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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Uberaba - PMU 23/12/2011 14:24
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Câmara Municipal de UberabaO Futuro em nossas mãos
Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABAU.O.: 110 18.470.000,00 18.946.519,96476.519,96
476.519,96 18.470.000,00 18.946.519,9601. LEGISLATIVO
10.475.000,00 10.475.000,0001. 031. AÇÃO LEGISLATIVA
10.475.000,00 10.475.000,0001. 031. 001. Ação do Legislativo
2.406 10.475.000,00 10.475.000,0001. 031. 001. Atividades do Corpo Legislativo
476.519,96 7.995.000,00 8.471.519,9601. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
476.519,96 7.495.000,00 7.971.519,9601. 122. 001. Ação do Legislativo
2.005 502.000,00 502.000,0001. 122. 001. Pagamento a Inativos
2.405 6.986.000,00 6.986.000,0001. 122. 001. Atividades do Corpo Administrativo
2.911 7.000,00 7.000,0001. 122. 001. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
3.209 476.519,96 476.519,9601. 122. 001. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
500.000,00 500.000,0001. 122. 066. Edificações Públicas
4.209 500.000,00 500.000,0001. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
GABINETE DO PREFEITOU.O.: 210 9.046.749,45 9.664.970,01618.220,56
7.581.758,96 7.581.758,9604. ADMINISTRAÇÃO
7.581.758,96 7.581.758,9604. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.161.252,25 1.161.252,2504. 122. 007. Comunicação Social
2.008 6.189,75 6.189,7504. 122. 007. DIivulgação dos Atos Institucionais do Município
2.409 1.155.062,50 1.155.062,5004. 122. 007. Campanhas Institucionais
5.714.117,79 5.714.117,7904. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 5.714.117,79 5.714.117,7904. 122. 040. Administrativo da Unidade
505.135,00 505.135,0004. 122. 293. Suporte aos Órgãos da Adm Púb e Prest. de Serviço
2.009 505.135,00 505.135,0004. 122. 293. Contribuições
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PREFEITOU.O.: 210 9.046.749,45 9.664.970,01618.220,56
7.581.758,96 7.581.758,9604. ADMINISTRAÇÃO
7.581.758,96 7.581.758,9604. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
201.253,92 201.253,9204. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
4.087 201.253,92 201.253,9204. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal
618.220,56 1.461.990,49 2.080.211,0506. SEGURANÇA PÚBLICA
618.220,56 1.461.990,49 2.080.211,0506. 181. POLICIAMENTO
453.876,56 453.876,5606. 181. 066. Edificações Públicas
3.209 453.876,56 453.876,5606. 181. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
164.344,00 1.461.990,49 1.626.334,4906. 181. 462. Segurança Pública
1.666 10.000,00 10.000,0006. 181. 462. Estabelecimentos Penais e Unidades de Internação
1.910 104.000,00 104.000,0006. 181. 462. Monitoramento Eletrônico
2.361 178.750,88 178.750,8806. 181. 462. Convênio Exército Brasileiro - Serviço Militar Obrigatório
2.699 1.023,20 1.023,2006. 181. 462. Plano Diretor de Segurança Pública Municipal
2.910 100.000,00 100.000,0006. 181. 462. ME - Monitoramento Eletrônico
4.015 775.000,00 775.000,0006. 181. 462. UFSP - Unidades Funcionais de Segurança Pública
4.225 130.000,00 130.000,0006. 181. 462. Prevenção da Violência
4.226 184.176,00 184.176,0006. 181. 462. Convênio 4º Batalhão de Polícia Militar
4.227 42.974,00 42.974,0006. 181. 462. Convênio 15 DRPS Polícia Civil
4.228 5.603,16 5.603,1606. 181. 462. Conferência Municipal de Segurança Pública
4.231 22.412,65 22.412,6506. 181. 462. Campanhas Institucionais de Segurança Pública e Cidadania
5.015 50.344,00 50.344,0006. 181. 462. Unidades Funcionais de Segurança Pública
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PREFEITOU.O.: 210 9.046.749,45 9.664.970,01618.220,56
618.220,56 1.461.990,49 2.080.211,0506. SEGURANÇA PÚBLICA
618.220,56 1.461.990,49 2.080.211,0506. 181. POLICIAMENTO
164.344,00 1.461.990,49 1.626.334,4906. 181. 462. Segurança Pública
6.150 22.050,60 22.050,6006. 181. 462. Áreas Integradas de Segurança Pública
3.000,00 3.000,0009. PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.000,00 3.000,0009. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3.000,00 3.000,0009. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 3.000,00 3.000,0009. 128. 040. Capacitação de Pessoal
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 10.887.228,97 11.175.228,97288.000,00
288.000,00 9.675.867,81 9.963.867,8104. ADMINISTRAÇÃO
288.000,00 9.675.867,81 9.963.867,8104. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
48.084,97 48.084,9704. 122. 007. Comunicação Social
2.003 31.884,47 31.884,4704. 122. 007. Atos Normativos
2.021 16.200,50 16.200,5004. 122. 007. Atendimento Especializado ao Cidadão
7.477.466,24 7.477.466,2404. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 7.477.466,24 7.477.466,2404. 122. 040. Administrativo da Unidade
288.000,00 288.000,0004. 122. 066. Edificações Públicas
3.209 288.000,00 288.000,0004. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
1.000.000,00 1.000.000,0004. 122. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social
2.861 1.000.000,00 1.000.000,0004. 122. 272. Constituição ou Aumento de Capital Integralizado - Cohagra
127.905,50 127.905,5004. 122. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.012 67.905,50 67.905,5004. 122. 290. Gênero e Diversidade
2.016 50.000,00 50.000,0004. 122. 290. Planejamento Participativo
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GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 10.887.228,97 11.175.228,97288.000,00
288.000,00 9.675.867,81 9.963.867,8104. ADMINISTRAÇÃO
288.000,00 9.675.867,81 9.963.867,8104. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
127.905,50 127.905,5004. 122. 290. Cidadania e Direitos Humanos
8.035 10.000,00 10.000,0004. 122. 290. Políticas Públicas Afirmativas
94.660,00 94.660,0004. 122. 292. Valorização da Mulher
2.011 28.000,00 28.000,0004. 122. 292. Rede de Atendimento da Mulher
2.013 33.330,00 33.330,0004. 122. 292. Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres
2.014 33.330,00 33.330,0004. 122. 292. Gênero e Ciência
927.751,10 927.751,1004. 122. 293. Suporte aos Órgãos da Adm Púb e Prest. de Serviço
2.680 377.751,10 377.751,1004. 122. 293. Proteção dos Interesses e Direitos do Consumidor
2.862 25.000,00 25.000,0004. 122. 293. Constituição ou Aumento do Capital Integralizado - CODIUB
2.863 335.000,00 335.000,0004. 122. 293. Repasse à FUMESU - Lei nº 8091/01
2.911 190.000,00 190.000,0004. 122. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
10.000,00 10.000,0006. SEGURANÇA PÚBLICA
10.000,00 10.000,0006. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.000,00 10.000,0006. 122. 462. Segurança Pública
4.225 10.000,00 10.000,0006. 122. 462. Prevenção da Violência
1.201.361,16 1.201.361,1608. ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.201.361,16 1.201.361,1608. 244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.201.361,16 1.201.361,1608. 244. 471. Uberaba - Uma Cidade para Todos
2.376 257.753,00 257.753,0008. 244. 471. Mutirão da Cidadania
2.962 2.100,00 2.100,0008. 244. 471. Cidade para Todos na Feira Semanal
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GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 310 10.887.228,97 11.175.228,97288.000,00
1.201.361,16 1.201.361,1608. ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.201.361,16 1.201.361,1608. 244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.201.361,16 1.201.361,1608. 244. 471. Uberaba - Uma Cidade para Todos
4.241 941.508,16 941.508,1608. 244. 471. Cidade Limpa Todo Dia - Trabalho Voluntário
4.242 0,00 0,0008. 244. 471. Cidade da Criança
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 510 3.804.330,09 5.977.514,272.173.184,18
3.200.373,60 3.200.373,6004. ADMINISTRAÇÃO
30.373,60 30.373,6004. 121. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
30.373,60 30.373,6004. 121. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.016 30.373,60 30.373,6004. 121. 290. Planejamento Participativo
3.170.000,00 3.170.000,0004. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.170.000,00 3.170.000,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 3.170.000,00 3.170.000,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
2.173.184,18 603.956,49 2.777.140,6715. URBANISMO
155.000,00 155.000,0015. 121. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
155.000,00 155.000,0015. 121. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
2.027 155.000,00 155.000,0015. 121. 418. Desenvolvimento de Projetos Executivos de Engenharia e Arquitetura
64.820,00 324.507,49 389.327,4915. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
64.820,00 64.820,0015. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana
1.220 64.820,00 64.820,0015. 451. 071. Mobilidade Urbana
324.507,49 324.507,4915. 451. 431. Transportes Públicos
2.694 314.507,49 314.507,4915. 451. 431. Execução de Projetos de Melhoria nos Transportes Públicos
8.200 10.000,00 10.000,0015. 451. 431. Convênios Governamentais
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 510 3.804.330,09 5.977.514,272.173.184,18
2.173.184,18 603.956,49 2.777.140,6715. URBANISMO
2.108.364,18 124.449,00 2.232.813,1815. 453. TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
2.108.364,18 124.449,00 2.232.813,1815. 453. 431. Transportes Públicos
1.146 9.274,96 9.274,9615. 453. 431. Pontos Móveis
1.250 187.933,22 187.933,2215. 453. 431. Faixas Preferencias de Ônibus Urbano
1.251 54.000,00 54.000,0015. 453. 431. Plataforma de Desembarque de Passageiros
1.252 1.326.367,00 1.326.367,0015. 453. 431. Controle Operacional de Transporte Coletivo
1.253 184.342,00 184.342,0015. 453. 431. Sistema de Bilhetagem Eletrônica
1.254 202.849,00 202.849,0015. 453. 431. Abrigos no Perímetro Urbano e Rural
1.255 73.699,00 73.699,0015. 453. 431. Terminais de Transporte Coletivo
1.256 69.899,00 69.899,0015. 453. 431. Sistema de Orientação de Transporte Coletivo
2.911 5.500,00 5.500,0015. 453. 431. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
2.968 43.534,00 43.534,0015. 453. 431. Plano Diretor de Transportes Públicos
4.237 28.099,00 28.099,0015. 453. 431. Campanhas Institucionais de Transporte Público
4.238 47.316,00 47.316,0015. 453. 431. Transporte de Deficientes Físicos
GABINETE DO PROCURADOR GERALU.O.: 610 3.468.900,00 3.468.900,00
3.468.900,00 3.468.900,0004. ADMINISTRAÇÃO
3.422.100,00 3.422.100,0004. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.422.100,00 3.422.100,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 3.422.100,00 3.422.100,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PROCURADOR GERALU.O.: 610 3.468.900,00 3.468.900,00
3.468.900,00 3.468.900,0004. ADMINISTRAÇÃO
46.800,00 46.800,0004. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
46.800,00 46.800,0004. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 46.800,00 46.800,0004. 128. 040. Capacitação de Pessoal
DEPARTAMENTO DO CONTENCIOSOU.O.: 630 4.340.000,00 4.340.000,00
4.340.000,00 4.340.000,0003. ESSENCIAL Á JUSTIÇA
4.340.000,00 4.340.000,0003. 091. DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
4.340.000,00 4.340.000,0003. 091. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.017 3.420.000,00 3.420.000,0003. 091. 454. Precatórios
2.034 260.000,00 260.000,0003. 091. 454. Execução de Ações Judiciais
2.431 660.000,00 660.000,0003. 091. 454. Desapropriação de Imóveis
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 710 18.736.044,53 18.736.044,53
18.736.044,53 18.736.044,5304. ADMINISTRAÇÃO
18.626.044,53 18.626.044,5304. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
17.826.044,53 17.826.044,5304. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 13.967.044,53 13.967.044,5304. 122. 040. Administrativo da Unidade
2.044 2.854.000,00 2.854.000,0004. 122. 040. Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
2.441 240.000,00 240.000,0004. 122. 040. Plano de Carreira do Servidor Púb Mun e Revisão do Plano de Carreira do Magistério
2.442 25.000,00 25.000,0004. 122. 040. Qualidade Total na Administração Pública
6.135 740.000,00 740.000,0004. 122. 040. Saúde e Segurança dos Servidores Públicos Municipais
800.000,00 800.000,0004. 122. 477. Suporte Logístico
8.129 800.000,00 800.000,0004. 122. 477. Almoxarifado Central - Estoque Regulador
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 710 18.736.044,53 18.736.044,53
18.736.044,53 18.736.044,5304. ADMINISTRAÇÃO
110.000,00 110.000,0004. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
110.000,00 110.000,0004. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 110.000,00 110.000,0004. 128. 040. Capacitação de Pessoal
DIRETORIA CENTRAL DE RECURSOS LOGÍST. E PATRIMÔNIOU.O.: 730 239.712,00 996.738,97757.026,97
757.026,97 239.712,00 996.738,9704. ADMINISTRAÇÃO
757.026,97 239.712,00 996.738,9704. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
382.026,97 239.712,00 621.738,9704. 122. 066. Edificações Públicas
3.209 382.026,97 382.026,9704. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
4.209 239.712,00 239.712,0004. 122. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
375.000,00 375.000,0004. 122. 477. Suporte Logístico
1.602 100.000,00 100.000,0004. 122. 477. Suprimentos
1.605 175.000,00 175.000,0004. 122. 477. Central de Apoio Logístico
1.606 100.000,00 100.000,0004. 122. 477. Padronização e Renovação da Frota Municipal
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 810 35.033.100,33 36.033.100,331.000.000,00
17.268.765,91 17.268.765,9104. ADMINISTRAÇÃO
11.823.777,25 11.823.777,2504. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.823.777,25 11.823.777,2504. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 11.823.777,25 11.823.777,2504. 122. 040. Administrativo da Unidade
5.444.988,66 5.444.988,6604. 129. ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
5.294.988,66 5.294.988,6604. 129. 300. Modernização da Adm Tributária
2.452 5.294.988,66 5.294.988,6604. 129. 300. Modernização da Administração Financeira
150.000,00 150.000,0004. 129. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
2.178 150.000,00 150.000,0004. 129. 418. Sistema de Informações Georreferenciadas
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 810 35.033.100,33 36.033.100,331.000.000,00
17.764.334,42 17.764.334,4228. ENCARGOS ESPECIAIS
16.370.440,02 16.370.440,0228. 843. SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
16.370.440,02 16.370.440,0228. 843. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento
2.077 16.370.440,02 16.370.440,0228. 843. 055. Juros e Amortização da Dívida Interna do Município
1.393.894,40 1.393.894,4028. 844. SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
1.393.894,40 1.393.894,4028. 844. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento
2.084 1.393.894,40 1.393.894,4028. 844. 055. Juros e Amortização da Dívida Externa do Municpio
1.000.000,00 1.000.000,0099. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.000.000,00 1.000.000,0099. 999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.000.000,00 1.000.000,0099. 999. 9999. Reserva de Contingência
9.999 1.000.000,00 1.000.000,0099. 999. 9999. Reserva de Contingência
GABINETE DO CONTROLADOR GERALU.O.: 910 948.157,03 948.157,03
948.157,03 948.157,0304. ADMINISTRAÇÃO
934.280,53 934.280,5304. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
934.280,53 934.280,5304. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 934.280,53 934.280,5304. 122. 040. Administrativo da Unidade
13.876,50 13.876,5004. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
13.876,50 13.876,5004. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 13.876,50 13.876,5004. 128. 040. Capacitação de Pessoal
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIAU.O.: 920 561.440,15 561.440,15
561.440,15 561.440,1504. ADMINISTRAÇÃO
561.440,15 561.440,1504. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,0004. 122. 004. Auditoria e Controle
4.183 0,00 0,0004. 122. 004. Capacitação de Auditores
4.448 0,00 0,0004. 122. 004. Controle da Execução dos Programas de Governo
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIAU.O.: 920 561.440,15 561.440,15
561.440,15 561.440,1504. ADMINISTRAÇÃO
561.440,15 561.440,1504. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
561.440,15 561.440,1504. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 561.440,15 561.440,1504. 122. 040. Administrativo da Unidade
DEPARTAMENTO DE CORREIÇÃOU.O.: 930 126.425,36 126.425,36
126.425,36 126.425,3604. ADMINISTRAÇÃO
126.425,36 126.425,3604. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
126.425,36 126.425,3604. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 126.425,36 126.425,3604. 122. 040. Administrativo da Unidade
GABINETE DO COORDENADORU.O.: 1001 2.439.692,76 45.705.497,2943.265.804,53
43.265.804,53 2.439.692,76 45.705.497,2917. SANEAMENTO
43.265.804,53 2.439.692,76 45.705.497,2917. 512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO
41.161.858,33 41.161.858,3317. 512. 485. Saneamento e Responsabilidade Ambiental - Água Viv
1.615 3.100.000,00 3.100.000,0017. 512. 485. Sistema de Esgotamento Sanitário
1.616 38.061.858,33 38.061.858,3317. 512. 485. Drenagem Urbana
138.096,88 138.096,8817. 512. 486. Preservação e Recuperação Ambiental e Cultural
2.640 138.096,88 138.096,8817. 512. 486. Recuperação Ambiental
2.103.946,20 2.301.595,88 4.405.542,0817. 512. 487. Planejamento e Governança - Água Viva
1.615 2.103.946,20 2.103.946,2017. 512. 487. Sistema de Esgotamento Sanitário
2.745 2.301.595,88 2.301.595,8817. 512. 487. Gerenciamento do Projeto Água Viva
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1110 20.108.697,80 20.108.697,80
19.582.953,80 19.582.953,8004. ADMINISTRAÇÃO
19.582.953,80 19.582.953,8004. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
19.582.953,80 19.582.953,8004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 19.582.953,80 19.582.953,8004. 122. 040. Administrativo da Unidade
525.744,00 525.744,0015. URBANISMO
525.744,00 525.744,0015. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
525.744,00 525.744,0015. 451. 421. Gestão Integrada de Resíduos
4.011 525.744,00 525.744,0015. 451. 421. Limpeza e Conservação de Logradouros Públicos
SUPERINTÊNCIA DE SERVIÇOS URB. E ESTRADAS MUNICIP.U.O.: 1130 49.468.635,16 71.903.834,5622.435.199,40
19.995.199,40 47.898.032,96 67.893.232,3615. URBANISMO
19.995.199,40 47.401.032,96 67.396.232,3615. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.578.000,00 405.352,00 1.983.352,0015. 451. 066. Edificações Públicas
3.209 1.578.000,00 1.578.000,0015. 451. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
4.209 405.352,00 405.352,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
18.067.199,40 32.411.000,00 50.478.199,4015. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana
1.183 6.025.000,00 6.025.000,0015. 451. 071. Recapeamento
1.184 796.800,00 796.800,0015. 451. 071. Pavimentação
1.185 807.920,00 807.920,0015. 451. 071. Tapa-buracos
1.188 140.000,00 140.000,0015. 451. 071. Meios-Fios e Sarjetas
1.236 2.766.800,00 2.766.800,0015. 451. 071. Vias Urbanas e Acessos Rodoviários
1.257 2.945.000,00 2.945.000,0015. 451. 071. Novo Somma Infra
1.259 300.000,00 300.000,0015. 451. 071. Novo Somma Maq
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
SUPERINTÊNCIA DE SERVIÇOS URB. E ESTRADAS MUNICIP.U.O.: 1130 49.468.635,16 71.903.834,5622.435.199,40
19.995.199,40 47.898.032,96 67.893.232,3615. URBANISMO
19.995.199,40 47.401.032,96 67.396.232,3615. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
18.067.199,40 32.411.000,00 50.478.199,4015. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana
1.300 3.499.679,40 3.499.679,4015. 451. 071. Novo Somma Urbaniza
1.490 340.000,00 340.000,0015. 451. 071. Muros e Calçadas
1.620 196.000,00 196.000,0015. 451. 071. Anel Viário
2.750 32.411.000,00 32.411.000,0015. 451. 071. Convênio Ministério dos Transportes / DNIT
7.207 250.000,00 250.000,0015. 451. 071. Viadutos
10.432.680,96 10.432.680,9615. 451. 076. Iluminação Pública
2.463 10.432.680,96 10.432.680,9615. 451. 076. Iluminação Pública
240.000,00 150.000,00 390.000,0015. 451. 237. Estradas Municipais
1.415 50.000,00 50.000,0015. 451. 237. Pontes e Obras de Arte Urbanas
2.590 150.000,00 150.000,0015. 451. 237. Conservação e Manutenção de Estradas
5.065 190.000,00 190.000,0015. 451. 237. Construção e Restauração de Estradas
3.600.000,00 3.600.000,0015. 451. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social
8.200 3.600.000,00 3.600.000,0015. 451. 272. Convênios Governamentais
110.000,00 102.000,00 212.000,0015. 451. 418. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1.046 110.000,00 110.000,0015. 451. 418. Urbanização em Áreas Públicas
2.046 102.000,00 102.000,0015. 451. 418. Manutenção da Urbanização em Áreas Públicas
300.000,00 300.000,0015. 451. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.431 300.000,00 300.000,0015. 451. 454. Desapropriação de Imóveis
Codiub - Tecnologia da Informação d_rel_anexo06_adendo_05_funcao
Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
SUPERINTÊNCIA DE SERVIÇOS URB. E ESTRADAS MUNICIP.U.O.: 1130 49.468.635,16 71.903.834,5622.435.199,40
19.995.199,40 47.898.032,96 67.893.232,3615. URBANISMO
447.000,00 447.000,0015. 452. SERVIÇOS URBANOS
75.000,00 75.000,0015. 452. 066. Edificações Públicas
2.911 75.000,00 75.000,0015. 452. 066. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
372.000,00 372.000,0015. 452. 293. Suporte aos Órgãos da Adm Púb e Prest. de Serviço
2.009 300.000,00 300.000,0015. 452. 293. Contribuições
2.911 72.000,00 72.000,0015. 452. 293. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
50.000,00 50.000,0015. 541. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
50.000,00 50.000,0015. 541. 492. Áreas Verdes e Arborização Urbana
4.176 50.000,00 50.000,0015. 541. 492. Arborização Urbana
2.440.000,00 1.570.602,20 4.010.602,2016. HABITAÇÃO
2.440.000,00 1.570.602,20 4.010.602,2016. 482. HABITAÇÃO URBANA
2.440.000,00 1.570.602,20 4.010.602,2016. 482. 272. Provisão Habitacional de Interesse Social
1.900 2.440.000,00 2.440.000,0016. 482. 272. Pró-Moradia
6.187 1.570.602,20 1.570.602,2016. 482. 272. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICASU.O.: 1140 21.619.000,00 72.412.000,0050.793.000,00
50.793.000,00 21.619.000,00 72.412.000,0015. URBANISMO
3.393.000,00 21.619.000,00 25.012.000,0015. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
402.000,00 450.000,00 852.000,0015. 451. 066. Edificações Públicas
3.209 402.000,00 402.000,0015. 451. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
4.209 450.000,00 450.000,0015. 451. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
320.000,00 1.000.000,00 1.320.000,0015. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana
1.029 50.000,00 50.000,0015. 451. 071. Convênio Embrapa
1.173 150.000,00 150.000,0015. 451. 071. Terraplanagem
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICASU.O.: 1140 21.619.000,00 72.412.000,0050.793.000,00
50.793.000,00 21.619.000,00 72.412.000,0015. URBANISMO
3.393.000,00 21.619.000,00 25.012.000,0015. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
320.000,00 1.000.000,00 1.320.000,0015. 451. 071. Vias Públicas e Integração Urbana
1.177 60.000,00 60.000,0015. 451. 071. Calçadões
1.182 60.000,00 60.000,0015. 451. 071. Sarjetões
4.041 1.000.000,00 1.000.000,0015. 451. 071. Material Básico para Transformação
50.000,00 50.000,0015. 451. 073. Defesa Civil e Obras Emergenciais
1.191 50.000,00 50.000,0015. 451. 073. Reabilitação e Recuperação de Cenários de Desastres
1.500.000,00 1.500.000,0015. 451. 076. Iluminação Pública
1.052 1.500.000,00 1.500.000,0015. 451. 076. Iluminação Pública - Extensão da Rede
500.000,00 500.000,0015. 451. 416. Combate a Enchentes e Inundações
1.178 500.000,00 500.000,0015. 451. 416. Combate a Enchentes e Inundações
400.000,00 400.000,0015. 451. 420. Mobilidade e Revitalização Urbana
1.465 400.000,00 400.000,0015. 451. 420. Acessibilidade
221.000,00 20.169.000,00 20.390.000,0015. 451. 421. Gestão Integrada de Resíduos
1.481 221.000,00 221.000,0015. 451. 421. Estação de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
2.095 18.009.000,00 18.009.000,0015. 451. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
4.011 2.160.000,00 2.160.000,0015. 451. 421. Limpeza e Conservação de Logradouros Públicos
47.400.000,00 47.400.000,0015. 453. TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
47.400.000,00 47.400.000,0015. 453. 431. Transportes Públicos
1.255 47.400.000,00 47.400.000,0015. 453. 431. Terminais de Transporte Coletivo
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETARIOU.O.: 1310 1.987.764,00 1.987.764,00
1.446.164,00 1.446.164,0004. ADMINISTRAÇÃO
1.446.164,00 1.446.164,0004. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.345.084,00 1.345.084,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 1.345.084,00 1.345.084,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
101.080,00 101.080,0004. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
4.087 101.080,00 101.080,0004. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal
534.600,00 534.600,0022. INDÚSTRIA
534.600,00 534.600,0022. 661. PROMOÇÃO INDUSTRIAL
534.600,00 534.600,0022. 661. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
2.953 23.000,00 23.000,0022. 661. 307. Apoio e Disseminação da Cultura Empreendedora
2.957 171.600,00 171.600,0022. 661. 307. Convênios com Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais
2.965 340.000,00 340.000,0022. 661. 307. PPP - Parcerias Público Privadas
7.000,00 7.000,0023. COMÉRCIO E SERVIÇOS
7.000,00 7.000,0023. 691. PROMOÇÃO COMERCIAL
7.000,00 7.000,0023. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
2.978 7.000,00 7.000,0023. 691. 307. Estímulo e Fomento ao Cooperativismo Geral
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIALU.O.: 1340 279.600,00 510.600,00231.000,00
215.400,00 178.400,00 393.800,0022. INDÚSTRIA
215.400,00 178.400,00 393.800,0022. 661. PROMOÇÃO INDUSTRIAL
215.400,00 158.400,00 373.800,0022. 661. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
1.151 58.400,00 58.400,0022. 661. 307. Distritos Industriais
1.609 17.000,00 17.000,0022. 661. 307. Galpões Industrais
2.952 73.900,00 73.900,0022. 661. 307. Apoio a Empreendedores
2.958 31.000,00 31.000,0022. 661. 307. Incentivo à Ampliação da Matriz Energética de Uberaba
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIALU.O.: 1340 279.600,00 510.600,00231.000,00
215.400,00 178.400,00 393.800,0022. INDÚSTRIA
215.400,00 178.400,00 393.800,0022. 661. PROMOÇÃO INDUSTRIAL
215.400,00 158.400,00 373.800,0022. 661. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
2.960 18.500,00 18.500,0022. 661. 307. Mini-distritos
2.981 35.000,00 35.000,0022. 661. 307. Distritos Industrais
5.666 140.000,00 140.000,0022. 661. 307. Zona de Processamento de Exportação - ZPE
20.000,00 20.000,0022. 661. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.431 20.000,00 20.000,0022. 661. 454. Desapropriação de Imóveis
15.600,00 101.200,00 116.800,0023. COMÉRCIO E SERVIÇOS
15.600,00 101.200,00 116.800,0023. 691. PROMOÇÃO COMERCIAL
20.000,00 20.000,0023. 691. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.016 20.000,00 20.000,0023. 691. 290. Planejamento Participativo
15.600,00 44.800,00 60.400,0023. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
1.141 15.600,00 15.600,0023. 691. 307. Reestruturação das Ruas Comerciais Centrais e Periféricas
2.971 44.800,00 44.800,0023. 691. 307. Divulgação e Comercialização de Produtos Locais
36.400,00 36.400,0023. 691. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.061 36.400,00 36.400,0023. 691. 363. Promoções Culturais
DEPARTAMENTO DE PROJETOSU.O.: 1350 8.449.400,00 8.477.400,0028.000,00
28.000,00 8.379.400,00 8.407.400,0019. CIÊNCIA E TECNOLOGIA
108.900,00 108.900,0019. 573. DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
108.900,00 108.900,0019. 573. 468. Uberaba - Ciência, Tecnologia e Inovação
2.119 32.800,00 32.800,0019. 573. 468. Semana de Ciência e Tecnologia
6.203 56.000,00 56.000,0019. 573. 468. Convênio Epamig Embrapa
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE PROJETOSU.O.: 1350 8.449.400,00 8.477.400,0028.000,00
28.000,00 8.379.400,00 8.407.400,0019. CIÊNCIA E TECNOLOGIA
108.900,00 108.900,0019. 573. DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
108.900,00 108.900,0019. 573. 468. Uberaba - Ciência, Tecnologia e Inovação
6.204 20.100,00 20.100,0019. 573. 468. Termo de Ajustamento de Conduta - PMU / EMBRAPA / EPAMIG
28.000,00 8.270.500,00 8.298.500,0019. 661. PROMOÇÃO INDUSTRIAL
28.000,00 8.270.500,00 8.298.500,0019. 661. 468. Uberaba - Ciência, Tecnologia e Inovação
2.120 96.000,00 96.000,0019. 661. 468. Convênio Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT
2.358 27.800,00 27.800,0019. 661. 468. Formação Técnica e Tecnológica
2.483 22.200,00 22.200,0019. 661. 468. Rede de Incubadora de Empresas
2.926 6.688.500,00 6.688.500,0019. 661. 468. Parque Tecnológico de Uberaba
2.933 80.000,00 80.000,0019. 661. 468. Convênio Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT
2.936 16.000,00 16.000,0019. 661. 468. Apoio a Empresas Tecnológicas e Inovadoras
4.455 1.340.000,00 1.340.000,0019. 661. 468. Convênio CVT - Centro Vocacional Tecnológico de Uberaba
5.335 28.000,00 28.000,0019. 661. 468. Condomínios Empresariais
70.000,00 70.000,0023. COMÉRCIO E SERVIÇOS
70.000,00 70.000,0023. 691. PROMOÇÃO COMERCIAL
70.000,00 70.000,0023. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
2.961 29.000,00 29.000,0023. 691. 307. Propagação da Marca de Produtos de Uberaba
2.963 41.000,00 41.000,0023. 691. 307. Elaboração de Projetos
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDAU.O.: 1380 1.074.701,26 1.074.701,26
24.800,00 24.800,0022. INDÚSTRIA
24.800,00 24.800,0022. 661. PROMOÇÃO INDUSTRIAL
24.800,00 24.800,0022. 661. 467. Desenvolvimento Regional
2.966 24.800,00 24.800,0022. 661. 467. Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL
1.049.901,26 1.049.901,2623. COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.049.901,26 1.049.901,2623. 691. PROMOÇÃO COMERCIAL
1.020.001,26 1.020.001,2623. 691. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
2.976 270.001,26 270.001,2623. 691. 307. Fundo Municipal de Amparo ao Crédito Popular - Banco do Povo
6.667 750.000,00 750.000,0023. 691. 307. Convênio Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
22.500,00 22.500,0023. 691. 467. Desenvolvimento Regional
2.919 7.500,00 7.500,0023. 691. 467. Uberaba - Pólo Educacional, Comercial, Saúde e Serviços
2.920 7.400,00 7.400,0023. 691. 467. Promoção e Integração
2.999 7.600,00 7.600,0023. 691. 467. Polarização Regional e Formação de Clusters
7.400,00 7.400,0023. 691. 469. Comercialização e Abastecimento
6.123 7.400,00 7.400,0023. 691. 469. Promoção e Desenvolvimento do Agronegócio
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1410 4.634.431,99 5.685.142,921.050.710,93
1.050.710,93 4.634.431,99 5.685.142,9212. EDUCAÇÃO
503.566,36 4.634.431,99 5.137.998,3512. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
69.824,16 69.824,1612. 122. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.016 69.824,16 69.824,1612. 122. 290. Planejamento Participativo
4.443.934,53 4.443.934,5312. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.134 4.443.934,53 4.443.934,5312. 122. 311. Adm da Unidade - Educação e Cultura
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1410 4.634.431,99 5.685.142,921.050.710,93
1.050.710,93 4.634.431,99 5.685.142,9212. EDUCAÇÃO
503.566,36 4.634.431,99 5.137.998,3512. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
120.673,30 120.673,3012. 122. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.034 113.787,30 113.787,3012. 122. 454. Execução de Ações Judiciais
2.431 6.886,00 6.886,0012. 122. 454. Desapropriação de Imóveis
503.566,36 503.566,3612. 122. 465. Escola de Qualidade para Todos
7.166 400.123,36 400.123,3612. 122. 465. Educação em Tempo Integral
7.168 103.443,00 103.443,0012. 122. 465. Produção em Excelência de Alimentos
547.144,57 547.144,5712. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
547.144,57 547.144,5712. 361. 465. Escola de Qualidade para Todos
7.166 547.144,57 547.144,5712. 361. 465. Educação em Tempo Integral
DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOU.O.: 1420 314.243,12 511.219,12196.976,00
196.976,00 314.243,12 511.219,1212. EDUCAÇÃO
196.976,00 121.368,90 318.344,9012. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
196.976,00 121.368,90 318.344,9012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 121.368,90 121.368,9012. 122. 311. Inclusão Digital
5.999 196.976,00 196.976,0012. 122. 311. Ensino a Distância
99.863,12 99.863,1212. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
99.863,12 99.863,1212. 361. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 99.863,12 99.863,1212. 361. 311. Inclusão Digital
93.011,10 93.011,1012. 365. EDUCAÇÃO INFANTIL
93.011,10 93.011,1012. 365. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 93.011,10 93.011,1012. 365. 311. Inclusão Digital
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO CULTURALU.O.: 1430 442.180,43 442.180,43
442.180,43 442.180,4312. EDUCAÇÃO
284.281,73 284.281,7312. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
51.600,24 51.600,2412. 122. 215. Educação Ambiental
2.737 51.600,24 51.600,2412. 122. 215. Educação Ambiental e Promoção da Cidadania
193.107,69 193.107,6912. 122. 318. Educação, Cultura e Cidadania
2.153 51.721,50 51.721,5012. 122. 318. Encontros Esportivos, Culturais e Sociais
2.155 66.000,00 66.000,0012. 122. 318. Proler - Incentivo a Leitura
2.738 41.250,00 41.250,0012. 122. 318. Cultura Popular
6.996 34.136,19 34.136,1912. 122. 318. Cursinho Popular
39.573,80 39.573,8012. 122. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.061 39.573,80 39.573,8012. 122. 363. Promoções Culturais
157.898,70 157.898,7012. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
157.898,70 157.898,7012. 361. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.165 78.949,35 78.949,3512. 361. 465. Formação e Incentivo Musical
4.282 78.949,35 78.949,3512. 361. 465. Saúde do Escolar
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADAU.O.: 1440 750.959,91 750.959,91
750.959,91 750.959,9112. EDUCAÇÃO
437.274,71 437.274,7112. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.694,10 3.694,1012. 122. 040. Gestão Administrativa
2.597 3.694,10 3.694,1012. 122. 040. Capacitação de Pessoal
433.580,61 433.580,6112. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
2.151 294.100,61 294.100,6112. 122. 464. Formação Continuada em Serviço
2.518 139.480,00 139.480,0012. 122. 464. Cursos de Graduação e Pós-Graduação
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADAU.O.: 1440 750.959,91 750.959,91
750.959,91 750.959,9112. EDUCAÇÃO
304.971,10 304.971,1012. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
3.070,10 3.070,1012. 361. 040. Gestão Administrativa
2.597 3.070,10 3.070,1012. 361. 040. Capacitação de Pessoal
112.488,50 112.488,5012. 361. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.012 112.488,50 112.488,5012. 361. 290. Gênero e Diversidade
189.412,50 189.412,5012. 361. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
2.355 95.287,50 95.287,5012. 361. 464. Formação Sistêmica
6.999 94.125,00 94.125,0012. 361. 464. Valorização Profissional
8.714,10 8.714,1012. 365. EDUCAÇÃO INFANTIL
8.714,10 8.714,1012. 365. 040. Gestão Administrativa
2.597 8.714,10 8.714,1012. 365. 040. Capacitação de Pessoal
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICOU.O.: 1450 33.095.129,12 33.095.129,12
33.095.129,12 33.095.129,1212. EDUCAÇÃO
43.275,10 43.275,1012. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.344,30 10.344,3012. 122. 293. Suporte aos Órgãos da Adm Púb e Prest. de Serviço
2.009 10.344,30 10.344,3012. 122. 293. Contribuições
32.930,80 32.930,8012. 122. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 32.930,80 32.930,8012. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
16.615.955,24 16.615.955,2412. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
37.024,40 37.024,4012. 361. 318. Educação, Cultura e Cidadania
6.023 37.024,40 37.024,4012. 361. 318. Leitura em Ação
16.578.930,84 16.578.930,8412. 361. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 15.667.479,89 15.667.479,8912. 361. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICOU.O.: 1450 33.095.129,12 33.095.129,12
33.095.129,12 33.095.129,1212. EDUCAÇÃO
16.615.955,24 16.615.955,2412. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
16.578.930,84 16.578.930,8412. 361. 465. Escola de Qualidade para Todos
6.997 164.173,77 164.173,7712. 361. 465. SOS Pedagogico
6.998 747.277,18 747.277,1812. 361. 465. SAEM - Sistema de Avaliação das Escolas Municipais
16.188.638,58 16.188.638,5812. 365. EDUCAÇÃO INFANTIL
18.143,60 18.143,6012. 365. 318. Educação, Cultura e Cidadania
6.023 18.143,60 18.143,6012. 365. 318. Leitura em Ação
16.170.494,98 16.170.494,9812. 365. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 16.170.494,98 16.170.494,9812. 365. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
247.260,20 247.260,2012. 366. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
247.260,20 247.260,2012. 366. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 97.199,10 97.199,1012. 366. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.522 150.061,10 150.061,1012. 366. 465. Alfabetização de Jovens e Adultos
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECASU.O.: 1460 1.313.121,09 1.432.096,40118.975,31
118.975,31 1.313.121,09 1.432.096,4013. CULTURA
118.975,31 1.313.121,09 1.432.096,4013. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.139.464,32 1.139.464,3213. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.134 1.139.464,32 1.139.464,3213. 122. 311. Adm da Unidade - Educação e Cultura
118.975,31 52.368,02 171.343,3313. 122. 318. Educação, Cultura e Cidadania
2.607 52.368,02 52.368,0213. 122. 318. Biblioteca Atualizada
7.161 20.688,60 20.688,6013. 122. 318. Ecoteca
7.162 98.286,71 98.286,7113. 122. 318. Biblioteca Ambulante
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECASU.O.: 1460 1.313.121,09 1.432.096,40118.975,31
118.975,31 1.313.121,09 1.432.096,4013. CULTURA
118.975,31 1.313.121,09 1.432.096,4013. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
121.288,75 121.288,7513. 122. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.061 121.288,75 121.288,7513. 122. 363. Promoções Culturais
DEP DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASU.O.: 1470 11.524.246,30 15.574.394,834.050.148,53
4.050.148,53 11.524.246,30 15.574.394,8312. EDUCAÇÃO
7.537.686,08 7.537.686,0812. 306. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
7.537.686,08 7.537.686,0812. 306. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.173 7.537.686,08 7.537.686,0812. 306. 465. Merenda Escolar
612.116,14 2.620.764,62 3.232.880,7612. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
612.116,14 612.116,1412. 361. 463. Construção, Ampliação e Ref de Escolas Públicas
7.164 612.116,14 612.116,1412. 361. 463. CEMEAs - Centros Municipais de Educação Avançada
2.620.764,62 2.620.764,6212. 361. 466. Transporte Escolar
2.175 1.315.664,00 1.315.664,0012. 361. 466. Transporte Escolar Urbano
2.177 1.305.100,62 1.305.100,6212. 361. 466. Transporte Escolar Rural
3.438.032,39 1.365.795,60 4.803.827,9912. 365. EDUCAÇÃO INFANTIL
3.438.032,39 3.438.032,3912. 365. 463. Construção, Ampliação e Ref de Escolas Públicas
7.165 3.438.032,39 3.438.032,3912. 365. 463. CEMEIs - Centros Municipais de Educação Infantil
1.365.795,60 1.365.795,6012. 365. 466. Transporte Escolar
2.175 1.341.929,60 1.341.929,6012. 365. 466. Transporte Escolar Urbano
2.177 23.866,00 23.866,0012. 365. 466. Transporte Escolar Rural
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL E DIVERSIDADEU.O.: 1480 1.231.562,20 1.231.562,20
1.231.562,20 1.231.562,2012. EDUCAÇÃO
1.231.562,20 1.231.562,2012. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
1.231.562,20 1.231.562,2012. 361. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 1.182.176,37 1.182.176,3712. 361. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.970 49.385,83 49.385,8312. 361. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade
CENTRO DE FORMAÇÃO - CEFORU.O.: 1490 106.100,00 106.100,00
106.100,00 106.100,0012. EDUCAÇÃO
106.100,00 106.100,0012. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
106.100,00 106.100,0012. 122. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.701 106.100,00 106.100,0012. 122. 465. Gestao Educacional Integrada
FUNDEBU.O.: 1495 54.665.641,14 55.007.616,05341.974,91
341.974,91 54.665.641,14 55.007.616,0512. EDUCAÇÃO
9.939,83 155.806,65 165.746,4812. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
8.904,00 5.308,20 14.212,2012. 122. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 5.308,20 5.308,2012. 122. 311. Inclusão Digital
5.999 8.904,00 8.904,0012. 122. 311. Ensino a Distância
480,15 480,1512. 122. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
2.151 480,15 480,1512. 122. 464. Formação Continuada em Serviço
1.035,83 150.018,30 151.054,1312. 122. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 150.018,30 150.018,3012. 122. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
7.166 1.035,83 1.035,8312. 122. 465. Educação em Tempo Integral
14.539,80 44.184.406,83 44.198.946,6312. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
873,94 873,9412. 361. 040. Gestão Administrativa
2.597 873,94 873,9412. 361. 040. Capacitação de Pessoal
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDEBU.O.: 1495 54.665.641,14 55.007.616,05341.974,91
341.974,91 54.665.641,14 55.007.616,0512. EDUCAÇÃO
14.539,80 44.184.406,83 44.198.946,6312. 361. ENSINO FUNDAMENTAL
6.551,52 6.551,5212. 361. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 6.551,52 6.551,5212. 361. 311. Inclusão Digital
17.588,70 17.588,7012. 361. 318. Educação, Cultura e Cidadania
6.023 17.588,70 17.588,7012. 361. 318. Leitura em Ação
14.539,80 14.539,8012. 361. 463. Construção, Ampliação e Ref de Escolas Públicas
7.164 14.539,80 14.539,8012. 361. 463. CEMEAs - Centros Municipais de Educação Avançada
47.493,75 47.493,7512. 361. 464. Desenvolvimento Profissional em Educação
6.999 47.493,75 47.493,7512. 361. 464. Valorização Profissional
36.115.668,85 36.115.668,8512. 361. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 34.024.614,50 34.024.614,5012. 361. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.510 1.225.364,70 1.225.364,7012. 361. 465. DDE - Dinheiro Municipal Direto na Escola
2.970 1.492,70 1.492,7012. 361. 465. Educação Inclusiva - Direito a Diversidade
6.997 860.679,82 860.679,8212. 361. 465. SOS Pedagogico
6.998 3.517,13 3.517,1312. 361. 465. SAEM - Sistema de Avaliação das Escolas Municipais
7.996.230,07 7.996.230,0712. 361. 466. Transporte Escolar
2.175 460.482,40 460.482,4012. 361. 466. Transporte Escolar Urbano
2.177 7.535.747,67 7.535.747,6712. 361. 466. Transporte Escolar Rural
317.495,28 8.693.066,36 9.010.561,6412. 365. EDUCAÇÃO INFANTIL
236,20 236,2012. 365. 040. Gestão Administrativa
2.597 236,20 236,2012. 365. 040. Capacitação de Pessoal
Codiub - Tecnologia da Informação d_rel_anexo06_adendo_05_funcao
Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDEBU.O.: 1495 54.665.641,14 55.007.616,05341.974,91
341.974,91 54.665.641,14 55.007.616,0512. EDUCAÇÃO
317.495,28 8.693.066,36 9.010.561,6412. 365. EDUCAÇÃO INFANTIL
9.356,40 9.356,4012. 365. 311. Gerenciamento Global da Educação
2.923 9.356,40 9.356,4012. 365. 311. Inclusão Digital
34.477,20 34.477,2012. 365. 318. Educação, Cultura e Cidadania
6.023 34.477,20 34.477,2012. 365. 318. Leitura em Ação
317.495,28 317.495,2812. 365. 463. Construção, Ampliação e Ref de Escolas Públicas
7.165 317.495,28 317.495,2812. 365. 463. CEMEIs - Centros Municipais de Educação Infantil
8.110.389,41 8.110.389,4112. 365. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 7.296.113,21 7.296.113,2112. 365. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.510 814.276,20 814.276,2012. 365. 465. DDE - Dinheiro Municipal Direto na Escola
538.607,15 538.607,1512. 365. 466. Transporte Escolar
2.175 460.482,40 460.482,4012. 365. 466. Transporte Escolar Urbano
2.177 78.124,75 78.124,7512. 365. 466. Transporte Escolar Rural
1.632.361,30 1.632.361,3012. 366. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
1.632.361,30 1.632.361,3012. 366. 465. Escola de Qualidade para Todos
2.404 1.536.697,30 1.536.697,3012. 366. 465. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
2.522 95.664,00 95.664,0012. 366. 465. Alfabetização de Jovens e Adultos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 170.504.325,50 200.379.825,5029.875.500,00
29.875.500,00 170.504.325,50 200.379.825,5010. SAÚDE
1.476.200,00 1.476.200,0010. 061. AÇÃO JUDICIÁRIA
1.476.200,00 1.476.200,0010. 061. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.034 1.476.200,00 1.476.200,0010. 061. 454. Execução de Ações Judiciais
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 170.504.325,50 200.379.825,5029.875.500,00
29.875.500,00 170.504.325,50 200.379.825,5010. SAÚDE
1.000,00 1.000,0010. 121. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
1.000,00 1.000,0010. 121. 201. Gestão da Política de Saúde
4.500 1.000,00 1.000,0010. 121. 201. Sistema Mun de Planejamento em Saúde - Planejasus
7.581.300,00 7.581.300,0010. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
7.579.300,00 7.579.300,0010. 122. 201. Gestão da Política de Saúde
2.002 4.557.700,00 4.557.700,0010. 122. 201. Administração da Unidade - Saúde
4.499 16.000,00 16.000,0010. 122. 201. Gestão Participativa, Controle Social e Educação em Saúde
4.501 3.005.600,00 3.005.600,0010. 122. 201. Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa
2.000,00 2.000,0010. 122. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.431 2.000,00 2.000,0010. 122. 454. Desapropriação de Imóveis
27.000,00 27.000,0010. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
27.000,00 27.000,0010. 128. 201. Gestão da Política de Saúde
2.373 27.000,00 27.000,0010. 128. 201. Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saude
5.096.500,00 39.448.820,00 44.545.320,0010. 301. ATENÇÃO BÁSICA
0,0010. 301. 330. Capacidade Resolutiva e Humaniz na Atenção à Saúde
4.451 0,00 0,0010. 301. 330. Atenção à Saúde de Grupos Pop Estrat em Sit Especiais de Agravos
5.096.500,00 39.448.820,00 44.545.320,0010. 301. 497. Atenção Primária em Saúde
2.555 127.200,00 127.200,0010. 301. 497. Estratégia de Saúde da Família
2.951 563.000,00 563.000,0010. 301. 497. Outros Projetos, Programas e Convênios de Atenção Prim com Outros Entes Federados
4.440 5.522.000,00 5.522.000,0010. 301. 497. Piso da Atenção Básica Fixo
4.441 31.746.620,00 31.746.620,0010. 301. 497. Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 170.504.325,50 200.379.825,5029.875.500,00
29.875.500,00 170.504.325,50 200.379.825,5010. SAÚDE
5.096.500,00 39.448.820,00 44.545.320,0010. 301. ATENÇÃO BÁSICA
5.096.500,00 39.448.820,00 44.545.320,0010. 301. 497. Atenção Primária em Saúde
6.136 710.000,00 710.000,0010. 301. 497. Saúde em Casa
6.228 600.000,00 600.000,0010. 301. 497. Atenção Básica em Saúde Bucal
6.229 0,00 0,0010. 301. 497. Nasf - Núcleos de Apoio à Saúde da Família
6.335 180.000,00 180.000,0010. 301. 497. Políticas de Promoção da Saúde
7.143 5.096.500,00 5.096.500,0010. 301. 497. Estruturação da Rede Física de Unidades de Atenção Primária em Saúde
24.779.000,00 100.796.177,50 125.575.177,5010. 302. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
50.175.265,50 50.175.265,5010. 302. 340. Regulação em Saúde e Fiscaliz da Saúde Suplementar
2.731 2.323.765,50 2.323.765,5010. 302. 340. Convênios Filantrópicos
5.336 0,00 0,0010. 302. 340. Central Municipal de Regulação
6.180 498.000,00 498.000,0010. 302. 340. Operacionalização de Trat Especiais e Trat Fora do Domicílio
6.220 45.871.000,00 45.871.000,0010. 302. 340. Serviços Contratualizados pelo SUS Local
6.221 1.482.500,00 1.482.500,0010. 302. 340. Qualificação da Regulação e Auditoria dos Serviços e Ações de Saúde
24.779.000,00 50.620.912,00 75.399.912,0010. 302. 498. Assistência de Média Alta Complexidade Amb e Hosp
1.214 50.000,00 50.000,0010. 302. 498. Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas
2.019 308.000,00 308.000,0010. 302. 498. Ações de Enfrentamento do Crack e Outras Drogas
2.943 38.340.968,00 38.340.968,0010. 302. 498. Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada
5.339 24.020.000,00 24.020.000,0010. 302. 498. Hospital Regional de Urgência e Emergência
6.140 6.941.344,00 6.941.344,0010. 302. 498. Projetos, Programas e Convênios Assist Média e Alta Complexidade com Outros EntesFederados
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 170.504.325,50 200.379.825,5029.875.500,00
29.875.500,00 170.504.325,50 200.379.825,5010. SAÚDE
24.779.000,00 100.796.177,50 125.575.177,5010. 302. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
24.779.000,00 50.620.912,00 75.399.912,0010. 302. 498. Assistência de Média Alta Complexidade Amb e Hosp
6.141 3.904.000,00 3.904.000,0010. 302. 498. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
6.223 273.600,00 273.600,0010. 302. 498. CEO - Centro de Especialidades Odontológicas
6.225 853.000,00 853.000,0010. 302. 498. Atenção Especializada em Saúde Mental
7.144 709.000,00 709.000,0010. 302. 498. Construção, Reforma e Ampl de Unid de Saúde - Atenção Secundária
8.578.728,00 8.578.728,0010. 303. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
8.578.728,00 8.578.728,0010. 303. 499. Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
6.137 280.200,00 280.200,0010. 303. 499. Farmácia Popular
6.154 8.298.528,00 8.298.528,0010. 303. 499. Promoção da Assist Farmacêutica e Insumos Estratégicos
177.000,00 177.000,0010. 304. VIGILÂNCIA SANITÁRIA
177.000,00 177.000,0010. 304. 324. Vigilância em Saúde
6.144 177.000,00 177.000,0010. 304. 324. Vigilância e Controle Sanitário
12.388.100,00 12.388.100,0010. 305. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
12.388.100,00 12.388.100,0010. 305. 324. Vigilância em Saúde
2.202 7.219.100,00 7.219.100,0010. 305. 324. Gestão e Administração do Programa
2.203 659.350,00 659.350,0010. 305. 324. Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças
2.529 125.000,00 125.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Imunopreviníveis
2.612 20.000,00 20.000,0010. 305. 324. Vigilância Ambiental em Saúde
2.616 4.350,00 4.350,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase
2.704 41.950,00 41.950,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle de Agravos Transmissíveis
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEU.O.: 1510 170.504.325,50 200.379.825,5029.875.500,00
29.875.500,00 170.504.325,50 200.379.825,5010. SAÚDE
12.388.100,00 12.388.100,0010. 305. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
12.388.100,00 12.388.100,0010. 305. 324. Vigilância em Saúde
2.708 5.800,00 5.800,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção E Controle de Doeças e Agravos Não Transmissíveis
2.723 2.177.850,00 2.177.850,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue
2.724 15.600,00 15.600,0010. 305. 324. Sistema de Informação em Saude
2.956 1.181.000,00 1.181.000,0010. 305. 324. Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualm Transmissíveis
6.152 0,00 0,0010. 305. 324. Modernização do Sistema de Vigilância em Saúde -Vigisus
6.226 938.100,00 938.100,0010. 305. 324. CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
30.000,00 30.000,0010. 306. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0,0010. 306. 324. Vigilância em Saúde
4.265 0,00 0,0010. 306. 324. Alimentação e Nutrição para a Saúde
30.000,00 30.000,0010. 306. 497. Atenção Primária em Saúde
4.265 30.000,00 30.000,0010. 306. 497. Alimentação e Nutrição para a Saúde
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1610 1.967.293,90 1.967.293,90
1.723.528,25 1.723.528,2504. ADMINISTRAÇÃO
1.723.528,25 1.723.528,2504. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.723.528,25 1.723.528,2504. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 1.723.528,25 1.723.528,2504. 122. 040. Administrativo da Unidade
243.765,65 243.765,6527. DESPORTO E LAZER
243.765,65 243.765,6527. 812. DESPORTO COMUNITÁRIO
243.765,65 243.765,6527. 812. 452. Desporto Comunitário
2.020 243.765,65 243.765,6527. 812. 452. Associações e Clubes Sociais
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DO ESPORTEU.O.: 1620 1.843.801,37 2.183.223,66339.422,29
339.422,29 1.843.801,37 2.183.223,6627. DESPORTO E LAZER
553.029,11 553.029,1127. 811. DESPORTO DE RENDIMENTO
391.714,62 391.714,6227. 811. 451. Desporto de Rendimento
6.198 17.364,85 17.364,8527. 811. 451. Campeonato de Corrida Rústica
6.201 173.648,47 173.648,4727. 811. 451. Jogos do Interior de Minas
6.202 94.932,36 94.932,3627. 811. 451. Competições Esportivas
6.205 105.768,94 105.768,9427. 811. 451. Especializado de Alto Rendimento
161.314,49 161.314,4927. 811. 501. Desporto Educacional
4.591 161.314,49 161.314,4927. 811. 501. Jogos Escolares
339.422,29 1.232.889,44 1.572.311,7327. 812. DESPORTO COMUNITÁRIO
1.232.889,44 1.232.889,4427. 812. 452. Desporto Comunitário
4.590 0,00 0,0027. 812. 452. Jovens Voluntários do Esporte
6.188 81.035,95 81.035,9527. 812. 452. Mexa-se Uberaba
6.209 30.677,90 30.677,9027. 812. 452. Comunidades Rurais
6.210 91.855,10 91.855,1027. 812. 452. Convênio Asaub
6.213 324.143,81 324.143,8127. 812. 452. Convênio LUF - Liga Uberabense de Futebol
6.214 414.703,97 414.703,9727. 812. 452. Centro de Excelência e Aperfeiçoamento Esportivo
6.984 121.553,93 121.553,9327. 812. 452. Esporte e Lazer Itinerante
6.985 168.918,78 168.918,7827. 812. 452. Paradesporto
339.422,29 339.422,2927. 812. 465. Escola de Qualidade para Todos
7.166 339.422,29 339.422,2927. 812. 465. Educação em Tempo Integral
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DO ESPORTEU.O.: 1620 1.843.801,37 2.183.223,66339.422,29
339.422,29 1.843.801,37 2.183.223,6627. DESPORTO E LAZER
57.882,82 57.882,8227. 813. LAZER
57.882,82 57.882,8227. 813. 452. Desporto Comunitário
6.193 57.882,82 57.882,8227. 813. 452. Uberabativa
DEPARTAMENTO DE LAZERU.O.: 1630 42.254,46 1.580.893,051.538.638,59
1.538.638,59 42.254,46 1.580.893,0527. DESPORTO E LAZER
30.677,90 30.677,9027. 812. DESPORTO COMUNITÁRIO
30.677,90 30.677,9027. 812. 452. Desporto Comunitário
6.190 30.677,90 30.677,9027. 812. 452. Lazer do Servidor
1.538.638,59 11.576,56 1.550.215,1527. 813. LAZER
11.576,56 11.576,5627. 813. 452. Desporto Comunitário
6.191 11.576,56 11.576,5627. 813. 452. Super Férias
1.538.638,59 1.538.638,5927. 813. 473. Equipamentos Urbanos Esportivos
1.611 1.538.638,59 1.538.638,5927. 813. 473. Unidades Esportivas
6.219 0,00 0,0027. 813. 473. Centro Olímpico
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1710 334.149,84 2.511.774,842.177.625,00
2.177.625,00 334.149,84 2.511.774,8420. AGRICULTURA
65.000,00 65.000,0020. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
65.000,00 65.000,0020. 122. 470. Promoção da Pesquisa e Desenv Agropecuário
2.911 65.000,00 65.000,0020. 122. 470. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
6.899 0,00 0,0020. 122. 470. Plano Diretor Rural
50.000,00 50.000,0020. 244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
50.000,00 50.000,0020. 244. 493. Proteção Social Básica
4.409 50.000,00 50.000,0020. 244. 493. Banco de Alimentos e Centros de Processamento
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1710 334.149,84 2.511.774,842.177.625,00
2.177.625,00 334.149,84 2.511.774,8420. AGRICULTURA
0,0020. 601. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
0,0020. 601. 470. Promoção da Pesquisa e Desenv Agropecuário
8.134 0,00 0,0020. 601. 470. Hortas Urbanas e Comunitárias
26.737,00 26.737,0020. 604. DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
26.737,00 26.737,0020. 604. 470. Promoção da Pesquisa e Desenv Agropecuário
2.911 26.737,00 26.737,0020. 604. 470. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
3.793,10 3.793,1020. 605. ABASTECIMENTO
3.793,10 3.793,1020. 605. 469. Comercialização e Abastecimento
6.123 3.793,10 3.793,1020. 605. 469. Promoção e Desenvolvimento do Agronegócio
2.177.625,00 188.619,74 2.366.244,7420. 606. EXTENSÃO RURAL
2.177.625,00 188.619,74 2.366.244,7420. 606. 470. Promoção da Pesquisa e Desenv Agropecuário
1.011 2.177.625,00 2.177.625,0020. 606. 470. PRODESA
2.015 0,00 0,0020. 606. 470. Desenv Sócio-economico de Comunidades, Assentamentos e Agricultura Familiar
2.911 188.619,74 188.619,7420. 606. 470. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
8.135 0,00 0,0020. 606. 470. Modernização da Patrulha Mecanizada
0,0020. 695. TURISMO
0,0020. 695. 310. Desenvolvimento Estratégico do Turismo - Prodetur
8.136 0,00 0,0020. 695. 310. Desenvolvimento do Turismo Ecológico e Rural
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIOU.O.: 1720 319.285,00 319.285,00
319.285,00 319.285,0020. AGRICULTURA
319.285,00 319.285,0020. 605. ABASTECIMENTO
319.285,00 319.285,0020. 605. 469. Comercialização e Abastecimento
2.490 160.245,00 160.245,0020. 605. 469. Mercado Municipal
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIOU.O.: 1720 319.285,00 319.285,00
319.285,00 319.285,0020. AGRICULTURA
319.285,00 319.285,0020. 605. ABASTECIMENTO
319.285,00 319.285,0020. 605. 469. Comercialização e Abastecimento
2.587 72.100,00 72.100,0020. 605. 469. CEASA
2.588 65.440,00 65.440,0020. 605. 469. Feiras Livres
6.123 19.000,00 19.000,0020. 605. 469. Promoção e Desenvolvimento do Agronegócio
6.124 2.500,00 2.500,0020. 605. 469. Fiscalização da Lei do Perímetro
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIAU.O.: 1730 196.337,47 196.337,47
196.337,47 196.337,4720. AGRICULTURA
196.337,47 196.337,4720. 606. EXTENSÃO RURAL
196.337,47 196.337,4720. 606. 470. Promoção da Pesquisa e Desenv Agropecuário
1.394 0,00 0,0020. 606. 470. Produção de Leite a Pasto
2.601 0,00 0,0020. 606. 470. Comunidades Rurais
5.888 0,00 0,0020. 606. 470. Núcleos de Produção Agropecuária
6.121 191.337,47 191.337,4720. 606. 470. Gestão da Patrulha Mecanizada
6.122 5.000,00 5.000,0020. 606. 470. Eventos Agropecuários
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASU.O.: 1740 3.176.522,73 3.176.522,73
3.176.522,73 3.176.522,7320. AGRICULTURA
3.171.522,73 3.171.522,7320. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.171.522,73 3.171.522,7320. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 3.171.522,73 3.171.522,7320. 122. 040. Administrativo da Unidade
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇASU.O.: 1740 3.176.522,73 3.176.522,73
3.176.522,73 3.176.522,7320. AGRICULTURA
5.000,00 5.000,0020. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
5.000,00 5.000,0020. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 5.000,00 5.000,0020. 128. 040. Capacitação de Pessoal
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPALU.O.: 1750 9.999,00 9.999,00
9.999,00 9.999,0020. AGRICULTURA
9.999,00 9.999,0020. 604. DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
9.999,00 9.999,0020. 604. 470. Promoção da Pesquisa e Desenv Agropecuário
2.006 9.999,00 9.999,0020. 604. 470. Inspeção Municipal
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 22.728.330,60 24.152.595,021.424.264,42
1.424.264,42 22.728.330,60 24.152.595,0208. ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.795.764,60 9.795.764,6008. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
9.774.992,00 9.774.992,0008. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 9.774.992,00 9.774.992,0008. 122. 040. Administrativo da Unidade
20.772,60 20.772,6008. 122. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.034 20.352,00 20.352,0008. 122. 454. Execução de Ações Judiciais
2.431 420,60 420,6008. 122. 454. Desapropriação de Imóveis
5.000,00 5.000,0008. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
5.000,00 5.000,0008. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 5.000,00 5.000,0008. 128. 040. Capacitação de Pessoal
479.391,51 479.391,5108. 241. ASSISTÊNCIA AO IDOSO
468.391,51 468.391,5108. 241. 493. Proteção Social Básica
2.125 350.153,26 350.153,2608. 241. 493. Centro de Convivência do Idoso
2.292 118.238,25 118.238,2508. 241. 493. Proteção Social do Idoso
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 22.728.330,60 24.152.595,021.424.264,42
1.424.264,42 22.728.330,60 24.152.595,0208. ASSISTÊNCIA SOCIAL
479.391,51 479.391,5108. 241. ASSISTÊNCIA AO IDOSO
11.000,00 11.000,0008. 241. 495. Proteção Social de Alta Complexidade
2.292 11.000,00 11.000,0008. 241. 495. Proteção Social do Idoso
70.000,00 189.407,48 259.407,4808. 242. ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
70.000,00 154.482,88 224.482,8808. 242. 493. Proteção Social Básica
2.293 154.482,88 154.482,8808. 242. 493. Proteção Social a Pessoa com Deficiência
3.283 70.000,00 70.000,0008. 242. 493. Centro de Convivência da Pessoa Idosa com Deficiência
34.924,60 34.924,6008. 242. 494. Proteção Social de Média Complexidade
2.293 34.924,60 34.924,6008. 242. 494. Proteção Social a Pessoa com Deficiência
521.031,10 521.031,1008. 243. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
211.559,80 211.559,8008. 243. 494. Proteção Social de Média Complexidade
6.087 211.559,80 211.559,8008. 243. 494. Socialização Infanto Juvenil
309.471,30 309.471,3008. 243. 495. Proteção Social de Alta Complexidade
2.669 11.205,05 11.205,0508. 243. 495. Adolescente em Conflito com a Lei
4.044 298.266,25 298.266,2508. 243. 495. Casa de Proteção Infanto Juvenil
1.354.264,42 11.724.535,91 13.078.800,3308. 244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
510.000,00 510.000,0008. 244. 066. Edificações Públicas
3.209 510.000,00 510.000,0008. 244. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
82.913,92 82.913,9208. 244. 290. Cidadania e Direitos Humanos
8.035 82.913,92 82.913,9208. 244. 290. Políticas Públicas Afirmativas
4.000,00 4.000,0008. 244. 293. Suporte aos Órgãos da Adm Púb e Prest. de Serviço
4.411 4.000,00 4.000,0008. 244. 293. Atendimento ao Dependente Químico
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 22.728.330,60 24.152.595,021.424.264,42
1.424.264,42 22.728.330,60 24.152.595,0208. ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.354.264,42 11.724.535,91 13.078.800,3308. 244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
844.264,42 4.808.640,50 5.652.904,9208. 244. 493. Proteção Social Básica
2.128 33.617,62 33.617,6208. 244. 493. Centro Social Elza Amui
2.253 934.057,32 934.057,3208. 244. 493. Atenção Integral à Família - PAIF
2.292 9.500,00 9.500,0008. 244. 493. Proteção Social do Idoso
4.048 293.120,25 293.120,2508. 244. 493. Pró-jovem Adolescente - Serviço Sócio Educativo
4.185 255.304,36 255.304,3608. 244. 493. Catru
4.211 32.772,15 32.772,1508. 244. 493. Vita Sopa
4.408 181.000,00 181.000,0008. 244. 493. IGD/Bolsa Família
4.409 1.173.867,57 1.173.867,5708. 244. 493. Banco de Alimentos e Centros de Processamento
4.411 15.793,10 15.793,1008. 244. 493. Atendimento ao Dependente Químico
6.157 50.496,70 50.496,7008. 244. 493. Iniciação Produtiva
7.094 56.464,42 56.464,4208. 244. 493. Núcleo de Prevenção a Criminalidade
7.201 787.800,00 787.800,0008. 244. 493. Restaurante Popular
8.005 1.829.111,43 1.829.111,4308. 244. 493. Apoio a Entidades Filantrópicas
2.300.722,57 2.300.722,5708. 244. 494. Proteção Social de Média Complexidade
4.203 172.908,00 172.908,0008. 244. 494. Liberdade Assistida
4.411 158.003,50 158.003,5008. 244. 494. Atendimento ao Dependente Químico
6.158 22.666,41 22.666,4108. 244. 494. Centro Dia - Idoso
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIALU.O.: 1810 22.728.330,60 24.152.595,021.424.264,42
1.424.264,42 22.728.330,60 24.152.595,0208. ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.354.264,42 11.724.535,91 13.078.800,3308. 244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
2.300.722,57 2.300.722,5708. 244. 494. Proteção Social de Média Complexidade
6.159 448.633,60 448.633,6008. 244. 494. CREAS - Centro de Referência Especial de Assistência Social
6.174 275.456,40 275.456,4008. 244. 494. Feliz Idade para Todos
8.005 1.223.054,66 1.223.054,6608. 244. 494. Apoio a Entidades Filantrópicas
4.528.258,92 4.528.258,9208. 244. 495. Proteção Social de Alta Complexidade
2.192 207.582,25 207.582,2508. 244. 495. Atendimento aos Encarcerados
2.289 69.602,14 69.602,1408. 244. 495. Casa do Adolescente
2.655 357.250,75 357.250,7508. 244. 495. Atendimento no Albergue Municipal
4.132 2.348.532,50 2.348.532,5008. 244. 495. Convênio Secretaria de Estado de Defesa Social
4.412 116.065,07 116.065,0708. 244. 495. Casa Lar dos Idosos
4.413 50.000,00 50.000,0008. 244. 495. Centro de Convivência da Pessoa Portadora de Deficiência
4.558 144.630,45 144.630,4508. 244. 495. Casa de Passagem
6.161 39.461,36 39.461,3608. 244. 495. República Social
8.005 1.195.134,40 1.195.134,4008. 244. 495. Apoio a Entidades Filantrópicas
13.200,00 13.200,0008. 422. DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
13.200,00 13.200,0008. 422. 290. Cidadania e Direitos Humanos
8.035 13.200,00 13.200,0008. 422. 290. Políticas Públicas Afirmativas
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEU.O.: 1895 120.793,10 120.793,10
120.793,10 120.793,1008. ASSISTÊNCIA SOCIAL
120.793,10 120.793,1008. 244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
120.793,10 120.793,1008. 244. 493. Proteção Social Básica
8.005 120.793,10 120.793,1008. 244. 493. Apoio a Entidades Filantrópicas
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 1910 5.933.921,79 5.933.921,79
5.861.421,79 5.861.421,7904. ADMINISTRAÇÃO
5.861.421,79 5.861.421,7904. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
5.861.421,79 5.861.421,7904. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 5.861.421,79 5.861.421,7904. 122. 040. Administrativo da Unidade
72.500,00 72.500,0006. SEGURANÇA PÚBLICA
72.500,00 72.500,0006. 182. DEFESA CIVIL
72.500,00 72.500,0006. 182. 073. Defesa Civil e Obras Emergenciais
6.270 45.000,00 45.000,0006. 182. 073. Socorro e Assistência a Pessoas Atingidas por Desastres
6.271 27.500,00 27.500,0006. 182. 073. Combate a Sinistros
DEPARTAMENTO DE POSTURASU.O.: 1920 83.250,00 83.250,00
83.250,00 83.250,0015. URBANISMO
83.250,00 83.250,0015. 452. SERVIÇOS URBANOS
83.250,00 83.250,0015. 452. 425. Posturas Municipais
2.700 6.000,00 6.000,0015. 452. 425. Plano Diretor de Fiscalização de Posturas Municipais
4.213 10.000,00 10.000,0015. 452. 425. Campanhas Institucionais - Lei de Posturas Municipais
6.800 67.250,00 67.250,0015. 452. 425. Central de Fiscalização
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES ESPECIAISU.O.: 1930 6.573.534,20 7.235.377,97661.843,77
297.675,00 297.675,0004. ADMINISTRAÇÃO
272.500,00 272.500,0004. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
272.500,00 272.500,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 272.500,00 272.500,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
25.175,00 25.175,0004. 131. COMUNICAÇÃO SOCIAL
25.175,00 25.175,0004. 131. 007. Comunicação Social
2.409 25.175,00 25.175,0004. 131. 007. Campanhas Institucionais
661.843,77 6.275.859,20 6.937.702,9715. URBANISMO
661.843,77 6.275.859,20 6.937.702,9715. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
661.843,77 1.974.262,24 2.636.106,0115. 451. 420. Mobilidade e Revitalização Urbana
1.145 194.846,29 194.846,2915. 451. 420. Modernização da Central Semafórica
1.454 47.500,00 47.500,0015. 451. 420. Passarelas e Obras Complementares
1.455 30.800,78 30.800,7815. 451. 420. Obstáculos
1.463 47.500,00 47.500,0015. 451. 420. Rotatórias de Pequeno e Médio Porte
1.464 45.442,00 45.442,0015. 451. 420. Canteiros Centrais
1.465 26.000,00 26.000,0015. 451. 420. Acessibilidade
1.470 53.352,82 53.352,8215. 451. 420. Sistema Viário
1.472 50.000,00 50.000,0015. 451. 420. Controle Eletrônico em Entroncamentos Rodo-Ferroviários
2.604 1.192.832,83 1.192.832,8315. 451. 420. Sinalização em Vias Urbanas e Rurais
2.606 47.705,25 47.705,2515. 451. 420. Segurança, Fluidez e Acessibilidade
2.644 104.205,66 104.205,6615. 451. 420. Sinalização Horizontal - Termoplástico
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES ESPECIAISU.O.: 1930 6.573.534,20 7.235.377,97661.843,77
661.843,77 6.275.859,20 6.937.702,9715. URBANISMO
661.843,77 6.275.859,20 6.937.702,9715. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
661.843,77 1.974.262,24 2.636.106,0115. 451. 420. Mobilidade e Revitalização Urbana
2.689 48.750,00 48.750,0015. 451. 420. Campanhas Institucionais - Trânsito e Cidadania
2.693 1.080,00 1.080,0015. 451. 420. Educação para o Trânsito e Estatísticas
2.697 115.506,25 115.506,2515. 451. 420. Apoio Logístico - Gestão da Engenharia de Trânsito
2.930 43.182,25 43.182,2515. 451. 420. Plano Diretor de Trânsito
4.202 56.000,00 56.000,0015. 451. 420. Semana Nacional de Trânsito
4.210 65.000,00 65.000,0015. 451. 420. Obras de Arte e Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica
4.218 165.000,00 165.000,0015. 451. 420. Fundo Municipal de Trânsito - FUNSET
6.333 120.000,00 120.000,0015. 451. 420. Educação para o Trânsito e Estatística
6.810 15.000,00 15.000,0015. 451. 420. Transportes Especializados
7.150 75.000,00 75.000,0015. 451. 420. Expansão da Sinalização em Vias Urbanas e Rurais
7.151 36.401,88 36.401,8815. 451. 420. Semáforos Especiais para Deficientes Visuais
7.152 55.000,00 55.000,0015. 451. 420. Sinalização Indicativa e Regulamentação Viária - FMT
4.301.596,96 4.301.596,9615. 451. 429. Processamento de Multas
2.369 252.875,00 252.875,0015. 451. 429. Gestão da Política de Processamento de Multas
2.728 0,00 0,0015. 451. 429. Convênio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
4.216 270.000,00 270.000,0015. 451. 429. Multas - Autos de Infração
4.217 2.545.221,96 2.545.221,9615. 451. 429. Multas - Fiscalização Eletrônica
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES ESPECIAISU.O.: 1930 6.573.534,20 7.235.377,97661.843,77
661.843,77 6.275.859,20 6.937.702,9715. URBANISMO
661.843,77 6.275.859,20 6.937.702,9715. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
4.301.596,96 4.301.596,9615. 451. 429. Processamento de Multas
4.219 327.000,00 327.000,0015. 451. 429. Repasse PMU e Estado - Multas de Trânsito
4.220 754.000,00 754.000,0015. 451. 429. Contrato EBCT Notificações de Trânsito
4.221 77.500,00 77.500,0015. 451. 429. Contrato - Recebimento de Multas
4.233 10.000,00 10.000,0015. 451. 429. Convênio de Man, Guarda de Veículos, Máq e Objetos Apreendidos Por Infrações deTrânsito
4.234 10.000,00 10.000,0015. 451. 429. Convênio Guinchamento de Veículos
4.235 55.000,00 55.000,0015. 451. 429. Multas de Fiscalização Eletrônica
4.236 0,00 0,0015. 451. 429. Contrato Prodemg - Cadastro de Veículos e Motoristas
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPALU.O.: 1940 2.220.444,00 2.387.944,00167.500,00
167.500,00 2.220.444,00 2.387.944,0006. SEGURANÇA PÚBLICA
167.500,00 2.220.444,00 2.387.944,0006. 181. POLICIAMENTO
167.500,00 2.220.444,00 2.387.944,0006. 181. 427. Guarda Municipal
1.475 37.500,00 37.500,0006. 181. 427. Postos de Observação e Vigilância
1.476 130.000,00 130.000,0006. 181. 427. Central de Operacões Municipais
2.335 2.050.000,00 2.050.000,0006. 181. 427. Convênio Ministério da Justiça - Plano Nacional de Segurança Pública
4.223 142.944,00 142.944,0006. 181. 427. Reaparelhamento da Guarda Municipal
4.230 27.500,00 27.500,0006. 181. 427. Plano de Carreira da Guarda Municipal
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E SUPORTE ÀS JARISU.O.: 1950 37.500,00 37.500,00
37.500,00 37.500,0015. URBANISMO
37.500,00 37.500,0015. 451. INFRA-ESTRUTURA URBANA
37.500,00 37.500,0015. 451. 429. Processamento de Multas
2.363 37.500,00 37.500,0015. 451. 429. Gestão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
GABINETE DO SECRETÁRIOU.O.: 2010 1.726.046,30 1.726.046,30
1.726.046,30 1.726.046,3018. GESTÃO AMBIENTAL
1.721.046,30 1.721.046,3018. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.712.046,30 1.712.046,3018. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 1.712.046,30 1.712.046,3018. 122. 040. Administrativo da Unidade
9.000,00 9.000,0018. 122. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
4.087 9.000,00 9.000,0018. 122. 307. Representação e Intercâmbio Municipal
5.000,00 5.000,0018. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
5.000,00 5.000,0018. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 5.000,00 5.000,0018. 128. 040. Capacitação de Pessoal
DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTALU.O.: 2020 80.000,00 164.375,0084.375,00
84.375,00 80.000,00 164.375,0018. GESTÃO AMBIENTAL
84.375,00 80.000,00 164.375,0018. 542. CONTROLE AMBIENTAL
84.375,00 80.000,00 164.375,0018. 542. 406. Controle Ambiental Integrado
2.911 45.000,00 45.000,0018. 542. 406. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
4.160 35.000,00 35.000,0018. 542. 406. Análise e Avaliação de Impactos Ambientais
5.998 84.375,00 84.375,0018. 542. 406. Conservação dos Recursos Hídricos
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAISU.O.: 2030 477.216,00 5.563.216,005.086.000,00
5.086.000,00 477.216,00 5.563.216,0018. GESTÃO AMBIENTAL
3.750.000,00 235.000,00 3.985.000,0018. 512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO
3.750.000,00 235.000,00 3.985.000,0018. 512. 421. Gestão Integrada de Resíduos
1.258 3.750.000,00 3.750.000,0018. 512. 421. Novo Somma Eco
2.095 55.000,00 55.000,0018. 512. 421. Gerenciamento, Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
2.749 100.000,00 100.000,0018. 512. 421. Coleta Seletiva de Lixo
6.992 80.000,00 80.000,0018. 512. 421. Resíduos da Construção Civil - RCC
1.336.000,00 242.216,00 1.578.216,0018. 541. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
1.326.000,00 70.000,00 1.396.000,0018. 541. 214. Parques Urbanos e Unidades de Conservação
1.406 12.000,00 12.000,0018. 541. 214. Mata do Ipê
1.407 64.000,00 64.000,0018. 541. 214. Mata do Carrinho
1.410 250.000,00 250.000,0018. 541. 214. Zoológico Municipal
1.485 1.000.000,00 1.000.000,0018. 541. 214. Parque da Cidade
2.925 70.000,00 70.000,0018. 541. 214. APA - Área de Proteção Ambiental/TAC/ MP - Parques e Unidades de Conservação
10.000,00 47.000,00 57.000,0018. 541. 215. Educação Ambiental
1.408 10.000,00 10.000,0018. 541. 215. Extensão do Ensino de Educação Ambiental do Zoológico Municipal
4.180 47.000,00 47.000,0018. 541. 215. Projetos de Educação Ambiental
125.216,00 125.216,0018. 541. 492. Áreas Verdes e Arborização Urbana
2.598 49.500,00 49.500,0018. 541. 492. Preservação Florestal, Parques Urbanos e Unidades de Conservação
2.911 22.000,00 22.000,0018. 541. 492. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
4.177 40.000,00 40.000,0018. 541. 492. Planejamento e Preservação da Arborização do Município
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE RECURSOS AMBIENTAISU.O.: 2030 477.216,00 5.563.216,005.086.000,00
5.086.000,00 477.216,00 5.563.216,0018. GESTÃO AMBIENTAL
1.336.000,00 242.216,00 1.578.216,0018. 541. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
125.216,00 125.216,0018. 541. 492. Áreas Verdes e Arborização Urbana
6.993 13.716,00 13.716,0018. 541. 492. Plano Diretor do Sistema de Áreas Verdes
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMOU.O.: 2040 2.975.669,81 5.323.669,812.348.000,00
2.051.000,00 720.860,81 2.771.860,8113. CULTURA
2.051.000,00 720.860,81 2.771.860,8113. 695. TURISMO
2.051.000,00 529.891,31 2.580.891,3113. 695. 310. Desenvolvimento Estratégico do Turismo - Prodetur
1.213 2.051.000,00 2.051.000,0013. 695. 310. Marcos, Monumentos e Memoriais
2.097 529.891,31 529.891,3113. 695. 310. Convênio Ministério de Turismo - Centro de Turismo Étnico
190.969,50 190.969,5013. 695. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.061 126.480,00 126.480,0013. 695. 363. Promoções Culturais
6.101 64.489,50 64.489,5013. 695. 363. Carnaval de Rua
297.000,00 2.254.809,00 2.551.809,0023. COMÉRCIO E SERVIÇOS
297.000,00 2.254.809,00 2.551.809,0023. 695. TURISMO
10.000,00 10.000,0023. 695. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.016 10.000,00 10.000,0023. 695. 290. Planejamento Participativo
326.271,00 326.271,0023. 695. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
2.957 326.271,00 326.271,0023. 695. 307. Convênios com Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais
297.000,00 1.918.538,00 2.215.538,0023. 695. 310. Desenvolvimento Estratégico do Turismo - Prodetur
2.004 168.818,76 168.818,7623. 695. 310. Convênio Ministério do Turismo - Sinalização Turística
2.493 60.000,00 60.000,0023. 695. 310. Desenvolvimento da Política do Turismo - FUMDETUR
2.911 47.450,00 47.450,0023. 695. 310. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMOU.O.: 2040 2.975.669,81 5.323.669,812.348.000,00
297.000,00 2.254.809,00 2.551.809,0023. COMÉRCIO E SERVIÇOS
297.000,00 2.254.809,00 2.551.809,0023. 695. TURISMO
297.000,00 1.918.538,00 2.215.538,0023. 695. 310. Desenvolvimento Estratégico do Turismo - Prodetur
2.945 20.000,00 20.000,0023. 695. 310. Produção de Arte e Cultura
2.986 104.000,00 104.000,0023. 695. 310. Desenvolvimento do Turismo Ecológico, Rural, Religioso, Cultural e Científico
2.987 1.123.576,00 1.123.576,0023. 695. 310. Infra-estrutura Turística
2.989 6.500,00 6.500,0023. 695. 310. Certificação de Qualidade da Cadeia de Turismo
2.990 218.393,24 218.393,2423. 695. 310. Plano de Desenvolvimento do Turismo de Uberaba
2.992 124.800,00 124.800,0023. 695. 310. Redução da Sazonalidade do Turismo
2.994 12.500,00 12.500,0023. 695. 310. Turismo Receptivo
2.998 12.500,00 12.500,0023. 695. 310. Divulgação e Conscientização das Políticas Municipais de Turismo
4.453 20.000,00 20.000,0023. 695. 310. Desenvolvimento do Turismo em Peirópolis
5.334 297.000,00 297.000,0023. 695. 310. Modernização da Infra-estrutura Turística de Peirópolis
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2510 6.232.393,20 6.232.393,20
6.232.393,20 6.232.393,2017. SANEAMENTO
6.232.393,20 6.232.393,2017. 512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO
800.000,00 800.000,0017. 512. 007. Comunicação Social
2.008 800.000,00 800.000,0017. 512. 007. DIivulgação dos Atos Institucionais do Município
3.800.000,00 3.800.000,0017. 512. 055. Serviço da Dívida Cont c/ Inst Fin, Prev e Fomento
2.077 3.800.000,00 3.800.000,0017. 512. 055. Juros e Amortização da Dívida Interna do Município
2.084 0,00 0,0017. 512. 055. Juros e Amortização da Dívida Externa do Municpio
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2510 6.232.393,20 6.232.393,20
6.232.393,20 6.232.393,2017. SANEAMENTO
6.232.393,20 6.232.393,2017. 512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO
0,0017. 512. 066. Edificações Públicas
3.209 0,00 0,0017. 512. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
99.783,05 99.783,0517. 512. 215. Educação Ambiental
4.180 99.783,05 99.783,0517. 512. 215. Projetos de Educação Ambiental
0,0017. 512. 253. Ampliação e Moderniz do Sistema de Água e Esgoto
6.183 0,00 0,0017. 512. 253. Automação do Sistema Operacional de Abastecimento de Água
200.000,00 200.000,0017. 512. 254. Gestao das Políticas Públicas de Saneamento
6.001 200.000,00 200.000,0017. 512. 254. Gestão das Políticas Públicas do Sistema de Saneamento Básico
1.000.000,00 1.000.000,0017. 512. 454. Defesa da Ordem Jurídica
2.034 1.000.000,00 1.000.000,0017. 512. 454. Execução de Ações Judiciais
332.610,15 332.610,1517. 512. 485. Saneamento e Responsabilidade Ambiental - Água Viv
2.703 332.610,15 332.610,1517. 512. 485. Saneamento e Preservação Ambiental - Lei Estadual nº 12.503/1997
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVAU.O.: 2520 51.201.284,60 51.701.284,60500.000,00
500.000,00 51.201.284,60 51.701.284,6017. SANEAMENTO
500.000,00 51.201.284,60 51.701.284,6017. 512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO
500.000,00 51.201.284,60 51.701.284,6017. 512. 254. Gestao das Políticas Públicas de Saneamento
3.281 500.000,00 500.000,0017. 512. 254. Frota de Veículos e Parque de Equipamentos
6.002 51.201.284,60 51.201.284,6017. 512. 254. Sistema Operacional de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIALU.O.: 2530 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,0017. SANEAMENTO
100.000,00 100.000,0017. 512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO
100.000,00 100.000,0017. 512. 254. Gestao das Políticas Públicas de Saneamento
6.003 100.000,00 100.000,0017. 512. 254. Atendimento ao Cliente Usuário do Sistema de Saneamento Básico
DIRETORIA DE SANEAMENTOU.O.: 2540 6.689.000,00 140.810.570,05134.121.570,05
134.121.570,05 6.689.000,00 140.810.570,0517. SANEAMENTO
134.121.570,05 6.689.000,00 140.810.570,0517. 512. SANEAMENTO BÁSICO URBANO
74.721.570,05 2.689.000,00 77.410.570,0517. 512. 253. Ampliação e Moderniz do Sistema de Água e Esgoto
1.847 55.600.000,00 55.600.000,0017. 512. 253. Adutora de Água e Estação de Recalque do Rio Claro
1.879 11.000.000,00 11.000.000,0017. 512. 253. Automação do Sistema Operacional de Abastecimento de Água
3.279 7.721.570,05 7.721.570,0517. 512. 253. Centro de Reservação e Tubulação de Água
3.280 400.000,00 400.000,0017. 512. 253. Redes e Emissários de Esgoto
6.181 2.689.000,00 2.689.000,0017. 512. 253. Parque Hidrométrico
4.000.000,00 4.000.000,0017. 512. 254. Gestao das Políticas Públicas de Saneamento
6.004 4.000.000,00 4.000.000,0017. 512. 254. Sistema Operacional de Saneamento Básico
59.400.000,00 59.400.000,0017. 512. 485. Saneamento e Responsabilidade Ambiental - Água Viv
1.615 18.700.000,00 18.700.000,0017. 512. 485. Sistema de Esgotamento Sanitário
1.617 40.700.000,00 40.700.000,0017. 512. 485. Melhorias no Sistema de Abastecimento de Águas - SAA
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2610 3.080.207,40 3.080.207,40
3.080.207,40 3.080.207,4013. CULTURA
3.072.332,40 3.072.332,4013. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.072.332,40 3.072.332,4013. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 3.072.332,40 3.072.332,4013. 122. 040. Administrativo da Unidade
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
GABINETE DO PRESIDENTEU.O.: 2610 3.080.207,40 3.080.207,40
3.080.207,40 3.080.207,4013. CULTURA
7.875,00 7.875,0013. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
7.875,00 7.875,0013. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 7.875,00 7.875,0013. 128. 040. Capacitação de Pessoal
DIRETORIA DE CULTURAU.O.: 2620 2.814.704,96 2.866.094,9651.390,00
51.390,00 2.814.704,96 2.866.094,9613. CULTURA
21.000,00 21.000,0013. 391. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO
21.000,00 21.000,0013. 391. 458. Memória e Cidadania
2.727 21.000,00 21.000,0013. 391. 458. Museu Nacional da Música Sertaneja
51.390,00 2.793.704,96 2.845.094,9613. 392. DIFUSÃO CULTURAL
5.610,00 5.610,0013. 392. 066. Edificações Públicas
3.209 5.610,00 5.610,0013. 392. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
520.000,00 520.000,0013. 392. 318. Educação, Cultura e Cidadania
6.085 520.000,00 520.000,0013. 392. 318. Cine Teatro Municipal Vera Cruz
45.780,00 2.194.429,96 2.240.209,9613. 392. 363. Promoção e Difusão Cultural
1.608 45.780,00 45.780,0013. 392. 363. Calendário Cultural
2.096 37.800,00 37.800,0013. 392. 363. Convênio Conselho Afro de Integração da Comunidade Afro-brasileira
2.677 5.250,00 5.250,0013. 392. 363. Publicações Culturais
2.726 2.677,50 2.677,5013. 392. 363. Atenção ao Idoso - Viola nos Asilos
2.911 22.680,00 22.680,0013. 392. 363. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
6.018 3.333,75 3.333,7513. 392. 363. TimArteEducação
6.019 1.575,00 1.575,0013. 392. 363. TIM/ O Estado de Minas/ Grandes Escritores
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DIRETORIA DE CULTURAU.O.: 2620 2.814.704,96 2.866.094,9651.390,00
51.390,00 2.814.704,96 2.866.094,9613. CULTURA
51.390,00 2.793.704,96 2.845.094,9613. 392. DIFUSÃO CULTURAL
45.780,00 2.194.429,96 2.240.209,9613. 392. 363. Promoção e Difusão Cultural
6.020 72.000,00 72.000,0013. 392. 363. Domingo Musical no Mercado Municipal
6.058 40.000,00 40.000,0013. 392. 363. Vamos ao Teatro
6.059 8.400,00 8.400,0013. 392. 363. Cantar e Brincar
6.061 1.179.563,71 1.179.563,7113. 392. 363. Promoções Culturais
6.074 105.000,00 105.000,0013. 392. 363. Cursos e Oficinas de Artes Plásticas
6.082 66.150,00 66.150,0013. 392. 363. Circo do Povo
6.101 650.000,00 650.000,0013. 392. 363. Carnaval de Rua
79.275,00 79.275,0013. 392. 457. Festas Tradicionais e Folclore
6.078 28.875,00 28.875,0013. 392. 457. Festas Folclóricas Tradicionais
6.079 31.500,00 31.500,0013. 392. 457. Encontro de Folia de Reis
6.116 18.900,00 18.900,0013. 392. 457. Preservação do Folclore
DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICOU.O.: 2660 608.475,70 915.518,74307.043,04
307.043,04 608.475,70 915.518,7413. CULTURA
350.000,00 350.000,0013. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
350.000,00 350.000,0013. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 350.000,00 350.000,0013. 122. 040. Administrativo da Unidade
3.780,00 3.780,0013. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3.780,00 3.780,0013. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 3.780,00 3.780,0013. 128. 040. Capacitação de Pessoal
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICOU.O.: 2660 608.475,70 915.518,74307.043,04
307.043,04 608.475,70 915.518,7413. CULTURA
307.043,04 254.695,70 561.738,7413. 391. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO
297.043,04 70.000,00 367.043,0413. 391. 066. Edificações Públicas
3.209 297.043,04 297.043,0413. 391. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
4.209 70.000,00 70.000,0013. 391. 066. Manutenção e Conservação de Prédios Públicos
41.000,00 41.000,0013. 391. 290. Cidadania e Direitos Humanos
2.016 41.000,00 41.000,0013. 391. 290. Planejamento Participativo
10.000,00 143.695,70 153.695,7013. 391. 458. Memória e Cidadania
1.601 10.000,00 10.000,0013. 391. 458. Conservação de Documentos
2.591 25.000,00 25.000,0013. 391. 458. Historiando Uberaba
2.593 4.215,33 4.215,3313. 391. 458. Ações Públicas Educacionais
2.594 30.000,00 30.000,0013. 391. 458. Arquivo Vivo
2.595 4.480,37 4.480,3713. 391. 458. História Oral
2.911 30.000,00 30.000,0013. 391. 458. Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
6.117 50.000,00 50.000,0013. 391. 458. Restauração de Museus
DIRETORIA EXECUTIVAU.O.: 2910 2.327.632,00 2.327.632,00
1.972.632,00 1.972.632,0004. ADMINISTRAÇÃO
1.960.148,75 1.960.148,7504. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.960.148,75 1.960.148,7504. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 1.960.148,75 1.960.148,7504. 122. 040. Administrativo da Unidade
Codiub - Tecnologia da Informação d_rel_anexo06_adendo_05_funcao
Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
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Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
DIRETORIA EXECUTIVAU.O.: 2910 2.327.632,00 2.327.632,00
1.972.632,00 1.972.632,0004. ADMINISTRAÇÃO
12.483,25 12.483,2504. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12.483,25 12.483,2504. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 12.483,25 12.483,2504. 128. 040. Capacitação de Pessoal
355.000,00 355.000,0011. TRABALHO
355.000,00 355.000,0011. 333. EMPREGABILIDADE
200.000,00 200.000,0011. 333. 307. Desenvolvimento Estratégico de Uberaba - PDE-U
2.957 200.000,00 200.000,0011. 333. 307. Convênios com Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais
155.000,00 155.000,0011. 333. 493. Proteção Social Básica
6.157 155.000,00 155.000,0011. 333. 493. Iniciação Produtiva
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR DO MENORU.O.: 2950 2.818.892,00 2.818.892,00
2.818.892,00 2.818.892,0011. TRABALHO
2.818.892,00 2.818.892,0011. 333. EMPREGABILIDADE
2.818.892,00 2.818.892,0011. 333. 040. Gestão Administrativa
4.248 2.818.892,00 2.818.892,0011. 333. 040. Convênio Legião de Assistência Cristã - LAC
ADMINISTRAÇÃO GERALU.O.: 3410 300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,0004. ADMINISTRAÇÃO
300.000,00 300.000,0004. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
300.000,00 300.000,0004. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 300.000,00 300.000,0004. 122. 040. Administrativo da Unidade
ADMINISTRAÇÃO GERALU.O.: 3510 32.324.353,69 42.929.050,6010.604.696,91
30.000,00 30.000,0004. ADMINISTRAÇÃO
30.000,00 30.000,0004. 128. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
30.000,00 30.000,0004. 128. 040. Gestão Administrativa
2.597 30.000,00 30.000,0004. 128. 040. Capacitação de Pessoal
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Func. Programática Especificações P R O J E T O ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Uberaba - PMU 23/12/2011 14:24
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Câmara Municipal de UberabaO Futuro em nossas mãos
Lei nº 11.340/2011 - LOAPrograma de Trabalho por Órgão e Unidade - Exercício de 2012
Anexo 6 - Adendo V, da Lei 4.320/64
ADMINISTRAÇÃO GERALU.O.: 3510 32.324.353,69 42.929.050,6010.604.696,91
10.604.696,91 32.294.353,69 42.899.050,6009. PREVIDÊNCIA SOCIAL
112.500,00 32.294.353,69 32.406.853,6909. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
32.294.353,69 32.294.353,6909. 122. 040. Gestão Administrativa
2.001 32.294.353,69 32.294.353,6909. 122. 040. Administrativo da Unidade
2.371 0,00 0,0009. 122. 040. Reserva para Correção Atuarial
112.500,00 112.500,0009. 122. 066. Edificações Públicas
3.209 112.500,00 112.500,0009. 122. 066. Construção e Ampliação de Edificações Públicas
10.492.196,91 10.492.196,9109. 999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10.492.196,91 10.492.196,9109. 999. 9999. Reserva de Contingência
9.999 10.492.196,91 10.492.196,9109. 999. 9999. Reserva de Contingência
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRAU.O.: 3520 500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,0009. PREVIDÊNCIA SOCIAL
500.000,00 500.000,0009. 272. PREVIÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
500.000,00 500.000,0009. 272. 040. Gestão Administrativa
2.001 500.000,00 500.000,0009. 272. 040. Administrativo da Unidade
SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIALU.O.: 3530 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,0009. PREVIDÊNCIA SOCIAL
15.000,00 15.000,0009. 122. ADMINISTRAÇÃO GERAL
15.000,00 15.000,0009. 122. 007. Comunicação Social
2.010 15.000,00 15.000,0009. 122. 007. Divulgação dos Atos Previdenciários do Município
Total: 649.529.812,81 966.642.423,16317.112.610,35
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