rencana aksi dinas kesehatan kabupaten … rencana...pengusulan rencana kebutuhan alkes oleh ... -...
TRANSCRIPT
I II III IV I II III IV
1 2 7
35 35 35 35 - Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan √
- Penyusunan Dokumen Perencanaan √
- Penyusunan dokumen Pengawasan √
Proses Pelaksanaan √
- Penyusunan Laporan hasil kegiatan √
-Penetapan Tim Perencana Obat dan Alkes Terpadu Tingkat Kabupaten Sumedang Thn 2017
√
-Pengusulan Rencana Kebutuhan Alkes oleh
Puskesmas√
-Pembahasan Rencana Kebutuhan Alkes tingkat Kabupaten oleh Tim Perencana Obat dan Alkes
terpadu
√
- Penetapan Rencana Kebutuhan Alkes oleh Tim √
-Penetapan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat
Penerima hasil oleh SK Kepala Dinas√
- Pelaksanaan Proses Belanja secara E-Purchasing √
-Penerimaan barang dan uji fungsi oleh Pejabat
penerima Hasil√ √
- Proses Penyelesaian Kontrak dan Proses pembayaran √ √ √
- Distribusi alkes ke UPTD Puskesamas √
- Pengawasan penggunaan alkes di UPTD Puskesmas √
- Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan √
- Penyusunan Dokumen Perencanaan √
- Penyusunan dokumen Pengawasan √
- Pelaksanaan Kegiatan √
- Penyusunan Laporan hasil kegiatan √
- Penyusunan Dokumen Pengadaan √
- Proses Pembayaran √
- Penyusunan Dokumen Pengadaan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Penyusunan Laporan hasil kegiatan
- Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan √
- Penyusunan Dokumen Perencanaan √
- Penyusunan dokumen Pengawasan √
- Pelaksanaan Kegiatan √
Rehabilitasi Bangunan
Gedung Kantor Dinas
Kesehatan, UPTD dan Rumah
Dinas Puskesmas
2,044,000,000
4
Kendaraan Operasional
Konseling Berhenti Merokok (Pajak Rokok)
460,000,000
5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Penunjang BLUD (Pajak Rokok)
800,000,000
Pembangunan Pustu Desa Kadu Kecamatan Jatigede
126,000,000
2Pengadaan Sarana dan
Prasarana Alat Kesehatan600,000,000
3
Pembangunan, Rehab
Puskesmas dan Konseling Berhenti Merokok (Pajak
Rokok)
5,840,000,000
1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dari
Puskesmas dan jaringannya
1 Jumlah ketersediaan puskesmas per ratio
penduduk
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1
6
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- Penyusunan Laporan hasil kegiatan √
- Proses pengadaan √
- Proses pembayaran √
- Proses Penyusunan Dokumen Pengadaan
- Proses Pembayaran
- Proses Penyusunan Dokumen √
- Proses pembayaran √
10
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas DTP Cibugel (PIK) (Kewajiban
2016)
196,240,000 - Proses pembayaran √
11
Renovasi Poned Puskesmas
DTP Darmaraja (Pajak Rokok) (Kewajiban 2016)
146,250,000 - Proses pembayaran √
1Penyelenggaraan tenaga
kesehatan teladan40,000,000 -
Kontribusi SDM Kesehatan dalam Pemberian
Pelayanan√
2Peningkatan Sistem
informasi kesehatan80,000,000 - Workshop Desk Profil Kesehatan √
- Penyusunan Buku Profil Kesehatan √
- Penyusunan Buku Ansit Kesehatan √
- Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung SIK √
- Pertemuan dalam rangka sosialisasi yankes rujukan √
-Rapat Pembinaan dalam rangka peningkatan
kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan rujukan√
- Rapat koordinasi penanggung jawab Yankes Rujukan √
- Rapat Pembinaaan tentang rujukan PPK 1 ke PPK 2 √ √
-Pertemuan penanggung jawab yankes rujukan dalam
rangka tertib adimistrasi√ √
- Pertemuan evaluasi yankes rujukan √
-Monitoring , Evaluasi dan Pembinaan ke Faskes
Rujukan√ √ √
- Konsultasi dan rapat koordinasi ke Provinsi √ √ √
- Konsultasi dan rapat koordinasi ke Kemenkes √ √ √
- belanja tenaga ahli/penceramah/narasumber √ √ √
5Peningkatan Mutu Kinerja
Pelayanan Masyarakat Dasar200,000,000 -
Workshop Petugas Survei IKM Pelayanan Kesehatan
Dasar√
6
Pendayagunaan Organisasi
Profesi Kesehatan dan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Fungsional (Pajak
Rokok)
150,000,000 - Pemutakhiran dan Registrasi Organisasi Profesi Kes √
- Workshop Analisis data perencanaan √
-Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang
Kesehatan√
-Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah√ √ √ √
Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan
Perencanaan Bidang Kesehatan (Pajak Rokok)
250,000,000
4
Peningkatan Kapasitas
Puskesmas dalam rangka
Pelaksanaan Rujukan Horizontal (Pajak Rokok)
100,000,000
7Perencanaan Bidang
Kesehatan dan Konsultasi
Publik
609,881,000
9Penyusunan DED Bidang Kesehatan
160,000,000
Rehabilitasi Bangunan
Gedung Kantor Dinas
Kesehatan, UPTD dan Rumah
Dinas Puskesmas
2,044,000,000
7Mebeulair dan Interior
Gedung Dinas Kesehatan200,000,000
1 Meningkatnya akses
dan mutu pelayanan
kesehatan dari
Puskesmas dan
jaringannya
1 Jumlah ketersediaan
puskesmas per ratio
penduduk
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
6
8
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3
Kendaraan Operasional Tim
Gerak Cepat495,000,000
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- Mengelola data Perencanaan Bidang Kesehatan √ √ √ √
-Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air minum dan
Penyehatan Lingkungan√
-Pengelola data rencana Aksi Daerah Air minum dan penyehatan lingkungan
√ √ √ √
- Pembentukan Tim Welas Asih √
- Pembentukan Tim Trauma Healing √
- Capacity Building petugas Puskesmas √
- Pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan √
9
Peningkatan dan
Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (Pajak
Rokok)
200,000,000 - Pelaksanaan Diklat Nakes √
- Percepatan capaian target RPJMD √ √ √ √
-Pembentukan Tim Penyusunan KAK calon mitra
rumah sakit pratama√
- Penyusunan KAK calon mitra rumah sakit pratama √
- Penilaian Kerusakan Bangunan Kesehatan √
- Penghapusan obat kadaluarsa √
-Pembentukan Tim SPPL (Surat Pernyataan Pengelola
Lingkungan)√
-Pemberdayaan Keluarga Dalam Rangka Pengendalian
Kematian Ibu dan Anak√
- Penggalangan Komitmen Germas Internal Kesehatan √
- Membuat Kerangka Acuan Kegiatan √
- Lokakarya Penggalangan Komitmen di Puskesmas √
-Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen
Akreditasi di Puskesmas√
- Penyusunan POA dan Self Assasment di Puskesmas √
- Penyusunan Dokumen √
- 1. Penyiapan Tata Naskah √
- 2. Penyiapan Dokumen Internal √
- 3. Dokumen Eksternal √
-Penataan Sistem Manajemen dan sitem
penyelenggaran UKM dan UKP.√
- Implementasi Dokumen √
- Penilaian Pra Survei oleh Tim Pendamping Akreditasi √
- Pendampingan Pasca Survei √
-Membuat Usulan Puskesmas yang siap di Survei
Berdasarkan Rekomendasi Pra Survei√
Program DAK Bidang Kesehatan
1Akreditasi Puskesmas (DAK
Reguler Non Fisik)2,837,832,000
Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Kesehatan1,010,000,000
7Perencanaan Bidang Kesehatan dan Konsultasi
Publik
609,881,000
1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dari Puskesmas dan jaringannya
1 Jumlah ketersediaan puskesmas per ratio
penduduk
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
8
Penunjang Kegiatan Puskesmas, Gudang Farmasi
dan Labkesda (Kewajiban
2016)
302,590,000
10
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- Membuat Laporan Kegiatan √
- Penyusunan KAK √
- Penyusunan Dokumen Pengawasan √
- Proses Pelaksanaan √
- Proses pembayaran √
- Proses Penyusunan Dokumen Pengadaan √
- Proses pembayaran √
- Penyusunan KAK √
- Penyusunan DED √
- Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah √
- Konsultasi Pengawasan dan Penerimaan Hasil √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
5
Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas dan
Dinas Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA (DAK Fisik)
697,500,000 - Penyusunan Perencanaan √
-Penetapan Tim Perencana Obat dan Alkes Terpadu
Tingkat Kabupaten Sumedang Thn 2017√
-Pengusulan Rencana Kebutuhan Alkes oleh
Puskesmas√
-Pembahasan Rencana Kebutuhan Alkes tingkat Kabupaten oleh Tim Perencana Obat dan Alkes
terpadu
√
- Penetapan Rencana Kebutuhan Alkes oleh Tim √
-Penetapan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat
Penerima hasil oleh SK Kepala Dinas√
- Pelaksanaan Proses Belanja secara E-Purchasing √
-Penerimaan barang dan uji fungsi oleh Pejabat
penerima Hasil√ √
- Proses Penyelesaian Kontrak dan Proses pembayaran √ √ √
- Distribusi alkes ke UPTD Puskesamas √
- Pengawasan penggunaan alkes di UPTD Puskesmas √
- Penyusunan dokumen Pengawasan √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
8Penunjang Puskesmas
Keliling (Pusling) (DAK Fisik)9,465,400 - Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Penyusunan KAK √
- Penyusunan Panitia Pengadaan dan Pengawas √
- Pelaksanaan Pengadaan √
7Penunjang Renovasi/Rehab Puskesmas (DAK Fisik)
111,953,850.00
9Penunjang Instalasi
Pengolahan Air Limbah
(IPAL) (DAK Fisik)
179,827,700.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
1Akreditasi Puskesmas (DAK
Reguler Non Fisik)2,837,832,000
6 Alat Kesehatan (DAK Fisik) 1,290,000,000
3Puskesmas Keliling (Pusling)
(DAK Fisik)696,500,000
4Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (DAK Fisik)
1,050,000,000
2Renovasi/Rehab Puskesmas (DAK Fisik)
2,500,000,000
1 Meningkatnya akses
dan mutu pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan
jaringannya
1 Jumlah ketersediaan
puskesmas per ratio penduduk
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa √
-Pelaksanaan SIKDA Generik (perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan)
√ √ √ √
- Workshop SIKDA Generik √
12Penunjang Alat Kesehatan (DAK Fisik)
25,000,000.00 -
- Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan √
- Penyusunan dokumen Pengawasan √ √
- Pelaksanaan Kegiatan √
- Penyusunan Laporan hasil kegiatan √
- Penyusunan Dokumen Pengadaan √
- Proses Pembayaran √
15Penyediaan Alat
Kesehatan/Penunjang di
Puskesmas (Luncuran 2016)
4,578,051.00 - Proses Pembayaran
-
- Penyusunan KAK √
- Penyusunan Panitia Pengadaan dan Pengawas √
- Pelaksanaan Pengadaan √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
15% 30% 30% 25% -Membentuk tim Monitoring dan Evaluasi
Kefarmasian di UPTD Puskesmas√
-Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kefarmasian di UPTD Puskesmas
√ √
-Pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kefarmasian di UPTD Puskesmas
√ √
-Penetapan Tim Perencana Obat dan Alkes Terpadu
Tingkat Kabupaten Sumedang Thn 2017√
-Pengusulan Rencana Kebutuhan Obat,BMHP dan Reagensia Puskesmas
√
-Pembahasan Rencana Kebutuhan Obat,BMHP dan Reagensia tingkat Kabupaten oleh Tim Perencana Obat dan Alkes terpadu
√
-Penetapan Rencana Kebutuhan Obat,BMHP dan
Reagensia oleh Tim √
-Penetapan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima hasil oleh SK Kepala Dinas
√
-Pelaksanaan Proses Belanja Obat,BMHP dan
Reagensia secara E-Purchasing√
-Penerimaan barang Obat,BMHP dan Reagensia oleh
Pejabat penerima Hasil√ √
- Proses Penyelesaian Kontrak dan Proses pembayaran √ √ √
-Penyimpanan Obat,BMHP dan Reagensia di UPTD
Farmasi dan Perbekalan Kesehatan√
-Pengawasan Penyimpanan Obat,BMHP dan Reagensia
di UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan√
-Penyusunan jadwal distribusi obat dan perbekalan
kesehatan√ √ √ √
2Distribusi Obat dan e-logistic
(DAK Reguler Non Fisik)99,930,000.00
2 Persentase
Ketersediaan
Kefarmasian
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1Monitoring dan evaluasi
kefarmasian80,000,000.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
1Pelayanan Kefarmasian (DAK
Reguler)10,000,000,000.00
10
Penunjang Pengadaan
Perangkat Komputer di Puskesmas dan Dinas
Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA (DAK Fisik)
263,325,770,000
9Penunjang Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) (DAK Fisik)
179,827,700.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
Program Bantuan Propinsi
1
Pembangunan Lantai Dua
dan Rehabilitasi UPTD
Labkesda Sumedang (Bantuan Provinsi)
500,000,000.00
13
Pembangunan Puskesmas
Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan
Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas
(Luncuran DAK 2016)
4,500,000,000.00
14
Penyediaan Puskesmas
Keliling Perairan/Roda Empat/Roda 2 dan Ambulans
(Luncuran 2016)
114,555,000.00
1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan
jaringannya
1 Jumlah ketersediaan puskesmas per ratio penduduk
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- Distribusi obat dan perbekalan kesehatan √ √ √ √
-Evaluasi pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan
√ √ √ √
3Penunjang Pelayanan Kefarmasian (DAK Reguler)
90,000,000.00 -
4Penunjang Renovasi/Rehab
Puskesmas (DAK Fisik)111,953,850.00 - √
5Penunjang Puskesmas Keliling (Pusling) (DAK Fisik)
9,465,400.00 - √
-Penetapan Tim Perencana Obat dan Alkes Terpadu
Tingkat Kabupaten Sumedang Thn 2017√
-Pengusulan Rencana Kebutuhan Obat,BMHP dan
Reagensia Puskesmas√
-Pembahasan Rencana Kebutuhan Obat,BMHP dan Reagensia tingkat Kabupaten oleh Tim Perencana
Obat dan Alkes terpadu
√
-Penetapan Rencana Kebutuhan Obat,BMHP dan
Reagensia oleh Tim √
-Penetapan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima hasil oleh SK Kepala Dinas
√
-Pelaksanaan Proses Belanja Obat,BMHP dan
Reagensia secara E-Purchasing√
-Penerimaan barang Obat,BMHP dan Reagensia oleh
Pejabat penerima Hasil√ √
- Proses Penyelesaian Kontrak dan Proses pembayaran √ √ √
-Penyimpanan Obat,BMHP dan Reagensia di UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
√
-Pengawasan Penyimpanan Obat,BMHP dan Reagensia di UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
√
1Peningkatan Kapasitas Pelayanan di UPTD
1,540,000,000.00 -Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan di UPTD
√ √
- Melaksanakan bimbingan pengelolaan keuangan JKN
-Melaksanakan bimbingan petugas P-Care Program
JKN
3Pelayanan Kesehatan PPK
BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda
200,000,000.00 -
-1. Pembentukan Tim Pembina BLUD TK Kabupaten
dan regulasi √
-2.Workshop Keuangan dan SPI bagi Pengelola BLUD (pimpinan BLUd, Pejabat keuangan bendahara dan
akuntan)
√ √
-3.Workshop Penyusunan RBA bagi Pimpinan BLUD dan Bendahara
√
- 4.Bimbingan teknis bendahara BLUD √ √ √
-5. Penyusunan Regulasi pendukung implementasi
BLUD√ √ √ √
-6.Evaluasi Laporan keuangan triwulan PPK-BLUD
Puskesmas dan labkesda√ √
-7. review jkinerja PPK-BLUD Puskesmas dan labkesda
bagi tim pembina tingkat kabupaten√
-8.Review Kinerja BLUD tahun 2017 bagi pengelola
BLUD√
-9. Sosialisasi BLUD melalui media layanan masyarakat TV Swasta Sumedang
√
- 1. Kaji banding mekanisme sistem rujukan JKN √
-2.Rekonsiliasi Hutang pelyanan maskin kpd Rumah
sakit√ √
-3.Koordinasi dan konsultasi KEGITAN pembiayaan
DAN JAMINAN kesehatan (jampersal)√ √ √ √
Peningkatan pengelolaan keuangan JKN di puskesmas
80,000,000.00
4
Penyelenggaraan
Pendampingan Implementasi
dan Mutu PPK BLUD
Puskesmas
1,000,000,000.00
5Pengendalian Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan200,000,000.00
2 Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan dalam pembangunan
kesehatan
3 Persentase penduduk
dengan jaminan kesehatan
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
2
2Distribusi Obat dan e-logistic
(DAK Reguler Non Fisik)99,930,000.00
6Pelayanan Farmasi
(Luncuran DAK 2016)693,056,784.00
2 Persentase Ketersediaan
Kefarmasian
Program DAK Bidang
Kesehatan
1 Meningkatnya akses
dan mutu pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan jaringannya
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
-1. Pembayaran jasa layanan bagi peserta JKN yang
dirujuk, persalinan, ANC dan PNC serta yang dirawat
/dilayani pada Puskesmas (NON KAPITASI)
√ √ √ √
- 2. Evaluasi pelaksanaan Non Kapitasi JKN √ √ √ √
-1. Sosialisasi pelaksanaan Kapitasi berbasis Kinerja
bagi Pengelola KBK Puskesmas √
-2. Workshop Implementasi Cakupoan KBK bagi
Kapuskesmas, petugas p-care dan Pemegang UKM√
-3. Percepatan cakupan KBK melalui Study banding
pelaksanaan KBK √
- 4. Rekonsiliasi peserta jampersal √
- 5. Evaluasi KBK pada FKTP √
-6. Pembentukan Tim Pencegahan kecurangan JKN
pada FKTP (Tim Fraud)√
- 7. pertemuan tim pencegahan Fraud √ √
8
Pembayaran Klaim Peserta JAMKESDA ke RSUD
Kab.Sumedang dan Rumah Sakit Diluar Kab. Sumedang
Tahun 2015-2016
2,647,672,265.00 -1. Pembayaran biaya klalim pelayanan maskin
peserta Jamkesda kepada 5 Rumah sakit tahun 2015 (RSUD)
√
9Pembayaran Asuransi ke
BPJS (Integrasi Tahun 2017)3,637,242,935.00 -
1. Melakukan pembayaran premi bagi maskin peserta
Jamkesda terintegrasi ke JKN√ √
-1. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir beresiko
miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan
√ √ √
-2, Sosialisasi dan evaluasi kegiatan pelayanan Jampersal
√ √ √ √
1
Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Provinsi Jawa Barat (Bantuan Provinsi)
(Luncuran 2015)
1,240,012,800.00 -1. Melakukan Pembayaran premi BPJS bagi maskin peserta jamkesda terintegrasi ke JKN bangub
√ √
- Pertemuan Valdat TB √
√
- Evaluasi dan validasi data kusta √
√
√
-Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan tentang Penyakit Kusta
√
-Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan tentang Penyakit TB
√
1Jaminan Persalinan (DAK
Reguler Non Fisik)1,190,639,000.00
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
1Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
80,000,000.00
2Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular (Pajak rokok)
150,000,000.00
2 Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan
kemitraan dalam
pembangunan
kesehatan
3 Persentase penduduk dengan jaminan
kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6
Program Bantuan
Propinsi
4 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan
pencegahan dan pengendalian
penyakit menular
Non Kapitasi JKN 500,000,000.00
7Pengendalian Dana Jaminan Kesehatan pada Puskesmas
500,000,000.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
-Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader tentang
Penyakit Diare√
-Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan
Tentang Penyakit ISPA√
- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas ISPA √
- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas TB √
-Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam
PPIA HIV AIDS√
- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta √
- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Diare √
- Pertemuan ODC (One Day Course) bagi anak sekolah √
- Fogging Fokus √ √ √ √
- Validasi dan Evaluasi data DBD √
-- Pertemuan Teknis Petugas Pelaksana Kampanye Campak
√ √
- - Sosialisasi Cathup Campaign MR bagi LS/LP √ √
- - Launching Cathup Campaign MR √ √
- - Pelaksanaan Cathup Campaign MR √ √
-- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Cathup Campaign
MR√ √
-Pertemuan Sosialisasi Hepatitis bagi PetugasPuskesmas
√
-Peningkatan Kapasitas bagi petugas dalam
tatalaksana kasus Hepatitis dan ISP√
-Sosialisasi pada anak sekolah dalam rangka upaya
pencegahan penularan Hepatitis dan ISP√
- Pertemuan OJT LROA √
-Pertemuan Evaluasi dan Validasi Program penyakit
ISPA√
-Pertemuan Evaluasi dan Validasi Program penyakit
Diare√
- Pertemuan Penguatan Kader Jumantik √
- Pemantauan Penyakit Menular ke Puskesmas √ √
1Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK Reguler Non
Fisik)
12,650,818,000.00 -
2
Bantuan Operasional
Kesehatan UKM
Kabupaten/Kota (DAK
Reguler Non Fisik)
965,417,000.00 -
Program DAK Bidang
Kesehatan
5Kegiatan Pengendalian
Penyakit Hepatitis dan PISP (Pajak Rokok)
50,000,000.00
6Pencegahan penularan
penyakit endemik dan
epidemik
40,000,000.00
Pengendalian Vektor Penyakit
40,000,000.00
4Cathup Campak (Pajak
Rokok)250,000,000.00
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
2Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular (Pajak rokok)
150,000,000.00
3
2 Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan
kesehatan
4 Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
pencegahan dan pengendalian
penyakit menular
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
1
upaya manajemen stress
dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental
disorder pada masyarakat beresiko
40,000,000.00 -upaya manajemen stress dalam rangka mengurangi penyakit jiwa / mental disorder pada masyarakat
beresiko
- Menentuan lokasi kegiatan
- Pembuatan Kerangka Acuan
- Surat undangan peserta
- Permohonan Narasumber
-Pelaksananaan Kegiatan di PKM Sumedang Selatan
dan PKM Cisitu
- Penyusunan Dokumentasi kegiatan
- Laporan hasil Kegiatan
1Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Reguler Non
Fisik)
12,650,818,000.00 -
2
Bantuan Operasional Kesehatan UKM
Kabupaten/Kota (DAK
Reguler Non Fisik)
965,417,000.00 -
-a. Pertemuan Validasi data sasaran dan Hasil Cakupan
Imunisasi√
-b. Pertemuan Rakor LP/LS dalam Rangka Persiapan
Pelaksanaan BIAS√
-c. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola
Imunisasi√
-d. Pertemuan Peningkatan Kapasitas petugas
Imunisasi√
-e. Pertemuan Penguatan Surveilans Kejadian Ikutan
Paska Imunisasi (KIPI)√
-f. Pertemuan dengan Wartawan dan LSM Peduli Kesehatan Deseminasi Informasi Program Imunisasi
√
1Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Reguler Non Fisik)
12,650,818,000.00 -
2
Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten/Kota (DAK
Reguler Non Fisik)
965,417,000.00 -
- Pertemuan Persiapan Kesehatan Remaja dan Lansia √
-Pertemuan Penguatan Konseling Kesehatan bagi
Petugas√
- Supervisi Fasilitatif Kegiatan PKPR di Puskesmas √
2 Kesehatan Persalinan 40,000,000.00 -
1Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK Reguler Non Fisik)
40,000,000.00 -
7 Jumlah kasus
kematian ibu
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak1
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR)
33,505,000.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
40,000,000.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
6 Persentase penanganan KLB
penyakit menular
yang dapat menimbulkan wabah
dalam waktu < 24jam
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
1Peningkatan Pelayanan Imunisasi dan Pengendalian
PD3I (Pajak Rokok)
100,000,000.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
5 Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Program Pencegahan
dan pengendalian
Penyakit Tidak Menular
2
Penyuluhan,pengobatan dan perawatan penderita
gangguan kesehatan prioritas
penyakit katarak
2 Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan
kemitraan dalam
pembangunan kesehatan
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
2
Bantuan Operasional Kesehatan UKM
Kabupaten/Kota (DAK Reguler Non Fisik)
200,000,000.00 -
1Pendampingan kelas ibu hamil
67,111,000.00 -Pelaksanaan Pendampingan Kelas Ibu Hamil ke Puskesmas
√
- Tersedianya Kalender Pemnatauan Minum Tablet Fe √
- Distribusi ke Puskesmas
- Persiapan √
- Melaksanakan audit kematian ibu √
- Melaksanakan audit kematian bayi baru lahir √
- Analisis Pemantauan Wilayah Setempat √
- Kunjungan Ahli Ke Puskesmas √
- Pertemuan Evaluasi Program KIA √
- Sosialisasi Manajemen TTD bagi TPG, Farmasi, Bidkor √
- Peningkatan Kapsiatas SDM Poned √
1Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Reguler Non
Fisik)
965,417,000.00 -
2
Bantuan Operasional Kesehatan UKM
Kabupaten/Kota (DAK Reguler Non Fisik)
300,000,000.00 -
-Cetak Buku Pedoman Penatalaksanaan Pemberian
Tablet Tambah Darah√
-Pertemuan Persiapan Program Perbaikan Gizi
Masyarakat√
-Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Bagi Kader Posyandu
√
- Monitoring Suplementasi Gizi di Puskesmas √
1Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Reguler Non
Fisik)
250,000,000.00 -
2
Bantuan Operasional Kesehatan UKM
Kabupaten/Kota (DAK
Reguler Non Fisik)
80,000,000.00 -
1Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK Reguler Non
Fisik)
200,000,000.00 -
- Rapat Pembinaan Puskesmas √
- Rapat pembinaan dan Sosialisasi √
- Rapat Pembinaan Pada Klinik Swasta √
- Rapat Pembinaan pada Penyehat Tradisonal √
- Monitoring dan Evaluasi Puskesmas √
-Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Penyehat
Tradisional√
-Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Faskes Primer
Swasta√
10 Persentase survey kepuasan
masyarakat
Program DAK Bidang Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1
Penguatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di
Paskes Dasar Pemerintah,
Swasta dan Tradisional
(Pajak Rokok)
250,000,000.00
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak rokok)
200,000,000.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
9 Persentase cakupan Gizi buruk < 1%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1
Pencegahan dan
Penanggulangan kurang gizi
Bumil KEK
9,825,000.00
2
8 Jumlah kasus kematian bayi
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
melahirkan dan anak
2Pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan minum
tablet Fe
40,000,000.00
3Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak40,000,000.00
4
Pemberdayaan masyarakat
menuju keluarga sadar gizi34,725,000.00
Program DAK Bidang Kesehatan
7 Jumlah kasus kematian ibu
Program DAK Bidang
Kesehatan
2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan
kesehatan
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- Konsultasi dan Kerjasama ke BPPK Ciloto √
-Rapat Koordinasi Ke kemenkes dan Pengawalan Jemaah Haji
√
- Pelaksanaan Capcity Building √
1Mengembangkan dan
mengelola UKBM (PHBS desa siaga)
80,000,000.00 - Penyusunan KAK √
- Pembinanaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga √
- Penyusunan KAK √
- Pelaksanaan CB Petugas dan Kader
- Dalam Rangka peningaktan Strata Posyandu √
- Pertemuan Evaluasi peningkatan Strata
1Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Reguler Non
Fisik)
-
- Penyusuanan KAK √
- Pelaksanaan Kegiatan Temu Kader Germas √ √
- Pertemuan Percepatan Desa ODF √
- Kampanye Perilaku Gizi Seimbang Bagi lansia √
- Sosialisasi Pusk Welas Asih √ √ √ √
- Sosilaisasi Program Trauma hElaing √
- Pendampingan Psikologis √ √ √ √
- Penyusunan KAK √
-Terlaksananya pertemuan Kabupaten Sehat Tk.
Kecamatan√ √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √ √
- Penyusunan KAK √
- Pembuatan Spanduk √
-Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas
BPSPAM√
-Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi pasmimas komponen B
√
- Pelaksanaan Workshop STBM √
- Pelaksanaan Pelatihan pamsimas Komponen B √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Penyusunan KAK √
- Pembuatan Spanduk √
-Terlaksananya pertemuan Percepatan dan Pengutan STBM
√
-Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas
TTU/TPM√
12 Persentase Desa STBM
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1Penyelenggaraan Penyehatan Lingk Kabupaten Sehat 2017
( swasti saba vistara)
80,000,000.00
2Pamsimas Komponen B
(Kesling)80,000,000.00
3Percepatan dan Penguatan
STBM80,000,000.00
10 Persentase survey kepuasan
masyarakatProgram Upaya Kesehatan Masyarakat
1
Penguatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan di
Paskes Dasar Pemerintah,
Swasta dan Tradisional
(Pajak Rokok)
250,000,000.00
11 Persentase Desa
Siaga Aktif
Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
2
Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Inovasi UKBM (Pajak Rokok)
200,000,000.00
Program DAK Bidang
Kesehatan
2
Bantuan Operasional
Kesehatan UKM
Kabupaten/Kota (DAK Reguler Non Fisik)
965,417,000.00
2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam
pembangunan kesehatan
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- terlaksananya Diseminasi Informasi Lingkungan √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Penyusunan KAK √
- Pembuatan Spanduk √
-terlaksananya pelatihan manajemen faktor risiko bagi apat desa
√
-terlaksananya pelatihan manajemen faktor risiko bagi
ling sekolah√
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Penyususnan KAK √
- Pembuatan Spanduk √
- Pembuatan Poster Pilar 3 STBM √
- Pembuatan leaflet Pilar 3 STBM √
-Pelaksanaan pelatihan workshop pengamanan air
minum√
- terlaksananya surveilans kualitas air PDAM √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Penyususnan KAK √
- Pembuatan leafletKabupaten Sehat √
- Pelaksanaan Kegiatan City sanitation Summit √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Pembelian Reagent √
-Biaya kepesertaan dalam rangka Seminar Petugas Laboratorium
√ √ √
Alat Penunjang Laboratorium Kesehatan Lingkungan √
- Penyususnan KAK √
- Pembuatan Spanduk √
- terlaksananya Sosialisasi Bank Sampah √
- terlaksananya Koordinasi Bank Sampah √
- terlaksananya evaluasi Bank Sampah √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Penyususnan KAK √
- Penyusunan Panitia Pengadaan dan Pengawas √
- Pelaksanaan Pengadaan Instalasi Air Kotor √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
- Penyususnan KAK √
- Terlaksananya Capacity Building POKJA AMPL √
6Percepatan Sanitasi
Permukiman (Pajak Rokok)250,000,000.00
9Penataan Lingkungan dan Sanitasi Puskesmas (PIK) (Kewajiban 2016)
61,897,000.00
10Penguatan Pasar Sanitasi
(Kewajiban 2016)255,048,000.00
12 Persentase Desa STBM
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4Manajemen Faktor risiko
(MFR)40,000,000.00
7
3Percepatan dan Penguatan
STBM80,000,000.00
Pendampingan Peningkatan Kapasitas Labkesling (Pajak
Rokok)
250,000,000.00
8Peningkatan Kapasitas Bank Sampah Kabupaten (Pajak Rokok)
100,000,000.00
5Rencana Pengamanan Air Minum
40,000,000.00
2 Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan
I II III IV I II III IV
1 2 7
JADWAL PELAKSANAAN
(TRIWULAN)
3 4 5 6 8 9
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET (TRIWULAN)PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) LANGKAH AKSI
- Pengadaan Biodigester √
- Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan √
10Penguatan Pasar Sanitasi
(Kewajiban 2016)255,048,000.00
12 Persentase Desa STBM
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan dalam pembangunan kesehatan
10
Persentase pembangunan Pustu Desa Kadu Kecamatan Jatigede
jumlah peningkatan alat kesehatan
Jumlah Puskesmas terbangun gedung baru dan terehabilitasi
Jumlah bangunan gedung kantor Dinas
Kesehatan, UPTD dan Rumah Dinas
Puskesmas yang terehabilitasi
Jumlah penambahan kendaraan
operasional konseling berheti merokok'
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas penunjang BLUD
OUTPUT
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017
10
OUTPUT
Persentase pembayaran pengadaan sarana
dan prasarana Puskesmas DTP Cibugel
Persentase pembayaran renovasi PONED Puskesmas DTP Darmaraja
Jumlah tenaga kesehatan teladan dari
setiap Organisasi Profesi
Data Profil Kesehatan yang tervalidasi
Buku Profil Kesehatan
Buku Ansit Kesehatan
Jumlah sarana prasarana Sistem Informasi
Kesehatan
Persentase kepuasan masyarakat terhadap
pelaksanaan program kesehatan
Data organisasi profesi kesehatan
Jumlah penambahan kendaraan operasional Tim Gerak Cepat
Jumlah penambahan dokumen DED bidang kesehatan
Jumlah bangunan gedung kantor Dinas
Kesehatan, UPTD dan Rumah Dinas
Puskesmas yang terehabilitasi
Jumlah penambahan meubelair dan
interior gedung Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas mampu
melaksanakan rujukan horizontal
Jumlah dokumen perencaaan bidang kesehatan dan konsultasi publik
10
OUTPUT
Jumlah tenaga kesehatan yang tersatndar melalui Diklat
Jumlah dokumen perencaaan bidang kesehatan dan konsultasi publik
Persentase pembayaran penunjang
kegiatan Puskesmas, Gudang Farmasi dan
Labkesda
Persentase peningkatan kapasitas
pelayanan kesehatan
Jumlah Puskesmas terakreditasi
10
OUTPUT
Jumlah pengadaan perangkat komputer di
Puskesmas dan Dinkes untuk
SIKNAS/SIKDA
persentase penunjang Puskesmas keliling DAK fisik
Persentase penunjang IPAL DAK fisik
Jumlah penambahan Puskesmas keliling
melalui DAK fisik
Jumlah IPAL Puskesmas
Jumlah Puskesmas terakreditasi
Jumlah penambahan alat kesehatan melalui DAK Fisik
Jumlah Puskesmas terenovasi melalui DAK fisik
Persentase penunjang renovasi/rehab
Puskesmas DAK fisik
10
OUTPUT
Persentase penunjang alat kesehatan DAK fisik
Jumlah penambahan penyediaan alat
kesehatan/penunjang Puskesmas
Persentase penunjang IPAL DAK fisik
Persentase pembangunan lantai dua dan
rehabilitasi UPTD labkesda Sumedang
Jumlah bangunanPuskesmas baru/terehabilitasiu sedang dan berat
bangunan Puskesmas /peningkatan dan pengembangan Puskesmas
persentase obat yang terdistibusi ke
Puskesmas
Persentase penunjang pengadaan perangkat komputer di Puskesmas dan
Dinkes untuk SIKNAS/SIKDA
jumlah dokumen evaluasi kefarmasian
Jumlah penambahan dan jenis Obat, BMHP
dan reagensia Puskesmas
Jumlah Puskesmas keliling peraira/roda empat/roda 2 dan ambulans
10
OUTPUT
Persentase penunjang kefarmasian
Persentase penunjang renovasi / rehab Puskesmas
persentase penunjang Puskesmas keliling DAK fisik
Persentase capaian kapasitas pelayanan di
UPTD
Persentase pelayanan kesehatan PPK BLUD
UPT Puskesmas dan Labkesda
persentase obat yang terdistibusi ke
Puskesmas
Persentase penunjang obat, alkes dan
reagensia Puskesmas
Persentase pengelolaan keuangan JKN di Puskesmas
Persentase pendampingan implementasi
dan mutu PPK BLUD Puskesmas
Jumlah dokumen pembiayaan dan jaminan
kesehatan
10
OUTPUT
100 % Pembayaran jasa pelayanan non
kapitasi peserta JKN
pelayanan Peserta JKN
Persentase pembayaran klaim pelayanan maskin peserta jamkesda ke 5 RS
13.478 peserta Jamkesda
pembayaran premi bagi 8986 peserta
Persentase pengendalian dana jaminan kesehatan pada Puskesmas
Jumlah ibu bersalin yang difasilitasi
Jampersal
Persentase cakupan upaya pelayanan
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
10
OUTPUT
Persentase cakupan upaya pelayanan
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
persentase capaian cakupan upaya
kesehatan masyarakat melalui BOK
10
OUTPUT
Persentase cakupan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular
Persentase capaian Upaya Kesehatan Masyarakat di Kabupaten melalui BOK
Persentase capaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit meular melalui
surveilans dan imunisasi
Persentase capaian Upaya kesehatan
masyarakat melalui BOK
Persentase capaian peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
10
OUTPUT
Persentase capaian peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Persentase sarana pelayanan kesehatan di
faskes dasar pemerintah, swasta dan
tradisional yg memenuhi syarat kesehatan
10
OUTPUT
Persentase gerakan masyarakat melalui
BOK
Persentase sarana pelayanan kesehatan di
faskes dasar pemerintah, swasta dan
tradisional yg memenuhi syarat kesehatan
Persentase PHBS Tatanan rumah tangga
Persentase cakupan strata Posyandu
Jumlah Tatanan pendukung kab sehat
Persentase cakupan 5 piular STBM di PAMSIMAS
Persentase 5 pilar STBM
10
OUTPUT
Jumlah dokumen percepatan sanitasi permukiman
Jumlah IPAL di Puskesmas
Jumlah jenis parameter pemeriksaan
Labkesling
Jumlah pasar sanitasi terbina
Persentase 5 pilar STBM
Jumlah Bank sampah terbina
Menurunnya angka kejadian penyakit berbasis lingkungan
Jumlah dokumen Rencana Pengamanan Air
Minum
10
OUTPUTJumlah pasar sanitasi terbina