04-1 資料4 表紙219 1.7% 206 5.6% 100 2.4% 123 2.3% 75 1.2% 147 1.1% 369 1.6% 790 1.8% 31 0.2% 0...

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令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (参考表) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第2 0回(R2.11.12 資料4

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  • 令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果

    (参考表)

    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

    障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

    第 20 回(R2.11.12) 資料4

  • ※ 経営主体別、事業規模別、地域区分別の集計においては、客体数が少なくなり、個々のデータの影響が大きくなるため参考数値として公表している。

    第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,913 93.4% 9,029 94.3% 13,569 94.0% 10,344 82.7% 10,682 90.6%

    219 1.7% 155 1.6% 216 1.5% 332 2.7% 457 3.9%

    31 0.2% 67 0.7% 13 0.1% 10 0.1% 47 0.4%

    531 4.2% 120 1.3% 630 4.4% 1,816 14.5% 603 5.1%

    Ⅱ 事業活動費用 9,107 71.4% 6,656 69.5% 10,462 72.5% 9,123 72.9% 7,652 64.9%

    182 1.4% 129 1.3% 211 1.5% 311 2.5% 66 0.6%

    ▲ 4 0.0% ▲ 15 -0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    120 0.9% 153 1.6% 98 0.7% 166 1.3% 148 1.3%

    2,196 17.2% 794 8.3% 2,914 20.2% 2,216 17.7% 1,868 15.8%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 9 0.1% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 22 0.2% 1 0.0% 34 0.2% 14 0.1% 13 0.1%

    V 特別収益 59 0.5% 203 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 460 3.6% 754 7.9% 385 2.7% 119 1.0% 61 0.5%

    12,756 100.0% 9,575 100.0% 14,432 100.0% 12,511 100.0% 11,788 100.0%

    12,082 94.7% 8,472 88.5% 14,103 97.7% 11,948 95.5% 9,806 83.2%

    673 5.3% 1,103 11.5% 328 2.3% 563 4.5% 1,982 16.8%

    411 120 246 18 27

    a 設備資金借入金元金償還支出 64 5 42 836 7

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 102 7 160 11 58

    c その他の長期借入金償還支出 58 0 95 14 4

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 627 1,205 242 12 1,978

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 164 163 167 99 180

    延べ訪問回数あたり収入 78 59 86 126 65

    延べ訪問回数あたり支出 74 52 84 121 54

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 3 4 4 4

    サービス換算職員数あたり給与費 2,269 1,925 2,465 2,092 1,838

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第2表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,913 93.4% 3,416 92.7% 3,933 93.1% 4,771 91.0% 5,959 94.9% 12,749 93.7% 20,751 92.4% 40,228 93.8%

    219 1.7% 206 5.6% 100 2.4% 123 2.3% 75 1.2% 147 1.1% 369 1.6% 790 1.8%

    31 0.2% 0 0.0% 84 2.0% 23 0.4% 49 0.8% 9 0.1% 2 0.0% 24 0.1%

    531 4.2% 61 1.7% 102 2.4% 269 5.1% 174 2.8% 573 4.2% 1,196 5.3% 1,728 4.0%

    Ⅱ 事業活動費用 9,107 71.4% 2,334 63.3% 2,943 69.6% 3,900 74.4% 4,485 71.4% 10,093 74.2% 16,294 72.6% 29,883 69.7%

    182 1.4% 72 1.9% 32 0.7% 25 0.5% 96 1.5% 108 0.8% 255 1.1% 899 2.1%

    ▲ 4 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 3 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 31 -0.1%

    120 0.9% 5 0.1% 16 0.4% 22 0.4% 24 0.4% 303 2.2% 82 0.4% 372 0.9%

    2,196 17.2% 347 9.4% 432 10.2% 750 14.3% 855 13.6% 2,213 16.3% 3,915 17.4% 8,803 20.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.0% 9 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 22 0.2% 3 0.1% 0 0.0% 1 0.0% 6 0.1% 30 0.2% 43 0.2% 92 0.2%

    V 特別収益 59 0.5% 0 0.0% 6 0.1% 56 1.1% 21 0.3% 121 0.9% 132 0.6% 104 0.2%

    Ⅵ 特別費用 460 3.6% 82 2.2% 134 3.2% 213 4.1% 121 1.9% 831 6.1% 523 2.3% 1,469 3.4%

    12,756 100.0% 3,685 100.0% 4,226 100.0% 5,242 100.0% 6,278 100.0% 13,600 100.0% 22,453 100.0% 42,881 100.0%

    12,082 94.7% 2,843 77.2% 3,556 84.2% 4,911 93.7% 5,586 89.0% 13,576 99.8% 21,113 94.0% 41,486 96.7%

    673 5.3% 842 22.8% 669 15.8% 330 6.3% 693 11.0% 24 0.2% 1,340 6.0% 1,394 3.3%

    411 29 65 53 84 81 35 47

    a 設備資金借入金元金償還支出 64 0 0 7 180 57 31 32

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 102 1 14 12 16 110 232 311

    c その他の長期借入金償還支出 58 274 6 6 25 12 39 229

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 627 638 680 330 566 ▲ 50 1,294 1,690

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 164 6 19 39 73 143 242 743

    延べ訪問回数あたり収入 78 644 223 135 86 95 93 58

    延べ訪問回数あたり支出 74 497 188 126 76 95 87 56

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 1 3 3 3 4 6 8

    サービス換算職員数あたり給与費 2,269 1,718 1,141 1,388 1,372 2,296 2,706 3,680

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第3表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,913 93.4% 16,344 96.8% 9,503 91.2% 24,663 93.4% 14,550 93.3% 12,476 91.9% 15,632 94.9% 13,794 96.7% 8,157 91.6%

    219 1.7% 110 0.6% 180 1.7% 1,083 4.1% 323 2.1% 226 1.7% 173 1.0% 177 1.2% 134 1.5%

    31 0.2% 0 0.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 0.1% 86 0.5% 2 0.0% 52 0.6%

    531 4.2% 89 0.5% 735 7.0% 654 2.5% 721 4.6% 860 6.3% 484 2.9% 182 1.3% 506 5.7%

    Ⅱ 事業活動費用 9,107 71.4% 12,463 73.8% 7,788 74.7% 20,295 76.8% 10,954 70.2% 10,249 75.5% 10,254 62.3% 10,476 73.5% 6,141 69.0%

    182 1.4% 64 0.4% 118 1.1% 866 3.3% 60 0.4% 182 1.3% 176 1.1% 78 0.5% 170 1.9%

    ▲ 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 2 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 4 0.0% ▲ 2 0.0% ▲ 9 -0.1%

    120 0.9% 61 0.4% 87 0.8% 273 1.0% 16 0.1% 86 0.6% 30 0.2% 325 2.3% 100 1.1%

    2,196 17.2% 1,729 10.2% 2,274 21.8% 6,924 26.2% 2,033 13.0% 2,744 20.2% 2,456 14.9% 2,434 17.1% 1,296 14.6%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 1 0.0% 3 0.0% 18 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 8 0.1% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 22 0.2% 0 0.0% 19 0.2% 101 0.4% 1 0.0% 27 0.2% 18 0.1% 1 0.0% 24 0.3%

    V 特別収益 59 0.5% 342 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.0% 87 0.5% 104 0.7% 51 0.6%

    Ⅵ 特別費用 460 3.6% 893 5.3% 661 6.3% 0 0.0% 461 3.0% 341 2.5% 501 3.0% 809 5.7% 338 3.8%

    12,756 100.0% 16,886 100.0% 10,425 100.0% 26,419 100.0% 15,594 100.0% 13,578 100.0% 16,469 100.0% 14,259 100.0% 8,900 100.0%

    12,082 94.7% 15,210 90.1% 10,947 105.0% 28,458 107.7% 13,522 86.7% 13,629 100.4% 13,431 81.6% 14,121 99.0% 8,060 90.6%

    673 5.3% 1,676 9.9% ▲ 522 -5.0% ▲ 2,040 -7.7% 2,072 13.3% ▲ 51 -0.4% 3,038 18.4% 139 1.0% 840 9.4%

    411 21 40 22 22 54 40 50 162

    a 設備資金借入金元金償還支出 64 0 23 684 0 69 28 1 32

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 102 2 68 357 245 74 69 76 95

    c その他の長期借入金償還支出 58 1 10 65 0 1 3 159 86

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 627 1,737 ▲ 506 ▲ 2,280 1,885 ▲ 13 3,111 ▲ 21 787

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 164 74 129 281 159 162 216 261 127

    延べ訪問回数あたり収入 78 230 81 94 98 84 76 55 70

    延べ訪問回数あたり支出 74 207 85 101 85 84 62 54 64

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 4 4 5 4 5 5 5 3

    サービス換算職員数あたり給与費 2,269 3,029 1,757 3,777 2,755 2,187 2,144 2,209 1,999

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    【参考】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)

    全体社会福祉法人

    (社協を含む)営利法人 NPO法人 その他

    7級地

    200回以上299回以下

    300回以上

    延べ訪問回数

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    9回以下10回以上29回以下

    30回以上49回以下

    50回以上99回以下

    100回以上199回以下

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    1

  • 第4表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 12,999 96.4% 14,856 96.9% 10,223 96.8% 27,427 95.2% 8,590 97.4%

    95 0.7% 15 0.1% 122 1.2% 73 0.3% 47 0.5%

    77 0.6% 14 0.1% 41 0.4% 362 1.3% 3 0.0%

    294 2.2% 299 1.9% 173 1.6% 949 3.3% 176 2.0%

    Ⅱ 事業活動費用 9,703 71.9% 11,751 76.7% 7,492 70.9% 20,232 70.2% 6,780 76.9%

    287 2.1% 170 1.1% 345 3.3% 279 1.0% 48 0.5%

    ▲ 4 0.0% ▲ 28 -0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    184 1.4% 175 1.1% 195 1.8% 222 0.8% 60 0.7%

    2,210 16.4% 1,259 8.2% 2,345 22.2% 3,267 11.3% 1,053 11.9%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 7 0.0% 1 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 17 0.1% 2 0.0% 23 0.2% 10 0.0% 10 0.1%

    V 特別収益 19 0.1% 143 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 289 2.1% 1,669 10.9% 85 0.8% 0 0.0% 91 1.0%

    13,485 100.0% 15,326 100.0% 10,561 100.0% 28,818 100.0% 8,817 100.0%

    12,686 94.1% 14,998 97.9% 10,485 99.3% 24,011 83.3% 8,042 91.2%

    799 5.9% 328 2.1% 76 0.7% 4,807 16.7% 775 8.8%

    421 57 272 56 36

    a 設備資金借入金元金償還支出 27 21 31 32 1

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 86 18 90 122 113

    c その他の長期借入金償還支出 41 0 21 135 116

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 928 430 280 4,797 593

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 132 169 125 163 76

    延べ訪問回数あたり収入 102 91 84 177 117

    延べ訪問回数あたり支出 96 89 84 147 107

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 5 4 5 6 4

    サービス換算職員数あたり給与費 2,112 2,844 1,640 3,604 1,726

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第5表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 12,999 96.4% 1,702 87.5% 3,289 97.6% 5,777 96.2% 11,319 93.1% 17,547 99.0% 21,941 98.1% 55,099 96.2%

    95 0.7% 47 2.4% 18 0.5% 32 0.5% 325 2.7% 23 0.1% 106 0.5% 141 0.2%

    77 0.6% 17 0.9% 15 0.4% 54 0.9% 125 1.0% 4 0.0% 78 0.4% 380 0.7%

    294 2.2% 176 9.1% 9 0.3% 132 2.2% 386 3.2% 152 0.9% 238 1.1% 1,547 2.7%

    Ⅱ 事業活動費用 9,703 71.9% 1,419 72.9% 2,481 73.7% 5,264 87.7% 8,517 70.1% 11,822 66.7% 16,260 72.7% 41,144 71.8%

    287 2.1% 14 0.7% 23 0.7% 44 0.7% 236 1.9% 191 1.1% 1,739 7.8% 752 1.3%

    ▲ 4 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 3 -0.1% 0 0.0% ▲ 2 0.0% ▲ 2 0.0% 0 0.0% ▲ 26 0.0%

    184 1.4% 2 0.1% 14 0.4% 25 0.4% 12 0.1% 194 1.1% 521 2.3% 1,119 2.0%

    2,210 16.4% 325 16.7% 561 16.7% 1,232 20.5% 2,076 17.1% 2,393 13.5% 4,424 19.8% 8,676 15.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 3 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 11 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 17 0.1% 1 0.0% 2 0.1% 3 0.1% 55 0.4% 18 0.1% 19 0.1% 43 0.1%

    V 特別収益 19 0.1% 2 0.1% 37 1.1% 7 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 9 0.0% 106 0.2%

    Ⅵ 特別費用 289 2.1% 40 2.1% 94 2.8% 427 7.1% 80 0.7% 44 0.2% 272 1.2% 1,708 3.0%

    13,485 100.0% 1,946 100.0% 3,369 100.0% 6,004 100.0% 12,156 100.0% 17,727 100.0% 22,373 100.0% 57,284 100.0%

    12,686 94.1% 1,800 92.5% 3,172 94.2% 6,995 116.5% 10,973 90.3% 14,659 82.7% 23,235 103.9% 53,416 93.2%

    799 5.9% 146 7.5% 196 5.8% ▲ 991 -16.5% 1,183 9.7% 3,067 17.3% ▲ 863 -3.9% 3,868 6.8%

    421 65 80 56 63 52 34 41

    a 設備資金借入金元金償還支出 27 1 66 10 1 46 26 53

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 86 96 163 83 24 6 172 60

    c その他の長期借入金償還支出 41 1 11 22 17 52 41 244

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 928 62 ▲ 23 ▲ 1,061 1,374 3,152 638 4,237

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 132 5 18 38 72 146 249 664

    延べ訪問回数あたり収入 102 372 189 156 169 122 90 86

    延べ訪問回数あたり支出 96 344 178 182 153 101 93 80

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 5 4 3 3 5 6 6 9

    サービス換算職員数あたり給与費 2,112 378 727 1,874 1,793 2,149 2,888 4,672

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第6表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 12,999 96.4% 28,693 98.8% 9,163 98.0% 14,536 94.5% 12,533 95.8% 13,677 96.1% 7,538 95.5% 19,184 96.0% 6,718 94.6%

    95 0.7% 69 0.2% 46 0.5% 425 2.8% 62 0.5% 30 0.2% 48 0.6% 84 0.4% 43 0.6%

    77 0.6% 89 0.3% 17 0.2% 77 0.5% 474 3.6% 92 0.6% 69 0.9% 22 0.1% 23 0.3%

    294 2.2% 180 0.6% 109 1.2% 337 2.2% 2 0.0% 434 3.0% 100 1.3% 692 3.5% 312 4.4%

    Ⅱ 事業活動費用 9,703 71.9% 21,057 72.5% 7,735 82.7% 10,922 71.0% 8,632 66.0% 9,952 69.9% 5,753 72.9% 14,455 72.3% 4,742 66.8%

    287 2.1% 136 0.5% 110 1.2% 107 0.7% 110 0.8% 404 2.8% 90 1.1% 329 1.6% 613 8.6%

    ▲ 4 0.0% 0 0.0% ▲ 3 0.0% 0 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 3 0.0% ▲ 9 -0.1% ▲ 0 0.0% ▲ 9 -0.1%

    184 1.4% 701 2.4% 92 1.0% 357 2.3% 242 1.9% 58 0.4% 113 1.4% 126 0.6% 50 0.7%

    2,210 16.4% 3,494 12.0% 1,868 20.0% 2,454 16.0% 1,633 12.5% 2,003 14.1% 1,168 14.8% 4,391 22.0% 1,215 17.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 3 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 5 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 7 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 17 0.1% 12 0.0% 3 0.0% 11 0.1% 3 0.0% 81 0.6% 3 0.0% 29 0.1% 5 0.1%

    V 特別収益 19 0.1% 0 0.0% 18 0.2% 0 0.0% 6 0.0% 3 0.0% 137 1.7% 0 0.0% 8 0.1%

    Ⅵ 特別費用 289 2.1% 100 0.3% 479 5.1% 139 0.9% 758 5.8% 348 2.4% 269 3.4% 427 2.1% 82 1.2%

    13,485 100.0% 29,034 100.0% 9,355 100.0% 15,376 100.0% 13,081 100.0% 14,238 100.0% 7,894 100.0% 19,989 100.0% 7,104 100.0%

    12,686 94.1% 25,498 87.8% 10,284 109.9% 13,990 91.0% 11,377 87.0% 12,841 90.2% 7,387 93.6% 19,756 98.8% 6,699 94.3%

    799 5.9% 3,536 12.2% ▲ 929 -9.9% 1,386 9.0% 1,704 13.0% 1,397 9.8% 507 6.4% 233 1.2% 405 5.7%

    421 41 63 47 28 45 43 57 97

    a 設備資金借入金元金償還支出 27 48 11 5 0 112 10 53 1

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 86 138 58 69 82 23 100 90 114

    c その他の長期借入金償還支出 41 157 28 0 3 88 0 10 47

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 928 3,327 ▲ 919 1,419 1,728 1,575 478 409 847

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 132 139 108 129 121 92 116 227 122

    延べ訪問回数あたり収入 102 210 86 119 108 155 68 88 58

    延べ訪問回数あたり支出 96 184 95 109 94 140 64 87 55

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 5 5 4 4 5 6 5 5 4

    サービス換算職員数あたり給与費 2,112 4,527 1,781 3,020 1,755 1,647 1,273 2,797 1,144

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    7級地

    延べ訪問回数

    200回以上299回以下

    300回以上

    全体社会福祉法人

    (社協を含む)営利法人 NPO法人 その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    100回以上199回以下

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    9回以下10回以上29回以下

    30回以上49回以下

    50回以上99回以下

    その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    2

  • 第7表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 5,249 92.6% 4,622 94.6% 4,716 90.1% 8,735 95.6% 6,644 95.7%

    123 2.2% 93 1.9% 117 2.2% 177 1.9% 195 2.8%

    43 0.8% 41 0.8% 44 0.8% 58 0.6% 15 0.2%

    233 4.1% 53 1.1% 354 6.8% 166 1.8% 85 1.2%

    Ⅱ 事業活動費用 4,269 75.3% 4,176 85.4% 3,694 70.6% 6,430 70.4% 5,912 85.2%

    76 1.3% 23 0.5% 93 1.8% 99 1.1% 128 1.8%

    ▲ 1 0.0% ▲ 3 -0.1% 0 0.0% ▲ 0 0.0% 0 0.0%

    36 0.6% 38 0.8% 17 0.3% 93 1.0% 90 1.3%

    900 15.9% 461 9.4% 1,033 19.7% 1,340 14.7% 906 13.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 10 0.2% 0 0.0% 16 0.3% 9 0.1% 4 0.1%

    V 特別収益 22 0.4% 79 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 91 1.6% 160 3.3% 71 1.4% 40 0.4% 57 0.8%

    5,669 100.0% 4,889 100.0% 5,232 100.0% 9,138 100.0% 6,939 100.0%

    5,382 94.9% 4,855 99.3% 4,923 94.1% 8,012 87.7% 7,097 102.3%

    287 5.1% 34 0.7% 309 5.9% 1,126 12.3% ▲ 158 -2.3%

    463 127 255 49 32

    a 設備資金借入金元金償還支出 22 2 32 34 4

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 21 0 25 73 0

    c その他の長期借入金償還支出 40 0 36 192 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 279 51 308 926 ▲ 34

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 65 43 69 110 49

    延べ訪問回数あたり収入 88 113 76 83 140

    延べ訪問回数あたり支出 83 113 72 73 143

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 3 4 4 3

    サービス換算職員数あたり給与費 1,150 1,513 884 1,628 1,712

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第8表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 5,249 92.6% 2,265 83.0% 3,268 94.2% 4,908 94.7% 7,208 95.0% 10,762 86.4% 15,027 95.1% 19,550 96.3%

    123 2.2% 194 7.1% 54 1.6% 53 1.0% 107 1.4% 171 1.4% 286 1.8% 242 1.2%

    43 0.8% 11 0.4% 50 1.4% 44 0.8% 24 0.3% 20 0.2% 391 2.5% 54 0.3%

    233 4.1% 235 8.6% 76 2.2% 149 2.9% 190 2.5% 1,505 12.1% 95 0.6% 458 2.3%

    Ⅱ 事業活動費用 4,269 75.3% 1,591 58.3% 2,839 81.9% 3,881 74.8% 6,598 86.9% 8,819 70.8% 15,022 95.1% 13,439 66.2%

    76 1.3% 13 0.5% 26 0.8% 61 1.2% 101 1.3% 354 2.8% 58 0.4% 199 1.0%

    ▲ 1 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 2 0.0% 0 0.0% ▲ 0 0.0% 0 0.0%

    36 0.6% 9 0.3% 27 0.8% 34 0.7% 48 0.6% 76 0.6% 1 0.0% 233 1.1%

    900 15.9% 365 13.4% 457 13.2% 1,082 20.9% 852 11.2% 2,215 17.8% 1,536 9.7% 4,008 19.7%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 10 0.2% 2 0.1% 5 0.1% 6 0.1% 6 0.1% 126 1.0% 7 0.0% 3 0.0%

    V 特別収益 22 0.4% 23 0.8% 18 0.5% 31 0.6% 60 0.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 91 1.6% 59 2.2% 104 3.0% 91 1.8% 237 3.1% 107 0.9% 86 0.5% 12 0.1%

    5,669 100.0% 2,728 100.0% 3,467 100.0% 5,185 100.0% 7,589 100.0% 12,460 100.0% 15,799 100.0% 20,305 100.0%

    5,382 94.9% 2,038 74.7% 3,458 99.7% 5,155 99.4% 7,840 103.3% 11,697 93.9% 16,709 105.8% 17,894 88.1%

    287 5.1% 689 25.3% 9 0.3% 30 0.6% ▲ 251 -3.3% 763 6.1% ▲ 910 -5.8% 2,411 11.9%

    463 133 138 55 46 23 16 23

    a 設備資金借入金元金償還支出 22 0 59 2 36 0 8 2

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 21 11 30 0 18 5 57 5

    c その他の長期借入金償還支出 40 1 0 2 0 649 0 54

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 279 690 ▲ 55 87 ▲ 206 464 ▲ 918 2,548

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 65 5 18 37 72 135 242 546

    延べ訪問回数あたり収入 88 527 191 138 105 92 65 37

    延べ訪問回数あたり支出 83 394 190 138 108 87 69 33

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 3 3 3 4 4 5 11

    サービス換算職員数あたり給与費 1,150 562 870 1,242 1,608 2,016 2,973 1,247

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第9表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 5,249 92.6% 10,395 97.0% 5,199 87.6% 4,054 96.0% 5,831 97.0% 6,187 95.4% 4,285 94.5% 4,479 94.1% 4,712 88.4%

    123 2.2% 176 1.6% 74 1.2% 81 1.9% 132 2.2% 53 0.8% 77 1.7% 119 2.5% 179 3.4%

    43 0.8% 26 0.2% 22 0.4% 76 1.8% 2 0.0% 107 1.6% 14 0.3% 21 0.4% 45 0.8%

    233 4.1% 74 0.7% 636 10.7% 6 0.1% 25 0.4% 120 1.8% 131 2.9% 101 2.1% 372 7.0%

    Ⅱ 事業活動費用 4,269 75.3% 6,548 61.1% 4,126 69.5% 3,474 82.3% 5,189 86.3% 4,756 73.3% 3,981 87.8% 4,181 87.9% 3,790 71.1%

    76 1.3% 100 0.9% 183 3.1% 29 0.7% 19 0.3% 163 2.5% 53 1.2% 62 1.3% 41 0.8%

    ▲ 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 0 0.0% ▲ 2 0.0% ▲ 4 -0.1% ▲ 0 0.0% ▲ 0 0.0%

    36 0.6% 179 1.7% 15 0.3% 26 0.6% 22 0.4% 32 0.5% 32 0.7% 56 1.2% 18 0.3%

    900 15.9% 2,441 22.8% 1,422 24.0% 602 14.3% 556 9.3% 1,136 17.5% 558 12.3% 664 14.0% 733 13.8%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 10 0.2% 2 0.0% 62 1.0% 2 0.0% 5 0.1% 8 0.1% 3 0.1% 6 0.1% 5 0.1%

    V 特別収益 22 0.4% 39 0.4% 2 0.0% 4 0.1% 22 0.4% 21 0.3% 27 0.6% 38 0.8% 19 0.4%

    Ⅵ 特別費用 91 1.6% 61 0.6% 20 0.3% 175 4.1% 83 1.4% 81 1.3% 200 4.4% 77 1.6% 77 1.4%

    5,669 100.0% 10,712 100.0% 5,933 100.0% 4,221 100.0% 6,011 100.0% 6,488 100.0% 4,533 100.0% 4,759 100.0% 5,327 100.0%

    5,382 94.9% 9,331 87.1% 5,828 98.2% 4,307 102.0% 5,875 97.7% 6,175 95.2% 4,822 106.4% 5,046 106.0% 4,663 87.5%

    287 5.1% 1,381 12.9% 105 1.8% ▲ 86 -2.0% 136 2.3% 313 4.8% ▲ 288 -6.4% ▲ 287 -6.0% 664 12.5%

    463 26 42 29 34 66 50 62 154

    a 設備資金借入金元金償還支出 22 3 39 0 1 1 1 11 50

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 21 1 56 3 3 17 70 11 14

    c その他の長期借入金償還支出 40 0 0 0 203 175 0 1 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 279 1,477 193 ▲ 61 ▲ 52 282 ▲ 311 ▲ 248 641

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 65 103 34 41 100 104 37 53 61

    延べ訪問回数あたり収入 88 104 177 104 60 62 123 90 87

    延べ訪問回数あたり支出 83 91 174 106 59 59 131 96 76

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 4 3 3 4 4 4 5 3

    サービス換算職員数あたり給与費 1,150 1,699 1,580 1,099 1,449 1,119 890 842 1,209

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    300回以上

    7級地

    延べ訪問回数

    200回以上299回以下

    全体社会福祉法人

    (社協を含む)営利法人 NPO法人 その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    100回以上199回以下

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    9回以下10回以上29回以下

    30回以上49回以下

    50回以上99回以下

    その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    3

  • 第10表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,308 92.9% 9,871 92.2% 10,345 94.4% 15,004 92.1% 11,626 96.8%

    256 2.1% 274 2.6% 158 1.4% 374 2.3% 174 1.5%

    205 1.7% 256 2.4% 91 0.8% 305 1.9% 0 0.0%

    294 2.4% 58 0.5% 368 3.4% 604 3.7% 204 1.7%

    Ⅱ 事業活動費用 8,697 71.5% 8,317 77.7% 7,279 66.4% 11,223 68.9% 9,122 75.9%

    195 1.6% 161 1.5% 137 1.2% 349 2.1% 71 0.6%

    ▲ 19 -0.2% ▲ 48 -0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    126 1.0% 188 1.8% 51 0.5% 125 0.8% 117 1.0%

    2,410 19.8% 1,101 10.3% 2,960 27.0% 3,876 23.8% 2,265 18.9%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 3 0.0% 8 0.1%

    Ⅳ 事業活動外費用 15 0.1% 3 0.0% 18 0.2% 33 0.2% 3 0.0%

    V 特別収益 101 0.8% 252 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 260 2.1% 578 5.4% 18 0.2% 51 0.3% 290 2.4%

    12,166 100.0% 10,710 100.0% 10,963 100.0% 16,291 100.0% 12,013 100.0%

    11,682 96.0% 10,300 96.2% 10,462 95.4% 15,659 96.1% 11,869 98.8%

    484 4.0% 411 3.8% 500 4.6% 632 3.9% 145 1.2%

    437 175 143 104 15

    a 設備資金借入金元金償還支出 79 48 107 102 3

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 66 1 136 89 3

    c その他の長期借入金償還支出 10 1 17 17 2

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 504 474 377 773 207

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 68 60 77 71 54

    延べ訪問回数あたり収入 179 179 142 231 221

    延べ訪問回数あたり支出 172 173 136 222 218

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 3 4 5 4

    サービス換算職員数あたり給与費 2,147 2,377 1,786 2,279 2,165

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第11表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,308 92.9% 4,228 94.1% 5,766 94.5% 9,916 92.2% 14,349 93.8% 25,923 89.7% 24,598 95.2% 28,870 97.0%

    256 2.1% 149 3.3% 77 1.3% 144 1.3% 257 1.7% 516 1.8% 769 3.0% 54 0.2%

    205 1.7% 69 1.5% 54 0.9% 265 2.5% 293 1.9% 554 1.9% 91 0.4% 631 2.1%

    294 2.4% 37 0.8% 62 1.0% 343 3.2% 386 2.5% 1,432 5.0% 367 1.4% 132 0.4%

    Ⅱ 事業活動費用 8,697 71.5% 2,990 66.6% 4,542 74.4% 7,430 69.1% 11,124 72.7% 20,239 70.1% 21,756 84.2% 19,107 64.2%

    195 1.6% 39 0.9% 124 2.0% 110 1.0% 318 2.1% 458 1.6% 373 1.4% 431 1.4%

    ▲ 19 -0.2% ▲ 1 0.0% ▲ 19 -0.3% ▲ 29 -0.3% ▲ 17 -0.1% ▲ 45 -0.2% ▲ 10 0.0% ▲ 15 -0.1%

    126 1.0% 28 0.6% 41 0.7% 93 0.9% 218 1.4% 196 0.7% 87 0.3% 170 0.6%

    2,410 19.8% 667 14.8% 970 15.9% 1,845 17.2% 3,883 25.4% 6,173 21.4% 6,217 24.1% 3,907 13.1%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 2 0.0% 1 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 15 0.1% 4 0.1% 7 0.1% 4 0.0% 37 0.2% 30 0.1% 40 0.2% 22 0.1%

    V 特別収益 101 0.8% 7 0.1% 143 2.3% 81 0.8% 10 0.1% 462 1.6% 3 0.0% 61 0.2%

    Ⅵ 特別費用 260 2.1% 36 0.8% 360 5.9% 72 0.7% 100 0.7% 973 3.4% 202 0.8% 111 0.4%

    12,166 100.0% 4,491 100.0% 6,104 100.0% 10,752 100.0% 15,297 100.0% 28,891 100.0% 25,828 100.0% 29,748 100.0%

    11,682 96.0% 3,763 83.8% 6,025 98.7% 9,525 88.6% 15,663 102.4% 28,025 97.0% 28,664 111.0% 23,733 79.8%

    484 4.0% 728 16.2% 79 1.3% 1,227 11.4% ▲ 366 -2.4% 866 3.0% ▲ 2,836 -11.0% 6,015 20.2%

    437 92 117 52 70 43 18 15

    a 設備資金借入金元金償還支出 79 13 9 3 28 349 603 253

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 66 1 52 38 135 38 75 538

    c その他の長期借入金償還支出 10 0 1 38 15 23 18 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 504 753 122 1,229 ▲ 243 869 ▲ 3,169 5,640

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 68 5 17 38 72 140 234 526

    延べ訪問回数あたり収入 179 984 350 280 212 206 110 57

    延べ訪問回数あたり支出 172 824 345 248 217 200 122 45

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 3 4 3 4 6 6 9

    サービス換算職員数あたり給与費 2,147 1,158 1,245 2,325 2,823 3,145 3,824 2,201

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第12表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 11,308 92.9% 13,585 98.8% 18,330 96.0% 11,602 89.0% 12,659 97.3% 9,496 95.4% 10,458 88.9% 11,518 94.1% 9,353 92.0%

    256 2.1% 115 0.8% 279 1.5% 455 3.5% 151 1.2% 180 1.8% 332 2.8% 289 2.4% 180 1.8%

    205 1.7% 0 0.0% 193 1.0% 429 3.3% 85 0.7% 158 1.6% 281 2.4% 212 1.7% 143 1.4%

    294 2.4% 48 0.3% 271 1.4% 524 4.0% 114 0.9% 115 1.2% 354 3.0% 130 1.1% 394 3.9%

    Ⅱ 事業活動費用 8,697 71.5% 13,532 98.4% 13,544 70.9% 8,827 67.7% 8,384 64.4% 6,505 65.3% 8,603 73.1% 8,399 68.6% 7,639 75.1%

    195 1.6% 52 0.4% 184 1.0% 182 1.4% 66 0.5% 136 1.4% 279 2.4% 297 2.4% 153 1.5%

    ▲ 19 -0.2% 0 0.0% ▲ 1 0.0% ▲ 23 -0.2% ▲ 26 -0.2% ▲ 16 -0.2% ▲ 22 -0.2% ▲ 14 -0.1% ▲ 28 -0.3%

    126 1.0% 12 0.1% 163 0.9% 331 2.5% 119 0.9% 103 1.0% 113 1.0% 127 1.0% 68 0.7%

    2,410 19.8% 2,766 20.1% 4,519 23.7% 2,227 17.1% 2,359 18.1% 1,633 16.4% 2,226 18.9% 2,678 21.9% 1,923 18.9%

    Ⅲ 事業活動外収益 2 0.0% 6 0.0% 3 0.0% 5 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 15 0.1% 2 0.0% 6 0.0% 12 0.1% 7 0.1% 4 0.0% 20 0.2% 35 0.3% 11 0.1%

    V 特別収益 101 0.8% 0 0.0% 20 0.1% 25 0.2% 0 0.0% 8 0.1% 336 2.9% 94 0.8% 101 1.0%

    Ⅵ 特別費用 260 2.1% 4 0.0% 168 0.9% 297 2.3% 77 0.6% 99 1.0% 750 6.4% 213 1.7% 178 1.8%

    12,166 100.0% 13,754 100.0% 19,096 100.0% 13,040 100.0% 13,012 100.0% 9,959 100.0% 11,762 100.0% 12,243 100.0% 10,171 100.0%

    11,682 96.0% 16,368 119.0% 18,582 97.3% 11,853 90.9% 10,984 84.4% 8,463 85.0% 11,968 101.8% 11,735 95.8% 9,944 97.8%

    484 4.0% ▲ 2,613 -19.0% 514 2.7% 1,187 9.1% 2,028 15.6% 1,495 15.0% ▲ 206 -1.8% 508 4.2% 228 2.2%

    437 10 44 45 21 40 61 80 136

    a 設備資金借入金元金償還支出 79 363 23 197 34 32 158 23 55

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 66 5 19 161 278 41 49 23 62

    c その他の長期借入金償還支出 10 0 5 0 27 0 6 4 22

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 504 ▲ 2,929 651 988 1,728 1,542 ▲ 162 741 214

    1施設・事業所あたり延べ訪問回数 68 156 76 70 62 64 54 56 74

    延べ訪問回数あたり収入 179 88 252 187 210 156 219 217 138

    延べ訪問回数あたり支出 172 105 246 170 178 133 223 208 135

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 4 3 4 4 4 5 4 4

    サービス換算職員数あたり給与費 2,147 3,284 4,019 2,153 1,985 1,764 1,695 2,215 1,898

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    延べ訪問回数

    200回以上299回以下

    300回以上

    7級地

    全体社会福祉法人

    (社協を含む)営利法人 NPO法人 その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体9回以下

    10回以上29回以下

    30回以上49回以下

    50回以上99回以下

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    100回以上199回以下

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    6級地 その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    全体 1級地 2級地 3級地 4級地 5級地

    客体数

    4

  • 第13表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 287,961 92.6% 184,637 96.5% 278,502 93.7% 313,297 91.1%

    10,420 3.4% 5,029 2.6% 13,444 4.5% 7,359 2.1%

    1,122 0.4% 148 0.1% 1,158 0.4% 1,204 0.4%

    10,079 3.2% 1,234 0.6% 1,549 0.5% 21,866 6.4%

    Ⅱ 事業活動費用 207,885 66.8% 122,750 64.1% 199,121 67.0% 229,970 66.9%

    19,877 6.4% 980 0.5% 16,454 5.5% 26,619 7.7%

    ▲ 2,593 -0.8% 0 0.0% ▲ 4,879 -1.6% ▲ 85 0.0%

    13,950 4.5% 11,105 5.8% 10,333 3.5% 18,829 5.5%

    60,469 19.4% 41,711 21.8% 60,307 20.3% 63,130 18.4%

    Ⅲ 事業活動外収益 37 0.0% 0 0.0% 5 0.0% 81 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 711 0.2% 12 0.0% 339 0.1% 1,266 0.4%

    V 特別収益 1,368 0.4% 336 0.2% 2,575 0.9% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 5,830 1.9% 5,708 3.0% 8,647 2.9% 2,337 0.7%

    310,986 100.0% 191,383 100.0% 297,233 100.0% 343,807 100.0%

    306,129 98.4% 182,266 95.2% 290,322 97.7% 342,067 99.5%

    4,858 1.6% 9,117 4.8% 6,912 2.3% 1,740 0.5%

    145 8 76 61

    a 設備資金借入金元金償還支出 1,242 0 1,326 1,300

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 122 0 232 2

    c その他の長期借入金償還支出 208 125 9 466

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 20,569 9,973 16,918 26,507

    1施設・事業所あたり定員数 114 73 133 97

    定員あたり収入 2,718 2,608 2,236 3,555

    定員あたり支出 2,675 2,484 2,184 3,537

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 80 39 84 80

    サービス換算職員数あたり給与費 2,594 3,126 2,365 2,858

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第14表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 287,961 92.6% 149,028 94.4% 184,307 93.0% 276,681 95.7% 352,880 91.8%

    10,420 3.4% 2,993 1.9% 7,850 4.0% 10,303 3.6% 12,774 3.3%

    1,122 0.4% 200 0.1% 398 0.2% 205 0.1% 1,783 0.5%

    10,079 3.2% 3,975 2.5% 3,459 1.7% 1,662 0.6% 15,673 4.1%

    Ⅱ 事業活動費用 207,885 66.8% 110,656 70.1% 149,004 75.2% 185,244 64.1% 252,588 65.7%

    19,877 6.4% 10,300 6.5% 12,439 6.3% 17,895 6.2% 24,761 6.4%

    ▲ 2,593 -0.8% ▲ 867 -0.5% ▲ 2,189 -1.1% ▲ 2,059 -0.7% ▲ 3,208 -0.8%

    13,950 4.5% 9,434 6.0% 10,992 5.5% 11,733 4.1% 16,402 4.3%

    60,469 19.4% 39,473 25.0% 50,584 25.5% 47,836 16.5% 71,186 18.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 37 0.0% 37 0.0% 17 0.0% 19 0.0% 48 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 711 0.2% 635 0.4% 481 0.2% 526 0.2% 851 0.2%

    V 特別収益 1,368 0.4% 1,621 1.0% 2,179 1.1% 320 0.1% 1,320 0.3%

    Ⅵ 特別費用 5,830 1.9% 5,639 3.6% 2,599 1.3% 4,941 1.7% 7,176 1.9%

    310,986 100.0% 157,853 100.0% 198,209 100.0% 289,191 100.0% 384,478 100.0%

    306,129 98.4% 175,271 111.0% 223,910 113.0% 266,117 92.0% 369,756 96.2%

    4,858 1.6% ▲ 17,418 -11.0% ▲ 25,701 -13.0% 23,074 8.0% 14,721 3.8%

    145 16 27 21 81

    a 設備資金借入金元金償還支出 1,242 103 447 1,325 1,711

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 122 0 20 0 212

    c その他の長期借入金償還支出 208 62 105 71 306

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 20,569 ▲ 8,151 ▲ 16,022 37,514 34,046

    1施設・事業所あたり定員数 114 35 55 78 159

    定員あたり収入 2,718 4,494 3,594 3,687 2,415

    定員あたり支出 2,675 4,990 4,060 3,393 2,323

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 80 30 55 72 101

    サービス換算職員数あたり給与費 2,594 3,718 2,715 2,582 2,505

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第15表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 287,961 92.6% 200,878 99.5% 193,456 93.6% 182,622 94.5% 277,974 86.4% 324,417 94.6% 360,877 96.4% 265,910 94.5% 283,785 90.4%

    10,420 3.4% 0 0.0% 12,576 6.1% 7,817 4.0% 24,974 7.8% 16,406 4.8% 7,805 2.1% 9,785 3.5% 9,441 3.0%

    1,122 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 83 0.0% 486 0.1% 3,948 1.1% 493 0.2% 920 0.3%

    10,079 3.2% 919 0.5% 570 0.3% 2,830 1.5% 764 0.2% 1,476 0.4% 1,496 0.4% 3,335 1.2% 19,204 6.1%

    Ⅱ 事業活動費用 207,885 66.8% 120,746 59.8% 142,858 69.1% 120,921 62.6% 222,475 69.1% 205,239 59.9% 254,603 68.0% 194,786 69.3% 208,924 66.6%

    19,877 6.4% 1,966 1.0% 9,670 4.7% 5,649 2.9% 20,027 6.2% 19,493 5.7% 18,050 4.8% 14,403 5.1% 24,741 7.9%

    ▲ 2,593 -0.8% 0 0.0% ▲ 4,858 -2.4% ▲ 3,291 -1.7% ▲ 5,490 -1.7% ▲ 3,282 -1.0% ▲ 2,633 -0.7% ▲ 2,276 -0.8% ▲ 2,261 -0.7%

    13,950 4.5% 9,868 4.9% 6,268 3.0% 13,588 7.0% 13,495 4.2% 13,850 4.0% 17,839 4.8% 12,243 4.4% 14,113 4.5%

    60,469 19.4% 41,209 20.4% 40,412 19.6% 44,828 23.2% 69,823 21.7% 74,256 21.7% 67,367 18.0% 54,476 19.4% 60,380 19.2%

    Ⅲ 事業活動外収益 37 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 13 0.0% 18 0.0% 15 0.0% 17 0.0% 27 0.0% 56 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 711 0.2% 54 0.0% 68 0.0% 302 0.2% 244 0.1% 884 0.3% 748 0.2% 484 0.2% 889 0.3%

    V 特別収益 1,368 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 10 0.0% 18,082 5.6% 90 0.0% 324 0.1% 1,705 0.6% 390 0.1%

    Ⅵ 特別費用 5,830 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 1,080 0.6% 9,032 2.8% 9,837 2.9% 2,304 0.6% 6,206 2.2% 6,385 2.0%

    310,986 100.0% 201,797 100.0% 206,601 100.0% 193,291 100.0% 321,894 100.0% 342,889 100.0% 374,467 100.0% 281,255 100.0% 313,796 100.0%

    306,129 98.4% 173,843 86.1% 194,417 94.1% 183,077 94.7% 329,605 102.4% 320,276 93.4% 358,278 95.7% 280,322 99.7% 313,170 99.8%

    4,858 1.6% 27,954 13.9% 12,184 5.9% 10,214 5.3% ▲ 7,711 -2.4% 22,613 6.6% 16,189 4.3% 933 0.3% 626 0.2%

    145 1 3 4 6 11 20 33 67

    a 設備資金借入金元金償還支出 1,242 0 141 236 344 2,850 1,147 1,363 1,155

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 122 0 0 0 0 0 242 387 1

    c その他の長期借入金償還支出 208 0 0 178 0 230 296 163 233

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 20,569 29,920 16,856 12,159 6,482 35,743 29,921 11,147 21,717

    1施設・事業所あたり定員数 114 142 77 104 103 127 110 102 123

    定員あたり収入 2,718 1,421 2,695 1,868 3,135 2,694 3,406 2,766 2,553

    定員あたり支出 2,675 1,224 2,536 1,769 3,210 2,516 3,259 2,756 2,548

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 80 86 80 46 93 62 83 87 80

    サービス換算職員数あたり給与費 2,594 1,406 1,779 2,607 2,403 3,300 3,053 2,246 2,619

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    7級地

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    全体 地方公共団体社会福祉法人

    (社協を含む)その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    40人以下41人以上60人以下

    61人以上80人以下

    81人以上

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体 定員

    2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 その他

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体 1級地

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    5

  • 第16表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 74,779 94.7% 86,733 94.3% 42,260 94.2% 43,095 96.9% 65,282 97.7%

    2,103 2.7% 2,679 2.9% 760 1.7% 596 1.3% 1,262 1.9%

    164 0.2% 152 0.2% 427 1.0% 54 0.1% 184 0.3%

    843 1.1% 867 0.9% 1,392 3.1% 711 1.6% 87 0.1%

    Ⅱ 事業活動費用 51,630 65.4% 60,027 65.3% 28,748 64.1% 28,450 63.9% 47,261 70.7%

    3,567 4.5% 4,519 4.9% 2,235 5.0% 1,158 2.6% 701 1.0%

    ▲ 1,177 -1.5% ▲ 1,684 -1.8% 0 0.0% ▲ 5 0.0% ▲ 52 -0.1%

    2,604 3.3% 3,080 3.3% 224 0.5% 246 0.6% 6,482 9.7%

    11,863 15.0% 12,892 14.0% 10,624 23.7% 8,841 19.9% 9,485 14.2%

    Ⅲ 事業活動外収益 10 0.0% 7 0.0% 5 0.0% 29 0.1% 1 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 108 0.1% 99 0.1% 230 0.5% 110 0.2% 19 0.0%

    V 特別収益 1,073 1.4% 1,538 1.7% 0 0.0% 7 0.0% 30 0.0%

    Ⅵ 特別費用 3,317 4.2% 4,656 5.1% 110 0.2% 67 0.1% 896 1.3%

    78,971 100.0% 91,975 100.0% 44,844 100.0% 44,493 100.0% 66,845 100.0%

    71,913 91.1% 83,588 90.9% 42,170 94.0% 38,866 87.4% 64,793 96.9%

    7,058 8.9% 8,388 9.1% 2,674 6.0% 5,627 12.6% 2,052 3.1%

    418 291 38 63 26

    a 設備資金借入金元金償還支出 653 727 1,167 214 136

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 168 42 744 337 326

    c その他の長期借入金償還支出 18 5 9 49 99

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 8,610 10,448 2,989 6,180 2,140

    1施設・事業所あたり定員数 24 27 17 18 21

    定員あたり収入 3,272 3,451 2,590 2,459 3,241

    定員あたり支出 2,979 3,136 2,435 2,148 3,141

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 10 11 7 7 13

    サービス換算職員数あたり給与費 5,176 5,547 4,261 4,259 3,526

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第17表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 74,779 94.7% 51,969 95.2% 98,965 93.8% 176,885 95.0% 143,046 93.5% 187,309 92.7%

    2,103 2.7% 1,125 2.1% 2,969 2.8% 5,986 3.2% 9,563 6.2% 13,988 6.9%

    164 0.2% 135 0.2% 211 0.2% 337 0.2% 0 0.0% 0 0.0%

    843 1.1% 696 1.3% 1,369 1.3% 737 0.4% 422 0.3% 670 0.3%

    Ⅱ 事業活動費用 51,630 65.4% 35,948 65.8% 65,124 61.7% 129,884 69.8% 94,359 61.7% 135,143 66.9%

    3,567 4.5% 2,215 4.1% 5,054 4.8% 8,641 4.6% 5,758 3.8% 26,350 13.0%

    ▲ 1,177 -1.5% ▲ 580 -1.1% ▲ 1,803 -1.7% ▲ 3,430 -1.8% ▲ 2,267 -1.5% ▲ 11,840 -5.9%

    2,604 3.3% 1,048 1.9% 3,611 3.4% 10,574 5.7% 13,420 8.8% 15,643 7.7%

    11,863 15.0% 8,825 16.2% 14,396 13.6% 28,022 15.1% 19,474 12.7% 33,888 16.8%

    Ⅲ 事業活動外収益 10 0.0% 9 0.0% 15 0.0% 5 0.0% 2 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 108 0.1% 78 0.1% 189 0.2% 147 0.1% 28 0.0% 54 0.0%

    V 特別収益 1,073 1.4% 657 1.2% 2,002 1.9% 2,225 1.2% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 3,317 4.2% 2,088 3.8% 4,983 4.7% 7,402 4.0% 18,745 12.2% 3,427 1.7%

    78,971 100.0% 54,591 100.0% 105,531 100.0% 186,174 100.0% 153,032 100.0% 201,967 100.0%

    71,913 91.1% 49,621 90.9% 91,554 86.8% 181,240 97.3% 149,517 97.7% 202,667 100.3%

    7,058 8.9% 4,970 9.1% 13,977 13.2% 4,934 2.7% 3,515 2.3% ▲ 699 -0.3%

    418 277 96 33 4 3

    a 設備資金借入金元金償還支出 653 540 816 1,328 278 0

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 168 202 48 0 0 3,060

    c その他の長期借入金償還支出 18 22 0 45 0 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 8,610 5,840 16,364 8,772 6,728 10,752

    1施設・事業所あたり定員数 24 16 32 53 73 159

    定員あたり収入 3,272 3,445 3,302 3,521 2,111 1,270

    定員あたり支出 2,979 3,132 2,865 3,427 2,062 1,275

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 10 8 11 20 23 22

    サービス換算職員数あたり給与費 5,176 4,488 5,674 6,470 4,134 6,106

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第18表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 74,779 94.7% 121,017 96.8% 82,623 95.0% 83,096 95.1% 76,400 92.6% 93,642 95.1% 90,105 95.3% 67,391 94.0% 63,124 94.6%

    2,103 2.7% 3,380 2.7% 1,637 1.9% 1,677 1.9% 2,188 2.7% 2,932 3.0% 2,177 2.3% 2,280 3.2% 1,866 2.8%

    164 0.2% 566 0.5% 31 0.0% 129 0.1% 188 0.2% 73 0.1% 117 0.1% 207 0.3% 178 0.3%

    843 1.1% 95 0.1% 1,050 1.2% 1,261 1.4% 3,035 3.7% 477 0.5% 823 0.9% 769 1.1% 557 0.8%

    Ⅱ 事業活動費用 51,630 65.4% 96,459 77.1% 57,263 65.9% 65,222 74.7% 51,157 62.0% 67,171 68.2% 61,749 65.3% 46,030 64.2% 41,869 62.8%

    3,567 4.5% 2,914 2.3% 2,350 2.7% 2,757 3.2% 2,982 3.6% 4,499 4.6% 4,432 4.7% 4,287 6.0% 3,206 4.8%

    ▲ 1,177 -1.5% ▲ 1,793 -1.4% ▲ 932 -1.1% ▲ 829 -0.9% ▲ 827 -1.0% ▲ 1,437 -1.5% ▲ 1,685 -1.8% ▲ 1,273 -1.8% ▲ 1,004 -1.5%

    2,604 3.3% 19,099 15.3% 2,957 3.4% 2,692 3.1% 2,824 3.4% 2,276 2.3% 3,302 3.5% 2,133 3.0% 1,422 2.1%

    11,863 15.0% 16,234 13.0% 12,510 14.4% 12,834 14.7% 12,969 15.7% 13,076 13.3% 14,606 15.4% 12,592 17.6% 9,604 14.4%

    Ⅲ 事業活動外収益 10 0.0% 5 0.0% 34 0.0% 2 0.0% 14 0.0% 12 0.0% 12 0.0% 4 0.0% 7 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 108 0.1% 60 0.0% 102 0.1% 74 0.1% 343 0.4% 143 0.1% 97 0.1% 94 0.1% 80 0.1%

    V 特別収益 1,073 1.4% 5 0.0% 1,578 1.8% 1,185 1.4% 656 0.8% 1,289 1.3% 1,357 1.4% 1,071 1.5% 965 1.4%

    Ⅵ 特別費用 3,317 4.2% 3,557 2.8% 5,076 5.8% 3,899 4.5% 3,079 3.7% 3,687 3.7% 2,045 2.2% 3,121 4.4% 3,413 5.1%

    78,971 100.0% 125,069 100.0% 86,954 100.0% 87,350 100.0% 82,481 100.0% 98,426 100.0% 94,590 100.0% 71,722 100.0% 66,696 100.0%

    71,913 91.1% 136,529 109.2% 79,326 91.2% 86,649 99.2% 72,527 87.9% 89,415 90.8% 84,546 89.4% 66,983 93.4% 58,590 87.8%

    7,058 8.9% ▲ 11,460 -9.2% 7,628 8.8% 702 0.8% 9,954 12.1% 9,012 9.2% 10,045 10.6% 4,738 6.6% 8,106 12.2%

    418 11 30 20 27 33 58 75 164

    a 設備資金借入金元金償還支出 653 1,153 863 595 765 263 562 556 725

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 168 0 99 0 5 11 246 299 182

    c その他の長期借入金償還支出 18 0 50 3 0 30 85 0 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 8,610 ▲ 11,493 8,034 2,031 11,340 11,769 11,898 6,897 9,401

    1施設・事業所あたり定員数 24 38 26 23 26 29 28 24 21

    定員あたり収入 3,272 3,260 3,327 3,840 3,232 3,402 3,363 3,005 3,242

    定員あたり支出 2,979 3,559 3,035 3,809 2,842 3,090 3,006 2,807 2,848

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 10 18 10 10 12 13 11 10 8

    サービス換算職員数あたり給与費 5,176 5,506 5,619 6,448 4,341 5,212 5,717 4,789 4,973

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    7級地

    全体

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    社会福祉法人(社協を含む)

    営利法人 NPO法人 その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    81人以上

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体 定員

    20人以下21人以上40人以下

    41人以上60人以下

    61人以上80人以下

    6級地 その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    全体 1級地 2級地 3級地 4級地 5級地

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    6

  • 第19表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 15,627 88.4% 12,975 87.1% 17,283 89.2% 22,014 92.0% 25,853 89.8%

    1,320 7.5% 1,241 8.3% 1,942 10.0% 1,694 7.1% 1,327 4.6%

    97 0.5% 35 0.2% 141 0.7% 100 0.4% 448 1.6%

    201 1.1% 149 1.0% 4 0.0% 120 0.5% 628 2.2%

    Ⅱ 事業活動費用 11,885 67.2% 9,953 66.8% 14,450 74.6% 14,173 59.2% 20,793 72.3%

    719 4.1% 668 4.5% 781 4.0% 906 3.8% 857 3.0%

    ▲ 153 -0.9% ▲ 202 -1.4% 0 0.0% 0 0.0% ▲ 22 -0.1%

    603 3.4% 460 3.1% 709 3.7% 723 3.0% 1,323 4.6%

    3,332 18.8% 2,405 16.1% 4,724 24.4% 4,923 20.6% 7,181 25.0%

    Ⅲ 事業活動外収益 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 5 0.0% 2 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 30 0.2% 16 0.1% 31 0.2% 49 0.2% 98 0.3%

    V 特別収益 439 2.5% 504 3.4% 0 0.0% 0 0.0% 516 1.8%

    Ⅵ 特別費用 562 3.2% 616 4.1% 153 0.8% 422 1.8% 463 1.6%

    17,686 100.0% 14,904 100.0% 19,371 100.0% 23,931 100.0% 28,774 100.0%

    16,979 96.0% 13,916 93.4% 20,847 107.6% 21,196 88.6% 30,694 106.7%

    707 4.0% 988 6.6% ▲ 1,476 -7.6% 2,735 11.4% ▲ 1,921 -6.7%

    349 259 12 34 44

    a 設備資金借入金元金償還支出 136 50 40 973 19

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 57 1 1 251 256

    c その他の長期借入金償還支出 63 0 66 330 230

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,016 1,403 ▲ 802 2,088 ▲ 1,591

    1施設・事業所あたり定員数 6 6 5 4 11

    定員あたり収入 2,754 2,410 4,188 5,690 2,695

    定員あたり支出 2,644 2,250 4,507 5,040 2,875

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 7 7 13 2 9

    サービス換算職員数あたり給与費 1,765 1,513 1,152 5,854 2,214

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第20表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 15,627 88.4% 15,985 88.9% 13,044 77.4% 5,546 82.7% 14,782 97.5% 36,743 99.7%

    1,320 7.5% 1,347 7.5% 159 0.9% 1,134 16.9% 379 2.5% 76 0.2%

    97 0.5% 59 0.3% 0 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    201 1.1% 194 1.1% 1,154 6.9% 22 0.3% 2 0.0% 0 0.0%

    Ⅱ 事業活動費用 11,885 67.2% 12,319 68.5% 9,822 58.3% 4,683 69.9% 9,908 65.3% 24,300 66.0%

    719 4.1% 730 4.1% 1,018 6.0% 445 6.6% 166 1.1% 2,180 5.9%

    ▲ 153 -0.9% ▲ 171 -1.0% ▲ 195 -1.2% ▲ 60 -0.9% ▲ 67 -0.4% 0 0.0%

    603 3.4% 538 3.0% 321 1.9% 388 5.8% 1,814 12.0% 1,950 5.3%

    3,332 18.8% 3,255 18.1% 1,900 11.3% 1,594 23.8% 15,557 102.6% 14,333 38.9%

    Ⅲ 事業活動外収益 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 0.1%

    Ⅳ 事業活動外費用 30 0.2% 28 0.2% 129 0.8% 48 0.7% 0 0.0% 997 2.7%

    V 特別収益 439 2.5% 400 2.2% 2,484 14.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 562 3.2% 460 2.6% 3,144 18.7% 51 0.8% 251 1.7% 703 1.9%

    17,686 100.0% 17,987 100.0% 16,842 100.0% 6,704 100.0% 15,162 100.0% 36,839 100.0%

    16,979 96.0% 17,158 95.4% 16,138 95.8% 7,149 106.6% 27,628 182.2% 44,463 120.7%

    707 4.0% 829 4.6% 703 4.2% ▲ 446 -6.6% ▲ 12,466 -82.2% ▲ 7,624 -20.7%

    349 296 5 4 2 1

    a 設備資金借入金元金償還支出 136 148 266 1 0 0

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 57 30 0 1,398 0 0

    c その他の長期借入金償還支出 63 63 0 0 0 3,436

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,016 1,147 1,260 ▲ 1,459 ▲ 12,367 ▲ 8,880

    1施設・事業所あたり定員数 6 5 35 53 67 120

    定員あたり収入 2,754 3,985 478 126 228 307

    定員あたり支出 2,644 3,801 458 134 415 371

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 7 6 6 6 2 99

    サービス換算職員数あたり給与費 1,765 1,922 1,659 811 4,128 245

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第21表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 15,627 88.4% 11,196 91.3% 39,169 93.1% 17,557 91.6% 18,860 88.7% 17,304 85.6% 20,527 88.2% 18,349 88.6% 10,602 86.9%

    1,320 7.5% 489 4.0% 2,719 6.5% 1,212 6.3% 1,022 4.8% 2,078 10.3% 1,462 6.3% 1,763 8.5% 944 7.7%

    97 0.5% 583 4.7% 3 0.0% 31 0.2% 46 0.2% 7 0.0% 80 0.3% 305 1.5% 47 0.4%

    201 1.1% 1 0.0% 155 0.4% 62 0.3% 63 0.3% 725 3.6% 183 0.8% 150 0.7% 166 1.4%

    Ⅱ 事業活動費用 11,885 67.2% 8,467 69.0% 30,033 71.4% 14,512 75.7% 16,848 79.2% 13,341 66.0% 16,078 69.1% 12,133 58.6% 8,083 66.2%

    719 4.1% 280 2.3% 651 1.5% 508 2.7% 944 4.4% 681 3.4% 967 4.2% 1,079 5.2% 570 4.7%

    ▲ 153 -0.9% ▲ 98 -0.8% ▲ 121 -0.3% ▲ 127 -0.7% ▲ 320 -1.5% ▲ 208 -1.0% ▲ 162 -0.7% ▲ 99 -0.5% ▲ 147 -1.2%

    603 3.4% 1,295 10.6% 1,725 4.1% 711 3.7% 614 2.9% 343 1.7% 719 3.1% 892 4.3% 377 3.1%

    3,332 18.8% 4,761 38.8% 6,598 15.7% 3,050 15.9% 2,714 12.8% 3,572 17.7% 4,916 21.1% 4,761 23.0% 2,136 17.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 30 0.2% 24 0.2% 3 0.0% 20 0.1% 50 0.2% 18 0.1% 66 0.3% 37 0.2% 23 0.2%

    V 特別収益 439 2.5% 0 0.0% 30 0.1% 308 1.6% 1,269 6.0% 91 0.4% 1,028 4.4% 133 0.6% 444 3.6%

    Ⅵ 特別費用 562 3.2% 165 1.3% 778 1.8% 2,214 11.5% 367 1.7% 140 0.7% 869 3.7% 476 2.3% 424 3.5%

    17,686 100.0% 12,268 100.0% 42,075 100.0% 19,171 100.0% 21,264 100.0% 20,205 100.0% 23,279 100.0% 20,700 100.0% 12,205 100.0%

    16,979 96.0% 14,894 121.4% 39,667 94.3% 20,888 109.0% 21,215 99.8% 17,887 88.5% 23,453 100.7% 19,279 93.1% 11,467 94.0%

    707 4.0% ▲ 2,626 -21.4% 2,408 5.7% ▲ 1,717 -9.0% 49 0.2% 2,318 11.5% ▲ 174 -0.7% 1,421 6.9% 738 6.0%

    349 8 15 19 18 32 41 54 162

    a 設備資金借入金元金償還支出 136 4 39 1 168 34 151 401 91

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 57 0 0 4 0 7 137 167 31

    c その他の長期借入金償還支出 63 0 0 52 0 2 161 203 22

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,016 ▲ 2,448 2,899 ▲ 1,393 505 2,749 181 1,631 1,017

    1施設・事業所あたり定員数 6 10 5 4 6 5 7 8 6

    定員あたり収入 2,754 1,176 7,889 4,874 3,467 4,232 3,146 2,711 1,917

    定員あたり支出 2,644 1,428 7,438 5,310 3,459 3,747 3,169 2,525 1,801

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 7 5 6 8 7 5 8 7 7

    サービス換算職員数あたり給与費 1,765 1,811 5,325 1,715 2,365 2,582 1,970 1,798 1,222

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    7級地

    全体社会福祉法人

    (社協を含む)医療法人 NPO法人 その他

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    定員

    20人以下21人以上40人以下

    41人以上60人以下

    61人以上80人以下

    81人以上

    その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    7

  • 第22表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 114,224 85.7% 71,466 71.2% 115,247 86.0% - -

    16,006 12.0% 14,023 14.0% 16,054 12.0% - -

    349 0.3% 162 0.2% 353 0.3% - -

    1,401 1.1% 12,989 12.9% 1,123 0.8% - -

    Ⅱ 事業活動費用 81,610 61.3% 63,233 63.0% 82,050 61.2% - -

    8,520 6.4% 156 0.2% 8,720 6.5% - -

    ▲ 3,724 -2.8% ▲ 6 0.0% ▲ 3,813 -2.8% - -

    5,895 4.4% 6,622 6.6% 5,878 4.4% - -

    24,820 18.6% 20,924 20.8% 24,913 18.6% - -

    Ⅲ 事業活動外収益 4 0.0% 0 0.0% 4 0.0% - -

    Ⅳ 事業活動外費用 115 0.1% 6 0.0% 117 0.1% - -

    V 特別収益 1,245 0.9% 1,757 1.7% 1,233 0.9% - -

    Ⅵ 特別費用 7,608 5.7% 2,805 2.8% 7,723 5.8% - -

    133,228 100.0% 100,396 100.0% 134,014 100.0% - -

    124,844 93.7% 93,739 93.4% 125,588 93.7% - -

    8,385 6.3% 6,657 6.6% 8,426 6.3% - -

    385 9 376 0

    a 設備資金借入金元金償還支出 938 403 951 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 20 0 21 -

    c その他の長期借入金償還支出 45 172 42 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 12,176 6,232 12,318 -

    1施設・事業所あたり定員数 52 49 52 -

    定員あたり収入 2,563 2,054 2,575 -

    定員あたり支出 2,402 1,917 2,413 -

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 24 19 24 -

    サービス換算職員数あたり給与費 3,455 3,263 3,458 -

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第23表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 114,224 85.7% 81,958 85.9% 114,876 86.0% 157,531 85.6% 220,696 84.1%

    16,006 12.0% 10,780 11.3% 16,223 12.1% 22,518 12.2% 33,950 12.9%

    349 0.3% 138 0.1% 405 0.3% 208 0.1% 1,595 0.6%

    1,401 1.1% 495 0.5% 1,552 1.2% 2,454 1.3% 3,986 1.5%

    Ⅱ 事業活動費用 81,610 61.3% 56,513 59.2% 80,618 60.3% 116,451 63.3% 175,539 66.9%

    8,520 6.4% 6,571 6.9% 8,055 6.0% 12,731 6.9% 14,946 5.7%

    ▲ 3,724 -2.8% ▲ 3,202 -3.4% ▲ 3,377 -2.5% ▲ 5,347 -2.9% ▲ 6,363 -2.4%

    5,895 4.4% 4,938 5.2% 5,787 4.3% 6,846 3.7% 11,320 4.3%

    24,820 18.6% 18,190 19.1% 24,236 18.1% 34,975 19.0% 49,221 18.8%

    Ⅲ 事業活動外収益 4 0.0% 2 0.0% 6 0.0% 1 0.0% 5 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 115 0.1% 113 0.1% 115 0.1% 97 0.1% 144 0.1%

    V 特別収益 1,245 0.9% 2,078 2.2% 537 0.4% 1,277 0.7% 2,106 0.8%

    Ⅵ 特別費用 7,608 5.7% 8,040 8.4% 6,937 5.2% 8,651 4.7% 9,365 3.6%

    133,228 100.0% 95,451 100.0% 133,600 100.0% 183,989 100.0% 262,338 100.0%

    124,844 93.7% 91,163 95.5% 122,371 91.6% 174,405 94.8% 254,171 96.9%

    8,385 6.3% 4,289 4.5% 11,229 8.4% 9,584 5.2% 8,167 3.1%

    385 136 176 47 20

    a 設備資金借入金元金償還支出 938 923 807 1,103 1,980

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 20 43 11 0 0

    c その他の長期借入金償還支出 45 114 9 7 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 12,176 6,577 15,081 15,858 14,769

    1施設・事業所あたり定員数 52 35 53 76 107

    定員あたり収入 2,563 2,731 2,543 2,435 2,447

    定員あたり支出 2,402 2,608 2,329 2,308 2,371

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 24 17 24 34 40

    サービス換算職員数あたり給与費 3,455 3,275 3,351 3,427 4,396

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第24表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 114,224 85.7% 78,064 80.8% 184,761 88.6% 92,641 90.4% 197,084 89.5% 95,972 86.3% 123,554 87.2% 123,188 85.8% 108,558 84.9%

    16,006 12.0% 10,728 11.1% 17,893 8.6% 6,403 6.3% 19,666 8.9% 11,552 10.4% 15,677 11.1% 16,905 11.8% 16,619 13.0%

    349 0.3% 1,255 1.3% 5,849 2.8% 40 0.0% 23 0.0% 384 0.3% 266 0.2% 377 0.3% 248 0.2%

    1,401 1.1% 336 0.3% 39 0.0% 2,628 2.6% 2,253 1.0% 1,220 1.1% 2,086 1.5% 1,047 0.7% 1,340 1.0%

    Ⅱ 事業活動費用 81,610 61.3% 64,873 67.2% 116,461 55.8% 73,526 71.8% 156,872 71.3% 71,978 64.7% 91,108 64.3% 87,862 61.2% 75,913 59.4%

    8,520 6.4% 6,359 6.6% 6,199 3.0% 4,169 4.1% 9,382 4.3% 8,281 7.4% 9,008 6.4% 9,368 6.5% 8,509 6.7%

    ▲ 3,724 -2.8% ▲ 3,806 -3.9% ▲ 2,598 -1.2% ▲ 1,947 -1.9% ▲ 2,171 -1.0% ▲ 3,589 -3.2% ▲ 4,592 -3.2% ▲ 3,956 -2.8% ▲ 3,708 -2.9%

    5,895 4.4% 6,531 6.8% 11,417 5.5% 6,884 6.7% 14,077 6.4% 4,468 4.0% 5,575 3.9% 6,793 4.7% 5,310 4.2%

    24,820 18.6% 18,540 19.2% 32,431 15.6% 16,784 16.4% 35,769 16.2% 17,340 15.6% 27,104 19.1% 25,026 17.4% 24,937 19.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 4 0.0% 24 0.0% 0 0.0% 2 0.0% 44 0.0% 2 0.0% 5 0.0% 3 0.0% 2 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 115 0.1% 265 0.3% 1 0.0% 25 0.0% 193 0.1% 111 0.1% 116 0.1% 65 0.0% 129 0.1%

    V 特別収益 1,245 0.9% 6,161 6.4% 0 0.0% 723 0.7% 1,094 0.5% 2,054 1.8% 178 0.1% 2,000 1.4% 1,133 0.9%

    Ⅵ 特別費用 7,608 5.7% 13,075 13.5% 33,167 15.9% 11,433 11.2% 7,655 3.5% 3,457 3.1% 2,944 2.1% 9,512 6.6% 7,442 5.8%

    133,228 100.0% 96,568 100.0% 208,542 100.0% 102,436 100.0% 220,164 100.0% 111,183 100.0% 141,767 100.0% 143,520 100.0% 127,900 100.0%

    124,844 93.7% 105,836 109.6% 197,078 94.5% 110,874 108.2% 221,776 100.7% 102,046 91.8% 131,262 92.6% 134,670 93.8% 118,532 92.7%

    8,385 6.3% ▲ 9,268 -9.6% 11,464 5.5% ▲ 8,438 -8.2% ▲ 1,612 -0.7% 9,137 8.2% 10,505 7.4% 8,850 6.2% 9,367 7.3%

    385 4 5 12 10 21 40 61 232

    a 設備資金借入金元金償還支出 938 1,128 0 109 2,222 302 2,158 382 937

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 20 0 0 0 0 0 36 0 27

    c その他の長期借入金償還支出 45 0 0 0 0 0 360 25 6

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 12,176 ▲ 7,843 15,065 ▲ 6,324 3,377 13,528 12,367 13,855 13,198

    1施設・事業所あたり定員数 52 36 61 46 61 52 52 55 51

    定員あたり収入 2,563 2,664 3,419 2,235 3,586 2,128 2,707 2,613 2,504

    定員あたり支出 2,402 2,920 3,231 2,419 3,612 1,953 2,507 2,451 2,321

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 24 20 29 30 43 21 24 25 22

    サービス換算職員数あたり給与費 3,455 3,232 3,969 2,471 3,691 3,456 3,755 3,519 3,417

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    全体 地方公共団体社会福祉法人

    (社協を含む)その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    定員

    40人以下41人以上60人以下

    61人以上80人以下

    81人以上

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    7級地 その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地

    客体数

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    8

  • 第25表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 28,724 83.8% 29,491 87.3% 26,581 81.9% 40,552 89.0%

    2,305 6.7% 2,859 8.5% 2,246 6.9% 2,052 4.5%

    207 0.6% 47 0.1% 162 0.5% 652 1.4%

    2,055 6.0% 845 2.5% 2,233 6.9% 2,320 5.1%

    Ⅱ 事業活動費用 20,926 61.0% 18,909 56.0% 20,423 62.9% 26,095 57.3%

    1,501 4.4% 124 0.4% 1,908 5.9% 598 1.3%

    ▲ 180 -0.5% ▲ 43 -0.1% ▲ 236 -0.7% 0 0.0%

    2,814 8.2% 4,861 14.4% 2,367 7.3% 3,219 7.1%

    7,708 22.5% 12,218 36.2% 5,745 17.7% 14,389 31.6%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 26 0.1% 2 0.0% 11 0.0% 146 0.3%

    V 特別収益 997 2.9% 540 1.6% 1,250 3.8% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 1,047 3.1% 2,794 8.3% 893 2.7% 49 0.1%

    34,289 100.0% 33,781 100.0% 32,472 100.0% 45,576 100.0%

    33,841 98.7% 38,864 115.0% 31,110 95.8% 44,495 97.6%

    448 1.3% ▲ 5,082 -15.0% 1,362 4.2% 1,081 2.4%

    88 12 65 11

    a 設備資金借入金元金償還支出 18 0 24 0

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 4 0 6 0

    c その他の長期借入金償還支出 0 0 0 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,746 ▲ 5,001 3,003 1,679

    1施設・事業所あたり定員数 19 23 17 26

    定員あたり収入 1,836 1,458 1,962 1,741

    定員あたり支出 1,812 1,678 1,880 1,699

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 7 7 7 7

    サービス換算職員数あたり給与費 2,981 2,651 2,925 3,666

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第26表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 28,724 83.8% 16,038 84.3% 64,366 86.3% 102,946 75.9% 116,230 87.6% 115,906 88.1%

    2,305 6.7% 1,143 6.0% 4,504 6.0% 8,903 6.6% 13,850 10.4% 14,433 11.0%

    207 0.6% 138 0.7% 13 0.0% 1,793 1.3% 0 0.0% 1,291 1.0%

    2,055 6.0% 781 4.1% 5,048 6.8% 17,643 13.0% 2,564 1.9% 0 0.0%

    Ⅱ 事業活動費用 20,926 61.0% 13,522 71.1% 38,771 52.0% 94,917 70.0% 28,623 21.6% 69,382 52.7%

    1,501 4.4% 638 3.4% 1,169 1.6% 18,677 13.8% 0 0.0% 984 0.7%

    ▲ 180 -0.5% ▲ 168 -0.9% ▲ 411 -0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    2,814 8.2% 934 4.9% 8,201 11.0% 10,790 8.0% 22,334 16.8% 12,363 9.4%

    7,708 22.5% 4,001 21.0% 13,689 18.4% 14,877 11.0% 88,069 66.4% 25,504 19.4%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 26 0.1% 30 0.2% 22 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    V 特別収益 997 2.9% 917 4.8% 621 0.8% 4,327 3.2% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 1,047 3.1% 380 2.0% 5,137 6.9% 3,525 2.6% 0 0.0% 0 0.0%

    34,289 100.0% 19,017 100.0% 74,552 100.0% 135,611 100.0% 132,644 100.0% 131,630 100.0%

    33,841 98.7% 19,336 101.7% 66,577 89.3% 142,786 105.3% 139,025 104.8% 108,233 82.2%

    448 1.3% ▲ 320 -1.7% 7,975 10.7% ▲ 7,175 -5.3% ▲ 6,381 -4.8% 23,397 17.8%

    88 70 10 4 2 1

    a 設備資金借入金元金償還支出 18 22 0 0 0 0

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 4 6 0 0 0 0

    c その他の長期借入金償還支出 0 0 0 0 0 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,746 122 8,732 11,502 ▲ 6,381 24,381

    1施設・事業所あたり定員数 19 13 31 51 66 82

    定員あたり収入 1,836 1,489 2,374 2,672 2,010 1,605

    定員あたり支出 1,812 1,514 2,120 2,814 2,106 1,320

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 7 6 10 14 18 5

    サービス換算職員数あたり給与費 2,981 2,296 4,068 6,916 1,631 12,849

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第27表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 28,724 83.8% 23,701 88.5% 93,693 82.2% 14,236 75.1% 42,205 53.2% 51,201 92.9% 35,773 78.6% 24,208 85.0% 24,861 91.1%

    2,305 6.7% 1,686 6.3% 5,990 5.3% 944 5.0% 8,889 11.2% 1,977 3.6% 2,523 5.5% 2,874 10.1% 1,683 6.2%

    207 0.6% 75 0.3% 174 0.2% 305 1.6% 0 0.0% 1,434 2.6% 141 0.3% 35 0.1% 153 0.6%

    2,055 6.0% 106 0.4% 180 0.2% 3,453 18.2% 22,426 28.3% 522 0.9% 7,075 15.5% 516 1.8% 478 1.7%

    Ⅱ 事業活動費用 20,926 61.0% 16,957 63.3% 55,998 49.1% 12,056 63.6% 48,278 60.9% 45,766 83.0% 27,727 60.9% 15,698 55.1% 16,647 61.0%

    1,501 4.4% 120 0.4% 2,212 1.9% 121 0.6% 246 0.3% 84 0.2% 354 0.8% 170 0.6% 3,335 12.2%

    ▲ 180 -0.5% ▲ 47 -0.2% ▲ 844 -0.7% ▲ 20 -0.1% 0 0.0% 0 0.0% ▲ 58 -0.1% ▲ 23 -0.1% ▲ 342 -1.3%

    2,814 8.2% 1,284 4.8% 14,279 12.5% 2,462 13.0% 4,410 5.6% 5,928 10.7% 2,514 5.5% 3,822 13.4% 1,270 4.7%

    7,708 22.5% 5,103 19.0% 20,635 18.1% 3,834 20.2% 18,159 22.9% 6,094 11.1% 7,620 16.7% 8,459 29.7% 7,290 26.7%

    Ⅲ 事業活動外収益 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 26 0.1% 0 0.0% 3 0.0% 3 0.0% 246 0.3% 0 0.0% 25 0.1% 1 0.0% 38 0.1%

    V 特別収益 997 2.9% 1,228 4.6% 14,005 12.3% 15 0.1% 5,769 7.3% 8 0.0% 0 0.0% 844 3.0% 115 0.4%

    Ⅵ 特別費用 1,047 3.1% 1,025 3.8% 4,309 3.8% 680 3.6% 4,700 5.9% 178 0.3% 0 0.0% 2,080 7.3% 395 1.4%

    34,289 100.0% 26,796 100.0% 114,041 100.0% 18,953 100.0% 79,289 100.0% 55,143 100.0% 45,511 100.0% 28,475 100.0% 27,290 100.0%

    33,841 98.7% 24,442 91.2% 96,591 84.7% 19,135 101.0% 76,038 95.9% 58,050 105.3% 38,182 83.9% 30,208 106.1% 28,633 104.9%

    448 1.3% 2,354 8.8% 17,450 15.3% ▲ 183 -1.0% 3,251 4.1% ▲ 2,907 -5.3% 7,329 16.1% ▲ 1,733 -6.1% ▲ 1,343 -4.9%

    88 8 3 10 3 5 7 17 35

    a 設備資金借入金元金償還支出 18 0 0 0 0 0 0 0 44

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 4 0 0 0 0 0 0 0 11

    c その他の長期借入金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 1,746 2,427 18,818 ▲ 82 3,497 ▲ 2,822 7,624 ▲ 1,585 1,595

    1施設・事業所あたり定員数 19 17 20 12 30 19 21 20 19

    定員あたり収入 1,836 1,553 5,609 1,579 2,643 2,872 2,167 1,402 1,474

    定員あたり支出 1,812 1,417 4,750 1,595 2,535 3,023 1,818 1,487 1,547

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 7 7 8 6 11 6 7 7 7

    サービス換算職員数あたり給与費 2,981 2,536 7,304 1,935 4,389 7,757 3,985 2,315 2,308

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    7級地

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    全体 地方公共団体社会福祉法人

    (社協を含む)その他

    定員

    20人以下21人以上40人以下

    41人以上60人以下

    61人以上80人以下

    81人以上

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    全体

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    (1)本部からの繰入

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    (2)減価償却費

    (2)減価償却費

    (3)国庫補助金等特別積立金取崩額

    (4)委託費

    (5)その他

    (1)借入金利息補助金収入

    (1)借入金利息

    その他

    (1)自立支援費等・措置費・運営費収益

    (2)利用料収益

    (3)補助事業等収益

    (4)その他

    (1)給与費

    1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地

    (1)本部からの繰入

    (1)本部への繰入

    収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

    支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

    収支差(③=①-②)

    客体数

    9

  • 第28表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 25,001 89.0% 18,677 85.3% 42,940 86.6% 21,645 95.4% 30,336 93.5%

    1,876 6.7% 1,598 7.3% 5,408 10.9% 696 3.1% 1,177 3.6%

    139 0.5% 86 0.4% 61 0.1% 168 0.7% 285 0.9%

    461 1.6% 278 1.3% 1,162 2.3% 164 0.7% 656 2.0%

    Ⅱ 事業活動費用 18,254 65.0% 14,858 67.9% 32,769 66.1% 14,566 64.2% 19,495 60.1%

    1,062 3.8% 1,178 5.4% 2,427 4.9% 273 1.2% 555 1.7%

    ▲ 231 -0.8% ▲ 482 -2.2% 0 0.0% ▲ 0 0.0% 0 0.0%

    783 2.8% 582 2.7% 2,557 5.2% 241 1.1% 529 1.6%

    5,554 19.8% 3,864 17.6% 8,021 16.2% 5,337 23.5% 7,931 24.4%

    Ⅲ 事業活動外収益 3 0.0% 1 0.0% 6 0.0% 6 0.0% 6 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 58 0.2% 57 0.3% 46 0.1% 13 0.1% 103 0.3%

    V 特別収益 602 2.1% 1,257 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

    Ⅵ 特別費用 813 2.9% 1,477 6.7% 586 1.2% 70 0.3% 62 0.2%

    28,083 100.0% 21,897 100.0% 49,576 100.0% 22,679 100.0% 32,461 100.0%

    26,294 93.6% 21,534 98.3% 46,406 93.6% 20,499 90.4% 28,675 88.3%

    1,789 6.4% 363 1.7% 3,171 6.4% 2,179 9.6% 3,786 11.7%

    336 161 46 57 72

    a 設備資金借入金元金償還支出 180 200 189 195 116

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 97 23 38 96 301

    c その他の長期借入金償還支出 44 15 0 73 114

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,300 822 5,370 2,089 3,810

    1施設・事業所あたり定員数 14 13 20 14 15

    定員あたり収入 1,953 1,722 2,434 1,679 2,166

    定員あたり支出 1,828 1,694 2,278 1,517 1,914

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 5 5 3 4

    サービス換算職員数あたり給与費 4,140 3,178 6,226 4,166 4,879

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第29表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 25,001 89.0% 21,549 89.9% 57,013 86.3% 74,352 72.6% 28,609 89.8% - -

    1,876 6.7% 1,362 5.7% 5,518 8.4% 27,289 26.6% 2,474 7.8% - -

    139 0.5% 131 0.5% 300 0.5% 0 0.0% 711 2.2% - -

    461 1.6% 484 2.0% 377 0.6% 797 0.8% 50 0.2% - -

    Ⅱ 事業活動費用 18,254 65.0% 16,154 67.4% 38,945 59.0% 48,841 47.7% 24,874 78.1% - -

    1,062 3.8% 832 3.5% 3,043 4.6% 10,560 10.3% 3,554 11.2% - -

    ▲ 231 -0.8% ▲ 181 -0.8% ▲ 596 -0.9% ▲ 2,162 -2.1% ▲ 1,801 -5.7% - -

    783 2.8% 693 2.9% 972 1.5% 10,897 10.6% 770 2.4% - -

    5,554 19.8% 4,619 19.3% 14,665 22.2% 20,638 20.1% 5,069 15.9% - -

    Ⅲ 事業活動外収益 3 0.0% 3 0.0% 1 0.0% 10 0.0% 0 0.0% - -

    Ⅳ 事業活動外費用 58 0.2% 41 0.2% 179 0.3% 471 0.5% 24 0.1% - -

    V 特別収益 602 2.1% 446 1.9% 2,836 4.3% 0 0.0% 0 0.0% - -

    Ⅵ 特別費用 813 2.9% 701 2.9% 2,312 3.5% 389 0.4% 0 0.0% - -

    28,083 100.0% 23,975 100.0% 66,045 100.0% 102,447 100.0% 31,844 100.0% - -

    26,294 93.6% 22,859 95.3% 59,521 90.1% 89,634 87.5% 32,490 102.0% - -

    1,789 6.4% 1,116 4.7% 6,525 9.9% 12,814 12.5% ▲ 646 -2.0% - -

    336 285 26 2 1 0

    a 設備資金借入金元金償還支出 180 133 145 7,356 345 -

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 97 87 155 0 0 -

    c その他の長期借入金償還支出 44 32 217 0 0 -

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,300 1,515 8,453 13,856 762 -

    1施設・事業所あたり定員数 14 13 28 51 64 -

    定員あたり収入 1,953 1,892 2,327 2,009 498 -

    定員あたり支出 1,828 1,804 2,097 1,758 508 -

    1施設・事業所あたりサービス換算職員数 4 4 6 7 20 -

    サービス換算職員数あたり給与費 4,140 3,794 6,579 7,027 1,276 -

    ※無回答の施設・事業所は含まれない。

    第30表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)(単位:千円)

    Ⅰ 事業活動収益 25,001 89.0% 31,260 91.1% 21,662 96.9% 20,283 97.1% 25,425 91.6% 24,399 85.1% 30,350 89.2% 24,562 91.3% 24,251 87.1%

    1,876 6.7% 2,028 5.9% 124 0.6% 161 0.8% 1,134 4.1% 1,372 4.8% 2,261 6.6% 1,327 4.9% 2,475 8.9%

    139 0.5% 794 2.3% 53 0.2% 0 0.0% 48 0.2% 218 0.8% 336 1.0% 74 0.3% 66 0.2%

    461 1.6% 219 0.6% 333 1.5% 166 0.8% 747 2.7% 62 0.2% 892 2.6% 466 1.7% 482 1.7%

    Ⅱ 事業活動費用 18,254 65.0% 24,279 70.8% 17,325 77.5% 13,561 64.9% 18,969 68.3% 16,955 59.1% 23,444 68.9% 18,055 67.1% 17,309 62.1%

    1,062 3.8% 338 1.0% 272 1.2% 482 2.3% 848 3.1% 595 2.1% 737 2.2% 1,011 3.8% 1,454 5.2%

    ▲ 231 -0.8% ▲ 143 -0.4% ▲ 14 -0.1% ▲ 205 -1.0% ▲ 125 -0.4% ▲ 250 -0.9% ▲ 166 -0.5% ▲ 217 -0.8% ▲ 292 -1.0%

    783 2.8% 674 2.0% 266 1.2% 215 1.0% 592 2.1% 217 0.8% 846 2.5% 658 2.4% 1,042 3.7%

    5,554 19.8% 9,725 28.4% 4,824 21.6% 4,849 23.2% 5,505 19.8% 5,056 17.6% 6,551 19.3% 5,335 19.8% 5,158 18.5%

    Ⅲ 事業活動外収益 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 40 0.2% 14 0.1% 2 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0%

    Ⅳ 事業活動外費用 58 0.2% 14 0.0% 44 0.2% 29 0.1% 7 0.0% 13 0.0% 13 0.0% 52 0.2% 90 0.3%

    V 特別収益 602 2.1% 0 0.0% 188 0.8% 239 1.1% 387 1.4% 2,630 9.2% 171 0.5% 478 1.8% 576 2.1%

    Ⅵ 特別費用 813 2.9% 1,071 3.1% 130 0.6% 652 3.1% 681 2.5% 777 2.7% 135 0.4% 598 2.2% 1,073 3.9%

    28,083 100.0% 34,302 100.0% 22,361 100.0% 20,889 100.0% 27,755 100.0% 28,682 100.0% 34,010 100.0% 26,907 100.0% 27,851 100.0%

    26,294 93.6% 35,958 104.8% 22,846 102.2% 19,582 93.7% 26,477 95.4% 23,364 81.5% 31,560 92.8% 25,491 94.7% 25,835 92.8%

    1,789 6.4% ▲ 1,657 -4.8% ▲ 485 -2.2% 1,307 6.3% 1,278 4.6% 5,318 18.5% 2,450 7.2% 1,417 5.3% 2,016 7.2%

    336 20 16 14 20 25 27 54 160

    a 設備資金借入金元金償還支出 180 48 33 19 38 68 416 195 215

    b 長期運営資金借入金元金償還支出 97 131 395 0 32 88 107 136 66

    c その他の長期借入金償還支出 44 325 36 33 0 65 79 13 17

    (参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c) 2,300 ▲ 1,966 ▲ 691 1,532 1,931 5,443 2,420 1,865 2,881

    1施設・事業所あたり定員数 14 15 15 14 17 15 13 15 14

    定員あたり収入 1,953 2,217 1,484 1,509 1,665 1,912 2,616 1,801 2,007

    定員あたり支出 1,828 2,324 1,516 1,414 1,589 1,558 2,428 1,706 1,861

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