rencana aksi perangkat daerah tahun anggaran 2019 · 2019. 12. 15. · tw 3 23.110.500 tw 3 - tw 4...
TRANSCRIPT
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGETKEGIATAN
%CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TW 1 - - TW 1 7.908.500 TW 1 -TW 2 - - TW 2 - TW 2 -TW 3 - - TW 3 2.765.000 TW 3 -TW 4 98,52 - TW 4 7.470.000 TW 4 -TW 1 - - TW 1 112.136.600 TW 1 -
TW 2 - - TW 2 224.152.000 TW 2 -
TW 3 - - TW 3 42.362.500 TW 3 -
TW 4 61.80 - TW 4 - TW 4 -
TW 1 - - TW 1 6.287.000 TW 1 -TW 2 - - TW 2 5.330.000 TW 2 -TW 3 - - TW 3 460.000 TW 3 -TW 4 Utama - TW 4 - TW 4 -
Advokasi dan fasilitasi PUGbagi Perempuan
64 orang TW 1 14.250.000 TW 1 -TW 2 5.500.000 TW 2 -TW 3 7.170.000 TW 3 -TW 4 3.822.500 TW 4 -TW 1 125.307.000 TW 1 -TW 2 236.538.300 TW 2 -TW 3 101.849.000 TW 3 -TW 4 16.465.000 TW 4 -
TW 1 - - TW 1 884.120 TW 1 -TW 2 - - TW 2 2.294.000 TW 2 -TW 3 - - Jumlah perlindunagn
anak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)
TW 3 39.753.000 TW 3 -
Jumlah pelatihan P2TP2A 1 kelompok TW 4 - TW 4 -
TW 1 3.184.000 TW 1 -TW 2 575.000 TW 2 -TW 3 1.040.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
TW 1 10.499.100 TW 1 -TW 2 4.590.400 TW 2 -TW 3 23.110.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
15 peserta
2 jenis
Jumlah pencapaian skorKota Layak Anak (KLA)
Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak
54 orang
Jumlah kelembagaanPUGPersentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan
Jumlah peserta PPRG yangmengikuti bimbingan danpelatihan PPRG
27 organisasi
180 orangProgram Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentase kekerasanterhadap anak
Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)
Sosialisasi terkait denganperlindungan anak
Jumlah peserta sosilaisasitentanganak berkebutuhankhusu (ABK) dan SosialisasiForum Anak
100 orang
Penyusunan Profil Genderdan Anak
Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun
1 dokumen
Tingkat Kategori Kota LayakAnak
Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak
Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak
Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak
53 kelompok
Meningkatnya Perandan PemberdayaanPerempuan dalamPembangunan
Indeks PembangunanGender (IPG)
Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
Pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuan didaerah
Indeks PemberdayaanGender (IDG)
Program Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender dalamPembangunan
Pemberdayaan gerakanPKK
Jumlah PKK aktif
Jumlah organisasiperempuan yang aktif
Pembinaan OrganisasiPerempuan
Jumlah organisasipermpuan yang dibina
Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)
Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentase perempuanyang duduk di legislatif
Advokasi dan sosialisasipemberdayaan perempuanbidang politik, hukum dansosial
Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaan perempuanbidang politik, hukum dansosial
Persentase pelakuusaha ekonomiperempuanPersentase kekerasanterhadap perempuan
Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif
Jenis rangkaian kegiatanhari ibu
RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUHSASARAN
REALIASI KINERJA PROGRAM INDIKATORPROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN REALISASI KEUANGAN
TW 4 Madya - Persentase kasuspenanganan kekerasananak
TW 1 - - 100 TW 1 6.321.500 TW 1 -
TW 2 - - TW 2 13.520.000 TW 2 -
TW 3 - - TW 3 30.631.000 TW 3 -
TW 4 0.074 - TW 4 11.650.000 TW 4 -
Persentase Kekerasanterhadap Anak
TW 1 - -
TW 2 - -
TW 3 - -
TW 4 0.052 -
TW 1 - -
TW 2 - -
TW 3 - -
TW 4 70 -
TW 1 - - TW 1 7.097.600 TW 1 -
TW 2 - - TW 2 5.000.000 TW 2 -
TW 3 - - TW 3 32.977.500 TW 3 -
TW 4 76.90 - TW 4 - TW 4 -
TW 1 59.002.000 TW 1 -TW 2 58.800.000 TW 2 -TW 3 58.800.000 TW 3 -TW 4 58.800.000 TW 4 -TW 1 2.610.000 TW 1 -TW 2 929.770.999 TW 2 -TW 3 2.610.000 TW 3 -TW 4 3.936.001 TW 4 -TW 1 284.174.667 TW 1 -TW 2 489.745.668 TW 2 -TW 3 254.197.167 TW 3 -TW 4 252.890.498 TW 4 -TW 1 17.766.100 TW 1 -TW 2 5.313.900 TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 3.125.000 TW 4 -TW 1 331.000 TW 1 -TW 2 10.350.000 TW 2 -TW 3 12.512.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
Pengembangan ModelParameter Kependudukan
Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yang disusun
1 dokumen
Program Keluarga Berencana Unmeetneed
Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayanan KB
40 klinik faskes KB
5 balai
Pengadaan sarana mobilitastim KB keliling
Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A
Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional
Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif
Pelayanan Konseling KB
Meningkatkankualitas pelayananKeluarga Berencana
Rasio PenggunaanKontrasepsi/ ContraceptivePrevalency Ratio (CPR)
Jumlah pengadaan saranapelayanan KB
4 Paket
Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana
Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional
3 momentumstrategis
Pembinaan KeluargaBerencana
380 orang
Penyediaan Pelayanan KBdan Alat Kontrasepsi bagiKeluarga Miskin
Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB
Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak
Persentase penanganankasus kekerasan anak
Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Menurunkan angkakekerasan terhadapperempuan dan anak
Persentase Kekerasanterhadap Perempuan
Persentase penanganankasus kekerasanperempuan
Persentase PenangananKasus terhadap Perempuandan Anak, termasuk TPPO
TW 1 - - TW 1 94.937.100 TW 1 -
TW 2 - - TW 2 80.000.000 TW 2 -
TW 3 - - TW 3 79.800.000 TW 3 -
TW 4 80 - TW 4 79.800.000 TW 4 -TW 1 146.487.500 TW 1 -
TW 2 153.890.000 TW 2 -
TW 3 256.500.000 TW 3 -
TW 4 146.677.500 TW 4 -
TW 1 - - TW 1 1.161.000 TW 1 -
TW 2 A - TW 2 490.000 TW 2 -
TW 3 - - TW 3 TW 3 -
TW 4 - - TW 4 TW 4 -
TW 1 9.000.000 TW 1 -TW 2 9.000.000 TW 2 -TW 3 9.000.000 TW 3 -TW 4 9.000.000 TW 4 -TW 1 1.500.000 TW 1 -TW 2 1.500.000 TW 2 -TW 3 4.000.000 TW 3 -TW 4 3.500.000 TW 4TW 1 51.484.500 TW 1 -
TW 2 58.892.500 TW 2 -
TW 3 60.517.500 TW 3 -
TW 4 58.892.500 TW 4 -
TW 1 5.636.250 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.878.750 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 1.250.000 TW 1 -TW 2 1.750.000 TW 2 -TW 3 1.750.000 TW 3 -TW 4 1.250.000 TW 4 -TW 1 13.323.000 TW 1 -TW 2 4.441.000 TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4TW 1 3.273.500 TW 1 -TW 2 3.273.500 TW 2 -TW 3 3.273.500 TW 3 -TW 4 3.275.950 TW 4 -TW 1 1.437.500 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.437.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraandinas/operasional
Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
39 jenis
3 rekening 12 bulan
Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya
52 unit
Jumlah sekolahpenerima PMT-AS
10 sekolahProgram PengembanganModel Operasional BKB-Posyandu-PAUD
Persentase Posyandudengan stratamandiri
FasilitasiPenyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu
Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid
8 jenis; 44.350lembar; 60 buku
Jumlah komponen instalasilistrik yang disediakan
7 jenis
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
17 unit
Jumlah ATK yangdisediakan
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daera
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah benda pos, cek giroyang dibeli
296 benda pos ; 5buku cek
Jumlah pengelolaadministrasi keuangan yangdibayarkan jasanya danpengelola barang milikdaerah
38 orang 12 bulan
Penyediaan jasa kebersihankantor
Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli
24 jenis
Jumlah rekening jasa kantoryang dibayarkan
Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)
cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)
Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhandan Pembinaan TumbuhKembang Anak
Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak
Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional
380 orang
Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan
660 kader
TW 1 958.250 TW 1 -TW 2 958.250 TW 2 -TW 3 958.250 TW 3 -TW 4 946.800 TW 4 -TW 1 2.214.375 TW 1 -TW 2 2.214.375 TW 2 -TW 3 2.214.375 TW 3 -TW 4 2.214.375 TW 4TW 1 52.345.000 TW 1 -TW 2 52.345.000 TW 2 -TW 3 52.345.000 TW 3 -TW 4 52.345.000 TW 4 -TW 1 70.535.500 TW 1 -TW 2 70.535.500 TW 2 -TW 3 69.796.960 TW 3 -TW 4 26.914.080 TW 4 -TW 1 11.475.000 TW 1 -TW 2 4.085.000 TW 2 -TW 3 164.440.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 39.042.625 TW 1 -TW 2 39.042.625 TW 2 -TW 3 39.042.625 TW 3 -TW 4 39.042.625 TW 4 -TW 1 24.300.000 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 2.741.780 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -
5.803.970.540 - 0.00%
Program PeningkatanPengembangan Sistem PeklaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah pakaian dinas danperlengkapannya yangdiadakan
Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
Nilai Evaluasi AKIPInspektorat
Program Peningkatan DisiplinAparatur
Pemeliharaan rutin/ berkalagedung kantor
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran
Persentase kondisisarana dan prasaranperkantoran dalamkeadaaan baik
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Payakumbuh, Februari 2019 KEPALA DP3A&P2KB KOTA PAYAKUMBUH
Drs. SYAHNADEL KHAIRI
54 stel
Jumlah Gedung yangdilakukan pemeliharaan
1 unit
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat
52 unit
Jumlah tenaga administrasiperkantoran yangdibayarkan honornya
Jumlah bahan bacaan yangdisediakan
2 media cetak
NIP. 19610903 198703 1 003
JUMLAH
10 orang
Penyediaan makanan danminuman
Jumlah porsi makanan dansnack yang dsediakandalam rapat
681 porsi
Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan
Dalam Daerah 75kali; Luar Daerah16 kali
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daera
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
2 laporanJumlah Laporan capaiankinerja dan realisasi kinerjayang disusun
Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Nilai Evaluasi AKIPInspektorat
URAIAN TARGET KEGIATAN % CAPAIAN
1 4 10 11 12 13 14 15
- TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5.02- TW 2 - TW 2 - -- TW 3 2.765.000 TW 3 - -98,52 TW 4 7.470.000 TW 4 - -
- TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3.53- TW 2 224.152.000 TW 2 - -- TW 3 42.362.500 TW 3 - -61.8 TW 4 - TW 4 - -- TW 1 6.287.000 TW 1 0 0.00- TW 2 5.330.000 TW 2 - -- TW 3 460.000 TW 3 - -
TW 4 - TW 4 - -
TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6.11
TW 2 5.500.000 TW 2 - -
TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25.30TW 2 236.538.300 TW 2 - -TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -
- TW 1 884.120 TW 1 532.120 60.19- TW 2 2.294.000 TW 2 - -- TW 3 39.753.000 TW 3 - -
Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -
TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18.81TW 2 575.000 TW 2 - -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16.49TW 2 4.590.400 TW 2 - -TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
- TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36.54- TW 2 13.520.000 TW 2 - -- TW 3 30.631.000 TW 3 - -
SASARAN REALIASIKINERJA
PROGRAM INDIKATORPROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGET KEUANGANREALISASI KEUANGAN
8 9
MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan
Indeks PembangunanGender (IPG)
TW 1 -
Indeks PemberdayaanGender (IDG)
TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan
Jumlah organisasiperempuan yang aktif
Pembinaan OrganisasiPerempuan
- Persentase kekerasanterhadap perempuan
Jenis rangkaian kegiatanhari ibu
2 jenisTW 4 -
Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
Persentase pelakuusaha ekonomi
Pelaksanaan kebijakanperlindunganperempuandi daerah
Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif
TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentaseperempuan yangduduk di legislatif
Pemberdayaan gerakanPKK
Jumlah PKK aktif 53 kelompok
2 3 5 6 7
Jumlah organisasipermpuan yang dibina
27 organisasi
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
15 pesertaTW 2 -TW 3
-TW 4 Utama -
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah kelembagaanPUG
Advokasi dan fasilitasiPUG
Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG
64 orang
Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan
Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)
Tingkat Kategori KotaLayakAnak
TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak
Penguatan KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak
54 orangTW 2 -TW 3 -
Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)
1 dokumen
Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentase kekerasanterhadap anak
Sosialisasi terkait denganperlindungananak
Jumlah peserta sosilaisasitentanganakberkebutuhan khusu(ABK) dan SosialisasiForum Anak
180 orang
Jumlah perlindunagnanak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)
Jumlah pelatihan P2TP2A
PenyusunanProfil Genderdan Anak
Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun
Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial
Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial
100 orangTW 2 -TW 3
TW 2 -
TW 3 -
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan
Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A
100Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak
Persentase Kekerasanterhadap Perempuan
TW 1 -
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
TW 4 - Persentase kasuspenanganankekerasan anak
0.074
-
-
-
0.052
-
-
-
70
- TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8.35- TW 2 5.000.000 TW 2 - -- TW 3 32.977.500 TW 3 - -
TW 4 - TW 4 - -TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0.23TW 2 58.800.000 TW 2 - -TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 - -TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 - -TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6.77TW 2 5.313.900 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -B TW 1 331.000 TW 1 0 0TW 2 10.350.000 TW 2 - -TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
- TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0.42- TW 2 80.000.000 TW 2 - -- TW 3 79.800.000 TW 3 - -80 TW 4 79.800.000 TW 4 - -
TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98.17TW 2 153.890.000 TW 2 - -TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -
- TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100
TW 4 -
TW 1 - Persentasepenanganankasuskekerasan anakTW 2 -
TW 3
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
-
TW 4 -
TW 1 -
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
TW 4 11.650.000 TW 4 - -
Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan
Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A
100Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak
Persentase Kekerasanterhadap Perempuan
Persentase Kekerasanterhadap Anak
Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO
1 dokumen
Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif
Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB
40 klinik faskesK
Program Keluarga Berencana Unmeetneed PenyediaanPelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin
Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB
3 momentumstrategis
Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional
380 orang
Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling
Jumlah pengadaansarana pelayananKB
4 Paket
Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana
Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional
5 balai
Pengembangan ModelParameter Kependudukan
Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukanyangdisusun
Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)
cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)
TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD
Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana
Rasio PenggunaanKontrasepsi/Contraceptive PrevalencyRatio (CPR)
TW 1 -
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 76.9 -
TW 1 -
Persentase Posyandudengan stratamandiri
Fasilitasi PenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu
Jumlah sekolah penerimaPMT-AS
10 sekolah
Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan
660 kader
Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak
Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional
380 orang
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli
296 benda pos ;5 buku cek
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
A TW 2 490.000 TW 2 - -- TW 3 TW 3 - -
TW 4 TW 4 - -TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57.66TW 2 9.000.000 TW 2 - -TW 3 9.000.000 TW 3 - -TW 4 9.000.000 TW 4 - -TW 1 1.500.000 TW 1 0 0.00TW 2 1.500.000 TW 2 - -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0.00TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49.34TW 2 58.892.500 TW 2 - -TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -TW 1 5.636.250 TW 1 3.749.000 66.52TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60.00TW 2 1.750.000 TW 2 - -TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74.24TW 2 4.441.000 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 0 0.00TW 2 3.273.500 TW 2 - -TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99.69TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60.53TW 2 958.250 TW 2 - -TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -
681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36.96TW 2 2.214.375 TW 2 - -TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -
Dalam Daerah75
TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56.75kali; Luar Daerah TW 2 52.345.000 TW 2 - -16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -
TW 4 52.345.000 TW 4 - -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66.27
TW 2 70.535.500 TW 2 - -TW 3 69.796.960 TW 3 - -TW 4 26.914.080 TW 4 - -
1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0.00TW 2 4.085.000 TW 2 - -
Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran
Persentase kondisisarana dan prasarana
TW 2 -TW 3 -
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan
3 rekening 12bulan
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya
52 unit
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah
38 orang 12bulan
Penyediaan jasakebersihan kantor
Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli
24 jenis
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli
296 benda pos ;5 buku cek
Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid
8 jenis; 44.350lembar; 60 buku
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
7 jenis
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
17 unit
PenyediaanAlat TulisKantor
Jumlah ATK yangdisediakan
39 jenis
Penyediaan bahanbacaandan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan danminuman
Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah Gedung yangdilakukan pemeliharaan
Jumlah bahan bacaanyangdisediakan
Jumlah porsi makanandansnack yang dsediakan
Jumlah rapat koordinasidankonsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan
Jumlah tenagaadministrasiperkantoran yangdibayarkan honornya
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
TW 4 - -
Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur
TW 3 164.440.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67.54TW 2TW 3
39.042.62539.042.625
TW 2TW 3
- -
TW 4 39.042.625 TW 4 - -Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91.67Inspektorat TW 2 - TW 2 - -
TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 0 0.00TW 2 - TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
JUMLAH 5.803.970.540 6,24
KEPALA DINAS
DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat
perkantoran dalam
capaian kinerja danikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Penyusunan laporan
keadaaan baik
Program Peningkatan DisiplinAparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPeklaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
diadakan
Jumlah Laporan capaiankinerja dan realisasikinerjayang disusun
Jumlah pakaian dinas danperlengkapannya yang
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
TW 4 - -
Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur
Inspektorat
URAIAN TARGET KEGIATAN % CAPAIAN
1 4 10 11 12 13 14 15
- TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5.02- TW 2 - TW 2 - -- TW 3 2.765.000 TW 3 - -98,52 TW 4 7.470.000 TW 4 - -
- TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3.53- TW 2 224.152.000 TW 2 60.542.300 27.01- TW 3 42.362.500 TW 3 - -61.8 TW 4 - TW 4 - -- TW 1 6.287.000 TW 1 0 0.00- TW 2 5.330.000 TW 2 5.112.800 95.92- TW 3 460.000 TW 3 - -
TW 4 - TW 4 - -
TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6.11
TW 2 5.500.000 TW 2 6.268.400 113.97
TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25.30TW 2 236.538.300 TW 2 110.044.400 46.52TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -
- TW 1 884.120 TW 1 532.120 60.19- TW 2 2.294.000 TW 2 2.325.120 101.36- TW 3 39.753.000 TW 3 - -
Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -
TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18.81TW 2 575.000 TW 2 2.583.750 -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16.49TW 2 4.590.400 TW 2 8.687.820 189.26TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
- TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36.54- TW 2 13.520.000 TW 2 620.000 4.59- TW 3 30.631.000 TW 3 - -
Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak
Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan
Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A
100
TW 2 -
TW 3 -
Persentase Kekerasanterhadap Perempuan
TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
1 dokumen
Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentase kekerasanterhadap anak
Sosialisasi terkait denganperlindungananak
Jumlah peserta sosilaisasitentanganakberkebutuhan khusu(ABK) dan SosialisasiForum Anak
180 orang
Jumlah pelatihan P2TP2A
PenyusunanProfil Genderdan Anak
Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun
Penguatan KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak
54 orang
TW 3 - Jumlah perlindunagnanak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)
Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)
Tingkat Kategori KotaLayakAnak
TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak
Persentase kasuspenanganankekerasan anak
TW 2 -TW 3 -TW 4 Utama -
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
TW 2 -
Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif
15 peserta
Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)
TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentaseperempuan yangduduk di legislatif
Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial
Jumlah kelembagaanPUG
Advokasi dan fasilitasiPUG
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG
64 orang
Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan Pemberdayaan gerakan
PKKJumlah PKK aktif 53 kelompok
Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial
100 orang
TW 2 -TW 3 - Persentase kekerasan
terhadap perempuanJenis rangkaian kegiatanhari ibu
2 jenis
MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan
Indeks PembangunanGender (IPG)
TW 1 - Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
Persentase pelakuusaha ekonomi
TW 4 -
Indeks PemberdayaanGender (IDG)
TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan
Jumlah organisasiperempuan yang aktif
Pembinaan OrganisasiPerempuan
Jumlah organisasipermpuan yang dibina
27 organisasi
Pelaksanaan kebijakanperlindunganperempuandi daerah
LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
REALISASI KEUANGAN
2 3 5 6 7 8 9
SASARAN REALIASIKINERJA
PROGRAM INDIKATORPROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGET KEUANGAN
TW 4 -
0.074
-
-
-
0.052
-
-
-
70
- TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8.35- TW 2 5.000.000 TW 2 1.694.000 33.88- TW 3 32.977.500 TW 3 - -
TW 4 - TW 4 - -TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0.23TW 2 58.800.000 TW 2 58.866.000 100.11TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 0 0TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 122.438.200 25TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6.77TW 2 5.313.900 TW 2 0 0.00TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -B TW 1 331.000 TW 1 0 0.00TW 2 10.350.000 TW 2 331.000 3.20TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
- TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0.42- TW 2 80.000.000 TW 2 2.325.120 2.91- TW 3 79.800.000 TW 3 - -80 TW 4 79.800.000 TW 4 - -
TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98.17TW 2 153.890.000 TW 2 94.500.000 61.41TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -
- TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100
Jumlah sekolah penerimaPMT-AS
10 sekolah
Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan
660 kader
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
TW 1 - Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran
Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD
Persentase Posyandudengan stratamandiri
Fasilitasi PenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu
Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)
cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli
296 benda pos ;5 buku cek
Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional
380 orang
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB
40 klinik faskesK
TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak
Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak
PenyediaanPelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin
Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB
3 momentumstrategisTW 2 -
TW 3 -
TW 4 76.9 -
Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana
Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional
5 balai
Pengembangan ModelParameter Kependudukan
Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukanyangdisusun
1 dokumen
Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional
380 orang
Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling
Jumlah pengadaansarana pelayananKB
4 Paket
Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana
Rasio PenggunaanKontrasepsi/Contraceptive PrevalencyRatio (CPR)
TW 1 - Program Keluarga Berencana Unmeetneed
Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif
Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO
TW 1 -
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak
Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan
TW 3 -
TW 4 -
TW 4 11.650.000 TW 4 - -Persentase Kekerasanterhadap Anak
TW 1 - Persentasepenanganankasuskekerasan anakTW 2
Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A
100
TW 4 -
-
Persentase Kekerasanterhadap Perempuan
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
A TW 2 490.000 TW 2 - -- TW 3 TW 3 - -
TW 4 TW 4 - -TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57.66TW 2 9.000.000 TW 2 8.139.347 90.44TW 3 9.000.000 TW 3 - -TW 4 9.000.000 TW 4 - -TW 1 1.500.000 TW 1 0 0.00TW 2 1.500.000 TW 2 0 -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0.00TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49.34TW 2 58.892.500 TW 2 45.450.000 77.17TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -TW 1 5.636.250 TW 1 5.635.000 99.98TW 2 - TW 2 0 0.00TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60.00TW 2 1.750.000 TW 2 1.250.000 71.43TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74.24TW 2 4.441.000 TW 2 3.403.000 76.63TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 0 0.00TW 2 3.273.500 TW 2 1.426.000 43.56TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99.69TW 2 - TW 2 0 -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60.53TW 2 958.250 TW 2 580.000 60.53TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -
681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36.96TW 2 2.214.375 TW 2 2.085.600 94.18TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -
Dalam Daerah75
TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56.75kali; Luar Daerah TW 2 52.345.000 TW 2 54.580.383 104.2716 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -
TW 4 52.345.000 TW 4 - -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66.27
TW 2 70.535.500 TW 2 69.638.318 98.73TW 3 69.796.960 TW 3 - -TW 4 26.914.080 TW 4 - -
1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0.00TW 2 4.085.000 TW 2 0 0.00
Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur gedung kantor dilakukan pemeliharaan
Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran
Jumlah tenagaadministrasiperkantoran yangdibayarkan honornya
Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah Gedung yangsarana dan prasarana
17 unit
PenyediaanAlat TulisKantor
Jumlah ATK yangdisediakan
39 jenis
konsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan
Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasidan
Penyediaan makanan danminuman
Jumlah porsi makanandansnack yang dsediakan
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
Jumlah bahan bacaanyangdisediakan
-TW 4 - -
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah
38 orang 12bulan
Penyediaan jasakebersihan kantor
Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli
24 jenis
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan
3 rekening 12bulan
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya
52 unit
Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid
8 jenis; 44.350lembar; 60 buku
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
7 jenis
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli
296 benda pos ;5 buku cekTW 2 -
TW 3
TW 3 164.440.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67.54TW 2TW 3
39.042.625 41.458.318 106.19TW 3 39.042.625 TW 2 0 0.00
TW 4 39.042.625 TW 4 - -Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91.67Inspektorat TW 2 - TW 2 - -
TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 1.677.500 TW 1 1.677.500 100.00TW 2 - TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
JUMLAH 5.803.970.540 18,70
KEPALA DINAS
DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003
Pengembangan SistemPeklaporan
Inspektorat capaian kinerja danikhtisar
kinerja dan realisasikinerjaCapaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja SKPD yang disusun
Program Peningkatan Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaian
Aparatur beserta perlengkapannya perlengkapannya yangdiadakan
Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat
Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan
Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur
perkantoran dalamkeadaaan baik
TW 4 - -
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
URAIAN TARGETKEGIATAN % CAPAIAN
1 4 10 11 12 13 14 15
- TW 1 6.954.500 TW 1 397.000 5.71- TW 2 - TW 2 - -- TW 3 4.169.000 TW 3 - -98,52 TW 4 7.020.000 TW 4 - -
- TW 1 104.136.600 TW 1 3.955.000 3.80- TW 2 216.816.200 TW 2 60.542.300 27.92- TW 3 57.698.300 TW 3 58.966.650 102.2061.8 TW 4 - TW 4 - -- TW 1 6.287.000 TW 1 - 0.00- TW 2 5.330.000 TW 2 5.112.800 95.92- TW 3 460.000 TW 3 4.919.400 1069.43
TW 4 - TW 4 - -
TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6.11TW 2 5.500.000 TW 2 6.268.400 113.97TW 3 10.751.250 TW 3 1.765.400 16.42TW 4 241.250 TW 4 - -TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25.30TW 2 236.538.300 TW 2 110.044.400 46.52TW 3 176.709.000 TW 3 170.185.600 96.31TW 4 16.465.000 TW 4 - -
- TW 1 884.120 TW 1 532.120 60.19- TW 2 2.294.000 TW 2 2.325.120 101.36- TW 3 39.753.000 TW 3 24.331.500 61.21
Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -
TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18.81TW 2 575.000 TW 2 2.583.750 449.35TW 3 1.040.000 TW 3 573.925 55.19TW 4 - TW 4 - -
TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16.49TW 2 4.590.400 TW 2 8.687.820 189.26TW 3 23.110.500 TW 3 5.909.400 25.57TW 4 - TW 4 - -
- TW 1 6.091.500 TW 1 2.310.000 37.92- TW 2 9.020.000 TW 2 620.000 6.87- TW 3 35.961.000 TW 3 15.085.680 41.950.074
-
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IIISASARAN
REALIASIKINERJA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN REALISASI KEUANGAN
2 3 5 6 7 8 9
TW 2 -TW 3 - Persentase kekerasan
terhadap perempuanJenis rangkaian kegiatanhari ibu
2 jenis
MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan
Indeks PembangunanGender (IPG)
TW 1 - Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
Persentase pelakuusaha ekonomi
TW 4 -
Indeks PemberdayaanGender (IDG)
TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan
Jumlah organisasiperempuan yang aktif
Pembinaan OrganisasiPerempuan
Jumlah organisasipermpuan yang dibina
27 organisasi
Pelaksanaan kebijakanperlindunganperempuan di daerah
Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif
15 peserta
Tingkat KategoriCapaian AnugerahParahita Ekapraya(APE)
TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentaseperempuan yangduduk di legislatif
Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial
Jumlah kelembagaanPUG
Advokasi dan fasilitasiPUG
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG
64 orang
Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan Pemberdayaan gerakan
PKKJumlah PKK aktif 53 kelompok
Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial
100 orangTW 2 -TW 3 UtamaTW 4 Utama -
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
TW 2 -TW 3 Madya Jumlah perlindunagn
anak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)
TW 4 -
Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)
Tingkat Kategori KotaLayakAnak
TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak
Persentase kasuspenanganankekerasan anak
1 dokumen
Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentase kekerasanterhadap anak
Sosialisasi terkaitdengan perlindungananak
Jumlah peserta sosilaisasitentanganak berkebutuhankhusu (ABK) danSosialisasi Forum Anak
180 orang
Jumlah pelatihan P2TP2A
Penyusunan ProfilGender dan Anak
Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun
PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak
54 orang
TW 4 11.050.000 TW 4 - -Persentase Kekerasanterhadap Anak
TW 1 - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak
Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A
100
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Persentase Kekerasanterhadap Perempuan
TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Menurunkan angkakekerasan terhadapperempuan dananak
Persentasepenanganan kasuskekerasan perempuan
-
-
0.052
-
-
-
70
- TW 1 2.297.600 TW 1 592.600 25.79- TW 2 5.000.000 TW 2 1.694.000 33.88- TW 3 37.777.500 TW 3 16.484.800 43.64
TW 4 - TW 4 - -TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0.23TW 2 58.800.000 TW 2 58.866.000 100.11TW 3 58.800.000 TW 3 58.800.000 100.00TW 4 58.800.000 TW 4 - -TW 1 2.610.000 TW 1 - 0TW 2 849.319.000 TW 2 - 0TW 3 86.998.000 TW 3 224.068.483 257.555901TW 4 - TW 4 - -TW 1 284.174.667 TW 1 - 0TW 2 489.745.668 TW 2 122.438.200 25TW 3 254.197.167 TW 3 192.786.815 76TW 4 252.890.498 TW 4 - -TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6.77TW 2 5.313.900 TW 2 - 0.00TW 3 - TW 3 3.474.550 -TW 4 3.125.000 TW 4 - -B TW 1 331.000 TW 1 - 0.00TW 2 10.350.000 TW 2 331.000 3.20TW 3 12.512.500 TW 3 22.098.200 176.61TW 4 - TW 4 - -
- TW 1 85.537.100 TW 1 402.600 0.47- TW 2 80.000.000 TW 2 2.325.120 2.91- TW 3 89.200.000 TW 3 79.800.000 89.4680 TW 4 79.800.000 TW 4 - -
TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98.17TW 2 153.765.000 TW 2 94.500.000 61.46TW 3 154.277.500 TW 3 199.883.200 129.56TW 4 141.752.500 TW 4 - -
- TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100A TW 2 490.000 TW 2 - -- TW 3 - TW 3 - -
TW 4 TW 4 - -TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57.66TW 2 9.000.000 TW 2 8.139.347 90.44TW 3 50.800.000 TW 3 6.107.386 12.02
TW 4 11.050.000 TW 4 - -Persentase Kekerasanterhadap Anak
Persentasepenanganan kasuskekerasan anakTW 2
Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A
100
-
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana
Rasio PenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalency Ratio (CPR)
TW 1 - Program Keluarga Berencana Unmeetneed
Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif
Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO
TW 1 -
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Menurunkan angkakekerasan terhadapperempuan dananak
TW 3 -
TW 4 -
Penyediaan PelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin
Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB
3 momentumstrategisTW 2 -
TW 3 -
TW 4 76.9 -
PeningkatanOperasionalKeluarga Berencana
Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional
5 balai
Pengembangan ModelParameterKependudukan
Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yangdisusun
1 dokumen
Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional
380 orang
Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling
Jumlah pengadaan saranapelayanan KB
4 Paket
Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional
380 orang
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Pelayanan KonselingKB
Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB
40 klinik faskesK
TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak
Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak
Jumlah sekolah penerimaPMT-AS
10 sekolah
Jumlah kader Posyandu yangmendapatpembinaan
660 kader
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIPoleh inspektorat
TW 1 - Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran
Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD
Persentase Posyandudengan stratamandiri
Fasilitasi PenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu
Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)
cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli
296 benda pos ;5 buku cekTW 2 -
TW 3 -TW 4 - -
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan
3 rekening 12bulan
TW 4 9.000.000 TW 4 - -TW 1 1.500.000 TW 1 - 0.00TW 2 1.500.000 TW 2 - -TW 3 6.240.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0.00TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49.34TW 2 68.990.750 TW 2 45.450.000 65.88TW 3 58.665.500 TW 3 42.510.000 72.46TW 4 50.646.250 TW 4 - -TW 1 5.636.250 TW 1 5.635.000 99.98TW 2 - TW 2 - 0.00TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60.00TW 2 1.750.000 TW 2 1.250.000 71.43TW 3 1.750.000 TW 3 2.725.000 155.71TW 4 1.250.000 TW 4 - -TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74.24TW 2 4.441.000 TW 2 3.403.000 76.63TW 3 - TW 3 4.469.500 -TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 - 0.00TW 2 3.273.500 TW 2 1.426.000 43.56TW 3 3.273.500 TW 3 3.640.000 111.20TW 4 3.275.950 TW 4 - -TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99.69TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.437.500 TW 3 1.442.000 100.31TW 4 - TW 4 - -TW 1 - TW 1 - -TW 2 - TW 2 - -TW 3 21.079.872 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60.53TW 2 958.250 TW 2 580.000 60.53TW 3 958.250 TW 3 580.000 60.53TW 4 946.800 TW 4 - -
681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36.96TW 2 2.214.375 TW 2 2.085.600 94.18TW 3 2.214.375 TW 3 2.597.760 117.31TW 4 2.214.375 TW 4 - -
Dalam Daerah75
TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56.75kali; LuarDaerah
TW 2 52.345.000 TW 2 54.580.383 104.2716 kali TW 3 52.345.000 TW 3 65.474.100 125.08
TW 4 52.345.000 TW 4 - -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66.27
TW 2 70.535.500 TW 2 69.638.318 98.73TW 3 113.974.588 TW 3 70.119.057 61.52TW 4 26.914.080 TW 4 - -
1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 - 0.00TW 2 4.085.000 TW 2 - 0.00TW 3 164.440.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67.54TW 2TW 3
39.042.625 41.458.318 106.19TW 3 39.042.625 TW 2 45.801.872 117.31
TW 4 39.042.625 TW 4 - -
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIPoleh inspektorat
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran
TW 4 - -
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah
38 orang 12bulan
Penyediaan jasakebersihan kantor
Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli
24 jenis
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan
3 rekening 12bulan
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya
52 unit
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid
8 jenis; 44.350lembar; 60 buku
Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
7 jenis
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
17 unit
Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah ATK yangdisediakan
39 jenis
Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
Jumlah bahan bacaandisediakan
Penyediaan peralatandan perlengkapankantor
Jumlah sarana peralatandan perlengkapan kantoryang diadakan
3 unit
Penyediaan makanandan minuman
Jumlah porsi makanansnack yang dsediakan
Rapat-rapat kordinasidan konsultasi ke luardaerah
Jumlah rapat koordinasikonsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan
Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran
Jumlah tenagaperkantoran yangdibayarkan honornya
keadaaan baikPemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat
Program Peningkatan Sarana danprasarana aparatur
Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/ Jumlah Gedung yangsarana dan prasarana gedung kantor dilakukan pemeliharaanperkantoran dalam
Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 22.275.000 TW 1 22.275.000 100.00Inspektorat TW 2 - TW 2 - -
TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 1.677.500 61.18TW 2 - TW 2 - -TW 3 - TW 3 751.275 -TW 4 - TW 4 - -
JUMLAH 5.878.830.540 84,87 %
KEPALA DINAS
DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIPoleh inspektorat
TW 4 - -
diadakan
Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian Jumlah pakaian dinas danAparatur beserta perlengkapannya yang
Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja SKPD yang disusun
Program Peningkatan Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaianPengembangan Sistem Inspektorat capaian kinerja dan kinerja dan realisasi
URAIAN TARGETKEGIATAN
%CAPAIAN
1 4 10 11 12 13 14 15
- TW 1 6.954.500 TW 1 -
- TW 2 - TW 2 -
- TW 3 4.169.000 TW 3 -98,52 TW 4 7.020.000 TW 4 -
- TW 1 104.136.600 TW 1 -
- TW 2 216.816.200 TW 2 -
- TW 3 57.698.300 TW 3 -
61.8 TW 4 - TW 4 -
- TW 1 6.287.000 TW 1 -- TW 2 5.330.000 TW 2 -- TW 3 460.000 TW 3 -
TW 4 - TW 4 -
TW 1 14.250.000 TW 1 -TW 2 5.500.000 TW 2 -TW 3 10.751.250 TW 3 -TW 4 241.250 TW 4 -TW 1 125.307.000 TW 1 -TW 2 236.538.300 TW 2 -TW 3 176.709.000 TW 3 -TW 4 16.465.000 TW 4 -
- TW 1 884.120 TW 1 -- TW 2 2.294.000 TW 2 -- TW 3 39.753.000 TW 3 -
Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 -
TW 1 3.184.000 TW 1 -TW 2 575.000 TW 2 -TW 3 1.040.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
TW 1 10.499.100 TW 1 -TW 2 4.590.400 TW 2 -TW 3 23.110.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
- TW 1 6.091.500 TW 1 -
- TW 2 9.020.000 TW 2 -
- TW 3 35.961.000 TW 3 -
0.074 -
- -
- -
- -
0.052 -
- -
- -
- -
Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO
TW 1 -
TW 2 -
TW 3 -
Menurunkan angkakekerasanterhadapperempuan dananak
TW 3 -
TW 4 -
TW 4 11.050.000 TW 4
Persentase Kekerasanterhadap Anak
TW 1 - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak
TW 2
Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A
100
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
-
Persentase Kekerasanterhadap Perempuan
TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Persentasepenanganan kasuskekerasanperempuan
1 dokumen
Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentasekekerasan terhadapanak
Sosialisasi terkait denganperlindungan anak
Jumlah pesertasosilaisasi tentanganakberkebutuhan khusu(ABK) dan SosialisasiForum Anak
180 orang
Jumlah pelatihan P2TP2A
Penyusunan ProfilGender dan Anak
Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun
Penguatan KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak
54 orangTW 2 -TW 3 - Jumlah perlindunagn
anak terpaduberbasis masyarakat(PATBM)
Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)
Tingkat Kategori KotaLayakAnak
TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak
Persentase kasuspenanganankekerasan anak
Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG
64 orang
Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan Pemberdayaan gerakan
PKKJumlah PKK aktif 53 kelompok
Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial
100 orangTW 2 -TW 3 -TW 4 Utama -
Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)
TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan
Persentaseperempuan yangduduk di legislatif
Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial
Jumlah kelembagaanPUG
Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
TW 3 - Persentasekekerasan terhadapperempuan
Jenis rangkaian kegiatanhari ibu
2 jenis
MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan
Indeks PembangunanGender (IPG)
TW 1 - Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
Persentase pelakuusaha ekonomiperempuan
TW 4 -
Indeks PemberdayaanGender (IDG)
TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan
Jumlah organisasiperempuan yang aktif
Pembinaan OrganisasiPerempuan
Jumlah organisasipermpuan yang dibina
27 organisasi
Pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuandi daerah
Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif
15 peserta2 3 5 6 7 8 9
TW 2 -
PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH
SASARANREALIASIKINERJA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH
TW 4 -
70 -
- TW 1 2.297.600 TW 1 -
- TW 2 5.000.000 TW 2 -
- TW 3 37.777.500 TW 3 -
TW 4 - TW 4 -
TW 1 59.002.000 TW 1 -TW 2 58.800.000 TW 2 -TW 3 58.800.000 TW 3 -TW 4 58.800.000 TW 4 -TW 1 2.610.000 TW 1 -TW 2 849.319.000 TW 2 -TW 3 86.998.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 284.174.667 TW 1 -TW 2 489.745.668 TW 2 -TW 3 254.197.167 TW 3 -TW 4 252.890.498 TW 4 -TW 1 17.766.100 TW 1 -TW 2 5.313.900 TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 3.125.000 TW 4 -B TW 1 331.000 TW 1 -TW 2 10.350.000 TW 2 -TW 3 12.512.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
- TW 1 85.537.100 TW 1 -
- TW 2 80.000.000 TW 2 -
- TW 3 89.200.000 TW 3 -
80 TW 4 79.800.000 TW 4 -TW 1 146.487.500 TW 1 -
TW 2 153.765.000 TW 2 -
TW 3 154.277.500 TW 3 -
TW 4 141.752.500 TW 4 -
- TW 1 1.161.000 TW 1 -A TW 2 490.000 TW 2 -- TW 3 TW 3 -
TW 4 TW 4 -TW 1 9.000.000 TW 1 -TW 2 9.000.000 TW 2 -TW 3 50.800.000 TW 3 -TW 4 9.000.000 TW 4 -TW 1 1.500.000 TW 1 -TW 2 1.500.000 TW 2 -TW 3 6.240.000 TW 3 -TW 4 3.500.000 TW 4 -TW 1 51.484.500 TW 1 -
TW 2 68.990.750 TW 2 -
TW 3 58.665.500 TW 3 -
TW 4 50.646.250 TW 4 -
TW 1 5.636.250 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.878.750 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 1.250.000 TW 1 -TW 2 1.750.000 TW 2 -TW 3 1.750.000 TW 3 -TW 4 1.250.000 TW 4 -TW 1 13.323.000 TW 1 -TW 2 4.441.000 TW 2 -TW 3 - TW 3 -
17 unit
Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah ATK yangdisediakan
39 jenis
-TW 4 - -
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah
38 orang 12bulan
Penyediaan jasakebersihan kantor
Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli
24 jenis
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan
3 rekening 12bulan
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya
52 unit
Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki
Jumlah sekolah penerimaPMT-AS
10 sekolah
Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan
660 kader
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
TW 1 - Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran
Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD
Persentase Posyandudengan stratamandiri
FasilitasiPenyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu
Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)
cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)
Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli
296 benda pos ;5 buku cekTW 2 -
TW 3
Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional
380 orang
TW 2 -
TW 3 -
TW 4 -
Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB
40 klinik faskesKB
TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhandan Pembinaan TumbuhKembang Anak
Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak
Penyediaan PelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin
Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB
3 momentumstrategisTW 2 -
TW 3 -
TW 4 76.9 -
Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana
Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional
5 balai
Pengembangan ModelParameterKependudukan
Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yangdisusun
1 dokumen
Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional
380 orang
Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling
Jumlah pengadaansarana pelayanan KB
4 Paket
Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana
Rasio PenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalency Ratio (CPR)
TW 1 - Program Keluarga Berencana Unmeetneed
Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif
Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO
TW 4 -
Menurunkan angkakekerasanterhadapperempuan dananak TW 4 11.050.000 TW 4
Persentasepenanganan kasuskekerasan anak
Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A
100Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak
TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 -TW 2 3.273.500 TW 2 -TW 3 3.273.500 TW 3 -TW 4 3.275.950 TW 4 -TW 1 1.437.500 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.437.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 - TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 21.079.872 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 -TW 2 958.250 TW 2 -TW 3 958.250 TW 3 -TW 4 946.800 TW 4 -
681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 -TW 2 2.214.375 TW 2 -TW 3 2.214.375 TW 3 -TW 4 2.214.375 TW 4 -
Dalam Daerah75
TW 1 52.345.000 TW 1 -kali; Luar Daerah TW 2 52.345.000 TW 2 -16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 -
TW 4 52.345.000 TW 4 -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 -
TW 2 70.535.500 TW 2 -TW 3 113.974.588 TW 3 -TW 4 26.914.080 TW 4 -
1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 -TW 2 4.085.000 TW 2 -TW 3 164.440.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -
52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 -TW 2 39.042.625 TW 2
TW 3-
TW 3 39.042.625 TW 3 -TW 4 39.042.625 TW 4 -
Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 22.275.000 TW 1 -Inspektorat TW 2 - TW 2 -
TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -
Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -
JUMLAH 5.878.830.540 6,24
Payakumbuh, September 2019KEPALA DINAS
DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003
Pengembangan SistemPeklaporan
Inspektorat capaian kinerja danikhtisar
kinerja dan realisasikinerjaCapaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja SKPD yang disusun
Program Peningkatan Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaian
Aparatur beserta perlengkapannya perlengkapannya yangdiadakan
Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas rodaduadan empat
Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinasdan
Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur gedung kantor dilakukan pemeliharaan
perkantoran dalamkeadaaan baik
Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran
Jumlah tenagaadministrasiperkantoran yangdibayarkan honornya
Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah Gedung yangsarana dan prasarana
konsultasi ke luar daerah konsultasi dalam dan luardaerah yangdilaksanakan
Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah rapat koordinasidan
Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah ATK yangdisediakan
39 jenis
Penyediaan makanan dan Jumlah porsi makanandanminuman snack yang dsediakan
Penyediaan bahanbacaan
Jumlah bahan bacaanyangdan peraturan perundang- disediakan
undangan
Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
Jumlah sarana peralatandan perlengkapan kantoryang diadakan
3 unit
TW 4 - -
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid
8 jenis; 44.350lembar; 60 buku
Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
7 jenis
Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah
Hasil penilaian AKIP olehinspektorat
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUHDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAJl. Balai Polam No. 02 Kelurahan Tj. Gadang Telp. (0752) 92790
BERITA ACARA EVALUASI INTERNALDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH
Pada hari ini Rabu, 1 April 2019 bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota
Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : DRS. SYAHNADEL KHAIRI
Nip : 19610903 198703 1 003
Jabatan : KEPALA DINAS
Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 56 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019
dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019
Nama : DRS. IPENDI
Nip : 19681019 199403 1 003
Jabatan : SEKRETARIS
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : Tentang
Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kota Payakumbuh periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 dengan
hasil sebagaimana berikut :
A. Alokasi APBD Tahun 2019
Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun
2019 sebesar Rp. 5.803.970.540,- Anggaran tersebut untuk membiayai 10 (sepuluh)
Program Pembangunan, sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8. Program Keluarga Berencana
9. Program Pelayanan Kontrasepsi
10.Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
11.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari – Maret)
Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan
triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 sebagai berikut
:
LAPORAN KINERJA TRIWULAN ISASARAN REA
LIASIKINERJA
PROGRAM INDIKATORPROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA
URAIAN INDIKATORKINERJA
TARGETKEGIATAN
ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN
REALISASI KEUANGAN % CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuandalamPembangunan
IndeksPembangunanGender (IPG)
TW1
- - Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
Persentase pelakuusaha ekonomi
Pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan didaerah
Jumlah pesertalomba perempuaninspiratif
15 peserta TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5,02
TW2
- - TW 2 - TW 2 - -
TW3
- - Persentasekekerasan terhadapperempuan
Jenis rangkaiankegiatan hari ibu
2 jenis TW 3 2.765.000 TW 3 - -
TW4
98,52 - TW 4 7.470.000 TW 4 - -
IndeksPemberdayaanGender (IDG)
TW1
- - Program Peningkatan PeranSerta dan KesetaraanGender dalamPembangunan
Jumlah organisasiperempuan yangaktif
PembinaanOrganisasiPerempuan
Jumlah organisasipermpuan yangdibina
27organisasi
TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3,53
TW2
- - TW 2 224.152.000 TW 2 - -
TW3
- - TW 3 42.362.500 TW 3 - -
TW4
61,8 - TW 4 - TW 4 - -
TingkatKategoriCapaianAnugerahParahitaEkapraya(APE)
TW1
- - Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan
Persentaseperempuan yangduduk di legislatif
Advokasi dansosialisasipemberdayaanperempuanbidang politik,hukum dansosial
Jumlah perempuanyang mengikutisosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial
100 orang TW 1 6.287.000 TW 1 0 0,00
TW2
- - TW 2 5.330.000 TW 2 - -
TW3
- - TW 3 460.000 TW 3 - -
TW4
Utama - TW 4 - TW 4 - -
Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak
Jumlah kelembagaanPUG
Advokasi danfasilitasi PUG
Jumlah pesertaPPRG yangmengikutibimbingan danpelatihan PPRG
64 orang TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6,11
TW 2 5.500.000 TW 2 - -
Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan
TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -
PemberdayaangerakanPKK
Jumlah PKK aktif 53kelompok
TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25,30TW 2 236.538.300 TW 2 - -TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -
MeningkatnyaimplementasiKota LayakAnak (KLA)
TingkatKategori KotaLayakAnak
TW1
- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak
Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak(KLA)
PenguatanKelembagaanPengarusutama
Jumlah pesertayang mengikutiSosialisasi KotaLayak Anak
54 orang TW 1 884.120 TW 1 532.120 60,19
TW2
- - TW 2 2.294.000 TW 2 - -
TW3
- - Jumlah perlindunagnanak terpaduberbasis masyarakat(PATBM)
an Gender danAnak
TW 3 39.753.000 TW 3 - -
TW4
Madya - Persentase kasuspenanganankekerasan anak
Jumlah pelatihanP2TP2A
1 kelompok TW 4 - TW 4 - -
PenyusunanProfil Genderdan Anak
Jumlah dokumendata gender dananak yang disusun
1 dokumen TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18,81TW 2 575.000 TW 2 - -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan
Persentasekekerasan terhadapanak
Sosialisasiterkait denganperlindungananak
Jumlah pesertasosilaisasitentanganakberkebutuhankhusu (ABK) danSosialisasi ForumAnak
180 orang TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16,49TW 2 4.590.400 TW 2 - -TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Menurunkanangkakekerasanterhadapperempuandan anak
PersentaseKekerasanterhadapPerempuan
TW1
- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak
Persentasepenanganan kasuskekerasanperempuan
Fasilitasi PusatPelayananTerpaduPemberdayaanPerempuan(P2TP2)
Persentasefasilitasipenanganan kasusoleh P2TP2A
100 TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36,54
TW2
- - TW 2 13.520.000 TW 2 - -
TW3
- - TW 3 30.631.000 TW 3 - -
TW4
0,074 - TW 4 11.650.000 TW 4 - -
PersentaseKekerasanterhadap Anak
TW1
- - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak
TW2
- -
TW3
- -
TW4
0,052 -
PersentasePenangananKasusterhadapPerempuandan Anak,termasukTPPO
TW1
- -
TW2
- -
TW3
- -
TW4
70 -
MeningkatkankualitaspelayananKeluargaBerencana
RasioPenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalencyRatio (CPR)
TW1
- - Program KeluargaBerencana
Unmeetneed PenyediaanPelayanan KBdan AlatKontrasepsi bagiKeluarga Miskin
Jumlah kegiatanmopmentumstrategis denganmitra kerja KB
3momentumstrategis
TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8,35
TW2
- - TW 2 5.000.000 TW 2 - -
TW3
- - TW 3 32.977.500 TW 3 - -
TW4
76,9 - TW 4 - TW 4 - -PembinaanKeluargaBerencana
Jumlah Kader KByang dibayarkanbiaya operasional
380 orang TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0,23TW 2 58.800.000 TW 2 - -TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -
Pengadaansarana mobilitastim KB keliling
Jumlah pengadaansarana pelayananKB
4 Paket TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 - -TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -
PeningkatanOperasionalKeluargaBerencana
Jumlah BalaiPenyuluhan KByang mendapatdukunganoperasional
5 balai TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 - -TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -
PengembanganModelParameterKependudukan
Jumlah dokumenparameterdanprofilkependudukanyang disusun
1 dokumen TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6,77TW 2 5.313.900 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -
Program PelayananKontrasepsi
Cakupan peserta KBaktif
PelayananKonseling KB
Jumlah faskes KByang memberikanpelayanan KB
40 klinikfaskes K
B TW 1 331.000 TW 1 0 0TW 2 10.350.000 TW 2 - -TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
MeningkatnyacakupanpelayananProgram(KKBPK)
cakupanpelayananProgramKependudukan, KeluargaBerencana danPembangunanKeluarga(KKBPK)
TW1
- - Program PengembanganBahan Informasi TentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak
Persentase BKB aktif PengumpulanBahan InformasitentangPengasuhan danPembinaanTumbuh KembangAnak
Jumlah Kader BKByang dibaya biayaoperasional
380 orang TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0,42
TW2
- - TW 2 80.000.000 TW 2 - -
TW3
- - TW 3 79.800.000 TW 3 - -
TW4
80 - TW 4 79.800.000 TW 4 - -
Program PengembanganModel Operasional BKB-Posyandu-PAUD
Persentase Posyandudengan stratamandiri
FasilitasiPenyelenggaraanPMT- AS danPosyandu
Jumlah sekolahpenerima PMT-AS
10 sekolah TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98,17TW 2 153.890.000 TW 2 - -
Jumlah kaderPosyandu yangmendapatpembinaan
660 kader TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -
Mewujudkanakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah
Hasil penilaianAKIP olehinspektorat
TW1
- - Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakualitas pelayananadministrasiperkantoran
Penyediaan jasasurat menyurat
Jumlah benda pos,cek giro yang dibeli
296 bendapos ; 5 bukucek
TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100
TW2
A - TW 2 490.000 TW 2 --
TW3
- - TW 3 TW 3 --
TW4
- - TW 4 TW 4 - -Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
Jumlah rekeningjasa kantor yangdibayarkan
3 rekening12 bulan
TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57,66TW 2 9.000.000 TW 2 - -TW 3 9.000.000 TW 3 - -
TW 4 9.000.000 TW 4 - -Penyediaan jasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraandinas yang dibayarpajaknya
52 unit TW 1 1.500.000 TW 1 0 0,00TW 2 1.500.000 TW 2 - -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0,00
Penyediaan jasaadministrasikeuangan
Jumlah pengelolaadministrasikeuangan yangdibayarkanjasanya danpengelola barangmilik daerah
38 orang 12bulan
TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49,34TW 2 58.892.500 TW 2 - -TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -
Penyediaan jasakebersihankantor
Jumlah bahan-bahan kebersihankantor yang dibeli
24 jenis TW 1 5.636.250 TW 1 3.749.000 66,52TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja
Jumlah peralatankerja yangdiperbaiki
17 unit TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60,00TW 2 1.750.000 TW 2 - -TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -
Penyediaan AlatTulisKantor
Jumlah ATK yangdisediakan
39 jenis TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74,24TW 2 4.441.000 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -
Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan
Jumlah barangyang dicetak,digandakan, dandijilid
8 jenis;44.350lembar; 60buku
TW 1 3.273.500 TW 1 0 0,00TW 2 3.273.500 TW 2 - -TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -
Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
Jumlah komponeninstalasi listrikyang disediakan
7 jenis TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99,69TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Penyediaanbahan bacaan
Jumlah bahanbacaan yang
2 mediacetak
TW 1 958.250 TW 1 580.000 60,53
dan peraturanperundang-
disediakan TW 2 958.250 TW 2 - -
undangan TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -
Penyediaanmakanan dan
Jumlah porsimakanan dan
681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36,96
minuman snack yangdsediakan
TW 2 2.214.375 TW 2 - -
TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -
Rapat-rapatkordinasi dan
Jumlah rapatkoordinasi dan
DalamDaerah 75
TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56,75
konsultasi keluar daerah
konsultasi dalamdan luar
kali; LuarDaerah
TW 2 52.345.000 TW 2 - -
daerah yangdilaksanakan
16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -
TW 4 52.345.000 TW 4 - -PenyediaanTenagaAdministrasi danTeknisPerkantoran
Jumlah tenagaadministrasi
10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66,27
perkantoran yang TW 2 70.535.500 TW 2 - -dibayarkanhonornya
TW 3 69.796.960 TW 3 - -
TW 4 26.914.080 TW 4 - -Program PeningkatanSarana dan prasaranaaparatur
Persentase kondisi Pemeliharaanrutin/ berkala
Jumlah Gedungyang
1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0,00
sarana danprasarana
gedung kantor dilakukanpemeliharaan
TW 2 4.085.000 TW 2 - -
perkantoran dalam TW 3 164.440.000 TW 3 - -keadaaan baik TW 4 - TW 4 - -
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Jumlahpemeliharaankendaraan dinasroda duadan empat
52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67,54TW 2TW 3
39.042.62539.042.625
TW 2TW 3
- -
TW 4 39.042.625 TW 4 - -Program PeningkatanDisiplin
Nilai Evaluasi AKIP Pengadaanpakaian dinas
Jumlah pakaiandinas dan
54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91,67
Aparatur Inspektorat besertaperlengkapannya
perlengkapannyayang
TW 2 - TW 2 - -
diadakan TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Program Peningkatan Nilai Evaluasi AKIP Penyusunanlaporan
Jumlah Laporancapaian
2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 0 0,00
Pengembangan SistemPeklaporan
Inspektorat capaian kinerjadan ikhtisar
kinerja danrealisasi kinerja
TW 2 - TW 2 - -
Capaian Kinerja danKeuangan
realisasi kinerjaSKPD
yang disusun TW 3 - TW 3 - -
TW 4 - TW 4 - -JUMLAH 5.803.970.540 362.304.598 6,24
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja
langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana untuk periode triwulan I sebesar Rp.362.304.598,-
atau setara 6,24 %
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,Kepala DP3A&P2KB Kota
Payakumbuh
DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP. 19610903 198703 1 003
Payakumbuh, 1 April 2019
Ketua Tim SAKIPDP3A&P2KB Kota Payakumbuh
DRS. IPENDINIP. 19681019 199403 1 003
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIPDP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH
Hari/ Tanggal : Kamis/ 4 April 2019
Jam : 08.00 wib s/d selesai
Tempat : Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh
Pimpinan : Drs. Syahnadel Khairi
Acara/ materi : Rapat Evaluasi Internal DP3AP2KB dan Rapat Staf Bulanan
I. Dasar
DPA DP3AP2KB Kota Payakumbuh TA 2019
Perintah lisan dari Bapak Kepala DP3AP2KB
II. Peserta yang hadir
1. Kepala DP3AP2KB
2. Kabid dan Kasi DP3AP2KB
3. Kasubag DP3AP2KB
4. Staf DP3AP2KB
III. Materi Bahasan
1. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP DP3AP2KB Tahun 2019
2. Hal- hal yang dijadikan kendala dan permasalahan masing- masing bidang
3. Lain- lain dirasa perlu
IV. Pembukaan : Kepala DP3AP2KB ( Drs. Syahnadel Khairi)
V. Sekretaris DP3AP2KB (Drs. Ipendi)
Penjelasan hasil Laporan Triwulan I Renaksi SAKIP (sesuai laporan)
VI. Kabid Pemberdayaan Perempuan
Secara umum kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan telah terlaksana
sesuai rencana, kegiatan yang telah terealisasi adalah :
Kegiatan Penilaian B03 APE dan Penyusunan Langkah- Langkah Kerja
Kegiatan PKK dan Organisasi Perempuan
Sosialisasi PUG
Sosialisasi PPRG
Sosialisasi KPPI
Pelatihan Peningkatan kapasitas organisasi
VII. Kabid Perlindungan Anak
Kegiatan yang terlaksana meliputi Persiapan Penyusunan Profil Data Gender dan
Anak dan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan KLA.
VIII. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan yang terlaksana adalah :
Pembayaran honor kader Posyandu
Lomba posyandu Tingkat Kota Payakumbuh
Bhakti TNI KB Kesehatan
IX. Kepala Dinas untuk seluruh staf agar melaksanakan aktivitas yang mendukung
pencapaian kinerja sesuai yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja Tahun
2019. Kinerja yang dicapai hendaknya berdasarkan kepada target sasaran
kegiatan berorientasi hasil disamping dari sisi realisasi anggaran.
a. Masing-masing Bidang agar mensiasati pelaksanaan rapat-rapat agar
lebih efektif di DP3AP2KB.
b. Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan
Persiapkan Penilaian APE. Melakukan koordinasi sesegera mungkin
dengan instansi terkait.
Dalam rangka evaluasi B03, penilaian APE dilakukan percepatan input ke
dalam aplikasi
Bidang PP diharapkan melakukan segera evaluasi dokumen PUG.
c. Untuk Bidang Perlindungan Anak
Agar dokumentasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar
dilakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Simfoni, oleh karena itu
perlu dilakukan koorinasi dengan kepolisian dan LSM.
Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi gugus tugas pengembangan KLA.
d. Untuk Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Untuk segera merealisasikan pembayaran honor kader Posyandu
Melaporkan hasil kegiatan lomba posyandu Tingkat Kota Payakumbuh
X. Sekretaris
Berdasarkan laporan fungsional sampai dengan Bulan Maret (Triwulan I) realisasi
anggaran masih rendah, oleh karena itu masing- masing PPTK harus segera
melihat dan mempedomani KAK dan Anggaran kas DPA 2019 agar pelaksanaan
kegiatan dapat dipercepat pelaksanaannya.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja masing- masing atasan
langsung dari setiap ASN melakukan penilaian kinerja dan melakukan
pengawasan melalui sistem APIK.
Setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi rutin pencapaian program
kegiatan melalui rapat internal staf.
XI. Kesimpulan
Masing-masing bidang agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas DPA.
Masing- masing Pimpinan/ Atasan melakukan penilaian kinerja dan
melakukan pengawasan kegiatan yang telah terlaksana.
Demikian Notulen ini untuk dimaklumi bersama.
NotulisKasubbag Umum dan Kepegawaian
DP3AP2KB Kota Payakumbuh
OKTA KRISNA, SKMNIP. 19801006 200501 2 004
DOKUMENTASI PELAKSANAANRAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
Kamis/ 4 April 2019,Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUHDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAJl. Balai Polam No. 02 Kelurahan Tj. Gadang Telp. (0752) 92790
BERITA ACARA EVALUASI INTERNALDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH
Pada hari ini Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota
Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : DRS. SYAHNADEL KHAIRI
Nip : 19610903 198703 1 003
Jabatan : KEPALA DINAS
Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 56 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019
dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019
Nama : DRS. IPENDI
Nip : 19681019 199403 1 003
Jabatan : SEKRETARIS
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : Tentang
Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kota Payakumbuh periode 1 April sampai dengan 31 Juni2019 dengan hasil
sebagaimana berikut :
A. Alokasi APBD Tahun 2019
Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun
2019 sebesar Rp. 5.803.970.540,- Anggaran tersebut untuk membiayai 10 (sepuluh)
Program Pembangunan, sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8. Program Keluarga Berencana
9. Program Pelayanan Kontrasepsi
10.Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
11.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II (April-Juni)
Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan
triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Tahun 2019 untuk periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2019 sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IISASARAN REALIASI
KINERJAPROGRAM INDIKATOR
PROGRAMKEGIATAN
URAIAN INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA
URAIAN INDIKATORKINERJA
TARGETKEGIATAN
ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN
REALISASI KEUANGAN %CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuandalamPembangunan
IndeksPembangunanGender (IPG)
TW1
- - Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan
Persentase pelakuusaha ekonomi
Pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan didaerah
Jumlah pesertalomba perempuaninspiratif
15 peserta TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5,02
TW2
- - TW 2 - TW 2 - -
TW3
- - Persentasekekerasan terhadapperempuan
Jenis rangkaiankegiatan hari ibu
2 jenis TW 3 2.765.000 TW 3 - -
TW4
98,52 - TW 4 7.470.000 TW 4 - -
IndeksPemberdayaanGender (IDG)
TW1
- - Program PeningkatanPeran Serta danKesetaraan Genderdalam Pembangunan
Jumlah organisasiperempuan yangaktif
PembinaanOrganisasiPerempuan
Jumlah organisasipermpuan yangdibina
27 organisasi TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3,53
TW2
- - TW 2 224.152.000 TW 2 60.542.300 27,01
TW3
- - TW 3 42.362.500 TW 3 - -
TW4
61,8 - TW 4 - TW 4 - -
TingkatKategoriCapaianAnugerahParahitaEkapraya(APE)
TW1
- - Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan
Persentaseperempuan yangduduk di legislatif
Advokasi dansosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial
Jumlah perempuanyang mengikutisosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial
100 orang TW 1 6.287.000 TW 1 0 0,00
TW2
- - TW 2 5.330.000 TW 2 5.112.800 95,92
TW3
- - TW 3 460.000 TW 3 - -
TW4
Utama - TW 4 - TW 4 - -
Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
JumlahkelembagaanPUG
Advokasi danfasilitasi PUG
Jumlah pesertaPPRG yangmengikutibimbingan danpelatihan PPRG
64 orang TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6,11
TW 2 5.500.000 TW 2 6.268.400 113,97
Persentaseprogram dankegiatan yang diPPRG-kan
TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -
PemberdayaangerakanPKK
Jumlah PKK aktif 53 kelompok TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25,30TW 2 236.538.300 TW 2 110.044.400 46,52TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -
MeningkatnyaimplementasiKota LayakAnak (KLA)
TingkatKategori KotaLayakAnak
TW1
- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak(KLA)
PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Jumlah pesertayang mengikutiSosialisasi KotaLayak Anak
54 orang TW 1 884.120 TW 1 532.120 60,19
TW2
- - TW 2 2.294.000 TW 2 2.325.120 101,36
TW3
- - Jumlahperlindunagn anakterpadu berbasismasyarakat(PATBM)
TW 3 39.753.000 TW 3 - -
TW4
Madya - Persentase kasuspenanganankekerasan anak
Jumlah pelatihanP2TP2A
1 kelompok TW 4 - TW 4 - -
Penyusunan ProfilGender dan Anak
Jumlah dokumendata gender dananak yang disusun
1 dokumen TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18,81TW 2 575.000 TW 2 2.583.750 -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan
Persentasekekerasan terhadapanak
Sosialisasi terkaitdenganperlindungan anak
Jumlah pesertasosilaisasitentanganakberkebutuhankhusu (ABK) danSosialisasi ForumAnak
180 orang TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16,49TW 2 4.590.400 TW 2 8.687.820 189,26TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Menurunkanangkakekerasanterhadapperempuandan anak
PersentaseKekerasanterhadapPerempuan
TW1
- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Persentasepenanganan kasuskekerasanperempuan
Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)
Persentasefasilitasipenanganan kasusoleh P2TP2A
100 TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36,54
TW2
- - TW 2 13.520.000 TW 2 620.000 4,59
TW3
- - TW 3 30.631.000 TW 3 - -
TW4
0,074 - TW 4 11.650.000 TW 4 - -
PersentaseKekerasanterhadap Anak
TW1
- - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak
TW2
- -
TW3
- -
TW4
0,052 -
PersentasePenangananKasusterhadapPerempuandan Anak,termasukTPPO
TW1
- -
TW2
- -
TW3
- -
TW4
70 -
Meningkatkankualitaspelayanan
RasioPenggunaanKontrasepsi/Contraceptive
TW1
- - Program KeluargaBerencana
Unmeetneed PenyediaanPelayanan KB danAlat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin
Jumlah kegiatanmopmentumstrategis denganmitra kerja KB
3 momentumstrategis
TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8,35
TW2
- - TW 2 5.000.000 TW 2 1.694.000 33,88
KeluargaBerencana
PrevalencyRatio (CPR)
TW3
- - TW 3 32.977.500 TW 3 - -
TW4
76,9 - TW 4 - TW 4 - -Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Kader KByang dibayarkanbiaya operasional
380 orang TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0,23TW 2 58.800.000 TW 2 58.866.000 100,11TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -
Pengadaan saranamobilitas tim KBkeliling
Jumlah pengadaansarana pelayananKB
4 Paket TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 0 0TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -
PeningkatanOperasionalKeluarga Berencana
Jumlah BalaiPenyuluhan KByang mendapatdukunganoperasional
5 balai TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 122.438.200 25TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -
PengembanganModelParameterKependudukan
Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukanyang disusun
1 dokumen TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6,77TW 2 5.313.900 TW 2 0 0,00TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -
Program PelayananKontrasepsi
Cakupan pesertaKBaktif
PelayananKonseling KB
Jumlah faskes KByang memberikanpelayanan KB
40 klinikfaskes K
B TW 1 331.000 TW 1 0 0,00TW 2 10.350.000 TW 2 331.000 3,20TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
MeningkatnyacakupanpelayananProgram(KKBPK)
cakupanpelayananProgramKependudukan, KeluargaBerencana danPembangunanKeluarga(KKBPK)
TW1
- - ProgramPengembangan BahanInformasi TentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak
Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak
Jumlah Kader BKByang dibaya biayaoperasional
380 orang TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0,42
TW2
- - TW 2 80.000.000 TW 2 2.325.120 2,91
TW3
- - TW 3 79.800.000 TW 3 - -
TW4
80 - TW 4 79.800.000 TW 4 - -
ProgramPengembangan ModelOperasional BKB-Posyandu-PAUD
Persentase Posyandudengan stratamandiri
FasilitasiPenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu
Jumlah sekolahpenerima PMT-AS
10 sekolah TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98,17TW 2 153.890.000 TW 2 94.500.000 61,41
Jumlah kaderPosyandu yangmendapatpembinaan
660 kader TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -
Mewujudkanakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah
Hasil penilaianAKIP olehinspektorat
TW1
- - Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakualitas pelayananadministrasiperkantoran
Penyediaan jasasurat menyurat
Jumlah benda pos,cek giro yang dibeli
296 bendapos ; 5 bukucek
TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100
TW2
A - TW 2 490.000 TW 2 --
TW3
- - TW 3 TW 3 --
- - TW 4 TW 4 - -
TW4
Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah rekeningjasa kantor yangdibayarkan
3 rekening 12bulan
TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57,66TW 2 9.000.000 TW 2 8.139.347 90,44TW 3 9.000.000 TW 3 - -TW 4 9.000.000 TW 4 - -
Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraandinas yang dibayarpajaknya
52 unit TW 1 1.500.000 TW 1 0 0,00TW 2 1.500.000 TW 2 0 -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0,00
Penyediaan jasaadministrasikeuangan
Jumlah pengelolaadministrasikeuangan yangdibayarkan jasanyadan pengelolabarang milik daerah
38 orang 12bulan
TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49,34TW 2 58.892.500 TW 2 45.450.000 77,17TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -
Penyediaan jasakebersihan kantor
Jumlah bahan-bahan kebersihankantor yang dibeli
24 jenis TW 1 5.636.250 TW 1 5.635.000 99,98TW 2 - TW 2 0 0,00TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
Jumlah peralatankerja yangdiperbaiki
17 unit TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60,00TW 2 1.750.000 TW 2 1.250.000 71,43TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -
Penyediaan AlatTulisKantor
Jumlah ATK yangdisediakan
39 jenis TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74,24TW 2 4.441.000 TW 2 3.403.000 76,63TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -
Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
Jumlah barangyang dicetak,digandakan, dandijilid
8 jenis;44.350lembar; 60buku
TW 1 3.273.500 TW 1 0 0,00TW 2 3.273.500 TW 2 1.426.000 43,56TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -
Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
7 jenis TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99,69TW 2 - TW 2 0 -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
Jumlah bahanbacaan yang
2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60,53
disediakan TW 2 958.250 TW 2 580.000 60,53TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -
Penyediaanmakanan danminuman
Jumlah porsimakanan dan
681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36,96
snack yangdsediakan
TW 2 2.214.375 TW 2 2.085.600 94,18
TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -
Rapat-rapatkordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Jumlah rapatkoordinasi dan
DalamDaerah 75
TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56,75
konsultasi dalamdan luar
kali; LuarDaerah
TW 2 52.345.000 TW 2 54.580.383 104,27
daerah yangdilaksanakan
16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -
TW 4 52.345.000 TW 4 - -Penyediaan TenagaAdministrasi danTeknis Perkantoran
Jumlah tenagaadministrasi
10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66,27
perkantoran yang TW 2 70.535.500 TW 2 69.638.318 98,73dibayarkanhonornya
TW 3 69.796.960 TW 3 - -
TW 4 26.914.080 TW 4 - -Program PeningkatanSarana dan prasaranaaparatur
Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah Gedungyang
1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0,00
sarana danprasarana
gedung kantor dilakukanpemeliharaan
TW 2 4.085.000 TW 2 0 0,00
perkantoran dalam TW 3 164.440.000 TW 3 - -keadaaan baik TW 4 - TW 4 - -
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Jumlahpemeliharaankendaraan dinasroda duadan empat
52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67,54TW 2TW 3
39.042.625 41.458.318 106,19
TW 3 39.042.625 TW 2TW 3
0 0,00
TW 4 39.042.625 TW 4 - -Program PeningkatanDisiplin
Nilai Evaluasi AKIP Pengadaan pakaiandinas
Jumlah pakaiandinas dan
54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91,67
Aparatur Inspektorat besertaperlengkapannya
perlengkapannyayang
TW 2 - TW 2 - -
diadakan TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -
Program Peningkatan Nilai Evaluasi AKIP Penyusunan laporan Jumlah Laporancapaian
2 laporan TW 1 1.677.500 TW 1 1.677.500 100,00
PengembanganSistem Peklaporan
Inspektorat capaian kinerja danikhtisar
kinerja danrealisasi kinerja
TW 2 - TW 2 - -
Capaian Kinerja danKeuangan
realisasi kinerjaSKPD
yang disusun TW 3 - TW 3 - -
TW 4 - TW 4 - -JUMLAH 5.803.970.540 1.085.136.956 18,70
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja
langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana untuk periode triwulan II sebesar Rp.1.085.136.956,-
atau setara 18, 70 %
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,Kepala DP3A&P2KB Kota
Payakumbuh
DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP. 19610903 198703 1 003
Payakumbuh, 10 Juli 2019
Ketua Tim SAKIPDP3A&P2KB Kota Payakumbuh
DRS. IPENDINIP. 19681019 199403 1 003
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIPDP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH
Hari/ Tanggal : Kamis/ 4 Juli 2019
Jam : 08.00 wib s/d selesai
Tempat : Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh
Pimpinan : Drs. Syahnadel Khairi
Acara/ materi : Rapat Evaluasi Internal DP3AP2KB dan Rapat Staf Bulanan
I. Dasar
DPA DP3AP2KB Kota Payakumbuh TA 2019
Perintah lisan dari Bapak Kepala DP3AP2KB
II. Peserta yang hadir
1. Kepala DP3AP2KB
2. Kabid dan Kasi DP3AP2KB
3. Kasubag DP3AP2KB
4. Staf DP3AP2KB
III. Materi Bahasan
1. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP DP3AP2KB Tahun 2019
2. Hal- hal yang dijadikan kendala dan permasalahan masing- masing bidang
3. Lain- lain dirasa perlu
IV. Pembukaan : Kepala DP3AP2KB ( Drs. Syahnadel Khairi)
V. Sekretaris DP3AP2KB (Drs. Ipendi)
Penjelasan hasil Laporan Triwulan II Renaksi SAKIP (sesuai laporan)
VI. Kabid Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan yang telah terealisasi adalah :
Kegiatan Pelatihan APIP
Kegiatan PKK dan Organisasi Perempuan
Sosialisasi PUG Kecamatan dan Kelurahan
Penilaian Perempuan Inspiratif Tingkat Kota Payakumbuh
Pelatihan Keterampilan (Kursus menjahit)
VII. Kabid Perlindungan Anak
Kegiatan di Bidang Perlindungan Anak yang terlaksana meliputi :
Penyusunan Data Terpilah
Pelatihan PATBM Gender dan Anak
Sosialisasi ABK
VIII. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan yang terlaksana adalah :
Jasa kader Posyandu
Penyusunan Profil dan Parameter Kependudukan
Pencanangan TNI KB Kesehatan
Rapat Kesepakatan IBI
Bhakti PKK KKBPK Kesehatan
Pertemuan Klinik
IX. Kepala Dinas
Intruksi dari BKD kepada pembuat laporan keuangan semester I agar segera
direalisasikan
Persiapan terkait dengan evaluasi SAKIP Tahun 2019 harus dilakukan secara
bersama- sama oleh unsur Pimpinan dan staf melalui koordinasi dengan
Kasubag Program dan Keuangan
X. Sekretaris
Tim SAKIP mengevaluasi banyak dokumen seperti RPJMD, Renstra,
Penetapan IKU, Cascading, Pohon Kinerja (dibuat tiap tahun), Perjanjian
Kinerja eselon II, II, IV dan Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi, Laporan
Rencana Aksi, agar ditindaklanjuti
Bidang menyiapkan dokumen terkait SAKIP yang akan dientri ke aplikasi e-
Sakip Review
Laporan rencana aksi yang dibuat setiap triwulan dan dientri ke aplikasi
Silakip
Hasil evaluasi SAKIP dari Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota akan
mempengaruhi dokumen SAKIP yang telah dibuat sebelumnya
XI. Kesimpulan
Percepatan pembuatan laporan keuangan sesuai pedoman
Hasil evaluasi SAKIP dari Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota akan
mempengaruhi dokumen SAKIP yang telah dibuat sebelumnya
Demikian Notulen ini untuk dimaklumi bersama.
NotulisKasubbag Umum dan Kepegawaian
DP3AP2KB Kota Payakumbuh
OKTA KRISNA, SKMNIP. 19801006 200501 2 004
DOKUMENTASI PELAKSANAANRAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
Kamis/ 4 Juli 2019,Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUHDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAJl. Balai Polam No. 02 Kelurahan Tj. Gadang Telp. (0752) 92790
BERITA ACARA EVALUASI INTERNALDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH
Pada hari ini Senin, 14 O k t o b e r 2019 bertempat di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota
Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : DRS. SYAHNADEL KHAIRI
Nip : 19610903 198703 1 003
Jabatan : KEPALA DINAS
Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 56 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019
dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019
Nama : DRS. IPENDI
Nip : 19681019 199403 1 003
Jabatan : SEKRETARIS
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : Tentang
Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kota Payakumbuh periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2019 dengan
hasil sebagaimana berikut :
A. Alokasi APBD Tahun 2019
Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun
2019 sebesar Rp. 5.803.970.540,- Anggaran tersebut untuk membiayai 10 (sepuluh)
Program Pembangunan, sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8. Program Keluarga Berencana
9. Program Pelayanan Kontrasepsi
10.Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
11.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW III (Juli- September)
Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan
triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Tahun 2019 untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2019 sebagai berikut
:
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IIISASARAN
REALIASIKINERJA PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATORKINERJA
TARGETKINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATANANGGARAN/ TARGET
KEUANGAN REALISASI KEUANGAN %CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
1314 15
MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuandalamPembangunan
IndeksPembangunanGender (IPG)
TW 1 - - ProgramPeningkatanKualitas Hidupdan PerlindunganPerempuan
Persentasepelaku usahaekonomi
Pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah
Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif
15 peserta TW 16.954.500
TW 1397.000
5.71
TW 2 - - TW 2-
TW 2 - -
TW 3 - 0 Persentasekekerasanterhadapperempuan
Jenis rangkaian kegiatan hariibu
2 jenis TW 34.169.000
TW 3 - -
TW 4 98,52 - TW 47.020.000
TW 4 - -
IndeksPemberdayaanGender (IDG)
TW 1 - - ProgramPeningkatanPeran Serta danKesetaraanGender dalamPembangunan
Jumlahorganisasiperempuanyang aktif
Pembinaan OrganisasiPerempuan
Jumlah organisasi permpuanyang dibina
27organisasi
TW 1104.136.600
TW 13.955.000
3.80
TW 2 - - TW 2216.816.200
TW 260.542.300
27.92
TW 3 - - TW 357.698.300
TW 358.966.650
102.20
TW 4 61.8 - TW 4 - TW 4 - -TingkatKategoriCapaianAnugerahParahitaEkapraya(APE)
TW 1 - - ProgramKeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan
Persentaseperempuanyang duduk dilegislatif
Advokasi dan sosialisasipemberdayaan perempuan bidangpolitik, hukum dan sosial
Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaan perempuanbidang politik, hukum dansosial
100 orang TW 16.287.000
TW 1-
0.00
TW 2 - - TW 25.330.000
TW 25.112.800
95.92
TW 3 - Utama TW 3460.000
TW 34.919.400
1069.43
TW 4 Utama - TW 4 - TW 4 - -
ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
JumlahkelembagaanPUG
Advokasi dan fasilitasi PUG Jumlah peserta PPRG yangmengikuti bimbingan danpelatihan PPRG
64 orang TW 114.250.000
TW 1870.000
6.11
TW 25.500.000
TW 26.268.400
113.97
Persentaseprogram dankegiatan yangdi PPRG-kan
TW 310.751.250
TW 31.765.400
16.42
TW 4241.250
TW 4 - -
Pemberdayaan gerakanPKK
Jumlah PKK aktif 53 kelompok TW 1125.307.000
TW 131.698.960
25.30
TW 2236.538.300
TW 2110.044.400
46.52
TW 3176.709.000
TW 3170.185.600
96.31
TW 416.465.000
TW 4 - -
Meningkatnyaimplementasi
TingkatKategori Kota
TW 1 - - ProgramPenguatan
Jumlahpencapaian
Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak
54 orang TW 1884.120
TW 1532.120
60.19
Kota LayakAnak (KLA)
LayakAnak
TW 2 - - KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
skorKota LayakAnak (KLA)
Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak
TW 22.294.000
TW 22.325.120
101.36
TW 3 - Madya Jumlahperlindunagnanak terpaduberbasismasyarakat(PATBM)
TW 339.753.000
TW 324.331.500
61.21
TW 4 Madya - Persentasekasuspenanganankekerasananak
Jumlah pelatihan P2TP2A 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -
Penyusunan Profil Gender dan Anak Jumlah dokumen data genderdan anak yang disusun
1 dokumen TW 13.184.000
TW 1599.000
18.81
TW 2575.000
TW 22.583.750
449.35
TW 31.040.000
TW 3573.925
55.19
TW 4 - TW 4 - -
ProgramKeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan
Persentasekekerasanterhadapanak
Sosialisasi terkait dengan perlindungananak
Jumlah peserta sosilaisasitentanganak berkebutuhankhusu (ABK) dan SosialisasiForum Anak
180 orang TW 110.499.100
TW 11.731.000
16.49
TW 24.590.400
TW 28.687.820
189.26
TW 323.110.500
TW 35.909.400
25.57
TW 4 - TW 4 - -Menurunkanangkakekerasanterhadapperempuandan anak
PersentaseKekerasanterhadapPerempuan
TW 1 - - ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Persentasepenanganankasuskekerasanperempuan
Fasilitasi Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A
100 TW 16.091.500
TW 12.310.000
37.92
TW 2 - - TW 29.020.000
TW 2620.000
6.87
TW 3 - - TW 335.961.000
TW 315.085.680
41.95
TW 4 0.074 - TW 411.050.000
TW 4 - -
PersentaseKekerasanterhadap Anak
TW 1 - - Persentasepenanganankasuskekerasananak
TW 2 - -
TW 3 - -
TW 4 0.052 -
PersentasePenangananKasus terhadapPerempuandan Anak,termasukTPPO
TW 1 - -
TW 2 - -
TW 3 - -
TW 4 70 -
MeningkatkankualitaspelayananKeluargaBerencana
RasioPenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalencyRatio (CPR)
TW 1 - - Program KeluargaBerencana
Unmeetneed Penyediaan Pelayanan KB dan AlatKontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Jumlah kegiatan mopmentumstrategis dengan mitra kerjaKB
3momentumstrategis
TW 12.297.600
TW 1592.600
25.79
TW 2 - - TW 25.000.000
TW 21.694.000
33.88
TW 3 - - TW 337.777.500
TW 316.484.800
43.64
TW 4 76.9 - TW 4 - TW 4 - -Pembinaan KeluargaBerencana
Jumlah Kader KB yangdibayarkan biaya operasional
380 orang TW 159.002.000
TW 1136.000
0.23
TW 258.800.000
TW 258.866.000
100.11
TW 358.800.000
TW 358.800.000
100.00
TW 458.800.000
TW 4 - -
Pengadaan sarana mobilitas tim KBkeliling
Jumlah pengadaan saranapelayanan KB
4 Paket TW 12.610.000
TW 1-
0
TW 2849.319.000
TW 2-
0
TW 386.998.000
TW 3224.068.483
257.5559
TW 4-
TW 4 - -
Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana
Jumlah Balai Penyuluhan KByang mendapat dukunganoperasional
5 balai TW 1284.174.667
TW 1-
0
TW 2489.745.668
TW 2122.438.200
25
TW 3254.197.167
TW 3192.786.815
76
TW 4252.890.498
TW 4 - -
Pengembangan ModelParameter Kependudukan
Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yang disusun
1 dokumen TW 117.766.100
TW 11.203.550
6.77
TW 25.313.900
TW 2-
0.00
TW 3-
TW 33.474.550
-
TW 43.125.000
TW 4 - -
ProgramPelayananKontrasepsi
Cakupanpeserta KBaktif
Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayanan KB
40 klinikfaskes K
B TW 1331.000
TW 1-
0.00
TW 210.350.000
TW 2331.000
3.20
TW 312.512.500
TW 322.098.200
176.61
TW 4 - TW 4 - -MeningkatnyacakupanpelayananProgram(KKBPK)
cakupanpelayananProgramKependudukan,KeluargaBerencana dan
TW 1 - - ProgramPengembanganBahan InformasiTentangPengasuhan dan
PersentaseBKB aktif
Pengumpulan Bahan Informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan TumbuhKembang Anak
Jumlah Kader BKB yang dibayabiaya operasional
380 orang TW 185.537.100
TW 1402.600
0.47
TW 2 - - TW 280.000.000
TW 22.325.120
2.91
TW 3 - - TW 389.200.000
TW 379.800.000
89.46
PembangunanKeluarga(KKBPK)
TW 4 80 - PembinaanTumbuh KembangAnak
TW 479.800.000
TW 4 - -
ProgramPengembanganModel OperasionalBKB- Posyandu-PAUD
PersentasePosyandudengan stratamandiri
Fasilitasi Penyelenggaraan PMT- AS danPosyandu
Jumlah sekolah penerima PMT-AS
10 sekolah TW 1146.487.500
TW 1143.809.550
98.17
TW 2153.765.000
TW 294.500.000
61.46
Jumlah kader Posyandu yangmendapatpembinaan
660 kader TW 3154.277.500
TW 3199.883.200
129.56
TW 4141.752.500
TW 4 - -
Mewujudkanakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah
Hasil penilaianAKIP olehinspektorat
TW 1 - - ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giroyang dibeli
296 bendapos ; 5 bukucek
TW 11.161.000
TW 11.161.000
100
TW 2 A - TW 2490.000
TW 2 --
TW 3 - - TW 3
-TW 3
--
TW 4 - - TW 4 TW 4 - -Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening jasa kantoryang dibayarkan
3 rekening12 bulan
TW 19.000.000
TW 15.189.662
57.66
TW 29.000.000
TW 28.139.347
90.44
TW 350.800.000
TW 36.107.386
12.02
TW 49.000.000
TW 4 - -
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yangdibayar pajaknya
52 unit TW 11.500.000
TW 1-
0.00
TW 21.500.000
TW 2-
-
TW 36.240.000
TW 3-
-
TW 43.500.000
TW 4 0.00
Penyediaan jasa administrasikeuangan
Jumlah pengelola administrasikeuangan yang dibayarkanjasanya dan pengelola barangmilik daerah
38 orang 12bulan
TW 151.484.500
TW 125.400.000
49.34
TW 268.990.750
TW 245.450.000
65.88
TW 358.665.500
TW 342.510.000
72.46
TW 450.646.250
TW 4 - -
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yang dibeli
24 jenis TW 15.636.250
TW 15.635.000
99.98
TW 2 - TW 2-
0.00
TW 31.878.750
TW 3-
-
TW 4 - TW 4 - -Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja
Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki
17 unit TW 11.250.000
TW 1750.000
60.00
TW 21.750.000
TW 21.250.000
71.43
TW 31.750.000
TW 32.725.000
155.71
TW 41.250.000
TW 4 - -
Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah ATK yang disediakan 39 jenis TW 113.323.000
TW 19.891.500
74.24
TW 24.441.000
TW 23.403.000
76.63
TW 3-
TW 34.469.500
-
TW 4 - TW 4 -Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Jumlah barang yang dicetak,digandakan, dan dijilid
8 jenis;44.350lembar; 60buku
TW 13.273.500
TW 1-
0.00
TW 23.273.500
TW 21.426.000
43.56
TW 33.273.500
TW 33.640.000
111.20
TW 43.275.950
TW 4 - -
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasilistrik yang disediakan
7 jenis TW 11.437.500
TW 11.433.000
99.69
TW 2 - TW 2-
-
TW 31.437.500
TW 31.442.000
100.31
TW 4 - TW 4 - -Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Jumlah sarana peralatan danperlengkapan kantor yangdiadakan
3 unit TW 1-
TW 1 - -
TW 2-
TW 2 - -
TW 321.079.872
TW 3 - -
TW 4-
TW 4 - -
Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang 2 mediacetak
TW 1958.250
TW 1580.000
60.53
disediakan TW 2958.250
TW 2580.000
60.53
TW 3958.250
TW 3580.000
60.53
TW 4946.800
TW 4 - -
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makanan dan 681 porsi TW 12.214.375
TW 1818.400
36.96
snack yang dsediakan TW 22.214.375
TW 22.085.600
94.18
TW 32.214.375
TW 32.597.760
117.31
TW 42.214.375
TW 4 - -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasike luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan DalamDaerah 75
TW 152.345.000
TW 129.703.800
56.75
konsultasi dalam dan luar kali; LuarDaerah
TW 252.345.000
TW 254.580.383
104.27
daerah yang dilaksanakan 16 kali TW 352.345.000
TW 365.474.100
125.08
TW 452.345.000
TW 4 - -
Penyediaan Tenaga Administrasi danTeknis Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi 10 orang TW 170.535.500
TW 146.746.038
66.27
perkantoran yang TW 270.535.500
TW 269.638.318
98.73
dibayarkan honornya TW 3113.974.588
TW 370.119.057
61.52
TW 426.914.080
TW 4 - -
ProgramPeningkatanSarana danprasaranaaparatur
Persentasekondisi
Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Gedung yang 1 unit TW 111.475.000
TW 1-
0.00
sarana danprasarana
gedung kantor dilakukan pemeliharaan TW 24.085.000
TW 2-
0.00
perkantorandalam
TW 3164.440.000
TW 3 - -
keadaaanbaik
TW 4 - TW 4 - -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat
52 unit TW 139.042.625
TW 126.369.818
67.54
TW 2TW 3 39.042.625 41.458.318
106.19
TW 339.042.625
TW 2TW 3 45.801.872
117.31
TW 439.042.625
TW 4 - -
ProgramPeningkatanDisiplin
Nilai EvaluasiAKIP
Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan 54 stel TW 122.275.000
TW 122.275.000
100.00
Aparatur Inspektorat beserta perlengkapannya perlengkapannya yang TW 2 - TW 2 - -diadakan TW 3
-TW 3
--
TW 4 - TW 4 - -ProgramPeningkatan
Nilai EvaluasiAKIP
Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaian 2 laporan TW 12.741.780
TW 11.677.500
61.18
PengembanganSistemPeklaporan
Inspektorat capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan realisasi kinerja TW 2 - TW 2 - -
Capaian Kinerjadan Keuangan
realisasi kinerja SKPD yang disusun TW 3-
TW 3751.275
-
TW 4 - TW 4 - -JUMLAH
5.878.830.54084,87 %
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja
langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana untuk periode triwulan II sebesar Rp. 1.325.351.553,-
atau setara 84,87 %
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,Kepala DP3A&P2KB Kota
Payakumbuh
DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP. 19610903 198703 1 003
Payakumbuh, 14 Oktober 2019
Ketua Tim SAKIPDP3A&P2KB Kota Payakumbuh
DRS. IPENDINIP. 19681019 199403 1 003
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIPDP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH
Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Oktober 2019
Jam : 08.00 wib s/d selesai
Tempat : Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh
Pimpinan : Drs. Syahnadel Khairi
Acara/ materi : Rapat Evaluasi Internal DP3AP2KB dan Rapat Staf Bulanan
I. Dasar
DPA DP3AP2KB Kota Payakumbuh TA 2019
Perintah lisan dari Bapak Kepala DP3AP2KB
II. Peserta yang hadir
1. Kepala DP3AP2KB
2. Kabid dan Kasi DP3AP2KB
3. Kasubag DP3AP2KB
4. Staf DP3AP2KB
III. Materi Bahasan
1. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP DP3AP2KB Tahun 2019
2. Hal- hal yang dijadikan kendala dan permasalahan masing- masing bidang
3. Lain- lain dirasa perlu
IV. Pembukaan : Kepala DP3AP2KB ( Drs. Syahnadel Khairi)
V. Sekretaris DP3AP2KB (Drs. Ipendi)
Penjelasan hasil Laporan Triwulan III Renaksi SAKIP (sesuai laporan)
VI. Kabid Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan yang telah terealisasi adalah :
Sosialisasi P2TP2A
Lomba Ketua Kelompok Dasawisma
Pencanangan Bulan Bhakti KG PKK KKBPK Kesehatan
Kegiatan HKG Tingkat Nasional
Kegiatan HKG Tingkat Kota
Lomba Tahfiz Qur’an
Seminar Adat
Workshop PUSPA
Pembentukan PUSPA
Kegiatan penilaian Perempuan Inspiratif Tingkat Provinsi
VII. Kabid Perlindungan Anak
Kegiatan di Bidang Perlindungan Anak yang terlaksana meliputi :
Peringatan HAN
Lomba anak dan ABK
Sosialisasi Kelana (Kelurahan Layak Anak)
VIII. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan yang terlaksana adalah :
Kesepakatan TNI KB Kesehatan
Pencanangan TNI KB Kesehatan
Kesepakatan PKK KKBPK Kesehatan
Pencanangan PKK KKBPK Kesehatan
Pengadaan mobilitas Tim KB Keliling
Penyusunan Profil dan Parameter Kependudukan
Lomba Kader Posyandu
Pembayaran honor Kader Posyandu
Pengadaan Media KIE
Pelayanan KB Serentak
IX. Kepala Dinas
Masing- masing Bidang perlu menyiapkan dengan segera realisasi keuangan
dan realisasi kinerja
X. Sekretaris
Masing- masing laporan yang terkait dengan SAKIP seperti RPJMD, Renstra,
Penetapan IKU, Cascading, Pohon Kinerja (dibuat tiap tahun), Perjanjian
Kinerja eselon II, II, IV dan Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi, Laporan
Rencana Aksi, agar dilakukan pengecekan.
Bidang menyiapkan dokumen terkait SAKIP yang akan dientri ke aplikasi e-
Sakip Review
Laporan rencana aksi yang dibuat setiap triwulan dan dientri ke aplikasi
Silakip
Hasil evaluasi SAKIP dari Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota akan
mempengaruhi dokumen SAKIP yang telah dibuat sebelumnya
XI. Kesimpulan
Masing- masing Bidang perlu menyiapkan dengan segera realisasikeuangan dan realisasi kinerja
Fasilitasi dan persiapan untuk evaluasi SAKIP Tahun 2019 berkoordinasi
dengan Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota.
Demikian Notulen ini untuk dimaklumi bersama.
NotulisKasubbag Umum dan Kepegawaian
DP3AP2KB Kota Payakumbuh
OKTA KRISNA, SKMNIP. 19801006 200501 2 004
DOKUMENTASI PELAKSANAANRAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
Senin/ 14 Oktober 2019,Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh