세출예산사업명세서 - taebaek.go.kr 구)동점동사무소관리유지 1,500 위원수당...

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 관광문화과

관광문화과 10,258,095 9,521,891 736,204

국 17,000

지 676,000

기 2,510,160

도 1,030,855

시 6,024,080

문화예술진흥 1,211,263 2,277,400 △1,066,137

국 4,000

기 91,500

도 55,957

시 1,059,806

향토문화 발굴 육성 599,830 569,900 29,930

국 4,000

도 35,857

시 559,973

태백제 402,800 402,800 0

201 일반운영비 233,050 118,500 114,550

03 행사운영비 233,050 73,500 159,550

○태백제 행사운영 122,500

○태백제 동대항 체육대회 개최 110,550

301 일반보상금 91,750 201,670 △109,920

11 기타보상금 91,750 25,670 66,080

○태백제 종목별 시상금 17,000

○태백제 종합시상금 9,300

○태백제 동별 봉사자 단체복 구입 65,450

307 민간이전 78,000 82,630 △4,630

04 민간행사사업보조 78,000 82,630 △4,630

○태백제 48,000

○태백예술제 30,000

자연유산 민속행사 지원(한강대제) 12,000 12,000 0

국 4,000

도 857

시 7,143

307 민간이전 12,000 12,000 0

국 4,000

도 857

시 7,143

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

○한강대제 12,000

국 4,000

도 857

시 7,143

주요제례행사 지원(천제) 49,930 20,000 29,930

도 10,000

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 39,930

307 민간이전 49,930 20,000 29,930

도 10,000

시 39,930

02 민간경상사업보조 49,930 20,000 29,930

○천제 20,000

도 10,000

시 10,000

○천제 물품구입 29,930

일성왕 순행 재현 80,000 30,000 50,000

201 일반운영비 80,000 0 80,000

03 행사운영비 80,000 0 80,000

○일성왕 순행 재현 80,000

1시군 1대표 문화예술 육성 50,000 50,000 0

도 25,000

시 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

도 25,000

시 25,000

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

○시군 대표 문화예술 육성 50,000

도 25,000

시 25,000

태백 민속예술단 운영지원 5,100 5,100 0

307 민간이전 5,100 5,100 0

02 민간경상사업보조 5,100 5,100 0

○갈풀썰이 및 사시랭이 계승보존 5,100

문화예술활동 활성화 지원 611,433 1,707,500 △1,096,067

기 91,500

도 20,100

시 499,833

문화예술활동 활성화 107,583 110,730 △3,147

201 일반운영비 8,940 8,940 0

01 사무관리비 8,940 8,940 0

○문화예술공연안내 현수막 제작

600

○구)동점동사무소 관리 유지 1,500

○위원수당 840

ㅇ시민대상심의위원회 참석수당

840

○압수 불법게임물 수송 6,000

60,000원 * 5개소 * 2회

70,000원 * 6명 * 2회

2,000,000원 * 3회

202 여비 4,860 4,860 0

01 국내여비 4,860 4,860 0

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○문화예술 업무추진

4,86081,000원 * 2명 * 2일 * 15회

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

○문화예술진흥 5,000

307 민간이전 88,783 91,930 △3,147

02 민간경상사업보조 62,523 67,950 △5,427

○문화예술단체 지역 문화진흥사업보조 62,523

03 민간단체법정운영비보조 26,260 23,980 2,280

○한국예술총연합회 태백지부 운영비 보조 26,260

지방문화원 사업 활동지원 123,650 119,170 4,480

도 6,000

시 117,650

307 민간이전 123,650 119,170 4,480

도 6,000

시 117,650

02 민간경상사업보조 47,580 81,980 △34,400

○지방문화원 사업활동 지원 35,580

○지방문화원 사랑방 사업 12,000

도 6,000

시 6,000

03 민간단체법정운영비보조 76,070 37,190 38,880

○지방문화원 인건비 61,800

○지방문화원 운영비 14,270

태백체험공원 운영 활성화 80,000 75,000 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○태백체험공원 위탁운영비 원가계산용역 5,000

307 민간이전 55,000 55,000 0

05 민간위탁금 55,000 55,000 0

○태백체험공원 관리 위탁금 55,000

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

○체험공원 노후시설 유지보수 20,000

태백문화의 집 운영 55,000 55,000 0

307 민간이전 55,000 55,000 0

05 민간위탁금 55,000 55,000 0

○태백문화의 집 운영 55,000

공공도서관 운영 35,000 35,000 0

308 자치단체등이전 35,000 35,000 0

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

08 교육기관에대한보조 35,000 35,000 0

○공공도서관 운영 35,000

작은 도서관 운영 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0

○작은 도서관 운영 8,000

통합 문화이용권 사업 126,300 102,900 23,400

기 91,500

도 6,900

시 27,900

307 민간이전 126,300 102,900 23,400

기 91,500

도 6,900

시 27,900

02 민간경상사업보조 126,300 102,900 23,400

○통합문화이용 바우처 126,300

기 91,500

도 6,900

시 27,900

합창단 운영 지원 1,500 6,500 △5,000

301 일반보상금 1,500 6,500 △5,000

09 행사실비보상금 1,500 6,500 △5,000

○합창세미나등 참석여비 1,5001,500,000원 * 1회

시민초청 합창연주회 20,000 40,000 △20,000

307 민간이전 20,000 40,000 △20,000

04 민간행사사업보조 20,000 40,000 △20,000

○시민초청 합창연주회 20,000

시민을 위한 주말문화행사 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

○시민을 위한 주말 문화예술행사 30,000

우리동네 골목길 문화공연 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○우리동네 골목길 문화공연 10,000

찾아가는 문화예술활동 14,400 15,200 △800

도 7,200

시 7,200

307 민간이전 14,400 15,200 △800

도 7,200

시 7,200

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 14,400 15,200 △800

○찾아가는 문화예술활동 지원 14,400

도 7,200

시 7,200

전통문화 보존 및 전승 224,742 150,632 74,110

국 13,000

도 6,500

시 205,242

문화유산 보존관리 32,296 6,296 26,000

국 13,000

도 6,500

시 12,796

문화재 보호 6,296 6,296 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○가뭄극복 상징탑 관리 유지 1,000

202 여비 1,296 1,296 0

01 국내여비 1,296 1,296 0

○문화재 보호 업무추진

1,29681,000원 * 2명 * 2일 * 4회

401 시설비및부대비 4,000 4,000 0

01 시설비 4,000 4,000 0

○향토문화 시설물 정비 4,000

국가지정문화재 보수정비 26,000 0 26,000

국 13,000

도 6,500

시 6,500

401 시설비및부대비 26,000 0 26,000

국 13,000

도 6,500

시 6,500

01 시설비 26,000 0 26,000

○구 태백등기소 옥상 방수공사 26,000

국 13,000

도 6,500

시 6,500

용연동굴 기능강화 192,446 144,336 48,110

용연동굴 운영 관리 192,446 144,336 48,110

201 일반운영비 127,178 125,918 1,260

01 사무관리비 29,288 28,028 1,260

○용연동굴 관광홍보물 제작 6,000

○비상약품 구입 200

부서: 관광문화과

정책: 전통문화 보존 및 전승

단위: 용연동굴 기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공중화장실 소모품 구입

2,400

○정수기 임대료 588

○응급복구 장비 임차료

1,200

○당직비 17,700

○관광객 음용 샘물 구입비 1,200

100,000원 * 2동 * 12월

49,000원 * 12월

300,000원 * 1대 * 4일

50,000원 * 3명 * 118일

100,000원 * 12월

02 공공운영비 97,890 97,890 0

○공공요금 및 제세 61,830

ㅇ시설물 및 자동차 환경개선부담금

120

ㅇ전기요금 20,160

ㅇ상하수도요금 1,200

ㅇ정화조 청소료 1,050

ㅇ용연열차,승용차 안전 검사수수료

800

ㅇ용연열차 영업배상 보험료 3,500

ㅇ한국동굴연합회 연회비 5,000

ㅇ문화재 보호기금 24,000

ㅇ통합관람권 발매기 유지관리

3,600

ㅇ카드수수료 2,400

○용연동굴 난방비 5,000

○차량비 23,000

ㅇ용연열차 20,000

ㅇ업무용 차량 3,000

○시설장비 유지비 8,060

ㅇ용연동굴 유지관리 5,000

ㅇ전기안전관리점검 1,140

ㅇ무인경비시스템 유지관리

1,920

60,000원 * 2회

1,680,000원 * 12월

100,000원 * 12월

350,000원 * 3동 * 1회

400,000원 * 2대 * 1회

2,000,000원 * 12월

300,000원 * 12월

200,000원 * 12월

500,000원 * 2개소 * 5월

250,000원 * 1대 * 12월

95,000원 * 12월

160,000원 * 12월

202 여비 2,268 2,268 0

01 국내여비 2,268 2,268 0

○동굴학회 및 한국동굴연합회 회의참석

1,296

○관광이벤트 및 성수기 대외홍보

972

81,000원 * 2명 * 4일 * 2회

81,000원 * 2명 * 3일 * 2회

206 재료비 13,000 13,000 0

01 재료비 13,000 13,000 0

○야생화화단 관리재료 구입 3,000

○동굴내부 정비 재료구입(전기자재) 4,000

○동굴내부조명 재료구입(LED조명) 4,000

○제설용 재료 구입 2,000

부서: 관광문화과

정책: 전통문화 보존 및 전승

단위: 용연동굴 기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○관람객 열차 대기소 정비 50,000

관광산업 진흥 8,567,429 6,854,797 1,712,632

지 676,000

기 2,418,660

도 968,398

시 4,504,371

관광안내 시설물 확충 48,000 15,000 33,000

지 24,000

도 7,200

시 16,800

관광안내소 신설 및 관광안내 표지판 정비 48,000 0 48,000

지 24,000

도 7,200

시 16,800

401 시설비및부대비 48,000 0 48,000

지 24,000

도 7,200

시 16,800

01 시설비 48,000 0 48,000

○관광안내소 시설 정비 20,000

지 10,000

도 3,000

시 7,000

○관광안내 표지판 정비 28,000

지 14,000

도 4,200

시 9,800

관광홍보 마케팅 688,694 614,480 74,214

지 5,000

기 13,160

도 5,448

시 665,086

전문 관광인 육성 3,000 3,000 0

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○전도민 관광요원화 교육 3,000

관광안내소 운영 19,116 18,896 220

201 일반운영비 16,116 15,896 220

01 사무관리비 7,836 7,516 320

○관광안내소 운영 3,500

○관광안내소 사무기기 소모품 구입

1,000200,000원 * 5대

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○임시관광안내소 설치 장비 임차비

1,800

○임시관광안내소 현수막 및 입간판 설치 360

ㅇ현수막 180

ㅇ입간판 180

○정수기 임차료 1,176

300,000원 * 3개소 * 2회

60,000원 * 3개소

60,000원 * 3개소

49,000원 * 12월 * 2대

02 공공운영비 8,280 8,380 △100

○공공요금 및 제세 1,860

ㅇ전화요금 1,560

ㅇ상하수도 요금 300

○전기요금 3,360

○시설 장비유지비 3,060

ㅇ관광안내소 유지관리 1,500

ㅇ무인경비 시스템 유지관리

1,560

65,000원 * 12월 * 2대

25,000원 * 12월 * 1개소

140,000원 * 12월 * 2개소

130,000원 * 12월 * 1개소

301 일반보상금 3,000 3,000 0

11 기타보상금 3,000 0 3,000

○임시관광안내소 운영 3,000600,000원 * 5개소

관광진흥 및 홍보 활성화 167,720 187,720 △20,000

201 일반운영비 130,000 130,000 0

01 사무관리비 109,300 109,300 0

○축제 및 행사 홍보부스 운영

6,000

○대도시 광고 100,000

○태백 비경사진 걸어주기 3,300

2,000,000원 * 3회

1,100,000원 * 3점

02 공공운영비 20,700 20,700 0

○관광홈페이지 유지보수

6,600

○관광홍보시설 운영 전기요금

7,200

○홍보물 발송 우편요금 6,600

○관광자료관리 웹하드 이용료

300

44,000,000원 * 15/100

120,000원 * 5개소 * 12월

550,000원 * 12월

25,000원 * 12월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○관광마케팅 업무 추진

7,776

○관광객 수용대책 추진

1,944

81,000원 * 2명 * 2일 * 24회

81,000원 * 2명 * 2일 * 6회

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

○관광객 수용대책 추진 8,000

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 20,000 20,000 0

10 공기관등에대한경상적대행사업비 20,000 20,000 0

○철도관광상품 인센티브 지원 20,000

문화관광해설사 육성 121,872 119,444 2,428

기 13,160

도 3,948

시 104,764

201 일반운영비 1,200 2,200 △1,000

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○해설사의 집 운영 및 기타 소모품

1,20050,000원 * 12월 * 2개소

301 일반보상금 119,872 117,244 2,628

기 13,160

도 3,948

시 102,764

09 행사실비보상금 117,622 117,244 378

○문화관광해설사 활동비 114,368

기 13,160

도 3,948

시 97,260

○상해보험료 500

○문화관광해설사 현장교육

2,754

50,000원 * 10명

81,000원 * 2일 * 17명 * 1회

11 기타보상금 2,250 0 2,250

○문화관광해설사 활동복 지급

2,250150,000원 * 15명

405 자산취득비 800 0 800

01 자산및물품취득비 800 0 800

○기가폰 구입 800200,000원 * 4대

태백 관광상품 개발 13,480 13,480 0

201 일반운영비 5,480 5,480 0

01 사무관리비 5,480 5,480 0

○관광기념품 상품화 4,000

○관광기념품 공모 980

ㅇ홍보 전단지 500

ㅇ홍보 현수막 480

○관광기념품 공모 심사위원 수당

500

3,200원 * 5종 * 250개

200원 * 2,500장

60,000원 * 8개소

100,000원 * 5명

301 일반보상금 8,000 8,000 0

11 기타보상금 8,000 8,000 0

○관광기념품 공모전 시상금 8,000

ㅇ대상 3,000

ㅇ금상 2,000

3,000,000원 * 1명

2,000,000원 * 1명

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ은상 2,000

ㅇ동상 1,000

1,000,000원 * 2명

500,000원 * 2명

대도시 현지 홍보 17,240 21,240 △4,000

201 일반운영비 10,000 10,000 0

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○국내 관광박람회 홍보부스 운영

10,0005,000,000원 * 2회

202 여비 3,240 3,240 0

01 국내여비 3,240 3,240 0

○대도시 현지홍보

3,24081,000원 * 2명 * 5일 * 4회

401 시설비및부대비 4,000 8,000 △4,000

01 시설비 4,000 8,000 △4,000

○국내 관광박람회 공동 홍보부스 설치 4,000

팸-투어 추진 10,000 13,200 △3,200

201 일반운영비 10,000 10,000 0

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○여행객 유치 여행사 및 여행작가,블러거 팸투

어 실시 10,000

관광홍보물 제작 70,000 70,000 0

201 일반운영비 70,000 70,000 0

01 사무관리비 70,000 70,000 0

○태백관광안내지도 제작 48,000

○종합관광안내 책자 제작 15,000

○종합관광안내 외국어 책자 제작

7,000

400원 * 120,000부

3,000원 * 5,000부

5,000원 * 1,400부

다국어 관광안내지도 제작 10,000 8,000 2,000

지 5,000

도 1,500

시 3,500

201 일반운영비 10,000 8,000 2,000

지 5,000

도 1,500

시 3,500

01 사무관리비 10,000 8,000 2,000

○다국어 관광안내지도 제작 10,000

지 5,000

도 1,500

시 3,500

관광객 수송 지원 123,350 124,500 △1,150

201 일반운영비 93,350 114,500 △21,150

01 사무관리비 93,350 114,500 △21,150

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시티투어 운영 56,100

ㅇ시티투어버스 임차비 42,000

ㅇ시티투어버스 홍보물 제작

9,000

ㅇ시티투어버스 랩핑 2,500

ㅇ시티투어버스 운영 기념품 제작

1,000

ㅇ시티투어버스 운영 현수막 제작

700

ㅇ시티투어버스 승강장 코스 변경

900

○매봉산 셔틀 운영 37,250

ㅇ 매봉산 셔틀버스임차비

24,500

ㅇ매봉산 주차 용역 12,000

ㅇ매봉산 리플릿 제작 400

ㅇ매봉산 현수막 및 안내판 제작

350

350,000원 * 120회

300원 * 30,000부

2,500,000원 * 1대

500원 * 1,000개 * 2종

70,000원 * 10개

150,000원 * 6개

350,000원 * 2대 * 35일

50원 * 8,000장

70,000원 * 5식

301 일반보상금 30,000 10,000 20,000

11 기타보상금 30,000 10,000 20,000

○단체 관광객 유치 인센티브 제공 10,000

○철도상품 이용 셔틀버스비 지원 인센티브 제

공 20,000

드라마 세트장 운영 관리 132,916 0 132,916

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 15,000 0 15,000

○드라마 세트장 운영 15,000

ㅇ세트장 운영 물품구입 7,500

ㅇ홍보물 제작 및 홍보 7,500

625,000원 * 12월

1,875,000원 * 4분기

02 공공운영비 15,000 0 15,000

○드라마 세트장 유지보수 15,000

ㅇ세트장 운영 전기요금 3,600

ㅇ정화조 청소료 1,320

ㅇ세트장 시설 유지보수 6,000

ㅇ대여군수품 도색 및 정비 4,080

300,000원 * 12월

110,000원 * 12회

202 여비 2,916 0 2,916

01 국내여비 2,916 0 2,916

○세트장 운영 업무 추진

2,91681,000원 * 2명 * 2일 * 9회

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○해외 촬영 세트시설 설치 100,000

관광자원 발굴 및 육성 2,168,176 1,960,576 207,600

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 483,000

도 144,900

시 1,540,276

철쭉제 대체축제 개발 35,000 35,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○태백산 철쭉제 전국등반대회 등 20,000

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○태백산 철쭉제 전국등반대회 등 15,000

축제장 기반시설 조성 40,000 40,000 0

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

○일루미네이션 조명설치 25,000

○축제장 전기시설 설치 10,000

○축제장 기반시설 설치 및 복구 5,000

사계절 축제 활성화 64,376 65,776 △1,400

201 일반운영비 46,544 47,544 △1,000

01 사무관리비 8,544 8,544 0

○자료 및 보고서,책자 등 인쇄물 제작

1,500

○행사 안내·홍보물 제작 900

○운영수당 6,144

ㅇ축제 기획안 심사수당

2,100

ㅇ축제위원회 참석수당(정기회)

2,100

ㅇ축제 기획안 심사위원 참석여비

1,944

500,000원 * 3회

300,000원 * 3회

100,000원 * 7명 * 3회

70,000원 * 30명 * 연1회

81,000원 * 4명 * 2일 * 3회

02 공공운영비 26,000 26,000 0

○축제장 전기요금 10,000

○축제 홍보물 발송 6,000

○축제홈페이지 유지보수비 10,000

2,000,000원 * 3회

03 행사운영비 12,000 13,000 △1,000

○사계절 축제 홍보 12,000

202 여비 5,832 5,832 0

01 국내여비 5,832 5,832 0

○축제 활성화 5,83281,000원 * 2명 * 2일 * 18회

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

○축제 활성화 추진 8,000

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 4,000 4,400 △400

09 행사실비보상금 4,000 4,400 △400

○태백시 축제 활성화 2,000

○축제자원봉사 운영 2,000

태백산 눈축제 977,800 892,800 85,000

201 일반운영비 867,800 782,800 85,000

01 사무관리비 121,800 62,800 59,000

○태백산 눈축제·눈꽃열차 홍보물 제작 9,000

○눈조각 제설비용 85,000

○임차료 27,800

ㅇ눈축제장 기반시설 조정 장비 임차료(포크

레인) 5,000

ㅇ눈조각 제설 급수차량 임차료

13,200

ㅇ눈조각 철거 장비 임차료 9,600

-포크레인 3,000

-덤프 6,600

500,000원 * 2대 * 5일

440,000원 * 5대 * 6일

500,000원 * 2대 * 3일

440,000원 * 5대 * 3일

02 공공운영비 26,000 0 26,000

○눈조각 제설 상수도요금 26,000

03 행사운영비 720,000 720,000 0

○제24회 태백산 눈축제 행사운영 720,000

307 민간이전 110,000 110,000 0

04 민간행사사업보조 110,000 110,000 0

○제24회 태백산 눈축제 110,000

한강낙동강 발원지 축제(양대강 축제) 966,000 852,000 114,000

기 483,000

도 144,900

시 338,100

201 일반운영비 966,000 652,000 314,000

기 483,000

도 144,900

시 338,100

03 행사운영비 966,000 652,000 314,000

○발원지축제 행사운영 966,000

기 483,000

도 144,900

시 338,100

철암단풍어울마당 개최 지원 25,000 25,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○철암단풍어울마당 개최 지원 20,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○철암단풍어울마당 보조금 5,000

태백산 유채꽃축제 개최 지원 25,000 25,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○태백산 유채꽃축제 개최 지원 20,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○태백산 유채꽃축제 보조금 5,000

구문소 용마을축제 개최 지원 25,000 15,000 10,000

201 일반운영비 20,000 10,000 10,000

03 행사운영비 20,000 10,000 10,000

○구문소 용마을축제 개최 지원 20,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○구문소 용마을축제 보조금 5,000

산소캠핑 페스티벌 개최 지원 10,000 10,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○산소캠핑 페스티벌 개최 지원 5,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○산소캠핑 페스티벌 보조금 5,000

관광지 조성 및 개발 2,259,493 2,825,531 △566,038

지 647,000

기 228,500

도 302,650

시 1,081,343

관광기반 조성사업 80,720 40,432 40,288

401 시설비및부대비 80,720 40,432 40,288

01 시설비 80,000 40,000 40,000

○관광기반시설 조성사업 80,000

ㅇ오투전망대 정비 25,000

ㅇ구문소관광지 육교 정비 35,000

ㅇ철암탄광역사촌 유지보수 20,000

03 시설부대비 720 432 288

○관광기반시설 조성사업 시설부대비

72080,000,000원 * 0.90%

관광개발 추진 18,456 18,996 △540

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 13,920 14,460 △540

02 공공운영비 13,920 14,460 △540

○공공요금 및 제세 10,920

ㅇ전기요금 10,200

ㅇ상수도요금 720

○시설장비유지비 3,000

ㅇ구문소 가로등 유지보수 3,000

850,000원 * 12월

60,000원 * 12월

202 여비 4,536 4,536 0

01 국내여비 4,536 4,536 0

○관광개발 업무협의

2,592

○관광자원 조사 1,944

81,000원 * 2명 * 2일 * 8회

81,000원 * 2명 * 3일 * 4회

태백 광산역사체험촌 활성화 80,000 80,000 0

307 민간이전 80,000 80,000 0

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

○철암 탄광역사촌 민간위탁 운영비 80,000

검룡소 첫물 지리생태원 1,294,000 1,748,000 △454,000

지 647,000

도 194,100

시 452,900

401 시설비및부대비 1,294,000 1,748,000 △454,000

지 647,000

도 194,100

시 452,900

01 시설비 1,203,666 1,742,088 △538,422

○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 1,203,666

지 604,000

도 181,200

시 418,466

02 감리비 86,000 0 86,000

○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 감리비 86,000

지 43,000

도 12,900

시 30,100

03 시설부대비 4,334 5,912 △1,578

○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 부대비

4,3341,203,666,000원 * 0.36%

생태산업유산 체험기반 조성 457,000 700,000 △243,000

기 228,500

도 68,550

시 159,950

401 시설비및부대비 457,000 500,000 △43,000

기 228,500

도 68,550

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 159,950

01 시설비 453,733 497,140 △43,407

○생태산업유산 체험기반 조성 453,733

기 228,500

도 68,550

시 156,683

03 시설부대비 3,267 2,860 407

○생태산업유산 체험기반 조성 시설부대비

3,267453,733,000원 * 0.72%

고생대자연사박물관 운영 244,198 238,103 6,095

101 인건비 47,928 45,448 2,480

04 기간제근로자등보수 47,928 45,448 2,480

○자연사박물관 운영 47,928

ㅇ기본급 35,715

ㅇ주휴수당 7,143

ㅇ간식비 2,070

ㅇ명절휴가비 3,000

51,760원 * 3명 * 230일

51,760원 * 3명 * 46일

3,000원 * 3명 * 230일

500,000원 * 3명 * 2회

201 일반운영비 154,912 152,997 1,915

01 사무관리비 28,092 25,092 3,000

○자연사박물관 운영 1,200

○박물관 사무용품 구입 1,200

○박물관 사무기기 소모품 구입

1,600

○정수기 임차료 1,692

○박물관 리플릿 제작 5,600

○유뮬감정 평가수수료 2,000

○당직근무수당 11,800

○박물관 체험교실 운영 3,000

100,000원 * 12월

100,000원 * 12월

200,000원 * 2회 * 4색

47,000원 * 3대 * 12월

160원 * 35,000부

2,000,000원 * 1회

50,000원 * 2명 * 118일

02 공공운영비 116,820 121,905 △5,085

○전기요금 69,600

○상하수도 요금 3,000

○환경개선부담금 120

○정기소독수수료 3,600

○박물관시설 및 유물 유지관리비

6,000

○저수조청소 수수료 1,300

○승강기점검 월정수수료

3,840

○무인경비시스템 월정수수료

3,000

○카드후취 수수료 960

○위성방송 수신료 420

○자동차세 60

5,800,000원 * 12월

250,000원 * 12월

60,000원 * 2회

600,000원 * 6회

1,000,000원 * 6회

650,000원 * 2회

160,000원 * 2대 * 12월

250,000원 * 12월

80,000원 * 12월

35,000원 * 12월

30,000원 * 2회

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자동차 유류 및 관리비 1,920

○난방 연료비 6,000

○박물관 서버 및 홈페이지 관리 7,800

ㅇ인터넷 실명제 수수료 600

ㅇ홈페이지 및 서버 유지관리

7,200

○초중고수학여행단 유치 홍보물 발송

8,000

○실내공기질 측정 수수료 300

○한국고생물학회비 100

○한국박물관협회비 300

○전국과학관협회비 300

○위험물 및 소방,전기안전협회비

200

160,000원 * 12월

1,200,000원 * 5월

50,000원 * 12월

600,000원 * 12월

4,000,000원 * 2회

300,000원 * 1회

100,000원 * 1회

300,000원 * 1회

300,000원 * 1회

200,000원 * 1회

03 행사운영비 10,000 6,000 4,000

○박물관 특별기획전 개최 10,0005,000,000원 * 2회

202 여비 2,268 2,268 0

01 국내여비 2,268 2,268 0

○지질공원 벤치마킹 및 워크샵 참석

2,26881,000원 * 2명 * 7일 * 2회

206 재료비 19,090 22,390 △3,300

01 재료비 19,090 22,390 △3,300

○조경관리 재료 및 꽃묘구입 1,500

○청소용 재료구입 1,440

○크로마키 체험용지 구입 750

○체험교실 운영재료 구입 1,000

○박물관 조명자재 구입

3,200

○전시실 빔프로젝터 램프구입

10,000

○박물관 시설관리용 자재 구입

1,200

500,000원 * 3회

120,000원 * 12월

150,000원 * 5set

250,000원 * 4회

20,000원 * 40개 * 4종

500,000원 * 10개 * 2회

300,000원 * 4회

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○자연사박물관 노후시설 보수 10,000

405 자산취득비 10,000 15,000 △5,000

01 자산및물품취득비 10,000 15,000 △5,000

○박물관 유물구입 10,0001,000,000원 * 10점

생생문화재 사업 5,119 0 5,119

308 자치단체등이전 5,119 0 5,119

07 자치단체간부담금 5,119 0 5,119

○2017년 생생문화재 사업 태백시 분담금 5,119

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

철암역~철암시장간 도시미관 저해시설물 정비공사 80,000 0 80,000

도 40,000

시 40,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

도 40,000

시 40,000

01 시설비 80,000 0 80,000

○철암역 ~ 철암시장간 도시미관 저해시설물 정

비공사 80,000

도 40,000

시 40,000

관광기반시설 관리 15,066 14,710 356

구문소 관광지 운영 15,066 14,710 356

101 인건비 11,100 10,382 718

04 기간제근로자등보수 11,100 10,382 718

○관광지 환경정비 근로자 보수 11,100

ㅇ기본급 9,317

ㅇ주휴수당 1,243

ㅇ간식비 540

51,760원 * 3명 * 30일 * 2회

51,760원 * 3명 * 4일 * 2회

3,000원 * 3명 * 30일 * 2회

201 일반운영비 1,966 2,328 △362

02 공공운영비 1,966 2,328 △362

○전기안전관리 대행수수료 1,966163,780원 * 12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○공원관리 비료,병충해 약품 및 살포자재 구입 2,000

특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) 3,388,000 1,420,000 1,968,000

기 1,694,000

도 508,200

시 1,185,800

태백산 소도 문화 테마마을 조성(폐광지역 특화마을

조성)

387,000 800,000 △413,000

기 193,500

도 58,050

시 135,450

401 시설비및부대비 387,000 800,000 △413,000

기 193,500

도 58,050

시 135,450

01 시설비 384,233 794,991 △410,758

○태백산 소도문화 테마마을 조성 384,233

기 193,500

도 58,050

시 132,683

03 시설부대비 2,767 5,009 △2,242

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○태백산 소도문화 테마마을 조성 시설부대비

2,767384,233,000원 * 0.72%

구문소마을 지질관광 체험공원 조성(폐광지역 특화마

을 조성)

593,000 400,000 193,000

기 296,500

도 88,950

시 207,550

401 시설비및부대비 593,000 400,000 193,000

기 296,500

도 88,950

시 207,550

01 시설비 589,287 397,140 192,147

○구문소마을 지질관광 체험공원조성 589,287

기 296,500

도 88,950

시 203,837

03 시설부대비 3,713 2,860 853

○구문소마을 지질관광 체험공원조성 시설부대

비 3,713589,287,000원 * 0.63%

태백 승마빌리지 조성(폐광지역 특화마을 조성) 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

401 시설비및부대비 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

01 시설비 810,891 79,286 731,605

○태백 승마빌리지 조성사업 810,891

기 408,000

도 122,400

시 280,491

03 시설부대비 5,109 714 4,395

○태백 승마빌리지 조성사업 시설부대비

5,109810,891,000원 * 0.63%

철암 단풍향기마을 조성(폐광지역 특화마을 조성) 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

401 시설비및부대비 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

01 시설비 810,891 79,286 731,605

○철암 단풍향기마을 조성사업 810,891

기 408,000

도 122,400

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 280,491

03 시설부대비 5,109 714 4,395

○철암 단풍향기마을 조성사업 시설부대비

5,109810,891,000원 * 0.63%

구와우 사계절 축제마을 조성(폐광지역 특화마을 조

성)

776,000 60,000 716,000

기 388,000

도 116,400

시 271,600

401 시설비및부대비 776,000 60,000 716,000

기 388,000

도 116,400

시 271,600

01 시설비 771,141 59,358 711,783

○태백 구와우 사계절 축제마을 조성 771,141

기 388,000

도 116,400

시 266,741

03 시설부대비 4,859 642 4,217

○태백 구와우 사계절 축제마을 조성 시설부대

비 4,859771,141,000원 * 0.63%

행정운영경비(관광문화과) 254,661 239,062 15,599

인력운영비 215,673 202,462 13,211

인력운영비 215,673 202,462 13,211

101 인건비 215,673 202,462 13,211

03 무기계약근로자보수 215,673 202,462 13,211

○관광안내소 무기계약근로자 보수 78,102

ㅇ본봉 42,577

-4호봉 14,052

-5호봉 28,525

ㅇ상여금 14,193

ㅇ작업장려수당 5,760

ㅇ정액급식비 4,320

ㅇ민원수당 3,600

ㅇ명절휴가비 3,903

ㅇ연차유급수당 2,669

ㅇ가계지원비 1,080

○용연동굴 무기계약근로자 보수 56,704

ㅇ기본급 30,330

-5호봉 14,263

-13호봉 16,067

ㅇ상여금 10,110

ㅇ명절휴가비 2,781

1,170,960원 * 1명 * 12월

1,188,530원 * 2명 * 12월

42,577,000원 * 1/12 * 400%

160,000원 * 3명 * 12월

120,000원 * 3명 * 12월

100,000원 * 3명 * 12월

42,577,000원 * 1/12 * 110%

74,112원 * 12일 * 3명

30,000원 * 12월 * 3명

1,188,530원 * 1명 * 12월

1,338,910원 * 1명 * 12월

30,330,000원 * 1/12 * 400%

30,330,000원 * 1/12 * 110%

부서: 관광문화과

정책: 행정운영경비(관광문화과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ작업장려수당 3,840

ㅇ정액급식비 2,880

ㅇ민원수당 2,400

ㅇ가계보조금 720

ㅇ연차유급휴가수당 1,870

-5호봉 890

-13호봉 980

ㅇ시간외수당

1,773

○자연사박물관 무기계약근로자 보수 80,867

ㅇ기본급 43,285

- 5호봉(단순노무)

28,808

- 6호봉(행정보조)

14,477

ㅇ상여금 14,429

- 5호봉(단순노무)

9,603

- 6호봉(행정보조)

4,826

ㅇ명절휴가비 3,968

ㅇ정액급식비 4,320

ㅇ민원수당 1,200

ㅇ작업장려수당 5,760

ㅇ특수업무수당 1,200

ㅇ위험수당 960

ㅇ가계보조비 3,000

- 5호봉(단순노무)

2,640

- 6호봉(행정보조) 360

ㅇ연차유급수당 2,745

- 5호봉(단순노무) 1,844

- 6호봉(행정보조) 901

160,000원 * 2명 * 12월

120,000원 * 2명 * 12월

100,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

74,110원 * 1명 * 12일

81,650원 * 1명 * 12일

14,770원 * 2명 * 5시간 * 12월

1,200,300원 * 2명 * 12월

1,206,360원 * 1명 * 12월

28,808,000 * 1/12 * 400%

14,477,000 * 1/12 * 400%

43,285,000원 * 1/12 * 110%

120,000원 * 3명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

160,000원 * 3명 * 12월

50,000원 * 2명 * 12월

40,000원 * 2명 * 12월

110,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 1명 * 12월

76,832원 * 2명 * 12일

75,008원 * 1명 * 12일

기본경비 38,988 36,600 2,388

기본경비 38,988 36,600 2,388

201 일반운영비 32,868 30,480 2,388

01 사무관리비 32,868 30,480 2,388

○부서운영 기본경비 4,200

ㅇ관광기획 3,000

ㅇ용연동굴 1,200

○사무용품 구입 3,600

ㅇ관광기획 2,400

ㅇ용연동굴 1,200

250,000원 * 12월

100,000원 * 12월

200,000원 * 12월

100,000원 * 12월

부서: 관광문화과

정책: 행정운영경비(관광문화과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○행정사무기기 소모품 구입 9,000

ㅇ관광기획 7,800

-복사기 2,400

-프린터기(흑백,컬러겸용A3,A4)

4,800

-프린터기(흑백A4) 600

ㅇ용연동굴 1,200

○급량비 14,952

ㅇ관광기획 10,584

ㅇ용연동굴 2,016

ㅇ자연사박물관 2,352

○정수기 임대료(사무실)

576

○위성방송 수신료 540

ㅇ관광기획 180

ㅇ용연동굴 360

300,000원 * 1대 * 2회 * 4색

300,000원 * 2대 * 2회 * 4색

300,000원 * 1대 * 2회

300,000원 * 2대 * 2회

7,000원 * 18명 * 7일 * 12월

7,000원 * 6명 * 4일 * 12월

7,000원 * 7명 * 4일 * 12월

48,000원 * 1대 * 12월

15,000원 * 12월

15,000원 * 2대 * 12월

202 여비 1,920 1,920 0

01 국내여비 1,920 1,920 0

○비상근무자 관내여비 1,920

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원 * 12월

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