rencana aksi perangkat daerah tahun anggaran 2019 · 2019. 12. 15. · tw 3 23.110.500 tw 3 - tw 4...

59
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TW 1 - - TW 1 7.908.500 TW 1 - TW 2 - - TW 2 - TW 2 - TW 3 - - TW 3 2.765.000 TW 3 - TW 4 98,52 - TW 4 7.470.000 TW 4 - TW 1 - - TW 1 112.136.600 TW 1 - TW 2 - - TW 2 224.152.000 TW 2 - TW 3 - - TW 3 42.362.500 TW 3 - TW 4 61.80 - TW 4 - TW 4 - TW 1 - - TW 1 6.287.000 TW 1 - TW 2 - - TW 2 5.330.000 TW 2 - TW 3 - - TW 3 460.000 TW 3 - TW 4 Utama - TW 4 - TW 4 - Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 64 orang TW 1 14.250.000 TW 1 - TW 2 5.500.000 TW 2 - TW 3 7.170.000 TW 3 - TW 4 3.822.500 TW 4 - TW 1 125.307.000 TW 1 - TW 2 236.538.300 TW 2 - TW 3 101.849.000 TW 3 - TW 4 16.465.000 TW 4 - TW 1 - - TW 1 884.120 TW 1 - TW 2 - - TW 2 2.294.000 TW 2 - TW 3 - - Jumlah perlindunagn anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) TW 3 39.753.000 TW 3 - Jumlah pelatihan P2TP2A 1 kelompok TW 4 - TW 4 - TW 1 3.184.000 TW 1 - TW 2 575.000 TW 2 - TW 3 1.040.000 TW 3 - TW 4 - TW 4 - TW 1 10.499.100 TW 1 - TW 2 4.590.400 TW 2 - TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kota Layak Anak 54 orang Jumlah kelembagaan PUG Persentase program dan kegiatan yang di PPRG-kan Jumlah peserta PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG 27 organisasi 180 orang Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase kekerasan terhadap anak Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak (KLA) Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak Jumlah peserta sosilaisasi tentanganak berkebutuhan khusu (ABK) dan Sosialisasi Forum Anak 100 orang Penyusunan Profil Gender dan Anak Jumlah dokumen data gender dan anak yang disusun 1 dokumen Tingkat Kategori Kota Layak Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 53 kelompok Meningkatnya Peran dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pemberdayaan gerakan PKK Jumlah PKK aktif Jumlah organisasi perempuan yang aktif Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah organisasi permpuan yang dibina Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase perempuan yang duduk di legislatif Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan Persentase kekerasan terhadap perempuan Jumlah peserta lomba perempuan inspiratif Jenis rangkaian kegiatan hari ibu RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH SASARAN REALIASI KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN/ TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN TW 4 Madya - Persentase kasus penanganan kekerasan anak

Upload: others

Post on 26-Jul-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGETKEGIATAN

%CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TW 1 - - TW 1 7.908.500 TW 1 -TW 2 - - TW 2 - TW 2 -TW 3 - - TW 3 2.765.000 TW 3 -TW 4 98,52 - TW 4 7.470.000 TW 4 -TW 1 - - TW 1 112.136.600 TW 1 -

TW 2 - - TW 2 224.152.000 TW 2 -

TW 3 - - TW 3 42.362.500 TW 3 -

TW 4 61.80 - TW 4 - TW 4 -

TW 1 - - TW 1 6.287.000 TW 1 -TW 2 - - TW 2 5.330.000 TW 2 -TW 3 - - TW 3 460.000 TW 3 -TW 4 Utama - TW 4 - TW 4 -

Advokasi dan fasilitasi PUGbagi Perempuan

64 orang TW 1 14.250.000 TW 1 -TW 2 5.500.000 TW 2 -TW 3 7.170.000 TW 3 -TW 4 3.822.500 TW 4 -TW 1 125.307.000 TW 1 -TW 2 236.538.300 TW 2 -TW 3 101.849.000 TW 3 -TW 4 16.465.000 TW 4 -

TW 1 - - TW 1 884.120 TW 1 -TW 2 - - TW 2 2.294.000 TW 2 -TW 3 - - Jumlah perlindunagn

anak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)

TW 3 39.753.000 TW 3 -

Jumlah pelatihan P2TP2A 1 kelompok TW 4 - TW 4 -

TW 1 3.184.000 TW 1 -TW 2 575.000 TW 2 -TW 3 1.040.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

TW 1 10.499.100 TW 1 -TW 2 4.590.400 TW 2 -TW 3 23.110.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

15 peserta

2 jenis

Jumlah pencapaian skorKota Layak Anak (KLA)

Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak

54 orang

Jumlah kelembagaanPUGPersentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan

Jumlah peserta PPRG yangmengikuti bimbingan danpelatihan PPRG

27 organisasi

180 orangProgram Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentase kekerasanterhadap anak

Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)

Sosialisasi terkait denganperlindungan anak

Jumlah peserta sosilaisasitentanganak berkebutuhankhusu (ABK) dan SosialisasiForum Anak

100 orang

Penyusunan Profil Genderdan Anak

Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun

1 dokumen

Tingkat Kategori Kota LayakAnak

Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak

Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak

Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak

53 kelompok

Meningkatnya Perandan PemberdayaanPerempuan dalamPembangunan

Indeks PembangunanGender (IPG)

Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

Pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuan didaerah

Indeks PemberdayaanGender (IDG)

Program Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender dalamPembangunan

Pemberdayaan gerakanPKK

Jumlah PKK aktif

Jumlah organisasiperempuan yang aktif

Pembinaan OrganisasiPerempuan

Jumlah organisasipermpuan yang dibina

Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)

Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentase perempuanyang duduk di legislatif

Advokasi dan sosialisasipemberdayaan perempuanbidang politik, hukum dansosial

Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaan perempuanbidang politik, hukum dansosial

Persentase pelakuusaha ekonomiperempuanPersentase kekerasanterhadap perempuan

Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif

Jenis rangkaian kegiatanhari ibu

RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUHSASARAN

REALIASI KINERJA PROGRAM INDIKATORPROGRAM

KEGIATAN

TARGET KINERJA ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN REALISASI KEUANGAN

TW 4 Madya - Persentase kasuspenanganan kekerasananak

Page 2: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 1 - - 100 TW 1 6.321.500 TW 1 -

TW 2 - - TW 2 13.520.000 TW 2 -

TW 3 - - TW 3 30.631.000 TW 3 -

TW 4 0.074 - TW 4 11.650.000 TW 4 -

Persentase Kekerasanterhadap Anak

TW 1 - -

TW 2 - -

TW 3 - -

TW 4 0.052 -

TW 1 - -

TW 2 - -

TW 3 - -

TW 4 70 -

TW 1 - - TW 1 7.097.600 TW 1 -

TW 2 - - TW 2 5.000.000 TW 2 -

TW 3 - - TW 3 32.977.500 TW 3 -

TW 4 76.90 - TW 4 - TW 4 -

TW 1 59.002.000 TW 1 -TW 2 58.800.000 TW 2 -TW 3 58.800.000 TW 3 -TW 4 58.800.000 TW 4 -TW 1 2.610.000 TW 1 -TW 2 929.770.999 TW 2 -TW 3 2.610.000 TW 3 -TW 4 3.936.001 TW 4 -TW 1 284.174.667 TW 1 -TW 2 489.745.668 TW 2 -TW 3 254.197.167 TW 3 -TW 4 252.890.498 TW 4 -TW 1 17.766.100 TW 1 -TW 2 5.313.900 TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 3.125.000 TW 4 -TW 1 331.000 TW 1 -TW 2 10.350.000 TW 2 -TW 3 12.512.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

Pengembangan ModelParameter Kependudukan

Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yang disusun

1 dokumen

Program Keluarga Berencana Unmeetneed

Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayanan KB

40 klinik faskes KB

5 balai

Pengadaan sarana mobilitastim KB keliling

Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A

Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif

Pelayanan Konseling KB

Meningkatkankualitas pelayananKeluarga Berencana

Rasio PenggunaanKontrasepsi/ ContraceptivePrevalency Ratio (CPR)

Jumlah pengadaan saranapelayanan KB

4 Paket

Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana

Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional

3 momentumstrategis

Pembinaan KeluargaBerencana

380 orang

Penyediaan Pelayanan KBdan Alat Kontrasepsi bagiKeluarga Miskin

Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB

Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak

Persentase penanganankasus kekerasan anak

Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Menurunkan angkakekerasan terhadapperempuan dan anak

Persentase Kekerasanterhadap Perempuan

Persentase penanganankasus kekerasanperempuan

Persentase PenangananKasus terhadap Perempuandan Anak, termasuk TPPO

Page 3: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 1 - - TW 1 94.937.100 TW 1 -

TW 2 - - TW 2 80.000.000 TW 2 -

TW 3 - - TW 3 79.800.000 TW 3 -

TW 4 80 - TW 4 79.800.000 TW 4 -TW 1 146.487.500 TW 1 -

TW 2 153.890.000 TW 2 -

TW 3 256.500.000 TW 3 -

TW 4 146.677.500 TW 4 -

TW 1 - - TW 1 1.161.000 TW 1 -

TW 2 A - TW 2 490.000 TW 2 -

TW 3 - - TW 3 TW 3 -

TW 4 - - TW 4 TW 4 -

TW 1 9.000.000 TW 1 -TW 2 9.000.000 TW 2 -TW 3 9.000.000 TW 3 -TW 4 9.000.000 TW 4 -TW 1 1.500.000 TW 1 -TW 2 1.500.000 TW 2 -TW 3 4.000.000 TW 3 -TW 4 3.500.000 TW 4TW 1 51.484.500 TW 1 -

TW 2 58.892.500 TW 2 -

TW 3 60.517.500 TW 3 -

TW 4 58.892.500 TW 4 -

TW 1 5.636.250 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.878.750 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 1.250.000 TW 1 -TW 2 1.750.000 TW 2 -TW 3 1.750.000 TW 3 -TW 4 1.250.000 TW 4 -TW 1 13.323.000 TW 1 -TW 2 4.441.000 TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4TW 1 3.273.500 TW 1 -TW 2 3.273.500 TW 2 -TW 3 3.273.500 TW 3 -TW 4 3.275.950 TW 4 -TW 1 1.437.500 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.437.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraandinas/operasional

Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik

Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

39 jenis

3 rekening 12 bulan

Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya

52 unit

Jumlah sekolahpenerima PMT-AS

10 sekolahProgram PengembanganModel Operasional BKB-Posyandu-PAUD

Persentase Posyandudengan stratamandiri

FasilitasiPenyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu

Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid

8 jenis; 44.350lembar; 60 buku

Jumlah komponen instalasilistrik yang disediakan

7 jenis

Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki

17 unit

Jumlah ATK yangdisediakan

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daera

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah benda pos, cek giroyang dibeli

296 benda pos ; 5buku cek

Jumlah pengelolaadministrasi keuangan yangdibayarkan jasanya danpengelola barang milikdaerah

38 orang 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihankantor

Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli

24 jenis

Jumlah rekening jasa kantoryang dibayarkan

Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)

cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)

Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhandan Pembinaan TumbuhKembang Anak

Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak

Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional

380 orang

Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan

660 kader

Page 4: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 1 958.250 TW 1 -TW 2 958.250 TW 2 -TW 3 958.250 TW 3 -TW 4 946.800 TW 4 -TW 1 2.214.375 TW 1 -TW 2 2.214.375 TW 2 -TW 3 2.214.375 TW 3 -TW 4 2.214.375 TW 4TW 1 52.345.000 TW 1 -TW 2 52.345.000 TW 2 -TW 3 52.345.000 TW 3 -TW 4 52.345.000 TW 4 -TW 1 70.535.500 TW 1 -TW 2 70.535.500 TW 2 -TW 3 69.796.960 TW 3 -TW 4 26.914.080 TW 4 -TW 1 11.475.000 TW 1 -TW 2 4.085.000 TW 2 -TW 3 164.440.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 39.042.625 TW 1 -TW 2 39.042.625 TW 2 -TW 3 39.042.625 TW 3 -TW 4 39.042.625 TW 4 -TW 1 24.300.000 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 2.741.780 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -

5.803.970.540 - 0.00%

Program PeningkatanPengembangan Sistem PeklaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah pakaian dinas danperlengkapannya yangdiadakan

Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Nilai Evaluasi AKIPInspektorat

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Pemeliharaan rutin/ berkalagedung kantor

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran

Persentase kondisisarana dan prasaranperkantoran dalamkeadaaan baik

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Payakumbuh, Februari 2019 KEPALA DP3A&P2KB KOTA PAYAKUMBUH

Drs. SYAHNADEL KHAIRI

54 stel

Jumlah Gedung yangdilakukan pemeliharaan

1 unit

Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat

52 unit

Jumlah tenaga administrasiperkantoran yangdibayarkan honornya

Jumlah bahan bacaan yangdisediakan

2 media cetak

NIP. 19610903 198703 1 003

JUMLAH

10 orang

Penyediaan makanan danminuman

Jumlah porsi makanan dansnack yang dsediakandalam rapat

681 porsi

Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan

Dalam Daerah 75kali; Luar Daerah16 kali

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daera

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

2 laporanJumlah Laporan capaiankinerja dan realisasi kinerjayang disusun

Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Nilai Evaluasi AKIPInspektorat

Page 5: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

URAIAN TARGET KEGIATAN % CAPAIAN

1 4 10 11 12 13 14 15

- TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5.02- TW 2 - TW 2 - -- TW 3 2.765.000 TW 3 - -98,52 TW 4 7.470.000 TW 4 - -

- TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3.53- TW 2 224.152.000 TW 2 - -- TW 3 42.362.500 TW 3 - -61.8 TW 4 - TW 4 - -- TW 1 6.287.000 TW 1 0 0.00- TW 2 5.330.000 TW 2 - -- TW 3 460.000 TW 3 - -

TW 4 - TW 4 - -

TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6.11

TW 2 5.500.000 TW 2 - -

TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25.30TW 2 236.538.300 TW 2 - -TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -

- TW 1 884.120 TW 1 532.120 60.19- TW 2 2.294.000 TW 2 - -- TW 3 39.753.000 TW 3 - -

Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -

TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18.81TW 2 575.000 TW 2 - -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16.49TW 2 4.590.400 TW 2 - -TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

- TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36.54- TW 2 13.520.000 TW 2 - -- TW 3 30.631.000 TW 3 - -

SASARAN REALIASIKINERJA

PROGRAM INDIKATORPROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGET KEUANGANREALISASI KEUANGAN

8 9

MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan

Indeks PembangunanGender (IPG)

TW 1 -

Indeks PemberdayaanGender (IDG)

TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan

Jumlah organisasiperempuan yang aktif

Pembinaan OrganisasiPerempuan

- Persentase kekerasanterhadap perempuan

Jenis rangkaian kegiatanhari ibu

2 jenisTW 4 -

Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

Persentase pelakuusaha ekonomi

Pelaksanaan kebijakanperlindunganperempuandi daerah

Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif

TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentaseperempuan yangduduk di legislatif

Pemberdayaan gerakanPKK

Jumlah PKK aktif 53 kelompok

2 3 5 6 7

Jumlah organisasipermpuan yang dibina

27 organisasi

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

15 pesertaTW 2 -TW 3

-TW 4 Utama -

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah kelembagaanPUG

Advokasi dan fasilitasiPUG

Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG

64 orang

Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan

Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)

Tingkat Kategori KotaLayakAnak

TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak

Penguatan KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak

54 orangTW 2 -TW 3 -

Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)

1 dokumen

Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentase kekerasanterhadap anak

Sosialisasi terkait denganperlindungananak

Jumlah peserta sosilaisasitentanganakberkebutuhan khusu(ABK) dan SosialisasiForum Anak

180 orang

Jumlah perlindunagnanak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)

Jumlah pelatihan P2TP2A

PenyusunanProfil Genderdan Anak

Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun

Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial

Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial

100 orangTW 2 -TW 3

TW 2 -

TW 3 -

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan

Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A

100Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak

Persentase Kekerasanterhadap Perempuan

TW 1 -

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

TW 4 - Persentase kasuspenanganankekerasan anak

Page 6: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

0.074

-

-

-

0.052

-

-

-

70

- TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8.35- TW 2 5.000.000 TW 2 - -- TW 3 32.977.500 TW 3 - -

TW 4 - TW 4 - -TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0.23TW 2 58.800.000 TW 2 - -TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 - -TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 - -TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6.77TW 2 5.313.900 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -B TW 1 331.000 TW 1 0 0TW 2 10.350.000 TW 2 - -TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

- TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0.42- TW 2 80.000.000 TW 2 - -- TW 3 79.800.000 TW 3 - -80 TW 4 79.800.000 TW 4 - -

TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98.17TW 2 153.890.000 TW 2 - -TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -

- TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100

TW 4 -

TW 1 - Persentasepenanganankasuskekerasan anakTW 2 -

TW 3

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

-

TW 4 -

TW 1 -

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

TW 4 11.650.000 TW 4 - -

Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan

Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A

100Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak

Persentase Kekerasanterhadap Perempuan

Persentase Kekerasanterhadap Anak

Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO

1 dokumen

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif

Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB

40 klinik faskesK

Program Keluarga Berencana Unmeetneed PenyediaanPelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin

Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB

3 momentumstrategis

Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional

380 orang

Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling

Jumlah pengadaansarana pelayananKB

4 Paket

Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana

Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional

5 balai

Pengembangan ModelParameter Kependudukan

Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukanyangdisusun

Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)

cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)

TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD

Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana

Rasio PenggunaanKontrasepsi/Contraceptive PrevalencyRatio (CPR)

TW 1 -

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 76.9 -

TW 1 -

Persentase Posyandudengan stratamandiri

Fasilitasi PenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu

Jumlah sekolah penerimaPMT-AS

10 sekolah

Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan

660 kader

Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak

Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional

380 orang

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli

296 benda pos ;5 buku cek

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

Page 7: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

A TW 2 490.000 TW 2 - -- TW 3 TW 3 - -

TW 4 TW 4 - -TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57.66TW 2 9.000.000 TW 2 - -TW 3 9.000.000 TW 3 - -TW 4 9.000.000 TW 4 - -TW 1 1.500.000 TW 1 0 0.00TW 2 1.500.000 TW 2 - -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0.00TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49.34TW 2 58.892.500 TW 2 - -TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -TW 1 5.636.250 TW 1 3.749.000 66.52TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60.00TW 2 1.750.000 TW 2 - -TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74.24TW 2 4.441.000 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 0 0.00TW 2 3.273.500 TW 2 - -TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99.69TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60.53TW 2 958.250 TW 2 - -TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -

681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36.96TW 2 2.214.375 TW 2 - -TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -

Dalam Daerah75

TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56.75kali; Luar Daerah TW 2 52.345.000 TW 2 - -16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -

TW 4 52.345.000 TW 4 - -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66.27

TW 2 70.535.500 TW 2 - -TW 3 69.796.960 TW 3 - -TW 4 26.914.080 TW 4 - -

1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0.00TW 2 4.085.000 TW 2 - -

Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran

Persentase kondisisarana dan prasarana

TW 2 -TW 3 -

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan

3 rekening 12bulan

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya

52 unit

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah

38 orang 12bulan

Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli

24 jenis

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli

296 benda pos ;5 buku cek

Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan

Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid

8 jenis; 44.350lembar; 60 buku

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

7 jenis

Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki

17 unit

PenyediaanAlat TulisKantor

Jumlah ATK yangdisediakan

39 jenis

Penyediaan bahanbacaandan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan danminuman

Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Jumlah Gedung yangdilakukan pemeliharaan

Jumlah bahan bacaanyangdisediakan

Jumlah porsi makanandansnack yang dsediakan

Jumlah rapat koordinasidankonsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan

Jumlah tenagaadministrasiperkantoran yangdibayarkan honornya

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

TW 4 - -

Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur

Page 8: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 3 164.440.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67.54TW 2TW 3

39.042.62539.042.625

TW 2TW 3

- -

TW 4 39.042.625 TW 4 - -Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91.67Inspektorat TW 2 - TW 2 - -

TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 0 0.00TW 2 - TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

JUMLAH 5.803.970.540 6,24

KEPALA DINAS

DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003

Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat

perkantoran dalam

capaian kinerja danikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Penyusunan laporan

keadaaan baik

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPeklaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

diadakan

Jumlah Laporan capaiankinerja dan realisasikinerjayang disusun

Jumlah pakaian dinas danperlengkapannya yang

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

TW 4 - -

Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur

Inspektorat

Page 9: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

URAIAN TARGET KEGIATAN % CAPAIAN

1 4 10 11 12 13 14 15

- TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5.02- TW 2 - TW 2 - -- TW 3 2.765.000 TW 3 - -98,52 TW 4 7.470.000 TW 4 - -

- TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3.53- TW 2 224.152.000 TW 2 60.542.300 27.01- TW 3 42.362.500 TW 3 - -61.8 TW 4 - TW 4 - -- TW 1 6.287.000 TW 1 0 0.00- TW 2 5.330.000 TW 2 5.112.800 95.92- TW 3 460.000 TW 3 - -

TW 4 - TW 4 - -

TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6.11

TW 2 5.500.000 TW 2 6.268.400 113.97

TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25.30TW 2 236.538.300 TW 2 110.044.400 46.52TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -

- TW 1 884.120 TW 1 532.120 60.19- TW 2 2.294.000 TW 2 2.325.120 101.36- TW 3 39.753.000 TW 3 - -

Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -

TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18.81TW 2 575.000 TW 2 2.583.750 -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16.49TW 2 4.590.400 TW 2 8.687.820 189.26TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

- TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36.54- TW 2 13.520.000 TW 2 620.000 4.59- TW 3 30.631.000 TW 3 - -

Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak

Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan

Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A

100

TW 2 -

TW 3 -

Persentase Kekerasanterhadap Perempuan

TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

1 dokumen

Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentase kekerasanterhadap anak

Sosialisasi terkait denganperlindungananak

Jumlah peserta sosilaisasitentanganakberkebutuhan khusu(ABK) dan SosialisasiForum Anak

180 orang

Jumlah pelatihan P2TP2A

PenyusunanProfil Genderdan Anak

Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun

Penguatan KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak

54 orang

TW 3 - Jumlah perlindunagnanak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)

Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)

Tingkat Kategori KotaLayakAnak

TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak

Persentase kasuspenanganankekerasan anak

TW 2 -TW 3 -TW 4 Utama -

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

TW 2 -

Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif

15 peserta

Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)

TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentaseperempuan yangduduk di legislatif

Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial

Jumlah kelembagaanPUG

Advokasi dan fasilitasiPUG

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG

64 orang

Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan Pemberdayaan gerakan

PKKJumlah PKK aktif 53 kelompok

Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial

100 orang

TW 2 -TW 3 - Persentase kekerasan

terhadap perempuanJenis rangkaian kegiatanhari ibu

2 jenis

MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan

Indeks PembangunanGender (IPG)

TW 1 - Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

Persentase pelakuusaha ekonomi

TW 4 -

Indeks PemberdayaanGender (IDG)

TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan

Jumlah organisasiperempuan yang aktif

Pembinaan OrganisasiPerempuan

Jumlah organisasipermpuan yang dibina

27 organisasi

Pelaksanaan kebijakanperlindunganperempuandi daerah

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

REALISASI KEUANGAN

2 3 5 6 7 8 9

SASARAN REALIASIKINERJA

PROGRAM INDIKATORPROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGET KEUANGAN

TW 4 -

Page 10: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

0.074

-

-

-

0.052

-

-

-

70

- TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8.35- TW 2 5.000.000 TW 2 1.694.000 33.88- TW 3 32.977.500 TW 3 - -

TW 4 - TW 4 - -TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0.23TW 2 58.800.000 TW 2 58.866.000 100.11TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 0 0TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 122.438.200 25TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6.77TW 2 5.313.900 TW 2 0 0.00TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -B TW 1 331.000 TW 1 0 0.00TW 2 10.350.000 TW 2 331.000 3.20TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

- TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0.42- TW 2 80.000.000 TW 2 2.325.120 2.91- TW 3 79.800.000 TW 3 - -80 TW 4 79.800.000 TW 4 - -

TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98.17TW 2 153.890.000 TW 2 94.500.000 61.41TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -

- TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100

Jumlah sekolah penerimaPMT-AS

10 sekolah

Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan

660 kader

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

TW 1 - Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran

Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD

Persentase Posyandudengan stratamandiri

Fasilitasi PenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu

Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)

cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli

296 benda pos ;5 buku cek

Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional

380 orang

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB

40 klinik faskesK

TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak

Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak

PenyediaanPelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin

Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB

3 momentumstrategisTW 2 -

TW 3 -

TW 4 76.9 -

Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana

Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional

5 balai

Pengembangan ModelParameter Kependudukan

Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukanyangdisusun

1 dokumen

Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional

380 orang

Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling

Jumlah pengadaansarana pelayananKB

4 Paket

Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana

Rasio PenggunaanKontrasepsi/Contraceptive PrevalencyRatio (CPR)

TW 1 - Program Keluarga Berencana Unmeetneed

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif

Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO

TW 1 -

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Menurunkanangkakekerasan terhadapperempuan dananak

Persentasepenanganankasuskekerasan perempuan

TW 3 -

TW 4 -

TW 4 11.650.000 TW 4 - -Persentase Kekerasanterhadap Anak

TW 1 - Persentasepenanganankasuskekerasan anakTW 2

Fasilitasi Pusat PelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganankasus olehP2TP2A

100

TW 4 -

-

Persentase Kekerasanterhadap Perempuan

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Page 11: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

A TW 2 490.000 TW 2 - -- TW 3 TW 3 - -

TW 4 TW 4 - -TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57.66TW 2 9.000.000 TW 2 8.139.347 90.44TW 3 9.000.000 TW 3 - -TW 4 9.000.000 TW 4 - -TW 1 1.500.000 TW 1 0 0.00TW 2 1.500.000 TW 2 0 -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0.00TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49.34TW 2 58.892.500 TW 2 45.450.000 77.17TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -TW 1 5.636.250 TW 1 5.635.000 99.98TW 2 - TW 2 0 0.00TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60.00TW 2 1.750.000 TW 2 1.250.000 71.43TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74.24TW 2 4.441.000 TW 2 3.403.000 76.63TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 0 0.00TW 2 3.273.500 TW 2 1.426.000 43.56TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99.69TW 2 - TW 2 0 -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60.53TW 2 958.250 TW 2 580.000 60.53TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -

681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36.96TW 2 2.214.375 TW 2 2.085.600 94.18TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -

Dalam Daerah75

TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56.75kali; Luar Daerah TW 2 52.345.000 TW 2 54.580.383 104.2716 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -

TW 4 52.345.000 TW 4 - -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66.27

TW 2 70.535.500 TW 2 69.638.318 98.73TW 3 69.796.960 TW 3 - -TW 4 26.914.080 TW 4 - -

1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0.00TW 2 4.085.000 TW 2 0 0.00

Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur gedung kantor dilakukan pemeliharaan

Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran

Jumlah tenagaadministrasiperkantoran yangdibayarkan honornya

Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/berkala

Jumlah Gedung yangsarana dan prasarana

17 unit

PenyediaanAlat TulisKantor

Jumlah ATK yangdisediakan

39 jenis

konsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan

Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasidan

Penyediaan makanan danminuman

Jumlah porsi makanandansnack yang dsediakan

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah bahan bacaanyangdisediakan

-TW 4 - -

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah

38 orang 12bulan

Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli

24 jenis

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan

3 rekening 12bulan

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya

52 unit

Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan

Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid

8 jenis; 44.350lembar; 60 buku

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

7 jenis

Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli

296 benda pos ;5 buku cekTW 2 -

TW 3

Page 12: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 3 164.440.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67.54TW 2TW 3

39.042.625 41.458.318 106.19TW 3 39.042.625 TW 2 0 0.00

TW 4 39.042.625 TW 4 - -Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91.67Inspektorat TW 2 - TW 2 - -

TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 1.677.500 TW 1 1.677.500 100.00TW 2 - TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

JUMLAH 5.803.970.540 18,70

KEPALA DINAS

DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003

Pengembangan SistemPeklaporan

Inspektorat capaian kinerja danikhtisar

kinerja dan realisasikinerjaCapaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja SKPD yang disusun

Program Peningkatan Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaian

Aparatur beserta perlengkapannya perlengkapannya yangdiadakan

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat

Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan

Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur

perkantoran dalamkeadaaan baik

TW 4 - -

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

Page 13: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

URAIAN TARGETKEGIATAN % CAPAIAN

1 4 10 11 12 13 14 15

- TW 1 6.954.500 TW 1 397.000 5.71- TW 2 - TW 2 - -- TW 3 4.169.000 TW 3 - -98,52 TW 4 7.020.000 TW 4 - -

- TW 1 104.136.600 TW 1 3.955.000 3.80- TW 2 216.816.200 TW 2 60.542.300 27.92- TW 3 57.698.300 TW 3 58.966.650 102.2061.8 TW 4 - TW 4 - -- TW 1 6.287.000 TW 1 - 0.00- TW 2 5.330.000 TW 2 5.112.800 95.92- TW 3 460.000 TW 3 4.919.400 1069.43

TW 4 - TW 4 - -

TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6.11TW 2 5.500.000 TW 2 6.268.400 113.97TW 3 10.751.250 TW 3 1.765.400 16.42TW 4 241.250 TW 4 - -TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25.30TW 2 236.538.300 TW 2 110.044.400 46.52TW 3 176.709.000 TW 3 170.185.600 96.31TW 4 16.465.000 TW 4 - -

- TW 1 884.120 TW 1 532.120 60.19- TW 2 2.294.000 TW 2 2.325.120 101.36- TW 3 39.753.000 TW 3 24.331.500 61.21

Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -

TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18.81TW 2 575.000 TW 2 2.583.750 449.35TW 3 1.040.000 TW 3 573.925 55.19TW 4 - TW 4 - -

TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16.49TW 2 4.590.400 TW 2 8.687.820 189.26TW 3 23.110.500 TW 3 5.909.400 25.57TW 4 - TW 4 - -

- TW 1 6.091.500 TW 1 2.310.000 37.92- TW 2 9.020.000 TW 2 620.000 6.87- TW 3 35.961.000 TW 3 15.085.680 41.950.074

-

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IIISASARAN

REALIASIKINERJA PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN REALISASI KEUANGAN

2 3 5 6 7 8 9

TW 2 -TW 3 - Persentase kekerasan

terhadap perempuanJenis rangkaian kegiatanhari ibu

2 jenis

MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan

Indeks PembangunanGender (IPG)

TW 1 - Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

Persentase pelakuusaha ekonomi

TW 4 -

Indeks PemberdayaanGender (IDG)

TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan

Jumlah organisasiperempuan yang aktif

Pembinaan OrganisasiPerempuan

Jumlah organisasipermpuan yang dibina

27 organisasi

Pelaksanaan kebijakanperlindunganperempuan di daerah

Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif

15 peserta

Tingkat KategoriCapaian AnugerahParahita Ekapraya(APE)

TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentaseperempuan yangduduk di legislatif

Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial

Jumlah kelembagaanPUG

Advokasi dan fasilitasiPUG

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG

64 orang

Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan Pemberdayaan gerakan

PKKJumlah PKK aktif 53 kelompok

Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial

100 orangTW 2 -TW 3 UtamaTW 4 Utama -

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

TW 2 -TW 3 Madya Jumlah perlindunagn

anak terpadu berbasismasyarakat (PATBM)

TW 4 -

Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)

Tingkat Kategori KotaLayakAnak

TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak

Persentase kasuspenanganankekerasan anak

1 dokumen

Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentase kekerasanterhadap anak

Sosialisasi terkaitdengan perlindungananak

Jumlah peserta sosilaisasitentanganak berkebutuhankhusu (ABK) danSosialisasi Forum Anak

180 orang

Jumlah pelatihan P2TP2A

Penyusunan ProfilGender dan Anak

Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun

PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak

54 orang

TW 4 11.050.000 TW 4 - -Persentase Kekerasanterhadap Anak

TW 1 - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak

Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A

100

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Persentase Kekerasanterhadap Perempuan

TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Menurunkan angkakekerasan terhadapperempuan dananak

Persentasepenanganan kasuskekerasan perempuan

Page 14: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

-

-

0.052

-

-

-

70

- TW 1 2.297.600 TW 1 592.600 25.79- TW 2 5.000.000 TW 2 1.694.000 33.88- TW 3 37.777.500 TW 3 16.484.800 43.64

TW 4 - TW 4 - -TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0.23TW 2 58.800.000 TW 2 58.866.000 100.11TW 3 58.800.000 TW 3 58.800.000 100.00TW 4 58.800.000 TW 4 - -TW 1 2.610.000 TW 1 - 0TW 2 849.319.000 TW 2 - 0TW 3 86.998.000 TW 3 224.068.483 257.555901TW 4 - TW 4 - -TW 1 284.174.667 TW 1 - 0TW 2 489.745.668 TW 2 122.438.200 25TW 3 254.197.167 TW 3 192.786.815 76TW 4 252.890.498 TW 4 - -TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6.77TW 2 5.313.900 TW 2 - 0.00TW 3 - TW 3 3.474.550 -TW 4 3.125.000 TW 4 - -B TW 1 331.000 TW 1 - 0.00TW 2 10.350.000 TW 2 331.000 3.20TW 3 12.512.500 TW 3 22.098.200 176.61TW 4 - TW 4 - -

- TW 1 85.537.100 TW 1 402.600 0.47- TW 2 80.000.000 TW 2 2.325.120 2.91- TW 3 89.200.000 TW 3 79.800.000 89.4680 TW 4 79.800.000 TW 4 - -

TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98.17TW 2 153.765.000 TW 2 94.500.000 61.46TW 3 154.277.500 TW 3 199.883.200 129.56TW 4 141.752.500 TW 4 - -

- TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100A TW 2 490.000 TW 2 - -- TW 3 - TW 3 - -

TW 4 TW 4 - -TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57.66TW 2 9.000.000 TW 2 8.139.347 90.44TW 3 50.800.000 TW 3 6.107.386 12.02

TW 4 11.050.000 TW 4 - -Persentase Kekerasanterhadap Anak

Persentasepenanganan kasuskekerasan anakTW 2

Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A

100

-

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana

Rasio PenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalency Ratio (CPR)

TW 1 - Program Keluarga Berencana Unmeetneed

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif

Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO

TW 1 -

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Menurunkan angkakekerasan terhadapperempuan dananak

TW 3 -

TW 4 -

Penyediaan PelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin

Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB

3 momentumstrategisTW 2 -

TW 3 -

TW 4 76.9 -

PeningkatanOperasionalKeluarga Berencana

Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional

5 balai

Pengembangan ModelParameterKependudukan

Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yangdisusun

1 dokumen

Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional

380 orang

Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling

Jumlah pengadaan saranapelayanan KB

4 Paket

Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional

380 orang

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Pelayanan KonselingKB

Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB

40 klinik faskesK

TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak

Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak

Jumlah sekolah penerimaPMT-AS

10 sekolah

Jumlah kader Posyandu yangmendapatpembinaan

660 kader

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIPoleh inspektorat

TW 1 - Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran

Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD

Persentase Posyandudengan stratamandiri

Fasilitasi PenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu

Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)

cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli

296 benda pos ;5 buku cekTW 2 -

TW 3 -TW 4 - -

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan

3 rekening 12bulan

Page 15: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 4 9.000.000 TW 4 - -TW 1 1.500.000 TW 1 - 0.00TW 2 1.500.000 TW 2 - -TW 3 6.240.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0.00TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49.34TW 2 68.990.750 TW 2 45.450.000 65.88TW 3 58.665.500 TW 3 42.510.000 72.46TW 4 50.646.250 TW 4 - -TW 1 5.636.250 TW 1 5.635.000 99.98TW 2 - TW 2 - 0.00TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60.00TW 2 1.750.000 TW 2 1.250.000 71.43TW 3 1.750.000 TW 3 2.725.000 155.71TW 4 1.250.000 TW 4 - -TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74.24TW 2 4.441.000 TW 2 3.403.000 76.63TW 3 - TW 3 4.469.500 -TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 - 0.00TW 2 3.273.500 TW 2 1.426.000 43.56TW 3 3.273.500 TW 3 3.640.000 111.20TW 4 3.275.950 TW 4 - -TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99.69TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.437.500 TW 3 1.442.000 100.31TW 4 - TW 4 - -TW 1 - TW 1 - -TW 2 - TW 2 - -TW 3 21.079.872 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60.53TW 2 958.250 TW 2 580.000 60.53TW 3 958.250 TW 3 580.000 60.53TW 4 946.800 TW 4 - -

681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36.96TW 2 2.214.375 TW 2 2.085.600 94.18TW 3 2.214.375 TW 3 2.597.760 117.31TW 4 2.214.375 TW 4 - -

Dalam Daerah75

TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56.75kali; LuarDaerah

TW 2 52.345.000 TW 2 54.580.383 104.2716 kali TW 3 52.345.000 TW 3 65.474.100 125.08

TW 4 52.345.000 TW 4 - -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66.27

TW 2 70.535.500 TW 2 69.638.318 98.73TW 3 113.974.588 TW 3 70.119.057 61.52TW 4 26.914.080 TW 4 - -

1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 - 0.00TW 2 4.085.000 TW 2 - 0.00TW 3 164.440.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67.54TW 2TW 3

39.042.625 41.458.318 106.19TW 3 39.042.625 TW 2 45.801.872 117.31

TW 4 39.042.625 TW 4 - -

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIPoleh inspektorat

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran

TW 4 - -

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah

38 orang 12bulan

Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli

24 jenis

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan

3 rekening 12bulan

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya

52 unit

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid

8 jenis; 44.350lembar; 60 buku

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

7 jenis

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki

17 unit

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah ATK yangdisediakan

39 jenis

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah bahan bacaandisediakan

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

Jumlah sarana peralatandan perlengkapan kantoryang diadakan

3 unit

Penyediaan makanandan minuman

Jumlah porsi makanansnack yang dsediakan

Rapat-rapat kordinasidan konsultasi ke luardaerah

Jumlah rapat koordinasikonsultasi dalam dan luardaerah yang dilaksanakan

Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran

Jumlah tenagaperkantoran yangdibayarkan honornya

keadaaan baikPemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat

Program Peningkatan Sarana danprasarana aparatur

Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/ Jumlah Gedung yangsarana dan prasarana gedung kantor dilakukan pemeliharaanperkantoran dalam

Page 16: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 22.275.000 TW 1 22.275.000 100.00Inspektorat TW 2 - TW 2 - -

TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 1.677.500 61.18TW 2 - TW 2 - -TW 3 - TW 3 751.275 -TW 4 - TW 4 - -

JUMLAH 5.878.830.540 84,87 %

KEPALA DINAS

DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIPoleh inspektorat

TW 4 - -

diadakan

Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian Jumlah pakaian dinas danAparatur beserta perlengkapannya yang

Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja SKPD yang disusun

Program Peningkatan Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaianPengembangan Sistem Inspektorat capaian kinerja dan kinerja dan realisasi

Page 17: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

URAIAN TARGETKEGIATAN

%CAPAIAN

1 4 10 11 12 13 14 15

- TW 1 6.954.500 TW 1 -

- TW 2 - TW 2 -

- TW 3 4.169.000 TW 3 -98,52 TW 4 7.020.000 TW 4 -

- TW 1 104.136.600 TW 1 -

- TW 2 216.816.200 TW 2 -

- TW 3 57.698.300 TW 3 -

61.8 TW 4 - TW 4 -

- TW 1 6.287.000 TW 1 -- TW 2 5.330.000 TW 2 -- TW 3 460.000 TW 3 -

TW 4 - TW 4 -

TW 1 14.250.000 TW 1 -TW 2 5.500.000 TW 2 -TW 3 10.751.250 TW 3 -TW 4 241.250 TW 4 -TW 1 125.307.000 TW 1 -TW 2 236.538.300 TW 2 -TW 3 176.709.000 TW 3 -TW 4 16.465.000 TW 4 -

- TW 1 884.120 TW 1 -- TW 2 2.294.000 TW 2 -- TW 3 39.753.000 TW 3 -

Madya 1 kelompok TW 4 - TW 4 -

TW 1 3.184.000 TW 1 -TW 2 575.000 TW 2 -TW 3 1.040.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

TW 1 10.499.100 TW 1 -TW 2 4.590.400 TW 2 -TW 3 23.110.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

- TW 1 6.091.500 TW 1 -

- TW 2 9.020.000 TW 2 -

- TW 3 35.961.000 TW 3 -

0.074 -

- -

- -

- -

0.052 -

- -

- -

- -

Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO

TW 1 -

TW 2 -

TW 3 -

Menurunkan angkakekerasanterhadapperempuan dananak

TW 3 -

TW 4 -

TW 4 11.050.000 TW 4

Persentase Kekerasanterhadap Anak

TW 1 - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak

TW 2

Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A

100

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

-

Persentase Kekerasanterhadap Perempuan

TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Persentasepenanganan kasuskekerasanperempuan

1 dokumen

Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentasekekerasan terhadapanak

Sosialisasi terkait denganperlindungan anak

Jumlah pesertasosilaisasi tentanganakberkebutuhan khusu(ABK) dan SosialisasiForum Anak

180 orang

Jumlah pelatihan P2TP2A

Penyusunan ProfilGender dan Anak

Jumlah dokumen datagender dan anak yangdisusun

Penguatan KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak

54 orangTW 2 -TW 3 - Jumlah perlindunagn

anak terpaduberbasis masyarakat(PATBM)

Meningkatnyaimplementasi KotaLayak Anak (KLA)

Tingkat Kategori KotaLayakAnak

TW 1 - Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak

Persentase kasuspenanganankekerasan anak

Jumlah peserta PPRGyang mengikuti bimbingandan pelatihan PPRG

64 orang

Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan Pemberdayaan gerakan

PKKJumlah PKK aktif 53 kelompok

Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial

100 orangTW 2 -TW 3 -TW 4 Utama -

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Tingkat Kategori CapaianAnugerah ParahitaEkapraya (APE)

TW 1 - Program Keserasian KebijakanKualitas Anak dan Perempuan

Persentaseperempuan yangduduk di legislatif

Advokasi dan sosialisasipemberdayaanperempuan bidang politik,hukum dan sosial

Jumlah kelembagaanPUG

Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

TW 3 - Persentasekekerasan terhadapperempuan

Jenis rangkaian kegiatanhari ibu

2 jenis

MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuan dalamPembangunan

Indeks PembangunanGender (IPG)

TW 1 - Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

Persentase pelakuusaha ekonomiperempuan

TW 4 -

Indeks PemberdayaanGender (IDG)

TW 1 - Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan

Jumlah organisasiperempuan yang aktif

Pembinaan OrganisasiPerempuan

Jumlah organisasipermpuan yang dibina

27 organisasi

Pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuandi daerah

Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif

15 peserta2 3 5 6 7 8 9

TW 2 -

PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

SASARANREALIASIKINERJA PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN REALISASI KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

TW 4 -

Page 18: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

70 -

- TW 1 2.297.600 TW 1 -

- TW 2 5.000.000 TW 2 -

- TW 3 37.777.500 TW 3 -

TW 4 - TW 4 -

TW 1 59.002.000 TW 1 -TW 2 58.800.000 TW 2 -TW 3 58.800.000 TW 3 -TW 4 58.800.000 TW 4 -TW 1 2.610.000 TW 1 -TW 2 849.319.000 TW 2 -TW 3 86.998.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 284.174.667 TW 1 -TW 2 489.745.668 TW 2 -TW 3 254.197.167 TW 3 -TW 4 252.890.498 TW 4 -TW 1 17.766.100 TW 1 -TW 2 5.313.900 TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 3.125.000 TW 4 -B TW 1 331.000 TW 1 -TW 2 10.350.000 TW 2 -TW 3 12.512.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

- TW 1 85.537.100 TW 1 -

- TW 2 80.000.000 TW 2 -

- TW 3 89.200.000 TW 3 -

80 TW 4 79.800.000 TW 4 -TW 1 146.487.500 TW 1 -

TW 2 153.765.000 TW 2 -

TW 3 154.277.500 TW 3 -

TW 4 141.752.500 TW 4 -

- TW 1 1.161.000 TW 1 -A TW 2 490.000 TW 2 -- TW 3 TW 3 -

TW 4 TW 4 -TW 1 9.000.000 TW 1 -TW 2 9.000.000 TW 2 -TW 3 50.800.000 TW 3 -TW 4 9.000.000 TW 4 -TW 1 1.500.000 TW 1 -TW 2 1.500.000 TW 2 -TW 3 6.240.000 TW 3 -TW 4 3.500.000 TW 4 -TW 1 51.484.500 TW 1 -

TW 2 68.990.750 TW 2 -

TW 3 58.665.500 TW 3 -

TW 4 50.646.250 TW 4 -

TW 1 5.636.250 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.878.750 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 1.250.000 TW 1 -TW 2 1.750.000 TW 2 -TW 3 1.750.000 TW 3 -TW 4 1.250.000 TW 4 -TW 1 13.323.000 TW 1 -TW 2 4.441.000 TW 2 -TW 3 - TW 3 -

17 unit

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah ATK yangdisediakan

39 jenis

-TW 4 - -

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah pengelolaadministrasi keuanganyang dibayarkan jasanyadan pengelola barangmilik daerah

38 orang 12bulan

Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yangdibeli

24 jenis

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

Jumlah rekening jasakantor yang dibayarkan

3 rekening 12bulan

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinasyang dibayar pajaknya

52 unit

Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerjayang diperbaiki

Jumlah sekolah penerimaPMT-AS

10 sekolah

Jumlah kader Posyanduyang mendapatpembinaan

660 kader

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

TW 1 - Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran

Program Pengembangan ModelOperasional BKB- Posyandu-PAUD

Persentase Posyandudengan stratamandiri

FasilitasiPenyelenggaraan PMT-AS dan Posyandu

Meningkatnyacakupan pelayananProgram (KKBPK)

cakupan pelayananProgram Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga(KKBPK)

Penyediaan jasa suratmenyurat

Jumlah benda pos, cekgiro yang dibeli

296 benda pos ;5 buku cekTW 2 -

TW 3

Jumlah Kader BKB yangdibaya biaya operasional

380 orang

TW 2 -

TW 3 -

TW 4 -

Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayananKB

40 klinik faskesKB

TW 1 - Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhandan Pembinaan TumbuhKembang Anak

Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak

Penyediaan PelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin

Jumlah kegiatanmopmentum strategisdengan mitra kerja KB

3 momentumstrategisTW 2 -

TW 3 -

TW 4 76.9 -

Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana

Jumlah Balai PenyuluhanKB yang mendapatdukungan operasional

5 balai

Pengembangan ModelParameterKependudukan

Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yangdisusun

1 dokumen

Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Kader KB yangdibayarkan biayaoperasional

380 orang

Pengadaan saranamobilitas tim KB keliling

Jumlah pengadaansarana pelayanan KB

4 Paket

Meningkatkankualitas pelayananKeluargaBerencana

Rasio PenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalency Ratio (CPR)

TW 1 - Program Keluarga Berencana Unmeetneed

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KBaktif

Persentase PenangananKasus terhadapPerempuan dan Anak,termasuk TPPO

TW 4 -

Menurunkan angkakekerasanterhadapperempuan dananak TW 4 11.050.000 TW 4

Persentasepenanganan kasuskekerasan anak

Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A

100Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Page 19: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 4 - TW 4 -TW 1 3.273.500 TW 1 -TW 2 3.273.500 TW 2 -TW 3 3.273.500 TW 3 -TW 4 3.275.950 TW 4 -TW 1 1.437.500 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 1.437.500 TW 3 -TW 4 - TW 4 -TW 1 - TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 21.079.872 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 -TW 2 958.250 TW 2 -TW 3 958.250 TW 3 -TW 4 946.800 TW 4 -

681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 -TW 2 2.214.375 TW 2 -TW 3 2.214.375 TW 3 -TW 4 2.214.375 TW 4 -

Dalam Daerah75

TW 1 52.345.000 TW 1 -kali; Luar Daerah TW 2 52.345.000 TW 2 -16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 -

TW 4 52.345.000 TW 4 -10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 -

TW 2 70.535.500 TW 2 -TW 3 113.974.588 TW 3 -TW 4 26.914.080 TW 4 -

1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 -TW 2 4.085.000 TW 2 -TW 3 164.440.000 TW 3 -TW 4 - TW 4 -

52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 -TW 2 39.042.625 TW 2

TW 3-

TW 3 39.042.625 TW 3 -TW 4 39.042.625 TW 4 -

Nilai Evaluasi AKIP 54 stel TW 1 22.275.000 TW 1 -Inspektorat TW 2 - TW 2 -

TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -

Nilai Evaluasi AKIP 2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 -TW 2 - TW 2 -TW 3 - TW 3 -TW 4 - TW 4 -

JUMLAH 5.878.830.540 6,24

Payakumbuh, September 2019KEPALA DINAS

DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP.19610903 198703 1 003

Pengembangan SistemPeklaporan

Inspektorat capaian kinerja danikhtisar

kinerja dan realisasikinerjaCapaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja SKPD yang disusun

Program Peningkatan Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaian

Aparatur beserta perlengkapannya perlengkapannya yangdiadakan

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah pemeliharaankendaraan dinas rodaduadan empat

Program Peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinasdan

Program Peningkatan Saranadan prasarana aparatur gedung kantor dilakukan pemeliharaan

perkantoran dalamkeadaaan baik

Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran

Jumlah tenagaadministrasiperkantoran yangdibayarkan honornya

Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/berkala

Jumlah Gedung yangsarana dan prasarana

konsultasi ke luar daerah konsultasi dalam dan luardaerah yangdilaksanakan

Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah rapat koordinasidan

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah ATK yangdisediakan

39 jenis

Penyediaan makanan dan Jumlah porsi makanandanminuman snack yang dsediakan

Penyediaan bahanbacaan

Jumlah bahan bacaanyangdan peraturan perundang- disediakan

undangan

Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

Jumlah sarana peralatandan perlengkapan kantoryang diadakan

3 unit

TW 4 - -

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah barang yangdicetak, digandakan, dandijilid

8 jenis; 44.350lembar; 60 buku

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

7 jenis

Mewujudkanakuntabilitas kinerjaperangkat daerah

Hasil penilaian AKIP olehinspektorat

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kualitaspelayananadministrasiperkantoran

Page 20: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUHDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAJl. Balai Polam No. 02 Kelurahan Tj. Gadang Telp. (0752) 92790

BERITA ACARA EVALUASI INTERNALDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Rabu, 1 April 2019 bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota

Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. SYAHNADEL KHAIRI

Nip : 19610903 198703 1 003

Jabatan : KEPALA DINAS

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 56 Tahun 2018 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Nama : DRS. IPENDI

Nip : 19681019 199403 1 003

Jabatan : SEKRETARIS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : Tentang

Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kota Payakumbuh periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 dengan

hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun

2019 sebesar Rp. 5.803.970.540,- Anggaran tersebut untuk membiayai 10 (sepuluh)

Program Pembangunan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Page 21: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

8. Program Keluarga Berencana

9. Program Pelayanan Kontrasepsi

10.Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

11.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari – Maret)

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan

triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 sebagai berikut

:

Page 22: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

LAPORAN KINERJA TRIWULAN ISASARAN REA

LIASIKINERJA

PROGRAM INDIKATORPROGRAM

KEGIATAN

URAIAN INDIKATORKINERJA

TARGETKINERJA

URAIAN INDIKATORKINERJA

TARGETKEGIATAN

ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN

REALISASI KEUANGAN % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuandalamPembangunan

IndeksPembangunanGender (IPG)

TW1

- - Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

Persentase pelakuusaha ekonomi

Pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan didaerah

Jumlah pesertalomba perempuaninspiratif

15 peserta TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5,02

TW2

- - TW 2 - TW 2 - -

TW3

- - Persentasekekerasan terhadapperempuan

Jenis rangkaiankegiatan hari ibu

2 jenis TW 3 2.765.000 TW 3 - -

TW4

98,52 - TW 4 7.470.000 TW 4 - -

IndeksPemberdayaanGender (IDG)

TW1

- - Program Peningkatan PeranSerta dan KesetaraanGender dalamPembangunan

Jumlah organisasiperempuan yangaktif

PembinaanOrganisasiPerempuan

Jumlah organisasipermpuan yangdibina

27organisasi

TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3,53

TW2

- - TW 2 224.152.000 TW 2 - -

TW3

- - TW 3 42.362.500 TW 3 - -

TW4

61,8 - TW 4 - TW 4 - -

TingkatKategoriCapaianAnugerahParahitaEkapraya(APE)

TW1

- - Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan

Persentaseperempuan yangduduk di legislatif

Advokasi dansosialisasipemberdayaanperempuanbidang politik,hukum dansosial

Jumlah perempuanyang mengikutisosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial

100 orang TW 1 6.287.000 TW 1 0 0,00

TW2

- - TW 2 5.330.000 TW 2 - -

TW3

- - TW 3 460.000 TW 3 - -

TW4

Utama - TW 4 - TW 4 - -

Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak

Jumlah kelembagaanPUG

Advokasi danfasilitasi PUG

Jumlah pesertaPPRG yangmengikutibimbingan danpelatihan PPRG

64 orang TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6,11

TW 2 5.500.000 TW 2 - -

Persentase programdan kegiatan yang diPPRG-kan

TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -

PemberdayaangerakanPKK

Jumlah PKK aktif 53kelompok

TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25,30TW 2 236.538.300 TW 2 - -TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -

MeningkatnyaimplementasiKota LayakAnak (KLA)

TingkatKategori KotaLayakAnak

TW1

- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak

Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak(KLA)

PenguatanKelembagaanPengarusutama

Jumlah pesertayang mengikutiSosialisasi KotaLayak Anak

54 orang TW 1 884.120 TW 1 532.120 60,19

TW2

- - TW 2 2.294.000 TW 2 - -

Page 23: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW3

- - Jumlah perlindunagnanak terpaduberbasis masyarakat(PATBM)

an Gender danAnak

TW 3 39.753.000 TW 3 - -

TW4

Madya - Persentase kasuspenanganankekerasan anak

Jumlah pelatihanP2TP2A

1 kelompok TW 4 - TW 4 - -

PenyusunanProfil Genderdan Anak

Jumlah dokumendata gender dananak yang disusun

1 dokumen TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18,81TW 2 575.000 TW 2 - -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan

Persentasekekerasan terhadapanak

Sosialisasiterkait denganperlindungananak

Jumlah pesertasosilaisasitentanganakberkebutuhankhusu (ABK) danSosialisasi ForumAnak

180 orang TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16,49TW 2 4.590.400 TW 2 - -TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Menurunkanangkakekerasanterhadapperempuandan anak

PersentaseKekerasanterhadapPerempuan

TW1

- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak

Persentasepenanganan kasuskekerasanperempuan

Fasilitasi PusatPelayananTerpaduPemberdayaanPerempuan(P2TP2)

Persentasefasilitasipenanganan kasusoleh P2TP2A

100 TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36,54

TW2

- - TW 2 13.520.000 TW 2 - -

TW3

- - TW 3 30.631.000 TW 3 - -

TW4

0,074 - TW 4 11.650.000 TW 4 - -

PersentaseKekerasanterhadap Anak

TW1

- - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak

TW2

- -

TW3

- -

TW4

0,052 -

PersentasePenangananKasusterhadapPerempuandan Anak,termasukTPPO

TW1

- -

TW2

- -

TW3

- -

TW4

70 -

MeningkatkankualitaspelayananKeluargaBerencana

RasioPenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalencyRatio (CPR)

TW1

- - Program KeluargaBerencana

Unmeetneed PenyediaanPelayanan KBdan AlatKontrasepsi bagiKeluarga Miskin

Jumlah kegiatanmopmentumstrategis denganmitra kerja KB

3momentumstrategis

TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8,35

TW2

- - TW 2 5.000.000 TW 2 - -

TW3

- - TW 3 32.977.500 TW 3 - -

Page 24: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW4

76,9 - TW 4 - TW 4 - -PembinaanKeluargaBerencana

Jumlah Kader KByang dibayarkanbiaya operasional

380 orang TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0,23TW 2 58.800.000 TW 2 - -TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -

Pengadaansarana mobilitastim KB keliling

Jumlah pengadaansarana pelayananKB

4 Paket TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 - -TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -

PeningkatanOperasionalKeluargaBerencana

Jumlah BalaiPenyuluhan KByang mendapatdukunganoperasional

5 balai TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 - -TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -

PengembanganModelParameterKependudukan

Jumlah dokumenparameterdanprofilkependudukanyang disusun

1 dokumen TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6,77TW 2 5.313.900 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -

Program PelayananKontrasepsi

Cakupan peserta KBaktif

PelayananKonseling KB

Jumlah faskes KByang memberikanpelayanan KB

40 klinikfaskes K

B TW 1 331.000 TW 1 0 0TW 2 10.350.000 TW 2 - -TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

MeningkatnyacakupanpelayananProgram(KKBPK)

cakupanpelayananProgramKependudukan, KeluargaBerencana danPembangunanKeluarga(KKBPK)

TW1

- - Program PengembanganBahan Informasi TentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak

Persentase BKB aktif PengumpulanBahan InformasitentangPengasuhan danPembinaanTumbuh KembangAnak

Jumlah Kader BKByang dibaya biayaoperasional

380 orang TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0,42

TW2

- - TW 2 80.000.000 TW 2 - -

TW3

- - TW 3 79.800.000 TW 3 - -

TW4

80 - TW 4 79.800.000 TW 4 - -

Program PengembanganModel Operasional BKB-Posyandu-PAUD

Persentase Posyandudengan stratamandiri

FasilitasiPenyelenggaraanPMT- AS danPosyandu

Jumlah sekolahpenerima PMT-AS

10 sekolah TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98,17TW 2 153.890.000 TW 2 - -

Jumlah kaderPosyandu yangmendapatpembinaan

660 kader TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -

Mewujudkanakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah

Hasil penilaianAKIP olehinspektorat

TW1

- - Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakualitas pelayananadministrasiperkantoran

Penyediaan jasasurat menyurat

Jumlah benda pos,cek giro yang dibeli

296 bendapos ; 5 bukucek

TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100

TW2

A - TW 2 490.000 TW 2 --

TW3

- - TW 3 TW 3 --

TW4

- - TW 4 TW 4 - -Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Jumlah rekeningjasa kantor yangdibayarkan

3 rekening12 bulan

TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57,66TW 2 9.000.000 TW 2 - -TW 3 9.000.000 TW 3 - -

Page 25: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 4 9.000.000 TW 4 - -Penyediaan jasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas yang dibayarpajaknya

52 unit TW 1 1.500.000 TW 1 0 0,00TW 2 1.500.000 TW 2 - -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0,00

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Jumlah pengelolaadministrasikeuangan yangdibayarkanjasanya danpengelola barangmilik daerah

38 orang 12bulan

TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49,34TW 2 58.892.500 TW 2 - -TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -

Penyediaan jasakebersihankantor

Jumlah bahan-bahan kebersihankantor yang dibeli

24 jenis TW 1 5.636.250 TW 1 3.749.000 66,52TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja

Jumlah peralatankerja yangdiperbaiki

17 unit TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60,00TW 2 1.750.000 TW 2 - -TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -

Penyediaan AlatTulisKantor

Jumlah ATK yangdisediakan

39 jenis TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74,24TW 2 4.441.000 TW 2 - -TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -

Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan

Jumlah barangyang dicetak,digandakan, dandijilid

8 jenis;44.350lembar; 60buku

TW 1 3.273.500 TW 1 0 0,00TW 2 3.273.500 TW 2 - -TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -

Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

Jumlah komponeninstalasi listrikyang disediakan

7 jenis TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99,69TW 2 - TW 2 - -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Penyediaanbahan bacaan

Jumlah bahanbacaan yang

2 mediacetak

TW 1 958.250 TW 1 580.000 60,53

dan peraturanperundang-

disediakan TW 2 958.250 TW 2 - -

undangan TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -

Penyediaanmakanan dan

Jumlah porsimakanan dan

681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36,96

minuman snack yangdsediakan

TW 2 2.214.375 TW 2 - -

TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -

Page 26: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Rapat-rapatkordinasi dan

Jumlah rapatkoordinasi dan

DalamDaerah 75

TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56,75

konsultasi keluar daerah

konsultasi dalamdan luar

kali; LuarDaerah

TW 2 52.345.000 TW 2 - -

daerah yangdilaksanakan

16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -

TW 4 52.345.000 TW 4 - -PenyediaanTenagaAdministrasi danTeknisPerkantoran

Jumlah tenagaadministrasi

10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66,27

perkantoran yang TW 2 70.535.500 TW 2 - -dibayarkanhonornya

TW 3 69.796.960 TW 3 - -

TW 4 26.914.080 TW 4 - -Program PeningkatanSarana dan prasaranaaparatur

Persentase kondisi Pemeliharaanrutin/ berkala

Jumlah Gedungyang

1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0,00

sarana danprasarana

gedung kantor dilakukanpemeliharaan

TW 2 4.085.000 TW 2 - -

perkantoran dalam TW 3 164.440.000 TW 3 - -keadaaan baik TW 4 - TW 4 - -

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlahpemeliharaankendaraan dinasroda duadan empat

52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67,54TW 2TW 3

39.042.62539.042.625

TW 2TW 3

- -

TW 4 39.042.625 TW 4 - -Program PeningkatanDisiplin

Nilai Evaluasi AKIP Pengadaanpakaian dinas

Jumlah pakaiandinas dan

54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91,67

Aparatur Inspektorat besertaperlengkapannya

perlengkapannyayang

TW 2 - TW 2 - -

diadakan TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Program Peningkatan Nilai Evaluasi AKIP Penyusunanlaporan

Jumlah Laporancapaian

2 laporan TW 1 2.741.780 TW 1 0 0,00

Pengembangan SistemPeklaporan

Inspektorat capaian kinerjadan ikhtisar

kinerja danrealisasi kinerja

TW 2 - TW 2 - -

Capaian Kinerja danKeuangan

realisasi kinerjaSKPD

yang disusun TW 3 - TW 3 - -

TW 4 - TW 4 - -JUMLAH 5.803.970.540 362.304.598 6,24

Page 27: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja

langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana untuk periode triwulan I sebesar Rp.362.304.598,-

atau setara 6,24 %

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,Kepala DP3A&P2KB Kota

Payakumbuh

DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP. 19610903 198703 1 003

Payakumbuh, 1 April 2019

Ketua Tim SAKIPDP3A&P2KB Kota Payakumbuh

DRS. IPENDINIP. 19681019 199403 1 003

Page 28: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIPDP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH

Hari/ Tanggal : Kamis/ 4 April 2019

Jam : 08.00 wib s/d selesai

Tempat : Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh

Pimpinan : Drs. Syahnadel Khairi

Acara/ materi : Rapat Evaluasi Internal DP3AP2KB dan Rapat Staf Bulanan

I. Dasar

DPA DP3AP2KB Kota Payakumbuh TA 2019

Perintah lisan dari Bapak Kepala DP3AP2KB

II. Peserta yang hadir

1. Kepala DP3AP2KB

2. Kabid dan Kasi DP3AP2KB

3. Kasubag DP3AP2KB

4. Staf DP3AP2KB

III. Materi Bahasan

1. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP DP3AP2KB Tahun 2019

2. Hal- hal yang dijadikan kendala dan permasalahan masing- masing bidang

3. Lain- lain dirasa perlu

IV. Pembukaan : Kepala DP3AP2KB ( Drs. Syahnadel Khairi)

V. Sekretaris DP3AP2KB (Drs. Ipendi)

Penjelasan hasil Laporan Triwulan I Renaksi SAKIP (sesuai laporan)

VI. Kabid Pemberdayaan Perempuan

Secara umum kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan telah terlaksana

sesuai rencana, kegiatan yang telah terealisasi adalah :

Kegiatan Penilaian B03 APE dan Penyusunan Langkah- Langkah Kerja

Kegiatan PKK dan Organisasi Perempuan

Sosialisasi PUG

Sosialisasi PPRG

Sosialisasi KPPI

Pelatihan Peningkatan kapasitas organisasi

Page 29: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

VII. Kabid Perlindungan Anak

Kegiatan yang terlaksana meliputi Persiapan Penyusunan Profil Data Gender dan

Anak dan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan KLA.

VIII. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan yang terlaksana adalah :

Pembayaran honor kader Posyandu

Lomba posyandu Tingkat Kota Payakumbuh

Bhakti TNI KB Kesehatan

IX. Kepala Dinas untuk seluruh staf agar melaksanakan aktivitas yang mendukung

pencapaian kinerja sesuai yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja Tahun

2019. Kinerja yang dicapai hendaknya berdasarkan kepada target sasaran

kegiatan berorientasi hasil disamping dari sisi realisasi anggaran.

a. Masing-masing Bidang agar mensiasati pelaksanaan rapat-rapat agar

lebih efektif di DP3AP2KB.

b. Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan

Persiapkan Penilaian APE. Melakukan koordinasi sesegera mungkin

dengan instansi terkait.

Dalam rangka evaluasi B03, penilaian APE dilakukan percepatan input ke

dalam aplikasi

Bidang PP diharapkan melakukan segera evaluasi dokumen PUG.

c. Untuk Bidang Perlindungan Anak

Agar dokumentasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar

dilakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Simfoni, oleh karena itu

perlu dilakukan koorinasi dengan kepolisian dan LSM.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi gugus tugas pengembangan KLA.

d. Untuk Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Untuk segera merealisasikan pembayaran honor kader Posyandu

Melaporkan hasil kegiatan lomba posyandu Tingkat Kota Payakumbuh

X. Sekretaris

Berdasarkan laporan fungsional sampai dengan Bulan Maret (Triwulan I) realisasi

anggaran masih rendah, oleh karena itu masing- masing PPTK harus segera

melihat dan mempedomani KAK dan Anggaran kas DPA 2019 agar pelaksanaan

kegiatan dapat dipercepat pelaksanaannya.

Page 30: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja masing- masing atasan

langsung dari setiap ASN melakukan penilaian kinerja dan melakukan

pengawasan melalui sistem APIK.

Setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi rutin pencapaian program

kegiatan melalui rapat internal staf.

XI. Kesimpulan

Masing-masing bidang agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas DPA.

Masing- masing Pimpinan/ Atasan melakukan penilaian kinerja dan

melakukan pengawasan kegiatan yang telah terlaksana.

Demikian Notulen ini untuk dimaklumi bersama.

NotulisKasubbag Umum dan Kepegawaian

DP3AP2KB Kota Payakumbuh

OKTA KRISNA, SKMNIP. 19801006 200501 2 004

Page 31: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah
Page 32: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

DOKUMENTASI PELAKSANAANRAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

Kamis/ 4 April 2019,Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh

Page 33: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUHDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAJl. Balai Polam No. 02 Kelurahan Tj. Gadang Telp. (0752) 92790

BERITA ACARA EVALUASI INTERNALDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota

Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. SYAHNADEL KHAIRI

Nip : 19610903 198703 1 003

Jabatan : KEPALA DINAS

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 56 Tahun 2018 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Nama : DRS. IPENDI

Nip : 19681019 199403 1 003

Jabatan : SEKRETARIS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : Tentang

Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kota Payakumbuh periode 1 April sampai dengan 31 Juni2019 dengan hasil

sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun

2019 sebesar Rp. 5.803.970.540,- Anggaran tersebut untuk membiayai 10 (sepuluh)

Program Pembangunan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Page 34: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

8. Program Keluarga Berencana

9. Program Pelayanan Kontrasepsi

10.Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

11.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II (April-Juni)

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan

triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Tahun 2019 untuk periode 1 April sampai dengan 31 Juni 2019 sebagai berikut :

Page 35: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IISASARAN REALIASI

KINERJAPROGRAM INDIKATOR

PROGRAMKEGIATAN

URAIAN INDIKATORKINERJA

TARGETKINERJA

URAIAN INDIKATORKINERJA

TARGETKEGIATAN

ANGGARAN/ TARGETKEUANGAN

REALISASI KEUANGAN %CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuandalamPembangunan

IndeksPembangunanGender (IPG)

TW1

- - Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan

Persentase pelakuusaha ekonomi

Pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan didaerah

Jumlah pesertalomba perempuaninspiratif

15 peserta TW 1 7.908.500 TW 1 397.000 5,02

TW2

- - TW 2 - TW 2 - -

TW3

- - Persentasekekerasan terhadapperempuan

Jenis rangkaiankegiatan hari ibu

2 jenis TW 3 2.765.000 TW 3 - -

TW4

98,52 - TW 4 7.470.000 TW 4 - -

IndeksPemberdayaanGender (IDG)

TW1

- - Program PeningkatanPeran Serta danKesetaraan Genderdalam Pembangunan

Jumlah organisasiperempuan yangaktif

PembinaanOrganisasiPerempuan

Jumlah organisasipermpuan yangdibina

27 organisasi TW 1 112.136.600 TW 1 3.955.000 3,53

TW2

- - TW 2 224.152.000 TW 2 60.542.300 27,01

TW3

- - TW 3 42.362.500 TW 3 - -

TW4

61,8 - TW 4 - TW 4 - -

TingkatKategoriCapaianAnugerahParahitaEkapraya(APE)

TW1

- - Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan

Persentaseperempuan yangduduk di legislatif

Advokasi dansosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial

Jumlah perempuanyang mengikutisosialisasipemberdayaanperempuan bidangpolitik, hukum dansosial

100 orang TW 1 6.287.000 TW 1 0 0,00

TW2

- - TW 2 5.330.000 TW 2 5.112.800 95,92

TW3

- - TW 3 460.000 TW 3 - -

TW4

Utama - TW 4 - TW 4 - -

Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

JumlahkelembagaanPUG

Advokasi danfasilitasi PUG

Jumlah pesertaPPRG yangmengikutibimbingan danpelatihan PPRG

64 orang TW 1 14.250.000 TW 1 870.000 6,11

TW 2 5.500.000 TW 2 6.268.400 113,97

Persentaseprogram dankegiatan yang diPPRG-kan

TW 3 7.170.000 TW 3 - -TW 4 3.822.500 TW 4 - -

PemberdayaangerakanPKK

Jumlah PKK aktif 53 kelompok TW 1 125.307.000 TW 1 31.698.960 25,30TW 2 236.538.300 TW 2 110.044.400 46,52TW 3 101.849.000 TW 3 - -TW 4 16.465.000 TW 4 - -

MeningkatnyaimplementasiKota LayakAnak (KLA)

TingkatKategori KotaLayakAnak

TW1

- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah pencapaianskorKota Layak Anak(KLA)

PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Jumlah pesertayang mengikutiSosialisasi KotaLayak Anak

54 orang TW 1 884.120 TW 1 532.120 60,19

TW2

- - TW 2 2.294.000 TW 2 2.325.120 101,36

Page 36: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW3

- - Jumlahperlindunagn anakterpadu berbasismasyarakat(PATBM)

TW 3 39.753.000 TW 3 - -

TW4

Madya - Persentase kasuspenanganankekerasan anak

Jumlah pelatihanP2TP2A

1 kelompok TW 4 - TW 4 - -

Penyusunan ProfilGender dan Anak

Jumlah dokumendata gender dananak yang disusun

1 dokumen TW 1 3.184.000 TW 1 599.000 18,81TW 2 575.000 TW 2 2.583.750 -TW 3 1.040.000 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Program KeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan

Persentasekekerasan terhadapanak

Sosialisasi terkaitdenganperlindungan anak

Jumlah pesertasosilaisasitentanganakberkebutuhankhusu (ABK) danSosialisasi ForumAnak

180 orang TW 1 10.499.100 TW 1 1.731.000 16,49TW 2 4.590.400 TW 2 8.687.820 189,26TW 3 23.110.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Menurunkanangkakekerasanterhadapperempuandan anak

PersentaseKekerasanterhadapPerempuan

TW1

- - Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Persentasepenanganan kasuskekerasanperempuan

Fasilitasi PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan (P2TP2)

Persentasefasilitasipenanganan kasusoleh P2TP2A

100 TW 1 6.321.500 TW 1 2.310.000 36,54

TW2

- - TW 2 13.520.000 TW 2 620.000 4,59

TW3

- - TW 3 30.631.000 TW 3 - -

TW4

0,074 - TW 4 11.650.000 TW 4 - -

PersentaseKekerasanterhadap Anak

TW1

- - Persentasepenanganan kasuskekerasan anak

TW2

- -

TW3

- -

TW4

0,052 -

PersentasePenangananKasusterhadapPerempuandan Anak,termasukTPPO

TW1

- -

TW2

- -

TW3

- -

TW4

70 -

Meningkatkankualitaspelayanan

RasioPenggunaanKontrasepsi/Contraceptive

TW1

- - Program KeluargaBerencana

Unmeetneed PenyediaanPelayanan KB danAlat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin

Jumlah kegiatanmopmentumstrategis denganmitra kerja KB

3 momentumstrategis

TW 1 7.097.600 TW 1 592.600 8,35

TW2

- - TW 2 5.000.000 TW 2 1.694.000 33,88

Page 37: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

KeluargaBerencana

PrevalencyRatio (CPR)

TW3

- - TW 3 32.977.500 TW 3 - -

TW4

76,9 - TW 4 - TW 4 - -Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Kader KByang dibayarkanbiaya operasional

380 orang TW 1 59.002.000 TW 1 136.000 0,23TW 2 58.800.000 TW 2 58.866.000 100,11TW 3 58.800.000 TW 3 - -TW 4 58.800.000 TW 4 - -

Pengadaan saranamobilitas tim KBkeliling

Jumlah pengadaansarana pelayananKB

4 Paket TW 1 2.610.000 TW 1 0 0TW 2 929.770.999 TW 2 0 0TW 3 2.610.000 TW 3 - -TW 4 3.936.001 TW 4 - -

PeningkatanOperasionalKeluarga Berencana

Jumlah BalaiPenyuluhan KByang mendapatdukunganoperasional

5 balai TW 1 284.174.667 TW 1 0 0TW 2 489.745.668 TW 2 122.438.200 25TW 3 254.197.167 TW 3 - -TW 4 252.890.498 TW 4 - -

PengembanganModelParameterKependudukan

Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukanyang disusun

1 dokumen TW 1 17.766.100 TW 1 1.203.550 6,77TW 2 5.313.900 TW 2 0 0,00TW 3 - TW 3 - -TW 4 3.125.000 TW 4 - -

Program PelayananKontrasepsi

Cakupan pesertaKBaktif

PelayananKonseling KB

Jumlah faskes KByang memberikanpelayanan KB

40 klinikfaskes K

B TW 1 331.000 TW 1 0 0,00TW 2 10.350.000 TW 2 331.000 3,20TW 3 12.512.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

MeningkatnyacakupanpelayananProgram(KKBPK)

cakupanpelayananProgramKependudukan, KeluargaBerencana danPembangunanKeluarga(KKBPK)

TW1

- - ProgramPengembangan BahanInformasi TentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak

Persentase BKB aktif Pengumpulan BahanInformasi tentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak

Jumlah Kader BKByang dibaya biayaoperasional

380 orang TW 1 94.937.100 TW 1 402.600 0,42

TW2

- - TW 2 80.000.000 TW 2 2.325.120 2,91

TW3

- - TW 3 79.800.000 TW 3 - -

TW4

80 - TW 4 79.800.000 TW 4 - -

ProgramPengembangan ModelOperasional BKB-Posyandu-PAUD

Persentase Posyandudengan stratamandiri

FasilitasiPenyelenggaraanPMT- AS dan Posyandu

Jumlah sekolahpenerima PMT-AS

10 sekolah TW 1 146.487.500 TW 1 143.809.550 98,17TW 2 153.890.000 TW 2 94.500.000 61,41

Jumlah kaderPosyandu yangmendapatpembinaan

660 kader TW 3 256.500.000 TW 3 - -TW 4 146.677.500 TW 4 - -

Mewujudkanakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah

Hasil penilaianAKIP olehinspektorat

TW1

- - Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakualitas pelayananadministrasiperkantoran

Penyediaan jasasurat menyurat

Jumlah benda pos,cek giro yang dibeli

296 bendapos ; 5 bukucek

TW 1 1.161.000 TW 1 1.161.000 100

TW2

A - TW 2 490.000 TW 2 --

TW3

- - TW 3 TW 3 --

- - TW 4 TW 4 - -

Page 38: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW4

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah rekeningjasa kantor yangdibayarkan

3 rekening 12bulan

TW 1 9.000.000 TW 1 5.189.662 57,66TW 2 9.000.000 TW 2 8.139.347 90,44TW 3 9.000.000 TW 3 - -TW 4 9.000.000 TW 4 - -

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas yang dibayarpajaknya

52 unit TW 1 1.500.000 TW 1 0 0,00TW 2 1.500.000 TW 2 0 -TW 3 4.000.000 TW 3 - -TW 4 3.500.000 TW 4 0,00

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Jumlah pengelolaadministrasikeuangan yangdibayarkan jasanyadan pengelolabarang milik daerah

38 orang 12bulan

TW 1 51.484.500 TW 1 25.400.000 49,34TW 2 58.892.500 TW 2 45.450.000 77,17TW 3 60.517.500 TW 3 - -TW 4 58.892.500 TW 4 - -

Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah bahan-bahan kebersihankantor yang dibeli

24 jenis TW 1 5.636.250 TW 1 5.635.000 99,98TW 2 - TW 2 0 0,00TW 3 1.878.750 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

Jumlah peralatankerja yangdiperbaiki

17 unit TW 1 1.250.000 TW 1 750.000 60,00TW 2 1.750.000 TW 2 1.250.000 71,43TW 3 1.750.000 TW 3 - -TW 4 1.250.000 TW 4 - -

Penyediaan AlatTulisKantor

Jumlah ATK yangdisediakan

39 jenis TW 1 13.323.000 TW 1 9.891.500 74,24TW 2 4.441.000 TW 2 3.403.000 76,63TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 -

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah barangyang dicetak,digandakan, dandijilid

8 jenis;44.350lembar; 60buku

TW 1 3.273.500 TW 1 0 0,00TW 2 3.273.500 TW 2 1.426.000 43,56TW 3 3.273.500 TW 3 - -TW 4 3.275.950 TW 4 - -

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan

7 jenis TW 1 1.437.500 TW 1 1.433.000 99,69TW 2 - TW 2 0 -TW 3 1.437.500 TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

Jumlah bahanbacaan yang

2 media cetak TW 1 958.250 TW 1 580.000 60,53

disediakan TW 2 958.250 TW 2 580.000 60,53TW 3 958.250 TW 3 - -TW 4 946.800 TW 4 - -

Penyediaanmakanan danminuman

Jumlah porsimakanan dan

681 porsi TW 1 2.214.375 TW 1 818.400 36,96

snack yangdsediakan

TW 2 2.214.375 TW 2 2.085.600 94,18

Page 39: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 3 2.214.375 TW 3 - -TW 4 2.214.375 TW 4 - -

Rapat-rapatkordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Jumlah rapatkoordinasi dan

DalamDaerah 75

TW 1 52.345.000 TW 1 29.703.800 56,75

konsultasi dalamdan luar

kali; LuarDaerah

TW 2 52.345.000 TW 2 54.580.383 104,27

daerah yangdilaksanakan

16 kali TW 3 52.345.000 TW 3 - -

TW 4 52.345.000 TW 4 - -Penyediaan TenagaAdministrasi danTeknis Perkantoran

Jumlah tenagaadministrasi

10 orang TW 1 70.535.500 TW 1 46.746.038 66,27

perkantoran yang TW 2 70.535.500 TW 2 69.638.318 98,73dibayarkanhonornya

TW 3 69.796.960 TW 3 - -

TW 4 26.914.080 TW 4 - -Program PeningkatanSarana dan prasaranaaparatur

Persentase kondisi Pemeliharaan rutin/berkala

Jumlah Gedungyang

1 unit TW 1 11.475.000 TW 1 0 0,00

sarana danprasarana

gedung kantor dilakukanpemeliharaan

TW 2 4.085.000 TW 2 0 0,00

perkantoran dalam TW 3 164.440.000 TW 3 - -keadaaan baik TW 4 - TW 4 - -

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlahpemeliharaankendaraan dinasroda duadan empat

52 unit TW 1 39.042.625 TW 1 26.369.818 67,54TW 2TW 3

39.042.625 41.458.318 106,19

TW 3 39.042.625 TW 2TW 3

0 0,00

TW 4 39.042.625 TW 4 - -Program PeningkatanDisiplin

Nilai Evaluasi AKIP Pengadaan pakaiandinas

Jumlah pakaiandinas dan

54 stel TW 1 24.300.000 TW 1 22.275.000 91,67

Aparatur Inspektorat besertaperlengkapannya

perlengkapannyayang

TW 2 - TW 2 - -

diadakan TW 3 - TW 3 - -TW 4 - TW 4 - -

Program Peningkatan Nilai Evaluasi AKIP Penyusunan laporan Jumlah Laporancapaian

2 laporan TW 1 1.677.500 TW 1 1.677.500 100,00

PengembanganSistem Peklaporan

Inspektorat capaian kinerja danikhtisar

kinerja danrealisasi kinerja

TW 2 - TW 2 - -

Capaian Kinerja danKeuangan

realisasi kinerjaSKPD

yang disusun TW 3 - TW 3 - -

TW 4 - TW 4 - -JUMLAH 5.803.970.540 1.085.136.956 18,70

Page 40: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja

langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana untuk periode triwulan II sebesar Rp.1.085.136.956,-

atau setara 18, 70 %

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,Kepala DP3A&P2KB Kota

Payakumbuh

DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP. 19610903 198703 1 003

Payakumbuh, 10 Juli 2019

Ketua Tim SAKIPDP3A&P2KB Kota Payakumbuh

DRS. IPENDINIP. 19681019 199403 1 003

Page 41: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIPDP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH

Hari/ Tanggal : Kamis/ 4 Juli 2019

Jam : 08.00 wib s/d selesai

Tempat : Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh

Pimpinan : Drs. Syahnadel Khairi

Acara/ materi : Rapat Evaluasi Internal DP3AP2KB dan Rapat Staf Bulanan

I. Dasar

DPA DP3AP2KB Kota Payakumbuh TA 2019

Perintah lisan dari Bapak Kepala DP3AP2KB

II. Peserta yang hadir

1. Kepala DP3AP2KB

2. Kabid dan Kasi DP3AP2KB

3. Kasubag DP3AP2KB

4. Staf DP3AP2KB

III. Materi Bahasan

1. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP DP3AP2KB Tahun 2019

2. Hal- hal yang dijadikan kendala dan permasalahan masing- masing bidang

3. Lain- lain dirasa perlu

IV. Pembukaan : Kepala DP3AP2KB ( Drs. Syahnadel Khairi)

V. Sekretaris DP3AP2KB (Drs. Ipendi)

Penjelasan hasil Laporan Triwulan II Renaksi SAKIP (sesuai laporan)

VI. Kabid Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan yang telah terealisasi adalah :

Kegiatan Pelatihan APIP

Kegiatan PKK dan Organisasi Perempuan

Sosialisasi PUG Kecamatan dan Kelurahan

Penilaian Perempuan Inspiratif Tingkat Kota Payakumbuh

Pelatihan Keterampilan (Kursus menjahit)

VII. Kabid Perlindungan Anak

Kegiatan di Bidang Perlindungan Anak yang terlaksana meliputi :

Page 42: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Penyusunan Data Terpilah

Pelatihan PATBM Gender dan Anak

Sosialisasi ABK

VIII. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan yang terlaksana adalah :

Jasa kader Posyandu

Penyusunan Profil dan Parameter Kependudukan

Pencanangan TNI KB Kesehatan

Rapat Kesepakatan IBI

Bhakti PKK KKBPK Kesehatan

Pertemuan Klinik

IX. Kepala Dinas

Intruksi dari BKD kepada pembuat laporan keuangan semester I agar segera

direalisasikan

Persiapan terkait dengan evaluasi SAKIP Tahun 2019 harus dilakukan secara

bersama- sama oleh unsur Pimpinan dan staf melalui koordinasi dengan

Kasubag Program dan Keuangan

X. Sekretaris

Tim SAKIP mengevaluasi banyak dokumen seperti RPJMD, Renstra,

Penetapan IKU, Cascading, Pohon Kinerja (dibuat tiap tahun), Perjanjian

Kinerja eselon II, II, IV dan Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi, Laporan

Rencana Aksi, agar ditindaklanjuti

Bidang menyiapkan dokumen terkait SAKIP yang akan dientri ke aplikasi e-

Sakip Review

Laporan rencana aksi yang dibuat setiap triwulan dan dientri ke aplikasi

Silakip

Hasil evaluasi SAKIP dari Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota akan

mempengaruhi dokumen SAKIP yang telah dibuat sebelumnya

XI. Kesimpulan

Percepatan pembuatan laporan keuangan sesuai pedoman

Hasil evaluasi SAKIP dari Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota akan

mempengaruhi dokumen SAKIP yang telah dibuat sebelumnya

Page 43: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Demikian Notulen ini untuk dimaklumi bersama.

NotulisKasubbag Umum dan Kepegawaian

DP3AP2KB Kota Payakumbuh

OKTA KRISNA, SKMNIP. 19801006 200501 2 004

Page 44: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah
Page 45: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

DOKUMENTASI PELAKSANAANRAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

Kamis/ 4 Juli 2019,Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh

Page 46: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUHDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAJl. Balai Polam No. 02 Kelurahan Tj. Gadang Telp. (0752) 92790

BERITA ACARA EVALUASI INTERNALDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Senin, 14 O k t o b e r 2019 bertempat di Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota

Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. SYAHNADEL KHAIRI

Nip : 19610903 198703 1 003

Jabatan : KEPALA DINAS

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 56 Tahun 2018 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Nama : DRS. IPENDI

Nip : 19681019 199403 1 003

Jabatan : SEKRETARIS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : Tentang

Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kota Payakumbuh periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2019 dengan

hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun

2019 sebesar Rp. 5.803.970.540,- Anggaran tersebut untuk membiayai 10 (sepuluh)

Program Pembangunan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Page 47: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

8. Program Keluarga Berencana

9. Program Pelayanan Kontrasepsi

10.Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

11.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW III (Juli- September)

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan

triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Tahun 2019 untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2019 sebagai berikut

:

Page 48: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IIISASARAN

REALIASIKINERJA PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN INDIKATORKINERJA

TARGETKINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KEGIATANANGGARAN/ TARGET

KEUANGAN REALISASI KEUANGAN %CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

1314 15

MeningkatnyaPeran danPemberdayaanPerempuandalamPembangunan

IndeksPembangunanGender (IPG)

TW 1 - - ProgramPeningkatanKualitas Hidupdan PerlindunganPerempuan

Persentasepelaku usahaekonomi

Pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah

Jumlah peserta lombaperempuan inspiratif

15 peserta TW 16.954.500

TW 1397.000

5.71

TW 2 - - TW 2-

TW 2 - -

TW 3 - 0 Persentasekekerasanterhadapperempuan

Jenis rangkaian kegiatan hariibu

2 jenis TW 34.169.000

TW 3 - -

TW 4 98,52 - TW 47.020.000

TW 4 - -

IndeksPemberdayaanGender (IDG)

TW 1 - - ProgramPeningkatanPeran Serta danKesetaraanGender dalamPembangunan

Jumlahorganisasiperempuanyang aktif

Pembinaan OrganisasiPerempuan

Jumlah organisasi permpuanyang dibina

27organisasi

TW 1104.136.600

TW 13.955.000

3.80

TW 2 - - TW 2216.816.200

TW 260.542.300

27.92

TW 3 - - TW 357.698.300

TW 358.966.650

102.20

TW 4 61.8 - TW 4 - TW 4 - -TingkatKategoriCapaianAnugerahParahitaEkapraya(APE)

TW 1 - - ProgramKeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan

Persentaseperempuanyang duduk dilegislatif

Advokasi dan sosialisasipemberdayaan perempuan bidangpolitik, hukum dan sosial

Jumlah perempuan yangmengikuti sosialisasipemberdayaan perempuanbidang politik, hukum dansosial

100 orang TW 16.287.000

TW 1-

0.00

TW 2 - - TW 25.330.000

TW 25.112.800

95.92

TW 3 - Utama TW 3460.000

TW 34.919.400

1069.43

TW 4 Utama - TW 4 - TW 4 - -

ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

JumlahkelembagaanPUG

Advokasi dan fasilitasi PUG Jumlah peserta PPRG yangmengikuti bimbingan danpelatihan PPRG

64 orang TW 114.250.000

TW 1870.000

6.11

TW 25.500.000

TW 26.268.400

113.97

Persentaseprogram dankegiatan yangdi PPRG-kan

TW 310.751.250

TW 31.765.400

16.42

TW 4241.250

TW 4 - -

Pemberdayaan gerakanPKK

Jumlah PKK aktif 53 kelompok TW 1125.307.000

TW 131.698.960

25.30

TW 2236.538.300

TW 2110.044.400

46.52

TW 3176.709.000

TW 3170.185.600

96.31

TW 416.465.000

TW 4 - -

Meningkatnyaimplementasi

TingkatKategori Kota

TW 1 - - ProgramPenguatan

Jumlahpencapaian

Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

54 orang TW 1884.120

TW 1532.120

60.19

Page 49: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Kota LayakAnak (KLA)

LayakAnak

TW 2 - - KelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

skorKota LayakAnak (KLA)

Jumlah peserta yangmengikuti Sosialisasi KotaLayak Anak

TW 22.294.000

TW 22.325.120

101.36

TW 3 - Madya Jumlahperlindunagnanak terpaduberbasismasyarakat(PATBM)

TW 339.753.000

TW 324.331.500

61.21

TW 4 Madya - Persentasekasuspenanganankekerasananak

Jumlah pelatihan P2TP2A 1 kelompok TW 4 - TW 4 - -

Penyusunan Profil Gender dan Anak Jumlah dokumen data genderdan anak yang disusun

1 dokumen TW 13.184.000

TW 1599.000

18.81

TW 2575.000

TW 22.583.750

449.35

TW 31.040.000

TW 3573.925

55.19

TW 4 - TW 4 - -

ProgramKeserasianKebijakanKualitas Anak danPerempuan

Persentasekekerasanterhadapanak

Sosialisasi terkait dengan perlindungananak

Jumlah peserta sosilaisasitentanganak berkebutuhankhusu (ABK) dan SosialisasiForum Anak

180 orang TW 110.499.100

TW 11.731.000

16.49

TW 24.590.400

TW 28.687.820

189.26

TW 323.110.500

TW 35.909.400

25.57

TW 4 - TW 4 - -Menurunkanangkakekerasanterhadapperempuandan anak

PersentaseKekerasanterhadapPerempuan

TW 1 - - ProgramPenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Persentasepenanganankasuskekerasanperempuan

Fasilitasi Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Persentase fasilitasipenanganan kasus olehP2TP2A

100 TW 16.091.500

TW 12.310.000

37.92

TW 2 - - TW 29.020.000

TW 2620.000

6.87

TW 3 - - TW 335.961.000

TW 315.085.680

41.95

TW 4 0.074 - TW 411.050.000

TW 4 - -

PersentaseKekerasanterhadap Anak

TW 1 - - Persentasepenanganankasuskekerasananak

TW 2 - -

TW 3 - -

TW 4 0.052 -

PersentasePenangananKasus terhadapPerempuandan Anak,termasukTPPO

TW 1 - -

TW 2 - -

TW 3 - -

Page 50: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 4 70 -

MeningkatkankualitaspelayananKeluargaBerencana

RasioPenggunaanKontrasepsi/ContraceptivePrevalencyRatio (CPR)

TW 1 - - Program KeluargaBerencana

Unmeetneed Penyediaan Pelayanan KB dan AlatKontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Jumlah kegiatan mopmentumstrategis dengan mitra kerjaKB

3momentumstrategis

TW 12.297.600

TW 1592.600

25.79

TW 2 - - TW 25.000.000

TW 21.694.000

33.88

TW 3 - - TW 337.777.500

TW 316.484.800

43.64

TW 4 76.9 - TW 4 - TW 4 - -Pembinaan KeluargaBerencana

Jumlah Kader KB yangdibayarkan biaya operasional

380 orang TW 159.002.000

TW 1136.000

0.23

TW 258.800.000

TW 258.866.000

100.11

TW 358.800.000

TW 358.800.000

100.00

TW 458.800.000

TW 4 - -

Pengadaan sarana mobilitas tim KBkeliling

Jumlah pengadaan saranapelayanan KB

4 Paket TW 12.610.000

TW 1-

0

TW 2849.319.000

TW 2-

0

TW 386.998.000

TW 3224.068.483

257.5559

TW 4-

TW 4 - -

Peningkatan OperasionalKeluarga Berencana

Jumlah Balai Penyuluhan KByang mendapat dukunganoperasional

5 balai TW 1284.174.667

TW 1-

0

TW 2489.745.668

TW 2122.438.200

25

TW 3254.197.167

TW 3192.786.815

76

TW 4252.890.498

TW 4 - -

Pengembangan ModelParameter Kependudukan

Jumlah dokumenparameterdan profilkependudukan yang disusun

1 dokumen TW 117.766.100

TW 11.203.550

6.77

TW 25.313.900

TW 2-

0.00

TW 3-

TW 33.474.550

-

TW 43.125.000

TW 4 - -

ProgramPelayananKontrasepsi

Cakupanpeserta KBaktif

Pelayanan Konseling KB Jumlah faskes KB yangmemberikan pelayanan KB

40 klinikfaskes K

B TW 1331.000

TW 1-

0.00

TW 210.350.000

TW 2331.000

3.20

TW 312.512.500

TW 322.098.200

176.61

TW 4 - TW 4 - -MeningkatnyacakupanpelayananProgram(KKBPK)

cakupanpelayananProgramKependudukan,KeluargaBerencana dan

TW 1 - - ProgramPengembanganBahan InformasiTentangPengasuhan dan

PersentaseBKB aktif

Pengumpulan Bahan Informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan TumbuhKembang Anak

Jumlah Kader BKB yang dibayabiaya operasional

380 orang TW 185.537.100

TW 1402.600

0.47

TW 2 - - TW 280.000.000

TW 22.325.120

2.91

TW 3 - - TW 389.200.000

TW 379.800.000

89.46

Page 51: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

PembangunanKeluarga(KKBPK)

TW 4 80 - PembinaanTumbuh KembangAnak

TW 479.800.000

TW 4 - -

ProgramPengembanganModel OperasionalBKB- Posyandu-PAUD

PersentasePosyandudengan stratamandiri

Fasilitasi Penyelenggaraan PMT- AS danPosyandu

Jumlah sekolah penerima PMT-AS

10 sekolah TW 1146.487.500

TW 1143.809.550

98.17

TW 2153.765.000

TW 294.500.000

61.46

Jumlah kader Posyandu yangmendapatpembinaan

660 kader TW 3154.277.500

TW 3199.883.200

129.56

TW 4141.752.500

TW 4 - -

Mewujudkanakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah

Hasil penilaianAKIP olehinspektorat

TW 1 - - ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyakualitaspelayananadministrasiperkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giroyang dibeli

296 bendapos ; 5 bukucek

TW 11.161.000

TW 11.161.000

100

TW 2 A - TW 2490.000

TW 2 --

TW 3 - - TW 3

-TW 3

--

TW 4 - - TW 4 TW 4 - -Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening jasa kantoryang dibayarkan

3 rekening12 bulan

TW 19.000.000

TW 15.189.662

57.66

TW 29.000.000

TW 28.139.347

90.44

TW 350.800.000

TW 36.107.386

12.02

TW 49.000.000

TW 4 - -

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdibayar pajaknya

52 unit TW 11.500.000

TW 1-

0.00

TW 21.500.000

TW 2-

-

TW 36.240.000

TW 3-

-

TW 43.500.000

TW 4 0.00

Penyediaan jasa administrasikeuangan

Jumlah pengelola administrasikeuangan yang dibayarkanjasanya dan pengelola barangmilik daerah

38 orang 12bulan

TW 151.484.500

TW 125.400.000

49.34

TW 268.990.750

TW 245.450.000

65.88

TW 358.665.500

TW 342.510.000

72.46

TW 450.646.250

TW 4 - -

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahankebersihan kantor yang dibeli

24 jenis TW 15.636.250

TW 15.635.000

99.98

TW 2 - TW 2-

0.00

TW 31.878.750

TW 3-

-

TW 4 - TW 4 - -Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Jumlah peralatan kerja yangdiperbaiki

17 unit TW 11.250.000

TW 1750.000

60.00

TW 21.750.000

TW 21.250.000

71.43

Page 52: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

TW 31.750.000

TW 32.725.000

155.71

TW 41.250.000

TW 4 - -

Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah ATK yang disediakan 39 jenis TW 113.323.000

TW 19.891.500

74.24

TW 24.441.000

TW 23.403.000

76.63

TW 3-

TW 34.469.500

-

TW 4 - TW 4 -Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang yang dicetak,digandakan, dan dijilid

8 jenis;44.350lembar; 60buku

TW 13.273.500

TW 1-

0.00

TW 23.273.500

TW 21.426.000

43.56

TW 33.273.500

TW 33.640.000

111.20

TW 43.275.950

TW 4 - -

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasilistrik yang disediakan

7 jenis TW 11.437.500

TW 11.433.000

99.69

TW 2 - TW 2-

-

TW 31.437.500

TW 31.442.000

100.31

TW 4 - TW 4 - -Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Jumlah sarana peralatan danperlengkapan kantor yangdiadakan

3 unit TW 1-

TW 1 - -

TW 2-

TW 2 - -

TW 321.079.872

TW 3 - -

TW 4-

TW 4 - -

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang 2 mediacetak

TW 1958.250

TW 1580.000

60.53

disediakan TW 2958.250

TW 2580.000

60.53

TW 3958.250

TW 3580.000

60.53

TW 4946.800

TW 4 - -

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makanan dan 681 porsi TW 12.214.375

TW 1818.400

36.96

snack yang dsediakan TW 22.214.375

TW 22.085.600

94.18

TW 32.214.375

TW 32.597.760

117.31

TW 42.214.375

TW 4 - -

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasike luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan DalamDaerah 75

TW 152.345.000

TW 129.703.800

56.75

konsultasi dalam dan luar kali; LuarDaerah

TW 252.345.000

TW 254.580.383

104.27

Page 53: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

daerah yang dilaksanakan 16 kali TW 352.345.000

TW 365.474.100

125.08

TW 452.345.000

TW 4 - -

Penyediaan Tenaga Administrasi danTeknis Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi 10 orang TW 170.535.500

TW 146.746.038

66.27

perkantoran yang TW 270.535.500

TW 269.638.318

98.73

dibayarkan honornya TW 3113.974.588

TW 370.119.057

61.52

TW 426.914.080

TW 4 - -

ProgramPeningkatanSarana danprasaranaaparatur

Persentasekondisi

Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Gedung yang 1 unit TW 111.475.000

TW 1-

0.00

sarana danprasarana

gedung kantor dilakukan pemeliharaan TW 24.085.000

TW 2-

0.00

perkantorandalam

TW 3164.440.000

TW 3 - -

keadaaanbaik

TW 4 - TW 4 - -

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah pemeliharaankendaraan dinas roda duadan empat

52 unit TW 139.042.625

TW 126.369.818

67.54

TW 2TW 3 39.042.625 41.458.318

106.19

TW 339.042.625

TW 2TW 3 45.801.872

117.31

TW 439.042.625

TW 4 - -

ProgramPeningkatanDisiplin

Nilai EvaluasiAKIP

Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan 54 stel TW 122.275.000

TW 122.275.000

100.00

Aparatur Inspektorat beserta perlengkapannya perlengkapannya yang TW 2 - TW 2 - -diadakan TW 3

-TW 3

--

TW 4 - TW 4 - -ProgramPeningkatan

Nilai EvaluasiAKIP

Penyusunan laporan Jumlah Laporan capaian 2 laporan TW 12.741.780

TW 11.677.500

61.18

PengembanganSistemPeklaporan

Inspektorat capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan realisasi kinerja TW 2 - TW 2 - -

Capaian Kinerjadan Keuangan

realisasi kinerja SKPD yang disusun TW 3-

TW 3751.275

-

TW 4 - TW 4 - -JUMLAH

5.878.830.54084,87 %

Page 54: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja

langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana untuk periode triwulan II sebesar Rp. 1.325.351.553,-

atau setara 84,87 %

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,Kepala DP3A&P2KB Kota

Payakumbuh

DRS. SYAHNADEL KHAIRINIP. 19610903 198703 1 003

Payakumbuh, 14 Oktober 2019

Ketua Tim SAKIPDP3A&P2KB Kota Payakumbuh

DRS. IPENDINIP. 19681019 199403 1 003

Page 55: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIPDP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH

Hari/ Tanggal : Senin/ 14 Oktober 2019

Jam : 08.00 wib s/d selesai

Tempat : Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh

Pimpinan : Drs. Syahnadel Khairi

Acara/ materi : Rapat Evaluasi Internal DP3AP2KB dan Rapat Staf Bulanan

I. Dasar

DPA DP3AP2KB Kota Payakumbuh TA 2019

Perintah lisan dari Bapak Kepala DP3AP2KB

II. Peserta yang hadir

1. Kepala DP3AP2KB

2. Kabid dan Kasi DP3AP2KB

3. Kasubag DP3AP2KB

4. Staf DP3AP2KB

III. Materi Bahasan

1. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP DP3AP2KB Tahun 2019

2. Hal- hal yang dijadikan kendala dan permasalahan masing- masing bidang

3. Lain- lain dirasa perlu

IV. Pembukaan : Kepala DP3AP2KB ( Drs. Syahnadel Khairi)

V. Sekretaris DP3AP2KB (Drs. Ipendi)

Penjelasan hasil Laporan Triwulan III Renaksi SAKIP (sesuai laporan)

VI. Kabid Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan yang telah terealisasi adalah :

Sosialisasi P2TP2A

Lomba Ketua Kelompok Dasawisma

Pencanangan Bulan Bhakti KG PKK KKBPK Kesehatan

Kegiatan HKG Tingkat Nasional

Kegiatan HKG Tingkat Kota

Lomba Tahfiz Qur’an

Seminar Adat

Page 56: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Workshop PUSPA

Pembentukan PUSPA

Kegiatan penilaian Perempuan Inspiratif Tingkat Provinsi

VII. Kabid Perlindungan Anak

Kegiatan di Bidang Perlindungan Anak yang terlaksana meliputi :

Peringatan HAN

Lomba anak dan ABK

Sosialisasi Kelana (Kelurahan Layak Anak)

VIII. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan yang terlaksana adalah :

Kesepakatan TNI KB Kesehatan

Pencanangan TNI KB Kesehatan

Kesepakatan PKK KKBPK Kesehatan

Pencanangan PKK KKBPK Kesehatan

Pengadaan mobilitas Tim KB Keliling

Penyusunan Profil dan Parameter Kependudukan

Lomba Kader Posyandu

Pembayaran honor Kader Posyandu

Pengadaan Media KIE

Pelayanan KB Serentak

IX. Kepala Dinas

Masing- masing Bidang perlu menyiapkan dengan segera realisasi keuangan

dan realisasi kinerja

X. Sekretaris

Masing- masing laporan yang terkait dengan SAKIP seperti RPJMD, Renstra,

Penetapan IKU, Cascading, Pohon Kinerja (dibuat tiap tahun), Perjanjian

Kinerja eselon II, II, IV dan Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi, Laporan

Rencana Aksi, agar dilakukan pengecekan.

Bidang menyiapkan dokumen terkait SAKIP yang akan dientri ke aplikasi e-

Sakip Review

Laporan rencana aksi yang dibuat setiap triwulan dan dientri ke aplikasi

Silakip

Page 57: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

Hasil evaluasi SAKIP dari Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota akan

mempengaruhi dokumen SAKIP yang telah dibuat sebelumnya

XI. Kesimpulan

Masing- masing Bidang perlu menyiapkan dengan segera realisasikeuangan dan realisasi kinerja

Fasilitasi dan persiapan untuk evaluasi SAKIP Tahun 2019 berkoordinasi

dengan Tim Coaching dan Tim SAKIP Kota.

Demikian Notulen ini untuk dimaklumi bersama.

NotulisKasubbag Umum dan Kepegawaian

DP3AP2KB Kota Payakumbuh

OKTA KRISNA, SKMNIP. 19801006 200501 2 004

Page 58: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah
Page 59: RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 · 2019. 12. 15. · TW 3 23.110.500 TW 3 - TW 4 - TW 4 - 15 peserta 2 jenis Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak (KLA) ... Jumlah

DOKUMENTASI PELAKSANAANRAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

Senin/ 14 Oktober 2019,Aula DP3AP2KB Kota Payakumbuh