projektbuxheti 2019-2021 · grafiku 1 burimet e financimit buxheti i vitit 201 9 karakterizohet me...
TRANSCRIPT
P a g e | 1
19
.
PROJEKTBUXHETI
2019-2021
FERIZAJ
REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ
P a g e | 2
PROJEKTBUXHETI
2019-2021
FERIZAJ
REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ
P a g e | 3
PËRMBAJTJA
Deklarata e misionit dhe qëllimit................................................................... ……….4
Përkufizimi i termeve ....................................................................... ………………..5
Përmbledhje ........................................................................ ………………………....6
Procesi i hartimit të projektbuxhetit 2019-2021.........................................................7
Struktura e financimit buxhetor .................................................................... .…….....8
Struktura buxhetore me burim financimi dhe krahasimi 2019/2018 .........................10
Synimet e qeverisë lokale në kuadër të planifikimit buxhetor...................... …….....12
Kufijt e financimit.......................................................................................................13
Burimet e financimit...................................................................................................14
Përcaktimi i prioriteteve..............................................................................................16
Ndikimi i buxhetit krahas problemeve të komunës.....................................................16
Shpërndarja buxhetore ne kategori ekonomike...................................... …......... .. .. 17
Shperndarja e buxhetit ne programe buxhetore..........................................................25
Tabela I Të hyrave dhe shpenzimeve komunale.. ......................................................26
Tabela II Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal. ..........................27
Tabela III Plani i ndarjeve buxhetore........................................................................ 28
Tabela IV Plani afatmesëm 2019-2021 për investime kapitale................................. 36
Tabela V Financimi i projekteve sipas burimeve të financimit .................................42
P a g e | 4
Misioni dhe qëllimi
Deklarata e misionit : Komuna e Ferizajt është njësi themelore territoriale
administrative e Republikës së Kosovës në të cilën qytetarët e saj realizojnë të drejtat e tyre
në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e aplikuara . Në bazë të kësaj, komuna është e obliguar
dhe përgjegjëse për realizimin e kërkesave të qytetarëve në të gjitha fushat në mënyrë që të
ndërtoj dhe ngrisë mirëqenien e tyre, duke ofruar shërbime efikase, si dhe investime në
infrastrukturën e përgjithshme. Përmes Kuvendit si organ legjislativ, miraton një sërë
vendimesh për rregullimin e infrastrukturës si të asaj ligjore ( miratimit të rregulloreve etj.),
ashtu edhe të asaj ekonomike e sociale. Përmes Kryetarit të Komunës, përkujdeset për
realizimin e të gjitha vendimeve të marrura nga të gjitha lëmitë, grumbullon taksat dhe
ngarkesat administrative nga qytetarët për të financuar më pas projektet që janë në të mirën
e përgjithshme.
Qëllimi i misionit:Rritje e efikasitetit,përgjegjshmërisë, transparencës, respektim i standardeve ligjore
e procedurale në shërbimet administrative.
Programi i qeverisjes lokale do të fokusohet në mënyrë të veçantë, që të ofroj qytetarëve shërbime
administrative të nivelit evropian si dhe në avancimin e mëtejmë të përdorimit të teknologjisë
informative, nëpërmjet procesit të digjitalizimit të të gjitha shërbimeve administrative, në të gjitha
fushat.
Administrata synon të siguroj të gjitha shërbimet administrative efikase
përmes Kuvendit dhe Kryetarit të Komunës në funksion të mirëqenies së qytetarit të Komunës sonë.
Kryetari i Komunës menaxhon buxhetin e Komunës të miratuar nga Kuvendi i
Komunës dhe ai i Republikës së Kosovës, në përputhje të plotë me Ligjin mbi Menaxhimin
e Financave Publike dhe Përgjegjësite si dhe të Ligjit mbi Financat Lokale, gjithashtu
realizimin e interesave të qytetarëve përmes sektorëve të caktuar. Administrata merret me
rregullimin e dokumentacionit të gjendjes civile ( certifikatave te ndryshme mbi gjendjen e
statutit civil). Edukimin e brezave në Arsim parafillor, fillor dhe të mesëm. Sigurimi primar
shëndetësor sidomos në shëndetësinë familjare por edhe në shërbime dentare (kujdesi
dentar shkollor), si dhe në shërbime tjera shëndetësore dhe laboratorike.
P a g e | 5
PËRKUFIZIMI I TERMEVE
(përkufizimi i termeve që përdoren në këtë dokument)
Paga dhe pagesa- mjetet e parapara për pagesen e pagave të rregullta të punëtorëve që gjinden në
listen e rregullt të pagave, pagesat për mëditjet e Anëtarëve të Kuvendit të Komunës, pagesat për
mjekët të cilët realizojnë kujdestari në shëndetësi si dhe pagesat e ndryshme për stimulime dhe
meditjet e udhëtimeve zyrtare.
Mallra dhe Shërbime- mjetet e parapara për blerje të ndryshme siq janë furnizimet me material zyre,
furnizime me paisje, furnizime me derivate etj. Kryerje të sherbimeve të ndryshme siq janë sherbimet
kontraktuese, mirmbajtja dhe riparimi i ndërtesave, mirmbajtja dhe riparimi i automjeteve si dhe
shpenzime të cilët janë të nevojshme për realizimin e detyrave dhe obligimeve normale të Drejtorive
përkatëse.
Komunali- Kategori ku janë të përfshira pozicionet e kategorisë ekonomike të shpenzimeve siq janë :
shpenzimet e rrymes, shpenzimet e ujit, shpenzimet e mbeturinave, shpenzimet e telefonisë dhe
shpenzimet tjera komunale publike.
Subvencionet dhe transferet- kjo kategori ekonomike përfshin shpenzimet e parapara për ndihma për
raste të ndryshme sociale, ndihma për familjet e dëshmorëve , fëmijët bonjak të dëshmorëve si dhe të
tjerë, pastaj bursa për studentë, si dhe participimet në kulturë, rini dhe sport.
Investime kapitale- Kjo kategoritë ka të bëjë me investimet e ndryshme kapitale në infrastrukturë si:
ndërtim i rrugëve,sistemit të kanalizimit dhe ujësjellsit, ndërtimi i objekteve të ndryshme si shkollat
,pastaj punkteve shëndetësore,parqeve etj.
Të Hyrat Vetanake- ka të bëjë me grumbullimin e të hyrave që janë të parapara me Udhëzime
Administrative(UA) dhe Rregulloren Komunale mbi të hyrat vetanake. Këtu kemi të bëjmë me tatimin
në Pronë, taksat e biznesit , të hyrat nga sherbimet Gjeodezike, sherbimet e Urbanizmit, të hyrat nga
dhënja e pronës komunale me qira si dhe të hyrat tjera administrative.
Granti Qeveritar- Ka të bëjë me mjetet e ndara nga Qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së
Financave nga Buxheti i Konsoliduar të Kosovës(BKK).
Shërbimet e kontraktuara;- Ka të bëjë me disa kategori të shpenzime që realizohen me kontrata që
nuk kanë të bëjnë me furnizime por janë kategori të sherbimeve të ndryshme.
Furnizimet e tjera;-Furnizimet të cilat nuk i takojnë furnizimeve që parashifen me pozicione
ekonomike të rregullta. Këto furnizime munden me qenë si raste të veqanta .
UA – Udhëzime Administrative
MF – Ministria e Financa
BKK – Buxheti i Konsoliduar i Kosovës
KK Ferizaj – Kuvendi i Komunës së Ferizajt
P a g e | 6
KPF – Komiteti për Politikë dhe Financa
PIP – Programi i investimeve Publike
TI- Teknologjia informative
PËRMBLEDHJE
Buxheti i vitit 2019 është hartuar ëe harmoni me KASH të qeverisë dhe është
ndërtuar në përputhje me procedurat e parashikuara buxhetore 2019/2021, të dhëna nga M.F.
përmes Qarkores Buxhetore 2019/02. Korniza afatmesme buxhetore si dokument strategjik
siguroi një analizë të hollësishme të shpenzimeve komunale duke aplikuar qasje shumëvjeçare,duke
përcaktuar parametrat si dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e procesit të buxhetit vjetor,mbi bazën
e së cilit ne zhvilluam procesin e projektbuxhetit për vitet 2019-2021.
Duhet theksuar se për shkak te buxhetit jo të mjaftueshëm të komunës sonë,
shfrytëzimi i mundësive dhe potenciali zhvillimor i saj, nuk është në nivelin e duhur për faktin se një
potencial i tillë natyror i disponueshëm kërkon nivel shumë më të lartë buxhetorë. Në këtë drejtim
implementimi i ligjit mbi Partneritetin Publiko Privat (PPP), në të ardhmen do të ndikoj në mënyrë të
ndjeshme për kompensimin e mungesës së mjeteve buxhetore duke ndërtuar mardhënie partneriteti
me sektorin privat për të financuar projektet e mëdha kapitale, të cilat nuk do të mund të
financoheshin nga mjetet e Komunës në mungesë të buxhetit.
Komuna në bazë të ligjit PPP në të ardhmen do të vazhdoj bashkëpunimin me njësinë e partneritetit
publiko privat, pranë Ministrisë së Financave ku do të zhvillojë procesin e nevojshëm për disa
projekte shumë të nevojshme për qytetarët.
Qeveria lokale synon që të funksionalizojë zonat ekonomike të krijuara nga procesi i dhënies së tokës
në shfrytëzim, duke investuar në infrastrukturën e tyre: rrugët, sistemin e infrastrukturës nëntokësorë,
sistemin elektrik , sistemin e sigurisë, etj., si dhe krijimin e zonave të reja ekonomike nga ana e
komunës, të kompletuara në aspektin infrastrukturor, me rezultat të pritshëm: krijimin e bizneseve të
reja dhe zgjerimin e atyre ekzistuese, gjithnjë në funksion të rritjes së punësimit dhe të ardhurave. Po
ashtu është në proces edhe dhënia e tokës në shfrytëzim të Komunës duke u mbështetur në
ligjin për dhënie në shfrytëzim të pronës komunale, për të interesuarit, afaristët të cilët aplikojnë me
projekte atraktive ( investitorët), ku prioritet është përcaktuar të i jipet veprimtarisë prodhuese, dhe me
këtë ndërmarrje administrata jonë tenton që të rris numrin e të punësuarve e në të njejtën kohë ngritjen
e trendit pozitiv në fushën e zhvillimit ekonomik të komunës sonë.
P a g e | 7
Strategjia e zhvillimit ekonomik do të lehtëson përpjekjet e qeverisë lokale e konkretisht kryetarit të
komunës, për rritjen e vlerës buxhetore përmes gjetjes së burimeve të ndryshme të financimit si nga
donatorët e jashtëm ashtu edhe ata të brendshëm.
Procesi i hartimit të projektbuxhetit 2019-2021
Mbështetur në rëndësinë jetike që ka buxheti si ligj për të materializuar dhe ngritur mirëqenien e
qytetarëve, institucionet qendrore të shtetit kanë ndërtuar infrastrukturën e nevojshme për të
proceduar dhe zhvilluar procesin e hartimit të buxhetit për të gjitha institucionet përfshirë edhe
komunat duke iu shpërndarë qarkoret buxhetore si dokumente bazë dhe të cilat përmbajnë
instruksionet e nevojshme për finalizimin e procesit si tërësi.
Procesi i hartimit të projektbuxhetit me të drejtë konsiderohet si njëri ndër proceset më të
rëndësishme për një organizatë buxhetore, për faktin se nga ai proces hartohet buxheti si një ligj i cili
përmban planin e financimit të funksioneve dhe detyrimeve të shtetit.
Organizata jonë buxhetore (656) ka zhvilluar procesin e hartimit të Buxhetit për vitet 2019-2021,në
harmoni të plotë me instruksionet e pranuara nga Ministria e Financave, përmes Qarkoreve Buxhetore
2019/01 dhe 2019/02, në harmoni me caqet e Kornizës Afatmesme Buxhetore2019/2021 (KAB), si
dhe në zbatim të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, me qëllim që
finalizimi i tij të jetë në përputhje me interesat e qytetarëve të komunës sonë në varshmëri për aq sa
edhe kanë lejuar kufinjt e limituar të financimit.
Projektbuxheti përpos burimeve të financimit apo burimeve të bërjes së tij, përmban edhe
projeksionet e shpenzimeve dhe prioritetet e qeverisë lokale të shpërndara në pesë kategori
ekonomike të shpenzimeve si dhe njëmbdhjet programe buxhetore.
Ministria e Financave ka hartuar qarkoret buxhetore bazuar në të dhënat e përcaktuara nga
Komisioni i Granteve , i cili ka mandatin e përcaktimit të vlerës së granteve duke zbatuar
kriteret e përcaktuara si numri i popullsisë, numri i nxënësve, numrin i pakicave kombëtare etj.
Nga këto përcaktime të Komisionit të Granteve ka rezultuar se buxheti i organizatës sonë
buxhetore për vitin 2019 do të ketë vlerën 30,934,846.00 €.
P a g e | 8
Struktura e financimit buxhetor
Struktura e financimit buxhetor të komunës përbëhet prej tri burimeve të financimit dhe atë:
1. Granti qeveritar :
Granti i përgjithshëm,
Granti specifik i arsimit;
Granti specifik i shëndetësisë.
Grant shtes për Qendren rezidenciale
2. Të hyrat vetjake dhe
3.Huamarrja
Struktura e financimit
Përshkrimi Viti 2019 Pjesmarrja
në %
Granti i
përgjithshëm 9,908,869.00 32.03
Granti specifik i
shëndetësisë 3,258,300.00 10.53
Granti specifik i
Arsimit 12,232,835.00 39.54
Të hyrat vetjake 5,103,198.00 16.50
Grant shtesë
SHR 160,000.00 0.52
Huamarrja 271,644.00 0.88
Totali 30,934,846.00 100
Tabela 1 Burimet e financimit
P a g e | 9
Grafiku 1 Burimet e financimit
Buxheti i vitit 2019 karakterizohet me rritje të vlerës buxhetore për Grantin e Përgjithëm, Granti i
Shëndetsisë dhe Granti i Arsimit, po ashtu kemi rritje të vlerës së planifikuar të të hyrave vetjake.
Mbështetur në totalin e buxhetit për vitin 2019 të aprovuar nga MF verehet se kemi rritje të vlerës
buxhetore krahasuar me vitin 2018 për 5.76%
Përshkrimi
Buxheti i viti
2018
Buxheti I vitit
2019
krahasimi në
vlerë
Krahasimi
në %
Buxheti 29,248,881.00 30,934,846.00 1,685,965.00 5.76
Tabela 2 Krahasimi i buxhetit 2019/2018
P a g e | 10
Grafiku 2 krahasimi i buxhetit 2019/2018
Struktura buxhetore me burim financimi dhe krahasimi 2019/2018
Burimin e financimit të projekt buxhetit për vitin 2019 e karakterizon ngritja e vlerës së grantit
qeveritar nga 24,391,691.00€ sa është në vitin 2018 në 25,560,003.40 € apo në përqindje është
4.79% krahasuar me vlerën e vitit 2018. Kemi rritje të të hyrave vetanake nga 4,553,220.00€ sa
ishin në vitin 2018 në 5,103,198.60€ në vitin 2019 apo në përqindje rritja është 12.08% për vitin
2019.Tani buxheti i komunës sonë do të pësojë ndryshime duke u ngritur krahasuar me buxhetin e
vitit paraprak për 7.71 %, pra nga 28,720,322.00 € sa ishte për vitin 2018 në 30,934,846.00 për vitin
2019.
P a g e | 11
Buxheti
Përshkrimi Viti 2018/ të
dhënat nga
qarkoret
Buxhetore
2018/01 dhe
02
Viti 2019 /të
dhënat nga
qarkoret
Buxhetore
2019/01
dhe02
Krahasimi
2019-2018
në vlerë
Krahasimi/
2019/2018
në %
Granti i
përgjithshëm 9,513,106.00 9,908,869.00 395,763.00 4.16% Granti
specifik i
shëndetësisë 2,958,888.00 3,258,300.00 299,412.00 10.12%
Granti
specifik i
Arsimit 11,513,638.00 12,232,835.00 719,197.00 6.25%
Të hyrat
vetanake 4,553,220.00 5,103,198.00 549,978.00 12.08%
Grant shtesë
SHR 165,000.00 160,000.00 -5,000.00 -6.97%
Huamarrja 16,470.00 271,644.00 255,174.00
totali 28,720,322.00 30,934,846.00 2,214,524.00 7.71%
Tabela 3 Krahasimi i burimeve të financimit 2019/2018
P a g e | 12
Synimet e qeverisë lokale në kuadër të planifikimit buxhetor
Edhe për kundër synimit të qeverisë lokale që ëahtë në kuadër të strukturës buxhetore që të
shënojmë ngritje të vlerës së kategorisë së investimeve kapitale si dhe zvogëlimin e shpenzimeve të
përfshira në kategorinë mallra dhe shërbime,duke u bazuar në kufijtë e kategorive ekonomike të dhënë
në qarkoren e dytë vërehet se kemi rritje të vlerës së investimeve kapitale,rritje për kategorinë mallra
dhe shërbime,rritje për kategorinë e shpenzimeve komunale apo komunalive , rritje për kategorinë
paga dhe mëditje ndërsa, subvencionet kanë një rritje të lehtë krahasuar me vitin aktual.Duke pasur
parasysh se kufijtë buxhetor nuk lejojnë tejkalim të vlerave në kategoritë ekonomike ne duhet t’iu
përmbahemi këtyre kufijve buxhetor sipas qarkores 2019/02 .
Edhe pse kemi një rritje të buxhetit për vitin 2019 për 7.71%% krahasuar me buxhetin e vitit
2018 ne prap do të angazhohemi që të sjellim donacione të ndryshme si dhe do të bëjmë perpjekje për
të arritur marrëveshje me ministrite e linjes per financimin e projekteve të përbashkëta financiare.
Duhet konstatuar se buxheti nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e qytetarëve të
komunës sonë në tërësi si dhe duhet ngritur në nivelin e dëshiruar trendin e zhvillimit ekonomik,
mirëpo e rëndësishme është që këto mjete që do të kemi në disponim gjatë vitit fiskal 2019 ti
shfrytëzojmë me efikasitet të plotë, në përputhshmëri me prioritetet e përcaktuara si dhe në harmoni
me infrastrukturën ligjore e cila rregullon fushën e shpenzimeve të parasë publike.
Qarkoret buxhetore 2019/01dhe 2019/02 përpos instruksioneve, kufijve buxhetor të financimit
kërkojnë gjithashtu respektimin e afateve kohore për miratim të projektbuxhetit të vitit 2019, pastaj
Ligji mbi Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit si dhe Ligji i Financave Lokale.
Qarkorja 2019/01 si dhe ajo 2019/02 ju ka shpërndarë të gjitha Drejtorive përmes qarkoreve
buxhetore , drejtoritë apo programet janë të njoftuara lidhur me procedurat e përpilimit të
projektbuxhetit, për afatet kohore ,kufinjte e financimit si dhe për çështje tjera.
Buxheti i komunës është i shpërndarë në programe buxhetore ku çdo Drejtori njëherit është edhe
program në vete me të gjitha të drejtat dhe obligimet që janë të parapara me ligj. Drejtorët e
Drejtorive janë autorizues të shpenzimit të buxhetit të tyre .
Në kuadër të limiteve përcaktuese kemi edhe ato mbi numrin e të punësuarve i cili duhet të jetë për
miratim në shifër 2393 të punësuar.
P a g e | 13
Kufijtë e financimit
Nr
Kategoria
Kufiri I përcaktuar me qarkoren buxhetore 2019/2
Kërkesa e organizates
buxhetore
Ndryshimi
Stafi 2393 2393 0
FB GQ, THV FB GQ, THV
1 Paga dhe meditje 15,491,817.00 FB 10
8,931.00 FB 21 15,500,748.00 0
FB GQ, THV dhe Huamarrja
FB GQ, THV dhe
Huamarrja
2 Mallëra dhe sherbime
3,119,783.84 FB 10 812,958.11 FB 21 dhe
267,252.00 Huamarrja 4,199,994.00 0
FB GQ, FB GQ,
3 Komunali 622,680.00 622,680.00 0
FB THV FB THV
4 Suvencione 605.692.00 605,692.00 0
FB GQ, THV dhe Huamarrja
FB GQ, THV dhe
Huamarrja
5 Shpenzime kapitale
6,325,722.51 FB 10 3,675,617.49.00 FB 21 dhe
4,392.00 Huamarrja 10,005,732.00 0
6 Totali I buxhetit Fond burimor 10-21 dhe
huamarrja
Fond burimor 10-21 dhe huamarrja
30,934.846.00 30,934.846.00 0
P a g e | 14
Burimet e financimit
Buxheti i vitit 2019 është i financuar nga tri burime: Granti qeveritar, të hyrat vetanake dhe huamarrja
GRANTI QEVERITAR -Buxheti i paraparë nga granti qeveritar është burim kryesor i buxhetit të Komunës së
bashku me të hyrat vetanake. Mjetet e ndara nga ky grant i cili financon buxhetin me 82.63% bazohet në disa
kritere për caktimin e vlerës së grantit.
Kriteret për përcaktimin e grantit të përgjithshëm janë “numri i popullsisë” , ku për komunën tonë numri i
marrur për bazë nga komisioni i granteve është prej 108.631 banorë, numër i dalur me regjistrimin e fundit të popullsisë e që komunën e Ferizajt e rangon në vendin e tretë me
numër të banoreve.
Kritere tjera për përcaktimin e grantit të përgjithshëm janë edhe: gjërësia gjeografike, pakicat kombëtare etj.
Ndërsa për grantin specifik të arsimit si dhe të shëndetësisë kemi përcaktime tjera të kritereve siq është :numri
i nxënësve pastaj hapsira shkollore, vizitat për kokë banori etj. Në kuadër të grantit qeveritar për vitin 2019,
komisioni i granteve ka përcaktuar këtë vlerë 25,560,003.40 €
TË HYRAT VETANAKE burim i dytë i financimit të projektbuxhetit, të hyrat vetanake marrin pjesë me
16.49% të përbërjes së buxhetit përmes planifikimit të tyre në bazë vjetore sipas zërave të të hyrave .
Sipas qarkores buxhetore dhe kufijve përcaktues planifikimi i të hyrave në vlerë 5,103,198.00 për vitin 2019,
do të jetë më i lart se sa planifikimi i vitit 2018 për 12.08%.
Të hyrat nga Administrata Komunale: Një ndër burimet shumë të rëndësishme të financimit të buxhetit të
komunës sonë është grumbullimi i të hyrave vetanake.Grumbullimi i të hyrave vetanake bazohet në rregulloren
e komunës mbi tarifat dhe ngarkesat komunale si dhe në rregulloren e tatimin në pronë.
Si e hyrë primare në kuadër të të hyrave vetanake është Tatimi në Pronë, që njëherit është i vetmi tatim që ka të
drejtë Komuna ta grumbulloj.
Synim i qeverisë lokale është, padyshim rritja e efikasitetit dhe performancës në realizimin e të hyrave
vetanake, në fokus inkasimi i tatimit në pronë, i cili do të mundëson padyshim ngritjen e vlerës buxhetore të
kategorisë së investimeve kapitale për të ngritur kështu trendin e mirëqenies sociale për qyetarët e komunës
sonë.
Të hyrat nga Arsimi: Janë të hyra që vijnë kryesisht nga participimi i qytetarëve për sherbimet që kryhen në
qerdhen e fëmijëve,si dhe mësimi i pershpejtuar. Por kemi edhe të hyra të Arsimit nga objektet e dhëna me
qira në disa shkolla , si dhe pagesat e ndryshme për marrjen e çertifikatave shkollore. Këto mjete buxhetore
janë planifikuar kryesisht në drejtorinë e Arsimit në kategorinë mallra dhe shërbime.
Të hyrat nga shëndetësia: janë ato të hyra që kanë të bëjnë me participimet shëndetësore që duhet të participojnë
qytetarët,e të cilat mjete do të planifikohen për të rritur efikasitetin e shërbime mjeksore në sektorin e
P a g e | 15
shëndetësisë primare. Pasi që me UA të lëshuar nga Ministristria e Shëndetësis një pjesë të madhe të kategorive
të qytetarëve e liron nga obligimi i pagesës së shërbimeve shëndetësore në të ardhmen do të ketë një grumbullim me të vogël të te hyrave vetanake shëndetsore.
HUAMARRJA
Fondet e ndara nga huamarrja në MASHT në nën-programet “Administrata qendrore dhe
Investimet kapitale në Arsimin Parauniversitar”, në kuadër të projektit “Reforma në arsim”
(Komponenta 1.3 e Ligjit për ratifikimin e kësaj marrëveshje të huas), transferohen në
Komuna për vitin 2019 në shumë prej 526,960 euro. Transferet e tilla nuk janë subjekt i
limitimeve të Grantit Specifik për Arsimin Parauniversitar.
Komuna e Ferizajt sipas kësaj do të ketë financim nga huamarrja ne arsim për vitin 2019 në vlerë prej
10,980.00€, (6,588.00€ për mallra dhe shërbime si dhe 4,392.00 për shpenzime
kapitale) .Shkollat do të vendosin për shpenzimin e mjeteve për projektet e parapara sipas
“Planit Zhvillimor të Shkollës”. Këto projekte do të aprovohen nga MASHT-i
paraprakisht. Shfrytëzimii fondeve do të koncentrohet në përmirësimin e cilësisë në shkolla.
Alokimi i fondeve për secilën komune është bërë duke aplikuar formulën e paraparë me
“Doracakun e Granteve për Zhvillimin e Shkollave”, që është nxjerrë nga MASHT.
Fondet e ndara nga huamarrja në MSH-së janë transferuar në komuna në shumë prej
4,272,051€ për vitin 2019.
Shuma e alokuar për secilën komunë në baza vjetore do të jete subjekt i vlerësimit të
Ministrisë së Shëndetësisë për arritjen e kritereve të përcaktuara me Marrëveshjen e
Nënshkruar paraprakisht në mes të komunës dhe MSH-së.
Komuna e Ferizajt sipas kësaj do të ketë financim nga huamarrja në shëndetësi për vitin 2019 në vlerë prej
260,664.00€.
Në buxhetin e vitit 2019 pjesemarja e huase është në shumë prej 271,644.00 me pjesëmarrje 0.88%
Projekt-buxheti I vitit 2019
Burimi I financimit viti 2019 Pjesëmarrja në përqindje
Granti qeveritar 25,560,003.40 82.63%
Te hyrat
vetanake 5,103,198.60 16.49%
Huamarrja 271,644.00 0.88%
Totali 30,934,846.00 100.00%
Tabela 4 Pjesëmarrja e burimeve të financimit
P a g e | 16
PËRCAKTIMI I PRIORITETEVE
Njëri ndër segmentet më të rëndësishëm në procesin e hartimit të buxhetit është ai i
përcaktimit të prioriteteve të përgjithëshme zhvillimore. Vendosja e prioriteteve kërkon
analizë dhe angazhim të qeverise lokale së pari të identifikoj nevojat zhvillimore ,
pra është një segment tejet i rëndësishëm në kuadër të procesit buxhetor , andaj pikërisht
për shkak të kësaj rëndësie që ka,Kryetari i Komunës i kushton shume kujdes. Bazë e
përcaktimit të prioriteteve janë nevojat e qytetarëve të komunës sonë, si dhe planifikimet
zhvillimore te qeverisë lokale, të cilat janë në funksion të ngritjes së mirëqenies së
qytetareve te Komunes sone.
Mbi bazën e këtyre nevojave Kryetari i Komunës së bashku me stafin e tij si dhe në
konsultimin me qytetarët e në varësi me mjetet e disponueshme ka përcaktuar prioritetet
2019-2021 e në fokus ato të vitit fiskal 2019.
Kriter shumë i rëndësishëm është edhe identifikimi i nevojave duke parë gjendjen aktuale në teren si
në atë urban ashtu edhe në atë rural sa i perket investimeve në projektet infrastrukturore .
NDIKIMI I BUXHETIT KRAHAS PROBLEMEVE TE KOMUNES
Organizata jonë buxhetore ka të identifikuara nevojat për zhvillim të gjithmbarshëm por që janë në
disproporcion me mundësitë buxhetore. Edhe buxheti i vitit fiskal 2019 do të ndikoj në mase të konsideruar në
zhvillimin e komunës sonë në të gjitha sferat por se asesi edhe pse ka shënuar ngritje nuk do të mundë të
përmbushë kërkesat e përgjithëshme qytetare. Në këtë drejtim absorbimi i granteve të donatorëve qofshin ato te
brendshme apo te jashtme do të ndikoj pozitivisht në ngritjen e trendit në realizimin e kërkesave zhvillimore e
sociale. Pra, vlera e limitiuar e buxhetit per vitin 2019 nuk jep hapsirë dhe mundësi për një ndikim të theksuar
në fushën e zhvillimit ekonomik të komunës sonë. Mirepo investimet e shumta që bëhen në infrastrukturë
rrugore, të kanalizimit, ujësjellësin etj, si dhe futja në projektbuxhet të projekteve si ai i subvencionimit te
bizneseve padyshim se reflektojnë në mënyrë indirekte dhe direkte në zhvillimin ekonomik të komunës sonë,
pastaj rritja e përkrahjes së sektorit të bujqësisë, duke hartuar politika subvencionuese për lëmitë e saj duke
shtuar vlerën buxhetore në këtë kategori, jane indikator të përkushtimit institucional për të ndihmuar zhvillimin
e kapaciteteve të bizneseve tona, në funksion të zhvillimit të tyre dhe të gjenerimit të vendeve të reja te punes.
Ashtu sic potencuam edhe më lart zgjerimi i infrastruktures ligjore apo pasurimi edhe më tej me ligje të cilat
hapin rrugë për zhvillimin e mardhënjeve në mes institucioneve publike dhe sektorit privat për të mirën e
përgjithshme(ligji i Partneritetit Publiko Privat dhe Koncesionet) do të zvogëlojnë mungesen buxhetore të
P a g e | 17
organizates sonë për ndërtimin e një mirëqenie më të mirë për qytetarët e komunës sonë.
SHPËRNDARJA E BUXHETIT NË KATEGORI EKONOMIKE
Shpenzimet për këtë kategori ekonomike janë bazuar kryesisht në plotësimin e nevojave më të
domosdoshme për realizimin e detyrave dhe obligimeve që rrjedhin nga obligimet e programeve të caktuara.
Në kategoitë ekonomike janë të paraqitura kërkesat për mjete që do të shpenzohen për
mallra dhe sherbime. Pozicioni ekonomik shërbimet e ndryshme qe kanë të bëjnë me formimin e komisioneve
të ndryshme të cilat duhet të kompensohen , kontratat e ndryshme në lidhje me realizimin e punëve si të sigurimit
të objekteve, pastrimi i këtyre objekteve, transporti i nxënësve në shkollat speciale për persona me nevoja te
veqanta. Heqja e shpenzimeve te varrimit si dhe mirembajtja e varrezave, mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore
përfshinë mirëmbajtjen e ndriqimit publik, mirëmbajtja e rrugëve me zhavor, vendosja dhe mirëmbajtja e
shenjave të komunikacionit. Pozicionet tjera ekonomike të paraqitura në kategoritë ekonomike, nga emërtimi i
tyre edhe kuptohet qëllimi i shpenzimit.
Struktura Buxhetore përmban pesë kategori ekonomike përmes së cilave organizata buxhetore realizon projeksionet e saja institucionale në sherbim të qytetarëve.
Kategorit ekonomike janë:
Paga dhe mëditje
Mallra dhe sherbime
Shpenzimet komunale
Subvencione dhe
Shpenzimet kapitale
Kategoria ekonomike Buxheti I vitit 2019 Pjesmarrja në %
Pagat dhe mëditjet 15,500,748.00 50.11%
Mallrat dhe Shërbimet 4,199,994.00
13.58%
Shpenzimet komunale 622,680.00
2.01%
Subvencionet 605,692.00 1.96%
Shpenzimet kapitale 10,005,732.00
32.34%
TOTALI 30,934,846.00 100.00%
P a g e | 18
Kategoria “Paga dh Meditje për vitin 2019 ka rritje prej 1.83% krahasuar me vitin 2018 pjesmarrja në totalin e buxhetit është 50.11%, ne ju kemi përmbajtur kufirit sipas qarkores
2019/02. Rritja e masës buxhetore prej 1.83% do të mbuloj përvojën e punës dhe mjetet shtesë. Numri i të punësuarve (Stafi) është më i larte se ne Vitin 2018, per 6 punonjes pra
totali arrin nga2387 ne 2393.
Kodi
ekonomik Kategorit Ekonomike
Buxheti aktual
2018 Buxheti 2019 Ndryshimi %
11100 Paga dhe mëditje
15,222,016.00
15,500,748.00
278,732.00 1.83%
Grafiku : Paga dhe mëditje
Kategoria “Mallra dhe Shërbime” Buxheti i vitit 2019, shënon rritjen e kategorisë
ekonomike ,,mallra dhe shërbime” për 21.57%, krahsuar me vlerën e kësaj kategorie për vitin
2018. Ky planifikim është paraqitur në mënyrë krahasimore për të gjitha nënkategoritë
ekonomike të përfshira në kuadër të kategorisë Mallara dhe shërbime. Shpenzimet për këtë
kategori ekonomike janë bazuar kryesisht në plotësimin e nevojave më të domosdoshme për
realizimin e detyrave dhe obligimeve në kuadrin e progameve buxhetore.
P a g e | 19
Kodi
ekonomik Kategorit Ekonomike
Buxheti
aktual 2018
Buxheti
2019
Ndryshimi
13000 Mallra dhe Shërbime
3,454,921.00
4,199,194.00 745,073.00
1310 SHPENZIMET E UDHËTIMIT
86,149.50
80,000.00 (6,149.50)
13130 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit
53,710.30
53,000.00 (800.00)
13140 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit
10,370.20
10,000.00 (370.20)
13141 Meditja e udhimit zyrtar jasht vendit
13,769.00
10,000.00 (3,769.00)
13142 Akomoditim gjatë udhtimit zyrtar jasht vendit
2,300.00
2,000.00 (300.00)
13143 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar jasht vendit
6,000.00
5,000.00 (1,000.00)
1330 SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT
61,124.00
47,124.00 (10,700.00)
13310 Shpenzimet per internet
4,400.00
4,400.00 -
13320 Shpenzimet e telefonisë mobile
32,370.00
17,370.00 (15,000.00)
13330 Shpenzimet postare
24,354.00
25,354.00 1,000.00
1340 SHPENZIMET PER SHËRBIME
671,335.20
1,027,676.42 356,341.22
13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit
13,200.00
15,182.44 1,982.44
13430 Shërbime te ndryshme shendetësore
2,500.00
3,000.00 500.00
13440 Shërbime te ndryshme inte. dhe këshilldhën.
48,977.00
125,000.00 76,023.00
13460 Shërbime Kontraktuese Tjera
484,758.20
742,093.98 257,335.78
13470 Shërbime Teknike
8,400.00
10,900.00 2,500.00
13480 Shpenzimet për Antarësim
13,500.00
11,500.00 (2,000.00)
13490 Sherbimet e varrimit
100,000.00
120,000.00 20,000.00
1350 BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME
186,884.00
186,154.95 (729.05)
13501 Mobilje (me pak se 1000 euro)
39,402.00
40,719.80 1,317.80
13502 Telefona (me pak se 1000 euro)
100.00 (100.00)
13503 Kompjuterë (me pak se 1000 euro)
38,950.00
37,535.15 (1,414.85)
13505 Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro)
12,900.00
12,900.00 -
13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)
95,532.00
95,000.00 (532.00)
1360 BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME
773,966.30
972,765.83 198,799.53
13610 Furnizime për zyrë
219,670.00
215,000.00 (4,670.00)
13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)
340,096.30
340,000.00 (96.30)
13630 Furnizime mjekësore
147,000.00
333,661.60 186,661.60
13640 Furnizime pastrimi
48,700.00
49,104.23 404.23
13650 Furnizim me veshmbathje
18,500.00
35,000.00 16,500.00
1370 DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE
561,965.00
567,965.00 6,000.00
P a g e | 20
13710 Vaj
2,600.00
2,600.00 -
13720 Nafte per ngrohje qendrore
135,813.00
142,113.00 6,300.00
13730 Vaj per ngrohje
2,980.00
2,980.00 -
13750 Thengjill
46,800.00
41,500.00 (5,300.00)
13760 Dru
270,420.00
270,420.00 -
13770 Derivate per gjenerator
12,702.00
12,702.00 -
13780 Karburant per vetura
89,150.00
77,850.00 (11,300.00)
13790 Gaz Natyror
1,500.00
17,800.00 16,300.00
1380 LLOGARITE E AVANSIT
12,800.00
12,200.00 (600.00)
13810 Avas per para te imeta (p.cash)
2,200.00
2,200.00 -
13820 Avans per udhetime zyrtare
10,600.00
10,000.00 (600.00)
1395 SHERBIMET E REGJISTRIMIT DHE SIGURIMEVE
234,775.00
289,793.92 55,018.92
13950 Regjistrimi i automjeteve
10,171.00
10,169.92 (1.08)
13951 Sigurimi i automjeteve
18,142.00
16,162.00 (1,980.00)
13953 Sigurimi i ndertesave dhe tjera
206,462.00
263,462.00 57,000.00
1400 MIRËMBAJTJA
752,647.00
905,253.88 152,606.88
14010 Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve
46,026.00
43,930.00 (2,096.00)
14020 Mirembajtja e ndertesave
64,369.00
68,560.00 4,191.00
14023 Mirembajtja e shkollave
84,800.00
125,000.00 40,200.00
14024 Mirembajtja e objekteve shendetesore
46,000.00
56,000.00 10,000.00
14030 Mirembajtaj e auto rrugeve
43,749.00
43,749.18 0.18
14032 Mirembajtja e auto rrugeve lokale
415,706.00
515,706.00 100,000.00
14040 Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative
28,497.00
28,808.70 311.70
14050 Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve
23,500.00
23,500.00 -
1410 QIRAJA
3,600.00
3,600.00 -
14110 Qiraja per ndertesa
3,600.00
3,600.00 -
1420 SHPENZIMET E MARKETINGUT
86,060.00
87,560.00 1,500.00
14210 Reklamat dhe konkurset
6,110.00
6,110.00 -
14220 Botimet e publikimeve
4,500.00
4,500.00 -
14230 Shpenzimet per informim publik
75,450.00
76,950.00 1,500.00
1430 SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT
18,515.00
15,000.00 (3,515.00)
14310 Drekat zyrtare
18,515.00
15,000.00 (3,515.00)
1440 SHPENZIME-VENDIMET EGJYKATAVE
5,100.00
4,100.00 (1,000.00)
14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave
5,100.00
4,100.00 (1,000.00)
P a g e | 21
Grafiku : Mallra dhe sherbime
Shpenzimet komunale
Shpenzimet komunale si kategori ekonomike kanë rritje prej 180,000.00€ krahasuar me Vitin 2018
edhe pse në këtë kategori shpenzimet po rriten vazhdimisht dhe Buxheti ëshë i pamjaftueshëm për
mbulimin e këtyre shpenzimeve.
Kodi
Ekonomik Kategoria ekonomike
Buxheti
Aktual
2018
Buxheti
2019 ndryshimi
13200 Shpenzimet komunale
442,680.00
622,680.00
180,000.00
1320 SHPENZIME KOMUNALE
442,680.00
622,680.00
180,000.00
13210 Rryma
337,680.00
509,880.00
172,200.00
13220 Uji
56,050.00
57,000.00
950.00
13230 Mbeturinat
31,750.00
38,600.00
4,950.00
13250 Shpenzimet telefonike
17,200.00
17,200.00
1,900.00
P a g e | 22
Grafiku: Shpenzimet komunale
Subvencionet -Për vitin 2019 vlera e subvencioneve është e njejtë krahasuar me buxhet të vitit 2018.
Në kuadër të kësaj kategorie të shpenzimeve do të kemi shpenzimeve te subvencioneve në bujqësi
dhe do të intervenojmë në raste më të arsyeshme duke parë nevojën për të shtuar mundësitë për
zhvillim të kësaj dege të ekonomisë. Gjithashtu kemi subvencionet në kulturë, rini e sport, për të
financuar dhe ndihmuar edhe më shumë këto lëmi përmes projekteve të prezantuar me arsyeshmëri
nga përgjegjësitë e tyre të cilat padyshim se do të jenë në funksion të arritjes së sukseseve si në sport
ashtu edhe në kulturë si dhe përkrahje të rinisë.Po ashtu në Arsim me mbështetje studentëve me bursa
si dhe në Sherbime Publike ne intervenim në raste urgjente.
Kategorite Ekonomike
Buxheti
aktual 2018 Buxheti 2019 Ndryshimi
20000 Subvencionet 599,752.00 605,692.00 5,940.00
2100 SUBVENCIONET 331,752.00 217,692.00 -114,060.00
21110 Subvencionet per Etnitete Publike 170,000.00 110,248.00 -59,752.00
21200 Subvencionet per Etnitete Jopublike 161,752.00 107,444.00 -54,308.00
2200 TRANSFERET 268,000.00 388,000.00 120,000.00
22200 Pagesat për perfitues individual 268,000.00 388,000.00 120,000.00
P a g e | 23
Shpenzimet kapitale Buxheti i vitit 2019 karakterizohet me një rritje të vlerës së kategorise
së Investimeve kapitale të planifikuara të shëpërndara në projekte kapitale, të të gjitha lëmive
infrastrukturore. Vlera e investimeve kapitale ka shënuar rritje nga viti paraprak . Viti 2019
do te ketë vlerë më të lartë të shpenzimeve kapitale për 486,220.00 euro se sa viti 2018 apo në
përqindje do të jenë per 5.11% më të larta se viti aktual 2018.
Kategorit Ekonomike
Buxheti
aktual 2018
Buxheti
2019 Ndryshimi
Shpenzimet kapitale 9,519,512 10,005,732 486,220
NDËRTESAT 1,782,400 2,304,328 521,928
Ndertesat e banimit 110,000
358,200.45 248,200
Ndertesat administrative 185,000
157,238.62 -27,761
Objektet arsimore 1,022,400
772,800.00 -249,600
Objektet shendetesore 115,000
225,782.65 110,783
Objektet kulturore
-
312,157.28 #VALUE!
Objektet sportive 310,000
438,148.85 128,149
Rrethoja 40,000
40,000.00 0
NDËRTIMI I RRUGËVE 6,354,612 6,925,438 570,826
Ndertimi i rrugeve lokale 5,381,212
5,515,370.37 134,158
Trotuaret
351,900.00 351,900
Kanalizimi 837,000
1,058,167.50 221,168
Ujësjellësi 136,400 -136,400
FURN.ME RRYM,GJENRIMI& 180,000
300,000.00 120,000
Furnizim me rrymë gjenerim dhe transmision 180,000
300,000.00 120,000
PAISJE (SIST.VLERA MBI 1000 EURO) 136,500 97,000 -39,500
Mobilje 20,000 -20,000
Pajisje Speciale Mjeksore 50,000 32,000 -18,000
Pajisje Tjera 66,500 65,000 -1,500
AUTOMJETE 62,000 -62,000
Vetura zyrtare 33,000 -33,000
Xhip dhe kombibusë 29,000 -29,000
Blerja e tokave 600,000 478,966 -121,034
Rregullimi I lumejve dhe kanaleve 264,000 -264,000
Transferet kapitale per entitete publike 60,000 -60,000
Transferet kapitale per entitete publike 60,000 -60,000
P a g e | 24
Transfer kapitale per entite jo publik 80,000 200,000 120,000
Transfer kapitale per entite jo publik 80,000 200,000 120,000
Grafiku: Investimet kapitale
P a g e | 25
SHPËRNDARJA E BUXHETIT NË PROGRAME BUXHETORE
Në këtë kapitull të projekt-buxhetit për vitin 2019 do të paraqesim shpërndarjen buxhetore në
kategori ekonomike për secilin program buxhetor duke krahasuar me shpërndarjen e buxhetit
të vitit 2018. Kjo shpërndarje do të bëhet kryesisht duke marrur për bazë kërkesat e zyrtarëve
autorizues së buxhetit me miratim të Kryetarit të Komunës si dhe të organeve tjera. Si e tillë
përmes dokumentit të projektbuxhetit do tu prezantohet anëtarëve të Kuvendit për miratim.
TABELA E PËRGJITHSHME E SHPËRNDARJES SË BUXHETIT
Nr Programet
Buxheti i vitit 2018
(aktuali)
Buxheti I planifikuar
për vitin 2019 Ndryshimi
1 Zyra e Kryetarit 295,704.00
337,293.15 41,589.15
2 Zyra e Kuvendit 144,740.00
152,997.08 8,257.08
3 Administrata 1,044,267.00
1,195,992.64 151,725.64
4 Drejtoria e Financave 361,771.00
396,484.77 34,713.77
5 Drejtoria e Urbanizmit 200,912.00
211,872.69 10,960.69
6 Drejtoria e Infrastruktures 5,674,648.00
5,967,476.41 292,828.41
7
Drejtoria e zhvillimit
ekonomik- Turizmi 391,409.00
383,099.01 -8,309.99
8 Drejtoria e Arsimit 13,003,338.00
13,455,189.32 451,851.32
9 Drejtoria e Kultures 936,447.00
825,149.20 -111,297.80
10
Drejtoria e Shëndetësis dhe
MS 3,471,172.00
3,782,272.55 311,100.55
11
Drejtoria e Pronës Kadastër
dhe Gjeodezi 610,208.00
641,435.58 31,227.58
12
Drejtoria e Bujqësis dhe
Pylltaria 695,722.00
765,423.26 69,701.26
14
Drejtoria e sherbimeve
Publike dhe Emergje. 2,020,061.00
2,418,694.64 398,633.64
15 Zyra e Prokurimit 34,909.00
36,388.83 1,479.83
16 Zyra e komuniteteve 77,498.00
80,235.98 2,737.98
17
Sherbime Sociale dhe
Rezidenciale 286,075.00
284,840.89 -1,234.11
P a g e | 26
Totali 29,248,881.00 30,934,846.00 1,685,964.96
Pjesë e buxhetit 2019-2021 do të jenë padyshim edhe tabelat buxhetore të formatit unik të Ministrisë
së Financave të cilat do të jenë më pas pjesë e ligjit të buxhetit për vitin 2019 të Republikës së
Kosovës.
Tabelat buxhetore:
1. Tabela I- Të hyrave dhe shpenzimeve komunale;
2. Tabela II- Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal;
3. Tabela III- Plani I ndarjeve buxhetore;
4. Tabela IV- Plani afatmesëm 2019-2021 për investime kapitale;
5. Tabela V- Financimi I projekteve sipas burimeve të financimit
Tabela I- Të hyrat dhe shpenzimet komunale;
Nr. Përshkrimi Viti 2018
Buxheti
aktual
Planifikimi
për Vitin
2019
Viti 2020
Vlerësimi
Viti 2021
Vlerësimi 1 TË HYRAT
KOMUNALE
TOTALE 29,248,881.00 30,934,846.00 31,949,121.00 33,048,498.00
1.1 Grantet
qeveritare
24,391,691.00 25,560,003.40 26,669,950.00 27,593,355.00
1.2 Të hyrat
vetanake
4,553,220.00 5,103,198.60 5,279,171.00 5,455,143.00
1.3 Huamarrja 303,970.00 271,644.00
SHPENZIMET
KOMUNALE
TOTALE
29,248,881.00 21,934,846.00 31,949,121.00 33,048,498.00
2.1 Shpenzimet
rrjedhëse
19,729,369.00 20,929,114.00 20,929,114.00 21,008,869.50
2.1.1 Pagat dhe
mëditjet 15,222,016.00 15,500,748.00 15,582,392.00 15,659,895.93
2.1.2 Mallrat dhe
Shërbimet 3,454,921.00 4,199,994.00 4,118,350.00 4,118,350.00
2.1.3 Shpenzimet
komunale 452,680.00 622,680.00 622,680.00 622,680.00
2.1.4 Subvencionet 599,752.00 605,692.00 605,692.00 605,692.07
P a g e | 27
2.2 Shpenzimet
kapitale 9,519,512.00 10,005,732.00 11,020,007.00 12,041880.00
TABELA II Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhën 2019-2021
Përshkrimi
Viti 2018
Plan Viti 2019 Plan
Viti 2020
vlerësimi
Viti 2021
vlerësimi
1 TË HYRAT
KOMUNALE- TOTALE 29,248,881.00 30,934,846.00 31,949,121.00 33,048,498.00
1.1 GRANTI QEVERITAR 24,391,691.00 25,560,003.80 26,669,950.00 27,593,355.00
1.2 TË HYRAT VETANAKE 4,553,220.00 5,103,198.60 5,279,171.00 5,455,143.00
1.3 HUAMARRJA 303,970.00 271,644.00
1.1.
1
Tatimi në pronë 1,977,949.00 2,136,982.00 2,136,982.00 2,156,295.00
1.1.
2 Tatimi në tokë dhe
mbledhja e borxheve 542,978.00 542,978.00 542,978.00
1.1.
3
Taksat komunale 1,608,868.00 1,508,868.00 1,608,868.00 1,665,000.00
Licencat dhe lejet (taxat e
bizneseve) 220,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
Certifikatat dhe dokumentet
zyrtare 100,000.00 100,000.00 100,000.00 110,000.00
Taksat e pajisjeve motorike 263,000.00 263,000.00 263,000.00 260,000.00
Lejet për ndërtesa 475,000.00 475,000.00 575,000.00 625,000.00
Matjet gjeodezike 250,868.00 250,868.00 250,868.00 250,000.00
Taksat tjera komunale 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Taksat per legalizimin e
prones
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
1.1.
3
Ngarkesat komunale 874,903.00 822,870.60 898,843.00 1,000,870.00
Të hyrat nga qiraja 150,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00
Bashkë-pagesat për arsim 97,000.00 97,000.00 97,000.00 120,000.00
Bashkë-pagesat për
shëndetësi 160,000.00 160,000.00 160,000.00 165,000.00
Ngarkesat tjera komunale
përfshir (gjobat) 467,903.00 415,870.60 491,843.00 515,870.00
1.1.
4
Të hyrat tjera 91,500.00 91,500.00 91,500.00 90,000.00
1.2 TRANSFERET
QEVERITARE
24,391,691.00 25,560,003.40 26,669,950.00 27,593,355.00
1.2.
1
Granti i përgjithshëm
9,754,165.00 9,908,869.40 10,799,156.00 11,494,468.00
1.2.
2
Granti specifik për arsim
11,513,638.00 12,232,834.00 12,289,579.00 12,346,611.00
1.2.
3
Granti specifik për
shëndetësi 2,958,888.00 3,258,300.00 3,421,215.00 3,592,276.00
1.2.
4
Grantet dhe transferet
tjera 165,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00
P a g e | 28
1.2.
5 Haumarrja 303,970.00 271,644.00
-
Tabela III- Plani I ndarjeve buxhetore
Përshkrimi
Sta
fi
Pagat dhe
mëditjet
Mallrat dhe
shërbimet
Shpenzim
et
komunale
Subvencio
net dhe
transferet
Shpenzimet
kapitale Total
d e f g h i j k
SHPENZIM
ET
TOTALE
KOMUNAL
E
239
3
15,500,748.0
0
4,199,994.00
622,680.00
605,692.00
10,005,732.0
0
30,934,846.0
0
Grantet
Qeveritare
15,491,817.0
0
3,119,783.89
622,680.00 -
6,325,722.51
25,560,003.4
0
Të hyrat
vetanake
8,931.00
812,958.11
-
605,692.00
3,675,617.49
5,103,198.60
Financimi i
jashtëm
-
-
- -
-
Financimi
nga
Huamarrja
267,252.00
4,392.00
271,644.00
Zyra e
Kryetarit 12
113,675.57
163,617.58
-
60,000.00
-
337,293.15
Grantet
Qeveritare 12
113,675.57
163,617.58
-
277,293.15
Të hyrat
vetanake
-
-
60,000.00
-
60,000.00
Financimi i
jashtëm
-
-
- -
-
-
Zyra e
Kuvendit
Komunal 0
135,997.08
17,000.00
- -
-
152,997.08
Grantet
Qeveritare
135,997.08
17,000.00
- -
-
152,997.08
Të hyrat
vetanake
-
-
-
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Administrat
a dhe
personeli 47
263,043.19
417,468.27
387,500.00 -
127,981.18
1,195,992.64
Grantet
Qeveritare 0
263,043.19
316,005.90
387,500.00 -
63,742.56
1,030,291.65
Të hyrat
vetanake
101,462.37
- -
64,238.62
165,700.99
Financimi i
jashtëm 0
- -
-
P a g e | 29
Administrat
a 22
126,330.69
393,089.45
387,500.00 -
127,981.18
1,034,901.32
Grantet
Qeveritare 22
126,330.69
303,418.90
387,500.00
63,742.56 880,992.15
Të hyrat
vetanake
89,670.55
64,238.62
153,909.17
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Çështjet
ligjore 3
21,264.63
-
- -
-
21,264.63
Grantet
Qeveritare 3
21,264.63
21,264.63
Të hyrat
vetanake
-
-
-
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Regjistrimi
civil 21
108,319.02
24,378.82
- -
-
132,697.84
Grantet
Qeveritare 21
108,319.02
12,587.00
120,906.02
Të hyrat
vetanake
11,791.82
11,791.82
Financimi i
jashtëm
-
-
Komunikimi 1
7,128.86
-
- -
-
7,128.86
Grantet
Qeveritare 1
7,128.86
-
7,128.86
Të hyrat
vetanake
-
-
-
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Prokurimi 5
33,883.70
2,505.13
- -
-
36,388.83
Grantet
Qeveritare 5
33,883.70
2,505.13
- -
-
36,388.83
Të hyrat
vetanake
-
-
-
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Buxheti dhe
financat 30
202,288.85
194,195.92
- -
-
396,484.77
Grantet
Qeveritare
202,288.85
148,050.80
- -
-
350,339.65
Të hyrat
vetanake
46,145.12
- -
-
46,145.12
Financimi i
jashtëm
-
-
- -
-
-
Buxhetimi 12
89,782.97
49,032.77
- -
-
138,815.74
Grantet
Qeveritare 12
89,782.97
36,063.00
125,845.97
P a g e | 30
Të hyrat
vetanake
12,969.77
12,969.77
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Administrim
i dhe
mbledhja e
tatimit në
pronë 18
112,505.89
145,163.15
- -
-
257,669.04
Grantet
Qeveritare 18
112,505.89
111,987.80
224,493.69
Të hyrat
vetanake
33,175.35
33,175.35
Financimi i
jashtëm
-
-
Shërbimet
publike,
mbrojtja
civile,
emergjenca 49
327,633.80
762,294.25
5,200.00
10,000.00
7,281,043.00
8,386,171.05
Grantet
Qeveritare
327,633.80
440,108.56
5,200.00 -
4,130,368.00
4,903,310.36
Të hyrat
vetanake
322,185.69
-
10,000.00
3,150,675.00
3,482,860.69
Financimi i
jashtëm
-
Financimi
nga
Huamarrja
-
Infrastruktu
ra rrugore 9
56,381.50
705,219.18
-
10,000.00
1,380,381.00
2,151,981.68
Grantet
Qeveritare 9
56,381.50
403,972.07
880,381.00
1,340,734.57
Të hyrat
vetanake
301,247.11
10,000.00
500,000.00
811,247.11
Financimi i
jashtëm
-
-
Infrastruktu
ra publike 7
47,031.16
19,783.25
- -
5,900,662.00
5,967,476.41
Grantet
Qeveritare 7
47,031.16
10,636.49
3,249,987.00
3,307,654.65
Të hyrat
vetanake
9,146.76
2,650,675.00
2,659,821.76
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Financimi
nga
Huamarrja
P a g e | 31
Zjarrëfikësit
dhe
inspektimet 33
224,221.15
37,291.82
5,200.00 -
-
266,712.97
Grantet
Qeveritare 33
224,221.15
25,500.00
5,200.00
254,921.15
Të hyrat
vetanake
11,791.82
11,791.82
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Zyra e
komunitetev
e 13
69,715.46
10,020.52
500.00 -
-
80,235.98
Grantet
Qeveritare 13
69,715.46
10,020.52
500.00
80,235.98
Të hyrat
vetanake
-
-
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Bujqësia,
Pylltaria dhe
Zhvillimi
rural 22
115,468.20
106,207.11
-
300,000.00
243,747.95
765,423.26
Grantet
Qeveritare 22
115,468.20
75,223.19
- -
230,000.00
420,691.39
Të hyrat
vetanake
30,983.92
-
300,000.00
13,747.95
344,731.87
Financimi i
jashtëm
-
-
- -
-
-
Bujqësia 6
38,483.64
101,469.92
-
300,000.00
243,747.95
683,701.51
Grantet
Qeveritare 6
38,483.64
70,486.00
230,000.00
338,969.64
Të hyrat
vetanake
30,983.92
300,000.00
13,747.95
344,731.87
Financimi i
jashtëm
-
-
Pylltaria dhe
inspeksioni 16
76,984.56
4,737.19
- -
-
81,721.75
Grantet
Qeveritare 16
76,984.56
4,737.19
81,721.75
Të hyrat
vetanake
-
-
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Zhvillimi
ekonomik 8
46,221.22
16,620.51
- -
320,257.28
383,099.01
Grantet
Qeveritare 8
46,221.22
16,620.51
- -
190,000.00
252,841.73
P a g e | 32
Të hyrat
vetanake
-
-
- -
130,257.28
130,257.28
Financimi i
jashtëm
-
-
- -
-
-
Turizmi 8
46,221.22
16,620.55
- -
320,257.28
383,099.05
Grantet
Qeveritare 8
46,221.22
16,620.55
190,000.00
252,841.77
Të hyrat
vetanake
-
130,257.28
130,257.28
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Kadastra
dhe
gjeodezia 21
121,660.09
43,551.55
- -
476,223.94
641,435.58
Grantet
Qeveritare 21
121,660.09
21,619.95
- -
297,257.66
440,537.70
Të hyrat
vetanake
21,931.60
- -
178,966.28
200,897.88
Financimi i
jashtëm
-
-
Shërbimet
kadastrale 15
88,865.31
23,780.70
- -
476,223.94
588,869.95
Grantet
Qeveritare 15
88,865.31
11,990.00
297,257.66
398,112.97
Të hyrat
vetanake
11,790.70
178,966.28
190,756.98
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Shërbimet e
gjeodezisë 6
32,794.78
19,770.85
- -
-
52,565.63
Grantet
Qeveritare 6
32,794.78
9,629.95
42,424.73
Të hyrat
vetanake
10,140.90
10,140.90
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Planifikimi
urban dhe
mjedisi 10
66,011.30
11,848.94
- -
134,012.45
211,872.69
Grantet
Qeveritare 10
66,011.30
8,311.73
- -
77,012.00
151,335.03
Të hyrat
vetanake
3,537.21
- -
57,000.45
60,537.66
Financimi i
jashtëm
-
-
- -
-
-
Planifikimi
urban dhe
inspeksioni 10
66,011.30
11,848.94
- -
134,012.45
211,872.69
P a g e | 33
Grantet
Qeveritare 10
66,011.30
8,311.73
77,012.00
151,335.03
Të hyrat
vetanake
3,537.21
57,000.45
60,537.66
Financimi i
jashtëm
-
-
Shëndetësia
dhe
mirëqenia
sociale 317
2,342,191.29
998,298.61
79,000.00
60,000.00
302,782.65
3,782,272.55
Grantet
Qeveritare 317
2,342,191.29
615,187.93
79,000.00 -
302,782.65
3,339,161.87
Të hyrat
vetanake
122,446.68
-
60,000.00
-
182,446.68
Financimi i
jashtëm
-
-
- -
-
-
Financimi
nga
Huamarrja
260,664.00
260,664.00
Administrat
a 9
59,416.98
23,891.57
-
60,000.00
-
143,308.55
Grantet
Qeveritare 9
59,416.98
21,444.89
80,861.87
Të hyrat
vetanake
2,446.68
60,000.00
62,446.68
Financimi i
jashtëm
-
-
Shërbimet e
shëndetësisë
primare 308
2,282,774.31
974,407.04
79,000.00 -
302,782.65
3,638,964.00
Grantet
Qeveritare 308
2,282,774.31
593,743.04
79,000.00
302,782.65
3,258,300.00
Të hyrat
vetanake
120,000.00
120,000.00
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Financimi
nga
Huamarrja
260,664.00
260,664.00
Shërbimet
sociale 16
95,356.99
24,283.89
5,200.00 -
-
124,840.88
Grantet
Qeveritare 16
95,356.99
20,982.05
5,200.00
121,539.04
Të hyrat
vetanake
3,301.84
3,301.84
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Shërbimet
rezidenciale 10
64,211.55
73,641.75
10,000.00 -
12,146.70
160,000.00
Grantet
Qeveritare 10
64,211.55
73,641.75
10,000.00
12,146.70
160,000.00
P a g e | 34
Të hyrat
vetanake
-
-
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Kultura,
rinia dhe
sportet 45
246,952.19
174,773.10
-
125,692.00
277,731.91
825,149.20
Grantet
Qeveritare 45
246,952.19
132,271.92
- -
197,000.00
576,224.11
Të hyrat
vetanake
42,501.18
-
125,692.00
80,731.91
248,925.09
Financimi i
jashtëm
-
-
Shërbimet
kulturore 33
186,939.71
83,664.23
-
10,000.00
27,000.00
307,603.94
Grantet
Qeveritare 33
186,939.71
77,476.00
17,000.00
281,415.71
Të hyrat
vetanake
6,188.23
10,000.00
10,000.00
26,188.23
Financimi i
jashtëm
-
-
Përkrahja e
rinisë 3
18,788.07
23,126.43
-
10,000.00
-
51,914.50
Grantet
Qeveritare 3
18,788.07
12,396.00
31,184.07
Të hyrat
vetanake
10,730.43
10,000.00
20,730.43
Sporti dhe
rekreacioni 9
41,224.42
67,982.44
-
105,692.00
250,731.91
465,630.77
Grantet
Qeveritare 9
41,224.42
42,399.92
180,000.00
263,624.34
Të hyrat
vetanake
25,582.52
105,692.00
70,731.91
202,006.43
Financimi i
jashtëm
-
-
Arsimi dhe
shkenca
178
8
11,256,437.5
1
1,183,666.87
135,280.00
50,000.00
829,804.94
13,455,189.3
2
Grantet
Qeveritare
178
8
11,247,506.5
1
1,058,616.37
135,280.00 -
825,412.94
13,266,815.8
2
Të hyrat
vetanake
8,931.00
118,462.50
-
50,000.00
-
177,393.50
Financimi i
jashtëm
-
-
Financimi
nga
Huamarrja
6,588.00
4,392.00
10,980.00
Administrat
a 12
78,985.52
15,548.10
-
50,000.00
-
144,533.62
Grantet
Qeveritare 12
78,985.52
15,548.10
94,533.62
P a g e | 35
Të hyrat
vetanake
-
50,000.00
50,000.00
Arsimi
parashkollor
dhe qerdhet 38
196,563.41
83,941.89
13,800.00 -
20,000.00
314,305.30
Grantet
Qeveritare 38
196,563.41
60,857.00
13,800.00
20,000.00
291,220.41
Të hyrat
vetanake
23,084.89
23,084.89
Financimi i
jashtëm
-
-
Arsimi fillor
130
4
7,986,265.56
880,859.88
91,000.00 -
697,804.94
9,655,930.38
Grantet
Qeveritare
130
4
7,986,265.56
778,894.27
91,000.00
693,412.94
9,549,572.77
Të hyrat
vetanake
95,377.61
95,377.61
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Financimi
nga
Huamarrja
6,588.00
4,392.00
10,980.00
Arsimi I
mesëm 434
2,994,623.02
203,317.00
30,480.00 -
112,000.00
3,340,420.02
Grantet
Qeveritare 434
2,985,692.02
203,317.00
30,480.00
112,000.00
3,331,489.02
Të hyrat
vetanake
8,931.00
8,931.00
Financimi i
jashtëm
-
-
-
Financimi
nga
Huamarrja
-
P a g e | 36
Tabela IV- Plani afatmesëm 2019-2021 për investime kapitale
Nr. Programi/përshkrimi 2019 Plani 2020
Vlerësimi
2021
Vlerësimi
Shpenzimet
totale 2019-
2021
Administrata
1 Meremetimi i objekteve komunale 58,609.90
58,609.90
2 Digjitalizimi i sherbimeve 50,000.00
50,000.00
3 Rregullimi i rrethojës në zyrën e Gjendjes Civile në
fsh.Neredime dhe Softaj 19,371.28 € 19,371.28
Totali 127,981.18 0.00 € 0.00 € 127,981.18
Projektet kapitale per Drejtorinë e Sherbimeve Publike
dhe Emergjente
1 Riparimi I rrugëve me asfalt dhe trotuar 280,000.00 200,000.00 250,000.00 730,000.00
2 Shtruarja e rrugëve me zhavor -hapje e rrugeve të reja 250,000.00 250,000.00 350,000.00 850,000.00
3 Riparim dhe zgjerimi i rrjetit te Ndriqimit Publik 300,000.00 333,304,36 4293,335.00 1,126,639.41
4 Riparim I kanalizimeve dhe ujsjellësve 280,000.00 200,000.00 250,000.00 730,000.00
5 Krijimi i hapsirave te reja te gjeberta 10,000.00 25,000.00 20,000.00 55,000.00
6 Rregullimi I lumejve dhe kanaleve,eliminimi I vershimeve 60,000.00 50,000.00 60,000.00 170,000.00
7 Rregullimi i infrastruktures per persona me aftesi te kufizuar 15,000.00 20,000.00 20,000.00 55,000.00
8 Rregullimi, mirembajtja e hapsirave te gjelbruara dhe heqja e
deponive te ngurta 100,000.00 90,840.97 130,000.00 320,840.97
9 Kabinat e pritjes se autobuseve 10,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00
10 Vendosja e Hidranteve 10,000.00 15,000.00 15,000.00 40,000.00
11 Meremetimi I bazes se zjarrefikesave 0.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00
12 Ndertimi I objektit te Pastertise 25,000.00 90,000.00 107,487.20 222,487.20
13 Vendosja e kontinierevet nentokesorë 15,000.00 25,000.00 25,000.00 65,000.00
14 Pajisja me pompa te ujit dhe mjete tjera te punes per brigaden
e zjarrefikeseve 15,381.01 17,553.44 19,751.17 52,685.62
15 Vendosja kamerave 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00
P a g e | 37
Totali 1,380,381.01 1,365,698.77 1,697,238.37 4,537,653.22
Infrastruktura publike
1 Asfaltimi i rruges ne Dardani 111,133.46 111,133.46
2 Asfaltimi i rruges ne Zllatar 170,000.00 € 20,000.00 190,000.00
3 Rrethoja dhe rregullimi i varrezave te qytetit 0.00 € 100,000.00 € 100,000.00
200,000.00
4 Masat e Efiçiencës së Energjisë në Ndërtesat Publike në
komunën e Feriz 150,000.00 € 250,000.00
400,000.00
5 Perfundimi i kanalizimit ne fshatra dhe qyte 0.00 € 100,000.00 € 200,000.00
300,000.00
6 Pjesemarrja ne projekte me donator 124,101.48 € 200,000.00 € 400,000.00 724,101.48
7 Hartimi dhe revidimi i projeteve te detajizuara 160,000.00 € 150,000.00 € 150,000.00
460,000.00
8 Ndertimi i shtepive per raste sociale 50,000.00 € 100,000.00 € 150,000.00 300,000.00
9 Asfaltimi i rrugicave ne qytet 950,123.43 € 460,000.00 € 1,410,123.43
10 Asfaltimi i rruges ne Dremjak 29,780.23 29,780.23
11 Asfaltimi i rruges ne Lloshkobare 66,468.85 50,000.00 € 116,468.85
12 Asfaltimi i rruges Rexhep Mala dhe lidhja me rrugen Marije
Kraja 21,000.00 30,000.00 € 51,000.00
13 Rikonstruimi i rruges Gursel e Bajram Sylejmani 311,868.00 50,000.00 €
361,868.00
14 Asfaltimi me kater korsi i Rruges Cen Dugolli dhe Reçakut
nga Policia deri te ETC-ja 290,287.41 € 50,000.00 €
340,287.41
15 Asfaltimi lidhja e lagjes se Cakajve me shkollen, Meresalë 50,743.27 € 10,000.00 €
60,743.27
16 Asfaltimi i rruges ne lagjen Mustafa-Pleshinë e Ulët 55,785.92 € 10,000.00 €
65,785.92
17 Asfaltimi i rrugicave në Prelez të Muhaxherve 60,000.00 € 40,000.00 € 50,000.00
150,000.00
18 Asfaltimi i rrugicave në Nerodime të Ulët 66,588.00 € 20,000.00 €
86,588.00
19 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Manastirc
109,999.60 20,000.00 €
129,999.60
20 Kolektori verior i kanalizimit fekal prej fshatit Talinoc i
Muhaxhereve deri ne Rahovicë 125,488.90 € 700,000.00 € 460,000.00
1,285,488.90
21 Pjesemarrja ne projekte me donatore, ujesjellesi ne fshatin
Sojeve, Dardani 150,000.00 € 200,000.00
350,000.00
22 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Surqinë 74,864.46 € 60,000.00 € 20,000.00 154,864.46
23 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Kosinë 70,000.00 € 50,000.00 € 60,000.00 180,000.00
24 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Jezerc 0.00 € 100,000.00 € 300,000.00 400,000.00
25 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Neredime e Eperme 300,000.00 € 60,000.00 €
360,000.00
26 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin e Vjeter 62,229.65 € 50,000.00 €
112,229.65
27 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Komogllave 140,000.00 € 70,000.00 € 100,000.00
310,000.00
28 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Pojate 79,628.00 € 80,000.00 € 50,000.00 209,628.00
P a g e | 38
29 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Papaz 70,000.00 € 70,000.00 € 10,000.00 150,000.00
30 Asfaltimi i rrugeve Talinoc i J 66,670.35 € 40,000.00 € 106,670.35
31 Zgjerimi i rruges Ahmet Kaqiku 0.00 € 300,000.00 € 300,000.00 600,000.00
32 Zgjerimi i rruges Rexhep Bislimi prej rrethit deri te kisha 77,046.79 €
77,046.79
33 Asfaltimi i rruges Sali Ceku 62,000.00 € 20,000.00 € 82,000.00
34 Asfaltimi i rrugeve qe lidhin rrugen Rexhep Bislimi me
rrugen Astrit Bytyqi 0.00 € 130,000.00 € 200,000.00
330,000.00
35 Kolektori i kanalizimit fekal ne fshatin Jezerc 0.00 € 100,000.00 € 100,000.00
200,000.00
36 Asfaltimi i rrugeve ne Cernille 80,000.00 € 10,000.00 € 90,000.00
37 Shqyrtimet gjeomekanike 50,000.00 € 80,000.00 € 150,000.00 280,000.00
38 Asfaltimi i rruges Nerodime - Balaj 121,000.00 € 10,000.00 € 131,000.00
39 Asfaltimi i rruges Gaqke e Eperme 124,000.00 € 30,000.00 € 154,000.00
40 Rregullimi i trotuareve te reja ne lagje te qytetit dhe fshatrat
rreth magjistra 0.00 € 150,000.00 € 300,000.00
450,000.00
41 Rregullimi i gjelbrimit ne fshatin Pleshine e Eperme te
shkolla 45,000.00 € 45,000.00
42 Vazh.i pr.me UN-Habitat faza II rreg i rrug,se re 32,118.00 €
32,118.00
43 Asfaltimi i rrugeve ne Slivove 127,998.00 € 120,000.00 € 100,000.00 347,998.00
44
Perfundimi I kanlaizimit ne qytet dhe fshat, Kanalizimi ne fshatin Gaçkë
36,441.00 €
36,441.00
45 Asfaltimi i rruges "Atanas Athanasi" dhe lidhja me
magjistralen- projekt dy vjeqar 26,175.00 €
26,175.00
46 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Dubrave -projekt dy vjeqar 68,000.00 € 80,000.00 €
148,000.00
47 Asfaltimi i rruges pergjat hekurudhes 14,316.09 €
14,316.09
48 Rregullimi i infrastruktures nentokesore dhe asfaltimi I
rrugicave ne qytet 192,000.00 € 300,000.00 €
350,000.00 €
842,000.00
49 Asfaltimi i rrugeve ne Prelez te Jerlive
87,000.00 € 10,000.00 €
97,000.00
50 Asfaltimi i rruges qe lidh lagjen Omuraj me lagjen Spahiaj ne
Greme, dhe rrugeve te mbetura ne fshatin Greme 100,000.00 € 0.00 €
0.00 € 100,000.00
51 Kanalizimi dhe rregullimi i trotuarit ne rrugen Riza Matoshi dhe trotuari ne lagjen Qiraxhiu
80,000.00 € 100,000.00 €
200,000.00 €
380,000.00
52 Ndertimi i kolektorit Veri-perendimor 100,000.00 € 300,000.00 €
300,000.00 €
700,000.00
53 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Bablak, Terrn dhe Prelez i
Jerlive 60,000.00 € 100,000.00 €
150,000.00 €
310,000.00
54 Asfaltimi I rrugeve dhe trotuareve ne Gacke 30,000.00 €
30,000.00
55 Ndertimi i trotuarit ne fshatin Doganaj, Greme 25,000.00 € 40,000.00 € 40,000.00 €
105,000.00
P a g e | 39
56 Ndërtimi i trotuarit në rrugën kryesore të fshatit dhe rrugeve
te mbetura ne fshatin Komogllave 90,000.00 € 40,000.00 €
150,000.00 € 280,000.00
56 Riparimi i qendres se kultures dhe ndertimi i fushes se sportit
ne fshatin Mirash 39,836.98 € 48,864.20 €
0.00 € 88,701.18
57 Ndërtimi i trotuarit nga fshati Balaj deri në Jezerc dhe
rregullimi i shtratit te lumit Neredime 50,000.00 € 70,000.00 €
100,000.00 €
220,000.00
58 Zgjerimi i rrugës Liman Reka dhe Besim Rexhepi, lidhja e
rrugës Besim Rexhepi me rrugën Mufail Zariqi 0.00 € 300,000.00 €
300,000.00 €
600,000.00
59 Ndertimi i unazes Perendimore nga FSK, lidhja me Sherret,
rruges se Pleshines, doganaj deri ne Varosh 0.00 € 500,000.00 €
600,000.00 €
1,100,000.00
60 Ndertimi i tereneve sportive ne lagje te ndryshme ne qytet
dhe fshatra 0.00 € 200,000.00 €
250,000.00 € 450,000.00
61
Shperndarja e ujesjellesit ne lagjet ku mungon ne fshatin
Koshare, ndertimi ansoreve te ura, asfaltimi i rrugices per Luboc 120 m
0.00 € 100,000.00 €
150,000.00 €
250,000.00
62 Ujesjellësi në Greme dhe Dremjak 60,000.00 € 140,000.00 € 150,000.00 €
350,000.00
63
Nderrimi i gypave te ujesjellesit dhe asfaltimi i rrugicave
prane cerdhes se femijeve ne rrugen Lidhja e Prizerenit dhe rrugen Zenun Beqa
40,000.00 € 100,000.00 €
200,000.00 €
340,000.00
64 Rikonstruimi I rruges 12 QERSHORI 120,000.00 €
200,000.00 €
320,000.00
65 Rregullimi i trotuareve ne fshatin Mirosale 30,000.00 €
100,000.00 €
130,000.00
66 Asfaltimi dhe zgjerimi i rruges kryesore ne fshatin Rakaj 50,000.00 € 100,000.00 €
150,000.00 €
300,000.00
67
Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Tern
45,969.13 € 10,000.00 €
55,969.13
68
Riparimi i kanalizimit dhe i rrugës ,,Halil Alidemaj"
140,000.00 € 25,000.00 €
165,000.00
69
Rregullimi i shtratit te lumit ne rrugen "Imri Halili"
90,000.00 € 24,000.00 €
114,000.00
70 Zgjerimi i rruges te Sherret dhe rregullimi i infrastruktures nentoksore
140,000.00 € 20,000.00 €
160,000.00
Totali 5,900,662.00 6,697,864.20 7,040,000.00 19,638,526.20
Bujqësi dhe Pylltari
1 Përkrahja fermerëve me destinim të zhvillimit të bujqësisë 100,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00
2 Përkrahja e fermerve me mekanizëm bujqesore 63,747.95 100,000.00 100,000.00 263,747.95
3 Paisja e fermerve me paisje kundër breshërit 80,000.00 83,989.54 163,989.54
4 Hapja e rrugëve, rregullimi I rrugëve për bujqësi 105,784.59 € 105,784.59
Totali 243,747.95 283,989.54 305,784.59 833,522.08
DREJTORIA E ZHVILLIMIK EKONOMIK DHE
TURIZEM
1 Përkrahja e bizneseve(fondi I punësimit) 150,000.00 € 200,000.00 € 200,000.00 €
550,000.00
2 Përkrahja e bizneseve Artizanale 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 30,000.00
P a g e | 40
3 Hartimi I projekteve zhvillimore 5,257.28 € 7,138.11 € 6,081.93 € 18,477.32
4 Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta nga “Parku i Lirisë" në drejtim të fshatit Nerodime
50,000.00 €
50,000.00
5 Ndërtimi i këndeve te lojrave për fëmije në qytet 20,000.00 €
20,000.00
6 Vendosja uleseve,toaleteve publike,shportave për mbeturina dhe elementeve tjera përcjellse te Pallati I Sporteve dhe te
Parku Liria
30,000.00 30,000.00 60,000.00
7 Organizimi i panairit nderkombetar per prodhues te drurit 5,000.00 10,000.00 10,000.00 25,000.00
8 Smart City 50,000.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00
Totali: 320,257.28 377,138.11 406,081.93 1,103,477.32
Drejtoria për Pronë, Gjeodezi dhe Kadaster
1 Blerje e tokave (Ekspoprojimi) 476,223.94 515,725.00 555,304.81 1,547,253.75
Totali 476,223.94 515,725.00 555,304.81 1,547,253.75
Drejtoria e urbanizmit
1 Plani I hollësishëm për 4 zona dhe fshatra 20,000.00 60,000.00 60,000.00 140,000.00
2 Harta zonale e Komunes 74,012.45 74,012.45
3 Rrenimi i objekteve pa leje 40,000.00 60,000.00 60,000.00 160,000.00
Totali 134,012.45 120,000.00 120,000.00 374,012.45
Drejtoria e Shendetësisë dhe e Mireqenies Sociale
1 Ndertimi I QMF ne Neredime 91,000.00 91,000.00
2 Ndertimi I QMF-se ne rrugen Kadri Zeka 69,000.00 69,000.00
3 Blerja e Paisjeve Mjekësore 30,000.00 30,000.00
4 Renovimi i Objekteve Shendetesore 10,000.00 10,000.00
5 Qendra e Thirrjeve në Emrgjencë 75,000.00 75,000.00
6 Rregullimi i Oborreve Të QMF-ve 27,782.65 27,782.65
7 Paisje mjeksore 100000.00 100,000.00
8 Ndërtimi i QMF-se ne Koshare 110000.00 110,000.00
9 Blerja e një Auto Transporter T-5 VW 16019.99 16,019.99
10 Kartelat Shendetesore 100000.00 100,000.00
11 Ndertimi i Objektit Qendra Diagnostike 130,000.00 € 130,000.00
12 Paisje mjeksore 20,000.00 € 20,000.00
13 Renovim të objekteve shëndetësore 20,000.00 € 20,000.00
14 Ndertimi i AMF-se se re ne Softaj 70,000.00 € 70,000.00
15 Dy automjete Per Dialize 60,000.00 € 60,000.00
16 Dy Automjete Per Vizita Shtepiake 30,000.00 € 30,000.00
17 Rregullimi I Oborreve QMF-ve 21,040.70 € 21,040.70
Totali I shendetësisë 302,782.65 326,019.99 351,040.70 979,843.34
Qendra Rezidenciale
1 Kapital Tjeter 12,146.69 € 11,825.63 € 11,502.97 35,475.29
P a g e | 41
Taotali I Qendres Rezidenciale 12,146.69 € 11,825.63 € 11,502.97 35,475.29
Drejtoria e Kulturës, Rinise dhe Sportit
1 Ndertimi i palestres sportive 60,000.00 60,000.00 120,000.00
2 Ndërtimi i fushave te ping pongut dhe tabelave te shahut ne
qytet 20,000.00 20,000.00 21,123.15 61,123.15
3 Ndertimi i qendres multifunksionle 20,000.00 50,000.00 100,000.00 170,000.00
4 Renovimi i Bibliotekes dhe Teatrit 35,000.00 35,000.00
5 Renovimi i Palestrës"Bill Clinton" 50,000.00 50,000.00
6 Ndertimi i palestres per sporte individuale 67,731.91 28,256.23 95,988.14
7 Stadiumi i Qytetit 15,000.00 250,000.00 340,000.00 605,000.00
8 Renovimi I Arkivit Historik, Muzeut te Kujteses 10,000.00 20,000.00 30,000.00
Totali 277,731.91 428,256.23 461,123.15 1,167,111.29
Drejtoria e Arsimit
1 Ndertimi I shkolles fillore ne Komogllave 150,000.00 200,000.00
350,000.00
2 Ndertimi i shkolles se mesme ne Ferizaj 300,000.00 300,000.00 850,000.00
1,450,000.00
3 Ndertimi i salles se edukates fizike ne shkollen '' Imri Halili ne Gaqkë
100,000.00 33,000.00
133,000.00
4 Mirëmbajtja e Objekteve Shkollore 50,000.00 50,000.00 50,000.00
150,000.00
5 Inventarizimi i shkollave me inventar 30,000.00 20,489.53 20,000.00
70,489.53
6 Paisje e shkollave me kabinete profesionale 50,000.00 30,000.00 20,468.41
100,468.41
7 Rregullimi i toaleteve dhe pjerrinave per femijë me nevoja te
veqanta 9,804.94 20,000.00
29,804.94
8 Ndërtimi I sallës se sporteve te Spitali I Ri dhe te shkolla
Ganimete Terbeshi 100,000.00 100,000.00
200,000.00
9 Renovimi I banjove dhe nderrimi I dyshemese ne Shkollen
fillore ne Pleshine 0.00 40,000.00
40,000.00
10 Ndertimi dhe funksionalizimi I dy kopeshteve per femije 40,000.00 100,000.00 60,000.00
200,000.00
Totali 829,804.94 893,489.53 1,000,468.41
2,723,762.88
Gjithesej 10,005,732.00 11,020,007.00 12,041,880.00 33,067,619.00
P a g e | 42
Tabela V- Financimi I projekteve sipas burimeve të financimit
Nr. Programi/përshkrimi 2019 Plani Grand Te hyra
vetanake
Administrata
1 Meremetimi i objekteve komunale 58,609.90 38,609.90 20,000.00
2 Digjitalizimi i sherbimeve 50,000.00 20,000.00 € 30000
3
Rregullimi i rrethojës në zyrën e
Gjendjes Civile në fsh.Neredime dhe
Softaj
19,371.28 € 5,132.66 € 14,238.62 €
Totali 127,981.18 63,742.56 € 64,238.62 €
Projektet kapitale per Drejtorinë e
Sherbimeve Publike dhe Emergjente
1 Riparimi I rrugëve me asfalt dhe
trotuar 280,000.00 200,000.00 80,000.00
2 Shtruarja e rrugëve me zhavor -hapje e
rrugeve të reja 250,000.00 150,000.00 100,000.00
3 Riparim dhe zgjerimi i rrjetit te
Ndriqimit Publik 300,000.00 165,000.00 135,000.00
4 Riparim I kanalizimeve dhe ujsjellësve 280,000.00 240,000.00 40,000.00
5 Krijimi i hapsirave te reja te gjeberta 10,000.00 10,000.00
6 Rregullimi I lumejve dhe
kanaleve,eliminimi I vershimeve 60,000.00 40,000.00 20,000.00
7 Rregullimi i infrastruktures per persona
me aftesi te kufizuar 15,000.00 15,000.00
8
Rregullimi, mirembajtja e hapsirave te
gjelbruara dhe heqja e deponive te
ngurta
100,000.00 60,000.00 40,000.00
9 Kabinat e pritjes se autobuseve 10,000.00 10,000.00
10 Vendosja e Hidranteve 10,000.00 10,000.00
11
Meremetimi I bazes se zjarrefikesave
dhe pajisja me pompa te ujit dhe mjete
tjera te punes
15,381.01 15,381.01
P a g e | 43
12 Ndertimi I objektit te Pastertise 25,000.00 5,000.00 20,000.00
13 Vendosja e kontinierevet nentokesorë 15,000.00 15,000.00
14 Vendosja kamerave 10,000.00 5,000.00 5,000.00
Totali 1,380,381.01 880,381.00 500,000.00
Infrastruktura publike
1 Asfaltimi i rruges ne Dardani
111,133.46
111,133.46
2 Asfaltimi i rruges ne Zllatar 170,000.00 €
170,000.00
3 Pjesemarrja ne projekte me donator 124,101.48 € 124,101.48 €
4 Hartimi dhe revidimi i projeteve te
detajizuara 200,000.00 €
100,000.00
100,000.00
5 Ndertimi i shtepive per raste sociale 50,000.00 €
50,000.00
6 Asfaltimi i rrugicave ne qytet 922,102.06 €
745,983.93
176,118.13
7 Asfaltimi i rruges ne Dremjak 29,780.23 €
29,780.23
8 Asfaltimi i rruges ne Lloshkobare 66,468.83 €
66,468.83
9 Asfaltimi i rruges Rexhep Mala dhe
lidhja me rrugen Marije Kraja 21,000.00 €
21,000.00
10 Rikonstruimi i rruges Gursel e Bajram
Sylejmani 300,000.00 €
150,000.00
150,000.00
11 Asfaltimi me kater korsi i Rruges Cen
Dugolli dhe Reçakut nga Policia deri 307,287.41 €
150,000.00
157,287.41
12 Asfaltimi lidhja e lagjes se Cakajve me
shkollen, Meresalë 50,743.27 €
50,743.27
13 Asfaltimi i rruges ne lagjen Mustafa-
Pleshinë e Ulët 55,785.92 €
55,785.92
14 Asfaltimi i rrugicave në Prelez të
Muhaxherve 60,000.00 €
60,000.00
15 Asfaltimi i rrugicave në Nerodime të
Ulët 66,588.00 €
66,588.00
16 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Manastirc 109,999.60 €
70,000.00
39,999.60
17 Kolektori verior i kanalizimit fekal prej
fshatit Talinoc i Muhaxhereve deri ne
Rahovicë 125,448.90 €
50,000.00
75,448.90
18 Pjesemarrja ne projekte me donatore,
ujesjellesi ne fshatin Sojeve, Dardani 20,000.00 €
20,000.00
19 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Surqinë 60,762.98 €
50,000.00
10,762.98
20 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Kosinë 70,000.00 €
50,000.00
20,000.00
21 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Jezerc 0.00 €
P a g e | 44
22 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Neredime
e Eperme 270,000.00 €
150,000.00
120,000.00
23 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin e Vjeter 62,229.65 €
62,229.65
24 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin
Komogllave 120,000.00 €
120,000.00
25 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Pojate 79,628.00 €
79,628.00
26 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Papaz 70,000.00 €
70,000.00
27 Asfaltimi i rrugeve Talinoc i J 66,670.35 €
66,670.35
28 Zgjerimi i rruges Ahmet Kaqiku 0.00 €
29 Zgjerimi i rruges Rexhep Bislimi prej
rrethit deri te kisha 77,046.79 €
50,000.00
27,046.79
30 Asfaltimi i rruges Sali Ceku 62,000.00 €
48,703.52
13,296.48
31 Asfaltimi i rrugeve ne Cernille 80,000.00 €
80,000.00
32 Shqyrtimet gjeomekanike 80,000.00 €
50,000.00
30,000.00
33 Asfaltimi i rruges Nerodime - Balaj 121,000.00 €
50,000.00
71,000.00
34 Asfaltimi i rruges Gaqke e Eperme 124,000.00 €
50,000.00
74,000.00
35 Rregullimi i gjelbrimit ne fshatin
Pleshine e Eperme te shkolla 45,000.00 €
45,000.00
36 Vazh.i pr.me UN-Habitat faza II rreg i
rrug,se re 32,118.00 €
32,118.00
37 Asfaltimi i rrugeve ne Slivove 117,998.00 €
100,000.00
17,998.00
38 Perfundimi I kanlaizimit ne qytet dhe
fshat Kanalizimi ne fshatin Gaçkë 36,441.00 €
36,441.00
39 Asfaltimi i rruges "Atanas Athanasi"
dhe lidhja me magjistralen- projekt dy
vjeqar 26,175.00 €
26,175.00
40 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Dubrave
-projekt dy vjeqar 68,000.00 €
68,000.00
41 Asfaltimi i rruges pergjat hekurudhes 14,316.09 €
14,316.09
42 Infrastruktura nentokesore dhe
asfaltimi rrugicave te mbetura ne qytet 180,000.00 €
80,000.00
100,000.00
43 Asfaltimi i rrugeve ne Prelez te Jerlive 87,000.00 €
87,000.00
44
Asfaltimi i rruges qe lidhe lagjen
Omuraj me lagjen Spahiaj ne Greme,
dhe rrugeve te mbetura ne fshatin
Greme 100,000.00 €
100,000.00
45
Kanalizimi dhe rregullimi i trotuarit ne
Rrugen Riza Matoshi dhe te trotuari te
Qiragjit 80,000.00 €
10,000.00
70,000.00
46
Ndertimi i kolektorit Veri-perendimor,
per perfshirjen ne kanalizim te fshatrave
Koshare, Slivove, Kosine. 110,000.00 €
60,000.00
50,000.00
P a g e | 45
47
Asfaltimi i rrugicave ne Bablak dhe
rrugicav te mbetura ne fshatin Terrn dhe
Prelez i Jerlive 70,000.00 €
50,000.00
20,000.00
48 Asfaltimi I rrugeve dhe trotuareve ne
Gacke 30,000.00 €
30,000.00
49 Ndertimi i trotuarit ne fshatin Doganaj,
Greme 25,000.00 €
25,000.00
50
Ndërtimi i trotuarit në rrugën kryesore
të fshatit dhe rrugeve te mbetura ne
fshatin Komogllave 100,000.00 €
50,000.00
50,000.00
51
Riparimi i qendres se kultures dhe
ndertimi i fushes se sportit ne fshatin
Mirash 39,836.98 €
39,836.98
52
Ndërtimi i trotuarit nga fshati Balaj
deri në Jezerc dhe rregullimi i shtratit te
lumit Neredime 50,000.00 €
50,000.00
53 Ujasjellësi në Greme dhe Dremjak 50,000.00 €
50,000.00
54
Nderrimi i gypave te ujesjellesit dhe
asfaltimi i rrugicave prane qerdhes se
femijeve ne rrugen Lidhja e Prizerenit
dhe Zenun Beqa 40,000.00 €
40,000.00
55 Asfaltimi dhe zgjerimi i rruges
kryesore ne fshatin Rakaj 50,000.00 €
50,000.00
56 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Tërn 45,000.00 €
45,000.00
57 Riparimi i kanalizimit dhe i rrugës
,,Halil Alidemaj" 140,000.00 €
40,000.00
100,000.00
58 Rregullimi i shtratit te lumit ne rrugen
"Imri Halili" 90,000.00 €
40,000.00
50,000.00
59 Zgjerimi i rruges te Sherret dhe
rregullimi i infrastruktures nentoksore 140,000.00 €
54,214.08
85,785.92
Totali 5,900,662.00 3,249,987.00 2,650,675.00
Bujqësi dhe Pylltari
1 Përkrahja fermerëve me destinim të
zhvillimit të bujqësisë 100,000.00 100,000.00
2 Përkrahja e fermerve me mekanizëm
bujqesore 63,747.95 50,000.00 13,747.95
3 Paisja e fermerve me paisje kundër
breshërit 80,000.00
Totali 243,747.95 230,000.00 13,747.95
DREJTORIA E ZHVILLIMIT
EKONOMIK DHE TURIZEM
1 Përkrahja e bizneseve(fondi I
punësimit) 150,000.00 € 120,000.00 €
30,000.00 €
2 Përkrahja e bizneseve Artizanale 10,000.00 € 10,000.00 €
3 Hartimi I projekteve zhvillimore 5,257.28 € 5,257.28 €
4
Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta nga
“Parku i Lirisë" në drejtim të fshatit
Nerodime 50,000.00 €
50,000.00 €
5 Ndërtimi i këndeve te lojrave për fëmije
në qytet 20,000.00 € 10,000.00
10,000.00 €
P a g e | 46
6
Vendosja uleseve,toaleteve
publike,shportave për mbeturina dhe
elementeve tjera përcjellse te Pallati I
Sporteve dhe te Parku Liria
30,000.00 10,000.00 20,000.00
7 Organizimi i panairit nderkombetar per
prodhues te drurit 5,000.00 5,000.00
8 Smart City 50,000.00 50,000.00
Totali: 320,257.28 190,000.00 130,257.28
Drejtoria për Pronë, Gjeodezi dhe
Kadaster
1 Blerje e tokave (Ekspoprojimi) 476,223.94 297,223.94 178,966.28
Totali 476,223.94 297,257.66 178,966.28
Drejtoria e urbanizmit
1 Plani I hollësishëm për 4 zona dhe
fshatra 20,000.00 20,000.00
2 Harta zonale e Komunes 74,012.45 54,012.45 20,000.00
3 Rrenimi i objekteve pa leje 40,000.00 2,999.55 37,000.45
Totali 134,012.45 77,012.00 57,000.45
Drejtoria e Shendetësisë dhe e
Mireqenies Sociale
1 Ndertimi I QMF ne Neredime 91,000.00 91,000.00
2 Ndertimi I QMF-se ne rrugen Kadri
Zeka 69,000.00 69,000.00
3 Blerja e Paisjeve Mjekësore 30,000.00 30,000.00
4 Renovimi i Objekteve Shendetesore 10,000.00 10,000.00
5 Qendra e Thirrjeve në Emrgjencë 75,000.00 75,000.00
6 Rregullimi i Oborreve Të QMF-ve 27,782.65 27,782.65
Totali I shendetësisë 302,782.65 302,782.65
Qendra Rezidenciale
1 Kapital Tjeter 12,146.69 € 12,146.69 €
Taotali I Qendres Rezidenciale 12,146.69 € 1,214.00 €
Drejtoria e Kulturës, Rinise dhe
Sportit
1 Ndertimi i palestres sportive 60,000.00 40,000.00 20,000.00
2 Ndërtimi i fushave te ping pongut dhe
tabelave te shahut ne qytet 20,000.00 20,000.00
3 Ndertimi i qendres multifunksionle 20,000.00 0.00 20,000.00
4 Renovimi i Bibliotekes dhe Teatrit 35,000.00 35,000.00
5 Renovimi i Palestrës"Bill Clinton"
50,000.00 50,000.00
6 Ndertimi i palestres per sporte
individuale 67,731.91 42,000.00 25,731.91
7 Stadiumi i Qytetit 15,000.00 0.00 15,000.00
8 Renovimi I Arkivit Historik, Muzeut te
Kujteses 10,000.00 10,000.00
Totali 277,731.91 197,000.00 80,731.97
Drejtoria e Arsimit
P a g e | 47
Ndertimi I shkolles fillore ne
Komogllave 150,000.00 150,000.00
2 Ndertimi i shkolles se mesme ne Ferizaj 300,000.00 300,000.00
3 Ndertimi i salles se edukates fizike ne
shkollen '' Imri Halili ne Gaqkë 100,000.00 100,000.00
4 Mirëmbajtja e Objekteve Shkollore 50,000.00 50,000.00
5 Inventarizimi i shkollave me inventar 25,608.00 25,608.00
6 Paisje e shkollave me kabinete
profesionale 50,000.00 50,000.00
7 Rregullimi i toaleteve dhe pjerrinave
per femijë me nevoja te veqanta 9,804.94 9,804.94
8 Ndërtimi I sallës se sporteve te Spitali I
Ri dhe te shkolla Ganimete Terbeshi 100,000.00 100,000.00
9 Financimi nga huamarrja 4,392.00 4,392.00
10 Ndertimi dhe funksionalizimi I dy
kopeshteve per femije 40,000.00 40,000.00
Totali 829,804.94 829,804.94
Gjithesej 10,005,732.00 6,325,722.51 3,675,617.55
P a g e | 48