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MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

1

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Acreedores Presupuestarios 13.436.713.552 9.894.700.034 3.542.013.518 3.542.013.518 9.730.008.207 9.413.099.875 316.908.33211.807.193.000 1.629.520.552 73,64 0

C x P Gastos en Personal 5.102.470.356 3.646.392.776 1.456.077.580 1.456.077.580 3.638.086.117 3.637.566.117 520.00021 4.806.146.000 296.324.356 71,46 0

Personal de Planta 3.376.570.000 2.377.965.392 998.604.608 998.604.608 2.377.909.411 2.377.909.411 0 01 3.376.570.000 0 70,43 0

Sueldos y Sobresueldos 2.819.323.280 2.036.768.036 782.555.244 782.555.244 2.036.712.055 2.036.712.055 0 001 2.874.882.000 -55.558.720 72,24 0

Sueldos base 622.700.322 622.700.322 0 0 622.644.341 622.644.341 0 001 891.190.000 -268.489.678 100,00 0

sueldos bases 622.700.322 622.700.322 0 0 622.644.341 622.644.341 0 001 891.190.000 -268.489.678 100,00 0

Asignación de Antigüedad 162.638.634 52.010.555 110.628.079 110.628.079 52.010.555 52.010.555 0 002 125.941.000 36.697.634 31,98 0

Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070

110.628.079 0 110.628.079 110.628.079 0 0 0 001 125.941.000 -15.312.921 0,00 0

Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº19.180 y 19.280 ¹

49.793.684 49.793.684 0 0 49.793.684 49.793.684 0 002 0 49.793.684 100,00 0

Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076 ¹

2.216.871 2.216.871 0 0 2.216.871 2.216.871 0 003 0 2.216.871 100,00 0

Asignación Profesional 4.620.046 1.994.688 2.625.358 2.625.358 1.994.688 1.994.688 0 003 4.877.000 -256.954 43,17 0

Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹

4.620.046 1.994.688 2.625.358 2.625.358 1.994.688 1.994.688 0 001 4.877.000 -256.954 43,17 0

Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981

893.614.218 707.144.988 186.469.230 186.469.230 707.144.988 707.144.988 0 007 891.190.000 2.424.218 79,13 0

Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹

891.451.086 704.981.856 186.469.230 186.469.230 704.981.856 704.981.856 0 001 891.190.000 261.086 79,08 0

Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981 ¹

2.163.132 2.163.132 0 0 2.163.132 2.163.132 0 003 0 2.163.132 100,00 0

Asignaciones Especiales 78.405.102 78.405.102 0 0 78.405.102 78.405.102 0 009 78.580.000 -174.898 100,00 0

Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 ¹

0 0 0 0 0 0 0 001 78.580.000 -78.580.000 0,00 0

Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹

78.405.102 78.405.102 0 0 78.405.102 78.405.102 0 005 0 78.405.102 100,00 0

Asignación de Pérdida de Caja

976.000 318.795 657.205 657.205 318.795 318.795 0 010 976.000 0 32,66 0

Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹

976.000 318.795 657.205 657.205 318.795 318.795 0 001 976.000 0 32,66 0

Asignaciones Compensatorias 683.879.891 321.713.269 362.166.622 362.166.622 321.713.269 321.713.269 0 014 491.262.000 192.617.891 47,04 0

Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹

491.385.929 129.219.307 362.166.622 362.166.622 129.219.307 129.219.307 0 001 491.262.000 123.929 26,30 0

Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹

47.964.541 47.964.541 0 0 47.964.541 47.964.541 0 002 0 47.964.541 100,00 0

Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹

116.527.894 116.527.894 0 0 116.527.894 116.527.894 0 003 0 116.527.894 100,00 0

Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹

217.535 217.535 0 0 217.535 217.535 0 004 0 217.535 100,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

2

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Otras Asignaciones Compensatorias ¹

27.783.992 27.783.992 0 0 27.783.992 27.783.992 0 999 0 27.783.992 100,00 0

Asignaciones Sustitutivas 131.225.251 92.753.817 38.471.434 38.471.434 92.753.817 92.753.817 0 015 154.451.000 -23.225.749 70,68 0

Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹

131.225.251 92.753.817 38.471.434 38.471.434 92.753.817 92.753.817 0 001 154.451.000 -23.225.749 70,68 0

Asignación de Responsabilidad

19.509.000 11.986.272 7.522.728 7.522.728 11.986.272 11.986.272 0 019 19.509.000 0 61,44 0

Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹

19.509.000 11.986.272 7.522.728 7.522.728 11.986.272 11.986.272 0 001 19.509.000 0 61,44 0

COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO

194.145.000 123.382.412 70.762.588 70.762.588 123.382.412 123.382.412 0 022 194.145.000 0 63,55 0

COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO

194.145.000 123.382.412 70.762.588 70.762.588 123.382.412 123.382.412 0 001 194.145.000 0 63,55 0

Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112

5.628.846 2.376.846 3.252.000 3.252.000 2.376.846 2.376.846 0 025 3.252.000 2.376.846 42,23 0

Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076,letra a), Art.1°,Ley Nº 19.112 ¹

3.252.000 0 3.252.000 3.252.000 0 0 0 001 3.252.000 0 0,00 0

Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076 , letra b), art. 1°, Ley Nº 19.112 ¹

2.376.846 2.376.846 0 0 2.376.846 2.376.846 0 002 0 2.376.846 100,00 0

Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695

21.980.970 21.980.970 0 0 21.980.970 21.980.970 0 043 19.509.000 2.471.970 100,00 0

ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.695

21.980.970 21.980.970 0 0 21.980.970 21.980.970 0 001 19.509.000 2.471.970 100,00 0

Aportes del Empleador 108.506.944 72.968.985 35.537.959 35.537.959 72.968.985 72.968.985 0 002 87.614.000 20.892.944 67,25 0

A Servicios de Bienestar 28.000.000 28.000.000 0 0 28.000.000 28.000.000 0 001 28.000.000 0 100,00 0

A SERVICIO DE BIENESTAR

28.000.000 28.000.000 0 0 28.000.000 28.000.000 0 001 28.000.000 0 100,00 0

Otras Cotizaciones Previsionales

80.506.944 44.968.985 35.537.959 35.537.959 44.968.985 44.968.985 0 002 59.614.000 20.892.944 55,86 0

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

59.628.817 24.090.858 35.537.959 35.537.959 24.090.858 24.090.858 0 001 59.614.000 14.817 40,40 0

APORTE PATRONAL SIS ( SEG.INV. Y SUPERVIVENCIA)

20.878.127 20.878.127 0 0 20.878.127 20.878.127 0 002 0 20.878.127 100,00 0

Asignaciones por Desempeño 217.752.000 132.566.718 85.185.282 85.185.282 132.566.718 132.566.718 0 003 217.752.000 0 60,88 0

Desempeño Institucional 105.615.000 67.337.391 38.277.609 38.277.609 67.337.391 67.337.391 0 001 105.615.000 0 63,76 0

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹

105.615.000 67.337.391 38.277.609 38.277.609 67.337.391 67.337.391 0 001 105.615.000 0 63,76 0

Desempeño Colectivo 93.190.000 57.168.567 36.021.433 36.021.433 57.168.567 57.168.567 0 002 93.190.000 0 61,35 0

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹

93.190.000 57.168.567 36.021.433 36.021.433 57.168.567 57.168.567 0 001 93.190.000 0 61,35 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

3

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Desempeño Individual 18.947.000 8.060.760 10.886.240 10.886.240 8.060.760 8.060.760 0 003 18.947.000 0 42,54 0

Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹

18.947.000 8.060.760 10.886.240 10.886.240 8.060.760 8.060.760 0 002 18.947.000 0 42,54 0

Remuneraciones Variables 100.141.528 93.233.848 6.907.680 6.907.680 93.233.848 93.233.848 0 004 98.207.000 1.934.528 93,10 0

Trabajos Extraordinarios 93.011.528 93.011.528 0 0 93.011.528 93.011.528 0 005 91.077.000 1.934.528 100,00 0

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

93.011.528 93.011.528 0 0 93.011.528 93.011.528 0 001 91.077.000 1.934.528 100,00 0

Comisiones de Servicios en el País

4.449.000 222.320 4.226.680 4.226.680 222.320 222.320 0 006 4.449.000 0 5,00 0

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS

4.449.000 222.320 4.226.680 4.226.680 222.320 222.320 0 001 4.449.000 0 5,00 0

Comisiones de Servicios en el Exterior

2.681.000 0 2.681.000 2.681.000 0 0 0 007 2.681.000 0 0,00 0

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

2.681.000 0 2.681.000 2.681.000 0 0 0 001 2.681.000 0 0,00 0

Aguinaldos y Bonos 130.846.248 42.427.805 88.418.443 88.418.443 42.427.805 42.427.805 0 005 98.115.000 32.731.248 32,43 0

Aguinaldos 90.120.344 11.694.344 78.426.000 78.426.000 11.694.344 11.694.344 0 001 78.426.000 11.694.344 12,98 0

Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 78.426.000 11.694.344 66.731.656 66.731.656 11.694.344 11.694.344 0 001 78.426.000 0 14,91 0

Aguinaldo de Navidad ¹ 11.694.344 0 11.694.344 11.694.344 0 0 0 002 0 11.694.344 0,00 0

Bonos de Escolaridad 17.703.199 7.917.056 9.786.143 9.786.143 7.917.056 7.917.056 0 002 19.689.000 -1.985.801 44,72 0

BONO ESCOLARIDAD 17.703.199 7.917.056 9.786.143 9.786.143 7.917.056 7.917.056 0 001 19.689.000 -1.985.801 44,72 0

Bonos Especiales 20.229.637 20.229.637 0 0 20.229.637 20.229.637 0 003 0 20.229.637 100,00 0

Bono Extraordinario Anual ¹ 20.229.637 20.229.637 0 0 20.229.637 20.229.637 0 001 0 20.229.637 100,00 0

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

2.793.068 2.586.768 206.300 206.300 2.586.768 2.586.768 0 004 0 2.793.068 92,61 0

BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

2.793.068 2.586.768 206.300 206.300 2.586.768 2.586.768 0 001 0 2.793.068 92,61 0

Personal a Contrata 660.438.000 605.305.664 55.132.336 55.132.336 605.305.664 605.305.664 0 02 460.438.000 200.000.000 91,65 0

Sueldos y Sobresueldos 555.693.862 514.562.158 41.131.704 41.131.704 514.562.158 514.562.158 0 001 394.371.000 161.322.862 92,60 0

Sueldos base 210.206.271 185.124.267 25.082.004 25.082.004 185.124.267 185.124.267 0 001 130.000.000 80.206.271 88,07 0

SUELDOS BASES A CONTRATA

210.206.271 185.124.267 25.082.004 25.082.004 185.124.267 185.124.267 0 001 130.000.000 80.206.271 88,07 0

Asignación de Antigüedad 2.514.349 1.655.557 858.792 858.792 1.655.557 1.655.557 0 002 820.000 1.694.349 65,84 0

Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹

819.700 0 819.700 819.700 0 0 0 001 820.000 -300 0,00 0

Asignación de Antigüedad, Art.97,letra g),de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº19.180 y 19.280 ¹

1.694.649 1.655.557 39.092 39.092 1.655.557 1.655.557 0 002 0 1.694.649 97,69 0

Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981

149.225.411 149.225.411 0 0 149.225.411 149.225.411 0 007 130.000.000 19.225.411 100,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

4

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹

149.225.411 149.225.411 0 0 149.225.411 149.225.411 0 001 130.000.000 19.225.411 100,00 0

Asignaciones Especiales 26.688.778 26.688.778 0 0 26.688.778 26.688.778 0 009 20.255.000 6.433.778 100,00 0

Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹

26.688.778 26.688.778 0 0 26.688.778 26.688.778 0 005 0 26.688.778 100,00 0

Otras asignaciones Especiales 0 0 0 0 0 0 0 999 20.255.000 -20.255.000 0,00 0

Asignación de Pérdida de Caja

6.042.000 146.693 5.895.307 5.895.307 146.693 146.693 0 010 6.042.000 0 2,43 0

Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹

6.042.000 146.693 5.895.307 5.895.307 146.693 146.693 0 001 6.042.000 0 2,43 0

Asignaciones Compensatorias 95.934.163 86.638.562 9.295.601 9.295.601 86.638.562 86.638.562 0 013 60.853.000 35.081.163 90,31 0

Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹

48.002.031 38.706.430 9.295.601 9.295.601 38.706.430 38.706.430 0 001 60.853.000 -12.850.969 80,63 0

Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹

10.827.806 10.827.806 0 0 10.827.806 10.827.806 0 002 0 10.827.806 100,00 0

Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹

27.025.617 27.025.617 0 0 27.025.617 27.025.617 0 003 0 27.025.617 100,00 0

Otras Asignaciones Compensatorias ¹

10.078.709 10.078.709 0 0 10.078.709 10.078.709 0 999 0 10.078.709 100,00 0

Asignaciones Sustitutivas 32.793.955 32.793.955 0 0 32.793.955 32.793.955 0 014 24.168.000 8.625.955 100,00 0

Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹

32.793.955 32.793.955 0 0 32.793.955 32.793.955 0 001 24.168.000 8.625.955 100,00 0

COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO

32.288.935 32.288.935 0 0 32.288.935 32.288.935 0 021 22.233.000 10.055.935 100,00 0

COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO

32.288.935 32.288.935 0 0 32.288.935 32.288.935 0 001 22.233.000 10.055.935 100,00 0

Aportes del Empleador 19.669.667 19.669.667 0 0 19.669.667 19.669.667 0 002 13.300.000 6.369.667 100,00 0

A Servicios de Bienestar 7.000.000 7.000.000 0 0 7.000.000 7.000.000 0 001 7.000.000 0 100,00 0

A SERVICIO DE BIENESTAR

7.000.000 7.000.000 0 0 7.000.000 7.000.000 0 001 7.000.000 0 100,00 0

Otras Cotizaciones Previsionales

12.669.667 12.669.667 0 0 12.669.667 12.669.667 0 002 6.300.000 6.369.667 100,00 0

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

6.755.025 6.755.025 0 0 6.755.025 6.755.025 0 001 6.300.000 455.025 100,00 0

APORTE PATRONAL SIS ( SEG.INV. Y SUPERVIVENCIA)

5.914.642 5.914.642 0 0 5.914.642 5.914.642 0 002 0 5.914.642 100,00 0

Asignaciones por Desempeño 32.003.568 32.003.568 0 0 32.003.568 32.003.568 0 003 22.767.000 9.236.568 100,00 0

Desempeño Institucional 17.565.263 17.565.263 0 0 17.565.263 17.565.263 0 001 12.095.000 5.470.263 100,00 0

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹

17.565.263 17.565.263 0 0 17.565.263 17.565.263 0 001 12.095.000 5.470.263 100,00 0

Desempeño Colectivo 14.438.305 14.438.305 0 0 14.438.305 14.438.305 0 002 10.672.000 3.766.305 100,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

5

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹

14.438.305 14.438.305 0 0 14.438.305 14.438.305 0 001 10.672.000 3.766.305 100,00 0

Remuneraciones Variables 27.668.348 26.232.461 1.435.887 1.435.887 26.232.461 26.232.461 0 004 15.000.000 12.668.348 94,81 0

Trabajos Extraordinarios 27.668.348 26.232.461 1.435.887 1.435.887 26.232.461 26.232.461 0 005 15.000.000 12.668.348 94,81 0

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

27.668.348 26.232.461 1.435.887 1.435.887 26.232.461 26.232.461 0 001 15.000.000 12.668.348 94,81 0

Aguinaldos y Bonos 25.402.555 12.837.810 12.564.745 12.564.745 12.837.810 12.837.810 0 005 15.000.000 10.402.555 50,54 0

Aguinaldos 12.803.039 4.238.039 8.565.000 8.565.000 4.238.039 4.238.039 0 001 8.565.000 4.238.039 33,10 0

Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 12.803.039 4.238.039 8.565.000 8.565.000 4.238.039 4.238.039 0 001 8.565.000 4.238.039 33,10 0

Bono de Escolaridad 5.886.291 1.886.546 3.999.745 3.999.745 1.886.546 1.886.546 0 002 6.435.000 -548.709 32,05 0

BONO DE ESCOLARIDAD 5.886.291 1.886.546 3.999.745 3.999.745 1.886.546 1.886.546 0 001 6.435.000 -548.709 32,05 0

Bonos Especiales 6.060.000 6.060.000 0 0 6.060.000 6.060.000 0 003 0 6.060.000 100,00 0

Bono Extraordinario Anual ¹ 6.060.000 6.060.000 0 0 6.060.000 6.060.000 0 001 0 6.060.000 100,00 0

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

653.225 653.225 0 0 653.225 653.225 0 004 0 653.225 100,00 0

BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

653.225 653.225 0 0 653.225 653.225 0 001 0 653.225 100,00 0

Otras Remuneraciones 182.787.356 168.965.492 13.821.864 13.821.864 168.965.492 168.965.492 0 03 101.831.000 80.956.356 92,44 0

Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales

135.541.561 122.257.029 13.284.532 13.284.532 122.257.029 122.257.029 0 001 51.117.000 84.424.561 90,20 0

Honorarios a suma alzada 135.541.561 122.257.029 13.284.532 13.284.532 122.257.029 122.257.029 0 001 51.117.000 84.424.561 90,20 0

HONORARIOSA SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES

135.541.561 122.257.029 13.284.532 13.284.532 122.257.029 122.257.029 0 001 51.117.000 84.424.561 90,20 0

Suplencias y Reemplazos 47.245.795 46.708.463 537.332 537.332 46.708.463 46.708.463 0 005 50.714.000 -3.468.205 98,86 0

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS

47.245.795 46.708.463 537.332 537.332 46.708.463 46.708.463 0 001 50.714.000 -3.468.205 98,86 0

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS

41.356.350 41.356.350 0 0 41.356.350 41.356.350 0 001 50.714.000 -9.357.650 100,00 0

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (SUPLENCIAS)

970.016 432.684 537.332 537.332 432.684 432.684 0 002 0 970.016 44,61 0

APORTE PATRONAL SIS SEG.INV. Y SUPERVIVENCIA (SUPLENCIAS)

385.731 385.731 0 0 385.731 385.731 0 003 0 385.731 100,00 0

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SUPLENCIAS)

4.533.698 4.533.698 0 0 4.533.698 4.533.698 0 004 0 4.533.698 100,00 0

Otras Gastos en Personal 882.675.000 494.156.228 388.518.772 388.518.772 485.905.550 485.385.550 520.000 04 867.307.000 15.368.000 55,98 0

Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones

131.260.000 67.657.280 63.602.720 63.602.720 62.704.380 62.704.380 0 003 130.000.000 1.260.000 51,54 0

Dietas de Concejales 66.000.000 50.943.128 15.056.872 15.056.872 49.543.128 49.543.128 0 001 66.000.000 0 77,19 0

NIBALDO AHUMADA MONDACA

8.250.000 6.778.342 1.471.658 1.471.658 6.628.342 6.628.342 0 001 8.250.000 0 82,16 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

6

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA

8.250.000 6.742.696 1.507.304 1.507.304 6.542.696 6.542.696 0 003 8.250.000 0 81,73 0

CARLOS SOTO GONZALEZ

8.250.000 6.739.807 1.510.193 1.510.193 6.539.807 6.539.807 0 006 8.250.000 0 81,69 0

OSCAR DIAZ BUSTAMANTE

8.250.000 3.661.498 4.588.502 4.588.502 3.661.498 3.661.498 0 008 8.250.000 0 44,38 0

CARLOS LAGOS CASTILLO (FDO. EN PODER Y DIETAS)

8.250.000 6.542.696 1.707.304 1.707.304 6.542.696 6.542.696 0 009 8.250.000 0 79,31 0

JUAN CARLOS SANDOVAL CANCINO

8.250.000 6.872.696 1.377.304 1.377.304 6.542.696 6.542.696 0 010 8.250.000 0 83,31 0

ANA SANDOVAL NICULANTE

8.250.000 6.862.696 1.387.304 1.387.304 6.542.696 6.542.696 0 011 8.250.000 0 83,18 0

CARLOS GARDEL BERRIOS

8.250.000 6.742.697 1.507.303 1.507.303 6.542.697 6.542.697 0 012 8.250.000 0 81,73 0

Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio

32.000.000 3.525.645 28.474.355 28.474.355 3.405.645 3.405.645 0 002 32.000.000 0 11,02 0

NIBALDO AHUMADA MONDACA

4.000.000 1.196.579 2.803.421 2.803.421 1.196.579 1.196.579 0 001 4.000.000 0 29,91 0

ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA

4.000.000 337.496 3.662.504 3.662.504 337.496 337.496 0 003 4.000.000 0 8,44 0

CARLOS SOTO GONZALEZ

4.000.000 337.496 3.662.504 3.662.504 337.496 337.496 0 005 4.000.000 0 8,44 0

OSCAR DIAZ BUSTAMANTE

4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 006 4.000.000 0 0,00 0

CARLOS LAGOS CASTILLO (VIATICOS)

4.000.000 552.266 3.447.734 3.447.734 552.266 552.266 0 007 4.000.000 0 13,81 0

JUAN CARLOS SANDOVAL CANCINO

4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 008 4.000.000 0 0,00 0

ANA SANDOVAL NICULANTE

4.000.000 610.904 3.389.096 3.389.096 490.904 490.904 0 009 4.000.000 0 15,27 0

CARLOS GARDEL BERRIOS

4.000.000 490.904 3.509.096 3.509.096 490.904 490.904 0 010 4.000.000 0 12,27 0

Otros Gastos 33.260.000 13.188.507 20.071.493 20.071.493 9.755.607 9.755.607 0 003 32.000.000 1.260.000 39,65 0

NIBALDO AHUMADA MONDACA

4.180.000 2.539.355 1.640.645 1.640.645 1.482.955 1.482.955 0 001 4.000.000 180.000 60,75 0

ELIZABETH HENRIQUEZ LEIVA

4.000.000 1.570.605 2.429.395 2.429.395 1.354.605 1.354.605 0 003 4.000.000 0 39,27 0

CARLOS SOTO GONZALEZ

4.180.000 1.870.939 2.309.061 2.309.061 1.480.939 1.480.939 0 006 4.000.000 180.000 44,76 0

OSCAR DIAZ BUSTAMENTE

4.180.000 750.000 3.430.000 3.430.000 430.000 430.000 0 008 4.000.000 180.000 17,94 0

CARLOS LAGOS CASTILLO (INSCRIPSIONES)

4.180.000 2.004.308 2.175.692 2.175.692 1.750.108 1.750.108 0 009 4.000.000 180.000 47,95 0

JUAN CARLOS SANDOVAL CANCINO

4.180.000 630.000 3.550.000 3.550.000 430.000 430.000 0 010 4.000.000 180.000 15,07 0

ANA SANDOVAL NICULANTE

4.180.000 1.850.000 2.330.000 2.330.000 1.500.000 1.500.000 0 011 4.000.000 180.000 44,26 0

CARLOS GARDEL BERRIOS

4.180.000 1.973.300 2.206.700 2.206.700 1.327.000 1.327.000 0 012 4.000.000 180.000 47,21 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

7

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

751.415.000 426.498.948 324.916.052 324.916.052 423.201.170 422.681.170 520.000 004 737.307.000 14.108.000 56,76 0

ACTIVIDADES MUNICIPALES

15.000.000 200.000 14.800.000 14.800.000 200.000 200.000 0 003 15.000.000 0 1,33 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2015

15.000.000 200.000 14.800.000 14.800.000 200.000 200.000 0 006 0 15.000.000 1,33 0

POR DISTRIBUIR (ACTIVIDADES MUNICIPALES PRESTACIONES DE SERVICIOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 15.000.000 -15.000.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (HONORARIOS)

658.811.000 381.627.969 277.183.031 277.183.031 381.107.969 380.587.969 520.000 004 652.223.000 6.588.000 57,93 0

TALLERES Y PARTICIPACION PARA LA ACCION Y HABILIDADES SOCIALES, 2014

840.000 840.000 0 0 735.000 735.000 0 099 0 840.000 100,00 0

IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO, 2014

1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 0 104 0 1.200.000 100,00 0

DEFENSOR COMUNAL, 2015

56.580.000 35.088.000 21.492.000 21.492.000 35.088.000 35.088.000 0 106 0 56.580.000 62,01 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

270.000.000 143.286.835 126.713.165 126.713.165 143.286.835 143.286.835 0 107 0 270.000.000 53,07 0

ACCIONES INTEGRADAS PARTICIPATIVAS DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, 2015

69.000.000 41.991.955 27.008.045 27.008.045 41.991.955 41.991.955 0 108 0 69.000.000 60,86 0

MUJERES JEFAS DE HOGAR, 2015

17.149.420 11.653.100 5.496.320 5.496.320 11.238.100 11.238.100 0 109 0 17.149.420 67,95 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

23.700.000 15.750.000 7.950.000 7.950.000 15.750.000 15.750.000 0 110 0 23.700.000 66,46 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL, 2015

10.000.000 6.640.000 3.360.000 3.360.000 6.640.000 6.640.000 0 111 0 10.000.000 66,40 0

CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES, 2015

4.700.000 3.080.000 1.620.000 1.620.000 3.080.000 3.080.000 0 112 0 4.700.000 65,53 0

CENTRO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, 2015

16.800.000 12.698.706 4.101.294 4.101.294 12.698.706 12.698.706 0 113 0 16.800.000 75,59 0

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

37.032.000 24.516.202 12.515.798 12.515.798 24.516.202 24.516.202 0 114 0 37.032.000 66,20 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

8

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

34.968.000 22.657.170 12.310.830 12.310.830 22.657.170 22.657.170 0 115 0 34.968.000 64,79 0

ATENCION SOCIAL, 2015 3.819.600 3.730.551 89.049 89.049 3.730.551 3.730.551 0 116 0 3.819.600 97,67 0

APOYO EN LA CANCELACION DE CONSUMOS BASICOS, 2015

5.553.600 3.224.025 2.329.575 2.329.575 3.224.025 3.224.025 0 117 0 5.553.600 58,05 0

ESTIMULACION AL DESARROLLO SOCIAL, 2015

2.288.250 1.440.000 848.250 848.250 1.440.000 1.440.000 0 118 0 2.288.250 62,93 0

COMPLEMENTO PARA LA IMPLEMENTACION OPD Y PREVIENE, 2015

19.962.200 12.088.800 7.873.400 7.873.400 12.088.800 12.088.800 0 119 0 19.962.200 60,56 0

PROTECCION SOCIAL, 2015

46.478.990 30.151.720 16.327.270 16.327.270 30.151.720 30.151.720 0 120 0 46.478.990 64,87 0

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

7.500.000 4.850.000 2.650.000 2.650.000 4.850.000 4.850.000 0 121 0 7.500.000 64,67 0

GESTION TERRITORIAL 2015

200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 122 0 200.000 0,00 0

TALLERES Y PARTICIPACION PARA LA ACCION Y HABILIDADES SOCIALES 2015

25.784.000 5.460.000 20.324.000 20.324.000 5.460.000 4.940.000 520.000 123 0 25.784.000 21,18 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

1.000.000 666.666 333.334 333.334 666.666 666.666 0 124 0 1.000.000 66,67 0

PROGRAMA JUVENTUD 2015

2.835.000 614.239 2.220.761 2.220.761 614.239 614.239 0 125 0 2.835.000 21,67 0

POR DISTRIBUIR (PROGRAMAS SOCIALES-HONORARIOS)

1.419.940 0 1.419.940 1.419.940 0 0 0 999 652.223.000 -650.803.060 0,00 0

PROGRAMAS RECREACIONALES (HONORARIOS)

53.004.000 28.927.200 24.076.800 24.076.800 28.927.200 28.927.200 0 005 53.004.000 0 54,58 0

MAS VIDA CON DEPORTE Y RECREACION EN MI COMUNA, 2015

41.408.000 22.336.800 19.071.200 19.071.200 22.336.800 22.336.800 0 015 0 41.408.000 53,94 0

RECINTOS DEPORTIVOS, 2015

5.508.200 3.672.000 1.836.200 1.836.200 3.672.000 3.672.000 0 016 0 5.508.200 66,66 0

ESCUELA DE FUTBOL, FUTURAS ESTRELLAS 2015

6.087.600 2.918.400 3.169.200 3.169.200 2.918.400 2.918.400 0 017 0 6.087.600 47,94 0

POR DISTRIBUIR (PROG. RECREACIONALES)

200 0 200 200 0 0 0 999 53.004.000 -53.003.800 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (HONORARIOS)

24.600.000 15.743.779 8.856.221 8.856.221 12.966.001 12.966.001 0 006 17.080.000 7.520.000 64,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

9

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

TALLERES CULTURALES, 2014

2.520.000 2.310.000 210.000 210.000 2.310.000 2.310.000 0 017 0 2.520.000 91,67 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

14.000.000 11.772.223 2.227.777 2.227.777 8.994.445 8.994.445 0 020 0 14.000.000 84,09 0

TALLERES CULTURALES 2015

2.400.000 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 021 0 2.400.000 0,00 0

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 96,2015

5.680.000 1.661.556 4.018.444 4.018.444 1.661.556 1.661.556 0 022 0 5.680.000 29,25 0

POR DISTRIBUIR (PRG. CULTURALES-HONORARIOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 17.080.000 -17.080.000 0,00 0

C x P Bienes y Servicios de Consumo

4.848.004.116 3.551.924.416 1.296.079.700 1.296.079.700 3.417.271.720 3.160.852.886 256.418.83422 4.965.508.000 -117.503.884 73,27 0

Alimentos y Bebidas 24.553.948 11.623.529 12.930.419 12.930.419 9.032.339 6.511.994 2.520.345 01 22.609.000 1.944.948 47,34 0

Para Personas 24.553.948 11.623.529 12.930.419 12.930.419 9.032.339 6.511.994 2.520.345 001 22.609.000 1.944.948 47,34 0

ACTIVI. MUNICIPALES (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)

7.684.212 2.044.094 5.640.118 5.640.118 1.579.994 938.079 641.915 003 6.500.000 1.184.212 26,60 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES , 2014

464.100 464.100 0 0 0 0 0 024 0 464.100 100,00 0

IMAGEN CORPORATIVA, 2015

1.720.112 1.310.291 409.821 409.821 1.310.291 938.079 372.212 026 0 1.720.112 76,17 0

CELEBRACION FECHAS NACIONALES E INSTITUCIONALES, 2015

2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 027 0 2.500.000 0,00 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2015

3.000.000 269.703 2.730.297 2.730.297 269.703 0 269.703 028 0 3.000.000 8,99 0

POR DISTRIBUIR (ACTIVIDADES MUNICIPALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 6.500.000 -6.500.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)

13.937.973 8.099.214 5.838.759 5.838.759 6.453.887 4.575.457 1.878.430 004 13.659.000 278.973 58,11 0

DEFENSORIA COMUNAL, 2014

254.273 254.273 0 0 0 0 0 077 0 254.273 100,00 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LO ESPEJO, 2014

154.700 154.700 0 0 0 0 0 082 0 154.700 100,00 0

FOMENTO A LA PARTICIPACION Y ORGANIZACION COMUNITARIA DE PERSONAS CON DEFICIENCIAS Y/O DISCAPACIDAD, 2014

270.000 270.000 0 0 270.000 270.000 0 087 0 270.000 100,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

10

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

MUJERES JEFAS DE HOGAR, 2015

900.000 739.164 160.836 160.836 739.164 394.395 344.769 095 0 900.000 82,13 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

500.000 497.670 2.330 2.330 0 0 0 096 0 500.000 99,53 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL, 2015

900.000 84.633 815.367 815.367 0 0 0 097 0 900.000 9,40 0

CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES, 2015

500.000 394.128 105.872 105.872 394.128 394.128 0 098 0 500.000 78,83 0

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

3.520.000 2.768.559 751.441 751.441 2.768.559 2.768.559 0 099 0 3.520.000 78,65 0

GESTION TERRITORIAL 2015

1.098.000 1.073.002 24.998 24.998 1.073.002 338.486 734.516 100 0 1.098.000 97,72 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

1.656.000 799.145 856.855 856.855 799.145 0 799.145 101 0 1.656.000 48,26 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

785.000 409.889 375.111 375.111 409.889 409.889 0 102 0 785.000 52,22 0

PROGRAMA JUVENTUD 2015

450.000 396.675 53.325 53.325 0 0 0 103 0 450.000 88,15 0

DISCAPACIDAD 2015 900.000 0 900.000 900.000 0 0 0 104 0 900.000 0,00 0

PUEBLOS ORIGINARIOS 2015

400.000 257.376 142.624 142.624 0 0 0 105 0 400.000 64,34 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIAL)

1.650.000 0 1.650.000 1.650.000 0 0 0 999 13.659.000 -12.009.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS)

2.931.763 1.480.221 1.451.542 1.451.542 998.458 998.458 0 006 2.450.000 481.763 50,49 0

FOMENTANDO LA CULTURA EN LO ESPEJO 2014 (ALIMENTOS Y BEBIDAS)

481.763 481.763 0 0 0 0 0 019 0 481.763 100,00 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

2.000.000 998.458 1.001.542 1.001.542 998.458 998.458 0 022 0 2.000.000 49,92 0

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 96,2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 023 0 300.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. CULTURALES)

150.000 0 150.000 150.000 0 0 0 999 2.450.000 -2.300.000 0,00 0

Textiles, Vestuario y Calzado 8.354.749 5.568.709 2.786.040 2.786.040 3.540.430 2.625.931 914.499 02 8.393.000 -38.251 66,65 0

Textiles y Acabados Textiles 1.250.440 440.300 810.140 810.140 440.300 440.300 0 001 1.569.000 -318.560 35,21 0

ACTIVIDADES MUNICIPALES

1.000.000 440.300 559.700 559.700 440.300 440.300 0 003 1.000.000 0 44,03 0

IMAGEN CORPORATIVA, 2015

1.000.000 440.300 559.700 559.700 440.300 440.300 0 005 0 1.000.000 44,03 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

11

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

POR DISTRIBUIR 0 0 0 0 0 0 0 999 1.000.000 -1.000.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS)

250.000 0 250.000 250.000 0 0 0 004 250.000 0 0,00 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

250.000 0 250.000 250.000 0 0 0 006 0 250.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 250.000 -250.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS)

440 0 440 440 0 0 0 006 319.000 -318.560 0,00 0

POR DISTRIBUIR (TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS DE PRG. CULTURALES)

440 0 440 440 0 0 0 999 319.000 -318.560 0,00 0

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

5.104.309 3.875.815 1.228.494 1.228.494 2.078.158 1.813.161 264.997 002 4.824.000 280.309 75,93 0

PRG. SOCIALES (VESTUARIO Y ACCESORIOS PRENDAS DIV.)

3.261.749 2.282.155 979.594 979.594 1.879.178 1.614.181 264.997 004 3.300.000 -38.251 69,97 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2014

308.729 308.729 0 0 0 0 0 024 0 308.729 100,00 0

REPARACION DE VIVIENDAS Y SEDES SOCIALES SINIESTRADAS, 2014

53.020 53.020 0 0 53.020 53.020 0 026 0 53.020 100,00 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

700.000 632.350 67.650 67.650 632.350 367.353 264.997 030 0 700.000 90,34 0

CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES, 2015

500.000 137.088 362.912 362.912 42.840 42.840 0 031 0 500.000 27,42 0

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

850.000 505.988 344.012 344.012 505.988 505.988 0 032 0 850.000 59,53 0

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

850.000 644.980 205.020 205.020 644.980 644.980 0 033 0 850.000 75,88 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

12

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

POR DISTRIBUIR (VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIV. PRG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 3.300.000 -3.300.000 0,00 0

PROGRAMAS RECREACIONALES (VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIV.)

1.524.000 1.394.680 129.320 129.320 0 0 0 005 1.524.000 0 91,51 0

MAS VIDA CON DEPORTE Y RECREACION EN MI COMUNA, 2015

600.000 599.760 240 240 0 0 0 009 0 600.000 99,96 0

ESCUELA MUNICIPALDE FUTBOL, FUTURAS ESTRELLAS 2015

924.000 794.920 129.080 129.080 0 0 0 010 0 924.000 86,03 0

POR DISTRIBUIR (PRG. RECREACIONALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.524.000 -1.524.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIV.)

318.560 198.980 119.580 119.580 198.980 198.980 0 006 0 318.560 62,46 0

FOMENTANDO LA CULTURA EN LO ESPEJO 2015

318.560 198.980 119.580 119.580 198.980 198.980 0 002 0 318.560 62,46 0

Calzado 2.000.000 1.252.594 747.406 747.406 1.021.972 372.470 649.502 003 2.000.000 0 62,63 0

PROGRAMAS SOCIALES (CALZADO)

2.000.000 1.252.594 747.406 747.406 1.021.972 372.470 649.502 004 2.000.000 0 62,63 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

500.000 409.122 90.878 90.878 178.500 0 178.500 019 0 500.000 81,82 0

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

750.000 217.770 532.230 532.230 217.770 217.770 0 020 0 750.000 29,04 0

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

750.000 625.702 124.298 124.298 625.702 154.700 471.002 021 0 750.000 83,43 0

POR DISTRIBUIR 0 0 0 0 0 0 0 999 2.000.000 -2.000.000 0,00 0

Combustibles y Lubricantes 60.400.000 32.896.263 27.503.737 27.503.737 32.896.263 32.896.263 0 03 78.400.000 -18.000.000 54,46 0

Para Vehículos 27.400.000 15.025.103 12.374.897 12.374.897 15.025.103 15.025.103 0 001 40.400.000 -13.000.000 54,84 0

GESTION INTERNA (PARA VEHICULOS)

27.000.000 15.025.103 11.974.897 11.974.897 15.025.103 15.025.103 0 001 40.000.000 -13.000.000 55,65 0

PARA VEHICULOS 27.000.000 15.025.103 11.974.897 11.974.897 15.025.103 15.025.103 0 001 40.000.000 -13.000.000 55,65 0

PARA VEHICULOS 400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 004 400.000 0 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

13

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 001 0 400.000 0,00 0

PROGRAMA SOCIALES PARA VEHICULOS

0 0 0 0 0 0 0 999 400.000 -400.000 0,00 0

Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación

3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 002 3.000.000 0 0,00 0

PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD. TRACCION Y ELEV.

3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 001 3.000.000 0 0,00 0

PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD. TRACCION Y ELEV.

3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 001 3.000.000 0 0,00 0

PARA CALEFACCION 30.000.000 17.871.160 12.128.840 12.128.840 17.871.160 17.871.160 0 003 35.000.000 -5.000.000 59,57 0

PARA CALEFACCION 30.000.000 17.871.160 12.128.840 12.128.840 17.871.160 17.871.160 0 001 35.000.000 -5.000.000 59,57 0

PARA CALEFACCION 30.000.000 17.871.160 12.128.840 12.128.840 17.871.160 17.871.160 0 001 35.000.000 -5.000.000 59,57 0

Materiales de Uso o Consumo

224.481.695 177.926.836 46.554.859 46.554.859 127.506.588 119.719.423 7.787.165 04 223.396.000 1.085.695 79,26 0

Materiales de Oficina 56.414.997 56.344.279 70.718 70.718 42.032.489 41.960.739 71.750 001 50.000.000 6.414.997 99,87 0

GESTION INTERNA (MAT. DE OFICINA)

56.414.997 56.344.279 70.718 70.718 42.032.489 41.960.739 71.750 001 50.000.000 6.414.997 99,87 0

MATERIALES DE OFICINA

56.414.997 56.344.279 70.718 70.718 42.032.489 41.960.739 71.750 001 50.000.000 6.414.997 99,87 0

Productos Químicos 1.900.000 298.987 1.601.013 1.601.013 298.987 298.987 0 003 1.900.000 0 15,74 0

PRODUCTOS QUIMICOS 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 001 1.000.000 0 0,00 0

PRODUCTOS QUIMICOS 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 001 1.000.000 0 0,00 0

PRODUCTOR QUIMICOS DE PROGRAMAS SOCIALES

900.000 298.987 601.013 601.013 298.987 298.987 0 004 900.000 0 33,22 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

300.000 298.987 1.013 1.013 298.987 298.987 0 015 0 300.000 99,66 0

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 016 0 300.000 0,00 0

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 017 0 300.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRODUCTOS QUIMICOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 900.000 -900.000 0,00 0

Productos Farmacéuticos 4.622.969 2.604.041 2.018.928 2.018.928 2.533.676 1.223.748 1.309.928 004 5.000.000 -377.031 56,33 0

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 001 500.000 0 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

14

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 001 500.000 0 0,00 0

PRG.SOCIAL (PRD. FARMACEUTICOS)

4.122.969 2.604.041 1.518.928 1.518.928 2.533.676 1.223.748 1.309.928 004 4.500.000 -377.031 63,16 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2014

26.632 26.632 0 0 0 0 0 022 0 26.632 100,00 0

CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES, 2015

2.500.000 987.557 1.512.443 1.512.443 987.557 987.557 0 025 0 2.500.000 39,50 0

CENTRO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, 2015

1.596.337 1.589.852 6.485 6.485 1.546.119 236.191 1.309.928 026 0 1.596.337 99,59 0

POR DISTRIBUIR (PRG.SOCIAL, PRD. FARMACEUTICOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 4.500.000 -4.500.000 0,00 0

Materiales y Útiles Quirúrgicos

2.403.663 1.692.626 711.037 711.037 1.324.768 1.324.768 0 005 1.600.000 803.663 70,42 0

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS

100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 001 100.000 0 0,00 0

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS

100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 001 100.000 0 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS)

2.303.663 1.692.626 611.037 611.037 1.324.768 1.324.768 0 004 1.500.000 803.663 73,48 0

CENTRO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, 2015

2.303.663 1.692.626 611.037 611.037 1.324.768 1.324.768 0 009 0 2.303.663 73,48 0

POR DISTRIBUIR (MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.500.000 -1.500.000 0,00 0

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

5.650.000 3.641.400 2.008.600 2.008.600 3.641.400 3.641.400 0 006 5.650.000 0 64,45 0

PROGRAMAS SOCIALES ( FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIAS Y OTROS)

5.650.000 3.641.400 2.008.600 2.008.600 3.641.400 3.641.400 0 004 5.650.000 0 64,45 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 009 0 500.000 0,00 0

CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES, 2015

5.000.000 3.641.400 1.358.600 1.358.600 3.641.400 3.641.400 0 010 0 5.000.000 72,83 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

150.000 0 150.000 150.000 0 0 0 011 0 150.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (FERTILIZANRES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS)

0 0 0 0 0 0 0 999 5.650.000 -5.650.000 0,00 0

Materiales y Útiles de Aseo 2.550.000 1.369.285 1.180.715 1.180.715 622.256 454.765 167.491 007 2.550.000 0 53,70 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

15

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

GESTION INTERNA (MAT. Y UTILES DE ASEO)

800.000 304.663 495.337 495.337 299.290 131.799 167.491 001 800.000 0 38,08 0

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

800.000 304.663 495.337 495.337 299.290 131.799 167.491 001 800.000 0 38,08 0

PROGRAMAS SOCIALES (MAT. Y UTILES DE ASEO)

1.750.000 1.064.622 685.378 685.378 322.966 322.966 0 004 1.750.000 0 60,84 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

1.000.000 623.429 376.571 376.571 0 0 0 017 0 1.000.000 62,34 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

100.000 99.127 873 873 99.127 99.127 0 018 0 100.000 99,13 0

CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES, 2015

350.000 342.066 7.934 7.934 223.839 223.839 0 019 0 350.000 97,73 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 020 0 300.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.750.000 -1.750.000 0,00 0

Menaje para Oficina, Casino y Otros

2.336.593 918.778 1.417.815 1.417.815 918.778 558.222 360.556 008 2.620.000 -283.407 39,32 0

GESTION INTERNA (MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS)

210.000 76.755 133.245 133.245 76.755 0 76.755 001 210.000 0 36,55 0

MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS

210.000 76.755 133.245 133.245 76.755 0 76.755 001 210.000 0 36,55 0

PROGRAMAS SOCIALES (MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS)

1.651.873 531.019 1.120.854 1.120.854 531.019 286.462 244.557 004 2.070.000 -418.127 32,15 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES, 2014

61.873 61.873 0 0 61.873 61.873 0 062 0 61.873 100,00 0

DEFENSOR COMUNAL, 2015

20.000 18.612 1.388 1.388 18.612 18.612 0 068 0 20.000 93,06 0

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

102.000 91.011 10.989 10.989 91.011 91.011 0 070 0 102.000 89,23 0

GESTION TERRITORIAL 2015

352.000 114.966 237.034 237.034 114.966 114.966 0 071 0 352.000 32,66 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

300.000 244.557 55.443 55.443 244.557 0 244.557 072 0 300.000 81,52 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

340.000 0 340.000 340.000 0 0 0 073 0 340.000 0,00 0

DISCAPACIDAD 2015 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 074 0 100.000 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

16

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

PUEBLOS ORIGINARIOS 2015

176.000 0 176.000 176.000 0 0 0 075 0 176.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIALES)

200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 999 2.070.000 -1.870.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS)

474.720 311.004 163.716 163.716 311.004 271.760 39.244 006 340.000 134.720 65,51 0

FOMENTANDO LA CULTURA EN LO ESPEJO 2014 (MENAJE PARA OFICINA)

134.720 134.541 179 179 134.541 134.541 0 015 0 134.720 99,87 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

300.000 137.219 162.781 162.781 137.219 137.219 0 016 0 300.000 45,74 0

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 96,2015

40.000 39.244 756 756 39.244 0 39.244 017 0 40.000 98,11 0

POR DISTRIBUIR (PRG. CULTURALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 340.000 -340.000 0,00 0

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

88.118.515 65.911.736 22.206.779 22.206.779 38.942.046 38.374.701 567.345 009 93.600.000 -5.481.485 74,80 0

GESTION INTERNA (INSUMO, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES)

88.118.515 65.911.736 22.206.779 22.206.779 38.942.046 38.374.701 567.345 001 93.600.000 -5.481.485 74,80 0

INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

88.118.515 65.911.736 22.206.779 22.206.779 38.942.046 38.374.701 567.345 001 93.600.000 -5.481.485 74,80 0

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

25.302.877 19.489.057 5.813.820 5.813.820 16.067.077 12.605.568 3.461.509 010 21.850.000 3.452.877 77,02 0

GESTION INTERNA (MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES)

13.052.877 13.051.959 918 918 10.375.633 7.757.174 2.618.459 001 10.000.000 3.052.877 99,99 0

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES

13.052.877 13.051.959 918 918 10.375.633 7.757.174 2.618.459 001 10.000.000 3.052.877 99,99 0

PROGRAMAS SOCIALES ( MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES)

12.250.000 6.437.098 5.812.902 5.812.902 5.691.444 4.848.394 843.050 004 11.850.000 400.000 52,55 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

5.000.000 3.437.524 1.562.476 1.562.476 2.691.870 1.848.820 843.050 022 0 5.000.000 68,75 0

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 023 0 2.500.000 0,00 0

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

3.000.000 2.999.574 426 426 2.999.574 2.999.574 0 024 0 3.000.000 99,99 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

17

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

750.000 0 750.000 750.000 0 0 0 025 0 750.000 0,00 0

PROGRAMA JUVENTUD 2015

1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 026 0 1.000.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR ( MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES)

0 0 0 0 0 0 0 999 11.850.000 -11.850.000 0,00 0

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos

10.900.000 10.232.946 667.054 667.054 8.284.572 8.205.270 79.302 011 15.900.000 -5.000.000 93,88 0

GESTION INTERNA (RESPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y REP. VEHICULOS)

10.000.000 9.339.405 660.595 660.595 7.391.031 7.311.729 79.302 001 15.000.000 -5.000.000 93,39 0

RESPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REP. VEHICULOS

10.000.000 9.339.405 660.595 660.595 7.391.031 7.311.729 79.302 001 15.000.000 -5.000.000 93,39 0

PROGRAMAS SOCIALES (REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y REP. VEHICULOS)

900.000 893.541 6.459 6.459 893.541 893.541 0 004 900.000 0 99,28 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

900.000 893.541 6.459 6.459 893.541 893.541 0 010 0 900.000 99,28 0

POR DISTRIBUIR (REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y REP. VEHICULOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 900.000 -900.000 0,00 0

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

5.634.000 4.176.788 1.457.212 1.457.212 3.347.702 3.233.700 114.002 012 5.634.000 0 74,14 0

GESTION INTERNA (OTROS MAT.,REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS)

1.834.000 1.791.758 42.242 42.242 1.770.816 1.656.814 114.002 001 1.834.000 0 97,70 0

OTROS MATERIALES, REPUESTOS. Y UTILES DIVERSOS

1.834.000 1.791.758 42.242 42.242 1.770.816 1.656.814 114.002 001 1.834.000 0 97,70 0

PROGRAMAS SOCIALES (OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS)

3.800.000 2.385.030 1.414.970 1.414.970 1.576.886 1.576.886 0 004 3.800.000 0 62,76 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

1.000.000 808.144 191.856 191.856 0 0 0 014 0 1.000.000 80,81 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 015 0 300.000 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

18

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

1.200.000 331.363 868.637 868.637 331.363 331.363 0 016 0 1.200.000 27,61 0

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

1.300.000 1.245.523 54.477 54.477 1.245.523 1.245.523 0 017 0 1.300.000 95,81 0

POR DISTRIBUIR (OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 3.800.000 -3.800.000 0,00 0

Equipos Menores 3.756.674 2.095.286 1.661.388 1.661.388 1.424.512 854.264 570.248 013 3.627.000 129.674 55,78 0

EQUIPOS MENORES 1.560.000 789.969 770.031 770.031 789.969 591.715 198.254 001 1.560.000 0 50,64 0

EQUIPOS MENORES 1.560.000 789.969 770.031 770.031 789.969 591.715 198.254 001 1.560.000 0 50,64 0

EQUIPOS MENORES (PRG. SOCIALES)

1.496.674 681.948 814.726 814.726 129.674 129.674 0 004 1.367.000 129.674 45,56 0

IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO, 2014

129.674 129.674 0 0 129.674 129.674 0 007 0 129.674 100,00 0

GESTION TERRITORIAL 2015

70.000 0 70.000 70.000 0 0 0 008 0 70.000 0,00 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

897.000 552.274 344.726 344.726 0 0 0 009 0 897.000 61,57 0

POR DISTRIBUIR (EQUIPOS MENORES, PRG. SOCIALES)

400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 999 1.367.000 -967.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES EQUIPOS MENORES

700.000 623.369 76.631 76.631 504.869 132.875 371.994 006 700.000 0 89,05 0

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 96,2015

700.000 623.369 76.631 76.631 504.869 132.875 371.994 002 0 700.000 89,05 0

POR DISTRIBUIR PROGRAMAS CULTURALES

0 0 0 0 0 0 0 999 700.000 -700.000 0,00 0

Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico

2.616.789 1.982.115 634.674 634.674 1.640.326 1.640.326 0 014 2.275.000 341.789 75,75 0

GESTION INTERNA (PROD. ELABORADOS DE CUERO,CUCHO Y PLASTICOS)

425.000 230.176 194.824 194.824 230.176 230.176 0 001 425.000 0 54,16 0

PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO

425.000 230.176 194.824 194.824 230.176 230.176 0 001 425.000 0 54,16 0

PROGRAMAS SOCIALES (PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO)

2.191.789 1.751.939 439.850 439.850 1.410.150 1.410.150 0 004 1.850.000 341.789 79,93 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

19

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, 2014

341.789 341.789 0 0 0 0 0 011 0 341.789 100,00 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

1.000.000 821.100 178.900 178.900 821.100 821.100 0 016 0 1.000.000 82,11 0

ELIMINACION DE MICROBASURALES CON SEPARACION DE RESIDUOS EN TERRENO, 2015

400.000 178.500 221.500 221.500 178.500 178.500 0 017 0 400.000 44,63 0

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

450.000 410.550 39.450 39.450 410.550 410.550 0 018 0 450.000 91,23 0

POR DISTRIBUIR (PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.850.000 -1.850.000 0,00 0

Productos Agropecuarios y Forestales

500.000 258.230 241.770 241.770 258.230 258.230 0 015 500.000 0 51,65 0

PROGRAMAS SOCIALES (PRODUCTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES)

500.000 258.230 241.770 241.770 258.230 258.230 0 004 500.000 0 51,65 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

500.000 258.230 241.770 241.770 258.230 258.230 0 008 0 500.000 51,65 0

POR DISTRIBUIR (PRODUCTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 500.000 -500.000 0,00 0

Otros 11.774.618 6.911.282 4.863.336 4.863.336 6.169.769 5.084.735 1.085.034 999 10.690.000 1.084.618 58,70 0

OTROS (GESTION INTERNA)

1.000.000 237.720 762.280 762.280 237.720 150.580 87.140 001 1.000.000 0 23,77 0

OTROS (MATERIALES Y USO DE CONSUMO)

1.000.000 237.720 762.280 762.280 237.720 150.580 87.140 001 1.000.000 0 23,77 0

PROGRAMAS SOCIALES (OTROS MAT. DE USO O CONSUMO)

1.790.000 0 1.790.000 1.790.000 0 0 0 004 2.490.000 -700.000 0,00 0

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 026 0 1.000.000 0,00 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

420.000 0 420.000 420.000 0 0 0 027 0 420.000 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

20

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

370.000 0 370.000 370.000 0 0 0 028 0 370.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (DE PROGRAMAS SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 2.490.000 -2.490.000 0,00 0

OTROS (PRG. RECREACIONALES)

4.400.000 4.147.431 252.569 252.569 4.147.431 3.149.537 997.894 005 4.400.000 0 94,26 0

MAS VIDA CON DEPORTE Y RECREACION EN MI COMUNA, 2015

3.400.000 3.149.537 250.463 250.463 3.149.537 3.149.537 0 008 0 3.400.000 92,63 0

ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, FUTUROS, FUTURAS ESTRELLAS 2015

1.000.000 997.894 2.106 2.106 997.894 0 997.894 009 0 1.000.000 99,79 0

OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 4.400.000 -4.400.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES ( OTROS MAT. DE USO CONSUMO)

4.584.618 2.526.131 2.058.487 2.058.487 1.784.618 1.784.618 0 006 2.800.000 1.784.618 55,10 0

TALLERES CULTURALES, 2014

1.784.618 1.784.618 0 0 1.784.618 1.784.618 0 008 0 1.784.618 100,00 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 009 0 500.000 0,00 0

TALLERES CULTURALES 2015

2.000.000 741.513 1.258.487 1.258.487 0 0 0 010 0 2.000.000 37,08 0

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 96,2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 011 0 300.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (DE PROGRAMAS CULTURALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 2.800.000 -2.800.000 0,00 0

Servicios Básicos 1.096.257.000 979.644.677 116.612.323 116.612.323 975.427.419 975.427.419 0 05 1.129.257.000 -33.000.000 89,36 0

Electricidad 463.127.032 407.546.438 55.580.594 55.580.594 407.546.438 407.546.438 0 001 466.500.000 -3.372.968 88,00 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

81.627.032 81.627.032 0 0 81.627.032 81.627.032 0 001 55.000.000 26.627.032 100,00 0

ELECTRICIDAD 81.627.032 81.627.032 0 0 81.627.032 81.627.032 0 001 55.000.000 26.627.032 100,00 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SERVICIOS BASICOS)

381.500.000 325.919.406 55.580.594 55.580.594 325.919.406 325.919.406 0 002 411.500.000 -30.000.000 85,43 0

ELECTRICIDAD 381.500.000 325.919.406 55.580.594 55.580.594 325.919.406 325.919.406 0 001 411.500.000 -30.000.000 85,43 0

Agua 233.481.157 195.538.335 37.942.822 37.942.822 195.538.335 195.538.335 0 002 229.759.000 3.722.157 83,75 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

90.722.157 90.722.157 0 0 90.722.157 90.722.157 0 001 75.000.000 15.722.157 100,00 0

CONSUMO DE AGUA 90.722.157 90.722.157 0 0 90.722.157 90.722.157 0 001 75.000.000 15.722.157 100,00 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SERVICIOS BASICOS)

142.759.000 104.816.178 37.942.822 37.942.822 104.816.178 104.816.178 0 002 154.759.000 -12.000.000 73,42 0

CONSUMO DE AGUA 142.759.000 104.816.178 37.942.822 37.942.822 104.816.178 104.816.178 0 001 154.759.000 -12.000.000 73,42 0

Gas 9.391.426 8.003.643 1.387.783 1.387.783 4.602.385 4.602.385 0 003 6.000.000 3.391.426 85,22 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

21

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

9.391.426 8.003.643 1.387.783 1.387.783 4.602.385 4.602.385 0 001 6.000.000 3.391.426 85,22 0

CONSUMO DE GAS 9.391.426 8.003.643 1.387.783 1.387.783 4.602.385 4.602.385 0 001 6.000.000 3.391.426 85,22 0

Correo 196.639.399 196.403.023 236.376 236.376 195.587.023 195.587.023 0 004 190.000.000 6.639.399 99,88 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

196.639.399 196.403.023 236.376 236.376 195.587.023 195.587.023 0 001 190.000.000 6.639.399 99,88 0

CORREOS 196.639.399 196.403.023 236.376 236.376 195.587.023 195.587.023 0 001 190.000.000 6.639.399 99,88 0

Telefonía Fija 56.417.858 50.733.769 5.684.089 5.684.089 50.733.769 50.733.769 0 005 100.880.000 -44.462.142 89,93 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

56.417.858 50.733.769 5.684.089 5.684.089 50.733.769 50.733.769 0 001 100.880.000 -44.462.142 89,93 0

TELEFONIA FIJA 56.417.858 50.733.769 5.684.089 5.684.089 50.733.769 50.733.769 0 001 100.880.000 -44.462.142 89,93 0

Telefonía Celular 25.186.145 21.323.025 3.863.120 3.863.120 21.323.025 21.323.025 0 006 46.800.000 -21.613.855 84,66 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

25.186.145 21.323.025 3.863.120 3.863.120 21.323.025 21.323.025 0 001 46.800.000 -21.613.855 84,66 0

TELEFONIA CELULAR 25.186.145 21.323.025 3.863.120 3.863.120 21.323.025 21.323.025 0 001 46.800.000 -21.613.855 84,66 0

Acceso a Internet 45.000.000 38.903.006 6.096.994 6.096.994 38.903.006 38.903.006 0 007 55.000.000 -10.000.000 86,45 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

45.000.000 38.903.006 6.096.994 6.096.994 38.903.006 38.903.006 0 001 55.000.000 -10.000.000 86,45 0

ACCESO A INTERNET 45.000.000 38.903.006 6.096.994 6.096.994 38.903.006 38.903.006 0 001 55.000.000 -10.000.000 86,45 0

Enlaces de Telecomunicaciones

8.000.000 3.601.261 4.398.739 4.398.739 3.601.261 3.601.261 0 008 10.000.000 -2.000.000 45,02 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS BASICOS)

8.000.000 3.601.261 4.398.739 4.398.739 3.601.261 3.601.261 0 001 10.000.000 -2.000.000 45,02 0

ENLACES DE TELECOMUNICACIONES

8.000.000 3.601.261 4.398.739 4.398.739 3.601.261 3.601.261 0 001 10.000.000 -2.000.000 45,02 0

Otros 59.013.983 57.592.177 1.421.806 1.421.806 57.592.177 57.592.177 0 999 24.318.000 34.695.983 97,59 0

OTROS SERVICIOS BASICOS (GESTION INTERNA)

59.013.983 57.592.177 1.421.806 1.421.806 57.592.177 57.592.177 0 001 24.318.000 34.695.983 97,59 0

OTROS SERVICIOS BASICOS

59.013.983 57.592.177 1.421.806 1.421.806 57.592.177 57.592.177 0 001 24.318.000 34.695.983 97,59 0

Mantenimiento y Reparaciones

45.037.500 27.607.378 17.430.122 17.430.122 20.368.084 16.656.927 3.711.157 06 66.240.000 -21.202.500 61,30 0

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

13.702.900 11.425.016 2.277.884 2.277.884 4.827.756 4.827.756 0 001 20.000.000 -6.297.100 83,38 0

GESTION INTERNA (MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE EDIFICIOS)

13.702.900 11.425.016 2.277.884 2.277.884 4.827.756 4.827.756 0 001 20.000.000 -6.297.100 83,38 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

13.702.900 11.425.016 2.277.884 2.277.884 4.827.756 4.827.756 0 001 20.000.000 -6.297.100 83,38 0

Mantenimiento y Reparación de Vehículos

20.000.000 9.784.327 10.215.673 10.215.673 9.142.293 5.431.136 3.711.157 002 35.000.000 -15.000.000 48,92 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

20.000.000 9.784.327 10.215.673 10.215.673 9.142.293 5.431.136 3.711.157 001 35.000.000 -15.000.000 48,92 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

22

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

20.000.000 9.784.327 10.215.673 10.215.673 9.142.293 5.431.136 3.711.157 001 35.000.000 -15.000.000 48,92 0

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros

1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 003 3.000.000 -1.500.000 0,00 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS

1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 001 3.000.000 -1.500.000 0,00 0

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS

1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 001 3.000.000 -1.500.000 0,00 0

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

1.594.600 1.594.600 0 0 1.594.600 1.594.600 0 004 0 1.594.600 100,00 0

MANTENIMIENTO Y REP DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINAS

1.594.600 1.594.600 0 0 1.594.600 1.594.600 0 001 0 1.594.600 100,00 0

MANTENIMIENTO Y REP DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINAS

1.594.600 1.594.600 0 0 1.594.600 1.594.600 0 001 0 1.594.600 100,00 0

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción

4.700.000 2.975.000 1.725.000 1.725.000 2.975.000 2.975.000 0 005 4.700.000 0 63,30 0

MANTENIMIENO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROD.

3.000.000 2.975.000 25.000 25.000 2.975.000 2.975.000 0 001 3.000.000 0 99,17 0

MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROD.

3.000.000 2.975.000 25.000 25.000 2.975.000 2.975.000 0 001 3.000.000 0 99,17 0

MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS DE PRODUCCION (PRG. SOCIALES)

1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0 0 0 004 1.700.000 0 0,00 0

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 014 0 800.000 0,00 0

MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA, 2015

900.000 0 900.000 900.000 0 0 0 015 0 900.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.700.000 -1.700.000 0,00 0

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 006 300.000 0 0,00 0

MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 001 300.000 0 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

23

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 001 300.000 0 0,00 0

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 007 1.000.000 0 0,00 0

MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS

1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 001 1.000.000 0 0,00 0

MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS

1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 001 1.000.000 0 0,00 0

Otros 2.240.000 1.828.435 411.565 411.565 1.828.435 1.828.435 0 999 2.240.000 0 81,63 0

OTROS 2.000.000 1.828.435 171.565 171.565 1.828.435 1.828.435 0 001 2.000.000 0 91,42 0

OTROS 2.000.000 1.828.435 171.565 171.565 1.828.435 1.828.435 0 001 2.000.000 0 91,42 0

OTROS PROGRAMAS SOCIALES

240.000 0 240.000 240.000 0 0 0 004 240.000 0 0,00 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

240.000 0 240.000 240.000 0 0 0 004 0 240.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PROGRAMAS SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 240.000 -240.000 0,00 0

Publicidad y Difusión 81.914.623 39.348.509 42.566.114 42.566.114 26.874.082 23.818.638 3.055.444 07 88.038.000 -6.123.377 48,04 0

Servicios de Publicidad 34.431.048 16.377.689 18.053.359 18.053.359 11.559.020 9.560.415 1.998.605 001 36.781.000 -2.349.952 47,57 0

GESTION INTERNA (PUBLICIDAD Y DIFUCION)

15.000.000 6.784.011 8.215.989 8.215.989 6.242.249 6.242.249 0 001 20.000.000 -5.000.000 45,23 0

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

15.000.000 6.784.011 8.215.989 8.215.989 6.242.249 6.242.249 0 001 20.000.000 -5.000.000 45,23 0

PROGRAMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES (SERVICIOS DE PUBLICIDAD)

4.779.888 4.031.482 748.406 748.406 3.892.252 2.178.652 1.713.600 003 5.500.000 -720.112 84,34 0

IMAGEN CORPORATIVA, 2015

3.000.000 2.957.150 42.850 42.850 2.817.920 1.104.320 1.713.600 023 0 3.000.000 98,57 0

ANIVERSARIO COMUNAL, 2015

279.888 279.888 0 0 279.888 279.888 0 024 0 279.888 100,00 0

CELEBRACION FECHAS NACIONALES E INSTITUCIONALES, 2015

500.000 239.904 260.096 260.096 239.904 239.904 0 025 0 500.000 47,98 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2015

1.000.000 554.540 445.460 445.460 554.540 554.540 0 026 0 1.000.000 55,45 0

POR DISTRIBUIR (SERVICIOS PUBLICIDAD) ACTIVIDADES MUNICIPALES

0 0 0 0 0 0 0 999 5.500.000 -5.500.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (SERVICIOS DE PUBLICIDAD)

6.582.450 2.317.810 4.264.640 4.264.640 1.177.743 892.738 285.005 004 5.960.000 622.450 35,21 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

24

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

COMUNICACION Y DIFUSION, 2014

315.350 315.350 0 0 0 0 0 023 0 315.350 100,00 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LO ESPEJO, 2014

107.100 107.100 0 0 107.100 107.100 0 024 0 107.100 100,00 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL, 2015

1.000.000 872.603 127.397 127.397 263.228 154.938 108.290 026 0 1.000.000 87,26 0

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

900.000 807.415 92.585 92.585 807.415 630.700 176.715 027 0 900.000 89,71 0

GESTION TERRITORIAL 2015

800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 028 0 800.000 0,00 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 029 0 500.000 0,00 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 030 0 400.000 0,00 0

DISCAPACIDAD 2015 700.000 0 700.000 700.000 0 0 0 031 0 700.000 0,00 0

PUEBLOS ORIGINARIOS 2015

1.000.000 215.342 784.658 784.658 0 0 0 032 0 1.000.000 21,53 0

POR DISTRIBUIR ( PROG.SOCIALES)

860.000 0 860.000 860.000 0 0 0 999 5.960.000 -5.100.000 0,00 0

PORGRAMAS RECREACIONALES (SERVICIOS DE PUBLICIDAD)

900.000 249.900 650.100 650.100 0 0 0 005 900.000 0 27,77 0

MAS VIDA CON DEPORTE Y RECREACION EN MI COMUNA, 2015

500.000 249.900 250.100 250.100 0 0 0 004 0 500.000 49,98 0

ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, FUTURAS ESTRELLAS 2015

400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 005 0 400.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR ( PROG.RECREACIONALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 900.000 -900.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (SERVICIOS DE PUBLICIDAD)

7.168.710 2.994.486 4.174.224 4.174.224 246.776 246.776 0 006 4.421.000 2.747.710 41,77 0

FOMENTANDO LA CULTURA EN LO ESPEJO 2014 (SERVICIOS DE PUBLICIDAD)

2.747.710 2.747.710 0 0 0 0 0 010 0 2.747.710 100,00 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

3.256.000 246.776 3.009.224 3.009.224 246.776 246.776 0 014 0 3.256.000 7,58 0

TALLERES CULTURALES 2015

540.000 0 540.000 540.000 0 0 0 015 0 540.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR ( PROG.CULTURALES)

625.000 0 625.000 625.000 0 0 0 999 4.421.000 -3.796.000 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

25

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Servicios de Impresión 42.483.575 22.810.020 19.673.555 19.673.555 15.315.062 14.258.223 1.056.839 002 45.489.000 -3.005.425 53,69 0

GESTION INTERNA 17.000.000 4.933.726 12.066.274 12.066.274 1.534.148 1.534.148 0 001 25.000.000 -8.000.000 29,02 0

SERVICIOS DE IMPRESION

17.000.000 4.933.726 12.066.274 12.066.274 1.534.148 1.534.148 0 001 25.000.000 -8.000.000 29,02 0

ACTIVIDADES MUNICIPALES (SERVICIOS DE IMPRESION)

16.920.875 14.503.839 2.417.036 2.417.036 11.119.955 10.905.755 214.200 003 11.000.000 5.920.875 85,72 0

IMAGEN CORPORATIVA, 2015

11.920.875 11.153.989 766.886 766.886 7.770.105 7.770.105 0 024 0 11.920.875 93,57 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2015

2.000.000 351.050 1.648.950 1.648.950 351.050 136.850 214.200 025 0 2.000.000 17,55 0

CUENTA DE GESTION, 2015

3.000.000 2.998.800 1.200 1.200 2.998.800 2.998.800 0 026 0 3.000.000 99,96 0

POR DISTRIBUIR ( ACTIVIDADES MUNICIPALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 11.000.000 -11.000.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (SERVICIOS DE IMPRESION)

5.137.700 1.613.516 3.524.184 3.524.184 902.020 902.020 0 004 6.064.000 -926.300 31,41 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LO ESPEJO, 2014

273.700 273.700 0 0 273.700 273.700 0 032 0 273.700 100,00 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL, 2015

1.000.000 519.316 480.684 480.684 414.120 414.120 0 035 0 1.000.000 51,93 0

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

800.000 535.500 264.500 264.500 214.200 214.200 0 036 0 800.000 66,94 0

GESTION TERRITORIAL 2015

350.000 0 350.000 350.000 0 0 0 037 0 350.000 0,00 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

400.000 0 400.000 400.000 0 0 0 038 0 400.000 0,00 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 039 0 200.000 0,00 0

DISCAPACIDAD 2015 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 040 0 200.000 0,00 0

PUEBLOS ORIGINARIOS 2015

300.000 285.000 15.000 15.000 0 0 0 041 0 300.000 95,00 0

POR DISTRIBUIR ( PROG.SOCIALES)

1.614.000 0 1.614.000 1.614.000 0 0 0 999 6.064.000 -4.450.000 0,00 0

PRG. RECREATIVOS (SERVICIOS DE IMPRESION)

600.000 223.839 376.161 376.161 223.839 0 223.839 005 600.000 0 37,31 0

MAS VIDA CON DEPORTE Y RECREACION EN MI COMUNA, 2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 002 0 300.000 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

26

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, FUTURAS ESTRELLAS 2015

300.000 223.839 76.161 76.161 223.839 0 223.839 003 0 300.000 74,61 0

POR DISTRIBUIR (PRG. RECREATIVOS, DIFUSION SERV. DE IMPRESION)

0 0 0 0 0 0 0 999 600.000 -600.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES

2.825.000 1.535.100 1.289.900 1.289.900 1.535.100 916.300 618.800 006 2.825.000 0 54,34 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

2.500.000 1.535.100 964.900 964.900 1.535.100 916.300 618.800 013 0 2.500.000 61,40 0

POR DISTRIBUIR (SERVICIOS DE IMPRESION( PROGRAMAS CULTURALES

325.000 0 325.000 325.000 0 0 0 999 2.825.000 -2.500.000 0,00 0

Servicios de Encuadernación y Empaste

5.000.000 160.800 4.839.200 4.839.200 0 0 0 003 5.000.000 0 3,22 0

GESTION INTERNA 5.000.000 160.800 4.839.200 4.839.200 0 0 0 001 5.000.000 0 3,22 0

SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE

5.000.000 160.800 4.839.200 4.839.200 0 0 0 001 5.000.000 0 3,22 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 999 768.000 -768.000 0,00 0

OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 004 768.000 -768.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR 0 0 0 0 0 0 0 999 768.000 -768.000 0,00 0

Servicios Generales 2.816.305.301 1.918.604.794 897.700.507 897.700.507 1.890.779.205 1.659.059.696 231.719.509 08 2.855.668.000 -39.362.699 68,12 0

Servicios de Aseo 1.752.000.000 1.389.642.827 362.357.173 362.357.173 1.389.642.827 1.164.170.176 225.472.651 001 1.805.000.000 -53.000.000 79,32 0

GESTION INTERNA (DE SERVICIOS DE ASEO)

205.000.000 160.770.306 44.229.694 44.229.694 160.770.306 142.395.314 18.374.992 001 205.000.000 0 78,42 0

SERVICIOS DE ASEO 205.000.000 160.770.306 44.229.694 44.229.694 160.770.306 142.395.314 18.374.992 001 205.000.000 0 78,42 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SERVICIOS DE ASEO)

1.547.000.000 1.228.872.521 318.127.479 318.127.479 1.228.872.521 1.021.774.862 207.097.659 002 1.600.000.000 -53.000.000 79,44 0

SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIO, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES

900.000.000 789.322.205 110.677.795 110.677.795 789.322.205 715.931.596 73.390.609 001 900.000.000 0 87,70 0

RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRANSFERENCIA PUERTA SUR

647.000.000 439.550.316 207.449.684 207.449.684 439.550.316 305.843.266 133.707.050 002 700.000.000 -53.000.000 67,94 0

Servicios de Vigilancia 396.500.000 299.172.191 97.327.809 97.327.809 299.172.191 298.865.253 306.938 002 396.500.000 0 75,45 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS DE VIGILANCIA)

396.500.000 299.172.191 97.327.809 97.327.809 299.172.191 298.865.253 306.938 001 396.500.000 0 75,45 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

27

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

SERVICIOS DE VIGILANCIA

396.500.000 299.172.191 97.327.809 97.327.809 299.172.191 298.865.253 306.938 001 396.500.000 0 75,45 0

Servicios de Mantención de Alumbrado Público

144.000.000 16.413.950 127.586.050 127.586.050 7.785.817 7.785.817 0 004 180.000.000 -36.000.000 11,40 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SERVICIOS MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO)

144.000.000 16.413.950 127.586.050 127.586.050 7.785.817 7.785.817 0 002 180.000.000 -36.000.000 11,40 0

SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO

144.000.000 16.413.950 127.586.050 127.586.050 7.785.817 7.785.817 0 001 180.000.000 -36.000.000 11,40 0

Servicios de Mantención de Semáforos

22.800.000 16.919.218 5.880.782 5.880.782 16.919.218 16.919.218 0 005 22.800.000 0 74,21 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SERVICIOS MANT. DE SEMAFOROS)

22.800.000 16.919.218 5.880.782 5.880.782 16.919.218 16.919.218 0 002 22.800.000 0 74,21 0

SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS

22.800.000 16.919.218 5.880.782 5.880.782 16.919.218 16.919.218 0 001 22.800.000 0 74,21 0

Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito

75.000.000 44.025.559 30.974.441 30.974.441 40.616.084 40.616.084 0 006 75.000.000 0 58,70 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SERVICIOS MANT.SEÑALIZACION DE TRANS.)

75.000.000 44.025.559 30.974.441 30.974.441 40.616.084 40.616.084 0 002 75.000.000 0 58,70 0

SERVICIOS DE MANTENCION Y SEÑALIZACION DE TRANSITO

75.000.000 44.025.559 30.974.441 30.974.441 40.616.084 40.616.084 0 001 75.000.000 0 58,70 0

Pasajes, Fletes y Bodegajes 4.160.000 2.071.207 2.088.793 2.088.793 2.070.927 2.070.927 0 007 4.160.000 0 49,79 0

GESTION INTERNA (PASAJES,FLETES Y BODEGAJE)

4.160.000 2.071.207 2.088.793 2.088.793 2.070.927 2.070.927 0 001 4.160.000 0 49,79 0

PASAJES FLETES Y BODEGAJE

4.160.000 2.071.207 2.088.793 2.088.793 2.070.927 2.070.927 0 001 4.160.000 0 49,79 0

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

4.000.000 1.689.438 2.310.562 2.310.562 1.689.438 1.689.438 0 008 7.000.000 -3.000.000 42,24 0

GESTION INTERNA (SALA CUNAS Y/O JARDINES)

4.000.000 1.689.438 2.310.562 2.310.562 1.689.438 1.689.438 0 001 7.000.000 -3.000.000 42,24 0

SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES

4.000.000 1.689.438 2.310.562 2.310.562 1.689.438 1.689.438 0 001 7.000.000 -3.000.000 42,24 0

Servicios de Pago y Cobranza

7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 009 10.000.000 -3.000.000 0,00 0

SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA

7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 001 10.000.000 -3.000.000 0,00 0

SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA

7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 001 10.000.000 -3.000.000 0,00 0

Servicios de Suscripción y Similares

3.231.176 1.821.176 1.410.000 1.410.000 1.821.176 1.821.176 0 010 2.600.000 631.176 56,36 0

GESTION INTERNA (SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES)

3.231.176 1.821.176 1.410.000 1.410.000 1.821.176 1.821.176 0 001 2.600.000 631.176 56,36 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

28

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES

3.231.176 1.821.176 1.410.000 1.410.000 1.821.176 1.821.176 0 001 2.600.000 631.176 56,36 0

Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

245.614.125 69.222.002 176.392.123 176.392.123 53.434.301 51.209.001 2.225.300 011 162.608.000 83.006.125 28,18 0

ACTIVIDADES MUNICIPALES (SERV.PROD. Y DES. DE EVENTOS)

26.864.125 17.511.624 9.352.501 9.352.501 13.226.624 11.001.324 2.225.300 003 30.000.000 -3.135.875 65,19 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2014

1.785.000 1.785.000 0 0 0 0 0 025 0 1.785.000 100,00 0

ANIVERSARIO COMUNAL, 2015

3.079.125 3.079.125 0 0 3.079.125 3.079.125 0 029 0 3.079.125 100,00 0

CELEBRACION FECHAS NACIONALES E INSTITUCIONALES, 2015

10.000.000 2.678.500 7.321.500 7.321.500 178.500 178.500 0 030 0 10.000.000 26,79 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2015

9.000.000 6.979.124 2.020.876 2.020.876 6.979.124 4.753.824 2.225.300 031 0 9.000.000 77,55 0

CUENTA DE GESTION, 2015

3.000.000 2.989.875 10.125 10.125 2.989.875 2.989.875 0 032 0 3.000.000 99,66 0

POR DISTRIBUIR ( ACTIVIDADES MUNICIPALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 30.000.000 -30.000.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (SERV.PROD. Y DES. DE EVENTOS)

33.050.000 4.241.993 28.808.007 28.808.007 2.142.000 2.142.000 0 004 30.608.000 2.442.000 12,84 0

FIESTA COMUNAL DE NAVIDAD 2014

2.142.000 2.142.000 0 0 2.142.000 2.142.000 0 017 0 2.142.000 100,00 0

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

3.400.000 1.100.000 2.300.000 2.300.000 0 0 0 020 0 3.400.000 32,35 0

GESTION TERRITORIAL 2015

8.098.000 0 8.098.000 8.098.000 0 0 0 021 0 8.098.000 0,00 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 022 0 1.500.000 0,00 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

1.900.000 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 023 0 1.900.000 0,00 0

PROGRAMA JUVENTUD 2015

1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 024 0 1.400.000 0,00 0

PUEBLOS ORIGINARIOS 2015

1.010.000 999.993 10.007 10.007 0 0 0 025 0 1.010.000 99,01 0

POR DISTRIBUIR ( PROG.SOCIALES)

13.600.000 0 13.600.000 13.600.000 0 0 0 999 30.608.000 -17.008.000 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

29

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

PRG. RECREACIONALES(SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR. EVENTOS)

91.750.000 13.214.142 78.535.858 78.535.858 6.887.114 6.887.114 0 005 40.500.000 51.250.000 14,40 0

PROGRAMA RECREACIONAL CON APORTE DE BANCO ESTADO

51.250.000 13.214.142 38.035.858 38.035.858 6.887.114 6.887.114 0 004 0 51.250.000 25,78 0

POR DISTRIBUIR (SERV.PRODUCCION Y EVENTOS) PROG.RECREACIONALES

40.500.000 0 40.500.000 40.500.000 0 0 0 999 40.500.000 0 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (SERV.PROD. Y DES. DE EVENTOS)

93.950.000 34.254.243 59.695.757 59.695.757 31.178.563 31.178.563 0 006 61.500.000 32.450.000 36,46 0

PROGRAMA CULTURALES CON APORTE DE BANCO ESTADO

37.450.000 29.716.680 7.733.320 7.733.320 26.879.000 26.879.000 0 018 0 37.450.000 79,35 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

13.000.000 4.537.563 8.462.437 8.462.437 4.299.563 4.299.563 0 019 0 13.000.000 34,90 0

POR DISTRIBUIR ( PROG. CULTURALES)

43.500.000 0 43.500.000 43.500.000 0 0 0 999 61.500.000 -18.000.000 0,00 0

Otros 162.000.000 77.627.226 84.372.774 84.372.774 77.627.226 73.912.606 3.714.620 999 190.000.000 -28.000.000 47,92 0

OTROS (SERVICIOS VARIOS)

162.000.000 77.627.226 84.372.774 84.372.774 77.627.226 73.912.606 3.714.620 001 190.000.000 -28.000.000 47,92 0

SERVICIO FOTOCOPIADO 141.117.847 59.066.905 82.050.942 82.050.942 59.066.905 55.352.285 3.714.620 001 190.000.000 -48.882.153 41,86 0

VERIFICACION DE CHEQUES

1.000.000 588.976 411.024 411.024 588.976 588.976 0 002 0 1.000.000 58,90 0

SESIONES CONCEJALES 5.000.000 3.144.012 1.855.988 1.855.988 3.144.012 3.144.012 0 003 0 5.000.000 62,88 0

SERVICIOS DE TRANSBANK

13.399.609 13.399.609 0 0 13.399.609 13.399.609 0 005 0 13.399.609 100,00 0

SERVICIOS PEAJES AUTOPISTAS

1.482.544 1.427.724 54.820 54.820 1.427.724 1.427.724 0 006 0 1.482.544 96,30 0

Arriendos 267.057.000 171.666.737 95.390.263 95.390.263 168.778.237 168.127.687 650.550 09 267.057.000 0 64,28 0

Arriendo de Edificios 8.700.000 5.607.838 3.092.162 3.092.162 5.607.838 5.607.838 0 002 8.700.000 0 64,46 0

GESTION INTERNA (ARRIENDO DE EDIFICIOS)

8.700.000 5.607.838 3.092.162 3.092.162 5.607.838 5.607.838 0 001 8.700.000 0 64,46 0

ARRIENDO CASA DE CONCEJALES

640.000 0 640.000 640.000 0 0 0 001 8.700.000 -8.060.000 0,00 0

ARRIENDO CASA DE LA MUJER CLARA ESTRELLA

650.000 390.000 260.000 260.000 390.000 390.000 0 002 0 650.000 60,00 0

ARRIENDO CASA DIAGNOSTICO FAMILIAR

5.610.000 3.960.636 1.649.364 1.649.364 3.960.636 3.960.636 0 003 0 5.610.000 70,60 0

ARRIENDO CASA DE LA MUJER VILLA NUEVA

1.800.000 1.257.202 542.798 542.798 1.257.202 1.257.202 0 005 0 1.800.000 69,84 0

Arriendo de Vehículos 239.000.000 159.275.910 79.724.090 79.724.090 156.893.160 156.242.610 650.550 003 239.000.000 0 66,64 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

30

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

GESTION INTERNA (ARRIENDO VEHICULOS)

225.150.000 157.585.660 67.564.340 67.564.340 155.472.910 155.472.910 0 001 225.150.000 0 69,99 0

ARRIENDO DE VEHICULOS

225.150.000 157.585.660 67.564.340 67.564.340 155.472.910 155.472.910 0 001 225.150.000 0 69,99 0

ARRIENDO DE VEHICULOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)

1.000.000 410.550 589.450 589.450 410.550 0 410.550 003 1.000.000 0 41,06 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2015

1.000.000 410.550 589.450 589.450 410.550 0 410.550 011 0 1.000.000 41,06 0

POR DISTRIBUIR (ARRIENDO DE VEHICULOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.000.000 -1.000.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (ARRIENDO VEHICULOS)

12.850.000 1.279.700 11.570.300 11.570.300 1.009.700 769.700 240.000 004 12.850.000 0 9,96 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL, 2015

2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 025 0 2.000.000 0,00 0

GESTION TERRITORIAL 2015

9.200.000 709.700 8.490.300 8.490.300 559.700 319.700 240.000 026 0 9.200.000 7,71 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

850.000 570.000 280.000 280.000 450.000 450.000 0 027 0 850.000 67,06 0

POR DISTRIBUIR ( PRG. SOCIALES EN ARRIENDO VEHICULOS)

800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 999 12.850.000 -12.050.000 0,00 0

Arriendo de Máquinas y Equipos

12.500.000 6.277.239 6.222.761 6.222.761 6.277.239 6.277.239 0 005 12.500.000 0 50,22 0

GESTION INTERNA 10.000.000 6.277.239 3.722.761 3.722.761 6.277.239 6.277.239 0 001 10.000.000 0 62,77 0

ARRIENDO PSICO Y SENSOMETRICO

10.000.000 6.277.239 3.722.761 3.722.761 6.277.239 6.277.239 0 002 10.000.000 0 62,77 0

PRG. SOCIAL (ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS)

2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 004 2.500.000 0 0,00 0

MANTENCION, REPARACIONES DE VEREDAS Y CALZADAS DE LA COMUNA, 2015

2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 002 0 2.500.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIAL, ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS)

0 0 0 0 0 0 0 999 2.500.000 -2.500.000 0,00 0

Otros 6.857.000 505.750 6.351.250 6.351.250 0 0 0 999 6.857.000 0 7,38 0

GESTION INTERNA (DE OTROS ARRIENDOS)

5.757.000 505.750 5.251.250 5.251.250 0 0 0 001 5.757.000 0 8,78 0

OTROS ARRIENDOS 5.757.000 505.750 5.251.250 5.251.250 0 0 0 001 5.757.000 0 8,78 0

OTROS (DE PROGRAMAS SOCIALES)

1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 004 1.100.000 0 0,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

31

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 2015

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 009 0 300.000 0,00 0

GESTION TERRITORIAL 2015

800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 010 0 800.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (OTROS) 0 0 0 0 0 0 0 999 1.100.000 -1.100.000 0,00 0

Servicios Financieros y de Seguros

30.000.000 12.071.578 17.928.422 17.928.422 11.960.578 11.960.578 0 10 30.000.000 0 40,24 0

Primas y Gastos de Seguros 30.000.000 12.071.578 17.928.422 17.928.422 11.960.578 11.960.578 0 002 30.000.000 0 40,24 0

GESTION INTERNA (PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS)

30.000.000 12.071.578 17.928.422 17.928.422 11.960.578 11.960.578 0 001 30.000.000 0 40,24 0

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

30.000.000 12.071.578 17.928.422 17.928.422 11.960.578 11.960.578 0 001 30.000.000 0 40,24 0

Servicios Técnicos y Profesionales

165.342.300 151.653.113 13.689.187 13.689.187 135.648.056 129.587.891 6.060.165 11 168.150.000 -2.807.700 91,72 0

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

66.250.000 66.250.000 0 0 66.250.000 66.250.000 0 001 0 66.250.000 100,00 0

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

66.250.000 66.250.000 0 0 66.250.000 66.250.000 0 001 0 66.250.000 100,00 0

Estudios e Investigaciones 66.250.000 66.250.000 0 0 66.250.000 66.250.000 0 001 0 66.250.000 100,00 0

Cursos de Capacitación 12.892.300 2.539.300 10.353.000 10.353.000 468.500 468.500 0 002 15.700.000 -2.807.700 19,70 0

GESTION INTERNA (CURSOS DE CAPACITACION)

4.000.000 1.147.000 2.853.000 2.853.000 468.500 468.500 0 001 7.000.000 -3.000.000 28,68 0

CURSOS DE CAPACITACION

4.000.000 1.147.000 2.853.000 2.853.000 468.500 468.500 0 001 7.000.000 -3.000.000 28,68 0

PROGRAMAS SOCIALES (CURSOS DE CAPACITACION)

8.892.300 1.392.300 7.500.000 7.500.000 0 0 0 004 8.700.000 192.300 15,66 0

APOYANDO EL EMPLEO JOVEN, 2014

1.392.300 1.392.300 0 0 0 0 0 013 0 1.392.300 100,00 0

MUJERES JEFAS DE HOGAR, 2015

7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 014 0 7.500.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 8.700.000 -8.700.000 0,00 0

Servicios Informáticos 82.863.813 82.863.813 0 0 68.929.556 62.869.391 6.060.165 003 73.700.000 9.163.813 100,00 0

GESTION INTERNA (SERV. INFORMATICOS)

82.863.813 82.863.813 0 0 68.929.556 62.869.391 6.060.165 001 73.700.000 9.163.813 100,00 0

SERVICIOS INFORMATICOS

82.863.813 82.863.813 0 0 68.929.556 62.869.391 6.060.165 001 73.700.000 9.163.813 100,00 0

OTROS 3.336.187 0 3.336.187 3.336.187 0 0 0 999 78.750.000 -75.413.813 0,00 0

OTROS 3.336.187 0 3.336.187 3.336.187 0 0 0 001 78.750.000 -75.413.813 0,00 0

OTROS 3.336.187 0 3.336.187 3.336.187 0 0 0 001 78.750.000 -75.413.813 0,00 0

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

28.300.000 23.312.293 4.987.707 4.987.707 14.460.439 14.460.439 0 12 28.300.000 0 82,38 0

Gastos Menores 16.150.000 15.802.965 347.035 347.035 6.680.966 6.680.966 0 002 15.000.000 1.150.000 97,85 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

32

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

GASTOS MENORES 16.150.000 15.802.965 347.035 347.035 6.680.966 6.680.966 0 001 15.000.000 1.150.000 97,85 0

GASTOS MENORES 16.150.000 15.802.965 347.035 347.035 6.680.966 6.680.966 0 001 15.000.000 1.150.000 97,85 0

Intereses, Multas y Recargos 6.217.112 1.686.673 4.530.439 4.530.439 1.956.818 1.956.818 0 004 8.000.000 -1.782.888 27,13 0

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

6.217.112 1.686.673 4.530.439 4.530.439 1.956.818 1.956.818 0 001 8.000.000 -1.782.888 27,13 0

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

2.217.112 534.168 1.682.944 1.682.944 804.313 804.313 0 001 8.000.000 -5.782.888 24,09 0

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS ELECTRICIDAD

1.000.000 19.702 980.298 980.298 19.702 19.702 0 002 0 1.000.000 1,97 0

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS AGUA

1.000.000 622.218 377.782 377.782 622.218 622.218 0 003 0 1.000.000 62,22 0

INTERES, MULTAS Y RECARGOS AUTOPISTA

1.000.000 64.309 935.691 935.691 64.309 64.309 0 004 0 1.000.000 6,43 0

INTERES, MULTAS Y RECARGOS CORREOS

1.000.000 446.276 553.724 553.724 446.276 446.276 0 005 0 1.000.000 44,63 0

Derechos y Tasas 1.800.000 1.689.767 110.233 110.233 1.689.767 1.689.767 0 005 1.800.000 0 93,88 0

DERECHOS Y TASAS 1.800.000 1.689.767 110.233 110.233 1.689.767 1.689.767 0 001 1.800.000 0 93,88 0

DERECHOS Y TASAS 1.800.000 1.689.767 110.233 110.233 1.689.767 1.689.767 0 001 1.800.000 0 93,88 0

Contribuciones 4.132.888 4.132.888 0 0 4.132.888 4.132.888 0 006 3.500.000 632.888 100,00 0

CONTRIBUCIONES 4.132.888 4.132.888 0 0 4.132.888 4.132.888 0 001 3.500.000 632.888 100,00 0

CONTRIBUCIONES 4.132.888 4.132.888 0 0 4.132.888 4.132.888 0 001 3.500.000 632.888 100,00 0

C x P Prestaciones de Seguridad Social

51.914.457 38.427.239 13.487.218 13.487.218 38.427.239 38.427.239 023 30.000.000 21.914.457 74,02 0

Prestaciones Previsionales 30.000.000 16.512.782 13.487.218 13.487.218 16.512.782 16.512.782 0 01 30.000.000 0 55,04 0

Desahucios e Indemnizaciones

30.000.000 16.512.782 13.487.218 13.487.218 16.512.782 16.512.782 0 004 30.000.000 0 55,04 0

DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES

30.000.000 16.512.782 13.487.218 13.487.218 16.512.782 16.512.782 0 001 30.000.000 0 55,04 0

DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES

30.000.000 16.512.782 13.487.218 13.487.218 16.512.782 16.512.782 0 001 30.000.000 0 55,04 0

Prestaciones Sociales del Empleador

21.914.457 21.914.457 0 0 21.914.457 21.914.457 0 03 0 21.914.457 100,00 0

Indemnización de Cargo Fiscal

19.424.457 19.424.457 0 0 19.424.457 19.424.457 0 001 0 19.424.457 100,00 0

INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL

19.424.457 19.424.457 0 0 19.424.457 19.424.457 0 001 0 19.424.457 100,00 0

INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL

19.424.457 19.424.457 0 0 19.424.457 19.424.457 0 001 0 19.424.457 100,00 0

Otras Indeminzaciones 2.490.000 2.490.000 0 0 2.490.000 2.490.000 0 004 0 2.490.000 100,00 0

OTRAS INDEMNIZACIONES

2.490.000 2.490.000 0 0 2.490.000 2.490.000 0 001 0 2.490.000 100,00 0

OTRAS INDEMNIZACIONES

2.490.000 2.490.000 0 0 2.490.000 2.490.000 0 001 0 2.490.000 100,00 0

C x P Transferencias Corrientes

2.443.749.215 2.131.912.795 311.836.420 311.836.420 2.116.957.886 2.069.138.579 47.819.30724 1.774.522.000 669.227.215 87,24 0

Al Sector Privado 198.648.351 129.497.353 69.150.998 69.150.998 114.745.730 75.502.889 39.242.841 01 137.560.000 61.088.351 65,19 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

33

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Fondos de Emergencia ¹ 45.000.000 41.801.883 3.198.117 3.198.117 34.355.132 9.590.163 24.764.969 001 45.000.000 0 92,89 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (FONDOS DE EMERGENCIAS)

45.000.000 41.801.883 3.198.117 3.198.117 34.355.132 9.590.163 24.764.969 002 45.000.000 0 92,89 0

FONDOS DE EMERGENCIA

0 0 0 0 0 0 0 001 45.000.000 -45.000.000 0,00 0

PROVISION DE RECURSOS PARA LA PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA COMUNAL, 2015

45.000.000 41.801.883 3.198.117 3.198.117 34.355.132 9.590.163 24.764.969 004 0 45.000.000 92,89 0

Organizaciones Comunitarias ¹

15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 004 15.000.000 0 0,00 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (ORGANIZACIONES COMUNITARIAS)

15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 002 15.000.000 0 0,00 0

POR DISTRIBUIR (SERV. A LA COMUNIDAD)

15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 999 15.000.000 0 0,00 0

Voluntariado ¹ 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 006 5.000.000 0 0,00 0

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (VOLUNTARIADO)

5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 002 5.000.000 0 0,00 0

POR DISTRIBUIR (SERV. A LA COMUNIDAD)

5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 999 5.000.000 0 0,00 0

Asistencia Social a Personas Naturales ¹

58.491.633 41.377.459 17.114.174 17.114.174 35.686.861 21.662.260 14.024.601 007 54.300.000 4.191.633 70,74 0

PROGRAMAS SOCIALES (ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES)

58.491.633 41.377.459 17.114.174 17.114.174 35.686.861 21.662.260 14.024.601 004 54.300.000 4.191.633 70,74 0

ATENCION SOCIAL, 2014 706.128 706.128 0 0 120.000 120.000 0 011 0 706.128 100,00 0

APOYO EN SALUD, 2014 2.250.505 2.250.505 0 0 277.005 277.005 0 012 0 2.250.505 100,00 0

SERVICIOS FUNERARIOS, 2014

1.235.000 1.235.000 0 0 1.135.000 1.135.000 0 013 0 1.235.000 100,00 0

SERVICIOS FUNERARIOS, 2015

8.000.000 3.231.000 4.769.000 4.769.000 2.711.000 2.711.000 0 017 0 8.000.000 40,39 0

APOYO EN SALUD, 2015 8.000.000 5.539.788 2.460.212 2.460.212 3.188.818 3.025.218 163.600 018 0 8.000.000 69,25 0

ATENCION SOCIAL, 2015 24.000.000 15.327.217 8.672.783 8.672.783 15.167.217 5.371.137 9.796.080 019 0 24.000.000 63,86 0

APOYO A LA CANCELACION DE CONSUMOS BASICOS, 2015

6.000.000 5.022.900 977.100 977.100 5.022.900 5.022.900 0 020 0 6.000.000 83,72 0

APOYO EN ESTADOS DE NECESIDAD MANIFIESTA, 2015

4.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000 4.000.000 0 021 0 4.000.000 100,00 0

REPARACION DE VIVIENDA 2015

4.300.000 4.064.921 235.079 235.079 4.064.921 0 4.064.921 022 0 4.300.000 94,53 0

POR DISTRIBUIR 0 0 0 0 0 0 0 999 54.300.000 -54.300.000 0,00 0

Premios y Otros ¹ 12.052.200 2.310.198 9.742.002 9.742.002 2.149.637 2.066.456 83.181 008 11.660.000 392.200 19,17 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

34

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

ACTIVIDADES MUNICIPALES (PREMIOS Y OTROS)

5.000.000 285.957 4.714.043 4.714.043 157.437 74.256 83.181 003 6.000.000 -1.000.000 5,72 0

IMAGEN CORPORATIVA, 2015

1.000.000 128.520 871.480 871.480 0 0 0 020 0 1.000.000 12,85 0

CELEBRACION FECHAS NACIONALES E INSTITUCIONALES, 2015

2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 022 0 2.000.000 0,00 0

COLABORACION CON ACTIVIDADES O EVENTOS MUNICIPALES, 2015

2.000.000 157.437 1.842.563 1.842.563 157.437 74.256 83.181 023 0 2.000.000 7,87 0

POR DISTRIBUIR (ACTIVIDADES MUNICIPALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 6.000.000 -6.000.000 0,00 0

PROGRAMAS SOCIALES (PREMIOS Y OTROS)

0 0 0 0 0 0 0 004 600.000 -600.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 600.000 -600.000 0,00 0

PRG. RECREACIONALES (PREMIOS Y OTROS)

4.992.200 1.992.200 3.000.000 3.000.000 1.992.200 1.992.200 0 005 3.000.000 1.992.200 39,91 0

MAS VIDA CON DEPORTE Y RECREACION EN MI COMUNA, 2014

1.992.200 1.992.200 0 0 1.992.200 1.992.200 0 003 0 1.992.200 100,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. RECREACIONALES, PREMIOS Y OTROS)

3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 999 3.000.000 0 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES (PREMIOS Y OTROS)

2.060.000 32.041 2.027.959 2.027.959 0 0 0 006 2.060.000 0 1,56 0

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 96,2015

500.000 32.041 467.959 467.959 0 0 0 014 0 500.000 6,41 0

POR DISTRIBUIR (PRG. CULTURALES)

1.560.000 0 1.560.000 1.560.000 0 0 0 999 2.060.000 -500.000 0,00 0

Otras Transferencias al Sector Privado ¹

63.104.518 44.007.813 19.096.705 19.096.705 42.554.100 42.184.010 370.090 999 6.600.000 56.504.518 69,74 0

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

55.836.039 41.877.029 13.959.010 13.959.010 41.877.029 41.877.029 0 001 0 55.836.039 75,00 0

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

55.836.039 41.877.029 13.959.010 13.959.010 41.877.029 41.877.029 0 001 0 55.836.039 75,00 0

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (PROGRAMAS SOCIALES)

7.268.479 2.130.784 5.137.695 5.137.695 677.071 306.981 370.090 004 6.600.000 668.479 29,32 0

REFUERZO A LA ORGANIZACION SOCIAL, 2014

668.479 668.479 0 0 495.001 306.981 188.020 015 0 668.479 100,00 0

REFUERZO A LA ORGANIZACION SOCIAL 2015

6.600.000 1.462.305 5.137.695 5.137.695 182.070 0 182.070 017 0 6.600.000 22,16 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

35

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

POR DISTRIBUIR (PROG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 6.600.000 -6.600.000 0,00 0

A Otras Entidades Públicas 2.245.100.864 2.002.415.442 242.685.422 242.685.422 2.002.212.156 1.993.635.690 8.576.466 03 1.636.962.000 608.138.864 89,19 0

A los Servicios de Salud ¹ 3.180.000 303.136 2.876.864 2.876.864 303.136 303.136 0 002 3.180.000 0 9,53 0

Multa Ley de Alcoholes ¹ 3.180.000 303.136 2.876.864 2.876.864 303.136 303.136 0 001 3.180.000 0 9,53 0

MULTA LEY DE ALCOHOLES

3.180.000 303.136 2.876.864 2.876.864 303.136 303.136 0 001 3.180.000 0 9,53 0

A las Asociaciones ¹ 14.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000 0 080 14.000.000 0 35,71 0

A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹

9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 001 9.000.000 0 0,00 0

A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES

9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 001 9.000.000 0 0,00 0

A OTRAS ASOCIACIONES 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 002 5.000.000 0 100,00 0

A OTRAS ASOCIACIONES 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 001 5.000.000 0 100,00 0

Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹

596.240.250 474.531.581 121.708.669 121.708.669 474.531.581 474.531.581 0 090 625.000.000 -28.759.750 79,59 0

Aporte Año Vigente ¹ 596.240.250 474.531.581 121.708.669 121.708.669 474.531.581 474.531.581 0 001 625.000.000 -28.759.750 79,59 0

APORTE AÑO VIGENTE 596.240.250 474.531.581 121.708.669 121.708.669 474.531.581 474.531.581 0 001 625.000.000 -28.759.750 79,59 0

Al Fondo Común Municipal – Multas ¹

267.759.750 169.536.361 98.223.389 98.223.389 169.536.361 169.536.361 0 092 239.000.000 28.759.750 63,32 0

Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 267.759.750 169.536.361 98.223.389 98.223.389 169.536.361 169.536.361 0 001 239.000.000 28.759.750 63,32 0

MULTA ART. 14 Nº 6 , INC Nº 1, LEY 18.695, EQUIPOS DE REGISTRO

98.223.389 0 98.223.389 98.223.389 0 0 0 001 239.000.000 -140.776.611 0,00 0

MULTA ART.43 LEY 20.410 BENEF. F.C. M. ( TAG)

144.445.248 144.445.248 0 0 144.445.248 144.445.248 0 002 0 144.445.248 100,00 0

MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS (50-30)

25.091.113 25.091.113 0 0 25.091.113 25.091.113 0 003 0 25.091.113 100,00 0

A Otras Municipalidades 55.782.000 47.044.364 8.737.636 8.737.636 46.841.078 38.264.612 8.576.466 100 55.782.000 0 84,34 0

GESTION INTERNA 55.782.000 47.044.364 8.737.636 8.737.636 46.841.078 38.264.612 8.576.466 001 55.782.000 0 84,34 0

RMNP Otras Municipalidades 80%

31.782.000 23.392.730 8.389.270 8.389.270 23.383.250 23.392.730 -9.480 001 55.782.000 -24.000.000 73,60 0

RMNP Otras Municipalidades 30%/50% TAG

24.000.000 23.651.634 348.366 348.366 23.457.828 14.871.882 8.585.946 002 0 24.000.000 98,55 0

A Servicios Incorporados a su Gestión ¹

1.308.138.864 1.306.000.000 2.138.864 2.138.864 1.306.000.000 1.306.000.000 0 101 700.000.000 608.138.864 99,84 0

A Educación ¹ 526.136.000 526.000.000 136.000 136.000 526.000.000 526.000.000 0 001 400.000.000 126.136.000 99,97 0

A EDUCACION 526.136.000 526.000.000 136.000 136.000 526.000.000 526.000.000 0 001 400.000.000 126.136.000 99,97 0

A Salud ¹ 782.002.864 780.000.000 2.002.864 2.002.864 780.000.000 780.000.000 0 002 300.000.000 482.002.864 99,74 0

A SALUD 782.002.864 780.000.000 2.002.864 2.002.864 780.000.000 780.000.000 0 001 300.000.000 482.002.864 99,74 0

C x P Otros Gastos Corrientes

62.427.000 51.439.911 10.987.089 10.987.089 51.352.377 50.836.752 515.62526 37.427.000 25.000.000 82,40 0

Devoluciones 38.000.000 35.206.919 2.793.081 2.793.081 35.119.385 34.967.452 151.933 01 13.000.000 25.000.000 92,65 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

36

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

DEVOLUCIONES 38.000.000 35.206.919 2.793.081 2.793.081 35.119.385 34.967.452 151.933 001 13.000.000 25.000.000 92,65 0

DEVOLUCIONES 38.000.000 35.206.919 2.793.081 2.793.081 35.119.385 34.967.452 151.933 001 13.000.000 25.000.000 92,65 0

DEVOLUCIONES 38.000.000 35.206.919 2.793.081 2.793.081 35.119.385 34.967.452 151.933 001 13.000.000 25.000.000 92,65 0

Aplicación Fondos de Terceros

24.427.000 16.232.992 8.194.008 8.194.008 16.232.992 15.869.300 363.692 04 24.427.000 0 66,46 0

Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹

24.427.000 16.232.992 8.194.008 8.194.008 16.232.992 15.869.300 363.692 001 24.427.000 0 66,46 0

ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD

24.427.000 16.232.992 8.194.008 8.194.008 16.232.992 15.869.300 363.692 001 24.427.000 0 66,46 0

RMNP Arancel (8%) 24.427.000 16.232.992 8.194.008 8.194.008 16.232.992 15.869.300 363.692 001 24.427.000 0 66,46 0

C x P Adquisición de Activos no Financieros

48.724.375 30.828.994 17.895.381 17.895.381 25.701.465 24.514.745 1.186.72029 46.790.000 1.934.375 63,27 0

Mobiliario y Otros 7.277.947 4.551.682 2.726.265 2.726.265 3.085.419 2.724.724 360.695 04 6.880.000 397.947 62,54 0

MOBILIARIOS Y OTROS 7.277.947 4.551.682 2.726.265 2.726.265 3.085.419 2.724.724 360.695 001 6.880.000 397.947 62,54 0

MOBILIARIOS Y OTROS 4.390.000 2.905.127 1.484.873 1.484.873 2.438.167 2.326.777 111.390 001 4.390.000 0 66,18 0

MOBILIARIOS Y OTROS 4.390.000 2.905.127 1.484.873 1.484.873 2.438.167 2.326.777 111.390 001 4.390.000 0 66,18 0

PROGRAMAS SOCIALES 1.887.947 647.252 1.240.695 1.240.695 647.252 397.947 249.305 004 1.490.000 397.947 34,28 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LO ESPEJO (MOBILIARIO Y OTROS)

397.947 397.947 0 0 397.947 397.947 0 005 0 397.947 100,00 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 008 0 200.000 0,00 0

GESTION AMBIENTAL LOCAL, 2015

250.000 0 250.000 250.000 0 0 0 009 0 250.000 0,00 0

CENTRO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, 2015

200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 010 0 200.000 0,00 0

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

600.000 249.305 350.695 350.695 249.305 0 249.305 011 0 600.000 41,55 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

240.000 0 240.000 240.000 0 0 0 012 0 240.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (PRG. SOCIALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.490.000 -1.490.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES

1.000.000 999.303 697 697 0 0 0 006 1.000.000 0 99,93 0

BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 96,2015

1.000.000 999.303 697 697 0 0 0 003 0 1.000.000 99,93 0

POR DISTRIBUIR (PROGRAMAS CULTURALES)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.000.000 -1.000.000 0,00 0

Máquinas y Equipos 16.646.428 13.520.421 3.126.007 3.126.007 10.090.318 9.441.173 649.145 05 10.610.000 6.036.428 81,22 0

Máquinas y Equipos de Oficina

9.651.372 7.634.455 2.016.917 2.016.917 4.204.352 3.555.207 649.145 001 7.610.000 2.041.372 79,10 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

37

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

6.700.000 6.622.176 77.824 77.824 3.547.710 3.413.835 133.875 001 4.700.000 2.000.000 98,84 0

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

6.700.000 6.622.176 77.824 77.824 3.547.710 3.413.835 133.875 001 4.700.000 2.000.000 98,84 0

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (PRG. SOCIALES)

1.751.372 1.012.279 739.093 739.093 656.642 141.372 515.270 004 1.710.000 41.372 57,80 0

GESTION TERRITORIAL, 2014

141.372 141.372 0 0 141.372 141.372 0 002 0 141.372 100,00 0

CENTRO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, 2015

600.000 355.637 244.363 244.363 0 0 0 003 0 600.000 59,27 0

GESTION TERRITORIAL 360.000 321.300 38.700 38.700 321.300 0 321.300 004 0 360.000 89,25 0

INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2015

450.000 0 450.000 450.000 0 0 0 005 0 450.000 0,00 0

PROGRAMA JUVENTUD 2015

200.000 193.970 6.030 6.030 193.970 0 193.970 006 0 200.000 96,99 0

POR DISTRIBUIR (MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA)

0 0 0 0 0 0 0 999 1.710.000 -1.710.000 0,00 0

PROGRAMAS CULTURALES

1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 006 1.200.000 0 0,00 0

FOMENTO LA CULTURA EN LO ESPEJO, 2015

1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 001 0 1.200.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR PROGRAMAS CULTURALES

0 0 0 0 0 0 0 999 1.200.000 -1.200.000 0,00 0

Maquinarias y Equipos para la Producción

3.000.000 1.890.910 1.109.090 1.109.090 1.890.910 1.890.910 0 002 3.000.000 0 63,03 0

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

2.500.000 1.890.910 609.090 609.090 1.890.910 1.890.910 0 001 2.500.000 0 75,64 0

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

2.500.000 1.890.910 609.090 609.090 1.890.910 1.890.910 0 001 2.500.000 0 75,64 0

PROGRAMAS SOCIALES (MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION)

500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 004 500.000 0 0,00 0

SOSTENEDORES DE HOGAR MEJORANDO EL AMBIENTE, 2015

500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 010 0 500.000 0,00 0

POR DISTRIBUIR (MAQ. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN)

0 0 0 0 0 0 0 999 500.000 -500.000 0,00 0

Otras 3.995.056 3.995.056 0 0 3.995.056 3.995.056 0 999 0 3.995.056 100,00 0

OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS

3.995.056 3.995.056 0 0 3.995.056 3.995.056 0 001 0 3.995.056 100,00 0

OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS

3.995.056 3.995.056 0 0 3.995.056 3.995.056 0 001 0 3.995.056 100,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

38

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

Equipos Informáticos 21.500.000 12.756.891 8.743.109 8.743.109 12.525.728 12.348.848 176.880 06 24.000.000 -2.500.000 59,33 0

Equipos Computacionales y Periféricos

19.500.000 11.986.072 7.513.928 7.513.928 11.839.250 11.662.370 176.880 001 22.000.000 -2.500.000 61,47 0

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

19.500.000 11.986.072 7.513.928 7.513.928 11.839.250 11.662.370 176.880 001 22.000.000 -2.500.000 61,47 0

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

19.500.000 11.986.072 7.513.928 7.513.928 11.839.250 11.662.370 176.880 001 22.000.000 -2.500.000 61,47 0

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

2.000.000 770.819 1.229.181 1.229.181 686.478 686.478 0 002 2.000.000 0 38,54 0

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS

2.000.000 770.819 1.229.181 1.229.181 686.478 686.478 0 001 2.000.000 0 38,54 0

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS

2.000.000 770.819 1.229.181 1.229.181 686.478 686.478 0 001 2.000.000 0 38,54 0

Programas Informáticos 3.300.000 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 07 5.300.000 -2.000.000 0,00 0

Programas Computacionales 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 001 5.000.000 -2.000.000 0,00 0

PROGRAMAS COMPUTACIONALES

3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 001 5.000.000 -2.000.000 0,00 0

PROGRAMAS COMPUTACIONALES

3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 001 5.000.000 -2.000.000 0,00 0

Sistema de Información 300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 002 300.000 0 0,00 0

SISTEMAS DE INFORMACION

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 001 300.000 0 0,00 0

SISTEMAS DE INFORMACION

300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 001 300.000 0 0,00 0

C x P Iniciativas de Inversión 714.264.164 286.876.300 427.387.864 427.387.864 285.313.800 275.004.370 10.309.43031 25.000.000 689.264.164 40,16 0

Proyectos 714.264.164 286.876.300 427.387.864 427.387.864 285.313.800 275.004.370 10.309.430 02 25.000.000 689.264.164 40,16 0

CONSULTORIAS 75.000.000 51.562.500 23.437.500 23.437.500 50.000.000 50.000.000 0 002 0 75.000.000 68,75 0

CONSULTORIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

75.000.000 51.562.500 23.437.500 23.437.500 50.000.000 50.000.000 0 002 0 75.000.000 68,75 0

SANEAMIENTO INTEGRAL PARA SOLUCIONES DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA

75.000.000 51.562.500 23.437.500 23.437.500 50.000.000 50.000.000 0 002 0 75.000.000 68,75 0

Obras Civiles 639.264.164 235.313.800 403.950.364 403.950.364 235.313.800 225.004.370 10.309.430 004 25.000.000 614.264.164 36,81 0

SERVICIOS COMUNITARIOS (OBRAS CIVILES)

639.264.164 235.313.800 403.950.364 403.950.364 235.313.800 225.004.370 10.309.430 002 25.000.000 614.264.164 36,81 0

REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL N° 37-C (OBRAS CIVILES)

49.424.347 17.388.467 32.035.880 32.035.880 17.388.467 17.388.467 0 052 0 49.424.347 35,18 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

39

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

PLAZA RECREATIVA CALLE VALPARAISO

43.355.954 40.969.320 2.386.634 2.386.634 40.969.320 40.969.320 0 053 0 43.355.954 94,50 0

PLAN DE INVIERNO PARA ESCUELA RAUL SAEZ

9.877.252 9.702.337 174.915 174.915 9.702.337 9.702.337 0 054 0 9.877.252 98,23 0

MEJORAMIENTO DE SEDE VECINAL 37-B VILLA NUEVA LO ESPEJO Y SEDE VECINAL PROGRESISTA U.V. N° 31

32.858.085 32.445.772 412.313 412.313 32.445.772 32.445.772 0 055 0 32.858.085 98,75 0

REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL 37-C, SECTOR 1

49.840.706 0 49.840.706 49.840.706 0 0 0 056 0 49.840.706 0,00 0

REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL 37-C, SECTOR 2

48.941.725 0 48.941.725 48.941.725 0 0 0 057 0 48.941.725 0,00 0

REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL 37-C, SECTOR 4

49.907.889 0 49.907.889 49.907.889 0 0 0 058 0 49.907.889 0,00 0

REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL 37-C, SECTOR 5

49.058.579 0 49.058.579 49.058.579 0 0 0 059 0 49.058.579 0,00 0

MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION LO SIERRA C

49.995.082 49.992.542 2.540 2.540 49.992.542 49.992.542 0 060 0 49.995.082 99,99 0

REMODELACION PLAZA UNIDAD VECINAL N° 37-A

44.414.000 44.388.255 25.745 25.745 44.388.255 44.388.255 0 061 0 44.414.000 99,94 0

INICIATIVAS DE INVERSION APORTE BANCO ESTADO

28.888.869 0 28.888.869 28.888.869 0 0 0 062 0 28.888.869 0,00 0

MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA ALICIA ARIZTIA

34.947.637 33.470.164 1.477.473 1.477.473 33.470.164 30.117.677 3.352.487 063 0 34.947.637 95,77 0

MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA BERNARDO O`HIGGINS

34.885.019 6.956.943 27.928.076 27.928.076 6.956.943 0 6.956.943 064 0 34.885.019 19,94 0

MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS

27.882.291 0 27.882.291 27.882.291 0 0 0 065 0 27.882.291 0,00 0

MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL JOSE MARIA CARO

59.986.729 0 59.986.729 59.986.729 0 0 0 066 0 59.986.729 0,00 0

POR DISTRIBUIR 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 999 25.000.000 0 0,00 0

C x P Servicio de la Deuda 165.159.869 156.897.603 8.262.266 8.262.266 156.897.603 156.759.187 138.41634 121.800.000 43.359.869 95,00 0

Deuda Flotante 165.159.869 156.897.603 8.262.266 8.262.266 156.897.603 156.759.187 138.416 07 121.800.000 43.359.869 95,00 0

DEUDA FLOTANTE 165.159.869 156.897.603 8.262.266 8.262.266 156.897.603 156.759.187 138.416 001 121.800.000 43.359.869 95,00 0

DEUDA FLOTANTE 165.159.869 156.897.603 8.262.266 8.262.266 156.897.603 156.759.187 138.416 001 121.800.000 43.359.869 95,00 0

DEUDA FLOTANTE 165.159.869 156.897.603 8.262.266 8.262.266 156.897.603 156.759.187 138.416 001 121.800.000 43.359.869 95,00 0

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJOMUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS

Denominación Vigente

Preobligación------------------PRESUPUESTO-----------------

Acumulada

Saldo

Presup. Disponible Devengado Pagado Exigible

Cuenta

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Pág.:

16/12/2015

40

11:28 (nalvarez)

Inicial

Obligación

%Modificaciones

1 2 3 4 5 6 3 - 6 3 - 5 - 6 7 8 7 - 8

0,00

Subt Item Asig AcumuladaSP CCOSTO

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