renstra - madiun
TRANSCRIPT
RENSTRA RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MANGUHARJO
TAHUN 2019-2024
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Atas segala ridho dan hidayah-Nya kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah
SWT, sehingga Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dapat menyusun Rencana
Strategis Kecamatan Manguharjo (Renstra Kecamatan Manguharjo) Kota Madiun
Tahun 2019−2024.
Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019−2024 yang disusun dengan
maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur di lingkungan Kecamatan
Manguharjo dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang
koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan yang optimal
sesuai harapan setiap warga masyarakat Kota Madiun.
Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Manguharjo ini nantinya
dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat untuk periode tahun
2019−2024.
Madiun, 28 November 2019
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ....................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................ ii SK Penetapan Renstra Kecamatan Manguharjo............................................ iii B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .……………………………………………................ 1 1.2. Landasan Hukum ....…………………………………………............ 4 1.3. Maksud dan Tujuan ..…………………………………................... 7 1.4. Sistematika Penulisan ......…………………………………............ 7 B A B II GAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD………………........ 9 2.2. Sumber Daya ................................................................. 11 2.3. Kinerja Pelayanan .......................................................... 14 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD....... 22
B A B III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD....................................................... 25 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil WalikotaTerpilih..................................................... 27 3.3 Telaahan Renstra Renstra Kementrian dan Renstra Kota.... 29 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis............................................. 30 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis............................................. 30 B A B IV TUJUAN DAN SASARAN,
4.1 Tujuan Jangka Menengah PD .......................................... 31 4.2 Sasaran Jangka Menengah PD ........................................ 31
B A B V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5.1 Strategi Perangkat Daerah……………………......................... 34 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Perangkat Daerah.............. 34 B A B VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAAAN 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.... 36 B A B VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2019-2024… 45 B A B VIII PENUTUP 8.1 Pedoman Transisi……………………………………………………….… 47 8.1 Kaidah Pelaksanaan…………………………………………………….… 47
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
KEPUTUSAN CAMAT MANGUHARJO
KOTA MADIUN
NOMOR : 050/ 70 /401.402/2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024
CAMAT MANGUHARJO
KOTA MADIUN,
Menimbang : a. Bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka Penetapan Camat Manuharjo Nomor
050/50/401.402/2014 tentang Rencana Strategis Kecamatan
Manguharjo Kota Madiun Tahun 2014-2019 dipandang sudah
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diubah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, Camat Manguharjo Kota Madiun perlu
menetapkan Perubahan atas Keputusan Camat Manguharjo
Nomor 050/50/401.402/2014 tentang Rencana Strategis
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2014-2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18
tahun 2016 tentang perangkat daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang
Renjana Pembangunnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara
Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2024
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan;
15. Surat keputusan Walikota Madiun Nomor….. Tahun…. Tentang
Rencana Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “ PERTAMA”
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima)
tahun yang digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : M A D I U N
pada tanggal : 28 November 2019
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan
dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen
perencanaan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk
menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Hasil
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun
II. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Kecamatan
Manguharjo Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagai tindaklanjut telah
ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun
2019-2024.
Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Kecamatan
Manguharjo Kota Madiun Tahun 2019-2024 :
1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan
kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah ;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman
tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan ;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta
kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan
Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
I. Tugas Pokok
Kecamatan Manguharjomempunyai tugas melaksanakan pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Fungsi
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik dan pemberdayaan masyarakat kota atau sebutan lain dan
kelurahan.
Susunan Organisasi
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
1. sub bagian perencanaan dan kepegawaian
2. sub bagian umum dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Jabatan Fungsional
II. Sumber Daya Perangkat Daerah
Tabel I.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Kecamatan Manguharjo
Jabatan Magister
(S2)
Sarjana
(S1) Diploma SMA SMP SD Total L P Total
Struktural 2 26 3 23 - - - - - -
Fungsional - - - - - - - - - -
Staf PNS - - 1 20 2 1 - - - -
Staf Tenaga
Kontrak
- - - 3 - - - - - -
Staf Tenaga
Upahan
- - - - - - - - - -
TOTAL 2 26 4 46 2 1 - 48 33 81
III. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
- - - 670 org 688 org 706 org 724 org 742 org 670 org 688 org 706 org - - 1 1 - - -
2 Prosentase usulan
masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota
- - - - - - 100% 100% - - - 100% - - - 1 1 -
3 Jumlah kelompok
binaan lembaga kemasyarakatan
- - - 5 kel 5 kel 5 kel 5 kel 5 kel 5 kel 5 kel - - - 1 1 - - -
4 Prosentase konflik masyarakat di
kecamatan manguharjo yang tertangani
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 1 1 - - -
5 Prosentase jumlah penonton dalam pentas seni
- - - 95% 96% 97% 98% 99% 95% 96% - - - 1 1 - - -
6 Prosentase jumlah peserta olahraga
- - - 95% 96% 97% 98% 99% 95% 96% - - - 1 1 - - -
7 Waktu rata-rata penerbitan rekomendasi, keterangan waris
- - - 30 menit 1 hari kerja
30 menit 1 hari kerja
30 menit 1 hari kerja
30 menit 1 hari kerja
30 menit 1 hari kerja
30 menit 1 hari kerja
30 menit 1 hari kerja
- - - 1 1 - - -
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi PD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
8 Prosentasi terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kecamatan
- - - - - 100% 100% 100% - - 100% - - - - 1 1 -
Prosentase fasilitasi yang ditindaklanjuti
- - - - - 100% 100% 100% - - 100% - - - - 1 1 -
9 Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan
- - - - - - 100% 100% - - - 100% - - - - 1 -
10 Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi
12 kali 12 kali 12 kali - - - - 1 -
11 Jumlah perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
- - - 9 dok 9 dok 11 dok 11 dok 10 dok 9 dok 9 dok 11 dok 11 dok - 1 1 1 1 -
Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
Uraian
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
PENDAPATAN
DAERAH
285.676.000 506.500.000 506.500.000 582.500.000 612.500.000
516.104.440 590.646.810 615.401.395 647.144.335 - 180,66% 116,61% 121,50%
119,05% - 498.735.200 592.324.245
Pendapatan
Asli Daerah
285.676.000 506.500.000 506.500.000 582.500.000 612.500.000 516.104.440 590.646.810 615.401.395
647.144.335 - 180,66% 116,61% 121,50%
119,05% - 498.735.200 592.324.245
BELANJA
DAERAH
12.981.801.000 11.626.717.000 13.448.951.000 16.577.588.750 20.124.247.790 12.171.263.074 12,871,919,070
11.895.156.683 14.525.730.932 - 93.76% 93,73% 88,45%
87,62% - 14.951.861.108 12.866.017.439
Belanja Tidak
Langsung
6.461.013.000 7.488.254.000 7.640.291.000 9.662.222.000 9.670.037.000 6.089.781.879 7.416.622.062 6.596.340.987 8.408.169.230 - 94,25% 94,36% 86,36%
87,02% - 8.184.363.400 7.127.728.539
Belanja
Langsung
6.520.788.000 4.138.463.000 5.808.660.000 6.915.366.750 10.454.210.790 6.081.481.195 5,455,297,008
5.298.815.696 6.117.561.702 - 93,26% 92,88% 91,22%
88,46% - 6.767.497.708 5.738.288.899
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
I. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
1. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha
ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal.
Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif rendah;
2. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan
kelompok masyarakat pembangunan;
3. Semangat kepedulian nilai-nilai kegetongroyongan semakin menurun
sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan
individualistis di tingkat kelurahan;
4. Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyarakat
dalam pemberdayaan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah
sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistik dan
individualis;
5. Belum optimalnya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi
profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah
kelurahan belum tersajikan dengan baik.
6. Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada
masyarakat;
7. terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan.
II. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Mendukung Visi dan Misi
Kepala Daerah, sebagaimana penjabaran di bawah mendukung 2 (dua)
misi yaitu Misi 1 dan Misi 4, dengan rincian sebagai berikut :
a. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
(Good Governance)
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik
Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Sasaran 3 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan
b. Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
Tujuan 2 : Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang
Dinamis dan Kondusif
Sasaran 2 : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
III. Penentuan Isu-isu Strategis
Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penunjang
Kecamatan didaerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal
termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Kecamatan Manguharjo maka
dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :
1. Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha
ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal.
Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih
rendah
2. Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur Kelurahan untuk mengisi data-
data potensi Profil dan Monografi di kelurahan
3. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu
proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga
masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian nilai-nilai
kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya
semangat materialistis dan individualististis di tingkat kelurahan.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
I. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Manguharjo
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya
Pemerintahan Kecamatan yang Baik
Indeks
kepuasan masyarakat
Meningkatnya
tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
pemberdayaan
masyarakat,
kesejahteraan sosial,
pembangunan dan
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
yang ditindaklanjuti
sesuai ketentuan
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan manguharjo
Prosentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan manguharjo
11% 22% 33% 44% 55%
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI :
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju
Masyarakat Sejahtera”
MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
No Tujuan Sasaran Strategi
1 Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik
Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan
Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan yang baik (Good Governance)
peningkatan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan manguharjo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan manguharjo
Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan melalui pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan manguharjo
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Manguharjo
Arah Kebijakan
Tahun Pertama
Arah Kebijakan
Tahun Kedua
Arah Kebijakan
Tahun Ketiga
Arah Kebijakan
Tahun Keempat
Arah Kebijakan
Tahun Kelima Melaksanakan
kegiatan
penyelenggaraan
kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
penyelenggaraan
kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
penyelenggaraan
kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
penyelenggaraan
kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
penyelenggaraan
kelurahan
Melaksanakan Kegiatan
koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat
pembangunan,
kesejahteraan
sosial dan
ketentraman
Melaksanakan Kegiatan
koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat
pembangunan,
kesejahteraan
sosial dan
ketentraman
Melaksanakan Kegiatan
koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat
pembangunan,
kesejahteraan
sosial dan
ketentraman
Melaksanakan Kegiatan koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat
pembangunan,
kesejahteraan sosial
dan ketentraman
ketertiban umum di
wilayah kecamatan
Melaksanakan Kegiatan koordinasi,
pembinaan dan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat
pembangunan,
kesejahteraan sosial
dan ketentraman
ketertiban umum di
wilayah kecamatan
Arah Kebijakan Tahun Pertama
Arah Kebijakan Tahun Kedua
Arah Kebijakan Tahun Ketiga
Arah Kebijakan Tahun Keempat
Arah Kebijakan Tahun Kelima
ketertiban umum
di wilayah
kecamatan
manguharjo
ketertiban umum
di wilayah
kecamatan
manguharjo
ketertiban umum
di wilayah
kecamatan
manguharjo
manguharjo manguharjo
Melaksanakan
kegiatan
pelaksanaan
musyarawah
pembangunan kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pelaksanaan
musyarawah
pembangunan kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pelaksanaan
musyarawah
pembangunan kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pelaksanaan
musyarawah
pembangunan kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pelaksanaan
musyarawah
pembangunan kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pembangunan
sarana dan
prasarana kelurahan
Melaksanakan
kegiatan
pemberdayaaan
masyarakat
Melaksanakan
kegiatan
pemberdayaaan
masyarakat
Melaksanakan
kegiatan
pemberdayaaan
masyarakat
Melaksanakan
kegiatan
pemberdayaaan
masyarakat
Melaksanakan
kegiatan
pemberdayaaan
masyarakat
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2019-2024
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
data capaian pada tahun
awal perencanaan
2018
Target kinerja program dan kerangka pendaaan unit kerja OPD
penanggung jawab
2020 2021 2022 2023 2024 kondisi kinerja pada akhir
periode renstra
Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20
Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik
Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Program penyelenggaraan kelurahan
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan
100% 100% 5,507,141,810 100% 5,597,141,810 100% 5,687,141,810 100% 5,777,141,810 100% 5,867,141,810 100% 5,857,141,810 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Madiun Lor sesuai ketentuan
100% 100% 606,308,800 100% 616,308,800 100% 626,308,800 100% 636,308,800 100% 646,308,800 100% 646,308,800 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan
100% 100% 641,247,090 100% 651,247,090 100% 661,247,090 100% 671,247,090 100% 681,247,090 100% 681,247,090 Kelurahan Kecamatan Manguharjo Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul sesuai ketentuan
100% 100% 680,315,940 100% 690,315,940 100% 700,315,940 100% 710,315,940 100% 720,315,940 100% 720,315,940 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor sesuai ketentuan
100% 100% 773,246,080 100% 783,246,080 100% 793,246,080 100% 803,246,080 100% 813,246,080 100% 813,246,080 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan ngegong
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong sesuai ketentuan
100% 100% 517,821,740 100% 527,821,740 100% 537,821,740 100% 547,821,740 100% 557,821,740 100% 547,821,740 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan
Prosentase terselesaikannya
100% 100% 523,659,800 100% 533,659,800 100% 543,659,800 100% 553,659,800 100% 563,659,800 100% 563,659,800 Kelurahan Pangongangan
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
data capaian pada tahun
awal perencanaan
2018
Target kinerja program dan kerangka pendaaan unit kerja OPD
penanggung jawab
2020 2021 2022 2023 2024 kondisi kinerja pada akhir
periode renstra
Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20
Kelurahan Pangongangan
permohonan rekomendasi di kelurahan Madiun Lor sesuai ketentuan
Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan sesuai ketentuan
100% 100% 535,866,940 100% 545,866,940 100% 555,866,940 100% 565,866,940 100% 575,866,940 100% 575,866,940 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten sesuai ketentuan
100% 100% 578,689,440 100% 588,689,440 100% 598,689,440 100% 608,689,440 100% 618,689,440 100% 618,689,440 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo
Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo sesuai ketentuan
100% 100% 649,985,980 100% 659,985,980 100% 669,985,980 100% 679,985,980 100% 689,985,980 100% 689,985,980 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman ketertiban umum
Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
100% 100% 212,707,120 100% 212,707,120 100% 212,707,120 100% 280,439,240 100% 280,439,240 100% 280,439,240 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti
100% 100% 212,707,120 100% 212,707,120 100% 212,707,120 100% 280,439,240 100% 280,439,240 100% 280,439,240 Kecamatan Manguharjo
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
data capaian pada tahun
awal perencanaan
2018
Target kinerja program dan kerangka pendaaan unit kerja OPD
penanggung jawab
2020 2021 2022 2023 2024 kondisi kinerja pada akhir
periode renstra
Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20
Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti
100% 100% 212,707,120 100% 212,707,120 100% 212,707,120 100% 280,439,240 100% 280,439,240 100% 280,439,240 Kecamatan Manguharjo
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase terlaksanananya administrasi perkantoran
100% 100% 1,112,801,400 100% 1,122,801,400 100% 1,132,801,400 100% 1,142,801,400 100% 1,142,801,400 100% 1,142,801,400 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
7 jenis 9 jenis
969,050,400 9 jenis
979,050,400 9 jenis 989,050,400 9 jenis
999,050,400 9 jenis
999,050,400 9 jenis
999,050,400 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1531 kali 1936 kali
143,751,000 1936 kali
143,751,000 1936 kali
143,751,000 1936 kali
143,751,000 1936 kali
143,751,000 1936 kali
143,751,000 Kecamatan Manguharjo
Program pemeliharaan barang milik daerah
Prosentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik
100% 100% 174,977,200 100% 174,977,200 100% 174,977,200 100% 174,977,200 100% 174,977,200 100% 174,977,200 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung dan bangunan
Jumlah Gedung 1 unit 1 unit 71,298,000 1 unit
71,298,000 1 unit 71,298,000 1 unit 71,298,000 1 unit 71,298,000 1 unit 71,298,000 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
jumlah kendaraan dinas
16 unit 16 unit 58,379,200 16 unit
58,379,200 16 unit 58,379,200 16 unit 58,379,200 16 unit 58,379,200 16 unit 58,379,200 Kecamatan Manguharjo
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
data capaian pada tahun
awal perencanaan
2018
Target kinerja program dan kerangka pendaaan unit kerja OPD
penanggung jawab
2020 2021 2022 2023 2024 kondisi kinerja pada akhir
periode renstra
Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kantor
Jumlah Sarana dan prasarana
3 jenis 3 jenis 45,300,000 3 jenis 45,300,000 3 jenis 45,300,000 3 jenis 45,300,000 3 jenis 45,300,000 3 jenis 45,300,000 Kecamatan Manguharjo
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Jumlah Sarana dan prasarana
1 paket 1 paket
200,000,000
1 paket
200,000,000
1 paket 200,000,000
1 paket
200,000,000
1 paket
200,000,000
1 paket
200,000,000
Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Rehab gedung dan bangunan
Jumlah Gedung 1 gedung 1 gedung
1,000,000,000
100% 1,000,000,000
1 gedung
1,000,000,000
1 gedung
1,000,000,000
1 gedung
1,000,000,000
1 gedung
1,000,000,000
Kecamatan Manguharjo
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
100% 100% 101,505,600 100% 101,505,600 100% 101,505,600 100% 101,505,600 100% 101,505,600 100% 101,505,600 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen 8 dok 12 dok 43,120,800 12 dok
43,120,800 12 dok 43,120,800 12 dok 43,120,800 13 dok 43,120,800 13 dok 43,120,800 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan
Jumlah dokumen 2 dok 2 dok 29,192,400 2 dok 29,192,400 2 dok 29,192,400 2 dok 29,192,400 2 dok 29,192,400 2 dok 29,192,400 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka
Jumlah dokumen 1 dok 1 dok 29,192,400 1 dok 29,192,400 1 dok 29,192,400 1 dok 29,192,400 1 dok 29,192,400 1 dok 29,192,400 Kecamatan Manguharjo
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan manguharjo
Prosentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan manguharjo
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD
10% 10% 129,511,520 11% 134,511,520 12% 139,511,520 13% 144,511,520
14% 149,511,520 14% 154,511,520 Kecamatan Manguharjo
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
data capaian pada tahun
awal perencanaan
2018
Target kinerja program dan kerangka pendaaan unit kerja OPD
penanggung jawab
2020 2021 2022 2023 2024 kondisi kinerja pada akhir
periode renstra
Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20
Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan
prosentase usulan musrenbang kecamatan manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota
100% 100% 129,511,520
100% 134,511,520
100% 139,511,520
100% 144,511,520
100% 149,511,520
100% 154,511,520
Kecamatan Manguharjo
Program Dana Kelurahan
Indek perkembangan kelurahan
0.73 0.81 21,600,000,000 0.81 21,600,000,000 0.81 21,600,000,000 0.81 21,600,000,000 0.81 21,600,000,000 0.81 21,600,000,000 Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Kecamatan Manguharjo Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
data capaian pada tahun
awal perencanaan
2018
Target kinerja program dan kerangka pendaaan unit kerja OPD
penanggung jawab
2020 2021 2022 2023 2024 kondisi kinerja pada akhir
periode renstra
Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo
Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi
4 unit 4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
4 unit 720,000,000
Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Madiun Lor
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
35% 35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manguharjo
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
40% 40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
Kelurahan Kecamatan Manguharjo Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Kidul
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
45% 45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Lor
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
45% 45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
45% 1,680,000,000
Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo
Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
data capaian pada tahun
awal perencanaan
2018
Target kinerja program dan kerangka pendaaan unit kerja OPD
penanggung jawab
2020 2021 2022 2023 2024 kondisi kinerja pada akhir
periode renstra
Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp) Tar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 18 19 20
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngegong
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
30% 30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pangongangan
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
30% 30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patihan
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
35% 35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
35% 1,680,000,000
Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sogaten
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
30% 30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
30% 1,680,000,000
Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Winongo
Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatatan pemberdayaan
40% 40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
40% 1,680,000,000
Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo
BAB VII
KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Manguharjo Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi
Kinerja pada
Awal Periode
RPJMD
Target capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
pemberdayaan
masyarakat, kesejahteraan sosial,
pembangunan dan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat yang
ditindaklanjuti sesuai ketentuan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Prosentase kelurahan
yang mendapatkan
klasifikasi
swasembada di kecamatan
manguharjo
0% 11% 11% 11% 11% 11% 55%
BAB VIII
PENUTUP
Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
Tahun 2019-2024 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tiap Tahun dan telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
Keberhasilan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam mencapai target visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat
tergantung pada komitman pimpinan dan segenap staf Kecamatan
Manguharjo Kota Madiun.
Semoga dengan Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun Tahun 2019-2024 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan
dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.