rencana aksi kinerja dinas perpustakaan dan … · pelayanan perpustakaan ... perpustakaan keliling...
TRANSCRIPT
I II III IV
1.Meningkatnya minat danbudaya baca masyarakat
Jumlah pemustaka orang 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250Program Peningkatan KualitasPelayanan Perpustakaan
575.540.000 26.520.000 65.000.000 353.710.000 130.310.000 Bidang Perpustakaan 1. Keg. Op perpus keliling, 2. Pengemb minat dan budaya baca, Peningkatan SDM
Jumlahperpustakaan yangdibina
Unit 15 4 4 4 3Program PengembanganBudaya Baca dan PembinaanPerpustakaan
146.821.000 35.405.000 114.920.000 67.900.000 124.435.000Bidang Pembinaan danPengembanganPerpustakaan
Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan
2.Meningkatnya pengelolaankearsipan sesuai standar
Jumlah OPD yangmenerapkan arsipsecara baku
OPD 3 1 1 1Program Penyelamatan danPelastarian Dokumen/ArsipDaerah
176.000.000 4.980.000 86.345.000 18.203.000 66.472.000 Bidang Kearsipan
II III IVRencana Aksi Per Triwulan
RENCANA AKSI KINERJADINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Penanggung JawabUraian Satuan Target Kinerja
Rencana Aksi Per TriwulanRp.
APBD
I
2.Meningkatnya pengelolaankearsipan sesuai standar
Jumlah OPD yangmenerapkan arsipsecara baku
OPD 3 1 1 1Program Penyelamatan danPelastarian Dokumen/ArsipDaerah
176.000.000 4.980.000 86.345.000 18.203.000 66.472.000 Bidang Kearsipan
Program Peningkatan KualitasPelayanan Informasi
196.440.000 14.084.000 22.972.000 23.238.000 136.146.000 Bidang Kearsipan
Program PemeliharaanRutin/Berkala sarana danprasarana arsip
9.000.000 1.236.000 4.000.000 3.035.000 729.000 Bidang Kearsipan Program Penyelamatan danPelastarian Dokumen/Arsip Daerah
Bima, 2017
Kepala Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Bima,
Drs. H. ABUBAKARNIP. 19571231 198603 1 258
1. Keg. Op perpus keliling, 2. Pengemb minat dan budaya baca, Peningkatan SDM
I II III IV Jumlah
1.Meningkatnya minat danbudaya baca masyarakat
Jumlah pemustaka orang 5.000 913 945 940 900 3.698Program PeningkatanKualitas PelayananPerpustakaan
575.540.000 20.900.000 65.000.000 353.710.000 130.310.000 569.920.000 Bidang Perpustakaan
Jumlahperpustakaan yangdibina
Unit 10 2 3 3 2 10Program PengembanganBudaya Baca danPembinaan Perpustakaan
342.660.000 34.250.000 114.920.000 67.900.000 124.435.000 341.505.000Bidang Pembinaan danPengembanganPerpustakaan
2.Meningkatnya pengelolaankearsipan sesuai standar
Jumlah OPD yangmenerapkan arsipsecara baku
OPD 1 1 1Program Penyelamatandan PelastarianDokumen/Arsip Daerah
176.000.000 4.980.000 86.345.000 17.206.000 66.472.000 175.003.000 Bidang Kearsipan
LAPORAN CAPAIAN KINERJADINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
Program / KegiatanRp.
Penanggung JawabI II III Jumlah
Indikator KinerjaRealisasi Per Triwulan
AnggaranAPBD
Realisasi Per Triwulanr
IVSasaran Strategis
Uraian SatuanTargetKinerja
2.Meningkatnya pengelolaankearsipan sesuai standar
Jumlah OPD yangmenerapkan arsipsecara baku
OPD 1 1 1Program Penyelamatandan PelastarianDokumen/Arsip Daerah
176.000.000 4.980.000 86.345.000 17.206.000 66.472.000 175.003.000 Bidang Kearsipan
Program PeningkatanKualitas PelayananInformasi
196.440.000 14.084.000 22.972.000 19.935.000 136.146.000 193.137.000 Bidang Kearsipan
Program PemeliharaanRutin/Berkala sarana danprasarana arsip
9.000.000 1.236.000 4.000.000 3.035.000 729.000 9.000.000 Bidang Kearsipan
Bima, Februari 2018Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bima,
Drs. H. MOH. MAWARDI, MTNIP. 19630302199903 1 008
1. Keg. Op perpus keliling, 2. Pengemb minat dan budaya baca, Peningkatan SDM
Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Penyelamatan danPelastarian Dokumen/Arsip Daerah
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Meningkatkan
PelayananAdministrasiPerkantoran
1 Porsentase PelayananAdministrasi Perkantoran
% 100 100 100 100 100 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
639.460.000 53.050.000 145.757.000 99.662.500 219.521.000
RENCANA AKSI KINERJASEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi per Triwulan
31 Meningkatkan
PelayananAdministrasiPerkantoran
1 Porsentase PelayananAdministrasi Perkantoran
% 100 100 100 100 100 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
639.460.000 53.050.000 145.757.000 99.662.500 219.521.000
2 Meningkatnya Sarana& PrasaranaPelayanan Aparatur
2 Porsentase PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
% 100 100 100 100 100 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
239.900.000 2.500.000 7.500.000 220.000.000 9.900.000
3 MeningkatnyaPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
3 Porsentase PeningkatanPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja & Keuangan
% 100 100 100 100 100 ProgramPeningkatanPengembanganSistim PelaporanCapaian Kinerja& Keuangan
20.000.000 - 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Bima, Januari 2017
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAANKABUPATEN BIMA
Dra. Hj. RATNAH RAUFNIP. 19610704198111 2 002
Dra. Hj. RATNAH RAUFNIP. 19610704198111 2 002
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Meningkatnya kualitas
pelayananperpustakaan
1 Jumlah koleksi bukuperpustakaan
exemplar 3.000 - - 3.000 - Programpeningkatankualitaspelayananperpustakaan
575.540.000 26.520.000 65.000.000 353.710.000 130.310.000
2 Jumlah operasionalperpustakaan keliling
kali 72 18 18 18 18
RENCANA AKSI KINERJABIDANG PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi per Triwulan
3
2 Jumlah operasionalperpustakaan keliling
kali 72 18 18 18 18
3 Jumlah SDM pengelolaperpustakaan
orang 50 - - 50 -
Bima, 2017
KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
BASYIRUN, S.PD, M.PDNIP. 19741217200003 1 006
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Meningkatnya budaya
baca dan pembinaanperpustakaan
1 Jumlah publikasi dansosialisasi
kali 10 2 3 3 2 ProgramPengembanganbudaya baca danpembinaanperpustakaan
146.821.000 35.405.000 114.920.000 67.900.000 124.435.000
2 Jumlah lomba sayembaradan festival/GBM
kali 4 - - 4 -
RENCANA AKSI KINERJABIDANG PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi per Triwulan
3
2 Jumlah lomba sayembaradan festival/GBM
kali 4 - - 4 -
3 Jumlah supervisi,pembinaan dan stimulasi
perpus 15 4 4 4 3
Bima, Januari 2017
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN
ARSYAD, S.PD, M.PDNIP. 19660707198803 1 010
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Meningkatnya
penyelamatan danpelestarian dokumenarsip
1 Jumlah pendataan danpenataan dokumen arsip
kali 12 3 3 3 3 ProgramPenyelamatandan pelestariandokumen arsip
176.000.000 4.980.000 86.345.000 18.203.000 66.472.000
2 Jumlah SDM pengelolakearsipan
orang 50 50 - - -
RENCANA AKSI KINERJABIDANG KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi per Triwulan
3
2 Jumlah SDM pengelolakearsipan
orang 50 50 - - -
2 Meningkatnya kulaitaspelayanan informaikearsipan
1 Jumlah penyusunan danpenerbitan naskahsumber arsip
dokumen 5 - 2 2 1 Programpeningkatankualitaspelayanankearsipan
196.440.000 14.084.000 22.972.000 23.238.000 136.146.000
2 Jumlah tenaga teknispengelola kearsipan
orang 31 - - - 31
3 Meningkatnyapemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranakearsipan
1 Terpeliharanya secararutin berkala arsip daerah
dokumen 200 50 50 50 50 Programpemeliharaanrutin/berkalasarana danprasaranakearsipan
9.000.000 1.236.000 4.000.000 3.035.000 729.000
Bima, 2017
KEPALA KEARSIPAN PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN
rJULKIFLI, SH, M.HUM
NIP. 19760618200312 1 008
517.990.500 #########517.990.500 #########
239.900.000 -
20.000.000 -
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Meningkatkan
PelayananAdministrasiPerkantoran
1 Porsentase PelayananAdministrasi Perkantoran
% 100 8,30 22,79 15,59 34,33 81,00 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
639.460.000 53.050.000 145.757.000 99.662.500 219.521.000 517.990.500 816.460.000
2 Meningkatnya Sarana& PrasaranaPelayanan Aparatur
2 Porsentase PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
% 100 0,83 2,61 2,71 71,81 77,96 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
239.900.000 2.000.000 6.250.000 6.489.500 172.275.000 187.014.500 201.754.000
LAPORAN CAPAIAN KINERJASEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per TriwulanIV
3
2 Meningkatnya Sarana& PrasaranaPelayanan Aparatur
2 Porsentase PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
% 100 0,83 2,61 2,71 71,81 77,96 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
239.900.000 2.000.000 6.250.000 6.489.500 172.275.000 187.014.500 201.754.000
3 MeningkatnyaPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
3 Porsentase PeningkatanPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja & Keuangan
% 100 - 25,00 25,00 21,95 71,95 ProgramPeningkatanPengembanganSistim PelaporanCapaian Kinerja& Keuangan
20.000.000 - 5.000.000 5.000.000 4.389.000 14.389.000 24.389.000
Bima, 2017
Dra. Hj. RATNAH RAUFNIP. 19610704198111 2 002
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAANKABUPATEN BIMA
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Meningkatnya
kualitas pelayananperpustakaan
1 Jumlah koleksi bukuperpustakaan
exemplar 3.000 - - 3.034 - 3.034 Programpeningkatankualitaspelayananperpustakaan
575.540.000 20.900.000 65.000.000 353.710.000 130.310.000 569.920.000
2 Jumlah operasionalperpustakaan keliling
kali 72 18 18 18 18 72
3 Jumlah SDM pengelolaperpustakaan
orang 50 50 50
BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per TriwulanIV
3
3 Jumlah SDM pengelolaperpustakaan
orang 50 50 50
Bima, 2017
KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
BASYIRUN, S.PD, M.PDNIP. 19741217200003 1 006
LAPORAN CAPAIAN KINERJABIDANG PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Meningkatnya
budaya baca danpembinaanperpustakaan
1 Jumlah publikasi dansosialisasi
kali 10 2 3 3 2 10 ProgramPengembanganbudaya baca danpembinaanperpustakaan
342.660.000 34.250.000 114.920.000 67.900.000 124.435.000 341.505.000
2 Jumlah lomba sayembaradan festival/GBM
kali 4 - - 4 - 4
3 Jumlah supervisi,pembinaan dan stimulasi
perpus 15 2 3 3 2 10
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per TriwulanIV
3
3 Jumlah supervisi,pembinaan dan stimulasi
perpus 15 2 3 3 2 10
Bima, 2017
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN
ARSYAD, S.PD, M.PDNIP. 19660707198803 1 010
LAPORAN CAPAIAN KINERJABIDANG KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Meningkatnya
penyelamatan danpelestarian dokumenarsip
1 Jumlah pendataan danpenataan dokumen arsip
kali 12 3 3 3 3 12 ProgramPenyelamatandan pelestariandokumen arsip
176.000.000
4.980.000 86.345.000 17.206.000 66.472.000 175.003.000
2 Jumlah SDM pengelolakearsipan
orang 50 50 - - - 50
Meningkatnyakulaitas pelayananinformai kearsipan
1 Jumlah penyusunan danpenerbitan naskahsumber arsip
dokumen 5 7 2 1 1 11 Programpeningkatankualitaspelayanankearsipan
196.440.000 14.084.000 22.972.000 19.935.000 136.146.000 193.137.000
2 Jumlah tenaga teknispengelola kearsipan
orang 31 - - - 31 31
No. Sasaran Strategis
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per TriwulanIV
3
2 Jumlah tenaga teknispengelola kearsipan
orang 31 - - - 31 31
3 Meningkatnyapemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranakearsipan
1 Terpeliharanya secararutin berkala arsipdaerah
dokumen 200 50 50 50 50 200 Programpemeliharaanrutin/berkalasarana danprasaranakearsipan
9.000.000 1.236.000 4.000.000 3.035.000 729.000 9.000.000
r
Bima, 2017
KEPALA KEARSIPAN PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN
JULKIFLI, SH, M.HUMNIP. 19760618200312 1 008
########
################
(4.389.000)
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Tersedianya
dokumenpengembangansistem pelaoprancapaian kinerja dankeuangan
1 Jumlah dokumenRenstra
dokumen 1 1 - - - Keiatan Penyusunanlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD
5.000.000 2.500.000 - 2.500.000 -
RENCANA AKSI KINERJASUBBID PROGRAM DAN PELAPORAN DINAS PERPRPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi Kinerja per Triwulan
31 Tersedianya
dokumenpengembangansistem pelaoprancapaian kinerja dankeuangan
1 Jumlah dokumenRenstra
dokumen 1 1 - - - Keiatan Penyusunanlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD
5.000.000 2.500.000 - 2.500.000 -
2 Jumlah Dokumen Renja dokumen 1 1 - - -
3 Jumlah dokumenRKA/DPA
dokumen 1 - - 1 -
4 Jumlah laporanbulanan
dokumen 12 3 3 3 3
5 Jumlah dokumen LKjIP dokumen 1 - 1 - -
6 Jumlah dokumen LPPD dokumen 1 - 1 - -
Bima, 2017
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
ABDUL FAKAH, SENIP. 19710513199903 1 001
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Terlaksananya
pelayananadministrasiperkantoran
1Proestase Jumlah suratmasuk dan surat keluaryang terproses
% 100 25 25 25 25 Penyediaan jasa suratmenyurat
10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
2Prosentase tersedianyakebutuhan air, listrik,telepon dan fax
% 100 23 23 27 27 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
30.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000
RENCANA AKSI KINERJASUBBID UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DINAS PERPRPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi Kinerja per Triwulan
3
2Prosentase tersedianyakebutuhan air, listrik,telepon dan fax
% 100 23 23 27 27 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
30.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000
3Prosentaseterpeliharanya kendaraandinas operasional
% 100 25 25 25 25 Penyediaan jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas/op
20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
4 Prosentase Jasaadministrasi keuangan
% 100 20 27 27 27 Penyediaan jasa Adm.Keuangan
15.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
5 Prosentase ATK yangdigunakan
% 100 20 20 23 22 Penyediaan alat tuliskantor
15.000.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 3.250.000
6Prosentase barang cetakdan penggandaaan
% 100 24 28 24 24 Penyediaan barangcetak danpenggandaan
16.640.000 4.000.000 4.640.000 4.000.000 4.000.000
7Prosentase Tersedianyapenerangan kantor
% 100 25 25 25 25 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
5.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
8 Prosentase peralatan danperlengkapan kantoryang digunakan
% 100 25 25 25 25 Penyediaan Peralatandan Perlengkapankantor
6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
9Prosentase tersedianyabahan bacaan danperaturan perundang-undangan
% 100 25 25 25 25 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
18.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.0009Prosentase tersedianyabahan bacaan danperaturan perundang-undangan
% 100 25 25 25 25 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
18.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
10 Prosentase makanminum pegawai
% 100 22 24 24 31 Penyediaan makan danminum
143.000.000 31.780.000 33.815.000 33.745.000 43.660.000
11Terlaksanannya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
% 100 25 25 25 25 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
182.000.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000
12 Meningkatnya kulitaspelayanan UPT
% 100 14 98 215 439 Peningkatan PelayananUPTD
11.065.000 1.500.000 10.800.000 23.750.000 48.564.000
13Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
% 100 25 29 28 25 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam daerah
64.455.000 16.000.000 18.455.000 18.000.000 16.000.000
14 Meningkatnya keamanankantor
% 100 25 25 25 25 Penyediaan jasakeamanan kantor
3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000
15 Tersedianyaperlengkapan gedungkantor
% 100 - - - 100 PengadaanPerlengkapan Gedungkantor
213.700.000 - - - 213.700.000
16Terpeliharanya GedungKantor
% 100 - 50 25 25 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
4.000.000 - 2.000.000 1.000.000 1.000.000
17Prosentase perbaikanMobil Jabatan
% 100 25 25 25 25 PemeliharaanRutin/Berkala mobiljabatan
20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
18Penyusunan laporankeuangan semesteran
dokumen 2 - 1 - 1 Penyusunan laporankeuangan semesteran
5.000.000 - 2.500.000 - 2.500.00018Penyusunan laporankeuangan semesteran
dokumen 2 - 1 - 1 Penyusunan laporankeuangan semesteran
5.000.000 - 2.500.000 - 2.500.000
19 Penyusunan pelaporanprognosis realisasianggaran
dokumen 1 - - 1 - Penyusunan pelaporanprognosis realisasianggaran
5.000.000 - 2.500.000 - 2.500.000
20Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
dokumen 1 - - - 1 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
5.000.000 - - - 5.000.000
NIP. 19600410198302 1 007
Bima, 2017
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
JAHARUDIN
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Tersedianya
dokumenpengembangansistem pelaoprancapaian kinerja dankeuangan
1 Jumlah dokumenRenstra
dokumen 1 1 - - - 1 Keiatan Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
5.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000
LAPORAN CAPAIAN KINERJASUBBID PROGRAM DAN PELAPORAN DINAS PERPRPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per TriwulanIV
31 Tersedianya
dokumenpengembangansistem pelaoprancapaian kinerja dankeuangan
1 Jumlah dokumenRenstra
dokumen 1 1 - - - 1 Keiatan Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
5.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000
2 Jumlah Dokumen Renja dokumen 1 1 - - - 1
3 Jumlah dokumenRKA/DPA
dokumen 1 - - 1 - 1
4 Jumlah laporanbulanan
dokumen 12 3 3 3 3 12
5 Jumlah dokumen LKjIP dokumen 1 - 1 - - 1
6 Jumlah dokumen LPPD dokumen 1 - 1 - - 1
Bima, 2018
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
ABDUL FAKAH, SENIP. 19710513199903 1 001
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Terlaksananya
pelayananadministrasiperkantoran
1Proestase Jumlah suratmasuk dan surat keluaryang terproses
% 100 15,95 27,37 32,69 11,22 87,23Penyediaan jasa suratmenyurat
10.000.000 1.595.000 2.737.000 3.268.500 1.122.000 8.722.500
2Prosentase tersedianyakebutuhan air, listrik,telepon dan fax
% 100 5,30 11,05 9,78 13,59 39,73Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
30.000.000 1.590.000 3.316.000 2.934.000 4.078.000 11.918.000
LAPORAN CAPAIAN KINERJASUBBID UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DINAS PERPRPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per TriwulanIVSatuan Target Kinerja
3
Capaian Kinerja per Triwulan
2Prosentase tersedianyakebutuhan air, listrik,telepon dan fax
% 100 5,30 11,05 9,78 13,59 39,73Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
30.000.000 1.590.000 3.316.000 2.934.000 4.078.000 11.918.000
3Prosentaseterpeliharanyakendaraan dinasoperasional
% 100 15,00 17,50 32,50 21,75 86,75Penyediaan jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas/op
20.000.000 3.000.000 3.500.000 6.500.000 4.350.000 17.350.000
4 Prosentase Jasaadministrasi keuangan
% 100 20,00 26,67 26,67 26,67 100,00 Penyediaan jasa Adm.Keuangan
15.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 15.000.000
5 Prosentase ATK yangdigunakan
% 100 6,67 20,00 23,33 35,00 85,00 Penyediaan alat tuliskantor
15.000.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.250.000 12.750.000
6Prosentase barang cetakdan penggandaaan
% 100 6,01 23,14 31,85 16,02 77,02 Penyediaan barangcetak danpenggandaan
16.640.000 1.000.000 3.850.000 5.300.000 2.666.000 12.816.000
7Prosentase Tersedianyapenerangan kantor
% 100 20,00 25,10 28,80 1,16 75,06 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
5.000.000 1.000.000 1.255.000 1.440.000 58.000 3.753.000
8Prosentase peralatandan perlengkapan kantoryang digunakan
% 100 - 41,67 47,50 10,83 100,00Penyediaan Peralatandan Perlengkapankantor
6.000.000 - 2.500.000 2.850.000 650.000 6.000.000
9Prosentase tersedianyabahan bacaan danperaturan perundang-undangan
% 100 2,22 6,39 7,42 11,78 27,81Penyediaan bahanbacaan danperaturan perundang-undangan
18.000.000 400.000 1.150.000 1.335.000 2.120.000 5.005.0009Prosentase tersedianyabahan bacaan danperaturan perundang-undangan
% 100 2,22 6,39 7,42 11,78 27,81Penyediaan bahanbacaan danperaturan perundang-undangan
18.000.000 400.000 1.150.000 1.335.000 2.120.000 5.005.000
10 Prosentase makanminum pegawai
% 100 7,52 23,65 23,60 30,53 85,29 Penyediaan makandan minum
143.000.000 10.750.000 33.815.000 33.745.000 43.660.000 121.970.000
11Terlaksanannya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
% 100 9,99 37,04 - 50,10 97,13 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
182.000.000 18.185.000 67.419.000 - 91.173.000 176.777.000
12 Meningkatnya kulitaspelayanan UPT
% 100 13,56 97,61 214,64 438,90 764,70 PeningkatanPelayanan UPTD
11.065.000 1.500.000 10.800.000 23.750.000 48.564.000 84.614.000
13Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
% 100 14,63 11,66 15,73 17,42 59,44 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke dalamdaerah
64.455.000 9.430.000 7.515.000 10.140.000 11.230.000 38.315.000
14 Meningkatnya keamanankantor
% 100 16,67 25,00 25,00 16,67 83,33 Penyediaan jasakeamanan kantor
3.600.000 600.000 900.000 900.000 600.000 3.000.000
15 Tersedianyaperlengkapan gedungkantor
% 100 - - - 76,09 76,09 PengadaanPerlengkapan Gedungkantor
213.700.000 - - - 162.595.000 162.595.000
16Terpeliharanya GedungKantor
% 100 - - 37,24 73,25 110,49 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
4.000.000 - - 1.489.500 2.930.000 4.419.500
17Prosentase perbaikanMobil Jabatan
% 100 10,00 31,25 25,00 33,75 100,00 PemeliharaanRutin/Berkala mobiljabatan
20.000.000 2.000.000 6.250.000 5.000.000 6.750.000 20.000.000
18Penyusunan laporankeuangan semesteran
dokumen 2 - 1 - 1 2,00Penyusunan laporankeuangan semesteran
5.000.000 - - 2.525.000 - 2.525.000
19Penyusunan pelaporanprognosis realisasianggaran
dokumen 1 - - 1 - 1,00Penyusunanpelaporan prognosisrealisasi anggaran
5.000.000 - - 2.525.000 - 2.525.00019Penyusunan pelaporanprognosis realisasianggaran
dokumen 1 - - 1 - 1,00Penyusunanpelaporan prognosisrealisasi anggaran
5.000.000 - - 2.525.000 - 2.525.000
20Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
dokumen 1 - - - 1 1,00Penyusunanpelaporan keuanganakhir tahun
5.000.000 - - - 4.389.000 4.389.000
NIP. 19600410198302 1 007
Bima, 2018
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
JAHARUDIN
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Meningkatnya minat
dan budaya baca1 Jumlah pengunjung orang 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250
Pengembangan Minasdan Budaya Baca
130.840.000 11.165.000 27.411.000 8.081.000 84.183.000
RENCANA AKSI KINERJASUB SEKSI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BIDANG PERPUSTAKAAN
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Rencana Aksi per TriwulanIV
3
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
1 Meningkatnya minatdan budaya baca
1 Jumlah pengunjung orang 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250Pengembangan Minasdan Budaya Baca
130.840.000 11.165.000 27.411.000 8.081.000 84.183.000
2 Meningkat bahanpustakanperpustakaan umumdaerah
2 Jumlah koleksi bahanpustaka
exemplar 3.000 - - 3.034 -Penyediaan BahanPustaka PerpustakaanUmum Daerah
242.160.000 7.274.000 10.947.000 200.557.000 23.382.000
3 Meningkatnya SDMpengelolaanperpustakaan
3 Jumlah SDM Pengelolaperpustakaan
orang 50 - - 50 -Peningkatan SDMPengelolaanPerpustakaan
152.540.000 - 10.262.000 142.278.000 -
NIP. 19630228198303 1 010
Bima, 2017
KEPALA SUB SEKSI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
DRS. MUHAMMAD FUAD
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Terlaksananya
opersionalperpustakaankeliling
1 Jumlah kunjunganperpustakaan keliling
kali 72 18 18 18 18Kegiatan operasionalperpustakaan keliling
50.000.000 7.200.000 16.471.000 3.570.000 22.745.000
Uraian Satuan Target Kinerja
RENCANA AKSI KINERJASUB SEKSI PELAYANAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN BIDANG PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
AnggaranRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Rencana Aksi per TriwulanIV
3
NIP. 19720519199203 2 010
Bima, 2017
KEPALA SUB SEKSI PELAYANAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
SYAHRAINI, S.SOS
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Meningkatnya
minat dan budayabaca
1 Jumlah pengunjung orang 5.000 913 945 940 900 3.698Pengembangan Minasdan Budaya Baca
130.840.000 11.165.000 27.411.000 7.305.000 84.183.000 130.064.000
LAPORAN CAPAIAN KINERJASUB SEKSI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BIDANG PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
UraianI II III IV Jumlah Capaian Kinerja Per Triwulan
3
Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
1 Meningkatnyaminat dan budayabaca
1 Jumlah pengunjung orang 5.000 913 945 940 900 3.698Pengembangan Minasdan Budaya Baca
130.840.000 11.165.000 27.411.000 7.305.000 84.183.000 130.064.000
2 Meningkat bahanpustakanperpustakaanumum daerah
2 Jumlah koleksi bahanpustaka
exemplar 3.000 - - 3.034 - 3.034Penyediaan BahanPustaka PerpustakaanUmum Daerah
242.160.000 2.535.000 10.947.000 200.557.000 23.382.000 237.421.000
3 Meningkatnya SDMpengelolaanperpustakaan
3 Jumlah SDM Pengelolaperpustakaan
orang 50 - - 50 - 50Peningkatan SDMPengelolaanPerpustakaan
152.540.000 - 10.171.000 142.278.000 - 152.449.000
Bima, 2018
KEPALA SUB SEKSI PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
DRS. MUHAMMAD FUADNIP. 19630228198303 1 010
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Terlaksananya
opersionalperpustakaankeliling
1 Jumlah kunjunganperpustakaan keliling
kali 72 18 18 18 18 18Kegiatan operasionalperpustakaan keliling
50.000.000 7.200.000 16.471.000 3.570.000 22.745.000 49.986.000
SUB SEKSI PELAYANAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN BIDANG PERPUSTAKAANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Jumlah Capaian Kinerja Per Triwulan
3
Bima, 2018
NIP. 19720519199203 2 010
Bima, 2018
KEPALA SUB SEKSI PELAYANAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
SYAHRAINI, S.SOS
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
TerlaknasanyaSupervisi, Pembinaandan Stimulasi padaPerpustakaan
1
Jumlah Perpustakaanyang dibina dan Stimulasi
perpus 15 4 4 4 3 Kegiatan Supervisi,Pembinaan dan Stimulasipada PerpustakaanUmum, PerpustakaanDesa, PerpustakaanSekolah
146.821.000 10.850.800 21.809.000 43.360.000 70.801.200
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
3
Target KinerjaRencana Aksi Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi Kinerja per Triwulan
RENCANA AKSI KINERJASUB SEKSI PROMOSI PERPUSTAKAAN BIDANG PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan
1
TerlaknasanyaSupervisi, Pembinaandan Stimulasi padaPerpustakaan
1
Jumlah Perpustakaanyang dibina dan Stimulasi
perpus 15 4 4 4 3 Kegiatan Supervisi,Pembinaan dan Stimulasipada PerpustakaanUmum, PerpustakaanDesa, PerpustakaanSekolah
146.821.000 10.850.800 21.809.000 43.360.000 70.801.200
2 TerselenggaranyaLomba Sayembaradan Fetival/GBM
2 Jumlah LombaSayembara danFestival/GBM
kali 4 - 4 - - Kegiatan LombaSayembara danFestival/GBM
117.939.000 17.120.000 86.811.000 2.234.200 11.773.800
3 TerlaksananyaPublikasi danSosialisasi Minat danBudaya Baca
3Jumlah Publikasi danSosialisasi Minat danBudaya Baca
kali 10 2 3 3 2Kegiatan Publikasi danSosialisai Minat danBidaya Baca
77.900.000 7.240.000 6.395.000 22.405.000 41.860.000
Bima, 2017
KEPALA SUB SEKSI PROMOSI PERPUSTAKAANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
AMIRUDDIN, S.SOS, M.APNIP. 19701231199503 1 013AMIRUDDIN, S.SOS, M.AP
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
TerlaknasanyaSupervisi, Pembinaandan Stimulasi padaPerpustakaan
1
Jumlah Perpustakaanyang dibina dan Stimulasi
perpus 15 2 3 3 2 10 Kegiatan Supervisi,Pembinaan danStimulasi padaPerpustakaan Umum,Perpustakaan Desa,Perpustakaan Sekolah
146.821.000 9.890.000 21.809.000 43.360.000 70.801.200 145.860.200
IV
3
Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per Triwulan
LAPORAN CAPAIAN KINERJASUB SEKSI PROMOSI PERPUSTAKAAN BIDANG PEMBINAAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian
1
TerlaknasanyaSupervisi, Pembinaandan Stimulasi padaPerpustakaan
1
Jumlah Perpustakaanyang dibina dan Stimulasi
perpus 15 2 3 3 2 10 Kegiatan Supervisi,Pembinaan danStimulasi padaPerpustakaan Umum,Perpustakaan Desa,Perpustakaan Sekolah
146.821.000 9.890.000 21.809.000 43.360.000 70.801.200 145.860.200
2 TerselenggaranyaLomba Sayembaradan Fetival/GBM
2 Jumlah LombaSayembara danFestival/GBM
kali 4 - 4 - - 4 Kegiatan LombaSayembara danFestival/GBM
117.939.000 17.120.000 86.811.000 2.135.000 11.773.800 117.839.800
3 TerlaksananyaPublikasi danSosialisasi Minat danBudaya Baca
3Jumlah Publikasi danSosialisasi Minat danBudaya Baca
kali 10 2 3 3 2 10 Kegiatan Publikasi danSosialisai Minat danBidaya Baca
77.900.000 7.240.000 6.300.000 22.405.000 41.860.000 77.805.000
NIP. 19701231199503 1 013
Bima, 2018
KEPALA SUB SEKSI PROMOSI PERPUSTAKAANDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
AMIRUDDIN, S.SOS, M.APNIP. 19701231199503 1 013
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Terlaksananya
Pendataan danPenataanDokumen/ArsipDaerah
1Jumlah Pendataan danPenataan Dokumen ArsipDaerah
kali 12 3 3 3 3Kegiatan Pendataan danPenataan Dokumen/ArsipDaerah
113.454.000 5.675.000 24.101.000 17.206.000 66.472.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
3
Target KinerjaRencana Aksi Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III IV Rencana Aksi Kinerja per Triwulan
RENCANA AKSI KINERJASUB SEKSI PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIP BIDANG KEARSIPAN
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan
1 TerlaksananyaPendataan danPenataanDokumen/ArsipDaerah
1Jumlah Pendataan danPenataan Dokumen ArsipDaerah
kali 12 3 3 3 3Kegiatan Pendataan danPenataan Dokumen/ArsipDaerah
113.454.000 5.675.000 24.101.000 17.206.000 66.472.000
2
Meningkatnya SDMPengelola Kearsipan
2
Jumlah SDM PengelolaKearsipan
orang 50 50Kegiatan PeningkatanSDM PengelolaanKearsipan
62.546.000 - 62.546.000 - -
3Meningkatnya TenagaTeknis PengelolaanKearsipan SKPD
3
Jumlah Tenaga TeknisPengelola Kearsipan
orang 31 31Kegiatan BimbinganTeknis PengelolaanKearsipan SKPD
75.000.000 - - - 75.000.000
TerlaksanananyaPenyusunan danPenerbitan NaskahSumber Arsip
4Jumlah Penyusunan danPenerbitan NaskahSumber Arsip
dokumen 5 1 1 1 2Penyusunan danPenerbitan NaskahSumber Arsip
121.440.000 14.084.000 22.972.000 21.028.000 63.356.000
Bima, 2017
KEPALA SUB SEKSI PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIPDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
NIP. 19660905199203 2 012NURHAYATI
I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Terpeliharanya secara
Rutin/ Berkala ArsipDaerah
1 Jumlah Arsip Daerah yangTerpelihara SecaraRutin/Berkala
dok 200 50 50 50 50 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Arsip Daerah
9.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.0003
Rencana Aksi Kinerja per TriwulanRp.
APBD II
I II III IV Rencana Aksi Kinerja per Triwulan
RENCANA AKSI KINERJASUB SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target Kinerja
1 Terpeliharanya secaraRutin/ Berkala ArsipDaerah
1 Jumlah Arsip Daerah yangTerpelihara SecaraRutin/Berkala
dok 200 50 50 50 50 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Arsip Daerah
9.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000
NIP. 19641203198603 2 009
Bima, 2017
KEPALA SUB SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMUSNAHAN ARSIPDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
Hj. SITI RAHMA, SE
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Terlaksananya
Pendataan danPenataanDokumen/ArsipDaerah
1Jumlah Pendataan danPenataan Dokumen ArsipDaerah
kali 12 3 3 3 3 12Kegiatan Pendataandan PenataanDokumen/ArsipDaerah
113.454.000 4.980.000 24.101.000 17.206.000 66.472.000 112.759.000
LAPORAN CAPAIAN KINERJASUB SEKSI PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIP BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III Jumlah Capaian Kinerja Per Triwulan
3
IV
1 TerlaksananyaPendataan danPenataanDokumen/ArsipDaerah
1Jumlah Pendataan danPenataan Dokumen ArsipDaerah
kali 12 3 3 3 3 12Kegiatan Pendataandan PenataanDokumen/ArsipDaerah
113.454.000 4.980.000 24.101.000 17.206.000 66.472.000 112.759.000
2
Meningkatnya SDMPengelola Kearsipan
2
Jumlah SDM PengelolaKearsipan
orang 50 - 50 - - 50Kegiatan PeningkatanSDM PengelolaanKearsipan
62.546.000 - 62.244.000 - - 62.244.000
3Meningkatnya TenagaTeknis PengelolaanKearsipan SKPD
3
Jumlah Tenaga TeknisPengelola Kearsipan
orang 31 - - - 31 31Kegiatan BimbinganTeknis PengelolaanKearsipan SKPD
75.000.000 - - - 72.790.000 72.790.000
TerlaksanananyaPenyusunan danPenerbitan NaskahSumber Arsip
4Jumlah Penyusunan danPenerbitan NaskahSumber Arsip
dokumen 5 1 2 1 1 5Penyusunan danPenerbitan NaskahSumber Arsip
121.440.000 14.084.000 22.972.000 19.935.000 63.356.000 120.347.000
Bima, 2018
KEPALA SUB SEKSI PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIPDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA
NURHAYATINIP. 19660905199203 2 012
I II III IV Jmlah1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Terpeliharanya secara
Rutin/ Berkala ArsipDaerah
1 Jumlah Arsip Daerahyang Terpelihara SecaraRutin/Berkala
dok 200 50 50 50 50 200 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Saranadan Prasarana ArsipDaerah
9.000.000 1.236.000 4.000.000 3.035.000 729.000 9.000.000
LAPORAN CAPAIAN KINERJASUB SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP BIDANG KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Anggaran
Uraian Satuan Target KinerjaCapaian Kinerja per Triwulan
Rp.APBD II
I II III JumlahIV Capaian Kinerja Per Triwulan
31 Terpeliharanya secara
Rutin/ Berkala ArsipDaerah
1 Jumlah Arsip Daerahyang Terpelihara SecaraRutin/Berkala
dok 200 50 50 50 50 200 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Saranadan Prasarana ArsipDaerah
9.000.000 1.236.000 4.000.000 3.035.000 729.000 9.000.000
Hj. SITI RAHMA, SENIP. 19641203198603 2 009
Bima, 2018
KEPALA SUB SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMUSNAHAN ARSIPDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA