1. 2 presupuesto austero y restrictivo 10.584.541.702 € 1,93% (200,3 m.€) contención del gasto...
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PRESUPUESTO AUSTERO Y RESTRICTIVO
10.584.541.702 € 1,93% (200,3 M.€)
0
4.000
8.000
12.000
2008 2009
Contención del gasto público
10.584,510.384,2
En millones de euros
3
INGRESOSINGRESOS
INGRESOS IMPORTE % VAR.PESO
RELATIVO
IMPUESTOS DIRECTOS 1.677.253.740 23,53 15,85
IMPUESTOS INDIRECTOS 2.401.745.280 -16,09 22,69
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 265.434.661 2,42 2,51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.869.679.327 -1,54 46,01
INGRESOS PATRIMONIALES 32.263.461 77,14 0,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.246.376.469 -2,09 87,36
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 124.599.653 2,00 1,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 661.278.310 -1,18 6,25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 785.877.963 -0,69 7,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.032.254.432 -1,98 94,78
ACTIVOS FINANCIEROS 2.860.658 0,77 0,03
PASIVOS FINANCIEROS 549.426.612 274,94 5,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 552.287.270 269,73 5,22
TOTAL GENERAL 10.584.541.702 1,93 100
4
FONDO DE SUFICIENCIA3.127 M.€. 3,41%
INGRESOS TRIBUTARIOS
DESCRIPCIÓN 2008 2009 ∆ 09/08
I. SUCESIONES Y DONACIONES 82,2 104,90 27,62
I. PATRIMONIO 74,26 87,56 17,91
I. TRANSMISIONES PATRIMONIALES O. 401,22 205,19 -48,86
I. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 350,53 260,76 -25,61
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 99,74 101,11 1,38
TOTAL TRIBUTOS CEDIDOS 1.007,95 759,52 - 24,64
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 47,89 61,53
28,48
TOTAL TRIBUTOS TRADICIONALES 1.055,84 821,05 - 22,23 DESCRIPCIÓN 2008 2009∆
2009/2008
IMP. MATRICULACIÓN 58,75 52,23 -11,09
SOBRE HIDROCARBUROS 85,83 86,82 1,15
TOTAL TRIB. CEDIDOS GESTIONADOS POR EL ESTADO 144,58 139,05 -3,82
I.R.P.F 1.201,33 1.484,79 23,60
I.V.A. 1.301,49 1.128,59 -13,29
II.EE 664,540 668,15 0,54
TOTAL TRIB. CEDIDOS PARCIAL 3.167,36 3.281,52 3,60
TOTAL NUEVOS INGRESOS TRIB. 3.311,94 3.420,57 3,28
LOS INGRESOS TRIBUTARIOS SE REDUCEN UN 2,88%
LIQUIDACIÓN DEL MODELO
401M.€ 4,98 %
En millones de euros
5
EMISIÓN DE DEUDA 2009: 541.426.540 €
REPOSICIÓN DE DEUDA: 142.826.540 €
DEUDA NUEVA 2009: 398.600.000€ 0,65% P.I.B.
CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA:
87.635.554 € 23,72
EMISIÓN DE DEUDA
•ADMINISTRACIÓN: 104,9 M. €•GICAL: 37,9 M.€
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PAÍ S VASCO CAST I LLA Y LEÓ N CANTABRI A ARAGÓ N CANARI AS ANDALUCÍ A MADRI D GALI CI A C. VALENCI ANA
COMPARACIÓN DE LA DEUDA VIVA EN TODAS LAS CC.AA EN FUNCIÓN DEL P.I.B. (Datos a 31/12/2007)
CASTILLA Y LEÓN
MEDIA DE CC.AA
MURCIA ASTURIAS NAVARRA LA RIOJA
EXTREMADURAC. LA MANCHA BALEARES CATALUÑA
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0
2
4
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8
10
12
PAÍ S VASCO ARAGÓN ANDALUCÍ A CATALUÑA
COMPARACIÓN DE LA DEUDA VIVA EN TODAS LAS CC.AA EN FUNCIÓN DEL P.I.B. (Datos previstos a
31/12/2009)
CASTILLA Y LEÓN
MEDIA DE CC.AA
MURCIACANTABRIA
ASTURIAS LA RIOJA
EXTREMADURA
C. LA MANCHA
BALEARES
NAVARRA CANARIAS
MADRIDGALICIA
C. VALENCIANA
8
ACT.ECONOMICAS
GASTO SOCIAL
DEUDA PÚBLICA
ACT. GENERALES
POLÍTICAS DE GASTO
7.099
2.965
192329
2,47% 0,91%
2,76% 6,74%
GASTO SOCIAL: 2 DE 3En millones de euros
9
26,6
170,9
12,2-9,3
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ACT.
ECONÓMICAS
GASTO SOCIAL DEUDA PÚBLICA ACT.
GENERALES
85,3%
13,3%6,1% PRESUPUESTO:
200,3 M. €
En millones de euros
10
INVERSIONES:
En millones de euros
2008 2009 % VAR.
INVERSIONES REALES 1.611,5 1.612,3 0,05
INV. EMPRESAS PÚBLICAS 152,5 390,6 156,13
TOTAL INVERSIONES 1.764,0 2.002,9 13,54
11
2008
PTO. Y EMPRESAS
PRESUPTO.EMPRESAS PUBLICAS
TOTAL
No territorial. 229,03 317,73 56,84 374,56 63,54%AVILA 142,64 116,54 31,88 148,43 4,06%BURGOS 226,47 175,70 59,41 235,11 3,82%LEÓN 298,22 287,99 20,59 308,57 3,47%PALENCIA 151,96 109,66 48,35 158,01 3,98%SALAMANCA 164,49 140,77 39,67 180,44 9,70%SEGOVIA 118,00 99,26 23,59 122,85 4,10%SORIA 119,65 101,74 26,86 128,60 7,48%VALLADOLID 178,59 141,42 64,23 205,65 15,16%ZAMORA 135,06 121,54 19,17 140,72 4,19%
TOTAL 1.764,11 1.612,34 390,60 2.002,94 13,54%
2009
VAR.
INVERSIÓN TERRITORIALIZADA
En millones de euros
12
7,6%
7,9%
8,7% 9,1%
9,7%11,1%
12,6% 14,4%
18,9%
AVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
INVERSIÓN TERRITORIALIZADA
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