sos dak 2012 kesehatan
TRANSCRIPT
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TA 2012
Disampaikan pada Pertemuan Sosialisasi Kebijakan DAK DJPK - KemkeuKepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Kementerian KesehatanHotel Red Top - Jakarta, 22 November 2011
Arah Kebijakan DAK Kesehatan Tahun 2012(Perpres 29/2011 : RKP 2012)
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian
ibu, bayi dan anak, dukungan program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan
kelas 3 Rumah Sakit, melalui peningkatan sarana prasarana di Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes
dan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan obat dan sarana pendukung pengelolaan
obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat, terutama untuk
pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan
kepulauan.
Ruang Lingkup Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Dasar
1. Peningkatan Puskesmas mampu persalinan normal2. Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas perawatan/puskesmas mampu PONED termasuk rumah dinas nakes di DTPK3. Pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas tenaga kesehatan4. Pembangunan Poskesdes
Pelayanan Kesehatan Rujukan
1. Pemenuhan fasilitas tempat tidur Klas III2. Pemenuhan sarana prasarana PONEK RS3. Pemenuhan sarana prasarana IGD RS4. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan
darah
Pelayanan Kefarmasian
1. Pengadaan Obat dan Perbekkes;2. Pembangunan baru/rehabilitasi dan
penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi;
3. Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit dan sarana pendukungnya;
PAGU DAK KESEHATAN 2012
DAK Bidang Kesehatan Alokasi
Pelayanan Kesehatan Dasar 1.155.990.000.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan 749.256.000.000
Pelayanan Kefarmasian 1.100.685.000.000
Total 3.005.931.000.000
SKPD
RANCANGAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DAK KESEHATAN TAHUN 2012
Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar
Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
Subbidang Pelayanan Kefarmasian
Evaluasi DAK Kesehatan 2010(Triwulan IV)
Subbidang Jumlah Kab/KotaPelayanan Kesehatan Dasar 405 86 19%Obat dan Perbekalan Kesehatan 378
42 RSUD ProvinsiPelayanan Kesehatan Rujukan 19 BLK Provinsi 41 14,8%
215 RSUD Kab/KotaTotal 127 17%
Laporan Ke Biro Perencanaan
Realisasi Keuangan DAK Kesehatan 2010
(Triwulan IV)
Subbidang Pagu Realisasi %
Pelayanan Dasar Yankesdas
1.223.660.000.000
513.856.006.664
20,94
Obat dan Perbekkes
1.000.000.000.000
Pelayanan Rujukan
606.100.000.000
103.042.566.057
15,56
Total
2.829.760.000.000
616.898.572.721 19,79
EVALUASI DAK KESEHATAN TA 2011Triwulan II
DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011
Tingkat Pelaporan (%)
Pelayanan Kesehatan Dasar 17,63
Pelayanan Kesehatan Rujukan 19,32
Pelayanan Kefarmasian 20,17
Laporan Triwulanan DAK Kesehatan TA 2012 dan Usulan DAK Kesehatan TA 2013
RAPAT KOORDINASI TEKNIS DAK KESEHATAN TA 2012
• Biro Perencanaan dan Anggaran akan mengadakan Sosialisasi Rancangan Juknis Pengunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2012 tanggal 28 November – 1 Desember 2011 di Jakarta.
• Peserta daerah adalah Satker Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan TA 2012
Terima Kasih
Biro Perencanaan dan AnggaranSetjen, Kementerian Kesehatan
Gd. Prof. Dr. Sujudi Lt. [email protected]