rkas sd ngawen ii_2013
TRANSCRIPT
0070C0Halaman 1 dari 121
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013
Nama Sekolah : SDN NGAWEN II FORMAT RAPBS/RKAS
Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Dibuat oleh sekolah
Kabupaten : GUNUNGKIDUL dikirim ke Dinas Dikpora KabupatenProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Terima Dana
4,551,600 4,451,850A. PENERIMAAN
No Uraian Kegiatan JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP
1 2 3 4 5 6 71 Saldo Tahun Lalu 0 - 2 BOS PUSAT (112 x Rp 580.000 ) 64,960,000 64,960,000 3 BOSDA PROP. ( 112 X Rp. 76.100) + Rp. 580.000 9,103,2004 BOSDA KAB. 5,850,000 ###5 Subsidi SSN dari Pusat 06 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll)7 Lain-lain
Jumlah 79,913,200 ### 0 64,960,000B. PENGGUNAAN DANA
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 2,494,000 0 0 0 0 885,000 1,476,500 0 0 132,500
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 35,000 35,000 35,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 13 0s 7,500 97,500 97,500 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 35,000 35,000 35,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 13 0s 7,500 97,500 97,500
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
0070C0Halaman 2 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
1 1 3 Penajaman Materi UN
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
Ketua (1 orang ) 1 OB 75,000 75,000 75,000 Sekretaris (1 orang) 1 OB 60,000 60,000 60,000
Anggota (3 orang ) 3 OB 50,000 150,000 150,000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 120 jpl 5,000 600,000 600,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 3 LS 135,000 405,000 405,000
5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 42 bundel 7,500 315,000 315,000 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) 13 OS 12,000 156,000 156,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 39 OS 12,000 468,000 468,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2,347,500 0 0 0 0 0 1,830,000 0 90,000 427,500
2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM
Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000
Anggota ( 3 orang) 3 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS 150,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 4 Bendel 45,000 180,000 180,000
5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP 13 OH 7,500 97,500 97,500 2 1 2 Penyusunan Program Tahunan
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS 200,000 200,000 200,000
5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 360,000 2 1 3 Penyusunan Program Semesteran
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS 250,000 250,000 250,000 5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 360,000
2 1 4 Pengembangan Sillabus
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS 300,000 300,000 300,000 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) 30 OH 12,000 360,000 360,000
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)
Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)
0070C0Halaman 3 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 14,925,000 0 0 ### 0 ### 6,092,000 4,598,000 0 975,000
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3 1 1 Pengembangan RPP
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS 300,000 300,000 300,000
5 2 2 06 02 10 Bundel 45,000 450,000 450,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) 30 OS 7,500 225,000 225,000 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM
5 2 2 01 01 ATK KBM 1 LS ### 4,000,000 4,000,000
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)
3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 300,000 300,000 300,000
3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS ### 2,000,000 ### 1,000,000
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan
5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan 194 Exs. 17,000 3,298,000 3,298,000 3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)
5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 16 JPL 5,000 80,000 80,000 5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 2 LS 50,000 100,000 100,000
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 LS 50,000 100,000 100,000 5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 Keg 100,000 200,000 200,000
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 10 OH 12,000 120,000 120,000
3 3 Program Kesiswaan
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000
Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000
Anggota (3 orang) 3 OB 15,000 45,000 45,000 5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 170 Lembar 1,000 170,000 170,000
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
0070C0Halaman 4 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
5 2 2 01 01 ATK 1 LS 150,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 LS 75,000 75,000 75,000
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 26 OH 12,000 312,000 312,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) 18 OS 7,500 135,000 135,000 3 4 Program Ekstrakurikuler
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 640,000 5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 320,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS 450,000 450,000 450,000 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA
5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 640,000
5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 320,000 5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 1 LS 450,000 450,000 450,000
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 11,490,000 0 0 0 0 ### 0 0 ### 0
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 1 Pembinaan Guru di gugus
4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 42 Org 15,000 630,000 630,000
4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 12 OB 215,000 2,580,000 2,580,000
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 12 OB 200,000 2,400,000 2,400,000 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 12 OB 150,000 1,800,000 1,800,000
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 4 Org 15,000 60,000 60,000 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 12 OB 150,000 1,800,000 0 1,800,000
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 12 OB 185,000 2,220,000 2,220,000
Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
0070C0Halaman 5 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 14,608,000 0 400,000 0 0 200,000 1,725,000 8,550,000 0 175,000
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8 OH 25,000 200,000 200,000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS ### 3,558,000 -
5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2 Unit 400,000 800,000 800,000
5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 0 -
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit ### 5,500,000 5,500,000
5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor
5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari 2 Unit ### 2,600,000 2,600,000
5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air 1 Unit 450,000 450,000 450,000 5 3 Kebersihan dan Keindahan
5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS ### 1,250,000 400,000 675,000 175,0005 4 Ruang Perpustakaan
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS 250,000 250,000 250,000
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 514,500 0 0 0 0 0 514,500 0 0 0
6 1 Perencanaan Program
6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
5 2 2 01 01 ATK 1 LS 300,000 300,000 300,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS 390 Lembar 150 58,500 58,500 5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 13 OS 12,000 156,000 156,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 21,202,000 0 ### 0 0 ### 15,552,000 0 0 0
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 LS ### 3,000,000 500,000 2,500,000 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS 500,000 500,000 350,000 150,000
0070C0Halaman 6 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS 600,000 600,000 300,000 300,000 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 1 LS 612,000 612,000 612,000
5 2 2 03 02 Belanja air 3 bulan 150,000 450,000 450,000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 bulan 75,000 900,000 900,000 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 75,000 900,000 900,000
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 100,000 1,200,000 1,200,000
5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 0 0 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1 LS ### 2,000,000 1,500,000 500,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4,212 OS 1,500 6,318,000 6,318,000 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 156 OH 12,000 1,872,000 1,200,000 672,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Golongan IV 30 OP 30,000 900,000 600,000 300,000 Golongan II 30 OP 25,000 750,000 750,000
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana
7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara
5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB 50,000 1,200,000 ###
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 13,674,800 0 0 0 0 ### 8,277,500 0 465,000 ###
8 1 Penyusunan Kisi-kisi
8 1 1 Ulangan Akhir Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 10 OM 20,000 200,000 200,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS 84,000 84,000 84,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 10 OS 7,500 75,000 75,000
8 1 2 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 6 OM 20,000 120,000 120,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 LS 95,000 95,000 95,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 12 OS 7,500 90,000 90,000 8 2 Penyusunan Soal
8 2 1 Ulangan Harian
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS 150,000 150,000 150,000 8 2 2 Ulangan Tengah Semester I
0070C0Halaman 7 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS 100,000 100,000 100,000 8 2 3 Ulangan Akhir Semester
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS 100,000 100,000 100,000
8 2 4 Ujian Sekolah
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 LS 150,000 150,000 150,000
8 3 Pelaksanaan Penilaian
8 3 1 Ulangan Harian
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 1 LS 600,000 600,000 600,000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS ### 1,200,000 1,200,000 8 3 2 Ulangan Tengah Semester I
5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I
Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000
Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000 5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I 10 OM 15,000 150,000 150,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 152,500 152,500 152,500
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 650,000 650,000 650,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I 78 OS 7,500 585,000 585,000
8 3 3 Ulangan Tengah Semester II
5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS IIKetua 1 OB 25,000 25,000 25,000
Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II 9 OM 15,000 135,000 135,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 100,000 100,000 100,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 450,000 450,000 450,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II 78 OS 7,500 585,000 585,000 Ulangan Akhir Semester
5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS
Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000
0070C0Halaman 8 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000 5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 10 OM 10,000 100,000 100,000
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 118 Siswa 4,500 531,000 531,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 175,500 175,500 175,500 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 680,000 680,000 680,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 78 OS 7,500 585,000 585,000
Ulangan Kenaikan Kelas
5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK
Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000
Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK 9 OM 10,000 90,000 90,000 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 97 Siswa 4,500 436,500 436,500
5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK 1 LS 150,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK 1 LS 75,000 75,000 75,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK 78 OS 7,500 585,000 585,000
8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek)
5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK
Ketua 1 OB 25,000 25,000 25,000
Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 20,000Anggota 3 OB 15,000 45,000 45,000
Honorarium korektor USEK 12 OM 15,000 180,000 180,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK 1 LS 153,300 153,300 153,300
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK 1 LS 160,000 160,000 160,000
5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN 6 OH 30,000 180,000 180,000 5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK 156 OH 12,000 1,872,000 1,872,000
8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian
8 4 1 Remidi
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 1 LS 900,000 900,000 900,000
8 4 2 Pengayaan
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 600,000 600,000 117,700 482,300
0070C0Halaman 9 dari 121
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOS PusatBOSDA PROP
BOS PUSAT 2013Volume
Satuan
Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
SALDO BOS
PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasaBelanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
jasa
T O T A L 81,255,800 0 ### ### 0 ### 35,467,500 13,148,000 ### ###
79,913,200 5,850,000 ### 62,288,000 2,672,000 ###Menyetujui Mengetahui, ###
Kepala Bidang Perencanaan Ketua Komite -1,342,600 Kepala Sekolah 1. Bendahara RutinDinas Dikpora
JOHAN MAPRANTYA, SH, MM MARDI MULYONO SRI BASUKI, S.Pd.SDNIP. 19660623 199102 1 002 NIP. 19630217 198303 2 005
0070C0Halaman 10 dari 121
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013
FORMAT RAPBS/RKASDibuat oleh sekolah
dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROP
7 8 9
###
-
### 0 0
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROP
0 0 0
SSN dari
PUSAT
Komite Sekola
h
SSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0070C0Halaman 11 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0 0 0
0070C0Halaman 12 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0 0 0
0070C0Halaman 13 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0 0 0
0070C0Halaman 14 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0070C0Halaman 15 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0 0 0
0070C0Halaman 16 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0070C0Halaman 17 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0070C0Halaman 18 dari 121
Sumber Dana dan Alokasi AnggaranBantuan
BOSDA PROPSSN dari
PUSAT
Komite Sekola
hBelanja Modal
0 0 0
(456,600)Ngawen, 14 Februari 20132. Bendahara BOS Pusat
DWI HASTUTIKNIP. 19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K1
Diisi oleh SekolahDikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Nama Sekolah : SDN NGAWEN IIDesa/Kec : KAMPUNG / NGAWENKab/Kota : GUNUNGKIDULProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJANo. No. Uraian Jumlah No. No. UraianUrut Kode Urut Kode
1 2 3 4 5 6 7I 1 SISA TAHUN LALU - I 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi LulusanII 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Pengembangan Standar Isi
2.1 Gaji PNS 236,350,800 1.3 Pengembangan Proses2.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1.4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan2.3 Belanja Barang dan Jasa 1.5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah2.4 Belanja Pemeliharaan 1.6 Pengembangan standar pengelolaan2.5 Belanja lain-lain* 1.7 Pengembangan standar pembiayaan
1.8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaianIII 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) II 2 BELANJA LAINNYA
3.1 BOS Pusat (112 Siswa x Rp. 580.000) 64,960,000 2.1 Belanja Pegawai3.2 BOS Provinsi (112Siswa x Rp. 76.100) 9,103,200 2.1.1 Gaji PNS3.2 BOS Kabupaten/Kota 5,850,000
IV 4 BANTUAN4.1 Dana dekonsentrasi4.2 Dana Tugas Pembantuan4.3 Dana Alokasi Khusus4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA5.1
Jumlah Penerimaan 316,264,000 Jumlah Pengeluaran* Sebutkan jika ada
Mengetahui, Menyetujui,Ketua Komite Sekolah Kepala sekolah Bendahara/Penanggungjawab kegiatan
MARDI MULYONO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIKNIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K1
Diisi oleh SekolahDikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN PELAJARAN 2012/2013
PENGELUARAN/BELANJA
Jumlah
8
2,494,000 2,347,500 14,925,000 11,490,000 14,608,000 514,500 21,202,000 13,674,800
236,350,800
317,606,600 81,255,800
Bendahara/Penanggungjawab kegiatan
NIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 23 dari 121
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K2Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh SekolahKabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKotaProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATriwulan : 1, 2, 3, 4Sumber Dana : BOS
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTIN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)PUSAT PROPINSI KABUPATEN
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PENGGUNAAN DANA : PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 2,494,000 0 1,473,000 756,000 132,500 - - - 132,500 - - - - -
1 1 Kompetensi Lulusan - - - - - - - - - - - - 1 1 1 Penyusunan KKM - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 35,000 35,000 - - - - - - 35,000 - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 13 0s 7,500 97,500 - - - - - - 97,500 - - - - - 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 35,000 35,000 - - 35,000 - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 13 0s 7,500 97,500 - - 97,500 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 3 Penajaman Materi UN - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - - - - - - - - - - - - -
Ketua (1 orang ) 1 OB 75,000 75,000 75,000 - - - - - - - - - - - Sekretaris (1 orang) 1 OB 60,000 60,000 60,000 - - - - - - - - - - - Anggota (3 orang ) 3 OB 50,000 150,000 150,000 - - - - - - - - - - -
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 120 jpl 5,000 600,000 360,000 240,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 3 LS 135,000 405,000 202,500 202,500 - - - - - - - - - - 5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 42 bundel 7,500 315,000 157,500 157,500 - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) 13 OS 12,000 156,000 156,000 - - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 39 OS 12,000 468,000 312,000 156,000 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN STANDAR ISI - 2,347,500 0 - - 1,830,000 - - - 517,500 - - - - -
2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus da - - - - - - - - - - - - -
Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - - - - 25,000 - - - - - Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - - - - 20,000 - - - - - Anggota ( 3 orang) 3 OB 15,000 45,000 - - - - - - 45,000 - - - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS 150,000 150,000 - - - - - - 150,000 - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 4 Bendel 45,000 180,000 - - - - - - 180,000 - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP 13 OH 7,500 97,500 - - - - - - 97,500 - - - - - 2 1 2 Penyusunan Program Tahunan - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS 200,000 200,000 - - 200,000 - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 - - 360,000 - - - - - - - - -
Tarif/ Harga
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)
0070C0Halaman 24 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTIN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)PUSAT PROPINSI KABUPATEN
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tarif/ Harga
2 1 3 Penyusunan Program Semesteran - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS 250,000 250,000 - - 250,000 - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 30 OH 12,000 360,000 - - 360,000 - - - - - - - - - 2 1 4 Pengembangan Sillabus - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS 300,000 300,000 - - 300,000 - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) 30 OH 12,000 360,000 - - 360,000 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN STANDAR PROSES - 14,925,000 0 3,245,000 5,589,000 2,396,000 1,720,000 - - 975,000 - 250,000 250,000 250,000 250,000
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar - - - - - - - - - - - - - 3 1 1 Pengembangan RPP - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS 300,000 300,000 - - - - - - 300,000 - - - - - 5 2 2 06 02 10 Bundel 45,000 450,000 - - - - - - 450,000 - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) 30 OS 7,500 225,000 - - - - - - 225,000 - - - - - 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - - - - - - - - - - - - - 3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK KBM 1 LS 4,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - 3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk - - - - - - - - - - - - - 3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - - - - - - - - - - - - - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - - - - - 3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - - - - - - - - - - - - - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS ### 2,000,000 1,000,000 - - - - - - - 250,000 250,000 250,000 250,000 3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan - - - - - - - - - - - - - 5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan 194 Exs. 17,000 3,298,000 - 3,298,000 - - - - - - - - - - 3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - - - - - - - - - - - - - 3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 16 JPL 5,000 80,000 - 40,000 40,000 - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 2 LS 50,000 100,000 - 50,000 50,000 - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 LS 50,000 100,000 - 50,000 50,000 - - - - - - - - - 5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 2 Keg 100,000 200,000 - 100,000 100,000 - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 10 OH 12,000 120,000 - 60,000 60,000 - - - - - - - - - 3 3 Program Kesiswaan - - - - - - - - - - - - - 3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB - - - - - - - - - - - - -
Ketua 1 OB 25,000 25,000 - 25,000 - - - - - - - - - - Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - - Anggota (3 orang) 3 OB 15,000 45,000 - 45,000 - - - - - - - - - -
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 170 Lembar 1,000 170,000 - - 170,000 - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK 1 LS 150,000 150,000 - 100,000 50,000 - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 LS 75,000 75,000 - 75,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 26 OH 12,000 312,000 - 156,000 156,000 - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) 18 OS 7,500 135,000 - 135,000 - - - - - - - - - - 3 4 Program Ekstrakurikuler - - - - - - - - - - - - - 3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 220,000 100,000 160,000 160,000 - - - - - - - - 5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 110,000 50,000 80,000 80,000 - - - - - - - -
Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
0070C0Halaman 25 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTIN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)PUSAT PROPINSI KABUPATEN
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tarif/ Harga
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS 450,000 450,000 155,000 55,000 120,000 120,000 - - - - - - - - 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA - - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 128 JPL 5,000 640,000 220,000 100,000 160,000 160,000 - - - - - - - - 5 2 1 01 01 64 OH 5,000 320,000 110,000 50,000 80,000 80,000 - - - - - - - - 5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 1 LS 450,000 450,000 130,000 80,000 120,000 120,000 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - 11,490,000 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ### 900,000 ### 900,000 - - - -
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik - - - - - - - - - - - - - 4 1 1 Pembinaan Guru di gugus - - - - - - - - - - - - - 4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 42 Org 15,000 630,000 - - - - 315,000 - 315,000 - - - - - 4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 12 OB 215,000 2,580,000 645,000 645,000 645,000 645,000 - - - - - - - -
Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 12 OB 200,000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - - - - - - Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 12 OB 150,000 1,800,000 - - - - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - -
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan - - - - - - - - - - - - - 4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - - - - - - - - - - - - - 4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 4 Org 15,000 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - - 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 12 OB 150,000 1,800,000 - - - - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - -
Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 12 OB 185,000 2,220,000 555,000 555,000 555,000 555,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA - 14,608,000 0 1,200,000 3,558,000 3,250,000 6,025,000 - 175,000 - - - 200,000 200,000 - 5 1 Bangunan gedung - - - - - - - - - - - - - 5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8 OH 25,000 200,000 - - - 200,000 - - - - - - - - 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 3,558,000 3,558,000 - 3,558,000 - - - - - - - - - - 5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2 Unit 400,000 800,000 400,000 - 400,000 - - - - - - - - - 5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - - - - - - - - - - - - - 5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 - - - - - - - - - - - - - 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit 5,500,000 5,500,000 - - - 5,500,000 - - - - - - - - 5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor - - - - - - - - - - - - - 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari 2 Unit 1,300,000 2,600,000 - - 2,600,000 - - - - - - - - - 5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air 1 Unit 450,000 450,000 450,000 - - - - - - - - - - - 5 3 Kebersihan dan Keindahan - - - - - - - - - - - - - 5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS 1,250,000 1,250,000 350,000 - - 325,000 - 175,000 - - - 200,000 200,000 - 5 4 Ruang Perpustakaan - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS 250,000 250,000 - - 250,000 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - 514,500 0 514,500 - - - - - - - - - - -
6 1 Perencanaan Program - - - - - - - - - - - - -
Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
0070C0Halaman 26 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTIN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)PUSAT PROPINSI KABUPATEN
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tarif/ Harga
6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK 1 LS 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS 390 Lembar 150 58,500 58,500 - - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 13 OS 12,000 156,000 156,000 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN - 21,202,000 0 4,530,500 3,906,500 3,832,500 4,482,500 - - - - 650,000 ### ### 600,000
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 LS 3,000,000 3,000,000 750,000 450,000 550,000 750,000 - - - - - 300,000 200,000 - 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS 500,000 500,000 150,000 - - - - - - - - 350,000 - - 5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS 600,000 600,000 - 150,000 - 150,000 - - - - 150,000 - 150,000 - 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 1 LS 612,000 612,000 153,000 153,000 153,000 153,000 - - - - - - - - 5 2 2 03 02 Belanja air 3 bulan 150,000 450,000 - - 300,000 150,000 - - - - - - - - 5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 bulan 75,000 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000 - - - - - - - - 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 75,000 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000 - - - - - - - - 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 100,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - - 5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1 LS 2,000,000 2,000,000 - - - 500,000 - - - - 500,000 500,000 500,000 - 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4,212 OS 1,500 6,318,000 1,579,500 1,579,500 1,579,500 1,579,500 - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 156 OH 12,000 1,872,000 468,000 204,000 - - - - - - - - 600,000 600,000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - - - - - - - - - - - -
Golongan IV 30 OP 30,000 900,000 180,000 120,000 - - - - - - - - 600,000 - Golongan II 30 OP 25,000 750,000 200,000 200,000 200,000 150,000 - - - - - - - -
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana - - - - - - - - - - - - - 7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB 50,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN - 13,674,800 0 690,000 5,605,800 867,700 3,041,500 140,000 ### - ### - - - -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi - - - - - - - - - - - - - 8 1 1 Ulangan Akhir Semester - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 10 OM 20,000 200,000 - 200,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS 84,000 84,000 - 84,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 10 OS 7,500 75,000 - 75,000 - - - - - - - - - - 8 1 2 Ujian Sekolah - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 6 OM 20,000 120,000 - 120,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 LS 95,000 95,000 - 95,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 12 OS 7,500 90,000 - 90,000 - - - - - - - - - - 8 2 Penyusunan Soal - - - - - - - - - - - - - 8 2 1 Ulangan Harian - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS 150,000 150,000 40,000 30,000 50,000 30,000 - - - - - - - - 8 2 2 Ulangan Tengah Semester I - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS 100,000 100,000 - - - 100,000 - - - - - - - - 8 2 3 Ulangan Akhir Semester - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS 100,000 100,000 - - - 100,000 - - - - - - - - 8 2 4 Ujian Sekolah - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 LS 150,000 150,000 - 150,000 - - - - - - - - - -
0070C0Halaman 27 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTIN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)PUSAT PROPINSI KABUPATEN
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tarif/ Harga
8 3 Pelaksanaan Penilaian - - - - - - - - - - - - - 8 3 1 Ulangan Harian - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 1 LS 600,000 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS 1,200,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - - - - - - 8 3 2 Ulangan Tengah Semester I - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I - - - - - - - - - - - - -
Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - - - - - 25,000 - - - - Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - - - - - 20,000 - - - - Anggota 3 OB 15,000 45,000 - - - - - - - 45,000 - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I 10 OM 15,000 150,000 - - - - - - - 150,000 - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 152,500 152,500 - - - - - - - 152,500 - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I 1 LS 650,000 650,000 - - - - - - - 650,000 - - - - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I 78 OS 7,500 585,000 - - - - - - - 585,000 - - - - 8 3 3 Ulangan Tengah Semester II - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II - - - - - - - - - - - - -
Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - - - 25,000 - - - - - - Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - - - 20,000 - - - - - - Anggota 3 OB 15,000 45,000 - - - - - 45,000 - - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II 9 OM 15,000 135,000 - - - - - 135,000 - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 100,000 100,000 - - - - - 100,000 - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II 1 LS 450,000 450,000 - - - - - 450,000 - - - - - - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II 78 OS 7,500 585,000 - - - - - 585,000 - - - - - -
Ulangan Akhir Semester - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS - - - - - - - - - - - - -
Ketua 1 OB 25,000 25,000 - - - 25,000 - - - - - - - - Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - - - 20,000 - - - - - - - - Anggota 3 OB 15,000 45,000 - - - 45,000 - - - - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 10 OM 10,000 100,000 - - - 100,000 - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 118 Siswa 4,500 531,000 - - - 531,000 - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 175,500 175,500 - - - 175,500 - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 680,000 680,000 - - - 680,000 - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 78 OS 7,500 585,000 - - - 585,000 - - - - - - - -
Ulangan Kenaikan Kelas - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK - - - - - - - - - - - - -
Ketua 1 OB 25,000 25,000 - 25,000 - - - - - - - - - - Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - - Anggota 3 OB 15,000 45,000 - 45,000 - - - - - - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK 9 OM 10,000 90,000 - 90,000 - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 97 Siswa 4,500 436,500 - 436,500 - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK 1 LS 150,000 150,000 - 150,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK 1 LS 75,000 75,000 - 75,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK 78 OS 7,500 585,000 - 585,000 - - - - - - - - - - 8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK - - - - - - - - - - - - -
Ketua 1 OB 25,000 25,000 - 25,000 - - - - - - - - - -
0070C0Halaman 28 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAH
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTIN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)PUSAT PROPINSI KABUPATEN
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tarif/ Harga
Sekretaris 1 OB 20,000 20,000 - 20,000 - - - - - - - - - - Anggota 3 OB 15,000 45,000 - 45,000 - - - - - - - - - -
Honorarium korektor USEK 12 OM 15,000 180,000 - 180,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK 1 LS 153,300 153,300 - 153,300 - - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK 1 LS 160,000 160,000 - 160,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN 6 OH 30,000 180,000 - 180,000 - - - - - - - - - - 5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK 156 OH 12,000 1,872,000 - 1,872,000 - - - - - - - - - - 8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - - - - - - - - - - - - - 8 4 1 Remidi - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 1 LS 900,000 900,000 200,000 250,000 250,000 200,000 - - - - - - - - 8 4 2 Pengayaan - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 600,000 600,000 - - 117,700 - 140,000 180,000 - 162,300 - - - -
- - - - - - - - - - - - - 81,255,800 0 ### ### ### ### ### ### ### ### 900,000 ### ### 850,000
15,768,000 25,430,300 19,448,700 20,608,800
Ngawen, 14 Februari 2013Mengetahui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
MARDI MULYONO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIKNIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 29 dari 121
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Formulir BOS-K2Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
- -
- -
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 30 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
0070C0Halaman 31 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
- -
0070C0Halaman 32 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 33 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 34 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
Ngawen, 14 Februari 2013
NIP. 19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K3Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU KAS UMUMBULAN :
Nama Sekolah : SDN NGAWEN IIDesa/Kec : KAMPUNG / NGAWENKab/Kota : GUNUNGKIDULProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tanggal No. Kode No. Bukti uraianPenerimaan Pengeluaran
(Debet) (Kredit)1 2 3 4 5 6
Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara
SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HASTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K3Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU KAS UMUMBULAN :
Saldo
7
NIP.19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K4Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU KASBULAN :
Nama Sekolah : SDN NGAWEN IIDesa/Kec : KAMPUNG / NGAWENKab/Kota : GUNUNGKIDULProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tanggal No. Kode No. Bukti uraianPenerimaan Pengeluaran
(Debet) (Kredit)1 2 3 4 5 6
Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara
SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HSTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K4Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU KASBULAN :
Saldo
7
NIP.19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K5Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU BANKBULAN :
Nama Sekolah : SDN NGAWEN IIDesa/Kec : KAMPUNG / NGAWENKab/Kota : GUNUNGKIDULProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tanggal No. Kode No. Bukti uraianPenerimaan Pengeluaran
(Debet) (Kredit)1 2 3 4 5 6
Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara
SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HSTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K5Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU BANKBULAN :
Saldo
7
NIP.19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K6Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU PAJAKBULAN :
Nama Sekolah : SDN NGAWEN IIDesa/Kec : KAMPUNG / NGAWENKab/Kota : GUNUNGKIDULProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TanggalNo No
uraianPenerimaan (Debit) Pengeluaran
Kode Bukti PPN PPh21 PPh22 PPh23 (Kredit)1 2 3 4 6
Mengetahui Ngawen, Kepala Sekolah Bendahara
SRI BASUKI, S.Pd.SD. DWI HSTUTIKNIP.19630217 198303 2 005 NIP.19770923 200801 2 009
Formulir BOS-K6Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU PAJAKBULAN :
Saldo
7
0070C0Halaman 50 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 2 JANUARI s/d 30 MARET 2013 (Triwulan Ke-1)
Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh SekolahKabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/KotaProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
PENERIMAANPENGGUNAAN DANA :
01 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1,473,000 - 1,473,000 - - 1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - LS 35,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - 0s 7,500 - 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - LS 35,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 0s 7,500 -
- 1 1 3 Penajaman Materi UN - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -
Ketua (1 orang ) 1.00 OB 75,000 75,000 75,000 Sekretaris (1 orang) 1.00 OB 60,000 60,000 60,000 Anggota (3 orang ) 3.00 OB 50,000 150,000 150,000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 72.00 jpl 5,000 360,000 360,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1.50 LS 135,000 202,500 202,500 5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 21.00 bundel 7,500 157,500 157,500
Tarif/ Harga KABUPATE
N
0070C0Halaman 51 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) 13.00 OS 12,000 156,000 156,000 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 26.00 OS 12,000 312,000 312,000
- 02 PENGEMBANGAN STANDAR ISI - - - - -
2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota ( 3 orang) - OB 15,000 -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD - Bendel 45,000 - 5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP - OH 7,500 - 2 1 2 Penyusunan Program Tahunan - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan - LS 200,000 - 5 2 2 11 02 - OH 12,000 - 2 1 3 Penyusunan Program Semesteran - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran - LS 250,000 - 5 2 2 11 02 - OH 12,000 - 2 1 4 Pengembangan Sillabus - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus - LS 300,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) - OH 12,000 -
- 03 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3,495,000 - 3,245,000 - 250,000
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar 3 1 1 Pengembangan RPP - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP - LS 300,000 - 5 2 2 06 02 - Bundel 45,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) - OS 7,500 -
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)
Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
0070C0Halaman 52 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - 3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - 5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000 3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) - 3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1.00 LS 300,000 300,000 300,000 3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.63 LS ### 1,250,000 1,000,000 250,000 3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan - 5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan - Exs. 17,000 - 3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - 3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) - 5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) - JPL 5,000 - 5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) - LS 50,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - LS 50,000 - 5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - Keg 100,000 - 5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, - OH 12,000 - 3 3 Program Kesiswaan - 3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota (3 orang) - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan - Lembar 1,000 - 5 2 2 01 01 ATK - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - LS 75,000 - 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x - OH 12,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) - OS 7,500 - 3 4 Program Ekstrakurikuler -
0070C0Halaman 53 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - 5 2 1 01 01 44.00 JPL 5,000 220,000 220,000 5 2 1 01 01 22.00 OH 5,000 110,000 110,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.34 LS 450,000 155,000 155,000 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA - 5 2 1 01 01 44.00 JPL 5,000 220,000 220,000 5 2 1 01 01 22.00 OH 5,000 110,000 110,000 5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.29 LS 450,000 130,000 130,000
- 04 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,075,000 - 1,800,000 1,275,000 -
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik 4 1 1 Pembinaan Guru di gugus - 4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 21.00 Org 15,000 315,000 315,000 4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000
Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan - 4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - 4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 4.00 Org 15,000 60,000 60,000 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000 -
05 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1,200,000 - 1,200,000 - - 5 1 Bangunan gedung5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -
Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
0070C0Halaman 54 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga - OH 25,000 - 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - LS ### - 5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - 5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer - 5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1.00 Unit 400,000 400,000 400,000 5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - 5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 - - 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - Unit ### - 5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor - 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari - Unit ### - 5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air 1.00 Unit 450,000 450,000 450,000 5 3 Kebersihan dan Keindahan - 5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.28 LS ### 350,000 350,000 5 4 Ruang Perpustakaan - 5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan - LS 250,000 -
- 06 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 514,500 - 514,500 - -
6 1 Perencanaan Program6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -
5 2 2 01 01 ATK 1.00 LS 300,000 300,000 300,000 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS 390.00 Lembar 150 58,500 58,500 5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 13.00 OS 12,000 156,000 156,000
- 07 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,180,500 - 4,530,500 - 650,000
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 750,000 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 0.30 LS 500,000 150,000 150,000 5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000
0070C0Halaman 55 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000 5 2 2 03 02 Belanja air - bulan 150,000 - 5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000 5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 - 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 39.00 OH 12,000 468,000 468,000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
Golongan IV 6.00 OP 30,000 180,000 180,000 Golongan II 8.00 OP 25,000 200,000 200,000
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana - 7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara - 5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000
- 08 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 830,000 - 690,000 140,000 -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi 8 1 1 Ulangan Akhir Semester - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester - OM 20,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - LS 84,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - OS 7,500 - 8 1 2 Ujian Sekolah - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah - OM 20,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - LS 95,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - OS 7,500 - 8 2 Penyusunan Soal - 8 2 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.27 LS 150,000 40,000 40,000
0070C0Halaman 56 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 2 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester - LS 100,000 - 8 2 3 Ulangan Akhir Semester - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester - LS 100,000 - 8 2 4 Ujian Sekolah - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah - LS 150,000 - 8 3 Pelaksanaan Penilaian - 8 3 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000 8 3 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I - LS 152,500 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I - LS 650,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I - OS 7,500 - 8 3 3 Ulangan Tengah Semester II - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II - LS 100,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II - LS 450,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II - OS 7,500 -
Ulangan Akhir Semester -
0070C0Halaman 57 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester - OM 10,000 - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester - LS 175,500 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester - LS 680,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester - OS 7,500 -
Ulangan Kenaikan Kelas - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK - OM 10,000 - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK - LS 75,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK - OS 7,500 - 8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
Honorarium korektor USEK - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK - LS 153,300 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK - LS 160,000 - 5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN - OH 30,000 - 5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK - OH 12,000 -
0070C0Halaman 58 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - 8 4 1 Remidi - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.22 LS 900,000 200,000 200,000 8 4 2 Pengayaan - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.23 LS 600,000 140,000 140,000
- ### - ### 1,415,000 900,000
15,768,000
Ngawen, 14 Februari 2013Mengetahui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIKNIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 59 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 2 JANUARI s/d 30 MARET 2013 (Triwulan Ke-1)
Formulir BOS-K7Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
- -
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 60 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 61 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 62 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 63 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 64 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
0070C0Halaman 65 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 66 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 67 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
Ngawen, 14 Februari 2013
Bendahara BOS
DWI HASTUTIKNIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 68 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 1 APRIL s/d 29 JUNI 2013 (Triwulan Ke-2)
Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh SekolahKabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/KotaProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
PENERIMAANPENGGUNAAN DANA : PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 756,000 - 756,000 - -
1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - LS 35,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - 0s 7,500 - 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - LS 35,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 0s 7,500 -
- 1 1 3 Penajaman Materi UN - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -
Ketua (1 orang ) - OB 75,000 - Sekretaris (1 orang) - OB 60,000 - Anggota (3 orang ) - OB 50,000 -
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) 48.00 jpl 5,000 240,000 240,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1.50 LS 135,000 202,500 202,500 5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x 21.00 bundel 7,500 157,500 157,500
Tarif/ Harga KABUPATE
N
0070C0Halaman 69 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) - OS 12,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out 13.00 OS 12,000 156,000 156,000
- PENGEMBANGAN STANDAR ISI - - - - -
2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota ( 3 orang) - OB 15,000 -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD - Bendel 45,000 - 5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP - OH 7,500 - 2 1 2 Penyusunan Program Tahunan - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan - LS 200,000 - 5 2 2 11 02 - OH 12,000 - 2 1 3 Penyusunan Program Semesteran - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran - LS 250,000 - 5 2 2 11 02 - OH 12,000 - 2 1 4 Pengembangan Sillabus - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus - LS 300,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) - OH 12,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 5,839,000 - 5,589,000 - 250,000
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar 3 1 1 Pengembangan RPP - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP - LS 300,000 - 5 2 2 06 02 - Bundel 45,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) - OS 7,500 -
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)
Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
0070C0Halaman 70 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - 3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - 5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000 3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) - 3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah - LS 300,000 - 3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.13 LS ### 250,000 250,000 3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan - 5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan 194.00 Exs. 17,000 3,298,000 3,298,000 3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - 3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) - 5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 8.00 JPL 5,000 40,000 40,000 5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000 5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000 5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 Keg 100,000 100,000 100,000 5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 5.00 OH 12,000 60,000 60,000 3 3 Program Kesiswaan - 3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -
Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota (3 orang) 3.00 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan - Lembar 1,000 - 5 2 2 01 01 ATK 0.67 LS 150,000 100,000 100,000 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1.00 LS 75,000 75,000 75,000 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 13.00 OH 12,000 156,000 156,000 5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) 18.00 OS 7,500 135,000 135,000 3 4 Program Ekstrakurikuler -
0070C0Halaman 71 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - 5 2 1 01 01 20.00 JPL 5,000 100,000 100,000 5 2 1 01 01 10.00 OH 5,000 50,000 50,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.12 LS 450,000 55,000 55,000 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA - 5 2 1 01 01 20.00 JPL 5,000 100,000 100,000 5 2 1 01 01 10.00 OH 5,000 50,000 50,000 5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.18 LS 450,000 80,000 80,000
- PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,700,000 - 1,800,000 900,000 -
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik 4 1 1 Pembinaan Guru di gugus - 4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP - Org 15,000 - 4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000
Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan - 4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - 4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS - Org 15,000 - 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000 -
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 3,933,000 - 3,558,000 175,000 200,000 5 1 Bangunan gedung5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -
Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
0070C0Halaman 72 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga - OH 25,000 - 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1.00 LS ### 3,558,000 3,558,000 5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - 5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer - 5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor - Unit 400,000 - 5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - 5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 - 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - Unit ### - 5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor - 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari - Unit ### - 5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air - Unit 450,000 - 5 3 Kebersihan dan Keindahan - 5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.30 LS ### 375,000 175,000 200,000 5 4 Ruang Perpustakaan - 5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan - LS 250,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - - - - -
6 1 Perencanaan Program6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -
5 2 2 01 01 ATK - LS 300,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS - Lembar 150 - 5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS - OS 12,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,056,500 - 3,906,500 - 1,150,000
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 450,000 300,000 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 0.70 LS 500,000 350,000 350,000 5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000
0070C0Halaman 73 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000 5 2 2 03 02 Belanja air - bulan 150,000 - 5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000 5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 - 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 17.00 OH 12,000 204,000 204,000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
Golongan IV 4.00 OP 30,000 120,000 120,000 Golongan II 8.00 OP 25,000 200,000 200,000
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana - 7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara - 5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000
- PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 7,145,800 - 5,605,800 1,540,000 -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi 8 1 1 Ulangan Akhir Semester - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 10.00 OM 20,000 200,000 200,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1.00 LS 84,000 84,000 84,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 10.00 OS 7,500 75,000 75,000 8 1 2 Ujian Sekolah - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 6.00 OM 20,000 120,000 120,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1.00 LS 95,000 95,000 95,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 12.00 OS 7,500 90,000 90,000 8 2 Penyusunan Soal - 8 2 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.20 LS 150,000 30,000 30,000
0070C0Halaman 74 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 2 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester - LS 100,000 - 8 2 3 Ulangan Akhir Semester - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester - LS 100,000 - 8 2 4 Ujian Sekolah - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1.00 LS 150,000 150,000 150,000 8 3 Pelaksanaan Penilaian - 8 3 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000 8 3 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I - LS 152,500 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I - LS 650,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I - OS 7,500 - 8 3 3 Ulangan Tengah Semester II - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -
Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II 9.00 OM 15,000 135,000 135,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II 1.00 LS 100,000 100,000 100,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II 1.00 LS 450,000 450,000 450,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II 78.00 OS 7,500 585,000 585,000
Ulangan Akhir Semester -
0070C0Halaman 75 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester - OM 10,000 - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester - LS 175,500 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester - LS 680,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester - OS 7,500 -
Ulangan Kenaikan Kelas - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -
Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK 9.00 OM 10,000 90,000 90,000 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 97.00 Siswa 4,500 436,500 436,500 5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK 1.00 LS 150,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK 1.00 LS 75,000 75,000 75,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK 78.00 OS 7,500 585,000 585,000 8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -
Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000
Honorarium korektor USEK 12.00 OM 15,000 180,000 180,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK 1.00 LS 153,300 153,300 153,300 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK 1.00 LS 160,000 160,000 160,000 5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN 6.00 OH 30,000 180,000 180,000 5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK 156.00 OH 12,000 1,872,000 1,872,000
0070C0Halaman 76 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - 8 4 1 Remidi - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.28 LS 900,000 250,000 250,000 8 4 2 Pengayaan - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.30 LS 600,000 180,000 180,000
- ### - ### 2,615,000 1,600,000
25,430,300
Ngawen, 14 Februari 2013Mengetahui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIKNIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 77 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 1 APRIL s/d 29 JUNI 2013 (Triwulan Ke-2)
Formulir BOS-K7Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
- -
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 78 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 79 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 80 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 81 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 82 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
0070C0Halaman 83 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 84 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 85 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
Ngawen, 14 Februari 2013
Bendahara BOS
DWI HASTUTIKNIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 86 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 1 JULI s/d 30 SEPTEMBER 2013 (Triwulan Ke-3)
Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh SekolahKabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/KotaProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
PENERIMAANPENGGUNAAN DANA : PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 265,000 - 132,500 132,500 -
1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1.00 LS 35,000 35,000 35,000 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 13.00 0s 7,500 97,500 97,500 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.00 LS 35,000 35,000 35,000 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 13.00 0s 7,500 97,500 97,500
- 1 1 3 Penajaman Materi UN - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -
Ketua (1 orang ) - OB 75,000 - Sekretaris (1 orang) - OB 60,000 - Anggota (3 orang ) - OB 50,000 -
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) - jpl 5,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out - LS 135,000 - 5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x - 7,500 -
Tarif/ Harga KABUPATE
N
bundel
0070C0Halaman 87 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) - OS 12,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out - OS 12,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2,347,500 - 1,830,000 517,500 -
2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -
Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota ( 3 orang) 3.00 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1.00 LS 150,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 4.00 Bendel 45,000 180,000 180,000 5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP 13.00 OH 7,500 97,500 97,500 2 1 2 Penyusunan Program Tahunan - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1.00 LS 200,000 200,000 200,000 5 2 2 11 02 30.00 OH 12,000 360,000 360,000 2 1 3 Penyusunan Program Semesteran - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1.00 LS 250,000 250,000 250,000 5 2 2 11 02 30.00 OH 12,000 360,000 360,000 2 1 4 Pengembangan Sillabus - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1.00 LS 300,000 300,000 300,000 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) 30.00 OH 12,000 360,000 360,000
- PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3,621,000 - 2,396,000 975,000 250,000
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar 3 1 1 Pengembangan RPP - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1.00 LS 300,000 300,000 300,000 5 2 2 06 02 10.00 Bundel 45,000 450,000 450,000 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) 30.00 OS 7,500 225,000 225,000
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)
Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
0070C0Halaman 88 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - 3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - 5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000 3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) - 3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah - LS 300,000 - 3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.13 LS ### 250,000 250,000 3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan - 5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan - Exs. 17,000 - 3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - 3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) - 5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 8.00 JPL 5,000 40,000 40,000 5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000 5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 LS 50,000 50,000 50,000 5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1.00 Keg 100,000 100,000 100,000 5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, 5.00 OH 12,000 60,000 60,000 3 3 Program Kesiswaan - 3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota (3 orang) - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 170.00 Lembar 1,000 170,000 170,000 5 2 2 01 01 ATK 0.33 LS 150,000 50,000 50,000 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - LS 75,000 - 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x 13.00 OH 12,000 156,000 156,000 5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) - OS 7,500 - 3 4 Program Ekstrakurikuler -
0070C0Halaman 89 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - 5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000 5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.27 LS 450,000 120,000 120,000 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA - 5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000 5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000 5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.27 LS 450,000 120,000 120,000
- PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3,015,000 - 1,800,000 1,215,000 -
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik 4 1 1 Pembinaan Guru di gugus - 4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 21.00 Org 15,000 315,000 315,000 4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000
Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan - 4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - 4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS - Org 15,000 - 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000 -
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 3,450,000 - 3,250,000 - 200,000 5 1 Bangunan gedung5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -
Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
0070C0Halaman 90 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga - OH 25,000 - 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - LS ### - 5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - 5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer - 5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1.00 Unit 400,000 400,000 400,000 5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - 5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 - 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - Unit ### - 5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor - 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari 2.00 Unit ### 2,600,000 2,600,000 5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air - Unit 450,000 - 5 3 Kebersihan dan Keindahan - 5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.16 LS ### 200,000 200,000 5 4 Ruang Perpustakaan - 5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1.00 LS 250,000 250,000 250,000
- PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - - - - -
6 1 Perencanaan Program6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -
5 2 2 01 01 ATK - LS 300,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS - Lembar 150 - 5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS - OS 12,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,882,500 - 3,832,500 - 2,050,000
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 550,000 200,000 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) - LS 500,000 - 5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000
0070C0Halaman 91 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000 5 2 2 03 02 Belanja air 2.00 bulan 150,000 300,000 300,000 5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000 5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 - 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 50.00 OH 12,000 600,000 600,000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
Golongan IV 20.00 OP 30,000 600,000 600,000 Golongan II 8.00 OP 25,000 200,000 200,000
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana - 7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara - 5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000
- PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 867,700 - 867,700 - -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi 8 1 1 Ulangan Akhir Semester - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester - OM 20,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - LS 84,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - OS 7,500 - 8 1 2 Ujian Sekolah - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah - OM 20,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - LS 95,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - OS 7,500 - 8 2 Penyusunan Soal - 8 2 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.33 LS 150,000 50,000 50,000
0070C0Halaman 92 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 2 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester - LS 100,000 - 8 2 3 Ulangan Akhir Semester - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester - LS 100,000 - 8 2 4 Ujian Sekolah - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah - LS 150,000 - 8 3 Pelaksanaan Penilaian - 8 3 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000 8 3 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I - LS 152,500 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I - LS 650,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I - OS 7,500 - 8 3 3 Ulangan Tengah Semester II - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II - LS 100,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II - LS 450,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II - OS 7,500 -
Ulangan Akhir Semester -
0070C0Halaman 93 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester - OM 10,000 - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester - LS 175,500 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester - LS 680,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester - OS 7,500 -
Ulangan Kenaikan Kelas - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK - OM 10,000 - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK - LS 75,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK - OS 7,500 - 8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
Honorarium korektor USEK - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK - LS 153,300 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK - LS 160,000 - 5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN - OH 30,000 - 5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK - OH 12,000 -
0070C0Halaman 94 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - 8 4 1 Remidi - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.28 LS 900,000 250,000 250,000 8 4 2 Pengayaan - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.20 LS 600,000 117,700 117,700
- ### - ### 2,840,000 2,500,000
19,448,700
Ngawen, 14 Februari 2013Mengetahui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIKNIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 95 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 1 JULI s/d 30 SEPTEMBER 2013 (Triwulan Ke-3)
Formulir BOS-K7Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
- -
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 96 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 97 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 98 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 99 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 100 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
0070C0Halaman 101 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 102 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
0070C0Halaman 103 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli Sekolah
- -
Ngawen, 14 Februari 2013
Bendahara BOS
DWI HASTUTIKNIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 104 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 1 OKTOBER s/d 31 DESEMBER 2013 (Triwulan Ke-4)
Nama Sekolah : SDN NGAWEN II Formulir BOS-K7Desa/Kecamatan : KAMPUNG / NGAWEN Diisi oleh SekolahKabupaten : GUNUNGKIDUL Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/KotaProvinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
PENERIMAANPENGGUNAAN DANA : PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) - - - - -
1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - LS 35,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) - 0s 7,500 - 1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - LS 35,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - 0s 7,500 -
- 1 1 3 Penajaman Materi UN - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN -
Ketua (1 orang ) - OB 75,000 - Sekretaris (1 orang) - OB 60,000 - Anggota (3 orang ) - OB 50,000 -
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) - jpl 5,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out - LS 135,000 - 5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout Kabupaten dan Provinsi (21 siswa x - 7,500 -
Tarif/ Harga KABUPATE
N
bundel
0070C0Halaman 105 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (13 orang ) - OS 12,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pelaksanaan try out - OS 12,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR ISI - - - - -
2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota ( 3 orang) - OB 15,000 -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD - Bendel 45,000 - 5 2 2 11 02 Biaya minum snack pengembangan KTSP - OH 7,500 - 2 1 2 Penyusunan Program Tahunan - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan - LS 200,000 - 5 2 2 11 02 - OH 12,000 - 2 1 3 Penyusunan Program Semesteran - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran - LS 250,000 - 5 2 2 11 02 - OH 12,000 - 2 1 4 Pengembangan Sillabus - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus - LS 300,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (10 orang x 3 hari) - OH 12,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 1,970,000 - 1,720,000 - 250,000
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar 3 1 1 Pengembangan RPP - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP - LS 300,000 - 5 2 2 06 02 - Bundel 45,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP (10 orang x 3 hari) - OS 7,500 -
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (10 orang x 3 hari)
Biaya Makan dan minum penyusunanprogram semesteran (10 orang x 3 hari)
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
0070C0Halaman 106 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - 3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - 5 2 2 01 01 ATK KBM 0.25 LS ### 1,000,000 1,000,000 3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) - 3 2 2 1 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah - LS 300,000 - 3 2 2 2 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 0.13 LS ### 250,000 250,000 3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM/ Kepustakaan - 5 2 3 27 Belanja modal pengadaan buku perpustakaan - Exs. 17,000 - 3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - 3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) - 5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) - JPL 5,000 - 5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) - LS 50,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - LS 50,000 - 5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) - Keg 100,000 - 5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, - OH 12,000 - 3 3 Program Kesiswaan - 3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota (3 orang) - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan - Lembar 1,000 - 5 2 2 01 01 ATK - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - LS 75,000 - 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi 2x - OH 12,000 - 5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (3 orang x 6 hari) - OS 7,500 - 3 4 Program Ekstrakurikuler -
0070C0Halaman 107 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - 5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000 5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 0.27 LS 450,000 120,000 120,000 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler TPA - 5 2 1 01 01 32.00 JPL 5,000 160,000 160,000 5 2 1 01 01 16.00 OH 5,000 80,000 80,000 5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek kegiatan ekstrakurikuler TPA 0.27 LS 450,000 120,000 120,000
- PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,700,000 - 1,800,000 900,000 -
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik 4 1 1 Pembinaan Guru di gugus - 4 1 1 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP - Org 15,000 - 4 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Kelas) 3.00 OB 215,000 645,000 645,000
Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Olahraga) 3.00 OB 200,000 600,000 600,000 Honorarium Pegawai Honorer/GTT (Guru Bid. Studi) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan - 4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - 4 2 1 1 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS - Org 15,000 - 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Perpustakaan) 3.00 OB 150,000 450,000 450,000
Honorarium Pegawai Honorer/PTT (pesuruh SD) 3.00 OB 185,000 555,000 555,000 -
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 6,025,000 - 6,025,000 - - 5 1 Bangunan gedung5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -
Honor Pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
Honor pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 8 bulan) Transport pembina kegiatan ekstrakurikuler TPA (2 orang x 4 pertemuan x 8 bulan)
0070C0Halaman 108 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8.00 OH 25,000 200,000 200,000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - LS ### - - 5 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - 5 2 1 Biaya pemeliharaan komputer - 5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor - Unit 400,000 - 5 2 2 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - 5 2 3 12 08 Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer - Unit 650,000 - 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1.00 Unit ### 5,500,000 5,500,000 5 2 3 Pengadaan perlengkapan kantor - 5 2 3 11 01 Belanja modal pengadaan almari - Unit ### - 5 2 3 11 09 Belanja modal mesin pompa air - Unit 450,000 - 5 3 Kebersihan dan Keindahan - 5 3 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.26 LS ### 325,000 325,000 5 4 Ruang Perpustakaan - 5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan - LS 250,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN - - - - -
6 1 Perencanaan Program6 1 1 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) -
5 2 2 01 01 ATK - LS 300,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS - Lembar 150 - 5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS - OS 12,000 -
- PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 5,082,500 - 4,482,500 - 600,000
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0.25 LS ### 750,000 750,000 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) - LS 500,000 - 5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 0.25 LS 600,000 150,000 150,000
0070C0Halaman 109 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 0.25 LS 612,000 153,000 153,000 5 2 2 03 02 Belanja air 1.00 bulan 150,000 150,000 150,000 5 2 2 03 03 Belanja listrik 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 3.00 bulan 75,000 225,000 225,000 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.00 bulan 100,000 300,000 300,000 5 2 2 06 01 Belanja cetak - LS 500,000 - 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0.25 LS ### 500,000 500,000 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai ### OS 1,500 1,579,500 1,579,500 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 50.00 OH 12,000 600,000 600,000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
Golongan IV - OP 30,000 - Golongan II 6.00 OP 25,000 150,000 150,000
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana - 7 2 1 Honorarium bendahara, pembantu bendahara - 5 2 1 01 03 Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 6.00 OB 50,000 300,000 300,000
- PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 4,831,300 - 3,041,500 1,789,800 -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi 8 1 1 Ulangan Akhir Semester - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester - OM 20,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - LS 84,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester - OS 7,500 - 8 1 2 Ujian Sekolah - 5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah - OM 20,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - LS 95,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah - OS 7,500 - 8 2 Penyusunan Soal - 8 2 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 0.20 LS 150,000 30,000 30,000
0070C0Halaman 110 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 2 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1.00 LS 100,000 100,000 100,000 8 2 3 Ulangan Akhir Semester - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1.00 LS 100,000 100,000 100,000 8 2 4 Ujian Sekolah - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah - LS 150,000 - 8 3 Pelaksanaan Penilaian - 8 3 1 Ulangan Harian - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 0.25 LS 600,000 150,000 150,000 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 0.25 LS ### 300,000 300,000 8 3 2 Ulangan Tengah Semester I - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS I -
Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester I 10.00 OM 15,000 150,000 150,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester I 1.00 LS 152,500 152,500 152,500 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester I 1.00 LS 650,000 650,000 650,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester I 78.00 OS 7,500 585,000 585,000 8 3 3 Ulangan Tengah Semester II - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UTS II -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor kegiatan ulangan tengah semester II - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester II - LS 100,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester II - LS 450,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester II - OS 7,500 -
Ulangan Akhir Semester -
0070C0Halaman 111 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UAS -
Ketua 1.00 OB 25,000 25,000 25,000 Sekretaris 1.00 OB 20,000 20,000 20,000 Anggota 3.00 OB 15,000 45,000 45,000
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 10.00 OM 10,000 100,000 100,000 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 118.00 Siswa 4,500 531,000 531,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1.00 LS 175,500 175,500 175,500 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1.00 LS 680,000 680,000 680,000 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 78.00 OS 7,500 585,000 585,000
Ulangan Kenaikan Kelas - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara UKK -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
5 2 1 01 01 Honorarium korektor UKK - OM 10,000 - 5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa - Siswa 4,500 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan UKK - LS 150,000 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan UKK - LS 75,000 - 5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan UKK - OS 7,500 - 8 3 5 Ujian Sekolah ( UN, USEK, USEK Praktek) - 5 2 1 01 01 Honor Tim Penyelenggara USEK -
Ketua - OB 25,000 - Sekretaris - OB 20,000 - Anggota - OB 15,000 -
Honorarium korektor USEK - OM 15,000 - 5 2 2 01 01 ATK kegiatan USEK - LS 153,300 - 5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan USEK - LS 160,000 - 5 2 2 15 01 Transport Pengawas UN - OH 30,000 - 5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan USEK - OH 12,000 -
0070C0Halaman 112 dari 121
Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan JUMLAHPenggunaan Dana per Sumber Anggaran
RUTINBantuan Operasional Sekolah (BOS)
PUSAT PROPINSI
Tarif/ Harga KABUPATE
N 8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - 8 4 1 Remidi - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 0.22 LS 900,000 200,000 200,000 8 4 2 Pengayaan - 5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 0.27 LS 600,000 162,300 162,300
- ### - ### 2,689,800 850,000
20,608,800
Ngawen, 14 Februari 2013Mengetahui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
H. IBNU SANTOSO SRI BASUKI, S.Pd.SD DWI HASTUTIKNIP. 19630217 198303 2 005 NIP. 19770923 200801 2 009
0070C0Halaman 113 dari 121
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN 2012/2013
PERIODE TANGGAL : 1 OKTOBER s/d 31 DESEMBER 2013 (Triwulan Ke-4)
Formulir BOS-K7Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
- -
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
0070C0Halaman 114 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 115 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
0070C0Halaman 116 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 117 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
- -
- -
0070C0Halaman 118 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
- -
0070C0Halaman 119 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
0070C0Halaman 120 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
0070C0Halaman 121 dari 121
Penggunaan Dana per Sumber Anggaran
Bantuan Lain
Pendapatan Asli
Sekolah
- -
Ngawen, 14 Februari 2013
Bendahara BOS
DWI HASTUTIKNIP. 19770923 200801 2 009