6822 PROMOÇÃO INDUSTRIAL661 57.130,68 57.130,6822 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO661 2703 57.130,68 57.130,6826 TRANSPORTE 1.234.996,10 1.234.996,1026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO782 1.234.996,10 1.234.996,1026 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS782 2601 1.234.996,10 1.234.996,1027 DESPORTO E LAZER 79.737,93 79.737,9327 DESPORTO COMUNITÁRIO812 79.737,93 79.737,9327 ESPORTE POR ESPORTE812 2701 79.737,93 79.737,9328 ENCARGOS ESPECIAIS 4.344,53 1.377.226,46 1.381.570,9928 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 4.344,53 1.377.226,46 1.381.570,9928 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 4.344,53 1.377.226,46 1.381.570,99
TOTAL GERAL 21.041.258,8611.264.233,68 9.777.025,18