rekap 3: kegiatan k/l - e-renggar.kemkes.go.id · komponen lokasi nawacita prioritas nasional...

9
REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00 01.01 Jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rumah sakit rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (kumulatif) 60 02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 27.796.325,00 02.01 Persentase Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (kumulatif) 95 03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00 03.01 Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun (Kumulatif) 64 05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00 05.01 Persentase rumah sakit regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (kumulatif) 32 06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 15.886.854,00 06.01 Jumla rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (kumulatif) 72 Total 58.614.242,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00 01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan berkualitas 006 - Anggaran Kesehatan tidak 1.985.680,00 01.505.001 Tanpa Suboutput 1.985.680,00 051 - Sosialisasi Integrasi Rekam Medik 427.080,00 Pusat Pusat 427.080,00 052 - Implementasi Integrasi Rekam Medik 793.600,00 Pusat Pusat 793.600,00 053 - Pertemuan Teknis Integrasi Rekam Medik (Dekonsentrasi) 765.000,00 Provinsi Aceh Provinsi Aceh 105.000,00 Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 100.000,00 Provinsi Riau Provinsi Riau 100.000,00 Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 100.000,00 Provinsi K li Provinsi K li 105.000,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat : 4. KEGIATAN 2090 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

Upload: doanmien

Post on 07-May-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00

01.01 Jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rumah sakit rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (kumulatif) 60

02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 27.796.325,00

02.01 Persentase Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (kumulatif) 95

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00

03.01 Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun (Kumulatif) 64

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00

05.01 Persentase rumah sakit regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (kumulatif) 32

06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 15.886.854,00

06.01 Jumla rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (kumulatif) 72

Total 58.614.242,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00

01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line(Prioritas)

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan

Penyediaan fasilitaskesehatan dasar danrujukan berkualitas

006 - AnggaranKesehatan

tidak 1.985.680,00

01.505.001 Tanpa Suboutput 1.985.680,00

051 - Sosialisasi Integrasi Rekam Medik 427.080,00

Pusat Pusat 427.080,00

052 - Implementasi Integrasi RekamMedik

793.600,00

Pusat Pusat 793.600,00

053 - Pertemuan Teknis IntegrasiRekam Medik (Dekonsentrasi)

765.000,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

105.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

100.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

100.000,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

100.000,00

ProvinsiK li

ProvinsiK li

105.000,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2090 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

KalimantanTengah

KalimantanTengah

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

105.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

150.000,00

02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akseslayanan rujukan

27.796.325,00

02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akseslayanan rujukan

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 23.248.852,00

02.502.001 Tanpa suboutput 23.248.852,00

051 - Pertemuan Koordinasi KesiapanAkses Layanan Rujukan

310.000,00

Pusat Pusat 310.000,00

052 - Pengadaan Pusat komandonasional SPGDT call center 119

11.500.000,00

Pusat Pusat 11.500.000,00

053 - Penyusunan NSPK KesiapanAkses Layanan Rujukan

624.034,00

Pusat Pusat 624.034,00

054 - Pelayanan Gawat Darurat Pra RSdan Antar RS dalam rangka kesiapanakses layanan rujukan

670.658,00

Pusat Pusat 670.658,00

055 - Layanan kesehatan kasusemergency, reemergency, KIPI, TKIBdan Korban terdampak bencana danaksi teror

1.276.920,00

Pusat Pusat 1.276.920,00

056 - Workshop Kesiapan AksesLayanan Rujukan

2.869.917,00

Pusat Pusat 2.869.917,00

057 - Pembinaan, Monev dan BimtekKesiapan Akses Layanan Rujukan

1.017.284,00

Pusat Pusat 1.017.284,00

062 - Pemantauan severity levelpenyakit dan system rujukan

397.881,00

Pusat Pusat 397.881,00

068 - Pertemuan TeknisKabupaten/Kota Dengan PersiapanAkses Layanan Rujukan(Dekonsentrasi)

4.582.158,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

380.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

150.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

150.000,00

ProvinsiRi

ProvinsiRi

150.000,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Riau Riau

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

180.000,00

ProvinsiDKI Jakarta

ProvinsiDKI Jakarta

122.677,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

100.000,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

150.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

283.027,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

586.149,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

180.000,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

180.000,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

200.000,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

180.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

120.305,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

200.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

330.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

380.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

380.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

180.000,00

02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 3.631.199,00

02.970.001 Tanpa Suboutput 3.631.199,00

051 - Penyusunan rencana programdan Penyusunan rencana anggaran

108.527,00

Pusat Pusat 108.527,00

052 - Pelaksanaan pemantauan danevaluasi

2.969.061,00

Pusat Pusat 2.969.061,00

055 - Pelayanan umum, Pelayananrumah tangga dan perlengkapan

553.611,00

Pusat Pusat 553.611,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

02.994 Layanan Perkantoran 006 - AnggaranKesehatan

tidak 916.274,00

02.994.001 Tanpa Suboutput 916.274,00

002 - Operasional dan PemeliharaanKantor

916.274,00

Pusat Pusat 916.274,00

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00

03.504 Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 305.430,00

03.504.001 Tanpa Suboutput 305.430,00

051 - Memantau dan mengevaluasipembangunan/operasional RS pratama

305.430,00

Pusat Pusat 305.430,00

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00

05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine(Prioritas)

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan

Penyediaan fasilitaskesehatan dasar danrujukan berkualitas

006 - AnggaranKesehatan

tidak 10.139.953,00

05.503.001 Tanpa Suboutput 10.139.953,00

051 - Implementasi PelayananTelemedicine

2.186.140,00

Pusat Pusat 2.186.140,00

052 - Pengadaan perangkatpemenuhan jejaring pelayanantelemedicine

6.238.344,00

Pusat Pusat 6.238.344,00

053 - Pertemuan TeknisPenyelenggaraan PelayananTelemedicine (Dekonsentrasi)

1.715.469,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

105.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

100.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

100.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

100.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

200.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

100.000,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

105.000,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

105.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

105.000,00

ProvinsiKalimantan

ProvinsiKalimantan

105.000,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

KalimantanSelatan

KalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

105.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

105.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

105.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

130.469,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

145.000,00

05.507 Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicinedi Papua dan Papua Barat (Prioritas)

Membangun Indonesia Dari Pinggiran denganMemperkuat Daerah-Daerah dan Desa DalamKerangka Negara Kesatuan

Pengurangan KesenjanganAntarwilayah melalui PenguatanKonektivitas dan Kemaritiman

PercepatanPembangunanPapua dan PapuaBarat

Peningkatan aksesdan kualitaspelayanankesehatan

Peningkatan Pelayanankesehatan jarak jauhberbasis TIK(telemedicine)

006 - AnggaranKesehatan

tidak 2.500.000,00

05.507.051 Tanpa Sub Output 2.500.000,00

051 - Pemenuhan jejaring pelayanantelemedicine di Papua dan Papua Barat

2.500.000,00

Pusat Pusat 2.500.000,00

06 Rumah sakit rujukan yang memilikipelayanan kesehatan rujukan sesuai standar

15.886.854,00

06.506 Rumah sakit rujukan yang memilikipelayanan sesuai standar

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

tidak 15.886.854,00

06.506.001 Tanpa Suboutput 15.886.854,00

051 - Pertemuan Koordinasi,Diseminasi, Advokasi dan EvaluasiPelayanan RS Rujukan Sesuai Standar

3.350.675,00

Pusat Pusat 3.350.675,00

052 - Menyusun Draft NSPK RS RujukanSesuai Standar

990.754,00

Pusat Pusat 990.754,00

053 - Pembinaan, Bimtek dan MonevPelayanan RS Rujukan Sesuai Standar

2.514.020,00

Pusat Pusat 2.514.020,00

054 - Workshop Pelayanan RS RujukanSesuai Standar

3.433.026,00

Pusat Pusat 3.433.026,00

055 - Dukungan Operasional KomitePelayanan RS Rujukan Sesuai Standar

1.007.024,00

Pusat Pusat 1.007.024,00

058 - Pengendalian resistensi antimiktroba (PPRA)

1.227.847,00

Pusat Pusat 1.227.847,00

078 - Pelayanan Badan PengawasRumah Sakit (BPRS)

775.620,00

Pusat Pusat 775.620,00

079 - Pertemuan Teknis RS RujukanYang Memiliki Pelayanan KesehatanRujukan Sesuai Standar

2.587.888,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Rujukan Sesuai Standar(Dekonsentrasi)

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

200.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

195.327,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

150.000,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

180.000,00

ProvinsiDKI Jakarta

ProvinsiDKI Jakarta

172.650,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

150.000,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

345.327,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

112.300,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

139.178,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

150.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

163.411,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

150.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

79.695,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

200.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

200.000,00

Total 58.614.242,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00 2.220.000,00 2.425.000,00 2.670.000,00

01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 15 rumah sakit 1.985.680,00 2.220.000,00 2.425.000,00 2.670.000,00

01.505.001 Tanpa Suboutput 1.985.680,00 2.220.000,00 2.425.000,00 2.670.000,00

01.505.001.051 Sosialisasi Integrasi Rekam Medik 3,00 kegiatan 142.360,00 427.080,00 3,00 3,00 3,00 530.000,00 600.000,00 710.000,00

01.505.001.052 Implementasi Integrasi Rekam Medik 4,00 Kegiatan 198.400,00 793.600,00 4,00 4,00 4,00 880.000,00 980.000,00 1.080.000,00

01.505.001.053 Pertemuan Teknis Integrasi Rekam Medik (Dekonsentrasi) 1,00 Provinsi 765.000,00 765.000,00 1,00 1,00 1,00 810.000,00 845.000,00 880.000,00

02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 27.796.325,00 29.624.188,95 32.241.306,34 35.008.597,18

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 25 Kabupaten/Kota 23.248.852,00 25.199.188,95 27.651.306,34 30.348.597,18

02.502.001 Tanpa suboutput 23.248.852,00 25.199.188,95 27.651.306,34 30.348.597,18

02.502.001.051 Pertemuan Koordinasi Kesiapan Akses Layanan Rujukan 7,00 Kegiatan 44.285,71 310.000,00 8,00 9,00 10,00 343,95 378,34 416,18

02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 1,00 NCC 11.500.000,00 11.500.000,00 1,00 1,00 1,00 12.650.000,00 13.915.000,00 15.306.500,00

02.502.001.053 Penyusunan NSPK Kesiapan Akses Layanan Rujukan 2,00 NSPK 312.017,00 624.034,00 2,00 2,00 2,00 658.632,00 724.495,00 796.944,00

02.502.001.054 Pelayanan Gawat Darurat Pra RS dan Antar RS dalam rangka kesiapan akses layanan rujukan 4,00 Kegiatan 167.664,50 670.658,00 4,00 4,00 4,00 858.174,00 943.991,00 1.038.390,00

02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban terdampak bencana dan aksi teror 6,00 Paket 212.820,00 1.276.920,00 6,00 6,00 6,00 605.000,00 665.500,00 732.050,00

02.502.001.056 Workshop Kesiapan Akses Layanan Rujukan 7,00 Kegiatan 409.988,14 2.869.917,00 7,00 7,00 7,00 3.629.583,00 3.992.541,00 4.391.796,00

02.502.001.057 Pembinaan, Monev dan Bimtek Kesiapan Akses Layanan Rujukan 8,00 Kegiatan 127.160,50 1.017.284,00 9,00 10,00 11,00 1.583.194,00 1.741.513,00 1.915.664,00

02.502.001.062 Pemantauan severity level penyakit dan system rujukan 5,00 provinsi 79.576,20 397.881,00 5,00 5,00 5,00 527.262,00 579.988,00 637.987,00

02.502.001.068 Pertemuan Teknis Kabupaten/Kota Dengan Persiapan Akses Layanan Rujukan (Dekonsentrasi) 14,00 Provinsi 327.297,00 4.582.158,00 14,00 14,00 14,00 4.687.000,00 5.087.900,00 5.528.850,00

02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.631.199,00 3.425.000,00 3.490.000,00 3.555.000,00

02.970.001 Tanpa Suboutput 3.631.199,00 3.425.000,00 3.490.000,00 3.555.000,00

02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 10,00 Dokumen 10.852,70 108.527,00 10,00 10,00 10,00 115.000,00 125.000,00 135.000,00

02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 12,00 kegiatan 247.421,75 2.969.061,00 12,00 12,00 12,00 2.750.000,00 2.800.000,00 2.850.000,00

02.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 layanan 553.611,00 553.611,00 1,00 1,00 1,00 560.000,00 565.000,00 570.000,00

02.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 916.274,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.105.000,00

02.994.001 Tanpa Suboutput 916.274,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.105.000,00

02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,00 layanan 916.274,00 916.274,00 1,00 1,00 1,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.105.000,00

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00

03.504 Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama 4 rumah sakit pratama 305.430,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00

03.504.001 Tanpa Suboutput 305.430,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00

03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama 24,00 RS Pratama 12.726,25 305.430,00 10,00 10,00 10,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00 10.942.464,00 12.239.897,00 13.435.539,00

05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 12 rumah sakit pengampu 10.139.953,00 10.942.464,00 12.239.897,00 13.435.539,00

05.503.001 Tanpa Suboutput 10.139.953,00 10.942.464,00 12.239.897,00 13.435.539,00

05.503.001.051 Implementasi Pelayanan Telemedicine 12,00 rumah sakit 182.178,33 2.186.140,00 15,00 17,00 20,00 3.520.464,00 4.104.897,00 4.488.539,00

05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 36,00 fasilitas pelayanan kesehatan 173.287,33 6.238.344,00 36,00 36,00 36,00 6.900.000,00 7.600.000,00 8.400.000,00

05.503.001.053 Pertemuan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine (Dekonsentrasi) 3,00 Provinsi 571.823,00 1.715.469,00 3,00 3,00 3,00 522.000,00 535.000,00 547.000,00

05.507 Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine di Papua dan Papua Barat (Prioritas) 75 Fasyankes 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05.507.051 Tanpa Sub Output 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05.507.051.051 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua dan Papua Barat 75,00 Fasyankes 33.333,33 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 15.886.854,00 22.662.267,26 24.888.693,79 27.227.560,47

06.506 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 12 rumah sakit 15.886.854,00 22.662.267,26 24.888.693,79 27.227.560,47

06.506.001 Tanpa Suboutput 15.886.854,00 22.662.267,26 24.888.693,79 27.227.560,47

06.506.001.051 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi dan Evaluasi Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 27,00 Kegiatan 124.099,07 3.350.675,00 27,00 27,00 27,00 4.428.009,30 4.870.810,23 5.357.891,25

06.506.001.052 Menyusun Draft NSPK RS Rujukan Sesuai Standar 3,00 Dokumen 330.251,33 990.754,00 3,00 3,00 3,00 1.156.373,90 1.272.011,29 1.399.212,42

06.506.001.053 Pembinaan, Bimtek dan Monev Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 20,00 Kegiatan 125.701,00 2.514.020,00 21,00 22,00 23,00 4.285.523,37 4.714.075,70 5.185.483,27

06.506.001.054 Workshop Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 14,00 kegiatan 245.216,14 3.433.026,00 15,00 16,00 17,00 3.504.433,90 3.854.877,29 4.240.365,02

06.506.001.055 Dukungan Operasional Komite Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 12,00 bulan layanan 83.918,67 1.007.024,00 12,00 12,00 12,00 1.013.635,70 1.114.999,27 1.226.499,20

06.506.001.058 Pengendalian resistensi anti miktroba (PPRA) 9,00 Laporan kegiatan 136.427,44 1.227.847,00 9,00 9,00 9,00 3.200.000,00 3.500.000,00 3.700.000,00

06.506.001.078 Pelayanan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) 16,00 Layanan 48.476,25 775.620,00 16,00 16,00 16,00 1.294.239,10 1.423.663,01 1.566.029,31

06.506.001.079 Pertemuan Teknis RS Rujukan Yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar (Dekonsentrasi) 15,00 Provinsi 172.525,87 2.587.888,00 15,00 15,00 15,00 3.780.052,00 4.138.257,00 4.552.080,00

Total 58.614.242,00 - - - 65.713.920,21 72.114.897,13 78.741.696,64

C. SUMBER PENDANAAN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.680,00

01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 1.985.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.680,00

01.505.001 Tanpa Suboutput 1.985.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.680,00

01.505.001.051 Sosialisasi Integrasi Rekam Medik Utama 427.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.080,00

01.505.001.052 Implementasi Integrasi Rekam Medik Utama 793.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.600,00

01.505.001.053 Pertemuan Teknis Integrasi Rekam Medik (Dekonsentrasi) Utama 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00

02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 27.796.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.796.325,00

02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 23.248.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.248.852,00

02.502.001 Tanpa suboutput 23.248.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.248.852,00

02.502.001.051 Pertemuan Koordinasi Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00

02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 Utama 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00

02.502.001.053 Penyusunan NSPK Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 624.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.034,00

02.502.001.054 Pelayanan Gawat Darurat Pra RS dan Antar RS dalam rangka kesiapan akses layanan rujukan Utama 670.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.658,00

02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban terdampak bencana dan aksi teror Utama 1.276.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.920,00

02.502.001.056 Workshop Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 2.869.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.917,00

02.502.001.057 Pembinaan, Monev dan Bimtek Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 1.017.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.284,00

02.502.001.062 Pemantauan severity level penyakit dan system rujukan Utama 397.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.881,00

02.502.001.068 Pertemuan Teknis Kabupaten/Kota Dengan Persiapan Akses Layanan Rujukan (Dekonsentrasi) Utama 4.582.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.582.158,00

02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.631.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631.199,00

02.970.001 Tanpa Suboutput 3.631.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631.199,00

02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 108.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.527,00

02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 2.969.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.969.061,00

02.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 553.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.611,00

02.994 Layanan Perkantoran 916.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.274,00

02.994.001 Tanpa Suboutput 916.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.274,00

02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 916.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.274,00

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00

03.504 Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00

03.504.001 Tanpa Suboutput 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00

03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama Utama 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.639.953,00

05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 10.139.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.139.953,00

05.503.001 Tanpa Suboutput 10.139.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.139.953,00

05.503.001.051 Implementasi Pelayanan Telemedicine Utama 2.186.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.140,00

05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Utama 6.238.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.238.344,00

05.503.001.053 Pertemuan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine (Dekonsentrasi) Utama 1.715.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715.469,00

05.507 Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine di Papua dan Papua Barat (Prioritas) 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

05.507.051 Tanpa Sub Output 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

05.507.051.051 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua dan Papua Barat Utama 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 15.886.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.886.854,00

06.506 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 15.886.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.886.854,00

06.506.001 Tanpa Suboutput 15.886.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.886.854,00

06.506.001.051 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi dan Evaluasi Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 3.350.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350.675,00

06.506.001.052 Menyusun Draft NSPK RS Rujukan Sesuai Standar Utama 990.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.754,00

06.506.001.053 Pembinaan, Bimtek dan Monev Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 2.514.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.020,00

06.506.001.054 Workshop Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 3.433.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.433.026,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

06.506.001.055 Dukungan Operasional Komite Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 1.007.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.024,00

06.506.001.058 Pengendalian resistensi anti miktroba (PPRA) Utama 1.227.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.847,00

06.506.001.078 Pelayanan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Utama 775.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.620,00

06.506.001.079 Pertemuan Teknis RS Rujukan Yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar (Dekonsentrasi) Utama 2.587.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587.888,00

Total 58.614.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.614.242,00

Jakarta, 05 April 2019