provinsi banten visi, misi, tujuan, sasaran, strategi … · provinsi banten visi, misi, tujuan,...
TRANSCRIPT
PROVINSI BANTEN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANPERIODE : 2017-2022
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPemerintahan Daerah
1.1.1 1.01 Meningkatkan Kualitas perencanaan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaanprogram pembangunan
1.01 Peningkatan akuntablitas kinerjaprogram pembangunan
1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompensi serta melayani masyarkat
1.04 Meningkatkan pelayanan publik yangdilakukan setiap perangkat daerah yangmelayani langsung kepada masyarakat
1.04 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan , serta meminta responangket langsung untuk menujupelayanan prima
1.16 Peningkatan Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah
1.05 Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasipelaksanaan urusan pemerintahan
1.05 Peningkatan Koordinasi, mediasi danfasilitasi pelaksanaan urusanpemerintahan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan danAset Daerah
1.1.2 1.02 Meningkatkan Kualitas Tata kelolaPemerintahan
1.02 Peningkatan Kualitas PenatausahaanKeuangan dan aset daerah
Meningkatnya Pembinaan danPengawasan penyelenggaraanPemerintahan
1.1.3 1.03 Mengoptimalkan peran AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP)
1.03 Peningkatan Peran APIP TerhadapCapaian Opini BPK
Mewujudkan Pelayanan Pemerintah YangBerbasis Teknologi Informasi
1.1.4 1.06 Meningkatkan pelayanan berbasisteknologi informasi
1.06 Peningkatan sarana prasarana teknologiinformasi dan Sumber daya manusia
1.15 Meningkatnya penyelenggaraan danpelayanan aksesbilitas serta kapasitasTelekomunikasi, informasi dan teknologiinformatika
1.17 Peningkatan aksesbilitas serta kapasitasTelekomunikasi, informasi dan teknologiinformatika
Meningkatkan Kualitas Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah
1.1.5 1.07 Meningkatkan kualitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah
1.07 Peningkatan perencananan danpenganggaran berbasis kinerja danteknologi informasi
Menpercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan kualitas kompetensi aparatur
1.1.6 1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.08 Peningkatan Kualitas Sarana danPrasarana dan Sumber daya manusia
Hal. 108-06-2017 / 9
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Mempercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan integritas aparatur
1.1.7 1.09 Meningkatkan Integritas dan KompetensiAparatur
1.09 Peningkatan Pengelolan Sumber dayaAparatur
1.10 Peningkatan Disiplin dan KesejahteraanAparatur
Meningkatkan Pendapatan Daerah1.1.8 1.10 Meningkatkan Pelayanan PendapatanDaerah
1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayananpendapatan Daerah dan Pemanfaatanteknologi Informasi
Mewujudkan ketentraman dan ketertibanumum
1.1.9 1.11 Meningkatkan Penegakan PeraturanDaerah Serta ketentraman danketertiban umum
1.12 Penegakan Peraturan daerah yangmendukung pelayanan publik dalammenciptakan ketentraman dan ketertibanumum
Mewujudkan Wawasan Kebangsaan untukmendukung NKRI
1.1.10 1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan 1.13 Peningkatan Peran Masyarakat danOrganisasi Kemasyarakatan
Mewujudkan Sistem PenanggulanganKebencanaan yang efektif
1.1.11 1.13 Meningkatkan pengelolaanpenanggulangan kebencanaan
1.14 Peningkatan koordinasi penanggulangankebencanaan
Pengendalian Penduduk1.1.12 1.14 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 1.15 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota
Hal. 208-06-2017 / 9
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastrukturMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan,jembatan dan Sumber Daya Air
2.1.1 2.01 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJalan
2.01 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan yang mendukungkawasan strategis, potensi Kemaritiman,Pariwisata, Ekonomi Kreatif danKawasan Agrobisnis
2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas,berorientasi pada peningkatan pembangunan manusiadan perekonomian daerah
2.02 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJembatan
2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jembatan yang mendukungpotensi Kemaritiman, Pariwisata,Ekonomi Kreatif dan KawasanAgrobisnis
2.03 Meningkatkan Kualitas Tampungan danPenyediaan Air Baku
2.03 Pembangunan Bendung, empang dansitu
2.04 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi
2.07 Meningkatkan Penataan Kawasan Banjirdan Abrasi
2.08 Pengendalian banjir dan abrasi
Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan danPengendalian Ruang
2.1.2 2.04 Meningkatkan Kualitas PerencanaanPenataan Ruang dan PemanfaatanRuang
2.05 Peningkatan kualitas Regulasi Penataandan Pemanfaatn Ruang
Terwujudnya Perumahan dan Pemukimanyang layak
2.1.3 2.05 Meningkatkan penataan danpenatagunaan kawasan perumahan danpermukiman
2.06 Penataan Kawasan Permukiman,Infrastruktur Permukiman kumuh
2.06 Membangun Sistem Tata Air Terpadu 2.07 Pembangunan Sistem Pengelolaan AirMinum (SPAM) Regional
2.08 Meningkatkan Pengeloaan SampahTerpadu Lintas Kabupaten dan Kota
2.09 Pembangunan TPST Regional
Terbangunnya sarana dan PrasaranaPerhubungan dan tertatanya SistemTransportasi
2.1.4 2.09 Membangun dan menata SistemTransportasi
2.10 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi
Hal. 308-06-2017 / 9
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitasMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Menengah
3.1.1 3.01 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Menengah Atas
3.01 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan menengah
3.1 Mewujudkan kualitas pendidikan menuju kualitassumber daya manusia berakhlakul karimah dibantenyang berdaya saing
3.08 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Menengah Kejuruan
3.08 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan menengahKejuruan
Mewujudkan pelestarian kebudayaan3.1.2 3.02 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatndan pengembangan kebudayaan
3.02 Revitalisasi museum, pengembangantaman budaya
Meningkatnya kualitas peran pemuda, danprestasi olahraga
3.1.3 3.03 Meningkatkan partisipasi aktif pemudadalam pembangunan berbasiskomunitas
3.03 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan
3.04 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga
3.04 Meningkatkan prestasi olahraga diberbagai event
Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA
3.1.4 3.05 Meningkatkan pengarusutaaman genderpada semua sektor
3.05 Peningkatan peran perempuan yangdapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat3.1.5 3.06 Meningkatkan Minat Baca masyarakatdengan peningkatan sarana danprasarana perpustakaan
3.06 Peningkatan sarana dan prasranaperpustakaan dan penerapan teknologiinformasi
Meningkatnya pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi danhandal, serta ketersediaan dokumenstatistik yang terpercaya dan berkualitas
3.1.6 3.07 Meningkatkan pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi, danhandal
3.07 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secara profesionalyang didukung dengan teknologi danInformasi
Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Sekolah Khusus
3.1.7 3.09 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Khusus
3.09 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan Sekolah Khusus
Hal. 408-06-2017 / 9
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitasMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatkat Derajat KesehatanMasyarakat
4.1.1 4.02 Meningkatkan Akses Penduduk Miskinterhadap pelayanan kesehatan
4.01 Peningkatkan penduduk miskin yangmemiliki jaminan kesehatan,Pembangunan Rumah Sakit Jiwa,Penyediaan obat buffer dan PeningkatanKesehatan Lingkungan Lingkungan
4.1 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan bantenmenuju sumber daya manusia banten yang berdayasaing
4.03 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagiibu, anak, dan balita
4.03 Peningkatan kualitas kesehatan ibu dananak
Meningkatkan Akses dan mutu pelayanankesehatan serta upaya kesehatanmasyarakat
4.1.2 4.01 Meningkatkan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan
4.02 Peningkatan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan Rujukan
Hal. 508-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya jumlah izin prinsip danrealisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah
5.1.1 5.01 Meningkatkan iklim investasi,danMeningkatkan promosi Potensi investasi
5.01 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA dengan mendorongkemitraan PMA dan PMDN, sertakebijakan pemanfaatan bahan baku lokal
5.1 Meningkatan perekonomian banten melalui kualitaspengelolaan keuangan daerah yang baik,pengembangan sumber daya alam yang memberikansolusi terhadap pengangguran dan kemiskinan
5.02 Peningkatan pelayanan perizinan melaluipeningkatan infrastruktur pelayananperizinan, kepastian prosedur dan jenislayanan, serta kapasitas SDM pelayanan
Meningkatnya kontribusi sektor industri5.1.2 5.02 Meningkatkan pengembangan sektorindustri
5.03 Pengembangan perwilayahan Industrimelalui pembentukan sektra industriKecil pada kawasan dan luar kawasanindustri
5.04 Pengembangan dan PemberdayaanAgro Industri dan industri kreatif berbasispotensi komoditas lokal
5.05 Peningkatan Produktifitas Sumber DayaManusia, Pemanfaatn Teknologi danAkses permodalan Industri
Meningkatnya volume ekspor dalam danluar negeri
5.1.3 5.03 Meningkatkan Stabilitas HargaKomoditas penting dan stratgeis
5.06 Meningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melalui PembangunanPusat Distribusi provinsi dan sisteminformasi komoditas penting danstrategis
5.04 Memperluas pangsa pasar Ekpor danluar Daerah
5.07 Pemanfaatan peran Perwalikanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan akses pasarkomidatas unggulan provinsi banten
5.05 Meningkatkan daya saing Produkberbasis keunggulan lokal
5.08 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk,kelembagaan dan Regulasi ProKonsumen
Meningkatnya produksi, produktivitas nilaitambah hasil dan daya saing produkperikanan dan Kelautan
5.1.4 5.09 peningkatan sarana dan prasaranaperikanan tangkap, budidaya dan olahanperikanan
5.12 peningkatan produksi perikanan tangkapdan budidaya serta hasil olahanperikanan
Meningkatkan ketersediaan bahan pangan5.1.5 5.10 Meningkatkan ketahanan pangandengan upaya meningkatkanKetersediaan Pangan, mengoptimalkanSumberdaya Pangan, CadanganPangan dan Distribusi Pangan.sertakestabilan harga pangan
5.13 Peningkatan kerjasama denganakademisi, peneliti yang dapatmemberikan inovasi teknologi produksi,penetapan lahan produksi , penguasaanpengelolaan lahan setiap petani, stokpangan daeraha untuk mewujudkanIndeks ketahanan pangan
Hal. 608-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya kunjungan wisatawan5.1.6 5.11 Meningkatkan jumlah Wisatawan melaluiDestinasi Pariwisata, Pemasaran ProdukPariwisata, Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif,Pengembangan SDM Pariwisata danEkonomi Kreatif dan menggunakanteknologi informasi
5.14 Peningkatan jumlah destinisasi wisata,kualitas sarana prasarana akses wisata,keterlibatan masyarakat lokal,meningkatkan SDM pariwisata,meningkatkan keragaman dan dayasaing produk wisata, Event khusus, ukmproduk ekonomi kreatif
Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitaskelembagaan koperasi
5.1.7 5.12 Meningkatkan koperasi aktif dan UKMnaik kelas melalui penataankelembagaan danpengawasan,Pemberdayaan Koperasi,Pemberdayaan Usaha Kecil, kemitraanstrategis, pemanfaatan teknologiinformasi
5.15 Kemudahan perizinan kelembagaanpembinaan koperasi dan ukm, aksesterhadap inonvasi produk, aksesterhadap permodalan, akses danmenemukan segmen pasar, untukmencapai jumlah Pertumbuhan koperasiaktif dan ukm naik kelas
Meningkatnya jumlah wirausaha baru(WUB)
5.1.8 5.13 meningktatkan Akses permodalan danlayanan kredit mikro, pendampingin danpengembangan kelompok usaha sertamendorong terwujudnya kemudahankepastian dan perlindungan usaha
5.16 Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelasmenengah baru yang bergerak di sektorUMKM melalui pelatihan budaya usahadan kewirausahaan, dan bimbinganteknis manajemen usaha, serta aksespermodalan
Menurunnya persentase penduduk miskin,Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan IndeksKeparahan Kemiskinan
5.1.9 5.14 Meningkatkan PemberdayaanMasyarakat Miskin
5.17 Peningkatan pemberdayaan SosialPerorangan, Keluarga, PenangananFakir Miskin pedesaan, perkotaan danpulau kecil, Penanganan Kelembagaanperawatan, pengasuhan, RehabilitasiSosial Anak dan lanjut ,PenyandangDisabilitas, serta Tuna Sosial
Meningkatkan cakupan pelayanankelistrikan dan energi terbarukan
5.1.10 5.15 Meningkatkan elektrifikasi 5.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis,pengawasan dan pengendalian jaringanbidang ketenagalistrikan
Meningkatkan pengendalian, pengawasandan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara
5.1.11 5.16 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara
5.19 Penyediaan peraturan, dokumen teknis,pengawasan dan pengendalian jaringanbidang Geologi, Air Tanah, Mineral danBatubara
Meningkatnya kinerja pemerintahan desadan pembangunan perdesaan
5.1.12 5.17 Meningkatkan jumlah desa mandiridalam pembangunan desa/kel melaluipeningkatan sumber daya manusia,peningkatan sarana prasarana, mitrastrategis, teknologi, metodepemberdayaan masyarakat desa danpenataan pemerintahan desa
5.20 Meningkatkan Penataan, pembinaan danpengembangan Desa melalui Penataandan Pembinaan Desa Adat sertaPembinaan Kelembagaan dankerjasama desa
Hal. 708-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Menciptakan Lapangan Pekerjaan danpeningkatan kualitas dan keterampilanpekerja
5.1.13 5.18 Memperluas kesempatan danpenyediaan lapangan kerja di pedesaandan perkotaan
5.21 Menurunkan tingkat pengangguranterbuka dengan meningkatkan layananpencari kerja melalui pelatihan,pemagangan, kelembagaan danakreditasi serta pembinaan produktifitas
5.22 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta norma Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3), untukmeningkatkan kesejahteraan tenagakerja, dan menciptakan hubunganindustrial yang kondusif
5.19 meningkatkan jaminan ketenagakerjaanpada sektor marginal
5.23 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorpertanian dan kalautan
Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan lingkungan hidup
5.1.14 5.20 Meningkatkan kualitas air dan udaramelalui peningkatan sumber dayamanusia, sarana prasarana, mitrastrategis, teknologi, metode Penataanlingkungan serta pengelolaan danpengendalian pencemaran lingkungan
5.24 Meningkatkan tindak lanjut penangananpencemaran lingkungan melaluiPerencanaan dan Kajian DampakLingkungan serta penegakan hukum danpeningkatan kapasitas
Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan Kehutanan
5.1.15 5.21 Meningkatkan fungsi hutan dan kawasanlindung serta rehabilitasi lahan melaluipeningkatan sumber daya manusia,sarana prasarana, mitra strategis,teknologi dan Perencanaan danPemanfaatan Hutan serta PengelolaanDAS,KSDAE dan PemberdayaanMasyarakat
5.25 Meningkatkan kemantapan tata usahadan pembinaan industri kehutanan sertapemanfaatan teknologi terapan melaluiPerencanaan, penatagunaan hasilhutan, pemanfaatan dan penatausahaanhasil hutan serta aneka usaha danpromosi kehutanan
Meningkatnya nilai tambah hasil dan dayasaing produk pertanian (tanaman pangan,Horikultura, perkebunan, dan peternakan)
5.1.16 5.06 Meningkatkan mutu produk setengahjadi, meningkatkan harga komoditi hasilpertanian, menumbuhkan unit-unitpengolahan dan pemasaran kelompoktani, meningkatkan efisiensi biayapengolahan, mengurangi impor hasilpetanian
5.09 meningkatkan penanganan pascapanen, pembangunan unit-unit pengolahan ditingkat petani/gapoktan/asosiasi,pembangunan pusat pengeringan danpenyimpanan, penguatan peralatanmesin komoditi pertanian, penguatanmodal, pengembangan industri
5.07 Meningkatkan Kualitas KelembagaanPertanian
5.10 Peningkatan akses permodalan,pemasaran dan penguatan denganketerlibatan kelembagaan Koperasi
Hal. 808-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
5.08 Meningkatkan kualitas intensifikasi danmekanisasi pertanian (tanaman pangan,perkebunan, dan peternakan)
5.11 Peningkatan produksi dan produktivitaspertanian untuk meningkatkan surplusbahan pangan, khususnya padi, jagung,kedelai, gula, daging, telur, susu, danikan, untuk memenuhi konsumsi danbahan baku industri pengolahan(agroindustri)
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
SERANG
GUBERNUR BANTEN
Hal. 908-06-2017 / 9
PROVINSI BANTEN
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANPERIODE : 2017-2022
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompensi serta melayani masyarkat
1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.1.3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan
1.1.4 Mewujudkan Pelayanan Pemerintah Yang BerbasisTeknologi Informasi
1.1.5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah
1.1.6 Menpercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatankualitas kompetensi aparatur
1.1.7 Mempercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatanintegritas aparatur
1.1.8 Meningkatkan Pendapatan Daerah
1.1.9 Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
1.1.10 Mewujudkan Wawasan Kebangsaan untuk mendukungNKRI
1.1.11 Mewujudkan Sistem Penanggulangan Kebencanaan yangefektif
1.1.12 Pengendalian Penduduk
2.1.1 Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan, jembatan danSumber Daya Air
2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas,berorientasi pada peningkatan pembangunan manusia danperekonomian daerah
2 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
2.1.2 Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan PengendalianRuang
2.1.3 Terwujudnya Perumahan dan Pemukiman yang layak
2.1.4 Terbangunnya sarana dan Prasarana Perhubungan dantertatanya Sistem Transportasi
3.1.1 Meningkatkan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan Menengah3.1 Mewujudkan kualitas pendidikan menuju kualitas sumberdaya manusia berakhlakul karimah dibanten yang berdayasaing
3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikanberkualitas
3.1.2 Mewujudkan pelestarian kebudayaan
3.1.3 Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga
Hal. 108-06-2017 / 3
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
3.1.4 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA
3.1.5 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
3.1.6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yangtertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistikyang terpercaya dan berkualitas
3.1.7 Meningkatkan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan SekolahKhusus
4.1.1 Meningkatkat Derajat Kesehatan Masyarakat4.1 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan banten menujusumber daya manusia banten yang berdaya saing
4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatanberkualitas
4.1.2 Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan sertaupaya kesehatan masyarakat
5.1.1 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN,dan investasi daerah
5.1 Meningkatan perekonomian banten melalui kualitaspengelolaan keuangan daerah yang baik, pengembangansumber daya alam yang memberikan solusi terhadappengangguran dan kemiskinan
5 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
5.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri
5.1.3 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
5.1.4 Meningkatnya produksi, produktivitas nilai tambah hasil dandaya saing produk perikanan dan Kelautan
5.1.5 Meningkatkan ketersediaan bahan pangan
5.1.6 Meningkatnya kunjungan wisatawan
5.1.7 Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitas kelembagaankoperasi
5.1.8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)
5.1.9 Menurunnya persentase penduduk miskin, IndeksKedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan
5.1.10 Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan dan energiterbarukan
5.1.11 Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan perijinanGeologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
5.1.12 Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunanperdesaan
5.1.13 Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan peningkatan kualitasdan keterampilan pekerja
5.1.14 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian danperlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup
5.1.15 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian danperlindungan serta pemeliharaan Kehutanan
5.1.16 Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produkpertanian (tanaman pangan, Horikultura, perkebunan, danpeternakan)
Hal. 208-06-2017 / 3
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
SERANG
GUBERNUR BANTEN
Hal. 308-06-2017 / 3
PROVINSI BANTEN
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PERIODE : 2017-2022
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 91.01 Peningkatan akuntablitas kinerja
program pembangunan
1.04 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan , serta meminta responangket langsung untuk menujupelayanan prima
1.05 Peningkatan Koordinasi, mediasi danfasilitasi pelaksanaan urusanpemerintahan
1.16 Peningkatan KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Capian LAKIP ProvinsiBanten
55.5 Predikat 85.5 Predikat
2 Predikat penilaian LPPDPropinsi Banten (tingkat)
22.0 Peringkat 10.0 Peringkat
3 Capaian Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
3.0 Skala (1-4) 3.5 Skala (1-4)
4 Indeks Keuangan Inclusive 0.0 % 0.0 %
4 Capaian % kinerja PelayananPemerintahan
70.0 % 75.0 %
5 Capaian % KinerjaPenyelesaian Produk HukumDaerah
100.0 % 100.0 %
6 Capaian PembinaanOrganisasi dan Tata LaksanaPemerintah Daerah
100.0 % 100.0 %
7 Persentase kebijakanperekonomian daerah yangdiimplementasikan
100.0 % 100.0 %
8 Capaian % pelayanan Kesra 100.0 % 100.0 %
9 Ketersediaan prasarana dansarana dalam pelayananSetda
100.0 % 100.0 %
10 Persentase kinerja KeuanganSekretariat Daerah
100.0 % 100.0 %
11 Persentase kebijakan daerahbidang Infrastrukutr dan SDAyang di implementasikan
100.0 % 100.0 %
12 Capaian % KinerjaAdministrasi Pembangunan
100.0 % 100.0 %
13 Capaian % pelayananPimpinan daerah
100.0 % 100.0 %
14 Prosentase pelayananpenyelenggaraanadministrasi, pelaksanaantugas dan fungsi DPRD
100.0 % 100.0 %
1101.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Pendidikan Dindikbud
1102.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Kesehatan Dinkes
1103.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
DPUPR
1104.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman
DPRKP
1105.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat
Badan Kesbangpol, BPBD,Satpolpp
1106.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Sosial Dinsos
1201.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Ketenaga Kerjaan Disnakertrans
1202.01
Program Tata KelolaPemerintahan
PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
DP3AKKB
1203.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Pangan Dinas Ketapang
1205.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Lingkungan Hidup DLHK
1207.01
Program Tata KelolaPemerintahan
PemberdayaanMasyarakat Desa
Dinas PMD
1209.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Perhubungan Dishub
1210.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Komunikasi danInformatika
Diskominfo
1211.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM
1212.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Penanaman Modal DPMPTSP
1213.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Kepemudaan danOlahraga
Dispora
1217.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Perpustakaan DPKD
2001.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Kelautan danPerikanan
DKP
2002.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Pariwisata Dispar
2003.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Pertanian Distan
2005.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Energi danSumberdaya Mineral
Dinas ESDM
2007.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Perindustrian Disperindag
3001.01
Program Tata KelolaPemerintahan
AdministrasiPemerintahan
Badan Penghubung, Setda,Set DPRD
1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPemerintahan Daerah
Hal. 1 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 93002.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Pengawasan Inspektorat
3003.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Perencanaan Bappeda
3004.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Keuangan BPKAD
3004.03
Program Tata KelolaPemerintahan
Keuangan BPD
3005.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Kepegawaian BKD
3006.01
Program Tata KelolaPemerintahan
Pendidikan danPelatihan
BPSDM
1.13 Peningkatan Peran Masyarakat danOrganisasi Kemasyarakatan
1 Indeks Demokrasi Indonesia 0.0 % 0.0 %
2 Jumlah Lembag/ormas yangdibina
0.0 % 0.0 %
1105.17
Program WawasanKebangsaan
Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat
Badan Kesbangpol1.1.10 Mewujudkan Wawasan Kebangsaan untukmendukung NKRI
1.14 Peningkatan koordinasipenanggulangan kebencanaan
1 Capaian PenanggulanganKebencanaan
0.0 % 0.0 %
2 Capaian persentasepencegahan rawan bencana
0.0 % 0.0 %
3 Capaian persentasepenanganan gawat daruratbencana dan pasca bencana
0.0 % 0.0 %
4 Capaian persentasepenanganan korban bencana,rehabilitasi ,rekonstruksiterhadap bencana yangterjadi
0.0 % 0.0 %
1105.16
ProgramPenanggulanganBencana
Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat
BPBD1.1.11 Mewujudkan Sistem PenanggulanganKebencanaan yang efektif
1.15 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota
1 Laju pertumbuhan penduduk 0.0 - 0.0 -
2 Meningkatnya KetersediaanData PerkembanganPenduduk
0.0 % 0.0 %
3 Capaian KepemilikanDokumen KependudukanBagi Masyarakat
0.0 % 0.0 %
4 Capaian Penggunaan AlatKontrasepsi / CPR
0.0 % 0.0 %
5 Capaian ASPR / AngkaFertilitas menurut Umur
0.0 % 0.0 %
1208.15
Program Kependudukandan Keluarga Berencana
PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana
DP3AKKB1.1.12 Pengendalian Penduduk
1.02 Peningkatan Kualitas PenatausahaanKeuangan dan aset daerah
1 Capaian Opini BPK terhadaplaporan keuangan pemerintahdaerah
0.0 Opini 0.0 Opini
1 Persentase KualitasPengelolaan Keuangan danAset Daerah
100.0 % 100.0 %
3004.16
Program PenatausahaanKeuangan dan AsetDaerah
Keuangan BPKAD1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan danAset Daerah
1.03 Peningkatan Peran APIP TerhadapCapaian Opini BPK
1 Capaian Opini BPK terhadaplaporan keuangan pemerintahdaerah
0.0 Opini 0.0 Opini
2 Persentase PeningkatanKualitas Kinerja APIP
100.0 % 100.0 %
3 Rasio Temuan inspektoratProvinsi banten yangditindaklanjuti
100.0 % 100.0 %
3002.15
Program PengawasanPembangunan
Pengawasan Inspektorat1.1.3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan
1.06 Peningkatan sarana prasaranateknologi informasi dan Sumber dayamanusia
1.17 Peningkatan aksesbilitas sertakapasitas Telekomunikasi, informasidan teknologi informatika
1 Capaian Implementasipelayanan Teknologiinformasi Pemerintahan e-government (%)
100.0 % 100.0 %
2 Capaian e-GovernmentPemerintah Provinsi Banten
0.0 Peringkat 8.0 Peringkat
1210.15
Program Pengembangan,Pendayagunaan,Peningkatan TeknologiInformasi danKomunikasi Publik
Komunikasi danInformatika
Diskominfo1.1.4 Mewujudkan Pelayanan Pemerintah YangBerbasis Teknologi Informasi
Hal. 2 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 91215.15
Program Pengembangan,Pendayagunaan,Peningkatan TeknologiInformasi danKomunikasi Publik
Persandian Diskominfo
1.07 Peningkatan perencananan danpenganggaran berbasis kinerja danteknologi informasi
1 Tingkat ketersediaandata/informasi pembangunandaerah
100.0 % 100.0 %
2 Capaian Kesesuaian ProgramRPJMD dan RKPD (%)
100.0 % 100.0 %
3 Meningkatnya KualitasPerencanaan PembangunanDaerah
100.0 % 100.0 %
1214.01
Program PenyediaanData PembangunanDaerah
Statistik Bappeda, Diskominfo
3003.15
Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Pembangunan
Perencanaan Bappeda
3007.15
Program Penelitian danPengembangan
Penelitian danPengembangan
Bappeda
1.1.5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah
1.08 Peningkatan Kualitas Sarana danPrasarana dan Sumber daya manusia
1 Pemenuhan standartkompetensi aparatur
0.0 pegawai 0.0 pegawai
2 Tingkat kepuasan penerimalayanan diklat
100.0 % 100.0 %
3 Peningkatan AkreditasiBPSDMD
80.0 % 100.0 %
3006.15
Program PengembanganSDM Aparatur
Pendidikan danPelatihan
BPSDM1.1.6 Menpercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan kualitas kompetensi aparatur
1.09 Peningkatan Pengelolan Sumberdaya Aparatur
1.10 Peningkatan Disiplin danKesejahteraan Aparatur
1 Persentase Pembinaan danKesejahteraan PNS ProvinsiBanten
100.0 % 100.0 %
2 Prosentase kinerja pegawaidengan kategori baik
100.0 % 100.0 %
3005.15
Program PenatausahaanKepegawaian Daerah
Kepegawaian BKD1.1.7 Mempercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan integritas aparatur
1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayananpendapatan Daerah dan Pemanfaatanteknologi Informasi
1 Pendapatan Asli Daerah (Rp) 0.0 Rp/Triliun 8.314 Rp/Triliun
2 Rasio PAD terhadappendapatan daerah (%)
0.0 % 64.76 %
3004.15
Program PeningkatanPendapatan Daerah
Keuangan BPD1.1.8 Meningkatkan Pendapatan Daerah
1.12 Penegakan Peraturan daerah yangmendukung pelayanan publik dalammenciptakan ketentraman danketertiban umum
1 Persentase PenegakanPeraturan Perundang-undangan
70.0 % 95.0 %
2 Persentase PemeliharaanKetentraman dan KetertibanUmum
70.0 % 95.0 %
3 Cakupan penanganan daerahrawan bencana (%)
0.0 % 0.0 %
1105.15
Program Ketentramandan Ketertiban Umum
Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat
Satpolpp1.1.9 Mewujudkan ketentraman dan ketertibanumum
2.01 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan yang mendukungkawasan strategis, potensiKemaritiman, Pariwisata, EkonomiKreatif dan Kawasan Agrobisnis
2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jembatan yangmendukung potensi Kemaritiman,Pariwisata, Ekonomi Kreatif danKawasan Agrobisnis
2.03 Pembangunan Bendung, empang dansitu
2.04 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi
2.08 Pengendalian banjir dan abrasi
1 Tingkat Kemantapan Jalan 0.0 - 0.0 -
2 Tingkat KemantapanJembatan
0.0 - 0.0 -
3 Luas Layanan dan jaringanirigasi
0.0 - 0.0 -
4 Cakupan pelayananpencegahan, penanggulangandan pemulihan banjir danabrasi
0.0 0 0.0 0
5 Capaian Sistem JaringanJalan Dan InfrastrukturSumber Daya Air Yang Andal,Terpadu Berbasis PenataanRuang Yang Berkelanjutan
0.0 % 0.0 %
6 Jumlah tampungan/sumberair yang dapat dimanfaatkan
0.0 jumlah 0.0 jumlah
1103.15
Program Pembangunandan PengembanganInfrastruktur
Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
DPUPR2.1.1 Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan,jembatan dan Sumber Daya Air
2.05 Peningkatan kualitas RegulasiPenataan dan Pemanfaatn Ruang
1 Jumlah Rencana Detail TataRuang (RDTR)pada KawasanStrategis Provinsi
0.0 Dokumen 0.0 Dokumen 1103.16
Program Penataan Ruang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
DPUPR2.1.2 Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan danPengendalian Ruang
2.0 Penataan Kawasan2.1.3 Terwujudnya Perumahan dan
Hal. 3 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 96 Permukiman, Infrastruktur
Permukiman kumuh
2.07 Pembangunan Sistem PengelolaanAir Minum (SPAM) Regional
2.09 Pembangunan TPST Regional
1 Capaian Penataan Perumahan 0.0 % 0.0 %
2 Cakupan Pelayanan AirBersih Perkotaan danPedesaan
0.0 - 0.0 -
3 Capaian JumlahPembangunan TPST
0.0 - 0.0 -
4 Capaian PenangananKawasan Kumuh seluas375,23 Ha Pada Tahun 2022
0.0 % 0.0 %
5 Capaian Beroperasinya SPAMRegional
0.0 % 0.0 %
1104.15
ProgramPenyelenggaraanPerumahan danPermukiman
Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman
DPRKPPemukiman yang layak
2.10 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi
1 Capaian Pengembangan danPeningkatan FasilitasPerhubungan melaluipenyediaan sarana danprasarana lalu lintas angkutan
0.0 % 0.0 %
2 Persentase Pengendalian ijinangkutan
0.0 % 0.0 %
3 Menurunkan angkakecelakaan LLJ di Ruas JalanProvinsi
0.0 % 0.0 %
4 Penurunan Titik Kemacetan 0.0 Lokasi 0.0 Lokasi
1209.15
Program PeningkatanPelayananPenyelenggaraanPerhubungan
Perhubungan Dishub2.1.4 Terbangunnya sarana dan PrasaranaPerhubungan dan tertatanya SistemTransportasi
3.01 Peningkatan Akses dan kualitaslayanan pendidikan menengah dankhusus serta relevansi pendidikanmenengah
3.08 Peningkatan Akses dan kualitaslayanan pendidikan menengah dankhusus serta relevansi pendidikanmenengah Kejuruan
1 Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA
64.72 % 76.72 %
2Angka Partisipasi Kasar(APK) SMK
0.0 - 0.0 -
3 Angka Partisipasi Murni(APM) SMA
0.0 - 0.0 -
4 Angka Partisipasi Murni(APM) SMK
0.0 - 0.0 -
5 Rata rata lama sekolah 9.47 thn 11.08 thn
7 Harapan lama sekolah 7.5 thn 8.0 thn
8 Rasio ketersediaan sekolahMenengah terhadappenduduk usia sekolah
0.0 % 0.0 %
9 Indek Pembangunan Manusia(IPM)
70.96 % 73.59 %
1101.15
Program PendidikanMenengah
Pendidikan Dindikbud3.1.1 Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Menengah
3.02 Revitalisasi museum, pengembangantaman budaya
1 Rasio Capaian Pelestarianbenda, situs, dan kawasancagar budaya
0.0 % 0.0 %
2 Rasio Cakupan Pembinaanorganisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya)
86.0 sanggar 86.0 sanggar
3 Cakupan PembinaanKebudayaan
0.0 % 0.0 %
4 Jumlah PelestarianKebudayaan Masyarakat Adat
3.0 Keg 3.0 Keg
1216.15
Program PelestarianKebudayaan
Kebudayaan Dindikbud3.1.2 Mewujudkan pelestarian kebudayaan
3.03 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan
3.04 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga
1 Cakupan PembinaanLembaga Kepemudaan
0.0 - 0.0 -
2 Rasio Cabang OlahragaBerprestasi terhadap jumlahkejuaraan tingkat nasional
0.0 - 0.0 -
3 Cakupan PembinaanKepramukaan
0.0 % 0.0 %
1213.15
Program PengembanganOlah Raga danPemberdayaanKepemudaan
Kepemudaan danOlahraga
Dispora3.1.3 Meningkatnya kualitas peran pemuda, danprestasi olahraga
Hal. 4 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 93.05 Peningkatan peran perempuan yang
dapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga
1 Indeks pembangunan gender(IPD)
0.0 - 0.0 -
2 Meningkatnya IndeksPemberdayaan Gender (IDG)
0.0 % 0.0 %
1202.15
Program PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
DP3AKKB3.1.4 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA
3.06 Peningkatan sarana dan prasranaperpustakaan dan penerapanteknologi informasi
1 Meningkatnya JumlahPengunjung Perpustakaan
0.0 - 0.0 - 1217.15
Program PengembanganBudaya Baca danPembinaan Perpustakaan
Perpustakaan DPKD3.1.5 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
3.07 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secaraprofesional yang didukung denganteknologi dan Informasi
1 Persentase OPD Provinsiyang pengelolaan arsipnyasesuai dengan ketentuan
0.0 - 0.0 - 1218.15
Program PengelolaanSistem Kearsipan
Kearsipan DPKD3.1.6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintahdaerah yang tertib, rapi dan handal, sertaketersediaan dokumen statistik yangterpercaya dan berkualitas
3.09 Peningkatan Akses dan kualitaslayanan pendidikan menengah dankhusus serta relevansi pendidikanSekolah Khusus
1 Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan Khusus
11.33 % 19.1 %
2 Angka Partisipasi Murni(APM) Pendidikan Khusus
0.0 % 0.0 %
1101.16
Program PendidikanKhusus
Pendidikan Dindikbud3.1.7 Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Sekolah Khusus
4.01 Peningkatkan penduduk miskin yangmemiliki jaminan kesehatan,Pembangunan Rumah Sakit Jiwa,Penyediaan obat buffer danPeningkatan Kesehatan LingkunganLingkungan
4.03 Peningkatan kualitas kesehatan ibudan anak
1 Angka Harapan Hidup (AHH) 0.0 - 0.0 -
2 Angka Kematian Bayi (AKB) 0.0 1/1000 KH 0.0 1/1000 KH
3 Angka Kematian Ibu (AKI) 0.0 1/100.000 KH 0.0 1/100.000 KH
1102.15
Program UpayaPeningkatan Kesehatan
Kesehatan Dinkes4.1.1 Meningkatkat Derajat Kesehatan Masyarakat
4.02 Peningkatan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan Rujukan
1 Capaian kualitas pelayanansesuai SPM Rumah Sakit
0.0 % 0.0 %
2 Capaian Sarana danPrasarana Sesuai StandarRumah Sakit
0.0 % 0.0 %
3 Persentase pendapatan BLUDterhadap Belanja OperasionalRSUD
0.0 % 0.0 %
4 Tercapainya 200 TT padatahun 2022
0.0 % 0.0 %
5 Optimalisasi KunjunganRumah Sakit (BOR)
0.0 % 0.0 %
6 Capaian Pemenuhan DayaTampung Pasien
0.0 % 0.0 %
7 Capaian Persentase menujuRumah Sakit RujukanRegional
0.0 % 0.0 %
1102.16
Program PeningkatanMutu PelayananKesehatan
Kesehatan Dinkes4.1.2 Meningkatkan Akses dan mutu pelayanankesehatan serta upaya kesehatanmasyarakat
5.01 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA denganmendorong kemitraan PMA danPMDN, serta kebijakan pemanfaatanbahan baku lokal
5.02 Peningkatan pelayanan perizinanmelalui peningkatan infrastrukturpelayanan perizinan, kepastianprosedur dan jenis layanan, sertakapasitas SDM pelayanan
1 Realisasi Penanaman ModalAsing (PMA)
0.0 Rp/Triliun 0.0 Rp/Triliun
2 Realisasi Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN)
0.0 Rp/Triliun 0.0 Rp/Triliun
3 Peringkat kemudahanBerusaha
0.0 Peringkat 0.0 Peringkat
4 Indeks kemudahan Berusaha(Point)
0.0 Point 0.0 Point
1212.15
Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi
Penanaman Modal DPMPTSP5.1.1 Meningkatnya jumlah izin prinsip danrealisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah
5.18 Penyediaan peraturan, dokumenteknis, pengawasan danpengendalian jaringan bidangketenagalistrikan
1 capaian % elektrifikasi 0.0 % 0.0 % 2005.16
Program Pengembangan,Pengelolaan,Pemanfaatan Energi danKetenagalistrikan
Energi danSumberdaya Mineral
Dinas ESDM5.1.10 Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikandan energi terbarukan
5.19 Penyediaan peraturan, dokumenteknis, pengawasan danpengendalian jaringan
5.1.11 Meningkatkan pengendalian, pengawasandan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara
Hal. 5 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9bidang Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara
2 Capaian % pengendalian,pengawasan danRekomendasi perijinanGeologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara
0.0 % 0.0 % 2005.15
Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Geologi, AirTanah, Mineral danBatubara
Energi danSumberdaya Mineral
Dinas ESDM
5.20 Meningkatkan Penataan, pembinaandan pengembangan Desa melaluiPenataan dan Pembinaan Desa Adatserta Pembinaan Kelembagaan dankerjasama desa
1 Cakupan pemanfaatan danpengembangan teknologitepat guna pedesaan
0.0 - 0.0 -
2 Mengurangi Jumlah DesaTertinggal
0.0 % 0.0 %
3 Meningkatkan Jumlah DesaMandiri
0.0 % 0.0 %
1207.15
Program PemberdayaanDesa dan Lembaga Adat
PemberdayaanMasyarakat Desa
5.1.12 Meningkatnya kinerja pemerintahan desadan pembangunan perdesaan
5.21 Menurunkan tingkat pengangguranterbuka dengan meningkatkanlayanan pencari kerja melaluipelatihan, pemagangan,kelembagaan dan akreditasi sertapembinaan produktifitas
5.22 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta normaKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), untuk meningkatkankesejahteraan tenaga kerja, danmenciptakan hubungan industrialyang kondusif
5.23 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorpertanian dan kalautan
1Tingkat partisipasi AngkatanKerja
0.0 - 0.0 -
2 Persentase Tenaga kerjaFormal
0.0 - 0.0 -
3 Indeks PembangunanKetenagakerjaan
0.0 Nilai 0.0 Nilai
1201.15
Program PeningkatanProduktivitas TenagaKerja dan KesempatanKerja
Ketenaga Kerjaan Disnakertrans5.1.13 Menciptakan Lapangan Pekerjaan danpeningkatan kualitas dan keterampilanpekerja
5.24 Meningkatkan tindak lanjutpenanganan pencemaran lingkunganmelalui Perencanaan dan KajianDampak Lingkungan sertapenegakan hukum dan peningkatankapasitas
1 Persentase kualitas air danUdara yang terpantau danterinformasikan menurut SPM
0.0 - 0.0 -
2 Capaian Luas KawasanLindung Terhadap LuasWilayah Banten
0.0 % 0.0 %
1205.15
Program PengendalianPencemaran LingkunganHidup
Lingkungan Hidup DLHK5.1.14 Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan lingkungan hidup
5.25 Meningkatkan kemantapan tatausaha dan pembinaan industrikehutanan serta pemanfaatanteknologi terapan melaluiPerencanaan, penatagunaan hasilhutan, pemanfaatan danpenatausahaan hasil hutan sertaaneka usaha dan promosi kehutanan
1 Rehabilitasi hutan dan lahankritis
0.0 - 0.0 -
2 Peningkatan Fungsi Hutandan Kawasan Lindung
0.0 % 0.0 %
2004.15
Program Pengelolaandan Konservasi Hutan
Kehutanan DLHK5.1.15 Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan Kehutanan
5.09 meningkatkan penangananpascapanen , pembangunan unit-unitpengolahan di tingkatpetani/gapoktan/asosiasi,pembangunan pusat pengeringandan penyimpanan, penguatanperalatan mesin komoditi pertanian,penguatan modal, pengembanganindustri
5.10 Peningkatan akses permodalan,pemasaran dan penguatan denganketerlibatan kelembagaan Koperasi
5.11 Peningkatan produksi danproduktivitas pertanian untukmeningkatkan surplus bahan pangan,khususnya padi, jagung, kedelai,gula, daging, telur, susu, dan ikan,untuk
1 Nilai Tukar Petani (NTP) 0.0 % 0.0 %
2 Cakupan Penumbuhan danPengembangan KelembagaanPertanian
0.0 % 0.0 %
3 Pertumbuhan SektorPertanian
0.0 % 0.0 %
4 Peningkatan produktivitaspertanian (Pangan, Horti,kebun, Ternak)
0.0 % 0.0 %
2003.15
Program PeningkatanProduksi, ProduktivitasPertanian dan Peternakan
Pertanian Distan5.1.16 Meningkatnya nilai tambah hasil dan dayasaing produk pertanian (tanaman pangan,Horikultura, perkebunan, dan peternakan)
Hal. 6 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9memenuhi konsumsi dan bahan bakuindustri pengolahan (agroindustri)
5.03 Pengembangan perwilayahanIndustri melalui pembentukan sektraindustri Kecil pada kawasan dan luarkawasan industri
5.04 Pengembangan dan PemberdayaanAgro Industri dan industri kreatifberbasis potensi komoditas lokal
5.05 Peningkatan Produktifitas SumberDaya Manusia, Pemanfaatn Teknologidan Akses permodalan Industri
1 Pertumbuhan Sektor Industri 0.0 - 0.0 -
2 Persentase capaianpembangunan industriProvinsi Banten
0.0 % 0.0 %
3 Capaian % Kinerja UPTIndustri dan UPTPerdagangan
0.0 % 0.0 %
2007.15
Program PeningkatanDaya Saing Industri
Perindustrian Disperindag5.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri
5.06 Meningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melaluiPembangunan Pusat Distribusiprovinsi dan sistem informasikomoditas penting dan strategis
5.07 Pemanfaatan peran Perwalikanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan aksespasar komidatas unggulan provinsibanten
5.08 Peningkatan Standarisasi, MutuProduk, kelembagaan dan RegulasiPro Konsumen
1 Daya Beli Masyarakat (Rp) 0.0 - 0.0 -
2 Surplus Neraca Perdagangan 0.0 - 0.0 -
3 Kontribusi sektorPerdagangan terhadap PDRB
0.0 - 0.0 -
4 Persentase PertumbuhanUsaha Perdagangan
0.0 % 0.0 %
2006.15
Program PengembanganPerdagangan danPerlindungan Konsumen
Perdagangan Disperindag5.1.3 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luarnegeri
5.12 peningkatan produksi perikanantangkap dan budidaya serta hasilolahan perikanan
1 Capaian Produksi Perikananlaut
0.0 % 0.0 %
2 Nilai Tukar Nelayan 0.0 % 0.0 %
3 Tingkat Produksi PerikananTangkap dan Budidaya Ikan
0.0 Ton 0.0 Ton
2001.15
Program PemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir dan PengelolaanSumberdaya Laut
Kelautan danPerikanan
DKP5.1.4 Meningkatnya produksi, produktivitas nilaitambah hasil dan daya saing produkperikanan dan Kelautan
5.13 Peningkatan kerjasama denganakademisi, peneliti yang dapatmemberikan inovasi teknologiproduksi, penetapan lahan produksi, penguasaan pengelolaan lahansetiap petani, stok pangan daerahauntuk mewujudkan Indeksketahanan pangan
1 Tingkat Ketersediaan PanganDaerah
0.0 - 0.0 -
2 Capaian Pemenuhankebutuhan dan ketersediaanpangan
0.0 % 0.0 %
1203.15
Program KetahananPangan
Pangan Dinas Ketapang5.1.5 Meningkatkan ketersediaan bahan pangan
5.14 Peningkatan jumlah destinisasiwisata, kualitas sarana prasaranaakses wisata, keterlibatanmasyarakat lokal, meningkatkanSDM pariwisata, meningkatkankeragaman dan daya saing produkwisata, Event khusus, ukm produkekonomi kreatif
1Capaian jumlah kunjunganwisatawan
0.0 - 0.0 -
2 Capaian jumlahpengembangan destinasiwisata
0.0 - 0.0 -
2002.15
Program PengembanganDestinasi Pariwisata danEkonomi Kreatif
Pariwisata Dispar5.1.6 Meningkatnya kunjungan wisatawan
5.15 Kemudahan perizinan kelembagaanpembinaan koperasi dan ukm, aksesterhadap inonvasi produk, aksesterhadap permodalan, akses danmenemukan segmen pasar, untukmencapai jumlah Pertumbuhankoperasi aktif dan ukm naik kelas
1 Persentase peningkatankapasitas kelembagaan danproduktivitas Koperasi danUMKM (%)
0.0 % 0.0 %
2 Capaian Persentase RealisasiKoperasi aktif dan sehatdalam kewenangan provinsiterhadap 500 koperasi yangdibin
0.0 % 0.0 %
1211.16
Program PeningkatanKualitas Usaha danKelembagaan Koperasi
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM5.1.7 Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitaskelembagaan koperasi
Hal. 7 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 93 Capian Persentase Realisasi
usaha kecil yang menjadiusaha menengah terhadap1000 usaha kecil yang di bina
0.0 % 0.0 %
5.16 Peningkatan tumbuhnya wirausahakelas menengah baru yang bergerakdi sektor UMKM melalui pelatihanbudaya usaha dan kewirausahaan,dan bimbingan teknis manajemenusaha, serta akses permodalan
1 Jumlah Wirausaha Baru 0.0 - 0.0 - 1211.15
Program PengembanganSistem Pendukung UsahaBagi Usaha Kecil
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM5.1.8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)
5.17 Peningkatan pemberdayaan SosialPerorangan, Keluarga, PenangananFakir Miskin pedesaan, perkotaandan pulau kecil, PenangananKelembagaan perawatan,pengasuhan, Rehabilitasi SosialAnak dan lanjut ,PenyandangDisabilitas, serta Tuna Sosial
1 Penurunan angka kemiskinan 5.36 % 4.6 %
2 Menurunnya jumlah PMKS 8.24 % 1319.0 %
3 Persentase cakupanPenanganan korban bencana
100.0 % 100.0 %
1106.15
Program Perlindungandan Rehabilitasi Sosial
Sosial Dinsos5.1.9 Menurunnya persentase penduduk miskin,Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan IndeksKeparahan Kemiskinan
Hal. 8 / 8
PROVINSI BANTEN
TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHTERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PERIODE : 2017-2022
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi1
Sosial1106
Penurunan angka kemiskinan (Satuan: %)1 5,36 5,13 5,00 4,744,87 4,60 4,60
Ketenaga Kerjaan1201
Persentase Tenaga kerja Formal (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Perdagangan2006
Daya Beli Masyarakat (Rp) (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian % Kinerja UPT Industri dan UPT Perdagangan(Satuan: %)
1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Fokus Kesejahteraan Masyarakat2
Pendidikan1101
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus (Satuan:%)
1 11,33 14,33 15,50 17,9016,70 19,10 19,10
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (Satuan: %)1 64,72 68,72 70,72 74,7272,72 76,72 76,72
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus (Satuan:%)
1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMK (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Rata rata lama sekolah (Satuan: thn)1 9,47 10,10 10,40 11,1010,80 11,07 11,08
Harapan lama sekolah (Satuan: thn)1 7,50 7,70 7,80 8,007,90 8,00 8,00
Kesehatan1102
Angka Harapan Hidup (AHH) (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Hal. 108-06-2017 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
ASPEK PELAYANAN UMUM2
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1
Pendidikan1101
Rasio ketersediaan sekolah Menengah terhadap pendudukusia sekolah (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Kesehatan1102
Capaian kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Sarana dan Prasarana Sesuai Standar RumahSakit (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Persentase pendapatan BLUD terhadap Belanja OperasionalRSUD (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Tercapainya 200 TT pada tahun 2022 (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Optimalisasi Kunjungan Rumah Sakit (BOR) (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Pemenuhan Daya Tampung Pasien (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Persentase menuju Rumah Sakit Rujukan Regional(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1103
Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)pada KawasanStrategis Provinsi (Satuan: Dokumen)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Tingkat Kemantapan Jembatan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Luas Layanan dan jaringan irigasi (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan danpemulihan banjir dan abrasi (Satuan: 0)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Sistem Jaringan Jalan Dan Infrastruktur SumberDaya Air Yang Andal, Terpadu Berbasis Penataan RuangYang Berkelanjutan (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman1104
Capaian Penataan Perumahan (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan(Satuan: -)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Jumlah Pembangunan TPST (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Hal. 208-06-2017 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Capaian Penanganan Kawasan Kumuh seluas 375,23 HaPada Tahun 2022 (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Beroperasinya SPAM Regional (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat
1105
Persentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan(Satuan: %)
2 70,00 75,00 80,00 90,0085,00 95,00 95,00
Capaian Penanggulangan Kebencanaan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Jumlah Lembag/ormas yang dibina (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian persentase pencegahan rawan bencana (Satuan:%)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Persentase Pemeliharaan Ketentraman dan KetertibanUmum (Satuan: %)
2 70,00 75,00 80,00 90,0085,00 95,00 95,00
Cakupan penanganan daerah rawan bencana (%) (Satuan:%)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian persentase penanganan gawat darurat bencanadan pasca bencana (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian persentase penanganan korban bencana,rehabilitasi ,rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Sosial1106
Menurunnya jumlah PMKS (Satuan: %)2 8,24 9,23 10,22 12,2011,21 13,19 1.319,00
Persentase cakupan Penanganan korban bencana (Satuan:%)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Urusan Wajib Non pelayanan Dasar2
Ketenaga Kerjaan1201
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1202
Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Indeks pembangunan gender (IPD) (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Satuan:%)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pangan1203
Tingkat Ketersediaan Pangan Daerah (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Hal. 308-06-2017 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Capaian Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Lingkungan Hidup1205
Persentase kualitas air dan Udara yang terpantau danterinformasikan menurut SPM (Satuan: -)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas WilayahBanten (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa1207
Cakupan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepatguna pedesaan (Satuan: -)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Mengurangi Jumlah Desa Tertinggal (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana1208
Meningkatnya Ketersediaan Data Perkembangan Penduduk(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan BagiMasyarakat (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian ASPR / Angka Fertilitas menurut Umur (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Perhubungan1209
Capaian Pengembangan dan Peningkatan FasilitasPerhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalulintas angkutan (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Menurunkan angka kecelakaan LLJ di Ruas Jalan Provinsi(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Penurunan Titik Kemacetan (Satuan: Lokasi)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Komunikasi dan Informatika1210
Capaian Implementasi pelayanan Teknologi informasiPemerintahan e-government (%) (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Capaian e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan:Peringkat)
2 0,00 15,00 13,00 9,0011,00 8,00 8,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1211
Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan danproduktivitas Koperasi dan UMKM (%) (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Jumlah Wirausaha Baru (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Hal. 408-06-2017 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Capaian Persentase Realisasi Koperasi aktif dan sehatdalam kewenangan provinsi terhadap 500 koperasi yangdibin (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capian Persentase Realisasi usaha kecil yang menjadiusaha menengah terhadap 1000 usaha kecil yang di bina(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Penanaman Modal1212
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Satuan:Rp/Triliun)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)(Satuan: Rp/Triliun)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Peringkat kemudahan Berusaha (Satuan: Peringkat)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Indeks kemudahan Berusaha (Point) (Satuan: Point)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Kepemudaan dan Olahraga1213
Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlahkejuaraan tingkat nasional (Satuan: -)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Cakupan Pembinaan Kepramukaan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Statistik1214
Tingkat ketersediaan data/informasi pembangunan daerah(Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Kebudayaan1216
Rasio Capaian Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagarbudaya (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Rasio Cakupan Pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya) (Satuan: sanggar)
2 86,00 86,00 86,00 86,0086,00 86,00 86,00
Cakupan Pembinaan Kebudayaan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Jumlah Pelestarian Kebudayaan Masyarakat Adat (Satuan:Keg)
2 3,00 3,00 3,00 3,003,00 3,00 3,00
Perpustakaan1217
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Kearsipan1218
Persentase OPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuaidengan ketentuan (Satuan: -)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Fokus Fungsi Penunjang urusan pemerintahan2
Hal. 508-06-2017 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Administrasi Pemerintahan3001
Capian LAKIP Provinsi Banten (Satuan: Predikat)2 55,50 65,00 70,00 80,0075,00 85,10 85,50
Predikat penilaian LPPD Propinsi Banten (tingkat) (Satuan:Peringkat)
2 22,00 20,00 18,00 14,0016,00 10,00 10,00
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala(1-4))
2 3,00 3,10 3,20 3,403,30 3,50 3,50
Capaian % kinerja Pelayanan Pemerintahan (Satuan: %)2 70,00 71,00 72,00 74,0073,00 75,00 75,00
Capaian % Kinerja Penyelesaian Produk Hukum Daerah(Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Capaian Pembinaan Organisasi dan Tata LaksanaPemerintah Daerah (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Persentase kebijakan perekonomian daerah yangdiimplementasikan (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Capaian % pelayanan Kesra (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Ketersediaan prasarana dan sarana dalam pelayanan Setda(Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Persentase kinerja Keuangan Sekretariat Daerah (Satuan:%)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Persentase kebijakan daerah bidang Infrastrukutr dan SDAyang di implementasikan (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Capaian % Kinerja Administrasi Pembangunan (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Capaian % pelayanan Pimpinan daerah (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Prosentase pelayanan penyelenggaraan administrasi,pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Pengawasan3002
Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahdaerah (Satuan: Opini)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja APIP (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Rasio Temuan inspektorat Provinsi banten yangditindaklanjuti (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Perencanaan3003
Capaian Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD (%)(Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah(Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Hal. 608-06-2017 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Keuangan3004
Pendapatan Asli Daerah (Rp) (Satuan: Rp/Triliun)2 0,00 6,02 6,49 7,647,02 8,31 8,31
Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahdaerah (Satuan: Opini)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %)2 0,00 59,15 60,44 63,3161,83 64,76 64,76
Kepegawaian3005
Persentase Pembinaan dan Kesejahteraan PNS ProvinsiBanten (Satuan: %)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Prosentase kinerja pegawai dengan kategori baik (Satuan:%)
2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Pendidikan dan Pelatihan3006
Pemenuhan standart kompetensi aparatur (Satuan: pegawai)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Tingkat kepuasan penerima layanan diklat (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00
Peningkatan Akreditasi BPSDMD (Satuan: %)2 80,00 84,00 88,00 92,0090,00 96,00 100,00
Penelitian dan Pengembangan3007
Persentase penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Fokus Layanan Urusan Pilihan4
Kelautan dan Perikanan2001
Capaian Produksi Perikanan laut (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Tingkat Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan(Satuan: Ton)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pariwisata2002
Capaian jumlah kunjungan wisatawan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian jumlah pengembangan destinasi wisata (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pertanian2003
Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan KelembagaanPertanian (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pertumbuhan Sektor Pertanian (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Hal. 708-06-2017 / 8
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIRPERIODE RPJMD
TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan produktivitas pertanian (Pangan, Horti, kebun,Ternak) (Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Kehutanan2004
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Peningkatan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung (Satuan:%)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Energi dan Sumberdaya Mineral2005
capaian % elektrifikasi (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Capaian % pengendalian, pengawasan dan Rekomendasiperijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara (Satuan:%)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Perdagangan2006
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Perindustrian2007
Pertumbuhan Sektor Industri (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Persentase capaian pembangunan industri Provinsi Banten(Satuan: %)
2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH3
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah1
Ketenaga Kerjaan1201
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Satuan: Nilai)3 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Kelautan dan Perikanan2001
Nilai Tukar Nelayan (Satuan: %)3 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Pertanian2003
Nilai Tukar Petani (NTP) (Satuan: %)3 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Hal. 808-06-2017 / 8
PROVINSI BANTEN
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERIODE : 2017-2022
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17111 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
11 01 Pendidikan 0 0 0 0 0 0
Dindikbud0000011 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dindikbud00000011 01 15 Program Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA (%)816 RKB SMA dan 67 USB(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dindikbud
Angka Partisipasi Murni (APM)SMA (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dindikbud
Angka Kelulusan SMA (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dindikbud
Angka Putus Sekolah SMA(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Dindikbud
Angka Partisipasi Kasar (APK)SMK (%) 1.200 RKB SMK dan101 USB (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Dindikbud
Angka Partisipasi Murni (APM)SMK (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Dindikbud
Angka Kelulusan SMK (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Dindikbud
Angka Putus Sekolah SMK"(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Dindikbud
Jumlah ketersediaan tenagakependidikan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Dindikbud
Jumlah ketersediaan lembagapendidikan menengah (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Dindikbud
Rasio Ketersediaan TeknologiInformasi KomunikasiPendidikan Menengah danKhusus (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Balai TIKP
Dindikbud00000011 01 16 Program Pendidikan Khusus
Angka Partisipasi Kasar (APK)Pendidikan Khusus (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dindikbud
Angka Partisipasi Murni (APM)Pendidikan Khusus (%)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dindikbud
Rasio Ketersediaan Guru danMurid pada Jenjang PendidikanKhusus (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dindikbud
11 02 Kesehatan 0 0 0 0 0 0
Dinkes00000011 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Dinkes
Hal. 1 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinkes00000011 02 15 Program Upaya Peningkatan
Kesehatan
Capaian Pembangunan fasilitasPelayanan Kesehatan (fasilitasipembangunan Puskesmas 133)(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dinas Kesehatan
Capaian PengembanganRumah Sakit Rujukan Regional(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dinas Kesehatan
Capaian Persentase kinerjaSDM kesehatan danKefarmasian (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB)(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Dinas Kesehatan
Capaian Persentase KinerjaPencegahan dan PengendalianPenyakit (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Dinas Kesehatan
Jumlah pelayanan laboratoriumkesehatan sesuai standar(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Balai Laboratorium KesehatanDaerah
Jumlah Perusahaan yangmendapat pembinaan (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Kesehatan Kerja di wilayahIndustri (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Dinkes00000011 02 16 Program Peningkatan MutuPelayanan Kesehatan
Persentase SPM PelayananMedis yang terpenuhi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 RSU Malingping
Persentase SPM Penunjangyang terpenuhi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 RSU Malingping
Persentase SPM Keperawatanyang terpenuhi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 RSU Malingping
Jumlah Pemenuhan standarsarana dan prasarana RS(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 RSUD Banten
Capaian Persentase pelayanankesehatan masyarakat diRumah Sakit (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 RSUD Banten
Indeks Culture (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 RSUD Banten
Capaian Persentasepeningkatan kapasitasKaryawan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 RSUD Banten
Kelengkapan laporanAkuntabilitas Kinerja (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 RSUD Banten
Capaian PersentasePengembangan SistemInformasi RS (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 RSUD Banten
Cost Recovery (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 RSUD Banten
11 03 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0 0 0 0 0 0
DPUPR00000011 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DPUPR00000011 03 15 Program Pembangunan danPengembangan Infrastruktur
Hal. 2 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Prosentasi Jaringan jalanProvinsi Dalam Kondisi Mantap100% Pada Tahun 2022(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Prosentasi Jembatan ProvinsiDalam Kondisi Mantap 100%Pada Tahun 2022 (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Cakupan Pembinaan JasaKonstruksi Pada Tahun 2022(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Cakupan PencegahanPenanggulangan, PemulihanBanjir dan Abrasi (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Peningkatan Luas Layanan danRehabilitasi Jaringan IrigasiTeknis (Ha) (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
DPUPR00000011 03 16 Program Penataan Ruang
Tersusunnya 4 Perda RencanaTata Ruang Kawasan Strategispada Tahun 2022 (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
11 04 Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman
0 0 0 0 0 0
DPRKP00000011 04 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DPRKP00000011 04 15 Program PenyelenggaraanPerumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas RumahTidak Layak Huni (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 DPRKP
Penanganan KawasanPermukiman Kumuh (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 DPRKP
Peningkatan Akses Air MinumLayak dan Akses Sanitasi(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 DPRKP
Peningkatan Kualitas KP3B(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 UPT Pengelola Kawasan PusatPemerintahan Provinsi Banten(KP3B)
11 05 Ketentraman dan KetertibanUmum serta PerlindunganMasyarakat
0 0 0 0 0 0
Badan Kesbangpol, BPBD,Satpolpp
00000011 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Satpolpp00000011 05 15 Program Ketentraman danKetertiban Umum
Rasio Penegakan PeraturanPerundang-undangan (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Satpolpp
Tingkat Kompetensi anggotadalam pelayanan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Satpolpp
Cakupan Pelayanan BencanaKebakaran (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Satpolpp
Rasio Pengamanan,Pengawalan Gubernur, WakilGubernur, Sekretaris daerah(%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Satpolpp
BPBD00000011 05 16 Program Penanggulangan Bencana
Hal. 3 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Capaian prosentase rehabiliasiPemulihan kondisi sosialekonomi sarana dan prasaranaPasca Bencana. (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 BPBD
Capaian persentase Mitigasidan Pengurangan ResikoBencana (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 BPBD
Capaian persentaseKetersediaan Peralatan danLogistik Prabencana danTanggap Darurat Bencana.(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 BPBD
Badan Kesbangpol00000011 05 17 Program Wawasan Kebangsaan
Tingkat pemahaman 4Konsensus Dasar Kebangsaan(Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Kesbangpol
Tingkat penurunan peristiwagangguan keamanan dalamdaerah (ideologi radikal, isuseparatisme, sumber dayaekonomi ) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Kesbangpol
Presentase pembinaanketahanan sosial dan ekonomi(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Kesbangpol
Tingkat pembinaan politikdalam penyelenggaraanpemilu/pemilukada (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Kesbangpol
11 06 Sosial 0 0 0 0 0 0
Dinsos00000011 06 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dinsos00000011 06 15 Program Perlindungan danRehabilitasi Sosial
Hal. 4 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Jumlah PemberdayaanKeluarga yang dibina (Satuan:Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dinsos
Jumlah Anak, Lansia, TunaSosial, Penyalahgunaan Napza,Korban TindakKekerasan/Pekerja MigranBermasalah Sosial dan KorbanPerdagangan Orang yangdirehabilitasi dan Penyandangdisabilitas yang mendapatkanrehabilitasi (Satuan: jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dinsos
Ketersediaan Data Kemiskinan,PMKS dan PSKS (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dinsos
Jumlah Bantuan KorbanBencana (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Dinsos
Jumlah Masyarakat yangmendapat Jaminan Sosial(Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Dinsos
Jumlah masyarakat yangmendapat pemberdayaan sosial(Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Dinsos
Jumlah KelembagaanKesejahteraan Sosial yangdibina (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Dinsos
Capaian Persentase FakirMiskin yang diberdayakan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Dinsos
Capaian persentase PMKSyang dianggap mandiri dantelah mendapatkanpengembangan pribaditerhadap total yang dibina padaBalai Pemulihan danPengembangan Sosial (BP2S)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Balai PPS
Capaian persentase PMKSyang dilayani pada BalaiPerlindungan Sosial (BPS)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Balai PS
12 Urusan Wajib Bukan PelayananDasar
12 01 Ketenaga Kerjaan 0 0 0 0 0 0
Disnakertrans00000012 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Disnakertrans00000012 01 15 Program Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja dan KesempatanKerja
Hal. 5 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Meningkatnya ProduktivitasTenaga Kerja (Satuan: LPK)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Disnakertrans
Meningkatnya Pelatihan danKompetensi Kerja (Satuan:Orang)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Disnakertrans
Meningkatnya HubunganIndustrial (Satuan: Perusahaan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Disnakertrans
Meningkatnya Pengupahan danKesejahteraan Tenaga Kerja(Satuan: Perusahaan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Disnakertrans
Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Disnakertrans
Meningkatkan PerlindunganKondisi Lingkungan Kerja(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Disnakertrans
Meningkatnya KesempatanKerja (Satuan: Orang)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Disnakertrans
Terlaksananya Persiapan,Pemetaan dan PengembanganPermukiman Transmigrasi(Satuan: KK)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Disnakertrans
Besaran Tenaga Kerja yangMendapatkan PeningkatanPelatihan dan Kompetensi Kerja(Satuan: Orang)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Balai Latihan Kerja Industri
12 02 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
0 0 0 0 0 0
DP3AKKB00000012 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DP3AKKB00000012 02 15 Program PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak
Data Terpilah Gender dan Anak(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Perencanaan Responsif Gender(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Partisipasi perempuan dilembaga legislatif, swasta danpemerintah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Rasio Penurunan KasusKekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Rasio Penurunan KasusKekerasan Terhadap Anak(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Rasio penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
Rasio meningkatnyaperlindungan hak perempuan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007
Rasio Peningkatan PemenuhanHak Anak (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
Rasio Perlindungan KhususAnak (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009
12 03 Pangan 0 0 0 0 0 0
Dinas Ketapang00000012 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dinas Ketapang00000012 03 15 Program Ketahanan Pangan
Hal. 6 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Ketersediaan bahan pangan(target angka pph ketersediaan)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Jumlah penyelesaian masalahdistribusi pangan (targetmasalah) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Peningkatan jumlah konsumsienergi dan konsumsi protein(baseline 84.5%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
12 05 Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0
DLHK00000012 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DLHK00000012 05 15 Program Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup
Prosentase Ketaatanusaha/kegiatan terhadapperaturan perundangan danketentuan izin (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Peningkatan Peran SertaMasyarakat DalamPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Peningkatan Ketaatan IndustriTerhadap Baku Mutu AirLimbah dan Emisi Udara(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Jumlah Parameter Terakreditasisebanyak 40 parameter Sampaidengan 2021 (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
12 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 0 0 0 0
Dinas PMD00000012 07 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
00000012 07 15 Program Pemberdayaan Desa danLembaga Adat
Cakupan Penataan, Pembinaandan Pengembangan KerjasamaLembaga Desa danPemerintahan Desa (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian persentase realisasijumlah lembagakemasyarakatan desa katagoribaik terhadap total seluruhlembaga kemasyarakatan desayang telah diberdayakan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian persentase realisasijumlah masyarakat desa yangberhasil setelah diberdayakanterhadap total seluruhmasyarkat desa yang telahdiberdayakan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
12 08 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana
0 0 0 0 0 0
DP3AKKB00000012 08 15 Program Kependudukan danKeluarga Berencana
Hal. 7 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 DPPPAK dan KB
Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 DPPPAK dan KB
Rasio kepemilikan e-KTP(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 DPPPAK dan KB
Rasio kepemilikan aktakelahiran per 1000 penduduk(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 DPPPAK dan KB
Tersedianya profilkependudukan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 DPPPAK dan KB
Rasio penduduk migrasi antarprovinsi dan antar kabupaten/kota penduduk 5 tahun ke atas(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 DPPPAK dan KB
Rasio Peserta KB baru(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 DPPPAK dan KB
Rasio Keluarga Pra Sejahteradan Keluarga Sejatera I(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 DPPPAK dan KB
12 09 Perhubungan 0 0 0 0 0 0
Dishub00000012 09 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Dishub dan UPT PPD Serang
Dishub00000012 09 15 Program Peningkatan PelayananPenyelenggaraan Perhubungan
Pembangunan Terminal Type B(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Penyediaan dan pengoperasianAngkutan Masal CISEPARANGdan TANGERANG WKP I(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Penurunan Angka KecelakaanLLJ di Ruas Jalan Provinsi(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Pembangunan TamanLalulintas (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Penyediaan 8 DokumenRencana (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Pembangunan PelabuhanPengumpan Regional (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
Pembangunan Bandara BantenSelatan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007
12 10 Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 0 0
Diskominfo00000012 10 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Diskominfo00000012 10 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan KomunikasiPublik
Persentase CapaianKetersediaan PerangkatTeknologi Informasi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian Persentase realisasi10 Blue Print data RencanaInduk Komunikasi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian PeningkatanPelayanan dalamPenyebarluasan InformasiPembangunan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
12 11 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah
0 0 0 0 0 0
Hal. 8 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinas KUKM00000012 11 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dinas KUKM00000012 11 15 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Laju Pertumbuhan Omset UKMnaik kelas 5 % dari 1.000Usaha Kecil yang di Bina(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian persentase realisasiimplementasi hasil pelatihan,terhadap total peserta pelatihankoperasi (50 %) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian persentase realisasiimplementasi hasil pelatihan,terhadap total peserta pelatihanusaha kecil (50 %) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Dinas KUKM00000012 11 16 Program Peningkatan KualitasUsaha dan Kelembagaan Koperasi
Capaian persentase realisasitingakt kesehatan koperasiKSP/USP dan KSPPS/UKSPPS terhadap koperasiyang dibina 100 (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian koperasi aktif cukupberkualitas terhadap totalkoperasi yang di bina pertahun(500 koperasi) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian koperasi aktif cukupberkualitas terhadap totalkoperasi yang di bina pertahun(500 koperasi) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Capaian persentase realisasikoperasi yang meningkat(volume usaha, kapasitasproduksi, aset dan keuntungan)terhadap total koperasi yang dibina (100 koperasi) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
12 12 Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0
DPMPTSP00000012 12 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DPMPTSP00000012 12 15 Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi
Peningkatan minat caloninvestor (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Peningkatan MOU kerjasamainvestasi (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Meningkatnya KualitasInformasi Peluang PenanamanModal di Daerah (%) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Tingkat pengendalian danPembinaan PelaksanaanPenanaman Modal (%) (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Prosentase Penerbitanperizinan dan non perizinan (%)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Prosentase pengaduan yangterlayani(%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
Hal. 9 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17112 13 Kepemudaan dan Olahraga 0 0 0 0 0 0
Dispora00000012 13 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dispora00000012 13 15 Program Pengembangan Olah Ragadan Pemberdayaan Kepemudaan
Jumlah PenyelenggaraanOlahraga Massal (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dispora
Jumlah Keikutsertaan provinsibanten pada event wilayah,nasional dan internasional(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dispora
Peningkatan Jumlah Kelompok/Organisasi Kepemudaan dankewirausahaan pemuda(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dispora
Jumlah Pembinaan danpelatihan cabang olah ragapelajar (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Balai PPO
Pengembangan sarana danprasarana Atlet PPLP (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Balai PPO
12 14 Statistik 0 0 0 0 0 0
Bappeda, Diskominfo00000012 14 01 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah
Tersedianya Datapembangunan Daerah (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Dinas KOMINFO dan BAPPEDA
12 15 Persandian 0 0 0 0 0 0
Diskominfo00000012 15 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan KomunikasiPublik
Capaian persentase kinerjapersandian statistik dan layananPengadaan (Satuan: %)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
12 16 Kebudayaan 0 0 0 0 0 0
Dindikbud00000012 16 15 Program Pelestarian Kebudayaan
Jumlah Pelestarian EventMasyarakat AdatCakupan organisasi kesenian(pembinaan sanggar/ kelompokseni dan budaya) (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dindikbud
Jumlah event budaya (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 UPT Taman Budaya
Jumlah Pengunjung Museum(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 UPT Museum
12 17 Perpustakaan 0 0 0 0 0 0
DPKD00000012 17 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DPKD00000012 17 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya jumlahpengunjung perpustakaan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Peningkatan JumlahPerpustakaan Sesuai StandarNasional (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Hal. 10 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17112 18 Kearsipan 0 0 0 0 0 0
DPKD00000012 18 15 Program Pengelolaan SistemKearsipan
Peningkatan jumlah khasanaharsip Statis di Depo ArsipBanten (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Terselenggaranya layanankearsipan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
20 Urusan Pilihan
20 01 Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0
DKP00000020 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DKP00000020 01 15 Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir dan PengelolaanSumberdaya Laut
Pemanfaatan SumberdayaKelautan Yang Sesuai DenganZonasiwilayah Pesisir DanPulau- Pulau Kecil (Satuan:Ton)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Pengelolaan Ruang Laut DanKonservasi (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Peningkatan Pendapatan AsliDaerah (Pad) (Satuan: Rupiah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Peningkatan Jumlah ProduksiPerikanan Tangkap (Satuan:Ton)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Peningkatan jumlah kelompokusahamandiri (Satuan: Kelompok)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Jenis Produk Yang BerlogoStandar Nasional Indonesia(SNI (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
Menurunya PelanggaranHukum Di Wilayah Laut(Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007
Peningkatan Pendapatan AsliDaerah (Pad) Dari PengujianSample (Satuan: Rp)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
Peningkatan Pendapatan AsliDaerah Dari Produksibenih(Satuan: Rp)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009
Peningkatan Pendapatan AsliDaerah Dari Produksi benih(Satuan: Rp)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010
Peningkatan Pendapatan AsliDaerah Produksi Ikan (Satuan:Rp)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011
20 02 Pariwisata 0 0 0 0 0 0
Dispar00000020 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dispar00000020 02 15 Program Pengembangan DestinasiPariwisata dan Ekonomi Kreatif
Hal. 11 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Meningkatnya PengembanganDaya Tarik Wisata (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Meningkatnya Promosi WisataDalam Negeri dan Luar Negeri(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Tingkat Pengembangan IndustriEkonomi Kreatif (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Tingkat Pengembangan IndustriParawisata (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Meningkatnya Kapasitas danKualitas Sumber daya ManusiaParawisata (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Meningkatnya Kapasitas danKualitas Sumber daya ManusiaEkonomi Kreatif (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
20 03 Pertanian 0 0 0 0 0 0
Distan00000020 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Distan00000020 03 15 Program Peningkatan Produksi,Produktivitas Pertanian danPeternakan
Peningkatan ProduksiKomoditas Perkebunan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Pengembangan kawasankomoditas perkebunan (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Peningkatan Produksi Ternak(Non Impor) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Peningkatan Produksi HijauanPakan Ternak (HPT) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Penerapan TeknologiPeternaka (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Capaian Inovasi TeknologiHortikultura (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
Pengawasan Obat Hewan danProduk Asal Hewan (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007
Pengendalian Penyakit HewanMenular (PHM) Penyakit (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
Penjaminan Keamanan PanganAsal Hewan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009
Sertifikasi BenihTanaman Pangan danHortikultura (PAD (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010
Produksi Benih SumberTanaman Pangan danHortikultura (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011
Luasan pengamatan hama OPTUtama Tanaman pangan danHortikultura (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012
Pengembangan TernakRuminansia dan NonRuminansia (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013
Sampel Pengujian (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014
20 04 Kehutanan 0 0 0 0 0 0
Hal. 12 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171DLHK00000020 04 15 Program Pengelolaan dan
Konservasi Hutan
Peningkatan Fungsi Hutan danKawasan Lindung (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Peningkatan luas lahan yangterehabilitasi (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Peningkatan Fungsi Hutan danKawasan Lindung (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
20 05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 0 0 0 0
Dinas ESDM00000020 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dinas ESDM00000020 05 15 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi, Air Tanah, Mineral danBatubara
Peningkatan Pengendalian danPerijinan Bidang Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Penyediaan Regulasi Mineraldan Batubara (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Pembinaan dan PengendalianMineral dan Batubara (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Penyediaan Regulasi Geologidan Air Tanah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Pembinaan dan PengendalianGeologi dan Air Tanah (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Dinas ESDM00000020 05 16 Program Pengembangan,Pengelolaan, Pemanfaatan Energidan Ketenagalistrikan
Penyediaan Infrastruktur Energidan Ketenagalistrikan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Perencanaan dan PengendalianInfrastruktur Energi danKetenagalistrikan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Pembinaan dan PengendalianPemanfaatan Ketenagalistrikan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Penyediaan RegulasiPemanfaatan Ketenagalistrikan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
20 06 Perdagangan 0 0 0 0 0 0
Disperindag00000020 06 15 Program PengembanganPerdagangan dan PerlindunganKonsumen
Hal. 13 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Capaian PersentasePembinaan Pelaku UsahaPerdagangan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian Volume Produk Ekspordan Negara Tujuan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Cakupan Pemberdayaan danPerlindungan Konsumen, danPengawasan BarangBeredar/Jasa (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Cakupan PeningkatanMutu/Daya Saing, Stadarisasidan Sertifikasi Produk (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Capaian prosentase pengujianmutu barang dan sertifikasi(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Balai Pengujian dan SertifikasiMutu Barang
20 07 Perindustrian 0 0 0 0 0 0
Disperindag00000020 07 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Disperindag00000020 07 15 Program Peningkatan Daya SaingIndustri
Capaian Penguatan StrukturIndustri pada Industri UnggulanDaerah (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian Kerjasama SDMberkompetensi Industri (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian PersentasePembinaan Pelaku UsahaPerdagangan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Capaian Volume Produk Ekspordan Negara Tujuan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Cakupan Pemberdayaan danPerlindungan Konsumen, danPengawasan BarangBeredar/Jasa (%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Cakupan PeningkatanMutu/Daya Saing, Stadarisasidan Sertifikasi Produk (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
30 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang
30 01 Administrasi Pemerintahan 0 0 0 0 0 0
Badan Penghubung, Setda, SetDPRD
00000030 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Hal. 14 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Capaian % jumlah dokumenkebijakan kerjasama (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Biro Pemerintaha
presentase kegiatanketatausahaan biropemerintahan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Biro Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan" (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Seluruh TU Biro
Capaian jumlah dokumenkebijakan Administrasikewilayahan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Biro Pemerintahan
jumlah dokumen AdministrasiPemerintahan dan otonomidaerah yang di tangani (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Biro Pemerintahan
Jumlah Dokumen PeraturanPerundang-Undangan Daerah(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Biro Hukum
Jumlah Dokumen BantuanHukum dan HAM (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Biro Hukum
Jumlah produk hukum yangterdokumentasikan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Biro Hukum
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Biro Organisasi
Jumlah Dokumen BidangKelembagaan PerangkatDaerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Biro Organisasi
Jumlah Dokumen AkuntabilitasKinerja Aparatur PemerintahDaerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Biro Organisasi
Jumlah DokumenKetatalaksanaan OrganisasiPerangkat Daerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Biro Organisasi
jumlah dokumen kebijakanSarana Perekonomian (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Biro Bina Perekonomian
jumlah dokumen kebijakanIndustri Jasa danKetenagakerjaan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 Biro Bina Perekonomian
jumlah dokumen kebijakanProduksi Daerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 Biro Bina Perekonomian
Jumlah Dokumen RumusanKebijakan dan Evaluasi bidangkesehatan, Dukcapil,pengendalian penduduk, KB,Pendidikan dan Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Biro Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen Kebijakandan Evaluasi Bidang Sosial danAgama (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 Biro Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen RumusanKebijakan dan Evaluasi BidangPemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak, PMD,Ketentraman dan KetertibanUmum, dan PerlindunganMasyarakat (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Biro Kesejahteraan Rakyat
Persentase Prasarana dansarana penunjang kinerja diLingkungan Setda (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Biro Umum
Persentase laporan keuanganSekretariat Daerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Biro Umum
Hal. 15 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171jumlah dokumen kebijakanPekerjaan Umum, Tata Ruang,Perumahan Rakyat,Permukiman (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Biro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam
jumlah dokumen kebijakanInfrastuktur ESDM (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Biro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam
jumlah dokumen rumusankebijakan PerhubunganKominfo dan sandi (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Biro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam
Jumlah Dokumen Perencanaandan Pelaksanaan administrasiPembangunan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 Biro Administrasi PembangunanDaerah
Capaian % KinerjaPengendalian PelaksanaanPembangunan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Biro Administrasi PembangunanDaerah
Capaian % Kinerja PengadaanBarang/Jasa (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Biro Administrasi PembangunanDaerah
Capaian % kinerja PelayananTata Usaha Pimpinan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Biro ADM Rumah Tangga Pimpinan
Capaian % kinerja PelayananKeprotokolan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 Biro ADM Rumah Tangga Pimpinan
Capaian % kinerja pelayananRumah Tangga Pimpinan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 Biro ADM Rumah Tangga Pimpinan
Capaian % Kinerja FungsiDPRD (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 Sekretariat DPRD
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 Sekretariat DPRD
Rasio Ketersediaan Prasaranadan Sarana Perkantoran danPeningkatan Kualitas SumberDaya Aparatur (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Sekretariat DPRD
Capaian % PelayananKeprotokolan, kehumasan dandukungan pelaksanaankegiatan reses anggota DPRD,Rapat-rapat dan Risalah DPRD(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Sekretariat DPRD
Presentase koordinasi badanpenghubung terhadap BadanPenghubung Provinsi lain(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Badan Penghubung Daerah
Persentase koordinasi BadanPenghubung terhadap K/L(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Badan Penghubung Daerah
Presentase koordinasi badanpenghubung terhadap kedutaanbesar (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Badan Penghubung Daerah
skala kepuasaan pelayananbadan penghubung terhadapmasyarakat (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 Badan Penghubung Daerah
30 02 Pengawasan 0 0 0 0 0 0
Inspektorat00000030 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Inspektorat00000030 02 15 Program PengawasanPembangunan
Hal. 16 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%) BidangPengelolaan Pendapatan danPembiayaan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Inspektorat
Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%) Modaldan Pengelolaan Barang MilikDaerah (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Inspektorat
Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%)Pengelolaan Belanja barangdan jasa, Hibah, Bansos danbantuan keuangan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Inspektorat
Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%)Perencanaan pembangunandaerah dan pengendaliankepegawaian daerah (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Inspektorat
30 03 Perencanaan 0 0 0 0 0 0
Bappeda00000030 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Bappeda00000030 03 15 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan
Tersusunnya PedomanPenyusunan PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Perekonomianyang berkualitas (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Tersusunnya PedomanPenyusunan PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Sosial &Pemerintahan yang berkualitas(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Tersusunnya PedomanPenyusunan PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah yangberkualitas (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Tersusunnya PedomanPenyusunan Perencanaan danPenganggaran PembangunanDaerah yang berkualitas(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
30 04 Keuangan 0 0 0 0 0 0
BPKAD00000030 04 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
BPD00000030 04 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
BPD00000030 04 15 Program Peningkatan PendapatanDaerah
Hal. 17 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Tingkat perencanaan danpengembangan pendapatandaerah terhadap potensi daerahyang tersedia (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Bapenda
umlah ketersediaan regulasipengelolaan pendapatandaerah dan ketatalaksanaanbadan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Bapenda
Ketersediaan jumlahsistem/data/dokumen/informasipenunjang peningkatanpendapatan daerah (Unit)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Bapenda
Jumlah Pajak Daerah(Rp/Triliun) (Satuan: Rp/Triliun)
5,44 5,82 6,21 6,83 7,44 8,11 0,004 Bapenda
Potensi Tunggakan PajakKendaraan Bermotor ProvinsiBanten (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Bapenda
Jumlah ketersediaan regulasipengelolaan pajak daerah danketatalaksanaan badan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Bapenda
Jumlah Retribusi Daerah (Rp) (Satuan: Rp/Milyar)
52,60 21,50 22,10 23,10 24,20 25,40 0,007 Bapenda
Jumlah Hasil Kekayaan Daerahyang dipisahkan dan Lain-lainPAD yang Sah (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Bapenda
Jumlah ketersediaan regulasipengelolaan bagi hasilpajak/non pajak (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Bapenda
Jumlah Pajak Daerah UPTBAPENDA (Satuan: Rp)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Seluruh UPT Bapenda
Potensi Tunggakan PajakKendaraan Bermotor UPTBAPENDA (Satuan: WP)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Seluruh UPT Bapenda
BPKAD00000030 04 16 Program Penatausahaan Keuangandan Aset Daerah
Peningkatan kualitas pelayananperbendaharan dan anggaran(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 BPKAD
Ketersediaan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 BPKAD
Ketersediaan DokumenEvaluasi APBD Kabupaten/Kota(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 BPKAD
Terselesaikanya PengelolaanAset Daerah (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 BPKAD
30 05 Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
BKD00000030 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
BKD00000030 05 15 Program PenatausahaanKepegawaian Daerah
Hal. 18 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Prosentase pegawai yangdidistribusikan sesuai hasilpemetaan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Prosentase penempatanpegawai sesuai dengankebutuhan dan kompetensinya(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Prosentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Prosentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai" (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
30 06 Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 0 0
BPSDM00000030 06 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
BPSDM00000030 06 15 Program Pengembangan SDMAparatur
Ketersediaan Bahan PenunjangKediklatan dan Bimtek Aparatur(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Prosentase kompetensi danprofesionalisme penyelenggaradiklat" (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Presentase peserta DiklatTeknis Umum, Substantif, danFungsional yang lulusberkategori baik (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Presentase peserta Diklatkepemimpinan dan prajabatan,manajemen dan pemerintahanyang lulus berkategori baik(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
30 07 Penelitian dan Pengembangan 0 0 0 0 0 0
Bappeda00000030 07 15 Program Penelitian danPengembangan
Persentase penelitian yangdimanfaatkan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Hal. 19 / 19