sa kip - kabupaten blitar · batas wilayah utara : kabupaten kediri dan kabupaten ... persentase...
TRANSCRIPT
2017S KIPPEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
A
GAMBARAN UMUM DAERAH
LETAKBujur Timur : 111040'-112010'Lintang Selatan : 7058' – 809'5'‘
BATAS WILAYAHUtara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten MalangSelatan : Samudera IndonesiaTimur : Kabupaten MalangBarat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri
KONDISI WILAYAHLuas : 1.588,79 km², Panjang Sungai Brantar 65 Km, Panjang Pantai 64 KMSungai : Brantas (membagi Kabupaten Blitar menjadi bagian utara dan selatan)Pembagian Administrasi : 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan dengan Kecamatan Kanigoro sebagai
Ibukota Kabupaten
KEUNGGULAN KOMPARATIFBlitar Utara : sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan daratBlitar Selatan : sektor pertambangan, pariwisata pantai dan perikanan tangkap
KONDISI DEMOGRAFIS (2016)Jumlah Penduduk : 1.145.396 jiwa (Laki-Laki : 573.707 jiwa, Perempuan : 571.689 jiwa)Pertumbuhan Penduduk : 0,38 (rendah)
VISI & MISI KDH
TUJUAN & SASARAN KDH
TARGETTARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA (21 IKU)
Angka Kemiskinan (%)
Pendapatan Per Kapita(Juta Rupiah)
Tingkat PengangguranTerbuka (%)
Predikat Indeks KepuasanLayanan Infrastruktur
Prosentase PenangananKonflik (%)
ProsentasePenegakan Perda (%)
Indeks Pendidikan
Indeks Kesehatan
IndeksPemberdayaan
Gender
Nilai SAKIP
9,7 – 9,9
28,24
2,77
78,49
100
95
0,58
0,82
75,98
CC
TARGETTARGET
Baik
67
2.804.620.000
13,36
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Peringkat penilaian LPPDse-Jawa Timur
Opini BPK
Predikat nilai survey kepuasanMasyarakat terhadap layananpublik
Kontribusi sektor perdaganganterhadap PDRB(%)
Kontribusi sektor industriterhadap PDRB (%)
Kontribusi pertanianterhadap PDRB (%)
Jumlah pajak daerahdari sektor usaha
kepariwisataan (Rp)
Predikat IKMPelayanan Perijinan
Persentase Ketaatanterhadap RTRW (%)
Indeks KualitasLingkungan Hidup
(IKLH)Persentase desa
berstatus pratama (%)
30 besar
WDP
Baik
17,51
35,63
79
16,36
PERJANJIAN KINERJA (PK)
PERJANJIAN KINERJA (PK)
ORGANISASI BERBASIS PERFORMANCE
ESSELON
ESSELON II A
ESSELON II B
ESSELON III A
ESSELON III B
ESSELON IV A
ESSELON IV B
ESSELON V A
JUMLAH
RANCANGANSOTK 2017
1
52
67
126
582
156
0
984
ESSELON
ESSELON II A
ESSELON II B
ESSELON III A
ESSELON III B
ESSELON IV A
ESSELON IV B
ESSELON V A
JUMLAH
SOTK 2017(PERFORM
BASE)
1
32
65
112
509
156
0
875
EFISIENSIJABATAN
0
-20
-2
-14
-73
0
0
-109
56 OPD 49 OPD
PEMETAAN URUSAN BERDASARKANPP18/2016
PROSES PEMBENTUKAN OPDBERBASIS PERFORMANCE
SEIRING PEMBENTUKAN OPD BARUTAHUN 2017 TERJADI PERAMPINGAN
STRUKTUR OPD
21
PENYELARASAN NAWA CITA
PROGRAM WAJIBPENDIDIKANKESEHATANPENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM PRIORITASPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURPEMBANGUNAN POROS MARITIMPEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGIPEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM DUKUNGANREFORMASI BIROKRASI
341
NAWA CITA PENDIDIKAN
NAWA CITA KESEHATAN
NAWA CITA PENANGGULANGANKEMISKINAN
PENYELARASAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH (MISI 1)
Tujuan ke-1Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat
Tujuan ke-1Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat
Sasaran ke-1Menurunnya Angka Kemiskinan
Sasaran ke-1Menurunnya Angka Kemiskinan
Indikator :1. Angka Kemiskinan2. Pedapatan Perkapita3. Tingkat Pengangguran terbuka
Indikator :1. Angka Kemiskinan2. Pedapatan Perkapita3. Tingkat Pengangguran terbuka
Sasaran ke-2Meningkatnya Cakupan dan
Kwalitas layanan Infrastruktur
Sasaran ke-2Meningkatnya Cakupan dan
Kwalitas layanan Infrastruktur
Indikator :Presentase Cakupan Layanan Infrastruktur(Jalan, Irigasi, Air minum, Sanitasi)
Indikator :Presentase Cakupan Layanan Infrastruktur(Jalan, Irigasi, Air minum, Sanitasi)
15 Program15 Program
4 SKPD4 SKPD
Misi : 1Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat
Misi : 1Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat
Indikator :1. Pertumbuhan ekonomi (%)2. Indeks Gini
Indikator :1. Pertumbuhan ekonomi (%)2. Indeks Gini
16 Program16 Program
3 SKPD3 SKPD
PENYELARASAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH (MISI 2)
Misi : 2Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal
dan Hukum
Misi : 2Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal
dan Hukum
Indikator :Angka kriminalitasyang tertangani (%)
Indikator :Angka kriminalitasyang tertangani (%)
Indikator :1. Persentase penanganan konflik2. Persentase penegakan Perda
Indikator :1. Persentase penanganan konflik2. Persentase penegakan Perda
3 SKPD3 SKPD
Tujuan ke-2Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif
Tujuan ke-2Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif
Sasaran :Terwujudnya stabilitas wilayah
Sasaran :Terwujudnya stabilitas wilayah
13 Program13 Program
PENYELARASAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH (MISI 3)
Tujuan ke-3Mewujudkan SDM yang berdaya saing
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > 70
Tujuan ke-3Mewujudkan SDM yang berdaya saing
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > 70
Sasaran ke-4Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikanmasyarakat
Sasaran ke-4Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikanmasyarakat
Indikator Sasaran :Indeks PendidikanIndikator Sasaran :Indeks Pendidikan
Sasaran ke-6Meningkatnya kualitas kehidupan sosialmasyarakat yang mendukung pengarusutamaangender dan perlindungan anak
Sasaran ke-6Meningkatnya kualitas kehidupan sosialmasyarakat yang mendukung pengarusutamaangender dan perlindungan anak
Sasaran ke-5Meningkatnya cakupan layanan dan kualitaskesehatan masyarakat
Sasaran ke-5Meningkatnya cakupan layanan dan kualitaskesehatan masyarakat
Indikator Sasaran :Indeks KesehatanIndikator Sasaran :Indeks Kesehatan
Indikator Sasaran :Indeks Pemberdayaan GenderIndikator Sasaran :Indeks Pemberdayaan Gender
Dinas PendidikanDinas Pendidikan Dinas Kesehatan4 ProgramDinas Kesehatan4 Program
5 Program5 Program RSUD 3 ProgramRSUD 3 Program
Dinas Parbudpora1 ProgramDinas Parbudpora1 Program
Dinas Dalduk,KB, PP dan PA2 ProgramDinas Dalduk,KB, PP dan PA2 Program
Dinas Dalduk,KB,PP dan PADinas Dalduk,KB,PP dan PA
2 Program2 Program
Misi IIIMeningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Misi IIIMeningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
PENYELARASAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH (MISI 4)
Tujuan ke-4Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien & akuntabel
Indeks Reformasi Birokrasi >80
Tujuan ke-4Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien & akuntabel
Indeks Reformasi Birokrasi >80
Sasaran ke-7Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
Sasaran ke-7Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
Indikator Sasaran :1. Nilai SAKIP2. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur3. Opini BPK
Indikator Sasaran :1. Nilai SAKIP2. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur3. Opini BPK
Sasaran ke-8Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran ke-8Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Sasaran :Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat TerhadapLayanan Publik
Indikator Sasaran :Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat TerhadapLayanan Publik
Semua OPDSemua OPD
39 Program39 ProgramBagian Layanan
Pengadaan 1 ProgramBagian Layanan
Pengadaan 1 Program
Kecamatan1 ProgramKecamatan1 Program
Dinas Perpustakaan dan Arsip2 Program
Dinas Perpustakaan dan Arsip2 Program
Dinas Kominfo4 Program
Dinas Kominfo4 ProgramDinas Kependudukan & Catatan Sipil
4 ProgramDinas Kependudukan & Catatan Sipil
4 Program
Misi IV:Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Misi IV:Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
PENYELARASAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH (MISI 5)
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing
Tujuan Ke – 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing
Tujuan Ke – 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan
Sasaran ke-9Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat,koperasi UMKM brbasis pertanian & pariwisata
Sasaran ke-9Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat,koperasi UMKM brbasis pertanian & pariwisata
Indikator Sasaran :1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
(%)3. Kontribusi Pertanian terhadap PBRB (%)4. Jumlah PAD dari sektor pariwisata
Indikator Sasaran :1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
(%)3. Kontribusi Pertanian terhadap PBRB (%)4. Jumlah PAD dari sektor pariwisata
Sasaran ke-11Efektifnya Pemanfaatan ruang dan lingkunganSasaran ke-11Efektifnya Pemanfaatan ruang dan lingkungan
Sasaran ke-10Meningkatnya Pelayanan PerijinanSasaran ke-10Meningkatnya Pelayanan Perijinan
Indikator Sasaran :1. Persentase pelayanan perijinan Bidang I tepat
waktu2. Persentase pelayanan perijinan Bidang II tepat
waktu
Indikator Sasaran :1. Persentase pelayanan perijinan Bidang I tepat
waktu2. Persentase pelayanan perijinan Bidang II tepat
waktu
Indikator Sasaran :1. Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang2. Persentase Usaha yang memiliki Pengelolaan
limbah status baik
Indikator Sasaran :1. Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang2. Persentase Usaha yang memiliki Pengelolaan
limbah status baik
Dinas Koperasi & UM 5 ProgramDinas Koperasi & UM 5 Program
DPM & PTSP 2 ProgramDPM & PTSP 2 Program
Dinas Perindag 3 ProgramDinas Perindag 3 Program
Dinas PU PR 1 ProgramDinas PU PR 1 Program
Dinas LH 6 ProgramDinas LH 6 Program
Dinas Pertanian & Pangan 12 ProgramDinas Pertanian & Pangan 12 Program
Dinas Peternakan & Perikanan 7 ProgramDinas Peternakan & Perikanan 7 Program
Dinas Parbudpora 7 ProgramDinas Parbudpora 7 Program
PENYELARASAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH (MISI 6)
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan PerdesaanTujuan ke-6: Meningkatkan kemandirian desa
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan PerdesaanTujuan ke-6: Meningkatkan kemandirian desa
Sasaran ke-12:Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sasaran ke-12:Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan Desa
Indikator Sasaran :1. Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan Desa2. Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik3. Persentase BUMDesa Sehat4. Jumlah Kawasan Yang Terbentuk5. Jumlah Posyantek yang Produktif6. Persentase Lembaga kemasyarakatan Yang aktif membangun desa
Indikator Sasaran :1. Persentase Desa yang taat dalam Melaksanakan mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan Desa2. Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik3. Persentase BUMDesa Sehat4. Jumlah Kawasan Yang Terbentuk5. Jumlah Posyantek yang Produktif6. Persentase Lembaga kemasyarakatan Yang aktif membangun desa
Kecamatan 1 ProgramKecamatan 1 Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa3 Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa3 Program
SasaranRPJMD
SasaranSKPD
ProgramSKPD
MODEL CROSS CUTTINGSASARAN 7
BAPPEDA
Meningkatnyaefektivitas danefisiensi serta
akuntabilitas kinerjapemerintah daerah
Meningkatnyakualitas perencanaan
dan pencapaiankinerja
pembangunandaerah
Program :Perencanaan
PembangunanJangka Panjang dan
MenengahPerencanaan
PembangunanTahunan Daerah
PerencanaanPenganggaran
Tahunan Daerah
Meningkatnyaakuntabilitas kinerjadan keuangan Pemda
Program Peningkatansistem pengawasan
internal danpengendaliankebijakan KDH
Meningkatnyapengelolaan
keuangan daerahyang akuntabel
Program penyusunananggaran keuangan
daerahProgram Penyusunan
PelaporanPertanggungjawaban
KeudaProgram Penatausahaan
KeudaProgram
Penatausahaan,Pengelolaan dan
Pemeliharaan AsetDaerah
Terwujudnya kinerjakelembagaan
perangkat daerahyang efektif, efisien
dan akuntabel
Program peningkatankapasitas
kelembagaan dankinerja aparatur
Pemerintah DAerah
Terwujudnya tatakelola bidangpemerintahan
umum,pemerintahan desadan otonomi daerahyang efektif, efisien
dan akuntabel
Program Fasilitasi,Koordinasi dan
Perumusan KebijakanBidang Pemerintahan
Meningkatnyakompetensi ASN
Program PeningkatanKompetensi Aparatur
Sipil Negara
MeningkatnyaKinerja ASN
Program Pembinaandan Pengembangan
Aparatur
BPKAD SETDA BKPSDMINSPEKTORAT
CAPAIAN KINERJA (MISI 1)
ANGGARANRp 608.096.491.128,-
REALISASIRp. 565.950.801.447,-
93,07 %DUKUNGANANGGARAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi2015
Realisasi2016
Target Capaian(%)
Kategori
MenurunnyaAngkaKemiskinan
Angka Kemiskinan(%)
10,22 9,97 10-10,22 99,7 Berhasil
Pendapatan PerKapita (Juta Rupiah)
23,39 25,52 25,97 98,26 Berhasil
TingkatPengangguranTerbuka (%)
2,79 2,73 2,78 98,2 Berhasil
MeningkatnyaCakupan danKualitas LayananInfrastruktur
Predikat IndeksKepuasan LayananInfrastruktur
Sedang Baik Baik 100 Berhasil
UPAYA PENCAPAIAN :a. Kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni.b. Kebijakan pemerataan akses air bersih, terutama di wilayah Blitar selatan.c. Kebijakan pengembangan pusat pemerintahan di Kecamatan Kanigoro.d. Kebijakan pengembangan akses destinasi wisata Kabupaten Blitar.
Misi 1 : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi2015
Realisasi2016
Target Capaian (%) Kategori
TerwujudnyaStabilitasWilayah
ProsentasePenangananKonflik (%)
100 100 100 100 Berhasil
ProsentasePenegakan Perda(%)
95 82 95 86,31 Berhasil
CAPAIAN KINERJA (MISI 2)
ANGGARANRp 10.552.633.000,-
REALISASIRp. 9.155.366.170,-
86,76 %DUKUNGANANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN :a. Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).b. Membentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).c. Membentuk Team Terpadu Pananganan Konflik dan Tim Fasilitasi Permasalahan Tanahd. Kebijakan Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan
Misi 2 : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan (Religius),Kearifan Lokal dan Hukum
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Realisasi2015
Realisasi2016
Target Capaian(%)
Kategori
MeningkatnyaKualitas LayananPendidikanMasyarakat
IndeksPendidikan
0,57 0,59 0,57 103,5 SangatBerhasil
MeningkatnyaCakupan Layanandan KualitasKesehatanMasyarakat
IndeksKesehatan
0,81 0,81 0,82 98,78 Berhasil
CAPAIAN KINERJA (MISI 3)
ANGGARANRp 214.197.855.742,-
REALISASIRp 166.267.573.363,-
77,62 %DUKUNGANANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN :a. Gerakan Penyelamatan Ibu Maternal dan bayi baru lahirb. Kebijakan Kabupaten Blitar ODF (Open Defecation Free)c. Kebijakan bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskind. Pendidikan Karakter (Wawasan Kebangsaan, Budi Pekerti dan Praktek keagamaan).e. Zonasi Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan.f. Peningkatan Budaya Literasi
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
CAPAIAN KINERJA (MISI 4)
ANGGARANRp 356.617.906.844,-
REALISASIRp 321.064.689.138,-
90,03 %DUKUNGANANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN :a. Optimalisasi Tim Percepatan Penyelesaian Aset.b. Optimalisasi Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).c. Perijinan Terpadu dan Unit Layanan Pengadaan Mandiri.
Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi2015
Realisasi2016
Target Capaian (%) Kategori
MeningkatnyaEfektifitas danEfisiensi SertaAkuntabilitasKinerjaPemerintahDaerah
Nilai SAKIP C CC CC 100 BerhasilPeringkat PenilaianLaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah(LPPD)
36 N/A 30 N/A N/A
Opini BadanPemeriksa Keuangan(BPK)
WDP WTP WDP Melampaui SangatBerhasil
MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik
Predikat Nilai SurveyKepuasanMasyarakatTerhadap PelayananPublik
Baik Baik Baik Baik Berhasil
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi2015
Realisasi2016
Target Capaian (%) Kategori
MeningkatnyaProduktifitasUsahaMasyarakat,Koperasi, UMKMBerbasis Pertaniandan Pariwisata
Kontribusi SektorPerdagangan TerhadapPDRB (%)
17,01*) 17,35 **) 17,08 101,58 SangatBerhasil
Kontribusi Sektor IndustriTerhadap PDRB (%)
12,86*) 12,90 **) 13,04 98,92 Berhasil
Kontribusi SektorPertanian Terhadap PDRB(%)
35,89*) 35,41 **) 35,75 99,04 Berhasil
Prosentase PeningkatanPAD dari Sektor Pariwisata(%)
1,2 1,14 1,25 91,2 Berhasil
MeningkatnyaPelayananPerijinan
Predikat IKM LayananPerijinan
Sedang Baik Baik 100 Berhasil
EfektifnyaPemanfaatanRuang danLingkungan
Prosentase KetaatanTerhadap RTRW (%)
100 100 100 100 Berhasil
Indeks Kualitas LingknganHidup (IKLH)
66,31 66,87 66,7 100,25 SangatBerhasil
CAPAIAN KINERJA (MISI 5)
Misi 5 : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Memiliki Daya Saing
CAPAIAN KINERJA (MISI 5)
ANGGARANRp 73.960.155.207,-
REALISASIRp 49.137.102.188,-
66,44 %DUKUNGANANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN :a. Kebijakan Bela dan Beli Produk Blitar.
b. Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, atraksi dan event wisata.
c. Kebijakan Pelayanan Perijinan One Day Service dan Perijinan Online.
d. Penyusunan Perda Tata Ruang yang mengatur tentang penetapan zona wilayah terbangun.
e. Kebijakan PROKASIH (Program Kali Bersih).
f. Kebijakan Bebas Sampah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Blitar Berseri ( Bersih, Sehat dan Lestari).
g. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.
Sasaran Strategis Indicator Kinerja Realisasi2015
Realisasi2016
Target Capaian (%) Kategori
Meningkatnya KualitasPembangunan Desa
Prosentase DesaTertinggal (%)
22,7 N/A 20,45 N/A N/A
CAPAIAN KINERJA (MISI 6)
ANGGARANRp 39.272.586.152,-
REALISASIRp 37.635.851.567,-
95,83 %DUKUNGANANGGARAN
UPAYA PENCAPAIAN :a. Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.b. Optimalisasi Lembaga Ekonomi Perdesaan.c. Kebijakan Jejaring Desa
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan
CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN 2016& PELAKSANAAN 2017
1. Pembuatan 2 DED RTHKanigoro dan 2 DED Srengat
2. Sosialisasi dan Pematangan
1. Pembuatan 2 DED RTHKanigoro dan 2 DED Srengat
2. Sosialisasi dan Pematangan
1. Jalan Lingkar ibukota,Penataan Alun alun DepanKantor Pemda
2. Pelebaran Jalan danTrotoarisasi
3. DED Pasar, Sport Center ,Sosialisasi Pemindahan Pasar
1. Jalan Lingkar ibukota,Penataan Alun alun DepanKantor Pemda
2. Pelebaran Jalan danTrotoarisasi
3. DED Pasar, Sport Center ,Sosialisasi Pemindahan Pasar
1. Pembebasan Lahan MasyTuntas
2. Penggunaan Lahan Perhutandgn Dokumen IPPKH,
3. Mapping reboisasi di PrecetMojokerto
4. Sosialisasi Amdal dengan TimPusat dan Propinsi
1. Pembebasan Lahan MasyTuntas
2. Penggunaan Lahan Perhutandgn Dokumen IPPKH,
3. Mapping reboisasi di PrecetMojokerto
4. Sosialisasi Amdal dengan TimPusat dan Propinsi
1. FS, Master Plan , DED RumahSakit, Amdal, Amdal Lalin
2. Managemen Konstruksi3. Kesepakatan Multy Years 2 Th
1. FS, Master Plan , DED RumahSakit, Amdal, Amdal Lalin
2. Managemen Konstruksi3. Kesepakatan Multy Years 2 Th
1. DED Air Minum dan Road Map2. Pembangunan Air Bersih1. DED Air Minum dan Road Map2. Pembangunan Air Bersih
1. Layanan Pengaduan, Chattingdan Forum Online.
2. Sirido Layanan Online Pajak3. Rinisan Layanan Perijinan4. Rintissan Integrasi Layanan
online Kelurahan , Kecamatan5. Online CCTV Lalu Lintas 5 Ttitik
1. Layanan Pengaduan, Chattingdan Forum Online.
2. Sirido Layanan Online Pajak3. Rinisan Layanan Perijinan4. Rintissan Integrasi Layanan
online Kelurahan , Kecamatan5. Online CCTV Lalu Lintas 5 Ttitik
1. 57 Aplikasi, 53 website (Pemda, SKPD, Kecamatan.
2. Operator 38 Personil3. Rintisan Command Center
1. 57 Aplikasi, 53 website (Pemda, SKPD, Kecamatan.
2. Operator 38 Personil3. Rintisan Command Center
1. AMAZING BLITAR2. BREAKDOWN OPERASINALISASI DAN
SOSIALISASI
1. AMAZING BLITAR2. BREAKDOWN OPERASINALISASI DAN
SOSIALISASI
1. KAJIAN KAWASAN PEDESAAN2. KAWASAN AGROPOLITAN,
MINAPOLITAN , DESA WISATA3. PERBUB KAWASAN TAHUN 2017
1. KAJIAN KAWASAN PEDESAAN2. KAWASAN AGROPOLITAN,
MINAPOLITAN , DESA WISATA3. PERBUB KAWASAN TAHUN 2017
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3LOKASI WISATA SERANG, PENATARANDAN SERAH KENCONG
2. 10 DESA WISATA3. PENINGKATAN SDM KEPARIWISATAAN
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3LOKASI WISATA SERANG, PENATARANDAN SERAH KENCONG
2. 10 DESA WISATA3. PENINGKATAN SDM KEPARIWISATAAN
1. JAMBANISASI SWADAYA < CSR DANPROGRAM PEMDA
2. PEMBANGUNAN RTLH DAN CSR, TMMD3. CSR AWARD
1. JAMBANISASI SWADAYA < CSR DANPROGRAM PEMDA
2. PEMBANGUNAN RTLH DAN CSR, TMMD3. CSR AWARD
1. RINTISAN AKREDITASI LAB PAKAN (HANYA ADA 2 LAB PAKAN LAB SECARANASIONAL TINGKAT KAB/KOTA )
2. LAYANAN KARANTINA SUB RAISER IKANKOI
3. KAKONISASI
1. RINTISAN AKREDITASI LAB PAKAN (HANYA ADA 2 LAB PAKAN LAB SECARANASIONAL TINGKAT KAB/KOTA )
2. LAYANAN KARANTINA SUB RAISER IKANKOI
3. KAKONISASI
1. GERAKAN AYO BELA BELI PRODUKBLITAR
2. PENINJAUAN ULANG PERDA PASARMODERN
3. FASILITASI PERIJINAN, PELATIHANINOVASI PRODUK , KEMASAN, DANMARKETING ONLINE
1. GERAKAN AYO BELA BELI PRODUKBLITAR
2. PENINJAUAN ULANG PERDA PASARMODERN
3. FASILITASI PERIJINAN, PELATIHANINOVASI PRODUK , KEMASAN, DANMARKETING ONLINE
OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
KOMITMEN
SISTEM
SDM
• Regulasi• Monitoring dan Evaluasi
Berkala• Rencana Aksi
• Membangun E-Planning(E-Pradah)
• Integrasi Perencanaandan Penganggaran
• Penguatan fungsiperencanaan
• Bimbingan Teknis• Pendidikan dan Pelatihan
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
RPJMD, Renstra, IKU & PK telah diupload pada website daerahwww.blitarkab.go.id
RPJMD, Renstra, IKU & PK telah diupload pada website daerahwww.blitarkab.go.id
Melakukan penyelarasan anggaranmengacu kepada RPJMD sertamenyusun rencana aksi
Melakukan penyelarasan anggaranmengacu kepada RPJMD sertamenyusun rencana aksi
Melakukan monitoring pengukurancapaian program serta evaluasikinerja perangkat daerah
Melakukan monitoring pengukurancapaian program serta evaluasikinerja perangkat daerah
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
Menyusun perbub tentangpedoman Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal dan ImplementasiSAKIP
Menyusun perbub tentangpedoman Evaluasi AkuntabilitasKinerja Internal dan ImplementasiSAKIP
Melakukan penilaian terhadapimplementasi SAKIP di setiapOrganisasi Perangkat Daerah (OPD)
Melakukan penilaian terhadapimplementasi SAKIP di setiapOrganisasi Perangkat Daerah (OPD)
ACTION PLAN 2018
ACTIONPLAN
Penyederhanaan ProgramKegiatan
Pembuatan PerjanjianKinerja Sampai Dengan
Staf
Peningkatan KapasitasEvaluator
Pengembangan aplikasikinerja (E-Pradah &
E-Monev)
Pembuatan E-SAKIP
E-PERFORMANCE UntukPengukuran Kinerja
INOVASI DAERAH (2016)
SIDAPRI,E-PRADAH
GUBUGTAHAN
KENCANA
GEMAPRAMANTIK
BAJUKULIBAS DOSA
PIPITEMBEM
AplikasiPajak Online
BerbasisWeb danAndroid
JEBOL;GEMILANG;
PINTAS
1 GUBUG TAHANKENCANA
Penyuluhan KB yang terintegrasi dengan penyuluhanpertanian (Ajakan ber-KB bagi istri para petani)
2 GEMA PRAMANTIK Gerakan Bersama Pramuka Pemantau Jentik
3 BAJUKU LIBASDOSA
Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia, Sejahteradengan Orientasi Surga - Gerakan untuk mengikutiProgram KB
4 JEBOL; GEMILANG;PINTAS
Gerakan Mengurus Administrasi Kependudukan secaraLangsung/Jemput Bola dengan Mobil Pelayanan Keliling
5 Aplikasi PajakOnline Berbasis Webdan Android
Pembayaran Pajak secara online
6
7
8
PIPI TEMBEM
E-PRADAH
SIDAPRI
Pengendalian Penyakit Tidak Menular BerbasisMasyarakat - UPT. Puskesmas Kec. WonodadiAplikasi Perencanaan Pembangunan
Sistem Informasii Data Primer
PENGHARGAAN DAERAH (2016)
Penghargaan AnugrahParahitaEkapraya(APE)dalamkeberhasilanKabupatenBlitar dalamRangkaResponshipGender
PenghargaanSwasti SabaPadapa dalamkeberhasilanKabupatenBlitar sebagaiKabupatenSehat
PenghargaanNATIONALPROCUREMENT AWARDkategoriKomitmen100% e-procurementTingkatNasional(LPSE Kab.Blitar)
Juara Tk INasionalBUMDESDesaMinggirsari
PenghargaanWAHANATATANUGRAHApadaKategori KotaKecil BidangLalu LintasTingkatNasional diKota Wlingi
Opinitentangpengelolaankeuangandari BPKdenganpredikatWTP
PenghargaanTkt. nasionalKabupatenBlitar sebagaiKabupatenLayak Anak
PENGHARGAAN DAERAH (2016 & 2017)
SekolahADIWIYATANASIONAL (SMA 1Talun),2016
SekolahADIWIYATANASIONAL(MAN Tlogo),2016
SekolahADIWIYATANASIONAL(SMP 1Kanigoro),2016
SekolahADIWIYATAMANDIRI(SMP 2 Wlingi),2017
PenghargaanKabupatenPeduli HAM2016
Desa/Kel.BERSERIPRATAMATk. Prop.Jatim (Kel.Wlingi),2017
Desa/Kel.BERSERIMADYA Tk.Prop. Jatim(DesaMinggirsari),2017
Desa/Kel.BERSERIMADYA Tk.Prop. Jatim(Kel. Babadan),2017
Desa/Kel.BERSERIMANDIRI Tk.Prop. Jatim(Kel. Tangkil),2017
PenghargaanPASAR DESATerbaik Tk.Prop. Jatim,2017
KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, dokumen RKPD 2016, Review IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 serta Perubahan PerjanjianKinerja 2016. Dalam laporan ini mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri atas 6 Misi dan 11sasaran. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi pada RPJMDdikategorikan BERHASIL. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan berhasil tercapai dengan BAIK.2. Sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur berhasil tercapai dengan
BAIK.3. Sasaran Terwujudnya Stabilitas Wilayah berhasil tercapai dengan BAIK.4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat berhasil tercapai dengan
SANGAT BAIK.5. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat berhasil
tercapai dengan BAIK.6. Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah berhasil tercapai dengan BAIK.7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berhasil tercapai dengan BAIK.8. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian
dan Pariwisata berhasil tercapai dengan BAIK.9. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan berhasil tercapai dengan BAIK.10. Sasaran Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan berhasil tercapai dengan SANGAT
BAIK.11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa berhasil tercapai dengan BAIK.