vademecum gestion financière version mise à jour du 23 octobre
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2014-15
DAF/ FONDATION A*MIDEX / Pool
Gestion Financière A*MIDEX
Version validée du 23/10/2014
VADEMECUM
Gestion financière
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Table des matières
Numéros de page
Thématiques abordées
Page 2-4
I - MISSION
A- Création / liquidation d’un ordre de mission
B- Modalités de remboursement des missions
C- Autorisation d’absence à l’étranger
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II – DEPENSE
A- Création d’une commande d’achat de biens et/ou de services
B- Demande de service fait
Page 6-8
III – Bourse pour mobilité étudiante
A- Modalités de versement
B- Documents à fournir
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IV - Gratification stage
Page 9-10
V - Reporting DPCG
Page 10
VI – Facturation interne
Prestation inter société
Page 11-13
VII - Versements externes (par le biais de convention/ notification)
A- Traitement des conventions
B- LABEX, cas particulier : la convention de reversement aux
établissements partenaires d’A*MIDEX
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VIII - Organigramme du Pool de gestion financière A*MIDEX
IX - Annexes
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Ce vadémécum, à l’usage des porteurs de projets A*MIDEX, des LABEX et de leurs équipes, a
pour objectif de présenter synthétiquement des opérations de gestion financière et vient en
complément des procédures de l’Université d’Aix-Marseille.
I – MISSION
A – Création / liquidation d’un ordre de mission (OM)
La demande d’ordre de mission est à transmettre via l’ENT à la plateforme DAF-AMIDEX par le
gestionnaire polyvalent dont relève le missionnaire. L’ordre de mission doit être demandé pour
tout déplacement, en France ou à l’étranger. Il mentionne la nature des dépenses autorisées
pendant le déplacement.
L’OM doit être signé avant toute réservation de billets d’avion ou de train. Il permet
l’indemnisation des frais de déplacement en application du décret référencé 2006-781
concernant les déplacements temporaires des agents civils de l’Etat.
AVANT LE DEPART EN MISSION
S’assurer au préalable que l’agent est bien créé dans la Base Tiers de l’Université (N° matricule
SIFAC), que ses coordonnées bancaires (RIB) sont à jour (si modification, transmettre le
nouveau RIB à l’Agence comptable à l’attention du référent A*MIDEX), que son autorisation
d’utilisation de véhicule est valable pour l’année civile en cours.
Compléter l’ensemble des champs du modèle Excel en annexe de demande de création d’un
ordre de mission et le transmettre via l’ENT (Environnement numérique de travail) au
minimum 3 semaines avant le départ en mission.
Principaux champs à compléter pour la demande d’OM :
Affectation de coûts de la mission -Centre de coûts et Elément d’OTP Identification du Missionnaire - Nom, Prénom - Fonction - Numéro matricule SIFAC (si connu) Schéma de déplacement - Mission forfaitaire - Mission aux frais réels - Mission sans frais Données succinctes de déplacement - Objet/Motif de la mission - Ville - Pays si déplacement à l’étranger - Départ : Résidence Administrative – Résidence familiale - Date de début de la mission – Heure de début de la mission - Arrivée : Résidence Administrative – Résidence familiale - Date de fin de la mission – Heure de fin de la mission Utilisation du véhicule personnel (avec autorisation annuelle préalable) - Ville de départ - Ville d'arrivée - Nombre de kilomètres à parcourir (Aller / retour) - Immatriculation du véhicule
(Conservation par le gestionnaire du laboratoire de l’OM original signé par le missionnaire et
l’ordonnateur par délégation avant le départ en mission).
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AU RETOUR DE LA MISSION
Compléter l’ensemble des champs du modèle Excel en annexe de demande liquidation d’un
ordre de mission et le transmettre via l’ENT au maximum 3 semaines après le retour en
mission avec l’OM signé par l’ordonnateur par délégation.
Le pool de gestion financière A*MIDEX contrôle, saisit et édite l’état liquidatif de la mission au
regard de la copie de l’OM signé, des modalités de remboursement et le fait parvenir au
gestionnaire polyvalent de l’unité de recherche impliquée dans le projet A*MIDEX ou le LABEX
pour signature du missionnaire et de l’ordonnateur par délégation.
Les copies de l’ordre de mission et de l’état liquidatif signées sont à transmettre au service
facturier à l’attention du référent A*MIDEX de l’Agence comptable pour mise en paiement.
Le gestionnaire polyvalent conserve les pièces justificatives de dépenses : originaux de l’ordre
de mission et de l’état liquidatif, factures d’hébergement, facture de restauration, notes de
taxi, reçu pour tickets de transports en commun, etc.
B – Modalités de remboursement des missions :
Le régime commun est dit "forfaitaire" car il se traduit par un remboursement limité au
forfait. Plus spécifiquement :
1) Missions en France :
- L'hébergement est remboursé sur justificatif pour un montant maximal de :
60 euros en province,
100 euros à Paris,
120 euros pour les personnes extérieures à l'administration s'il s'agit de personnalités
scientifiques ou d’experts, en mission pour le compte de l'université.
- Les repas :
sont remboursés forfaitairement sans justificatif à 15.25 euros (ou 7.63 euros si le
repas a été pris dans un restaurant administratif)
peuvent être remboursés, à hauteur du justificatif, les repas des personnes extérieures
à l'administration s'il s'agit de personnalités scientifiques ou d’experts, en mission pour
le compte de l'université, dans la limite de 45.75 euros.
2) Missions à l'Étranger : Nouveau régime à compter du 1er janvier 2014 suivant la
délibération du Conseil d’Administration de l’Université d’Aix-Marseille (N°2013/du
17/12/13).
Le nouveau régime permet un remboursement forfaitaire par pays, avec uniquement la
pièce justificative du paiement de l’hébergement à titre onéreux à fournir. A défaut de
produire ce justificatif d’hébergement seul 35% du per diem sera remboursé au
missionnaire – ce taux correspondant aux frais hors hébergement.
A noter que ce per diem est :
intégral ; il couvre tous les frais durant la mission sauf les frais de transport aux jours
d’arrivée et de départ de la mission,
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dégressif lorsque la durée d’une mission est supérieure à un mois dans la même
localité, avec un abattement de 20, 40 ou 50% au-delà de 30, 60 ou 120 jours de
mission,
réductible par le directeur d’unité ou l’ordonnateur pour les projets A*MIDEX. Ce
dernier « pourra toutefois, s’il le juge opportun au regard des spécificités de la mission,
décider d’un montant forfaitaire d’indemnisation des frais de déplacements
correspondants. Ce montant ne pourra excéder 80% de l’indemnité maximale prévue
par les dispositions applicables à la mission considérée. Cette décision devra être
notifiée au missionnaire préalablement à la réservation des titres de transports et
retransmise datée et contresignée au directeur d’unité avec la mention « bon pour
accord » ». Dans ce cas le missionnaire aura aussi à présenter sa pièce justificative
d’hébergement à titre onéreux.
Le Régime dérogatoire: régime de remboursements aux frais réels. Il peut être appliqué:
- pour les déplacements des personnels de l’Université sur autorisation expresse de
l’ordonnateur par délégation,
- dans les autres cas (personnels externes à l’administration, invités) sur autorisation
expresse du Président. La demande de régime dérogatoire doit être formulée auprès de
la Direction d'A*MIDEX, qui l'instruit et la transmet à la Présidence.
Ce régime nécessite la production de l'ensemble des justificatifs dont le montant
correspondant sera remboursé.
Enfin, il n'est pas possible de "mixer" les règles du régime aux frais réels avec celles du régime
commun dit "au forfait".
C – Autorisation d’absence à l’étranger
Pour les déplacements à l’étranger, vous devez :
· demander l’avis du Fonctionnaire sécurité défense de l’Université, M. François Roman, avant
tout départ dans un pays à risques,
· transmettre à la DRH, au moins 3 semaines avant votre départ, une demande autorisation
d’absence à l’étranger accompagnée de l’avis de FSD. Cette demande est obligatoire pour
tous les personnels : enseignants titulaires et contractuels, BIATSS titulaires et non titulaires,
doctorants et post doctorants (cf. Vadémécum RH chapitre VI).
· vérifier que vous disposez de tous les documents nécessaires (passeport valide, visa,
vaccins...)
· consulter le site du ministère des affaires étrangères pour prendre connaissance des conseils
par pays et les informations de « dernières minutes ».
Précision sur la question des visas des ordres de mission dans le cas des LABEX:
Le directeur d’unité (chef de service) de l'agent envoyé en mission doit viser l'OM.
Ainsi il autorise le déplacement de l'agent. Ensuite le coordonnateur du LABEX
(ordonnateur par délégation) doit également le signer. Il autorise la prise en charge
financière du déplacement sur les crédits du LABEX.
Le premier visa relève de l'autorité hiérarchique. Le second de l'autorité compétente
financièrement.
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II – DEPENSE
Les achats de biens et de services doivent passer par un engagement juridique :
- un marché ou une MAPA,
- un contrat signé entre prestataire et l’université,
- une commande.
A – Création d’une commande d’achat
Avant la demande du bon de commande, s’assurer que le besoin défini s’inscrive dans le cadre
des dépenses éligibles prévues dans le règlement financier ANR (« règlement relatif aux
modalités d’attribution des aides au titre des appels à projets Initiatives d’Excellence »).
Vérifier au préalable que le fournisseur est bien créé dans le fichier fournisseur de la Base
Tiers de l’Université (N° matricule SIFAC), que ses coordonnées bancaires (RIB) sont à jour.
Si modification, transmettre le nouveau RIB à l’Agence comptable à l’attention du référent
A*MIDEX.
Transmettre via l’ENT le modèle Excel en annexe de demande de bon de commande complété,
avec l’ensemble des pièces obligatoires. Le bon de commande (exemplaire original) sera
transmis au gestionnaire polyvalent de l’unité de recherche impliquée dans le projet A*MIDEX
ou le LABEX pour signature de l’ordonnateur par délégation et envoi au fournisseur. Compléter
l’ensemble des champs et préciser :
L’acronyme du projet A*MIDEX ou du LABEX Le nom du porteur du projet Le Nom de l’ordonnateur par délégation La désignation succincte de la commande (références, prix…) Le niveau d’urgence de la commande
B – Demande de service fait
A réception de la marchandise ou réalisation de la prestation, le gestionnaire financier de
l’unité de recherche impliquée dans le projet A*MIDEX ou le LABEX transmettra au Pool de
gestion financière via l’ENT le bon de livraison accompagné du bon de commande signé, ou, le
cas échéant, l’attestation de service fait.
S’assurer que le fournisseur transmette directement ses factures au Service facturier de
l’Université à l’attention du référent A*MIDEX (adresse indiquée sur le bon de commande)
Pointer les restes à livrer restes à facturer mensuellement à partir des états transmis par le
Pool. Il est important d’établir ces contrôles réguliers tout au long de l’exercice comptable.
Les contrôles RAL / RAF (reste à livrer, reste à facturer) permettent l’analyse de chaque poste
de commande. Il vous est demandé lors de la réception de ces états mensuels de nous faire un
retour sur une semaine en précisant pour les commandes en RAL si :
La livraison est en cours, ou réalisée, ou non saisie
La livraison n’aura jamais lieu et sera annulée
Il y a un écart sur la livraison
Le service fait est saisi et justifié sur une commande ancienne
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III – BOURSES MOBILITE ETUDIANTE
Conformément à la délibération du Conseil d’Administration, en sa séance du 22 juillet 2014,
les étudiants peuvent bénéficier d’une bourse d’aide à la mobilité entrante et sortante.
Documents de référence :
- Délibération CA n°2014/07/22-03,
- Vademecum Ressources Humaines A*MIDEX,
- Formulaires FO-02-3 ; FO-02-1 ; FO-02-2 ; FO-03-04 accessibles sur le site de la
Direction des Affaires Financières de l’Université d’Aix-Marseille.
Ces bourses sont destinées à des étudiants en licence, master et doctorat, toutes disciplines
confondues.
Ces bourses, financées dans le cadre des formations désireuses d’accroître leur visibilité
internationale et disposant des budgets correspondants, pourront être de deux types :
1- Bourses d’aide à la mobilité entrante
Critères d’attribution des bourses de mobilité entrante:
- Etre un étudiant français hors Académie d’Aix-Marseille ou être étudiant étranger,
- Etre inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur (ou secondaire dans le cas
d’une licence) en France ou à l’étranger au moment du dépôt de candidature, ou être
un étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger et
réaliser une mobilité dans le cadre d’un échange faisant l'objet d’une convention entre
l’établissement d’origine et Aix-Marseille Université,
- Avoir un très bon dossier universitaire satisfaisant aux critères académiques et
linguistiques de l’équipe pédagogique des formations concernées d’Aix-Marseille
Université,
- En cas d’interruption d’études, l’étudiant devra avoir interrompu ses études depuis
moins d’un an.
Deux formats de bourses d’aide à la mobilité entrante :
1-1 Bourses d’aide à la mobilité entrante court-terme (de 2 mois à un semestre)
Un étudiant pourra se voir octroyer une bourse d’aide à la mobilité entrante court-terme pour
une durée minimale de 2 mois. Ces bourses d’aide à la mobilité entrante seront financées à
concurrence de 1000€ par mois effectif de participation au programme de formation.
Dans le cas d’attribution d’une bourse d’aide à la mobilité entrante pour une durée d’un
semestre, le semestre sera financé à hauteur de 5000€.
Les bourses d’aide à la mobilité entrante court-terme seront versées en deux à trois fois par
virement bancaire. Pour déclencher le second et le cas échéant le troisième versement, une
attestation d’assiduité devra être fournie.
1-2 Bourses d’aide à la mobilité entrante long-terme (1 année universitaire)
Un étudiant pourra se voir octroyer une bourse d’aide à la mobilité entrante long-terme (une
année universitaire) sous réserve d’être inscrit dans le cycle régulier d’un programme de
formation à Aix-Marseille Université.
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Une année d’étude pourra être financée à hauteur de 10 000€ maximum par an, renouvelable
une seconde année sous réserve de réussite aux examens, à concurrence de 8000€ maximum
pour l’année. Ces bourses seront versées en cinq fois par virement bancaire.
2- Bourses d’aide à la mobilité sortante
Critères d’attribution des bourses de mobilité sortante:
- Etre un étudiant inscrit à Aix-Marseille Université
- Avoir un dossier satisfaisant aux critères pédagogiques et linguistiques de l’équipe
pédagogique des formations concernées d’Aix-Marseille Université
Une période de 3 mois d’études ou de stage dans une université à l’étranger sera financée à
hauteur de 3000€ maximum.
Un semestre d’études ou de stage dans une université à l’étranger sera financé à hauteur de
5000€ maximum.
Le montant de la bourse d’aide à la mobilité sera versé en une fois par virement bancaire au
moment du départ de l’étudiant à l’étranger.
Un même étudiant ne pourra bénéficier que d’une bourse d’aide à la mobilité sortante par
année universitaire.
Les étudiants bénéficiaires des bourses d’aide à la mobilité entrante ou sortante ne pourront
pas les cumuler avec une autre bourse d’études pour la formation demandée (ex : allocations
Erasmus, bourses de mobilité PRAME du Conseil Régional PACA…etc).
En revanche la bourse d’aide à la mobilité pourra être cumulée avec une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Circuit d’informations
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Modalités de versement (engagement de la dépense dans SIFAC)
Etablir les demandes de versement des bourses à la DAF-AMIDEX via l'ENT.
Les bourses d’aide à la mobilité entrante et sortante sont des dépenses de type «attribution
d’une bourse d’aide à la mobilité».
Les bénéficiaires devront au préalable être enregistrés comme agents dans la base tiers.
Vérifier si les étudiants récipiendaires des bourses sont créés en tant
qu’agents, si non faire une demande de création d’agent en remplissant le formulaire
"Création d’agent ou création d’un fournisseur français/étranger" (FO-02-3 ou FO-02-1/
FO-02-2) et en l’envoyant à la cellule Tiers via la plateforme SIFAC de l’ENT.
Faire une demande de bon de commande via l'ENT pour procéder aux paiements
des bourses, ou lorsque l’agent n’a pas encore ses accès à la DAF AMIDEX via l’ENT,
faire parvenir aux gestionnaires qualifiés de la DAF AMIDEX (aymeric.durrat@univ-
amu.fr ; [email protected]) le formulaire de demande de bon de
commande complété (FO- 03-04)
Le paiement sera effectué individuellement avec à l’appui les documents
suivants:
MOBILITE ENTRANTE (établissement étranger -> AMU)
Un document signé de l'ordonnateur habilité faisant référence à la délibération
du CA du 22/07/2014 et mentionnant l'identité des étudiants bénéficiaires de
cette bourse d'aide à la mobilité entrante + le montant attribué + montant déjà
versé par exemple sous forme d'un tableau (à joindre dans SIFAC en pièce jointe au
bon de commande)
- > Document modèle « Information bénéficiaires bourses »
Une demande de paiement par versement et par étudiant (donc émission d'1 bon
de commande/étudiant) à chaque versement. A transmettre en format "papier"
Une attestation d'assiduité, signée de l'ordonnateur pour chacun des étudiants (à
joindre dans SIFAC en pièce jointe au service fait)
- > Document modèle « attestation d’assiduité bourses »
Pour le dernier versement, une attestation, signée de l'ordonnateur, certifiant
que le rapport de fin d'études a été remis pour chacun des étudiants pour le
dernier paiement (pièce qui devrait être produite à l'ordonnateur pas nécessairement
au comptable. Pourrait être jointe au service fait dans SIFAC)
MOBILITE SORTANTE (AMU -> établissement étranger)
Un document signé de l'ordonnateur habilité faisant référence à la délibération
du CA du 22/07/2014, mentionnant l'identité de l'étudiant + le montant attribué +
les dates de la mobilité + le contexte + le lieu. (à joindre dans SIFAC en pièce jointe au
bon de commande)
- > Document modèle « Information bénéficiaires bourses »
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IV - Gratification stage
Il s’agit d’un flux de dépenses classique avec un groupe de marchandises P6-08 et une
dérivation sur le compte budgétaire 6571. Le montant forfaitaire est fixé par la Direction des
ressources humaines.
Etablir une demande de bon de commande au Nom du stagiaire et l’envoyer via l’ENT avec les
pièces justificatives obligatoires.
Pièces obligatoires :
Convention de stage validée par l’ensemble des parties qui prévoit la rémunération
(demande de bon de commande via l’ENT)
Attestation de présence mensuelle signée par l’ordonnateur (demande de service fait
mensuel via l’ENT)
Demande de paiement au service Facturier de l’Agence comptable
V - REPORTING DPCG
La Direction du Pilotage et du Contrôle de Gestion (DPCG) met en place au travers de
Business Object des reportings financiers basés sur les données SIFAC à J-1.
Ces reportings peuvent porter sur différents niveaux et permettent un suivi de l’exécution
budgétaire et des dépenses.
Avant de voir dans les grandes lignes la méthode de lecture des différents reportings, il est
nécessaire de définir quelques termes :
Structure budgétaire :
Centre financier : Principale unité de la structuration budgétaire correspondant aux
unités budgétaires (dans le cadre d’A*MIDEX : grandes thématiques de projets (HIT,
Académie d’Excellence, International…) et LABEX) et à leurs divisions (équipes dans les
LABEX par exemple). Le centre financier porte le budget.
Centre de coût : Le centre de coût porte les dépenses au sein des centres
financiers et en permet une lecture plus analytique sans nécessiter une affectation au
détail du budget.
Structure projet :
Programme de financement (PFI) : enveloppe budgétaire pour conventions
/opérations.
éOTP : élément d’OTP (Organigramme Technique de Projet). Il est associé à un PFI au
niveau budget et porte les dépenses et recettes.
Eléments financiers :
Compte budgétaire : comptes représentant les natures de dépenses et de recettes en
comptabilité budgétaire. Ils sont un regroupement des comptes comptables.
Budget : Il s’agit des crédits ouverts sur un centre financier, un programme de
financement (PFI).
Engagé : il s’agit du montant valorisé lors d’une commande d’achat, d’un ordre de
mission.
Réalisé : une dépense est dite réalisée lorsque le service fait est constaté (commande),
la mission liquidée ou dans le cas des investissements, la facture reçue.
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Reporting mis en place :
Unités budgétaires : LABEX, axes A*MIDEX : mise en ligne sur PACBO, actualisation
quotidienne.
Projets : envoi mail hebdomadaire automatisé aux gestionnaires et responsables.
Contenus reporting :
De manière générale, les reporting servent à suivre l’exécution budgétaire, c’est-à-dire la
consommation de l’enveloppe allouée, par masses (fonctionnement, investissement et
personnel) et chapitres (regroupement de comptes budgétaires). S’ajoutent à cela un suivi des
commandes et des missions (saisies durant l’exercice en cours). Peuvent selon les objets du
reporting s’ajouter un suivi des recettes, le journal des pièces (état des services faits et
comptabilisés).
Processus habilitation :
Les demandes d’habilitations doivent être adressées par mail au référent DPCG avec le
responsable administratif de la structure concernée en copie.
VI – FACTURATION INTERNE
La prestation inter-société s'applique aux refacturations entre A*MIDEX et AMU (et
vice versa) qui peuvent correspondre à un échange de biens ou de services, ou à la
reventilation de charges supportées par une autre composante (ex : la DDEL refacture à
A*MIDEX sa quote-part des dépenses centralisées comme l'affranchissement, les parkings, la
téléphonie,...)
En conséquence, c'est la nature de la dépense refacturée à A*MIDEX qui sert de justificatif.
Le Pool de gestion financière effectue le suivi de ces prestations et vérifie qu'elles sont
bien prises en charge par le service facturier et le bureau des recettes de l'Agence comptable.
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VII - VERSEMENTS EXTERNES (PAR LE BIAIS DE CONVENTION / NOTIFICATION)
A – Traitement des conventions
Il s’agit d’un flux de dépenses classique avec un groupe de marchandises XC.21 et une
dérivation sur le compte budgétaire 6575.
Il convient d’utiliser les modèles-types pour respecter le formalisme des contrats dans le cadre
de la convention A*MIDEX, ANR-11-IDEX-0001-02, et de transmettre le projet de convention à
la Direction d'A*MIDEX.
La Direction d'A*MIDEX analyse, modifie et valide le projet en concertation avec les services
concernés (DAF, DAJI et le cas échéant DRH). Une fois la convention définitivement validée, elle est communiquée au Labex qui peut la porter à la signature des parties.
Convention de reversement : voir le modèle en annexe
LABEX : Voir le cas particulier d’un reversement à un établissement partenaire de l’Annexe
2, il n’y aura pas de demande via l’ENT mais une fiche de liaison à compléter.
Convention de co-financement : voir le modèle en annexe.
Concernant les transferts de crédits – alimentant une UMR AMU
La demande de transfert motivée doit être faite auprès du Pool financier DAF avant
que les dépenses ne soient engagées par l'unité de recherche bénéficiaire et non a
postériori. Celle-ci sera visée par la Direction d’A*MIDEX.
Pour les transferts sortants d’un éOTP d’A*MIDEX et alimentant une autre Unité de
recherche, nous vous prions de bien vouloir noter que la convention entre les
parties ou le courrier de notification doit être argumenté sur la nécessité de ce
transfert et indiquer les paramètres financiers complets du bénéficiaire soit : le Centre
financier, le Programme de financement, l’Elément d’OTP (à indiquer si l’éOTP est connu
au moment de la décision d'attribution) et reprendre systématiquement la phrase ci-
dessous :
"A l'issue de l'action objet du présent transfert de crédits, l'unité de recherche XXX
(recevant le crédit) produira un bilan financier global et reversera à l’Université d’Aix-
Marseille (FU A*MIDEX/ Projet YYY) les fonds non utilisés pour quelque motif que ce
soit."
Tous ces reversements doivent rester exceptionnels et doivent être justifiés car ils
contreviennent à l’organisation centralisée décrite dans la convention A*MIDEX et
qui permet une traçabilité et une justification facilitée des dépenses réalisées dans le
cadre d’A*MIDEX.
La Direction d'A*MIDEX valide ou non la demande de transfert, à partir de
l'argumentaire fourni par le Labex.
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B – LABEX, cas particulier : la convention de reversement aux établissements
partenaires d’A*MIDEX
L’établissement porteur (l’université d’Aix-Marseille) gère en compte de tiers les
sommes à reverser qu’il reçoit pour le compte des établissements partenaires prévus
à la convention A*MIDEX. Il y a reversement lorsque la charge ou la responsabilité de
l’objet de la dépense incombe à l’établissement partenaire. Exemples : l’établissement
partenaire est le propriétaire final de l’équipement, l’employeur du salarié.
Une fiche de liaison est à compléter seulement dans le cas des conventions de reversement
avec les établissements partenaires d’A*MIDEX. Elle permet un traitement fluide et rapide par
les services de l’université des dépenses liées à ces reversements aux partenaires
conventionnels d’A*MIDEX. Le circuit pour le traitement des factures relatives à des
conventions de reversement diffère du circuit du flux de dépenses classique.
En résumé :
1. Réception de la facture au service facturier
2. Transmission de la facture par mail au Pool de gestion financière. Envoi par le Pool de la
fiche de liaison dûment complétée et signée et des pièces justificatives afférentes à
savoir la copie de la convention de reversement
3. Le service facturier opère le visa, puis transmet l’originale de la facture + l’originale de
la fiche de liaison à la comptabilité générale pour paiement par ordre de paiement
4. Le Pool transmet au gestionnaire polyvalent la date de paiement donnée par la
comptabilité générale à l’établissement partenaire.
La partie supérieure de la fiche de liaison est à compléter par le gestionnaire polyvalent LABEX,
visée par le Responsable scientifique du LABEX, puis transmise à la Direction d’A*MIDEX. Elle
sera alors prise en charge par les services d’A*MIDEX comme indiqué ci-dessus, jusqu’à son
règlement financier en application des engagements de la convention de reversement.
FICHE DE LIAISON – CONVENTION DE REVERSEMENT– N°xxxxxxxxx*
Identification du LABEX à l’origine de la convention : LABEX
Objet de la convention :
Durée :
Partenaire de la convention : (préciser si partenaire du Consortium / ou partenaire des Labex suivant annexe2)
Définition du bénéficiaire final/charge finale : (préciser par ex. si acquisition d’un bien déterminant qui en sera le propriétaire)
Montant de la convention : -Poste et montant du budget support de la convention : € (Annexe financière – fiche A2 Labex) -Montant du prélèvement de frais de gestion : -Echéancier des versements prévus, le cas échéant : -Date de remise du relevé des dépenses au Pool financier AMIDEX : (Préciser une date en fonction de la remise du bilan financier consolidé à l’ANR)
Date et visa RS du Labex :
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Cette procédure complémentaire s’applique spécifiquement aux conventions signées avec les
25 Etablissements partenaires d’A*MIDEX (Annexe 2 de l’Accord de Consortium) cf. la liste ci-
dessous :
ETABLISSEMENT PARTENAIRE
CNRS
Inserm
CEA
IRD
APHM
Ecole Centrale de Marseille
IEP d'Aix-en-Provence
INRA
IRSTEA
Université Joseph Fourier
Université Paris Est Créteil
Université Montpellier 2
Université Paul Sabatier
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Université de Paris 1
Université du sud de Toulon Var
ENSAM Aix-en-Provence
EHESS
INERIS
NOVANCIA
ARKEMA
ALLIOS
SC Synchrotron SOLEIL
Société Mathématique de France
Collège de France
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VIII - Organigramme du Pool de gestion financière A*MIDEX
http://daf.univ-amu.fr/sites/daf.univ-amu.fr/files/organigramme_2013-2014.pdf
Référent DAF A*MIDEX Laetitia RIDELLER
[email protected] 04 13 55 05 59
Pool de gestion financière A*MIDEX Philippe BONNEVALLE Responsable
[email protected] 04 86 13 61 82
Nathalie LLORCA Adjointe responsable
[email protected] 04 86 13 61 73
Aymeric DURRAT Gestionnaire financier
[email protected] 04 91 39 66 06
Mélissa SAFOURCADE Gestionnaire financier
[email protected] 04 86 09 08 44
IX – ANNEXES
Le nouveau site partagé dédié aux procédures AMU est maintenant accessible à partir
de l’adresse suivante : http://procedures.univ-amu.fr/
Au fur et à mesure de l’avancement des nouvelles procédures, ces dernières sont ôtées de ce
site DAF et diffusées sur le nouveau site des procédures AMU.
Sur le site de la Direction des affaires Financières :
http://daf.univ-amu.fr/private_content/guide-des-procédures-financières
Modèle de demande de création/ liquidation d’un OM
Modèle de création d’un tiers : agent / fournisseur
Modèle de commande d’achat
Modèle d’annexe 4 – MAPA
Procédures et règlementations financières de l’université
PPT de la formation « référentiels » SIFAC
Sur le site de la direction de la Commande Publique :
http://dag.univ-amu.fr/ddcp
Politiques d’achat de l’Université
Référentiel d’achat INTER EPST (groupe de marchandise dans SIFAC)
Annexe 4 Fournitures et services, Conditions générales d’achat AMU 2013
Seuils et procédures, Application du code des marchés Publics et Application de
l’Ordonnance Recherche
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Sur demande auprès de la Fondation A*MIDEX / Pool de gestion financière :
Modèle de convention de reversement / de co-financement A*MIDEX
Modèle de Fiche de liaison des conventions de reversement aux Partenaires Amidex et
des Labex (PIA_Fiche_Convention)
Modèle de prestation inter société (UNIV/SOCA)
Modèle d’attestation d’assiduité pour les bourses d’aide à la mobilité
Modèle lettre identité_bénéficiaires_bourses
Délibération CA 2013.02.26-06 – Politique d’aide à la mobilité étudiante-attribution d’une
bourse
Délibération CA 2014.07.22-03 – Délibération – Politique d’aide à la mobilité
Règlement financier ANR des PIA : IDEX (version du 15/04/2013)