popis akata sa 4. sjednice Županijske skupštine – 12
Post on 24-Nov-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Popis akata sa 4. sjednice Županijske skupštine – 12. prosinca 2013.
(klikom na pojedinu točku dolazite direktno do dokumenta)
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije
2. Donošenje Proračuna Zagrebačke županije za 2014. godinu i Projekcija proračuna za 2015. i 2016.
godinu
3. a) Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2014.
godinu
b) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije u 2014. godini
c) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2014. godinu
d) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Zagrebačke županije za 2014. godinu
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije za 2014. godinu i Projekcije financijskog plana za 2015. i 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-
2013. na vremensko razdoblje 2011.-2014.
6. Donošenje Akcijskog plana Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011. – 2014. za
2014. godinu
7. Donošenje Programa poticanja poduzetništva Zagrebačke županije za 2014. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije
9. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeda Županijske
uprave za ceste Zagrebačke županije
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje
zaštidenim područjima i drugim zaštidenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu
Zagrebačke županije
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje
Zagrebačke županije
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta za
socijalnu skrb Zagrebačke županije
14. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Zagrebačkoj županiji
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika na području Zagrebačke županije
16. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagrebačke županije
17. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Naftalan
18. Donošenje Zaključka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije
19. a) Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za
2014. godinu
b) Donošenje Zaključka o odobravanju Financijskog plana za ostvarivanje Programa rada
Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2014. godinu
20. a) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave trgovačkog društva
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za 2012.
godinu
b) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave trgovačkog društva
„Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu
c) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješda Uprave o stanju trgovačkog
društva „Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu
d) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave trgovačkog društva
„Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu
e) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave s financijskim izvješdem
trgovačkog društva „Distributivni centar za vode i povrde d.o.o.“ za 2012. godinu
f) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješda o radu Regionalne energetske agencije
Sjeverozapadne Hrvatske za 2012. godinu
g) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješda o radu Zavoda za prostorno uređenje
Zagrebačke županije za 2012. godinu
h) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješda o radu Javne ustanove za upravljanje
zaštidenim područjima i drugim zaštidenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije
za 2012. godinu
21. a) Donošenje Zaključka o prihvadanju Izvješda o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području Zagrebačke županije u 2013. godini
b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Zagrebačke županije za 2014. godinu
c) Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Zagrebačke županije
22. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Zagrebačke
županije
23. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi postupka javnog natječaja za
davanje zajedničkih otvorenih lovišta u zakup
24. Donošenje Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola
25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dubrava za ustupanje nekretnina Opdini
Dubrava
26. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V.
Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije
27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednika i potpredsjednika
Županijske skupštine, članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela
28. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i
članova upravnih vijeda javnih ustanova kojima je osnivač Zagrebačka županija
Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. točka 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst), i članka 24. stavka 1. alineje 10. i članka 48. stavka 1. i 2. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst) i članka 64. i 65. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije broj 26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije
I. OPDE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se nazivi, ustrojstvo, djelokrug, rukovođenje i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Upravna tijela).
Upravna tijela odgovorna su Županu i Županijskoj skupštini Zagrebačke županije za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.
Članak 2.
Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije i poslova državne uprave prenijetih na Županiju. Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova, te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i poslova državne uprave prenijetih na Županiju.
Upravna tijela obavljaju poslove državne uprave prenijete na Županiju sukladno posebnim propisima.
Upravna tijela mogu obavljati i poslove iz djelokruga opdine ili grada s područja Županije, sukladno sporazumu kojim se uređuju međusobni odnosi.
Stručne službe i ured ustrojavaju se za obavljanje stručnih, tehničkih i ostalih poslova za potrebe Županijske skupštine, Župana, zamjenika župana i upravnih odjela Županije.
Služba unutarnje revizije ustrojava se kao neovisna organizacijska jedinica za obavljanje poslova unutarnje revizije.
Upravna tijela osnivaju se u pravilu u sjedištu Županije. Za obavljanje poslova iz nadležnosti odnosno djelokruga pojedinog Upravnog tijela izvan
sjedišta Županije, Župan može osnovati i ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela za koje se ispostava osniva.
U upravnim tijelima mogu se ustrojavati Odsjeci, Pododsjeci i Odjeljci. Upravna tijela obavljaju poslove i zadade iz stavka 1. ovog članka pod uvjetima i na način
utvrđen zakonom, Statutom Županije i drugim propisima, a osobito prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opde i druge akte, te obavljaju i druge poslove.
Upravna tijela odgovorna su županu za stručnu i zakonitu utemeljenost podnijetih prijedloga i provedenih radnji te za pravodobno i potpuno izvršenje poslova i zadada iz svog djelokruga.
Članak 3. Način rada i odlučivanja, unutarnja organizacija, broj djelatnika potreban za obavljanje
poslova iz djelokruga upravnog tijela s opisom poslova i stručnim uvjetima uređuje se Pravilnikom o
unutarnjem redu i sistematizacijom radnih mjesta u upravnim tijelima Zagrebačke županije koji Pravilnik donosi Župan a na prijedlog čelnika upravnog tijela.
Članak 4.
Na zgradi u kojoj je sjedište Upravnog tijela mora biti istaknut naziv Upravnog tijela. Upravno tijelo ima svoj pečat. Na način isticanja naziva na zgradi Upravnog tijela, sadržaj naziva, sadržaj pečata Upravnih
tijela kao i postupak njihove izrade primjenjuju se odredbe posebnog zakona i podzakonskih propisa. II. USTROJ I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA
Članak 5.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i za obavljanje poslova državne uprave prenijetih na Županiju, sukladno zakonu, Statutu Zagrebačke županije ustrojavaju se upravni odjeli, uredi i službe.
U Zagrebačkoj županiji ustrojavaju se: 1. Upravni odjel za gospodarstvo, 2. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, 4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 5. Upravni odjel za financije, 6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 7. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, 8. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, 9. Ured župana, 10. Stručna služba Župana, 11. Stručna služba Skupštine, 12. Služba za unutarnju reviziju. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Članak 6.
Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, a osobito poslove koji se odnose na gospodarski razvoj i to kroz analizu gospodarskih kretanja, surađuje s tijelima državne uprave, opdinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima, u suradnji s opdinama, gradovima i poslovnim subjektima županijske razine izrađuje prijedloge održivog gospodarskog razvoja, vodi bazu podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promovira mogudnosti ulaganja u Zagrebačku županiju, provodi programe kreditnih linija za poticanje poduzetništva, sudjeluje u organizaciji gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, prati stanje u području turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude, koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne i administrativne poslove za tijela osnovana u tim područjima na županijskoj razini, obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, predlaže i provodi programe i projekte regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i
europskim politikama regionalnog razvoja, koordinira i prati izradu Županijske razvojne strategije, surađuje s tijelima državne uprave, opdinama, gradovima, županijama, komorama i ostalim subjektima, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i opdina, trgovačkih društava, ustanova i udruga državne i međunarodne razine iz djelokruga koji se odnosi na gospodarstvo, potiče razvoj prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i županijskih subjekata, sudjeluje u organizaciji stručnih skupova iz djelokruga Upravnog odjela, obavlja poslove iz područja energetike prati izradu strateških dokumenata na razini Republike Hrvatske, suradnju s nadležnim tijelima, te koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike, posebno prati stanje i poduzima aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj dominantnih industrijskih grana, razvoju poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju, osigurava uvjete za ulaganja stranih partnera, analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike, prikuplja podatke, izrađuje analize, predlaže mjere, predlaže projekte javno-privatnog partnerstva, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima, prati rad i poslovanje trgovačkih društava i ustanova (iz nadležnosti Upravnog odjela) kojima je Županija osnivač, odnosno u kojima ima udjele odnosno dionice te predlaže odgovarajude mjere, surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela, pruža savjetodavnu pomod gradovima i opdinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Članak 7.
Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu obavlja upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, od područnog (regionalnog) značaja, sukladno zakonu, prati i predlaže mjere za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na pojedinačne upravne akte tijela gradova i opdina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja propisanih posebnim zakonom, obavlja poslove zastupanja pred Upravnim sudovima po tužbama izjavljenim na drugostupanjska rješenja, obavlja poslove iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko zaštite izvorišta i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i priprema vođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike u skladu sa zakonom, prati registar koncesija, izvršavanje koncesijskih ugovora i izrađuje propisana izvješda, obavlja poslove koji se odnose na promet i prometnu infrastrukturu, prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i opdina na području Županije, daje inicijativu i poduzima mjere za uspostavu integriranog prijevoza putnika, provodi postupke i izdaje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni javni linijski autobusni prijevoz putnika na županijskim linijama, vodi upisnik izdanih dozvola na županijskim linijama kao i registar posebnog prijevoza, sudjeluje u postupku usklađivanja voznih redova javno linijskih autobusnih prijevoznika na županijskim linijama pri HGK, Komori Zagreb, prati, analizira i koordinira stanje javnog prometa i prometne infrastrukture i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti, priprema akte i surađuje u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja u okviru svoje nadležnosti, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima, prati rad i poslovanje trgovačkih društava i ustanova (iz nadležnosti Upravnog odjela) kojima je Županija osnivač, odnosno u kojima ima udjele odnosno dionice te predlaže odgovarajude mjere, te obavlja i
druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO
Članak 8.
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i šumarstvo osmišljava i izrađuje programe razvoja, opde i pojedinačne akte te stručne prijedloge iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva, razrađuje i predlaže provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, te pomaže u provedbi infrastrukturnih radova u svrhu bolje obradivosti poljoprivrednog zemljišta, surađuje s tijelima državne uprave, komorama, opdinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima, u provedbi održivog razvoja seoskih prostora te prati provedbu programa i projekata u cilju implementacije ruralne politike, te njezinog usklađenja sa europskim i nacionalnim politikama na području ruralnog i regionalnog razvoja, predlaže i provodi mjere potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomod poljoprivrednim gospodarstvima u razvoju osnovne djelatnosti, prerade poljoprivrednih proizvoda, valorizacije i promocije proizvoda kao i razvoj dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, pruža organizacijsku, stručnu, i tehničko-tehnološku pomod, te priprema prijedloge za dodjelu financijskih potpora subjektima u djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva, razrađuje i predlaže provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, pomaže u provedbi infrastrukturnih radova u svrhu bolje obradivosti i iskoristivosti poljoprivrednog zemljišta, prati stanje, predlaže mjere i potiče unapređenje integrirane proizvodnje po principima dobre poljoprivredne prakse, potiče i poduzima mjere za unapređenje ekološke proizvodnje i proizvodnje hrane prema ekološkim načelima te potiče smanjenje onečišdenja tala i voda kojima su uzrok onečišdenja iz poljoprivrede, provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješdivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva i gospodarenja s lovištima i divljači, surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma, provodi prvostupanjski upravni postupak i donosi upravne akte iz područja lovstva, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje ribarstva, surađuje s ribolovnim društvima/udrugama s ciljem razvoja ribolovnog turizma,predlaže i provodi mjere s ciljem unapređenja gospodarenja u privatnim šumama te potiče proizvodnju i korištenje energije iz šumske biomase, predlaže i provodi mjere kojima se potiče energetska učinkovitost i mjere ugradnje obnovljivih izvora energije, obavlja poslove vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora, provodi poslove organiziranja i pradenja obavljanja poslova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, te pravovremenog donošenja i izvršavanja planova iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama, koordinira i surađuje s tvrtkama u vlasništvu Županije, surađuje sa znanstvenim institucijama, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim stručnim službama, udruženjima te interesnim udrugama iz područja djelokruga Upravnog odjela,sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti, surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Upravnog odjel rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima, prati rad i poslovanje trgovačkih društava i ustanova (iz nadležnosti Upravnog odjela) kojima je Županija osnivač, odnosno u kojima ima udjela odnosno dionice te predlaže odgovarajude mjere, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Članak 9.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: prostorno i urbanističko planiranje, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije, izvan područja velikog grada; obavlja upravne poslove izdavanja akata vezanih uz provođenje dokumenata prostornog uređenja: izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o promjeni namjene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o izvedenom stanju, te drugih dozvola u skladu sa zakonom, izdaje potvrde da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu, u skladu sa zakonom, uvjerenja o vremenu građenja građevina, u skladu sa zakonom, uvjerenja za uporabu, u skladu sa zakonom, te potvrđuje elaborate posebnih dijelova građevine, u skladu sa zakonom, vodi evidenciju prijave početka radova, prijave nastavka radova, te druge evidencije propisane zakonom i posebnim propisima, nositelj je izrade dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, u skladu sa zakonom, izrađuje prijedloge za davanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i provodi propisane postupke, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela, prati i dostavlja podatke iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu i županijskoj javnoj ustanovi za prostorno uređenje, izrađuje odluke, izvješda; izrađuje planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode, te zaštite zraka, prati stanje okoliša, u prvom stupnju provodi upravne postupke: ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pojedinačnih zahvata, postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata, ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš planova i programa na županijskoj razini, kao i postupke strateške procjene utjecaja na okoliš planova i programa na županijskoj razini, vodi registar onečišdavanja okoliša, osigurava podatke i izvješda za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske, osigurava dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša, u prvom stupnju provodi upravni postupak izdavanja dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, te priprema i predlaže sve druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša, u prvom stupnju provodi upravni postupak prethodne i glavne ocjene za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode, te u prvom stupnju provodi upravni postupak izdavanja rješenja o dopuštenju zahvata u zaštidenom dijelu prirode, sudjeluje u postupcima dodjele koncesija za zaštidena područja, koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvode zraka, uspostavu lokalne mreže za pradenje kakvode zraka i druge akte, prati rad i poslovanje trgovačkih društava i ustanova (iz nadležnosti Upravnog odjela) kojima je Županija osnivač, odnosno u kojima ima udjela, odnosno dionice, te predlaže odgovarajude mjere, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, razmatra predstavke i pritužbe građana, prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Upravnog odjela, pruža savjetodavnu pomod gradovima i opdinama, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
Članak 10.
Upravni odjel za financije obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije, planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije i projekcije, izmjene i dopune proračuna tijekom proračunske godine te opde akte koji akti sukladno
posebnim propisima prate proračun, prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna, kao i sve druge posebne izvještaje vezan uz proračun koja obveza izvještavanja je propisana posebnim propisima, predlaže mjere za uravnoteženje prihodovne i rashodovne strane, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije, obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije - priprema posebna financijska izvješda za potrebe upravnih tijela, vodi knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise županijske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,provodi postupak zaduživanja Županije i davanje jamstava, izrađuje izvještaje o stanju duga,koordinira suradnju s Državnim uredom za reviziju i drugim upravnim tijelima u Županiji prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema analitička izvješda i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima, vodi evidenciju o zaključenim ugovorima i prati njihovu provedbu te izrađuje izvješda, sukladno propisima, u skladu sa zakonom, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti , rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima, prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete pruža savjetodavnu pomod gradovima i opdinama, izrađuje Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije, izrađuje prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna, provodi Odluku o izvršenju proračuna, vrši obračun plada i naknada, izrađuje akte kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije , izrađuje nacrte proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo, planira i prati likvidnost proračuna, vodi sve propisane poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu, pomodne knjige i ostale pomodne evidencije, poslove vezane uz primjenu propisa o fiskalnoj odgovornosti obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Članak 11.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija, kao i trgovačkih društava kojima su osnivači županijske zdravstvene ustanove, te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješda o njihovom radu za nadležna tijela, obavlja financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije u zdravstvu za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji je osnivač Županija, obavlja financijsko-administrativne poslove vezane uz korištenje sredstava za minimalne financijske standarde u socijalnoj skrbi te u tom dijelu osigurava sredstava za materijalne rashode centara za socijalnu skrb kao i za podmirenje troškova ogrjeva te prati njihovu realizaciju, predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva, koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planira sredstva i provodi postupke za odobrenje financijskih potpora za njihove programe koji su od interesa za Županiju, rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi i to za utvrđivanje uvjeta ustanova socijalne skrbi za pružanje skrbi starijim i nemodnim osobama, te izdavanje odobrenja za pružanje usluga socijalne skrbi kao profesionalno obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, u skladu sa zakonom, rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i opdina iz područja socijalne skrbi, u skladu sa zakonom, osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području županije, obavlja poslove pradenja rada koncesionara u javno zdravstvenim službama, upisa koncesijskih
ugovora u registar i priprema propisana izvješda,predlaže mjere za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, posebno nekretninama zdravstvenih i socijalnih ustanova kojih je županija osnivač, organizira i prati rad mrtvozorničke službe, obavlja administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima, osnivaju za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti, surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
Članak 12.
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava, planira i organizira veda investicijska i tekuda održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola,obavlja financijsko - administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija, organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, u svrhu osiguranja uvjeta za podizanje obrazovne razine stanovništva, osobito mladih,vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova, izrađuje akte o osnivanju obrazovnih ustanova, akte o davanju suglasnosti na statute obrazovnih ustanova, akte o imenovanju odnosno razrješenju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola ispred osnivača sukladno zakonu, akte o predlaganju članova povjerenstva za kvalitetu srednjih strukovnih škola ispred osnivača, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju,obavlja stručne poslove i predlaže mjere u području kulture, tehničke kulture i sporta u Županiji, surađuje s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i sportske manifestacije od interesa za Županiju, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela iz djelokruga svoje nadležnosti, prati rad i poslovanje ustanova kojima je Županija osnivač, te predlaže odgovarajude mjere,surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama, razmatra predstavke i pritužbe građana, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela, pruža savjetodavnu pomod gradovima i opdinama, te osnovnim i srednjim školama na području Županije, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Članak 13.
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja
poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezano uz prijavu
projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije, koordinira aktivnosti s
Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije a u smislu pripreme i provedbe projekata
financiranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim
upravnim odjelima, ustanovama kojima je osnivač Zagrebačka županija, trgovačkim društvima u kojima
Zagrebačka županija ima udjele ili dionice, sa jedinicama lokalne samouprave te sa drugim pravnim i
fizičkim osobama sa područja Zagrebačke županije, organizira bilateralnu i drugu suradnju Zagrebačke
županije s regijama u inozemstvu, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, provodi i sudjeluje u
međunarodnim programima, organizira suradnju s regijama s kojima Zagrebačka županija ima
potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo Zagrebačke županije u
međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti koje aktivnosti proizlaze iz članstva u međunarodnim
organizacijama, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja programa i
projekata s područja Zagrebačke županije, koordinira i izrađuje izvješda o provedbi i vrednovanju
projekata, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati
ispunjavanje preuzetih obveza od strane upravnih odjela, prati provedbu programa prekogranične
suradnje, prati nacionalne propise kao i propise odnosno pravila Europske unije, zakonsku regulativu i
procedure, surađuje s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, sudjeluje u izradi županijskih strateških
dokumenta, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, razvija i održava sustav upravljanja
kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, obavlja i druge poslove kada je to
utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župan.
URED ŽUPANA
Članak 14.
Ured župana organizira aktivnosti župana i zamjenika župana, koordinira njihove odnose s
javnošdu, koordinira medijsku promidžbu Županije, obavlja poslove protokola, odgovarajude administrativne poslove iz djelokruga rada župana i njegovih zamjenika, odgovarajude poslove u svezi sa zastupanjem Županije, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, te organizira rad sa strankama župana i njegovih zamjenika, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župan. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA
Članak 15.
Stručna služba Župana obavlja stručne, pravne i upravne poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti Župana i njegovih zamjenika a osobito: pripremu i izradu akata župana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Županu i Županijskoj skupštini druga upravna tijela, pripremu i organiziranje Kolegija Župana, vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije, prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Službe, upuduje na propise, vodi evidenciju akata župana, obavlja poslove sukladno propisima o pravu na pristup informacijama, organizira suradnju s civilnim udrugama, te obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Gospodarsko socijalno vijede Zagrebačke županije. Izrađuje prijedloge opdih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno pravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije , vodi brigu svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima, vodi brigu i poduzima mjere za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, obavlja poslove po propisima o zaštiti osobnih podataka, obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Zagrebačke županije,obavlja poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova i
poslova javne nabave, uz suradnju s ostalim upravnim tijelima izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekudu godinu te njegove izmjene i dopune, uz suradnju s ostalim upravnim tijelima provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova za potrebe Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela, po potrebi organizira i provodi postupke središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Županije, vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješda za potrebe nadležnih tijela, priprema očitovanja i druge akte za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima, sukladno odlukama nadležnih tijela obavlja analitičke poslove rezultata provedenih postupaka javne nabave u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene "načela najbolje vrijednosti za novac", vodi brigu o imovini Županije po načelu dobrog gospodara,vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu županije, izrađuje akte i poduzima mjere radi svrsishodnog korištenja nekretnina, prati stanje imovine u vlasništvu Županije, vodi brigu o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama, nekretninama i pravima te predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajudih postupaka, u skladu sa zakonom, obavlja poslove planiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijsko dokumentacijskog sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava i on-line usluga građanima, vodi brigu o razvoju informacijsko-dokumentacijskog sustava, razvija, i izrađuje stručne prijedloge za nabavu, upravljanje informatičkim,dokumentacijskim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet), održava i upravlja sustavom baze podataka, te osigurava sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem, nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima, prikuplja podatke i prati stanje na području zaštite i spašavanja , obrane i civilne zaštite, te zaštite od požara, sudjeluje u izradi prijedloga zakonom propisanih Procjena te pripadajudih Planova, priprema prijedloge opdih akata kojima se propisuju mjere i aktivnosti u provođenju propisanih poslova , predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja i usmjeravanja razvoja sustava zaštite i spašavanja, izvršava zadade na koordinaciji i upravljanju operativnim snagama zaštite i spašavanja,surađuje sa središnjim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, pravnim osobama i udrugama iz svoje nadležnosti, za potrebe županijskih tijela sudjeluje u organizaciji zaštite i spašavanja, koordinira i sudjeluje u radu posebnih tijela osnovanim u područjima zaštite i spašavanja , zaštite od požara i obrane , nadzire, koordinira, prati , provodi i unapređuje obavljanje poslova zaštite na radu, poduzima aktivnosti na održavanja imovine u funkcionalnom stanju,vodi brigu o voznom parku, vodi brigu o održavanju i čuvanju poslovnog prostora, opreme i inventara, obavlja poslove nabave i distribucije opreme i materijala, organizira poslove uredskog poslovanja,otpreme pošte te pismohrane, za sva tijela Županije, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
Članak 16.
Stručna služba Skupštine obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine te njezinih radnih tijela, obavlja poslove pripreme i organizacije rada i sazivanja Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrte opdih i drugih akata koje donosi Županijska skupština i njezina tijela, daje pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika, članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, te klubova članova u Županijskoj skupštini, obavlja poslove vezano uz provođenje izbora, priprema program rada Stručne službe Skupštine i prati njegovo izvršenje,vodi brigu o primjeni Statuta Županije i Poslovnika Županijske skupštine, obavlja poslove na ostvarivanju suradnje tijela Županije, iz djelokruga rada Službe s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, potiče suradnju s opdinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave i izgradnje civilnog društva, predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja Županije, obavlja poslove
uređivanja i izdavanja službenog glasila Županije, pripremu konačnih tekstova akata Županijske skupštine za objavljivanje, obavlja stručne i organizacijske poslove za radna tijela Županijske skupštine za razvoj civilnog društva, organizira i unapređuje suradnju s nevladinim i civilnim udrugama, kao i drugim subjektima i tijelima te predlaže mjere i aktivnosti za njihov razvoj, pomaže radu Vijeda i predstavnika nacionalnih manjina i potiče razvoj na zakonskoj i programskoj razini, te Savjeta mladih i ostalih poslova vezanih za područje brige o mladima, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, razmatra predstavke i pritužbe građana, prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Službe, daje pravna mišljenja na akte koja donose tijela iz djelokruga rada Upravnog odjela i provodi stručne konzultacije, surađuje sa odjelima i službama, pruža savjetodavnu pomod gradovima i opdinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Članak 17.
Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove koji se odnose na unutarnju reviziju u upravnim i drugim tijelima županije, daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja poslovanja, gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola. Služba obavlja unutarnju reviziju i u korisnicima proračuna u nadležnosti županije, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti županije koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno i u skladu s važedim propisima, kao i u poslovnim procesima onih korisnika čiji se rashodi ili dio rashoda osigurava u županijskom proračunu. Služba obavlja procjenu sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; testira, analizira i ocjenjuje poslovne funkcije iz nadležnosti revidiranih subjekata; izrađuje strateške i godišnje planove revizije; obavlja unutarnju reviziju i izrađuje izvješda o obavljenim unutarnjim revizijama i daje preporuke u svrhu postizanja vede učinkovitosti i djelotvornosti sustava, te prati provedbu preporuka; obavlja posebne revizije na zahtjev župana ili po potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i iz drugih međunarodnih izvora; izrađuje propisane planove i izvješda o radu, u skladu s propisima surađuje s korisnicima proračuna iz nadležnosti županije koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom za unutarnju reviziju i financijske kontrole Ministarstva financija, surađuje s Državnim uredom za reviziju i prati provedbu njihovih preporuka, rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima , razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom Župana.
Članak 18.
Upravna tijela međusobno surađuju i pružaju stručnu pomod iz svog djelokruga upravnim odjelima gradova i opdina na području Zagrebačke županije. III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 19. Upravnim odjelima, stručnim službama i uredom upravljaju pročelnici (čelnici upravnih tijela). Čelnike upravnih tijela imenuje župan na temelju javnog natječaja. Čelnici upravnih tijela odgovorni su za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravljaju, zakonito korištenje proračunskih sredstava, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz svoje nadležnosti.
Čelnici upravnih tijela za zakonitost i učinkovitost rada odgovaraju županu. Čelnik Stručne službe Skupštine za svoj rad i za rad Stručne službe odgovara županu i predsjedniku Županijske skupštine. Čelnik Službe unutarnje revizije za svoj rad izravno je odgovoran županu.
Članak 20. Čelnik upravnog tijela organizira obavljanje poslova, izdaje djelatnicima upute za obavljanje poslova, skrbi o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, osigurava funkcioniranje upravnog tijela te obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom.
Članak 21. Čelnik upravnog tijela dužan je izvješdivati Župana o stanju u djelatnosti upravnog tijela, te o radu upravnog tijela kojim upravlja.
Članak 22. Čelnik upravnog tijela u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnost utvrđene zakonom i drugim propisima. Rad upravnih tijela usmjerava i usklađuje Župan.
Članak 23.
Godišnji plan rada donosi Župan na prijedlog čelnika Upravnih tijela. Godišnji plan rada sadrži opdi prikaz poslova i zadada upravnog tijela u određenoj godini što proizlaze iz zakona i drugih propisa. Godišnji plan rada za slijededu godinu donosi se najkasnije do 15. prosinca tekude godine, a u skladu sa zakonskim rokovima utvrđenim za donošenje proračuna. IV. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA
Članak 24. Čelnici upravnih tijela organiziraju i odgovorni su za rad upravnih tijela, potpisuju sve akte tih tijela te obavljaju i druge poslove, sukladno propisima i po nalogu župana. Službenici i namještenici povjerene poslove moraju obavljati savjesno, pridržavajudi se Ustava, zakona, drugih propisa i opdih akata kao i pravila struke, te su dužni postupati po uputama župana i nadređenih službenika, a sukladno zakonu. V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 25. Upravna tijela primaju na rad službenike i namještenike, na način i pod uvjetima propisan zakonima i drugim propisima. Službenici i namještenici imaju prava i dužnosti propisane zakonom i drugim propisima, kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Zagrebačke županije. U slučaju povrede službene dužnosti službenici i namještenici u upravnim tijelima odgovaraju u slučajevima i po postupku propisanim zakonom i drugim propisima te opdim aktima kojima su propisane lake i teške službene dužnosti.
VI. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 26. Sredstva za plade i materijalne troškove službenika i namještenika u upravnim tijelima, osiguravaju se u Proračunu Zagrebačke županije.
Članak 27. Plade službenika i namještenika u upravnim tijelima određuju se sukladno odredbama Zakona o pladama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Zagrebačke županije. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28. Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji izrazi imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvadaju na jednak način muški i ženski rod. Odluke i opdi akti Županije uskladiti de se s odredbama ove Odluke u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 17/09).
Članak 29. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-43
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Dražen Bošnjakovid
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAĈKA ŢUPANIJA
PRORAĈUN
ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE ZA 2014.GOD. I
PROJEKCIJE ZA 2015.-2016. GOD.
ZAGREB, PROSINAC 2013.
SADRŢAJ
1. UVOD…………………………………………………………………………….. 5
1.1. Obrazloţenje prijedloga Proraĉuna
Zagrebaĉke ţupanije ……............................................................................. 6
2. OPĆI DIO PRORAĈUNA…………………………………………………………. 11
2.1. A. Raĉun Prihoda i rashoda…………………………………………………. 14
2.2. B. Raĉun zaduţivanja/financiranja………………………………….……….. 17
2.3. C. Višak prihoda i rezerviranja……..………………………………………… 18
2.4. Ukupan proraĉun za 2014. god. i projekcije za 2015. i 2016 god.................... 19
3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA……………………………………………………. 20
3.1. Razdjel 1. Struĉna sluţba Ţupana……………………………………………. 20
3.2. Razdjel 2. Struĉna sluţba Skupštine………………………………………….. 21
3.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i
šumarstvo…………………………………………………………………….. 22
3.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehniĉku
kulturu……………………………………………………………………….. 23
3.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb……………………… 25
3.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo…………………………………... 27
3.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………. 28
3.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno ureĊenje, gradnju i zaštitu okoliša........ 29
3.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije………………………………………… 30
3.10. Razdjel 10. Ured ţupana……………………………………………………. 31
3.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fonodove EU, regionalnu i meĊunarodnu
suradnju........................................................................................................... 32
3.12. Razdjel 12. Sluţba za unutarnju reviziju......................................................... 33
4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA………………………………………………… 34
4.1. Razdjel 1. Struĉna sluţba Ţupana…………………………………………… 35
4.2. Razdjel 2. Struĉna sluţba Skupštine…………………………………………. 39
4.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo…….. 43
4.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehniĉku
kulturu………………………………………………………………………… 56
4.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb………………………. 98
4.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo……………………………………. 116
4.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………… 129
4.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno ureĊenje, gradnju i zaštitu okoliša......... 134
4.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 144
4.10. Razdjel 10. Ured ţupana…………………………………………………….. 146
4.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i
meĊunarodnu suradnju.................................................................................... 148
4.12. Razdjel 12. Sluţba za unutarnju reviziju........................................................ 151
5. OBRAZLOŢENJE PO RAZDJELIMA…………………………………………..... 152
5.1. Razdjel 1. Struĉna sluţba Ţupana……………………………….................... 152
5.2. Razdjel 2. Struĉna sluţba Skupštine…………………………………………. 172
5.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i
šumarstvo……………………………………………………………………. 177
5.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehniĉku
kulturu……………………………………………………………………….. 219
5.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb……………………… 283
5.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gopodarstvo……………………………………. 337
5.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………… 382
5.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno ureĊenje, gradnju i zaštitu okoliša......... 392
5.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 427
5.10. Razdjel 10. Ured ţupana……………………………………………………. 430
5.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i
meĊunarodnu suradnju..................................................................................... 435
5.12. Razdjel 12. Sluţba za unutarnju reviziju......................................................... 445
6. IZVORI KLASIFIKACIJA…………………………………………………………. 449
7. FUNKCIJSKA FINANCIRANJA.............................................................................. 450
8. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA………………………………………………… 453
9. ZAVRŠNE ODREDBE………………………………………………………………. 515
1. UVOD
Proraĉuna Zagrebaĉke ţupanije za razdoblje 2014.-2016. godine biti će u funkciji razvoja i
prosperiteta cjelokupnog podruĉja, kao i porasta ţivotnog standarda graĊana .
Ciljevi utvrđeni u Proračunu omogućit će:
- jaĉanje konkurentnosti gospodarstva, te poticanje okruţenja za ulaganje i razvoj
- unapreĊenje odrţive poljoprivredne proizvodnje
- razvoj ruralnog prostora i ruralnog turizma
- promoviranje, poticanje i zaštitu kulturnih dogaĊaja i baštine
- zaštitu prirodnih vrijednosti te oĉuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti
- unapreĊenje korištenja obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost
- razvoj prometne povezanosti
- poticanje programa od regionalnog znaĉaja kroz jaĉanje suradnje sa drugim općinama,
gradovima i ţupanijama
- poticanje programa briga o zdravlju i razvoj socijalne sigurnosti
- unapreĊenje turistiĉke ponude i razvoj ruralnog turizma
- usklaĊivanje obrazovnih programa i potrebama gospodarstva i razvoj cjeloţivotnog
uĉenja
- racionalno upravljanje imovinom
- uspostavu uĉinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
- promociju jednakih mogućnosti i ljudskih prava
1.1. OBRAZLOŢENJE PRIJEDLOGA PRORAĈUNA
ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
PRIHODI
Ukupan proraĉun za 2014. god. iznosi 310.878.206,00 kn i sastoji se od prihoda
poslovanja u iznosu od 293.398.206,00 kn, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu
od 330.000,00 kn, prijenosa prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 16.000.000,00 kn,
povrata danih kredita za malo i srednje poduzetništvo u prethodnim godinama u iznosu od
1.100.000,00 kn kao i prodaje dionica u iznosu od 50.000,00 kn.
Struktura prihoda za 2014. godinu je vidljiva u tabeli koju prilažemo ovom tekstu, a iz
koje je vidljivo:
-porez i prirez na dohodak koji je zajedniĉki prihod ţupanije, grad i općine i fonda za
poravnanje s tim da ţupaniji pripada 16,0% od ukupno uplaćenih poreza, iznosi
140.200.000,00 kn i pripadajući dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu
od 61.000.000,00 kn što za 2014. godinu iznosi 201.200.000,00 kn i u ukupnim sredstvima
ĉini 64,72 posto.
Osim gore spomenutih zajedniĉkih poreza ţupanija ostvaruje prihod i od poreza na
nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila kao i porez na automate za igru.
Ukupni iznos ovog poreza za 2014. godinu se predviĊa ostvariti u iznosu od 18.600.000,00 kn
što ukupno u strukturi prihoda iznosi 5,98 posto.
Iz svega navedenog proizlazi da se ukupni porezni prihodi u 2014. godini predviĊaju u iznosu
od 219.800.000,00 kn što u ukupnoj strukturi sredstava sudjeluje sa 70,70 posto.
- potpore i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće drţave predviĊene su u
iznosu od 45.149.166,75 kn, ova sredstva u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju sa
14,52 posto. Ovdje treba napomenuti da se u ovom iznosu nalazi i 15.434.228,00 kn,
koja se odnose na sredstva za decentralizirane funkcije
- prihodi od imovine financijske, nefinancijske i kamata planiraju se u iznosu od
22.217.600,00 kn što u strukturi ĉini 7,15% a sastoji se od kamata, koncesija za
korištenje voda, zakupa poljoprivrednog zemljišta, koncesija za lovišta i naknada za
eksploataciju mineralnih sirovina kao i naknada za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih
zgrada u prostoru.
- prihodi od prodaje administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od 6.231.493,25 kn
i u ukupnoj strukturi ĉine 2,00%, a sastoje se od prodaje drţavnih biljega od ĉega
ţupaniji pripada 33%, ţupanijskih pristojbi, pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola
i ostalih nespomenutih prihoda
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 330.000,00 kn i to
za prodaju zemljišta 300.000,00 kn i prodaju automobila 30.000,00 kn
U slijedećoj tabeli dajemo prikaz ukupnih prihoda na trećoj razini raĉunskog plana za 2014.
god. te njihov odnos prema planiranim prihodima iz 2013. godini, te projekcijama za 2015. i
2016. god.
PRIHODI
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLAN 2013. PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015. PROJEKCIJA
2016. 2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
6 Prihodi poslovanja 287.269.153,64 293.398.206,00 294.887.915,51 295.479.845,51 102,1 100,5 100,2
61 Prihodi od poreza 220.700.000,00 219.800.000,00 221.300.000,00 222.000.000,00 99,6 100,7 100,3
611 Porez i prirez na dohodak 201.600.000,00 201.200.000,00 613 Porezi na imovinu 500.000,00 300.000,00 614 Porezi na robu i usluge 18.600.000,00 18.300.000,00
63
Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opdeg proračuna 42.390.337,48 45.149.166,75 42.812.323,00 39.843.489,81 106,5 94,8 93,1
632
Pomodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 386.018,75 138.018,75
633 Pomodi iz proračuna 24.241.141,04 22.472.550,00
634 Pomodi od ostalih subjekata unutar opdeg proračuna 2.328.950,00 7.104.370,00
635 Pomodi izravnanja za decentralizirane funkcije 15.434.227,69 15.434.228,00
64 Prihodi od imovine 18.257.850,00 22.217.600,00 24.485.593,37 26.515.389,54 121,7 110,2 108,3
641 Prihodi od financijske imovine 1.000.000,00 1.000.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 17.157.850,00 21.117.600,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 100.000,00 100.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.920.000,00 6.231.439,25 6.289.032,98 7.120.000,00 105,3 100,9 113,2
651 Upravne i administrativne pristojbe 5.520.000,00 5.550.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 400.000,00 681.439,25
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 966,16 0,00 966,16 966,16 0,0 - 100,0
681 Kazne i upravne mjere 966,16 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 834.389,49 330.000,00 834.389,49 834.389,49 39,5 252,8 100,0
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 300.000,00 700.000,00 700.000,00 42,9 233,3 100,0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 700.000,00 300.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 134.389,49 30.000,00 134.389,49 134.389,49 22,3 448,0 100,0
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 104.389,49 0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 30.000,00 30.000,00
UKUPNO PRIHODI 288.103.545,13 293.728.206,00 295.722.305,00 296.314.235,00 101,9 100,7 100,2
IZDACI
Prijedlog plana izdataka u proraĉunu Zagrebaĉke ţupanije za 2014. godinu temelji se
na iskazanim potrebama pojedinih nositelja planiranja kao i raspoloţivim sredstvima
planiranim za 2014. godinu.
Iskazani zahtjevi su zasnovani na zakonskim obvezama, odlukama ţupanijske
skupštine te programskim potrebama pojedinih korisnika.
U skladu sa zakonskom regulativom koja regulira računski plan proračuna, prijedlog
Proračuna Zagrebačke županije obuhvaća slijedeće osnovne grupe izdataka i to:
- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- subvencije
- pomoći unutar opće drţave
- naknade graĊanima i kućanstvima
- donacije,izvanredni rashodi i kapitalne pomoći
- nabavu neproizvedene i proizvodne dugotrajne imovine
- rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini
- izdaci za dionice i udjeli u glavnici
- izadci za dane zajemove i otplatu primljenih zajmova
Ukupni planirani izdaci proraĉuna za 2014. godinu iznose 306.878.206,00 kn. Osim
podataka prikazanih u tablici „Izdaci“ iz Raĉuna zaduţivanja/financiranja je vidljivo da se
planira u 2014. godini otplata glavnice kredita 2.000.000,00 kn i za kupnju dionica u iznosu
od 2.000.000,00 kuna.
U zbirnim izdacima su prikazani rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji koji su
prikazani u pojedinim odjelima i struĉnim sluţbama u Posebnom dijelu proraĉuna koji ćemo
obrazloţiti po pojedinim odjelima i struĉnim sluţbama u daljnjem tekstu.
RASHODI
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016 2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 262.136.338,70 265.749.979,00 268.168.118,00 270.094.504,00 101,4 100,9 100,7
31 Rashodi za zaposlene 41.746.500,00 43.784.857,00 45.753.151,00 46.810.159,00 104,9 104,5 102,3
311 Plade (Bruto) 33.134.341,68 36.300.069,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.047.000,00 1.466.967,00 313 Doprinosi na plade 5.565.158,32 6.017.821,00 32 Materijalni rashodi 87.249.379,70 87.753.567,00 84.994.802,00 81.969.781,00 100,6 96,9 96,4
321 Naknade troškova zaposlenima 7.401.244,37 8.365.522,00 322 Rashodi za materijal i energiju 23.629.248,66 28.011.183,00 323 Rashodi za usluge 38.479.435,00 35.543.918,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 321.100,00 436.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.418.351,67 15.396.944,00
34 Financijski rashodi 834.369,00 711.067,00 611.067,00 535.067,00 85,2 85,9 87,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 370.000,00 250.000,00
343 Ostali financijski rashodi 464.369,00 461.067,00 35 Subvencije 17.375.000,00 19.795.000,00 19.995.000,00 19.995.000,00 113,9 101,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 17.375.000,00 19.795.000,00
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 24.218.090,00 21.656.090,00 24.718.700,00 27.714.200,00 89,4 114,1 112,1
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 24.218.090,00 21.656.090,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 44.046.400,00 40.399.590,00 40.549.590,00 40.599.590,00 91,7 100,4 100,1
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 44.046.400,00 40.399.590,00
38 Ostali rashodi 46.666.600,00 51.649.808,00 51.545.808,00 52.470.707,00 110,7 99,8 101,8
381 Tekude donacije 32.351.600,00 35.289.808,00 382 Kapitalne donacije 2.015.000,00 2.165.000,00 385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.350.000,00 386 Kapitalne pomodi 11.000.000,00 12.845.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.921.049,97 41.128.227,00 40.404.187,00 40.069.731,00 105,7 98,2 99,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 340.523,75 68.823,00 68.823,00 68.823,00 20,2 100,0 100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 250.000,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 90.523,75 68.823,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.474.312,50 30.959.404,00 30.470.364,00 32.335.908,00 121,5 98,4 106,1
421 Građevinski objekti 17.345.995,18 18.785.000,00 422 Postrojenja i oprema 7.242.692,31 8.357.404,00 423 Prijevozna sredstva 446.250,01 3.137.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 439.375,00 680.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 13.106.213,72 10.100.000,00 9.865.000,00 7.665.000,00 77,1 97,7 77,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.956.407,47 7.685.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
2015. 2016
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 149.806,25 2.415.000,00
UKUPNO RASHODI 301.057.388,67 306.878.206,00 308.572.305,00 310.164.235,00 101,9 100,5 100,5
2. OPĆI DIO PRORAĈUNA
Na temelju odredbi ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-
proĉišćeni tekst), ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12),
ĉlanka 24. Statuta Zagrebaĉke ţupanije („Glasnik Zagrebaĉke ţupanije“ broj 17/09, 31/09,
4/13 i 6/13-proĉišćeni tekst) i ĉlanka 64. Poslovnika Ţupanijske skupštine Zagrebaĉke
ţupanije („Glasnik Zagrebaĉke ţupanije“ broj 26/09, 5/13 i 6/13-proĉišćeni tekst),
Ţupanijska skupština Zagrebaĉke ţupanije na svojoj 4. sjednici, odrţanoj 12. prosinca
2013. godine, donijela je
PRORAĈUN
ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAĈUNA ZA 2015. I 2016. GODINU
I.OPĆI DIO
Ĉlanak 1.
Proraĉun Zagrebaĉke ţupanije za 2014. god. i projekcije za 2015. i 2016. god. sastoje se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PLAN
2013.
PLAN
2014.
PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016.
2014./
2013.
2015./
2014.
2016./
2015.
PRIHODI POSLOVANJA 287.269.153,64 293.398.206,00 294.887.915,51 295.479.845,54 102,1 100,5 100,2
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
834.389,49 330.000,00 834.389,49 834.389,49 39,5 252,8 100,0
RASHODI POSLOVANJA 262.136.338,70 265.749.979,00 268.168.118,00 270.094.504,00 101,4 100,9 100,7
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
38.921.049,97
41.128.227,00
40.404.187,00
40.069.731,00
105,7
98,2
99,2
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK -12.953.843,54 -13.150.000,00 -12.850.000,00 -13.850.000,00 101,5 97,7 107,8
B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
850.000,00
1.150.000,00
850.000,00
850.000,00
135,3
73,9
100,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
4.410.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
90,7
100,0
100,0
NETO FINANCIRANJE -3.560.000,00 -2.850.000,00 -3.150.000,00 -3.150.000,00 80,0 110,5 100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
16.513.845,54
16.000.000,00
16.000.000,00
17.000.000,00
96,9
100,0
106,3
VIŠAK/MANJAK +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO
FINANCIRANJE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ĉlanak 2.
Prihodi i izdaci iskazani na razini podskupine (trećoj razini) raĉunskog
plana proraĉuna utvrĊuju se u Raĉunu prihoda i rashoda Proraĉuna Zagrebaĉke
ţupanije za 2014. godinu i na razini skupine (drugoj razini) raĉunskog plana u
Projekcijama proraĉuna Zagrebaĉke ţupanije za 2015.-2016. kako slijedi:
2.1. A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLAN 2013. PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015. PROJEKCIJA
2016. 2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
6 Prihodi poslovanja 287.269.153,64 293.398.206,00 294.887.915,51 295.479.845,51 102,1 100,5 100,2
61 Prihodi od poreza 220.700.000,00 219.800.000,00 221.300.000,00 222.000.000,00 99,6 100,7 100,3
611 Porez i prirez na dohodak 201.600.000,00 201.200.000,00 613 Porezi na imovinu 500.000,00 300.000,00 614 Porezi na robu i usluge 18.600.000,00 18.300.000,00
63
Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opdeg proračuna 42.390.337,48 45.149.166,75 42.812.323,00 39.843.489,81 106,5 94,8 93,1
632
Pomodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 386.018,75 138.018,75
633 Pomodi iz proračuna 24.241.141,04 22.472.550,00
634 Pomodi od ostalih subjekata unutar opdeg proračuna 2.328.950,00 7.104.370,00
635 Pomodi izravnanja za decentralizirane funkcije 15.434.227,69 15.434.228,00
64 Prihodi od imovine 18.257.850,00 22.217.600,00 24.485.593,37 26.515.389,54 121,7 110,2 108,3
641 Prihodi od financijske imovine 1.000.000,00 1.000.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 17.157.850,00 21.117.600,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove 100.000,00 100.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.920.000,00 6.231.439,25 6.289.032,98 7.120.000,00 105,3 100,9 113,2
651 Upravne i administrativne pristojbe 5.520.000,00 5.550.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 400.000,00 681.439,25
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 966,16 0,00 966,16 966,16 0,0 - 100,0
681 Kazne i upravne mjere 966,16 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 834.389,49 330.000,00 834.389,49 834.389,49 39,5 252,8 100,0
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 300.000,00 700.000,00 700.000,00 42,9 233,3 100,0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 700.000,00 300.000,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 134.389,49 30.000,00 134.389,49 134.389,49 22,3 448,0 100,0
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 104.389,49 0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 30.000,00 30.000,00
UKUPNO PRIHODI 288.103.545,13 293.728.206,00 295.722.305,00 296.314.235,00 101,9 100,7 100,2
RASHODI
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016 2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 262.136.338,70 265.749.979,00 268.168.118,00 270.094.504,00 101,4 100,9 100,7
31 Rashodi za zaposlene 41.746.500,00 43.784.857,00 45.753.151,00 46.810.159,00 104,9 104,5 102,3
311 Plade (Bruto) 33.134.341,68 36.300.069,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.047.000,00 1.466.967,00 313 Doprinosi na plade 5.565.158,32 6.017.821,00 32 Materijalni rashodi 87.249.379,70 87.753.567,00 84.994.802,00 81.969.781,00 100,6 96,9 96,4
321 Naknade troškova zaposlenima 7.401.244,37 8.365.522,00 322 Rashodi za materijal i energiju 23.629.248,66 28.011.183,00 323 Rashodi za usluge 38.479.435,00 35.543.918,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 321.100,00 436.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.418.351,67 15.396.944,00
34 Financijski rashodi 834.369,00 711.067,00 611.067,00 535.067,00 85,2 85,9 87,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 370.000,00 250.000,00
343 Ostali financijski rashodi 464.369,00 461.067,00 35 Subvencije 17.375.000,00 19.795.000,00 19.995.000,00 19.995.000,00 113,9 101,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 17.375.000,00 19.795.000,00
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 24.218.090,00 21.656.090,00 24.718.700,00 27.714.200,00 89,4 114,1 112,1
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 24.218.090,00 21.656.090,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 44.046.400,00 40.399.590,00 40.549.590,00 40.599.590,00 91,7 100,4 100,1
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 44.046.400,00 40.399.590,00
38 Ostali rashodi 46.666.600,00 51.649.808,00 51.545.808,00 52.470.707,00 110,7 99,8 101,8
381 Tekude donacije 32.351.600,00 35.289.808,00 382 Kapitalne donacije 2.015.000,00 2.165.000,00 385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.350.000,00 386 Kapitalne pomodi 11.000.000,00 12.845.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.921.049,97 41.128.227,00 40.404.187,00 40.069.731,00 105,7 98,2 99,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 340.523,75 68.823,00 68.823,00 68.823,00 20,2 100,0 100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 250.000,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 90.523,75 68.823,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.474.312,50 30.959.404,00 30.470.364,00 32.335.908,00 121,5 98,4 106,1
421 Građevinski objekti 17.345.995,18 18.785.000,00 422 Postrojenja i oprema 7.242.692,31 8.357.404,00 423 Prijevozna sredstva 446.250,01 3.137.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 439.375,00 680.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 13.106.213,72 10.100.000,00 9.865.000,00 7.665.000,00 77,1 97,7 77,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.956.407,47 7.685.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
2015. 2016
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 149.806,25 2.415.000,00
UKUPNO RASHODI 301.057.388,67 306.878.206,00 308.572.305,00 310.164.235,00 101,9 100,5 100,5
2.2. B. RAĈUN ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013
2015./ 2014.
2016./ 2015
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 850.000,00 1.150.000,00 850.000,00 850.000,00 135,3 73,9 100,0
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 800.000,00 1.100.000,00 800.000,00 800.000,00 137,5 72,7 100,0
815
Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto 800.000,00 1.100.000,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0 100,0
832
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 50.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.410.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 90,7 100,0 100,0
51 Izdaci za dane zajmove 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 - 0,0
516
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 900.000,00 0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 133,3 100,0 100,0
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.500.000,00 2.000.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.010.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99,5 100,0 100,0
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.010.000,00 2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE-/+ -3.560.000,00 -2.850.000,00 -3.150.000,00 -3.150.000,00 80,0 110,5 100,0
2.3. C. VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016. 2014./ 2013.
2015./
2014. 2016./ 2015.
9 Vlastiti izvori 16.513.845,54 16.000.000,00 16.000.000,00 17.000.000,00 96,9 100,0 106,3
92 Rezultat poslovanja 16.513.845,54 16.000.000,00 16.000.000,00 17.000.000,00 96,9 100,0 106,3
922 Višak/manjak prihoda 16.513.845,54 16.000.000,00
UKUPNO 16.513.845,54 16.000.000,00 16.000.000,00 17.000.000,00 96,9 100,0 106,3
2.4. UKUPNI PLAN ZA 2014. GOD. I
PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GOD.
NAZIV
PLAN
2014.
PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016.
2015./
2014.
2016./
2015.
PRIHODI I PRIMICI
310.878.206,00
312.572.305,00
314.164.235,00
100,5
100,5
RASHODI I IZDACI
310.878.206,00
312.572.305,00
314.164.235,00
100,5
100,5
RAZLIKA
-
-
-
-
-
3. OPDI DIO PO RAZDJELIMA
3.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./
2014. 2016./2015.
3 Rashodi poslovanja 18.440.100,00 18.331.400,00 18.516.914,00 18.610.600,00 99,4 101,0 100,5
31 Rashodi za zaposlene 4.730.100,00 4.494.400,00 4.541.544,00 4.565.352,00 95,0 101,0 100,5
311 Plade (Bruto) 3.700.000,00 3.700.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 390.000,00 163.300,00
313 Doprinosi na plade 640.100,00 631.100,00
32 Materijalni rashodi 11.090.000,00 10.887.000,00 10.995.870,00 11.050.849,00 98,2 101,0 100,5
321 Naknade troškova zaposlenima 665.000,00 662.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.105.000,00 2.005.000,00
323 Rashodi za usluge 7.360.000,00 7.330.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 945.000,00 875.000,00
38 Ostali rashodi 2.620.000,00 2.950.000,00 2.979.500,00 2.994.399,00 112,6 101,0 100,5
381 Tekude donacije 2.120.000,00 2.350.000,00
382 Kapitalne donacije 500.000,00 600.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.530.000,00 1.850.000,00 1.868.500,00 1.877.843,00 120,9 101,0 100,5
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.530.000,00 1.850.000,00 1.868.500,00 1.877.843,00 120,9 101,0 100,5
422 Postrojenja i oprema 1.030.000,00 1.050.000,00
423 Prijevozna sredstva 200.000,00 200.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 600.000,00
UKUPNO RAZDJEL 1. 19.970.100,00 20.181.400,00 20.385.414,00 20.488.443,00 101,1 101,0 100,5
3.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 24.377.947,67 21.533.808,00 18.283.808,00 17.033.808,00 88,3 84,9 93,2
31 Rashodi za zaposlene 1.813.000,00 1.703.900,00 1.703.900,00 1.703.900,00 94,0 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 1.450.000,00 1.433.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 144.000,00 60.900,00
313 Doprinosi na plade 219.000,00 210.000,00
32 Materijalni rashodi 14.447.847,67 10.392.600,00 7.142.600,00 5.892.600,00 71,9 68,7 82,5
321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 75.000,00
323 Rashodi za usluge 1.487.000,00 1.416.500,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.872.847,67 8.886.100,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 60.000,00 0,00
38 Ostali rashodi 8.057.100,00 9.437.308,00 9.437.308,00 9.437.308,00 117,1 100,0 100,0
381 Tekude donacije 8.057.100,00 9.437.308,00
UKUPNO RAZDJEL 2. 24.377.947,67 21.533.808,00 18.283.808,00 17.033.808,00 88,3 84,9 93,2
3.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015. PROJEKCIJA
2016. 2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 19.759.000,00 20.505.000,00 20.925.000,00 21.380.500,00 103,8 102,0 102,2
31 Rashodi za zaposlene 1.529.000,00 1.244.300,00 1.441.300,00 1.441.300,00 81,4 115,8 100,0
311 Plade (Bruto) 1.200.000,00 1.029.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 145.000,00 57.300,00
313 Doprinosi na plade 184.000,00 158.000,00 32 Materijalni rashodi 1.650.000,00 1.850.700,00 1.873.700,00 1.873.700,00 112,2 101,2 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 45.700,00
323 Rashodi za usluge 1.583.000,00 1.553.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 237.000,00
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 35 Subvencije 4.515.000,00 7.070.000,00 7.270.000,00 7.270.000,00 156,6 102,8 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 4.515.000,00 7.070.000,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 7.050.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 5.005.500,00 68,8 100,0 103,2
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 7.050.000,00 4.850.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00
38 Ostali rashodi 4.960.000,00 5.485.000,00 5.485.000,00 5.785.000,00 110,6 100,0 105,5
381 Tekude donacije 1.710.000,00 1.435.000,00 382 Kapitalne donacije 550.000,00 600.000,00 386 Kapitalne pomodi 2.700.000,00 3.450.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 133,3 100,0 100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 133,3 100,0 100,0
534
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.500.000,00 2.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL 3. 21.259.000,00 22.505.000,00 22.925.000,00 23.380.500,00 105,9 101,9 102,0
3.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PROJEKCIJA 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 84.456.063,03 85.565.639,00 86.135.139,00 85.015.139,00 101,3 100,7 98,7
31 Rashodi za zaposlene 3.004.000,00 2.871.000,00 2.571.000,00 2.571.000,00 95,6 89,6 100,0
311 Plade (Bruto) 2.420.416,68 2.420.417,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 213.000,00 80.000,00
313 Doprinosi na plade 370.583,32 370.583,00 32 Materijalni rashodi 26.755.163,03 31.377.549,00 32.005.549,00 30.955.549,00 117,3 102,0 96,7
321 Naknade troškova zaposlenima 5.203.687,37 5.247.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000.475,66 23.711.549,00
323 Rashodi za usluge 1.067.500,00 2.005.500,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 199.000,00 23.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 284.500,00 390.500,00
34 Financijski rashodi 372.000,00 250.000,00 150.000,00 70.000,00 67,2 60,0 46,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 370.000,00 250.000,00
343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 0,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 1.109.700,00 1.152.700,00 1.182.700,00 1.182.700,00 103,9 102,6 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.109.700,00 1.152.700,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 41.410.700,00 38.013.890,00 38.013.890,00 38.013.890,00 91,8 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 41.410.700,00 38.013.890,00
38 Ostali rashodi 11.804.500,00 11.900.500,00 12.212.000,00 12.222.000,00 100,8 102,6 100,1
381 Tekude donacije 10.839.500,00 10.935.500,00 382 Kapitalne donacije 965.000,00 965.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.484.575,97 26.135.000,00 25.494.760,00 25.478.461,00 102,6 97,6 99,9
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 250.000,00 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.385.000,00 18.450.000,00 18.044.760,00 20.228.461,00 149,0 97,8 112,1
421 Građevinski objekti 11.085.000,00 16.950.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.300.000,00 1.500.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.849.575,97 7.685.000,00 7.450.000,00 5.250.000,00 59,8 96,9 70,5
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PROJEKCIJA 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.849.575,97 7.685.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.010.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99,5 100,0 100,0
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.010.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99,5 100,0 100,0
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.010.000,00 2.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL 4. 111.950.639,00 113.700.639,00 113.629.899,00 112.493.600,00 101,6 99,9 99,0
3.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015. PROJEKCIJA
2016. 2014./ 2013
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 32.406.429,00 31.258.876,00 31.056.550,00 31.171.050,00 96,5 99,4 100,4
31 Rashodi za zaposlene 4.699.500,00 4.492.000,00 4.643.400,00 4.648.000,00 95,6 103,4 100,1
311 Plade (Bruto) 3.827.000,00 3.716.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 241.000,00 158.500,00
313 Doprinosi na plade 631.500,00 617.500,00 32 Materijalni rashodi 20.962.470,00 20.404.719,00 19.913.383,00 19.913.283,00 97,3 97,6 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 550.982,00 1.420.747,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.354.173,00 2.134.034,00
323 Rashodi za usluge 17.786.311,00 13.907.594,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.263.004,00 2.927.344,00
34 Financijski rashodi 190.369,00 208.067,00 208.067,00 208.067,00 109,3 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 190.369,00 208.067,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 128.390,00 128.390,00 126.000,00 126.000,00 100,0 98,1 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 128.390,00 128.390,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.585.700,00 2.385.700,00 2.535.700,00 2.585.700,00 92,3 106,3 102,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 2.585.700,00 2.385.700,00
38 Ostali rashodi 3.840.000,00 3.640.000,00 3.630.000,00 3.690.000,00 94,8 99,7 101,7
381 Tekude donacije 3.840.000,00 3.640.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.376.074,00 12.508.427,00 12.868.427,00 12.598.427,00 110,0 102,9 97,9
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 90.523,75 68.823,00 68.823,00 68.823,00 76,0 100,0 100,0
412 Nematerijalna imovina 90.523,75 68.823,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.028.912,50 10.024.604,00 10.384.604,00 10.114.604,00 90,9 103,6 97,4
421 Građevinski objekti 6.260.995,18 1.835.000,00 422 Postrojenja i oprema 4.512.292,31 5.404.604,00 423 Prijevozna sredstva 246.250,01 2.785.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.375,00 0,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
IZDATAKA 2015.
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 256.637,75 2.415.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 941,0 100,0 100,0
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 106.831,50 0,00
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 149.806,25 2.415.000,00
UKUPNO RAZDJEL 5. 43.782.503,00 43.767.303,00 43.924.977,00 43.769.477,00 100,0 100,4 99,6
3.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 26.116.625,00 25.362.125,00 26.140.200,00 26.237.900,00 97,1 103,1 100,4
31 Rashodi za zaposlene 1.874.000,00 1.516.000,00 1.701.000,00 1.678.000,00 80,9 112,2 98,6
311 Plade (Bruto) 1.443.925,00 1.230.925,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 155.000,00 50.000,00
313 Doprinosi na plade 275.075,00 235.075,00 32 Materijalni rashodi 4.132.625,00 2.291.125,00 2.599.200,00 2.204.900,00 55,4 113,4 84,8
321 Naknade troškova zaposlenima 53.575,00 49.275,00
323 Rashodi za usluge 3.974.050,00 2.192.850,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 24.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 25.000,00
34 Financijski rashodi 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60,0 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 30.000,00 35 Subvencije 11.060.000,00 11.075.000,00 11.075.000,00 11.075.000,00 100,1 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 11.060.000,00 11.075.000,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 4.250.000,00 4.450.000,00 4.735.000,00 5.250.000,00 104,7 106,4 110,9
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 4.250.000,00 4.450.000,00
38 Ostali rashodi 4.750.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 126,3 100,0 100,0
381 Tekude donacije 3.050.000,00 3.600.000,00 386 Kapitalne pomodi 1.700.000,00 2.400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 315.000,00 0,00 67.500,00 0,00 0,0 - 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 315.000,00 0,00 67.500,00 0,00 0,0 - 0,0
421 Građevinski objekti 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 315.000,00 0,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
51 Izdaci za dane zajmove 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
516
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 900.000,00 0,00
UKUPNO RAZDJEL 6. 27.331.625,00 25.362.125,00 26.207.700,00 26.237.900,00 92,8 103,3 100,1
3.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA
2016. 2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 20.369.000,00 18.661.300,00 19.227.000,00 20.099.000,00 91,6 103,0 104,5
31 Rashodi za zaposlene 1.869.900,00 1.648.300,00 1.807.000,00 1.896.000,00 88,1 109,6 104,9
311 Plade (Bruto) 1.440.000,00 1.351.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 187.000,00 60.400,00
313 Doprinosi na plade 242.900,00 236.900,00 32 Materijalni rashodi 1.279.100,00 2.043.000,00 2.020.000,00 1.803.000,00 159,7 98,9 89,3
321 Naknade troškova zaposlenima 73.000,00 73.000,00
323 Rashodi za usluge 1.170.000,00 1.880.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.100,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 75.000,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 10.620.000,00 7.975.000,00 7.300.000,00 7.800.000,00 75,1 91,5 106,8
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 10.620.000,00 7.975.000,00
38 Ostali rashodi 6.600.000,00 6.995.000,00 8.100.000,00 8.600.000,00 106,0 115,8 106,2
386 Kapitalne pomodi 6.600.000,00 6.995.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 90,0 111,1 100,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 90,0 111,1 100,0
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 45.000,00
UKUPNO RAZDJEL 7. 20.419.000,00 18.706.300,00 19.277.000,00 20.149.000,00 91,6 103,1 104,5
3.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 20.281.174,00 23.551.181,00 23.779.607,00 23.784.307,00 116,1 101,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 15.923.000,00 18.747.807,00 19.224.607,00 19.627.607,00 117,7 102,5 102,1
311 Plade (Bruto) 12.843.000,00 15.573.977,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 882.000,00 590.667,00
313 Doprinosi na plade 2.198.000,00 2.583.163,00 32 Materijalni rashodi 3.112.174,00 3.499.374,00 3.201.000,00 2.802.700,00 112,4 91,5 87,6
321 Naknade troškova zaposlenima 600.000,00 636.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 169.600,00 160.600,00
323 Rashodi za usluge 2.001.574,00 2.083.474,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 248.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 321.000,00 371.000,00
34 Financijski rashodi 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 109,1 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 12.000,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00
38 Ostali rashodi 235.000,00 292.000,00 342.000,00 342.000,00 124,3 117,1 100,0
381 Tekude donacije 235.000,00 292.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.400,00 589.800,00 55.000,00 65.000,00 356,6 9,3 118,2
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.400,00 589.800,00 55.000,00 65.000,00 356,6 9,3 118,2
422 Postrojenja i oprema 35.400,00 357.800,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 152.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00 80.000,00
UKUPNO RAZDJEL 8. 20.446.574,00 24.140.981,00 23.834.607,00 23.849.307,00 118,1 98,7 100,1
3.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 4.922.000,00 4.228.400,00 4.346.400,00 4.429.400,00 85,9 102,8 101,9
31 Rashodi za zaposlene 2.128.000,00 1.927.400,00 2.045.400,00 2.104.400,00 90,6 106,1 102,9
311 Plade (Bruto) 1.660.000,00 1.571.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 74.400,00
313 Doprinosi na plade 288.000,00 282.000,00
32 Materijalni rashodi 88.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 108,0 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 80.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 15.000,00
34 Financijski rashodi 206.000,00 206.000,00 206.000,00 210.000,00 100,0 100,0 101,9
343 Ostali financijski rashodi 206.000,00 206.000,00
38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 80,0 100,0 101,0
381 Tekude donacije 2.500.000,00 2.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL 9. 4.922.000,00 4.228.400,00 4.346.400,00 4.429.400,00 85,9 102,8 101,9
3.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015. PROJEKCIJA
2016. 2014./ 2013.
2015./ 2016.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 11.008.000,00 9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00 87,7 100,1 100,2
31 Rashodi za zaposlene 4.176.000,00 2.787.000,00 2.787.000,00 2.787.000,00 66,7 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 3.150.000,00 2.301.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 510.000,00 100.000,00
313 Doprinosi na plade 516.000,00 386.000,00 32 Materijalni rashodi 3.732.000,00 3.870.000,00 3.870.000,00 3.870.000,00 103,7 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 24.000,00
323 Rashodi za usluge 2.050.000,00 2.300.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 22.000,00 36.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.610.000,00 1.510.000,00
35 Subvencije 1.800.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 91,7 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.800.000,00 1.650.000,00
38 Ostali rashodi 1.300.000,00 1.350.000,00 1.360.000,00 1.380.000,00 103,8 100,7 101,5
381 Tekude donacije 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.350.000,00
UKUPNO RAZDJEL 10. 11.008.000,00 9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00 87,7 100,1 100,2
3.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU
SURADNJU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA
PLAN
2013. PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 0,00 6.180.250,00 9.170.500,00 11.720.800,00 - 148,4 127,8
31 Rashodi za zaposlene 0,00 1.482.750,00 2.412.000,00 2.907.600,00 - 162,7 120,5
311 Plade (Bruto) 0,00 1.243.750,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 46.500,00
313 Doprinosi na plade 0,00 192.500,00 32 Materijalni rashodi 0,00 997.500,00 1.233.500,00 1.463.200,00 - 123,7 118,6
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 22.500,00
323 Rashodi za usluge 0,00 875.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 100.000,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 0,00 2.100.000,00 5.525.000,00 7.350.000,00 - 263,1 133,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 0,00 2.100.000,00
38 Ostali rashodi 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 - 0,0 0,0
381 Tekude donacije 0,00 1.600.000,00
UKUPNO RAZDJEL 11. 0,00 6.180.250,00 9.170.500,00 11.720.800,00 - 148,4 127,8
3.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2013.
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2014./ 2013.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 0,00 915.000,00 920.000,00 925.000,00 - 100,5 100,5
31 Rashodi za zaposlene 0,00 870.000,00 875.000,00 880.000,00 - 100,6 100,6
311 Plade (Bruto) 0,00 730.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 25.000,00
313 Doprinosi na plade 0,00 115.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 - 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 30.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 15.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI 0,00 915.000,00 920.000,00 925.000,00 - 100,5 100,5
4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA
Ĉlanak 3.
II. POSEBNI DIO
Izdaci u iznosu od 310.878.206,00 kn rasporeĊuju se prema nositeljima i
korisnicima u posebnom dijelu Proraĉuna Zagrebaĉke ţupanije za 2014. godinu
i projekcijama za 2015.-2016. godine kako slijedi:
4.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 20.181.400,00 20.385.414,00 20.488.443,00 101,0 100,5
GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 16.686.400,00 16.855.464,00 16.940.842,00 101,0 100,5
Program P01 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 4.741.400,00 4.791.014,00 4.816.069,00 101,0 100,5
Aktivnost P01 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 4.741.400,00 4.791.014,00 4.816.069,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.731.100,00 4.780.714,00 4.805.769,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.731.100,00 4.780.714,00 4.805.769,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 4.731.100,00 4.780.714,00 4.805.769,00 101,0 100,5
31 Rashodi za zaposlene 4.494.400,00 4.541.544,00 4.565.352,00 101,0 100,5
311 Plade (Bruto) 3.700.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 163.300,00 313 Doprinosi na plade 631.100,00 32 Materijalni rashodi 236.700,00 239.170,00 240.417,00 101,0 100,5
321 Naknade troškova zaposlenima 232.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.300,00
Program P01 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 11.945.000,00 12.064.450,00 12.124.773,00 101,0 100,5
Aktivnost P01 1002 A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 10.395.000,00 10.498.950,00 10.551.445,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.395.000,00 10.498.950,00 10.551.445,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.395.000,00 10.498.950,00 10.551.445,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 10.395.000,00 10.498.950,00 10.551.445,00 101,0 100,5
32 Materijalni rashodi 10.395.000,00 10.498.950,00 10.551.445,00 101,0 100,5
321 Naknade troškova zaposlenima 430.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.005.000,00
323 Rashodi za usluge 7.260.000,00
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00
Tekudi projekt P01 1002 T100001 OPREMANJE ODJELA I SLUŽBI 1.550.000,00 1.565.500,00 1.573.328,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.550.000,00 1.565.500,00 1.573.328,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.550.000,00 1.565.500,00 1.573.328,00 101,0 100,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.550.000,00 1.565.500,00 1.573.328,00 101,0 100,5
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.550.000,00 1.565.500,00 1.573.328,00 101,0 100,5
422 Postrojenja i oprema 750.000,00 423 Prijevozna sredstva 200.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00
GLAVA 002 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.800.000,00 2.828.000,00 2.842.141,00 101,0 100,5
Program P02 1001 ZAŠTITA OD POŽARA 2.800.000,00 2.828.000,00 2.842.141,00 101,0 100,5
Aktivnost P02 1001 A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE 1.500.000,00 1.515.000,00 1.522.575,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.515.000,00 1.522.575,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.515.000,00 1.522.575,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.515.000,00 1.522.575,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.515.000,00 1.522.575,00 101,0 100,5
381 Tekude donacije 1.500.000,00
Tekudi projekt P02 1001 T100001 NABAVA I OPREMANJE VATROGASNIH VOZILA 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
382 Kapitalne donacije 600.000,00 Tekudi projekt P02 1001 T100002
CENTAR 112- VATROGASNI KOORDINATORI 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 600.000,00 606.000,00 609.030,00 101,0 100,5
381 Tekude donacije 600.000,00
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P02 1001 T100003 INTERVENCIJA PO NALOGU ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVIJEDNIKA 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
381 Tekude donacije 50.000,00
Tekudi projekt P02 1001 T100004 POKAZNA VJEŽBA 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
381 Tekude donacije 50.000,00
GLAVA 003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 550.000,00 555.500,00 558.278,00 101,0 100,5
Program P03 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 550.000,00 555.500,00 558.278,00 101,0 100,5
Tekudi projekt P03 1001 T100001 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.500,00 50.753,00 101,0 100,5
381 Tekude donacije 50.000,00
Tekudi projekt P03 1001 T100002 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 400.000,00 404.000,00 406.020,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 404.000,00 406.020,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 404.000,00 406.020,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
32 Materijalni rashodi 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
323 Rashodi za usluge 70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 303.000,00 304.515,00 101,0 100,5
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 303.000,00 304.515,00 101,0 100,5
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
422 Postrojenja i oprema 300.000,00 Tekudi projekt P03 1001 T100003
HRVATSKI CRVENI KRIŽ 80.000,00 80.800,00 81.204,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.800,00 81.204,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.800,00 81.204,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.800,00 81.204,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 80.000,00 80.800,00 81.204,00 101,0 100,5
381 Tekude donacije 80.000,00 Tekudi projekt P03 1001 T100004
HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA 20.000,00 20.200,00 20.301,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.200,00 20.301,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.200,00 20.301,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.200,00 20.301,00 101,0 100,5
38 Ostali rashodi 20.000,00 20.200,00 20.301,00 101,0 100,5
381 Tekude donacije 20.000,00 GLAVA 004 GOSPODARSKO
SOCIJALNO VIJEDE 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
Program P01 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEDE 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
Aktivnost P01 1003 A100001 RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
32 Materijalni rashodi 100.000,00 101.000,00 101.505,00 101,0 100,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00
GLAVA 005 SLUŽBENIČKI SUD 45.000,00 45.450,00 45.677,00 101,0 100,5
Program P01 1004 SLUŽBENIČKI SUD 45.000,00 45.450,00 45.677,00 101,0 100,5
Aktivnost P01 1004 A100001 SLUŽBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.450,00 45.677,00 101,0 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.450,00 45.677,00 101,0 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.450,00 45.677,00 101,0 100,5
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.450,00 45.677,00 101,0 100,5
32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.450,00 45.677,00 101,0 100,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00
UKUPNO RAZDJEL 1. 20.181.400,00 20.385.414,00 20.488.443,00 101,0 100,5
4.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 21.533.808,00 18.283.808,00 17.033.808,00 84,9 93,2
GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 19.700.000,00 16.450.000,00 15.200.000,00 83,5 92,4
Program P04 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.793.900,00 1.793.900,00 1.793.900,00 100,0 100,0
Aktivnost P04 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.793.900,00 1.793.900,00 1.793.900,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.783.600,00 1.783.600,00 1.783.600,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.783.600,00 1.783.600,00 1.783.600,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.783.600,00 1.783.600,00 1.783.600,00 100,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 1.703.900,00 1.703.900,00 1.703.900,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 1.433.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.900,00 313 Doprinosi na plade 210.000,00 32 Materijalni rashodi 79.700,00 79.700,00 79.700,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.300,00
Program P04 1002 RASHODI POSLOVANJA 17.906.100,00 14.656.100,00 13.406.100,00 81,8 91,5
Aktivnost P04 1002 A100001 RASHODI POSLOVANJA 17.756.100,00 14.506.100,00 13.256.100,00 81,7 91,4
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 17.756.100,00 14.506.100,00 13.256.100,00 81,7 91,4
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 17.756.100,00 14.506.100,00 13.256.100,00 81,7 91,4
3 Rashodi poslovanja 17.756.100,00 14.506.100,00 13.256.100,00 81,7 91,4
32 Materijalni rashodi 10.126.100,00 6.876.100,00 5.626.100,00 67,9 81,8
323 Rashodi za usluge 1.330.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.796.100,00
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
38 Ostali rashodi 7.630.000,00 7.630.000,00 7.630.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 7.630.000,00 Aktivnost P04 1002 A100008
KOORDINACIJA VIJEDA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 100.000,00 GLAVA 002 NACIONALNE MANJINE 1.707.308,00 1.707.308,00 1.707.308,00 100,0 100,0
Program P05 1001 NACIONALNE MANJINE 1.707.308,00 1.707.308,00 1.707.308,00 100,0 100,0
Aktivnost P05 1001 A100001 NACIONALNE MANJINE 1.255.128,00 1.255.128,00 1.255.128,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 310.500,00 310.500,00 310.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 310.500,00 310.500,00 310.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 310.500,00 310.500,00 310.500,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 310.500,00 310.500,00 310.500,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 310.500,00 Korisnik VIJEDE BOŠNJAČKE
NACIONALNE MANJINE (44604) 314.676,00 314.676,00 314.676,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 314.676,00 314.676,00 314.676,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 314.676,00 314.676,00 314.676,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 314.676,00 314.676,00 314.676,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 314.676,00 314.676,00 314.676,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 314.676,00 Korisnik VIJEDE SRPSKE NACIONALNE
MANJINE (44612) 308.676,00 308.676,00 308.676,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 308.676,00 308.676,00 308.676,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 308.676,00 308.676,00 308.676,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 308.676,00 308.676,00 308.676,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 308.676,00 308.676,00 308.676,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 308.676,00 Korisnik VIJEDE ALBANSKE
NACIONALNE MANJINE (44590) 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
38 Ostali rashodi 321.276,00 321.276,00 321.276,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 321.276,00 Aktivnost P05 1001 A100002
PREDSTAVNIK CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 93.236,00 Aktivnost P05 1001 A100003
PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 83.236,00 83.236,00 83.236,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 83.236,00 83.236,00 83.236,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 83.236,00 83.236,00 83.236,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 83.236,00 83.236,00 83.236,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 83.236,00 83.236,00 83.236,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 83.236,00
Aktivnost P05 1001 A100004 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 93.236,00 93.236,00 93.236,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 93.236,00 Aktivnost P05 1001 A100005
PREDSTAVNICA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 91.236,00 Aktivnost P05 1001 A100006
PREDSTAVNICA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 91.236,00 91.236,00 91.236,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 91.236,00
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
GLAVA 003 SAVJET MLADIH 126.500,00 126.500,00 126.500,00 100,0 100,0
Program P06 1001 PROGRAMI ZA MLADE 126.500,00 126.500,00 126.500,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P06 1001 T100001 MEĐUREGIONALNA SURADNJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00
Tekudi projekt P06 1001 T100002 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 76.500,00 76.500,00 76.500,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 76.500,00
UKUPNO RAZDJEL 2. 21.533.808,00 18.283.808,00 17.033.808,00 84,9 93,2
4.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 22.505.000,00 22.925.000,00 23.380.500,00 101,9 102,0
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.540.000,00 1.751.600,00 1.751.600,00 113,7 100,0
Program P07 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.305.000,00 1.516.600,00 1.516.600,00 116,2 100,0
Aktivnost P07 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.305.000,00 1.516.600,00 1.516.600,00 116,2 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.294.700,00 1.506.300,00 1.506.300,00 116,3 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.294.700,00 1.506.300,00 1.506.300,00 116,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.294.700,00 1.506.300,00 1.506.300,00 116,3 100,0
31 Rashodi za zaposlene 1.244.300,00 1.441.300,00 1.441.300,00 115,8 100,0
311 Plade (Bruto) 1.029.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 57.300,00 313 Doprinosi na plade 158.000,00 32 Materijalni rashodi 50.400,00 65.000,00 65.000,00 129,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 45.700,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.300,00
Program P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P58 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 235.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 6.165.000,00 6.373.400,00 6.673.400,00 103,4 104,7
Program P08 1001 POTICANJE PROIZVODNJE 5.120.000,00 5.320.000,00 5.620.000,00 103,9 105,6
Tekudi projekt P08 1001 T100001 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI POVRDARSKE I CVJEDARSKE PROIZVODNJE 700.000,00 700.000,00 750.000,00 100,0 107,1
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 750.000,00 100,0 107,1
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 750.000,00 100,0 107,1
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 750.000,00 100,0 107,1
38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 750.000,00 100,0 107,1
386 Kapitalne pomodi 700.000,00 Tekudi projekt P08 1001 T100002
RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VODARSKE PROIZVODNJE 400.000,00 400.000,00 500.000,00 100,0 125,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 500.000,00 100,0 125,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 500.000,00 100,0 125,0
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 500.000,00 100,0 125,0
38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 500.000,00 100,0 125,0
386 Kapitalne pomodi 400.000,00 Tekudi projekt P08 1001 T100003
RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VINOGRADARSKO-VINARSKE PROIZVODNJE 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100,0 114,3
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100,0 114,3
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100,0 114,3
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100,0 114,3
38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100,0 114,3
386 Kapitalne pomodi 700.000,00
Tekudi projekt P08 1001 T100004 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI EKOLOŠKE I INTEGRIRANE PROIZVODNJE 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
386 Kapitalne pomodi 400.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P08 1001 T100005 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI STOČARSKE PROIZVODNJE 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,0 100,0
386 Kapitalne pomodi 850.000,00
Tekudi projekt P08 1001 T100006 SUBVENCIJA ZA UNAPREĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00
Tekudi projekt P08 1001 T100007 SUBVENCIJA ZA LEGALIZACIJU 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00
Tekudi projekt P08 1001 T100008 SUBVENCIJA ZA RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 250.000,00
Tekudi projekt P08 1001 T100009 SUBVENCIJA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠT. PASIMINA DOM. ŽIVOT. I IZVORNIH I ZAŠT. VRSTA I KUL. POLJ. BIL 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00
Tekudi projekt P08 1001 T100010 SUBVENCIJA ZA PREMIJU OSIGURANJA 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0
35 Subvencije 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00
Tekudi projekt P08 1001 T100024 SUBVENCIJA ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 70.000,00
Program P08 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Aktivnost P08 1002 A100001 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
35 Subvencije 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 70.000,00
Program P08 1003 OBRANA OD TUČE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P08 1003 T100001 OBRANA OD TUČE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 500.000,00
Program P08 1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 470.000,00 478.400,00 478.400,00 101,8 100,0
Aktivnost P08 1004 A100001 ISTRAŽIVANJA 400.000,00 408.400,00 408.400,00 102,1 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 408.400,00 408.400,00 102,1 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 408.400,00 408.400,00 102,1 100,0
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 408.400,00 408.400,00 102,1 100,0
32 Materijalni rashodi 400.000,00 408.400,00 408.400,00 102,1 100,0
323 Rashodi za usluge 400.000,00 Aktivnost P08 1004 A100002
PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 70.000,00 GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK 8.072.000,00 8.072.000,00 8.072.000,00 100,0 100,0
Program P10 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 4.045.000,00 4.045.000,00 4.045.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P10 1001 T100001 TEKUDE DONACIJE ZA RAD UDRUGA/ZADRUGA/ORGANIZACIJA POLJOP. PROIZVOĐAČA/LAG 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 325.000,00 Tekudi projekt P10 1001 T100002
TEKUDE DONACIJE ZA POVEDANJE KVALITETE PROIZVODA, UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 250.000,00 Tekudi projekt P10 1001 T100003
GOSPODARSKE MANIFESTACIJE- GRADOVI I OPDINE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 200.000,00
Tekudi projekt P10 1001 T100004 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE- UDRUGE I ZADRUGE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 200.000,00 Tekudi projekt P10 1001 T100005
TEKUDE DONACIJE ZA PREDSTAVLJANJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
381 Tekude donacije 250.000,00
Tekudi projekt P10 1001 T100006 DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VODE I POVRDE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
534
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.000.000,00
Tekudi projekt P10 1001 T100026 RAZVOJ NOVIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I IZRAVNE PRODAJE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
386 Kapitalne pomodi 400.000,00
Tekudi projekt P10 1001 T100027 SUBVENCIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00
Tekudi projekt P10 1001 T100028 SUBVENCIJA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00
Tekudi projekt P10 1001 T100029 DIVERZIFIKACIJA RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 70.000,00
Program P10 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA 360.000,00 360.000,00 360.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P10 1002 A100001 POSLOVNA STRATEGIJA "PROIZVOD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE"- IMPLEMENTACIJA 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 325.000,00 325.000,00 325.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 325.000,00
Tekudi projekt P10 1002 T100001 PRAVNA ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH ROBNIH MARKI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 10.000,00
Tekudi projekt P10 1002 T100002 KONTROLA KVALITETE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 25.000,00 Program P10 1003 PROMOCIJA I
PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA 167.000,00 167.000,00 167.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P10 1003 T100001 IZBOR VINSKE KRALJICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 55.000,00 Tekudi projekt P10 1003 T100002
OCJENJIVANJE KVALITETE PROIZVODA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 60.000,00
Tekudi projekt P10 1003 T100007 ČLANARINE U UDRUGAMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
Tekudi projekt P10 1003 T100008 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Program P10 1007 POTICANJE
POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P10 1007 T100001 POTICANJE POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 350.000,00
Izvor 5. POMODI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.400.000,00
Tekudi projekt P10 1007 T100002 POTICANJE UGRADNJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 350.000,00
Izvor 5. POMODI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.400.000,00
GLAVA 004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPDINAMA 4.303.000,00 4.303.000,00 4.458.500,00 100,0 103,6
Program P11 1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE 153.000,00 153.000,00 153.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P11 1001 T100001 DANI HRANE 153.000,00 153.000,00 153.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 153.000,00 153.000,00 153.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 153.000,00 153.000,00 153.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 153.000,00 153.000,00 153.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 153.000,00 153.000,00 153.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 153.000,00 Program P11 1002 POBOLJŠANJE
KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00 100,0 103,7
Tekudi projekt P11 1002 T100001 IZGRADNJA I UREĐENJE INFRASTRUKTURE NA RURALNIM PROSTORIMA 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00 100,0 103,7
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00 100,0 103,7
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00 100,0 103,7
3 Rashodi poslovanja 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00 100,0 103,7
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00 100,0 103,7
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 4.150.000,00
GLAVA 005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 100,0 100,0
Program P13 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 1.215.000,00 1.215.000,00 1.215.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P13 1001 A100001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 115.000,00
Tekudi projekt P13 1001 T100001 SUBVENCIJA ZA ZAŠTITU DIVLJAČI I LOVIŠTA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 350.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P13 1001 T100002 SUBVENCIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00
Tekudi projekt P13 1001 T100003 DONACIJE NEPROFITNIM UDRUGAMA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
382 Kapitalne donacije 600.000,00 Program P13 1002 POTICANJE
RAZVITKA RIBARSTVA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P13 1002 T100001 KRAJOBRAZNO UREĐENJE JEZERA 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 260.000,00
Tekudi projekt P13 1002 T100007 RAZVOJ RIBOLOVNOG TURIZMA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 70.000,00 Program P13 1003 POTICANJE
RAZVITKA ŠUMARSTVA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P13 1003 T100003 SUBVENCIJA U ŠUMARSTVU 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 80.000,00
GLAVA 006 PROJEKTI I PROGRAMI EU 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,0 100,0
Program P52 1001 POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P52 1001 T100001 PRIPREMA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00
Tekudi projekt P52 1001 T100003 POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU ZA OIE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 150.000,00 Tekudi projekt P52 1001 T100005
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA U PROJEKTIMA EU 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 150.000,00
UKUPNO RAZDJEL 3. 22.505.000,00 22.925.000,00 23.380.500,00 101,9 102,0
4.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU,ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 113.700.639,00 113.629.899,00 112.493.600,00 99,9 99,0
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.779.000,00 2.779.000,00 2.779.000,00 100,0 100,0
Program P14 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.704.000,00 2.704.000,00 2.704.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P14 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.704.000,00 2.704.000,00 2.704.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.690.000,00 2.690.000,00 2.690.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.690.000,00 2.690.000,00 2.690.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.690.000,00 2.690.000,00 2.690.000,00 100,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 2.571.000,00 2.571.000,00 2.571.000,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 2.160.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000,00
313 Doprinosi na plade 331.000,00 32 Materijalni rashodi 119.000,00 119.000,00 119.000,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.000,00
Program P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P58 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00
GLAVA 002 OSNOVNO ŠKOLSTVO 56.956.190,00 59.745.950,00 59.749.651,00 104,9 100,0
Program P15 1001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ 38.771.190,00 38.771.190,00 38.771.190,00 100,0 100,0
Aktivnost P15 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA 38.771.190,00 38.771.190,00 38.771.190,00 100,0 100,0
Korisnik OŠ POSAVSKI BREGI, POSAVSKI BREGI (23866) 546.607,00 546.607,00 546.607,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 20.250,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 526.357,00 526.357,00 526.357,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 526.357,00 526.357,00 526.357,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 526.357,00 526.357,00 526.357,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 115.719,00 115.719,00 115.719,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 114.719,00
323 Rashodi za usluge 1.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 410.638,00 410.638,00 410.638,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 410.638,00
Korisnik OŠ OMŠ MILKE TRNINE, IVANID GRAD 33.783,00 33.783,00 33.783,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 33.783,00 33.783,00 33.783,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 33.783,00 33.783,00 33.783,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 33.783,00 33.783,00 33.783,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 33.783,00 33.783,00 33.783,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 33.783,00
Korisnik OŠ JOSIPA ZORIDA, DUGO SELO (46010) 1.522.562,00 1.522.562,00 1.522.562,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 86.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.436.162,00 1.436.162,00 1.436.162,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.436.162,00 1.436.162,00 1.436.162,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.436.162,00 1.436.162,00 1.436.162,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 498.362,00 498.362,00 498.362,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 488.362,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 937.800,00 937.800,00 937.800,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 937.800,00
Korisnik OŠ ĐURE DEŽELIDA, IVANID GRAD (15690) 690.234,00 690.234,00 690.234,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 54.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 636.234,00 636.234,00 636.234,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 636.234,00 636.234,00 636.234,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 636.234,00 636.234,00 636.234,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 302.109,00 302.109,00 302.109,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 293.109,00
323 Rashodi za usluge 9.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 334.125,00 334.125,00 334.125,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 334.125,00
Korisnik OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANID GRAD (15737) 792.810,00 792.810,00 792.810,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 153.900,00 153.900,00 153.900,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 153.900,00 153.900,00 153.900,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 153.900,00 153.900,00 153.900,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 153.900,00 153.900,00 153.900,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 153.900,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 638.910,00 638.910,00 638.910,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 638.910,00 638.910,00 638.910,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 638.910,00 638.910,00 638.910,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 638.910,00 638.910,00 638.910,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 636.410,00
323 Rashodi za usluge 2.500,00 Korisnik OŠ JOSIPA BADALIDA,
GRABERJE IVANIČKO (15729) 664.863,00 664.863,00 664.863,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 21.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 643.263,00 643.263,00 643.263,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 643.263,00 643.263,00 643.263,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 643.263,00 643.263,00 643.263,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 140.363,00 140.363,00 140.363,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 134.863,00
323 Rashodi za usluge 5.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 502.900,00 502.900,00 502.900,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 502.900,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Korisnik OŠ LJUBO BABID, JASTREBARSKO (15753) 2.605.488,00 2.605.488,00 2.605.488,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 151.200,00 151.200,00 151.200,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 151.200,00 151.200,00 151.200,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 151.200,00 151.200,00 151.200,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 151.200,00 151.200,00 151.200,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 151.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.454.288,00 2.454.288,00 2.454.288,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 2.454.288,00 2.454.288,00 2.454.288,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.454.288,00 2.454.288,00 2.454.288,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 860.838,00 860.838,00 860.838,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 845.338,00
323 Rashodi za usluge 15.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.593.450,00 1.593.450,00 1.593.450,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.593.450,00
0,0
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355) 1.548.068,00 1.548.068,00 1.548.068,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 188.701,00 188.701,00 188.701,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 188.701,00 188.701,00 188.701,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 188.701,00 188.701,00 188.701,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 188.701,00 188.701,00 188.701,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 188.701,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.359.367,00 1.359.367,00 1.359.367,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.359.367,00 1.359.367,00 1.359.367,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.359.367,00 1.359.367,00 1.359.367,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 689.367,00 689.367,00 689.367,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 681.867,00
323 Rashodi za usluge 7.500,00 BROJ
KONTA VRSTA RASHODA /
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
IZDATAKA
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 670.000,00
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363) 1.238.661,00 1.238.661,00 1.238.661,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 82.350,00 82.350,00 82.350,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 82.350,00 82.350,00 82.350,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 82.350,00 82.350,00 82.350,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 82.350,00 82.350,00 82.350,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 82.350,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.156.311,00 1.156.311,00 1.156.311,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.156.311,00 1.156.311,00 1.156.311,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.156.311,00 1.156.311,00 1.156.311,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 366.359,00 366.359,00 366.359,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 361.859,00
323 Rashodi za usluge 4.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 789.952,00 789.952,00 789.952,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 789.952,00
Korisnik OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494) 1.420.326,00 1.420.326,00 1.420.326,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 113.400,00 113.400,00 113.400,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 113.400,00 113.400,00 113.400,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 113.400,00 113.400,00 113.400,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 113.400,00 113.400,00 113.400,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 113.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.306.926,00 1.306.926,00 1.306.926,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.306.926,00 1.306.926,00 1.306.926,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.306.926,00 1.306.926,00 1.306.926,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
IZDATAKA
32 Materijalni rashodi 573.186,00 573.186,00 573.186,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 564.686,00
323 Rashodi za usluge 8.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 733.740,00 733.740,00 733.740,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 733.740,00
Korisnik OŠ DRAGUTIN DOMJANID, SVETI IVAN ZELINA (16060) 1.930.369,00 1.930.369,00 1.930.369,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 89.100,00 89.100,00 89.100,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 89.100,00 89.100,00 89.100,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 89.100,00 89.100,00 89.100,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 89.100,00 89.100,00 89.100,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 89.100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.841.269,00 1.841.269,00 1.841.269,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.841.269,00 1.841.269,00 1.841.269,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.841.269,00 1.841.269,00 1.841.269,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 522.357,00 522.357,00 522.357,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 505.857,00
323 Rashodi za usluge 16.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.318.912,00 1.318.912,00 1.318.912,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.318.912,00
Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078) 1.952.913,00 1.952.913,00 1.952.913,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 91.800,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
IZDATAKA
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.861.113,00 1.861.113,00 1.861.113,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.861.113,00 1.861.113,00 1.861.113,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.861.113,00 1.861.113,00 1.861.113,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 490.313,00 490.313,00 490.313,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 481.313,00
323 Rashodi za usluge 9.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.370.800,00 1.370.800,00 1.370.800,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.370.800,00
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478) 823.079,00 823.079,00 823.079,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 56.700,00 56.700,00 56.700,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 56.700,00 56.700,00 56.700,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 56.700,00 56.700,00 56.700,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 56.700,00 56.700,00 56.700,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 56.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 766.379,00 766.379,00 766.379,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 766.379,00 766.379,00 766.379,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 766.379,00 766.379,00 766.379,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 300.629,00 300.629,00 300.629,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 294.129,00
323 Rashodi za usluge 6.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 465.750,00 465.750,00 465.750,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 465.750,00
Korisnik OŠ IVANE BRLID-MAŽURANID, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486) 631.820,00 631.820,00 631.820,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
IZDATAKA
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 59.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 572.420,00 572.420,00 572.420,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 572.420,00 572.420,00 572.420,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 572.420,00 572.420,00 572.420,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 300.795,00 300.795,00 300.795,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 299.295,00
323 Rashodi za usluge 1.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 271.625,00 271.625,00 271.625,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 271.625,00
Korisnik OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226) 2.065.775,00 2.065.775,00 2.065.775,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 91.800,00 91.800,00 91.800,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 91.800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.973.975,00 1.973.975,00 1.973.975,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.973.975,00 1.973.975,00 1.973.975,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.973.975,00 1.973.975,00 1.973.975,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 493.246,00 493.246,00 493.246,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 478.746,00
323 Rashodi za usluge 14.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.480.729,00 1.480.729,00 1.480.729,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.480.729,00
Korisnik OŠ STJEPAN RADID, BOŽJAKOVINA (14234) 1.934.238,00 1.934.238,00 1.934.238,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 101.250,00 101.250,00 101.250,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 101.250,00 101.250,00 101.250,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 101.250,00 101.250,00 101.250,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 101.250,00 101.250,00 101.250,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 101.250,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.832.988,00 1.832.988,00 1.832.988,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.832.988,00 1.832.988,00 1.832.988,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.832.988,00 1.832.988,00 1.832.988,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 544.188,00 544.188,00 544.188,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 537.188,00
323 Rashodi za usluge 7.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.288.800,00 1.288.800,00 1.288.800,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.288.800,00
Korisnik OŠ PUŠDA, DONJA PUŠDA (14509) 1.512.649,00 1.512.649,00 1.512.649,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 78.300,00 78.300,00 78.300,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 78.300,00 78.300,00 78.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 78.300,00 78.300,00 78.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 78.300,00 78.300,00 78.300,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 78.300,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.434.349,00 1.434.349,00 1.434.349,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.434.349,00 1.434.349,00 1.434.349,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.434.349,00 1.434.349,00 1.434.349,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 397.562,00 397.562,00 397.562,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 390.062,00
323 Rashodi za usluge 7.500,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.036.787,00 1.036.787,00 1.036.787,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.036.787,00
Korisnik OŠ SVETA NEDJELJA, SVETA NEDJELJA (14306) 3.219.173,00 3.219.173,00 3.219.173,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 221.400,00 221.400,00 221.400,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 221.400,00 221.400,00 221.400,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 221.400,00 221.400,00 221.400,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 221.400,00 221.400,00 221.400,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 221.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.997.773,00 2.997.773,00 2.997.773,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 2.997.773,00 2.997.773,00 2.997.773,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.997.773,00 2.997.773,00 2.997.773,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 1.366.840,00 1.366.840,00 1.366.840,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 1.343.840,00
323 Rashodi za usluge 23.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.630.933,00 1.630.933,00 1.630.933,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.630.933,00
Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761) 1.474.841,00 1.474.841,00 1.474.841,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 58.050,00 58.050,00 58.050,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 58.050,00 58.050,00 58.050,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 58.050,00 58.050,00 58.050,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 58.050,00 58.050,00 58.050,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 58.050,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.416.791,00 1.416.791,00 1.416.791,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.416.791,00 1.416.791,00 1.416.791,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.416.791,00 1.416.791,00 1.416.791,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
32 Materijalni rashodi 347.330,00 347.330,00 347.330,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 338.830,00
323 Rashodi za usluge 8.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.069.461,00 1.069.461,00 1.069.461,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.069.461,00
Korisnik OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770) 1.575.968,00 1.575.968,00 1.575.968,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 133.380,00 133.380,00 133.380,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 133.380,00 133.380,00 133.380,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 133.380,00 133.380,00 133.380,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 133.380,00 133.380,00 133.380,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 133.380,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.442.588,00 1.442.588,00 1.442.588,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.442.588,00 1.442.588,00 1.442.588,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.442.588,00 1.442.588,00 1.442.588,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 592.876,00 592.876,00 592.876,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 590.876,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 849.712,00 849.712,00 849.712,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 849.712,00
Korisnik OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠID (15788) 1.644.260,00 1.644.260,00 1.644.260,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 102.650,00 102.650,00 102.650,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 102.650,00 102.650,00 102.650,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 102.650,00 102.650,00 102.650,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 102.650,00 102.650,00 102.650,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 102.650,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.541.610,00 1.541.610,00 1.541.610,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.541.610,00 1.541.610,00 1.541.610,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.541.610,00 1.541.610,00 1.541.610,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 288.547,00 288.547,00 288.547,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 283.047,00
323 Rashodi za usluge 5.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.253.063,00 1.253.063,00 1.253.063,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.253.063,00
Korisnik OŠ GRADEC, GRADEC (15987) 1.133.213,00 1.133.213,00 1.133.213,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 67.500,00 67.500,00 67.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 67.500,00 67.500,00 67.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 67.500,00 67.500,00 67.500,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 67.500,00 67.500,00 67.500,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 67.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.065.713,00 1.065.713,00 1.065.713,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.065.713,00 1.065.713,00 1.065.713,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.065.713,00 1.065.713,00 1.065.713,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 361.276,00 361.276,00 361.276,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 357.776,00
323 Rashodi za usluge 3.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 704.437,00 704.437,00 704.437,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 704.437,00
Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495) 1.647.990,00 1.647.990,00 1.647.990,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 94.500,00 94.500,00 94.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 94.500,00 94.500,00 94.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 94.500,00 94.500,00 94.500,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
32 Materijalni rashodi 94.500,00 94.500,00 94.500,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 94.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.553.490,00 1.553.490,00 1.553.490,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.553.490,00 1.553.490,00 1.553.490,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.553.490,00 1.553.490,00 1.553.490,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 503.577,00 503.577,00 503.577,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 499.077,00
323 Rashodi za usluge 4.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.049.913,00 1.049.913,00 1.049.913,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.049.913,00
Korisnik OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665) 1.091.726,00 1.091.726,00 1.091.726,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 59.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.032.326,00 1.032.326,00 1.032.326,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.032.326,00 1.032.326,00 1.032.326,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.032.326,00 1.032.326,00 1.032.326,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 309.838,00 309.838,00 309.838,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 303.338,00
323 Rashodi za usluge 6.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 722.488,00 722.488,00 722.488,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 722.488,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Korisnik OŠ BRADE RADIDA, KLOŠTAR IVANID (15712) 1.170.204,00 1.170.204,00 1.170.204,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 63.450,00 63.450,00 63.450,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 63.450,00 63.450,00 63.450,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 63.450,00 63.450,00 63.450,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 63.450,00 63.450,00 63.450,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 63.450,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.106.754,00 1.106.754,00 1.106.754,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.106.754,00 1.106.754,00 1.106.754,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.106.754,00 1.106.754,00 1.106.754,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 347.754,00 347.754,00 347.754,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 338.754,00
323 Rashodi za usluge 9.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 759.000,00 759.000,00 759.000,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 759.000,00
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704) 1.309.787,00 1.309.787,00 1.309.787,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 110.700,00 110.700,00 110.700,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 110.700,00 110.700,00 110.700,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 110.700,00 110.700,00 110.700,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 110.700,00 110.700,00 110.700,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 110.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.199.087,00 1.199.087,00 1.199.087,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 1.199.087,00 1.199.087,00 1.199.087,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.199.087,00 1.199.087,00 1.199.087,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 545.137,00 545.137,00 545.137,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 525.637,00
323 Rashodi za usluge 19.500,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 653.950,00 653.950,00 653.950,00 100,0 100,0
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima 653.950,00
iz proračuna
Korisnik O.Š. LUKA, LUKA (42129) 419.537,00 419.537,00 419.537,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 15.390,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 404.147,00 404.147,00 404.147,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 404.147,00 404.147,00 404.147,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 404.147,00 404.147,00 404.147,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 90.197,00 90.197,00 90.197,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 89.197,00
323 Rashodi za usluge 1.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 313.950,00 313.950,00 313.950,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 313.950,00
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIDA, MARIJA GORICA (42137) 423.413,00 423.413,00 423.413,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 21.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 401.813,00 401.813,00 401.813,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 401.813,00 401.813,00 401.813,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 401.813,00 401.813,00 401.813,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 122.938,00 122.938,00 122.938,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
322 Rashodi za materijal i energiju 120.938,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge 278.875,00 278.875,00 278.875,00 100,0 100,0
naknade
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 278.875,00
Korisnik O.Š. BEDENICA, BEDENICA (42081) 399.119,00 399.119,00 399.119,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 15.390,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 383.729,00 383.729,00 383.729,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 383.729,00 383.729,00 383.729,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 383.729,00 383.729,00 383.729,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 92.129,00 92.129,00 92.129,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 87.629,00
323 Rashodi za usluge 4.500,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 291.600,00 291.600,00 291.600,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 291.600,00
Korisnik O.Š. PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160) 422.504,00 422.504,00 422.504,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.200,00 70.200,00 70.200,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 70.200,00 70.200,00 70.200,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 70.200,00 70.200,00 70.200,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 70.200,00 70.200,00 70.200,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 70.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 352.304,00 352.304,00 352.304,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 352.304,00 352.304,00 352.304,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 352.304,00 352.304,00 352.304,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 352.304,00 352.304,00 352.304,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 345.804,00
323 Rashodi za usluge 6.500,00 Korisnik OŠ IVANA BENKOVIDA,
DUGO SELO (46001) 925.210,00 925.210,00 925.210,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 97.200,00 97.200,00 97.200,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 97.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 828.010,00 828.010,00 828.010,00 100,0 100,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 828.010,00 828.010,00 828.010,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 828.010,00 828.010,00 828.010,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 508.210,00 508.210,00 508.210,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 501.210,00
323 Rashodi za usluge 7.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 319.800,00 319.800,00 319.800,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 319.800,00
Program P51 1001 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO 18.185.000,00 20.974.760,00 20.978.461,00 115,3 100,0
Kapitalni projekt P51 1001 K100003 IZGRADNJA OŠ KLINČA SELA 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 66,7 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 66,7 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 66,7 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 66,7 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 66,7 0,0
421 Građevinski objekti 3.000.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Kapitalni projekt P51 1001 K100004 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ LUKA 700.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 700.000,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100023
PŠ RAKITJE- izgradnja dvorane 7.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.810.440,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.810.440,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.810.440,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.810.440,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 1.810.440,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE
NAMJENE 5.189.560,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 5.189.560,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.189.560,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.189.560,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 5.189.560,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100040 OŠ LJUBO BABID, Jastrebarsko- izrada nove fasade 485.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 485.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 485.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 485.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 485.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 485.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Kapitalni projekt P51 1001 K100041 OŠ I.B.MAŽURANID, Prigorje Brdovečko-zamjena pokrova i stolarije 1.650.000,00 600.000,00 0,00 36,4 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.650.000,00 600.000,00 0,00 36,4 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.650.000,00 600.000,00 0,00 36,4 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.650.000,00 600.000,00 0,00 36,4 0,0
45 Rashodi za dodatna 1.650.000,00 600.000,00 0,00 36,4 0,0
ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.650.000,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100042 OŠ J.BADALID, Graberje Ivanečko- radovi na izgradnji ugibališta za školski autobus 450.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 450.000,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100043
OŠ STJEPAN RADID, Božjakovina- radovi na ugradnji lifta 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100044 OŠ LJUDEVITA GAJA, Zaprešid- dogradnja 800.000,00 2.116.000,00 0,00 264,5 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 2.116.000,00 0,00 264,5 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 2.116.000,00 0,00 264,5 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 2.116.000,00 0,00 264,5 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 2.116.000,00 0,00 264,5 0,0
421 Građevinski objekti 800.000,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100045
OŠ NOVO ČIČE- izgradnja školske dvorane 800.000,00 3.600.000,00 0,00 450,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 3.600.000,00 0,00 450,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 3.600.000,00 0,00 450,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 3.600.000,00 0,00 450,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 3.600.000,00 0,00 450,0 0,0
421 Građevinski objekti 800.000,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100046
PŠ KERESTINEC- sanacija krovišta 0,00 650.000,00 750.000,00 - 115,4
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 650.000,00 750.000,00 - 115,4
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 650.000,00 750.000,00 - 115,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 650.000,00 750.000,00 - 115,4
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 650.000,00 750.000,00 - 115,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100047 OŠ SVETA NEDJELJA- zamjena dotrajale fasadne stolarije 0,00 3.200.000,00 1.500.000,00 - 46,9
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.500.000,00 328.461,00 - 21,9
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.500.000,00 328.461,00 - 21,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.500.000,00 328.461,00 - 21,9
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.500.000,00 328.461,00 - 21,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.700.000,00 1.171.539,00 - 68,9
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 0,00 1.700.000,00 1.171.539,00 - 68,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.700.000,00 1.171.539,00 - 68,9
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.700.000,00 1.171.539,00 - 68,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100048 OŠ ANTE KOVAČIDA, Marija Gorica- radovi na uređenju okoliša dvorane 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45 Rashodi za dodatna 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100049 OŠ JOSIPA ZORIDA, Dugo Selo-zamjena dotrajale fasadne stolarije 850.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 850.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 850.000,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100050 PŠ LUPOGLAV, OŠ.S.RADID, Božjakovina- izrada nove fasade 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.000,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100051 OŠ BEDENICA- radovi na dogradnji škole 300.000,00 2.300.000,00 4.828.461,00 766,7 209,9
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 300.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE
NAMJENE 0,00 2.300.000,00 4.828.461,00 - 209,9
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 0,00 2.300.000,00 4.828.461,00 - 209,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.300.000,00 4.828.461,00 - 209,9
42 Rashodi za nabavu 0,00 2.300.000,00 4.828.461,00 - 209,9
proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti 0,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100052
OŠ POSAVSKI BREGI- izgradnja dvorane 400.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00 875,0 51,4
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 310.440,00 610.440,00 77,6 196,6
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 310.440,00 610.440,00 77,6 196,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 310.440,00 610.440,00 77,6 196,6
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 310.440,00 610.440,00 77,6 196,6
421 Građevinski objekti 400.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE
NAMJENE 0,00 3.189.560,00 1.189.560,00 - 37,3
Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 0,00 3.189.560,00 1.189.560,00 - 37,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 3.189.560,00 1.189.560,00 - 37,3
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.189.560,00 1.189.560,00 - 37,3
421 Građevinski objekti 0,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100053
OŠ JASTREBARSKO- izgradnja glavnog i izvedbenog projekta nove škole i dvorane 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 400.000,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100054
OŠ JASTREBARSKO- izgradnja škole 0,00 500.000,00 3.100.000,00 - 620,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 500.000,00 3.100.000,00 - 620,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 500.000,00 3.100.000,00 - 620,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500.000,00 3.100.000,00 - 620,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 500.000,00 3.100.000,00 - 620,0
421 Građevinski objekti 0,00
Kapitalni projekt P51 1001 K100055 OŠ BISTRA- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole i dvorane 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 300.000,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100056
OŠ BISTRA- izgradnja škole 0,00 2.508.760,00 8.500.000,00 - 338,8
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.508.760,00 8.500.000,00 - 338,8
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 2.508.760,00 8.500.000,00 - 338,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.508.760,00 8.500.000,00 - 338,8
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.508.760,00 8.500.000,00 - 338,8
421 Građevinski objekti 0,00 Kapitalni projekt P51 1001 K100057
OŠ KLINČA SELA- izgradnja dvorane 0,00 0,00 500.000,00 0,0 -
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 500.000,00 0,0 -
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 500.000,00 0,0 -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 500.000,00 0,0 -
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 500.000,00 0,0 -
421 Građevinski objekti 0,00 GLAVA 003 SREDNJE ŠKOLSTVO 18.570.249,00 14.320.249,00 14.320.249,00 77,1 100,0
Program P16 1001 SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU 560.700,00 560.700,00 560.700,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P16 1001 T100001 SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA 560.700,00 560.700,00 560.700,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 560.700,00 560.700,00 560.700,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 560.700,00 560.700,00 560.700,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 560.700,00 560.700,00 560.700,00 100,0 100,0
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 560.700,00 560.700,00 560.700,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 560.700,00
Program P16 1003 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI SŠ I UD 14.059.549,00 13.759.549,00 13.759.549,00 97,9 100,0
Aktivnost P16 1003 A100001 RASHODI POSLOVANJA 14.059.549,00 13.759.549,00 13.759.549,00 97,9 100,0
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704) 1.303.071,00 1.303.071,00 1.303.071,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 196.000,00 196.000,00 196.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 196.000,00 196.000,00 196.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 196.000,00 196.000,00 196.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 196.000,00 196.000,00 196.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 196.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.107.071,00 1.107.071,00 1.107.071,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 1.107.071,00 1.107.071,00 1.107.071,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.107.071,00 1.107.071,00 1.107.071,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 1.107.071,00 1.107.071,00 1.107.071,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 561.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 522.071,00
323 Rashodi za usluge 24.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Korisnik SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČID, ZAPREŠID (23858) 1.352.717,00 1.352.717,00 1.352.717,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 235.000,00 235.000,00 235.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 235.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.117.717,00 1.117.717,00 1.117.717,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 1.117.717,00 1.117.717,00 1.117.717,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.117.717,00 1.117.717,00 1.117.717,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 1.117.717,00 1.117.717,00 1.117.717,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 462.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 648.717,00
323 Rashodi za usluge 7.000,00
Korisnik GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADID, SAMOBOR (14242) 340.376,00 340.376,00 340.376,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 18.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 321.876,00 321.876,00 321.876,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 321.876,00 321.876,00 321.876,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 321.876,00 321.876,00 321.876,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 321.876,00 321.876,00 321.876,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 242.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 74.376,00
323 Rashodi za usluge 5.500,00 Korisnik UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE
LUČIDA, VELIKA GORICA (14380) 444.099,00 444.099,00 444.099,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 444.099,00 444.099,00 444.099,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 444.099,00 444.099,00 444.099,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 444.099,00 444.099,00 444.099,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 444.099,00 444.099,00 444.099,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 374.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 57.099,00
323 Rashodi za usluge 13.000,00 Korisnik SREDNJA ŠKOLA IVAN
ŠVEAR, IVANID GRAD (16955) 1.546.071,00 1.546.071,00 1.546.071,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.351.071,00 1.351.071,00 1.351.071,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 1.351.071,00 1.351.071,00 1.351.071,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.351.071,00 1.351.071,00 1.351.071,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 1.351.071,00 1.351.071,00 1.351.071,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 715.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 618.571,00
323 Rashodi za usluge 17.500,00 Korisnik SREDNJA ŠKOLA
JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963) 886.068,00 886.068,00 886.068,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 156.500,00 156.500,00 156.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 156.500,00 156.500,00 156.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 156.500,00 156.500,00 156.500,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 156.500,00 156.500,00 156.500,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 156.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 729.568,00 729.568,00 729.568,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 729.568,00 729.568,00 729.568,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 729.568,00 729.568,00 729.568,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 729.568,00 729.568,00 729.568,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 242.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
322 Rashodi za materijal i energiju 483.568,00
323 Rashodi za usluge 4.000,00 Korisnik EKONOMSKA,TRGOVAČKA I
UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512) 631.163,00 631.163,00 631.163,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 93.000,00 93.000,00 93.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 93.000,00 93.000,00 93.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 93.000,00 93.000,00 93.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 93.000,00 93.000,00 93.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 93.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 538.163,00 538.163,00 538.163,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 538.163,00 538.163,00 538.163,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 538.163,00 538.163,00 538.163,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 538.163,00 538.163,00 538.163,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 231.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 300.663,00
323 Rashodi za usluge 6.500,00 Korisnik GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV
MATOŠ, SAMOBOR (16720) 439.855,00 439.855,00 439.855,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 381.855,00 381.855,00 381.855,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 381.855,00 381.855,00 381.855,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 381.855,00 381.855,00 381.855,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 381.855,00 381.855,00 381.855,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 143.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 230.855,00
323 Rashodi za usluge 8.000,00 Korisnik SREDNJA STRUKOVNA
ŠKOLA, SAMOBOR (16859) 760.476,00 760.476,00 760.476,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 140.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 620.476,00 620.476,00 620.476,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 620.476,00 620.476,00 620.476,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 620.476,00 620.476,00 620.476,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 620.476,00 620.476,00 620.476,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 242.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 368.476,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA
GORICA, VELIKA GORICA (16529) 643.907,00 643.907,00 643.907,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 114.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 529.407,00 529.407,00 529.407,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 529.407,00 529.407,00 529.407,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 529.407,00 529.407,00 529.407,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 529.407,00 529.407,00 529.407,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 187.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 331.407,00
323 Rashodi za usluge 11.000,00 Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA,
VELIKA GORICA (16746) 656.581,00 656.581,00 656.581,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 114.500,00 114.500,00 114.500,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
322 Rashodi za materijal i energiju 114.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 542.081,00 542.081,00 542.081,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 542.081,00 542.081,00 542.081,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 542.081,00 542.081,00 542.081,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 542.081,00 542.081,00 542.081,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 198.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 338.081,00
323 Rashodi za usluge 6.000,00 Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
VELIKA GORICA (16867) 1.328.206,00 1.328.206,00 1.328.206,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 220.825,00 220.825,00 220.825,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 220.825,00 220.825,00 220.825,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 220.825,00 220.825,00 220.825,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 220.825,00 220.825,00 220.825,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 220.825,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.107.381,00 1.107.381,00 1.107.381,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 1.107.381,00 1.107.381,00 1.107.381,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.107.381,00 1.107.381,00 1.107.381,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 1.107.381,00 1.107.381,00 1.107.381,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 429.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 659.881,00
323 Rashodi za usluge 18.500,00
Korisnik ZRAKOPLOVNA TEHN. ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, V. GORICA (16481) 938.968,00 938.968,00 938.968,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 155.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 783.968,00 783.968,00 783.968,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 783.968,00 783.968,00 783.968,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 783.968,00 783.968,00 783.968,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 783.968,00 783.968,00 783.968,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 198.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 397.968,00
323 Rashodi za usluge 188.000,00 Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC,
VRBOVEC (17005) 1.210.669,00 1.210.669,00 1.210.669,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 226.000,00 226.000,00 226.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 226.000,00 226.000,00 226.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 226.000,00 226.000,00 226.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 226.000,00 226.000,00 226.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 226.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 984.669,00 984.669,00 984.669,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 984.669,00 984.669,00 984.669,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 984.669,00 984.669,00 984.669,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 984.669,00 984.669,00 984.669,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 385.000,00
322 Rashodi za materijal i 589.669,00
energiju
323 Rashodi za usluge 10.000,00 Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA
STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048) 830.904,00 830.904,00 830.904,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 138.000,00 138.000,00 138.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 138.000,00 138.000,00 138.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 138.000,00 138.000,00 138.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 138.000,00 138.000,00 138.000,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 138.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 692.904,00 692.904,00 692.904,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 692.904,00 692.904,00 692.904,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 692.904,00 692.904,00 692.904,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 692.904,00 692.904,00 692.904,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
321 Naknade troškova zaposlenima 396.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 280.904,00
323 Rashodi za usluge 16.000,00 Korisnik UČENIČKI DOM IVANID
GRAD, IVANID GRAD (19564) 746.418,00 446.418,00 446.418,00 59,8 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 419.862,00 119.862,00 119.862,00 28,5 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 419.862,00 119.862,00 119.862,00 28,5 100,0
3 Rashodi poslovanja 419.862,00 119.862,00 119.862,00 28,5 100,0
31 Rashodi za zaposlene 300.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
311 Plade (Bruto) 260.417,00 313 Doprinosi na plade 39.583,00 32 Materijalni rashodi 119.862,00 119.862,00 119.862,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 119.862,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 326.556,00 326.556,00 326.556,00 100,0 100,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 326.556,00 326.556,00 326.556,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 326.556,00 326.556,00 326.556,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 326.556,00 326.556,00 326.556,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 132.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 190.056,00
323 Rashodi za usluge 4.500,00 Program P51 1002 KAPITALNO 3.950.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO
Kapitalni projekt P51 1002 K100003 SŠ SAMOBOR- dogradnja školskog prostora za strukovnu školu 2.800.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 800.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE
NAMJENE 2.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 2.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
421 Građevinski objekti 2.000.000,00 Kapitalni projekt P51 1002 K100004
SŠ DRAGUTIN STRAŽIMIR, Sv.I.Zelina- sanacija temelja 250.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00
Kapitalni projekt P51 1002 K100005 GIMNAZIJA VELIKA GORICA- radovi na ugradnji lifta 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 350.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.000,00
Kapitalni projekt P51 1002 K100006 SŠ IVAN ŠVEAR, Ivanid Grad- sanacija krovišta 550.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 550.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.000,00
GLAVA 004 ŠKOLSTVO-OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 24.000.000,00 24.980.000,00 23.830.000,00 104,1 95,4
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Program P17 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 18.865.000,00 18.710.000,00 18.630.000,00 99,2 99,6
Aktivnost P17 1001 A100001 INTELEKTUALNE USLUGE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 250.000,00 Aktivnost P17 1001 A100002
OTPLATA KAMATA 250.000,00 150.000,00 70.000,00 60,0 46,7
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 150.000,00 70.000,00 60,0 46,7
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 150.000,00 70.000,00 60,0 46,7
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 150.000,00 70.000,00 60,0 46,7
34 Financijski rashodi 250.000,00 150.000,00 70.000,00 60,0 46,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 250.000,00
Tekudi projekt P17 1001 T100001 STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 100,0 100,0
372 Ostale naknade 2.350.000,00
građanima i kudanstvima iz proračuna
Tekudi projekt P17 1001 T100002 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEDA 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 175.000,00 Tekudi projekt P17 1001 T100003
ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ I SŠ 790.000,00 790.000,00 790.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 790.000,00 790.000,00 790.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 790.000,00 790.000,00 790.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 790.000,00 790.000,00 790.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 790.000,00 790.000,00 790.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 790.000,00 Tekudi projekt P17 1001 T100004
OBLJETNICE ŠKOLA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 60.000,00 Tekudi projekt P17 1001 T100005
MEĐUNARODNI DAN UČITELJA 110.000,00 113.000,00 113.000,00 102,7 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 113.000,00 113.000,00 102,7 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 113.000,00 113.000,00 102,7 100,0
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 113.000,00 113.000,00 102,7 100,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 103.000,00 103.000,00 103,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 10.000,00 Tekudi projekt P17 1001 T100006
OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 500.000,00 Tekudi projekt P17 1001 T100007
PRIJEM UČENIKA OŠ I SŠ KOD ŽUPANA 190.000,00 200.000,00 200.000,00 105,3 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 200.000,00 200.000,00 105,3 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 200.000,00 200.000,00 105,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 190.000,00 200.000,00 200.000,00 105,3 100,0
32 Materijalni rashodi 190.000,00 200.000,00 200.000,00 105,3 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00
Tekudi projekt P17 1001 T100008 PREHRANA UČENIKA OŠ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
381 Tekude donacije 5.000,00 Tekudi projekt P17 1001 T100009
KREDIT 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.000.000,00
Tekudi projekt P17 1001 T100010 ŽUPANIJA- PARTNER U PROJEKTIMA EU 118.000,00 50.000,00 50.000,00 42,4 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 118.000,00 50.000,00 50.000,00 42,4 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 118.000,00 50.000,00 50.000,00 42,4 100,0
3 Rashodi poslovanja 118.000,00 50.000,00 50.000,00 42,4 100,0
38 Ostali rashodi 118.000,00 50.000,00 50.000,00 42,4 100,0
381 Tekude donacije 118.000,00 Tekudi projekt P17 1001 T100014
PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
372 Ostale naknade 350.000,00
građanima i kudanstvima iz proračuna
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA-PRIJEVOZ UČENIKA 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 100,0 100,0
372
Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 11.650.000,00
Tekudi projekt P17 1001 T100015 UČENIČKE ZADRUGE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 50.000,00
Program P17 1002 KAPITALNO ULAGANJE 5.135.000,00 6.270.000,00 5.200.000,00 122,1 82,9
Tekudi projekt P17 1002 T100001 OPREMA ŠKOLA 1.500.000,00 1.520.000,00 1.500.000,00 101,3 98,7
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.520.000,00 1.500.000,00 101,3 98,7
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.520.000,00 1.500.000,00 101,3 98,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 1.520.000,00 1.500.000,00 101,3 98,7
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 1.520.000,00 1.500.000,00 101,3 98,7
422 Postrojenja i oprema 1.500.000,00 Tekudi projekt P17 1002 T100002
DODATNA ULAGANJA 2.900.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 120,7 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.900.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 120,7 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.900.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 120,7 100,0
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 500.000,00 500.000,00 125,0 100,0
32 Materijalni rashodi 400.000,00 500.000,00 500.000,00 125,0 100,0
323 Rashodi za usluge 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 120,0 100,0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 120,0 100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P17 1002 T100003 LEGALIZACIJA ŠKOLSKIH OBJEKATA 400.000,00 700.000,00 0,00 175,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 700.000,00 0,00 175,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 700.000,00 0,00 175,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 700.000,00 0,00 175,0 0,0
32 Materijalni rashodi 400.000,00 700.000,00 0,00 175,0 0,0
323 Rashodi za usluge 400.000,00 Tekudi projekt P17 1002 T100004
TROŠKOVI NAJMA I OSIGURANJA OPREME ZA OŠ KLINČA SELA 18.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 18.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 11.500,00 0,00 0,00 0,0 0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00
Tekudi projekt P17 1002 T100005 IZRADA STUDIJA PREDIZVODLJIVOSTI/IZVODLJIVOSTI ZA NOVE KAPITALNE PROJEKTE 147.000,00 200.000,00 200.000,00 136,1 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 147.000,00 200.000,00 200.000,00 136,1 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 147.000,00 200.000,00 200.000,00 136,1 100,0
3 Rashodi poslovanja 147.000,00 200.000,00 200.000,00 136,1 100,0
32 Materijalni rashodi 147.000,00 200.000,00 200.000,00 136,1 100,0
323 Rashodi za usluge 147.000,00 Tekudi projekt P17 1002 T100006
IZRADA ELABORATA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 20.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 20.000,00 Tekudi projekt P17 1002 T100007
IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZA OBJEKTE ŠKOLA 150.000,00 350.000,00 0,00 233,3 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 350.000,00 0,00 233,3 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 350.000,00 0,00 233,3 0,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 350.000,00 0,00 233,3 0,0
32 Materijalni rashodi 150.000,00 350.000,00 0,00 233,3 0,0
323 Rashodi za usluge 150.000,00 GLAVA 005 KULTURA 4.158.200,00 4.557.700,00 4.557.700,00 109,6 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Program P18 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 4.158.200,00 4.557.700,00 4.557.700,00 109,6 100,0
Tekudi projekt P18 1001 T100001 IZDAVAČKA DJELATNOST 243.000,00 443.000,00 443.000,00 182,3 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 243.000,00 443.000,00 443.000,00 182,3 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 243.000,00 443.000,00 443.000,00 182,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 243.000,00 443.000,00 443.000,00 182,3 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 48.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 43.000,00 73.000,00 73.000,00 169,8 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 43.000,00
38 Ostali rashodi 150.000,00 320.000,00 320.000,00 213,3 100,0
381 Tekude donacije 150.000,00 Tekudi projekt P18 1001 T100002
KNJIŽNIČNA DJELATNOST 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 289.500,00 289.500,00 289.500,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 289.500,00 Tekudi projekt P18 1001 T100003
KULTURNE MANIFESTACIJE 868.500,00 868.500,00 868.500,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 868.500,00 868.500,00 868.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 868.500,00 868.500,00 868.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 868.500,00 868.500,00 868.500,00 100,0 100,0
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 772.000,00 772.000,00 772.000,00 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 772.000,00
38 Ostali rashodi 96.500,00 96.500,00 96.500,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 96.500,00
Tekudi projekt P18 1001 T100004 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 434.200,00 434.200,00 434.200,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 434.200,00 434.200,00 434.200,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 434.200,00 434.200,00 434.200,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 434.200,00 434.200,00 434.200,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 337.700,00 337.700,00 337.700,00 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 337.700,00
38 Ostali rashodi 96.500,00 96.500,00 96.500,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 96.500,00 Tekudi projekt P18 1001 T100005
KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 275.500,00 475.000,00 475.000,00 172,4 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 275.500,00 475.000,00 475.000,00 172,4 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 275.500,00 475.000,00 475.000,00 172,4 100,0
3 Rashodi poslovanja 275.500,00 475.000,00 475.000,00 172,4 100,0
38 Ostali rashodi 275.500,00 475.000,00 475.000,00 172,4 100,0
381 Tekude donacije 275.500,00 Tekudi projekt P18 1001 T100006
OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U KULTURI 482.500,00 482.500,00 482.500,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 482.500,00 482.500,00 482.500,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 482.500,00 482.500,00 482.500,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 482.500,00 482.500,00 482.500,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 482.500,00 482.500,00 482.500,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 482.500,00 Tekudi projekt P18 1001 T100007
ZAŠTITA SPOMENIKA 965.000,00 965.000,00 965.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 965.000,00 965.000,00 965.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 965.000,00 965.000,00 965.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 965.000,00 965.000,00 965.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 965.000,00 965.000,00 965.000,00 100,0 100,0
382 Kapitalne donacije 965.000,00 Tekudi projekt P18 1001 T100008
ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 600.000,00
GLAVA 006 SPORT 6.525.000,00 6.535.000,00 6.545.000,00 100,2 100,2
Program P19 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 6.525.000,00 6.535.000,00 6.545.000,00 100,2 100,2
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P19 1001 T100001 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 4.725.000,00 Tekudi projekt P19 1001 T100002
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ 750.000,00 760.000,00 770.000,00 101,3 101,3
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 760.000,00 770.000,00 101,3 101,3
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 760.000,00 770.000,00 101,3 101,3
3 Rashodi poslovanja 750.000,00 760.000,00 770.000,00 101,3 101,3
38 Ostali rashodi 750.000,00 760.000,00 770.000,00 101,3 101,3
381 Tekude donacije 750.000,00 Tekudi projekt P19 1001 T100003
SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 100.000,00 Tekudi projekt P19 1001 T100004
HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ- VIP SNOW QUEEN TROPHY 2014 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 100.000,00 Tekudi projekt P19 1001 T100005
SPORTSKE IGRE MLADIH 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 300.000,00 Tekudi projekt P19 1001 T100006 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U SPORTU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 500.000,00 Tekudi projekt P19 1001 T100007
NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 50.000,00 GLAVA 007 TEHNIČKA KULTURA 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,0 100,0
Program P20 1001 TEHNIČKA KULTURA 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P20 1001 T100001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKA KULTURA 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 712.000,00
UKUPNO RAZDJEL 4. 113.700.639,00 113.629.899,00 112.493.600,00 99,9 99,0
4.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 43.767.303,00 43.924.977,00 43.769.477,00 100,4 99,6
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.197.800,00 2.351.000,00 2.355.500,00 107,0 100,2
Program P21 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.011.800,00 2.165.000,00 2.169.500,00 107,6 100,2
Aktivnost P21 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.011.800,00 2.165.000,00 2.169.500,00 107,6 100,2
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.001.500,00 2.154.700,00 2.159.200,00 107,7 100,2
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.001.500,00 2.154.700,00 2.159.200,00 107,7 100,2
3 Rashodi poslovanja 2.001.500,00 2.154.700,00 2.159.200,00 107,7 100,2
31 Rashodi za zaposlene 1.912.500,00 2.063.900,00 2.068.500,00 107,9 100,2
311 Plade (Bruto) 1.589.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 62.500,00 313 Doprinosi na plade 261.000,00 32 Materijalni rashodi 89.000,00 90.800,00 90.700,00 102,0 99,9
321 Naknade troškova zaposlenima 84.300,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.300,00
Program P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 186.000,00 186.000,00 186.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P58 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA 186.000,00 186.000,00 186.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 186.000,00 186.000,00 186.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 186.000,00 186.000,00 186.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 186.000,00 186.000,00 186.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 186.000,00 186.000,00 186.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 186.000,00
GLAVA 002 ZDRAVSTVO 30.579.277,00 30.189.277,00 30.119.277,00 98,7 99,8
Program P22 1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU 4.686.250,00 4.686.250,00 4.686.250,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Aktivnost P22 1001 A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA 4.686.250,00 4.686.250,00 4.686.250,00 100,0 100,0
Korisnik SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 100.000,00 Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP
(24720) 2.806.250,00 2.806.250,00 2.806.250,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.806.250,00 2.806.250,00 2.806.250,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 2.806.250,00 2.806.250,00 2.806.250,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.806.250,00 2.806.250,00 2.806.250,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 2.806.250,00 2.806.250,00 2.806.250,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 2.806.250,00 Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA
BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 900.000,00 Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391) 880.000,00 880.000,00 880.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 880.000,00 880.000,00 880.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 880.000,00 880.000,00 880.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 880.000,00 880.000,00 880.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 880.000,00 880.000,00 880.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 880.000,00 Program P22 1002 KAPITALNA
ULAGANJA U ZDRAVSTVU 10.958.427,00 10.958.427,00 10.958.427,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Kapitalni projekt P22 1002 K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 10.958.427,00 10.958.427,00 10.958.427,00 100,0 100,0
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
422 Postrojenja i oprema 150.000,00 Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP
(24720) 5.266.555,00 5.266.555,00 5.266.555,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.266.555,00 5.266.555,00 5.266.555,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 5.266.555,00 5.266.555,00 5.266.555,00 100,0 100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.266.555,00 5.266.555,00 5.266.555,00 100,0 100,0
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 68.823,00 68.823,00 68.823,00 100,0 100,0
412 Nematerijalna imovina 68.823,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.197.732,00 5.197.732,00 5.197.732,00 100,0 100,0
421 Građevinski objekti 585.000,00 422 Postrojenja i oprema 4.542.732,00 423 Prijevozna sredstva 70.000,00 Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA
BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703) 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 100,0 100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 100,0 100,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
422 Postrojenja i oprema 185.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.415.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 100,0 100,0
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.415.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391) 2.941.872,00 2.941.872,00 2.941.872,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.941.872,00 2.941.872,00 2.941.872,00 100,0 100,0
Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 2.941.872,00 2.941.872,00 2.941.872,00 100,0 100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.941.872,00 2.941.872,00 2.941.872,00 100,0 100,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.941.872,00 2.941.872,00 2.941.872,00 100,0 100,0
422 Postrojenja i oprema 226.872,00 423 Prijevozna sredstva 2.715.000,00 Program P23 1002 ULAGANJE U
ZDRAVSTVENE USTANOVE 2.800.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 105,4 100,0
Tekudi projekt P23 1002 T100001 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE 300.000,00 450.000,00 450.000,00 150,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 450.000,00 450.000,00 150,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 450.000,00 450.000,00 150,0 100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 450.000,00 450.000,00 150,0 100,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 450.000,00 450.000,00 150,0 100,0
422 Postrojenja i oprema 300.000,00 Tekudi projekt P23 1002 T100003
POKRIDE GUBITKA NASTALOG U REDOVNOM POSLOVANJU USTANOVE 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0 100,0
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00
Program P23 1003 JAVNOZDRAVSTVENI PRORITETI 425.000,00 425.000,00 425.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P23 1003 A100001 UNIŠTAVANJE AMBROZIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost P23 1003 A100002
NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost P23 1003 A100003
NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00
Aktivnost P23 1003 A100004 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE PRETILOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Aktivnost P23 1003 A100005 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEDERNE BOLESTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost P23 1003 A100006
PREVENCIJA SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 75.000,00 Aktivnost P23 1003 A100008 IZVAN
BOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost P23 1003 A100009
PREVENCIJA BOLESTI ZUBI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Program P23 1004 ZDRAVA
ŽUPANIJA 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P23 1004 A100001 ČLANARINA-HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Aktivnost P23 1004 A100004 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 20.000,00 Aktivnost P23 1004 A100005
JAČANJE SURADNJE ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH DIONIKA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 10.000,00 Program P23 1005 PREVENCIJA
BOLESTI 540.000,00 490.000,00 490.000,00 90,7 100,0
Aktivnost P23 1005 A100001 PREVENCIJA KV BOLESTI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 30.000,00 Aktivnost P23 1005 A100002
PREVENCIJE OSTEOPOROZE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 10.000,00 Aktivnost P23 1005 A100003
MOBILNA MAMOGRAFIJA 300.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 300.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 100,0
Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 300.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 100,0
32 Materijalni rashodi 300.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 100,0
323 Rashodi za usluge 300.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Aktivnost P23 1005 A100004 PREVENCIJA RAKA DOJKE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost P23 1005 A100005
PREVENCIJA KARCINOMA PROSTATE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Aktivnost P23 1005 A100006
PREVENCIJA MELANOMA KOŽE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 100.000,00 Program P23 1006 OSTALE JAVNE
POTREBE U ZDRAVSTVU 5.930.000,00 6.180.000,00 6.180.000,00 104,2 100,0
Aktivnost P23 1006 A100002 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE PSORIJAZE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 150.000,00 Aktivnost P23 1006 A100003 ZAKUP
BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE BRANITELJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 100.000,00 Aktivnost P23 1006 A100005
SUFINANCIRANJE HMP 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 Aktivnost P23 1006 A100006
SUFINANCIRANJE PULMOLOŠKO-ALERGOLOŠKE AMB. VELIKA GORICA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 40.000,00 Aktivnost P23 1006 A100007
MRTVOZORENJE 1.500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 116,7 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 116,7 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 116,7 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 116,7 100,0
32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 116,7 100,0
323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 Aktivnost P23 1006 A100008
LABORATORIJSKE USLUGE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 80.000,00 Aktivnost P23 1006 A100009
SUFINANCIRANJE KIRUŠKE AMBULANTE SAMOBOR 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 60.000,00 Program P23 1007 DOM ZDRAVLJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 3.502.600,00 3.502.600,00 3.502.600,00 100,0 100,0
Aktivnost P23 1007 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 100,0 100,0
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720) 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 100,0 100,0
Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 100,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 1.879.500,00 1.879.500,00 1.879.500,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 1.520.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 313 Doprinosi na plade 263.500,00 32 Materijalni rashodi 168.000,00 168.000,00 168.000,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 168.000,00
Aktivnost P23 1007 A100002 MATERIJALNI RASHODI 455.100,00 455.100,00 455.100,00 100,0 100,0
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720) 455.100,00 455.100,00 455.100,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 455.100,00 455.100,00 455.100,00 100,0 100,0
Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 455.100,00 455.100,00 455.100,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 455.100,00 455.100,00 455.100,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 447.100,00 447.100,00 447.100,00 100,0 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 97.500,00
323 Rashodi za usluge 349.600,00 34 Financijski rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 Aktivnost P23 1007 A100004
SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEŽURSTVA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 1.000.000,00
Program P23 1010 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 1.450.000,00 700.000,00 700.000,00 48,3 100,0
Aktivnost P23 1010 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 100,0
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391) 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 607.000,00 313 Doprinosi na plade 93.000,00 Aktivnost P23 1010 A100002
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 750.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391) 750.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 750.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 750.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 750.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
322 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00
Program P23 1011 RAZVOJNI PROJEKT NAFTALANA, SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 250.000,00 260.000,00 190.000,00 104,0 73,1
Aktivnost P23 1011 A100001 POSLOVNI OBJEKTI 250.000,00 260.000,00 190.000,00 104,0 73,1
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703) 250.000,00 260.000,00 190.000,00 104,0 73,1
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 260.000,00 190.000,00 104,0 73,1
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 260.000,00 190.000,00 104,0 73,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 260.000,00 190.000,00 104,0 73,1
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 260.000,00 190.000,00 104,0 73,1
421 Građevinski objekti 250.000,00 GLAVA 003 SOCIJALNA SKRB 10.990.226,00 11.384.700,00 11.294.700,00 103,6 99,2
Program P26 1001 MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI 5.260.200,00 5.260.200,00 5.260.200,00 100,0 100,0
Aktivnost P26 1001 A100001 OGRIJEV 1.905.700,00 1.905.700,00 1.905.700,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.905.700,00 1.905.700,00 1.905.700,00 100,0 100,0
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 1.905.700,00 1.905.700,00 1.905.700,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.905.700,00 1.905.700,00 1.905.700,00 100,0 100,0
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.905.700,00 1.905.700,00 1.905.700,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 1.905.700,00
Aktivnost P26 1001 A100002 RASHODI POSLOVANJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 3.354.500,00 3.354.500,00 3.354.500,00 100,0 100,0
Korisnik CZSS JASTREBARSKO 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 352.199,00 352.199,00 352.199,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 18.050,00
322 Rashodi za materijal i energiju 115.028,00
323 Rashodi za usluge 208.121,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00
34 Financijski rashodi 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 9.800,00 Korisnik CZSS VELIKA GORICA 699.847,00 699.847,00 699.847,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 699.847,00 699.847,00 699.847,00 100,0 100,0
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 699.847,00 699.847,00 699.847,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 699.847,00 699.847,00 699.847,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 630.300,00 630.300,00 630.300,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 262.800,00
323 Rashodi za usluge 314.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000,00
34 Financijski rashodi 69.547,00 69.547,00 69.547,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 69.547,00 Korisnik CZSS DUGO SELO 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 255.271,00 255.271,00 255.271,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
321 Naknade troškova zaposlenima 6.050,00
322 Rashodi za materijal i energiju 63.502,00
323 Rashodi za usluge 177.319,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.400,00
34 Financijski rashodi 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 10.200,00 Korisnik CZSS IVANID GRAD 337.867,00 337.867,00 337.867,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE 337.867,00 337.867,00 337.867,00 100,0 100,0
NAMJENE
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 337.867,00 337.867,00 337.867,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 337.867,00 337.867,00 337.867,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 327.867,00 327.867,00 327.867,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 7.377,00
322 Rashodi za materijal i energiju 104.800,00
323 Rashodi za usluge 198.990,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.700,00
34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 Korisnik CZSS SAMOBOR 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 492.923,00 492.923,00 492.923,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 53.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 156.000,00
323 Rashodi za usluge 259.900,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.523,00
34 Financijski rashodi 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 38.000,00 Korisnik CZSS VRBOVEC 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 361.999,00 361.999,00 361.999,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 346.415,00 346.415,00 346.415,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 95.668,00
323 Rashodi za usluge 234.593,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.154,00
34 Financijski rashodi 15.584,00 15.584,00 15.584,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 15.584,00 Korisnik CZSS ZAPREŠID 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 530.923,00 530.923,00 530.923,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 495.423,00 495.423,00 495.423,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 162.500,00
323 Rashodi za usluge 303.923,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00
34 Financijski rashodi 35.500,00 35.500,00 35.500,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 35.500,00 Korisnik CZSS SV.I.ZELINA 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 265.471,00 265.471,00 265.471,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 254.035,00 254.035,00 254.035,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 33.470,00
322 Rashodi za materijal i energiju 83.100,00
323 Rashodi za usluge 129.398,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.067,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
34 Financijski rashodi 11.436,00 11.436,00 11.436,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 11.436,00 Program P27 1001 TEKUDE DONACIJE
UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA 3.590.000,00 3.580.000,00 3.640.000,00 99,7 101,7
Aktivnost P27 1001 A100001 CRVENI KRIŽ 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 1.110.000,00 Aktivnost P27 1001 A100002
JEDNOKRATNE POMODI UDRUGAMA 100.000,00 190.000,00 200.000,00 190,0 105,3
I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 190.000,00 200.000,00 190,0 105,3
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 190.000,00 200.000,00 190,0 105,3
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 190.000,00 200.000,00 190,0 105,3
38 Ostali rashodi 100.000,00 190.000,00 200.000,00 190,0 105,3
381 Tekude donacije 100.000,00 Aktivnost P27 1001 A100003
BRANITELJSKE UDRUGE 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 450.000,00 Aktivnost P27 1001 A100004
UMIROVLJENIČKE UDRUGE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 1.000.000,00
Aktivnost P27 1001 A100005 OSTALE UDRUGE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE 600.000,00 500.000,00 550.000,00 83,3 110,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 500.000,00 550.000,00 83,3 110,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 500.000,00 550.000,00 83,3 110,0
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 500.000,00 550.000,00 83,3 110,0
38 Ostali rashodi 600.000,00 500.000,00 550.000,00 83,3 110,0
381 Tekude donacije 600.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Aktivnost P27 1001 A100007 SUFINANCIRANJE SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 330.000,00 Program P27 1002 POMOD I NJEGA U
KUDI STARIJIM OSOBAMA 128.390,00 126.000,00 126.000,00 98,1 100,0
Tekudi projekt P27 1002 T100001 POMOD U KUDI-ŽUMBERAK 47.340,00 45.000,00 45.000,00 95,1 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 47.340,00 45.000,00 45.000,00 95,1 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 47.340,00 45.000,00 45.000,00 95,1 100,0
3 Rashodi poslovanja 47.340,00 45.000,00 45.000,00 95,1 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 47.340,00 45.000,00 45.000,00 95,1 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 47.340,00
Tekudi projekt P27 1002 T100002 BRIGA ZA STARIJE I NEMODNE OSOBE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 50.000,00
Tekudi projekt P27 1002 T100003 POMOD U KUDI-PISAROVINA 31.050,00 31.000,00 31.000,00 99,8 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 31.050,00 31.000,00 31.000,00 99,8 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 31.050,00 31.000,00 31.000,00 99,8 100,0
3 Rashodi poslovanja 31.050,00 31.000,00 31.000,00 99,8 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 31.050,00 31.000,00 31.000,00 99,8 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 31.050,00
Program P27 1003 NOVČANE POMODI GRAĐANIMA 480.000,00 630.000,00 680.000,00 131,3 107,9
Aktivnost P27 1003 A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMODI 400.000,00 550.000,00 600.000,00 137,5 109,1
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 550.000,00 600.000,00 137,5 109,1
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 550.000,00 600.000,00 137,5 109,1
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 550.000,00 600.000,00 137,5 109,1
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 400.000,00 550.000,00 600.000,00 137,5 109,1
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 400.000,00
Aktivnost P27 1003 A100002 POMOD DJECI POGINULIH BRANITELJA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
37
Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 80.000,00
Program P27 1004 POMOD 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA U SOCIJALNOJ SKRBI
Aktivnost P27 1004 A100001 OBITELJSKI CENTAR 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 50.000,00 Program P27 1005 DOM ZA STARIJE I
NEMODNE IVANID GRAD 1.381.636,00 1.638.500,00 1.438.500,00 118,6 87,8
Aktivnost P27 1005 A100001 POSLOVANJE DOMA ZA STARIJE I NEMODNE OSOBE 381.636,00 438.500,00 438.500,00 114,9 100,0
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMODNE OSOBE IVANID GRAD (42299) 381.636,00 438.500,00 438.500,00 114,9 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 381.636,00 438.500,00 438.500,00 114,9 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 381.636,00 438.500,00 438.500,00 114,9 100,0
3 Rashodi poslovanja 381.636,00 438.500,00 438.500,00 114,9 100,0
32 Materijalni rashodi 381.636,00 438.500,00 438.500,00 114,9 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 243.136,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 118.500,00
Kapitalni projekt P27 1005 K100001 POSLOVNI OBJEKT 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 120,0 83,3
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMODNE OSOBE IVANID GRAD (42299) 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 120,0 83,3
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 120,0 83,3
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 120,0 83,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 120,0 83,3
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 120,0 83,3
421 Građevinski objekti 1.000.000,00 Program P27 1008 OBILJEŽAVANJE
DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P27 1008 A100001 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 100.000,00
UKUPNO RAZDJEL 5. 43.767.303,00 43.924.977,00 43.769.477,00 100,4 99,6
4.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 25.362.125,00 26.207.700,00 26.237.900,00 103,3 100,1
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.494.700,00 1.792.000,00 1.792.000,00 119,9 100,0
Program P28 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.494.700,00 1.752.000,00 1.752.000,00 117,2 100,0
Aktivnost P28 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.494.700,00 1.752.000,00 1.752.000,00 117,2 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.480.700,00 1.738.000,00 1.738.000,00 117,4 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.480.700,00 1.738.000,00 1.738.000,00 117,4 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.480.700,00 1.738.000,00 1.738.000,00 117,4 100,0
31 Rashodi za zaposlene 1.425.000,00 1.678.000,00 1.678.000,00 117,8 100,0
311 Plade (Bruto) 1.152.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 313 Doprinosi na plade 223.000,00 32 Materijalni rashodi 55.700,00 60.000,00 60.000,00 107,7 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 45.700,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 100,0
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.000,00
Program P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 0,00 40.000,00 40.000,00 - 100,0
Aktivnost P58 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA 0,00 40.000,00 40.000,00 - 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 40.000,00 - 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 40.000,00 40.000,00 - 100,0
3 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 40.000,00 - 100,0
32 Materijalni rashodi 0,00 40.000,00 40.000,00 - 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
GLAVA 002 GOSPODARSTVO 20.068.950,00 20.729.000,00 20.770.000,00 103,3 100,2
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Program P29 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P29 1001 A100001 PODUZETNIČKI KREDITI 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00
34 Financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 Tekudi projekt P29 1001 T100001
SUBVENCIJE OBRTNICIMA,MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 2.925.000,00 2.925.000,00 2.925.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.075.000,00
Izvor 5. POMODI 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 100,0 100,0
Izvor 5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.800.000,00
Izvor 5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Program P29 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 4.900.000,00 5.185.000,00 5.700.000,00 105,8 109,9
Tekudi projekt P29 1003 T100001 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA,RAZVOJNI PROJEKTI I KLASTERI 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.500.000,00
Tekudi projekt P29 1003 T100003 PODUZETNIČKE ZONE 2.000.000,00 2.285.000,00 2.800.000,00 114,3 122,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.285.000,00 2.800.000,00 114,3 122,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.285.000,00 2.800.000,00 114,3 122,5
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.285.000,00 2.800.000,00 114,3 122,5
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 2.000.000,00 2.285.000,00 2.800.000,00 114,3 122,5
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 2.000.000,00
Tekudi projekt P29 1003 T100010 POTPORE PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA (PC I UO) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 400.000,00 Program P29 1004 POTPORE MALIM I
SREDNJIM PODUZETNICIMA 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P29 1004 T100004 POTPORE ZA PODUZETNIKE- STANDARDI KVALITETE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00
Tekudi projekt P29 1004 T100005 POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00
Tekudi projekt P29 1004 T100007 POTPORE ZA ŽENE PODUZETNICE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00
Tekudi projekt P29 1004 T100008 POTPORE ZA POVEDANJE KONKURENTNOSTI- PROIZVODNE DJELATNOSTI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 100,0
386 Kapitalne pomodi 2.000.000,00 Tekudi projekt P29 1004 T100009
INFORMIRANJE O POTPORAMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Tekudi projekt P29 1004 T100017 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
POTPORE ZA POVEDANJE KONKURENTNOSTI- NEPROIZVODNE DJELATNOSTI
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 100,0
386 Kapitalne pomodi 400.000,00 Program P29 1005 SAJMOVI I DRUGE
MANIFESTACIJE I AKCIJE 810.050,00 1.060.000,00 1.060.000,00 130,9 100,0
Tekudi projekt P29 1005 T100001 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE 810.050,00 1.060.000,00 1.060.000,00 130,9 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 810.050,00 1.060.000,00 1.060.000,00 130,9 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 810.050,00 1.060.000,00 1.060.000,00 130,9 100,0
3 Rashodi poslovanja 810.050,00 1.060.000,00 1.060.000,00 130,9 100,0
32 Materijalni rashodi 510.050,00 760.000,00 760.000,00 149,0 100,0
323 Rashodi za usluge 510.050,00 38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 300.000,00 Program P29 1006 PROMIDŽBENI
MATERIJALI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P29 1006 T100001 PROMIDŽBENI MATERIJALI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 80.000,00 Program P29 1007 ENERGETIKA 7.348.900,00 7.474.000,00 7.000.000,00 101,7 93,7
Tekudi projekt P29 1007 T100001 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U KUDANSTVIMA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00
Izvor 5. POMODI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.200.000,00
Tekudi projekt P29 1007 T100006 POTICANJE POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAMBENIH OBJEKATA 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 350.000,00
Izvor 5. POMODI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.400.000,00
Tekudi projekt P29 1007 T100010 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SZ HRVATSKE 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 1.200.000,00 Tekudi projekt P29 1007 T100011
"SOLENERGY" 138.900,00 474.000,00 0,00 341,3 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.835,00 71.100,00 0,00 341,3 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.835,00 71.100,00 0,00 341,3 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
3 Rashodi poslovanja 20.835,00 3.600,00 0,00 17,3 0,0
31 Rashodi za zaposlene 13.650,00 3.450,00 0,00 25,3 0,0
311 Plade (Bruto) 11.839,00
313 Doprinosi na plade 1.811,00 32 Materijalni rashodi 7.185,00 150,00 0,00 2,1 0,0
321 Naknade troškova zaposlenima 435,00
323 Rashodi za usluge 6.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 67.500,00 0,00 - 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 67.500,00 0,00 - 0,0
421 Građevinski objekti 0,00 Izvor 5. POMODI 118.065,00 402.900,00 0,00 341,3 0,0
Izvor 5.9. EU POMODI 118.065,00 402.900,00 0,00 341,3 0,0
3 Rashodi poslovanja 118.065,00 402.900,00 0,00 341,3 0,0
31 Rashodi za zaposlene 77.350,00 19.550,00 0,00 25,3 0,0
311 Plade (Bruto) 67.086,00 313 Doprinosi na plade 10.264,00 32 Materijalni rashodi 40.715,00 383.350,00 0,00 941,5 0,0
321 Naknade troškova zaposlenima 2.465,00
323 Rashodi za usluge 38.250,00 Tekudi projekt P29 1007 T100013
ENERGETSKE ŠKOLE- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE 210.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 126.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 126.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 126.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 126.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 126.000,00 Izvor 5. POMODI 84.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 84.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 84.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 84.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 84.000,00 Tekudi projekt P29 1007 T100017
POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNIH ZGRADA U VLASNIŠTVU JLS 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,0 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,0 100,0
i unutar opde države
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.050.000,00
Izvor 5. POMODI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.400.000,00
Tekudi projekt P29 1007 T100018 ENERGETSKI PREGLEDI OBJEKATA U VLASNIŠTVU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 100.000,00 Program P29 1008 GOSPODARENJE
MINERALNIM SIROVINAMA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P29 1008 T100001 RUDARSKO GEOLOŠKA STUDIJA ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 350.000,00 Program P29 1009 PROGRAMI
OBRAZOVANJA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P29 1009 A100001 PROGRAMI OBRAZOVANJA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 300.000,00 GLAVA 003 TURIZAM 3.673.475,00 3.561.700,00 3.550.900,00 97,0 99,7
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Program P30 1001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU- PROŠIRENJE TURISTIČKE PONUDE-NOVI SADRŽAJI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P30 1001 T100001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU- PROŠIRENJE TURISTIČKE PONUDE- 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
NOVI SADRŽAJI
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00
Program P30 1002 SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P30 1002 T100001 SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00
Program P30 1003 TURISTIČKE MANIFESTICIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P30 1003 T100001 MANIFSTACIJE 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 200.000,00 38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 1.000.000,00 Program P30 1004 TURISTIČKA
ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Aktivnost P30 1004 A100001 DIZAJN VRIJEDNOSTI- potpora događajima 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 100.000,00
Aktivnost P30 1004 A100002 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI- online i offline komunikacija 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 550.000,00 Aktivnost P30 1004 A100003
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 40.000,00 Aktivnost P30 1004 A100004
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0
381 Tekude donacije 10.000,00 Program P30 1005 EDUKACIJA ZA
TURIZAM 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P30 1005 T100001 EDUKACIJA ZA TURIZAM 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 150.000,00 Program P30 1007 INFO KIOSK 100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Tekudi projekt P30 1007 T100001 INFO KIOSK 100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 100.000,00 Program P30 1008 "NATURAWAY" 11.975,00 200,00 900,00 1,7 450,0
Tekudi projekt P30 1008 T100001 "NATURAWAY" 11.975,00 200,00 900,00 1,7 450,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.796,25 30,00 135,00 1,7 450,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.796,25 30,00 135,00 1,7 450,0
3 Rashodi poslovanja 1.796,25 30,00 135,00 1,7 450,0
32 Materijalni rashodi 1.796,25 30,00 135,00 1,7 450,0
321 Naknade troškova zaposlenima 101,25
323 Rashodi za usluge 1.695,00 Izvor 5. POMODI 10.178,75 170,00 765,00 1,7 450,0
Izvor 5.9. EU POMODI 10.178,75 170,00 765,00 1,7 450,0
3 Rashodi poslovanja 10.178,75 170,00 765,00 1,7 450,0
32 Materijalni rashodi 10.178,75 170,00 765,00 1,7 450,0
321 Naknade troškova zaposlenima 573,75
323 Rashodi za usluge 9.605,00 Program P30 1009 "STOLJEDA
SUŽIVOTA" 11.500,00 11.500,00 0,00 100,0 0,0
Tekudi projekt P30 1009 T100001 "STOLJEDA SUŽIVOTA" 11.500,00 11.500,00 0,00 100,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.725,00 1.725,00 0,00 100,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.725,00 1.725,00 0,00 100,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 1.725,00 1.725,00 0,00 100,0 0,0
32 Materijalni rashodi 1.725,00 1.725,00 0,00 100,0 0,0
323 Rashodi za usluge 1.725,00 Izvor 5. POMODI 9.775,00 9.775,00 0,00 100,0 0,0
Izvor 5.9. EU POMODI 9.775,00 9.775,00 0,00 100,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 9.775,00 9.775,00 0,00 100,0 0,0
32 Materijalni rashodi 9.775,00 9.775,00 0,00 100,0 0,0
323 Rashodi za usluge 9.775,00 Program P30 1011 PROMOCIJA
TURISTIČKIH OBJEKATA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P30 1011 T100001 PROMOCIJA TURISTIČKIH OBJEKATA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00
Program P30 1012 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU FONDOVE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P30 1012 T100001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU FONDOVE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00
GLAVA 004 EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0 100,0
Program P31 1001 PROGRAMI VEZANI UZ EUROPSKE INTEGRACIJE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
Tekudi projekt P31 1001 T100002 SEMINARI I STRUČNA OBUKA SURADNIKA NA PROJEKTIMA EU 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 25.000,00 Program P31 1002
EUROPSKI,MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Aktivnost P31 1002 A100002 ŽUPANIJA- PARTNER U PROJEKTIMA EU 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00
UKUPNO RAZDJEL 6. 25.362.125,00 26.207.700,00 26.237.900,00 103,3 100,1
4.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 18.706.300,00 19.277.000,00 20.149.000,00 103,1 104,5
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.781.300,00 1.897.000,00 1.989.000,00 106,5 104,8
Program P33 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.736.300,00 1.897.000,00 1.989.000,00 109,3 104,8
Aktivnost P33 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.736.300,00 1.897.000,00 1.989.000,00 109,3 104,8
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.726.000,00 1.886.700,00 1.978.700,00 109,3 104,9
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.726.000,00 1.886.700,00 1.978.700,00 109,3 104,9
3 Rashodi poslovanja 1.726.000,00 1.886.700,00 1.978.700,00 109,3 104,9
31 Rashodi za zaposlene 1.648.300,00 1.807.000,00 1.896.000,00 109,6 104,9
311 Plade (Bruto) 1.351.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.400,00 313 Doprinosi na plade 236.900,00 32 Materijalni rashodi 77.700,00 79.700,00 82.700,00 102,6 103,8
321 Naknade troškova zaposlenima 73.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.300,00
Program P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Aktivnost P58 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
GLAVA 002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 16.925.000,00 17.380.000,00 18.160.000,00 102,7 104,5
Program P34 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADA 3.430.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00 118,1 106,2
Tekudi projekt P34 1001 T100001 IMPLENTACIJA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 90.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 90.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 90.000,00 Tekudi projekt P34 1001 T100002
REALIZACIJA PROJEKTA ŽUPANIJSKOG KONCEPTA GOSPODARENJA OTPADOM 1.845.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 146,3 107,4
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.845.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 146,3 107,4
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.845.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 146,3 107,4
3 Rashodi poslovanja 1.845.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 146,3 107,4
38 Ostali rashodi 1.845.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 146,3 107,4
386 Kapitalne pomodi 1.845.000,00 Tekudi projekt P34 1001 T100003
POMODI 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 400.000,00 400.000,00 450.000,00 100,0 112,5
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 400.000,00
Tekudi projekt P34 1001 T100004 AKCIJA PRIKUPLJANJA STAROG PAPIRA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 45.000,00 50.000,00 50.000,00 111,1 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 50.000,00 50.000,00 111,1 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 50.000,00 50.000,00 111,1 100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 50.000,00 50.000,00 111,1 100,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 50.000,00 50.000,00 111,1 100,0
422 Postrojenja i oprema 45.000,00 Tekudi projekt P34 1001 T100005
PROJEKT ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA 1.050.000,00 900.000,00 900.000,00 85,7 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.050.000,00 900.000,00 900.000,00 85,7 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.050.000,00 900.000,00 900.000,00 85,7 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 900.000,00 900.000,00 85,7 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 900.000,00 800.000,00 800.000,00 88,9 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 900.000,00
38 Ostali rashodi 150.000,00 100.000,00 100.000,00 66,7 100,0
386 Kapitalne pomodi 150.000,00 Program P35 1001 PROGRAMI I
PROJEKTI VODOOPSKRBE 7.465.000,00 7.400.000,00 7.930.000,00 99,1 107,2
Tekudi projekt P35 1001 T100001 MONITORING NAD KVALITETOM VODE ZA PIDE 600.000,00 600.000,00 630.000,00 100,0 105,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 630.000,00 100,0 105,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 630.000,00 100,0 105,0
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 630.000,00 100,0 105,0
32 Materijalni rashodi 600.000,00 600.000,00 630.000,00 100,0 105,0
323 Rashodi za usluge 600.000,00 Tekudi projekt P35 1001 T100004
POMODI 1.675.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 89,6 113,3
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.675.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 89,6 113,3
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.675.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 89,6 113,3
3 Rashodi poslovanja 1.675.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 89,6 113,3
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 1.675.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 89,6 113,3
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.675.000,00
Tekudi projekt P35 1001 T100005 REALIZACIJA PROJEKTNOG REGIONALNOG VODOPSKRBNOG SUSTAVA ZAGREB-ISTOK 5.000.000,00 5.300.000,00 5.600.000,00 106,0 105,7
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 5.000.000,00 5.300.000,00 5.600.000,00 106,0 105,7
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 5.000.000,00 5.300.000,00 5.600.000,00 106,0 105,7
3 Rashodi poslovanja 5.000.000,00 5.300.000,00 5.600.000,00 106,0 105,7
38 Ostali rashodi 5.000.000,00 5.300.000,00 5.600.000,00 106,0 105,7
386 Kapitalne pomodi 5.000.000,00 Tekudi projekt P35 1001 T100010
USKLAĐENJE ELABORATA ZONA SANITARNE ZAŠTITE 190.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 190.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 190.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
323 Rashodi za usluge 190.000,00 Program P36 1001 PROGRAMI I
PROJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 4.030.000,00 3.430.000,00 3.630.000,00 85,1 105,8
Tekudi projekt P36 1001 T100002 POMODI 3.000.000,00 2.750.000,00 2.900.000,00 91,7 105,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 2.750.000,00 2.900.000,00 91,7 105,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 2.750.000,00 2.900.000,00 91,7 105,5
3 Rashodi poslovanja 3.000.000,00 2.750.000,00 2.900.000,00 91,7 105,5
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 3.000.000,00 2.750.000,00 2.900.000,00 91,7 105,5
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 3.000.000,00
Tekudi projekt P36 1001 T100004 CENTRALNI EUROPSKI TRANSPORTNI KORIDOR - CETC ROUTE 65 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00
Tekudi projekt P36 1001 T100006 UPIS ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE 1.000.000,00 650.000,00 700.000,00 65,0 107,7
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 650.000,00 700.000,00 65,0 107,7
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 650.000,00 700.000,00 65,0 107,7
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 650.000,00 700.000,00 65,0 107,7
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 1.000.000,00 650.000,00 700.000,00 65,0 107,7
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.000.000,00
Program P37 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
Tekudi projekt P37 1001 T100001 POMODI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.000.000,00
Program P38 1001 PROGRAMI I PROJEKTI TARIFNE UNIJE 1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00 130,0 80,8
Tekudi projekt P38 1001 T100001 IMPLEMENTACIJA STUDIJE INTEGRIRANOG PROMETNOG SUSTAVA 1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00 130,0 80,8
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00 130,0 80,8
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00 130,0 80,8
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00 130,0 80,8
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00 130,0 80,8
323 Rashodi za usluge 1.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL 7. 18.706.300,00 19.277.000,00 20.149.000,00 103,1 104,5
4.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 24.140.981,00 23.834.607,00 23.849.307,00 98,7 100,1
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00 103,8 103,3
Program P43 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00 103,8 103,3
Aktivnost P43 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00 103,8 103,3
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 7.391.500,00 7.814.000,00 8.190.000,00 105,7 104,8
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 7.391.500,00 7.814.000,00 8.190.000,00 105,7 104,8
3 Rashodi poslovanja 7.391.500,00 7.814.000,00 8.190.000,00 105,7 104,8
31 Rashodi za zaposlene 6.997.200,00 7.398.000,00 7.755.000,00 105,7 104,8
311 Plade (Bruto) 5.684.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 334.200,00 313 Doprinosi na plade 979.000,00 32 Materijalni rashodi 394.300,00 416.000,00 435.000,00 105,5 104,6
321 Naknade troškova zaposlenima 390.300,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.000,00
Izvor 5. POMODI 3.710.000,00 3.710.000,00 3.710.000,00 100,0 100,0
Izvor 5.8. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 3.710.000,00 3.710.000,00 3.710.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 3.710.000,00 3.710.000,00 3.710.000,00 100,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 3.710.000,00 3.710.000,00 3.710.000,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 3.163.000,00 313 Doprinosi na plade 547.000,00
GLAVA 002 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 2.031.074,00 1.579.500,00 1.604.200,00 77,8 101,6
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Program P47 1001 SUFINANCIRANJE OPDINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 524.000,00 539.500,00 564.200,00 103,0 104,6
Aktivnost P47 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO,TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 524.000,00 539.500,00 564.200,00 103,0 104,6
Izvor 5. POMODI 524.000,00 539.500,00 564.200,00 103,0 104,6
Izvor 5.2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 524.000,00 539.500,00 564.200,00 103,0 104,6
3 Rashodi poslovanja 524.000,00 539.500,00 564.200,00 103,0 104,6
31 Rashodi za zaposlene 510.000,00 525.000,00 549.000,00 102,9 104,6
311 Plade (Bruto) 410.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 36.000,00 313 Doprinosi na plade 64.000,00 32 Materijalni rashodi 14.000,00 14.500,00 15.200,00 103,6 104,8
321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00
Program P47 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
Aktivnost P47 1002 A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
32 Materijalni rashodi 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
323 Rashodi za usluge 30.000,00 Program P47 1003 STRUČNE PODLOGE 1.477.074,00 1.000.000,00 1.000.000,00 67,7 100,0
Tekudi projekt P47 1003 T100001 IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA DRŽ. IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINE 477.074,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 238.524,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 238.524,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 238.524,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 238.524,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 238.524,00 Izvor 5. POMODI 238.550,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 5.3. STRUČNE PODLOGE- OPDINE I GRADOVI 238.550,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 238.550,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 238.550,00 0,00 0,00 0,0 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
323 Rashodi za usluge 238.550,00 Tekudi projekt P47 1003 T100002
GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE-NOVE KATASTARSKE IZMJERE KATASTARSKIH OPDINA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 100,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 1.000.000,00
GLAVA 003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 830.000,00 690.000,00 690.000,00 83,1 100,0
Program P44 1001 PRADENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU 830.000,00 690.000,00 690.000,00 83,1 100,0
Aktivnost P44 1001 A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
32 Materijalni rashodi 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
323 Rashodi za usluge 30.000,00 Tekudi projekt P44 1001 T100001
FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 250.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 100,0
38 Ostali rashodi 250.000,00 300.000,00 300.000,00 120,0 100,0
381 Tekude donacije 250.000,00 Tekudi projekt P44 1001 T100002
IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 550.000,00 350.000,00 350.000,00 63,6 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 350.000,00 350.000,00 63,6 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 550.000,00 350.000,00 350.000,00 63,6 100,0
3 Rashodi poslovanja 550.000,00 350.000,00 350.000,00 63,6 100,0
32 Materijalni rashodi 550.000,00 350.000,00 350.000,00 63,6 100,0
323 Rashodi za usluge 550.000,00 GLAVA 004 JAVNA USTANOVA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIDENIM PRIRODNIM VRIJED. NA POD. ZŽ 2.137.000,00 2.238.000,00 2.280.000,00 104,7 101,9
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Program P45 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 2.137.000,00 2.238.000,00 2.280.000,00 104,7 101,9
Aktivnost P45 1001 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.467.000,00 1.528.000,00 1.560.000,00 104,2 102,1
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 1.467.000,00 1.528.000,00 1.560.000,00 104,2 102,1
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.467.000,00 1.528.000,00 1.560.000,00 104,2 102,1
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.467.000,00 1.528.000,00 1.560.000,00 104,2 102,1
3 Rashodi poslovanja 1.467.000,00 1.528.000,00 1.560.000,00 104,2 102,1
31 Rashodi za zaposlene 1.417.000,00 1.478.000,00 1.500.000,00 104,3 101,5
311 Plade (Bruto) 1.195.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 313 Doprinosi na plade 192.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 60.000,00 100,0 120,0
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00
Aktivnost P45 1001 A100002 MATERIJALNI RASHODI 457.500,00 485.000,00 485.000,00 106,0 100,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 457.500,00 485.000,00 485.000,00 106,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 457.500,00 485.000,00 485.000,00 106,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 457.500,00 485.000,00 485.000,00 106,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 457.500,00 485.000,00 485.000,00 106,0 100,0
32 Materijalni rashodi 452.500,00 480.000,00 480.000,00 106,1 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 75.500,00
323 Rashodi za usluge 210.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000,00
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 Tekudi projekt P45 1001 T100001
ZAŠTITA,ODRŽAVANJE I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIČENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAG.ŽUP. 102.500,00 115.000,00 115.000,00 112,2 100,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 102.500,00 115.000,00 115.000,00 112,2 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 102.500,00 115.000,00 115.000,00 112,2 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 102.500,00 115.000,00 115.000,00 112,2 100,0
3 Rashodi poslovanja 102.500,00 115.000,00 115.000,00 112,2 100,0
32 Materijalni rashodi 102.500,00 115.000,00 115.000,00 112,2 100,0
322 Rashodi za materijal i energiju 8.100,00
323 Rashodi za usluge 79.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00
Tekudi projekt P45 1001 T100004 KOSCI ZA KOSCE 11.000,00 14.000,00 14.000,00 127,3 100,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 11.000,00 14.000,00 14.000,00 127,3 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 11.000,00 14.000,00 14.000,00 127,3 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 11.000,00 14.000,00 14.000,00 127,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 11.000,00 14.000,00 14.000,00 127,3 100,0
32 Materijalni rashodi 11.000,00 14.000,00 14.000,00 127,3 100,0
323 Rashodi za usluge 9.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
Tekudi projekt P45 1001 T100005 ZAŠTIDENA PODRUČJA-STANIŠTA IZVORNIH PASMINA 8.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 100,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 8.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 8.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 8.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 8.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 100,0
32 Materijalni rashodi 8.000,00 12.000,00 12.000,00 150,0 100,0
323 Rashodi za usluge 8.000,00 Tekudi projekt P45 1001 T100008
BIJELA RODA 44.000,00 47.000,00 47.000,00 106,8 100,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 44.000,00 47.000,00 47.000,00 106,8 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 44.000,00 47.000,00 47.000,00 106,8 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 44.000,00 47.000,00 47.000,00 106,8 100,0
3 Rashodi poslovanja 44.000,00 47.000,00 47.000,00 106,8 100,0
32 Materijalni rashodi 2.000,00 5.000,00 5.000,00 250,0 100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
38 Ostali rashodi 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
381 Tekude donacije 42.000,00 Tekudi projekt P45 1001 T100009
OSTALI PROJEKTI (IPA I SL.) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00
Tekudi projekt P45 1001 T100010 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE 15.000,00 5.000,00 15.000,00 33,3 300,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 15.000,00 5.000,00 15.000,00 33,3 300,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 5.000,00 15.000,00 33,3 300,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 5.000,00 15.000,00 33,3 300,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 5.000,00 15.000,00 33,3 300,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 5.000,00 15.000,00 33,3 300,0
422 Postrojenja i oprema 15.000,00 Tekudi projekt P45 1001 T100011
NATURA 2000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA (43693) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 20.000,00
GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 3.922.000,00 4.162.500,00 3.962.500,00 106,1 95,2
Program P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 3.807.000,00 3.742.500,00 3.742.500,00 98,3 100,0
Aktivnost P46 1001 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00 100,0 100,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00 100,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 2.980.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 2.500.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 313 Doprinosi na plade 400.000,00 32 Materijalni rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00
Aktivnost P46 1001 A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 676.000,00 657.500,00 657.500,00 97,3 100,0
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 676.000,00 657.500,00 657.500,00 97,3 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 676.000,00 657.500,00 657.500,00 97,3 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 676.000,00 657.500,00 657.500,00 97,3 100,0
3 Rashodi poslovanja 676.000,00 657.500,00 657.500,00 97,3 100,0
32 Materijalni rashodi 669.000,00 650.500,00 650.500,00 97,2 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 77.000,00
323 Rashodi za usluge 345.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.000,00
34 Financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0
343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 Tekudi projekt P46 1001 T100001
NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA 96.000,00 50.000,00 50.000,00 52,1 100,0
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 96.000,00 50.000,00 50.000,00 52,1 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 96.000,00 50.000,00 50.000,00 52,1 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 96.000,00 50.000,00 50.000,00 52,1 100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 96.000,00 50.000,00 50.000,00 52,1 100,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 96.000,00 50.000,00 50.000,00 52,1 100,0
422 Postrojenja i oprema 16.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00
Program P46 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0
Aktivnost P46 1002 A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0
32 Materijalni rashodi 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 100,0
323 Rashodi za usluge 30.000,00 Program P46 1003 IZRADA
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 85.000,00 200.000,00 200.000,00 235,3 100,0
Tekudi projekt P46 1003 T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
32 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
323 Rashodi za usluge 45.000,00 Tekudi projekt P46 1003 T100016
IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 40.000,00 200.000,00 200.000,00 500,0 100,0
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 40.000,00 200.000,00 200.000,00 500,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 200.000,00 200.000,00 500,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 200.000,00 200.000,00 500,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 200.000,00 200.000,00 500,0 100,0
32 Materijalni rashodi 40.000,00 200.000,00 200.000,00 500,0 100,0
323 Rashodi za usluge 40.000,00 Program P46 1004 STRUČNE PODLOGE
I STUDIJE 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
Aktivnost P46 1004 A100003 IZRADA I NABAVA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669) 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
3 Rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
32 Materijalni rashodi 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
323 Rashodi za usluge 0,00 GLAVA 006 PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJA- POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA 4.103.407,00 3.624.607,00 3.396.607,00 88,3 93,7
Program P55 1001 POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA 4.103.407,00 3.624.607,00 3.396.607,00 88,3 93,7
Aktivnost P55 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 3.424.607,00 3.424.607,00 3.196.607,00 100,0 93,3
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.239.607,00 3.239.607,00 3.196.607,00 100,0 98,7
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.239.607,00 3.239.607,00 3.196.607,00 100,0 98,7
3 Rashodi poslovanja 3.239.607,00 3.239.607,00 3.196.607,00 100,0 98,7
31 Rashodi za zaposlene 3.133.607,00 3.133.607,00 3.133.607,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 2.621.977,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 110.467,00 313 Doprinosi na plade 401.163,00 32 Materijalni rashodi 106.000,00 106.000,00 63.000,00 100,0 59,4
321 Naknade troškova zaposlenima 63.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 185.000,00 185.000,00 0,00 100,0 0,0
Izvor 4.8. HZZ 185.000,00 185.000,00 0,00 100,0 0,0
3 Rashodi poslovanja 185.000,00 185.000,00 0,00 100,0 0,0
32 Materijalni rashodi 185.000,00 185.000,00 0,00 100,0 0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 185.000,00
Tekudi projekt P55 1001 T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMN. 678.800,00 200.000,00 200.000,00 29,5 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 678.800,00 200.000,00 200.000,00 29,5 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 678.800,00 200.000,00 200.000,00 29,5 100,0
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 200.000,00
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 478.800,00 0,00 0,00 0,0 0,0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 478.800,00 0,00 0,00 0,0 0,0
422 Postrojenja i oprema 326.800,00 423 Prijevozna sredstva 152.000,00
UKUPNO RAZDJEL 8. 24.140.981,00 23.834.607,00 23.849.307,00 98,7 100,1
4.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 4.228.400,00 4.346.400,00 4.429.400,00 102,8 101,9
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.022.400,00 2.140.400,00 2.199.400,00 105,8 102,8
Program P41 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.022.400,00 2.140.400,00 2.199.400,00 105,8 102,8
Aktivnost P41 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.022.400,00 2.140.400,00 2.199.400,00 105,8 102,8
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.012.100,00 2.130.100,00 2.189.100,00 105,9 102,8
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.012.100,00 2.130.100,00 2.189.100,00 105,9 102,8
3 Rashodi poslovanja 2.012.100,00 2.130.100,00 2.189.100,00 105,9 102,8
31 Rashodi za zaposlene 1.927.400,00 2.045.400,00 2.104.400,00 106,1 102,9
311 Plade (Bruto) 1.571.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 74.400,00 313 Doprinosi na plade 282.000,00 32 Materijalni rashodi 84.700,00 84.700,00 84.700,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.300,00
GLAVA 002 ZAJEDNIČKI IZDACI 2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00 100,0 101,1
Program P41 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00 100,0 101,1
Aktivnost P41 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00 100,0 101,1
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00 100,0 101,1
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00 100,0 101,1
3 Rashodi poslovanja 2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00 100,0 101,1
34 Financijski rashodi 206.000,00 206.000,00 210.000,00 100,0 101,9
343 Ostali financijski rashodi 206.000,00 38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 100,0 101,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
381 Tekude donacije 2.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL 9. 4.228.400,00 4.346.400,00 4.429.400,00 102,8 101,9
4.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 010 URED ŽUPANA 9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00 100,1 100,2
GLAVA 001 URED ŽUPANA 9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00 100,1 100,2
Program P42 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00 100,1 100,2
Aktivnost P42 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.847.000,00 2.847.000,00 2.847.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.826.000,00 2.826.000,00 2.826.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 2.826.000,00 2.826.000,00 2.826.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 2.826.000,00 2.826.000,00 2.826.000,00 100,0 100,0
31 Rashodi za zaposlene 2.787.000,00 2.787.000,00 2.787.000,00 100,0 100,0
311 Plade (Bruto) 2.301.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 313 Doprinosi na plade 386.000,00 32 Materijalni rashodi 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 24.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.000,00
Aktivnost P42 1001 A100002 MATERIJALNI RASHODI 3.810.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.810.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.810.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 3.810.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 3.810.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 2.300.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.510.000,00
Aktivnost P42 1001 A100003 DONACIJE 1.350.000,00 1.360.000,00 1.380.000,00 100,7 101,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.350.000,00 1.360.000,00 1.380.000,00 100,7 101,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.350.000,00 1.360.000,00 1.380.000,00 100,7 101,5
3 Rashodi poslovanja 1.350.000,00 1.360.000,00 1.380.000,00 100,7 101,5
38 Ostali rashodi 1.350.000,00 1.360.000,00 1.380.000,00 100,7 101,5
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
381 Tekude donacije 0,00 382 Kapitalne donacije 0,00 385 Izvanredni rashodi 1.350.000,00 Aktivnost P42 1001 A100004
SUBVENCIJE 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,0 100,0
35 Subvencije 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,0 100,0
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.650.000,00
UKUPNO RAZDJEL 10. 9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00 100,1 100,2
4.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU
SURADNJU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 6.180.250,00 9.170.500,00 11.720.800,00 148,4 127,8
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00 162,6 120,5
Program P54 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00 162,6 120,5
Aktivnost P54 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00 162,6 120,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00 162,6 120,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00 162,6 120,5
3 Rashodi poslovanja 1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00 162,6 120,5
31 Rashodi za zaposlene 1.482.750,00 2.412.000,00 2.907.600,00 162,7 120,5
311 Plade (Bruto) 1.243.750,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 46.500,00 313 Doprinosi na plade 192.500,00 32 Materijalni rashodi 22.500,00 36.000,00 43.200,00 160,0 120,0
321 Naknade troškova zaposlenima 22.500,00
GLAVA 002 FONDOVI EU 3.780.000,00 5.632.500,00 7.485.000,00 149,0 132,9
Program P56 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA PROGRAMA I FONDOVA EU 3.780.000,00 5.632.500,00 7.485.000,00 149,0 132,9
Tekudi projekt P56 1001 T100001 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA I FONDOVIMA EU 50.000,00 62.500,00 75.000,00 125,0 120,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 62.500,00 75.000,00 125,0 120,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 62.500,00 75.000,00 125,0 120,0
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 62.500,00 75.000,00 125,0 120,0
32 Materijalni rashodi 50.000,00 62.500,00 75.000,00 125,0 120,0
323 Rashodi za usluge 50.000,00 Tekudi projekt P56 1001 T100002
STRUČNA EDUKACIJA O PROGRAMIMA I FONDOVIMA EU 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
323 Rashodi za usluge 100.000,00 Tekudi projekt P56 1001 T100003
PRIPREMA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 3.630.000,00 5.445.000,00 7.260.000,00 150,0 133,3
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.630.000,00 5.445.000,00 7.260.000,00 150,0 133,3
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 3.630.000,00 5.445.000,00 7.260.000,00 150,0 133,3
3 Rashodi poslovanja 3.630.000,00 5.445.000,00 7.260.000,00 150,0 133,3
32 Materijalni rashodi 30.000,00 45.000,00 60.000,00 150,0 133,3
323 Rashodi za usluge 30.000,00
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 2.000.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00 270,0 133,3
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 2.000.000,00
38 Ostali rashodi 1.600.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
381 Tekude donacije 1.600.000,00 GLAVA 003 REGIONALNA I
MEĐUNARODNA SURADNJA 895.000,00 1.090.000,00 1.285.000,00 121,8 117,9
Program P57 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE 895.000,00 1.090.000,00 1.285.000,00 121,8 117,9
Tekudi projekt P57 1001 T100001 REGIONALNA KONFERENCIJA O EU 200.000,00 250.000,00 300.000,00 125,0 120,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 250.000,00 300.000,00 125,0 120,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 250.000,00 300.000,00 125,0 120,0
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 250.000,00 300.000,00 125,0 120,0
32 Materijalni rashodi 200.000,00 250.000,00 300.000,00 125,0 120,0
323 Rashodi za usluge 200.000,00 Tekudi projekt P57 1001 T100002
URED HRVATSKIH ŽUPANIJA U BRUXELLESU 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 100,0
323 Rashodi za usluge 115.000,00 Tekudi projekt P57 1001 T100003
EUROPSKI TJEDAN U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA /
IZDATAKA PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
36
Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 100.000,00
Tekudi projekt P57 1001 T100004 PREDSTAVLJANJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 300.000,00 375.000,00 450.000,00 125,0 120,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 375.000,00 450.000,00 125,0 120,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 375.000,00 450.000,00 125,0 120,0
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 375.000,00 450.000,00 125,0 120,0
32 Materijalni rashodi 300.000,00 375.000,00 450.000,00 125,0 120,0
323 Rashodi za usluge 300.000,00 Tekudi projekt P57 1001 T100005
PROVEDBA I PRADENJE SPORAZUMA 80.000,00 100.000,00 120.000,00 125,0 120,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 100.000,00 120.000,00 125,0 120,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 100.000,00 120.000,00 125,0 120,0
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 100.000,00 120.000,00 125,0 120,0
32 Materijalni rashodi 80.000,00 100.000,00 120.000,00 125,0 120,0
323 Rashodi za usluge 80.000,00 Tekudi projekt P57 1001 T100006
ČLANARINE 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
32 Materijalni rashodi 100.000,00 125.000,00 150.000,00 125,0 120,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00
UKUPNO RAZDJEL 11. 6.180.250,00 9.170.500,00 11.720.800,00 148,4 127,8
4.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
BROJ KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 915.000,00 920.000,00 925.000,00 100,5 100,5
GLAVA 101 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 915.000,00 920.000,00 925.000,00 100,5 100,5
Program P54 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 915.000,00 920.000,00 925.000,00 100,5 100,5
Aktivnost P54 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 915.000,00 920.000,00 925.000,00 100,5 100,5
Izvor 1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 904.700,00 909.700,00 914.700,00 100,6 100,5
Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 904.700,00 909.700,00 914.700,00 100,6 100,5
3 Rashodi poslovanja 904.700,00 909.700,00 914.700,00 100,6 100,5
31 Rashodi za zaposlene 870.000,00 875.000,00 880.000,00 100,6 100,6
311 Plade (Bruto) 730.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 313 Doprinosi na plade 115.000,00 32 Materijalni rashodi 34.700,00 34.700,00 34.700,00 100,0 100,0
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
Izvor 4.8. HZZ 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
3 Rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
32 Materijalni rashodi 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,0 100,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.300,00
UKUPNO RAZDJEL 12. 915.000,00 920.000,00 925.000,00 100,5 100,5
5. OBRAZLOŢENJE PO RAZDJELIMA
5.1. RAZDJEL 1. STRUĈNA SLUŢBA ŢUPANA
Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije („Glasnik
Zagrebaĉke ţupanije“,broj 17/09), te Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebaĉke
ţupanije, („Glasnik Zagrebaĉke ţupanije“, broj 21/10, 8/11 i 11/12) Struĉna sluţba Ţupana
Zagrebaĉke ţupanije, obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izradu akata Ţupana i
njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlaţu Ţupanu i
Ţupanijskoj skupštini druga upravna tijela, savjetodavne,struĉne i druge poslove koji se
odnose na obnašanje duţnosti Ţupana i njegovih zamjenika, normativnu obradu akata i pravna
pitanja, pripremu i organiziranje Kolegija Ţupana, sluţbeniĉke odnose,ostvarivanje prava na
pristup informacijama, razvoj civilnog društva, zaštitu na radu, opće i tehniĉke poslove ,te
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Struĉne sluţbe Ţupana ustrojeni su kao unutarnje
ustrojstvene jedinice.
1. Odsjek za pravne , kadrovske poslove i normativnu djelatnost
2. Odsjek za imovinsko pravne poslove i javnu nabavu
3. Odsjek za upravni razvoj
4. Odsjek za opće poslove s Pododsjekom za tehniĉke poslove i Pododsjekom za
poslove uredskog poslovanja i poslove pismohrane.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Nema proraĉunskih korisnika u djelokrugu rada Sluţbe.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016.
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014. 2015. 2016.
GLAVA 001 STRUĈNA SLUŢBA ŢUPANA
P01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
A 100001 ADMIN. TEH. I STRUĈ.
OSOBLJE
4.741.400,00 4.791.014,00 4.816.069,00
P01 1002 ZAJEDNIĈKI TROŠKOVI
A 100001 ZAJEDNIĈKI TROŠKOVI 10.395.000,00 10.498.950,00 10.551.445,00
T100001 OPREMANJE ODJELA I
SLUŢBI
1.550.000,00 1.565.500,00 1.573.328,00
GLAVA 002 VATROGASNA ZAJEDNICA
P02 1001 ZAŠTITA OD POŢARA
A100001 OSNOV. DJEL.
VATROGASNE ZAJEDNICE
1.500.000,00 1.515.000,00 1.522.575,00
T100001 NABAVA VATROGASNIH
VOZILA I OPREME
600.000,00 606.000,00 609.030,00
T100002 CENTAR 112- VATROGASNI
KOORD.
600.000,00 606.000,00 609.030,00
T1 00003 INTERV. PO NALOGU ŢUP.
ZAPOV.
50.000,00 50.500,00 50.753,00
T1 00004 POKAZNA VJEŢBA 50.000,00 50.500,00 50.753,00
GLAVA 003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
P03 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
T1 00001 HRVATSKA GORSKA SLUŢ.
SPAŠAVANJA
50.000,00 50.500,00 50.753,00
T1 00002 MJERE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
400.000,00 404.000,00 406.020,00
T1 00003 HRVATSKI CRVENI KRIŢ 80.000,00 80.800,00 81.204,00
T1 00004 HRVATSKA UDRUGA ZA
OBUKU POTRAŢNIH PASA
20.000,00 20.200,00 20.301,00
GLAVA 004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE
P01 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE
A1 00001 RAZVOJ SOCIJAL.
DIJALOGA
100.000,00 101.000,00 101.505,00
GLAVA 005 SLUŢBENIĈKI SUD
P01 1004 SLUŢBENIĈKI SUD
A1 00001 SLUŢBENIĈKI SUD
ZAGREBAĈKE ŢUP.
45.000,00 45.450,00 45.677,00
UKUPNO RAZDJEL 01 20.181.400,00 20.385.414,00 20.488.443,00
NAZIV PROGRAMA
1. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
OPIS PROGRAMA
Priprema i izrada akata Ţupana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata
što ih predlaţu Ţupanu i Ţupanijskoj skupštini druga upravna tijela, normativna obrada akata
i pravna pitanja, priprema i organiziranje Kolegija Ţupana,ostvarivanje prava i duţnosti s
podruĉja sluţbeniĉkih odnose,organiziranje poslova zaštite na radu, te obavljanje općih i
tehniĉkih poslova nuţnih za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz djelokruga
Skupštine,Ţupana i upravnih tijela Ţupanije
OPĆI CILJ
Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom struĉno osposobljenih, samostalnih,
kreativnih i motiviranih sluţbenika izvršavati poslove i zadaće iz nadleţnosti Sluţbe ,te na
taj naĉin doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem
postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.
POSEBNI CILJEVI
- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadleţnosti
Ţupanije, kontinuiranim osiguravanjem potrebnih resursa.
- Permanentna edukacija i struĉno usavršavanje sluţbenika
- Dogradnja sustava raĉunalnog upravljanja , te on – line pristupa
- Suradnja s tijelima drţavne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim
ustanovama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi.
Zakon o proraĉunu
Zakon o javnoj nabavi
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju
te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo
financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitiĉko-normativnih,
drugih općih, administrativnih i tehniĉko-pomoćnih poslova kroz aktivnost , osigurat će se
kontinuirano funkcioniranje tijela Ţupanije,a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj odrţanih sjednica
Kolegija Ţupana te broj donijetih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata
Ţupanije.
1.1.
AKTIVNOST
A 100001
ADMINISTRATIVNO TEHNIĈKO I STRUĈNO
OSOBLJE MJERA : 2.2.1. (Ţupanijska razvojna strategija
2011-2013.)
OPIS AKTIVNOSSTI
Priprema i izrada akata Ţupana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata
što ih predlaţu Ţupanu i Ţupanijskoj skupštini druga upravna tijela, normativna obrada akata
i pravna pitanja, priprema i organiziranje Kolegija Ţupana,ostvarivanje prava i duţnosti s
podruĉja sluţbeniĉkih odnose,organiziranje poslova zaštite na radu,
OPĆI CILJ
Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom struĉno osposobljenih, samostalnih,
kreativnih i motiviranih sluţbenika izvršavati poslove i zadaće iz nadleţnosti Sluţbe ,te na
taj naĉin doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem
postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.
POSEBNI CILJEVI
- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadleţnosti
Ţupanije, kroz pripremu i izradu akata Ţupana i njegovih radnih tijela, koordiniranje
pripreme i izrade akata što ih predlaţu Ţupanu i Ţupanijskoj skupštini druga
upravna tijela, normativnu obrada akata i pravna pitanja, pripremu i organiziranje
Kolegija Ţupana,ostvarivanje prava i duţnosti s podruĉja sluţbeniĉkih odnose
- Permanentna edukacija i struĉno usavršavanje sluţbenika
- Suradnja s tijelima drţavne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim
ustanovama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju
te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo
financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitiĉko-normativnih,
drugih općih, administrativnih i tehniĉko-pomoćnih poslova kroz aktivnost , osigurat će se
kontinuirano funkcioniranje tijela Ţupanije,a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj odrţanih sjednica
Kolegija Ţupana , broj donijetih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata
Ţupanije. te broj uspješno završenih struĉnih usavršavanja sluţbenika
1.2.
A 100001 ZAJEDNIĈKI TROŠKOVI
Mjera 2.2.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS AKTIVNOSTI
Pod navedenom aktivnošću podrazumijeva se organiziranje i obavljanje poslova
gospodarenja imovinom, poslova uredskog poslovanja, investicijskog odrţavanja, te
obavljanje općih i tehniĉkih poslova nuţnih za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova
iz djelokruga Skupštine,Ţupana i upravnih tijela Ţupanije
OPĆI CILJ
Opći cilj je odgovornim i uĉinkovitim gospodarenjem imovinom i sredstvima rada osigurati
redovito funkcioniranje tijela Ţupanije ,te na taj naĉin doprinositi uspostavljanju moderne,
profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim
potrebama u razvoju društva.
POSEBNI CILJEVI
- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadleţnosti
Ţupanije, kontinuiranim osiguravanjem potrebnih resursa.
- Dosljednom primjenom propisa o uredskom poslovanju pridonijeti pravilnom i
pravodobnom obavljanju poslova iz djelokruga rada.
- Dobrim gospodarenjem imovinom i sredstvima rada ,te kontinuiranom analizom
troškova pridonijeti smanjivanju proraĉunskih rashoda.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o proraĉunu
Zakon o javnoj nabavi
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju
te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo
financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitiĉko-normativnih,
drugih općih, administrativnih i tehniĉko-pomoćnih poslova kroz aktivnost , osigurat će se
kontinuirano funkcioniranje tijela Ţupanije,a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su realizacija planiranog
investicijskog odraţavanja poslovnog prostora te racionalizacija troškova rada uprave.
1.3.
T100001 OPREMANJE ODJELA I SLUŢBI
Mjera 2.2.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Pod navedenim projektom podrazumijeva se organiziranje i obavljanje poslova vezanih uz
nabavu nove ili obnavljanja dotrajale opreme sluţbenih vozila i komunikacijske opreme i
programa nuţnog za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz djelokruga
Skupštine,Ţupana i upravnih tijela Ţupanije
OPĆI CILJ
Opći cilj je odgovornim i uĉinkovitim gospodarenjem imovinom i sredstvima rada osigurati
redovito funkcioniranje tijela Ţupanije ,te na taj naĉin doprinositi uspostavljanju moderne,
profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim
potrebama u razvoju društva.
POSEBNI CILJEVI
- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadleţnosti
Ţupanije, kontinuiranim osiguravanjem potrebnih resursa.
- Dogradnjom sustava raĉunalnog upravljanja , te on – line pristupa omogućiti bolju
uĉinkovitost rada uprave te povećati razinu kvalitete usluga krajnjim korisnicima.
- Dobrim gospodarenjem imovinom pridonijeti smanjivanju proraĉunskih troškova
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o proraĉunu
Zakon o javnoj nabavi
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju
te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo
financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Tijekom 2014.,2015. i 2016. godine planirano je dogradnjom sustava raĉunalnog upravljanja
dokumentacijom u Zagrebaĉkoj ţupaniji ostvariti centralnu i jedinstvenu bazu podataka, te
on – line pristupom putem standardiziranih procesa unutar Ţupanije omogućiti bolju
uĉinkovitost rada uprave, te povećati razinu kvalitete usluga i komunikacije s krajnjim
korisnicima. Sukladno planiranom projektu za realizaciju istog izvršeno je povećanje
sredstava u proraĉunu za 2014. godinu, te projekcijama za 2015. i 2016. godinu.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Obavljanjem općih, administrativnih i tehniĉko-pomoćnih
poslova kroz aktivnost , osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Ţupanije,a time i
funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj realiziranih projekata
obnavljanja informatiĉke opreme, dogradnje raĉunalnih programa
2. ZAŠTITA OD POŢARA
OPIS PROGRAMA
Razvijanje sustava zaštite od poţara kroz planiranje zaštite od poţara ,financiranje i
provoĊenje mjera zaštite od poţara.
OPĆI CILJ
Zaštita ţivota, zdravlja i sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od
poţara, te spreĉavanja i smanjenja štetnih posljedica od poţara .
POSEBNI CILJEVI
- Financiranjem redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Zagrebaĉke ţupanije
stvarati uvjete za organizaciju preventivne zaštite od poţara, provoĊenje
operativnih zadaća utvrĊenih planom ,permanentno obuĉavanje i usavršavanje
sudionika zaštite od poţara za vatrogasna zvanja.
- sufinanciranjem rada vatrogasnih koordinatora u Podruĉnom uredu za zaštitu i
spašavanje Zagreb Ţupanijskom Centru 112, omogućiti brzo i pravovremeno
prosljeĊivanje preuzetih ţurnih poziva na operativno postupanje i vatrogasnu
intervenciju
- sufinanciranjem nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih
postrojbi na podruĉju Ţupanije omogućiti uĉinkovito postupanje istih u provoĊenju
vatrogasnih intervencija
- sufinanciranjem nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih
postrojbi na podruĉju Ţupanije omogućiti uĉinkovito postupanje istih u provoĊenju
vatrogasnih intervencija
- sufinanciranjem intervencija po nalogu ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika
osigurati vatrogasnu ispomoć prilikom većih intervencija (kada domicilne snage
nisu dovoljne) angaţmanom dodatnih snaga iz drugih JLS s podruĉja Ţupanije.
- financiranjem zajedniĉke vjeţbe operativnih snaga Zagrebaĉke ţupanije doprinijeti
senzibiliziranju javnosti za rad hitnih sluţbi, osigurati zakonsku obvezu
uvjeţbavanja operativnih snaga, te upoznati graĊane s postupcima tokom odreĊenih
kriznih situacija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti od poţara
Zakon o vatrogastvu
Zakon o zaštiti i spašavanju
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ishodište i pokazatelji za izraĉun potrebnih sredstava su zakonska obveza financiranja
vatrogasne djelatnosti i sustava zaštite od poţara, te Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite
i spašavanja podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U odnosu na 2013. godinu planirana sredstva za Vatrogasnu zajednicu povećana su za
12,45%, iz razloga što se planira veća nabava vatrogasne opreme i vozila, kako bi se
zadovoljile potrebe vatrogasnih društava i povećala njihova uĉinkovitost kod intervencija
prilikom poţarnih opasnosti i drugih elementarnih nepogoda i katastrofa gdje interveniraju
vatrogasne postrojbe. Ujedno radi pravodobne, sigurne i brze dojave i komunikacije izmeĊu
ugroţenih osoba i vatrogasaca, kao i meĊusobne koordinacije svih hitnih sluţbi Zagrebaĉke
ţupanije uspostavlja se 24-satno deţurstvo vatrogasnih koordinatora koji će dojavljivati i
koordinirati sve aktivnosti tokom izvanrednih dogaĊaja. Navedeni projekti sukladni su
Smjernicama Ţupanijske skupštine Zagrebaĉke ţupanije za organizaciju i daljnji razvoj
sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije .
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Razvijanjem sustava zaštite od poţara kroz planiranje zaštite
od poţara ,financiranje i provoĊenje mjera zaštite od poţara osigurava se zaštita ţivota,
zdravlja i sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od poţara, te vrši
spreĉavanje i smanjenje štetnih posljedica od poţara .
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uspješno provedenih
aktivnosti,broj preuzetih ţurnih poziva za operativno postupanje i intervencije,broj novo
nabavljenih vozila i opreme ,uspješno odrţana vjeţba
2.1.
A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS AKTIVNOSTI
Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Zagrebaĉke ţupanije u svrhu
organizacije preventivne zaštite od poţara, provoĊenja operativnih zadaća utvrĊenih
Zakonom, planom rada Zajednice, permanentno obuĉavanje i usavršavanje sudionika zaštite
od poţara za vatrogasna zvanja.
OPĆI CILJ
Zaštita ţivota, zdravlja i sigurnosti ljudi, ţivotinja, materijalnih dobara, okoliša i prirode od
poţara, te spreĉavanja i smanjenja štetnih posljedica od poţara .
POSEBNI CILJEVI
- Financiranjem redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Zagrebaĉke ţupanije
osigurati provoĊenje operativnih zadaća utvrĊenih planom rada Vatrogasne
zajednice,
- permanentno obuĉavanje i usavršavanje sudionika zaštite od poţara za vatrogasna
zvanja .
- kontinuirano opremanje opremom postrojbi vatrogasnom opremom
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti od poţara
Zakon o vatrogastvu
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi zakonom propisane obveze financiranja
poslova zaštite od poţara, te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima
koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Financiranjem redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice
Zagrebaĉke ţupanije u svrhu organizacije preventivne zaštite od poţara, provoĊenja
operativnih zadaća utvrĊenih Zakonom, planom rada Zajednice, permanentnim obuĉavanjem
i usavršavanjem sudionika zaštite od poţara za vatrogasna zvanja osigurava se zaštita
ţivota, zdravlja i sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od poţara, te
vrši spreĉavanje i smanjenje štetnih posljedica od poţara .
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uspješno provedenih
aktivnosti, broj obuĉenih vatrogasaca ,broj opremljenih vatrogasnih postrojbi i koliĉina
nabavljene opreme
2.2.
T100001 NABAVA VATROGASNIH VOZILA I OPREME
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih postrojbi na
podruĉju Ţupanije
OPĆI CILJ
Zaštita ţivota, zdravlja i sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od
poţara, te spreĉavanja i smanjenja štetnih posljedica od poţara .
POSEBNI CILJEVI
- sufinanciranjem nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih
postrojbi na podruĉju Ţupanije omogućiti uĉinkovito postupanje istih u provoĊenju
vatrogasnih intervencija i ostalih
- kontinuirano opremanje opremom postrojbi vatrogasnom opremom
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti od poţara
Zakon o vatrogastvu
Zakon o zaštiti i spašavanju
Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa
financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-
2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U odnosu na 2013. godinu planirana sredstva su povećana za 100.000,00 kuna iz razloga što
se planira veća nabava vatrogasne opreme i vozila, kako bi se zadovoljile potrebe vatrogasnih
postrojbi i povećala njihova uĉinkovitost kod intervencija prilikom poţarnih opasnosti i
drugih elementarnih nepogoda i katastrofa gdje se traţi intervencija vatrogasaca.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Sufinanciranjem nabave vatrogasnih vozila i opreme za
potrebe vatrogasnih postrojbi na podruĉju Ţupanije osigurava se zaštita ţivota, zdravlja i
sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od poţara, te spreĉavanja i
smanjenja štetnih posljedica od poţara .
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj nabavljene opreme i
vatrogasnih vozila.
2.3.
T100002 CENTAR 112- VATROGASNI KOORDINATORI
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje rada vatrogasnih koordinatora u Podruĉnom uredu za zaštitu i spašavanje
Zagreb , Ţupanijskom Centru 112, omogućiti brzo i pravovremeno prosljeĊivanje preuzetih
ţurnih poziva na operativno postupanje te koordinaciju intervencija.
OPĆI CILJ
Zaštita ţivota, zdravlja i sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od
poţara, te spreĉavanja i smanjenja štetnih posljedica od poţara i ostalih ugroza.
POSEBNI CILJEVI
- sufinanciranjem rada vatrogasnih koordinatora u Podruĉnom uredu za zaštitu i
spašavanje Zagreb Ţupanijskom Centru 112, omogućiti brzo i pravovremeno
prosljeĊivanje preuzetih ţurnih poziva na operativno postupanje i intervencije.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti od poţara
Zakon o vatrogastvu
Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa
financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016-
godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Uvećanje planiranih sredstava odnosi se na povećanje broja izvršitelja – dva vatrogasna
koordinatora, temeljem iskazane potrebe u realizaciji projekta, radi pravodobne, sigurne i brze
dojave i komunikacije izmeĊu ugroţenih osoba i vatrogasaca, kao i meĊusobne koordinacije
svih hitnih sluţbi Zagrebaĉke ţupanije. 24-satnim deţurstvo vatrogasnih koordinatora
osigurava se dojava i koordinacija svih aktivnosti tokom izvanrednih dogaĊaja.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Sufinanciranjem rada vatrogasnih koordinatora u Podruĉnom
uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb , Ţupanijskom Centru 112, omogućuje se brzo i
pravovremeno prosljeĊivanje preuzetih ţurnih poziva na operativno postupanje te
koordinaciju intervencija.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj i brzina postupanja i broj
koordinativnih aktivnosti kod preuzetih ţurnih poziva i izvanrednih dogaĊaja na operativno
postupanje i intervencije.
2.4.
T1 00003 INTERVENCIJE PO NALOGU ŢUPANIJSKOG
ZAPOVJEDNIKA
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Financiranje troškova intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu
ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika kod poţara koji prelaze granice općina ili gradova.
OPĆI CILJ
Zaštita ţivota, zdravlja i sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od
poţara, te spreĉavanja i smanjenja štetnih posljedica od poţara .
POSEBNI CILJEVI
- financiranjem troškova intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po
nalogu ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika kod poţara koji prelaze granice
općina ili gradova omogućiti provedbu mjera zaštite od poţara na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti od poţara
Zakon o vatrogastvu
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenju prethodnog razdoblja te financijskih
pokazatelja koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: financiranjem troškova intervencija vatrogasnih postrojbi
koje interveniraju po nalogu ţupanijskog vatrogasnog zapovjednika kod poţara koji prelaze
granice općina ili gradova omogućuje se provedba mjera zaštite od poţara na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih intervencija
ukoliko će postojati potreba za djelovanje izvan granica nadleţnosti jedinica lokalne
samouprave.
2.5.
T1 00004 POKAZNA VJEŢBA
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
- PovoĊenje preventivnih aktivnosti , zdruţenih vatrogasnih vjeţbi ţupanijske razine
u svrhu provjere spremnosti, usklaĊenosti i koordinacije svih sudionika zaštite i
spašavanja na podruĉju zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Zaštita ţivota, zdravlja i sigurnosti ljudi,ţivotinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od
poţara, te spreĉavanja i smanjenja štetnih posljedica od poţara .
POSEBNI CILJEVI
PovoĊenjem zdruţenih vatrogasnih vjeţbi provesti uvjeţbavanje sudionika zaštite od poţara
za postupanja kod nastanka poţara ili drugih izvanrednih dogaĊaja ,te provoĊenje
uvjeţbavanje rada s vatrogasnom opremom.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti od poţara
Zakon o vatrogastvu
Zakon o zaštiti i spašavanju
Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenja prethodnog razdoblja te financijskih
pokazatelja koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2013.-2015.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: PovoĊenjem zdruţenih vatrogasnih vjeţbi provesti
uvjeţbavanje sudionika zaštite od poţara za postupanja kod nastanka poţara ili drugih
izvanrednih dogaĊaja .
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je uspješno provedena zdruţena
vjeţba operativnih snaga zaštite i spašavanja Zagrebaĉke ţupanije
NAZIV PROGRAMA
3.ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
OPIS PROGRAMA
Razvijanje sustava zaštite i spašavanja kroz procjenu mogućih ugroţavanja i
posljedica,planiranje, te trajno organiziranje,pripremanje osposobljavanje sudionika zaštite i
spašavanja.
OPĆI CILJ
Procjenom mogućeg nastanka ugroţavanja katastrofama ili velikim nesrećama na podruĉju
Ţupanije , te na temelju iste planiranjem i pripravnošću za reagiranje sudionika zaštite i
spašavanja, stvarati uvjete za ţurno otklanjanje posljedica i normalizacije ţivota na podruĉju
zahvaćenom katastrofom ili velikom nesrećom.
POSEBNI CILJEVI
- temeljem procjene opasnosti koja bi mogla izazvati nesreću ili katastrofu vršiti
planiranje i povezivanja dijelova sustava zaštite i spašavanja u svrhu smanjenja ili
spreĉavanja posljedica od katastrofa ili velikih nesreća
- povećanje opremljenosti i unapreĊenje uĉinkovitosti postojećih operativnih snaga
zaštite i spašavanja
- sufinanciranjem rada udruga od općeg znaĉaja za sustav zaštite i spašavanja
pridonositi pripremljenosti udruga za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i
spašavanja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o Hrvatskom Crvenom kriţu
Zakon o Hrvatskoj gorskoj sluţbi spašavanja
Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska obveza financiranja sustava zaštite i spašavanja, te Smjernice za organizaciju i
razvoj zaštite i spašavanja podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U odnosu na prošlogodišnje projekcije planirana sredstva za zaštitu i spašavanje su smanjena
za 310.000,00 ali je istovremeno za isti iznos povećan plan za Vatrogasnu zajednicu. To je iz
razloga što su vatrogasne postrojbe gotove snage u Zagrebaĉkoj ţupaniji koji interveniraju
kod svih oblika izvanrednih dogaĊaja ( poţari, poplave, saobraćane nesreće itd.) i njihovo
opremanje je prioritetno. Istovremeno ostalim operativnim snagama ( Crveni kriţ i HGSS)
nisu smanjivana planirana sredstva u odnosu na proteklo razdoblje, a ponovno će se uvesti
sufinanciranje obuka potraţnih pasa, sukladno Planu zaštite i spašavanja Zagrebaĉke
ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: planiranjem i povezivanjem dijelova sustava zaštite i
spašavanja postići smanjenje ili spreĉavanje posljedica od katastrofa ili velikih nesreća
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: adekvatna opremljenost
operativnih snaga zaštite i spašavanja i broj udruga ukljuĉenih u sustav zaštite i spašavanja
3.1.
T1 00001 HRVATSKA GORSKA SLUŢBA SPAŠAVANJA
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje rada Hrvatske gorske sluţbe spašavanja ,udruge od općeg znaĉaja za sustav
zaštite i spašavanja s temeljnim zadaćama organiziranja, unapreĊivanja i obavljanja
djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih ţivota u planinama i na nepristupaĉnim podruĉjima i
drugim izvanrednim okolnostima.
OPĆI CILJ
Spreĉavanje nesreća i spašavanje u planinama, nepristupaĉnim mjestima i u drugim
izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih struĉnih znanja i uporabu tehniĉke opreme za
spašavanje u planinama u svrhu oĉuvanja ljudskih ţivota, zdravlja i imovine.
POSEBNI CILJEVI
- sufinanciranjem rada Hrvatske gorske sluţbe spašavanja pridonositi
pripremljenosti udruga za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja,
- povećanje opremljenosti i unapreĊenje uĉinkovitosti rada Hrvatske gorske sluţbe
spašavanja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o Hrvatskoj gorskoj sluţbi spašavanja
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim
pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: sufinanciranjem rada Hrvatske gorske sluţbe spašavanja
pridonositi pripremljenosti udruga za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: broj uspješno provedenih
akcija u sluĉaju potrebe za spašavanjem ili traganjem ,povećana opremljenost Hrvatske
gorske sluţbe spašavanja te broj aktivnosti na edukaciji stanovništva
3.2.
T1 00002 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Sukladno zakonskim obvezama provoĊenje aktivnosti na ureĊivanju, organiziranju,
planiranju i financiranju sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
OPĆI CILJ Temeljem procjene opasnosti koja bi mogla izazvati nesreću ili katastrofu vršiti planiranje i
povezivanja dijelova sustava zaštite i spašavanja u svrhu smanjenja ili spreĉavanja posljedica
od katastrofa ili velikih nesreća, a organizacijom skupa
POSEBNI CILJEVI
- propisivanjem mjera , aktivnosti i poslova organizirati i razvijati sustav zaštite i
spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije,
- povećanjem opremljenosti unapreĊivati uĉinkovitost postojećih operativnih
snaga zaštite i spašavanja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti i spašavanju
Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim
pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje planiranih sredstava u odnosu na prethodno razdoblje vrši se iz razloga što
nadleţna Drţavna uprava još uvijek nije izvršila popunu postrojbi civilne zaštite, pa se
povećavaju sredstva za vatrogasne snage koje interveniraju kod svih oblika izvanrednih
dogaĊaja ( poţari, poplave, saobraćajne nesreće) i njihovo opremanje i funkcioniranje je
prioritetno.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: propisivanjem mjera , aktivnosti i poslova organizirati i
razvijati sustav zaštite i spašavanja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije,povećanjem
opremljenosti unapreĊivati uĉinkovitost postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: uĉinkovito provoĊenje mjera,
aktivnosti i poslova u sustavu zaštite i spašavanja, povećana opremljenost postojećih
operativnih snaga zaštite i spašavanja,te pravodobno i uĉinkovito djelovanje operativnih snaga
u sluĉaju većih nesreća ili katastrofa
3.3.
T1
00003
HRVATSKI CRVENI KRIŢ
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje rada Hrvatskog crvenog kriţa ,udruge od općeg znaĉaja za sustav zaštite i
spašavanja s temeljnim zadaćama ustrojavanja, obuĉavanja i opremanja ekipa za izvršavanje
zadaća u sluĉaju velikih prirodnih ,ekoloških ,tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama
masovnih stradanja.
OPĆI CILJ
Temeljem procjene opasnosti koja bi mogla izazvati nesreću ili katastrofu vršiti planiranje i
povezivanja dijelova sustava zaštite i spašavanja u svrhu smanjenja ili spreĉavanja posljedica
od katastrofa ili velikih nesreća
POSEBNI CILJEVI
- povećanjem opremljenosti timova crvenog kriţa unapreĊivati uĉinkovitost
postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja Zagrebaĉke ţupanije,
- kontinuiranim informiranjem i obuĉavanjem stanovništva,a posebno djece i mladih
provoditi program prve pomoći na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o Hrvatskom crvenom kriţu
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim
pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: povećanjem opremljenosti timova crvenog kriţa
unapreĊivati uĉinkovitost postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja Zagrebaĉke
ţupanije,
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: uĉinkovito i aţurno
izvršavanje operativnih zadaća utvrĊenih planom rada Društva crvenog kriţa i zakonskim
odredbama, povećana opremljenost Crvenog kriţa skupnom i osobnom opremom, educiranost
i pripremljenost timova za brzo reagiranje, broj aktivnosti na edukaciji stanovnika,te broj
djece i mladih ukljuĉenih u aktivnosti Društva crvenog kriţa i edukacije.
3.4.
T1
00004
HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŢNIH PASA
Mjera 2.4.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje rada Hrvatske udruge za obuku potraţnih pasa, udruge od znaĉaja za sustav
zaštite i spašavanja s temeljnim zadaćama obuĉavanja pasa tragaĉa koji ĉine pomoć
operativnim snagama pri izvršavanju zadaća potrage u sluĉaju prirodnih, ekoloških,
tehnoloških i drugih nesreća, odnosno u sluĉajevima kada je potrebno otkrivanje i spašavanje
ugroţenih osoba.
OPĆI CILJ
Uĉinkovito traţenje i spašavanje ugroţenih i stradalih osoba u ruševinama, te nepristupaĉnim
i nepreglednim terenima.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje uĉinkovitosti postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja
Zagrebaĉke ţupanije kod traţenja i spašavanja ugroţenih i stradalih osoba
- obuĉavanje dovoljnog broja pasa tragaĉa, sukladno Procjeni i Planu zaštite i
spašavanja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o zaštiti i spašavanju
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim
pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanje nastaje iz razloga što se temeljem utvrĊene potrebe ponovno uvodi sufinanciranje
Udruge za obuku potraţnih pasa.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: uĉinkovito traţenje i spašavanje ugroţenih i stradalih osoba u
ruševinama, te nepristupaĉnim i nepreglednim terenima.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: broj obuĉenih potraţnih pasa,
uĉinkovitost spasitelja prilikom potrage za ugroţenim i stradalim osobama, broj pronaĊenih
ugroţenih i stradalih osoba kod izvanrednih dogaĊaja
NAZIV PROGRAMA
4.GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE
OPIS PROGRAMA
Razvijanje socijalnog partnerstva i dijaloga na lokalnoj i podruĉnoj razini, te promicanje
naĉela socijalnog partnerstva u zalaganju za ostvarivanje zajedniĉki utvrĊenih ciljeva , kroz
rad Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
OPĆI CILJ
UtvrĊivanje i ostvarivanje usklaĊenih aktivnosti socijalnih partnera, s ciljem zaštite i
promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, te na taj
naĉin ostvarivati pridonošenje voĊenju usklaĊene gospodarske, socijalne i razvojne politike
Ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
- promicati ideju trostrane suradnje Ţupanije,udruga sindikata i udruge poslodavaca
- praćenjem utjecaja gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu
stabilnost ,te praćenjem stanja na podruĉju zapošljavanja,mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja,obrazovanja i usklaĊivanja trţišta rada, predlagati mjere koje će pridonositi
voĊenju usklaĊene gospodarske, socijalne i razvojne politike na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o radu
Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska osnova za obvezu financiranja, te izvršena sredstva u prethodnom razdoblju za
realizaciju planiranih aktivnosti.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Razvijanjem socijalnog partnerstva i dijaloga na podruĉnoj
razini, pridonositi zaštiti i promicanju gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa
radnika i poslodavaca, te na taj naĉin ostvarivati pridonošenje voĊenju usklaĊene
gospodarske, socijalne i razvojne politike Ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj odrţanih sjednica
Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji,te realizacija Programa rada
Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
4.1.
A1 00001 RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA
Mjera 1.1.2. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS AKTIVNOSTI
Razvijanje socijalnog partnerstva i dijaloga na lokalnoj i podruĉnoj razini, te promicanje
naĉela socijalnog partnerstva u zalaganju za ostvarivanje zajedniĉki utvrĊenih ciljeva , kroz
rad Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
OPĆI CILJ
UtvrĊivanje i ostvarivanje usklaĊenih aktivnosti socijalnih partnera, s ciljem zaštite i
promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, te na taj
naĉin ostvarivati pridonošenje voĊenju usklaĊene gospodarske, socijalne i razvojne politike
Ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
- redovno odrţavati sjednice Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji
- pratiti utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost
- pratiti stanje na podruĉju zapošljavanja,mirovinskog i zdravstvenog
osiguranja,obrazovanja i usklaĊivanja s trţištem rada,
- predlagati mjere koje će pridonositi voĊenju usklaĊene gospodarske, socijalne i
razvojne politike na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o radu
Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se izvršenju prethodnog razdoblja programu rada
Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji te financijskim pokazateljima koje je
Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: Razvijanjem socijalnog partnerstva i dijaloga na podruĉnoj
razini, pridonositi zaštiti i promicanju gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa
radnika i poslodavaca, te na taj naĉin ostvarivati pridonošenje voĊenju usklaĊene
gospodarske, socijalne i razvojne politike Ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj odrţanih sjednica
Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji,te realizacija Programa rada
Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
NAZIV PROGRAMA
5. SLUŢBENIĈKI SUD
OPIS PROGRAMA
ProvoĊenje postupaka zbog povrede sluţbeniĉke duţnosti protiv sluţbenika upravnih
tijela lokalnih jedinica na podruĉju Ţupanije.
OPĆI CILJ
ProvoĊenjem pravovremenih i uĉinkovitih postupaka zbog povrede sluţbene duţnosti
doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave.
POSEBNI CILJEVI
- ProvoĊenjem postupaka zbog povrede sluţbene duţnosti stvoriti uvjete za uspješno
obavljanje poslova iz nadleţnosti Ţupanije
- osigurati zaštitu prava sluţbenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne
samouprave
ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj(regionalnoj) samoupravi
Zakon o općem upravnom postupku
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska osnova za obvezu financiranja, te pokrenuti i voĊeni postupci zbog povrede
sluţbene duţnosti u prethodnom razdoblju.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: ProvoĊenjem pravovremenih i uĉinkovitih postupaka zbog
povrede sluţbene duţnosti doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne
uprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj okonĉanih postupaka
pred Sluţbeniĉkim sudom zbog povrede sluţbene duţnosti
5.1.
A1
00001
SLUŢBENIĈKI SUD ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
Mjera 2.2.1. (Ţupanijska razvojna strategija 2011-2013.)
OPIS AKTIVNOSTI
ProvoĊenje postupaka zbog povrede sluţbeniĉke duţnosti protiv sluţbenika upravnih
tijela lokalnih jedinica na podruĉju Ţupanije.
OPĆI CILJ
ProvoĊenjem pravovremenih i uĉinkovitih postupaka zbog povrede sluţbene duţnosti
doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave.
POSEBNI CILJEVI
- postupke zbog povrede sluţbene duţnosti provoditi brzo i uĉinkovito
- osigurati zaštitu prava sluţbenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne
samouprave
ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj(regionalnoj) samoupravi
Zakon o općem upravnom postupku
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska osnova za obvezu financiranja, te pokrenuti i voĊeni postupci zbog povrede
sluţbene duţnosti u prethodnom razdoblju.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: ProvoĊenjem pravovremenih i uĉinkovitih postupaka zbog
povrede sluţbene duţnosti doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne
uprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj okonĉanih postupaka
pred Sluţbeniĉkim sudom zbog povrede sluţbene duţnosti
5.2. RAZDJEL 2. STRUĈNA SLUŢBA SKUPŠTINE
Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije („Glasnik
Zagrebaĉke ţupanije“, broj 17/09), Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebaĉke
ţupanije i sistematizaciji radnih mjesta („Glasnik Zagrebaĉke ţupanije“, broj 21/10, 8/11,
32/11, 11/12, 31-II/12 i 17/13), Struĉna sluţba Skupštine obavlja poslove koji se odnose na
pripremanje i organiziranje sjednica Ţupanijske skupštine i njezinih radnih tijela, izradu akata
koje donosi Ţupanijska skupština, te praćenje njihovog izvršenja, pruţanje struĉne,
administrativne i tehniĉke pomoći ĉlanovima Ţupanijske skupštine, provoĊenje izbora, pomoć
u radu i osiguravanje uvjeta za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Savjeta mladih
Zagrebaĉke ţupanije te ostale poslove vezane za podruĉje brige o mladima, suradnju sa
drugim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, ureĊivanje i
izdavanje sluţbenog glasila Zagrebaĉke ţupanije, pripremu konaĉnih tekstova akata
Ţupanijske skupštine, Ţupana i upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije za objavljivanje kao i
akata jedinica lokalnih samouprava Zagrebaĉke ţupanije koje nemaju svoje sluţbeno glasilo,
te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i drugim propisima.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Struĉna sluţba Skupštine sastoji se od Odsjeka za pravne i organizacijske poslove i Odsjeka
za rad Ţupanijske skupštine i njezinih radnih tijela.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Nema proraĉunskih korisnika u djelokrugu rada Struĉne sluţbe Skupštine.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.-2016.
OZNAKA
PROGRA
MA
NAZIV PROGRAMA PRIJEDLOG
PLANA 2014.
PROJEKCIJA
PLANA 2015.
PROJEKCIJA
PLANA 2016.
P04 1001 Priprema i donošenje akta iz
djelokruga Sluţbe
1.793.900,00 1.793.900,00 1.793.900,00
P04 1002 Rashodi poslovanja 17.906.100,00 14.656.100,00 13.406.100,00
P05 1001 Nacionalne manjine 1.707.308,00 1.707.308,00 1.707.308,00
P06 1001 Savjet mladih 126.500,00 126.500,00 126.500,00
UKUPNO RAZDJEL 2. 21.533.808,00 18.283.808,00 17.033.808,00
NAZIV PROGRAMA
1. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ NADLEŢNOSTI SLUŢBE
OPIS PROGRAMA
Priprema i organiziranje sjednica Ţupanijske skupštine Zagrebaĉke ţupanije i njezinih radnih
tijela, izrada akata Ţupanijske skupštine i praćenje njihovog izvršenja, ureĊivanje i izdavanje
sluţbenog glasila Zagrebaĉke ţupanije, priprema konaĉnih tekstova akata Ţupanijske
skupštine, Ţupana i upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije za objavljivanje te objavljivanje
akata jedinica lokalnih samouprava u Zagrebaĉkoj ţupaniji koje nemaju svoje sluţbeno
glasilo, suradnja s upravnim tijelima i ustanovama u Zagrebaĉkoj ţupaniji i tijelima drţavne
uprave.
OPĆI CILJ
Pravovremeno, transparentno, odgovorno, uĉinkovito, efikasno i ekonomiĉno izvršavanje
poslova i zadaća iz djelokruga rada Sluţbe uz prilagodbu europskim standardima s naglaskom
na modernizaciju uprave, a sukladno zakonima i drugim propisima.
POSEBNI CILJEVI
Osiguravanje uvjeta za neometan i uĉinkovit rad Ţupanijske skupštine sukladno zakonima,
Statutu Zagrebaĉke ţupanije i drugim propisima, ispunjavanje ciljeva i zadaća Ţupanijske
skupštine Zagrebaĉke ţupanije kao predstavniĉkog tijela graĊana.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj (podruĉnoj) regionalnoj
samoupravi
- Zakon o proraĉunu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska obveza osiguravanja plaća, doprinosa i drugih rashoda za sluţbenike.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju,
izraĉuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, te uputama Upravnog
odjela za financije Zagrebaĉke ţupanije iz listopada 2013. godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnje projekcije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Odrţavanje sjednica Ţupanijske skupštine Zagrebaĉke ţupanije u Zakonom propisanim
rokovima, pravovremena izrada i objava akata sukladno zakonima, podzakonskim aktima i
drugim propisima.
NAZIV PROGRAMA
2. RASHODI POSLOVANJA
OPIS PROGRAMA
Financiranje rada politiĉkih stranaka u Ţupanijskoj skupštini Zagrebaĉke ţupanije, naknada za
rad ĉlanovima i ĉlanicama Ţupanijske skupštine i njezinih radnih tijela i povjerenstava, usluga
promidţbe i informiranja, tiskarskih usluga za izdavanje „Glasnika Zagrebaĉke ţupanije“,
provoĊenje izbora za Europski parlament, te provoĊenje i financiranje izbora za vijeća i
predstavnike nacionalnih manjina u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
OPĆI CILJ
Stvaranje organizacijskih, materijalnih i tehniĉkih uvjeta s ciljem zadovoljavanja javnih
potreba i ostvarivanja interesa graĊana, a sukladno zakonima.
POSEBNI CILJEVI
Promicanje društvene, prostorne, prirodne, kulturne osobitosti ţitelja Zagrebaĉke ţupanije,
stvaranje uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša te racionalno korištenje i
zaštitu prirodnih i povijesnih dobara.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju politiĉkih aktivnosti i izborne promidţbe
- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju drţavne
vlasti i lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
- Zakon o ravnopravnosti spolova
- Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
- Zakon o javnoj nabavi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska obveza financiranja politiĉkih aktivnosti i rada ĉlanova i ĉlanica Ţupanijske
skupštine, broj politiĉkih stranaka koje participiraju u Ţupanijskoj skupštini i broj izabranih
ĉlanova i ĉlanica Ţupanijske skupštine. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi
izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, procjeni i izraĉunu stvarnih troškova, te uputama
Upravnog odjela za financije Zagrebaĉke ţupanije iz listopada 2013. godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećan broj ĉlanova/ica u Ţupanijskoj skupštini sa 45 na 51 ĉlana, te povećan broj politiĉkih
stranaka koje participiraju u Ţupanijskoj skupštini sa 9 na 11.
Zakonska obveza osiguravanja naknade politiĉkim strankama u Ţupanijskoj skupštini za
svakog izabranog ĉlana ili ĉlanicu podzastupljenog spola.
Osnivanje Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Rad Ţupanijske skupštine Zagrebaĉke ţupanije, broj donosenih akata, ostvarene javne potrebe
i interesi graĊana, sukladno zakonima, podzakonskim aktima, Statutu Zagrebaĉke ţupanije i
drugim propisima.
NAZIV PROGRAMA
3. NACIONALNE MANJINE
OPIS PROGRAMA
Ovim Programom osigurava se pripadnicima nacionalnih manjina uĉinkovito sudjelovanje u
javnom ţivotu Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, osiguravanje sredstava za rad,
materijalnih rashoda i sredstava za sufinanciranje programa rada vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina, kao i sredstava za obavljanje administrativnih poslova.
POSEBNI CILJEVI
Kontinuirano stvaranje uvjeta za ostvarivanje ustavnih i zakonskih prava nacionalnih manjina,
oĉuvanje nacionalnog, kulturnog identiteta i vjere pripadnika svih manjina koje ţive i djeluju
na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina
- Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska obveza financiranja, te broj izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u
Zagrebaĉkoj ţupaniji.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju,
procjeni i izraĉunu stvarnih troškova, te uputama Upravnog odjela za financije Zagrebaĉke
ţupanije iz listopada 2013. godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijih odstupanja od prošlogodišnje projekcije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ukljuĉenost nacionalnih manjina u politiĉki i javni ţivot Zagrebaĉke ţupanije.
NAZIV PROGRAMA
4. SAVJET MLADIH
OPIS PROGRAMA
Ovim Programom stvoreni su uvjeti za sudjelovanje mladih u javnom ţivotu i poboljšanje
poloţaja i interesa mladih preko Savjeta mladih Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Aktivno ukljuĉivanje mladih u javni ţivot Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
UnaprjeĊenje poloţaja mladih na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, rasprava o pojedinim
pitanjima od znaĉaja za unapreĊenje poloţaja mladih, i naĉinu rješavanja tih pitanja,
informiranost mladih, provoĊenje mjera za ostvarivanje programa i odluka skrbi o mladima.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o savjetima mladih.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska obveza osiguravanja sredstva za rad Savjeta mladih Zagrebaĉke ţupanije, tehniĉkih
uvjeta za rad, struĉne i administrativne pomoći i troškova vezanih za rad Savjeta mladih,
praćenje provedbe nacionalne strategije i regionalnog programa djelovanja za mlade.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju,
procjeni i izraĉunu stvarnih troškova, te uputama Upravnog odjela za financije Zagrebaĉke
ţupanije iz listopada 2013. godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijih odstupanja od prošlogodišnje projekcije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Sudjelovanje mladih u politiĉkom i javnom ţivotu Zagrebaĉke ţupanije.
5.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK
I ŠUMARSTVO
DJELOKRUG RADA
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo obavlja upravne i struĉne poslove koji se
odnose na poljoprivredu i stoĉarstvo, biljnu proizvodnju, vinarstvo, preradu, poljoprivredno zemljište i
ribarstvo. Odjel obavlja poslove ruralnog razvitka odnosno poslove vezane uz djelovanje
poljoprivrednih gospodarstava, turizam, razvoj i obnovu sela i seoskih podruĉja. TakoĊer i poslove
vezane uz šumarstvo i lovstvo; veterinarstvo; djelovanje udruga, zadruga i trgovaĉkih društava; vodno
gospodarstvo i hranu.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za ruralni razvitak i šumarstvo, Odsjek za
stoĉarstvo, lovstvo i ribarstvo i Odsjek za biljnu proizvodnju.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Nema proraĉunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.-2016.
OZNAKA PROGRAMA NAZIV PROGRAMA 2014. 2015. 2016.
GLAVA 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE ODJELA
P07 1001PPPPPPPPPPP PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.305.000,00 1.516.600,00 1.516.600,00
P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 235.000,00 235.000,00 235.000,00
Ukupno Glava 1. 1.540.000,00 1.751.600,00 1.751.600,00
GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA
P08 1001 POTICANJE PROIZVODNJE 5.120.000,00 5.320.000,00 5.620.000,00
P08 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 75.000,00 75.000,00 75.000,00
P08 1003 OBRANA OD TUČE 500.000,00 500.000,00 500.000,00
P08 1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 470.000,00 478.400,00 478.400,00
Ukupno Glava 2. 6.165.000,00 6.373.400,00 6.673.400,00
GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK
P10 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 4.045.000,00 4.045.000,00 4.045.000,00
P10 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA 360.000,00 360.000,00 360.000,00
P10 1003 PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA 167.000,00 167.000,00 167.000,00
P10 1007 POTICANJE POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Ukupno Glava 3. 8.072.000,00 8.072.000,00 8.072.000,00
GLAVA 004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPDINAMA
P11 1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE 153.000,00 153.000,00 153.000,00
P11 1002 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00
Ukupno Glava 4. 4.303.000,00 4.303.000,00 4.458.500,00
GLAVA 005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO
P13 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 1.215.000,00 1.215.000,00 1.215.000,00
P13 1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA 330.000,00 330.000,00 330.000,00
P13 1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Ukupno Glava 5. 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00
GLAVA 006 PROJEKTI I PROGRAMI EU
P52 1001 POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU 800.000,00 800.000,00 800.000,00
Ukupno Glava 6.
800.000,00 800.000,00 800.000,00
Ukupno Razdjel 3. 22.505.000,00 22.925.000,00 23.380.500,00
GLAVA 001
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Redovita djelatnost sastoji se od praćenja i provoĊenja propisa i zakona iz podruĉja djelatnosti
te izrada strateških dokumenata, struĉnih prijedloga, općih i pojedinaĉnih akata te
provoĊenje programa i mjera iz djelokruga rada.
OPĆI CILJ
Pravovremena priprema i donošenje akata iz djelokruga rad Upravnog odjela te efikasnost i
uĉinkovitost u provedbi istih. (mjera 2.2.1.)
POSEBNI CILJEVI
Provedba planiranih aktivnosti i projekata kojima se postiţe konkurentnost poljoprivredne
proizvodnje i unapreĊuju uvjeti ţivota i rad na ruralnom prostoru.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada Upravnog odjela koja se mjeri ostvarenim rezultatima kao i visinom izvršenja
planiranog Proraĉuna.
Aktivnost P07 1001 A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIĈKO I STRUĈNO
OSOBLJE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS AKTIVNOSTI
Redovita djelatnost sastoji se od praćenja i provoĊenja propisa i zakona iz podruĉja djelatnosti
te izrada strateških dokumenata, struĉnih prijedloga, općih i pojedinaĉnih akata te
provoĊenje programa i mjera iz djelokruga rada.
OPĆI CILJ
Pravovremena priprema i donošenje akata iz djelokruga rad Upravnog odjela te efikasnost i
uĉinkovitost u provedbi istih. (mjera 2.2.1.)
POSEBNI CILJEVI
Provedba planiranih aktivnosti i projekata kojima se postiţe konkurentnost poljoprivredne
proizvodnje i unapreĊuju uvjeti ţivota i rad na ruralnom prostoru.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada Upravnog odjela koja se mjeri ostvarenim rezultatima kao i visinom izvršenja
planiranog Proraĉuna.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, HZZ
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, odrţavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene
Upravnog odjela planiraju se u iznosu podjednako planiranim rashodima za zaposlene u 2013.
godini.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje od prošlogodišnje projekcije zbog preseljenja jednog djelatnika u drugi odjel.
Program 1001 RASHODI POSLOVANJA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst), zakon o zaštiti od
elementarnih nepogoda (NN, 73/97), Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09)
OPIS PROGRAMA Financiranje rada Struĉne komisije za provedbu javnog natjeĉaja za zakup zajedniĉkih lovišta
Zagrebaĉke ţupanije, Struĉne komisije za ustanovljenje zajedniĉkih lovišta na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije i Ţupanijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
OPĆI CILJ
Poduzimanje mjera usmjerenih stvaranju uvjeta rada za efikasnu provedbu zakonskih propisa.
(mjera 2.2.1.)
POSEBNI CILJEVI
Rad na poslovima ustanovljenja lovišta, briga oko lovišta i zaštita i uzgoj divljaĉi u
zajedniĉkim lovištima Zagrebaĉke ţupanije te provedba mjera procjena šteta i zaštite od
elementarnih nepogoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješno funkcioniranje rada struĉnih komisija i povjerenstva.
Aktivnost P58 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst), zakon o zaštiti od
elementarnih nepogoda (NN, 73/97), Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09)
OPIS AKTIVNOSTI
Financiranje rada Struĉne komisije za provedbu javnog natjeĉaja za zakup zajedniĉkih lovišta
Zagrebaĉke ţupanije, Struĉne komisije za ustanovljenje zajedniĉkih lovišta na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije i Ţupanijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
OPĆI CILJ
Poduzimanje mjera usmjerenih stvaranju uvjeta rada za efikasnu provedbu zakonskih propisa.
(mjera 2.2.1.)
POSEBNI CILJEVI
Rad na poslovima ustanovljenja lovišta, briga oko lovišta i zaštita i uzgoj divljaĉi u
zajedniĉkim lovištima Zagrebaĉke ţupanije te provedba mjera procjena šteta i zaštite od
elementarnih nepogoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješno funkcioniranje rada struĉnih komisija i povjerenstva.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nova Aktivnost.
GLAVA 002
Program 1001 POTICANJE PRIOZVODNJE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Provedbom ovog programa potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska
aktivnost poljoprivrednih proizvoĊaĉa. Nove investicije u povrćarstvu (ukljuĉujući proizvodnju jagoda
i gljivarstvo), cvjećarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu i stoĉarstvu doprinijet će razvoju i
unapreĊenju konkurentnosti navedenih proizvodnji.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
poljoprivredne proizvodnje. (mjere 1.2.2.,1.3.1., 1.3.3., 1.3.4.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa mjerit će se kroz:
- povećanje broja investicija u povrćarstu i preradi povrća na najmanje 10 poljoprivrednih
gospodarstava
- povećanje broja investicija u cvjećarstvu na najmanje 5 poljoprivrednih gospodarstava
- povećanje broja investicija u gljivarstvu na najmanje 1 poljoprivrednom gospodarstvu
- povećanju broja investicija u proizvodnji i preradi jagoda na najmanje 10
poljoprivrednih gospodarstava
- povećanje površina pod dugogodišnjim nasadima voća za najmanje 15 ha
- povećanje navodnjavanih površina pod dugogodišnjim nasadima voća za najmanje 10 ha
- povećanje površina dugogodišnjih nasada voća pod sustavom za zaštitu od tuĉe za
najmanje 3 ha
- nabava opreme za doradu, preradu, opremanje, pakiranje i skladištenje voća za 3
poljoprivredna gospodarstava
- povećanje površina pod dugogodišnjim nasadima vinograda za najmanje 3 ha
- na najmanje 5 nasada će se postaviti armatura
- najmanje 17 zahtjeva za opremanje objekata za proizvodnju vina
- najmanje 20 ha novih površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom
- najmanje 40 ha novih površina u prijelaznom razdoblju na ekološku ili integriranu
proizvodnju
- najmanje 5 zahtjeva za preradu i proizvodnju ekoloških proizvoda
- opremanje najmanje 15 stoĉarskih farmi
- opremanje najmanje 5 objekata za preradu proizvoda ţivotinjskog podrijetla
- ureĊenje najmanje 10 gnojišta sukladno nitratnoj direktivi
- ureĊenje mreţnih putova unutar najmanje 5 farmi
- ozakonjenje najmanje 10 nezakonito izgraĊenih farmi
- oznaĉavanje najmanje 300 grla ovaca i koza oznaĉenih bolusom
- uzgoj najmanje 500 grla autohtonih pasmina domaćih ţivotinja
- uzgoj najmanje 2 izvornih i zaštićenih biljnih vrsta
- najmanje 5.000 ha osiguranih poljoprivrednih površina i najmanje 250 osiguranih grla
stoke
- okrupnjeno najmanje 50 ha poljoprivrednog zemljišta
Tekući projekt T100001 Razvoj i unapreĊenje konkurentnosti povrćarske i cvjećarske
proizvodnje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost
poljoprivrednih proizvoĊaĉa. Nove investicije doprinijet će razvoju i unapreĊenju konkurentnosti
povrćarske (ukljuĉujući proizvodnju jagoda i gljivarstvo) i cvjećarske proizvodnje.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
povrćarstva i cvjećarstva. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- povećanje broja investicija u povrćarstu i preradi povrća na najmanje 10 poljoprivrednih
gospodarstava
- povećanje broja investicija u cvjećarstvu na najmanje 5 poljoprivrednih gospodarstava
- povećanje broja investicija u gljivarstvu na najmanje 1 poljoprivrednom gospodarstvu
- povećanju broja investicija u proizvodnji i preradi jagoda na najmanje 10
poljoprivrednih gospodarstava
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Kapitalne pomoći za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju naišle su
na veliki interes poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, kojima se
olakšava završetak planiranih investicija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u
stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećan iznos u odnosu na projekciju jer se planira veći broj investicije u sektoru.
Tekući projekt T100002 Razvoj i unapreĊenje konkurentnosti voćarske proizvodnje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost
poljoprivrednih proizvoĊaĉa. Nove investicije u voćarstvu doprinijet će razvoju i unapreĊenju
konkurentnosti voćarske proizvodnje.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
voćarstva. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- povećanje površina pod dugogodišnjim nasadima voća za najmanje 15 ha
- povećanje navodnjavanih površina pod dugogodišnjim nasadima voća za najmanje 10 ha
- povećanje površina dugogodišnjih nasada voća pod sustavom za zaštitu od tuĉe za
najmanje 3 ha
- nabava opreme za doradu, preradu, opremanje, pakiranje i skladištenje voća za 3
poljoprivredna gospodarstava
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Kapitalne pomoći za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju naišle su
na veliki interes poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, kojima se
olakšava završetak planiranih investicija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u
stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja u odnosu na projekciju.
Tekući projekt T100003 Razvoj i unapreĊenje konkurentnosti vinogradarsko-vinarske
proizvodnje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost
poljoprivrednih proizvoĊaĉa. Nove investicije u vinogradarstvu i vinarstvu doprinijet će razvoju i
unapreĊenju konkurentnosti proizvodnje u sektoru.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
vinogradarstva i vinarstva. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- povećanje površina pod dugogodišnjim nasadima vinograda za najmanje 3 ha
- na najmanje 5 nasada će se postaviti armatura
- najmanje 17 zahtjeva za opremanje objekata za proizvodnju vina
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Kapitalne pomoći za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju naišle su
na veliki interes poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, kojima se
olakšava završetak planiranih investicija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u
stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Znaĉajnije povećanje u odnosu na projekciju iz razloga što sektor vinogradarstva i vinarstva u
posljednje dvije godine biljeţi najveća ulaganja i najveći broj investicija koje se planiraju
zadrţati i u nadolazećem razdoblju.
Tekući projekt T100004 Razvoj i unapreĊenje konkurentnosti ekološke i integrirane
proizvodnje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje i
gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvoĊaĉa. Nove investicije doprinijet će razvoju i
unapreĊenju konkurentnosti proizvodnje.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje. (1.3.4.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- najmanje 20 ha novih površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom
- najmanje 40 ha novih površina u prijelaznom razdoblju na ekološku ili integriranu
proizvodnju
- najmanje 5 zahtjeva za preradu i proizvodnju ekoloških proizvoda
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Kapitalne pomoći za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju naišle su
na veliki interes poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, kojima se
olakšava završetak planiranih investicija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u
stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijih odstupanja u odnosu na projekciju.
Tekući projekt T100005 Razvoj i unapreĊenje konkurentnosti stoĉarske proizvodnje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost
poljoprivrednih proizvoĊaĉa. Nove investicije u stoĉarstvu doprinijet će razvoju i unapreĊenju
konkurentnosti proizvodnje u sektoru.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
stoĉarstva. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- opremanje najmanje 15 stoĉarskih farmi
- opremanje najmanje 5 objekata za preradu proizvoda ţivotinjskog podrijetla
- ureĊenje najmanje 10 gnojišta sukladno nitratnoj direktivi
- ureĊenje mreţnih putova unutar najmanje 5 farmi
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Kapitalne pomoći za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju naišle su
na veliki interes poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, kojima se
olakšava završetak planiranih investicija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u
stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Znaĉajnije povećanje zbog većeg broja investicija koje su se realizirale u prethodnoj godini.
Tekući projekt T100006 Subvencija za unapreĊenje genetskog potencijala u stoĉarstvu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta doprinijet će se razvoju i unapreĊenju kvalitetnog genetskog potencijala.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
stoĉarstva. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- oĉekuje se umjetno osjemenjivanje sjemenom elitnih bikova u najmanje 2.000 doza
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ove subvencije od velikog su znaĉaja za podizanje kvalitete baziĉne proizvodnje u stoĉarstvu.
Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje za 50% zbog ostvarenih rezultata iz prethodne godine.
Tekući projekt T100007 Subvencija za legalizaciju farmi
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta doprinijet će se povećanju broja legaliziranih farmi i gospodarskih objekata
na obiteljskim gospodarstvima.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
stoĉarstva. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- ozakonjenje najmanje 20 farmi
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Provedba ovog projekta nuţna je iz razloga da se potakne što veći broj poljoprivrednih
proizvoĊaĉa da legaliziraju proizvodne objekte na gospodarstvu, kako bi se uveo red na tom
podruĉju. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100008 Subvencija za razvoj stoĉarske proizvodnje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta doprinijet će se povećanju broja oznaĉenih ovaca i koza.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
stoĉarstva. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- oznaĉavanje najmanje 300 novih grla ovaca i koza oznaĉenih bolusom
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Subvencija se provodi zbog velikog interesa poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije, koji se bave stoĉarskom proizvodnjom. Ocjena potrebnih sredstava
nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje za 50% zbog toga što su u projekciju bile ukljuĉene i subvencije za pĉele, a od
prošle godine pĉelarstvo se sufinancira samo od strane središnje drţave (Ministarstvo
poljoprivrede).
Tekući projekt T100009 Subvencija za oĉuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
ţivotinja i izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta doprinijet će se oĉuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih ţivotinja i
izvornih i zaštićenih biljnih kultivara.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
poljoprivredne proizvodnje. (4.1.1., 4.1.2.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- uzgoj najmanje 500 grla autohtonih pasmina domaćih ţivotinja
- uzgoj najmanje 2 izvornih i zaštićenih biljnih vrsta
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Projekt se provodi zbog vaţnosti oĉuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih ţivotinja i
izvornih i zaštićenih biljnih kultivara. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim
troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećanje u odnosu na projekciju zbog povećanog uzgoja autohtonih pasmina domaćih
ţivotinja.
Tekući projekt T100010 Subvencija za premiju osiguranja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta olakšat će se poljoprivrednim proizvoĊaĉima zakljuĉivanje polica
osiguranja.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
poljoprivredne proizvodnje. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- 5.000 ha osiguranih poljoprivrednih površina i 250 osiguranih grla stoke
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Budući je poljoprivredna proizvodnja neizvjesna i ovisi vremenskim uvjetima, projektom se
ţeli potaknuti veći broj osiguranja. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim
troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100024 Subvencija za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom ovog projekta, poljoprivrednim proizvoĊaĉima, smanjit će se troškovi vezani uz
okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
poljoprivredne proizvodnje. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta mjerit će se kroz:
- najmanje 50 ha okrupnjenog poljoprivrednog zemljišta
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Poljoprivredno zemljište predstavlja osnovni resurs u poljoprivrednoj proizvodnji, a njegova
usitnjenost jedna je od glavnih prepreka unapreĊenju ukupne poljoprivredne proizvodnje u
Zagrebaĉkoj ţupaniji. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u dozvoljenim aktivnostima
Ţupanije u rješavanju ovog problema i mogućnostima ţupanijskog proraĉuna.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nova mjera subvencije.
Program 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE
Aktivnost A100001 Kreditiranje proizvodnje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
Pravilnik o uvjetima i naĉinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove
poljoprivrede (NN, 85/01, 07/02, 147/02, 140/03, 108/04, 64/06)
Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Zagrebaĉke ţupanije (Glasnik
Zagrebaĉke ţupanije, 18/11)
OPIS AKTIVNOSTI
Sufinancira se kamata krajnjim korisnicima kreditnih programa za razvoja poljoprivredne
proizvodnje prema tri kreditne linije koje se provode putem poslovnih banaka.
OPĆI CILJ
UsklaĊivanje potpora radi povećanja uĉinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj
poljoprivredne proizvodnje. (1.3.3.)
POSEBNI CILJEVI
Poticanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- 10 otplaćenih poljoprivrednih kredita
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava za subvenciju kamata zasniva se na temelju prethodno sklopljenih
ugovora s korisnicima kredita, poslovnim bankama i Ministarstvom poljoprivrede.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje za 30% u odnosu na projekciju zbog većeg broja otplaćenih kredita u protekloj
godini.
Program 1003 OBRANA OD TUĈE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o sustavu obrane od tuĉe (NN, 53/01)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Provedba programa doprinosi uĉinkovitijoj provedbi obrane od tuĉe nad površinama koje su pod
poljoprivrednom proizvodnjom na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Zakonska obveza.
POSEBNI CILJEVI
Zakonska obveza.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- zadrţavanje postojećeg broja motriteljskih stanica i lansirnih rampi na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potrebna sredstva proizlaze iz zakonske obveze da se za provedbu operativnog rada obrane od tuĉe
izdvoji do 1% od Proraĉunskih sredstava.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Program 1004 ZNANSTVENA ISTRAŢIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ
PROIZVODNJI
Aktivnost A100001 ZNANSTVENA ISTRAŢIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ
PROIZVODNJI
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS AKTIVNOSTI
Putem programa i aktivnosti koji obuhvaćaju znanstvena istraţivanja u poljoprivredi, potiĉe se
primjena novih znanja i suvremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji te se pomaţe njihova
provedba u praksi.
OPĆI CILJ
Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2.,
1.3.1., 1.3.2., 1.3.7.)
POSEBNI CILJEVI
Povećan transfer znanja u poljoprivrednoj proizvodnji koji će se oĉitovati u porastu koliĉine i kvalitete
proizvoda i usluga. Poboljšanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i stvaranje proizvoda s dodanom
vrijednošću.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- provedba 5 znanstvenih istraţivanja u poljoprivredi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Dosadašnja provedba znanstveno-istraţivaĉkih projekata.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijih odstupanja u odnosu na prethodno razdoblje.
Aktivnost A100002 PROMIDŢBA I INFORMIRANJE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS AKTIVNOSTI
Informiranje o provedenim istraţivanjima u poljoprivredi.
OPĆI CILJ
Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2.,
1.3.1., 1.3.2., 1.3.7.)
POSEBNI CILJEVI
Povećan transfer znanja u poljoprivrednoj proizvodnji koji će se oĉitovati u porastu koliĉine i kvalitete
proizvoda i usluga. Poboljšanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i stvaranje proizvoda s dodanom
vrijednošću.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- informiranje i promidţba rezultata 5 znanstvenih istraţivanja u poljoprivredi
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
GLAVA 003
Program 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Namjera programa je doprinijeti razvitku sela i seoskog prostora kroz unapreĊenje povezivanja i
udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa, primjenu novih tehnologija u proizvodnji i jaĉanje
prepoznatljivosti podruĉja i proizvoda.
Program se realizira kroz donacije koje se dodjeljuju putem natjeĉaja udrugama proizvoĊaĉa za njihov
rad te za provedbu projekata udruga i zadruga koje se odnose na povećanje kvalitete i kakvoće
proizvod i uvoĊenje novih tehnologija. Nadalje, namjera programa je osiguranje sredstava za provedbu
gospodarskih manifestacija koje organiziraju gradovi/općine/udruge/zadruge i odrţavanje razine
standarda postojećih manifestacija, a sve u cilju oţivljavanja seoskog prostora, zadrţavanja
stanovništva, promocije ĉitavog kraja. Isto tako putem natjeĉaja se dodjeljuju sredstava za
predstavljanje Zagrebaĉke ţupanije (kongresi, savjetovanja, monografije, publikacije, ĉasopisi…).
TakoĊer unutar ovog programa nalaze se i sredstva kojima će se povećati poslovni udio Zagrebaĉke
ţupanije u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o., projekti kojima će se omogućiti struĉno
osposobljavanje poljoprivrednika te potaknuti diverzifikacija gospodarskih aktivnosti što predstavlja
izravnu pomoć razvitku sela i seoskog prostora.
OPĆI CILJ
Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2.,
1.3.1., 1.3.5., 1.3.7., 1.4.1., 2.4.1., 4.1.1., 4.1.2.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u
ruralnom prostoru (1.3.6.).
POSEBNI CILJEVI
UnapreĊenje postojećih aktivnosti (edukacija, savjetovanje, ocjenjivanje proizvoda) te pokretanje
novih aktivnosti i manifestacija. Daljnji razvoj proizvodnje i prodaje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 25 zahtjeva udruga/zadruga/organizacija proizvoĊaĉa sufinanciranje rada (okrugli
stolovi, prezentacije, radionice, teĉajevi, ocjenjivanje proizvoda…)
- 5 novih web stranica udruga
- 10 novih promotivnih materijala udruga
- implementacija 5 novih projekata kojima će se povećati kvaliteta proizvoda ili uvesti
nove tehnologije u proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
- najmanje 30 zahtjeva za savjetovanja i konferencija, izdavanja publikacija, ĉasopisa i
monografija koje imaju za cilj povećanje prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije,
podizanju razine znanja i noviteta u proizvodnji
- dovršetak izgradnje 1 hladnjaĉe
- najmanje 2.600 t prodanog voća i povrća putem DCVP d.o.o.
- povećanje smještajnih kapaciteta za najmanje 10 leţaja na obiteljskim gospodarstvima
- povećanje kapaciteta za prijem gostiju na poljoprivrednim gospodarstvima za 80
posjetitelja
- najmanje 5 investicija na poljoprivrednim gospodarstvima za opremu za potrebe izravne
prodaje
- do 100 poljoprivrednika struĉno osposobljenih za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
- zadrţavanje najmanje 10 aktivnih poljoprivrednih gospodarstava na podruĉjima s teţim
uvjetima gospodarenja
- studija sa razraĊenim mjerama i aktivnostima potpore ruralnom razvoju
Tekući projekt T100001 Tekuće donacije za rad udruga/zadruga/organizacija
poljoprivrednih proizvoĊaĉa/LAG
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Namjera projekta je doprinijeti razvitku sela i seoskog prostora kroz unapreĊenje povezivanja i
udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa te provedbu njihovih aktivnosti. Provedba putem javnog
natjeĉaja.
OPĆI CILJ
Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2.,
1.3.1., 1.3.5., 1.3.7., 1.4.1., 2.4.1., 4.1.1., 4.1.2.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u
ruralnom prostoru (1.3.6.).
POSEBNI CILJEVI
UnapreĊenje postojećih aktivnosti (edukacija, savjetovanje, ocjenjivanje proizvoda) te pokretanje
novih aktivnosti i manifestacija. Daljnji razvoj proizvodnje i prodaje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 100 poljoprivrednika osposobljenih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom
- najmanje 15 provedenih aktivnosti organiziranih poljoprivrednika
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni projekt naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se
na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebama udruga i ciljanih skupina za
provedbom istog.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijih odstupanja.
Tekući projekt T10002 Tekuće donacije za povećanje kvalitete proizvoda, uvoĊenje
novih tehnologija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Namjera projekta je doprinijeti razvitku sela i seoskog prostora kroz unapreĊenje povezivanja i
udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa te primjenu novih tehnologija u proizvodnji. Provedba putem
javnog natjeĉaja.
OPĆI CILJ
Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2.,
1.3.1., 1.3.5., 1.3.7., 1.4.1., 2.4.1., 4.1.1., 4.1.2.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u
ruralnom prostoru (1.3.6.).
POSEBNI CILJEVI
UvoĊenje novih tehnologija u proizvodnju. UnapreĊenje proizvodnje sirovina, prerade, ĉuvanja,
skladištenja, lansiranja proizvoda s dodatnom vrijednošću na trţište. Povećanje kvalitete proizvoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 30 poljoprivrednika osposobljenih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom
uvoĊenjem novih tehnologija
- implementacija najmanje 5 novih projekata kojima će se povećati kvaliteta proizvoda ili
uvesti nove tehnologije u proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni projekt naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se
na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebama udruga i ciljanih skupina za
provedbom istog.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100003 Gospodarske manifestacije – gradovi i općine
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Namjera projekta je doprinijeti jaĉanju prepoznatljivosti podruĉja i proizvoda koje se prezentiraju
putem gospodarskih manifestacija koje imaju znaĉaj za Ţupaniju. Provedba putem javnog natjeĉaja.
OPĆI CILJ
UnapreĊenje povezivanja i udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa (1.3.7.). Razvoj prepoznatljivih
oblika selektivnog turizma (1.4.1.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom
prostoru (1.3.6.). Jaĉanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti (4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje prepoznatljivosti same manifestacije, proizvoda i proizvoĊaĉa koji se predstavljaju te
samog grada ili općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 5 manifestacija na kojima će se predstaviti rezultati rada poljoprivrednih
gospodarstava
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni projekt naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se
na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100004 Gospodarske manifestacije – udruge i zadruge
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Namjera projekta je doprinijeti boljem predstavljanju rad, projekta i aktivnosti kojima se bave udruge
ili zadruge te ujedno jaĉanju prepoznatljivosti podruĉja i proizvoda koje se prezentiraju na
gospodarskim manifestacijama. Provedba putem javnog natjeĉaja.
OPĆI CILJ
UnapreĊenje povezivanja i udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa (1.3.7.). Razvoj prepoznatljivih
oblika selektivnog turizma (1.4.1.) Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru
(1.3.6.). Jaĉanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti (4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje prepoznatljivosti same manifestacije, proizvoda i proizvoĊaĉa koji se predstavljaju te same
udruge ili zadruge. Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima zbog pojaĉanog trţenje
proizvodima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- sufinanciranje 15 gospodarskih manifestacija udruga/zadruga s prezentacijom novih
proizvoda ili novih tehnologija u proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni projekt naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se
na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebama udruga i ciljanih skupina za
provedbom istog.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100005 Tekuće donacija za predstavljanje Zagrebaĉke ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Namjera projekta je doprinijeti jaĉanju prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije putem raznih
savjetovanja, konferencija, publikacija, ĉasopisa, monografija i gospodarskih manifestacija na
kojima se ţupanija predstavlja ili ĉiji je ţupanija pokrovitelj. Provedba putem javnog
natjeĉaja.
OPĆI CILJ
UnapreĊenje povezivanja i udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa (1.3.7.). Razvoj
prepoznatljivih oblika selektivnog turizma (1.4.1.) Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i
poslovanje u ruralnom prostoru (1.3.6.). Jaĉanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti
(4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Pripomoć odrţavanju ţupanijskih i lokalnih manifestacija. Pripomoć pri tiskanju znanstveno-
struĉnih publikacija. Povećanje prepoznatljivosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- sufinanciranje 30 aktivnosti (savjetovanja, konferencija, publikacija, ĉasopisa,
monografija i gospodarskih manifestacija) koje imaju za cilj predstavljanje Zagrebaĉke
ţupanije, a pridonose porastu znanja i informiranosti poljoprivrednih proizvoĊaĉa
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni projekt naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se
na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijih odstupanja.
Tekući projekt T100006 Distributivni centar za voće i povrće
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Povećanje poslovnog udjela Zagrebaĉke ţupanije u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o.,
kojim bi se zapoĉela izgradnja druge faze ULO hladnjaĉe sa sortirnicom, izravno bi pomoglo razvitku
sela i seoskog prostora. Provedbom projekta znaĉajno bi se doprinijelo rješavanju problema
skladištenja i distribucije voća i povrća iz Zagrebaĉke ţupanije i šire.
OPĆI CILJ
UnapreĊenje povezivanja i udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa (1.3.7.). Poboljšanje uvjeta za
proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru (1.3.6.). Jaĉanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti
(4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Stavljanjem u punu funkciju Distributivnog centra za voće i povrće, omogućilo bi voćarima i
povrćarima da kvalitetan proizvod plasiraju na trţište onda kada je njegova cijena najviša i na taj naĉin
ostvario bi se veći prihod po gospodarstvu. Kvalitetne proizvode plasirati u velike trgovaĉke lance.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 2.600 t prodanog voća i povrća
- dovršetak izgradnje 1 hladnjaĉe
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Neophodno je završiti izgradnju regionalnog centra za voće i povrće kako bi se u potpunosti
stavio u funkciju. Potrebna sredstva prate razvojne planove.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećanje za 25% od projekcije.
Tekući projekt T100026 Razvoj novih smještajnih kapaciteta i izravne prodaje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Izgradnja i opremanje novih smještajnih kapaciteta te kapaciteta za prijem gostiju na poljoprivrednom
gospodarstvu kao i opremanje objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na
poljoprivrednom gospodarstvu i na maloprodajnim mjestima, izravno doprinose razvoju ruralnog
prostora. Provedbom ovog projekta zadrţavaju se i zapošljavaju stanovnici ruralnih podruĉja,
povećava se kvaliteta usluge, obogaćuje se ukupna turistiĉka ponuda.
OPĆI CILJ
Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonošenje kvaliteti ţivota
stanovnika ruralnog dijela ţupanije (1.3.3., 1.3.5.). Razvoj selektivnih oblika turizma i
povezane ponude (1.4.1.) te edukacija (1.4.2.).
POSEBNI CILJEVI
Povećanje opsega i kvalitete ukupne ponude vezane uz provedbu turizma na ruralnom
prostoru.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- povećanje smještajnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima za 10 leţajeva
- povećanje kapaciteta za prijem gostiju na poljoprivrednim gospodarstvima za 80
posjetitelja
- najmanje 5 investicija na poljoprivrednim gospodarstvima za opremu za potrebe izravne
prodaje
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100027 Subvencija za struĉno osposobljavanje za rad na
poljoprivrednim gospodarstvu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Subvencije se odnose na edukaciju i struĉno osposobljavanje poljoprivrednika za rad u poljoprivredi i
na gospodarstvu/kućanstvu potrebnih za bavljenje odreĊenom poljoprivrednom proizvodnjom ili
uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, a upisuje se u radnu knjiţicu ili su zakonski obvezni.
Osposobljavanje se vrši preko obrazovnih institucija, a prema verificiranom programu za obrazovanje
odraslih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
OPĆI CILJ
Edukacija poljoprivrednika (1.3.1., 1.4.2.). Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim
dijelovima, pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika ruralnog dijela ţupanije (1.3.3., 1.3.5.,
1.3.7.). Razvoj selektivnih oblika turizma i povezane ponude (1.4.1.).
POSEBNI CILJEVI
Edukacija poljoprivrednika.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- do 100 poljoprivrednika struĉno osposobljenih za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100028 Subvencija za podruĉja s teţim uvjetima gospodarenja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Pripomoći će se izrazito ruralnim dijelovima ţupanije zbog oteţanih uvjeta gospodarenja kako bi se
poveća njihova konkurentnost u odnosu na ostalo podruĉje te bi se time osigurali bolji uvjeti
gospodarenja i ţivljenja na tom podruĉju.
OPĆI CILJ
Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonošenje kvaliteti ţivota
stanovnika ruralnog dijela ţupanije (1.3.3., 1.3.5.).
POSEBNI CILJEVI
Dodatno poticanje proizvodnje u izrazito ruralnom podruĉju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- zadrţavanje najmanje 10 aktivnih poljoprivrednih gospodarstava na podruĉjima s teţim
uvjetima gospodarenja
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ishodište ovog projekta je u potrebi i povećanoj skrbi za razvoj podruĉja koja imaju teţe
uvjete gospodarenja, a provedbom ovog projekta moguće je uvijete gospodarenja uĉiniti
lakšim. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijih odstupanja.
Tekući projekt T100029 Diverzifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Projekt se naslanja na Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., a cilj mu je jaĉanje potpore ruralnom
razvoju.
OPĆI CILJ Stvaranje uvjeta za konkurentnu poljoprivredu na ruralnom prostoru (2.3.) te skladan razvoj ruralnog
podruĉja (3.1.3.)
POSEBNI CILJEVI
Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonošenje kvaliteti ţivota
stanovnika ruralnog dijela ţupanije. Razvoj selektivnih oblika turizma i povezane ponude.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- studija sa razraĊenim mjerama i aktivnostima potpore ruralnom razvoju
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijeg odstupanja.
Program 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH
PROIZVODA
Aktivnost A100001
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOST
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS AKTIVNOSTI
Provedbom programa implementira se poslovna strategija „Proizvod Zagrebaĉke ţupanije“.
OPĆI CILJ
Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim
dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika
ruralnog dijela ţupanije (1.3.5.). Jaĉanje prepoznatljivosti (4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Povećati konkurentnost gospodarstava kroz povećanje dohotka, uvesti proizvode u široku distribuciju,
iskomunicirati regionalnu oznaku kvalitete meĊu potrošaĉima kao oznaku koja jamĉi kvalitetu
proizvoda koji su njome oznaĉeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- 3 proizvoda koji mogu aplicirati za dobivanja oznake izvornosti/zemljopisnog
podrijetla/tradicijskog ugleda
- provedba 4 promotivno-prodajne kampanje
Tekući projekt T100001 Pravna zaštita ţupanijskih robnih marki
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedba pravne zaštite ţupanijskih robnih marki, prijava ţigova pri Drţavnom zavodu za
intelektualno vlasništvo. Izrada ugovora za proizvoĊaĉe o korištenju oznake i proizvodnji ţupanijskih
robnih marki.
OPĆI CILJ
Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim
dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika
ruralnog dijela ţupanije (1.3.5.). Jaĉanje prepoznatljivosti (4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Jasno definirati intelektualno pravo i vlasništvo Ţupanije nad robnim markama.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- potpisana tri ugovora s proizvoĊaĉima ţupanijskih robnih marki
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potrebni troškovi izraĉunati su na temelju troškova koji proizlaze iz rada na istom prethodnih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje od projekcije zbog toga što prijavu ţigova pri Drţavnom zavodu za intelektualno
vlasništvo odraĊuju djelatnici odjela, a vanjski suradnici (pravnici) koriste se samo za davanje
eventualno potrebnih mišljenja.
Tekući projekt T100002 Kontrola kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedba kontrole kvalitete ţupanijskih robnih marki prema Planovima kontrole za svaku robnu
marku od strane Kontrolnog tijela. Kontrola obuhvaća kontrolu proizvoĊaĉa (registracija, oprema i
sl.), proizvodnog procesa i gotovog proizvoda na skladištu kod proizvoĊaĉa.
OPĆI CILJ
Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim
dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika
ruralnog dijela ţupanije (1.3.5.). Jaĉanje prepoznatljivosti (4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Povećanje povjerenja potrošaĉa u domaći proizvod – robnu marku.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- provedeno najmanje 5 kontrola proizvoĊaĉa ţupanijskih robnih marki
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potrebni troškovi izraĉunati su na temelju troškova koji proizlaze iz rada na istom prethodnih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirana sredstva u odnosu na prethodno razdoblje su smanjena zbog prethodno izraĊene
Kontrolne dokumentacije, tako da se sada plaća samo kontrola.
Program 1003 PROMOCIJA I PROMIDŢBA PROIZVODA I PODRUĈJA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Provedba programa omogućava povećanje prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije, njezinih prirodnih
bogatstava, baštine i kulture kao i tradicijskih obiĉaja, jela pića; program se provodi kako bi se
potrošaĉima prezentirala Ţupanija i proizvodi koji dolaze iz neposredne okolice.
OPĆI CILJ
Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonošenje kvaliteti ţivota
stanovnika ruralnog dijela ţupanije (1.3.5.). UnapreĊenje povezivanja i udruţivanja
poljoprivrednih proizvoĊaĉa (1.3.7.).
UnapreĊenje marketinških aktivnosti u svrhu jaĉanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije,
njezinog podruĉja i proizvoda (4.4.1.).
POSEBNI CILJEVI
Osiguranje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika Ţupanije. Kroz
promociju i promidţbu proizvoda osigurati prepoznatljivost proizvoĊaĉa, proizvodnje i Ţupanije.
Putem ocjenjivanja proizvoda povećati kvalitetu samih proizvoda te isto tako educirati potrošaĉe o tim
proizvodima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- organizacija najmanje 1 sajamske prodaje, 3 promocije i izbor vinske kraljice
Tekući projekt T100001 Izbor vinske kraljice Zagrebaĉke ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedba projekta omogućava povećanje prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije, njezinih vina, vinara i
vinorodnog podruĉja.
OPĆI CILJ
Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonošenje kvaliteti ţivota
stanovnika ruralnog dijela ţupanije (1.3.5.). Jaĉanje prepoznatljivosti vina i vinorodnog
podruĉja Zagrebaĉke ţupanije (4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Putem promocije i promidţbe proizvoda osigurati prepoznatljivost proizvoĊaĉa, proizvodnje i
Ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- povećanje prepoznatljivosti vina i vinorodnog podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
(najmanje 10 objava u medijima)
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100002 Ocjenjivanje kvalitete proizvoda
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedba projekta na neki je naĉin smjerokaz proizvoĊaĉima za daljnju proizvodnju (kakve proizvode
trţište ţeli, što treba promijeniti u tehnologiji da bi proizvod bio bolji i kvalitetniji), a njime se
omogućava povećanje kvalitete proizvoda (vina, meda, jagoda, kupina…). S druge strane projekt se
provodi kako bi se potrošaĉima prezentirali kvalitetni proizvodi koji dolaze iz neposredne okolice i
promovirala Ţupanija. Provode se struĉna, analitiĉka i potrošaĉka ocjenjivanja proizvoda.
OPĆI CILJ
Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonošenje kvaliteti ţivota
stanovnika ruralnog dijela ţupanije (1.3.5.). Jaĉanje prepoznatljivosti proizvoda i podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije (4.4.1.)
POSEBNI CILJEVI
Osiguranje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika Ţupanije.
Kroz promociju i promidţbu proizvoda osigurati prepoznatljivost proizvoĊaĉa, proizvodnje i
Ţupanije. Putem ocjenjivanja proizvoda povećati kvalitetu samih proizvoda te educirati kako
proizvoĊaĉe o proizvodnji, tako i potrošaĉe o samim proizvodima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- provedba 5 ţupanijskih ocjenjivanja kvalitete proizvoda
- ocjenjivanje najmanje 100 uzoraka meda
- ocjenjivanje najmanje 100 uzoraka vina na završnom ţupanijskom ocjenjivanju vina
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100007 Ĉlanarine u udrugama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Ţupanija je ĉlan Udruge proizvoĊaĉa marke vina „Portugizac Plešivica“ i Udruge proizvoĊaĉa marke
vina „Kraljevina Zelina“. Kao ĉlan utjeĉe na donošenje odluka poglavito uz predstavljanje robnih
marki vina i organizaciju promotivnih manifestacija vezanih uz iste.
OPĆI CILJ
UnapreĊenje povezivanja i udruţivanja poljoprivrednih proizvoĊaĉa (1.3.7.).
POSEBNI CILJEVI
Osnaţivanje i poticanje na udruţivanje i zajedniĉko djelovanje poljoprivrednih proizvoĊaĉa.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- ĉlanstvo u 2 udruge poljoprivrednih proizvoĊaĉa zaštićenih proizvoda Zagrebaĉke
ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Tekući projekt T100008 Promidţba i informiranje
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Namjera projekta je informiranje o mjerama, aktivnostima i natjeĉajima koje se provode te sredstvima
koja se dodjeljuju za rad udruga i zadruga te provedbu njihovih projekta koje se odnose na povećanje
kvalitete i kakvoće proizvod i uvoĊenje novih tehnologija, provedbu gospodarskih manifestacija koje
organiziraju gradovi/općine/udruge/zadruge i odrţavanje razine standarda postojećih manifestacija, a
sve u cilju oţivljavanja seoskog prostora, zadrţavanja stanovništva, promocije ĉitavog kraja.
OPĆI CILJ
UnapreĊenje marketinških aktivnosti u svrhu prepoznatljivosti (4.4.1.).
POSEBNI CILJEVI
Promocija proizvoda i prostora.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- povećanje prepoznatljivosti proizvoda i podruĉja kroz prisutnost u najmanje 50
medijskih objava (radio, tiskovine, Internet portali, televizija)
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Program 1007 POTICANJE POBOLJŠANJA ENERGETSKE UĈINKOVITOSTI
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Poticanje obnove vanjske ovojnice u turistiĉkim objektima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije te
poticanje ugradnje sustava OIE (solarni kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline) u turistiĉkim
objektima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije (OPG sa smještajnim kapacitetima, mini hoteli,
prenoćišta…).
OPĆI CILJ
Uporaba obnovljivih izvora energije i uĉinkovito korištenje energije.Povećati konkurentnost i
društvenu odgovornost poticanjem energetske uĉinkovitosti i putem ugradnje sustava obnovljivih
izvora energije. (1.6.3.)
POSEBNI CILJEVI
Potaknuti obnovu vanjske ovojnice na i ugradnju sustava obnovljivih izvora energije na
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave pruţanjem usluga u turizmu i imaju
smještajne kapacitete.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 10 smještajnih objekata (OPG-a) kod kojih je potaknuta obnova vanjske
ovojnice
- najmanje 10 smještajnih objekata (OPG-a) kod kojih je ugraĊen sustav OIE
Tekući projekt T100001 Poticanje poboljšanja energetske uĉinkovitosti
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Poticanje obnove vanjske ovojnice u turistiĉkim objektima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije (OPG sa
smještajnim kapacitetima, mini hoteli, prenoćišta…).
OPĆI CILJ
Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost poticanjem energetske uĉinkovitosti (1.6.3.)
POSEBNI CILJEVI
Potaknuti obnovu vanjske ovojnice na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji se
bave pruţanjem usluga u turizmu i imaju smještajne kapacitete.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 10 smještajnih objekata (OPG-a) kod kojih je potaknuta obnova vanjske
ovojnice
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici te Pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
Tekući projekt T100002 Poticanje ugradnje sustava obnovljivih izvora energije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Poticanje ugradnje sustava OIE (solarni kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline) u turistiĉkim
objektima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije (OPG sa smještajnim kapacitetima, mini hoteli,
prenoćišta…).
OPĆI CILJ
Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost putem ugradnje sustava obnovljivih izvora energije.
(1.6.3.)
POSEBNI CILJEVI
Potaknuti ugradnju sustava obnovljivih izvora energije na obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima koji se bave pruţanjem usluga u turizmu i imaju smještajne kapacitete.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 10 smještajnih objekata (OPG-a) kod kojih je ugraĊen sustav OIE
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici te Pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
GLAVA 004
Program 1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Namjera Programa je uspostava suradnje sa Gradom Zagrebom i njezina provedba na razini pojedinih
projekata te provoĊenje mjera ruralnog razvoja u obliku kapitalnih pomoći jedinicama lokalne
samouprave (JLS), kojima se podiţe kvaliteta ţivota i standard u ruralnim podruĉjima.
OPĆI CILJ
Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim
dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika
ruralnog dijela ţupanije (1.3.3., 1.3.5., 2.3.1., 4.4.1.).
POSEBNI CILJEVI
Stvaranje i razvoj trţišta za domaće, ekološke i tradicijske proizvod sa podruĉja Ţupanije. Marketinška
pripreme i promocija proizvoda te edukacija potrošaĉa.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- povećanje broja posjetitelja na manifestacijama
- povećanje broja proizvoda u ponudi na manifestacijama
Tekući projekt T100001 Dani hrane
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Ţupanija zajedno sa Gradom Zagrebom već duţi niz godina organizira promotivno – prodajnu
manifestaciju „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebaĉke ţupanije i Grada Zagreba“, koja okuplja
preko 100-tinjak proizvoĊaĉa – izlagaĉa poljoprivrednih i tradicijskih proizvoda. Ovaj projekt zasniva
se na Sporazumu o suradnji u poljoprivredi izmeĊu Grada Zagreba i Zagrebaĉke ţupanije iz 2006.
godine.
OPĆI CILJ
Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim
dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika
ruralnog dijela ţupanije (1.3.5., 2.3.1., 4.4.1.).
POSEBNI CILJEVI
Stvaranje i razvoj trţišta za domaće, ekološke i tradicijske proizvod sa podruĉja Ţupanije. Marketinška
pripreme i promocija proizvoda te edukacija potrošaĉa.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 10.000 posjetitelja na manifestaciji
- najmanje 2 nova proizvoda u ponudi na manifestaciji
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni projekt naišao je na veliki interes poljoprivrednih proizvoĊaĉa i udruga, a ocjena
potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i odrţavanje
razine standarda postojeće manifestacije.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
Program 1002 POBOLJŠANJE KVALITETE ŢIVOTA U RURALNIM
PODRUĈJIMA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
ProvoĊenje mjera ruralnog razvoja u obliku kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS),
kojima se podiţe kvaliteta ţivota i standard u ruralnim podruĉjima.
OPĆI CILJ
Poboljšanje uvjeta za proizvodnju, poslovanje i uvjeta ţivljenja u ruralnom prostoru. Poboljšati,
obnoviti i izgraditi infrastrukturu koja je u funkciji razvoja poljoprivrede (nerazvrstane ceste,
odvodnja, navodnjavanje...), izgraditi poslovnu infrastrukturu (1.3.6.).
POSEBNI CILJEVI
Poboljšati uvjete ţivota u ruralnim sredinama obnovom/izgradnjom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- izgradnja i/ili sanacija 50 objekata ruralne infrastrukture
Tekući projekt T100001 Izgradnja i ureĊenje infrastrukture na ruralnim prostorima
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKT
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
ProvoĊenje mjera ruralnog razvoja u obliku kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS),
kojima se podiţe kvaliteta ţivota i standard u ruralnim podruĉjima.
OPĆI CILJ
Poboljšanje uvjeta za proizvodnju, poslovanje i uvjeta ţivljenja u ruralnom prostoru. Poboljšati,
obnoviti i izgraditi infrastrukturu koja je u funkciji razvoja poljoprivrede (nerazvrstane ceste,
odvodnja, navodnjavanje...), izgraditi poslovnu infrastrukturu (1.3.6.).
POSEBNI CILJEVI
Poboljšati uvjete ţivota u ruralnim sredinama obnovom/izgradnjom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- izgradnja i/ili sanacija 50 objekata ruralne infrastrukture
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnijeg odstupanja
GLAVA 005
Program 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA
OPIS PROGRAMA
Provedbom programa potiĉe se razvoj lovstva i lovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)
POSEBNI CILJEVI
Omogućavanje obnove matiĉnog fonda divljaĉi i umjetni uzgoj divljaĉi, spreĉavanje šteta od divljaĉi i
zaštita divljaĉi, izrada dokumentacije za razvoj i unapreĊenje lovstva. Ulaganje u objekte za obradu i
ĉuvanje mesa divljaĉi i objekata za obradu trofeja. Razvoj turizma kroz izradu vodiĉa kroz lovišta
Zagrebaĉke ţupanije i nastupu na sajmovima lova i lovnog turizma.
Aktivnost A100001 Poticanje razvitka lovstva
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)
OPIS AKTIVNOSTI
Provedbom se potiĉe razvoj lovstva i lovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)
POSEBNI CILJEVI
Razvoj turizma kroz izradu Vodiĉa kroz lovišta Zagrebaĉke ţupanije i nastupu na sajmovima lova i
lovnog turizma.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje jedan nastup na sajmu lova i lovnog turizma
- najmanje 2 lovišta koja će se baviti lovnim turizmom
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici. Prihodi od lovozakupnine.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava
zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i odrţavanje razine standarda
postojećih manifestacija te na zakonskoj odredbi koja se odnosi na namjenski utrošak
sredstava od 50% lovozakupnine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećanje u odnosu na projekciju zbog šire primjene Zakona o lovstvu (izrada karata, objava
natjeĉaja za zakup lovišta, uzgoj i zaštita divljaĉi za lovište koje nije dano u zakup).
Tekući projekt T100001 Subvencija za zaštitu divljaĉi i lovišta
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)
OPIS PROJEKTA
Provedbom projekta potiĉe se razvoj lovstva i lovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)
POSEBNI CILJEVI
Omogućavanje obnove matiĉnog fonda divljaĉi i umjetni uzgoj divljaĉi, spreĉavanje šteta od divljaĉi i
zaštita divljaĉi, izrada dokumentacije za razvoj i unapreĊenje lovstva.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- unešeno najmanje 8.000 komada sitne divljaĉi u lovišta
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici. Prihodi od lovozakupnine.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava
zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i na zakonskoj odredbi koja se odnosi
na namjenski utrošak sredstava od 50% lovozakupnine za daljnji razvoj lovstva i lovišta.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Neznatno smanjenje u odnosu na planirano zbog prošlogodišnje realizacije.
Tekući projekt T100002 Subvencija za izradu dokumentacije za razvoj i unapreĊenje lovstva
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)
OPIS PROJEKTA
Provedbom projekta potiĉe se razvoj lovstva i lovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)
POSEBNI CILJEVI
Ulaganje u objekte za obradu i ĉuvanje mesa divljaĉi i objekata za obradu trofeja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- izgradnja i opremanje 3 nova objekta za obradu i ĉuvanje mesa divljaĉi
- ureĊenje i opremanje najmanje 20 lovaĉkih domova
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici. Prihodi od lovozakupnine.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava
zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i na zakonskoj odredbi koja se odnosi
na namjenski utrošak sredstava od 50% lovozakupnine za daljnji razvoj lovstva i lovišta.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Neznatno povećanje u odnosu na planirano zbog prošlogodišnje realizacije.
Tekući projekt T100003 Donacije neprofitnim udrugama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)
OPIS PROJEKTA
Provedbom projekta potiĉe se razvoj lovstva i lovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)
POSEBNI CILJEVI
Ulaganje u objekte za obradu i ĉuvanje mesa divljaĉi i objekata za obradu trofeja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- izgradnja i opremanje 3 nova objekta za obradu i ĉuvanje mesa divljaĉi
- ureĊenje i opremanje najmanje 10 lovaĉkih domova
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici. Prihodi od lovozakupnine.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava
zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i na zakonskoj odredbi koja se odnosi
na namjenski utrošak sredstava od 50% lovozakupnine za daljnji razvoj lovstva i lovišta.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Neznatno povećanje u odnosu na planirano zbog prošlogodišnje realizacije.
Program 1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Provedbom programa potiĉe se razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.
POSEBNI CILJEVI
Krajobrazno ureĊenje jezera na kojima se provodi športski i komercijalni ribolov (1.4.1.)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- krajobrazno ureĊenje najmanje 10 ribolovnih jezera
Tekući projekt T100001 Krajobrazno ureĊenje jezera
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom projekta potiĉe se razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.
POSEBNI CILJEVI
Krajobrazno ureĊenje jezera na kojima se provodi športski i komercijalni ribolov (1.4.1.)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- krajobrazno ureĊenje najviše 10 ribolovnih jezera
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Neznatno smanjenje u odnosu na planirano zbog prošlogodišnje realizacije.
Tekući projekt T100007 Razvoj ribolovnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Promoviranje ribarstva i ribolovnog turizma.
OPĆI CILJ
Razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.
POSEBNI CILJEVI
Promocija ribarstva i ribolovnog turizma.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje jedno krajobrazno ureĊeno ribolovno podruĉje i promocija razvoja ribolovnog turizma
na podruĉju ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
Program 1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Navedenim programom omogućava se unapreĊenje gospodarenja privatnim šumama i šumskim
zemljištem.
OPĆI CILJ
PrivoĊenje namjeni zapušteno poljoprivredno zemljište (1.3.2.). UvoĊenje i korištenje energije
biomase (1.6.5.).
POSEBNI CILJEVI
Zaštita i odrţivo gospodarenje šumskim zemljištem. Povećanje kvalitete i opsega šumarske
proizvodnje. Povećanje dohotka gospodarstava koja imaju u vlasništvu šume. Proizvodnja šumske
biomase.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 10 zahtjeva za obnovu i sanaciju šuma šumoposjednika
Tekući projekt T100003 Subvencija u šumarstvu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Navedenim projektom omogućava se unapreĊenje gospodarenja privatnim šumama i šumskim
zemljištem.
OPĆI CILJ
PrivoĊenje namjeni zapušteno poljoprivredno zemljište (1.3.2.). UvoĊenje i korištenje energije
biomase (1.6.5.).
POSEBNI CILJEVI
Zaštita i odrţivo gospodarenje šumskim zemljištem. Povećanje kvalitete i opsega šumarske
proizvodnje. Povećanje dohotka gospodarstava koja imaju u vlasništvu šume. Proizvodnja šumske
biomase.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 10 zahtjeva za obnovu i sanaciju šuma šumoposjednika i nabavu sitne šumarske
mehanizacije za provedbu radova biološke obnove šuma
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na iskustvu provedbe sliĉnih projekata u prethodnim
godinama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
GLAVA 006
Program 1001 POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROGRAMA
Poticanje korištenja sredstava iz EU fondova za gospodarske subjekte, gradove i općine koji će se
javiti na natjeĉaj.
OPĆI CILJ
Putem ovog Programa potencijalni korisnici informiraju se o mogućnostima korištenja sredstava iz EU
fondova, potiĉe se veće korištenje sredstava iz EU fondova s ciljem povećanje dohotka gospodarskim
subjektima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda
na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika ruralnog dijela ţupanije (1.3.5., 1.3.6., 1.5.1.,
4.4.1.), kao i korištenje sredstava iz fondova EU za uvoĊenje i korištenje obnovljivih izvora energije
(1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5.).
POSEBNI CILJEVI
Povećanje konkurentnosti, stvaranje većeg dohotka proizvoĊaĉa, aktiviranje lokalnog stanovništva,
gradova i općina, korištenje OIE na naĉin su investicije i ideje sufinancirane od strane EU fondova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 15 prijavljenih projekata za sufinanciranje iz fondova EU
- najmanje 5 provedenih projekata sufinanciranih iz fondova EU
Tekući projekt T100001 Priprema natjeĉajne dokumentacije za EU fondove
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje izrade natjeĉajne dokumentacije za gospodarske subjekte koji će aplicirati na natjeĉaje
i sredstva EU.
OPĆI CILJ
Povećanje dohotka gospodarskim subjektima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima,
osiguravanje domaćeg proizvoda na trţištu te pridonošenje kvaliteti ţivota stanovnika ruralnog dijela
ţupanije (1.3.5., 1.3.6., 1.5.1., 4.4.1.).
POSEBNI CILJEVI
Iskoristiti što veći dio sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 15 prijavljenih projekata za sufinanciranje iz fondova EU
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje ukupne Glave 006 za 2.700.000,00 kuna odnosno za gotovo 437% zbog
prebacivanja projekta i sredstava na novi odjel koji će se baviti EU fondovima.
Tekući projekt T100003 Poticanje korištenja sredstava fondova EU za OIE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKT
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Provedbom projekta potiĉe se korištenje sredstava iz fondova EU za obnovljive izvore energije.
OPĆI CILJ
UvoĊenje i korištenje obnovljivih izvora energije (1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5.)
POSEBNI CILJEVI
Iskoristiti što veći dio sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- najmanje 3 prijavljena projekata za sufinanciranje iz fondova EU
- najmanje 2 projekta sufinancirana iz fondova EU
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjenje za 50% zbog prebacivanja projekta i sredstava na novi odjel koji će se baviti EU
fondovima.
Tekući projekt T100005 Zagrebaĉka ţupanija u projektima EU
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proĉišćen tekst)
OPIS PROJEKTA
Promidţba projekta kojim se potiĉe veće korištenje sredstava iz EU fondova, educiranje i upoznavanje
s mogućnostima korištenja, kao i sa mogućnostima koje su formirane kako bi se olakšalo ispunjavanje
svih uvjeta za povlaĉenje sredstava.
OPĆI CILJ
Informiranje o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova.
POSEBNI CILJEVI
Informiranje o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- prijava 2 projekata za sufinanciranje iz fondova EU
- najmanje 1 projekt sufinanciran iz fondova EU
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
5.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I
TEHNIĈKU KULTURU
DJELOKRUG RADA ODJELA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehniĉku kulturu obavlja upravne i struĉne poslove
koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, šport, tehniĉku kulturu i društvenu
brigu o djeci predškolske dobi, a koji su u samoupravnom djelokrugu Ţupanije, te druge
poslove koji su mu stavljeni u nadleţnost.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehniĉku kulturu obavlja upravne i struĉne poslove
koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, šport, tehniĉku kulturu, a koji su u
samoupravnom djelokrugu Ţupanije. Upravni odjel ĉine sljedeći odsjeci: Odsjek za osnovno
školstvo, Odsjek za srednje školstvo, Odsjek za kulturu, šport i tehniĉku kulturu, te Odsjek za
investicije.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA ODJELA
osnovne škole (30): OŠ Ante Kovaĉića, OŠ Bedenica, OŠ Bistra, OŠ Braće Radić, OŠ
Dubrava, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Đure Deţelića, OŠ Gradec, OŠ Ivana
Benkovića, OŠ Ivane Brlić Maţuranić, OŠ Ivana Perkovca, OŠ Jakovlje, OŠ Josipa
Badalića, OŠ Josipa Zorića, OŠ Kardinala Alojzija Stepinca, OŠ Klinĉa Sela, OŠ
Ksaver Šandor Đalski, OŠ Luka, OŠ Ljube Babića, OŠ Milka Trnina, OŠ Pavao
Belas, OŠ Pokupsko, OŠ Posavski bregi, OŠ Pušća, OŠ Rugvica, OŠ Slavka Kolara,
OŠ Stjepana Basariĉeka, OŠ Stjepan Radić, OŠ Sveta Nedjelja, OŠ Vladimira Nazora
srednje škole (13): Ekonomska, trgovaĉka i ugostiteljska škola, Ekonomska škola
Velika Gorica, Gimnazija Antun Gustav Matoš, Gimnazija Velika Gorica, Srednja
strukovna škola Samobor, Srednja strukovna škola Velika Gorica, SŠ Ban Josip
Jelaĉić, SŠ Dragutina Straţimira, SŠ Dugo Selo, SŠ Ivan Švear, SŠ Jastrebarsko, SŠ
Vrbovec, ZTŠ Rudolfa Perešina
uĉeniĉki dom (1): UD Ivanić Grad
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016.
UKUPNI RASHODI 2014 2015 2016
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIĈKU KULTURU
Razdjel
004
UPRAVNI ODJEL ZA
PROSVJETU,
KULTURU, ŠPORT I
TEHNIĈKU KULTURU
113.700.639,00 113.629.899,00 112.493.600,00
Ukupno Razdjel 004 113.700.639,00 113.629.899,00 112.493.600,00
NAZIV PROGRAMA
PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA - P14 1001
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.2.1. Jaĉanje kapaciteta podruĉne (regionalne) i lokalne samouprave
OZNAKA
PROGRAMA NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 001. – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIĈKU
KULTURU
P14 1001 Pripreme i donošenje akata uz
djelokruga tijela
2.704.000,00 2.704.000,00 2.704.000,00
P58 1001 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Ukupno Glava 001 2.779.000,00 2.779.000,00 2.779.000,00
NAZIV PROGRAMA
Pripreme i donošenje akata iz djelokruga tijela – P14 1001
OZNAKA
PROGRAMA NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 001. – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIĈKU
KULTURU
P14 1001 Pripreme i donošenje akata uz
djelokruga tijela
2.704.000,00 2.704.000,00 2.704.000,00
Ukupno Program P14 2.704.000,00 2.704.000,00 2.704.000,00
OPIS PROGRAMA
Ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i
zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene. Programom se
financiraju naknade za osobe na struĉnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja
radnog odnosa.
OPĆI CILJ
Uĉinkovita podruĉna (regionalna) samouprava. Efikasna i pravovremena priprema
izrada prijedloga akata iz djelokruga Upravnog odjela.
POSEBNI CILJEVI
Osigurati brzu i uĉinkovitu podršku proraĉunskim korisnicima kako bi nesmetano
funkcionirali
Implementirati i razvijati programe koji uĉenicima pomaţu pri razvoju dodatnih
vještina i znanja
Poticanje razvoja kulture, športa i tehniĉke kulture na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o porezu na dohodak
Interni akti i pravilnici Zagrebaĉke ţupanije
Zakon o poticanju zapošljavanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Broj zaposlenih: 7 djelatnika visoka struĉna sprema, 3 djelatnika viša struĉna sprema i
jedan djelatnik srednja struĉna sprema
dvije osobe na struĉnom osposobljavanju za rad
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju Programa predviĊeno je
više sredstva za 2014. i 2015. godinu u odnosu na projekciju u ovom razdoblju.
Navedena razlika je nastala je kao smanjenje naknada
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada i realizacija svih planiranih programa Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehniĉku kulturu.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
NAZIV AKTIVNOSTI
Administrativno, tehniĉko i struĉno osoblje – P14 1001 A100001
OPIS AKTIVNOSTI
Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i
zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene. Financiraju se i
naknade osobama na struĉnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
OPĆI CILJ
Uĉinkovita podruĉna (regionalna) samouprava. Efikasna i pravovremena priprema
izrada prijedloga akata iz djelokruga Upravnog odjela.
POSEBNI CILJEVI
Osigurati brzu i uĉinkovitu podršku proraĉunskim korisnicima kako bi nesmetano
funkcionirali
Implementirati i razvijati programe koji uĉenicima pomaţu pri razvoju dodatnih
vještina i znanja
Poticanje razvoja kulture, športa i tehniĉke kulture na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o porezu na dohodak
Interni akti i pravilnici Zagrebaĉke ţupanije
Zakon o poticanju zapošljavanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Broj zaposlenih: 7 djelatnika visoka struĉna sprema, 3 djelatnika viša struĉna sprema i
jedan djelatnik srednja struĉna sprema
dvije osobe na struĉnom osposobljavanju za rad
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. - 2015. godine za realizaciju Programa predviĊeno
je više sredstva za 2014. i 2015. godinu u odnosu na projekciju u ovom razdoblju.
Navedena razlika je nastala je kao smanjenje naknada
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada i realizacija svih planiranih programa Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehniĉku kulturu.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
NAZIV PROGRAMA
Rashodi poslovanja P58 1001
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.2.1. Jaĉanje kapaciteta podruĉne (regionalne) i lokalne samouprave
OZNAKA
PROGRAMA NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 001. – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIĈKU
KULTURU
P58 1001 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Ukupno Program P58 75.000,00 75.000,00 75.000,00
OPIS PROGRAMA
Ovim programom se financira rad povjerenstva za stipendije
OPĆI CILJ
Postizanje vrhunskih rezultata u školovanju i odgovarajuće razine znanja u svrhu
općeg gospodarskog napretka Zagrebaĉke ţupanije
POSEBNI CILJEVI
Povjerenstvo za stipendije brine o osiguravanju pomoći osobito talentiranim i
izvrsnim, te socijalno ugroţenim uĉenicima srednjih škola, studentima i roditeljima u
postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja uĉenika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o porezu na dohodak
Interni akti i pravilnici Zagrebaĉke ţupanije
Zakon o poticanju zapošljavanja
Odluka o dodjeli stipendija Zagrebaĉke ţupanije
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
UtvrĊena visina naknade za rad povjerenstva
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Rad povjerenstva se ranijih godina nije financirao iz Upravnih odjela
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Oĉekuje se da bi stipendije trebalo dobiti 109 uĉenika u 115 studenata
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV AKTIVNOSTI
Rashodi poslovanja - P58 1001 A100001
OPIS AKTIVNOSTI
Ovom aktivnošću se financira rad povjerenstva za stipendije
OPĆI CILJ
Postizanje vrhunskih rezultata u školovanju i odgovarajuće razine znanja u svrhu
općeg gospodarskog napretka Zagrebaĉke ţupanije
POSEBNI CILJEVI
Povjerenstvo za stipendije brine o osiguravanju pomoći osobito talentiranim i
izvrsnim, te socijalno ugroţenim uĉenicima srednjih škola, studentima i roditeljima u
postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja uĉenika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o porezu na dohodak
Interni akti i pravilnici Zagrebaĉke ţupanije
Zakon o poticanju zapošljavanja
Odluka o dodjeli stipendija Zagrebaĉke ţupanije
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
UtvrĊena visina naknade za rad povjerenstva
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Rad povjerenstva se ranijih godina nije financirao iz Upravnih odjela
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Oĉekuje se da bi stipendije trebalo dobiti 109 uĉenika u 115 studenata
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ - P15 1001
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklaĊenom s razvojnim potrebama ZŢ
utvrĊenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 2. - OSNOVNO ŠKOLSTVO
P 15 1001 MATERIJALNI I
FINANCIJSKI RASHODI
OŠ
38.771.190,00 38.771.190,00 38.771.190,00
P 51 1001 KAPITALNO ULAGANJE
U OSNOVNO ŠKOLSTVO
18.185.000,00 20.974.760,00 20.978.461,00
Ukupno Glava 2. 56.956.190,00 59.745.950,00 59.749.651,00
OPIS PROGRAMA
minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nuţan je za realizaciju nastavnog
plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak
energenata, prijevoz uĉenika, sistematske preglede zaposlenika, sredstva za materijal,
dijelove i usluge tekuće i investicijskog odrţavanja;
OPĆI CILJ
Odgoj i obrazovanje uĉenika osnovnih škola
POSEBNI CILJEVI
stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima
je osnivaĉ Zagrebaĉka ţupanija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
osiguran minimalni financijski standard za realizaciju nastavnog plana i programa u
osnovnim školama kojima je osnivaĉ Zagrebaĉka ţupanija
NAZIV AKTIVNOSTI
Rashodi poslovanja – P15 1001 A100001
OPIS PROGRAMA
minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nuţan je za realizaciju nastavnog
plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak
energenata, prijevoz uĉenika, sistematske preglede zaposlenika, sredstva za materijal,
dijelove i usluge tekuće i investicijskog odrţavanja;
OPĆI CILJ
Odgoj i obrazovanje uĉenika osnovnih škola
POSEBNI CILJEVI
stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima
je osnivaĉ Zagrebaĉka ţupanija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Financijski će se osigurati funkcioniranje 30 osnovnih škola i 1 osnovne glazbene
škole
Oĉekuje se da će školu pohaĊati oko 14.463 uĉenika u 746 razrednih odjeljenja
Oĉekuje se da će prijevoz koristiti 7.696 uĉenika
Oĉekuje se da će lijeĉniĉke preglede obavit 459 zaposlenika škola
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
podaci o trošku energenata OŠ u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)
podaci o zaposlenicima OŠ (za sistematske preglede zaposlenika)
podaci o broju uĉenika, razrednih odjela i zgrada
podaci o broju uĉenika u prijevozu
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine za financiranje materijalni i financijskih
rashoda OŠ predviĊeno je manje sredstava za razdoblje 2014. i 2015. Razlika je
nastala kao posljedica znaĉajnog poskupljenja energenata te nuţnog izdvajanja iz
općih prihoda i primitaka za zadovoljenje minimalnih standarda škola
IZVOR FINANCIRANJA
Decentralizirana sredstva – OŠ
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO – P51 1001
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
3.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata u školstvu
OPIS PROGRAMA
Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora
prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s drţavnim pedagoškim
standardom.
OPĆI CILJ
Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na podruĉju cijele Zagrebaĉke ţupanije koji
zadovoljavaju Drţavni pedagoški standard osnovno školskog sustava odgoja i
obrazovanja
POSEBNI CILJEVI
Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Drţavnom
pedagoškom standardu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
Izgradnja OŠ Klinĉa Sela – P51 1001 K100003
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Gradi se škola u Klinĉa Selima, neto površine 3500m2, za 511 uĉenika, stara škola je
površine 1658 m2.
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove škole će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Zbog nedostatka prostora i dotrajalosti stare škole nuţna je izgradnja, nakon koje će
škola preći u jednosmjenski rad
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Visina sredstava minimalnog financijskog standarda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrĊuje Vlada RH
Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u tekućoj godini.
Ţupanija sukladno Odluci Vlade utvrĊuje kriterije i mjerila za raspored sredstava i
temeljem njih rasporeĊuje sredstva.
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. - 2015. godine za realizaciju Projekta Izgradnja OŠ
Klinĉa Sela predviĊeno je dovršenje izgradnje škole u 2013. Pošto je ugovor s
izvoĊaĉem radova raskinut, a nije proveden novi postupak javne nabave, sredstva se
planiraju u 2014. i 2015. godini. Naruĉitelj radova je MZOS.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ponovni poĉetak radova na izgradnji škole i završetak u 2015. godini.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
Izgradnja športske dvorane OŠ Luka – P51 1001 K100004
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Gradi se dvorana OŠ Luka, neto površine 750m2. Školu u školskoj godini 2013/14
pohaĊa 125 uĉenika, škola trenutno nema dvoranu, a prema Drţavnom pedagoškom
standardu svaka škola mora imati dvoranu.
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne
škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje psiho-fiziĉke sposobnosti uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine za realizaciju projekta Izgradnje
dvorane OŠ Luka nisu predviĊena sredstva u 2014. godini. Odstupanje je nastalo jer
izvoĊaĉ nije mogao izvesti radove do ugovorenog roka. MRRFEU je raskinulo
ugovor sa izvoĊaĉem. MRRFEU je objavilo novi natjeĉaj za izvoĊenjem nastavka
radova i uslugom nadzora 18. lipnja 2013. Postupak je poništen u rujnu, u tijeku je
novi postupak javne nabave
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak izgradnje dvorane OŠ Luka se oĉekuje do kraja 2014. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
PŠ Rakitje – izgradnja dvorane - P51 1001 K100023
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Gradi se dvorana PŠ Rakitje, neto površine 3.264m2, škola trenutno nema dvoranu, a
prema Drţavnom pedagoškom standardu svaka škola mora imati dvoranu. PŠ Rakitje
je trenutno podruĉna škola osnovne škole Sveta Nedjelja, a u tijeku je razdvajanje i
osamostaljenje škole u Rakitju.
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne
škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje psiho-fiziĉke sposobnosti uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Sklopljeni ugovori s izvoĊaĉem
Sklopljeni ugovor o sufinanciranju
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja su minimalna, nastala su kao posljedica razlike izmeĊu procijenjene
vrijednosti nabave i ugovorene vrijednosti izvoĊenja radova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak izgradnje dvorane PŠ Rakitje u 2014. godini.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Decentralizirana sredstva - OŠ
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Ljubo Babić , izrada nove fasade - P51 1001 K100040
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Ljubo Babić ima površinu od 3030m2 a školske godine 2013/14 školu pohaĊa
1.144 uĉenika. Zbog veliĉine škole, bitno je racionalizirati utrošak energenata, iz tog
razloga će se tokom 2014. godine izraditi nova fasada na školi.
2011. godine je na OŠ Ljubo Babić saniran krov i dodatno je toplinski izoliran. U
2013. godini zamijenjena je dotrajala stara fasadna stolarija. Potrebno je izvesti još
novu fasadu ĉime bi se znaĉajno smanjili toplinski gubici zgrade (prema raĉunici
REGEA-e ti gubici su preko 60%), te bi se tako ostvarila i znaĉajna ušteda na
energiji.
OPĆI CILJ
Izradom nove fasade poboljšat će se energetska uĉinkovitost osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013-2015. navedeni projekt se nije planirao, za 2014. je u
planu zbog pokazatelje REGEA-e, koja ukazuje na znaĉajne uštede energije
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak zamjene izrade fasade tokom 2014. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ I. B. Maţuranić, Prigorje Brdoveĉko – zamjena pokrova i stolarije P51 1001
K100041
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Ivane Brlić Maţuranić ima površinu od 1600m2 a školske godine 2013/14 školu
pohaĊa 309 uĉenika. Potrebno je racionalizirati utrošak energenata, iz tog razloga će
se tokom 2014. i 2015. godine zamijeniti pokrov i stolarija
OPĆI CILJ
Zamjenom pokrova i stolarije poboljšat će se energetska uĉinkovitost osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. - 2015. godina za realizaciju ovog projekta nisu
predviĊena sredstva u 2014. i 2015. godini.
Navedena investicija se tokom 2014. pokazala kao nuţna zbog pokazatelje REGEA-e
koji su ukazali na znaĉaju uštedu na energentima nakon izvedbe navedenih radova
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak zamjene pokrova i stolarije tokom 2015. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ J. BADALIĆ, GRABERJE IVANEĈKO – radovi na izgradnji ugibališta za
školski autobus P51 1001 K100042
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Josip Badalić, Graberje Ivaneĉko ima površinu od 1600m2 a školske godine
2013/14 školu pohaĊa 250 uĉenika. Zbog sigurnosti uĉenika u prometu bitno je
izvesti radove na izgradnji ugibališta za školski autobus
OPĆI CILJ
Povećanje sigurnosti uĉenika
POSEBNI CILJEVI
poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju ovog projekta nisu
predviĊena sredstva u 2014. i 2015. godini.
Navedena investicija se tokom 2014. pokazala kao nuţna zbog nesretnog sluĉaja koji
se dogodio na postojećem okretištu autobusa
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak radova na izgradnji ugibališta autobusa tokom 2014. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ S. RADIĆ, BOŢJAKOVINA – radovi na ugradnji lifta P51 1001 K100043
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Stjepan Radić ima površinu od 6829m2 a školske godine 2013/14 školu pohaĊa
919 uĉenika. Školu pohaĊaju uĉenici s oteţanim kretanjem, Zagrebaĉka ţupanija je
kao osnivaĉ škole, duţna osigurati uvjete za potpuno ukljuĉivanje uĉenika s tjelesnim
invaliditetom.
OPĆI CILJ
Ukljuĉivanje uĉenika s tjelesnim invaliditetom
POSEBNI CILJEVI
poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Pravilnikom o osiguranju pristupaĉnosti graĊevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju ovog projekta nisu
predviĊena sredstva u 2014. i 2015. godini.
Navedena investicija se tokom 2014. pokazala kao nuţna zbog povećanog broja upisa
uĉenika sa tjelesnim invaliditetom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak ugradnje lifta tokom 2014. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ LJUDEVITA GAJA, ZAPREŠIĆ – dogradnja P51 1001 K100044
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Ljudevita Gaja ima površinu od 4346m2 a školske godine 2013/14 školu pohaĊa
904 uĉenika. Zbog velikog broja uĉenika koji pohaĊaju školu, nuţna je dogradnja.
Radove je potrebno izvesti zbog nedostatka prostora s obzirom na broj uĉenika. Neto
površina dogradnje iznosi 1.000,00 m2.
OPĆI CILJ
Dogradnjom škole poboljšati će se kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju ovog projekta nisu
predviĊena sredstva u 2014. i 2015. godini.
Navedena investicija se tokom 2014. pokazala kao nuţna zbog povećanog broja
uĉenika i nedostatka prostora
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak dogradnje tokom 2015. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Novo Ĉiĉe – izgradnja školske dvorane P51 1001 K100045
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
U tijeku je izgradnja nove škole, a prema Drţavnom pedagoškom standardu, uz školu
mora postojati dvorana.
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne
škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje psiho-fiziĉke sposobnosti uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju ovog projekta nisu
predviĊena sredstva u 2014. i 2015. godine, jer je izgradnja škole krenula u 2012.
godini. Grad Velika Gorica je tek 2013. zatraţio sufinanciranje od strane Zagrebaĉke
ţupanije
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak gradnje dvorane u 2015.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
PŠ Kerestinec – sanacija krovišta– P51 1001 K100046
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Zbog starosti škole nuţno je racionalizirati utrošak energenata, iz tog razloga će se
sanirati krov.
OPĆI CILJ
Sanacijom krova poboljšat će se energetska uĉinkovitost podruĉne škole
POSEBNI CILJEVI
Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. - 2015. godina investicija je planirana za 2014. i
2015. Ali je trenutno njen poĉetak odgoĊen do 2015., zbog povećanog opsega radova
na drugim kapitalnim projektima
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak radova na sanaciji krovišta do 2016. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Sveta Nedjelja – zamjena dotrajale fasadne stolarije – P51 1001 K100047
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Sveta Nedjelja ima površinu od 3044 m2
a školske godine 2013/14 školu pohaĊa
1448 uĉenika. Zbog veliĉine škole, bitno je racionalizirati utrošak energenata, iz tog
razloga će se zamijeniti fasadna stolarija i izraditi nova fasada.
OPĆI CILJ
Zamjenom dotrajale fasadne stolarije i novom fasadom poboljšat će se energetska
uĉinkovitost osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina poĉetak ove investicije je planiran u
2014, ali je trenutno odgoĊen zbog povećanog opsega radova na drugim kapitalnim
projektima
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak zamjene fasadne stolarije u 2016. godini
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Decentralizirana sredstva - OŠ
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Ante Kovaĉić, Marija Gorica – radovi na ureĊenju okoliša dvorane - P51
1001 K100048
OPIS PROGRAMA
Radovi na ureĊenju okoliša dvorane nisu bili ugovoreni zajedno s radovima na
izgradnji objekta dvorane, te je iste potrebno izvesti da bi se ishodila uporabna
dozvola za izgraĊenu dvoranu.
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne
škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje psiho-fiziĉke sposobnosti uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Visina sredstava minimalnog financijskog standarda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrĊuje Vlada RH
Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u tekućoj godini.
Ţupanija sukladno Odluci Vlade utvrĊuje kriterije i mjerila za raspored sredstava i
temeljem njih rasporeĊuje sredstva.
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina realizacija ovih radova nije planirana
jer općina Marija Gorica nije ishodila potvrdu glavnog projekta zbog neriješenih
imovinsko – pravnih odnosa na parceli.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak radova na ureĊenju okoliša dvorane planira se u 2014.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći izvori i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Josipa Zorića – zamjena fasadne stolarije – P51 1001 K100049
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
postojeće fasadna stolarija je stara i dotrajala, te se veliki gubici topline, pa ju je
potrebno zamijeniti novom stolarijom
OPĆI CILJ
Zamjenom dotrajale fasadne stolarije poboljšat će se energetska uĉinkovitost osnovne
škole
POSEBNI CILJEVI
Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2014. godina realizacija ovog projekta nije bila
planirana zbog izvoĊenja radova na školskoj kuhinji, koja je bila prioritetnija
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak zamjene fasadne stolarije se planira tokom 2014.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
PŠ Lupoglav – izrada nove fasade– P51 1001 K100050
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Zbog starosti škole nuţno je racionalizirati utrošak energenata, iz tog razloga će se
izraditi nova fasada.
OPĆI CILJ
Izradom nove fasade poboljšat će se energetska uĉinkovitost osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. - 2015. godina planirana je izrada nove fasade, ove
godine se promijenio prvotno planirani intenzitet izvoĊenja predmetnih radova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak izrade fasade u 2014. godini
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Bedenica – radovi na dogradnji škole - P51 1001 K100051
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Neto površina dogradnje škole iznosi 1.200,00 m2 (dogradnja još 4 uĉionice),
sveukupna površina postojeće škole (koje će se rekonstruirati) i dogradnje iznosi
1.600,00 m2. Zbog nedostatka prostora i povećanog broja uĉenika potrebno je
dograditi uĉionice sukladno Drţavnom pedagoškom standardu
OPĆI CILJ
Dogradnjom škole poboljšati će se kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju ovog projekta nisu
predviĊena sredstva u 2014. i 2015. godini.
Navedena investicija se tokom 2014. pokazala kao nuţna zbog povećanog broja
uĉenika i nedostatka prostora
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak dogradnje se planira do kraja 2016. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Decentralizirana sredstva
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Posavski Bregi – izgradnja dvorane – P51 1001 K100052
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Planira se izgradnja 1-dijelane dvorane neto površine 1086,45 m2. Potrebno je izgraditi
školsku dvoranu, jer prema Drţavnom pedagoškom standardu škola mora imati
školsku dvoranu za tjelesnu kulturu.
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne
škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje psiho-fiziĉke sposobnosti uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina izgradnja dvorane se planirala
drugaĉijim intenzitetom zbog rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i problema u
izradi projektne dokumentacije
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak izgradnje dvorane u 2016. godini.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Decentralizirana sredstva
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Jastrebarsko – izrada glavnog i izvedbenog projekta nove škole i dvorane –
P51 1001 K100053
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Neto površina nove škole i dvorane prema idejnom rješenju iznosi 4411,25 m2
(škola
2.575,55 m2 i 2-dijelna dvorana sa skloništem 1.825,70 m
2).
Izgradnja nove škole i dvorane u Jastrebarskom potrebna je jer na podruĉju grada radi
samo jedna osnovna škola koju pohaĊa 889 uĉenika u 39 razrednih odjela u 2 smjene.
S obzirom na nedostatak prostora u postojećoj školi potrebo je izgraditi još jednu
školu
OPĆI CILJ
Izrada projektne dokumentacije za školu i dvoranu nuţna je za poĉetak izgradnje
Izgradnjom nove škole i dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika
osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete nastave i psiho-fiziĉke sposobnosti uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina izgradnja škole i dvorane nije se
planirala jer je lokalna samouprava rješavala imovinsko-pravne odnose
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak projektiranja u 2014.god.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Jastrebarsko – izgradnja škole P51 1001 K100054
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Neto površina nove škole 2575,55 m2
Izgradnja nove škole u Jastrebarskom potrebna je jer na podruĉju grada radi samo
jedna osnovna škola koju pohaĊa 889 uĉenika u 39 razrednih odjela u 2 smjene. S
obzirom na nedostatak prostora u postojećoj školi potrebo je izgraditi još jednu školu.
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove škole poboljšat će se kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete nastave
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina izgradnja škole planirala drugaĉijim
intenzitetom, stope su razliĉite zato jer je lokalna samouprava rješavala imovinsko-
pravne odnose
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak izgradnje škole se planira u 2017. godini.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Bistra – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole
i dvorane P51 1001 K100055
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Školu u Bistri pohaĊa 506 uĉenika u tri smjene. Prema idejnom projektu neto
površina dograĊenog dijela škole iznosi 1.583,40 m2. Radove je potrebno izvesti
zbog nedostatka prostora s obzirom na broj uĉenika.
OPĆI CILJ
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju nove škole je nuţna za
izvoĊenje radova na rekonstrukciji i dogradnji. Radovi su nuţni zbog nedostatka
prostora, s obzirom na velik broj uĉenika
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete nastave
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina investicija se nije planirala jer je
lokalna samouprava rješavala imovinsko-pravne odnose
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Izrada projektne dokumentacije se planira dovršiti u 2014. godini
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Bistra – izgradnja škole P51 1001 K100056
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Školu u Bistri pohaĊa 506 uĉenika u tri smjene. Neto površina dogradnje škole iznosi
1.583,40 m2
prema idejnom projektu. Radove je potrebno izvesti zbog nedostatka
prostora s obzirom na broj uĉenika.
OPĆI CILJ
Radovi su nuţni zbog nedostatka prostora, s obzirom na velik broj uĉenika
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete nastave
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina investicija se nije planirala jer je
lokalna samouprava rješavala imovinsko-pravne odnose
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Izgradnja škole se planira dovršiti u 2017. godini
IZVOR FINANCIRANJA:
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
OŠ Klinĉa Sela – izgradnja dvorane
OPIS PROGRAMA
Planira se izgradnja 3-dijelana dvorane. Potrebno je izgraditi školsku dvoranu, jer
prema Drţavnom pedagoškom standardu škola mora imati školsku dvoranu za
tjelesnu kulturu, a izgradnja nove škole je u tijeku
OPĆI CILJ
Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja uĉenika osnovne
škole
POSEBNI CILJEVI
Podizanje psiho-fiziĉke sposobnosti uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina izgradnja dvorane se planirala
poĉetkom 2014., investicija se odgaĊa do završetka izgradnje škole
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak izgradnje dvorane u 2018. godini.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
SMJEŠTAJ UĈENIKA U UĈENIĈKOM DOMU – 1001
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklaĊenom s razvojnim potrebama ZŢ
utvrĊenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 3. – SREDNJE ŠKOLSTVO
P16 1001 SMJEŠTAJ UĈENIKA
U UĈENIĈKOM
DOMU
560.700,00 560.700,00 560.700,00
P16 1003 MATERIJALNI I
FINANCIJSKI
RASHODI SŠ I UD
14.059.549,00 13.759.549,00 13.759.549,00
P51 1002 KAPITALNO
ULAGANJE U
SREDNJE ŠKOLSTVO
3.950.000,00 0,00 0,00
Ukupno glava 3. 18.570.249,00 14.320.249,00 14.320.249,00
OPIS PROGRAMA
Financiranje smještaja uĉenika u uĉeniĉkom domu u Ivanić Gradu.
OPĆI CILJ
Osiguravanje smještaja tijekom pohaĊanja srednjoškolskog obrazovanja
POSEBNI CILJEVI
Potpora i pomoć uĉenicima i roditeljima u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog
razvoja i obrazovanja uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i uĉeniĉkog doma
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Osiguran minimalni standard za smještaj uĉenika u Uĉeniĉkom domu u Ivanić Gradu
NAZIV PROJEKTA
Smještaj u uĉeniĉkim domovima – P16 1001 T100001
OPIS PROJEKTA
Financiranje smještaja uĉenika u uĉeniĉkom domu u Ivanić Gradu.
OPĆI CILJ
Osiguravanje smještaja tijekom pohaĊanja srednjoškolskog obrazovanja
POSEBNI CILJEVI
Potpora i pomoć uĉenicima i roditeljima u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog
razvoja i obrazovanja uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i uĉeniĉkog doma
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Osiguranje smještaja za 89 uĉenika u Uĉeniĉkom domu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Broj uĉenika smještenih u uĉeniĉkom domu
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine za financiranje smještaja uĉenika u
Uĉeniĉkom domu predviĊeno je manje sredstava za razdoblje 2014. i 2015. godine,
razlika je nastala kao posljedica razliĉitih stopa projekcije.
IZVOR FINANCIRANJA
Decentralizirana sredstva - SŠ
NAZIV PROGRAMA
MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI SŠ I UD –P16 1003
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklaĊenom s razvojnim potrebama ZŢ
utvrĊenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
OPIS PROGRAMA
minimalni financijski standard u srednjem školstvu i uĉeniĉkom domu nuţan za
realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove
srednjih škola i uĉeniĉkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika, sistematske
preglede zaposlenika, najam prostora, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i
investicijskog odrţavanja;
OPĆI CILJ
Odgoj i obrazovanje uĉenika srednjih škola
POSEBNI CILJEVI
stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i
uĉeniĉkom domu kojima je osnivaĉ Zagrebaĉka ţupanija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i uĉeniĉkog doma
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
osiguran minimalni financijski standard za realizaciju nastavnog plana i programa u
srednjim školama i uĉeniĉkom domu kojima je osnivaĉ Zagrebaĉka ţupanija
NAZIV AKTIVNOSTI
Rashodi poslovanja – P16 1003 A100001
OPIS AKTIVNOSTI
minimalni financijski standard u srednjem školstvu i uĉeniĉkom domu nuţan za
realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove
srednjih škola i uĉeniĉkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika, sistematske
preglede zaposlenika, najam prostora, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i
investicijskog odrţavanja;
OPĆI CILJ
Odgoj i obrazovanje uĉenika srednjih škola
POSEBNI CILJEVI
stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i
uĉeniĉkom domu kojima je osnivaĉ Zagrebaĉka ţupanija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i uĉeniĉkog doma
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
funkcioniranje 13 srednjih škola, 2 glazbene i 1 uĉeniĉkog doma
oĉekuje se da će škole pohaĊati ukupno 7574 uĉenika u 308 razrednih odjeljenja
oĉekuje se da će lijeĉniĉke preglede obaviti 339 zaposlenika
unajmit će se prostor u dvije zgrade za neometano odvijanje nastave za ZTŠ Rudolf
Perešin
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
podaci o trošku energenata SŠ i UD u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)
podaci o zaposlenicima OŠ (za sistematske preglede zaposlenika i prijevoz
zaposlenika)
podaci o broju uĉenika, razrednih odjela i zgrada
ugovori o najmu poslovnog prostora
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine za financiranje materijalni i financijskih
rashoda SŠ predviĊeno je manje sredstava za razdoblje 2014. i 2015. godine, razlika je
nastala kao posljedica znaĉajnog poskupljenja energenata te nuţnog izdvajanja iz
općih prihoda i primitaka za zadovoljenje minimalnih standarda škola
IZVOR FINANCIRANJA
Decentralizirana sredstva - SŠ
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJEM ŠKOLSTVU – P51 1002
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
3.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata u školstvu
OPIS PROGRAMA
Izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskog prostora te opremanje školskih
ustanova prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s Drţavnim
pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja obrazovanja
OPĆI CILJ
Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na podruĉju cijele Zagrebaĉke ţupanije koji
zadovoljavaju Drţavni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja
POSEBNI CILJEVI
Sufinanciranje gradnje i opremanja škola prema Drţavnom pedagoškom standardu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Drţavni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja obrazovanja
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i uĉeniĉkog doma
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Dovršenje dogradnje školskog prostora za strukovnu školu u Samoboru
Sanacija temelja u SŠ Dragutin Domjanić
Dovršetak radova na ugradnji lifta u Gimnaziji Velika Gorica
Sanacija krovišta u SŠ Ivan Švear
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
SŠ Samobor – dogradnja školskog prostora za strukovnu školu – P51 1002
K100003
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Zbog nedostatka prostora potrebno je dograditi prostor za 4 radionice
OPĆI CILJ
dogradnjom škole poboljšat će se kvaliteta obrazovanja uĉenika srednje škole
POSEBNI CILJEVI
UnaprjeĊenje kvalitete strukovnih programa
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja obrazovanja
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i uĉeniĉkog doma
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Dovršenje dogradnje školskog prostora za strukovnu školu tijekom 2014. godine
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Visina sredstava minimalnog financijskog standarda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrĊuje Vlada RH
Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u tekućoj godini.
Ţupanija sukladno Odluci Vlade utvrĊuje kriterije i mjerila za raspored sredstava i
temeljem njih rasporeĊuje sredstva.
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina došlo je do minimalnih odstupanja
zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti nabave i ugovorene vrijednosti radova
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
SŠ Dragutin Straţimir, Sv. Ivan Zelina – sanacija temelja P51 1002 K100004
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
U tijeku je izrada projektne dokumentacije za sanaciju temelja, radove je potrebno
hitno izvesti jer su se pojavile pukotine na konstrukciji škole.
OPĆI CILJ
Osiguravanje stabilnosti konstrukcije objekta škole
POSEBNI CILJEVI
Poboljšanje kvalitete nastave
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja obrazovanja
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i uĉeniĉkog doma
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sanacija temelja će se završiti u 2014. godini
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina investicija nije bila planirana jer se
slijeganje tla pojavila tijekom zime 2012/2013.
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
Gimnazija Velika Gorica – radovi na ugradnji lifta P51 1002 K100005
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Školu pohaĊaju uĉenici s oteţanim kretanjem, Zagrebaĉka ţupanija je kao osnivaĉ
škole, duţna osigurati uvjete za potpuno ukljuĉivanje uĉenika s tjelesnim
invaliditetom.
OPĆI CILJ
Ukljuĉivanje uĉenika s tjelesnim invaliditetom
POSEBNI CILJEVI
poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Pravilnikom o osiguranju pristupaĉnosti graĊevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju ovog projekta nisu
predviĊena sredstva u 2014. i 2015. godini.
Navedena investicija se tokom 2014. pokazala kao nuţna zbog povećanog broja upisa
uĉenika sa tjelesnim invaliditetom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak ugradnje lifta tokom 2014. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA
SŠ Ivan Švear, Ivanić Grad – sanacija krovišta P51 1002 K100006
OPIS KAPITALNOG PROJEKTA
Krov škole je u vrlo lošem stanju iz tog razloga je nuţna sanacija.
OPĆI CILJ
Sanacija dotrajalog krovišta
POSEBNI CILJEVI
poboljšanje kvalitete nastave.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina investicija nije bila planirana jer se
prokišnjavanje krova pojavilo u 2013. godini
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak sanacije krovišta se planira u 2014.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
POJAĈANI STANDARD U ŠKOLSTVU 1001
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklaĊenom s razvojnim potrebama ZŢ
utvrĊenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
1.1.1. UnaprjeĊenje sustava cjelokupnog obrazovanja za poduzetništvo
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 004. ŠKOLSTVO –OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
P17 1001 POJAĈANI STANDARD U
ŠKOLSTVU 18.865.000,00 18.710.000,00 18.630.000,00
P17 1002 KAPITALNO ULAGANJE 5.135.000,00 6.270.000,00 5.200.000,00
Ukupno glava 004. 24.000.000,00 24.980.000,00 23.830.000,00
OPIS PROGRAMA
ulaganja u školstvo iznad minimalnog zakonskog standarda – projekti koji podiţu
razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebaĉke ţupanije, zadovoljavaju specifiĉne
potrebe djece i mladih, te potiĉu razvoj znanja i vještina uĉenika kroz izvannastavne i
izvanškolske programe
OPĆI CILJ
Zadrţavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te
osiguranje uvjeta za unaprjeĊenje kvalitete ţivota djece i mladeţi
POSEBNI CILJEVI
poticanje darovitih i socijalno ugroţenih uĉenika i studenata kroz sustav stipendiranja
organizacija ţupanijskih natjecanja, te nagraĊivanje najuspješnijih uĉenika
realizacija projekata i aktivnosti koji uĉenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i
vještina
razvijanje ekološke svijesti i provoĊenje programa zaštite okoliša
prevencija nasilja meĊu djecom i mladima
potpore projektima meĊunarodne suradnje i partnerstva u EU projektima
energetska uĉinkovitost u školama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu (stipendije, ţupanijska natjecanja OŠ i
SŠ)
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina (Govorniĉka škola, Eko škole, Mala
škola hrvatskog jezika i kulture)
procjena troškova novih projekata
osiguravanje sredstava za partnerstva u EU projektima
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
odstupanja su minimalna
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
zadrţavanje postojećih standarda stipendiranja
realizacija projekata razvijanja dodatnih znanja i vještina uĉenika OŠ i SŠ: potpora
projektu Matice hrvatskih iseljenika Mala škola hrvatskog jezika i kulture za djecu
iseljenika slabijeg imovinskog statusa; sudjelovanje uĉenika SŠ na dvije Govorniĉke
škole
realizacija projekta Eko škola
uvoĊenje novih projekata partnerstva u EU projektima
NAZIV AKTIVNOSTI
Intelektualne usluge – P17 1001 A100001
OPIS AKTIVNOSTI
Financiranje odvjetniĉkih usluga i sporova koje vode škole
Informiranje uĉenika o uvjetima, prednostima i nedostacima upisa u strukovna i
obrtniĉka zanimanja
Edukacija tajnika i raĉunovoĊa škola
OPĆI CILJ
Zadovoljenje zakonskih obaveze proraĉunskih korisnika
POSEBNI CILJEVI
Poticanje upisa u strukovna i obrtniĉka zanimanja
Kvalitetna edukacija tajnika i raĉunovoĊa škola
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine za financiranje intelektualnih usluga
predviĊeno je više sredstava za razdoblje 2014. i 2015. Potrebna sredstva su se
smanjila zbog smanjenog oĉekivanog broja sporova koje vode škole
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
prema potrebi financiranje odvjetniĉkih usluga i sporova koje škole vode
edukacija 130 tajnika i raĉunovoĊa škola
tiskanje oko 10 000 brošura za uĉenike završnih razreda osnovne i srednje škole
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV AKTIVNOSTI
Otplata kamata – P17 1001 A100002
OPIS AKTIVNOSTI
2011. godine je dignut kredit za kapitalnu izgradnju škola, za koji je obaveza platiti
kamatu
OPĆI CILJ
Zadovoljenje ugovorenih obveza
POSEBNI CILJEVI
Zagrebaĉka ţupanija je 2011. u provedenom postupku javne nabave preuzela obvezu
plaćanja kamata po provedenom postupku koja mora biti zadovoljena.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o bankama
Zakon o javnoj nabavi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
plan otplate
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U proraĉunskom razdoblju 2013. -2015. godina za realizaciju projekta planirano je
više sredstva za razdoblje 2014. i 2015. godine, navedena razlika je nastala zbog
promijene otplatnog plana
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Otplata kamata do kraja 2016. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Stipendije uĉenika i studenata – P17 1001 T100001
OPIS PROJEKTA
Dodjela stipendija uĉenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na
podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanima
Odlukom o dodjeli stipendija Zagrebaĉke ţupanije
OPĆI CILJ
Postizanje vrhunskih rezultata u školovanju i odgovarajuće razine znanja u svrhu
općeg gospodarskog napretka Zagrebaĉke Ţupanije
POSEBNI CILJEVI
Osiguravanje pomoć i osobito talentiranim i izvrsnim, te socijalno ugroţenim
uĉenicima srednjih škola i studentima i roditeljima u postizanju što kvalitetnijeg
ukupnog razvoja i obrazovanja uĉenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Odluka o dodjeli stipendija Zagrebaĉke ţupanije
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Osigurana sredstva za isplatu stipendija okvirno 109 uĉenika i 115 studenata
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Broj uĉeniĉkih i studentskih stipendija koje su dodijeljene prethodnih godina i koje se
planira dodijeliti u narednoj školskoj godini
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu nema odstupanja u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Ţupanijska struĉna vijeća – P17 1001 T100002
OPIS PROJEKTA
omogućavanje funkcioniranja i rada Struĉnih vijeća osnovnih i srednjih škola
OPĆI CILJ
redoviti i nesmetan rad Struĉnih vijeća
POSEBNI CILJEVI
stalno usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i struĉne
predmete,preko radionica i predavanja izmjena iskustva,
implementacija novosteĉenih znanja i vještina u redovitu nastavu
razmjena steĉenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te
osiguranje uvjeta za unaprjeĊenje kvalitete ţivota djece i mladeţi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
financirat će se 70 Struĉnih vijeća ĉije je sjedište na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
broj Struĉnih vijeća na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu predviĊeno je više sredstava u odnosu na projekciju u
proraĉunsko razdoblje 2013.-2015. godine jer se predviĊa da će u Zagrebaĉku
ţupaniju biti imenovana tri struĉna vijeća više
IZVOR FINANCIRANJA
opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Ţupanijska natjecanja oš i sš – P17 1001 T100003
OPIS PROJEKTA
ulaganja u školstvo iznad minimalnog zakonskog standarda – projekt koji podiţe
razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebaĉke ţupanije, zadovoljava specifiĉne
potrebe djece i mladih, te potiĉe razvoj dodatnih znanja i vještina
OPĆI CILJ
Zadrţavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje uĉenika osnovnih i srednjih
škola na dodatni rad i uĉenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i
smotrama
POSEBNI CILJEVI
organizacija ţupanijskih natjecanja i smotri
poticanje darovitih uĉenika kroz sustav natjecanja
razvoj dodatnih znanja i vještina
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Odluka o davanju suglasnosti na Sastav drţavnih povjerenstava, Vremenik natjecanja i
smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri uĉenika i uĉenica osnovnih i srednjih
škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Zakljuĉka o kriterijima za sufinanciranje ţupanijskih natjecanja i smotri uĉenika
osnovnih i srednjih škola
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
stvarni troškovi natjecanja i smotri iz prethodnih godina
procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja su minimalna, povećanje u projekciji 2014-2016, u odnosu na 2014-2015
je nastalo zbog potrebe za financiranjem većeg broja natjecanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Osiguranje sredstava za financiranje natjecanja iz 31 predmeta
organizacija Ţupanijske smotre uĉeniĉkih zadruga za 22 uĉeniĉke zadruge s podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije, te osiguranje sredstava za odlazak 5 uĉeniĉkih zadruga na
Drţavnu smotru
organizacija natjecanja na temu Vatrogasci za uĉenike 48 osnovnih i 15 srednjih
škola, te slanje tri najbolja iz svake kategorije na Drţavno natjecanje, ukupno 18
uĉenika
IZVOR FINANCIRANJA
opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Obljetnice škola – P17 1001 T100004
OPIS PROJEKTA
jednokratna financijska pomoć školama za obiljeţavanje "okruglih" obljetnica škola
OPĆI CILJ
obiljeţavanje znaĉajnih obljetnica škola matiĉnih i podruĉnih škola
POSEBNI CILJEVI
praćenje razvoja školstva na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
financijska pomoć za obiljeţavanje obljetnica škola
financijska pomoć za izdavaĉku djelatnost vezanu za obiljeţavanje obljetnica škola
(izdavanje monografija škola)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu nema odstupanja u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
sufinanciranje obljetnica 15-tak matiĉnih i podruĉnih škola
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
MeĊunarodni dan uĉitelja – P17 1001 T100005
OPIS PROJEKTA
obiljeţavanje MeĊunarodnog dana uĉitelja (Svjetski dan uĉitelja), te prigodno
nagraĊivanje nastavnog osoblja koji tijekom tekuće godine odlaze u mirovinu
OPĆI CILJ
obiljeţavanje MeĊunarodnog dana uĉitelja
POSEBNI CILJEVI
ukazivanje na vaţnost uĉiteljskog zanimanja za ukupan razvoj društva
dati podršku nastavnicima u njihovom obrazovnom i odgojnom radu i podići
obrazovanje na razinu društvene vaţnosti
financijska potpora za odrţavanje sportskih susreta nastavnika osnovnih i srednjih
škola Zagrebaĉke ţupanije (tradicionalan odbojkaški turnir povodom MeĊunarodnog
dana uĉitelja)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu nema odstupanja u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Organizacija i osiguranje sredstava za domjenak za 100 ljudi
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Ostale izvanškolske aktivnosti - P17 1001 T100006
OPIS PROJEKTA
ulaganja u školstvo iznad minimalnog zakonskog standarda – projekti koji podiţu
razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebaĉke ţupanije, zadovoljavaju specifiĉne
potrebe djece i mladih, te potiĉu razvoj znanja i vještina uĉenika kroz izvannastavne i
izvanškolske programe
Mala škola hrvatskog jezika i kulture, omogućavanje uĉenja hrvatskog jezika i
upoznavanje domovine
Policijska uprava zagrebaĉka u suradnji sa Zagrebaĉkom ţupanijom od 2006. godine
provodi preventivni program „Zajedno više moţemo“ koji obuhvaća sve škole kojima
je Zagrebaĉka ţupanija osnivaĉ na podruĉju općina Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Zadrţavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te
osiguranje uvjeta za unaprjeĊenje kvalitete ţivota djece i mladeţi
kontinuirano odrţavanje Male škole hrvatskog jezika i kulture
Primjena nove strategija policijskog djelovanja Policija u zajednici u kojoj su
policijski sluţbenici, graĊani i ostale institucije zajednice ukljuĉeni su u rješavanje
problema lokalne zajednice.
Prepoznavanje problema i reagiranje na njega (problem zloporabe sredstava ovisnosti)
sinergiĉnim snagama policije u suradnji sa subjektima u zajednici.
POSEBNI CILJEVI
realizacija projekata i aktivnosti koji uĉenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i
vještina – projekt Govorniĉka škola "Ivo Škarić"
edukacija nastavnika i struĉnih suradnika o prevenciji nasilja meĊu djecom i mladima
– projekt Medijacija u školi – prevencija nasilja meĊu djecom i mladima
potpore projektima meĊunarodne suradnje
uĉenje hrvatskog jezika u govoru i pisanju radionice,i predavanja i igru, korištenje
novosteĉenih znanja i vještina u ţivotu, upoznavanje domovine i njene kulture,
stjecanje novih prijateljstava, meĊusobna druţenja djece , poticanje novih projekata i
aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeĊenje kvalitete ţivota djece i mladeţi
Smanjenje ovisnosti meĊu mladima tako da duhan, alkohol i droge ne budu sastavni
dio odrastanja velikog dijela mladeţi.
Spreĉavanje pojave i drugih suvremenih socijalnih problema koji se javljaju uz
zloporabu sredstava ovisnosti kao što su porast maloljetniĉke delikvencije, školskog i
izvanškolskog nasilja, povećanje broja mladih koji ne završavaju školovanje, te drugih
oblika neprihvatljivog ponašanja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
broj sudionika Male škole hrvatskog jezika i kulture
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu potrebno je više sredstava u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine zbog pretpostavke da će postojati potreba
za više sredstava na planiranim aktivnostima
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Osiguranje sredstava za po 1 uĉenika iz svake srednje škole na Govorniĉkoj školi (2
Govorniĉke škole godišnje)
U sklopu programa Medijacija u školi - prevencija nasilja meĊu djecom i mladima
financirat će se osnovnog seminara iz medijacije za 25 nastavnika OŠ i SŠ,
financiranje seminara iz vršnjaĉke medijacije za 30 nastavnika OŠ i SŠ, osnovni
seminar iz medijacije za 20 uĉenika SŠ, napredni seminar iz medijacije za 35
nastavnika OŠ i SŠ
U sklopu programa Ljetna tvornica znanosti financirat će se znanstveno – edukacijske
radionice za djecu i mlade u dobi 10 do 18 godina, oĉekuje se 20 polaznika radionice,
10 mentora i 2 struĉna suradnika
Unutar programa Nova škola u Samoboru, 15 do 20 djece i mladih će biti obuhvaćeno
u programe edukacije i savjetovanja. Programom e biti obuhvaćena djeca i mladi
slabijeg imovinskog stanja i/ili oni bez odgovarajuće roditeljske skrbi
U sklopu programa MeĊunarodne suradnje će se sufinancirati projekti OŠ i SŠ
Zagrebaĉke ţupanije s vršnjacima iz inozemstva – sufinancirat će se 5 projekata
osigurat će se sredstva za boravak u Maloj školi hrvatskog jezika za 10 uĉenika
hrvatskih nacionalnih manjina iz cijelog svijeta
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Prijem uĉenika kod Ţupana - P17 1001 T100007
OPIS PROJEKTA
prijem uĉenika osnovnih i srednjih škola koji su na drţavnim natjecanjima osvojili
jedno od prva tri mjesta kod Ţupana, te prigodno nagraĊivanje uĉenika i njihovih
mentora za postignuti uspjeh
OPĆI CILJ
nagraĊivanje uspješnih uĉenika
POSEBNI CILJEVI
nagraĊivanje uĉenika osnovnih i srednjih škola koji su na drţavnim natjecanjima
osvojili jedno od prva tri mjesta
poticanje uĉenika na sudjelovanje na natjecanjima (od školske do drţavne razine)
poticanje uĉenika na stjecanje novih znanja i vještina
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi prijema za uĉenike kod Ţupana (nagrade uĉenicima i mentorima,
organizacija domjenka)
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu potrebno je više sredstava u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine zbog povećanja broja uĉenika (sportska
natjecanja uĉenika 5. i 6. razreda)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
U sklopu ovog projekta će se financirati domjenak za 260 osoba, te pokloni za 200
uĉenika i 50 mentora
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Kredit - P17 1001 T100009
OPIS PROJEKTA
Zagrebaĉka ţupanija je 2011. godine digla kredit za financiranje slijedećih školskih
objekata: dogradnju PŠ Rakitje, izgradnju PŠ Klinĉa Sela, Izgradnju dvorane OŠ Ante
Kovaĉića, dogradnju PŠ Nespeš, izgradnju dvorane OŠ Pavao Belas, sanaciju krova
škole OŠ Ljubo Babić, sanaciju krova i klizišta u OŠ Slavko Kolar, ureĊenje krova SŠ
Samobor.
Otplata kredita će trajati do kraja 2016. godine.
OPĆI CILJ
Poboljšanje kvalitete obrazovanja uĉenika Ţupanijskih škola
POSEBNI CILJEVI
Otplata kredita
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o bankama
Zakon o javnoj nabavi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
redovita otplata glavnice
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Ţupanija – partner u projektima EU - P17 1001 T100010
OPIS PROJEKTA
financijska potpora za partnerstvo u projektima EU. Unutar ovog projekta Zagrebaĉka
ţupanija je Partner u projektu School volunteers – empowering public education
institutiones to involve volunteers in work with children and promoting volunteering
projects.
OPĆI CILJ
osiguravanje financijskih sredstava za partnerstvo u navedenom projektu sa 5%
ukupnog proraĉuna ovog projekta.
POSEBNI CILJEVI
ukljuĉivanje Zagrebaĉke ţupanije u projekte EU (kao partner ili nositelj projekta)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu potrebno je više sredstava u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine zbog saznanja o toĉnom potrebnom
iznosu za sudjelovanje u projektu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Projekt će se provoditi u Gradu Zagrebu, Zagrebaĉkoj ţupaniji i Splitsko –
dalmatinskoj ţupaniji, obuhvatit će 60 djelatnika škole, 40 mladih nezaposlenih
osoba, 1.500 do 1.700 djece/mladih i njihovih roditelja upoznatih s projektom.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Prijevoz uĉenika srednjih škola - P17 1001 T100014
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje meĊumjesnog javnog prijevoza za redovite uĉenika srednjih škola
OPĆI CILJ
Programom Vlade Republike Hrvatske 2011. – 2015. u okviru Politike za mlade
odreĊeno je
da bi bolje obrazovanje, veća
dostupnost školovanja i lakši ulazak u svijet znanja trebao
ukljuĉivati provedbu ukupnoga
obrazovnog sustava koji će u konaĉnici osigurati kvalitetno, dostupno i cjeloţiv
otno obrazovanje za mlade, uz povezivanje obrazovanja s gospodarskom
strategijom i radnim mjestima. Namjera je navedene ciljeve postići izmeĊu ostaloga
i besplatnim prijevozom uĉenika.
POSEBNI CILJEVI
Veća dostupnost školovanja
Pomoć pri postizanju potpuno besplatnog prijevoza uĉenicima srednjih škola
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Odluka Vlade RH o sufinanciranju meĊumjesnog javnog prijevoza za redovite uĉenike
srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2012. godine
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Sklopljeni ugovori sa prijevoznicima
Uputa MZOS o naĉinu provoĊenja odluke o sufinanciranju meĊumjesnog javnog
prijevoza za redovite uĉenike srednjih škola
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Oĉekuje se da će pravo na subvencioniranje cijene uĉeniĉkog pokaza ostvarivati cca
3400 uĉenika koji pohaĊaju školu na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – prijevoz uĉenika
NAZIV PROJEKTA
Uĉeniĉke zadruge - P17 1001 T100015
OPIS PROJEKTA
Sudjelovanjem u uĉeniĉkim zadrugama potiĉe se razvoj znanja i vještina i
poduzetniĉkog duha uĉenika.
OPĆI CILJ
Zadrţavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te
osiguranje uvjeta za unaprjeĊenje kvalitete ţivota djece i mladeţi
POSEBNI CILJEVI
stvaranje poduzetniĉkog duha, razvijanje inovativnosti
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
zadrţavanje postojećih standarda u školstvu
stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
osiguranje sredstava za rad uĉeniĉkih zadruga
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu potrebno je manje sredstava u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine zbog saznanja o toĉnom potrebnom
iznosu za sudjelovanje u projektu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
financiranje odlaska 55 zadrugara u posjetu Vukovarsko-Srijemskoj ţupaniji
oĉekuje se da će na Danu uĉeniĉkih zadruga sudjelovat će 22 uĉeniĉke zadruge
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
KAPITALNO ULAGANJE -1002
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
3.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata u školstvu
OPIS PROGRAMA
Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora
prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s drţavnim pedagoškim
standardom.
OPĆI CILJ
Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na podruĉju cijele Zagrebaĉke ţupanije koji
zadovoljavaju Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i
obrazovanja
POSEBNI CILJEVI
Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Drţavnom
pedagoškom standardu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrĊivanje bilanĉnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Opremanje škola i odrţavanje postojećih objekata
NAZIV PROJEKTA
Oprema škola - P17 1002 T100001
OPIS PROGRAMA
Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatiĉka oprema, audio-
vizualna oprema, opremanje struĉnih kabineta.
OPĆI CILJ
Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvoĊenja nastave
POSEBNI CILJEVI
Opremanje škola sukladno prema Drţavnom pedagoškom standardu
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave škola
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja su nastala kao posljedica hitnosti ulaganja na drugim objektima
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Dodatna ulaganja - P17 1002 T100002
OPIS PROJEKTA
Rekonstrukcija krovova, sanacija instalacija, obnova stolarije, sanacija sanitarnih
ĉvorova te sva ostala potrebna dodatna ulaganja na školskim objektima sukladno
drţavnom pedagoškom standardu.
OPĆI CILJ
Dodatnim ulaganjima na školskim objektima poboljšati će se kvaliteta obrazovanja
uĉenika osnovne škole
POSEBNI CILJEVI
Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nuţna je sanacija i rekonstrukcija
postojećih objekata ĉime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost nabave škola
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Sredstva su smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog razliĉitih stopa projekcije i
preusmjerena sredstava u druge programe.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Legalizacija školskih objekata P17 1002 T100003
OPIS PROJEKTA
financirati će se troškovi legalizacije školskih objekta, a sve prema Zakonu o
postupanju sa nelegalno izgraĊenim objektima.
OPĆI CILJ
Legalizacija školskih objekata
POSEBNI CILJEVI
SreĊivanje vlasništva nad objektima škola kojima je Zagrebaĉka ţupanija osnivaĉ
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o postupanju sa nelegalno izgraĊenim objektima.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost troškova legalizacije
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u ovom proraĉunskom razdoblju planira se nova pozicija za legalizaciju školskih
objekata
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Realizacija legalizacije školskih objekata se planira završiti tijekom 2016. godine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Troškovi najma i osiguranja opreme za OŠ Klinĉa Sela - P17 1002 T100004
OPIS PROJEKTA
S obzirom da je nova škola u Klinĉa Selu trebala biti završena u travnju 2013. godine,
nabavljen je dio opreme, kako škola još uvijek nije završena nabavljana oprema je
uskladištena i osigurana policom osiguranja, a što će financirati s ove pozicije
Proraĉuna.
OPĆI CILJ
Ĉuvanje imovine škole
POSEBNI CILJEVI
Uskladištenje i osiguranje opreme
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost troškova najma i osiguranja
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u ovom proraĉunskom razdoblju planira se nova pozicija
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Završetak izgradnje škole i ugradnja opreme koja se skladišti
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti za nove kapitalne projekte - P17
1002 T100005
OPIS PROJEKTA
Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti za pokretanje svakog novog kapitalnog
projekta potrebno je izraditi studije predizvodljivosti/izvodljivosti
OPĆI CILJ
Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti
POSEBNI CILJEVI
Dokazivanje opravdanosti ulaganja u nove kapitalne projekte
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost izrada studija
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u ovom proraĉunskom razdoblju planira se nova pozicija sukladno Zakonu o fiskalnoj
odgovornosti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
opravdanost ulaganja u nove kapitalne projekte
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnine - P17 1002 T100006
OPIS PROJEKTA
Potrebno je izraditi elaborat procjene vrijednosti nekretnine škole kako bi se riješilo
vlasništvo nad nekretninom u gruntovnici.
OPĆI CILJ
Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnine
POSEBNI CILJEVI
Izraĉun vrijednosti nekretnine
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o obveznim odnosima
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost izrade elaborata
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u ovom proraĉunskom razdoblju planira se nova pozicija za izradu elaborata
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Izraĉun vrijednosti nekretnine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Izrada energetskih certifikata za objekte škola - P17 1002 T100007
OPIS PROGRAMA
Tijekom 2014. i 2015. godini potrebno je izraditi energetske certifikate za sve
postojeće školske objekte, te za sve novoizgraĊene objekte prije izdavanja uporabnih
dozvola, a prema Zakonu o uĉinkovitim korištenju energije u neposrednoj potrošnji i
Pravilniku o energetskim pregledima graĊevina i energetskom certificiranju zgrada.
OPĆI CILJ
Izrada energetskih certifikata
POSEBNI CILJEVI
Pokazatelj energetskog stanja škola
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakonu o uĉinkovitim korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Pravilniku o energetskim pregledima graĊevina i energetskom certificiranju zgrada
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Procijenjena vrijednost izrade energetskih certifikata
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u ovom proraĉunskom razdoblju planira se nova pozicija za izradu elaborata
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Do kraja 2016 sve postojeće škole moraju imati energetske certifikate, novo izgraĊene
škole će, takoĊer, morati imati energetske certifikate
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1001
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 005 KULTURA
Glavni
program P18
1001
Program javnih potreba u
kulturi 4.158.200,00 4.557.700,00 4.557.700,00
Glava 005. UKUPNO KULTURA 4.158.200,00 4.557.700,00 4.557.700,00
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.4.1. Jaĉanje udruga znaĉajnih za razvoj civilnog društva
4.2.1. Oĉuvanje i odrţivo korištenje kulturne baštine
4.2.2. Oĉuvanje i njegovanje identiteta Ţupanije uz otvorenost prema drugima
4.2.3. Osnivanje, jaĉanje i meĊusobno povezivanje institucija u podruĉju
kulturne baštine i realizacija kulturnih programa
Jaĉanje institucionalne podrške i promoviranje obrazovnih programa i aktivnosti
u svrhu njegovanja prepoznatljivosti
OPIS PROGRAMA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u
izdavaĉkoj djelatnosti koji pridonose upoznavanju ţupanije i oĉuvanju baštine,
knjiţniĉnoj djelatnosti za obnovu fonda i zaviĉajnih zbirki, muzejsko-galerijskoj
djelatnost za izloţbe i restauraciju graĊe, programe puĉkih uĉilišta i centara u kulturi
ĉiji programi su znaĉajni na ţupanijskoj i drţavnoj razini, amaterizam u kulturi za
nastupe na ţupanijskoj, drţavnoj i meĊunarodnoj razini, te za obnovu, ureĊenje i
zaštitu najznaĉajnijih kulturnih spomenika na podruĉju Ţupanije.
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za rad ustanova i
udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih
sadrţaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet Ţupanije
i njegove prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara.
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i dogaĊanjima,
osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
Podizanje razine znanja i struĉnosti struĉnim voditeljima kulturno-umjetniĉkih udruga
Obnova i ureĊenje spomeniĉke baštine kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i
turistiĉka ponuda
Osnaţivanje meĊusobne suradnje ustanova u kulturi na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Realizacija planiranih Programa javnih potreba u kulturi
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Izdavaĉka djelatnost – P18 1001 T100001
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u
izdavaĉkoj djelatnosti koji pridonose upoznavanju ţupanije i oĉuvanju baštine.
Sufinancirat će se programi u izdavaĉkoj djelatnosti (tisak knjiga, ĉasopisa, zbornika,
novina) ustanova i udruga u kulturi znaĉajnih za kulturni identitet Ţupanije.
Sudjelovanjem na sajmu knjiga Inteliber omogućit će se promocija i predstavljanje
izdavaštva s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za objavljivanje i
tiskanje djela znaĉajnih za Ţupaniju i jedinica lokalne samouprave, poticati izdavaštvo
u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet Ţupanije i
njegove prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara, odnosno
vrijednih i rijetkih knjiga
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete tiskovina, osmišljavanje i pokretanje novih projekata
Osnaţivanje meĊusobne suradnje subjekata koji se bave izdavaštvom, udruga i ciljanih
skupina na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sufinancirat će se dvadesetak programa u izdavaĉkoj djelatnosti (tisak knjiga,
ĉasopisa, zbornika, novina) ustanova i udruga u kulturi
Sudjelovanje na sajmu knjiga Inteliber
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu potrebno je više sredstava nego u projekcijama za 2013.
- 2016. za godinu 2015. zbog oĉekivanih većih potreba za financiranje projekta
izdavaĉke djelatnosti
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja prijavljenih
programa za objavljivanje na ţupanijskoj i drţavnoj razini
Odrţavanje postojeće razine kvalitete
Podizanje postojećeg opsega u izdavaštvu
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Knjiţniĉna djelatnost - P18 1001 T100002
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u
knjiţniĉnoj djelatnosti za obnovu fonda i zaviĉajnih zbirki na podruĉju Ţupanije.
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za rad knjiţnica i
primatelja-korisnika usluga, poticati izradu programa zaštite knjiţnog fonda zaviĉajnih
zbirki, te obnovu knjiţnog fonda u svim knjiţnicama
POSEBNI CILJEVI
Otkup rijetkih i vrijednih knjiga za zaviĉajne zbirke, reprint znaĉajnih izdanja kako bi
se iste prvenstveno saĉuvale, ali i obogatile
Osnaţivanje meĊusobne suradnje knjiţnica na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Za dvadeset knjiţnica koje djeluju na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije omogućiti će
nabava novih knjiga i knjiţne graĊe za zaviĉajne zbirke
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja zahtjeva za
otkup i reprint vrijednih djela
Odrţavanje postojeće razine kvalitete
Odrţavanje postojećeg opsega ulaganja u zaštitu knjiţne graĊe
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Kulturne manifestacije- P18 1001 T100003
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa puĉkih
uĉilišta i centara u kulturi ĉiji programi su znaĉajni na ţupanijskoj i drţavnoj razini
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za rad ustanova i
udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih
sadrţaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet Ţupanije
i njegove prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara.
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i dogaĊanjima,
osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija kako bi se obogatila cjelokupna
kulturna i turistiĉka ponuda
Osmišljavanje zajedniĉkih programa ustanova na podruĉju ţupanije
Osnaţivanje meĊusobne suradnje ustanova u kulturi na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sufinanciranje pedesetak programa kulturnih manifestacija znaĉajnih za kulturni ţivot
Ţupanije (Glazbeni prsten Zagrebaĉke ţupanije, ciklusi koncerta, Veĉer ljubavne
poezije Vrazova Ljubica, recitali kajkavskog pjesništva, revije kazališne predstave)
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih
dogaĊanja i manifestacija na ţupanijskoj i drţavnoj razini
Odrţavanje postojeće razine kvalitete kulturnih dogaĊanja i manifestacija
Odrţavanje postojećeg opsega ulaganja u programe u kulturi
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Muzejsko-galerijska djelatnost- P18 1001 T100004
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa muzejsko-
galerijskoj djelatnost za izloţbe i restauraciju graĊe, programe puĉkih uĉilišta i centara
u kulturi ĉiji programi su znaĉajni na ţupanijskoj i drţavnoj razini.
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za rad ustanova i
udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih
sadrţaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet Ţupanije
i njegove prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara.
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete postojećim muzejskim kulturnim manifestacijama i dogaĊanjima,
osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
Osmišljavanje prigodnih muzejsko-galerijskih sadrţaja kako bi se obogatila
cjelokupna kulturna i turistiĉka ponuda
Osnaţivanje meĊusobne suradnje ustanova u kulturi na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ovim projektom sufinancirat će se šezdesetak programa muzejsko-galerijske
djelatnosti koji će se odrţati u Zagrebaĉkoj ţupaniji (izloţbe, arheološka i etnografska
istraţivanja, radionice, zaštita muzejskog fundusa, manji restauratorski i
konzervatorski zahvati, susreti umjetnika, likovne kolonije)
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih
dogaĊanja i manifestacija na ţupanijskoj i drţavnoj razini
Odrţavanje postojeće razine kvalitete kulturnih dogaĊanja i manifestacija
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Kulturno-umjetniĉki amaterizam- P18 1001 T100005
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje amaterizma u kulturi
za nastupe na ţupanijskoj, drţavnoj i meĊunarodnoj razini.
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za rad udruga u
kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadrţaja u
svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet Ţupanije i njegove
prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara.
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i dogaĊanjima,
osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
Podizanje razine znanja i struĉnosti struĉnim voditeljima kulturno-umjetniĉkih udruga
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ovim projektom će se sufinancirati šezdesetak programa amaterskih udruga s podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije u razliĉitim vidovima kulturnog izriĉaja
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu potrebno je više sredstava u projekcijama za 2015. u
odnosu na projekciju u proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine zbog oĉekivanih
većih potreba za financiranje projekta amaterizma
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih
dogaĊanja i manifestacija na ţupanijskoj i drţavnoj razini
Odrţavanje postojeće razine kvalitete kulturnih dogaĊanja i manifestacija
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Ostali nepredviĊeni programi u kulturi - P18 1001 T100006
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u
izdavaĉkoj djelatnosti koji pridonose upoznavanju ţupanije i oĉuvanju baštine,
knjiţniĉnoj djelatnosti za obnovu fonda i zaviĉajnih zbirki, muzejsko-galerijskoj
djelatnost za izloţbe i restauraciju graĊe, programe puĉkih uĉilišta i centara u kulturi
ĉiji programi su znaĉajni na ţupanijskoj i drţavnoj razini, amaterizam u kulturi za
nastupe na ţupanijskoj, drţavnoj i meĊunarodnoj razini, te za obnovu, ureĊenje i
zaštitu najznaĉajnijih kulturnih spomenika na podruĉju Ţupanije.
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za rad ustanova i
udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih
sadrţaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet Ţupanije
i njegove prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara.
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i dogaĊanjima,
osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
Podizanje razine znanja i struĉnosti struĉnim voditeljima kulturno-umjetniĉkih udruga
Obnova i ureĊenje spomeniĉke baštine kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i
turistiĉka ponuda
Osnaţivanje meĊusobne suradnje ustanova u kulturi na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ovim projektom će se sufinancirati tridesetak dodatnih programa koji će se odrţavati
tijekom godine iz svih vidova kulturne djelatnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih
dogaĊanja i manifestacija na ţupanijskoj i drţavnoj razini
Odrţavanje postojeće razine kvalitete kulturnih dogaĊanja i manifestacija
Odrţavanje postojećeg opsega ulaganja u zaštitu i obnovu spomeniĉke baštine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Zaštita spomenika - P18 1001 T100007
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa za obnovu,
ureĊenje i zaštitu najznaĉajnijih kulturnih spomenika na podruĉju Ţupanije.
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za obnovu,
ureĊenje i zaštitu najznaĉajnijih kulturnih spomenika, poticati izradu programa
kulturnih sadrţaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet
Ţupanije i njegove prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara.
POSEBNI CILJEVI
Obnova i ureĊenje spomeniĉke baštine kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i
turistiĉka ponuda
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sredstvima iz proraĉuna Zagrebaĉke ţupanije kvalitetno će se obnoviti ili zapoĉeti s
radovima sanacije, konzervacije i zaštite većeg broja kulturnih dobara u ţupaniji u
razliĉitim podruĉjima (arheologija, etnologija, povijest umjetnosti i dr.). Sufinancirat
će se programi sakralnih objekata, tradicijskih i graĊanskih kuća, starih gradova,
arheoloških lokaliteta i dr.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Troškovi iz prethodnih godina, potrebe za zaštitu kulturne baštine
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja prijavljenih
programa za zaštitu kulturne baštine
Odrţavanje postojećeg opsega ulaganja u zaštitu i obnovu spomeniĉke baštine
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Zajednica kulturno – umjetniĉkih udruga – P18 1001 T100008
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa Zajednice
kulturno-umjetniĉkih udruga. Osnovna joj je zadaća poticanje suradnje meĊu
udrugama koje djeluju na podruĉju kulturno-umjetniĉkog amaterizma, usklaĊivanje i
provoĊenje njihovih zajedniĉkih programa, organiziranje ţupanijskih smotri kao
osnovnog uvjeta za sudjelovanje na drţavnim smotrama i natjecanjima u svim
vidovima amaterskog kulturno-umjetniĉkog stvaralaštva, te poticanje i razvijanje
meĊuţupanijske suradnje.
OPĆI CILJ
Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom podruĉju Ţupanije za rad udruga u
kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadrţaja u
svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i oĉuvati identitet Ţupanije i njegove
prepoznatljivosti, te poticati oĉuvanje i uporabu kulturnih dobara.
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i dogaĊanjima,
osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
Podizanje razine znanja i struĉnosti struĉnim voditeljima kulturno-umjetniĉkih udruga
Osnaţivanje meĊusobne suradnje udruga u kulturi na podruĉju Ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sufinancirat će se osam ţupanijskih smotri kulturno-umjetniĉkog amaterizma:
kazališnih amatera, puhaĉkih orkestara, izvornih folklornih skupina, pjevaĉkih
zborova i malih vokalnih sastava, koreografiranog folklora, izvornog folklora, maţoret
timova, djeĉjih folklornih skupina i tamburaških sastava. Sufinancirat će se i odlazak
na drţavne smotre i susrete, te gostovanja u zemlji i inozemstvu.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu predviĊeno je više sredstava u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine. Potrebno je povećanje sredstava zbog
povećanih troškova vezanih za nastupe i gostovanja kulturno umjetniĉkih udruga u
zemlji i inozemstvu.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina
Pokazatelji za izraĉun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih
dogaĊanja i manifestacija na ţupanijskoj i drţavnoj razini
Odrţavanje postojeće razine kvalitete kulturnih dogaĊanja i manifestacija
Odrţavanje postojećeg opsega ulaganja u djelatnost udruge
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 1001
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 006.
ŠPORT
SPORT
P19 1001 PROGRAM JAVNIH
POTREBA U SPORTU 6.525.000,00 6.535.000,00 6.545.000,00
Ukupno Glava 006. 6.525.000,00 6.535.000,00 6.545.000,00
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
2.4.1. Jaĉanje udruga znaĉajnih za razvoj civilnog društva
3.2.2. Provedba preventivnih mjera do zdravlja
OPIS PROGRAMA
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provoĊenje sportskih
aktivnosti djece i mladih, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, organizaciju
domaćih i meĊunarodnih natjecanja, sportsko-rekreacijske aktivnosti graĊana, sportske
aktivnosti osoba s posebnim potrebama i druge sportske aktivnosti u funkciji razvoja
sporta na podruĉju ţupanije
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja sporta u Zagrebaĉkoj ţupaniji
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
provoĊenje sportskih aktivnosti
odrţavanje postojeće sportske kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
realizacija planiranih aktivnosti: velike sportske priredbe i manifestacije, stipendiranje
sportaša, realizacija programa granskih sportskih saveza, ţupanijska (i poluzavršna i
završna) natjecanja školskih-sportskih društava, izbori najboljih sportaša,
Paraolimpijski školski dan, Sportske igre mladih i dr.
NAZIV PROJEKTA
Zajednica sportskih udruga i saveza zagrebaĉke ţupanije – P19 1001 T100001
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provoĊenje sportskih
aktivnosti djece i mladih, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, organizaciju
domaćih i meĊunarodnih natjecanja, sportsko-rekreacijske aktivnosti graĊana, sportske
aktivnosti osoba s posebnim potrebama i druge sportske aktivnosti u funkciji razvoja
sporta na podruĉju ţupanije
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja sporta u Zagrebaĉkoj ţupaniji
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
provoĊenje sportskih aktivnosti
odrţavanje postojeće sportske kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
potrebe sportskih zajednica: Zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebaĉke ţupanije
realizacija Programa razvoja sporta Zagrebaĉke ţupanije 2008.-2016.
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
nastavak financiranja 25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata kroz
ţupanijsku zajednicu koja obuhvaća 8 gradskih i 5 općinskih sportskih zajednica, te 18
granskih sportskih zajednica.
Nastavak sufinanciranja 46 velikih sportskih manifestacija i 2 manifestacije od
posebnog znaĉaja za Zagrebaĉku ţupaniju.
Nastavak financiranja sportskih stipendija za 30-35 kategoriziranih sportaša skrb o 9
perspektivnih sportaša.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Ţupanijski školski sportski savez - P19 1001 T100002
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provoĊenje sportskih
aktivnosti djece i mladih, djelovanje školskih sportskih društava, organizaciju
ţupanijske razine natjecanja i nagraĊivanje najboljih sportaša i školskih sportskih
društava
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja sporta u Zagrebaĉkoj ţupaniji
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
provoĊenje sportskih aktivnosti
odrţavanje postojeće sportske kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
potrebe sportskih zajednice - Ţupanijski školski sportski saveza Zagrebaĉke ţupanije
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu planirano je više sredstava nego što je planirano u
projekciji u proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine zbog odrţavanja ţupanijskih
natjecanja za 5. i 6. razrede osnovnih škola
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
realizacija planiranih aktivnosti: ţupanijska (i poluzavršna i završna) natjecanja
školskih-športskih društava, rad školskih športskih društava i izbor najboljih sportaša
Nastavak financiranja sustava školskog sporta koji obuhvaća 60 školskih sportskih
društava u 47 osnovnih i 13 srednjih škola Zagrebaĉke ţupanije
Nastavak financiranja školskih natjecanja u 14 sportova, 590 ekipa.
Nastavak struĉnog usavršavanja za 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škole
Zagrebaĉke ţupanije
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Sportski savez osoba s invaliditetom Zagrebaĉke ţupanije - P19 1001 T100003
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za sportske aktivnosti
osoba s posebnim potrebama – "Paraolimpijski sportski dan" i druge sportske
aktivnosti u funkciji razvoja sporta na podruĉju ţupanije
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja sporta u Zagrebaĉkoj ţupaniji
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
provoĊenje sportskih aktivnosti osoba s posebnim potrebama
odrţavanje postojeće sportske kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
potrebe sportskih zajednice – Sportski savez osoba s invaliditetom Zagrebaĉke
ţupanije
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu planirano je više sredstava u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine jer je financiranje Sportskog savez osoba
s invaliditetom Zagrebaĉke ţupanije izdvojeno iz Zajednice sportskih udruga i saveze
Zagrebaĉke ţupanije
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sufinanciranje sudjelovanja sportaša s invaliditetom na 10 drţavnih i 2 meĊunarodna
natjecanja, te 7 sportskih manifestacija
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Hrvatski skijaški savez – vip snow queen trophy 2014 - P19 1001 T100004
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za organizaciju skijaške
utrke VIP Snow Queen Trophy 2014 na Sljemenu
OPĆI CILJ
Organizacija velikih sportskih manifestacija
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
provoĊenje sportskih aktivnosti
odrţavanje postojeće sportske kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
potrebe sportskih zajednica: Hrvatski skijaški savez
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
u planu za 2014-2016 godinu nema odstupanja u odnosu na projekciju u
proraĉunskom razdoblju 2013.-2015. godine
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sufinanciranje skijaških utrka na Sljemenu – 70 ţenskih i 80 muških slalomaša iz 28
zemalja svijeta, te 400 ĉlanova ekipa
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Sportske igre mladih - P19 1001 T100005
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provoĊenje sportskih
aktivnosti djece i mladih tijekom ljetnih praznika
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja sporta u Zagrebaĉkoj ţupaniji
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
provoĊenje sportskih aktivnosti
povećanje broja djece koja se bave sportom
promoviranje aktivnog bavljenja sportom tijekom ljetnih praznika
odrţavanje postojeće sportske kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
potrebe sportske zajednice: Udruga za sport i rekreaciju "Sportske igre mladih"
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sufinancira se natjecanje djece i mladih u 10 sportova (11.000 – 12.000 djece i mladih
s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije na svim razinama natjecanja).
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Ostali nepredviĊeni programi u sportu - P19 1001 T100006
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za ostale nepredviĊene
programe u sportu u funkciji razvoja sporta na podruĉju ţupanije
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja sporta u Zagrebaĉkoj ţupaniji
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
provoĊenje sportskih aktivnosti
odrţavanje postojeće sportske kvalitete
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Financiranje 35-40 pojedinaĉnih zahtjeva sportskih udruga/klubova prosjeĉnom
potporom od 15.000 kn
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
NagraĊivanje sportaša - P19 1001 T100007
OPIS PROJEKTA
dodjela ţupanijske nagrade za vrhunska sportska postignuća
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja sporta u Zagrebaĉkoj ţupaniji
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja vrhunskog sporta na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
nagraĊivanje sportskih uspjeha u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
Odluka o kriterijima za dodjelu ţupanijske nagrade za vrhunska sportska postignuća
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
procjena broja sportaša koji ostvaruju pravo na ţupanijsku nagradu za vrhunska
sportska postignuća
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu Ţupanijske nagrade za vrhunska sportska
postignuća dodijelit će se nagrade za osvojene zlatne, srebrne i bronĉane medalje za
osvojena prva, druga ili treća mjesta na olimpijskim i paraolimoijskim igrama, te
svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim
sportovima i disciplinama.
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROGRAMA
Program javnih potreba u tehniĉkoj kulturi 1001
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014 2015 2016
Glava 007. TEHNIĈKA KULTURA
P19 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U
TEHNIĈKOJ KULTURI 712.000,00 712.000,00 712.000,00
Ukupno Glava 007. 712.000,00 712.000,00 712.000,00
MJERA IZ ŢUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:
1.2.1. Razvoj tehnološke infrastrukture
2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklaĊenom s razvojnim potrebama ZŢ
utvrĊenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
OPIS PROGRAMA
Programom javnih potreba u tehniĉkoj kulturi osiguravaju se sredstva za: poticanje i
promicanje tehniĉke kulture, populariziranje znanosti i tehnike, odgoj, obrazovanje i
osposobljavanje djece i mladeţi za stjecanje tehniĉkih, tehnoloških i informatiĉkih
znanja i vještina, organizaciju natjecanja, smotri, izloţbi i sajmova, te nabava i
odrţavanje opreme tehniĉke kulture
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja tehniĉke kulture na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja tehniĉke kulture na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
popularizacija znanosti i tehnike
osposobljavanje djece i mladeţi za stjecanje tehniĉkih, tehnoloških i informatiĉkih
znanja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o tehniĉkoj kulturi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
potrebe Zajednice tehniĉke kulture Zagrebaĉke ţupanije
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
realizacija planiranih aktivnosti: organizacija natjecanja, izloţbi i sajmova i
sudjelovanje na sliĉnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima
mladih tehniĉara pri osnovnim školama, sufinanciranje programa udruga tehniĉke
kulture, te dodjela ţupanijske nagrade tehniĉke kulture
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
NAZIV PROJEKTA
Program javnih potreba u tehniĉkoj kulturi –P20 1001 T100001
OPIS PROJEKTA
Programom javnih potreba u tehniĉkoj kulturi osiguravaju se sredstva za: poticanje i
promicanje tehniĉke kulture, populariziranje znanosti i tehnike, odgoj, obrazovanje i
osposobljavanje djece i mladeţi za stjecanje tehniĉkih, tehnoloških i informatiĉkih
znanja i vještina, organizaciju natjecanja, smotri, izloţbi i sajmova, te nabava i
odrţavanje opreme tehniĉke kulture
OPĆI CILJ
Poticanje razvoja tehniĉke kulture na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
POSEBNI CILJEVI
poticanje razvoja tehniĉke kulture na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
popularizacija znanosti i tehnike
osposobljavanje djece i mladeţi za stjecanje tehniĉkih, tehnoloških i informatiĉkih
znanja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o tehniĉkoj kulturi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
potrebe Zajednice tehniĉke kulture Zagrebaĉke ţupanije
odrţavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
nema odstupanja
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
realizacija planiranih aktivnosti: organizacija natjecanja, izloţbi i sajmova i
sudjelovanje na sliĉnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima
mladih tehniĉara pri osnovnim školama, sufinanciranje programa udruga tehniĉke
kulture, te dodjela ţupanijske nagrade tehniĉke kulture
IZVOR FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
5.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Djelokrug rada
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:
organizaciju i neposrednu provedbu i izvršavanje akata Ţupanijske skupštine i Ţupana iz
podruĉja zdravstva i socijalne skrbi, pripremu struĉnih mišljenja o prijedlozima zakona i
drugih propisa iz podruĉja zdravstva i socijalne skrbi o kojima odluĉuju središnja tijela
drţavne uprave, a od interesa su za Ţupaniju, poduzimanje aktivnosti u cilju poboljšanja i
unapreĊenja pruţanja zdravstvene zaštite na podruĉju Ţupanije, poduzimanje aktivnosti u
cilju kvalitetnog pruţanja usluga iz socijalne skrbi na podruĉju Ţupanije, praćenje stanja u
podruĉju zdravstva i socijalne skrbi iz samoupravnog djelokruga te pripremu nacrta akata za
Ţupanijsku skupštinu i Ţupana, izvještavanje Ţupanijske skupštine i Ţupana o provedbi
donesenih akata; neposredno izvršavanje odreĊenih odluka iz samoupravnog djelokruga,
provoĊenje upravnog postupka te donošenje rješenja i drugih odgovarajućih pojedinaĉnih
akata, rješavanje u drugostupanjskom postupku po ţalbama na akte koje donose jedince
lokalne samouprave, a odnose se na djelokrug Upravnog odjela, praćenje rada i poslovanja
ţupanijskih zdravstvenih ustanova i predlaganje mjere za zaštitu vlasništva nad ustanovama,
te upozoravanje Ţupana o eventualnim nezakonitostima u njihovom radu, obavljanje i drugih
poslova iz podruĉja zdravstva i socijalne skrbi.
Cilj programa Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb je realizacija obveza i zadataka
utvrĊenih zakonskim i podzakonskim propisima, te smjernicama Ţupanijske razvojne
strategije.
Organizacijska struktura
Unutar Upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za zdravstvo i Odsjek za socijalnu
skrb.
Proraĉunski korisnici iz djelokruga rada
Zdravstvene ustanove (5): Dom zdravlja Zagrebaĉke ţupanije, Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Specijalna bolnica za kroniĉne bolesti djeĉje dobi Gornja
Bistra, Zavod za javno zdravstvo Zagrebaĉke ţupanije, Zavod za hitnu medicinu Zagrebaĉke
ţupanije i
Ustanova socijalne skrbi (1): Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.-2016.
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV
PROGRAMA
PLAN 2014. PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016.
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
P21 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ
DJELOKRUGA TIJELA
2.011.800,00 2.165.000,00 2.169.500,00
P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 186.000,00 186.000,00 186.000,00
UKUPNO GLAVA 1. 2.197.800,00 2.351.000,00 2.355.500,00
GLAVA 2. ZDRAVSTVO
P 22 1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU 4.686.250,00 4.686.250,00 4.686.250,00
P 22 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU 10.958.427,00 10.958.427,00 10.958.427,00
P 23 1002 ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE 2.800.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00
P 23 1003 JAVNO ZDRAVSTVENI PRIORITETI 425.000,00 425.000,00 425.000,00
P 23 1004 ZDRAVA ŢUPANIJA 37.000,00 37.000,00 37.000,00
P 23 1005 PREVENCIJA BOLESTI 540.000,00 490.000,00 490.000,00
P 23 1006 OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 5.930.000,00 6.180.000,00 6.180.000,00
P 23 1007 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAĈKE
ŢUPANIJE
3.502.600,00 3.502.600,00 3.502.600,00
P 23 1010 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
1.450.000,00 700.000,00 700.000,00
P 23 1011 RAZVOJNI PROJEKT NAFTALANA,
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
250.000,00 260.000,00 190.000,00
UKUPNO GLAVA 2. 30.579.277,00 30.189.277,00 30.119.277,00
GLAVA 3. SOCIJALNA SKRB
P 26 1001 MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ
SKRBI
5.260.200,00 5.260.200,00 5.260.200,00
P 27 1001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I
ORGANIZACIJAMA
3.590.000,00 3.580.000,00 3.640.000,00
P 27 1002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIJIM
OSOBAMA
128.390,00 126.000,00 126.000,00
P 27 1003 NOVĈANE POMOĆI GRAĐANIMA 480.000,00 630.000,00 680.000,00
P 27 1004 POMOĆ NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA U SOCIJALNOJ SKRBI
50.000,00 50.000,00 50.000,00
P 27 1005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
IVANIĆ-GRAD
1.381.636,00 1.638.500,00 1.438.500,00
P 27 1008 OBILJEŢAVANJE DANA BRANITELJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV
PROGRAMA
PLAN 2014. PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016.
ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
UKUPNO GLAVA 3. 10.990.226,00 11.384.700,00 11.294.700,00
UKUPNO RAZDJEL 5. 43.767.303,00 43.924.977,00 43.769.477,00
GLAVA 001 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Naziv programa
P 21 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P21 1001 2.011.800,00 2.165.000,00 2.169.500,00
Opis programa
Ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i zapošljavanje,
prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.
Opći cilj
Doprinijeti uĉinkovitoj podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi.
Posebni ciljevi
Osigurati brzu i uĉinkovitu podršku proraĉunskim korisnicima kako bi nesmetano
funkcionirali.
Implementirani su programi koji pruţaju zdravstvene i socijalne usluge iznad zakonskog
standarda.
Potican je razvoj organizacija civilnog društva koja provode programe iz podruĉja
zdravstvene i socijalne skrbi na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom
razdoblju, te planiranih projekata.
Pokazatelji uspješnosti
Nesmetano obavljanje upravnih, struĉnih i ostalih poslova u okviru djelokruga rada.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIĈKO I STRUĈNO OSOBLJE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 2.011.800,00 2.165.000,00 2.169.500,00
Opis aktivnosti
Ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i zapošljavanje,
prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.
Opći cilj
Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji ureĊuje njeno unutarnje ustrojstvo.
Posebni ciljevi
Osigurati organizacijske, materijalne, tehniĉke i druge uvjete za redovan rad Upravnog odjela.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi, opći akti i pravilnici
Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Broj zaposlenih: 5 djelatnika visoka struĉna sprema, 2 djelatnika viša struĉna sprema i jedan
djelatnik srednja struĉna sprema.
Pokazatelj uspješnosti
Uspješno izvršavanje zadaća iz djelokruga upravnog odjela.
Izvor financiranja Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
Naziv programa
P 58 1001 RASHODI POSLOVANJA
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P58 1001 186.000,00 186.000,00 186.000,00
Opis programa
Naknada za rad radnih tijela ţupana i radnih tijela koje osniva ţupanijska skupština
(povjerenstva, odbori, savjeti) temeljem posebnih zakona.
Opći cilj
Poduzimanje mjera usmjerenih stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta u cilju
zadovoljavanja javnih potreba.
Posebni ciljevi
Promicanje javnozdravstvenih prioriteta.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon
o socijalnoj skrbi.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Poštivanje zakonske obveze osnivanja radnih tijela koja ţupanu i ţupanijskoj skupštini
predlaţu mjere u cilju unaprijeĊenja zdravlja i kvalitete ţivota stanovnika ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Uspješan rad radnih tijela.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Novi program, Unutar Upravnog odjela ova sredstva ranije nisu bila planirana već su
planirana u okviru struĉne sluţbe ţupana i struĉne sluţbe skupštine.
GLAVA 002 Zdravstvo
Naziv programa
P 22 1001 ODRŢAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P22 1001 4.686.250,00 4.686.250,00 4.686.250,00
Opis programa
Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja utvrĊenog Odlukom o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.
Opći cilj
Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne
zdravstvene djelatnosti.
Posebni cilj
Osiguranje sredstva za investicijsko i tekuće odrţavanje prostora, medicinske i nemedicinske
opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova u svrhu poboljšanja funkcionalne
sposobnosti zdravstvenih ustanova.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, Zakon o
zdravstvenoj zaštiti, Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija
za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih
sredstava izmeĊu zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje i
informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrĊuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem
Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove za tekuću godinu. Ţupanija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,
mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,
investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene
djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava izmeĊu
zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Osiguran minimalan financijski standard za zdravstvene ustanove kojima je osnivaĉ
Zagrebaĉka ţupanija
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
A100001 ODRŢAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 4.686.250,00 4.686.250,00 4.686.250,00
Opis aktivnosti
Provoditi će se aktivnosti investicijskog i tekućeg odrţavanja objekata zdravstvenih ustanova
u vlasništvu Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne
zdravstvene djelatnosti.
Posebni cilj
Osiguranje sredstva za investicijsko i tekuće odrţavanje prostora zdravstvenih ustanova u
svrhu poboljšanja funkcionalne sposobnosti zdravstvenih ustanova.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, Zakon o
zdravstvenoj zaštiti, Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija
za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih
sredstava izmeĊu zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje i
informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrĊuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem
Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove za tekuću godinu, a Ţupanija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,
mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,
investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene
djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava izmeĊu
zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija decentraliziranih sredstava.
Izvori financiranja
Decentralizirana sredstva.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
Naziv programa
P 22 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P22 1002 10.958.427,00 10.958.427,00 10.958.427,00
Opis programa
Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja utvrĊenog Odlukom o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.
Opći cilj
Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne
zdravstvene djelatnosti.
Posebni cilj
Osiguranje sredstva za investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove, medicinsku i
nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, Zakon o
zdravstvenoj zaštiti, Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija
za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih
sredstava izmeĊu zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje i
informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrĊuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem
Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove za tekuću godinu. Ţupanija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,
mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,
investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene
djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava izmeĊu
zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, nabavom
medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstva, te informatizacijom zdravstvene
djelatnosti.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
Naziv projekta Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
K100001 10.958.427,00 10.958.427,00 10.958.427,00
Opis projekta
Provoditi će se aktivnosti ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, graĊevinske objekte,
prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Zagrebaĉke
ţupanije.
Opći cilj Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne
zdravstvene djelatnosti.
Posebni cilj
Osiguranje sredstva za investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove, medicinsku i
nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u svrhu
poboljšanja primarne zdravstvene zaštite i povećanja kapaciteta zdravstvenih ustanova.
Zakonska osnova za uvoĊenje projekta
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, Zakon o
zdravstvenoj zaštiti, Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija
za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih
sredstava izmeĊu zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje i
informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrĊuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem
Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove za tekuću godinu. Ţupanija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,
mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,
investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene
djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava izmeĊu
zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija decentraliziranih sredstava.
Izvori financiranja
Decentralizirana sredstva.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
Glavni program P23 POTREBE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
Naziv programa
P 23 1002 ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1002 2.800.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00
Opis programa
Planiranim sredstvima za realizaciju ovog Programa, osiguravaju se sredstva za nabavu
medicinske opreme za bolnice u kojima se lijeĉe stanovnici Zagrebaĉke ţupanije u dijelu
specijalistiĉko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te se osiguravaju sredstva za pokriće gubitka
zdravstvenih ustanova koji je nastao u redovnom poslovanju ustanove.
Opći cilj
Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene
zaštite, osiguranje pozitivnog poslovanja zdravstvene ustanove.
Posebni cilj
Sredstva za nabavu medicinske opreme bolniĉkim ustanovama u kojima se lijeĉe stanovnici
Zagrebaĉke ţupanije i podizanje kvalitete medicinske usluge, pozitivno poslovanje
zdravstvene ustanove.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreţa javne zdravstvene sluţbe, Zakon o ustanovama.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Potreba stanovnika Zagrebaĉke ţupanije za lijeĉenje u dijelu sekundarne i tercijarne
zdravstvene zaštite. Financijski pokazatelji zdravstvene ustanove.
Pokazatelji uspješnosti
Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga i dostupnosti zdravstvene zaštite, pozitivno
poslovanje zdravstvene ustanove.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
T100001 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE
Naziv projekta Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
T100001 300.000,00 450.000,00 450.000,00
Opis projekta
Ovim projektom planirano je opremanje, kapitalne donacije za nabavu medicinske opreme
kao i drugih potreba bolniĉkih ustanova u kojima se lijeĉe stanovnici Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite u bolniĉkim zdravstvenim ustanovama.
Posebni cilj
Nabava medicinske opreme bolniĉkim ustanovama u kojima se lijeĉe stanovnici Zagrebaĉke
ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje projekta
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Mreţa javne zdravstvene sluţbe.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita u dijelu specijalistiĉko-konzilijarne zdravstvene
zaštite. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na podnesenim zahtjevima bolniĉkih ustanova
za novĉanim sredstvima za medicinsku opremu.
Pokazatelji uspješnosti
Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga i dostupnosti zdravstvene zaštite.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
T100003 POKRIĆE GUBITAKA NASTALOG U REDOVNOM POSLOVANJU
USTANOVE
Naziv projekta Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
T100003 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Opis projekta
Pokriće gubitka nastalog u redovnom poslovanju Doma zdravlja Zagrebaĉke ţupanije i
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan.
Opći cilj
Osiguranje nesmetanog poslovanje zdravstvene ustanove.
Posebni cilj
Pozitivno poslovanje zdravstvenih ustanova.
Zakonska osnova za uvoĊenje projekta
Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Financijski pokazatelji zdravstvenih ustanova.
Pokazatelji uspješnosti
Smanjenje negativnog rezultata poslovanja.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Novi projekt, baziran na financijskim pokazateljima zdravstvenih ustanova.
Naziv programa
P23 1003 JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1003 425.000,00 425.000,00 425.000,00
Opis programa
Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje mjere 3.2.2. Provedba preventivnih mjera
do zdravlja definirane u Ţupanijskoj razvojnoj strategiji. U okviru programa provodi se niz
aktivnosti usmjerenih na provedbu potrebnih javnozdravstvenih mjera za prevenciju, zaštitu,
oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na
prevenciju i zaštitu zdravlja stanovništva s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Promicanje zdravog stila ţivota (prevencije pretilosti, dijabetesa, ovisnosti o drogama i
pušenju, spolno prenosivih bolesti te programi uništavanja ambrozije i zaštite mentalnog
zdravlja).
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti puĉanstva od zaraznih
bolesti, Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011. - 2015. godine, Nacionalna
strategija i akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalna strategija zaštite mentalnog
zdravlja, Nacionalna strategija za rano otkrivanje i prevenciju dijabetesa, Nacionalna
strategija u suzbijanju pušenja, Nacionalna strategija prevencije pretilosti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ishodište se nalazi u zakonskim osnovama, a Zavod za javno zdravstvo Zagrebaĉke ţupanije
obvezan je provesti mjere za unapreĊenje zdravlja stanovništva u podruĉju svoje nadleţnosti
radi ostvarivanja plana razvoja javnog zdravstva.
Pokazatelji uspješnosti
Preventivne aktivnosti usmjerene na provedbu potrebnih javnozdravstvenih mjera za
prevenciju, zaštitu, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva s podruĉja Zagrebaĉke
ţupanije su u provedbi, te će rezultati biti vidljivi u drugom dijelu godine.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100001 UNIŠTAVANJE AMBROZIJE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Aktivnost je usmjerena na sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva i drugih
organizacija koje educiraju stanovništvo o ambroziji, njenom izgledu, vaţnosti uništavanja i
spreĉavanju zdravstvenih problema koje uzrokuje (polinoza).
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe preventivnog programa mjerenja koncentracije peludi
ambrozije u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
Posebni cilj
Smanjenje koncentracije peludi ambrozije i njezin štetni utjecaj na zdravlje graĊana
Zagrebaĉke ţupanije. Informiranje stanovništva o štetnosti ambrozije i provoĊenje akcije
suzbijanja i uništavanja ambrozije na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija projekata organizacija civilnog društava i drugih organizacija koje educiranju
stanovništvo o ambroziji, njenom izgledu, vaţnosti uništavanja i spreĉavanju zdravstvenih
problema koje uzrokuje (polinoza).
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100002 NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Aktivnost je usmjerena na promociju i unapreĊenje mentalnog zdravlja, te prevenciju i
lijeĉenje duševnih poremećaja.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka koji su usmjereni na
program zaštite mentalnog zdravlja u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
Posebni cilj
Provodi se preventivni program u sklopu unaprjeĊenja mentalnog zdravlja u Zagrebaĉkoj
ţupaniji, a cilj je unaprjeĊenje mentalnog zdravlja u općoj populaciji, u dobno specifiĉnim
populacijama, na radnom mjestu, lijeĉenja i rehabilitacije duševnih poremećaja. Aktivnosti
koje se obavljaju su predavanja, savjetovanja, izdavanje publikacije, rad u EU projektu
„EWA“.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Provedenost aktivnosti.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100003 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100003 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Korisnici ove aktivnosti su osobe, pušaĉi koji su motivirani za prestanak pušenja, a
zainteresirani su za struĉnu pomoć u obliku grupne terapije u okviru „Škole nepušenja“.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka programa prevencije
pušenja.
Posebni cilj Provodi se preventivni program u sklopu prevencije pušenja. Ciljane skupine su osobe koje
puše, a ţele prestati, te spreĉavanje poĉetka pušenja u adolescentskoj dobi. Ţeli se omogućiti
profesionalna pomoć u „Školi nepušenja“ u obliku grupne terapije.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija u suzbijanju pušenja.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Provedenost aktivnosti.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100004 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE PRETILOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100004 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Aktivnost se provodi u sklopu provoĊenja Nacionalnog programa prevencije pretilosti, a osim
školske populacije biti će obuhvaćena i šira populacija. PredviĊeno je osnivanje savjetovališta
za prevenciju prekomjerne teţine, te organiziranje škole mršavljenja.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka programa prevencije
pretilosti.
Posebni cilj
Provodi se program u sklopu prevencije pretilosti kroz akcijski plan za prevenciju pretilosti i
prekomjerne teţine, osim školske biti će obuhvaćena i šira populacija.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija prevencije pretilosti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Provedenost aktivnosti.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100005 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100005 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
U sklopu provoĊenja Nacionalnog programa prevencije šećerne bolesti ovim projektom
educirati će se stanovništvo o uzroĉnicima pojave šećerne bolesti, prevenciji i lijeĉenju, te će
se mjeriti razina
GUK-a.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe mjera i postupaka programa za prevenciju šećerne bolesti.
Posebni cilj
Provodi se program u sklopu prevencije šećerne bolesti. Odrţat će se više predavanja i
radionica, a predavaĉi će biti struĉnjaci s podruĉja dijabetologije i interne medicine.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija za rano otkrivanje i prevenciju dijabetesa.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Provedenost aktivnosti.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100006 PREVENCIJA SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM
ŠKOLAMA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100006 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Opis aktivnosti
Radi se o preventivnim aktivnostima na zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih, prevenciji
spolno prenosivih bolesti i AIDS-a, putem odrţavanja predavanja i radionica u osnovnim i
srednjim školama Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe programa za prevenciju spolno prenosivih bolesti u
osnovnim školama.
Posebni cilj
Provodi se program u sklopu provoĊenja prevencije spolno prenosivih bolesti u osnovnim
školama radi zaštite reproduktivnog zdravlja. Provode se predavanja i program „Tjedan
spolnog zdravlja“ u srednjim školama.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Izvršena predavanja.
Izvori financiranja
Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100008 IZVANBOLNIĈKO LIJEĈENJE OVISNOSTI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100008 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Aktivnost će se provoditi u sklopu provoĊenja Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe
droga Republike Hrvatske 2012. - 2017. godine i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe
droga.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i aktivnosti za izvanbolniĉko lijeĉenje
ovisnika i prevencija ovisnosti.
Posebni cilj
Provodi se program u sklopu provoĊenja programa i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe
droga u Republici Hrvatskoj. Zavod će nastaviti sudjelovanje u nacionalnom projektu „Zdrav
za pet“ u suradnji sa djelatnicima MUP – a. TakoĊer se organizira obiljeţavanje mjeseca
borbe protiv ovisnosti, meĊunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija i akcijski plan suzbijanja zlouporabe
droga.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Provedenost aktivnosti.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100009 PREVENCIJA BOLESTI ZUBI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG
UZRASTA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100009 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Radi se o preventivnim aktivnostima na zaštiti oralnog zdravlja djece predškolskog uzrasta u
cilju stjecanja zdravih navika i brige o oralnoj higijeni.
Opći cilj
Javnozdravstveni interes provedbe programa i mjera za prevenciju bolesti zubi kod djece
predškolskog uzrasta.
Posebni cilj
Program zaštite oralnog zdravlja koji provodi Dom zdravlja Zagrebaĉke ţupanije. Djeca u
dobi od 4-6 godina upoznat će se sa radom stomatologa, a sve u svrhu stjecanja zdravih
navika.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.
Pokazatelji uspješnosti
Broj djece obuhvaćeno aktivnostima.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
Naziv programa
P 23 1004 ZDRAVA ŢUPANIJA
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1004 37.000,00 37.000,00 37.000,00
Opis programa
Planiranim sredstvima za realizaciju ovog Programa, osiguravaju se sredstva za realizaciju
programa Zdrave ţupanije.
Opći cilj
Zagrebaĉka ţupanija - zdrava ţupanija.
Posebni cilj
Edukacija ĉlanova ţupanijskog Tima za zdravlje, praćenje ţupanijske Slike zdravlja i Plana za
zdravlje Zagrebaĉke ţupanije, izrada i provedba Plana zdravstvene zaštite Zagrebaĉke
ţupanije, jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog
otkrivanja bolesti.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o uĉlanjenju Zagrebaĉke ţupanije u Hrvatsku mreţu
zdravih gradova.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Paket programskog partnerstva u okviru zdrave ţupanije baziran na edukacijskim, tematskim i
koordinacijskim sastancima ţupanijskog Tima za zdravlje, Savjeta za zdravlje.
Pokazatelji uspješnosti
Obiljeţavanje svjetskog Dana zdravlja i drugih dogaĊaja znaĉajnih za promociju zdravlja
(tribine, savjetovanja, predavanja, pregledi).
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100001 ĈLANARINA-HRVATSKA MREŢA ZDRAVIH GRADOVA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Opis aktivnosti
Program zdrava ţupanija, baziran na edukacijskim, tematskim i koordinacijskim sastancima
ţupanijskog Tima za zdravlje, Savjeta za zdravlje.
Opći cilj
Zagrebaĉka ţupanija - zdrava ţupanija.
Posebni cilj
Edukacija ĉlanova ţupanijskog Tima za zdravlje kroz tematska predavanja, seminare,
odnosno, kroz programe udruge „Hrvatske mreţe zdravih gradova.“
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o uĉlanjenju Zagrebaĉke ţupanije u Hrvatsku mreţu
zdravih gradova.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Odluka o uĉlanjenju Zagrebaĉke ţupanije u Hrvatsku mreţu zdravih gradova. Trošak ĉlanstva
u udruzi.
Pokazatelji uspješnosti
Sudjelovanje ĉlanova ţupanijskog Tima za zdravlje u radu udruge, ĉlanarina udruzi „Hrvatska
mreţa zdravih gradova“, ĉiji je ĉlan Zagrebaĉka ţupanija od 2003. godine.
Izvori financiranja Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100004 PROMIDŢBA I INFORMIRANJE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100004 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Opis aktivnosti
Promidţba programa, projekta i aktivnosti iz podruĉja zdravstvene zaštite.
Opći cilj
Informiranje javnosti.
Posebni cilj
Informiranje javnosti o dostupnosti i naĉinu provoĊenja preventivnih programa na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ovaj program svoje ishodište pronalazi u potrebi za kontinuirano informiranje stanovnika
Zagrebaĉke ţupanije aktualnostima iz podruĉja zdravstva. Ocjene potrebnih sredstava
zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnog projekta ranijih godina.
Pokazatelji uspješnosti
Informiranja javnosti o dostupnosti i naĉinu provoĊenja preventivnih programa na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije, te informiranja javnosti o novim bolestima u okruţenju.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100005 JAĈANJE SURADNJE ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH DIONIKA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100005 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Opis aktivnosti
Obiljeţavanje dana udruga Zagrebaĉke ţupanije, koje provode svoje programe i projekte na
podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Suradnja svih zdravstvenih i socijalnih dionika na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Suradnja svih zdravstvenih i socijalnih dionika radi usklaĊenosti u standardima zdravstvenih i
socijalnih usluga, programsko partnerstvo, te obiljeţavanje tematskih cjelina kroz godinu.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o
socijalnoj skrbi.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ovaj program svoje ishodište pronalazi u potrebi za povezivanjem organizacija civilnog
društva s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije. Ocjena potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu
u provedbi sliĉnog projekta ranijih godina.
Pokazatelji uspješnosti
Provedenost aktivnosti.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
Naziv programa
P 23 1005 PREVENCIJA BOLESTI
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1005 540.000,00 490.000,00 490.000,000
Opis programa
Osiguravanje potrebnih mjera za zaštitu, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva s
podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Zaštita, oĉuvanje i prevencija zdravlja stanovništva Zagrebaĉke ţupanije, sukladno mjeri
3.2.2. Ţupanijske razvojne strategije.
Posebni cilj
Osvješćivanje što većeg broja stanovništva s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije o nuţnosti ranog
otkrivanja riziĉnih ĉimbenika za razvitak kroniĉnih bolesti (kardiovaskularne bolesti,
prevencija osteoporoze, mobilna mamografija, prevencija raka dojke, prevencija karcinoma
prostate, prevencija melanoma koţe) i njihovih posljedica, jaĉanje svijesti i odgovornosti
stanovnika o vlastitom zdravlju, te unapreĊenje kvalitete zdravstvene zaštite kroz
informiranje, savjetovanje i edukaciju.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011. - 2015. godina,
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalna strategija prevencije
kardiovaskularnih bolesti, Nacionalni program ranog otkrivanja melanoma i ostalih malignih
tumora koţe.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ishodište je zakonska osnova, te naĉelo cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite,
osigurava provoĊenje objedinjenih mjera za unapreĊenje zdravlja i prevencijom bolesti te
lijeĉenjem i rehabilitacijom.
Pokazatelji uspješnosti.
U provedbi su preventivni programi KV bolesti, osteoporoze, mobilne mamografije,
prevencije raka dojke, te karcinoma prostate i melanoma koţe, programima se provode
preventivne kontrole na ciljanim skupinama stanovništva, uspješnost programa.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100001 PREVENCIJA KV BOLESTI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Opis aktivnosti
Provoditi će se aktivnosti na ranom otkrivanju kardiovaskularnih bolesti u svrhu ranog
otkrivanja i prevenciji širenja bolesti.
Opći cilj
Zaštita, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Zagrebaĉke ţupanije kroz provoĊenje
programa prevencije kardiovaskularnih bolesti.
Posebni cilj
Programom je planirano napraviti 2000 pregleda GUK-a, masnoće i triglicerida. Provoditi će
se akcije mjerenja kroz tri godišnje skupštine i na Dan zdravlja i Dan dijabetesa.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.
Pokazatelji uspješnosti
Obuhvaćenost broja osoba.
Izvori financiranja
Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100002 PREVENCIJE OSTEOPOROZE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Opis aktivnosti
Provoditi će se aktivnost mjerenja gustoće kostiju ţenske populacije stanovništva u cilju
smanjenja posljedica osteoporoze.
Opći cilj
Zaštita, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Zagrebaĉke ţupanije kroz provoĊenje
programa prevencije osteoporoze.
Posebni cilj
Prevencija obuhvaća skrining metodu mjerenja gustoće kostiju najĉešće kod ţena sa
ultrazvuĉnim aparatom denzitometrom. Akcije se provode u poduzećima i tamo gdje ljudi
ţive i rade.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan za zdravlje Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.
Pokazatelji uspješnosti
Obuhvaćenost broja ţena.
Izvori financiranja
Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100003 MOBILNA MAMOGRAFIJA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100003 300.000,00 250.000,00 250.000,00
Opis aktivnosti
Radi se o provoĊenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke koji se provodi u suradnji
s udrugom, Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebaĉke ţupanije, u cilju ranog
otkrivanja raka dojke.
Opći cilj
Zaštita, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Zagrebaĉke ţupanije kroz provoĊenje
programa mobilna mamografija.
Posebni cilj
Patronaţne sestre Doma zdravlja Zagrebaĉke ţupanije u suradnji sa Udrugom za edukaciju
protiv raka dojke organiziraju i obavještavaju ţene na akciju ranog otkrivanja raka dojke.
Mobilni mamograf odlazi na dogovorene lokacije i provode se snimanja.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan za zdravlje Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.
Pokazatelji uspješnosti
Obuhvaćenost broja ţena.
Izvori financiranja
Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100004 PREVENCIJA RAKA DOJKE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100004 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Radi se takoĊer o provoĊenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke („MAMMA“),
kroz informatiĉku obradu provedenih pregleda i zaprimljenih nalaza.
Opći cilj
Zaštita, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Zagrebaĉke ţupanije provedbom
programa prevencije raka dojke.
Posebni cilj
Rano otkrivanje i prevencija raka dojke.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Plan za
zdravlje Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.
Pokazatelji uspješnosti
Obuhvaćenost broja ţena.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100005 PREVENCIJA KARCINOMA PROSTATE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100005 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Ova se preventivna aktivnost provodi od 2007. godine, a obzirom na zainteresiranost i
postignute rezultate u provedbi, program se nastavio provoditi i dalje.
Opći cilj
Zaštita, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Zagrebaĉke ţupanije provedbom
programa prevencije karcinoma prostate.
Posebni cilj Provodi se program prevencije karcinoma prostate, predviĊa se obuhvatiti 450 muškaraca,
provode se testiranja.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.
Pokazatelji uspješnosti
Obuhvaćenost broja muškaraca.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100006 PREVENCIJA MELANOMA KOŢE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100006 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Opis aktivnosti
Provoditi će se aktivnosti na ranom otkrivanju zloćudnih tumora koţe primjenom
dermatoskopa. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan aktivnost će provoditi
u suradnji s Ljekarnama Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Zaštita, oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja stanovništva Zagrebaĉke ţupanije provedbom
preventivnog programa ranog otkrivanja zloćudnih tumora koţe.
Posebni cilj Provodi se program ranog otkrivanja zloćudnih tumora koţe primjenom dermatoskopa. Cilj je
obuhvatiti što veći broj stanovnika, ukazati na znaĉaj redovitog pregleda i samopregleda koţe.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.
Pokazatelji uspješnosti
Obuhvaćenost broja osoba.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
Naziv programa
P 23 1006 OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1006 5.930.000,00 6.180.000,00 6.180.000,00
Opis programa
Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje mjere 3.2.2. Provedba preventivnih mjera
do zdravlja i 3.2.3. Razvoj hitne medicinske sluţbe definirani u Ţupanijskoj razvojnoj
strategiji.
Osiguravanje potrebnih mjera na unapreĊenje zdravlja i zdravstvenih usluga.
Opći cilj
Osiguravanje mjera dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga.
Posebni cilj
Osiguranje zakonskih obaveza, te dostupnosti zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga iznad
standarda za oĉuvanje i poboljšanje slike zdravlja u dijelu primarne i specijalistiĉko-
konzilijarne zdravstvene zaštite, te rehabilitacije.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti puĉanstva od zaraznih bolesti, Zakon o hrani,
Zakon o predmetima opće uporabe, Mreţa hitne medicine, Program javno zdravstvenih mjera
zaštite zdravlja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, Pravilnik o standardima i normativima
prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o naĉinu
pregleda umrlih te utvrĊivanja vremena i uzroka smrti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakonske obveze, te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite iznad standarda, Ugovor o
pruţanju usluge lijeĉenja.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija sredstava.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100002 ZAKUP BOLESNIĈKIH POSTELJA ZA LIJEĈENJE PSORIJAZE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Opis aktivnosti
Lijeĉenja bolesnika oboljelih od psorijaze s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Usluga bolniĉkog lijeĉenja bolesnika oboljelih od psorijaze s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Lijeĉenje bolesnika oboljelih od psorijaze u Specijalnoj bolnici Naftalan u trajanju, prosjeĉno
14 bolesniĉkih dana.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor o pruţanju usluga bolniĉkog lijeĉenja bolesnika oboljelih od psorijaze s podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Pruţanje usluge bolniĉkog lijeĉenja za 26-tero bolesnika oboljelih od psorijaze s podruĉja
Ţupanije.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100003 ZAKUP BOLESNIĈKIH POSTELJA ZA LIJEĈENJE BRANITELJA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100003 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Opis aktivnosti
Bolniĉko lijeĉenje medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Opći cilj
Usluga bolniĉkog lijeĉenja bolesnika medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Bolniĉko lijeĉenje medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja u Specijalnoj bolnici
Naftalan u trajanju 10 bolesniĉkih dana.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor o pruţanju usluga bolniĉkog lijeĉenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih
branitelja s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Pruţanje usluge bolniĉkog lijeĉenja za 30 branitelja iz Domovinskog rata s podruĉje Ţupanije.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100005 SUFINANCIRANJE HMP
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100005 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Opis aktivnosti
Osiguravanje sredstava za djelatnost hitne medicine iznad standarda utvrĊenog mreţom hitne
medicine.
Opći cilj
Izjednaĉavanje standarda hitne medicine na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Jednaka dostupnost, efikasnost i kvaliteta djelatnosti hitne medicine u svim dijelovima
Ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreţa
hitne medicine.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći.
Pokazatelji uspješnosti
Jednako dostupna hitna medicina na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, „otvorena vrata“ hitne
medicine, realizacija sredstava.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100006 SUFINANCIRANJE PULMOLOŠKO-ALERGOLOŠKE AMB. VELIKA
GORICA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100006 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Opis aktivnosti
Lijeĉenje plućne bolesti stanovnika Grada Velike Gorice i okolnih podruĉja.
Opći cilj
Dostupnosti specijalistiĉko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
Posebni cilj
Dijagnostika i lijeĉenje plućne bolesti stanovnika Grada Velike Gorice i okolnih podruĉja.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorima iz ranijih
godina.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija sredstava osiguranih za dostupnost specijalistiĉko-konzilijarne zdravstvene zaštite
u dijagnostici i lijeĉenju plućne bolesti.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100007 MRTVOZORENJE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100007 1.500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Opis aktivnosti
Organizacija i rad mrtvozorniĉke sluţbe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Osiguranje sredstava za organizaciju i rad mrtvozorniĉke sluţbe.
Posebni cilj
Organiziranje mrtvozorniĉke sluţbe, te osiguranje usluge prijevoza umrlih osoba na javnim
površinama u Zavod za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o naĉinu pregleda umrlih te utvrĊivanja vremena i
uzroka smrti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Odluka o visini naknade za obavljanje pregleda umrlih osoba izvan zdravstvenih ustanova,
Ugovor za obavljanje prijevoza umrlih osoba s mjesta smrti do Zavoda za sudsku medicinu
Medicinskog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu.
Pokazatelji uspješnosti
Dostupnost mrtvozorniĉke sluţbe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, realizacija sredstava.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
A100008 LABORATORIJSKE USLUGE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100008 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Opis aktivnosti
Uzorkovanje i pregled hrane na terenu.
Opći cilj
Ispitivanje zdravstvene i bakteriološke ispravnosti hrane.
Posebni cilj
Smanjenje broja oboljelih od salmoneloze i ostalih bolesti uzrokovane zdravstveno
neispravnom hranom.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o hrani, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o
zaštiti puĉanstva od zaraznih bolesti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorima iz ranijih
godina.
Pokazatelji uspješnosti
Redovno obavljanje djelatnosti u obujmu primjerenom potrebama korisnika usluga.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100009 SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100009 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Opis aktivnosti
Kirurška ambulanta Samobor.
Opći cilj
Usluga specijalistiĉko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
Posebni cilj
Specijalistiĉko-konzilijarne zdravstvene zaštite za podruĉje Grada Samobora i Grada Svete
Nedelje, u suradnji s Kliniĉkom bolnicom Merkur.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreţa javne zdravstvene sluţbe.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorima iz ranijih
godina.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija sredstava za osiguranje dostupnosti specijalistiĉko-konzilijarne zdravstvene zaštite
za podruĉje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
Naziv programa
P 23 1007 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1007 3.502.600,00 3.502.600,00 3.502.600,00
Opis programa
Redovna djelatnost Doma zdravlja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Rashodi poslovanja Doma zdravlja Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Osigurati sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode u Domu zdravlja Zagrebaĉke
ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o koncesijama, Studija opravdanosti davanja koncesije za
obavljanje javne zdravstvene sluţbe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00
Opis aktivnosti
Ova aktivnost je usmjerena na osiguranje rada ravnateljstva zdravstvene ustanove.
Opći cilj
Rashodi poslovanja Doma zdravlja Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj Osigurati sredstva za rashode za zaposlene u Domu zdravlja Zagrebaĉke ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o meĊusobnim pravima i obvezama vezanim uz
koncesiju za obavljanje javne zdravstvene sluţbe za 2013. godinu, Studija opravdanosti
davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ishodište se nalazi u zakonskim osnovama za 2013. godinu koje su proizašle iz Zakona o
zdravstvenoj zaštiti.
Pokazatelji uspješnosti
Redovno obavljanje djelatnosti, realizacija sredstava.
Izvori financiranja
Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100002 MATERIJALNI RASHODI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 455.100,00 455.100,00 455.100,00
Opis aktivnosti
Ova aktivnost odnosi se na podmirenje materijalnih troškova ravnateljstva zdravstvene
ustanove.
Opći cilj
Materijalni rashodi Doma zdravlja Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Osigurati sredstva za materijalne rashode u Domu zdravlja Zagrebaĉke ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o meĊusobnim pravima i obvezama vezanim uz
koncesiju za obavljanje javne zdravstvene sluţbe za 2013. godinu, Studija opravdanosti
davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ishodište se nalazi u zakonskim osnovama koje su proizašle iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
Zakona o koncesijama, Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje javne
zdravstvene sluţbe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Redovno obavljanje djelatnosti u obujmu primjerenom potrebama korisnika usluga,
realizacija sredstava.
Izvori financiranja
Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100004 SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNIH DEŢURSTVA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100004 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Opis aktivnosti
Ustrojavanje punktova posebnih deţurstava na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Dostupnost zdravstvene zaštite opće (obiteljske) medicine izvan radnog vremena ordinacija.
Posebni cilj
ProvoĊenje posebnog deţurstva u djelatnosti opće obiteljske medicine radi osiguranja
dostupnosti zdravstvene zaštite za akutno bolesne osiguranike izvan radnog vremena
ordinacija opće medicine.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti Zakon o lokalnoj i podruĉnoj ( regionalnoj ) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Kontinuirana i dostupna zdravstvena zaštita osiguranih osoba.
Pokazatelji uspješnosti
Broj obraĊenih pacijenata u ordinacijama posebnih deţurstava.
Izvori financiranja
Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene sluţbe.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Novi projekt, nije bio uvršten u ranije projekcije.
Naziv programa
P 23 1010 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1010 1.450.000,00 700.000,00 700.000,00
Opis programa
Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje mjere 3.2.3. Razvoj hitne medicinske
sluţbe definirane u Ţupanijskoj razvojnoj strategiji.
Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Sredstva potrebna za rad Zavoda za hitnu medicinu Zagrebaĉke ţupanije i poboljšanje
uĉinkovitosti i dostupnosti djelatnosti hitne medicinske sluţbe na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije.
Posebni cilj
Osiguravanje sredstava za ujednaĉenu, brţu, uĉinkovitiju i kvalitetniju hitnu medicinsku
uslugu na podruĉju Ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreţa hitne medicine.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama.
Pokazatelji uspješnosti
Redovno obavljanje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zagrebaĉke ţupanije.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Opis aktivnosti
Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Trošak rada ravnateljstva zdravstvene ustanove.
Posebni cilj
Osigurati sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Ugovor o sufinanciranju troškova rada
uprave.
Pokazatelji uspješnosti
Redovno obavljanje djelatnosti, realizacija sredstava.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100002 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 750.000,00 0,00 0,00
Opis aktivnosti
Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Trošak rashoda za materijal i energiju.
Posebni cilj
Osigurati sredstva za rashode koji se odnose na reţijske i druge troškove nastale u redovnom
radu ustanove.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Financijski pokazatelji Zavoda za hitnu medicinu.
Pokazatelji uspješnosti
Redovno obavljanje djelatnosti, realizacija sredstava.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Novi projekt, nije bio uvršten u ranije projekcije.
Naziv programa
P 23 1011 RAZVOJNI PROJEKT NAFTALANA, SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P23 1011 250.000,00 260.000,00 190.000,00
Opis programa
Razvojni projekt specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan sa ciljem povećanja
kapaciteta u svrhu razvoja zdravstvenog turizma, sukladno mjeri 1.4.1. Ţupanijske razvojne
strategije.
Opći cilj
Razvoj zdravstvenog turizma na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Jaĉanje smještajnih kapaciteta u svrhu lijeĉenja medicinskom rehabilitacijom kao i lijeĉenja
koţnih bolesti.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama.
Pokazatelji uspješnosti
Povećanje smještajnih kapaciteta.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100001 POSLOVNI OBJEKTI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 250.000,00 260.000,00 190.000,00
Opis aktivnosti
Sufinanciranje troškova vodnog doprinosa i izrade Studije izvedivosti za razvojni projekt
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan.
Opći cilj
Realizacija razvojnog projekta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u
svrhu proširenja kapaciteta i kvalitete usluge bolnice.
Posebni cilj
Izdavanje graĊevinske dozvole za razvojni projekt Naftalana i izrada Studije izvedivosti i
analize koristi i troškova za proširenje i nadogradnju Naftalana.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Nacionalna strategija razvoja zdravstva.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Izraĉun troškova Hrvatskih voda i procjena troškova izrade Studije izvedivosti.
Pokazatelji uspješnosti
Izdana graĊevinska dozvola, izraĊena Studija.
Izvori financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Novi projekt, nije bio uvršten u ranije projekcije.
GLAVA 003 Socijalna skrb
Naziv programa
P 26 1001 MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI
Opis programa
Minimalni financijski standardi za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Opći cilj
Osiguravanje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći
za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.
Posebni cilj
Podmirenje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova
ogrjeva za korisnike stalnih novĉanih pomoći.
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P26 1001 5.260.200,00 5.260.200,00 5.260.200,00
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave; Zakon o socijalnoj
skrbi; Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave za tekuću godinu; Odluka o minimalnim
financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i
pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u tekućoj godini; Odluka o visini
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje i
informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrĊuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem
Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove za tekuću godinu. Ţupanija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,
mjerilima i naĉinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje,
investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene
djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava izmeĊu
zdravstvenih ustanova Zagrebaĉke ţupanije.
Pokazatelji uspješnosti
Osiguran minimalan financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Odstupanja su vezana uz Odluku Vlade o minimalnim financijskim standardima materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju
na drva u tekućoj godini.
A100001 OGRJEV
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 1.905.700,00 1.905.700,00 1.905.700,00
Opis aktivnosti
Minimalni financijski standardi za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Aktivnost je vezana uz minimalne financijske standarde u socijalnoj skrbi, a odnosi se na
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva za 2013. godinu.
Opći cilj
Osiguravanje novĉanih sredstava za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju
na drva.
Posebni cilj
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, Zakon o socijalnoj
skrbi, Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim
financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i
pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u tekućoj godini, Odluka o visini
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u tekućoj godini,
Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija decentraliziranih sredstava.
Izvor financiranja
Decentralizirana sredstva.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Odstupanja su vezana uz Odluku Vlade o minimalnim financijskim standardima materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju
na drva u tekućoj godini.
A100002 RASHODI POSLOVANJA CENTARA ZA SOCIJANU SKRB
Opis aktivnosti
Minimalni financijski standardi za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Opći cilj
Osiguravanje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći
za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.
Posebni cilj
Podmirenje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova
ogrjeva za korisnike stalnih novĉanih pomoći.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, Zakon o socijalnoj
skrbi, Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim
financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i
pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u tekućoj godini, Odluka o visini
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 3.354.500,00 3.354.500,00 3.354.500,00
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za podmirenje materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
utvrĊuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Ţupanija sukladno Odluci Vlade planira ista
sredstva u proraĉunu.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija decentraliziranih sredstava.
Izvor financiranja
Decentralizirana sredstva.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Odstupanja su vezana uz Odluku Vlade o minimalnim financijskim standardima materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju
na drva u tekućoj godini.
Naziv programa
P 27 1001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P27 1001 3.590.000,00 3.580.000,00 3.640.000,00
Opis programa
Sufinanciranje programa organizacija civilnog društva zdravstvenog i socijalno-humanitarnog
karaktera s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Financijska potpora organizacijama civilnog društva s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Jaĉanje civilnog društva u zdravstvenim, socijalno-humanitarnim i sliĉnim djelatnostima na
podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o udrugama; Zakon o pravima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ĉlanova
njihovih obitelji; Zakon o hrvatskom crvenom kriţu; Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji;
Nacionalan strategija stvaranja pozitivnog okruţenja za razvoj civilnog društva; Nacionalna
strategija izjednaĉavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; Nacionalna strategija zaštite od
nasilja u obitelji; Kodeks pozitivne prakse standarda i mjerila za ostvarivanje financijske
potpore programima i projektima udruga.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o Hrvatskom Crvenom kriţu, Zakon o udrugama, javni natjeĉaj.
Pokazatelji uspješnosti
Uspješna realizacija projekta i programa organizacijama civilnog društva s podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
A100001 CRVENI KRIŢ
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A 100001 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
Opis aktivnosti
Sufinanciranje rada Društva Crvenog kriţa Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Osiguravanje novĉanih sredstava za rad i djelovanje Sluţbe traţenja i za javne ovlasti i
redovnu djelatnost.
Posebni cilj
Na razini jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave izdvaja se 0,2% sredstava
prihoda jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave i javne ovlasti i redovne
djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o Hrvatskom Crvenom kriţu.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o Hrvatskom Crvenom kriţu. Na razini jedinice lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave i javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih
jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave.
Pokazatelji uspješnosti
Uspješna realizacija projekta i programa Društva Crvenog kriţa Zagrebaĉke ţupanije.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Promjene u iznosu baze za izraĉun sredstava za rad Društva Crvenog kriţa Zagrebaĉke
ţupanije.
A100002 JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 100.000,00 190.000,00 200.000,00
Opis aktivnosti
Jednokratne pomoći udrugama.
Opći cilj
Poboljšanje socijalne i zdravstvene slike Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Sufinanciranje zdravstvenih i socijalno-humanitarnih programa organizacija civilnog društva
od vaţnosti za Zagrebaĉku ţupaniju.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o udrugama, Zakon o pravima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ĉlanova
njihovih obitelji, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Nacionalna strategija stvaranja
poticajnog okruţenja za razvoj civilnog društva, Nacionalna strategija izjednaĉavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, Odluka
o korisnicima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novĉanu pomoć.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjeg broja zaprimljenih zamolbi za odobrenje novĉanih sredstava na
godišnjoj razini odreĊuje se iznos potreban za financiranje programa udruga. Ova je aktivnost
potrebna kako bi se udrugama financijskim sredstvima omogućilo provoĊenje programa od
vaţnosti za Zagrebaĉku ţupaniju.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija programa i projekta zdravstvenih i socijalno-humanitarnih programa organizacija
civilnog društva od vaţnosti za Zagrebaĉku ţupaniju.
Izvor financiranja Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Smanjenje broja zahtjeva tijekom 2013. godine.
A100003 BRANITELJSKE UDRUGE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100003 450.000,00 450.000,00 450.000,00
Opis aktivnosti
Aktivnost će se usmjeriti na financiranje programa i projekata braniteljskih udruga proisteklih
iz Domovinskog rata koji su usmjereni na potrebe prava branitelja Domovinskog rata i
ĉlanova njihovih obitelji.
Opći cilj
Poboljšanja uvjeta ţivljenja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Zapošljavanje, integracija, socijalna ukljuĉenost hrvatskih branitelja.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o udrugama, Zakon o pravima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ĉlanova
njihovih obitelji, Kodeks pozitivne prakse standarda i mjerila za ostvarivanje financijske
potpore programima i projektima udruga.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjeg broja prijava na natjeĉaj za odobrenje novĉanih sredstava na
godišnjoj razini odreĊuje se iznos potreban za financiranje programa udruga. Ova je aktivnost
potrebna kako bi se braniteljskim udrugama financijskim sredstvima omogućilo provoĊenje
programa od vaţnosti za Zagrebaĉku ţupaniju (javni natjeĉaj).
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija programa i projekta braniteljskih udruga.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija Nema odstupanja.
A100004 UMIROVLJENIĈKE UDRUGE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100004 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Opis aktivnosti
Aktivnost će se usmjeriti na financiranje programa i projekata umirovljeniĉkih udruga koji su
usmjereni na zaštitu i poboljšane kvalitete ţivota umirovljenika.
Opći cilj
Poboljšanja uvjeta ţivljenja umirovljenicima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Poboljšati socio-ekonomske uvjete osoba starije ţivotne dobi.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o udrugama.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ocjena potrebnih sredstava prema dosadašnjim prijavama projekta od strane Zajednice udruga
umirovljenika Zagrebaĉke ţupanije koja su potrebna za programe gradskih/općinskih
umirovljeniĉkih udruga.
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija programa i projekta umirovljeniĉkih udruga.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijh odstupanja.
A100005 OSTALE UDRUGE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100005 600.000,00 500.000,00 550.000,00
Opis aktivnosti
Ova aktivnost vezana je uz Javni natjeĉaj kojim će se odobravati financijske potpore za
programe i projekte zdravstvenih, socijalno-humanitarnih organizacija civilnog društva.
Provoditi će se programi prevencije ovisnosti, zdravstveni programi, programi u cilju
prevencije poremećaja u ponašanju, programi romskih udruga, te programi udruga koje
okupljaju osobe s posebnim potrebama.
Opći cilj
Motivirati rad udruga koje provode programe i projekte na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
Posebni cilj
Uspjeh u provoĊenju programa udruga u cilju poboljšanja cjelokupne socijalne slike.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o udrugama, Nacionalna strategija stvaranja pozitivnog okruţenja za razvoj civilnog
društva, Nacionalna strategija izjednaĉavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom,
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, Kodeks pozitivne prakse standarda i mjerila
za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Na temelju dosadašnjeg broja prijava na natjeĉaj za odobrenje novĉanih sredstava na
godišnjoj razini odreĊuje se iznos potreban za financiranje programa udruga. Ova je aktivnost
potrebna kako bi se ostalim udrugama i organizacijama omogućilo provoĊenje programa od
vaţnosti za Zagrebaĉku ţupaniju (javni natjeĉaj).
Pokazatelji uspješnosti
Realizacija programa i projekta ostalih udruga i organizacija.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100007 SUFINANCIRANJE SAVJETOVALIŠTA ZA ŢRTVE NASILJA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100007 330.000,00 330.000,00 330.000,00
Opis aktivnosti
Ova aktivnost usmjerena je na program Autonomne ţenske kuće Zagreb i program Ţenske
pomoći sada - SOS telefona za ţene i djecu ţrtve obiteljskog nasilja u cilju zaštite ţena u
najvećem broju sluĉajeva zbog nasilja u obitelji.
Opći cilj
Pomoć ţenama i djeci – ţrtvama nasilja.
Posebni cilj
Smještaj i hrana za ţene i djecu ţrtve obiteljskog nasilja.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji i Ugovori izmeĊu Zagrebaĉke ţupanije i
Autonomne ţenske kuće Zagreb i Ţenske pomoći sada - SOS telefona za ţene ţrtve
obiteljskog nasilja.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ocjena potrebnih sredstava prema dosadašnjim prijavama projekta sigurnih kuća i
savjetovališta.
Pokazatelji uspješnosti
Pomoć ţenama i djeci – ţrtvama nasilja.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
Naziv programa
P 27 1002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI STARIJIM OSOBAMA
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P27 1002 128.390,00 126.000,00 126.000,00
Opis programa
Pomoć i njega u kući starijim osobama s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Pomoć i njega u kući starijim osobama.
Posebni cilj
Podizanje kvalitete ţivota osobama starije ţivotne dobi u svakodnevnim ţivotnim
aktivnostima.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o socijalnoj skrbi, Program razvoja usluga za starije osobe u sustavu meĊugeneracijske
solidarnost.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor sklopljen izmeĊu Ministarstva socijalne politike i mladih i Općina Ţumberak i
Pisarovina za provoĊenje Programa meĊugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim
osobama“
Pokazatelji uspješnosti
Uspješna realizacija programa „Pomoć u kući starijim osobama“ u općinama Ţumberak i
Pisarovina.
Razlozi odstupanja od prijašnjih projekcija
Ugovaranje programa od strane jedinica lokalne samouprave s nadleţnim ministarstvom i
smanjenje broja korisnika.
T100001 POMOĆ U KUĆI - ŢUMBERAK
Naziv projekta Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
T100001 47.340,00 45.000,00 45.000,00
Opis projekta
Aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje uvjeta ţivota ljudi u staraĉkim samaĉkim
domaćinstvima na podruĉju Ţumberka. Pomoć će provoditi medicinska sestra i
gerontodomaćice, a sastoji se od obilaska starijih osoba, pripremi hrane i drugih usluga ovisno
o domaćinstvu.
Opći cilj
Pomoć starijim osobama na Ţumberku.
Posebni cilj
Poboljšanje kvalitete ţivota 150 starijih osoba na podruĉju Općine.
Zakonska osnova za uvoĊenje projekta
Program meĊugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“ Ministarstva
socijalne politike i mladih.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor sklopljen izmeĊu Ministarstva socijalne politike i mladih i Općine Ţumberak za
provoĊenje Programa meĊugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“.
Pokazatelji uspješnosti
Poboljšanje kvalitete ţivota 150 starijih osoba na podruĉju Općine.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
T100002 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Naziv projekta Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
T100002 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis projekta
Aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete ţivota osoba treće ţivotne dobi.
Opći cilj
Pomoć starijim osobama.
Posebni cilj
Poboljšanje kvalitete ţivota starije ţivotne dobi za korisnike koji sudjeluju u programu, a ne
financira ih nadleţno ministarstvo.
Zakonska osnova za uvoĊenje projekta
Program meĊugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“ Ministarstva
socijalne politike i mladih.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Povećana potreba za primjenom Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ na podruĉju
Općine Ţumberak.
Pokazatelji uspješnosti
Broj zbrinutih starijih i nemoćnih osoba.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
T100003 POMOĆ U KUĆI - PISAROVINA
Naziv projekta Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
T100003 31.050,00 31.000,00 31.000,00
Opis projekta
Aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje uvjeta ţivota ljudi u staraĉkim samaĉkim
domaćinstvima na podruĉju Pisarovine. Pomoć će provoditi medicinska sestra i
gerontodomaćice, a sastoji se od obilaska starijih osoba, pripremi hrane i drugih usluga ovisno
o domaćinstvu.
Opći cilj
Pomoć starijim osobama u Općini Pisarovina.
Posebni cilj
Poboljšanje kvalitete ţivota 100 starijih osoba na podruĉju Općine.
Zakonska osnova za uvoĊenje projekta
Program meĊugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“ Ministarstva
socijalne politike i mladih.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor sklopljen izmeĊu Ministarstva socijalne politike i mladih i Općine Pisarovina za
provoĊenje Programa meĊugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“.
Pokazatelji uspješnosti
Zbrinjavanje oko 100 starijih i nemoćnih osoba na podruĉju Općine.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema znaĉajnijih odstupanja.
Naziv programa
P 27 1003 NOVĈANE POMOĆI GRAĐANIMA
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P27 1002 480.000,00 630.000,00 680.000,00
Opis programa
Pomoć u podmirenju osnovnih troškova ţivota, pomoć u podmirenju troškova lijeĉenja,
sanacija stambenog prostora uslijed elementarne nepogode ili loših uvjeta stanovanja
pojedincima i obiteljima s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, isplata novĉanih sponzorstava za
djecu poginulih branitelja s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Pomoć pojedincima i obiteljima koji se nalaze u socijalno – zaštitnoj potrebi, pomoć u
školovanju djeci poginulih branitelja.
Posebni cilj
Podizanje kvalitete ţivota graĊana Zagrebaĉke ţupanije, pomoć u školovanju djece poginulih
branitelja.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o korisnicima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
jednokratnu novĉanu pomoć.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ocjena prema broju zaprimljenih zamolbi za odobravanje jednokratnih novĉanih pomoći na
godišnjoj razini.
Pokazatelji uspješnosti
Broj odobrenih novĉanih pomoći.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Najava novog Zakona o socijalnoj skrbi i objedinjavanje novĉanih davanja korisnika.
A100001 JEDNOKRATNE NOVĈANE POMOĆI
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 400.000,00 550.000,00 600.000,00
Opis aktivnosti
Pomoć u podmirenju osnovnih troškova ţivota, pomoć u podmirenju troškova lijeĉenja,
sanacija stambenog prostora uslijed elementarne nepogode ili loših uvjeta stanovanja
pojedincima i obiteljima s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Opći cilj
Pomoć pojedincima i obiteljima koji se trenutno nalaze u situaciji socijalno zaštitne potrebe.
Posebni cilj
Poboljšanje uvjeta ţivota osoba koje su se trenutno našle u situaciji socijalno zaštitne potrebe
kroz dodjelu novĉane pomoći u svrhu podmirenja osnovnih troškova ţivota, troškova
lijeĉenja, sanacije stambenog prostora uslijed elementarne nepogode ili loših uvjeta
stanovanja.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o korisnicima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
jednokratnu novĉanu pomoć.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ocjena prema broju zaprimljenih zamolbi za odobravanje jednokratnih novĉanih pomoći na
godišnjoj razini.
Pokazatelji uspješnosti
Broj odobrenih novĉanih pomoći.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Najava novog Zakona o socijalnoj skrbi i uspostava jedinstvenog registra korisnika socijalnih
usluga i novĉanih pomoći.
A100002 POMOĆ DJECI POGINULIH BRANITELJA
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100002 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Opis aktivnosti Mjeseĉna isplata novĉanih sponzorstava za djecu poginulih branitelja s podruĉja Zagrebaĉke
ţupanije.
Opći cilj
Financijska pomoć djeci poginulih branitelja za redovno školovanje.
Posebni cilj
Poboljšanje uvjeta ţivota i školovanja do isteka istog za djecu koja su ostala bez roditelja
tijekom Domovinskog rata.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Ugovori o novĉanom sponzorstvu sklopljeni izmeĊu Zagrebaĉke ţupanije i majki djece
poginulih branitelja.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakljuĉak i Ugovori o novĉanom sponzorstvu.
Pokazatelji uspješnosti
Pomoći u školovanju za dvoje uĉenika i jednog studenta.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
Naziv programa
P 27 1004 POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA U SOCIJALNOJ SKRBI
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P27 1004 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis programa
Podrška u osnivanju ustanove socijalne skrbi, Obiteljskog centra na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije, ĉiji je osnivaĉ Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Opći cilj
Podrška u osnivanju ustanove socijalne skrbi, Obiteljskog centra.
Posebni cilj
Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog
rada, obavlja i preventivno-terapijske usluge iz svog djelokruga, te poslove organizacije i
koordinacije pruţanja potpore obitelji, djeci, mladima i starijim osobama u okviru djelokruga
propisanog zakonom i drugim propisima.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o socijalnoj skrbi.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Procjena sredstva potrebnih za otvaranje Obiteljskog centra, a isti je potreban jer Zagrebaĉka
ţupanija nema Obiteljski centar na svome podruĉju.
Pokazatelji uspješnosti
Osnivanje Obiteljskog centra.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Nema odstupanja.
A100001 OBITELJSKI CENTAR
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Opis aktivnosti
Poduzimanje potrebnih radnji u svrhu osnivanja Obiteljskog centra na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije.
Opći cilj
Osnivanje Obiteljskog centra.
Posebni cilj
Savjetodavni i preventivni rad, pruţanje terapijskih usluga obiteljima, djeci, mladima i
starijim osobama u okviru djelokruga propisanog zakonom i drugim propisima.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o socijalnoj skrbi i Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih struĉnih i
drugih radnika obiteljskog centra i podruţnica obiteljskog centra te o uvjetima i naĉinu
pruţanja usluga.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Procjena sredstva potrebnih za otvaranje Obiteljskog centra, a isti je potreban jer Zagrebaĉka
ţupanija nema Obiteljski centar na svome podruĉju.
Pokazatelji uspješnosti
Osnivanje Obiteljskog centra.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Odstupanja su vezana uz najavu novog Zakona o socijalnoj skrbi
Naziv programa
P 27 1005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ-GRAD
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P 27 1005 1.381.636,00 1.638.500,00 1.438.500,00
Opis programa
Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.
Opći cilj
Rekonstrukcija i adaptacija dijela Uĉeniĉkog doma i prenamjena u Dom za starije i nemoćne
osobe Ivanić-Grad.
Posebni cilj
Povećanje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na podruĉju Ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje programa
Zakon o socijalnoj skrbi.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor izmeĊu Zagrebaĉke ţupanije, Grada Ivanić-Grada, Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva (sada: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije) i Radnika d.d.
Pokazatelji uspješnosti
Završetak 1. faze radova rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-
Grad.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Izostanak ugovora o nastavku radova na rekonstrukciji i dogradnji Doma, s nadleţnim
Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova.
A100001 POSLOVANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE
Naziv aktivnosti Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
A100001 381.636,00 438.500,00 438.500,00
Opis aktivnosti
Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za izdatke za upravno vijeće i ravnatelja, te energiju i
raĉunovodstvene usluge.
Opći cilj
Rekonstrukcije i dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.
Posebni cilj
Smještaj 111 starijih i nemoćnih korisnika.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o socijalnoj skrbi i Ugovor o financiranju.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Zakon o socijalnoj skrbi i Ugovor o financiranju.
Pokazatelji uspješnosti
Poĉetak rada Ustanove socijalne skrbi.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Izostanak ugovora o nastavku radova na rekonstrukciji i dogradnji Doma, s nadleţnim
Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova.
K100001 POSLOVNI OBJEKT
Naziv projekta Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
K100001 1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00
Opis projekta
Aktivnost je usmjerena na nastavak rekonstrukcije i dogradnje Doma za starije i nemoćne
osobe Ivanić-Grad, koji program se financira u okviru programa Ulaganja u razvoj
infrastrukture lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a
financira ga Ministarstvo, Zagrebaĉka ţupanija i Grad Ivanić-Grad.
Opći cilj
Rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.
Posebni cilj
Smještaj 111 starijih i nemoćnih korisnika.
Zakonska osnova za uvoĊenje projekta
Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor izmeĊu Zagrebaĉke ţupanije, Grada Ivanić-Grada i
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstava i vodnog gospodarstva i Radnika d.d.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Ugovor izmeĊu Zagrebaĉke ţupanije, Grada Ivanić-Grada i Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstava i vodnog gospodarstva i Radnika d.d.
Pokazatelji uspješnosti
Završetak rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Neodaziv Ministarstva za nastavak projekta.
Naziv programa
P27 1008 OBILJEŢAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
Plan 2014. Projekcija
2015.
Projekcija
2016.
P27 1008 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Opis aktivnosti
Obiljeţavanje Dana hrvatskih branitelja u 2014. Godini.
Opći cilj
Spomen obiljeţje poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima s podruĉja Zagrebaĉke
ţupanije.
Posebni cilj
Odavanje poĉasti poginulim i nestalim braniteljima s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Zakonska osnova za uvoĊenje aktivnosti
Zakon o pravima hrvatskih branitelja i ĉlanova njihovih obitelji Odluka skupštine Zagrebaĉke
ţupanije kojom se 27. lipnja utvrĊuje kao Dan branitelja Zagtrebaĉke ţupanije.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izraĉuni i ocjene potrebnih sredstava
Veliki broj sudionika, procjena troškova za organizaciju i popratne sadrţaje obiljeţavanja
Dana branitelja.
Pokazatelji uspješnosti
Broj sudionika obiljeţavanja Dana branitelja Zagrebaĉke ţupanije i medijska popraĉenost
dogaĊaja.
Izvor financiranja
Opći prihodi i primici.
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija
Novi program, nije bio ranije utvrĊen u projekcijama.
5.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
DJELOKRUG RADA ODJELA
Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Ţupanije u
podruĉju gospodarstva, a osobito poslove vezane uz poduzetništvo, obrt, energetiku, turizam,
europske integracije i meĊuregionalnu suradnju, prati rad trgovaĉkih društava u vlasništvu
Ţupanije i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadleţnost.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
U Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojeni su Odsjek za gospodarski razvoj i Odsjek za
obrt i poduzetništvo.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Nema proraĉunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. - 2016.
OZNAKA PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA PLAN 2014. PLAN 2015. PLAN 2016.
GLAVA 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU
P28 IZRADA AKATA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE 1.494.700,00 1.752.000,00 1.752.000,00
P28 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.494.700,00 1.752.000,00 1.752.000,00
Ukupno Glava 1. 1.494.700,00 1.752.000,00 1.752.000,00
GLAVA 2. GOSPODARSTVO
P29 GOSPODARSTVO 20.068.950,00 20.729.000,00 20.770.000,00
P29 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00
P29 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 4.900.000,00 5.185.000,00 5.700.000,00
P29 1004 POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA
3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
P29 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE 810.050,00 1.060.000,00 1.060.000,00
P29 1006 PROMIDŽBENI MATERIJALI 80.000,00 80.000,00 80.000,00
P29 1007 ENERGETIKA 7.348.900,00 7.474.000,00 7.000.000,00
P29 1008 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA 350.000,00 350.000,00 350.000,00
P29 1009 PROGRAMI OBRAZOVANJA 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Ukupno Glava 2. 20.068.950,00 20.729.000,00 20.770.000,00
GLAVA 3. TURIZAM
P30 TURIZAM 3.673.475,00 3.561.700,00 3.550.900,00
P30 1001
RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU - PROŠIRENJE TURISTIČKE PONUDE-NOVI SADRŽAJI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
P30 1002 SUBVENCIJE TURISTIČKIM AGENCIJAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
P30 1003 TURISTIČKE MANIFESTICIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA 1.200.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
P30 1004 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 700.000,00 700.000,00 700.000,00
P30 1005 EDUKACIJA ZA TURIZAM 150.000,00 150.000,00 150.000,00
P30 1007 INFO KIOSK 100.000,00 0,00 0,00
P30 1008 "NATURAWAY" 11.975,00 200,00 900,00
P30 1009 "STOLJEĆA SUŽIVOTA" 11.500,00 11.500,00 0,00
P30 1011 PROMOCIJA TURISTIČKIH OBJEKATA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
P30 1012 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU FONDOVE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Ukupno Glava 3. 3.673.475,00 3.561.700,00 3.550.900,00
GLAVA 4. EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA
P31 EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŽUPANIJSKA SURADNJA 125.000,00 125.000,00 125.000,00
P31 1001 PROGRAMI VEZANI UZ EUROPSKE INTEGRACIJE 25.000,00 25.000,00 25.000,00
P31 1002 EUROPSKI,MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Ukupno Glava 4. 125.000,00 125.000,00 125.000,00
GLAVA 2. GOSPODARSTVO
NAZIV PROGRAMA
1. PODUZETNIĈKI KREDITI I GARANCIJE
Program P29 1001 PODUZETNIĈKI KREDITI I GARANCIJE
OPIS PROGRAMA
Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su za nastavak subvencioniranja kamata
poduzetniĉkih kredita iz ranijih i aktualnih kreditnih linija, ĉine se izvršavaju već preuzete
obveze Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Povećanje konkurentnosti gospodarstva na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije kroz povoljne
kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.
POSEBNI CILJEVI
- daljnji razvoj poduzetniĉkih ulaganja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i
dodjele jamstava
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.5. Razvoj financiranja poduzetnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proraĉunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
NAZIV AKTIVNOSTI
1.1. Aktivnost P29 1001 A100001 PODUZETNIĈKI KREDITI
OPIS AKTIVNOSTI
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su za rješavanje problema naplate kredita iz
ranijih linija, trošak usluga odvjetnika, javnih biljeţnika, sudskih pristojbi i ovršnih postupka,
te za usluge banaka za trošak voĊenja kredita odobrenih u ranijim komisionim linijama.
Napomena: ovih troškova nema u aktualnim kreditnim linijama i ranijim kreditnim linijama
sa subvencioniranom kamatom, poĉevši od projekta "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik"
iz 2004. godine.
OPĆI CILJ
Povećanje konkurentnosti gospodarstva na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije kroz povoljne
kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.
POSEBNI CILJEVI
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i
dodjele jamstava
- povrat sredstava ţupanijskog proraĉuna
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.5. Razvoj financiranja poduzetnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proraĉunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Neki od kredita iz ranijih komisionih linija i linija gdje je ţupanijski depozit ujedno bio
garantni polog nisu uredno vraćani. Ţupanija ima zakonsku obvezu brinuti se o povratu
sredstava ţupanijskog proraĉuna, što ujedno omogućuje nastavak povoljnih kreditnih linija.
Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na procjenama temeljem
dosadašnjeg tijeka naplate kredita.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe aktivnosti pratit će se kroz:
- uspješnost otplate kredita iz ranijih kreditnih linija
- povrat dijela depozita po otplaćenim kreditima
- broj otplaćenih kredita - oĉekuje se 10 otplaćenih kredita
- broj naplaćenih potraţivanja - oĉekuje se 3-5 naplata potraţivanja po neurednim otplatama
kredita
NAZIV PROJEKTA
1.2. SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA
Tekući projekt P29 1001 T100001 SUBVENCIJE OBRTNICIMA,MALIM I SREDNJIM
PODUZETNICIMA
OPIS PROJEKTA
Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su za nastavak subvencioniranja kamata
poduzetniĉkih kredita iz ranijih i aktualnih kreditnih linija, ĉine se izvršavaju već preuzete
obveze Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Povećanje konkurentnosti gospodarstva na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije kroz povoljne
kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.
POSEBNI CILJEVI
- daljnji razvoj poduzetniĉkih ulaganja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i
dodjele jamstava
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.5. Razvoj financiranja poduzetnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Kreditiranje poduzetnika naišlo je na veliki interes poduzetnika zbog znatno povoljnijih
kreditnih uvjeta od trţišnih, uslijed subvencionirane kamatne stope od strane Ţupanije i
Ministarstva poduzetništva i obrta.
Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih
ugovora s Ministarstvom i poslovnim bankama, na visini kreditnog potencijala i postotku
subvencije kamate za aktualne linije, i na procjenama temeljem dosadašnjih obraĉuna za
ranije odobrene kredite.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nešto manja planirana sredstva za subvencije posljedica su isteka roka otplate većeg broja
kredita odobrenih kroz projekt "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik" od 2004. do 2007.
godine, te sporijeg tempa iskorištavanja odobrenih kredita kroz aktualne linije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz:
- broj zahtjeva za kredit - oĉekuje se 35 novih zahtjeva
- broj odobrenih kredita - oĉekuje se 25 odobrenih kredita
- uspješnost otplate kredita iz ranijih kreditnih linija
- porast broja zaposlenih, rast prihoda i povećanje izvoza tvrtki kojima su odobreni krediti
NAZIV PROGRAMA
2. RAZVOJ PODUZETNIĈKE INFRASTRUKTURE
P29 1003 RAZVOJ PODUZETNIĈKE INFRASTRUKTURE
OPIS PROGRAMA
Potpora Regionalnoj razvojnoj agenciji za provedbu razvojnih projekata znaĉajnih za razvoj
ţupanije, pomoći gradovima i općinama za osnivanje poduzetniĉkih zona, potpora
poduzetniĉkim potpornim institucijama.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije kroz razvoj
poduzetniĉke infrastrukture i poduzetniĉkih potpornih institucija.
POSEBNI CILJEVI
- provoĊenje projekata koji povećavaju konkurentnost poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke
ţupanije
- daljnji razvoj poduzetniĉkih ulaganja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem dodjele jamstava
- privlaĉenje kvalitetnih investicija na podruĉje Zagrebaĉke ţupanije nastavkom razvoja
poduzetniĉkih zona i informiranja potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja
- unapreĊenje usluga poduzetniĉkih potpornih institucija
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.3. UnaprjeĊenje infrastrukture za razvoj poduzetništva
Mjera 1.5.1. UnaprjeĊenje uvjeta za privlaĉenje stranih i domaćih ulaganja
Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
Mjera 2.2.2. Jaĉanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebaĉke ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o regionalnom razvoju
- Zakon o unapreĊenju poduzetniĉke infrastrukture
NAZIV PROJEKTA
2.1. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA, RAZVOJNI PROJEKTI I KLASTERI
Tekući projekt P29 1003 T100001 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA,RAZVOJNI
PROJEKTI I KLASTERI
OPIS PROJEKTA
Subvencije Regionalnoj razvojnoj agenciji za osnovnu djelatnost i za provedbu razvojnih
projekata znaĉajnih za razvoj ţupanije
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije kroz razvoj
poduzetniĉke infrastrukture.
POSEBNI CILJEVI
- provoĊenje projekata koji povećavaju konkurentnost poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke
ţupanije
- daljnji razvoj poduzetniĉkih ulaganja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem dodjele jamstava
- privlaĉenje kvalitetnih investicija na podruĉje Zagrebaĉke ţupanije nastavkom informiranja
potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja
- provoĊenje aktivnosti regionalnog koordinatora i aktivnosti poticanja razvojnih projekata iz
podruĉja gospodarstva
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.5.1. UnaprjeĊenje uvjeta za privlaĉenje stranih i domaćih ulaganja
Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
Mjera 2.2.2. Jaĉanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebaĉke ţupanije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o regionalnom razvoju
- Zakon o unapreĊenju poduzetniĉke infrastrukture
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Vlastita i tuĊa iskustva pokazuju vaţnost ulaganja u poduzetniĉku infrastrukturu, dostupnosti
kredita odnosno jamstava, informiranja poduzetnika o mogućnostima korištenja drţavnih
potpora kao i financiranja projekata putem fondova EU, razvoja i realizacije projekata kojima
se doprinosi gospodarskom razvoju.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema većih odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj odobrenih i provedenih razvojnih projekata znaĉajnih za razvoj ţupanije - oĉekuje se 8
odobrenih projekata
- broj odobrenih jamstava - oĉekuje se 5 odobrenih jamstava
- dolazak i investiranje ulagaĉa (poduzetnika) u zone
- broj iniciranih i realiziranih projekata s podruĉja gospodarstva
NAZIV PROJEKTA
2.2. PODUZETNIĈKE ZONE
Tekući projekt P29 1003 T100003 PODUZETNIĈKE ZONE
OPIS PROJEKTA
Pomoći gradovima i općinama za osnivanje i razvoj poduzetniĉkih zona.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije kroz razvoj
poduzetniĉke infrastrukture.
POSEBNI CILJEVI
- daljnji razvoj poduzetniĉkih ulaganja na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
- privlaĉenje kvalitetnih investicija na podruĉje Zagrebaĉke ţupanije nastavkom razvoja
poduzetniĉkih zona i informiranja potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.3. UnaprjeĊenje infrastrukture za razvoj poduzetništva
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o unapreĊenju poduzetniĉke infrastrukture
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Vlastita i tuĊa iskustva pokazuju vaţnost ulaganja u poduzetniĉku infrastrukturu i ureĊivanja
poduzetniĉkih zona.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Za 2014. i 2015. godinu povećana sredstva unutar mogućnosti planiranog povećanja
proraĉuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj i iznos odobrenih potpora gradovima i općinama za razvoj poduzetniĉkih zona - oĉekuje
se 5 odobrenih potpora u ukupnom iznosu 2.000.000,00 kuna
- broj zapoĉetih i dovršenih investicija jedinica lokalne samouprave u poduzetniĉkim zonama
na podruĉju ţupanije
- dolazak i investiranje ulagaĉa (poduzetnika) u zone
NAZIV PROJEKTA
2.3. POTPORE PODUZETNIĈKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA (PC I UO)
Tekući projekt P29 1003 T100010 POTPORE PODUZETNIĈKIM POTPORNIM
INSTITUCIJAMA (PC I UO)
OPIS PROJEKTA
Potpore poduzetniĉkim potpornim institucijama (poduzetniĉki centri, udruţenja obrtnika,
komore) radi unapreĊenja usluga koje pruţaju poduzetnicima.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
kroz razvoj poduzetniĉke infrastrukture.
POSEBNI CILJEVI
- provoĊenje projekata koji povećavaju konkurentnost poduzetnika i obrtnika s podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije
- unapreĊenje usluga poduzetniĉkih potpornih institucija
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.3. UnaprjeĊenje infrastrukture za razvoj poduzetništva
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o unapreĊenju poduzetniĉke infrastrukture
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Poduzetniĉke potporne institucije u provoĊenju projekata i pruţanju usluga poduzetnicima
ĉesto su ograniĉene neadekvatnom opremom i nedovoljnim sredstvima. Podupiranjem nekih
projekata unaprijedit će se usluge poduzetniĉkih potpornih institucija i povećati broj njihovih
korisnika.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekta ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt - nije bio uvršten u ranije projekcije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj sufinanciranih projekata
- broj korisnika projekata potpornih institucija
NAZIV PROGRAMA
3. POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA
P29 1004 POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA
OPIS PROGRAMA
Dodjela bespovratnih potpora - drţavnih potpora male vrijednosti poduzetnicima, i to potpore
za poĉetak poslovanja poduzetnika, uvoĊenje standarda kvalitete, za ţene poduzetnice, te
potpore za povećanje konkurentnosti u proizvodnim i u neproizvodnim djelatnostima.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije dodjelom
potpora male vrijednosti.
POSEBNI CILJEVI
- olakšavanje poslovanja novim poduzetnicima i ţenama poduzetnicama
- odrţanje većeg postotka novih obrta i trgovaĉkih društava
- oĉuvanje što više obrtniĉkih radionica, odrţanje tradicije i prepoznatljivosti obrtništva na
podruĉju Zagrebaĉke ţupanije,
- povećano korištenje inovativnosti poduzetnika, pristup većeg broja inovacija proizvodnji i
trţištu, unapreĊenje proizvodnje i povećanje konkurentnosti uvoĊenjem inovacija,
- pojaĉano uvoĊenje standarda kvalitete meĊu poduzetnicima
- nabava opreme i alata koji će osigurati proizvoĊaĉima konkurentnu prednost
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
3.1. POTPORE ZA PODUZETNIKE - STANDARDI KVALITETE
P29 1004 T100004 POTPORE ZA PODUZETNIKE - STANDARDI KVALITETE
OPIS PROJEKTA
Dodjela bespovratnih potpora - drţavnih potpora male vrijednosti poduzetnicima za uvoĊenje
standarda kvalitete i certificiranje.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije dodjelom
potpora male vrijednosti.
POSEBNI CILJEVI
- pojaĉano uvoĊenje standarda kvalitete meĊu poduzetnicima
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ove se potpore dodjeljuju već više godina, a interes poduzetnika je velik, jer se mnogi
odluĉuju za uvoĊenje standarda kvalitete, zaštite okoliša i sliĉno, te za atestiranje i
certificiranje svojih proizvoda.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjena su ranije planirana sredstva uslijed preraspodjele na druge oblike potpora za
poduzetnike.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 15 - 20 odobrenih potpora u
ukupnom iznosu 200.000,00 kuna
- ulaganje poduzetnika u povećanje imovine, rast broja zaposlenih i porast prihoda tvrtki
kojima su odobrene potpore
NAZIV PROJEKTA
3.2. POTPORE ZA PODUZETNIKE POĈETNIKE
P29 1004 T100005 POTPORE ZA PODUZETNIKE POĈETNIKE
OPIS PROJEKTA
Dodjela bespovratnih potpora - drţavnih potpora male vrijednosti poduzetnicima poĉetnicima.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije dodjelom
potpora male vrijednosti.
POSEBNI CILJEVI
- olakšavanje poslovanja novim poduzetnicima
- odrţanje većeg postotka novih obrta i trgovaĉkih društava
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ova potpora se dodjeljuje više godina. Interes poduzetnika poĉetnika je velik, jer je takva
potpora znatna pomoć u nabavi neophodne opreme i ureĊenju prostora na poĉetku poslovanja.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećana planirana sredstva zbog velikog interesa poduzetnika.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 25 - 30 odobrenih potpora u
ukupnom iznosu 300.000,00 kuna
- ulaganje poduzetnika u povećanje imovine, rast broja zaposlenih i porast prihoda tvrtki
kojima su odobrene potpore
NAZIV PROJEKTA
3.3. POTPORE ZA ŢENE PODUZETNICE
P29 1004 T100007 POTPORE ZA ŢENE PODUZETNICE
OPIS PROJEKTA
Dodjela bespovratnih potpora - drţavnih potpora male vrijednosti subjektima malog
gospodarstva koji su u većinskom vlasništvu ţena.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije dodjelom
potpora male vrijednosti.
POSEBNI CILJEVI
- olakšavanje poslovanja ţenama poduzetnicama
- odrţanje većeg postotka novih obrta i trgovaĉkih društava
- poticanje na otvaranje obrta i trgovaĉkih društava u vlasništvu ţena i ukljuĉivanje ţena u
svijet poduzetništva
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potpora se dodjeljuje od 2012. godine. To je potpora za koju je bilo predano najviše zahtjeva.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u protekle dvije
godine.
- RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećana planirana sredstva zbog velikog interesa poduzetnika.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 25 - 30 odobrenih potpora u
ukupnom iznosu 300.000,00 kuna
- ulaganje poduzetnika u povećanje imovine, rast broja zaposlenih i porast prihoda tvrtki
kojima su odobrene potpore
NAZIV PROJEKTA
3.4. POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI - PROIZVODNE
DJELATNOSTI
P29 1004 T100008 POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI - PROIZVODNE
DJELATNOSTI
OPIS PROJEKTA
Dodjela bespovratnih potpora - drţavnih potpora male vrijednosti poduzetnicima kojima je
osnovna djelatnost proizvodnja, s namjenom nabave opreme za obavljanje djelatnosti.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije dodjelom
potpora male vrijednosti. Ovom potporom bit će obuhvaćeno i uvoĊenje inovacija u
proizvodnju.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje konkurentnosti poduzetnika kroz nabavu novih alata i strojeva, te razvoj novih
proizvoda koji doprinose boljoj poziciji poduzetnika na trţištu
- povećano korištenje inovativnosti poduzetnika, pristup većeg broja inovacija proizvodnji i
trţištu, unapreĊenje proizvodnje i povećanje konkurentnosti poduzetnika
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potpora se dodjeljuje od 2012. godine. Jedna je od najtraţenijih potpora, koja od 2013.
obuhvaća i dotadašnje potpore za uvoĊenje inovacija u proizvodnju.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u ranijim godinama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećana planirana sredstva uslijed velikog interesa poduzetnika.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 40 - 50 odobrenih potpora u
ukupnom iznosu 2.000.000,00 kuna
- ulaganje poduzetnika u povećanje imovine, rast broja zaposlenih i porast prihoda tvrtki
kojima su odobrene potpore
NAZIV PROJEKTA
3.5. INFORMIRANJE O POTPORAMA
P29 1004 T100009 INFORMIRANJE O POTPORAMA
OPIS PROJEKTA
Objava obavijesti u dnevnim novinama o natjeĉajima za potpore, koji će se objavljivati na
sluţbenim internetskim stranicama Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije dodjelom
potpora male vrijednosti.
POSEBNI CILJEVI
- informiranje poduzetnika o postojećim potporama radi što boljeg iskorištenja potpora
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska je obaveza objava natjeĉaja ili obavijesti o natjeĉajima na naĉin da tekstovi budu
dostupni svim potencijalnim korisnicima.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj pristiglih zahtjeva po objavljenim natjeĉajima - oĉekuje se 300 zahtjeva po objavljenim
natjeĉajima
NAZIV PROJEKTA
3.6. POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI - NEPROIZVODNE
DJELATNOSTI
P29 1004 T100017 POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI -
NEPROIZVODNE DJELATNOSTI
OPIS PROJEKTA
Dodjela bespovratnih potpora - drţavnih potpora male vrijednosti poduzetnicima kojima je
osnovna djelatnost nije proizvodnja, s namjenom nabave opreme za obavljanje djelatnosti.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije dodjelom
potpora male vrijednosti.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje konkurentnosti poduzetnika kroz nabavu nove opreme i uvoĊenje usluge koja
doprinosi boljoj poziciji poduzetnika na trţištu.
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Nova potpora, osmišljena temeljem interesa poduzetnika.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u ranijim godinama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt - nije bilo ranijih projekcija
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 20 odobrenih potpora u
ukupnom iznosu 400.000,00 kuna
- ulaganje poduzetnika u povećanje imovine, rast broja zaposlenih i porast prihoda tvrtki
kojima su odobrene potpore
NAZIV PROGRAMA
4. SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE
P29 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE
OPIS PROGRAMA
Predstavljanje Ţupanije i poduzetnika na sajmovima i drugim manifestacijama vezanim za
poduzetništvo, (su)organizacija i (su)financiranje takvih manifestacija odnosno predstavljanja,
dodjela drţavnih potpora male vrijednosti poduzetnicima za nastupe na sajmovima.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
POSEBNI CILJEVI
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije i poduzetnika s njenog podruĉja
- poticanje poduzetnika na izlaganje na sajmovima dodjelom potpora male vrijednosti
- poticanje zajedniĉkih predstavljanja poduzetnika radi njihova povezivanja i proširivanja
trţišta
- olakšavanje sudjelovanja i posjeta manifestacijama u vezi s poduzetništvom školama s
podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.6. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o drţavnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
4.1. SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE
Tekući projekt P29 1005 T100001 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE
OPIS PROJEKTA
Predstavljanje Ţupanije i poduzetnika na sajmovima i drugim manifestacijama vezanim za
poduzetništvo, (su)organizacija i (su)financiranje takvih manifestacija odnosno predstavljanja,
dodjela drţavnih potpora male vrijednosti poduzetnicima za nastupe na sajmovima.
OPĆI CILJ
Jaĉanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
POSEBNI CILJEVI
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije i poduzetnika s njenog podruĉja
- poticanje poduzetnika na izlaganje na sajmovima dodjelom potpora male vrijednosti
- poticanje zajedniĉkih predstavljanja poduzetnika radi njihova povezivanja i proširivanja
trţišta
- olakšavanje sudjelovanja i posjeta manifestacijama u vezi s poduzetništvom školama s
podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.6. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Postoji veliki interes poduzetnika za potpore za izlaganje na sajmovima. TakoĊer postoji
višegodišnja uspješna suradnja s organizatorima manifestacija ili zajedniĉkog nastupa
poduzetnika Zagrebaĉke ţupanije na manifestacijama, kao što su komore, udruţenja obrtnika i
udruge.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj nastupa Zagrebaĉke ţupanije na manifestacijama u vezi s poduzetništvom
- broj i iznos zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 5 -10 potpora za
organizaciju manifestacija i zajedniĉkog nastupa poduzetnika, i 20 - 30 potpora za subjekte
malog gospodarstva kao pojedinaĉne izlagaĉe, u ukupnom iznosu 300.000,00 kuna.
NAZIV PROGRAMA
5. PROMIDŢBENI MATERIJALI
P29 1006 PROMIDŢBENI MATERIJALI
OPIS PROGRAMA
Osmišljavanje, izrada i distribucija promotivnih materijala vezanih za poticajne mjere i
predstavljanje Ţupanije.
OPĆI CILJ
Povećanje konkurentnosti gospodarstva na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije informiranjem o
mogućnostima investiranja i poticajnim mjerama.
POSEBNI CILJEVI
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije i poduzetnika s njenog podruĉja
- poticanje poduzetnika na korištenje poticajnih mjera
- upoznavanje potencijalnih investitora s mogućnostima za investiranje na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.5.1. UnaprjeĊenje uvjeta za privlaĉenje stranih i domaćih ulaganja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovaĉkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
5.1. PROMIDŢBENI MATERIJALI
P29 1006 T100001 PROMIDŢBENI MATERIJALI
OPIS PROJEKTA
Osmišljavanje, izrada i distribucija promotivnih materijala vezanih za poticajne mjere i
predstavljanje Ţupanije.
OPĆI CILJ
Povećanje konkurentnosti gospodarstva na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije informiranjem o
mogućnostima investiranja i poticajnim mjerama.
POSEBNI CILJEVI
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije i poduzetnika s njenog podruĉja
- poticanje poduzetnika na korištenje poticajnih mjera
- upoznavanje potencijalnih investitora s mogućnostima za investiranje na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.5.1. UnaprjeĊenje uvjeta za privlaĉenje stranih i domaćih ulaganja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potrebno je kontinuirano predstavljanje Zagrebaĉke ţupanije kao jedinice podruĉne
(regionalne) samouprave i podruĉja privlaĉnog za ulaganje u gospodarstvo.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema većih odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj osmišljenih i izraĊenih novih promidţbenih izdanja
- broj izdanih i podijeljenih primjeraka, broj posjeta na internetskim stranicama
- broj upita i traţenja dodatnih informacija
NAZIV PROGRAMA
6. ENERGETIKA
P29 1007 ENERGETIKA
OPIS PROGRAMA
Potpora Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske za provedbu projekata u
podruĉju energetika znaĉajnih za razvoj ţupanije i za izradu planova potrebnih za poboljšanje
energetske uĉinkovitostI.
Sufinanciranje projekata usmjerenih na razvoj energetske uĉinkovitosti:
- Obnovljivi izvori energije u kućanstvima
- Poticanje poboljšanja energetske uĉinkovitosti strambenih objekata
- Projekt "Solenergy
- Energetske škole
- Poticanje energetske uĉinkovitosti javnih zgrada u vlasništvu JLS
- Izrada planova i programa energetske uĉinkovitosti i praćenje energetske uĉinkovitosti
OPĆI CILJ
Uporaba obnovljivih izvora energije i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJEVI
- podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije,
- poboljšanje konkurentnosti gospodarstva povećanjem energetske uĉinkovitosti
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.1. Uspostava mehanizma financiranja obnovljivih izvora energije
Mjera 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocije energetske uĉinkovitosti i korištenja OIE
Mjera 1.6.4. Uĉinkovito korištenje energije i uvoĊenje OIE u ţupanijskim zgradama
Mjera 1.6.5. UvoĊenje/korištenje energije biomase
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
- Zakon o biogorivima za prijevoz
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
NAZIV PROJEKTA
6.1. OBNOVLJI IZVORI ENERGIJE U KUĆANSTVIMA
P29 1007 T100001 OBNOVLJIVI IZVORNI ENERGIJE U KUĆANSTVIMA
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje ugradnje solarnih kolektora i nabave peći za centralno grijanje na pelete i
pirolitiĉke kotlove kućanstvima s podruĉja Zagrebaĉeke ţupanije. Projekt će se provoditi u
suradnji s Fondom za zaštitu okoliša.
OPĆI CILJ
Uporaba obnovljivih izvora energije i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJEVI
- podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije,
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.1. Uspostava mehanizma financiranja obnovljivih izvora energije
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
UtvrĊivanje politike za poboljšanje energetske uĉinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora
energije strateško je opredjeljenje Ţupanije. Natjeĉaj za sufinanciranje ugradnje solarnih
kolektora proveden je tri puta u zadnje ĉetiri godine, svaki put uz veliki odaziv.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećana sredstva radi velikog interesa i iskazane potrebe graĊana.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zahtjeva za korištenje potpore za poboljšanje energetske uĉinkovitosti, broj i iznos
odobrenih i iskorištenih potpora - oĉekuje se 100 potpora
NAZIV PROJEKTA
6.2. POTICANJE POBOLJŠANJA ENERGETSKE UĈINKOVITOSTI STAMBENIH
OBJEKATA
P29 1007 T100006 POTICANJE POBOLJŠANJA ENERGETSKE UĈINKOVITOSTI
STAMBENIH OBJEKATA
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje postavljanja fasada na stambenim objektima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Poticanje energetske uštede i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJ
Podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocije energetske uĉinkovitosti i korištenja OIE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
UtvrĊivanje politike za poboljšanje energetske uĉinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora
energije strateško je opredjeljenje Ţupanije.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećana sredstva radi velikog interesa i iskazane potrebe graĊana.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zahtjeva za korištenje potpore za poboljšanje energetske uĉinkovitosti, broj i iznos
odobrenih i iskorištenih potpora
NAZIV PROJEKTA
7.3. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
P29 1007 T100010 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
OPIS PROJEKTA
Potpora Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske za provedbu projekata u
podruĉju energetike znaĉajnih za razvoj ţupanije i za izradu planova potrebnih za poboljšanje
energetske uĉinkovitostI.
OPĆI CILJ
Uporaba obnovljivih izvora energije i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJEVI
- podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije,
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocije energetske uĉinkovitosti i korištenja OIE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
- Zakon o biogorivima za prijevoz
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska obveza ţupanija je izrada i donošenje Program energetske uĉinkovitosti u
neposrednoj potrošnji energije i Programa o biogorivima za prijevoz kao planskih dokumenta
za vrijeme od 3 godine, te godišnjih planova energetske uĉinkovitosti i godišnjih planova o
biogorivioma za prijevoz. UtvrĊivanje politike za poboljšanje energetske uĉinkovitosti krajnje
potrošnje energije nije samo zakonska obveza, već i strateško opredjeljenje Ţupanije.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Povećana sredstva radi provoĊenja većeg broja projekata i akcija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- okonĉanje zapoĉetih projekata - temeljem završnog izvještaja, iz kojih su vidljive mjere
energetske uĉinkovitosti u vidu smanjenja potrošnje energenata, financijske uštede te
smanjenje oneĉišćenja okoliša
- broj osmišljenih novih projekata u vezi s energetskom uĉinkovitosti - oĉekuje se 5 novih
projekata
- broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje od strane Fonda i drugih izvora - oĉekuje
se 3 odobrena projekta
NAZIV PROJEKTA
6.4. PROJEKT "SOLENERGY"
P29 1007 T100011 PROJEKT "SOLENERGY"
OPIS PROJEKTA
Analiza potencijala i mogućnosti primjene solarnih kolektora na zgradama javne namjene, i
obrazovanje, promocija i udruţivanje proizvoĊaĉa, dobavljaĉa i instalatera solarnih kolektora
i opreme, što će u konaĉnici rezultirati ugradnjom solarnih kolektora na dvije škole u
Zagrebaĉkoj ţupaniji.
Projekt je prijavljen na natjeĉaj programa IPA CBC Slovenija - Hrvatska. Zagrebaĉka
ţupanija je vodeći partner.
OPĆI CILJ
Uporaba obnovljivih izvora energije i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJEVI
- podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije
- smanjenje troškova energenata
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.4. Uĉinkovito korištenje energije i uvoĊenje OIE u ţupanijskim zgradama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Analiza potencijala i mogućnosti primjene solarnih kolektora preduvjet je za daljnje
planiranje uvoĊenja obnovljivih izvora energije na zgradama javne namjene.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekta ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja u ukupnom iznosu projekta, ĉekaju se rezultati prijave na natjeĉaj programa
IPA CBC Slovenija - Hrvatska pa je provedba projekta odgoĊena i troškovi preneseni u
kasnije godine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- Potpisivanje ugovora s nadleţnim tijelom za provedbu Programa.
NAZIV PROJEKTA
6.5. ENERGETSKE ŠKOLE - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA EU
FONDOVE
P29 1007 T100013 ENERGETSKE ŠKOLE - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZA EU FONDOVE
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije školama za ugradnju kotlova na biomasu za
grijanje školskih zgrada na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, a sama nabava opreme kandidirat
će se na fondove Europske unije ili kroz partnerstvo s poduzetnicima.
OPĆI CILJ
Uporaba obnovljivih izvora energije i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJEVI
- podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije
- smanjenje troškova odrţavanja javne rasvjete i troškova elektriĉne energije za javnu rasvjetu
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocije energetske uĉinkovitosti i korištenja OIE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
UtvrĊivanje politike za poboljšanje energetske uĉinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora
energije strateško je opredjeljenje Ţupanije.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Sredstva smanjena radi provoĊenja projekta u manjem opsegu od planiranog, te ukljuĉivanja
jedinica lokalne samouprave u projekt. U 2014. godini je u planu izrada studije izvodljivosti, a
projektna dokumentacija ishoĊena je u 2013.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj škola za koje je izraĊena projektna dokumentacija za poboljšanje energetske
uĉinkovitosti (u planu je 21 škola)
NAZIV PROJEKTA
6.6. POTICANJE ENERGETSKE UĈINKOVITOSTI JAVNIH ZGRADA U
VLASNIŠTVU JLS
P29 1007 T100017 POTICANJE ENERGETSKE UĈINKOVITOSTI JAVNIH ZGRADA U
VLASNIŠTVU JLS
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje postavljanja fasada, krovišta i stolarije na javnim zgradama u vlasništvu
jedinica lokalne samouprave (škole, vrtići, zgrade javne uprave i sl.) na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije.
OPĆI CILJ
Poticanje energetske uštede i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJ
Podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.4. Uĉinkovito korištenje energije i uvoĊenje OIE u ţupanijskim zgradama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
UtvrĊivanje politike za poboljšanje energetske uĉinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora
energije strateško je opredjeljenje Ţupanije.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt - nije bilo ranijih projekcija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zahtjeva za korištenje potpore za poboljšanje energetske uĉinkovitosti, broj i iznos
odobrenih i iskorištenih potpora
NAZIV PROJEKTA
6.7. ENERGETSKI PREGLEDI OBJEKATA U VLASNIŠTVU ZAGREBAĈKE
ŢUPANIJE
P29 1007 T100018 ENERGETSKI PREGLEDI OBJEKATA U VLASNIŠTVU
ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
OPIS PROJEKTA
Energertski pregledi objekata u vlasništvu i kojima upravlja Zagrebaĉka ţupanija, kao
podloga izradi preporuka za uĉinkovito korištenje energije.
OPĆI CILJ
Poticanje energetske uštede i uĉinkovito korištenje energije.
POSEBNI CILJ
Podizanje razine svijesti i promocija energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije.
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.6.4. Uĉinkovito korištenje energije i uvoĊenje OIE u ţupanijskim zgradama
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potreba pregleda stanja i poboljšanje energetske uĉinkovitosti objekata kojima upravlja
Ţupanija.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt - nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj obavljenih energetskih pregleda
NAZIV PROGRAMA
7. GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA
P29 1008 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA
OPIS PROGRAMA
Izrada rudarsko geološke studije.
OPĆI CILJ
Uĉinkovito gospodarenje mineralnim sirovinama temeljem podataka o leţištima mineralnih
sirovina na podruĉju ţupanije
POSEBNI CILJ
Poboljšanje konkurentnosti gospodarstva - mogućnost davanja suglasnosti na planirane
investicije u vezi s iskorištavanjem mineralnih sirovina.
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.5.1. UnapreĊenje uvjeta za privlaĉenje stranih i domaćih ulaganja
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
7.1. GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA
P29 1008 T100001 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA
OPIS PROJEKTA
Izrada studije gospodarenja mineralnim sirovinama.
OPĆI CILJ
Uĉinkovito gospodarenje mineralnim sirovinama temeljem podataka o leţištima mineralnih
sirovina na podruĉju ţupanije
POSEBNI CILJ
Poboljšanje konkurentnosti gospodarstva - mogućnost davanja suglasnosti na planirane
investicije u vezi s iskorištavanjem mineralnih sirovina.
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Nema odgovarajuće poveznice sa Ţupanijskom razvojnom strategijom. U sljedećoj verziji
ŢRS-a potrebno je predvidjeti mjeru uĉinkovito gospodarenje mineralnim sirovinama.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o rudarstvu
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Zakonska obveza ţupanija je izrada i donošenje rudarsko-geoloških studija u skladu sa
Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama koju donosi Sabor RH. Ne temelju
rudarsko-geoloških studija ţupanije kao i općine i gradovi duţne su u svojim razvojnim
dokumentima planirati potrebe i naĉin opskrbe mineralnim sirovinama.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Ukupni troškovi projekta nisu promijenjeni, sredstva su prenesena u sljedeću godinu jer
studiju nije bilo moguće izraditi u 2013. iz razloga donošenja novog Zakona o rudarstvu
kojim je propisano donošenje pravilnika za izradu studije. Prema dobivenim podacima
Ministarstva gospodarstva oĉekuje se donošenje pravilnika krajem 2013. godine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz:
- okonĉanje izrade studije gospodarenja mineralnim sirovinama
- broj zahtjeva investitora za istraţivanje mineralnih sirovina
NAZIV PROGRAMA
8. PROGRAMI OBRAZOVANJA
Program P29 1009 PROGRAMI OBRAZOVANJA
OPIS PROGRAMA
Sudjelovanje u programima obrazovanja za obrtnike i druge poduzetnike koje provodi
Obrtniĉko uĉilište i druge potporne institucije.
OPĆI CILJ
Povećanje konkurentnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije obuĉavanjem za
traţena zanimanja i vještine, te povećanje ukupne zaposlenosti na podruĉju ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
- obrazovanje radi primjene novih zanimanja i vještina
- povećana konkurentnost poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
- povećano ukupno zapošljavanje na podrućju Zagrebaĉke ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.1. UnaprjeĊenje sustava cjelokupnog obrazovanja za poduzetništvo
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV AKTIVNOSTI
2.1. PROGRAMI OBRAZOVANJA
Aktivnost P29 1009 A100001 PROGRAMI OBRAZOVANJA
OPIS AKTIVNOSTI
Sudjelovanje u programima obrazovanja za obrtnike i druge poduzetnike koje provodi
Obrtniĉko uĉilište i druge potporne institucije.
OPĆI CILJ
Povećanje konkurentnosti poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije obuĉavanjem za
traţena zanimanja i vještine, te povećanje ukupne zaposlenosti na podruĉju ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
- obrazovanje radi primjene novih zanimanja i vještina
- povećana konkurentnost poduzetnika s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije
- povećano ukupno zapošljavanje na podrućju Zagrebaĉke ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.1. UnaprjeĊenje sustava cjelokupnog obrazovanja za poduzetništvo
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt- nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz:
- broj odobrenih i provedenih projekata obrazovanja
- broj poduzetnika krajnjih korisnika projekata obrazovanja
- zadovoljstvo krajnjih korisnika programa, temeljem dostavljenih izvještaja
GLAVA 3. TURIZAM
NAZIV PROGRAMA
1. RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU - PROŠIRENJE TURISTIĈKE PONUDE-
NOVI SADRŢAJI
Program P30 1001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU - PROŠIRENJE TURISTIĈKE
PONUDE-NOVI SADRŢAJI
OPIS PROGRAMA
Sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu odabranih putem javnog natjeĉaja.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
1. 1. RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU - PROŠIRENJE TURISTIĈKE PONUDE-
NOVI SADRŢAJI
P30 1001 T100001 RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU - PROŠIRENJE TURISTIĈKE
PONUDE - NOVI SADRŢAJI
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje razvojnih projekata poduzetnika u turizmu s ciljem proširenja turistiĉke
ponude i uvoĊenja novih sadrţaja.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Mnoge razvojne projekte u turizmu moguće je ostvariti u kraćem roku jedino uz potporu
Ţupanije.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Sredstva povećana radi velikog interesa poduzetnika u turizmu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 10 - 15 odobrenih potpora u
ukupnom iznosu 1.000.000,00 kuna
- novi turistiĉki sadrţaji
- porast broja dolazaka turista i porast broja noćenja
NAZIV PROGRAMA
2. SUBVENCIJE TURISTIĈKIM AGENCIJAMA
P30 1002 SUBVENCIJE TURISTIĈKIM AGENCIJAMA
OPIS PROGRAMA
Subvencioniranje dovoĊenja gostiju na podruĉje Zagrebaĉke ţupanije turistiĉkim agencijama.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje broja noćenja turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru.
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
2.1. SUBVENCIJE TURISTIĈKIM AGENCIJAMA
P30 1002 T100001 SUBVENCIJE TURISTIĈKIM AGENCIJAMA
OPIS PROJEKTA
Subvencioniranje dovoĊenja gostiju na podruĉje Zagrebaĉke ţupanije turistiĉkim agencijama.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje broja noćenja turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru.
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Subvencijama za dovoĊenje turista potiĉu se turistiĉke agencije da pripremaju, promiĉu i
provode programe dovoĊenja turista na podruĉje Zagrebaĉke ţupanije i da potraţe partnere
meĊu pruţateljima turistiĉkih usluga s podruĉja ţupanije.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Smanjena sredstva jer će se subvencionirati iskljuĉivo dolasci turista s noćenjima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se isplata potpora u ukupnom
iznosu 100.000,00 kuna
- dolazak i boravak turista na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
NAZIV PROGRAMA
3. TURISTIĈKE MANIFESTACIJE OD ŢUPANIJSKOG ZNAĈAJA
P30 1003 TURISTIĈKE MANIFESTACIJE OD ŢUPANIJSKOG ZNAĈAJA
OPIS PROGRAMA
Dodjela bespovratnih potpora (su)organizatorima turistiĉkih manifestacija znaĉajnih za
Zagrebaĉku ţupaniju i promocija glavnih manifestacija u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije općenito i kao turistiĉkog
odredišta,
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
3.1. TURISTIĈKE MANIFESTACIJE OD ŢUPANIJSKOG ZNAĈAJA
P30 1003 T100001 TURISTIĈKE MANIFESTACIJE OD ŢUPANIJSKOG ZNAĈAJA
OPIS PROJEKTA
Dodjela bespovratnih potpora (su)organizatorima turistiĉkih manifestacija znaĉajnih za
Zagrebaĉku ţupaniju. Promocija glavnih manifestacija u Zagrebaĉkoj ţupaniji.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije općenito i kao turistiĉkog
odredišta,
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Razliĉite manifestacije jedan su od najboljih naĉina promocija Zagrebaĉke ţupanije i
dovoĊenja potencijalnih korisnika turistiĉkih usluga. Postoji višegodišnja uspješna suradnja s
organizatorima manifestacija ili zajedniĉkog nastupa poduzetnika Zagrebaĉke ţupanije na
manifestacijama.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj i iznos zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 60 potpora za
organizaciju manifestacija u ukupnom iznosu 1.000.000,00 kuna,
- posjećenost manifestacija, prema izvještajima.
NAZIV PROGRAMA
4. TURISTIĈKA ZAJEDNICA ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
P30 1004 TURISTIĈKA ZAJEDNICA ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
OPIS PROGRAMA
Potpora Turistiĉkoj zajednici Zagrebaĉke ţupanije za provedbu projekata znaĉajnih za razvoj
turizma.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- potporama utjecati na podizanje razine kvalitete ponude turistiĉkih i drugih pratećih sadrţaja
u vrijeme odvijanja manifestacija
- suradnja s turistiĉkim agencijama, turoperatorima kako bi u svoju ponudu uvrstili programe
obilaska i posjete gradovima Zagrebaĉke ţupanije
- kontinuirano i aţurno promoviranje svih dogaĊanja u ţupaniji što široj populaciji,
- promocija turistiĉke ponude destinacije
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije općenito i kao turistiĉkog
odredišta,
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
NAZIV AKTIVNOSTI
4.1. DIZAJN VRIJEDNOSTI - POTPORA DOGAĐAJIMA
P30 1004 A100001 DIZAJN VRIJEDNOSTI - POTPORA DOGAĐAJIMA
OPIS AKTIVNOSTI
Potpora Turistiĉkoj zajednici Zagrebaĉke ţupanije za provedbu projekata znaĉajnih za razvoj
turizma: potpore TZZŢ manifestacijama u kulturi, sportu ili zabavi, radi obogaćivanja
turistiĉke ponude i povećane turistiĉke potrošnje, potpore razvoju destinacijskih marketinških
organizacija i destinacijskih marketinških kompanija.
OPĆI CILJ
Stvaranje atraktivne, prepoznatljive i bogate turistiĉke ponude.
POSEBNI CILJEVI
- potporama utjecati na podizanje razine kvalitete ponude turistiĉkih i drugih pratećih sadrţaja
u vrijeme odvijanja manifestacija
- suradnja s turistiĉkim agencijama, turoperatorima kako bi u svoju ponudu uvrstili programe
obilaska i posjete gradovima Zagrebaĉke ţupanije
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije općenito i kao turistiĉkog
odredišta,
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
U Zagrebaĉkoj ţupaniji godišnje se odvija više od 200 manifestacija u kulturi, sportu ili
zabavi, koje su ĉesto glavni motiv dolaska gostiju, što obogaćuje turistiĉku ponudu i povećava
turistiĉku potrošnju.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Manje odstupanje u skladu s planom aktivnosti Turistiĉke zajednice Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj i kvaliteta podrţanih manifestacija
NAZIV AKTIVNOSTI
4.2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ONLINE I OFFLINE KOMUNIKACIJA
P30 1004 A100002 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ONLINE I OFFLINE
KOMUNIKACIJA
OPIS AKTIVNOSTI
Potpora Turistiĉkoj zajednici Zagrebaĉke ţupanije za provedbu projekata znaĉajnih za razvoj
turizma - potpora internetskom oglašavanju i promidţbi kroz medije od tiskovina do TV-a,
odrţavanju i dopuni turistiĉke signalizacije.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- kontinuirano i aţurno promoviranje svih dogaĊanja u ţupaniji što široj populaciji,
- promocija turistiĉke ponude destinacije
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije općenito i kao turistiĉkog
odredišta,
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Oglašavanje i promidţba dogaĊanja i destinacija, uz odrţavanje i dopunu turistiĉke
signalizacije, preduvjet je privlaĉenja turista.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Manje odstupanje u skladu s planom aktivnosti Turistiĉke zajednice Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj oglašavanja, kampanja i medija
- odaziv i zadovoljstvo korisnika
NAZIV AKTIVNOSTI
4.3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
P30 1004 A100003 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
OPIS AKTIVNOSTI
Potpora Turistiĉkoj zajednici Zagrebaĉke ţupanije za provedbu projekata znaĉajnih za razvoj
turizma - za predstavljanje turistiĉke ponude na sajmovima i kongresima, posebnim
prezentacijama i putem studijskih putzovanja novinara.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije općenito i kao turistiĉkog
odredišta,
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Sajmovi i kongresi su najsvrsishodnija platforma za sveobuhvatno predstavljanje turistiĉke
ponude, a putovanja novinara organiziraju se radi objave ĉlanaka i reportaţa afirmativnog
karaktera.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekata ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Manje odstupanje u skladu s planom aktivnosti Turistiĉke zajednice Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj predstavljanja na sajmovima i kongresima, posebnih promocija i afirmativnih ĉlanaka i
reportaţa
NAZIV AKTIVNOSTI
4.4. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
P30 1004 A100001 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
OPIS AKTIVNOSTI
Potpora Turistiĉkoj zajednici Zagrebaĉke ţupanije za provedbu projekata znaĉajnih za razvoj
turizma - za tiskanje i pripremu cd-a i dvd-a za nastup na sajmovima.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- na zanimljiv naĉin prikazati Zagrebaĉku ţupaniju i uĉiniti je što privlaĉnijom potencijalnim
turistima i izletnicima,
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebaĉke ţupanije općenito i kao turistiĉkog
odredišta,
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sliĉnih projekta ranijih
godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanje u skladu s planom aktivnosti Turistiĉke zajednice Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz:
- broj novih izraĊenih materijala
- broj distribuiranih primjeraka
- broj prikazivanja
NAZIV PROGRAMA
5. EDUKACIJA ZA TURIZAM
P30 1005 EDUKACIJA ZA TURIZAM
OPIS PROGRAMA
Obrazovanje pruţatelja turistiĉkih usluga na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje kvalitete usluge u turizmu i poticanje na registraciju novih puţatelja usluga
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.2.Edukacija za potrebe turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
5.1. EDUKACIJA ZA TURIZAM
P30 1005 T100001 EDUKACIJA ZA TURIZAM
OPIS PROJEKTA
Obrazovanje pruţatelja turistiĉkih usluga na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje kvalitete usluge u turizmu i poticanje na registraciju novih puţatelja usluga
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
- osposobljenost i educiranost pruţatelja turistiĉkih usluga za izradu i apliciranje razvojnih
programa s podruĉja turizma
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.2.Edukacija za potrebe turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Iskustvo u provoĊenju programa prethodnih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz:
- broj provedenih programa obrazovanja
- broj korisnika programa obrazovanja, postojećih i potencijalnih pruţatelja usluga
- zadovoljstvo korisnika programa
NAZIV PROGRAMA
6. INFO KIOSK
P30 1007 INFO KIOSK
OPIS PROGRAMA
Postavljanje info kioska na centralnim mjestima u gradovima Zagrebaĉke ţupanije, radi
informiranja turista o turistiĉki zanimljivim odredištima ţupaniije i turistiĉkim zbivanjima
(manifestacije, sajmovi i drugo).
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- privlaćenje dijela tranzitnih turista na podruĉje ţupanije
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
6.1. INFO KIOSK
P30 1007 T100001 INFO KIOSK
OPIS PROJEKTA
Postavljanje info kioska na centralnim mjestima u gradovima Zagrebaĉke ţupanije, radi
informiranja turista o turistiĉki zanimljivim odredištima ţupaniije i turistiĉkim zbivanjima
(manifestacije, sajmovi i drugo).
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- privlaćenje dijela tranzitnih turista na podruĉje ţupanije
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Izraĉuni se zasnivaju na informativnim ponudama za postavljanje info kioska.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
U 2014. godini planirani su radovi na postavljanju kioska u gradovima Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz:
- broj postavljenih info kioska
- broj upita odnosno pokazatelje korištenja info kioska
- broj turistiĉkih dolazaka
NAZIV PROGRAMA
8. PROJEKT "NATURAWAY"
P30 1008 PROJEKT "NATURAWAY"
OPIS PROGRAMA
Turistiĉki put od Breţica do Zagreba - kroz projekt će se postojeće turistiĉke sadrţaje s obje
strane granice povezati, uĉiniti inovativnijim i konkurentnijim. Projekt prijavljen na natjeĉaj
programa IPA CBC Slovenija - Hrvatska. Vodeći partner je Javna ustanova Zeleni prsten
Zagrebaĉke ţupanije, a Zagrebaĉka ţupanija je partner u projektu.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
8.1. PROJEKT "NATURAWAY"
P30 1008 T100001 PROJEKT "NATURAWAY"
OPIS PROJEKTA
Turistiĉki put od Breţica do Zagreba - kroz projekt će se postojeće turistiĉke sadrţaje s obje
strane granice povezati, uĉiniti inovativnijim i konkurentnijim. Projekt prijavljen na natjeĉaj
programa IPA CBC Slovenija - Hrvatska. Vodeći partner je Javna ustanova Zeleni prsten
Zagrebaĉke ţupanije, a Zagrebaĉka ţupanija je partner u projektu.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJ
Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi ranijih sliĉnih projekata.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja u ukupnom iznosu projekta, ĉekaju se rezultati prijave na natjeĉaj programa
IPA CBC Slovenija - Hrvatska pa je provedba projekta odgoĊena i troškovi preneseni u
kasnije godine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- potpisivanje ugovora s nadleţnim tijelom za provedbu Programa
- povećan dolazak turista na promoviranim destinacijama
NAZIV PROGRAMA
9. PROJEKT "STOLJEĆA SUŢIVOTA"
P30 1009 PROJEKT "STOLJEĆA SUŢIVOTA"
OPIS PROGRAMA
Povezivanje pograniĉnog podruĉja na temelju stvaranja kvalitetne ponude na podruĉju
turizma, kulture i socijalne integracije.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru.
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
9.1. PROJEKT "STOLJEĆA SUŢIVOTA"
P30 1008 T100001 PROJEKT "STOLJEĆA SUŢIVOTA"
OPIS PROJEKTA
Povezivanje pograniĉnog podruĉja na temelju stvaranja kvalitetne ponude na podruĉju
turizma, kulture i socijalne integracije. Projektom je predviĊena obnova dijela muzejskih
prostora na pograniĉnom podruĉju, povezivanje tradicionalnih obrta s obje strane granice.
Vodeći partner je Kulturni dom Krško, a Zagrebaĉka ţupanija je projektni partner. Projekt je
prijavljen na natjeĉaj propgrama IPA CBC Slovenija - Hrvatska.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJ
Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turistiĉkom sektoru.
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi ranijih sliĉnih projekata.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja u ukupnom iznosu projekta, ĉekaju se rezultati prijave na natjeĉaj programa
IPA CBC Slovenija - Hrvatska pa je provedba projekta odgoĊena i troškovi preneseni u
kasnije godine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz:
- potpisivanje ugovora s nadleţnim tijelom za provedbu Programa
- povećan dolazak turista na promoviranim destinacijama
NAZIV PROGRAMA
10. PROMOCIJA TURISTIĈKIH OBJEKATA
Program P30 1011 PROMOCIJA TURISTIĈKIH OBJEKATA
OPIS PROGRAMA
Sufinanciranje promocije turistiĉkih objekata na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, odabranih
putem javnog natjeĉaja.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
10. 1. PROMOCIJA TURISTIĈKIH OBJEKATA
P30 1011 T100001 PROMOCIJA TURISTIĈKIH OBJEKATA
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje promocije turistiĉkih objekata na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije, odabranih
putem javnog natjeĉaja.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Istodobno sa sufinanciranjem projekata za proširenje turistiĉke ponude na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije, potrebno je sufinancirati i promociju turistiĉkih objekata, radi pune
uĉinkovitosti uloţenih sredstava.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt - nije bilo ranijih projekcija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe projekta pratit će se kroz:
- broj zatraţenih, odobrenih i isplaćenih potpora - oĉekuje se 10 - 20 odobrenih potpora u
ukupnom iznosu 100.000,00 kuna
- porast broja dolazaka turista i porast broja noćenja
NAZIV PROGRAMA
11. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU FONDOVE
Program P30 1012 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU FONDOVE
OPIS PROGRAMA
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za turistiĉke projekte koji će se sufinancirati iz
EU fondova.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- uĉinkovito korištenje sredstava EU za projekte koji se provode na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije, kroz partnersko sudjelovanje Zagrebaĉke ţupanije u projektima
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
11.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU FONDOVE
Projekt P30 1012 T100001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA EU FONDOVE
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za turistiĉke projekate koji će se prijavljivati
za sredstva fondova EU. Korisnici će se odabrati putem natjeĉaja.
OPĆI CILJ
Rast i razvoj turistiĉke ponude i konkurentan sektor turizma.
POSEBNI CILJEVI
- unaprjeĊenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- uĉinkovito korištenje sredstava EU za projekte koji se provode na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije, kroz partnersko sudjelovanje Zagrebaĉke ţupanije u projektima
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Poduzetnici i gospodarstvenici iskazuju potrebu za sufinanciranjem dijela prihvatljivih
troškova aktivnosti projekata za koje se traţe sredstva iz fondova EU.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt - nema ranijih odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost projekta pratit će se kroz:
- broj osmišljenih novih projekata za koje se traţi partnerstvo ţupanije - oĉekuje se 5
sufinanciranih projekata
- omjer prijavljenih i odobrenih projekata poduzetnika za sufinanciranje iz izvora EU -
oĉekuje se 1 projekt sufinanciran iz izvora EU
- okonĉanje zapoĉetih projekata - temeljem završnog izvještaja,
- porast broja dolazaka turista i porast broja noćenja
GLAVA 4. EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUŢUPANIJSKA SURADNJA
NAZIV PROGRAMA
1. PROGRAMI VEZANI ZA EUROPSKE INTEGRACIJE P31 1001 PROGRAMI VEZANI UZ EUROPSKE INTEGRACIJE
OPIS PROGRAMA
ProvoĊenje programa vezanih za europske integracije, edukaciju suradnika na projektima i
zaposlenih.
OPĆI CILJ
Uĉinkovita priprema i educiranje za korištenje fondova Europske unije.
POSEBNI CILJEVI
- jaĉanje kapaciteta regionalne (podruĉne) i lokalne samouprave
- povećanje konkurentnosti poduzetnika s podruĉja Ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
Mjera 2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklaĊenom s razvojnim potrebama ZŢ
utvrĊenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
1.1. SEMINARI I STRUĈNA OBUKA SURADNIKA NA PROJEKTIMA EUROPSKE
UNIJE P31 1001 T100002 SEMINARI I STRUĈNA OBUKA SURADNIKA NA PROJEKTIMA
EUROPSKE UNIJE
OPIS PROJEKTA
Edukacija zaposlenih i suradnika na projektima koji se provode u okviru programa Europske
unije.
OPĆI CILJ
Uĉinkovita priprema i educiranje za korištenje fondova Europske unije.
POSEBNI CILJEVI
- jaĉanje kapaciteta regionalne (podruĉne) i lokalne samouprave
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
Mjera 2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklaĊenom s razvojnim potrebama ZŢ
utvrĊenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirana sredstva su smanjena uslijed preraspodjele na druge programe.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe programa pratit će se kroz omjer prijavljenih i odobrenih projekata, te
razini educiranosti djelatnika ZŢ za pitanja o EU.
NAZIV PROGRAMA
2. EUROPSKI, MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI
P31 1002 EUROPSKI, MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI
OPIS PROGRAMA
Provedba projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova.
OPĆI CILJ
Uĉinkovita priprema i educiranje za ulazak u Europsku uniju.
POSEBNI CILJEVI
- uĉinkovito korištenje sredstava EU za razliĉite projekte koji se provode na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije, kroz partnersko sudjelovanje Zagrebaĉke ţupanije u projektima
- jaĉanje kapaciteta regionalne (podruĉne) i lokalne samouprave
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
NAZIV PROJEKTA
2.1. ŢUPANIJA - PARTNER U PROJEKTIMA EU
P31 1002 A100002 ŢUPANIJA - PARTNER U PROJEKTIMA EU
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje troškova konzultantskih usluga poduzetnicima za projekte koji će se
prijavljivati za sredstva fondova EU. Korisnici će se odabrati putem natjeĉaja.
OPĆI CILJ
Uĉinkovito korištenje sredstava EU.
POSEBNI CILJEVI
- uĉinkovito korištenje sredstava EU za razliĉite projekte koji se provode na podruĉju
Zagrebaĉke ţupanije, kroz partnersko sudjelovanje Zagrebaĉke ţupanije u projektima
- povećanje konkurentnosti poduzetnika s podruĉja Ţupanije
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Poduzetnici i gospodarstvenici iskazuju potrebu za sufinanciranjem dijela prihvatljivih
troškova konzultantskih usluga projekata za koje se traţe sredstva iz fondova EU.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost projekta pratit će se kroz:
- okonĉanje zapoĉetih projekata - temeljem završnog izvještaja,
- broj osmišljenih novih projekata za koje se traţi partnerstvo ţupanije
- broj odobrenih potpora - oĉekuje se sufinanciranje konzultantskih usluga za 5-10 projekata
- omjer prijavljenih i odobrenih projekata poduzetnika za sufinanciranje iz izvora EU
- povećanje broja zaposlenih
5.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU
Djelokrug rada
Djelokrug rada Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu proizlazi iz
opredjeljenja Zagrebaĉke ţupanije za ravnomjernim razvojem svih jedinica lokalne
samouprave, sukladno Strategiji razvoja Zagrebaĉke ţupanije, programima i planovima
Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, kao i slijedom razvojnih programa i planova jedinica lokalne
samouprave iz podruĉja komunalnog gospodarstva. Djelokrug rada Upravnog odjela odnosi se
na prometnu problematiku u jedinicama lokalne samouprave, uvoĊenjem Integriranog
prijevoza putnika (IPP), zatim razvoj vodoopskrbe s ciljem da u dogledno vrijeme najveći
broj domaćinstava u Ţupaniji ima mogućnost korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog
sustava. TakoĊer u cilju efikasnije zaštite okoliša, posvećuje se i paţnja na razvoju sustava
gospodarenja otpadnim vodama, te sustavu gospodarenja otpadom.
U svrhu brţeg razvoja vodoopskrbe i efikasnijeg zbrinjavanja otpada na prostoru
Zagrebaĉke ţupanije, osnovane su i ţupanijske tvrtke; „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebaĉke
ţupanije d.o.o.“ i „Gospodarenje otpadom Zagrebaĉke ţupanije d.o.o.“.
Organizacijska struktura
Organizacijska struktura Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu usklaĊena
je s djelokrugom rada i potrebama u cilju efikasnog rješavanja postavljenih zadataka i ciljeva
Razvojne strategije Zagrebaĉke ţupanije.
Struktura Upravnog odjela je:
1. Proĉelnik Upravnog odjela
2. Odsjek za promet i prometnu infrastrukturu
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo
4. Odsjek za upravno-pravne poslove
Financijski plan za 2014.-2016.
Oznaka
programa
Naziv programa 2014. 2015. 2016.
P33 Izrada akata iz
nadleţnosti sluţbe
1.781.300,00 1.897.000,00 1.989.000,00
P34 Zbrinjavanje otpada 3.430.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00
P35 Vodoopskrba 7.465.000,00 7.400.000,00 7.930.000,00
P36 Prometna infrastruktura 4.030.000,00 3.430.000,00 3.630.000,00
P37 Zbrinjavanje otpadnih
voda
1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00
P38 Prometni savez i tarifna
unija
1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00
UKUPNO: 18.706.300,00 19.277.000,00 20.149.000,00
NAZIV PROGRAMA
1. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA – P34
Oznaka
programa
Naziv programa 2014. 2015. 2016.
P34 Zbrinjavanje otpada 3.430.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00
POVEZANOST SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu ţivota
Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura
Mjera: 3.1.2 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom
OPIS I SADRŢAJ PROGRAMA
a) Sanacija postojećih nelegalnih deponija u svim jedinicama lokalne samouprave
b) Edukacija stanovništva svih uzrasta o potrebi i koristima pravilnog zbrinjavanja
otpada
c) Priprema i uvoĊenje sustava odvojenog prikupljanja otpada u jedinicama lokalne
samouprave
d) ProvoĊenje aktivnosti na realizaciji izgradnje ţupanijskog centra za gospodarenje
otpadom
e) Priprema projekata za financiranje iz fondova EU
f) ProvoĊenje sanacije i postupno zatvaranje sadašnjih deponija komunalnog otpada
g)
OPĆI CILJ PROGRAMA
Organiziranje i uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, što
podrazumijeva izgradnju jedinstvenog ţupanijskog centra za gospodarenje otpadom
primjenom suvremenih i sigurnih tehnologija, koji će djelovati na ukupnom prostoru
Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
Opći cilj ovog Programa ostvaruje se i realizacijom posebnih ciljeva koji su prikazani
u nekoliko projekata:
1. Implementacija Plana gospodarenja otpadom – T100001 – 90.000,00 kn
2. Realizacija projekta ţupanijskog koncepta gospodarenja otpadom putem vlastite
tvrtke „Gospodarenje otpadom Zagrebaĉke ţupanije d.o.o.“ – T100002 -
1.845.000,00 kn
3. Pomoći JLS u sanaciji ilegalnih i postojećih deponija komunalnog otpada –
T100003 - 400.000,00 kn
4. Akcija prikupljanja starog papira u Osnovnim školama – T100004 – 45.000,00 kn
5. Projekt odvojenog prikupljanja otpada – T100005 – 1.050.000,00 kn
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01;
129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09;
79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12),
- Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom ( NN broj: 94/13)
- Strategija gospodarenja otpadom (NN broj: 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN broj:
85/07; 126/10; 31/11),
- Razvojna strategija Zagrebaĉke ţupanije (Glasnik zagrebaĉke ţupanije broj 11/11)
- Plan gospodarenja otpadom Zagrebaĉke ţupanije (Glasnik Zagrebaĉke ţupanije
broj 28/11).
POTREBNA SREDSTVA
Potrebna sredstva baziraju se na strateškim opredjeljenjima Ţupanije i na utvrĊenim
zakonskim rokovima; realizacija ţupanijskog koncepta gospodarenja otpadom,
implementacija Plana gospodarenja otpadom, sanacija nelegalnih/divljih odnosno sanacija i
postupno zatvaranje sadašnjih deponija komunalnog otpada te uvoĊenje sustava odvojenog
prikupljanja otpada.
Za provoĊenje mjera i aktivnosti planirana su sredstva u 2014. godini u iznosu od
3.430.000,00 kuna.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROJEKCIJE ZA 2014. GODINU
Projekcijom za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.050.000,00 kuna, a
financijskim planom za 2014. godinu planirana su sredstva od 3.430.000,00 kuna. Sredstva
iskazana financijskim planom manja su za 620.000,00 kuna. Razlozi odstupanja od projekcije
su slijedeći:
- Najveće smanjenje sredstava predviĊenih projekcijom za 2014. godinu dogodilo se
na poziciji projekta ţupanijskog koncepta gospodarenja otpadom (ŢCGO) i to u
iznosu od 850.000,00 kuna. Prihvaćanjem Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju ŢCGO Zagrebaĉke ţupanije od strane
Grada Ivanić Grada, ostvarili su se svi potrebni preduvjeti za sklapanje Sporazuma
o ulaganju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost u pripremne radove za
ŢCGO, PS i sanacije odlagališta otpada na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije. OdreĊena
je lokacija ŢCGO, donesen Plan gospodarenja otpadom, potpisani Sporazuma sa
JLS-e i osnovana ţupanijska komunalna tvrtka.
Smjernicama za pripremu i financiranje projekata izgradnje centara za gospodarenje
otpadom i uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom uz sufinanciranje
sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost i fondova EU,
odreĊeno je da Fond u potpunosti financira sve pripremne radove, pa se na taj naĉin
smanjuju sredstva koja je Zagrebaĉka ţupanija bila potrebna osigurati za daljnju
realizaciju projekta.
Zagrebaĉka ţupanija je podnijela Ministarstvu zaštite okoliša i prirode iskaz
interesa/zahtjev za sklapanje prethodno navedenog Sporazuma, te oĉekuje pozitivno
rješenje kako bi realizacija projekta ŢCGO dobila potrebnu dinamiku.
- U odnosu na projekciju za 2014. godinu povećana su sredstva za provoĊenje
projekta odvojenog prikupljanja otpada u iznosu od 150.000,00 kuna, iz razloga što
je Zakonom o odrţivom gospodarenju otpadom jedinicama lokalne samouprave
odreĊena obveza uvoĊenja takvih sustava tijekom 2014. godine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- smanjenje broja nelegalnih/divljih deponija na prostoru Zagrebaĉke ţupanije,
- smanjenje ukupne koliĉine odloţenog otpada radi odvojenog prikupljanja,
- mogućnost korištenja otpada kao sekundarnih sirovina,
- zatvaranje postojećih deponija nakon provedene sanacije,
- realizacija projekta ţupanijskog koncepta gospodarenja otpadom
2. PROGRAM VODOOPSKRBE - P 35
Oznaka
programa
Naziv programa 2014. 2015. 2016.
P35 Vodoopskrba 7.465.000,00 7.400.000,00 7.930.000,00
POVEZANOST SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu ţivota
Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura
Mjera: 3.1.4 Razvoj sustava vodoopskrbe
OPIS I SADRŢAJ PROGRAMA
a) Osigurati sigurnu opskrbu pitkom vodom cjelokupnog stanovništva i gospodarstva
Zagrebaĉke ţupanije,
b) Realizacija projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebaĉke ţupanije –
Zagreb – istok (Izgradnja magistralnih i lokalnih cjevovoda, vodosprema, precrpnih
stanica i vodocrpilišta Kosnica)
c) Izgradnja i rekonstrukcija kapilarne vodoopskrbne mreţe, u suradnji s JLS, u
naseljima,
d) ProvoĊenje kontrole kvalitete vode iz vodoopskrbnih sustava.
OPĆI CILJ PROGRAMA
Izgradnja vodoopskrbnog sustava, sustavom magistralnih cjevovoda i lokalnih
vodoopskrbnih sustava, te osigurati dovoljne koliĉine pitke vode. Svim graĊanima,
gospodarskim subjektima i ustanovama omogućiti prikljuĉenje na vodoopskrbni sustav.
POSEBNI CILJEVI
Opći cilj programa ostvaruje se preko posebnih ciljeva izraţenih konkretnim
projektima:
1. Monitoring nad kvalitetom vode za piće - T100001 - 600.000,00 kn
2. Pomoći unutar općeg proraĉuna (pomoći JLS za sanaciju i proširenje
vodoopskrbnih sustava) – T100004 - 1.675.000,00 kn
3. Realizacija projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebaĉke ţupanije
Zagreb – istok (projektiranje, ishoĊenje graĊevinskih dozvola, rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa, priprema dokumentacije za aplikaciju, izvoĊenje
dijela potrebnih radova na vodocrpilištu Kosnica te izgradnja magistralnog
cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad sa PS Ivanić Grad) – T100005 –
5.000.000,00 kn
4. UsklaĊenje elaborata zona sanitarne zaštite vodocrpilišta na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije – T100010 – 190.000,00 kn
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01;
129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 153/09; 90;11; 56;13)
- Zakon o vodama (NN broj:153/09; 63/11; 130/11; 56/13)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09;
79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12),
- Ţupanijska razvojna strategija Zagrebaĉke ţupanije od 2011. do 2013. godine
(Glasnik Zagrebaĉke ţupanije broj 11/11)
- Odluke Ţupanijske skupštine o razvoju vodoopskrbe na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije.
POTREBNA SREDSTVA
Potrebna sredstva dimenzionirana su sukladno razvojnim potrebama iskazanim u
Ţupanijskoj razvojnoj strategiji Zagrebaĉke ţupanije, kao i iskazanim potrebama JLS-e u
kojima stanovništvo nema ili ima lošu (lokalni vodovodi) opskrbu pitkom vodom iz javnog
vodoopskrbnog sustava.
U svrhu brţe realizacije izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebaĉke
ţupanije – Zagreb istok, planirana su nešto veća sredstva, iz razloga što je u suradnji sa
Hrvatskim vodama tijekom 2013. godine zapoĉela izgradnja magistralnog cjevovoda
sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad sa pripadajućom precrpnom stanicom Ivanić Grad, a
nastavak gradnje planira se u 2014. godini.
Ukupno su planirana sredstva za realizaciju projekata u ovom programu planirana su u
iznosu od 7.465.000,00 kn.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROJEKCIJE ZA 2014. GODINU
Projekcijom za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.400.000,00 kuna, a
financijskim planom za 2014. godinu planirana su sredstva od 7.465.000,00 kuna. Sredstva
iskazana financijskim planom veća su za 65.000,00 kuna. Odstupanja od projekcije su mala, a
razlozi su:
- Povećana ulaganja u realizaciju projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava
Zagrebaĉke ţupanije – Zagreb istok, prvenstveno kroz pripremu projektne
dokumentacije, ishoĊenje graĊevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa i svih ostalih aktivnosti neophodnih za apliciranje projekta za sufinanciranje
iz strukturnih fondova EU, te kroz izvoĊenje dijela potrebnih radova na
magistralnim cjevovodima (izgradnja magistralnog cjevovoda Sesvtski Kraljevec –
Ivanić Grad sa PS Ivanić Grad) i vodocrpilištu Kosnica,
- Stanovništvo koje koristi vodu iz vlastitih bunara ostaju zbog sušnog vremena bez
vode i prisiljeni su vodu kupovati i dovoziti cisternama tako da su potrebni dodatni
napori za izgradnju kapilarne mreţe u JLS-e.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj kilometara novoizgraĊene i rekonstruirane vodovodne mreţe, magistralne i
kapilarne,
- veći broj prikljuĉaka - korisnika na vodoopskrbni sustav,
- sigurnija opskrba vodom tijekom cijele godine,
- kontrola sanitarne i zdravstvene ispravnosti vode.
3. PROGRAM PROMETNE INFRASTRUKTURE - P36
Oznaka
programa
Naziv programa 2014. 2015. 2016.
P36 Prometna infrastruktura 4.030.000,00 3.430.000,00 3.630.000,00
POVEZANOST SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu ţivota
Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura
Mjera: 3.1.1 UnaprjeĊenje prometne povezanosti
OPIS I SADRŢAJ PROGRAMA
a) Poboljšati prometnu povezanost podruĉja unutar Ţupanije
b) Izgradnja prometnih obilaznica oko gradova i većih naselja
c) Rješavanje prometnih uskih grla prema Zagrebu
d) Sanacija i redovito odrţavanje ţupanijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta
e) Ulaganje u sigurnost prometa na cestama, osobito djece
f) Ostvarenje preduvjeta za apliciranje na EU strukturne i kohezijske fondove
OPĆI CILJ PROGRAMA
Rješavanje problematike izgradnje, rekonstrukcije i sanacije prometne infrastrukture
radi veće protoĉnosti i sigurnosti prometa. Ujednaĉavanje uvjeta za korištenje javnog
prijevoza na cijelom prostoru Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
Posebni ciljevi koji su uklopljeni u financijski plan za 2014. godinu su:
1. Pomoći unutar općeg proraĉuna (pomoći JLS – za sanacije, rekonstrukcije i
izgradnju novih lokalnih prometnica) - T100002 - 3.000.000,00 kn.
2. Centralni europski transportni koridor – CETC Route 65 - T100004 - 30.000,00
kn.
3. Upis ţupanijskih i lokalnih cesta u zemljišne knjige - T100006 – 1.000.000,00 kn
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01;
129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj. 178/04; 48/05; 151/05; 111/06;
63/08; 124/09; 91/10; 112/10),
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 118/05;
120/10; 112/11),
- Zakon o cestama (NN broj 84/11; 22/13; 54/13)
POTREBNA SREDSTVA
Potrebna sredstva za realizaciju projekata u ovom programu planirana su u ukupno iznosu
od 4.030.000,00 kuna i osigurana u Proraĉunu Zagrebaĉke ţupanije u Razdjelu - 7 Upravnog
odjela za promet i komunalnu infrastrukturu.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROJEKCIJE ZA 2014. GODINU
Projekcijom za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.430.000,00 kuna, a
financijskim planom za 2014. godinu planirana su sredstva od 4.030.000,00 kuna. Sredstva
iskazana financijskim planom veća su za 600.000,00 kuna. Razlozi odstupanja od projekcije
su slijedeći:
- realizacijom projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebaĉke ţupanije –
Zagreb istok, prvenstveno kroz pripremu projektne dokumentacije, ishoĊenje
graĊevinskih dozvola te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa utvrĊeno je da veliki
broj ţupanijskih i lokalnih prometnica na podruĉju obuhvata nije upisan u zemljišne
knjige. Radi lakše provedbe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (najveći dio
cjevovoda se nalazi u gabaritima prometnica) potrebno je izraditi potrebnu
dokumentaciju i provesti upis prometnica u zemljišne knjige. To nije vaţno samo za
realizaciju RVS Zagrebaĉke ţupanije Zagreb-istok, nego i zbog mogućnosti
apliciranja rekonstrukcije/dogradnje predmetnih prometnica za sufinanciranje iz EU
fondova
- Tijekom zime i proljeća 2013. godine došlo je do znatnih oštećenja većine lokalnih
prometnica a zbog smanjenih proraĉunskih prihoda, jedinice lokalne samouprave ne
mogu izvršiti sanaciju iskljuĉivo vlastitim sredstvima. Veliki dio potrebnih sanacija
u 2013. godini nije izveden ili ja pak izveden na naĉin koji nije u potpunosti u
skladu sa tehniĉkim propisima. U tom smislu su jedinice lokalne samouprave
dostavile Zagrebaĉkoj ţupaniji veliki broj zahtjeva kojim traţe sredstva za navedene
namjene.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- izvršene rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave,
- izvršene rekonstrukcije i sanacije ţupanijskih i lokalnih cesta
- ukupno veća sigurnost prometa na lokalnim cestama
- broj upisanih prometnica u zemljišne knjige
4. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA – P37
Oznaka
programa
Naziv programa 2014. 2015. 2016.
P37 Zbrinjavanje otpadnih
voda
1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00
POVEZANOST SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu ţivota
Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura
Mjera: 3.1.3 Razvoj sustava odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda
OPIS I SADRŢAJ PROGRAMA
Razvoj i rješavanje sustava odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda u gradovima i
naseljima Zagrebaĉke ţupanije na prihvatljiv naĉin u smislu zaštite okoliša i potrebnih
financijskih sredstava, što obuhvaća:
- projektiranje sustava odvodnje u JLS uz ishoĊenje graĊevinske dokumentacije
- dogradnja sustava odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda kroz decentralizirana
rješenja
- jaĉanje odgovornih institucija za rad i odrţavanje sustava, usklaĊenje razvoja
odvodnje s razvojem vodoopskrbe
OPĆI CILJ PROGRAMA
Izgradnja sustava odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda za sve gradove u Ţupaniji, kao
i za sva veća naselja za koja je takav sustav isplativ, izgradnjom kanalizacijskih i kolektorskih
sustava Za manja naselja izgraditi kombinirane sustave koji omogućuju zadovoljavajuću
razinu obrade otpadnih voda prihvatljive za okoliš.
POSEBNI CILJEVI
Preko posebnih ciljeva realiziraju se ukupni ciljevi programa zbrinjavanja otpadnih
voda na prostoru Zagrebaĉke ţupanije. Dio programa koji se odnosi na projektiranje i
izgradnju proĉistaĉa otpadnih voda realizira se u suradnji s Hrvatskim vodama i
Ministarstvom poljoprivrede.
Financijskim planom za 2014. godinu planira se:
- Projekti pomoći JLS u izgradnji projektiranju i izgradnju sustava zbrinjavanja
otpadnih voda – T100001 – 1.000.000,00 kuna
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01;
129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 153/09; 90;11; 56;13)
- Zakon o vodama (NN broj:153/09; 63/11; 130/11; 56/13)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09;
79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12),
- Ţupanijska razvojna strategija Zagrebaĉke ţupanije od 2011. do 2013. godine
(Glasnik Zagrebaĉke ţupanije broj 11/11)
- Strategija upravljanja vodama (NN broj: 91/08)
- Izvješće o stanju u prostoru Zagrebaĉke ţupanije (Glasnik Zagrebaĉke ţupanije broj:.
22/10 )
POTREBNA SREDSTVA
Za realizaciju projekta iz ovog programa, planirana su sredstva u Proraĉunu Zagrebaĉke
ţupanije u Razdjelu – 7 u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROJEKCIJE ZA 2014. GODINU
Projekcijom za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a
financijskim planom za 2014. godinu planirana su sredstva od 1.000.000,00 kuna. Sredstva
iskazana financijskim planom manja su za 200.000,00 kuna.
Razlog smanjenja sredstava je taj što je dio sredstava namijenjenih kao pomoći
jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje projektiranje i izgradnje sustava
zbrinjavanja otpadnih voda preusmjeren u novo upravno tijelo unutar proraĉuna, a ĉiji se
djelokrug rada izmeĊu ostalog, odnosi na pripremu projekata za sufinanciranje iz EU fondova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti nakon realizacije programa oĉitovat će se u slijedećem:
- Broju kilometara izgraĊenih kolektora i kanalizacijske mreţe,
- Smanjivanje zagaĊivanja okoliša otpadnim vodama,
- IzraĊeni projekti za izgradnju proĉistaĉa otpadnih voda,
- IzraĊeni projekti za izgradnju novih sustava odvodnje
- Pripremljeni projekti za financiranje iz fondova EU.
5. PROGRAM PROMETNI SAVEZ I TARIFNA UNIJA - P38
Oznaka
programa
Naziv programa 2014. 2015. 2016.
P38 Prometni savez i tarifna
unija
1.000.000,00 1.300.000,00 1.050.000,00
POVEZANOST SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu ţivota
Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura
Mjera: 3.1.1 UnaprjeĊenje prometne povezanosti
OPIS I SADRŢAJ PROGRAMA
Razvojem Integriranog prometnog sustava omogućiti bolju prometnu povezanost
unutar Ţupanije, kao i poboljšati veze prema drugim ţupanijama, a posebno prema Gradu
Zagrebu. UvoĊenjem jedinstvenog tarifnog sustava omogućiti jeftinije putovanje
kombinacijom ţeljeznice, autobusa i tramvaja i na taj naĉin usmjeriti putnike na veće
korištenje javnog prijevoza.
OPĆI CILJ PROGRAMA
Uspostava ĉvrste suradnje izmeĊu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske ţupanije i
Zagrebaĉke ţupanije na organizaciji prigradskog i gradskog prometa, te uspostava nove
organizacije integriranog prijevoza putnika organiziranjem posebne zajedniĉke tvrtke, te
uspostava prometnog saveza i jedinstvene tarifne unije.
POSEBNI CILJEVI
Posebni ciljevi kao posebni projekti koji će se provoditi u više faza, u 2014. godini
provodit će se kroz slijedeće projekte implementacije studije Integriranog prijevoza putnika
(provoĊenje zajedniĉkih aktivnosti na uspostavi IPP) – T100001 – 1.000.000,00 kn, a koji
obuhvaća :
o Projekt automatizacije naplate i kontrole karata u sustavu IPP-a
o Projekt informatiĉkog sustava IPP-a
o Master infrastrukturni dinamiĉki plan i plan prilagodbe prometne infrastrukture
potrebama IPP-a
o Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP-a
ZAKONSKA OSNOVA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01;
129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09;
79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12),
- Studija integriranog prometnog sustava,
- Prostorno - planska dokumentacija Zagrebaĉke ţupanije
POTREBNA SREDSTVA
Potrebna sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u proraĉunu u iznosu od
1.000.000,00 kuna.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROJEKCIJE ZA 2014. GODINU
Projekcijom za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a
financijskim planom za 2014. godinu planirana su sredstva od 1.000.000,00 kuna. Sredstva
iskazana financijskim planom manja su za 300.000,00 kuna.
Projekcijom planirana sredstva su smanjena iz razloga što se u realizaciju projekta
Integriranog prometnog sustava (Integriranog prijevoza putnika) tijekom 2013. godine,
sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije, ukljuĉilo Ministarstvo pomorstva prometa i
infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti oĉituju se u:
IzraĊenoj projektnoj dokumentaciji navedenoj u posebnim ciljevima
5.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I
ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELOKRUG RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA
Ţupanijski Upravni odjel za prostorno ureĊenje, gradnju i zaštitu okoliša ĉine dva
odsjeka. Odsjek za prostorno ureĊenje i gradnju, kojeg ĉine sluţba u sjedištu i 8 pododsjeka u
gradovima ţupanije, te Odsjek za zaštitu okoliša.
ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU obavlja poslove odreĊene
Zakonom o prostornom ureĊenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i
50/12) i Zakonom o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama („Narodne novine“, br.
86/12), a to su poslovi nositelja izrade Prostornog plana ţupanije, provoĊenje dokumenata
prostornog ureĊenja, postupak izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata,
rješenja o utvrĊivanju graĊevne ĉestice, rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnog
projekta, uporabne dozvole, uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o
postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama, rješenja o promjeni namjene graĊevine,
uvjerenja o vremenu graĊenja, potvrde o etaţiranju i druge potvrde. Na ovim poslovima radi
48 djelatnika od ukupno sistematiziranih 67.
ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA obavlja poslove odreĊene Zakonom o zaštiti
okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), a to su poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrta
planova i programa iz podruĉja zaštite okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi
na provedbu Programa zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije, provoĊenje postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja na okoliš, poslove odreĊene Zakonom o
odrţivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), a to su poslovi provoĊenja
postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama otpada,
voĊenje registra oneĉišćavanja okoliša vezano za postupanje s otpadom, poslove odreĊene
Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11), a to su poslovi praćenja stanja u
podruĉju zaštite zraka, izrada programa poboljšanja kakvoće zraka ţupanije, izrada izvješća o
provoĊenju navedenog programa, voĊenje registra oneĉišćavanja okoliša u podruĉju zaštite
zraka, poslove odreĊene Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), a to su
poslovi priprema nacrta planova, programa i izvješća iz podruĉja zaštite prirode, praćenje
provoĊenja mjera zaštite na zaštićenim podruĉjima prirodnih vrijednosti, sudjelovanje u
postupcima dodjele koncesija za zaštićena podruĉja, voĊenje oĉevidnika o podacima vaţnim
za zaštitu prirode, izdavanje uvjeta zaštite prirode i izdavanje dopuštenja za zahvate u
zaštićenim podruĉjima prirodnih vrijednosti. Na ovim poslovima rade 4 djelatnika od ukupno
sistematiziranih 5.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim podruĉjima i drugim zaštićenim prirodnim
vrijednostima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije
- Zavod za prostorno ureĊenje Zagrebaĉke ţupanije
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.-2016.
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV
PROGRAMA
2014. 2015. 2016.
RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
GLAVA 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE
P43 1001
pripreme i donošenje
akata iz djelokruga
tijela
11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00
UKUPNO GLAVA 1. 11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00
GLAVA 2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA
P47 1001
sufinanciranje općina i
gradova iz djelokruga
prostornog ureĊenja
524.000,00 539.500,00 564.200,00
P47 1002
pripreme i donošenje
akata iz djelokruga
tijela
30.000,00 40.000,00 40.000,00
P47 1003 struĉne podloge 1.477.074,00 1.000.000,00 1.000.000,00
UKUPNO GLAVA 2. 2.031.074,00 1.579.500,00 1.604.200,00
GLAVA 3. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
P44 1001
provoĊenje propisa iz
podruĉja zaštite
okoliša
30.000,00 40.000,00 40.000,00
P44 1001
financijska potpora
udrugama graĊana za
zaštitu okoliša
250.000,00 300.000,00 300.000,00
P44 1001
izrada planova i
programa zaštite
okoliša
550.000,00 350.000,00 350.000,00
UKUPNO GLAVA 3. 830.000,00 690.000,00 690.000,00
GLAVA 4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUĈJIMA
P45 A100001 rashodi za zaposlene 1.467.000,00 1.528.000,00 1.560.000,00
P45 A100002 materijalni rashodi 457.500,00 485.000,00 485.000,00
P45 T100001 zaštita, odrţavanje i
oĉuvanje, promicanje 102.500,00 115.000,00 115.000,00
P45 T100004 kosci za kosce 11.000,00 14.000,00 14.000,00
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV
PROGRAMA
2014. 2015. 2016.
P45 T100005
zaštićena podruĉja -
staništa izvornih
pasmina
8.000,00 12.000,00 12.000,00
P45 T100008 bijela roda 44.000,00 47.000,00 47.000,00
P45 T100009 ostali projekti
(ipa i sl.) 12.000,00 12.000,00 12.000,00
P45 T100010 rashodi za nabavu
dugotrajne imovine 15.000,00 5.000,00 15.000,00
P45 T100011 Natura 2000 20.000,00 20.000,00 20.000,00
UKUPNO GLAVA 4. 2.137.000,00 2.238.000,00 2.280.000,00
GLAVA 5. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
P46 1001 redovna djelatnost
zavoda
3.807.000,00 3.742.500,00 3.742.500,00
P46 1002 informacijski sustav
prostornog ureĊenja
30.000,00 20.000,00 20.000,00
P46 1003 izrada dokumenata
prostornog ureĊenja 85.000,00 200.000,00 200.000,00
P46 1004 struĉne podloge i
studije 0,00 200.000,00 0,00
UKUPNO GLAVA 5. 3.922.000,00 4.162.500,00 3.962.500,00
GLAVA 6. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM
ZGADAMA
P55 1001
postupanje s
nezakonito izgraĊenim
zgradama
4.103.407,00 3.624.607,00 3.396.607,00
UKUPNO GLAVA 6. 4.103.407,00 3.624.607,00 3.396.607,00
UKUPNO RAZDJEL 8. 24.140.981,00 23.834.607,00 23.849.307,00
OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA 2014.-2016.
GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
PROGRAM 1001: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom , Zakon o zaštiti
zraka, Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije.
OPIS PROGRAMA
Redovita djelatnost Odsjeka za prostorno ureĊenje i gradnju sastoji se od praćenja i
provoĊenja propisa prema zahtjevima fiziĉkih i pravnih osoba iz podruĉja prostornog ureĊenja
i gradnje, a redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od provoĊenja propisa
prema vaţećim zakonskim propisima iz podruĉja zaštite okoliša i prirode.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Upravnog odjela.
POSEBNI CILJEVI
ProvoĊenje propisa i postupci izdavanja akata iz podruĉja prostornog ureĊenja i gradnje te
provoĊenje propisa prema vaţećim zakonima u podruĉju zaštite okoliša i prirode.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada sluţbe u sjedištu Upravnog odjela, 8 pododsjeka Odsjeka za prostorno
ureĊenje i gradnju u gradovima Zagrebaĉke ţupanije i Odsjeka za zaštitu okoliša.
AKTIVNOST A100001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIĈKO I STRUĈNO OSOBLJE
MJERA: 3.1.1. i 3.3.1. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom , Zakon o zaštiti
zraka, Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije.
OPIS AKTIVNOSTI
Redovita djelatnost Odsjeka za prostorno ureĊenje i gradnju sastoji se od praćenja i
provoĊenja propisa prema zahtjevima fiziĉkih i pravnih osoba (izdavanje lokacijskih dozvola,
rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnih projekata, potvrde parcelacijskih elaborata,
uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s nezakonito
izgraĊenim zgradama, rješenja o promjeni namjene graĊevine, potvrde etaţiranja, uporabne
dozvole i drugo).
Redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od provoĊenja propisa prema
vaţećim zakonskim propisima; poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrta planova i
programa iz podruĉja zaštite okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi na
provedbu programa ţupanije, provoĊenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,
procjene utjecaja na okoliš, provoĊenje postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje
komunalnim i posebnim kategorijama otpada, voĊenje registra oneĉišćavanja okoliša vezano
za postupanje s otpadom, praćenje stanja u podruĉju zaštite zraka, izrada programa
poboljšanja kakvoće zraka ţupanije, izrada izvješća o provoĊenju navedenog programa,
voĊenje registra oneĉišćavanja okoliša u podruĉju zaštite zraka, priprema nacrta planova,
programa i izvješća iz podruĉja zaštite prirode, praćenje provoĊenja mjera zaštite na
zaštićenim podruĉjima prirodnih vrijednosti, sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za
zaštićena podruĉja, voĊenje oĉevidnika o podacima vaţnim za zaštitu prirode, izdavanje
uvjeta zaštite prirode, izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim podruĉjima prirodnih
vrijednosti, voĊenje registra oneĉišćavanja okoliša.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Upravnog odjela.
POSEBNI CILJEVI
Postupci izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o
utvrĊivanju graĊevne ĉestice, rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnog projekta,
uporabne dozvole, uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju
s nezakonito izgraĊenim zgradama, rješenja o promjeni namjene graĊevine, uvjerenja o
vremenu graĊenja, potvrde o etaţiranju i druge potvrde.
ProvoĊenja propisa prema vaţećim zakonskim propisima u podruĉju zaštite okoliša i prirode.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada sluţbe u sjedištu Upravnog odjela, 8 pododsjeka Odsjeka za prostorno
ureĊenje i gradnju u gradovima Zagrebaĉke ţupanije i Odsjeka za zaštitu okoliša.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene; HZZ,
Pomoći; Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureĊenja
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, odrţavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene
Upravnog odjela za prostorno ureĊenje, gradnju i zaštitu okoliša planiraju se u iznosu
podjednakom planiranim rashodima za zaposlene u 2013. godini
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nisu znaĉajnija, jer ovise o ukupnom broju
zaposlenih u Upravnom odjelu, a iznosi su usklaĊeni s prošlogodišnjim izvršenjem.
GLAVA 002 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA
PROGRAM 1001: SUFINANCIRANJE OPĆINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama.
OPIS PROGRAMA
Financiranje izdataka dva sluţbenika u Upravnom odjelu za prostorno ureĊenje, gradnju i
zaštitu okoliša Zagrebaĉke ţupanije od strane Grada Zaprešića i pripadajućih Općina, a u
svrhu provoĊenja naĉela efikasnosti upravnog postupka, odnosno osiguravanja mogućnosti
ostvarivanja prava i pravnih interesa graĊana, poduzeća, ustanova i drugih pravnih osoba s
podruĉja Grada Zaprešića i okolnih općina, na naĉin da im se omogući što brţe i lakše
ostvarivanje prava i pravnih interesa.
OPĆI CILJ
Zakon o općem upravnom postupku kao jedno od svojih temeljnih naĉela propisuje da se u
upravnim stvarima postupa što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova,
ali tako da se utvrde sve ĉinjenice i okolnosti bitne za rješavanje o upravnoj stvari.
POSEBNI CILJEVI
Postupci izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o
utvrĊivanju graĊevne ĉestice, rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnog projekta,
uporabne dozvole, uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju
s nezakonito izgraĊenim zgradama, rješenja o promjeni namjene graĊevine, uvjerenja o
vremenu graĊenja, potvrde o etaţiranju i druge potvrde.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada Odsjeka za prostorno ureĊenje i gradnju.
AKTIVNOST A100001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIĈKO I STRUĈNO OSOBLJE
MJERA: 3.1.1. i 3.3.1. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama.
OPIS AKTIVNOSTI
Redovita djelatnost Odsjeka za prostorno ureĊenje i gradnju sastoji se od praćenja i
provoĊenja propisa prema zahtjevima fiziĉkih i pravnih osoba (izdavanje lokacijskih dozvola,
rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnih projekata, potvrde parcelacijskih elaborata,
uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s nezakonito
izgraĊenim zgradama, rješenja o promjeni namjene graĊevine, potvrde etaţiranja, uporabne
dozvole i drugo).
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za prostorno
ureĊenje i gradnju.
POSEBNI CILJEVI
Postupci izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o
utvrĊivanju graĊevne ĉestice, rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnog projekta,
uporabne dozvole, uvjerenja o upotrebi, rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju
s nezakonito izgraĊenim zgradama, rješenja o promjeni namjene graĊevine, uvjerenja o
vremenu graĊenja, potvrde o etaţiranju i druge potvrde.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada Odsjeka za prostorno ureĊenje i gradnju.
IZVORI FINANCIRANJA
Prostorno ureĊenje i gradnja (pomoći)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, odrţavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene
planiraju se u iznosu podjednako planiranim rashodima za zaposlene u 2013. godini.
Na obavljanju poslova u okvirima nadleţnosti u Upravnom odjelu za prostorno ureĊenje,
gradnju i zaštitu okoliša planiraju se sredstva za dvoje VSS upravnih savjetnika, što se
realizira uz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, a prikazuje se na prihodovnoj strani
Proraĉuna Zagrebaĉke ţupanije.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nisu znaĉajnija te ovise o broju zaposlenih u
Odsjeku za prostorno ureĊenje i gradnju.
PROGRAM 1002: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama.
OPIS PROGRAMA
Poslovi nositelja izrade Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije, provoĊenje dokumenata
prostornog ureĊenja.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za prostorno
ureĊenje i gradnju.
POSEBNI CILJEVI
Planirana sredstva za provoĊenje propisa iz podruĉja prostornog ureĊenja i gradnje
namjeravaju se realizirati prilikom objava sluţbenih akata Odsjeka za prostorno ureĊenje i
gradnju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada Odsjeka za prostorno ureĊenje i gradnju.
AKTIVNOST A100001: PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUĈJA PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADNJE
MJERA: 3.1.1. i 3.3.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama.
OPIS AKTIVNOSTI
Poslovi nositelja izrade Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije, provoĊenje dokumenata
prostornog ureĊenja.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za prostorno
ureĊenje i gradnju.
POSEBNI CILJEVI
Planirana sredstva za provoĊenje propisa iz podruĉja prostornog ureĊenja i gradnje
namjeravaju se realizirati prilikom objava sluţbenih akata Odsjeka za prostorno ureĊenje i
gradnju (obavijesti o izradi prostornih planova, pozivi na prethodnu raspravu, javnu raspravu i
sl.) u dnevnom tisku.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost rada Odsjeka za prostorno ureĊenje i gradnju.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, odrţavanje postojećih standarda. Rashodi se planiraju u
iznosu jednakom planiranim rashodima u 2013. godini.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nisu znaĉajnija.
PROGRAM 1003: STRUĈNE PODLOGE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE TEKUĆEG PROJEKTA
Zakon o drţavnoj izmjeri i katastru, Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Uvrštavanje Programa Struĉne podloge izvršava se temeljem Sporazuma Zagrebaĉke ţupanije
i Drţavne geodetske uprave o sufinanciranju izrade i aţuriranja sluţbenih prostornih podloga
drţavne izmjere i katastra nekretnina.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊivanje sustava praćenje stanja u prostoru.
POSEBNI CILJEVI
Uporaba i korištenje podataka i proizvoda za potrebe prostornog planiranja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Modernizacija i efikasnost sustava praćenja stanja u prostoru i prostornog ureĊenja.
TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA I AŢURIRANJE SLUŢBENIH PROSTORNIH
PODLOGA DRŢAVNE IZMJERE I KATASTRA
NEKRETNINA
MJERA: 3.1.1. i 3.3.1. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE TEKUĆEG PROJEKTA
Zakon o drţavnoj izmjeri i katastru, Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Uvrštavanje Programa Struĉne podloge izvršava se temeljem Sporazuma Zagrebaĉke ţupanije
i Drţavne geodetske uprave o sufinanciranju izrade i aţuriranja sluţbenih prostornih podloga
drţavne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014., sklopljenog 18. travnja 2011.
godine.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊivanje sustava praćenje stanja u prostoru, izrade, donošenja i provoĊenja
dokumenata prostornog ureĊenja, ureĊenja graĊevinskog zemljišta te postupaka izrade
izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije.
POSEBNI CILJEVI
Uporaba i korištenje podataka i proizvoda za potrebe prostornog planiranja: Sluţbeni listovi
Detaljne topografske karte M 1:25000 (TK 25), Digitalna ortofoto karta DOF5, Hrvatska
osnovna karta HOK5, Digitalni ortofoto plan DOF2 za podruĉje izgraĊenosti, podaci u
alfanumeriĉkom obliku, podaci u grafiĉkom obliku, digitalni katarski planovi (rasteri i
vektori).
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Modernizacija i efikasnost sustava praćenja stanja u prostoru i prostornog ureĊenja.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Struĉne podloge - Općine i Gradovi (pomoći)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Sporazum o sufinanciranju izrade i aţuriranja sluţbenih prostornih podloga drţavne izmjere i
katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014., prema kojem se Zagrebaĉka ţupanije obvezuje
sufinancirati izradu i aţuriranje podataka kroz polugodišnje obroĉne uplate do kraja 2014.
godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
TEKUĆI PROJEKT T100002: GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE - NOVE
KATASTARSKE IZMJERE KATASTARSKIH OPĆINA
MJERA: 3.1.1. i 3.3.1. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE TEKUĆEG PROJEKTA
Zakon o drţavnoj izmjeri i katastru, Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Financijska pomoć Općinama i Gradovima Zagrebaĉke ţupanije u svrhu nove katastarske
izmjere.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊivanje sustava praćenje stanja u prostoru, izrade, donošenja i provoĊenja
dokumenata prostornog ureĊenja, ureĊenja graĊevinskog i poljoprivrednog zemljišta
POSEBNI CILJEVI
Uporaba i korištenje podataka dobivenih novom katastarskom izmjerom katastarskih općina
kako bi se omogućila izgradnja infrastrukturnih graĊevina, ureĊenje poslovnih zona i
korištenje poljoprivrednog zemljišta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Modernizacija i efikasnost sustava praćenja stanja u prostoru i prostornog ureĊenja.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Potrebna financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih općina procijenjena su na temelju
dosadašnjih ugovora Općina i Gradova Zagrebaĉke ţupanije s Drţavnom geodetskom
upravom.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Ne postoje odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
GLAVA 003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
PROGRAM 1001: PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom , Zakon o zaštiti zraka,
Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije.
OPIS AKTIVNOSTI
Redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od provoĊenja propisa prema
vaţećim zakonskim propisima.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za zaštitu
okoliša.
POSEBNI CILJEVI
Poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrta planova i programa iz podruĉja zaštite
okoliša i prirode.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA
Efikasnost rada i provoĊenja propisa od strane Odsjeka za zaštitu okoliša.
AKTIVNOST A100001: PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUĈJA ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE
MJERA: 4.3.2. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom , Zakon o zaštiti zraka,
Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije.
OPIS AKTIVNOSTI
Redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od provoĊenja propisa prema
vaţećim zakonskim propisima.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za zaštitu
okoliša.
POSEBNI CILJEVI
Poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrta planova i programa iz podruĉja zaštite
okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi na provedbu programa ţupanije,
provoĊenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja na okoliš,
provoĊenje postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim
kategorijama otpada, voĊenje registra oneĉišćavanja okoliša vezano za postupanje s otpadom,
praćenje stanja u podruĉju zaštite zraka, izrada programa poboljšanja kakvoće zraka ţupanije,
izrada izvješća o provoĊenju navedenog programa, voĊenje registra oneĉišćavanja okoliša u
podruĉju zaštite zraka, priprema nacrta planova, programa i izvješća iz podruĉja zaštite
prirode, praćenje provoĊenja mjera zaštite na zaštićenim podruĉjima prirodnih vrijednosti,
sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za zaštićena podruĉja, voĊenje oĉevidnika o
podacima vaţnim za zaštitu prirode, izdavanje uvjeta zaštite prirode, izdavanje dopuštenja za
zahvate u zaštićenim podruĉjima prirodnih vrijednosti i voĊenje registra oneĉišćavanja
okoliša.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA
Efikasnost rada i provoĊenja propisa od strane Odsjeka za zaštitu okoliša te realizacija
projekata i aktivnosti u skladu s Godišnjim planom rada Upravnog odjela za prostorno
ureĊenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2012. godinu.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, odrţavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nisu znaĉajnija.
TEKUĆI PROJEKT T100001: FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA
MJERA: 4.3.2. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE TEKUĆEG PROJEKTA
Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Program zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije,
Zakon o udrugama i Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanja financijske
potpore programima i projektima udruga
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Planirana sredstva predviĊena su za dodjelu financijske potpore udrugama graĊana
registriranim za zaštitu okoliša i prirode na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije kao pomoć u
realizaciji njihovih programa iz podruĉja zaštite okoliša i prirode. Natjeĉaju prethodi
prikupljanje i usvajanje izvješća o utrošenim sredstvima za 2012. godinu, te priprema
materijala za raspisivanje natjeĉaja i prijedloga o financijskoj potpori.
OPĆI CILJ
Poboljšanje stanja okoliša i prirode Zagrebaĉke ţupanije i provoĊenje prioritetnih programa i
projekata u zaštiti okoliša i prirode.
POSEBNI CILJEVI
ProvoĊenje aktivnosti na temu zaštite okoliša i odrţivog razvoja, provoĊenje projekata zaštite
sastavnica okoliša (zrak, tlo i vode), edukacija i promocija ţivotnih stilova koji nastoje
smanjiti koliĉinu otpada (recikliranje, kompostiranje, odvojeno prikupljanje otpada i sl.),
oĉuvanje zaštićenih podruĉja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, ukljuĉivanje škola i
vrtića u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i odrţivi razvoj, projekti ĉišćenja
divljih odlagališta otpada i uspostava mjera za spreĉavanje njihovog ponovnog nastajanja,
pokretanje pilot-projekata potencijalno razvojnih modela odrţivog razvoja, energetske
uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kvalitetu zaprimljenih i realiziranih projekta, jednako kao i prijedloge za financijsku potporu
ocjenjuje Povjerenstvo za otvaranje i ocjenjivanje natjeĉajne dokumentacije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Iznosi iz prethodnih godina, brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u
Zagrebaĉkoj ţupaniji, odrţavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
TEKUĆI PROJEKT T100002: IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE
MJERA: 4.3.1. i 4.3.2. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE TEKUĆEG PROJEKTA
Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom ,
Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Planirana sredstva predviĊena su za kontinuirano prikupljanje podataka za potrebe izrade
planova i programa, te se prati stanje oĉuvanja prirode u svrhu proglašenja zaštićenih
podruĉja prirode.
OPĆI CILJ
Obveze izrada planova i programa zaštite okoliša i prirode.
POSEBNI CILJEVI
Obveza Zagrebaĉke ţupanije je izrada Programa zaštite okoliša Zagrebaĉke ţupanije, te
realizacija mjerenja kakvoće zraka u toplom i hladnom dijelu godine u cilju izrade Programa
zaštite zraka, ozonskog sloja, ublaţavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim
promjenama.
TakoĊer su predviĊena sredstva za sluĉajeve potrebe izrade Strateške procjene utjecaja
planova i programa na okoliš.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
UnaprjeĊenje stanja okoliša Zagrebaĉke ţupanije na osnovu mjera Programa zaštite okoliša.
UnaprjeĊenje stanja kakvoće zraka Zagrebaĉke ţupanije, na osnovu mjera Programa zaštite
zraka, ozonskog sloja, ublaţavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama
te uspostava lokalne mreţe mjernih postaja za praćenje kakvoće zraka.
Pravovremeno izvršavanje obveze izrada strateških procjena utjecaja planova i programa na okoliš.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Planirana sredstva procijenjena su na osnovi saznanja o okvirnim troškovima izrade Programa
zaštite okoliša, studije strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš te izrade
Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublaţavanja klimatskih promjena i prilagodbe
klimatskim promjenama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Sukladno zakonskim propisima te Na osnovu oĉitovanja Ministarstva zaštite okoliša i prirode,
prema kojem se donošenje nacionalnog Plana zaštite zraka, ozonskog sloja, ublaţavanja
klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama predviĊa krajem 2013. godine, a
koji će sadrţavati smjernice, izrada ţupanijskog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja,
ublaţavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama planira se u 2014.
godini. Odstupanje od prošlogodišnjih projekcija je znaĉajnije zbog mogućnosti izrada
strateških procjena utjecaja planova i programa na okoliš, kao i zbog obveze izrade Programa
zaštite okoliša u 2014. godini.
GLAVA 004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUĈJIMA
PROGRAM 1001: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE
OPIS PROGRAMA
U 2014. godini planirana su sredstva na bazi šest zaposlenika: ravnateljica, dva struĉna
savjetnika, glavni nadzornik koji ujedno zamjenjuje ravnateljicu za vrijeme njene odsutnosti,
administrativna referentica te suradnik za odnose s javnošću. TakoĊer je planirano da u radu
Javne ustanove sudjeluju osobe na struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te
po potrebi volonteri temeljem Pravilnika o volontiranju. Redovna djelatnost Javne ustanove
sastoji se od provoĊenja vaţećih zakonskih propisa u podruĉju zaštite prirode te obavlja
djelatnost zaštite, odrţavanja i promicanja zaštićenog podruĉja u cilju zaštite i oĉuvanja
izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i odrţivog korištenja
prirodnih dobara, nadziranje provoĊenje uvjeta i mjera zaštite prirode na podruĉju kojim
upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja oĉuvanosti prirode
(monitoring) zaštićenih dijelova prirode i dijelova ekološke mreţe na podruĉju Ţupanije i
drugim djelatnostima predviĊenim Statutom Javne ustanove. Planirana su sredstva za plaće i
doprinose, materijalne i financijske rashode potrebne za redovito poslovanje, realizaciju
Godišnjeg plana i programa i projekata te nabavu proizvedene dugotrajne imovine te tekuće
projekte.
Financijski plan za 2014. godinu predviĊa povećanje sredstava od projekcija prethodnih
godina za potrebe odvijanja redovne djelatnosti Ustanove zbog uvoĊenja zakonske obveze
upravljanja Natura 2000 podruĉjima (ĉl. 131. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) i
monitoringa Natura 2000 vrsta i staništa (ĉl. 56. st.3. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) te
uvoĊenje novog projekta ''Natura 2000''. TakoĊer, obzirom na nove momente koje donosi
novi Zakon o zaštiti prirode, a radi efikasnije provedbe Godišnjeg plana i programa zaštite,
odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke
ţupanije u narednim godinama, projekti ''Edukativno-struĉni skup nastavnika biologije i
geografije'' i ''Susret udruga prijatelja prirode Zagrebaĉke ţupanije'' objedinjuju se u projekt
''Zaštita, odrţavanje i oĉuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti
Zagrebaĉke ţupanije'', kao i što je planirano objedinjavanje projekta ''Od sela roda do sela
roda'' i svih aktivnosti vezanih za zaštitu i oĉuvanje bijele rode projekta u projekt ''Bijela roda
u Zagrebaĉkoj ţupaniji''.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provoĊenja redovne djelatnosti Javne ustanove radi
poboljšanja zaštite i prepoznatljivosti prirodne baštine Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
Kvalitetno provoĊenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja
radi unapreĊenja upravljanja zaštićenim dijelovima prirode (kvalitetna integracija
zaštite i korištenja) te moguće povećanje lokaliteta evidentiranih prirodnih vrijednosti
raznih kategorija zaštite.
ProvoĊenje planiranih aktivnosti i projekata te kvalitetna i pravovremena realizacija
Godišnjeg programa zaštite, odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije prema osiguranim sredstvima iz
Financijskog plana Javne ustanove za 2014. godinu radi izrade identifikacije,
valorizacije i interpretacije postojeće prirodne baštine u svrhu zaštite i odrţivog
korištenja i razvoja.
Kontinuirano informiranje i edukacija stanovništva kroz zajedniĉku suradnju i
dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine te promidţba odrţivog razvoja.
Izrada i aţuriranje baza podataka o zaštićenim podruĉjima te ciljnim vrstama i
staništima za oĉuvanje ekološke mreţe Natura 2000 te redovito praćenje stanja
(monitoring) kao osnova identifikacije, valorizacije, interpretacije i razvoja postojeće
prirodne baštine Zagrebaĉke ţupanije.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba ekološkoj mreţi, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima,
Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH te Nacionalni program
oĉuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih ţivotinja u Republici Hrvatskoj.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA
Efikasnost rada Javne ustanove u provoĊenju redovne djelatnosti sukladno pozitivnim
zakonskim propisima te pravovremeno provoĊenje Godišnjeg programa zaštite,
odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti
Zagrebaĉke ţupanije. Kvalitetno provoĊenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada
dokumenata upravljanja. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web,
radionice, terenski obilasci i nadzor, promidţbeni materijali i dr.). Broj izraĊenih baza
podataka o zaštićenim podruĉjima te ciljnim vrstama i staništima za oĉuvanje ekološke
mreţe Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija
postojeće prirodne baštine).
Realizacija planiranih projekata :
- ''Zaštita, odrţavanje i oĉuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti
Zagrebaĉke ţupanije'' – Kontrola uvjeta i mjera zaštite, odrţavanje zaštićenih podruĉja prema
prioritetima, nadzor zaštićenih podruĉja, provedene promotivne i edukativne aktivnosti,
ostvarena suradnja s udrugama vezanim za zaštitu prirode, korisnicima prostora, vrtićima,
školama, struĉnim aktivima nastavnika biologije i geografije te obrazovnim institucijama
(fakulteti prirodnog i nastavniĉkog usmjerenja) u cilju provedbe Godišnjeg programa zaštite,
odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke
ţupanije.
- ''Natura 2000'' - Zbog uvoĊenja zakonske obveze upravljanja Natura 2000 podruĉjima (ĉl.
131. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) i monitoringa Natura 2000 vrsta i podruĉja (ĉl. 56.
st.3. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) uvodi se novi projekt ''Natura 2000'' radi oĉuvanja
prirodne ravnoteţe i bioraznolikosti ekološke mreţe. Broj izraĊenih baza podataka o ciljnim
vrstama i staništima za oĉuvanje ekološke mreţe Natura 2000 (identifikacija, valorizacija,
interpretacija razvoja, integracija postojeće prirodne baštine). - ''Kosci za kosce'' –
Proveden monitoring i dio akcijskog plana oĉuvanja ugroţene ptice kosac u Odranskom
polju. Odrţana manifestacije povezuje i jaĉa suradnju institucija, lokalno stanovništvo i ostele
korisnike prostora. Porast osviještenosti lokalnog stanovništva za vaţnost provedbe Akcijskog
plana za oĉuvanje ptice kosac, povećanje brojnosti ptice kosac, povećanje livada košanica,
povećanje interesa javnosti za odrţavanje manifestacije. Broj izraĊenih baza podataka o
zaštićenim podruĉjima te ciljnim vrstama i staništima za oĉuvanje ekološke mreţe Natura
2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne
baštine).
- ''Zaštićena podruĉja – staništa izvornih pasmina'' - Dostupnost informacija korisnicima
prirodne baštine i zajedniĉki nastup u promotivnim aktivnostima, ojaĉana suradnja s
ovlaštenim uzgojnim organizacijama, uzgajivaĉima, institucijama, JLS i udrugama te
upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne
baštine Zagrebaĉke ţupanije. Broj izraĊenih baza podataka o prirodnoj baštini Zagrebaĉke
ţupanije (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne
baštine).
- ''Bijela roda u Zagrebaĉkoj ţupaniji'' - Na temelju prikupljene dokumentacije isplaćena
su sredstva korisnicima projekta, zadrţavanje broja gnijezda na objektima, nastavak izrade
baze podataka (broj aktivnih i neaktivnih gnijezda na objektima i stupovima, broj mladih
roda), prstenovano 100 mladih ptića. Broj izraĊenih baza podataka o ciljnim vrstama
ekološke mreţe Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija
postojeće prirodne baštine).
- ''Ostali projekti'' - Pripremljena natjeĉajna dokumentacija za projekte za odrţivo korištenje
prirodne baštine u skladu s uvjetima natjeĉaja te s obzirom na posebnost zaštićenih podruĉja,
zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreţe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
- ''Rashodi za nabavu dugotrajne imovine'' - Efikasnije i brţe korištenje raĉunalne mreţe u
uredu u Samoboru u cilju kvalitetne i pravovremene provedbe redovne djelatnosti Javne
ustanove.
AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba ekološkoj mreţi
OPIS AKTIVNOSTI
Provedba redovne djelatnosti Javne ustanove u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Uredbi
o ekološkoj mreţi sastoji se od slijedećih aktivnosti Javne ustanove:
- prati, prouĉava i nadzire stanje zaštićenih podruĉja i zaštićenih dijelova prirode na podruĉju
Ţupanije, te vodi odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju,
- sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja oĉuvanosti prirode (monitoring)
- temeljem struĉnih elaborata priprema i nadleţnim tijelima Ţupanije predlaţe akte o
proglašenju zaštićenih podruĉja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadleţnosti
Ţupanije,
- priprema i nadleţnim tijelima predlaţe mjere zaštite zaštićenih podruĉja i drugih zaštićenih
prirodnih vrijednosti i nadzire njihovo izvršavanje,
- pred nadleţnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera
zaštite zaštićenih podruĉja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim prirodnim
vrijednostima,
- brine se o organizaciji pravilnog odrţavanja, zaštite i korištenja zaštićenih podruĉja i drugih
zaštićenih prirodnih vrijednosti, te oĉuvanju izvornih i zaštićenih pasmina i sorti s podruĉja
Zagrebaĉke ţupanije
- pruţa struĉnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih podruĉja i drugih zaštićenih
prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim
vrijednostima, a osobito davanjem struĉnih mišljenja i naputaka,
- priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih podruĉja i drugih zaštićenih
prirodnih vrijednosti, kao dijela prirodne baštine Ţupanije,
- obavlja druge struĉne poslove zaštite prirode iz djelokruga Ţupanije.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe redovne djelatnosti Javne ustanovi prema
zakonskoj osnovi.
POSEBNI CILJEVI
Kvalitetno provoĊenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja radi
unapreĊenja upravljanja zaštićenim dijelovima prirode (kvalitetna integracija zaštite i
korištenja) te provedba aktivnosti i radnji prema redovnoj djelatnosti u sklopu Godišnjeg
programa zaštite, odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih
vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije te prema prioritetima za 2014. godinu temeljem Zakona o
zaštiti prirode i Uredbi o ekološkoj mreţi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Kvalitetno provoĊenje pozitivnih zakonskih propisa, izrada dokumenata upravljanja,
obavljane nadzora uvjeta i mjera zaštite. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine
(web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidţbeni materijali i dr.). Broj izraĊenih baza
podataka o zaštićenim podruĉjima te ciljnim vrstama i staništima za oĉuvanje ekološke mreţe
Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne
baštine).
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i odrţavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim podruĉjima i drugim zaštićenim prirodnim
vrijednostima na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije planirani su s obzirom na broj zaposlenih,
planirano struĉno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa te zapošljavanje
putem HZZ-a na odreĊeno vrijeme zbog povećanog obima posla obzirom na povećanje
obveza iz novog Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i Uredbe o ekološkoj mreţi (124/13).
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI
Efikasnost rada djelatnika Javne ustanove te osoba na struĉnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa.
AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI RASHODI
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreţi
OPIS AKTIVNOSTI
Provedba redovne djelatnosti Javne ustanove u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Uredbi
o ekološkoj mreţi.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe redovne djelatnosti Javne ustanovi prema
zakonskoj osnovi.
POSEBNI CILJEVI
Aktivnosti djelatnika, osoba na struĉnom usavršavanju i volontera potrebni za obavljanje
zadaća Javne ustanove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i Uredbi o
ekološkoj mreţi (NN 124/13) na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
U okviru aktivnosti rashoda za materijalne rashode pokazatelj uspješnosti jest efikasnost rada
djelatnika, osoba na struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i volontera
organiziranih u dva terenska ureda.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i odrţavanje postojećih standarda. Materijalni rashodi
planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelokruga Javne ustanove, opremi za
kvalitetno obavljanje poslova te osiguranja potrebnih sredstava u okviru ukupnih sredstava
proraĉuna Zagrebaĉke ţupanije.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirano je povećanje za 36.000,00 kn od projekcije zbog uvoĊenja zakonske obveze
upravljanja Natura 2000 podruĉjima (ĉl. 131. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) i
monitoringa Natura 2000 vrsta i staništa (ĉl. 56. st.3. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) što
se oĉituje u povećanju sredstava za nabavu benzina i struĉno usavršavanje. Obzirom na
potrebe povećanja plaćanja doprinosa, tj. naknada za rad ĉlanova Upravnog vijeća Javne
ustanove potrebno je takoĊer planirati povećanje sredstava.
TEKUĆI PROJEKT T100001: ZAŠTITA I OĈUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE
ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreţi, Direktiva o pticama, Direktiva o
staništima, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH, Nacionalni
program oĉuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih ţivotinja u Republici Hrvatskoj.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Provedba Godišnjeg programa zaštite, odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije s ciljanim prioritetima za 2014. godinu.
U cilju izrade planova upravljanja i ostalih dokumenata upravljanja, inventarizacije zaštićenih
podruĉja i praćenja stanja oĉuvanja biološke raznolikosti (monitoring), Javna ustanova mora
angaţirati struĉne institucije, društva i vanjske struĉne suradnike te se troškovi za
intelektualne i osobne usluge odnose na monitoringa strogo zaštićenih i Natura 2000 vrsta,
inventarizaciju zaštićenih podruĉja te ostale usluge i rashode. Projektom ''Zaštita, odrţavanje i
oĉuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije''
takoĊer je planirano ostvarivanje suradnje s udrugama vezanim za zaštitu prirode, korisnicima
prostora, vrtićima, školama, struĉnim aktivima nastavnika biologije i geografije te
obrazovnim institucijama (fakulteti prirodnog i nastavniĉkog usmjerenja) u cilju provedbe
Godišnjeg programa zaštite, odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe Godišnjeg programa zaštite, odrţavanja i
oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
Realizacija Godišnjeg programa zaštite, odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije kroz znanstvenoistraţivaĉki rad,
institucionalno jaĉanja Javne ustanove, jaĉanje društava i udruga koji se bave zaštitom
prirode, suradnje s odgojno-obrazovnim institucijama te odrţivog razvoja i promidţbe
zaštićenih prirodnih vrijednosti i rada Javne ustanove.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Kvalitetna i pravovremena realizacija Godišnjeg programa zaštite, odrţavanja i oĉuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije u cilju provedbe
znanstvenoistraţivaĉkog rada te u svrhu institucionalnog jaĉanja Javne ustanove, jaĉanja
društava i udruga koji se bave zaštitom prirode, suradnje s odgojno-obrazovnim institucijama
te odrţivog razvoja i promidţbe zaštićenih prirodnih vrijednosti i rada Ustanove.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i odrţavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Iznos projekta je povećan za 6.000,00 kn od iznosa za 2013.g. zbog spajanja s projektima
''Edukativno-struĉni skup nastavnika biologije i geografije'' i ''Susret udruga prijatelja prirode
Zagrebaĉke ţupanije''.
TEKUĆI PROJEKT T100002: NATURA 2000
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreţi
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Projekt je uveden radi zakonske obveze upravljanja Natura 2000 podruĉjima (ĉl. 131. Zakona
o zaštiti prirode NN 80/13) i monitoringa Natura 2000 vrsta i podruĉja (ĉl. 56. st.3. Zakona o
zaštiti prirode NN 80/13). Potrebno je izvršiti inventarizaciju i monitoring te izraditi baze
podataka o ciljnim vrstama i staništima za oĉuvanje ekološke mreţe Natura 2000.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Natura 2000''.
POSEBNI CILJEVI
Oĉuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih
vrsta ţivotinja i biljaka i njihovih staništa, kao i stanišnih tipova, od osobitog znaĉaja za
Europsku uniju i Republiku Hrvatsku. Podruĉja ekološke mreţe obuhvaćaju i podruĉja
znaĉajna za oĉuvanje migratornih vrsta ptica, osobito moĉvarna podruĉja od meĊunarodne
vaţnosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Izrada i nadopunjavanje baze podataka o stanju divljih vrsta i stanišnih tipova osobitog
znaĉaja za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi za potrebe poĉetka izrade baze podataka tijekom 2014. godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Projekt je uveden radi zakonske obveze upravljanja Natura 2000 podruĉjima (ĉl. 131. Zakona
o zaštiti prirode NN 80/13) i monitoringa Natura 2000 vrsta i podruĉja (ĉl. 56. st.3. Zakona o
zaštiti prirode NN 80/13).
TEKUĆI PROJEKT T100003: KOSCI ZA KOSCE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreţi, Direktiva o pticama, Direktiva o
staništima, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH, Nacionalni
program oĉuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih ţivotinja u Republici Hrvatskoj
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Provedba Akcijskog plana oĉuvanja ugroţene ptice kosac u Odranskom polju te odrţavanja
manifestacije ''Kosci za kosce'' u suradnji s DZZP-om, JLS, SSHP-om, udrugama i lokalnim
stanovništvom.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Kosci za kosce''.
POSEBNI CILJEVI
Zaštita, oĉuvanje, odrţivo korištenje te edukacija i promocija biološke raznolikosti Odranskog
polja i ptice kosac (Crex crex) s naglaskom na suradnju s lokalnim stanovništvom,
institucijama, JLS i udrugama.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Proveden monitoring i dio akcijskog plana oĉuvanja ugroţene ptice kosac u Odranskom
polju. Odrţana manifestacije povezuje i jaĉa suradnju institucija, lokalnog stanovništva i
ostalih korisnika prostora. Porast osviještenosti lokalnog stanovništva za vaţnost provedbe
Akcijskog plana za oĉuvanje ptice kosac, povećanje brojnosti ptice kosac, povećanje livada
košanica, povećanje interesa javnosti za odrţavanje manifestacije. Broj izraĊenih baza
podataka o zaštićenim podruĉjima te ciljnim vrstama i staništima za oĉuvanje ekološke mreţe
Natura 2000.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i odrţavanje postojećih standarda. Materijalni rashodi
planirani su prema akcijskom planu oĉuvanja ugroţene ptice kosac u Odranskom polju te
odrţavanja manifestacije „Kosci za kosce“.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Sredstva ostaju na razini iznosa sredstva za 2013. godinu.
TEKUĆI PROJEKT T100004: ZAŠTIĆENA PODRUĈJA - STANIŠTA IZVORNIH
PASMINA
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti
RH, Ţupanijska razvojna strategija Zagrebaĉke ţupanije 2011.-2013., Nacionalni program
oĉuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih ţivotinja u Republici Hrvatskoj
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Promidţba za potrebe oĉuvanja staništa ugroţenih izvornih pasmina i sorti koje su vezane uz
zaštićena podruĉja Zagrebaĉke ţupanije (npr. Turopoljski lug – turopoljska svinja, Odransko
polje i Sava – hrvatski posavac, Sava – posavska guska) kroz suradnju s institucijama, JLS,
ovlaštenim uzgojnim organizacijama (ZZ Plemenita opĉina turopoljska, Središnji savez
uzgajivaĉa konja hrvatski posavac i dr.), nadleţnim institucijama, udrugama i lokalnim
stanovništvom.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Zaštićena podruĉja – staništa
izvornih pasmina''.
POSEBNI CILJEVI
Zaštita i oĉuvanje te edukacija i promocija izvornih pasmina (zaštićenih i izvornih pasmina i
sorti) kojima su zaštićena podruĉja u Zagrebaĉkoj ţupaniji izvorna i prirodna staništa kroz
suradnju s ovlaštenim uzgojnim organizacijama, uzgajivaĉima, institucijama, JLS i udrugama.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Porast osviještenosti javnosti i institucija za vaţnost oĉuvanja zaštićenih i izvornih pasmina i
sorti in situ, snaţenje ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga i uzgajivaĉa kroz zajedniĉku
suradnju i nastupe u javnosti. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine i
zajedniĉki nastup u promotivnim aktivnostima, ojaĉana suradnja s ovlaštenim uzgojnim
organizacijama, uzgajivaĉima, institucijama, JLS i udrugama te upoznavanje šire javnosti s
izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne baštine Zagrebaĉke ţupanije. Broj
izraĊenih baza podataka o prirodnoj baštini Zagrebaĉke ţupanije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i odrţavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Sredstva ostaju na razini iznosa sredstva za 2013. godinu.
TEKUĆI PROJEKT T100005: BIJELA RODA U ZAGREBAĈKOJ ŢUPANIJI
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreţi, Direktiva o pticama, Direktiva o
staništima, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Na inicijativu Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora (2009.g.), a prema sporazumu
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost i Zagrebaĉke ţupanije, planiran je projekt
''Bijela roda u Zagrebaĉkoj ţupaniji''. Planirana su namjenska sredstva koja Javna ustanova
prosljeĊuje korisnicima projekta za naknadu za poĉinjenu štetu koju svojom teţinom i ostalim
uzrokuju rodina gnijezda na objektima. TakoĊer je planiran nastavak izrade baze podataka
(broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda) i prstenovanje mladih ptića radi
kvalitetnog praćenja stanja ove strogo zaštićene vrste.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Bijela roda u Zagrebaĉkoj
ţupaniji''.
POSEBNI CILJEVI
Na temelju prikupljene dokumentacije i terenskih obilazaka izraditi popis korisnika naknade
za rodino gnijezdo na objektu, uspostaviti i/ili odrţavati kontakt s korisnicima projekta za
potrebe institucionalne pomoći, izrada baze podataka (broj aktivnih i neaktivnih gnijezda,
broj mladih roda), prstenovanje mladih ptića radi kvalitetnog praćenja stanja ove strogo
zaštićene vrste, edukacija i promocija bijele rode kao zaštićene divlje svojte kao simbol
prirodne baštine vezane za tradicijske ruralne prostore hrvatskog sela, tj. suţivota ĉovjeka i
prirode.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Prikupljena dokumentacija potrebna za provedbu projekta, isplata naknade korisnicima
projekta.
Na temelju prikupljene dokumentacije isplata sredstava korisnicima projekta, zadrţavanje
broja gnijezda na objektima, nastavak izrade baze podataka (broj aktivnih i neaktivnih
gnijezda na objektima i stupovima, broj mladih roda), prstenovano 100 mladih ptića. Broj
izraĊenih baza podataka o ciljnim vrstama ekološke mreţe Natura 2000.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Donacije
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i odrţavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od planiranih projekcija za 2014. godinu.
Spajanjem projekta ''Bijela roda u Zagrebaĉkoj ţupaniji'', ''Od sela roda do sela roda'' i svih
aktivnosti vezanih za zaštitu i oĉuvanje bijele rode ukupni iznos projekta se povećava za
2.000,00 kn.
TEKUĆI PROJEKT T100006: OSTALI PROJEKTI (IPA I SL.)
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreţi, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i
krajobrazne raznolikosti RH
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Budući da Javna ustanova planira i dalje pripremati dokumentaciju za potrebe prijave
projekata za odrţivo korištenje prirodne baštine na meĊunarodne i natjeĉaje u RH, potrebno je
predvidjeti troškove za navedeno.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost pripreme i prijave projekata na natjeĉaje.
POSEBNI CILJEVI
Pripremiti natjeĉajnu dokumentaciju u skladu s uvjetima natjeĉaja te s obzirom na posebnost
zaštićenih podruĉja, zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreţe na podruĉju Zagrebaĉke
ţupanije, a koji su predmet projekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Pripremljena natjeĉajna dokumentacija za projekte za odrţivo korištenje prirodne baštine u
skladu s uvjetima natjeĉaja te s obzirom na posebnost zaštićenih podruĉja, zaštićenih dijelova
prirode i ekološke mreţe na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i odrţavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
TEKUĆI PROJEKT T100007: RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreţi.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Zbog kvalitetnije organizacije rada potrebna je nabava raĉunalne mreţe, tj. spajanje raĉunala
na ţiĉnu raĉunalnu mreţu te nabavu ostale uredske opreme (sef, uredski namještaj).
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe aktivnosti iz djelokruga Javne ustanove.
POSEBNI CILJEVI
Nabava raĉunalne mreţe u uredu u Samoboru (spajanje raĉunala na ţiĉnu raĉunalnu mreţu
radi brţeg i teĉnijeg rada, do sada je bio samo 1 WiFi za 7 raĉunala), nabava sefa i ostale
uredske opreme radi kvalitetnije i brţe provedbe redovne djelatnosti Javne ustanove i
Godišnjeg programa zaštite, odrţavanja i oĉuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
prirodnih vrijednosti Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Efikasnost rada djelatnika i osoba na struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
i volontera.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina te odrţavanje i poboljšanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirano je smanjenje u odnosu na 2013. godinu, no povećanje u odnosu na planirane
projekcije za 2014. godinu obzirom da je tijekom 2013. godine utvrĊeno da samo 1 WiFi za 7
raĉunala u uredu u Samoboru stvara poteškoće u svakodnevnom radu djelatnika i osoba na
struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
GLAVA 005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
PROGRAM 1001: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA
ZAKONSKA OSNOVA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o arhitektonskim i inţenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS PROGRAMA
Redovita djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog ureĊenja i praćenja
provedbe tih dokumenata, struĉno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata
prostornog ureĊenja gradova i općina, pregleda konaĉnih prijedloga prostornih planova
ureĊenja gradova i općina i davanja mišljenja o njihovoj usklaĊenosti s Prostornim planom
Zagrebaĉke ţupanije, pripremanja izvješća o stanju u prostoru, voĊenja dokumentacije
prostora u okviru informacijskog sustava prostornog ureĊenja, obavljanja struĉno-analitiĉkih
poslova iz podruĉja prostornog ureĊenja, sudjelovanja u radu raznih struĉnih povjerenstava iz
podruĉja prostornog ureĊenja i zaštite okoliša, organizacije izrade raznih struĉnih podloga i
drugo. U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i
financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i raĉunalnih programa.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, efikasnost i
pravovremenost izrade dokumenata prostornog ureĊenja i drugih dokumenata iz nadleţnosti
Zavoda.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, kroz
kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova ĉije je donošenje u nadleţnosti
Zagrebaĉke ţupanije, kao i prostornih planova iz nadleţnosti Drţave i lokalne
samouprave.
Nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, kroz
postupak savjetodavno-struĉne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove
nadleţnosti, kroz davanje mišljenja na konaĉne prijedloge prostornih planova, kao i
kroz sudjelovanje u samoj izradi planova te izradi izvješća o stanju u prostoru.
Daljnje unaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja kroz nastavak aktivnosti Zavoda na
uspostavi Geoportala prostornog ureĊenja Republike Hrvatske, pripremom i obradom
prostornih planova svih razina s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
Daljnja uspostava sustava dokumentacije prostora, koja se sastoji od donesenih
prostornih planova, planova u izradi, struĉnih i geodetskih podloga, studija i projekata
s ĉitavog podruĉja Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Dovršena izrada i usvojeno po Ţupanijskoj skupštini Izvješće o stanju u prostoru
Zagrebaĉke ţupanije 2008. – 2012. godine.
Dovršena izrada Nacrta prijedloga Prostornog plana podruĉja posebnih obiljeţja Parka
prirode Ţumberak - Samoborsko gorje, kao i dodatne korekcije na zahtjev nadleţnog
Ministarstva, te odrţana ponovljena prethodna rasprava. Plan je dostavljen nadleţnom
Ministarstvu, pripremljen za javnu raspravu.
Dovršena izrada Nacrta Izvješća o stanju u prostoru za podruĉja pet jedinica lokalne
samouprave, u skladu s propisima i na njihov zahtjev, nakon ĉega su ista usvojena po
predstavniĉkim tijelima jedinica lokalne samouprave.
Izdano desetak pozitivnih mišljenja na konaĉne prijedloge prostornih planova ureĊenja
gradova i općina, koji su potom doneseni.
Pripremljeni podaci za izradu Geoportala prostornog ureĊenja Republike Hrvatske –
do razine prostornih planova ureĊenja i urbanistiĉkih planova, nakon ĉega su isti
objavljeni na sluţbenim internetskim stranicama nadleţnog Ministarstva.
Uspostavljen sustav dokumentacije prostora koji sadrţi preko stotinu elaborata
donesenih prostornih planova, planova u izradi, struĉnih i geodetskih podloga, studija i
projekata.
AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE
MJERA: 1.1.3, 1.3.2,1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1,
4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o arhitektonskim i inţenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS AKTIVNOSTI
Redovita djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog ureĊenja i praćenja
provedbe tih dokumenata, struĉno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata
prostornog ureĊenja gradova i općina, pregleda konaĉnih prijedloga prostornih planova
ureĊenja gradova i općina i davanja mišljenja o njihovoj usklaĊenosti s Prostornim planom
Zagrebaĉke ţupanije, pripremanja izvješća o stanju u prostoru, voĊenja dokumentacije
prostora u okviru informacijskog sustava prostornog ureĊenja, obavljanja struĉno-analitiĉkih
poslova iz podruĉja prostornog ureĊenja, sudjelovanja u radu raznih struĉnih povjerenstava iz
podruĉja prostornog ureĊenja i zaštite okoliša, organizacije izrade raznih struĉnih podloga i
drugo. Na obavljanju poslova u okvirima nadleţnosti u Zavodu je, tijekom većeg dijela 2013.
godine, zaposleno 10 djelatnika. Planirana sredstva koristit će se u 2014. godini za plaće,
doprinose, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenjem sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji stvoriti osnovne
preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj
društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje
unaprjeĊenje kvalitete urbanog i prirodnog okruţenja.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, kroz kvalitetu i
pravovremenost izrade prostornih planova ĉije je donošenje u nadleţnosti Zagrebaĉke
ţupanije, Drţave i lokalne samouprave, kao i kroz kvalitetu izrade Izvješća o stanju u
prostoru, izdavanje mišljenja, struĉno savjetodavnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave
i druge poslove u nadleţnosti Zavoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kroz izraĊene i usvojene dokumente prostornog ureĊenja, navedene kao pokazatelji
uspješnosti cjelovitog Programa, utvrĊuje se efikasnost rada Zavoda.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2014. godini i odrţavanje
postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
MJERA: 1.1.3, 1.3.2,1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1,
4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o arhitektonskim i inţenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS AKTIVNOSTI
Planirana sredstva iz ovog projekta namijenjena su za struĉno usavršavanje zaposlenika,
sluţbena putovanja, nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, za energiju,
materijal i dijelove za tekuće i investicijsko odrţavanje, nabavu sitnog inventara i auto guma,
usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja, promidţbu i
informiranje, intelektualne i osobne usluge (financijsko-raĉunovodstvene, pravno-
savjetodavne i usluge pri izradi prostornih planova), raĉunalne usluge, ostale usluge, naknade
za rad ĉlanova Upravnog vijeća Zavoda, premije osiguranja, reprezentaciju, ĉlanarinu, ostale
nespomenute rashode poslovanja, kao i za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te
ostale nespomenute financijske rashode.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenjem sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji stvoriti osnovne
preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj
društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje
unaprjeĊenje kvalitete urbanog i prirodnog okruţenja.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, kroz kvalitetu i
pravovremenost izrade prostornih planova ĉije je donošenje u nadleţnosti Zagrebaĉke
ţupanije, Drţave i lokalne samouprave, kao i kroz kvalitetu izrade Izvješća o stanju u
prostoru, izdavanje mišljenja, struĉno savjetodavnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave
i druge poslove u nadleţnosti Zavoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kroz izraĊene i usvojene dokumente prostornog ureĊenja, navedene kao pokazatelji
uspješnosti cjelovitog Programa, utvrĊuje se efikasnost rada Zavoda.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2014. godini i odrţavanje
postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
TEKUĆI PROJEKT T100001: NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I
RAĈUNALNIH PROGRAMA
MJERA: 1.1.3, 1.3.2,1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1,
4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o arhitektonskim i inţenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Za potrebe rada Zavoda dopunit će se raĉunalna oprema, raĉunalni programi i namještaj u
funkciji daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog ureĊenja, unaprjeĊenja grafiĉke
obrade dokumenata prostornog ureĊenja i voĊenja dokumentacije prostora. To se, prije svega,
odnosi na dogradnju i produljenje aktivnog statusa raĉunalnih programa ESRI programske
opreme, kao i AutoCAD Map raĉunalnih programa.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenjem sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji stvoriti osnovne
preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj
društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje
unaprjeĊenje kvalitete urbanog i prirodnog okruţenja.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, kroz kvalitetu i
pravovremenost izrade prostornih planova ĉije je donošenje u nadleţnosti Zagrebaĉke
ţupanije, Drţave i lokalne samouprave, kao i kroz kvalitetu izrade Izvješća o stanju u
prostoru, izdavanje mišljenja, struĉno savjetodavnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave
i druge poslove u nadleţnosti Zavoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kroz izraĊene i usvojene dokumente prostornog ureĊenja, navedene kao pokazatelji
uspješnosti cjelovitog Programa, utvrĊuje se efikasnost rada Zavoda.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2014. godini i odrţavanje
postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirana sredstva manja su od sredstava predviĊenih prošlogodišnjom projekcijom, zbog
uštede i racionalizacije troškova.
PROGRAM 1002: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA
ZAKONSKA OSNOVA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS PROGRAMA
Uspostava informacijskog sustava prostornog ureĊenja zakonska je obveza koju za podruĉje
Ţupanije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pruţanja usluga na
uspostavi, voĊenju, i odrţavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog
ureĊenja za podruĉje Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Uspostava i odrţavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog ureĊenja, kao jedan od
osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog ureĊenja u
funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje informacijskog sustava prostornog ureĊenja Zagrebaĉke ţupanije, kroz
kvalitetno voĊenje i nadogradnju sustava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspostavljen informacijski sustav prostornog ureĊenja koji sadrţi većinu do sada usvojenih
prostornih planova i izraĊenih geodetskih i katastarskih podloga, implementiranih u
jedinstvenu prostornu bazu podataka. Sustav se kontinuirano upotpunjuje i odrţava.
AKTIVNOST A100001: VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
PROSTORNOG UREĐENJA
MJERA: 1.1.3, 1.3.2,1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1,
4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS AKTIVNOSTI
Zavod već desetu godinu provodi aktivnosti na uspostavi, voĊenju i odrţavanju
Informacijskog sustava prostornog ureĊenja Zagrebaĉke ţupanije na tri razine: Prostorni plan
Zagrebaĉke ţupanije, Prostorni planovi ureĊenja gradova i općina i Generalni urbanistiĉki
planovi gradova. Sustav se kontinuirano upotpunjuje i odrţava.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, kroz efikasnost i
pravovremenost voĊenja informacijskog sustava prostornog ureĊenja. UnaprjeĊenjem sustava
prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji stvaraju se osnovni preduvjeti za rast i razvoj
gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti,
zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeĊenje kvalitete urbanog i
prirodnog okruţenja.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje informacijskog sustava prostornog ureĊenja, kroz implementaciju novo
donesenih izmjena i dopuna prostornih planova ureĊenja, kao i kroz uspostavu Registra
prostornih planova Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kroz dosad poduzete aktivnosti na uspostavi informacijskog sustava, navedene kao
pokazatelji uspješnosti Programa, utvrĊuje se efikasnost rada Zavoda. Tijekom 2013. godine u
GIS sustav implementirano je 9 novih izmjena i dopuna prostornih planova ureĊenja gradova i
općina.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2014. godini i odrţavanje
postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirana sredstva manja su od sredstava predviĊenih prošlogodišnjom projekcijom, zbog
uštede i racionalizacije troškova, odnosno zbog preraspodjele poslova unutar Zavoda.
PROGRAM 1003: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
ZAKONSKA OSNOVA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS PROGRAMA
Izrada dokumenata prostornog ureĊenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na
zakonskim odredbama. Iz Proraĉunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog
ureĊenja regionalne (podruĉne) razine, za podruĉje Zagrebaĉke ţupanije. U 2014. godini
planira se nastavak izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije, kao i
poĉetak izrade novog Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenjem sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, kroz izradu i donošenje
dokumenata prostornog ureĊenja, stvoriti osnovne preduvjete za rast i razvoj gospodarstva,
razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša,
zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeĊenje kvalitete urbanog i prirodnog
okruţenja.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja Zagrebaĉke ţupanije, kroz kvalitetnu i
pravovremenu izradu dokumenata prostornog ureĊenja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kroz višegodišnje aktivnosti Zavoda na izradi dokumenata prostornog ureĊenja drţavne i
regionalne razine utvrĊuje se efikasnost rada Zavoda. U 2013. godini nastavljena je izrada
Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije te nastavljena
izrada Nacrta prijedloga Prostornog plana Parka prirode Ţumberak – Samoborsko gorje.
TEKUĆI PROJEKT T100001: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA ŢUPANIJE
MJERA: 1.1.3, 1.3.2,1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1,
4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Postupak izrade i donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije
zapoĉeo je u travnju 2011. godine, donošenjem Odluke o njihovoj o izradi po Ţupanijskoj
skupštini. Do kraja 2012. godine odrţane su dvije od ukupno tri planirane prethodne rasprave
o Nacrtu prijedloga Plana. Poĉetkom 2013. godine nastavljana je njegova izrada, da bi zatim
daljnja dinamika izrade i donošenja ovog plana ovisila o dovršetku zapoĉetog postupka ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i o donošenju novih propisa i strateških
razvojnih dokumenata na razini Drţave. Postupak njegove izrade i donošenja stoga će se
nastaviti i u 2014. godini.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, kroz efikasnost i
pravovremenost izrade prostornih planova regionalne (podruĉne) razine.
POSEBNI CILJEVI
UsklaĊenje prostorno planskih rješenja u Prostornom planu Zagrebaĉke ţupanije s najnovijim
propisima i strateškim dokumentima prostornog ureĊenja Drţave, kroz izradu i donošenje V.
Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kroz dosad dovršene aktivnosti na izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebaĉke
ţupanije (izraĊen elaborat Nacrta prijedloga Plana, odrţane dvije struĉne prethodne rasprave,
aţuriran Nacrt prijedloga Plana za 3. (glavnu) prethodnu raspravu i dr.), utvrĊuje se efikasnost
rada Zavoda u izradi ovog Plana.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2014. godini i odrţavanje
postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Prošlogodišnjom projekcijom za 2014. godinu nisu planirana sredstva za ovaj projekt, jer se
planiralo njegovo ranije dovršavanje. No, zbog naprijed navedenih razloga na ĉiju dinamiku
struĉni izraĊivaĉ Plana ne moţe izravno utjecati, ovaj se projekt nastavlja i u 2014. godini.
TEKUĆI PROJEKT T100016: IZRADA NOVOG PROSTORNOG
PLANA ZAGREBAĈKE ŢUPANIJE
MJERA: 1.1.3, 1.3.2,1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1,
4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Usporedo s dovršetkom izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Ţupanije, planira se
poĉetak izrade novog Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije. Novi Plan treba se temeljiti na
najnovijim struĉnim spoznajama, novim propisima i mjerama koje će proizaći iz ĉlanstva
Republike Hrvatske u Europskoj uniji, trendovima i procesima u prostoru te na
multidisciplinarnom pristupu izradi. Kao strateški dokument regionalnog razvoja trebao bi
imati odluĉujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i gospodarskog razvoja Zagrebaĉke
ţupanije, te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa, daljnji razvoj infrastrukture i
zaštitu prostora.
OPĆI CILJ
Kroz izradu i donošenje dokumenta prostornog ureĊenja nove generacije, stvoriti osnovne
preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj
društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje
unaprjeĊenje kvalitete urbanog i prirodnog okruţenja.
POSEBNI CILJEVI
Podizanje kvalitete cjelovitog sustava prostornog ureĊenja zapoĉinjanjem izrade novog
Prostornog plana Zagrebaĉke ţupanije, koji će se temeljiti na novim propisima i novim
dokumentima prostornog ureĊenja drţavne razine, kao i na propisima i mjerama koje
proizlaze iz pristupa Hrvatske Europskoj uniji.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost u dosadašnjem radu Zavoda na izradi prostorno planske dokumentacije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2014. godini i odrţavanje
postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirana sredstva manja su od sredstava predviĊenih prošlogodišnjom projekcijom zbog
kasnijeg poĉetka izrade ovog dokumenta, a slijedom dinamike donošenja novih propisa i
strateških dokumenata drţavne razine iz podruĉja prostornog ureĊenja.
PROGRAM 1004: STRUĈNE PODLOGE I STUDIJE
ZAKONSKA OSNOVA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS PROGRAMA
Obveza izrade studija i struĉnih podloga za potrebe izrade dokumenata prostornog ureĊenja
utvrĊena je Prostornim planom Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, izradom kvalitetnih
struĉnih podloga i studija.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje kvalitete izrade prostornih planova regionalne i lokalne razine kroz
cjelovito sagledavanje pojedinih sloţenih problema u procesu prostornog planiranja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ranija višegodišnja suradnja s vanjskim struĉnim suradnicima na izradi struĉnih podloga i
studija iz podruĉja demografije, infrastrukture, zaštite okoliša i dr., dodatno je doprinijela
visokoj razini kvalitete izrade prostorno planske dokumentacije. Tijekom 2013. godine
izraĊena je Krajobrazna studija Zagrebaĉke ţupanije za razinu općih krajobraznih tipova.
AKTIVNOST A100003: IZRADA I NABAVA STRUĈNIH PODLOGA
I STUDIJA
MJERA: 1.1.3, 1.3.2,1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1,
4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji.
OPIS AKTIVNOSTI
Zavod u okviru redovitih aktivnosti kontinuirano osigurava kvalitetnu i struĉnu izradu i
nabavu struĉnih podloga i studija, neophodnih za izradu prostorno planske dokumentacije.
Obveza izrade studija i struĉnih podloga za potrebe izrade dokumenata prostornog ureĊenja
utvrĊena je Prostornim planom Zagrebaĉke ţupanije. Tijekom 2013. godine dovršena je
izrada Krajobrazne studije Zagrebaĉke ţupanije za razinu općih krajobraznih tipova, u mjerilu
1:100.000. Za 2015. godinu planira se izrada Studije ocjene osjetljivosti tipova krajolika - za
sve ili samo najugroţenije tipove krajolika - do detaljnije razine prikaza u mjerilu 1:25.000.
OPĆI CILJ
UnaprjeĊenje sustava prostornog ureĊenja u Zagrebaĉkoj ţupaniji, izradom kvalitetnih
struĉnih podloga i studija.
POSEBNI CILJEVI
Daljnje unaprjeĊenje kvalitete izrade prostornih planova regionalne i lokalne razine kroz
cjelovito sagledavanje pojedinih sloţenih problema u procesu prostornog planiranja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Kroz višegodišnje aktivnosti na izradi struĉnih podloga i studija, te kvalitetnu obradu i
implementaciju u dokumente prostornog ureĊenja, utvrĊuje se efikasnost rada Zavoda. U
2013. godini izraĊena je Krajobrazna studija Zagrebaĉke ţupanije, za razinu općih
krajobraznih tipova.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ovaj projekt bio je planiran projekcijom za 2014. godinu u znatno manjem iznosu, no zbog
stvarnih troškova izrade studija na trţištu koji premašuju planirane vrijednosti, izrada studija i
struĉnih podloga planira se tek za 2015. godinu.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Planirana sredstva veća su od sredstava predviĊenih prošlogodišnjom projekcijom za 2015.
godinu, zbog stvarno utvrĊenih cijena izrade studija i struĉnih podloga na trţištu.
GLAVA 006 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - POSTUPANJE S NEZAKONITO
IZGRAĐENIM ZGRADAMA
PROGRAM 1001: POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama.
OPIS PROGRAMA
Redovita djelatnost sastoji se od praćenja i provoĊenja propisa prema zahtjevima fiziĉkih i
pravnih osoba iz podruĉja prostornog ureĊenja i gradnje, a prioritetno u smislu provoĊenja
Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Upravnog odjela.
POSEBNI CILJEVI
ProvoĊenje propisa i postupci izdavanja akata iz podruĉja prostornog ureĊenja i gradnje u
smislu izdavanja rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s nezakonito
izgraĊenim zgradama.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost provoĊenja Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama.
AKTIVNOST A100001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIĈKO I STRUĈNO OSOBLJE
MJERA: 3.3.1. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama.
OPIS AKTIVNOSTI
Redovita djelatnost sastoji se od praćenja i provoĊenja propisa prema zahtjevima fiziĉkih i
pravnih osoba, a prioritetno izdavanja rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s
nezakonito izgraĊenim zgradama, zatim lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima graĊenja,
potvrde glavnih projekata, potvrde parcelacijskih elaborata, uvjerenja o upotrebi, rješenja o
promjeni namjene graĊevine, potvrde etaţiranja, uporabne dozvole i drugo.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za prostorno
ureĊenje i gradnju.
POSEBNI CILJEVI
Prioritetno postupci izdavanja rješenja o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s
nezakonito izgraĊenim zgradama, zatim lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata,
rješenja o utvrĊivanju graĊevne ĉestice, rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnog
projekta, uporabne dozvole, uvjerenja o upotrebi, rješenja o promjeni namjene graĊevine,
uvjerenja o vremenu graĊenja, potvrde o etaţiranju i druge potvrde.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost provoĊenja Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama i povećanje
broja riješenih predmeta.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici,
Prihodi za posebne namjene; HZZ.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, unapreĊenje postojećih standarda i kapaciteta. Rashodi
za zaposlene planiraju se u iznosu predviĊenom za mogućnost zapošljavanja 15 novih
zaposlenika većinom graĊevinske ili arhitektonske struke (10 VSS, 4 VŠS i 1 SSS). Naknade
troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu predviĊenom za dvoje postojećih
i 28 novoprimljenih osoba na struĉno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nema, jer se uvodi novi program i aktivnost.
TEKUĆI PROJEKT T100001: NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA,
KOMUNIKACIJSKE OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMN.
MJERA: 3.3.1. (Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA
Zakon o prostornom ureĊenju i gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgraĊenim
zgradama.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Za potrebe rada Upravnog odjela dopunit će se uredska i raĉunalna oprema, raĉunalni
programi, namještaj, komunikacijska oprema i prijevozna sredstva te predvidjeti zakupnine i
najamnine uredskih prostorija u funkciji povećavanja efikasnosti provoĊenja Zakona o
postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama.
OPĆI CILJ
Stvoriti osnovne materijalne preduvjete za povećavanje efikasnosti provoĊenja Zakona o
postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama.
POSEBNI CILJEVI
Stvaranje osnovnih materijalnih preduvjeta za povećavanje efikasnosti prioritetnog
provoĊenja Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama, te ostalih akata
(lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrĊivanju graĊevne ĉestice,
rješenja o uvjetima graĊenja, potvrde glavnog projekta, uporabne dozvole, uvjerenja o
upotrebi, rješenja o promjeni namjene graĊevine, uvjerenja o vremenu graĊenja, potvrde o
etaţiranju i druge potvrde).
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Efikasnost provoĊenja Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama i povećanje
broja riješenih predmeta.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti u 2014. godini te unapreĊivanje
postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nema, jer se uvodi novi program i aktivnost.
2.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
DJELOKRUG RADA ODJELA
Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije(„Glasnik
Zagrebaĉke ţupanije“,broj 17/09), te Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebaĉke
ţupanije, („Glasnik Zagrebaĉke ţupanije“, broj 21/10, 8/11), Upravni odjel za financije
organizira i neposredno provodi izvršavanje akata Ţupanijske skupštine i ţupana, obavlja
poslove što se odnose na bilanciranje i planiranje prihoda i izdataka proraĉuna, pripremu i
izvršavanje proraĉuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg obraĉuna proraĉuna, izradu
financijskih planova i programa, izradu drugih financijskih dokumenata, raĉunovodstveno
poslovanje, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadleţnost.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za financije ustrojeni su kao
unutarnje ustrojstvene jedinice:
- Odsjek za financije i proraĉun
- Odsjek za raĉunovodstvo
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Upravni odjel za financije uiz svog djelokruga rada, nema proraĉunskih korisnika.
FINANCIJSKI PLAN 2014.-2016.
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV
PROGRAMA
2014. 2015. 2016.
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
P41 1001 Pripreme i donošenje akata
iz djelokruga tijela
2.022.400,00 2.140.400,00 2.199.400,00
Ukupno Glava 1.
2.022.400,00 2.140.400,00 2.199.400,00
Glava 2. ZAJEDNIĈKI IZDACI
P41 1001 Priprema i donošenje akata
iz djelokruga tijela
2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00
Ukupno Glava 2.
2.206.000,00 2.206.000,00 2.230.000,00
UKUPNO RAZDJEL 9. 4.228.400,00 4.346.400,00 4.429.400,00
NAZIV PROGRAMA
1. P41 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
OPIS PROGRAMA
Praćenje i prouĉavanje problematike javnih financija, financiranje javnih potreba, te priprema
analitiĉkih i drugih struĉnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije.
OPĆI CILJ
Uĉinkovito i djelotvorno funkcioniranje javnih financija.
POSEBNI CILJEVI
Prouĉavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba
Ţupanije, planiranje proraĉunskih sredstava, priprema nacrta proraĉuna Ţupanije i pratećih
financijskih dokumenata, izrada općih i pojedinaĉnih akata vezanih za izvršavanje proraĉuna.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o proraĉunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12)
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 33/01,
129/05, 109/07, 125/08)
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 73/08)
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
28/10)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pravovremeno podmirivanje obveza, aţurno evidentiranje poslovnih promjena u poslovnim
knjigama, izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proraĉuna, kao i zakonom
propisanih financijskih izvještaja, izrada prijedloga proraĉuna i projekcija kao i izmjene i
dopune istih, svakodnevno praćenje likvidnosti i analiza priljeva prihoda i primitaka.
NAZIV AKTIVNOSTI
A100001 Administrativno, tehniĉko i struĉno osoblje
OPIS AKTIVNOSTI
Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene.
OPĆI CILJ
Uĉinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za finanicije.
POSEBAN CILJ
Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehniĉkih i drugih uvjeta za redovan
rad Odjela.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 33/01,
129/05, 109/07, 125/08)
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 73/08)
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
28/10)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ustrojstvo i djelokrug rada Odjela
Broj zaposlenih u upravnom odjelu
Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješno izvršavanje zadaća iz djelokruga Odjela.
NAZIV AKTIVNOSTI
A100001 Administrativno, tehniĉko i struĉno osoblje
OPIS AKTIVNOSTI
Praćenje financijskog poslovanja Ţupanije.
OPĆI CILJ
Uĉinkovito upravljanje proraĉunskim sredstvima Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
- Stvoriti sveobuhvatan, uĉinkovit i transparentan sustav proraĉuna Zagrebaĉke
ţupanije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog
upravljanja
- Redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proraĉuna
i drugim subjektima koji posluju sa Ţupanijom
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
129/05, 109/07, 125/08)
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave („Narodne
novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06, 73/08)
Zakon o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj
28/10)
Zakon o proraĉunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Izvještavnje Ţupana, zamjenika, upravnih tijela kao i drugih institucija o procesu upravljanja
proraĉunskim sredstavima
2.10. RAZDJEL 10. URED ŢUPANA
DJELOKRUG RADA UREDA ŢUPANA
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Ureda ţupana
Zagrebaĉke ţupanije („Glasnik Zagrebaĉke ţupanije“, broj 21/10, 8/11, 32/11 i 11/12) Ured
ţupana obavlja savjetodavne, protokolarne, analitiĉko-informativne, administrativne i druge
struĉne poslove za potrebe ţupana i zamjenike ţupana, poslove odnosa s javnošću te
koordinacije odnosa ţupana i zamjenika ţupana s javnošću. Obavlja i koordinira medijsku
promociju Zagrebaĉke ţupanije, poslove vezane za meĊunarodnu i meĊuţupanijsku suradnju,
odgovarajuće administrativne poslove iz djelokruga ţupana i njegovih zamjenika, organizira
rad sa strankama te saziva i priprema sastanke ţupana i njegovih zamjenika.
Poslovi Ureda ţupana utvrĊeni su zakonima, Statutom Zagrebaĉke ţupanije, Odlukom o
ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije, Poslovnikom o naĉinu rada Ţupana,
i drugim propisima.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Ureda ţupana ustrojene su kao unutarnje
ustrojstvene jedinice
1. Odsjek za odnose s javnošću;
2. Odsjek za protokol;
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Nema proraĉunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016.
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014. 2015. 2016.
P 421001 PRIPREMA I DONOŠENJE
AKATA IZ DJELOKRUGA
TIJELA
9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00
UKUPNO RAZDJEL 10 9.657.000,00 9.667.000,00 9.687.000,00
OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. – 2016.
PROGRAM 421001 - PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA
TIJELA
OPIS PROGRAMA
U okviru Ureda ţupana unutar programa PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ
DJELOKRUGA TIJELA planirani su:
a) rashodi za zaposlene i naknade zaposlenih u okviru ovog Ureda te duţnosnike u
izvršnoj vlasti, koji u skladu s općim aktima Ţupanije duţnost obavljaju
profesionalno.
b) materijalni rashodi ureda, koji se odnose na podmirenje rashoda poslovanja za
usluge promidţbe i informiranja, intelektualne usluge, troškove reprezentacije te
ostale nespomenute rashode poslovanja.
c) ostali rashodi - planirana su sredstva za nepredviĊene rashode do visine
proraĉunske priĉuve i ostale izvanredne rashode u ukupnom iznosu od
1.350.000,00 kuna.
d) subvencije trgovaĉkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.650.000,00
kuna. Navedena sredstva osigurana su za nastavak projekta izdavanja
informativnog biltena „Ţupanijske kronike“ kojeg provodi Regionalna razvojna
agencija Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji ureĊuje njeno unutarnje ustrojstvo.
POSEBNI CILJEVI
- Pravovremeno, toĉno i cjelovito informiranje javnosti o radu Zagrebaĉke ţupanije.
- Osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehniĉkih i drugih uvjeta za redovan rad
ţupana i zamjenika (sastanci, kolegiji, prijemi, posjeti) te struĉno i kvalitetno
organiziranje protokolarnih aktivnosti.
- Uspostava kvalitetnih odnosa na lokalnoj, regionalnoj, meĊuţupanijskoj, drţavnoj i
meĊunarodnoj razini te nastavak kvalitetne suradnje s ostalim institucijama s kojima
Zagrebaĉka ţupanija kontinuirano suraĊuje.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o općem upravnom postupku;
- Zakon o proraĉunu;
- Zakon o medijima;
- Zakon o elektroniĉkim medijima;
- Zakon o pravu na pristup informacijama.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju
te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Do manjih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je zbog donošenja Odluke o ustroju
i djelokrugu upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Realizacija planiranih aktivnosti te nesmetano i uĉinkovito odvijanje propisanih poslova iz
nadleţnosti Ured ţupana, odnosno Zagrebaĉke ţupanije.
AKTIVNOST A100001 - ADMINISTRATIVNO, TEHNIĈKO I STRUĈNO OSOBLJE
OPIS AKTIVNOSTI
Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene u Uredu ţupana te naknade za duţnosnike u
izvršnoj vlasti, koji u skladu s općim aktima Ţupanije duţnost obavljaju profesionalno.
OPĆI CILJ
Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji ureĊuje njeno unutarnje ustrojstvo.
POSEBNI CILJEVI
Osigurati organizacijske, materijalne, tehniĉke i druge uvjete za redovan rad Ureda.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi broja osoba ĉije se plaće isplaćuju na teret
Razdjela proraĉuna ovog Ureda, izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih
aktivnosti za predstojeće razdoblje.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Do manjih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je zbog donošenja Odluke o ustroju
i djelokrugu upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Realno planiranje sredstava za zaposlene i naknade zaposlenih kao i za duţnosnike u izvršnoj
vlasti, koji duţnost obavljaju profesionalno.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
AKTIVNOST A100002 – MATERIJALNI RASHODI
OPIS AKTIVNOSTI
Materijalni rashodi odnose se na podmirenje rashoda poslovanja za usluge promidţbe i
informiranja, intelektualne usluge, troškove reprezentacije te ostale nespomenute rashode
poslovanja.
OPĆI CILJ Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji ureĊuje njeno unutarnje ustrojstvo.
POSEBNI CILJEVI
- Pravovremeno, toĉno i cjelovito informiranje javnosti o radu Zagrebaĉke ţupanije.
- Pravovremena i uĉinkovita priprema, radnih, sluţbenih i protokolarnih sastanaka,
prijema i razliĉitih dogaĊanja.
- Osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehniĉkih i drugih uvjeta za redovan rad
Ureda.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proraĉunu;
- Zakon o medijima;
- Zakon o elektroniĉkim medijima;
- Zakon o pravu na pristup informacijama.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te
planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Redovito izvještavanje javnosti o radu Zagrebaĉke ţupanije putem priopćenja za javnost,
pozivanjem medija na kolegije ţupana, sjednice Ţupanijske skupštine, razliĉite sastanke,
sjednice i ostala dogaĊanja te redovito aţuriranje web stranica. Pravovremeno i uĉinkovito
provedeni radni, sluţbeni, protokolarni sastanci, prijemi, susreti i dogaĊanja. Realno
planiranje sredstava za nesmetano i uĉinkovito odvijanje propisanih poslova iz nadleţnosti
Ureda ţupana, odnosno Zagrebaĉke ţupanije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
AKTIVNOST A100003 – DONACIJE
OPIS AKTIVNOSTI
Upravljanje sredstvima za nepredviĊene rashode do visine proraĉunske priĉuve i ostale
izvanredne rashode. Sredstvima raspolaţe ţupan.
OPĆI CILJ
Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji ureĊuje njeno unutarnje ustrojstvo.
POSEBNI CILJEVI
- Financiranje programa i aktivnosti koje nisu unaprijed definirani proraĉunom.
- Praćenje izvršavanja financiranih programa i aktivnosti.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proraĉunu;
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA POTREBNIH SREDSTAVA
Sredstva se planiraju sukladno Zakonu o proraĉunu.
KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE RAZLOZI ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Osiguravanje zakonom propisane visine sredstava za nepredviĊene namjene, za koje u
proraĉunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaţe da za njih
nisu utvrĊena dovoljna sredstva koja pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Izrada
mjeseĉnih, polugodišnjih, i godišnjih izvješća te izvještavanje Ţupanijske skupštine o
upravljanju sredstvima.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
AKTIVNOST A100004 – SUBVENCIJE
OPIS AKTIVNOSTI
Osiguravanje sredstava za nastavak projekta izdavanja informativnog biltena „Ţupanijske
kronike“ kojeg provodi Regionalna razvojna agencija Zagrebaĉke ţupanije.
OPĆI CILJ
Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji ureĊuje njeno unutarnje ustrojstvo.
POSEBNI CILJEVI
Pravovremeno, toĉno i cjelovito informiranje javnosti o radu Zagrebaĉke ţupanije.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proraĉunu;
- Zakon o medijima;
- Zakon o elektroniĉkim medijima;
- Zakon o pravu na pristup informacijama.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te
planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema znaĉajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Tisak i distribucija 11 brojeva informativnog biltena u 2014. godini.
2.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I
MEĐUNARODNU SURADNJU
DJELOKRUG RADA
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i meĊunarodnu suradnju je središnje
koordinacijsko tijelo u Ţupaniji nadleţno za organizaciju i koordinaciju programa EU,
regionalne i meĊunarodne suradnje, a obavlja upravne i struĉne poslove koji se odnose na
koordinaciju i organizaciju provedbe i praćenja programa i fondova EU u Ţupaniji,
informiranje o programima i fondovima EU, o izvorima financiranja, o natjeĉajima i provedbi
projekata za djelatnike upravnih odjela, JLS i drugih Ţupanijskih institucija, struĉnu edukaciju
o programima i fondovima EU, o izvorima financiranja, o natjeĉajima, o pisanju i provedbi
projekata za djelatnike upravnih odjela, JLS i drugih Ţupanijskih institucija, koordinaciju i
organizaciju provedbe i praćenja regionalne suradnju s regijama u Hrvatskoj i EU, obavljanje
poslova vezanih uz ĉlanstvo Ţupanije u regionalnim i meĊunarodnim organizacijama,
suradnje s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, koordinaciju i organizaciju provedbe i
praćenja meĊunarodne suradnje, koordinaciju i organizaciju provedbe i praćenja sporazuma i
protokola o regionalnoj i meĊunarodnoj suradnji, organizaciju radionica i konferencija o
programima EU, regionalne i meĊunarodne suradnje, predstavljanje Ţupanije na regionalnim i
meĊunarodnim konferencijama, izloţbama i sajmovima u okviru nadleţnosti.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za fondove Europske unije, Odsjek za
regionalnu suradnju i Odsjek za meĊunarodnu suradnju.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Nema proraĉunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.-2016.
OZNAKA PROGRAMA NAZIV PROGRAMA 2014. 2015. 2016.
GLAVA 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE ODJELA
P541001PPPPPPPPPPP PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00
Ukupno Glava 1. 1.505.250,00 2.448.000,00 2.950.800,00
GLAVA 002 FONDOVI EU
P56 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA PROGRAMA I FONDOVA EU
3.780.000,00 5.632.500,00 7.485.000,00
Ukupno Glava 2. 3.780.000,00 5.632.500,00 7.485.000,00
GLAVA 003 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA
P 57 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE
895.000,00 1.090.000,00 1.285.000,00
Ukupno Glava 3. 895.000,00 1.090.000,00 1.285.000,00
Ukupno Razdjel 11. 6.180.250,00 9.170.500,00 11.720.800,00
GLAVA 002
FONDOVI EU
PROGRAM P56 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA PROGRAMA I FONDOVA EU
OPIS PROGRAMA
Program koordinacije i organizacije programa i fondova EU u Zagrebaĉkoj ţupaniji obuhvaća
koordinaciju i organizaciju provedbe i praćenja programa i fondova EU, a posebno
informiranje o programima i fondovima EU, o izvorima financiranja, o natjeĉajima i provedbi
projekata za djelatnike upravnih odjela, JLS i drugih Ţupanijskih institucija; struĉnu
edukaciju o programima i fondovima EU, o izvorima financiranja, o natjeĉajima, o pisanju i
provedbi projekata za djelatnike upravnih odjela, JLS i drugih Ţupanijskih institucija;
organizaciju i koordinaciju rada s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebaĉke ţupanije;
praćenje i izvještavanje o stanju provedbe EU projekata u upravnim odjelima, JLS i drugim
Ţupanijskim institucijama; praćenje nacionalnih propisa kao i propisa Europske unije koji se
odnose na provedbu programa i fondova EU; organizaciju radionica i konferencija o
programima EU, te praćenje nacionalnih propisa i propisa Europske unije.
CILJEVI PROGRAMA
Cilj ovog programa je koordinacija i organizacija provedbe i praćenja programa i fondova EU
u Ţupaniji a posebno informiranje o programima i fondovima EU te izvorima financiranja na
razini regije. Cilj je educirati djelatnike u upravnim odjelima Ţupanije , JLS i drugih
ţupanijskih institucija kako bi se stvorili preduvjeti za povlaĉenje sredstava iz fondova i
programa EU.
OPĆI CILJ
Podići razinu pripremljenosti u Ţupaniji, JLS i institucijama Ţupanije za pripremu projekata
za natjeĉaje programa i fondova EU na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
Bolja educiranost i informiranost djelatnika Ţupanije, JLS i djelatnika u institucijama
Ţupanije o mogućnostima povlaĉenja sredstava iz programa i fondova EU, te povećati broj
broj sufinanciranih konzultantskih usluga i tehniĉke dokumentacije za pripremu projekata za
natjeĉaje EU na podruĉju ZŢ, institucija ZŢ i JLS.
VEZA SA ŢUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
Ciljevi ovog programa vezani su uz sljedeće razvojne ciljeve, prioritete i mjere u Ţupanijskoj
razvojnoj strategiji Zagrebaĉke ţupanije 2011-2013.:
Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
- Prioritet 2.2 Uĉinkovita ţupanijska, lokalna samouprava i suradnja s drţavnim i EU
tijelima; Mjera 2.2.1 Jaĉanje kapaciteta podruĉne (regionalne) i lokalne samouprave
- Prioritet 2.2 Uĉinkovita ţupanijska, lokalna samouprava i suradnja s drţavnim i EU
tijelima; Mjera 2.2.2 Jaĉanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebaĉke
ţupanije
Prioritet 2.3 Uĉinkovita suradnja s Gradom Zagrebom i drugim ţupanijama; Mjera
2.3.1 Uĉinkovita razvojna suradnja Zagrebaĉke ţupanije s Gradom Zagrebom
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potreba Ţupanije, JLS i institucija Ţupanije za struĉnom edukacijom.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost provedbe aktivnosti pratit će se kroz:
- broj provedenih struĉnih radionica o programima i fondovima EU
- broj sufinancirane izrade dokumentacije Ţupanije i JLS za prijavu na programe i fondove
EU
TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100001 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA I
FONDOVIMA EU
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Promidţba projekta kojim se potiĉe veće korištenje sredstava iz EU programa i fondova.
OPĆI CILJ
Informirati djelatnike ţupanije, JLS i institucija Ţupanije o mogućnostima sufinanciranja iz programa i
fondova EU.
POSEBNI CILJEVI
Prezentacija dostupnih programa i fondova EU na regionalnoj razini.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj tiskanih promotivnih materijala
- broj prezentiranih programa i fondova EU
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100002 STRUĈNA EDUKACIJA O PROGRAMIMA I
FONDOVIMA EU
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Organizacija i provedba struĉnih radionica za upoznavanje s programima i fondovima EU, te pisanje
projektnih prijedloga za programe i fondove EU za djelatnike Ţupanije, JLS i institucija Ţupanije.
OPĆI CILJ
Stvoriti preduvjete za pisanje projektnih prijedloga i apliciranje na programe i fondove EU u Ţupaniji,
JLS i institucijama Ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
Potaknuti veće korištenje sredstava iz EU programa i fondova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj sudionika na struĉnoj edukaciji iz Ţupanije
- broj sudionika na struĉnoj edukaciji iz JLS
- broj sudionika na struĉnoj edukaciji iz institucija Ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100003 PRIPREMA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ
EU FONDOVA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Sufinanciranje izrade natjeĉajne dokumentacije ili financiranje konzultantskih usluga za pripremu
projektne dokumentacije za odjele u Ţupaniji, JLS i institucije Ţupanije koji će aplicirati na natjeĉaje
programa i fondova EU.
OPĆI CILJ
Prijava što većeg broja projekata iz upravnih odjela Ţupanije, JLS i institucija Ţupanije na natjeĉaje
fondova i EU.
POSEBNI CILJEVI
Iskoristiti što više sredstava iz fondova i programa EU.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI broj sufinanciranih konzultantskih usluga i tehniĉke dokumentacije za pripremu projekata za natjeĉaje
EU na podruĉju Ţupanije, JLS i institucija Ţupanije
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
GLAVA 003
PROGRAM P57 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I
MEĐUNARODNE SURADNJE
OPIS PROGRAMA
Program koordinacije i organizacije regionalne i meĊunarodne suradnje Zagrebaĉke ţupanije
obuhvaća koordinaciju i organizaciju provedbe i praćenja regionalne suradnju s regijama u Hrvatskoj
i EU; suradnju s resornim ministarstvima i institucijama koji provode aktivnosti iz podruĉja regionalne
suradnje, regionalnog razvoja i EU poslova; obavljanje poslova vezanih uz ĉlanstvo Ţupanije u
regionalnim organizacijama; suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu; koordinaciju i
organizaciju provedbe i praćenja meĊunarodne suradnje; suradnju s resornim ministarstvima i
institucijama koji provode aktivnosti iz podruĉja meĊunarodne suradnje i meĊunarodnih poslova;
obavljanje poslova vezanih uz ĉlanstvo Ţupanije u meĊunarodnim organizacijama; koordinaciju i
organizaciju provedbe i praćenja sporazuma i protokola o regionalnoj i meĊunarodnoj suradnji;
organizaciju radionica i konferencija o programima EU, regionalne i meĊunarodne suradnje;
predstavljanje Ţupanije na regionalnim i meĊunarodnim konferencijama, izloţbama i sajmovima u
okviru nadleţnosti te praćenje nacionalnih propisa, propisa Europske unije i meĊunarodnih propisa
koji se odnose na provedbu regionalne i meĊunarodne suradnje.
CILJEVI PROGRAMA
Uspostava stabilnih regionalnih i meĊunarodnih odnosa izmeĊu Zagrebaĉke ţupanije, regija u EU,
susjednih regija i šire; praćenje i usklaĊivanje regionalnih i meĊunarodnih politika razvoja; razvoj
suradnje na svim podruĉjima od interesa za Zagrebaĉku ţupaniju.
Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem
- Prioritet 2.2 Uĉinkovita ţupanijska, lokalna samouprava i suradnja s drţavnim i EU
tijelima; Mjera 2.2.1 Jaĉanje kapaciteta podruĉne (regionalne) i lokalne samouprave
- Prioritet 2.2 Uĉinkovita ţupanijska, lokalna samouprava i suradnja s drţavnim i EU
tijelima; Mjera 2.2.2 Jaĉanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebaĉke
ţupanije
Prioritet 2.3 Uĉinkovita suradnja s Gradom Zagrebom i drugim ţupanijama; Mjera
2.3.1 Uĉinkovita razvojna suradnja Zagrebaĉke ţupanije s Gradom Zagrebom
Program P57 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I
MEĐUNARODNE SURADNJE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROGRAMA
Provedbom ovog programa oĉekuje se uspostava kvalitetnog praćenja i vrednovanja regionalne i
meĊunarodne suradnje, uspostava novih regionalnih i meĊunarodnih odnosa, postizanje uĉinkovite
suradnje na zajedniĉkim regionalnim i meĊunarodnim projektima, razmjena iskustava na svim
podruĉjima od interesa za Zagrebaĉku ţupaniju.
OPĆI CILJ
Opći cilj programa jednak je ciljevima Glavnog programa.
POSEBNI CILJEVI
Povećanje prepoznatljivosti i konkurentnosti Zagrebaĉke ţupanije, uspostava razvojnih regionalnih i
meĊunarodnih odnosa, suradnja u partnerstvima i organizacijama, suradnja u provedbi projekata od
interesa za Zagrebaĉku ţupaniju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj sudionika u regionalnim i meĊunarodnim konferencijama
- broj regionalnih i meĊunarodnih posjeta Zagrebaĉkoj ţupaniji
- broj projekata u kojima sudjeluje Zagrebaĉka ţupanija
- broj regionalnih i meĊunarodnih predstavljanja Zagrebaĉke ţupanije
- broj korisnika edukacije o EU (Europski tjedan)
- broj potpisanih sporazuma i protokola o suradnji
- broj ĉlanstava u regionalnim i meĊunarodnim organizacijama
TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100001 REGIONALNA KONFERNCIJA O EU
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Projekt odrţavanja Regionalne konferencije o EU u Zagrebaĉkoj ţupaniji dio je rada na uspostavi
kvalitetne regionalne i meĊunarodne suradnje. Teme od interesa za Zagrebaĉku ţupaniju i za regiju,
okupit će renomirane struĉnjake iz razliĉitih podruĉja koja su vaţna za razvoj Zagrebaĉke ţupanije i
kao i za razvoj suradnje, sklapanje partnerstava i poticanje zajedniĉkih razvojnih projekata.
OPĆI CILJ
Prikazati najnovije podatke i smjernice u razvoju EU, regionalne i meĊunarodne suradnje. Prikazati
mogućnosti suradnje.
POSEBNI CILJEVI
Prikazati moguće meĊuregionalne i meĊunarodne suradnje, prezentirati projekte i projektne ideje,
osnaţiti poslovni sektor potrebnim informacijama.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj sudionika u regionalnoj konferencijama
- broj struĉnih izlaganja
- broj sklopljenih partnerstava
- broj prezentiranih projekata i projektnih ideja
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100002 URED HRVATSKIH ŢUPANIJA U
BRUXELLESU
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA Ured hrvatskih ţupanija u Bruxellesu omogućava kvalitetnu suradnju s Agencijom za razvoj AZRA
d.o.o., razmjenu iskustava, informiranje o znaĉajnim dogaĊajima, koordinaciju sastanaka, mogućnost
struĉnih posjeta i edukacija korisnika.
OPĆI CILJ
Razmjena informacija i iskustava s institucijama EU, regijama, bilateralni razgovori, edukacija.
POSEBNI CILJEVI
Zastupanje regije u institucijama EU, informiranje o dogaĊajima znaĉajnim za razvoj regije i suradnje,
traţenje potencijalnih partnera, edukacija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj sudjelovanja u radu Ureda
- broj bilateralnih razgovora
- broj struĉnih posjeta
- broj prezentiranih projekata i projektnih ideja
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Nema odstupanja.
TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100003 EUROPSKI TJEDAN U ZAGREBAĈKOJ
ŢUPANIJI
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Projekt se provodi putem gradova i općinama na podruĉju Zagrebaĉke ţupanije koji organiziraju razne
kulturne, gospodarske i socijalne manifestacije kojima se EU pribliţava lokalnom stanovništvu.
Osigurava se promidţba dobre prakse i mogućnosti koje EU nudi svojim graĊanima.
OPĆI CILJ
Prikazati rad i mogućnosti EU lokalnom stanovništvu.
POSEBNI CILJEVI
Upoznavanje stanovnika Zagrebaĉke ţupanije sa radom EU, dobrim praksama i projektima koji su od
znaĉaja za lokalno stanovništvo, prikazati mogućnosti za razvoj lokalne zajednice i boljitak
stanovništva. Prezentirati kulturne, gospodarske i socijalne vrednote EU.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj sudionika
- broj organiziranih manifestacija
- broj struĉnih izlaganja
- broj prezentiranih projekata i projektnih ideja
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Republika Hrvatska od ove je godine ĉlanica EU te se ţeli osigurati bolja vidljivost i
prezentacija EU lokalnom stanovništvu Zagrebaĉke ţupanije.
TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100004 PREDSTAVLJANJE ZAGREBAĈKE
ŢUPANIJE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Projekt Predstavljanja Zagrebaĉke ţupanije dio je rada na uspostavi kvalitetne regionalne i
meĊunarodne suradnje. Predstavljanjem Zagrebaĉke ţupanije na regionalnim i meĊunarodnim
konferencijama, izloţbama i sajmovima u okviru nadleţnosti vaţne su za razvoj gospodarstva,
poljoprivrede, infrastrukturni razvoj, kao i za privlaĉenje potencijalnih investitora i projekata u regiju.
OPĆI CILJ
Predstavljanje projekata i projektnih ideja, prikaz potencijala regije, suradnja s drugim regijama.
POSEBNI CILJEVI
Prikazati moguće meĊuregionalne i meĊunarodne suradnje, prezentirati projekte i projektne ideje,
uspostaviti kvalitetne meĊuregionalne i meĊunarodne suradnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj odrţanih predstavljanja
- broj prezentiranih projekata i projektnih ideja
- broj sklopljenih partnerstva
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100005 PROVDBA I PRAĆENJE SPORAZUMA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Zagrebaĉka ţupanija ima potpisane sporazume i protokole o suradnji s regijama. Ovim projektom
osnaţit će se suradnja, sklopiti novi sporazumi o suradnji, revidirati postojeći.
OPĆI CILJ
Osnaţiti regionalnu i meĊunarodnu suradnju Zagrebaĉke ţupanije kroz provoĊenje i praćenje
potpisanih sporazuma te sklapanje novih.
POSEBNI CILJEVI
Jaĉanje postojeće suradnje s izabranim regijama, predstavljanje Zagrebaĉke ţupanije, korištenje
mogućnosti razvoja sklapanjem novih sporazuma.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj potpisanih sporazuma i protokola o suradnji
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Novi projekt.
TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100006 ĈLANARINE
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proĉišćeni tekst)
OPIS PROJEKTA
Zagrebaĉka ţupanija je ĉlan nekoliko organizacija i udruga. Kao ĉlan ima obvezu plaćanja ĉlanarina i
naknada.
OPĆI CILJ
Osnaţiti i potaknuti udruţivanje u relevantnim organizacijama koje će doprinijeti razvoju,
predstavljanju i promidţbi Zagrebaĉke ţupanije.
POSEBNI CILJEVI
Ostvarenje posebnih gospodarskih ciljeva i razvojnih planova kroz interesna udruţenja regija,
promidţba regije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
- broj ĉlanstava u regionalnim i meĊunarodnim organizacijama
- broj predstavljanja
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Zagrebaĉka ţupanija će povećati broj ĉlanstava u interesnim udruţenjima, obzirom na
dodatne mogućnosti razvoja koje proizlaze iz ĉlanstva u udruţenjima
2.12. RAZDJEL 12. SLUŢBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
DJELOKRUG RADA SLUŢBE
Sluţba za unutarnju reviziju, sukladno aktu kojim se utvrĊuje ustrojstvo i djelokrug upravnih
tijela, obavlja poslove koji se odnose na unutarnju reviziju u upravnim i drugim tijelima
ţupanije, daje struĉna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja poslovanja, gospodarenja,
upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola.
Sluţba obavlja unutarnju reviziju i u korisnicima proraĉuna u nadleţnosti ţupanije, izuzev u
onim korisnicima proraĉuna iz nadleţnosti ţupanije koji su uspostavili unutarnju reviziju
samostalno i u skladu s vaţećim propisima, kao i u poslovnim procesima onih korisnika ĉiji se
rashodi ili dio rashoda osigurava u ţupanijskom proraĉunu.
Sluţba obavlja procjenu sustava unutarnjih kontrola; izraĊuje propisane planove i izvješća o
radu; obavlja unutarnju reviziju i izraĊuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i daje
preporuke u svrhu postizanja veće uĉinkovitosti i djelotvornosti sustava. Sluţba u skladu s
propisima suraĊuje s korisnicima proraĉuna iz nadleţnosti ţupanije koji su uspostavili
unutarnju reviziju samostalno, suraĊuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom za
unutarnju reviziju i financijske kontrole Ministarstva financija, suraĊuje s Drţavnim uredom
za reviziju i prati provedbu njihovih preporuka, obavlja i druge poslove kada je to utvrĊeno
posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom ţupana.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Dosadašnja ustrojstvena jedinica u kojoj su obavljani poslovi unutarnje revizije bila je
ustrojena kao jedinstvena samostalna ustrojstvena jedinica uz Ured ţupana, u okviru ĉijeg
razdjela u proraĉunu su bili planirani rashodi za plaće i ostali potrebni rashodi predmetne
jedinice, dok je ustrojstvena i funkcionalna neovisnost jedinice, sukladno zakonu, bila
ostvarena njezinom neovisnošću o drugim organizacijskim oblicima korisnika proraĉuna u
planiranju rada, provoĊenju unutarnje revizije i izvješćivanju, te je izravno i iskljuĉivo
odgovorna Ţupanu kao ĉelniku korisnika proraĉuna. Po stupanju na snagu nove Odluke o
ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebaĉke ţupanije, takoĊer, sukladno zakonskim
odredbama, pravilnikom o sistematizaciji će se utvrditi unutarnji ustroj sukladno odobrenim
resursima i potrebama.
PRORAĈUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA
Nema proraĉunskih korisnika iz djelokruga rada Sluţbe.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016.
OZNAKA
PROGRAMA
NAZIV PROGRAMA 2014. 2015. 2016.
RAZDJEL 012 SLUŢBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
GLAVA 101
P 54 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
A 54 100001 ADMIN. TEH. I STRUĈ.
OSOBLJE
915.000,00 920.000,00 925.000,00
UKUPNO RAZDJEL 12 915.000,00 920.000,00 925.000,00
NAZIV PROGRAMA
3. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
OPIS AKTIVNOSTI
- obavljanje poslova i zadaća koji se odnose na unutarnju reviziju u upravnim i drugim
tijelima ţupanije, davanje struĉnih mišljenja i savjeta u cilju poboljšanja poslovanja,
gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola;
- obavljanje unutarnje revizije u korisnicima proraĉuna u nadleţnosti ţupanije, izuzev u
onim korisnicima proraĉuna iz nadleţnosti ţupanije koji su uspostavili unutarnju reviziju
samostalno i u skladu s vaţećim propisima, kao i u poslovnim procesima onih korisnika
ĉiji se rashodi ili dio rashoda osigurava u ţupanijskom proraĉunu;
- obavljanje procjene sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; testiranje,
analiza i ocjena poslovnih funkcija iz nadleţnosti revidiranih subjekata;
- izrada propisanih strateških i godišnjih planova unutarnje revizije i izvješća o radu;
- obavljanje unutarnjih revizija i davanje preporuka gdje je prikladno u svrhu postizanja
veće uĉinkovitosti i djelotvornosti sustava, te praćenje provedbe preporuka; obavljanje
posebnih revizija na zahtjev ţupana ili po potrebi; obavljanje revizije o korištenju
sredstava Europske unije i iz drugih meĊunarodnih izvora;
- suradnja u skladu s propisima s: korisnicima proraĉuna iz nadleţnosti ţupanije koji su
uspostavili unutarnju reviziju samostalno; Središnjom harmonizacijskom jedinicom za
unutarnju reviziju i financijske kontrole Ministarstva financija; Drţavnim uredom za
reviziju i prati provedbu njihovih preporuka, te obavljanje drugih poslova kada je to
utvrĊeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom ţupana.
OPĆI CILJ
Opći cilj, glavni pravci djelovanja Sluţbe u razdoblju 2013.–2015., vizija i misija Sluţbe,
ciljevi i zadaće na putu do ciljeva su, sukladno propisanim obvezama, utvrĊeni Strateškim
planom rada unutarnje revizije, kojeg odobrava ţupan kao ĉelnik. Podruĉja revizija u
Strateškom planu odabiru se na temelju procjene rizika koji mogu utjecati na ostvarivanje
ciljeva institucije, naravno, u skladu s odobrenim resursima.
Sukladno utvrĊenoj misiji, viziji i glavnim ciljevima predmetne jedinice procjenjuje se te
osiguravaju odgovarajuće informacije o sustavu unutarnjih kontrola, kako bi se na temelju
istih pravovremeno moglo donositi upravljaĉke odluke; obavljanjem unutarnjih revizija u
upravnim i drugim tijelima Ţupanije i davanjem struĉnog mišljenja i savjeta djeluje se u cilju
unaprjeĊenja poslovanja institucije s ciljem dodavanja vrijednosti i povećanja njihove
uĉinkovitosti, ekonomiĉnosti i djelotvornosti gospodarenja javnom imovinom.
Sukladno propisanim novim obvezama za ustrojene ţupanijske jedinice za unutarnju reviziju,
obavljanje revizije potrebno je osigurati i za korisnike proraĉuna u nadleţnosti ţupanije kao i
kod poslovnih procesa onih korisnika ĉiji se rashodi ili dio rashoda osigurava u ţupanijskom
proraĉunu.
POSEBNI CILJEVI
obavljanje poslova unutarnje revizije i ostvarenje ostalih zadataka i ciljeva utvrĊenih
temeljnim relevantnim zakonima, utjeĉući na povećanje uĉinkovitosti i efektivnosti, te
smanjivanje eventualnih nepravilnosti u poslovanju subjekata revidiranja putem: procjene
sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; davanja neovisnog i objektivnog
struĉnog mišljenja i savjeta za unapreĊenje poslovanja, te preporuka gdje je to prikladno;
pomaganjem korisnicima proraĉuna u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i
disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja
rizicima, kontrola i gospodarenja;
unaprijediti i poboljšati cjelokupno poslovanje institucije kako bi se pridodala vrijednost i
uĉinilo ga uspješnijim (povećati odgovornost u izvršenju proraĉunskih sredstava i razvoj
upravljaĉke odgovornosti, posebice za ostvarenje ciljeva i upravljanje proraĉunskim
sredstvima kako je definirano Zakonom o proraĉunu, Zakonom o sustavu unutarnjih
financijskih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti kao i drugim
propisima; promovirati usklaĊenost poslovanja s propisima, programima i procedurama,
integriranje sustava upravljanja rizicima u sve ostale procese, ekonomiĉno i uĉinkovito
upravljanje resursima, uspostava uĉinkovitih i djelotvornih kontrolnih aktivnosti kojima se
osigurava uĉinkovito upravljanje prihodima, rashodima, imovinom i obvezama, uspostava
odgovarajućih linija izvješćivanja u skladu s prenesenim ovlastima i odgovornostima u
svrhu praćenja rezultata te razvoj kvalitetnog sustava komunikacija na svim razinama,
osiguravanje jasno definiranog naĉina suradnje te sustava izvješćivanja izmeĊu korisnika
proraĉuna prve razine i korisnika proraĉuna u njihovom sastavu;
izrada mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za
podruĉja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, kao sastavnog dijela propisane
dokumentacije uz izjave o fiskalnoj odgovornosti ţupana te onih ĉelnika korisnika
proraĉuna kod kojih će se sukladno odobrenom planu obavljati unutarnja revizija.
Zbog svega navedenog, potrebno je djelovati na daljnjem razvoju i stvaranju uvjeta za
omogućavanje odvijanja poslova iz nadleţnosti Sluţbe, prvenstveno kontinuiranim
osiguravanjem potrebnih struĉnih sluţbenika i njihove kontinuirane edukacije i struĉnog
usavršavanja, s ciljem osiguravanja kompetentnih resursa za obavljanje sloţenih poslova iz
nadleţnosti Sluţbe.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
- Zakon o proraĉunu,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji proraĉunskih korisnika,
- Zakon o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi,
- strateški dokumenti relevantni za podruĉje unutarnje revizije (Strategija razvoja unutarnje
financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC - Public internal financial control) u
Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave; Strategija
unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske, Strategija
upravljanja rizicima u Zagrebaĉkoj ţupaniji ….).
Osim temeljnih propisa koji postavljaju temelj, metodološki okvir i pravila za uspostavu
sustava unutarnje revizije kao sastavnog dijela financijskog upravljanja i kontrola, niz je
drugih relevantnih propisa s obzirom da cjelokupni sustav u sebi integrira brojna i raznovrsna
podruĉja. Navedeno se posebno odnosi na regulativu i podruĉja procesa revidiranih subjekata
– tijela i korisnika proraĉuna.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAĈUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranog popunjavanja kadrovskih
resursa za obavljanje poslova i zadaća iz nadleţnosti Sluţbe usuglašenih sa financijskim
pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016. godine i
Uputama za izradu proraĉuna Zagrebaĉke ţupanije za razdoblje 2014.-2016.
TakoĊer, sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proraĉuna (Narodne
novine, broj 96/13), jedinica za unutarnju reviziju ustrojena na razini ţupanije treba, uz
obavljanje poslova unutarnje revizije u ţupaniji, obavljati i unutarnju reviziju i u korisnicima
proraĉuna u nadleţnosti ţupanije, izuzev u onim korisnicima koji će unutarnju reviziju
uspostaviti samostalno u skladu s propisanim naĉinima. S obzirom da je, sukladno odredbama
Pravilnika, ustrojena jedinica za unutarnju reviziju u Zagrebaĉkoj ţupaniji u obvezi obavljati
reviziju za ukupno 54 proraĉunskih i izvanproraĉunskih korisnika utvrĊenih u Registru
proraĉunskih i izvanproraĉunskih korisnika, predloţenim sredstvima osigurale bi se
mogućnosti popunjavanja Sluţbe, te pravodobno ispunjavanje Pravilnikom propisane obveze
minimalnog broja revizora.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA
Izdvajanjem novog razdjela u okviru ţupanijskog proraĉuna za 2014. za Sluţbu za unutarnju
reviziju na isti se prebacuje iskazivanje dijela dosadašnjih sredstava za funkcioniranje ove
posebne ustrojstvene jedinice u kojoj je dosada bila zaposlena jedna djelatnica.
TakoĊer se planiraju sredstva za nove resurse kako, s obzirom na dosadašnju potrebu
kapacitiranja zbog sloţenosti i sveobuhvatnosti poslova, tako i propisano znaĉajno povećanje
nadleţnosti ţupanijskih jedinica za unutarnju reviziju na temelju novog propisa.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – uĉinka: obavljanjem poslova i zadaća kroz aktivnosti planiranja,
izvješćivanja, obavljanje poslova unutarnje revizije, savjetovanja i suradnje, osigurat će se
kontinuirano funkcioniranje Sluţbe.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: pravovremeno osiguranje
ispunjenja propisanih obveza planiranja (donošenje strateškog, te godišnjeg plana unutarnje
revizije); izvješćivanja, kao i poslova revizije obuhvaćenih u Strateškom planu unutarnje
revizije koji će se aţurirati za razdoblje 2014.-2016. i planiranih u Godišnjem planu unutarnje
revizije za 2014. te praćenje provedbe preporuka iz izvješća o obavljenoj reviziji sukladno
usuglašenom planu provedbe preporuka.
6. IZVORI FINANCIRANJA
BROJ KONTA
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 203.994.709,25 205.771.032,00 207.935.342,00 100,9 101,1
1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 203.994.709,25 205.771.032,00 207.935.342,00 100,9 101,1
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 93.538.928,00 93.488.928,00 93.303.928,00 99,9 99,8
4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ 41.389.789,00 43.389.789,00 43.389.789,00 104,8 100,0
4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ 14.139.562,00 12.139.562,00 12.139.562,00 85,9 100,0
4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO 15.644.677,00 15.644.677,00 15.644.677,00 100,0 100,0
4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB 5.260.200,00 5.260.200,00 5.260.200,00 100,0 100,0
4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU 3.917.600,00 3.867.600,00 3.867.600,00 98,7 100,0
4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 1.215.000,00 1.215.000,00 1.215.000,00 100,0 100,0
Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA-PRIJEVOZ UČENIKA 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 100,0 100,0
4.8. HZZ 322.100,00 322.100,00 137.100,00 100,0 42,6
5. POMODI 13.344.568,75 13.312.345,00 12.924.965,00 99,8 97,1
5.2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 524.000,00 539.500,00 564.200,00 103,0 104,6
5.3. STRUČNE PODLOGE- OPDINE I GRADOVI 238.550,00 0,00 0,00 0,0 0,0
5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0 100,0
5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 100,0
5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 6.884.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 98,8 100,0
5.8. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 3.710.000,00 3.710.000,00 3.710.000,00 100,0 100,0
5.9. EU POMODI 138.018,75 412.845,00 765,00 299,1 0,2
UKUPNO 310.878.206,00 312.572.305,00 314.164.235,00 100,5 100,5
7. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
BROJ KONTA
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
01 OPDE JAVNE USLUGE 66.167.565,00 66.101.229,00 67.459.639,00 99,9 102,1
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI 65.343.765,00 65.754.779,00 67.112.457,00 100,6 102,1
0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 15.786.208,00 16.023.658,00 16.292.981,00 101,5 101,7
0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 49.557.557,00 49.731.121,00 50.819.476,00 100,4 102,2
013 OPDE USLUGE 823.800,00 346.450,00 347.182,00 42,1 100,2
0131 OPDE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE 678.800,00 200.000,00 200.000,00 29,5 100,0
0133 OSTALE OPDE USLUGE 145.000,00 146.450,00 147.182,00 101,0 100,5
03 JAVNI RED I SIGURNOST 3.350.000,00 3.383.500,00 3.400.419,00 101,0 100,5
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 3.350.000,00 3.383.500,00 3.400.419,00 101,0 100,5
0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 2.800.000,00 2.828.000,00 2.842.141,00 101,0 100,5
0321 CIVILNA ZAŠTITA 550.000,00 555.500,00 558.278,00 101,0 100,5
04 EKONOMSKI POSLOVI 50.221.125,00 50.933.700,00 51.369.400,00 101,4 100,9
041 OPDI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD 19.218.950,00 19.879.000,00 19.920.000,00 103,4 100,2
0411 OPDI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 100,0 100,0
0412 OPDI POSLOVI VEZANI UZ RAD 17.568.950,00 18.229.000,00 18.270.000,00 103,8 100,2
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV 19.470.000,00 19.890.000,00 20.345.500,00 102,2 102,3
0421 POLJOPRIVREDA 17.845.000,00 18.265.000,00 18.720.500,00 102,4 102,5
0422 ŠUMARSTVO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
0423 RIBARSTVO I LOV 1.545.000,00 1.545.000,00 1.545.000,00 100,0 100,0
044 RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO 2.828.700,00 2.873.000,00 2.873.000,00 101,6 100,0
0442 PROIZVODNJA 2.828.700,00 2.873.000,00 2.873.000,00 101,6 100,0
045 PROMET 5.030.000,00 4.730.000,00 4.680.000,00 94,0 98,9
0451 CESTOVNI PROMET 5.030.000,00 4.730.000,00 4.680.000,00 94,0 98,9
047 OSTALE INDUSTRIJE 3.673.475,00 3.561.700,00 3.550.900,00 97,0 99,7
0473 TURIZAM 3.673.475,00 3.561.700,00 3.550.900,00 97,0 99,7
05 ZAŠTITA OKOLIŠA 13.350.074,00 13.720.000,00 14.086.700,00 102,8 102,7
051 GOSPODARENJE OTPADOM 3.430.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00 118,1 106,2
0510 GOSPODARENJE OTPADOM 3.430.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00 118,1 106,2
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 1.000.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 120,0 104,2
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
BROJ KONTA
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA 30.000,00 40.000,00 40.000,00 133,3 100,0
055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 6.763.000,00 6.800.500,00 6.842.500,00 100,6 100,6
0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 6.763.000,00 6.800.500,00 6.842.500,00 100,6 100,6
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 2.127.074,00 1.629.500,00 1.654.200,00 76,6 101,5
0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 2.127.074,00 1.629.500,00 1.654.200,00 76,6 101,5
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 18.582.500,00 19.140.000,00 19.846.000,00 103,0 103,7
061 RAZVOJ STANOVANJA 11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00 103,8 103,3
0610 RAZVOJ STANOVANJA 11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00 103,8 103,3
063 OPSKRBA VODOM 7.465.000,00 7.400.000,00 7.930.000,00 99,1 107,2
0630 OPSKRBA VODOM 7.465.000,00 7.400.000,00 7.930.000,00 99,1 107,2
065 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
0650 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0
07 ZDRAVSTVO 32.591.077,00 32.354.277,00 32.288.777,00 99,3 99,8
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE 20.644.677,00 20.004.677,00 19.934.677,00 96,9 99,7
0721 OPDE MEDICINSKE USLUGE 20.644.677,00 20.004.677,00 19.934.677,00 96,9 99,7
073 BOLNIČKE SLUŽBE 1.830.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 113,7 100,0
0731 USLUGE OPDIH BOLNICA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 100,0
0732 USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 100,0
0733 USLUGE MEDICINSKIH CENTARA I CENTARA ZA MAJČINSTVO 1.580.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 115,8 100,0
075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA 9.979.400,00 10.132.600,00 10.137.100,00 101,5 100,0
0750 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA 9.979.400,00 10.132.600,00 10.137.100,00 101,5 100,0
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 137.000,00 137.000,00 137.000,00 100,0 100,0
0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 137.000,00 137.000,00 137.000,00 100,0 100,0
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 10.683.200,00 11.092.700,00 11.102.700,00 103,8 100,1
081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 6.525.000,00 6.535.000,00 6.545.000,00 100,2 100,2
0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 6.525.000,00 6.535.000,00 6.545.000,00 100,2 100,2
082 SLUŽBE KULTURE 4.158.200,00 4.557.700,00 4.557.700,00 109,6 100,0
0820 SLUŽBE KULTURE 4.158.200,00 4.557.700,00 4.557.700,00 109,6 100,0
09 OBRAZOVANJE 100.942.439,00 100.462.199,00 99.315.900,00 99,5 98,9
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE 57.761.190,00 56.500.950,00 60.004.651,00 97,8 106,2
BROJ KONTA
PLAN 2014.
PROJEKCIJA 2015.
PROJEKCIJA 2016.
2015./ 2014.
2016./ 2015.
0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 57.761.190,00 56.500.950,00 60.004.651,00 97,8 106,2
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.985.249,00 16.685.249,00 16.685.249,00 98,2 100,0
0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 14.620.249,00 14.320.249,00 14.320.249,00 97,9 100,0
0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 100,0 100,0
095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU 190.000,00 200.000,00 200.000,00 105,3 100,0
0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU 190.000,00 200.000,00 200.000,00 105,3 100,0
096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 8.653.000,00 9.820.000,00 5.250.000,00 113,5 53,5
0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 8.653.000,00 9.820.000,00 5.250.000,00 113,5 53,5
097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA 2.879.000,00 2.879.000,00 2.879.000,00 100,0 100,0
0970 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA 2.879.000,00 2.879.000,00 2.879.000,00 100,0 100,0
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 14.474.000,00 14.377.000,00 14.297.000,00 99,3 99,4
0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 14.474.000,00 14.377.000,00 14.297.000,00 99,3 99,4
10 SOCIJALNA ZAŠTITA 10.990.226,00 11.384.700,00 11.294.700,00 103,6 99,2
102 STAROST 1.510.026,00 1.764.500,00 1.564.500,00 116,9 88,7
1020 STAROST 1.510.026,00 1.764.500,00 1.564.500,00 116,9 88,7
104 OBITELJ I DJECA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
1040 OBITELJ I DJECA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 100,0
107 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 3.740.000,00 3.730.000,00 3.790.000,00 99,7 101,6
1070 SOCIJALNA POMOD STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVADENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 3.740.000,00 3.730.000,00 3.790.000,00 99,7 101,6
108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE 5.260.200,00 5.260.200,00 5.260.200,00 100,0 100,0
1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE 5.260.200,00 5.260.200,00 5.260.200,00 100,0 100,0
109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 400.000,00 550.000,00 600.000,00 137,5 109,1
1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 400.000,00 550.000,00 600.000,00 137,5 109,1
UKUPNO 306.878.206,00 308.572.305,00 310.164.235,00 100,5 100,5
8. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
RAZDJEL 1. STRUĈNA SLUŢBA ŢUPANA
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa
/ aktivnosti Plan 2014.
Projekcija 2015.
Projekcija 2016.
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijs
ka klasifikacija)
Cilj
II R
azvi
jan
je lj
ud
skih
res
urs
a i
un
apre
đen
je u
pra
vlja
nja
raz
voje
m
Mje
ra:2
.2.1
.Jač
anje
kap
acit
eta
po
dru
čne
(reg
ion
aln
e)i l
oka
lne
sam
ou
pra
ve P01 1002
T100001 Opremanje Odjela i službi 1.550.000,00 1.565.500,00 1.573.328,00 2.2.1.
Postotna opremljenost Odjela i službi 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 001 001
P02 1001 T100001
Nabava vatrogasnih vozila i opreme 600.000,00 606.000,00 609.030,00 2.4.1.
Postotna opremljenost opremljenost vatrogasnih snaga 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 001 001
P03 1001 T100002
Mjere zaštite i spašavanja 300.000,00 303.000,00 304.515,00 2.4.1.
Postotna opremljenost operativnih snaga 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 001 001
SVEUKUPNO 2.450.000,00 2.474.500,00 2.486.873,00
RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/aktivno
st
Naziv progra
ma/aktivnosti
Plan 2014. Projekcija
2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednos
t 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
CIL
J I.
Po
veda
ti k
on
kure
ntn
ost
i d
rušt
ven
u o
dgo
vorn
ost
go
spo
dar
stva
Mje
ra 1
.3.3
. Stv
aran
je u
čin
kovi
tog
sust
ava
po
tpo
re p
oljo
pri
vred
i i r
ura
lno
m r
azvo
ju
P08 1001 T100001
Razvoj i unapređenje konkurentnosti povrdarske i cvjedarske proizvodnje 700.000,00 700.000,00 750.000,00
1.1.1.
broj investicija u povrdarstu i preradi povrda/ broja investicija u cvjedarstvu / broja investicija u gljivarstvu / broja investicija u proizvodnji i preradi jagoda
10 / 5 / 1 / 10
10 / 5 / 1 / 10
10 / 5 / 1 / 10
13 / 5 / 1 /
10 003 00302
P08 1001T100002
Razvoj i unapređenje konkurentnosti vodarske proizvodnje 400.000,00 400.000,00 500.000,00
1.1.2.
novi nasadi (ha)/ navodnjavane površine u dugogodišnjim nasadima (ha)/br. investicija u opremu
10 ha / 4 ha / 6
investicija
15 ha/10ha/3 investicije
15 ha/10ha/
3 investicij
e
15 ha/10h
a/3 investic
ije 003 00302
P08 1001T100003
Razvoj i unapređenje konkurentnosti vinograd 700.000,00 700.000,00 800.000,00
1.1.3.
novi nasadi (ha)/br. investicija u opremu 3 ha/17 4 ha/18 4 ha/18 4 ha/18 003 00302
arsko-vinarske proizvodnje
P08 1001T100004
Razvoj i unapređenje konkurentnosti ekološke i integrirane proizvodnje 400.000,00 400.000,00 450.000,00
1.1.4.
nove površine pod ekološkom proizvodnjom (ha)/nove pov. u prijelaznom razdoblju (ha)/ br. investicija u opremu
18 ha/ 50 ha/ 3
20 ha/40 ha/5
20 ha/30 ha/6
20 ha/30
ha/7 003 00302
P08 1001T100005
Razvoj i unapređenje konkurentnosti stočarske proizvodnje 850.000,00 850.000,00 850.000,00
1.1.5.
broj investicija u opremanje farmi/ broj investicija u objekte za preradu proizvoda životinjskog podrijetla 15 / 0 15 / 5 15 / 5 15 / 5 003 00302
P52 1001 T100001
Priprema natječanje dokumentacije za EU fondove 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.1.6.
broj projavljenih projekata za sufinanciranje iz EU fondova 5 15 15 15 003 00306
Mje
ra 1
.3.6
. Raz
voj i
nfr
astr
ukt
ure
u r
ura
lnim
po
dru
čjim
a; M
jera
1.3
.7. U
nap
ređ
en
je p
ove
ziva
nja
i u
dru
živa
nja
po
ljop
rivr
edn
ih p
roiz
vođ
ača
T100001
Izgradnja i unapređenje infrastrukture u ruralnim prostorima 4.150.000,00 4.150.000,00 4.305.500,00
1.1.7.
broj izgrađenih i/ili saniranih infrastrukturnih objekata u ruralnom području 48 50 50 50 003 00304
P10 1001 T100006
Distributivni centar za vode i povrde 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.1.8.
prodaja voda i povrda (t) 2.600 t 2.600 t 2.800 t 3.000 t 003 00303
Mje
ra 1
.4.1
. Raz
voj r
ura
lno
g tu
rizm
a i d
rugi
h o
blik
a
sele
ktiv
no
g tu
rizm
a, M
jera
1.4
.2. E
du
kaci
ja z
a p
otr
eb
e t
uri
zma
P10 1001T100026
Razvoj novih smještajnih kapaciteta i izravne prodaje 400.000,00 400.000,00 400.000,00
1.1.7.
broj ležajeva/ broj kušaonica/broj investicija u opremu za izravnu prodaju
0 ležajeva /2
kušaonice / 1
10 ležajeva / 2
kušaonice / 2
10 ležajeva /
4 kušaonic
e / 4
10 ležajev
a / 5 kušaoni
ce / 4 003 00303
T100003
Donacije neprofitnim udrugama (lovstvo) 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.1.8.
broj uređenih lovačkih domova / broj novih objekata za obradu i čuvanje mesa
10 domova/ 3
objekta
15 domova/ 3
objekta
15 domova/ 3 objekta
15 domov
a/ 3 objekta 003 00305
Mje
ra 1
.6.3
. En
erg
ets
ka
uči
nko
vito
st z
a p
ob
oljš
anje
kon
kure
ntn
ost
i go
spo
dar
stav
a
P10 1007 T100001
Poticanje poboljašanja energetske učinkovitosti 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.1.9.
broj objekata s obnovljenom vanjskom ovojnicom 0 10 10 10 003 00303
P10 1007 T100002
Poticanje ugradnje sustava OIE 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
1.1.10.
broj objekata s ugrađenim sustavom OIE 0 10 10 10 003 00303
SVEUKUPNO 14.200.000,00 14.200.000,00 14.655.500,00
RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIĈKU KLUTURU
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktivn
osti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015. Ciljana
vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijs
ka klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ:
Raz
vija
ti lj
ud
ske
re
surs
e i
un
apri
jed
iti u
pra
vlja
nje
raz
voje
m
2.1
.3. P
od
rška
raz
voju
lju
dsk
ih r
esu
rsa
usk
lađ
en
om
s r
azvo
jnim
po
tre
bam
a ZŽ
u
tvrđ
enim
Str
ate
gijo
m r
azvo
ja lj
ud
skih
po
ten
cija
la
P15 1001 A100001
Rashodi poslovanja
38.771.190,00 38.771.190,00 38.771.190,00
funkcioniranje OŠ kojima je ZŽ osnivač, br. učenika i
razdjelnih odjeljenja., br. uč. u prijevozu. br. liječničkih
pregleda zaposlenika
30 OŠ, 1 GŠ, 14.532 uč., 741 ro. 8.563 uč. u prijevozu, 334
pregleda
30 OŠ, 1 GŠ. 14.463 uč., 746 ro, 7696 uč. u prijevozu. 459
pregleda
30 OŠ, 1 GŠ, . Od 13.900 do
14.400 uč., Oko 750 ro. Između 7000 i 8000 uč.
u prijevozu. Između 400 i 450 pregleda
30 OŠ, 1 GŠ, . Od 13.900 do
14.400 uč., Oko 750 ro. Između 7000 i 8000 uč.
u prijevozu. Između 400 i 450 pregleda
004 002
P16 1001 T100001
Smještaj u učeničkim domovima
560.700,00 560.700,00 560.700,00 Osiguranje smještaja za
učenike u Učeničkom domu 89 učenika 70-100 učenika 70-100 učenika 70-100 učenika 004 003
P16 1003 A100001
Rashodi poslovanja
14.059.549,00 13.759.549,00 13.759.549,00
Funkcioniranje SŠ, GŠ i UD, br. učenika i razrednih
odjeljenja, br. liječničkih pregleda zaposlenika, najam
prostora
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, 7.590 uč. u
306 ro, 339 pregleda, 2 zgrade
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, 7.574 uč. u 308 ro, oko 339
pregleda, 2 zgrade
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, između 7.300 i 7.700 uč. u oko 310 ro, oko 340 pregleda, 2
zgrade
13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, između
7.300 i 7.700 uč. u oko 310 ro,
oko 340 pregleda, 2
zgrade
004 003
P17 1001 A100001
Intelektualne usluge
250.000,00 250.000,00 250.000,00
Edukacija tajnika i računovođa, tiskanje brošura , financiranje odvjetničkih usluga i sporova
koje vode škole
130 tajnika i računovođa, oko 10 000 brošura.
130 tajnika i računovođa, oko 10 000
brošura
između 110 i 140 tajnika i računovođa, oko 10 000
brošura
između 110 i 140 tajnika i računovođa, oko 10 000
brošura
004 004
P17 1001 T100001
Stipendije učenika i studenata
2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 br. dobivenih stipendija 109 uč., 115 studenata
109 uč., 115 studenata
od 100 do 120 uč. od 100 do 120 studenata
od 100 do 120 uč. od 100 do 120 studenata
004 004
P17 1001 T100002
Županijska stručna vijeda
175.000,00 175.000,00 175.000,00 br. stručnih vijeda 70 stručnih vijeda 70 stručnih
vijeda 70 stručnih
vijeda 70 stručnih
vijeda 004 004
P17 1001 T100003
Županijska natjecanja oš i sš
790.000,00 790.000,00 790.000,00
natjecanja, organizacija Županijske smotre učeničkih zadruga (UZ), te osiguranje sredstava za odlazak UZ na
Državnu smotru .
natjecanja iz 31 predmeta. Smotra UZ za 22 zadruge,
odlazak 5 UZ na Državnu smotru.
natjecanja iz 31 predmeta,
smotra UZ za 22 učeničke zadruge.
Odlazak 5 UZ na Državnu
smotru.
31 predmet, smotra za 22 zadruge, 5 na
Državnu smotru
31 predmet, smotra za 22 zadruge, 5 na
Državnu smotru
004 004
P17 1001 T100006
Ostale izvanškolske aktivnosti
500.000,00 500.000,00 500.000,00
Sudjelovanje uč. iz svake SŠ na Govorničkoj školi. Osnovni seminara iz medijacije za
nastavnika OŠ i SŠ, Znanstveno – edukacijske radionice za
djecu i mlade u dobi 10 do 18 godina. Nova škola - programi
edukacije i savjetovanja. Projekti OŠ i SŠ ZŽ s vršnjacima iz inozemstva. Boravak u Maloj
školi hrvatskog jezika za učenike hrvatskih nacionalnih
manjina iz cijelog svijeta
105 polaznika seminara
medijacije; 32 polaznika
znanstveno-edukacijskih
radionica; 15 do 20 djece u
programu Nove škole; 5 suradnja s inozemstvom; 10
uč. Maloj školi
1 uč. iz svake SŠ na Govorničkoj
školi (2 X godišnje); oko 105 polaznika - medijacija; 32
polaznika znanstveno-edukacijskih
radionica; 15 do 20 u programu Nove škole. 5
suradnja s inozemstvom; 10 uč. U Maloj
školi
1 uč. iz svake SŠ na Govorničkoj
školi (2 X godišnje); oko 105 polaznika - medijacija; 32
polaznika znanstveno-edukacijskih
radionica; 15 do 20 u programu Nove škole. 5
suradnja s inozemstvom; 10 uč. U Maloj
školi
1 uč. iz svake SŠ na Govorničkoj
školi (2 X godišnje); oko 105 polaznika - medijacija; 32
polaznika znanstveno-edukacijskih
radionica; 15 do 20 u programu Nove škole. 5
suradnja s inozemstvom; 10 uč. U Maloj
školi
004 004
P17 1001 T100010
Županija – partner u projektima EU
118.000,00 50.000,00 50.000,00
Partner u projektu School volunteers - Projekt obuhvada
djelatnika škole, mlade nezaposlene osobe,
djece/mladih i njihovih roditelja
/
60 djelatnika šk. 40 mladih nezaposlenih osoba, 1.500 do 1.700 djece/mladih i njihovih roditelja
/ / 004 004
P17 1001 T100014
Prijevoz učenika srednjih škola
12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 subvencioniranje cijene uč.
pokaza oko 3.400 uč. oko 3.400 uč. oko 3.400 uč. oko 3.400 uč.
004 004
P17 1001 T100015
Učeničke zadruge
52.000,00 52.000,00 52.000,00
Odlaska zadrugara u posjetu zadrugama u RH. Sudjelovanje
na Danu UZ
56 zadrugara - Metkovid. 15
zadruga -Danu Zadruga
55 zadrugara -Vukovarsko-Srijemskoj županiji. 22
zadruge - Dan UZ
oko 50 zadrugara- RH, oko 20 zadruga
- Dan UZ
oko 50 zadrugara- RH,
oko 20 zadruga - Dan UZ
004 004
P20 1001 T100001
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
712.000,00 712.000,00 712.000,00
natjecanja, izložbe, sajmovi,sudjelovanje na
manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomod Klubovima
mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,
dodjela županijske nagrade tehničke kulture
natjecanja, izložbe, sajmovi, manifestacije u
zemlji i inozemstvu,
pomod Klubovima mladih tehničara
pri OŠ, sufinanciranje
programa udruga tehničke kulture,
dodjela županijske
nagrade tehničke kulture
natjecanja, izložbe, sajmovi,
manifestacije u zemlji i
inozemstvu, pomod
Klubovima mladih
tehničara pri OŠ,
sufinanciranje programa
udruga tehničke kulture, dodjela
županijske nagrade tehničke kulture
natjecanja, izložbe, sajmovi,
manifestacije u zemlji i
inozemstvu, pomod
Klubovima mladih
tehničara pri OŠ,
sufinanciranje programa
udruga tehničke kulture, dodjela
županijske nagrade tehničke kulture
natjecanja, izložbe, sajmovi, manifestacije u
zemlji i inozemstvu,
pomod Klubovima
mladih tehničara pri OŠ,
sufinanciranje programa
udruga tehničke kulture, dodjela
županijske nagrade
tehničke kulture
004 004
STR
ATE
ŠKI C
ILJ:
Raz
vija
ti lj
ud
ske
resu
rse
i un
apri
jed
iti u
pra
vlja
nje
raz
voje
m
2.4
.1. J
ačan
je u
dru
ga z
nač
ajn
ih z
a ra
zvo
j civ
ilno
g d
rušt
va
P18 1001 T100005
Kulturno-umjetnički amaterizam
275.500,00 475.000,00 475.000,00 Sufinanciranje programa
amaterskih udruga s područja ZŽ
oko 60 programa oko 60 programa
oko 100 programa
oko 100 programa 004 005
P18 1001 T100006
Ostali nepredviđeni programi u kulturi
482.500,00 482.500,00 482.500,00
Sufinanciranje dodatnih programa iz svih vidova
kulturne djelatnosti
oko 30 programa oko 30 programa
oko 30 programa
oko 30 programa
004 005
P18 1001 T100008
Zajednica kulturno – umjetničkih udruga
600.000,00 600.000,00 600.000,00
Sufinanciranje županijskih smotri kulturno-umjetničkog amaterizma. Sufinanciranje odlaska na državne smotre i susrete, gostovanja u zemlji i
inozemstvu.
8 županijskih smotri; državne
smotre i susrete, te gostovanja
8 županijskih smotri; državne
smotre i susrete, te gostovanja
8 županijskih smotri; državne
smotre i susrete, te gostovanja
8 županijskih smotri; državne
smotre i susrete, te gostovanja
004 005
P19 1001 T100001
Zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije
4.725.000,00 4.725.000,00 4.725.000,00
Nastavak financiranja aktivnih sportaša, trenera, sudaca i
delegata. Nastavak sufinanciranja velikih sportskih manifestacija i manifestacija od
posebnog značaja za ZŽ. Nastavak financiranja sportskih
stipendija za kategorizirane sportaše, skrb o perspektivnim
sportaša.
25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i
delegata; 46 velikih sportskih manifestacija i 2
bitne manifestacije,
sportske stipendije za 30-35 sportaša, skrb o 9 perspektivnih
sportaša.
25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata; 46
velikih sportskih manifestacija i 2
bitne manifestacije,
sportske stipendije za
30-35 sportaša, skrb o 9
perspektivnih sportaša.
oko 25.000 aktivnih
sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata; 46
velikih sportskih manifestacija i 2
bitne manifestacije,
sportske stipendije za
30-35 sportaša, skrb o 9
perspektivnih sportaša.
25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i
delegata; 46 velikih sportskih manifestacija i 2
bitne manifestacije,
sportske stipendije za 30-
35 sportaša, skrb o 9
perspektivnih sportaša.
004 006
P19 1001 T100003
Sportski savez osoba s invaliditetom Zagrebačke županije
100.000,00 100.000,00 100.000,00
Sufinanciranje sudjelovanja sportaša s invaliditetom na državnim i međunarodnim
natjecanjima, sportskim manifestacijama
10 državnih, 2 međunarodnih, 7
sportskih manifestacija
10 državnih, 2
međunarodnih,
7 sportskih
manifestacija
10 državnih, 2
međunarodnih,
7 sportskih
manifestacija
10 državnih, 2
međunarodnih,
7 sportskih
manifestacija
004 006
P19 1001 T100004
Hrvatski skijaški savez – vip snow queen trophy 2014
100.000,00 100.000,00 100.000,00
Sufinanciranje skijaških utrka na Sljemenu
70 ženskih i 80 muških slalomaša,
te 400 članova ekipa
70 ženskih i 80 muških
slalomaša, te 400 članova
ekipa
oko 70 ženskih i 80 muških
slalomaša, te 400 članova
ekipa
oko 70 ženskih i 80 muških
slalomaša, te 400 članova
ekipa
004 006
P19 1001 T100005
Sportske igre mladih
300.000,00 300.000,00 300.000,00
Sufinancira se natjecanje djece i mladih
natjecanja u 10 sportova,
11.000-12.000 djece i mladih s
područja ZŽ
natjecanja u 10 sportova,
11.000-12.000 djece i mladih s područja ZŽ
natjecanja u 10 sportova,
11.000-12.000 djece i mladih s područja ZŽ
natjecanja u 10 sportova,
11.000-12.000 djece i mladih s područja ZŽ
004 006
P19 1001 T100006
Ostali nepredviđeni programi u sportu
500.000,00 500.000,00 500.000,00
pojedinačni zahtjeva sportskih udruga/klubova
35-40 pojedinačnih
zahtjeva -prosječna
potpora od 15.000 kn
35-40 pojedinačnih
zahtjeva -prosječna
potpora od 15.000 kn
35-40 pojedinačnih
zahtjeva -prosječna
potpora od 15.000 kn
35-40 pojedinačnih
zahtjeva -prosječna
potpora od 15.000 kn
004 006
STR
ATE
ŠKI C
ILJ:
Po
bo
ljšat
i in
fras
tru
ktu
ru i
kval
ite
tu ž
ivo
ta
3.2
.1. I
zgra
dn
ja, o
bn
ova
i o
pre
man
je o
bje
kata
u š
kols
tvu
P51 1001 K100003
Izgradnja OŠ Klinča Sela
3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Izgradnja nove škole u tijeku u tijeku završetak
izgradnje OŠ Klinča Sela
/ 004 002
P51 1001 K100004
Izgradnja športske dvorane OŠ Luka
700.000,00 0,00 0,00
Završetak izgradnje dvorane OŠ Luka
u tijeku Završetak izgradnje
dvorane OŠ Luka
/ /
004 002
P51 1001 K100023
PŠ Rakitje – izgradnja dvorane
7.000.000,00 0,00 0,00
Završetak izgradnje dvorane PŠ Rakitje
u tijeku Završetak izgradnje
dvorane PŠ Rakitje
/ /
004 002
P51 1001 K100040
OŠ Ljubo Babid , izrada nove fasade
485.000,00 0,00 0,00 Završetak izrade nove
fasade / Završetak
izrade nove fasade
/ / 004 002
P51 1001 K100041
OŠ I. B. Mažuranid, Prigorje Brdovečko – zamjena pokrova i stolarije
1.650.000,00 600.000,00 0,00
Završetak zamjene pokrova i stolarije
/ u tijeku Završetak zamjene pokrova i stolarije
/
004 002
P51 1001 K100042
OŠ J. BADALID, GRABERJE IVANEČKO – radovi na izgradnji ugibališta za školski autobus
450.000,00 0,00 0,00
Završetak radova na izgradnji ugibališta
autobusa
/ Završetak radova na izgradnji
ugibališta autobusa
/ /
004 002
P51 1001 K100043
OŠ S. RADID, BOŽJAKOVINA – radovi na ugradnji lifta
300.000,00 0,00 0,00
Završetak ugradnje lifta / Završetak ugradnje lifta
/
/ 004 002
P51 1001 K100044
OŠ LJUDEVITA GAJA, ZAPREŠID – dogradnja
800.000,00 2.116.000,00 0,00
Završetak dogradnje OŠ Ljudevita Gaja
/ u tijeku Završetak dogradnje OŠ Ljudevita Gaja
/ 004 002
P51 1001 K100045
OŠ Novo Čiče – izgradnja školske dvorane
800.000,00 3.600.000,00 0,00
Završetak gradnje dvorane / u tijeku Završetak gradnje dvorane
/ 004 002
P51 1001 K100046
PŠ Kerestinec – sanacija krovišta
0,00 650.000,00 750.000,00
Završetak radova na sanaciji krovišta
/ / u tijeku Završetak radova na
sanaciji krovišta
004 002
P51 1001 K100047
OŠ Sveta Nedjelja – zamjena dotrajale fasadne stolarije
0,00 3.200.000,00 1.500.000,00
Završetak zamjene fasadne stolarije
/ / u tijeku Završetak zamjene fasadne stolarije
004 002
P51 1001 K100048
OŠ Ante Kovačid, Marija Gorica – radovi na uređenju okoliša dvorane
400.000,00 0,00 0,00
Završetak radova na uređenju okoliša dvorane
/ Završetak radova na uređenju okoliša
dvorane
/ /
004 002
P51 1001 K100049
OŠ Josipa Zorida – zamjena fasadne stolarije
850.000,00 0,00 0,00
Završetak zamjene fasadne stolarije
/ Završetak zamjene fasadne stolarije
/ /
004 002
P51 1001 K100050
PŠ Lupoglav – izrada nove fasade
350.000,00 0,00 0,00 Završetak izrade fasade / Završetak
izrade fasade / /
004 002
P51 1001 K100051
OŠ Bedenica – radovi na dogradnji škole
300.000,00 2.300.000,00 4.828.461,00 Završetak dogradnje / u tijeku u tijeku Završetak
dogradnje 004 002
P51 1001 K100052
OŠ Posavski Bregi – izgradnja dvorane
400.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00
Završetak izgradnje dvorane
projektiranje u tijeku
izgradnja u tijeku
izgradnja u tijeku
Završetak izgradnje dvorane
004 002
P51 1001 K100053
OŠ Jastrebarsko – izrada glavnog i izvedbenog projekta nove škole i dvorane
400.000,00 0,00 0,00
Završetak projektiranja / Završetak projektiranja
/ /
004 002
P51 1001 K100054
OŠ Jastrebarsko – izgradnja škole
0,00 500.000,00 3.100.000,00 Završetak izgradnje škole / / u tijeku u tijeku
004 002
P51 1001 K100055
OŠ Bistra – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole i dvorane
300.000,00 0,00 0,00
Završetak projektiranja Završetak projektiranja
/ / /
004 002
P51 1001 K100056
OŠ Bistra – izgradnja škole
0,00 2.508.760,00 8.500.000,00 Završetak izgradnje škole / / u tijeku u tijeku
004 002
P51 1001 K100057
OŠ Klinča Sela – izgradnja dvorane
0,00 0,00 500.000,00 Završetak izgradnje
dvorane / / / u tijeku
004 002
P51 1002 K100003
SŠ Samobor – dogradnja školskog prostora za strukovnu školu
2.800.000,00 0,00 0,00
Završetak dogradnje u tijeku Završetak dogradnje
/ /
004 003
P51 1002 K100004
SŠ Dragutin Stražimir, Sv. Ivan Zelina – sanacija temelja
250.000,00 0,00 0,00
Završetak sanacije temelja / Završetak sanacije temelja
/ /
004 003
P51 1002 K100005
Gimnazija Velika Gorica – radovi na ugradnji lifta
350.000,00 0,00 0,00 Završetak ugradnje lifta / Završetak
ugradnje lifta / /
004 003
P51 1002 K100006
SŠ Ivan Švear, Ivanid Grad – sanacija krovišta
550.000,00 0,00 0,00 Završetak sanacije krovišta / Završetak
sanacije krovišta
/ / 004 003
P17 1002 T100001
Oprema škola 1.500.000,00 1.520.000,00 1.500.000,00
Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
Opremanje škola sukladno
pedagoškim standardima
004 004
P17 1002 T100002
Dodatna ulaganja
2.900.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno
pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u
školske objekte sukladno
pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u
školske objekte
sukladno pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u
školske objekte
sukladno pedagoškom standardu.
Dodatna ulaganja u
školske objekte
sukladno pedagoškom standardu.
004 004
P17 1002 T100003
Legalizacija školskih objekata
400.000,00 700.000,00 0,00
Realizacija legalizacije školskih objekata
/ u tijeku u tijeku Dovršetak legalizacije
školskih objekata
004 004
P17 1002 T100004
Troškovi najma i osiguranja opreme za OŠ Klinča Sela
18.000,00 0,00 0,00
ugradnja opreme koja se skladišti
u tijeku ugradnja opreme koja se skladišti
/ /
004 004
P17 1002 T100005
Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti za nove kapitalne projekte
147.000,00 200.000,00 200.000,00
opravdanost ulaganja u nove kapitalne projekte
/ u tijeku u tijeku u tijeku
004 004
P17 1002 T100006
Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnine
20.000,00 0,00 0,00
Izračun vrijednosti nekretnine
/ Izračun vrijednosti nekretnine
/ /
004 004
P17 1002 T100007
Izrada energetskih certifikata za objekte škola
150.000,00 350.000,00 0,00
Do kraja 2016 sve postojede škole moraju imati
energetske certifikate, novo izgrađene škole de, također,
morati imati energetske certifikate
/ u tijeku u tijeku Do kraja 2016 sve postojede škole moraju
imati energetske certifikate
004 004
STR
ATE
ŠKI C
ILJ:
Po
bo
ljšat
i in
fras
tru
ktu
ru i
kval
ite
tu ž
ivo
ta
3.2
.2. P
rove
db
a p
reve
nti
vnih
mje
ra d
o
zdra
vlja
P19 1001 T100002
Županijski školski sportski savez
750.000,00 760.000,00 770.000,00
Financiranje školskih natjecanja, stručno
usavršavanje profesora tjelesne i zdravstvene
kulture iz škola ZŽ. Financiranja sustava
školskog sporta
školska natjecanja - 14 sportova, 590 ekipa. Sručnog usavršavanja - 30 profesora
tjelesne i zdravstvene
kulture iz škola ZŽ.
školska natjecanja - 14 sportova,
590 ekipa. Sručnog
usavršavanja - 30 profesora
tjelesne i zdravstvene
kulture iz škola ZŽ.
školska natjecanja - 14 sportova,
590 ekipa. Sručnog
usavršavanja - 30 profesora
tjelesne i zdravstvene
kulture iz škola ZŽ.
školska natjecanja - 14 sportova, 590 ekipa. Sručnog usavršavanja - 30 profesora
tjelesne i zdravstvene
kulture iz škola ZŽ.
004 006
STR
ATE
ŠKI C
ILJ:
Po
bo
ljšat
i zaš
titu
oko
liša
i p
rep
ozn
atlji
vost
pri
rod
ne
i ku
ltu
rne
baš
tin
e
4.2
.1. O
čuva
nje
i o
drž
ivo
ko
rišt
en
je k
ult
urn
e b
ašti
ne
P18 1001 T100007
Zaštita spomenika
965.000,00 965.000,00 965.000,00
Obnova ili početak radova na sanaciji, konzervaciji i zaštite
vedeg broja kulturnih dobara u županiji. Sufinancirat de se
programi sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuda, starih gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih objekata,
tradicijskih i građanskih kuda, starih gradova,
arheoloških lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih objekata,
tradicijskih i građanskih kuda, starih
gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih objekata,
tradicijskih i građanskih kuda, starih
gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
Sufinanciranje programa sakralnih objekata,
tradicijskih i građanskih kuda, starih
gradova, arheoloških
lokaliteta i dr.
004 005
STR
ATE
ŠKI C
ILJ:
Po
bo
ljšat
i
zašt
itu
oko
liša
i
pre
po
znat
ljivo
st p
riro
dn
e
i ku
ltu
rne
baš
tin
e
4.2
.3. O
sniv
anje
, jač
anje
i m
eđ
uso
bn
o p
ove
ziva
nje
inst
itu
cija
u p
od
ručj
u
kult
urn
e b
ašti
ne
i
real
izac
ije k
ult
urn
ih
pro
gram
a
P18 1001 T100003
Kulturne manifestacije
868.500,00 868.500,00 868.500,00
Sufinanciranje programa kulturnih manifestacija
značajnih za kulturni život Županije (Glazbeni prsten ZŽ, ciklusi koncerta, Večer ljubavne poezije Vrazova
Ljubica, recitali kajkavskog pjesništva, revije kazališne
predstave)
Sufinanciranje oko 50
programa
Sufinanciranje oko 50
programa
Sufinanciranje oko 50
programa
Sufinanciranje oko 50
programa
004 005
P18 1001 T100004
Muzejsko-galerijska djelatnost
434.200,00 434.200,00 434.200,00
sufinancirat de se programi muzejsko-galerijske
djelatnosti koji de se održati u ZŽ (izložbe, arheološka i etnografska istraživanja,
radionice, zaštita muzejskog fundusa, manji
restauratorski i konzervatorski zahvati,
susreti umjetnika, likovne kolonije)
sufinanciranje oko 60-ak programa
sufinanciranje oko 60-ak programa
sufinanciranje oko 60-ak programa
sufinanciranje oko 60-ak programa
004 005
STR
ATE
ŠKI C
ILJ:
Po
bo
ljšat
i zaš
titu
oko
liša
i pre
po
znat
ljivo
st p
riro
dn
e i
kult
urn
e b
ašti
ne
4.4
.1. J
ačan
je in
stit
uci
on
aln
e p
od
rške
i p
rom
ovi
ran
je o
bra
zovn
ih
pro
gram
a i a
ktiv
no
sti u
svr
hz
nje
gova
nja
pre
po
znat
ljivo
sti P18
1001 T100001
Izdavačka djelatnost
243.000,00 443.000,00 443.000,00
Sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga, časopisa, zbornika,
novina) ustanova i udruga u kulturi Sudjelovanje na
Inteliber
oko 20 programa, sudjelovanje na
Interliberu
oko 20 programa,
sudjelovanje na Interliberu
oko 40 programa,
sudjelovanje na Interliberu
oko 40 programa,
sudjelovanje na Interliberu 004 005
P18 1001 T100002
Knjižnična djelatnost
289.500,00 289.500,00 289.500,00
Za knjižnice koje djeluju na području ZŽ omoguditi de
nabava novih knjiga i knjižne građe za zavičajne zbirke
20 knjižnica 20 knjižnica 20 knjižnica 20 knjižnica
004 005
SVEUKUPNO 108.256.639,00 108.272.899,00 107.216.600,00
RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktivnosti
Plan 2014. Projekcija
2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednos
t 2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za
provedbu mjere
(organizacijska
klasifikacija)
CIL
J II
I. P
OB
OLJ
ŠAN
JE IN
FRA
STR
UK
TUR
E I K
VA
LITE
TE Ž
IVO
TA
Mje
re: P
rove
db
a p
reve
nti
vnih
mje
ra d
o z
dra
vlja
P22 1002
Kapitalna ulaganja
10.958.427,00 10.958.427,00 10.958.427,00 005 002
K 100001
Izgradnja i opremanje
zdravstvenih ustanova
10.958.427,00 10.958.427,00 10.958.427,00 3.2.2.
opremanje
zdravstvenih
ustanova
medicinskom
opremom,
nabava prijevoz
nih sredstav
a i rekonstr
ukcija građevi
nskih objekat
a
nepristupačan ulaz za invalide,
nepovezan sustav RTG-
a nedostatak medicinske
opreme, dotrajalost pojedinih instalacija
rekonstrukcija toplovoda u
ispostavi Samobor,
ugradnja lifta u ispostavi Vrbovec,
rekonstrukcija kotlovnice u Naftalanu, nabava 1 mobilnog
mamografa, 1.faza
digitalizacije RTG-a, nabava 6 vozila za hitnu
medicinsku pomod
2.faza digitalizacije
RTG-a, nabava
vozila za hitnu
medicinu, nabava
medicinske i laboratorijske opreme
za medicinske ustanove,
informatizacija u
zdravstvu, ulaganje u
objekte zdravstvenih ustanova
3.faza digitalizacije
RTG-a, nabava vozila za hitnu
medicinu, nabava
medicinske i laboratorijske
opreme za medicinske ustanove,
informatizacija u zdravstvu, ulaganje u
objekte zdravstvenih
ustanova
005 002
P23 1003
Javnozdravstveni prioriteti
425.000,00 425.000,00 425.000,00 3.2.2.
poboljšanje
kvalitete i
dostupnosti
preventivnih i
zdravstvenih
usluga,
350 korisnika
obuhvadeno programom izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano 20.397
poziva za mamografiju, održano 6 radionica u
sklopu prevencije mentalnog
zdravlja, pokrenut
preventivni program "zdravo
mršavljenje",
svakodnevno mjerenje
koncentracije peludi i
ambrozije, besplatno mjerenje šedera u
krvi, obuhvadem
o 3400 učenika u programu prevencije
spolno prenosivih
bolesti,
400 korisnika obuhvadeno programom
izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano
21.000 poziva za mamografiju,
održano 6 radionica u
sklopu prevencije mentalnog
zdravlja, nastavak
preventivnog programa "zdravo
mršavljenje", svakodnevno
mjerenje koncentracije
peludi i ambrozije, besplatno
mjerenje šedera u krvi,
obuhvatiti 3400 učenika u programu prevencije
spolno prenosivih
bolesti, obuhvadeno
400 muškaraca u programu PSA
400 korisnika
obuhvadeno programom izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano 21.000
poziva za mamografiju, održano 6 radionica u
sklopu prevencije mentalnog
zdravlja, nastavak
preventivnog programa
"zdravo mršavljenje"
, svakodnevno mjerenje
koncentracije peludi i
ambrozije, besplatno mjerenje šedera u
krvi, obuhvatiti
3400 učenika u programu prevencije
spolno prenosivih
bolesti,
400 korisnika obuhvadeno programom
izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano
21.000 poziva za mamografiju,
održano 6 radionica u
sklopu prevencije mentalnog
zdravlja, nastavak
preventivnog programa "zdravo
mršavljenje", svakodnevno
mjerenje koncentracije
peludi i ambrozije, besplatno
mjerenje šedera u krvi,
obuhvatiti 3400 učenika u programu prevencije
spolno prenosivih
bolesti, obuhvadeno
400 muškaraca u programu PSA
005 002
obuhvadeno 387
muškaraca u programu
PSA
obuhvadeno 400
muškaraca u programu
PSA
P23 1005
Prevencija bolesti
540.000,00 490.000,00 490.000,00 3.2.2.
poboljšanje
kvalitete i
dostupnosti
preventivnih i
zdravstvenih
usluga,
obavljeno 195
mamografskih pregleda
žena, obavljeno
332 preventivnih pregleda melanoma
kože,
odekivano 200 mamografskih pregleda žena, obavljeno 340 preventivnih
pregleda melanoma
kože,
odekivano 200
mamografskih pregleda
žena, obavljeno
340 preventivnih pregleda melanoma
kože,
odekivano 200 mamografskih pregleda žena, obavljeno 340 preventivnih
pregleda melanoma
kože,
005 002
P27 1005
Dom za starije i nemodne Ivanid-Grad
1.381.636,00 1.638.500,00 1.438.500,00 3.2.2.
005 003
K100001 Poslovni objekti
1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 3.2.2.
izvršeni radovi u
1.fazi rekonstrukcije i
adaptacije Doma
za starije i nemodne Ivanid-
Grad
smještajni kapacitet i
usluge socijalne skrbi za starije i
nemodne
nastavak radova rekonstrukcije i
adaptacije Doma za starije
i nemodne Ivanid-Grad
nastavak radova
rekonstrukcije i
adaptacije Doma za starije i
nemodne Ivanid-Grad
nastavak radova rekonstrukcije i
adaptacije Doma za starije
i nemodne Ivanid-Grad
005 003
Mje
re: R
azvo
j hit
ne
med
icin
ske
slu
žbe
P23 1006
Ostale javne potrebe u zdravstvu
5.930.000,00 6.180.000,00 6.180.000,00 005 002
A100005
Sufinanciranje HMP
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.2.3.
mreža hitne
medicine za
područje
Zagrebačke
županije
sufinanciranje 20 T1 timova hitne
medicine koji nisu utvrđeni mrežom
hitne medicine, a potrebni su
radi dostupnosti i efikasnosti
hitne medicine na
cijelom području
Zagrebačke županije
sufinanciranje 20 T1 timova
hitne medicine koji nisu utvrđeni
mrežom hitne medicine, a
potrebni su radi dostupnosti i
efikasnosti hitne medicine
na cijelom području
Zagrebačke županije
sufinanciranje 20 T1 timova hitne
medicine koji nisu utvrđeni mrežom
hitne medicine, a potrebni su
radi dostupnosti i efikasnosti
hitne medicine na
cijelom području
Zagrebačke županije
sufinanciranje 20 T1 timova
hitne medicine koji nisu utvrđeni
mrežom hitne medicine, a
potrebni su radi dostupnosti i
efikasnosti hitne medicine
na cijelom području
Zagrebačke županije
005 002
CIL
J I.
PO
VED
ATI
KO
NK
UR
ENTN
OST
I D
RU
ŠTV
ENU
OD
GO
VO
RN
OST
GO
SPO
DA
RST
VA
Mje
re: R
azvo
j ru
raln
og
turi
zma
i dru
gih
ob
lika
sele
ktiv
no
g tu
rizm
a
P23 1011
Razvojni projekt
Naftalana, specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju
250.000,00 260.000,00 190.000,00 005 002
A 100001
Poslovni objekti
250.000,00 260.000,00 190.000,00 1.4.1.
Županijski
resursi u
zdravstvenom turizmu
smještajni kapacitet i
usluga medicinske rehabilitaci
je
početak realizacije razvojnog projekta
Naftalana, specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju
realizacija razvojnog projekta
Naftalana, specijalne bolnice za medicinsk
u rehabilitaci
ju
realizacija razvojnog projekta
Naftalana, specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju
005 002
SVEUKUPNO
17.173.427,00
17.333.427,00 17.063.427,
00
RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Naziv cilja
Naziv
mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktivno
sti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za
provedbu mjere
(organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST
I DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST
GO
SPO
DA
RST
VA
1.1
.1. U
nap
ređ
enje
su
stav
a cj
elo
kup
no
g
ob
razo
van
ja z
a p
od
uze
tniš
tvo
P29 1009 Programi obrazovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00
A100001 Programi obrazovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00
broj odobrenih i provedenih projekata, broj krajnjih korisnika 0
50 krajnjih korisnika
50 krajnjih korisnika
50 krajnjih korisnika 006 002
SVEUKUPNO 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktivn
osti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST G
OSP
OD
AR
STV
A
1.1
.3. U
nap
ređ
enje
infr
astr
ukt
ure
za
razv
oj p
od
uze
tniš
tva
P29 1003
Razvoj poduzetničke infrastrukture (dio) 2.400.000,00 2.685.000,00 3.200.000,00
T100003 Pouzetničke zone 2.000.000,00 2.285.000,00 2.800.000,00
broj potpora, dovršenih investicija jls, dolazaka i dovršenih investicija ulagača 8 5 5 5 006 002
T100010
Potpore poduzetničkim potpornim institucijama 400.000,00 400.000,00 400.000,00
broj sufinanciranih projekata, broj korisnika projekata potpornih institucija 0 5-10, 100 5-10, 100 5-10, 100 006 002
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktivn
osti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
SVEUKUPNO 2.400.000,00 2.685.000,00 3.200.000,00
Naziv
cilja
Naziv mjer
e Program/aktiv
nost
Naziv programa/aktiv
nosti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST
GO
SPO
DA
RST
VA
1.1
.5. R
azvo
j fin
anci
ran
ja p
od
uze
tniš
tva
P29 1001
Poduzetnički krediti i garancije 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00
A100001
Poduzetnički krediti i garancije 105.000,00 105.000,00 105.000,00
uspješnost otplate kredita, povrat depozita po otpl. kreditima, broj otpladenih kredita, napladenih potraživanja
2 napladena potraživanja
5 napladenih potraživanja
5 napladenih potraživanja 3 006 002
T100001
Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.925.000,00 2.925.000,00 2.925.000,00
broj zahtjeva za kredit, odobrenih kredita, uspješnost otplate kredita
29 zahtjeva, 22 kredita
35 zahtjeva, 25 kredita
35 zahtjeva, 25 kredita
35 zahtjeva, 25 kredita 006 002
SVEUKUPNO 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00
Naziv
cilja
Naziv mjer
e Program/akti
vnost
Naziv programa/aktiv
nosti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednost
i 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST G
OSP
OD
AR
STV
A
1.1
.6. P
oti
can
je iz
vozn
e o
rjen
taci
je g
osp
od
arst
va
P29 1005
Sajmovi i druge manifestacije i akcije (dio) 300.000,00 300.000,00 300.000,00
T100001
Sajmovi i druge manifestacije (dio) 300.000,00 300.000,00 300.000,00
broj i iznos zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
28 potpora (11/2013) 25 - 40 25 - 40 25 - 40 06 002
SVEUKUPNO 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Naziv
cilja
Naziv
mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktiv
nosti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST G
OSP
OD
AR
STV
A
1.1
.7. P
oti
cajn
e p
otp
ore
za
mal
e i s
red
nje
po
du
zetn
ike
P29 1004
Potpore malim i srednjim poduzetnicima 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00
T100004
Potpore poduzetnicima - standardi kvalitete 200.000,00 200.000,00 200.000,00
broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
47 zatraženih, 25 odobrenih (11/2013)
15-20 odobrenih
15-20 odobrenih
15-20 odobrenih 006 002
T100005
Potpore za poduzetnike početnike 300.000,00 300.000,00 300.000,00
broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
49 zatraženih, 34 odobrenih (13/11)
25 - 30 odobrenih
25 - 30 odobrenih
25 - 30 odobrenih 006 002
T100007
Potpore za žene poduzetnice 300.000,00 300.000,00 300.000,00
broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
67 zatraženih, 37 odobrenih (13/11)
25 - 30 odobrenih
25 - 30 odobrenih
25 - 30 odobrenih 006 002
T100008
Potpore za povedanje konkurentnosti - proizvodne djelatnosti 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
50 zatraženih, 38 odobrenih (13/11)
40 - 50 odobrenih
40 - 50 odobrenih
40 - 50 odobrenih 006 002
T100009 Informiranje o potporama 50.000,00 50.000,00 50.000,00
broj zahtjeva po svim natječajima 350 300 300 300 006 002
T100017
Potpore za povedanje konkurentnosti - neproizvodne djelatnosti 400.000,00 400.000,00 400.000,00
broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora 0
20 odobrenih
20 odobrenih
20 odobrenih 006 002
P31 1002
Europski, međunarodni i međuregionalni projekti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 006 002
A100002
Županija - partner u projektima EU 100.000,00 100.000,00 100.000,00
broj odobrenih potpora, omjer prijavljenih i odobrenih projekata za siufinanciranje iz izvora EU
5 potpora, 2 odobrena projekta
5 potpora, 2 odobrena projekta
5 potpora, 2 odobrena projekta 006 002
SVEUKUPNO 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 130-155 potpora
130-155 potpora
130-155 potpora
Naziv
cilja
Naziv mjer
e Program/aktivn
ost
Naziv programa/aktivno
sti Plan 2014. Projekcija
2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednost
i 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijska klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST G
OSP
OD
AR
STV
A
1.4
.1. R
azvo
j ru
raln
og
turi
zma
i dru
gih
ob
lika
sele
ktiv
no
g tu
rizm
a
P29 1005
Sajmovi i druge manifestacije i akcije (dio) 510.050,00 760.000,00 760.000,00
006 002
T1001
Sajmovi i druge manifestacije i akcije (dio) 510.050,00 760.000,00 760.000,00
Broj manifestacija - predstavljanja turističke ponude ZŽ 5 5 5 5
006 002
P30 1001
Razvojni projekti u turizmu - proširenje turističke ponude - novi sadržaji 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
006 003
T100001
Razvojni projekti u turizmu - proširenje turističke ponude - novi sadržaji 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
5 potpora
10 - 15 potpora
10 - 15 potpora
10 - 15 potpora
006 003
P30 1002
Subvencije turističkim agencijama 100.000,00 100.000,00 100.000,00
006 003
T100001
Subvencije turističkim agencijama 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
20 (11/2013)
10-15 potpora
10-15 potpora 10-15 potpora
006 003
P30 1003
Turističke manifestacije od županijskog značaja 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
006 003
T100001
Turističke manifestacije od županijskog značaja 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora
45 potpora 60 potpora
60 potpora 60 potpora
006 003
P30 1004
Turistička zajednica Zagrebačke županije 700.000,00 700.000,00 700.000,00
006 003
A100001
Dizajn vrijednosti - potpora događanjima 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Aktivnosti TZZŽ
006 003
A100002
Komunikacija vrijednosti - online i offline komunikacija 550.000,00 550.000,00 550.000,00
Aktivnosti TZZŽ
006 003
A100003
Distribucija i prodaja vrijednosti 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Aktivnosti TZZŽ
006 003
A100004 Marketinška infrastruktura 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnosti TZZŽ
006 003
P30 1007 Info kiosk 100.000,00 0,00 0,00 006 003
T10001 Info kiosk 100.000,00 0,00 0,00
Broj postavljenih kioska 0 10 0 0
006 003
P30 1008 Naturaway 11.975,00 200,00 900,00 006 003
T10001 Naturaway 11.975,00 200,00 900,00
potpisivanje ugovora s nadležnim 0 1 0 0
006 003
tijelom
P30 1009 Stoljeda suživota 11.500,00 11.500,00 0,00 006 003
T10001 Stoljeda suživota 11.500,00 11.500,00 0,00
potpisivanje ugovora s nadležnim tijelom 0 1 0 0
006 003
P30 1011
Promocija turističkih objekata 100.000,00 100.000,00 100.000,00
006 003
T10001
Promocija turističkih objekata 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Broj zatraženih, odobrenih i ispladenih potpora 0
10 - 20 potpora
10 - 20 potpora
10 - 20 potpora
006 003
P30 1012
Projektna dokumentacija za EU fondove 300.000,00 300.000,00 300.000,00
006 003
T100001
Projektna dokumentacija za EU fondove 300.000,00 300.000,00 300.000,00
broj projekata za koje se traži partnerstvo ZŽ, omjer prijavljenih i odobrenih projekata za sufinanciranje iz izvora EU
5 projekata
5 projekata sufinanc. od strane ZŽ, od toga 1 iz izvora EU
5 projekata sufinanc. od strane ZŽ, od toga 2 iz izvora EU
5 projekata sufinanc. od strane ZŽ, od toga 2 iz izvora EU
006 003
SVEUKUPNO 4.033.525,00 4.171.700,00 4.160.900,00
Naziv cilja
Naziv mjere Program/aktivnost
Naziv programa/aktivnosti Plan 2014.
Projekcija 2015. Projekcija 2016.
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST G
OSP
OD
AR
STV
A
1.4
.2. E
du
kaci
ja z
a tu
riza
m
P30 1005 Edukacija za turizam 150.000,00 150.000,00 150.000,00 006 003
T10001 Edukacija za turizam 150.000,00 150.000,00 150.000,00
broj provedenih programa, korisnika programa
15 korisnika
20 korisnika
20 korisnika 20 korisnika 006 003
SVEUKUPNO 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Naziv cilja
Naziv mjere Program/aktivnost
Naziv programa/aktivnosti Plan 2014.
Projekcija 2015. Projekcija 2016.
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U
OD
GO
VO
RN
OST
GO
SPO
DA
RST
VA
1.5
.1. U
nap
ređ
enje
uvj
eta
za p
rivl
ačen
je d
om
adih
i st
ran
ih
ula
gan
ja
P29 1003
Razvoj poduzetničke infrastrukture (dio) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 006 002
T10001
Regionalna razvojna agencija, razvojni projekti i klasteri (dio) 500.000,00 500.000,00 500.000,00
dolazak i investiranje ulagača (poduzetnika) u zone 006 002
P29 1006 Promidžbeni materijali 80.000,00 80.000,00 80.000,00 006 002
T10001 Promidžbeni materijali 80.000,00 80.000,00 80.000,00
broj osmišljenih i izrađenih novih promidžbenih izdanja 1 1 1 1 006 002
SVEUKUPNO 580.000,00 580.000,00 580.000,00
Naziv
cilja
Naziv mjer
e Program/aktivn
ost
Naziv programa/aktivno
sti Plan 2014. Projekcija
2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijska klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI
KO
NK
UR
ENTN
OST
I D
RU
ŠTV
ENU
OD
GO
VO
RN
OST
GO
SPO
DA
RST
VA
1.6
.1. U
spo
stav
a m
ehan
izam
a fi
nan
cira
nja
ob
no
vljiv
ih iz
vora
en
ergi
je
P29 1007 Energetika (dio) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 006 002
T100001
Obnovljivi izvori energije u kudanstvima 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
broj zahtjeva, broj odobrenih i iskorištenih potpora 100 100 100 100 006 002
SVEUKUPNO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Naziv
cilja
Naziv mjer
e Program/aktivnos
t
Naziv programa/akti
vnosti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednos
t 2014.
Ciljana vrijednos
t 2015.
Ciljana vrijednos
t 2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijska klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST
GO
SPO
DA
RST
VA
1.6
.2. P
od
izan
je r
azin
e sv
ijest
i i p
rom
oci
ja e
ner
gets
ke u
čin
kovi
tost
i i k
ori
šte
nja
OIE
P29 1007 Energetika (dio) 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 006 002
T100006
Poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti stambenih objekata 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
broj zahtjeva, broj odobrenih i iskorištenih potpora 50 50 50 50 006 002
T100010
Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
broj osmišljenih novih projekata, broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje od strane Fonda i dr. 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 006 002
SVEUKUPNO 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00
Naziv
cilja
Naziv mjer
e Program/aktivn
ost
Naziv programa/aktiv
nosti Plan 2014. Projekcija
2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
I: P
OV
EDA
TI K
ON
KU
REN
TNO
ST I
DR
UŠT
VEN
U O
DG
OV
OR
NO
ST
GO
SPO
DA
RST
VA
1.6
.4. U
čin
kovi
to k
ori
šten
je e
ner
gije
i u
vođ
en
je o
bn
ovl
jivih
izvo
ra e
ner
gije
u ž
up
anijs
kim
zg
rad
ama
P29 1007 Energetika (dio) 2.898.900,00 3.024.000,00 2.550.000,00 006 002
T100011 "Solenergy" 138.900,00 474.000,00 0,00
Potpisivanje ugovora s nadležnim tijelom 0 1 0 0 006 002
T100013
Energetske škole - izrada projektne dokumentacije za EU fondove 210.000,00 0,00 0,00
broj škola za koje je izrađena projektna dokumentacija za poboljšanje energetske učinkovitosti 0 21 0 0 006 002
T100017
Poticanje energetske učinkovitosti javnih zgrada u jedinicama lokalane samouprave 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00
broj zahtjeva za korištenje potpore za poboljšanje energetske učinkovitosti, odobrenih i iskorištenih potpora 0 10 10 10 006 002
T100018
Energetski pregledi objekata u vlasništvu ZŽ 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Broj obavljenih energetskih pregleda 0 10 10 10 006 002
SVEUKUPNO 2.898.900,00 3.024.000,00 2.550.000,00
Naziv cilja
Naziv mjere Program/aktivnost
Naziv programa/aktivnosti Plan 2014.
Projekcija 2015.
Projekcija 2016.
Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska
klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
II: R
AZV
IJA
TI L
JUD
SKE
RES
UR
SKE
I
UN
AP
RIJ
EDIT
I UP
RA
VLJ
AN
JE R
AZV
OJE
M
2.1
.3. P
od
rška
raz
voju
lju
dsk
ih r
esu
rsa
usk
lađ
eno
m s
a
razv
ojn
im p
otr
ebam
a ZŽ
utv
rđen
im S
trat
egi
jom
raz
voja
ljud
skih
po
ten
cija
la
P31 1001
Programi vezani uz europske integracije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 006 002
T100011
Seminari i stručna obuka suradnika na projektima Europske unije 25.000,00 25.000,00 25.000,00
prijavljeni i odobreni projekti, educiranost djelatnika ZŽ za pitanja o EU 3 5 5 5 006 002
SVEUKUPNO 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/aktivnost
Naziv programa/aktiv
nosti Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija
2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednost
2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijska klasifikacija)
STR
ATE
ŠKI C
ILJ
II: R
AZV
IJA
TI L
JUD
SKE
RES
UR
SKE
I
UN
AP
RIJ
EDIT
I UP
RA
VLJ
AN
JE R
AZV
OJE
M
2.2
.2. J
ačan
je k
apac
itet
a R
egio
nal
ne
razv
ojn
e ag
en
cije
Zagr
ebač
ke ž
up
anije
P29 1003
Razvoj poduzetničke infrastrukture (dio) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 006 002
T100001
Regionalna razvojna agencija, razvojni projekti i klasteri (dio) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
broj odobrenih i provedenih razvojnih projekata, broj odobrenih jamstava
8 projekata, 5 jamstava
8 projekata, 5 jamstava
8 projekata, 5 jamstava 006 002
SVEUKUPNO 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Naziv cilja
Naziv
mjere
Program/aktivnost
Naziv progra
ma/aktivnosti
Plan 2014.
Projekcija 2015.
Projekcija 2016.
Pokazatelj rezultata Polazne
vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednos
t 2014.
Ciljana vrijednost
2015.
Ciljana vrijednos
t 2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijs
ka klasifikacija)
C
ILJ
3. R
AZV
OJ
KO
MU
NA
LNE
INFR
AST
RU
KTU
RE
M
jere
3.1
. Raz
vija
ena
kom
un
aln
a i p
rom
etn
a in
fras
tru
ktu
ra
P34 1001
Zbrinjavanje otpada
3.430.000 4.050.000 4.300.000
3.1.2. Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom
Smanjenje kom. otpada
OO7 OO2
T 100001
Impl. Plana gosp otpad.
90.000 0 0 Izrađena Studija
Projekt realizacije
Plana
OO7 OO2
T 100002
Real. Župan. konc. Gospod. otpadom
1.845.000 2.700.000 2.900.000 Gradnja ŽCGO, pret. Stan.
odluka o lokaciji
Definiranje projektnog zadatka
Rješavanje imovinskih sporova
Realizacija projekta
OO7 OO2
T 100003
Kapitalne pomodi JLS
400.000 400.000 450.000 Sanacija divljih deponija
18 12 15 10 OO7 OO2
T 100004
Prikupljanje starog papira - škole
45.000 50.000 50.000 količina prikup papira
160 t 120 t 55 t 50 t OO7 OO2
T 100005
Odvojeno prikupljanje otpada
1.050.000 900.000 900.000 Smanjenje komun. otpada
20% 32% 36% 40% OO7 OO2
P35 1001
Razvoj sustava vodoopskrbe
7.465.000 7.400.000 7.930.000
3.1.4. Razvoj sustava vodoopskrbe
Vedi broj korisnika i kval vode
OO7 OO2
T 100001
Monitoring kv. Vode
600.000 600.000 630.000 Broj izvr. Analiza
1200 1200 1200 1200 OO7 OO2
T 100004
Pomodi JLS
1.675.000 1.500.000 1.700.000 Broj km vodov. Mreže
2400 km 18 km 25 km 35 km OO7 OO2
T 100005
Real. proj. Regionalnog Vodoopsk. Sustava
5.000.000 5.300.000 5.600.000
Objekti na Kosnici i magistr. Vovovod
0 25 km 18 km 22 km OO7 OO2
T 100010
Usklađenje Elab. Sanitarne zaštite
190.000 0 0 Dovršen Elaborat
Definirane potrebe
Rasprava o Studiji
OO7 OO2
P 36 1001
Prometna infrastruktura
5.030.000 4.730.000 4.680.000
3.1.1. Unapređenje prometne povezanosti
Sigurnije odvijanje prometa
OO7 OO2
T 100002
Kapitalne pomodi JLS
3.000.000 2.750.000 2.900.000 Broj km saniranih cesta
30 km i 4 klizišta
32 km 28 km 30 km OO7 OO2
T 100004
Cent. Europski transp. Koridor
30.000 30.000 30.000 članarina
OO7 OO2
T 100006
Upis žup. Cesta u zemljišne knjige
1.000.000 650.000 700.000 Upisane formirane čest. u ZK
Odluka o provođenju upisa cesta
45% 25% 30% OO7 OO2
P 38 1001
Prometni savez i tarifna unija
1.000.000 1.300.000 1.050.000 Integrirani prijevoz putnika
OO7 OO2
T 100001
Implementacija Studije
1.000.000 1.300.000 1.050.000 Prezent. i fazna real.
Sporazum triju
županija
Studija IPS -a
Studija Tarifne unije
Implementacija
Studija OO7 OO2
P 37 1001
Zbrinjavanje otpadnih voda
1.000.000 1.200.000 1.250.000
3.1.3. razvoj sustava odvodn. i pročišdavanja otpadnih voda
količina pročišd. otp. Voda
OO7 OO2
T 100001
Kapitalne pomodi JLS
1.000.000 1.200.000 1.250.000 Broj km kanaliz. Sustava
550 km 10 km 13 km 12 km OO7 OO2
SVEUKUPNO
16.925.000 17.380.000 18.160.000
RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CIL
J 3
: PO
BO
LJŠA
TI IN
FRA
STR
UK
TUR
U I
KV
ALI
TETU
ŽIV
OTA
Mje
re: 3
.1.1
. i 3
.3.1
P43 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00 008 001
A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
11.117.500,00 11.540.000,00 11.916.000,00 1. Efikasnost rada službe u sjedištu Upravnog odjela, 8 pododsjeka Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju u gradovima Zagrebačke županije i Odsjeka za zaštitu okoliša.
Ukupni broj riješenih predmeta cca 10.000
Ukupni broj riješenih predmeta cca 10.000
Ukupni broj riješenih predmeta cca 11.000
Ukupni broj riješenih predmeta cca 12.000
008 001
P47 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA PROST. UREĐENJA I GRADNJE
524.000,00 539.500,00 564.200,00 008 002
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
524.000,00 539.500,00 564.200,00 2. Efikasnost rada Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju.
Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja opdina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)
Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja opdina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)
Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja opdina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)
Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja opdina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)
008 002
P47 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA PROST. UREĐENJA I GRADNJE
30.000,00 40.000,00 40.000,00 008 002
A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
30.000,00 40.000,00 40.000,00 3. Efikasnost rada Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestlosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestlosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestlosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestlosti zahtjeva
008 002
P47 1003 STRUČNE PODLOGE
1.477.074,00 1.000.000,00 1.000.000,00 008 002
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100001 IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA
477.074,00 0,00 0,00 4. Modernizacija i efikasnost sustava pradenja stanja u prostoru i prostornog uređenja
Sporazum Zagrebačke županije i Državne geodetske uprave o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014.
Sporazum Zagrebačke županije i Državne geodetske uprave o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014.
008 002
T100002 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE - NOVE KATASTARSKE IZMJERE KATASTARSKIH OPDINA
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5. Modernizacija i efikasnost sustava pradenja stanja u prostoru i prostornog uređenja
financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih opdina procijenjena su na temelju dosadašnjih ugovora Opdina i Gradova Zagrebačke županije s DGU
financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih opdina procijenjena su na temelju dosadašnjih ugovora Opdina i Gradova Zagrebačke županije s DGU
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CIL
J 4
: P
OB
OLJ
ŠATI
ZA
ŠTIT
U O
KO
LIŠA
I P
REP
OZN
ATL
JIV
OST
PR
IRO
DN
E I
KU
LTU
RN
E B
AŠT
INE
Mje
re:
4.3
.1. i
4.3
.2.
P44 1001 PRADENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU
830.000,00 690.000,00 690.000,00
A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
30.000,00 40.000,00 40.000,00 6. Efikasnost rada i provođenja propisa od strane Odsjeka za zaštitu okoliša te realizacija projekata i aktivnosti u skladu s Godišnjim planom rada
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestlosti zahtjeva
financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih opdina procijenjena su na temelju dosadašnjih ugovora Opdina i Gradova Zagrebačke županije s DGU
financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih opdina procijenjena su na temelju dosadašnjih ugovora Opdina i Gradova Zagrebačke županije s DGU
008 002
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100001 FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
250.000,00 300.000,00 300.000,00 7. Kvalitetu zaprimljenih i realiziranih projekta, jednako kao i prijedloge za financijsku potporu ocjenjuje Povjerenstvo za otvaranje i ocjenjivanje natječajne dokumentacije
Brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u Zagrebačkoj županiji
008 003 003
T100002
IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
550.000,00 350.000,00 350.000,00 8. Unaprjeđenje stanja okoliša na osnovu mjera Programa zaštite okoliša. i Programa zaštite zraka; Obveze izrada strateških procjena utjecaja planova i programa na okoliš
Procjena troškova izrade Programa zaštite okoliša, studije strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš te izrade Programa zaštite zraka
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestlosti zahtjeva
Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestlosti zahtjeva
008 003 003
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CIL
J 4
: P
OB
OLJ
ŠATI
ZA
ŠTIT
U O
KO
LIŠA
I P
REP
OZN
ATL
JIV
OST
PR
IRO
DN
E I K
ULT
UR
NE
BA
ŠTIN
E
4.1
.1.;
4.1
.2.;
4.3
.2.
P45 1001
REDOVNA DJELATNOST JU
2.137.000 2.233.000 2.265.000 008 004
A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.467.000 1.528.000 1.560.000 9. Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa; Broj izrađenih dokumenata upravljanja; Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidžbeni materijali i dr.); Broj izrađenih baza podataka o zaštidenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje
Izrađena dva nacrta plana upravljanja: Nacrt plana upravljanja za Odransko polje i Nacrt plana upravljanja za rijeku Sutlu; izvršen nadzor svih zaštidenim područja (sva područja sadrže svojstva zbog kojih je proglašena zaštita), izrađena baza podataka dosadašnjih istaživanja JU, izrađena nova web stranica,
Izrađen nacrt plana upravljanja za Cret Dubravicu i Crnu Mlaku; izraditi nacrt odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja jednog zaštidenog područja prema prioritetu; izvršiti nadzor svih zaštidenih područja; popunjavanje postojede baze podataka o zaštidenim područjima
Učinkovita provedba postojedih planova upravljanja, izrada nacrta plana upravljanja prema prioritetu, nadzor svih zaštidenih područja, ažuriranje baza podataka.
Učinkovita provedba postojedih planova upravljanja, izrada nacrta plana upravljanja prema prioritetu, nadzor svih zaštidenih područja, ažuriranje baza podataka.
008 004
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojede prirodne baštine).
A100002 MATERIJALNI RASHODI
457.500 485.000 485.000 10.
Kao pod 9. Kao pod 9. Kao pod 9. Kao pod 9. Kao pod 9. 008 004
T100001 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIDENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
102.500 115.000 115.000 11.
Kvaliteta i pravovremena provedba Godišnjeg plana i programa zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije
Realiziran Godišnji programa zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije za 2013. godinu
Realiziran Godišnji program zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije za 2014. godinu
Realiziran Godišnji program zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije za 2015. godinu
Realiziran Godišnji program zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije za 2016. godinu
008 004
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100002 NATURA 2000
20.000 20.000 20.000 12.
Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija razvoja, integracija postojede prirodne baštine).
Izrađena istraživanja za ciljne vrste očuvanja: blistavac (Telestes soufffia) i bijela roda (Ciconia ciconia) . Sudjelovanje na seminarima i radionicama na ustrojavanju nacionalnog monitoringa gnijezdede populacije orla štekavca, crne i bijele rode.
Izrađena baza podataka za ciljne vrste očuvanja na području Zagrebačke županije: bijela roda (Ciconia ciconia), orao štekavac (Haliaeetus albicilla) i crnu rodu (Ciconia nigra), blistavac (Telestes soufffia)
Izrađena i nadopunjena baza podataka za ciljne vrste očuvanja na području Zagrebačke županije: bijela roda (Ciconia ciconia), orao štekavac (Haliaeetus albicilla) i crnu rodu (Ciconia nigra), blistavac (Telestes soufffia) te vrsta ili staništa u dogovoru s DZZP-om
Izrađena i nadopunjena baza podataka za ciljne vrste očuvanja na području Zagrebačke županije: bijela roda (Ciconia ciconia), orao štekavac (Haliaeetus albicilla) i crnu rodu (Ciconia nigra), blistavac (Telestes soufffia) te vrsta ili staništa u dogovoru s DZZP-om
008 004
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100003 KOSCI ZA KOSCE
11.000 14.000 14.000 13.
Broj izrađenih baza podataka o zaštidenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojede prirodne baštine).
1 pjevajudi mužjak ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u Zagrebačkoj županiji, smanjena površina pod livadama košanicama (zapuštanje i pašnjačke površine)
> 1 pjevajudi mužjak ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u Zagrebačkoj županiji, zadržavanje površine pod livadama košanicama
> 1 pjevajudi mužjak ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u Zagrebačkoj županiji, zadržavanje površine pod livadama košanicama
> 1 pjevajudi mužjak ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u Zagrebačkoj županiji, zadržavanje površine pod livadama košanicama
008 004
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100004 ZAŠTIDENA PODRUČJA - STANIŠTA IZVORNIH PASMINA
8.000 12.000 12.000 14.
Broj izrađenih baza podataka o prirodnoj baštini Zagrebačke županije (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojede prirodne baštine); Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (promidžbene aktivnosti, terenski obilasci i nadzor, suradnja s uzgojnim organizacijama, uzgajivačima i dr.)
Započeta izrada baza podataka za turopoljsku svinju i hrvatskog posavca.
Izrada baze podataka za turopoljsku svinju, hrvatskog posavca, hrvatskog hladnokrvnjaka i posavsku gusku.
Ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka za turopoljsku svinju, hrvatskog posavca, hrvatskog hladnokrvnjaka i posavsku gusku.
Ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka za turopoljsku svinju, hrvatskog posavca, hrvatskog hladnokrvnjaka i posavsku gusku.
008 004
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100005 BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
44.000 47.000 47.000 15.
Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojede prirodne baštine).
Izrađena baza podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici projekta - naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda n a objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptida na području Grada Vrbovca i Opdine Dubrava.
Nadopuna baze podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici projekta - naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda na objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptida na području Zagrebačke županije.
Nadopuna baze podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici projekta - naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda na objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptida na području Zagrebačke županije.
Nadopuna baze podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici projekta - naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda na objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptida na području Zagrebačke županije.
008 004
T100006 OSTALI PROJEKTI (EU
12.000 12.000 12.000 16.
Broj prijavljenih projekata za
Prijavljeni projekti na IPA-u:
Priprema dokumentacije za natječaje
Priprema dokumentacije za
Priprema dokumentacije za
008 004
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
FONDOVI I DR.)
održivo korištenje prirodne baštine
,,Naturaway'' (JU nositelj), ''Revitalizacija porječja rijeke Sutle'' (JU partner); NIP - izrađen Idejni elaborat arhitektonskot krajobraznog uređenja okoliša za projekt: Monitoring i nadzor Posebnog ornitološkog rezervata Crna Mlaka; pripremljen dio dokumentacije za Centar za prijem posjetitelja i nadzor prirodnih vrijednosti ''Zdenčina'' (izvedeno stanje i troškovnik radova).
financirane od strane EU i dr. te provedba
natječaje financirane od starane EU i dr. te provedba
natječaje financirane od strane EU i dr. te provedba
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100007 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE
15.000 5.000 15.000 17.
Kao pod 9. Kao pod 9. Kao pod 9. Kao pod 9. Kao pod 9. 008 004
CIL
J 1
: PO
VED
ATI
KO
NK
UR
ENTN
OST
I D
RU
ŠTV
ENU
OD
GO
VO
RN
OST
GO
SPO
DA
RST
VA
,
CIL
J 2
: RA
ZVIJ
ATI
LJU
DSK
E R
ESU
RSE
I U
NA
PR
IJED
ITI U
PR
AV
LJA
NJE
RA
ZVO
JEM
CIL
J 3
:
PO
BO
LJŠA
TI IN
FRA
STR
UK
TUR
U I
KV
ALI
TETU
ŽIV
OTA
, CIL
J 4
: PO
BO
LJŠA
TI Z
AŠT
ITU
OK
OLI
ŠA I
PR
EPO
ZNA
TLJI
VO
ST P
RIR
OD
NE
I KU
LTU
RN
E B
AŠT
INE
Mje
re: 1
.1.3
, 1.3
.2,1
.6.2
, 2.3
.1, 3
.1.1
, 3.1
.2, 3
.1.3
, 3.1
.4, 3
.1.5
, 3.3
.1, 3
.3.2
, 4.1
.2,
4.2
.1, 4
.3.2
.
P46 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA
3.807.000,00 3.742.500,00 3.742.500,00 008 005
A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE
3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00 18.
Broj izdanih mišljenja na PPUOG/ broj planova obrađ. za Geoportal RH/ broj Izvješda i planova za JLS
10/105/5 10/20/10 10/20/10 10/20/10 008 005
A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
676.000,00 657.500,00 657.500,00 19.
Broj izdanih mišljenja na PPUOG/ broj planova obrađ. za Geoportal RH/ broj Izvješda i planova za JLS
10/105/5 10/20/10 10/20/10 10/20/10 008 005
T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALN
96.000,00 50.000,00 50.000,00 20.
Broj izdanih mišljenja na PPUOG/ broj planova obrađ. za Geoportal
10/105/5 10/20/10 10/20/10 10/20/10 008 005
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
. PROGRAMA
RH/ broj Izvješda i planova za JLS
P46 1001 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA
30.000,00 20.000,00 20.000,00 008 005
A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
30.000,00 20.000,00 20.000,00 21.
Broj implementiranih planova u GIS/Postotak dovršenosti Registra planova
9/0 5/50% 5/100% 10/0 008 005
P46 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
85.000,00 200.000,00 200.000,00 008 005
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE
45.000,00 0,00 0,00 22.
Postotak dovršenosti postupka izrade i donošenja Plana
20% 100% 0 0 008 005
T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
40.000,00 200.000,00 200.000,00 23.
Postotak dovršenosti postupka izrade i donošenja Plana
0% 20% 60% 100% 008 005
P46 1004 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE
0,00 200.000,00 0,00 008 005
A100003 IZRADA I NABAVA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA
0,00 200.000,00 0,00 24.
Broj izrađenih studija od značenja za bududi prostorni razvoj Županije
1 0 1 0 008 005
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CIL
J 3
: PO
BO
LJŠA
TI IN
FRA
STR
UK
TUR
U I
KV
ALI
TETU
ŽIV
OTA
Mje
re: 3
.1.1
. i 3
.3.1
P55 1001 POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
4.103.407,00 3.624.607,00 3.396.607,00 008 006
A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
3.424.607,00 3.424.607,00 3.196.607,00 25.
Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povedanje broja riješenih predmeta
Ukupni broj riješenih predmeta cca 4.000
Ukupni broj riješenih predmeta cca 15.000
Ukupni broj riješenih predmeta cca 18.000
Ukupni broj riješenih predmeta cca 9.000
008 006
A100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMN.
678.800,00 200.000,00 200.000,00 26.
Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povedanje broja riješenih predmeta.
Pokretanje nabave izvršit de se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika
Pokretanje nabave izvršit de se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika
Pokretanje nabave izvršit de se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika
Pokretanje nabave izvršit de se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika
008 006
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost
Naziv programa/ aktivnosti
Plan 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost 2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
SVEUKUPNO 24.140.981,00 23.834.607,00 23.849.307,00
RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/aktiv
nost
Naziv programa/aktivnosti Plan 2014.
Projekcija 2015.
Projekcija 2016. Pokazatelj rezultata
Polazne vrijednosti 2013.
Ciljana vrijednost
2014.
Ciljana vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Odgovornost za provedbu
mjere (organizacijska klasifikacija)
CIL
J -
Pri
ori
tet
2.2
Uči
nko
vita
žu
pan
ijska
, lo
kaln
a sa
mo
up
rava
i su
rad
nja
s d
ržav
nim
i EU
tije
lima
Mje
ra 2
.2.1
Jač
anje
kap
acit
eta
po
dru
čne
(reg
ion
aln
e)
i lo
kaln
e sa
mo
up
rave
P56 1001 T100003
Financiranje pripreme projekata i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz EU fondova 3.600.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00
2.2.1
Broj sufinanciranih konzultantskih usluga i tehničke dokumentacije za pripremu projekata za natječaje EU na području ZŽ, institucija ZŽ i JLS
20 30 50 011 002
SVEUKUPNO 3.600.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00
9. ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 4.
III.
Ovaj Proraĉun Zagrebaĉke ţupanije objavit će se u „Glasniku
Zagrebaĉke ţupanije,“ a stupa na snagu 1. sijeĉnja 2014. godine.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-44
Zagreb, 12. prosinca 2013.
Predsjednik
Ţupanijske skupštine:
Draţen Bošnjaković
Na temelju članka 20. stavak 2. i 23. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj
76/93, 11/94 i 38/09), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj
17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke
županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13–pročišdeni tekst) Županijska
skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
I. UVOD
Skupština Zagrebačke županije donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi od
zajedničkog interesa za opdine i gradove na njenom području, odnosno županiju kao cjelinu, te za
njihovo provođenje osigurava sredstava u županijskom proračunu u skladu sa zakonom.
Predlagač Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi je Zajednica tehničke kulture
Zagrebačke županije.
Članice Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije u okviru zajednice djeluju na
razvijanju i promicanju tehničke kulture građana, znanstvenom i tehničkom opismenjavanju građana,
tehničkom odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, te poticanju i razvijanju tehnike i znanosti i
populariziranju njezinih dostignuda, kao osnovnom cilju zajedničkog djelovanja.
II. POLAZIŠTA ZA UTVRĐIVANJE KRITERIJA
Pri utvrđivanju javnih potreba polazi se od iskazanih potreba predlagača, postignuda u
tehničkoj kulturi, te mogudnosti županijskog proračuna.
Zagrebačka županija osigurava sredstva za programe koji su od interesa za Zagrebačku
županiju:
- poticanje i promicanje tehničke kulture i populariziranje znanosti i tehnike, - program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih,
tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, - programi prekvalifikacije i dokvalifikacije i programi organiziranja inventivnog rada, - organiziranje promaknuda tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i sl.), - nabavka i održavanje opreme tehničke kulture od interesa za županiju, gradove i opdine, - Županijska nagrada tehničke kulture "Rudolfa Perešina" i - funkcioniranje Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije.
Sredstva osigurana proračunom za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
izdvajaju se na račun Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije.
III. SREDSTVA
1. Pomod Klubovima mladih tehničara pri osnovnim školama 20.000,00
2. Programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi
organiziranog inventivnog rada
Organizacija natjecanja, izložbi i sajmova
Sudjelovanje na natjecanjima
470.000,00
3. Nabavka opreme i održavanje objekata 160.000,00
4. Županijska nagrada tehničke kulture „Rudolf Perešin“ 22.000,00
5. Izdavačka djelatnost 20.000,00
5. Funkcioniranje Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije 20.000,00
UKUPNO 1.-5. 712.000,00
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije za 2014. godinu objavit
de se u „Glasniku Zagrebačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-45
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01–vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 18/13 – pročišdeni tekst), članka 9a. stavka 4. i članka 10a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 24. Statuta Zagrebačka
županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 04/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka
64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09,
5/13 i 6/13-pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj
12. prosinca 2013. godine, donijela je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
U 2014. GODINI
U okviru Programa javnih potreba u kulturi uloga sredstava županijskog proračuna u kulturi
prvenstveno je usmjerena na pomod i poticanje razvoja temeljnih institucija, pratedi tako razvojne
planove njihovih osnivača, na programe od važnosti na županijskoj i državnoj razini, te na one koji
pridonose stvaranju povezanog i komplementarnog sustava u županiji. Osnovni kriterij pri tome jest
uspješnost i postignuti rezultati u dosadašnjem radu.
Iskazani zahtjevi ustanova, institucija i udruga višestruko premašuju mogudnosti proračuna
Zagrebačke županije. Iz pristiglih prijedloga prihvada se ono što čini osnovu sustava kulture i
osigurava temelj za svaki razvoj i djelovanje, zatim ono što čini prepoznatljive programe na
županijskoj i državnoj razini i ono što je dokazalo svoju kvalitetu i uspješnost u prethodnim godinama.
U skladu sa Zakonom o kulturnim vijedima, ocjene i konačne prijedloge pojedinačnih programa
utvrđuju Kulturna vijeda Zagrebačke županije.
I. KNJIŽNIČNA DJELATNOST
Županija de svojim sredstvima pratiti obnovu fonda i nabavu građe za zavičajne zbirke,
dopunjujudi tako sredstva lokalnih jedinica i Ministarstva kulture, namijenjena uglavnom za nabavu
novog fonda. Prema mogudnostima pomodi de se i osnivanje novih knjižnica u pojedinim opdinama i
to ponajprije nabavom knjiga, te nabavom i obnovom informatičke i ostale opreme i programa.
II. IZDAVAČKA DJELATNOST
Pomagat će se ponajprije izdavanje onih djela koje pridonose upoznavanju županije
ili pojedinih njenih dijelova, očuvanju baštine i njegovanju tradicije i izvorne kulture ovog
kraja. Tu treba istaknuti programe pretisaka značajnih djela kajkavske književnosti koje
pripremaju pojedine institucije s područja županije, ogranci Matice hrvatske i srodne udruge,
izdavanje monografija o općinama i gradovima ili znamenitim osobama i događajima, te
izdanja novih kvalitetnih i značajnih suvremenih djela pisaca s područja Županije.
Primjercima djela kojih će izdavanje pomoći županija, obogatit će se fondovi knjižnica, a s
određenim primjerenim naslovima i školske knjižnice. Nastavit de se inicijativa za povezivanje i udruživanje lokalnih nakladnika i njihove zajedničke
nastupe u promociji i distribuciji. Planira se zajednički nastup na međunarodnom sajmu INTERLIBER u
2014. godini, te izdavanje zajedničkog kataloga izdanja.
III. MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST
U ovoj djelatnosti sredstva de se usmjeriti na pomod u arheološko-istraživačkim i zaštitnim
radovima na brojnim lokacijama na području županije, kao i na pomod u restauraciji i očuvanju, te
prezentiranju građe. U suradnji s Ministarstvom kulture i opdinom Pisarovina rješavat de se i dalje
osnovni uvjeti djelovanja jedinog etno-muzeja na otvorenom, Zavičajnog muzeja Donja Kupčina.
Poticat de se suradnja muzeja na županijskom području oko zajedničkih projekata prezentacije
povijesnog nasljeđa Zagrebačke županije, te nastaviti s procesom informatizacije muzeja. Pomagat de
se tradicionalne priredbe i likovne kolonije, te rad galerija.
IV. PUČKA UČILIŠTA I CENTRI ZA KULTURU
Pučka otvorena učilišta su središta kulture i obrazovanja, te i dalje važni čimbenici u provedbi
permanentnog obrazovanja, pogotovo u novije vrijeme kada pronalaze mogudnosti i osmišljavaju
programe koji su potrebni na novonastalom tržištu rada. Time pridonose stjecanju i unapređivanju
najrazličitijih znanja, vještina i sposobnosti građana, njihovoj boljoj zapošljivosti i stvaraju radnike
bolje konkurentnosti.
Ove su ustanove osnovni nositelji kulturnih aktivnosti na području županije i uglavnom
svojom djelatnošdu obuhvadaju područja određenog grada i više opdina. Kroz sredstva proračuna
pomagat de se najznačajniji programi koji su svoju važnost potvrdili na županijskoj i državnoj razini,
kao i kvalitetni glazbeni i kazališni programi, s posebnim naglaskom na suvremene izričaje i neovisne
projekte.
V. AMATERIZAM U KULTURI
Po broju članova koje okuplja ovo je, svakako, najbrojnija i najraširenija djelatnost na
području županije. Isto tako, u njoj su i najvede razlike u kvaliteti. Pomagat de se najuspješniji i njihovi
nastupi na državnoj i međunarodnoj razini kroz njihova sudjelovanja na državnim i međunarodnim
susretima i festivalima, što je ujedno i bitan čimbenik promocije Županije. Nadalje, u skladu s
mogudnostima, podržat de se i amaterska djelatnost u najsiromašnijim opdinama. Posebna pažnja
posvetit de se organizaciji županijskih smotri za pojedine vidove kulturno-umjetničkog amaterizma
kao temelj djelovanja Županijske zajednice kulturno-umjetničkih udruga, gdje se ved više godina
postiže visoka razina kvalitete u ostvarivanju programa.
VI. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
Zagrebačka županija ved godinama izdvaja sredstva za pomod u obnovi i zaštiti najznačajnijih
kulturnih spomenika na svom području. Stanje spomenika i najhitnije potrebe daleko prelaze
mogudnosti. Nastavit de se pomagati najznačajnije dugoročne projekte obnove prema programima u
kojima sudjeluje Ministarstvo kulture, zahvati zaštite na nekim drugim spomenicima (župne crkve,
stari gradovi, kurije, kapele), a obavit de se i manji zahvati na nepokretnim i pokretnim spomenicima.
Sredstva de se rasporediti u skladu s mišljenjem i prema planu rada stručnjaka Konzervatorskog
odjela, programa zaštite spomenika koje provodi Ministarstvo kulture, kako bi se učinkovitije i
racionalno iskoristila.
VII. SREDSTVA
Za ostvarenje ovog programa osiguravaju se sredstva u proračunu Zagrebačke županije za
2014. godinu na pozicijama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu:
KULTURA
Izdavačka djelatnost 243.000
Tekuće donacije 193.000
Knjižnična djelatnost 289.500
Kulturne manifestacije - Pučka učilišta i centri za
kulturu, ustanove u kulturi
868.500
Muzejsko-galerijska djelatnost – programi,
dokumentacija, informatizacija
434.200
Kulturno-umjetnički amaterizam 275.500
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga ZŽ 600.000
Ostali nepredviđeni programi u kulturi 482.500
Zaštita spomenika kulture 965.000
UKUPNO 4. 158.200,00
VIII. PROVEDBA Na temelju ovog programa Kulturna vijeda de Županu predložiti raspored sredstava po
pojedinim korisnicima.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program javnih potreba u kulturi na području Zagrebačke županije u 2014. godini objavit
de se u „Glasniku Zagrebačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-46
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12 i 94/13), članka 24. Statuta Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj
17/09, 31/09, 4/13 i 6/13–pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke
županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 26/09, 5/13 i 6/13–pročišdeni tekst), Županijska
skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
I. UVOD
Sport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju i gospodarskom promicanju
društva, činitelj je humanih odnosa među ljudima, što su uz promidžbu kroz sportske priredbe i
rezultate osnovni motivi za svaku modernu sredinu da ulaže u sport.
Sportska djelatnost jest dobrovoljna, ali ona je i civilizacijsko dostignude utemeljeno na
ljudskim potrebama i sposobnostima, etičkim i moralnim načelima, te znanstvenim spoznajama pa je
stoga posvuda to društvena djelatnost od posebnog interesa za narod i državu.
Skupština Zagrebačke županije donosi Program javnih potreba u sportu od zajedničkog
interesa za opdine i gradove na njenom području, odnosno županiju u cjelini, te za njihovo
provođenje osigurava sredstava u županijskom proračunu u skladu sa zakonom.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Zagrebačke županije su
programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Zagrebačku županiju:
poticanje i promicanje sporta,
provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
sportska priprema, domada i međunarodna natjecanja, te opda i posebna zdravstvena
zaštita sportaša,
zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama,
planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u
funkciji razvoja sporta.
Sredstva proračuna namijenjena sufinanciranju javnih potreba u sportu Zagrebačke županije
izdvajaju se na račune Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, Županijskog školskog
sportskog saveza Zagrebačke županije, Sportskog saveza osoba s invaliditetom Zagrebačke županije,
Hrvatskog skijaškog saveza, Udruge za sport i rekreaciju "Sportske igre mladih" i ostalih udruga koji
skrbe o ostvarenju programa.
II. PROGRAMSKI CILJEVI
Ciljevi Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije kojeg de se financirati sredstvima
županijskog proračuna u 2014. godini su:
ulaganje u razvoj mladih vrsnih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta
daljnjega napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete sporta Zagrebačke županije,
očuvanje postojede sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu
Zagrebačke županije,
poticanje uključivanja u sport što vedeg broja građana, osobito djece i mladeži,
realizacija Programa razvoja sporta Zagrebačke županije 2008.-2016. godine.
III. PROGRAMI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA SPORT ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
1. Organizacija velikih sportskih priredbi
Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije predlaže priredbe po gradovima i
opdinama Zagrebačke županije koje svojom tradicijom ili značajem zaslužuju pradenje kroz ovaj
program. Sredstva de se planirati za osnovne organizacijske troškove i korištenje sportskih
objekata. Gradske i opdinske zajednice sportskih udruga, granski savezi svojim prijedlozima
argumentirale su ulazak priredaba u ovaj program.
2. Manifestacije od posebnog značaja za Zagrebačku županiju
Program podržava velike međunarodne priredbe, (nastupi sportaša iz više zemalja – jači
međunarodni status) i iz kalendara međunarodnih sportskih federacija.
3. Nagrade za sportske rezultate
Posebna pozornost poklanja se tradicionalnoj priredbi proglašenja najboljih sportaša
Zagrebačke županije. Nagrađuju se za vrhunske sportske rezultate najbolje ekipe, momčadi,
sportašice, sportaši, treneri i djelatnici. Svi oni koji su najuspješnije predstavljali sport Zagrebačke
županije.
4. Stipendije sportaša
Vrhunskim sportašima u pojedinačnim sportovima osiguravaju se sportske stipendije
temeljem Pravilnika o kategorizaciji sportaša i u okvirima odluka Hrvatskog olimpijskog odbora,
sukladno odlukama Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije i raspoloživim
sredstvima proračuna.
5. Skrb o perspektivnim sportašima
Program podržava 9 perspektivnih sportaša za koje se ocijeni da u tekudem olimpijskom
ciklusu imaju izglede za vrhunske sportske rezultate. Program predviđa angažman vrsnih domadih
trenera, ako se ocijeni da to određenom sportu može donijeti kvalitativni pomak u radu s
najperspektivnijim sportašima.
6. Program školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sporta
Program se provodi u skladu s potrebama gradskih i opdinskih zajednica i sportskih saveza
koji predlažu sudionike za savjetovanja, seminare, tečajeve i dr. Školovanje za zvanje višeg
sportskog trenera provodi se po programu usklađenim sa Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u
Zagrebu, a zvanja trenera stječu se putem tečaja sa obrazovnim centrom Hrvatske olimpijske
akademije pri Hrvatskom olimpijskom odboru, odnosno Zakonom nadležnih institucija.
7. Međunarodna natjecanja
Poštujudi osobit interes javnosti, i to ne samo sportske za ovu programsku namjenu, putem
kriterija se raspodjeljuju sredstva na: a) službena europska klupska natjecanja b) međunarodna
natjecanja selekcija i pojedinaca u pojedinačnim sportovima, u kojima se sufinanciraju nastupi
pojedinaca i selekcija iz prve tri kategorije, iznimno i četvrte, te perspektivni sportaši. Prioritet se
daje vodedim sportskim klubovima od posebnog interesa za Zagrebačku županiju.
8. Djelovanje županijskih sportskih saveza
Županijski sportski savezi opslužuju programe pod svojom nadležnošdu i unutar djelokruga
koji im propisuje članak 46. Zakona o sportu. To znači da županijski sportski savezi potiču i promiču
svoj sport, usklađuju djelatnosti učlanjenih udruga, organiziraju i provode sustav natjecanja, skrbe o
stručnom radu i provode ostale operativne zadade u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnog
sportskog saveza.
9. Funkcioniranje Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije
Sukladno značaju poslova, zadada i funkcija koje su zakonom stavljene u djelokrug
Županijske zajednice sportskih udruga i saveza osigurava se ukupno njegovo djelovanje. Osobito je
to značajno u svezi uloge Županijske zajednice sportskih udruga i saveza u objedinjavanju programa
granskih sportskih saveza, gradskih zajednica sportskih udruga u predstavljanju programa
Županijskog sporta prema županijskim tijelima, te skrbi za provedbu programa.
10. Programi Hrvatskog olimpijskog odbora i sportskih zajednica "Aktivna zajednica"
Program "Aktivne zajednice" provodi se sa svrhom poticanja razvoja u opdinskim
zajednicama sportova, a sredstva predviđena u Programu javnih potreba u sportu preduvjet su za
prijavu na natječaj Hrvatskog olimpijskog odbora
11. Dodatni programi
Ukoliko se tijekom godine utvrdi da planirana sredstva za realizaciju pojedinih programa nisu
dovoljna, ovisno o značaju i vrijednosti programa, ostavlja se mogudnost revalorizacije.
12. Nagrađivanje sportaša
Nagrađivanje sportaša temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu županijske nagrade za
vrhunska sportska postignuda.
13. Sportski programi u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije
U školama na području županije ustrojena su školska sportska društva, ujedinjena u
Županijski školski sportski savez Zagrebačke županije, koji uključuju učenike u sustav sportskih
natjecanja od lokalne do državne razine.
U 2014. godini skrbit de se o školskim sportskim društvima, financirati županijsku razinu
natjecanja (5/6, 7/8 razredi OŠ i 1-4 razredi SŠ), osiguravati potpore za organizaciju poluzavršnih
natjecanja i potpore za sudjelovanje na završnom državnom natjecanju.
Jedna je od temeljnih zadada uključiti što vedi broj učenika u sportske programe, te im
osigurati uvjete kako bi na taj način što bolje organizirali svoje slobodno vrijeme što de pridonijeti
smanjivanju društveno neprihvatljivog ponašanja mladih i raznih ovisnosti.
14. Sportski programi osoba s invaliditetom
Sportski programi osoba s invaliditetom provodi Sportski savez osoba s invaliditetom
Zagrebačke županije koji okuplja 3 gradske udruge s ukupno 10 klubova. U 2014. godini planira se
sufinanciranje nastupa sportaša s invaliditetom na državnim i međunarodnim natjecanjima, te
organizacija i nastup na sportskim manifestacijama.
15. Skijaška utrka na Sljemenu "VIP Snow Queen Trophy 2014"
Utrke FIS Svjetskog kupa "VIP Snow Queen Trophy 2014", nodni slalom za žene i dnevni
slalom za muškarce, vodedi su međunarodni sportski događaji u Hrvatskoj koji okupljaju svjetsku
skijašku elitu na Sljemenu. Utrke organizira Hrvatski skijaški savez uz potporu Vlade RH, Grada
Zagreba, Zagrebačke županije i drugih donatora.
16. Sportske igre mladih
Sportske igre mladih najvedi je nacionalni sportsko-rekreacijski i edukacijski program za djecu
i mlade kojim se nastoji omoguditi druženje djece i mladih s vršnjacima iz cijele zemlje kroz
sudjelovanje u sportskim natjecanjima u 10 sportova (od gradske razine do završnice u Splitu) i
ostalim edukacijskim i zabavnim aktivnostima. Organizator manifestacije je Udruga za sport i
rekreaciju "Sportske igre mladih".
IV. SREDSTVA
Za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se sredstva u proračunu i to:
A) ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
1. Organizacija velikih sportskih priredbi 620.000,00
2. Manifestacije od posebnog značaja za Zagrebačku županiju 100.000,00
3. Nagrade za sportske rezultate (proglašenje najboljih sportaša) 75.000,00
4. Stipendije sportaša 500.000,00
5. Skrb o perspektivnim sportašima 108.000,00
6. Program školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sporta 50.000,00
7. Međunarodna natjecanja 100.000,00
8.1. Nogometni savez Zagrebačke županije 825.000,00
8.2. Rukometni savez Zagrebačke županije 440.000,00
8.3. Košarkaški savez Zagrebačke županije 325.000,00
8.4. Karate savez Zagrebačke županije 205.000,00
8.5. Teniski savez Zagrebačke županije 120.000,00
8.6. Stolnoteniski savez Zagrebačke županije 120.000,00
8.7. Taekwondo savez Zagrebačke županije 120.000,00
8.8. Kuglači savez Zagrebačke županije 120.000,00
8.9. Šahovski savez Zagrebačke županije 120.000,00
8.10. Odbojkaški savez Zagrebačke županije 120.000,00
8.11. Motociklistička zajednica Zagrebačke županije 60.000,00
8.12. Skijaški savez Zagrebačke županije 60.000,00
8.13. Sportsko ribolovni savez Zagrebačke županije 60.000,00
8.14. Judo savez Zagrebačka županije 60.000,00
8.15. Streljački savez Zagrebačke županije 60.000,00
8.16. Automobilistička zajednica Zagrebačke županije 15.000,00
8.17. Pikado savez Zagrebačke županije 15.000,00
9. Funkcioniranje Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije 210.000,00
10. Programi HOO-a i sportskih zajednica "Aktivna zajednica" 35.000,00
11. Dodatni programi (revalorizacija programa) 82.000,00
U K U P N O 4.725.000,00
B) ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
1. Županijska natjecanja osnovne škole (s prijevozom) 300.000,00
2. Županijska natjecanja srednje škole (s prijevozom) 165.000,00
3. Potpora za organizaciju poluzavršnih natjecanja 30.000,00
4. Potpora sudjelovanje na završnom državnom natjecanju 33.000,00
5. Stručno usavršavanje 30.000,00
6. Sportske manifestacije 20.000,00
7. Izbor najboljih sportaša 30.000,00
8. Najam sportskih objekata 15.000,00
9. Naknade za organizatore županijskih sportskih natjecanja 15.000,00
10. Funkcioniranje Županijskog školskog sportskog saveza 112.000,00
U K U P N O 750.000,00
C) SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
1. Državna i međunarodna natjecanja 70.000,00
2. Sportske manifestacije 30.000,00
U K U P N O 100.000,00
D) HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ
Skijaška utrka "VIP Snow Queen Trophy 2014" – Zagreb, Sljeme 100.000,00
E) UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU "SPORTSKE IGRE MLADIH"
Sportske igre mladih 2014 300.000,00
F) OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U SPORTU
Ostali nepredviđeni programi u sportu 500.000,00
G) NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA
Nagrađivanje sportaša 50.000,00
SVEUKUPNO - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 6.525.000,00
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2014. godinu objavit de se u
“Glasniku Zagrebačke županije”, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-47
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišdeni
tekst), članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 114/10), članka 24. stavka
1. alineje 4. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i
6/13-pročišdeni tekst), te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik
Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 - pročišdeni tekst). Županijska skupština Zagrebačke
županije na svojoj 4 . sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Zagrebačke županije
za 2014. godinu
I. OPDE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna
Zagrebačke županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te dugovima Zagrebačke
županije, pojedine ovlasti župana Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: župan) te druga pitanja u
izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne
godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog
upravljanja i transparentnosti.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se sastoji od Opdeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opdi dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz
prethodnih godina, te Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske
imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za
financijsku imovinu i otplate zajmova.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih
po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa po godinama sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, utvrđeni dokumentima o srednjoročnim, odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili opdim aktima.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to
do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, prema načelima vrijednosti za novac, upravljačke
odgovornost, i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.
Župan de prije korištenja sredstava iz proračuna a na prijedlog upravnih tijela, utvrditi mjere i
kriterije namjene, kao i mjere za nenamjensko korištenje, odnosno neispunjavanje obveza i ugovora,
koje se podupiru potporama.
Za izvršavanje Proračuna Županijskoj skupštini odgovoran je župan, koji u postupku
izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.
Sredstva Proračuna osiguravaju se za rad i programe županijskih upravnih tijela, kao i
proračunskih korisnika prema Podacima iz Registra korisnika proračuna, te drugih korisnika.
Pročelnici upravnih tijela odgovorni su za planiranje i izvršavanje Proračuna u dijelu koji se
odnosi na djelokrug upravnog tijela kojim upravljaju.
Pročelnici upravnih tijela i čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna, odgovorni su za
zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.
Upravna tijela koja u sklopu svoje nadležnosti imaju proračunske korisnike, nadziru nad
financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošdu i
svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.
Proračunski korisnici obvezni su u postupku nadzora iz stavka 6. ovog članka dati sve
relevantne podatke, isprave i izvješda koja se od njih zatraže.
Upravna tijela i proračunski korisnici odgovorni su za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz
svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Članak 5.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj
ispravi kojom se dokazuje obveza pladanja.
Pročelnik upravnog tijela ili ovlaštena osoba mora prije isplate provjeriti i potpisom potvrditi
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te navesti oznaku proračunske
stavke na teret koje se vrši pladanje.
Naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava je župan.
Članak 6.
Upravna tijela obvezna su dostaviti mjesečne financijske planove, Upravnom odjelu za
financije, temeljem kojih Upravni odjel za financije planira likvidnost proračuna.
Rashodi i izdaci koji nisu predviđeni mjesečnim planom iz stavka 1. i koji prelaze ukupan iznos
mjesečnog financijskog plana svih Upravnih tijela, mogu se podmiriti uz županovu odobrenje, a uz
prethodnu suglasnost pročelnika Upravnog odjela za financije.
Župan de obustaviti pladanje, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti određeni zakonima i ovom
Odlukom, a na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za financije.
Članak 7.
Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu
izvršeni do kraja 2013. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2014. godini ako su ispunjeni
preduvjeti:
1. Proračunska sredstva osigurana su u Proračunu 2013. godine za aktivnosti i projekte koji se
prenose, moraju ostati na kraju tekude godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od
planiranog.
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2014. proračunskoj godini, uz suglasnost
Upravnog odjela za financije.
Korisnici podnose zahtjev upravnom odjelu za financije do 31.12.2013. godine uz koji su
dužni dostaviti ugovor za obvezu nastalu u 2013. godini.
Članak 8.
Sredstva naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih ispladivati de se u skladu s
donesenim aktima u okviru proračunskih mogudnosti, Kolektivnim ugovorom i u skladu s drugim
propisima.
Članak 9.
Instrumenti osiguranja pladanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate
potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za financije
Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja pladanja vodi Upravni odjel za
financije.
Članak 10.
Proračunski korisnici - ustanove kojima je Županija osnivač imaju pravo zadržati vlastite
prihode i koristiti se njima za podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim
uvjetima temeljem kojih su i vlastiti prihodi ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu vedem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka
1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
O ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima iz stavka 1. ovog članka korisnici izvješduju
nadležna županijska upravna tijela polugodišnje i godišnje.
Korisnici mogu preuzimati obveze i pladati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje
planirani vlastiti prihodi isključivo do iznosa napladenih vlastitih prihoda.
Pomodi koje proračunski korisnici ostvare od gradova i opdina ili ostalih razina opde države upladuju se u Proračun Zagrebačke županije ili izravno korisnicima uz suglasnost Zagrebačke županije, i daju se na korištenje proračunskim korisnicima prema namjenama utvrđenim u financijskim planovima ili naknadno utvrđenim namjenama.
Članak 11.
Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dužan je izraditi predlagatelj prilikom izrade prijedloga propisa i
akata planiranja (projekata, planova, programa, sporazuma, strategija, pravilnika, odluka, zaključaka i
sl.), sukladno Uputi o iskazu fiskalne procjene posljedica propisa i drugih akata planiranja na proračun
Zagrebačke županije (KLASA: 400-08/13-01/04, URBROJ: 238/1-14-02/02-13-01).
Članak 12.
Pogrešno ili više upladeni prihodi u Proračun, vradaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više upladeni prihodi u Proračun prethodnih godina, vradaju se uplatiteljima na teret
rashoda Proračuna uz uvjet da su planirani ili iz proračunske zalihe, ukoliko nisu planirani.
Povrat prihoda iz stavka 1. ovog članka, vrši se na temelju dokumentiranog zahtjeva
pročelnika upravnog odjela, u čijoj je nadležnosti naplata tih prihoda, a uz suglasnost pročelnika
Upravnog odjela za financije.
Članak 13.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat de se
do iznosa napladenih prihoda i primitaka za te namjene.
Iznimno od odredbe stavka 1., ovoga članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i
izdaci privremeno pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih
iznosa.
O izvršenim izmjenama iz stavaka 2., ovog članaka, župan de izvijestiti Županijsku skupštinu
prilikom podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Upladeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa
utvrđenih u Proračunu, a do iznosa upladenih sredstava.
Neplanirani, a upladeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno
utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost župana.
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u 2014. proračunskoj godini prenose se u
narednu proračunsku godinu.
Rashodi i izdaci koji su planirani u posebnom dijelu proračuna, mogu promijeniti izvor
financiranja po odluci župana, a uz prethodnu suglasnost pročelnika Upravnog odjela za financije.
Župan o izvršenim promjenama iz prethodnog stavka obavještava Županijsku skupštinu,
polugodišnje i godišnje.
Sredstva za vlasnike zemljišta bez prava lova u slučaju potraživanja, isplatit de se iz sredstava
proračunske zalihe.
IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA
Članak 14.
Župan može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih
razdjela na prijedlog pročelnika nadležnog Upravnog tijela, i uz suglasnost pročelnika Upravnog
odjela za financije, s tim da umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti vede od 5 % sredstava
utvrđenih na stavci rashoda u proračunu koja se umanjuje.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovoga članka, župan izvještava Županijsku
skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaja o izvršenju proračuna.
Ovlašduje se župan da može raspodijeliti uštede s jednog kapitalnog projekta na drugi
kapitalni projekt, na prijedlog pročelnika nadležnog upravnog tijela i uz suglasnost pročelnika
Upravnog odjela za financije.
Članak 15.
Ako tijekom godine dođe do povedanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili
primitaka, župan može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.
Članak 16.
Pladanje predujma mogude je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana.
Iznimno, proračunski korisnik može pladati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovog
članka do iznosa od 20.000,00 kuna.
Članak 17.
Visina sredstava tekude proračunske zalihe iznosi 1.350.000,00 kuna.
Sredstva pro računske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna
sredstva jer ih pri planiraju proračuna nije bilo mogude predvidjeti.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.
Neutrošena sredstva iz ovoga članka korisnik je dužan vratiti u proračunsku zalihu.
Korisnik je dužan dostaviti izvješde o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku
dodijeljenih sredstava proračunske zalihe.
Članak 18.
Župan može raspolagati sredstvima tekude proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa do
100.000,00 kuna.
V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA
Članak 19.
Zagrebačka županija može se dugoročno zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem
vrijednosnih papira, samo za investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Županijska
skupština Zagrebačke županije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske , a na prijedlog ministra
financija, do visine sredstava planiranih u Računu financiranja.
Odluku o dugoročnom zaduživanju Županije donosi Županijska skupština.
Trgovačka društva u vlasništvu Županije u cjelini ili u kojima Županija ima vedinski paket
dionica odnosno Udjela i ustanove čiji je osnivač mogu se dugoročno zadužiti samo za investicije uz
suglasnost Župana.
Izvanproračunski korisnik proračuna Zagrebačke županije može se zaduživati i davati jamstva
samo za investicije uz suglasnost Župana. Zaduživanje i dano jamstvo uz danu suglasnost uključuje se
u opseg mogudeg zaduživanja Zagrebačke županije.
Zagrebačka županija može se kratkoročno zadužiti za premošdivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeda obveza, najduže do 12 mjeseci, bez mogudnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojedih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.
Odluku o kratkoročnom zaduživanju Županije donosi Župan.
Članak 20.
Županija može dati jamstvo pravnoj osobi u vedinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu
Županije i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz prethodnu
suglasnost ministra financija. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogudeg zaduživanja Zagrebačke
županije.
Zahtjeve za davanje suglasnosti iz prethodnog stavka, podnosi odgovorna osoba pravne
osobe ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela i isti se upuduje Županu na
odlučivanje.
Župan može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području Županije uz
suglasnost Vlade. Dano jamstvo iz prethodnog stavka uključuje se u opseg mogudeg zaduživanja
Zagrebačke županije.
Zahtjevu za davanje suglasnosti prilaže se dokumentacija propisana pravilnikom o postupku
zaduživanja.
Članak 21.
Ukupne godišnje obveze Zagrebačke županije u 2014. godini, mogu iznositi najviše do 20%
ostvarenih prihoda u 2013. godini.
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos prosječnoga
godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih
jamstava i suglasnosti iz članka 90., stavka 2. Zakona o proračunu, te ostale nepodmirene obveze iz
prethodnih godina.
Tekude otplate glavnice duga iskazane u Računu financiranja u Proračunu za 2014. godinu u
iznosu od 2.000.000,00 kuna, te pripadajude kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred
svim ostalim izdacima.
Članak 22.
Župan može na zahtjev dužnika i uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi pladanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogudnosti otplate duga, te otpisati ili djelomično otpisati potraživanje, ako bi troškovi naplate potraživanja bili nerazmjerni visini potraživanja.
Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu pladanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN52/13), Župan može odgoditi pladanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa duga od 500.000,00 kn a Upravni odjel za financije do pojedinačnog iznosa duga od 50.000,00 kn, na način i pod uvijetima propisanim Uredbom.
Pladanje duga može se odgoditi za najviše 6 (šest) mjeseci, a obročna otplata duga se može odobriti najduže na razdoblje do 36 mjeseci.
VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 23.
Imovinu u županijskom vlasništvu čini sva financijska i nefinancijska imovina, a upravljanje
imovinom u vlasništvu Županije obavlja se u skladu s odredbama zakona.
Članak 24.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan. Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovnih banaka poštujudi načela
sigurnosti i likvidnosti. Ostvarene kamate prihod su Proračuna.
NADZOR
Članak 25. Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskog i izvanproračunskog korisnika za kojeg je nadležan. Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva nepravilno korištena, korisniku de se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili de se privremeno obustaviti isplata sredstava, o čemu de odluku donijeti Župan, a na prijedlog nadležnog upravnog tijela.
VII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 26.
Ova Odluka objavit de se u „Glasniku Zagrebačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.
godine.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-48
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst),
članka 36. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08 i 136/12), članka 24. Statuta
Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 17/09 i 31/09, 4/13 i 6/13- pročišdeni tekst)
i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije”, broj
26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici,
održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2014.
godinu i projekcije financijskog plana za 2015. i 2016. godinu
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za
2014. godinu i projekcije financijskog plana za 2015. i 2016. godinu, KLASA: 400-01/13-01/0007,
URBROJ: 238/1-15-4/1-13-1, donijet na 8. sjednici Upravnog vijeda Županijske uprave za ceste,
održanoj dana 22. studenog 2013. godine.
II.
Financijski plan Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2014. godinu i projekcije
financijskog plana za 2015. i 2016. godinu iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku ovog
Zaključka i čini njegov sastavni dio .
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-49
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ( N.N. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 ) i podzakonskih akata: Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( N.N. 26/10 ) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ( N.N. 120/13 ) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ( N.N. 114/10 i 31/11 ) te na temelju članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije
("Glasnik Zagrebačke županije 6/06, 28/09 i 19/12) Upravno vijede Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije na 8.sjednici održanoj 22. studenoga 2013. godine donijelo je
FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU
I OPDI DIO
Članak 1.
Financijski plan Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. god. sastoje se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PLAN PLAN PROJEKCIJA PROJKECIJA 2014./ 2015./ 2016./
2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015.
PRIHODI POSLOVANJA 95.414.111,00 91.000.000,00 114.496.000,00 114.496.000,00 95,4 125,8 100,0
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00
RASHODI POSLOVANJE 84.232.500,00 82.050.000,00 103.129.200,00 103.129.200,00 97,4 125,7 100,0
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.185.000,00 8.950.000,00 11.366.800,00 11.366.800,00 67,9 127,0 100,0
RAZLIKA
VIŠAK / MANJAK -2.003.389,00 0,00 0,00 0,00
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 0,00
NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH
GODINA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PREDHODNIH GODINA 2.003.389,00 0,00 0,00 0,00
VIŠAK/MANJAK +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PREDHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00
+ NETO FINANCIRANJE
Članak 2.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani na razini podskupine (tredoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2013. godinu i na razini skupine (drugoj razini)
računskog plana u Projkecijama financijskih planova Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2015. i 2016.
godinu i to kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLAN PLAN PLAN PLAN 2014./ 2015./ 2016./
KONTA 2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015.
6 Prihodi poslovanja 95.414.111,00 91.000.000,00 114.496.000,00 114.496.000,00 95,37 125,82 100,00
63 Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opdeg proračuna 13.866.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 79,3 118,2 100,0
633 Pomodi iz proračuna 6.640.000,00 6.500.000,00
634 Pomodi od ostalih subjekata unutar opdeg proračuna 7.226.000,00 4.500.000,00
62,3
64 Prihodi od imovine 80.370.611,00 79.503.000,00 101.007.500,00 101.007.500,00 98,9 127,0 100,0
641 Prihodi od financijske imovine 53.000,00 53.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 80.317.611,00 79.450.000,00
98,9
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 62.500,00 62.500,00 54.000,00 54.000,00 100,0 86,4 100,0
651 Upravne i administrativne pristojbe 22.500,00 22.500,00
100,0
652 Prihodi po posebnim propisima 40.000,00 40.000,00
100,0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opde države 0,00 0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.115.000,00 434.500,00 434.500,00 434.500,00 39,0 100,0 100,0
683 Ostali prihodi 1.115.000,00 434.500,00
39,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00
0,0
UKUPNO PRIHODI 95.414.111,00 91.000.000,00 114.496.000,00 114.496.000,00 95,37 125,82 100,00
RASHODI
BROJ VRSTA RASHODA / IZDATKA
PLAN PLAN PLAN PLAN 2014./ 2015./ 2016./
KONTA 2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015.
3 Rashodi poslovanja 84.232.500,00 82.050.000,00 103.129.200,00 103.129.200,00 97,41 125,69 100,00
31 Rashodi za zaposlene 3.271.600,00 3.335.400,00 3.356.400,00 3.356.400,00 101,95 100,63 100,00
311 Plade (Bruto) 2.600.000,00 2.630.000,00
101,15
312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 150.000,00
100,00
313 Doprinosi na plade 521.600,00 555.400,00
106,48
32 Materijalni rashodi 61.405.900,00 60.359.600,00 81.260.300,00 81.260.300,00 98,30 134,63 100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 164.020,00 182.000,00
110,96
322 Rashodi za materijal i energiju 512.000,00 537.000,00
104,88
323 Rashodi za usluge 59.433.880,00 58.344.600,00
98,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.296.000,00 1.296.000,00
100,00
34 Financijski rashodi 35.000,00 35.000,00 41.000,00 41.000,00 100,00 117,14 100,00
343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 35.000,00
100,00
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 19.000.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 93,68 100,00 100,00
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 19.000.000,00 17.800.000,00
93,68
37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 20.000,00 21.500,00 21.500,00 100,00 107,50 100,00
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00
100,00
38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00 130,00 100,00
381 Tekude donacije 0,00 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00 500.000,00
100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.185.000,00 8.950.000,00 11.366.800,00 11.366.800,00 67,88 127,00 100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.800.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 62,50 126,67 100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.300.000,00 500.000,00 0,00 0,00 38,46
412 Nematerijalna imovina 3.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 71,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.385.000,00 5.950.000,00 7.566.800,00 7.566.800,00 70,96 127,17 100,00
421 Građevinski objekti 7.170.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 65,55
422 Postrojenja i oprema 185.000,00 250.000,00 0,00 0,00 135,14
423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.030.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 97,09
UKUPNO RASHODI 97.417.500,00 91.000.000,00 114.496.000,00 114.496.000,00 93,41 125,82 100,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA
BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLAN PLAN PLAN PLAN 2014./ 2015./ 2016./
KONTA 2013. 2014. 2015. 2016. 2013. 2014. 2015.
9 Vlastiti izvori 2.003.389,00 0,00 0,00 0,00
92 Rezultat poslovanja 2.003.389,00 0,00 0,00 0,00
922 Višak/manjak prihoda 2.003.389,00 0,00
UKUPNO 2.003.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2014. godinu u iznosu od 91.000.000,00 kuna te projekcije rashoda i izdataka za 2015. godinu u iznosu
114.496.000,00 kuna i za 2016. godinu u iznosu 114.496.000,00 kuna raspoređuju se prema programima i aktivnostima te izvorima financiranja
u posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:
BROJ VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLAN PROJKECIJA PROJEKCIJA 2015./ 2016./
KONTA 2014. 2015. 2016. 2014. 2015.
Razdjel 001 RASHODI 91.000.000,00 114.496.000,00 114.496.000,00 125,82 100,00
Program A01 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVA I ADMINISTRACIJA 28.419.400,00 28.486.200,00 28.486.200,00 100,24 100,00
Izvor 1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA 27.864.400,00 27.773.700,00 27.773.700,00 99,67 100,00
Aktivnost A01 0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.335.400,00 3.356.400,00 3.356.400,00 100,63 100,00
3 Rashodi poslovanja 3.335.400,00 3.356.400,00 3.356.400,00 100,63 100,00
31 Rashodi za zaposlene 3.335.400,00 3.356.400,00 3.356.400,00 100,63 100,00
311 Plade (Bruto) 2.630.000,00
0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00
0,00
313 Doprinosi na plade 555.400,00
0,00 Aktivnost A01 0100 A100002 MATERIJALNI RASHODI 182.000,00 198.500,00 198.500,00 109,07 100,00
3 Rashodi poslovanja 182.000,00 198.500,00 198.500,00 109,07 100,00
32 Materijalni rashodi 182.000,00 198.500,00 198.500,00 109,07 100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 182.000,00
0,00 Aktivnost A01 0100 A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 537.000,00 537.000,00 537.000,00 100,00 100,00
3 Rashodi poslovanja 537.000,00 537.000,00 537.000,00 100,00 100,00
32 Materijalni rashodi 537.000,00 537.000,00 537.000,00 100,00 100,00
322 Rashodi za materijal i energiju 537.000,00
0,00 Aktivnost A01 0100 A100004 RASHODI ZA USLUGE(bez KTA32321) 4.519.000,00 4.519.000,00 4.519.000,00 100,00 100,00
3 Rashodi poslovanja 4.519.000,00 4.519.000,00 4.519.000,00 100,00 100,00
32 Materijalni rashodi 4.519.000,00 4.519.000,00 4.519.000,00 100,00 100,00
323 Rashodi za usluge 4.519.000,00
0,00 Aktivnost A01 0100 A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.296.000,00 1.296.000,00 1.296.000,00 100,00 100,00
3 Rashodi poslovanja 1.296.000,00 1.296.000,00 1.296.000,00 100,00 100,00
32 Materijalni rashodi 1.296.000,00 1.296.000,00 1.296.000,00 100,00 100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.296.000,00 1.296.000,00 1.296.000,00 100,00 100,00
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 381 Tekude donacije 0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.000,00 41.000,00 41.000,00 117,14 100,00
Aktivnost A01 0100 A100006 BANKOVNE USLUGE,KAMATE,ZATEZNE KAMATE 35.000,00 41.000,00 41.000,00 117,14 100,00
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 41.000,00 41.000,00 117,14 100,00
34 Financijski rashodi 35.000,00 41.000,00 41.000,00 117,14 100,00
343 Ostali financijski rashodi 35.000,00
0,00 Aktivnost A01 0100 A100007 POMODI VELIKIM GRADOVIMA 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 100,00 100,00
3 Rashodi poslovanja 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 100,00 100,00
36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 17.800.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 100,00 100,00
363 Pomodi unutar opdeg proračuna 17.800.000,00
0,00 Izvor 1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA 500.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 21.500,00 21.500,00 107,50 100,00
Aktivnost A01 0100 A100008 NAKNADA ŠTETE I DRUGE NAKNADE 520.000,00 671.500,00 671.500,00 129,13 100,00
3 Rashodi poslovanja 520.000,00 671.500,00 671.500,00 129,13 100,00
37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 21.500,00 21.500,00 107,50 100,00
372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 20.000,00
0,00 38 Ostali rashodi 500.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00
383 Kazne, penali i naknade štete 500.000,00
0,00
Aktivnost A01 0100 A100009 OPREMA-RAČUNALA,NAMJEŠTAJ I DR. 195.000,00 66.800,00 66.800,00 34,26 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00 66.800,00 66.800,00 34,26 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 195.000,00 66.800,00 66.800,00 34,26 100,00
422 Postrojenja i oprema 195.000,00 0,00
Program A01 0101 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 53.825.600,00 74.709.800,00 74.709.800,00 138,80 100,00
Izvor 1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA 53.825.600,00 74.709.800,00 74.709.800,00 138,80 100,00
Aktivnost A01 0101 A100001 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA 36.000.000,00 55.450.000,00 55.450.000,00 154,03 100,00
3 Rashodi poslovanja 36.000.000,00 55.450.000,00 55.450.000,00 154,03 100,00
32 Materijalni rashodi 36.000.000,00 55.450.000,00 55.450.000,00 154,03 100,00
323 Rashodi za usluge 36.000.000,00
0,00 Aktivnost A01 0101 A100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 17.825.600,00 19.259.800,00 19.259.800,00 108,05 100,00
3 Rashodi poslovanja 17.825.600,00 19.259.800,00 19.259.800,00 108,05 100,00
32 Materijalni rashodi 17.825.600,00 19.259.800,00 19.259.800,00 108,05 100,00
323 Rashodi za usluge 17.825.600,00 0,00
Program A01 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE,
OPREMA ZA CESTE 8.755.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 129,07 100,00
Izvor 5.5 TEKUDE POTPORE-OSTALI 500.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00
Kapitalni projekt A01 0102 K100001 ŽEMLJIŠTE 500.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000,00
0,00 Izvor 1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA 8.255.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 133,25 100,00
Kapitalni projekt A01 0102 K100002 NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTI 2.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 140,00 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 140,00 100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 140,00 100,00
412 Nematerijalna imovina 2.500.000,00
0,00 Kapitalni projekt A01 0102
K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.700.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 159,57 100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.700.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 159,57 100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.700.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 159,57 100,00
421 Građevinski objekti 4.700.000,00
0,00 Tekudi projekt A01 0102
T100004 POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI 1.055.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.055.000,00 0,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.055.000,00 0,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 55.000,00
0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00
0,00
Članak 4.
Ovaj Financijski plan za 2014. godinu Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije i projekcije za 2015. godinu i 2016. godinu dostavlja se Županijskoj Skupštini Zagrebačke županije na suglasnost, a objavit de se u "Glasniku Zagrebačke županije".
KLASA: 400-01/13-01/0007
Predsjednik Upravnog vijeda
Ur. broj: 238/1-15-4/1-13-1
Županijske uprave za ceste
Zagreb, 22.11.2013.
Zagrebačke županije
Zvonko Kunid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst),
odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09),
Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja Županijskih razvojnih
strategija („Narodne novine“, broj 53/10), Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-
2013. („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 11/11), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik
Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika
Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13-
pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke Županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca
2013. godine, donijela je
O D L U K U
o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije
2011. - 2013. na vremensko razdoblje 2011. - 2014.
I.
Produljuje se trajanje Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011. - 2013. na
vremensko razdoblje 2011.-2014.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-50
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 - pročišdeni tekst), članka 14. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 153/09), članka 6. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i
načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija ("Narodne novine" broj 53/10), članka 24.
Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 -
pročišdeni tekst), te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije (Glasnik
Zagrebačke županije, broj 26/09, 5/13 i 6/13 - pročišdeni tekst), a u svezi odredbi Županijske razvojne
strategije Zagrebačke županije 2011. - 2013. („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/11), Županijska
skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
AKCIJSKI PLAN
Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2014. za 2014. godinu
I.
Uvod
Skupština Zagrebačke županije je usvojila “Županijsku razvojnu strategiju Zagrebačke županije 2011.-2013.“ (dalje Strategija) dana 18.4.2011. Temeljem naputka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 26. rujna 2013. predlaže se županijskim skupštinama donošenje odluka o produljenju trajanja ŽRS 2011.-2013. na razdoblje od 2011. do 2014. godine. Sukladno Strategijom utvrđenim provedbenim aktivnostima Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije (dalje RRAZŽ) izradila je prijedlog Akcijskog plana za 2014. godinu.
Akcijski plan služi za operacionalizaciju i provedbu Strategije, a omoguduje cjelovit pregled i strukturu svih aktivnosti potrebnih za provedbu Strategije u određenom razdoblju. Akcijski plan sadrži sljedede glavne sastavnice:
ciljeve
predviđene aktivnosti
razdoblje provedbe plana i pojedinih aktivnosti
izvršitelje aktivnosti
međusobnu povezanost aktivnosti
troškove provedbe pojedinih aktivnosti
načine i indikatore pradenja ostvarivanja plana. U pripremi Akcijskog plana sudjelovali su uz RRAZŽ i upravni odjeli Zagrebačke županije.
Akcijski plan izrađen je kao procjena financijskih sredstava za realizaciju pojedinih mjera Strategije, bududi da u trenutku izrade još nije bio donijet županijski proračun za 2014., kao i proračuni JLS.
Nacrt Akcijskog plana predstavljen je na sastanku Županijskog partnerskog vijeda Zagrebačke županije koji je održan 26. studenog 2013. g. Županijsko partnersko vijede utvrdilo je nacrt Akcijskog plana ŽRS za 2014. g.
II.
4.4. Jačanje
prepoznatljivos
ti tradicijskih
vrijednosti
4.4.1. Jačanje institucionalne
podrške i promoviranje
obrazovnih programa i
aktivnosti u svrhu njegovanja
prepoznatljivosti
600.000,00 UO ZŽ, JLS, kulturne ustanove i institucije, marketinške tvrtke, lokalni mediji, gospodarski subjekti, institucije tercijarnih djelatnost, obrazovne institucije, lokalni mediji.
- broj specijalističkih programa (tradicionalne aktivnosti u Županiji) za njegovanje prepoznatljivosti Županije. - broj projekata i programa obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za njegovanje prepoznatljivosti Županije. - broj novih promidžbenih poruka, broj zajedničkih promocijskih materijala i pojedinačnih info prospekata za specifične dijelove kulturne ponude. - pripremljeni pojedinačni marketinški projekti i programi za specifične dijelove nematerijalne i materijalne kulturne baštine u Županiji.
STRATEŠKI CILJ I: POVEDATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA
Prioritet
Iz ŽRS ZŽ
Br mjere
Mjere
Naziv iz ŽRS ZŽ
Ukupno planirana
sredstva 2014.
U kn
Ukupno ostvarena sredstva
2014.
Prema realizaciji
Odgovorni nositelj i
rukovoditelj
UO ili druga organizacija
ime rukovoditelja
Glavni pokazatelji ostvarivanja mjere
Iz ŽRS ZŽ
1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja
1.1.1.
Unapređenje sustava cjelokupnog obrazovanja za poduzetništvo
650.000,00
ZŽ – Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu JLS
- izrađena analiza postojedih programa i aktivnosti obrazovanja poduzetništva u cjelini - izrađena analiza potreba - izrađen program obrazovanja za podršku jačanju i razvoju poduzetništva - broj provedenih aktivnosti formalnog i neformalnog obrazovanja, broj i struktura polaznika
1.1.2. Promoviranje društveno odgovornog gospodarstva
100.000,00 ZŽ – Upravni odjel za gospodarstvo, GSV, RRA, HGK, HOK-OKZ, HUP, JLS
- broj poduzeda koja su provela društveno odgovorno poslovanje - broj poduzeda s certifikatima društveno odgovornog poslovanja - broj poduzeda koja financiraju projekte zaštite prirodne i kulturne baštine - broj poduzeda koja financiraju projekte nevladinih udruga i lokalne zajednice, broj projekata koji su dobili potporu, iznosi
1.1.3. Unapređenje infrastrukture za razvoj poduzetništva
2.400.000,00 Zagrebačka županija – Upravni odjel za gospodarstvo. RRAZŽ, JLS
- broj i vrsta usluga poduzetničkih centara - broj i vrsta korisnika poduzetničkih centara - ocjena kvalitete usluga pruženih poduzetnicima - iznos i broj potpora za razvoj zona dodijeljenih JLS -povedanje površine komunalno opremljenih poduzetničkih zona - broj investitora, vrsta i vrijednost ulaganja, - broj i vrsta poduzetnika u zonama - broj i struktura zaposlenih u zonama - broj i kvaliteta ostvarenih kontakata s potencijalnim investitorima
1.1.4. Unapređenje povezivanja (proizvodno, razvojno, poslovno i dr.) malog i srednjeg gospodarstva putem klastera i drugih oblika
200.000,00
ZŽ – Upravni odjel za gospodarstvo, RRAZŽ, JLS
- broj novoosnovanih klastera - broj djelatnosti i projekata kojima se bave postojedi klasteri - broj veza i načina suradnje među članicama klastera - broj i vrsta inovacija i novih tehnoloških rješenja u primjeni - udio tehnološki složenijih proizvoda u proizvodima članica klastera i u gospodarstvu ZŽ u cjelini
1.1.5. Razvoj financiranja poduzetništva
4.500.000,00 Županija – Upravni odjel za gospodarstvo, JLS
- broj i vrsta uspostavljenih novih financijskih instrumenata - iznos sredstava koji je na taj način na raspolaganju poduzetnicima. - broj i struktura financiranih projekata poduzetnika
1.1.6. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva
500.000,00 Županija – Upravni odjel za gospodarstvo RRAZŽ
- izrađena analiza i vrednovanje učinka postojedih programa - broj i vrsta novih programa potpore izvoznoj orijentaciji gospodarstva - broj poduzetnika obuhvadenih programima potpore - iznos sredstava utrošen za programe potpore izvoznoj orijentaciji - broj izvoznika - poslovni rezultati izvoznika
1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike
4.400.000,00 Županija – Upravni odjel za gospodarstvo, RRAZŽ, JLS
- broj i vrsta novih programa potpore - broj poduzetnika obuhvadenih programima potpore - iznos sredstava utrošen za programe potpore - poslovni rezultati poduzetnika - broj i struktura novozaposlenih osoba
1.2. Primjena znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo
1.2.1. Razvoj tehnološke infrastrukture (tehnološki centri, tehnološki parkovi i dr.)
500.000,00 Županija – Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, RRAZŽ
- broj i vrsta programa suradnje s visokoškolskim i istraživačkim institucijama, broj poduzetnika i znanstveno-obrazovnih institucija koji surađuju - broj izrađenih programa za uspostavu i korištenje tehnološkog parka, tehnološkog centra, tehnološkog inkubatora i drugih institucija - broji vrsta tehnoloških i inovacijskih proizvoda i usluga - broj inovacija, patenata - broj poduzetnika uključenih u programe - iznos ulaganja poduzetnika u inovacije i tehnologiju
1.2.2. Poticanje korištenja znanja, tehnologije i razvoja inovacija u gospodarstvu
100.000,00
ZŽ – Upravni odjel za gospodarstvo. RRAZŽ,JLS
- broj zahtjeva za zaštitu intelektualnog vlasništva, broj izdanih rješenja o zaštiti - iznosi sredstava za programe potpore komercijalizaciji inovacija i uvođenju inovacija u proizvodnju - broj, struktura poduzetnika i traženi iznosi zahtjeva - broj i iznos ostvarenih potpora - broj novih tehnologija i inovacija korišteni u proizvodnji
- broj i vrsta proizvoda nastalih korištenjem tehnologije i inovacija - poslovni rezultati poduzetnika – povedanje prihoda od novih proizvoda
1.3. Ruralni razvoj i konkurentna poljoprivreda
1.3.1. Edukacija poljoprivrednika 2.200.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Regionalna razvojna agencija, JLS
- broj osposobljenih poljoprivrednika - broj novih tehnologija u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda - broj pripremljenih i prihvadenih projektnih prijava za nacionalne i fondove Europske unije
1.3.2. Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem
550.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, RRAZŽ, JLS
- površina obrađenog/neobrađenog poljoprivrednog zemljišta - prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva i proizvodne parcele - količina i struktura proizvoda i usluga po poljoprivrednom gospodarstvu - stanje onečišdenja poljoprivrednih tala - dohodak poljoprivrednih gospodarstava
1.3.3. Stvaranje učinkovitog sustava potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
7.500.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, JLS
- broj i vrsta potpora - vrste i količine proizvoda i usluga - dohodak poljoprivrednog gospodarstva - stanje krajobraza (održavanje livada i pašnjaka, poljoprivrednog zemljišta i sl.)
1.3.4. Razvoj integrirane i ekološke poljoprivredne proizvodnje
350.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo JLS
- broj proizvođača upisanih u Upisnik proizvođača u ekološkoj/integriranoj proizvodnji - površine poljoprivrednog zemljišta i broj grla stoke u ekološkoj/integriranoj proizvodnji - razvoj poljoprivrede na zaštidenim područjima - stanje nitrata u podzemnim vodama - dohodak poljoprivrednih gospodarstava u ekološkoj/integriranoj proizvodnji
1.3.5. Razvoj tradicijskih i inovativnih županijskih proizvoda
850.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo JLS
- broj novootvorenih obrta i zaposlenih - uspješnosti poslovanja novootvorenih obrta - broj organiziranih seminara, predavanja ili radionica, kao i - broj onih koji su ih pohađali - broj proizvoda i proizvođača tradicionalnih i inovativnih -proizvoda - broj novih proizvoda zaštidenih oznakom izvornosti i geografskog podrijetla
1.3.6. Razvoj infrastrukture u ruralnim područjima
8.500.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu,
- broj pripremljenih i realiziranih projekata izgradnje i obnove infrastrukture
ruralni razvitak i šumarstvo JLS
- površina poljoprivrednog zemljišta sa sustavom odvodnje/navodnjavanja - broj pripremljenih i prihvadenih projektnih prijava za nacionalne fondove i fondove EU
1.3.7. Unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača
900.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo JLS
- broj aktivnih udruga, zadruga i proizvođačkih organizacija i broj njihovih članova - financijski pokazatelji rada zadruga i proizvođačkih organizacija - specijalizacija i unapređenje proizvodnje organiziranih proizvođača - broj zaštidenih proizvoda - broj pripremljenih, prijavljenih i provedenih projekata financiranih iz fondova Europske unije
1.4. Konkurentan sektor turizma
1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
7.000.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb JLS, RRAZŽ
- broj turističkih objekata - broj i vrste novih sadržaja u turističkoj ponudi - broj i vrste certificiranih proizvoda i oznaka kvalitete - broj nodenja - broj i vrste turista, posjetitelja i gostiju - dohodak poljoprivrednih gospodarstva - broj zaposlenih u ruralnom području - izrada studije izvedivosti i analiza troškova za proširenje i nadogradnju specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Ivanid Grad - realizacija razvojnog projekta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u svrhu proširenja i nadogradnje kapaciteta i kvalitete usluga
1.4.2. Edukacija za potrebe turizma 150.000,00 Turističke zajednice, JLS
- kvaliteta usluga - broj i struktura zaposlenih - prihodi u turizmu. - udio gostiju srednje-visokog socioekonomskog profila
1.5. Privlačenje poželjnih investicija
1.5.1. Unapređenje uvjeta za privlačenje domadih i stranih ulaganja
2.000.000,00 RAZŽ, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetnici, JLS
- broj i oblik prezentacijskih materijala za potencijalne ulagače - broj educiranih osoba, broj i vrsta provedenih edukacija - broj i vrsta održanih prezentacija Županije, broj i struktura informiranih - stav i ocjene potencijalnih ulagača o privlačnosti i prepoznatljivost Županije kao mjesta ulaganja - broj i vrsta kontakata s potencijalnim investitorima - broj potencijalnih investitora koji su posjetili Županiju - broj, tip, vrijednost i lokacija novih ulaganja
1.6. Uporaba obnovljivih
1.6.1. Uspostava mehanizma financiranja obnovljivih izvora
8.500.000,00 Upravni odjel za gospodarstvo
- broj ugrađenih solarnih kolektora u kudanstvima na području Županije
izvora energije i učinkovito korištenje energije
energije REGEA JLS
- broj instaliranih pedi na pelete u kudanstvima na području županije - broj ugrađenih geotermalnih dizalica topline u kudanstvima na području Županije
1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
5.500.000,00 Upravni odjel za gospodarstvo REGEA JLS
- broj provedenih promotivno-informativnih kampanja - broj organiziranih skupova na temu energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije - broj provedenih obrazovnih kampanja - broj izrađenih obrazovnih i promotivnih materijala - broj osnovanih info-galerija, info-kutaka i info-vitrina
1.6.3. Energetska učinkovitost za poboljšanje konkurentnosti gospodarstva
2.300.000,00 Upravni odjel za gospodarstvo REGEA JLS
- broj gospodarskih subjekata i identificiranih najboljih rješenja - broj i vrsta članova neprofitnog energetskog klastera - broj provedenih radionica i izrađenih obrazovnih vodiča - izabran najuspješniji gospodarski subjekt iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te najuspješniji mladi poduzetnik
1.6.4. Učinkovito korištenje energije i uvođenje obnovljivih izvora energije u županijskim zgradama
4.200.000,00 Upravni odjel za gospodarstvo Županije REGEA JLS
- izrađen registar zgrada u vlasništvu Županije, broj zgrada obuhvaden registrom - količina podataka prikupljenih o karakteristikama zgrada i energetskoj potrošnji - uveden informacijski sustav gospodarenja energijom u zgradama i poduzedima u vlasništvu Županije, broj objekata obuhvadenih informacijskim sustavom - broj rekonstruiranih i saniranih postojedih zgrada, količina uvedenih obnovljivih izvora energije - broj održanih obrazovnih radionica za zaposlenike
1.6.5. Uvođenje/korištenje energije biomase
3.000.000,00 Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo REGEA JLS
- broj provedenih edukacija zainteresiranih proizvođača energije iz biomase. - ishođeno idejno rješenje i dozvole za gradnju bioplinskog postrojenja. - izgrađeno bioplinsko postrojenje - stanje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i šumama. - povedanje prihoda gospodarstava - broj pripremljenih i prihvadenih projektnih prijava za nacionalne fondove i fondove EU - broj zaposlenog stanovništva u ruralnom prostoru
UKUPNO I: 66.850.000,00
STRATEŠKI CILJ II: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSKE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM
Prioritet
Iz ŽRS ZŽ
Br mjere
Mjere
Naziv iz ŽRS ZŽ
Ukupno planirana
sredstva 2014.
U kn
Ukupno ostvarena sredstva
2014.
Prema realizaciji
Odgovorni nositelj i
rukovoditelj
UO ili druga organizacija
ime rukovoditelja
Glavni pokazatelji ostvarivanja mjere
Iz ŽRS ZŽ
2.1. Konkurentnost ljudskih resursa i uravnoteženost tržišta rada
2.1.1. Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala za Zagrebačku županiju
100.000,00 HZZ, Područna služba Zagreb, RRAZŽ, JLS
- izvještaj o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana za Zagrebačku županiju - vrednovanje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana za Zagrebačku županiju - revizija Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana za Zagrebačku županiju
2.1.2. Utemeljenje i razvoj lokalnog partnerstva za zapošljavanje
200.000,00
HZZ, Područna služba Zagreb, RRAZŽ, JLS
- utemeljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Zagrebačkoj županiji. - definiran oblik djelovanja u i upravljačka struktura. - broj projekata pripremljenih za natječaje u okviru IPA-a i kasnije ESF-a - broj i struktura sudionika LPZ - broj i vrste aktivnosti LPZ
2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenom sa razvojnim potrebama ZŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala
70.500.000,00 ZŽ, HZZ, Područna služba Zagreb
- broj i vrsta potpora - broj i vrsta dodatne obuke za specifična znanja i vještine - broj i struktura korisnika programa - broj obrazovnih institucija uključenih u program - broj i vrste mjera za prilagodbu cjelokupnog sustava obrazovanja u skladu sa potrebama razvoja u skladu s razvojnim potrebama ZŽ
2.2. Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima
2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
1.200.000,00 UO ZŽ, JLS RRAZŽ
- broj održanih seminara, radionica, tečajeva - broj službenika na prekvalifikaciji, stručnom osposobljavanju, usavršavanju i školovanju i njihove ocjene - broj, oblici i vrste, vrijednost suradnje ZŽ s ostalim jedinicama regionalne samouprave i jedinicama lokalne samouprave te europskim regijama - broj izrađenih i prihvadenih programa suradnje - broj ostvarenih programa suradnje - broj zajednički iniciranih i prihvadanih razvojnih projekata
2.2.2. Jačanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije
2.500.000,00 RRAZŽ, ZŽ. - ocjena uspješnosti provedbe ŽRS ZŽ - broj iniciranih i pokrenutih razvojnih programa i projekata (domadih, financiranih od strane EU i drugih izvora) - broj i financijska vrijednost uspješno realiziranih razvojnih projekata - rezultati i učinci realiziranih razvojnih projekata na razvoj Županije - broj realiziranih tečajeva za podizanje upravljačkih sposobnosti zaposlenika - broj i vrsta promidžbenih aktivnosti županijskog razvoja
2.3. Učinkovita suradnja s Gradom Zagrebom i drugim županijama
2.3.1. Učinkovita razvojna suradnja Zagrebačke županije s Gradom Zagrebom
400.000,00 UO ZŽ, JLS, GZ, - broj zajednički realiziranih programa/projekata suradnje GZ i ZŽ - porast svijesti i nužnosti o značenju suradnje s GZ - razvoj partnerskih odnosa i izgrađeni "društveni kapital", unaprijeđena razina znanja vezano za integralno planiranje u ZŽ
2.4. Informiranje i educiranje, jačanje aktivne uloge civilnog društva u razvoju Županije
2.4.1. Jačanje udruga značajnih za razvoj civilnog društva
15.500.000,00 UO ZŽ, JLS
- broj registriranih udruga po pojedinim područjima društvenog života - broj ostvarenih programa udruga - donacije udrugama građana - ocjena provedenih programa i njihovo vrednovanje
UKUPNO II: 90.400.000,00
STRATEŠKI CILJ III: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA
Prioritet
Iz ŽRS ZŽ
Br mjere
Mjere
Naziv iz ŽRS ZŽ
Ukupno planirana
sredstva 2014.
U kn
Ukupno ostvarena sredstva
2014.
Prema realizaciji
Odgovorni nositelj i
rukovoditelj
UO ili druga organizacija
ime rukovoditelja
Glavni pokazatelji ostvarivanja mjere
Iz ŽRS ZŽ
3.1. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura
3.1.1. Unapređenje prometne povezanosti
35.000.000,00 Županija, županijski Upravni odjel za promet i komunalnu
- broj realiziranih novih infrastrukturnih projekta - smanjenje kumulativnog „vremena putovanja“ na relacijama unutar Županije - broj i duljina novoizgrađenih cesta
infrastrukturu, JLS, Županijske ceste, GZ, Hrvatske željeznice, Ministarstvo prometa.
- održavanje cesta - kvaliteta prijevoznih usluga
3.1.2. Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom
7.500.000,00 UO za promet i komunalnu infrastrukturu, JLS, komunalna poduzeda,
- smanjenje ukupne količine odlaganog otpada - smanjenje broja okolišno neprihvatljivih službenih deponija i broja ilegalnih deponija - porast udjela stanovništva obuhvadenog organiziranim prikupljanjem otpada - rast stope odvojenog prikupljanja otpada - porast korištenja otpada kao sekundarne sirovine - zatvaranje postojedih deponija nakon provedenih mjera sanacije
3.1.3. Razvoj sustava odvodnje i pročišdavanja otpadnih voda
35.000.000,00 JLS, komunalna poduzeda, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.
- količina otpadnih voda koje se nepročišdene ispuštaju u okoliš - udio stanovništva koji na zadovoljavajudi/optimalan (okolišno, sanitarno, financijski) način ima riješenu odvodnju otpadnih voda - broj kilometara novih kolektora i kanalizacijske mreže
3.1.4. Razvoj sustava vodoopskrbe 25.500.000,00 Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, JLS, komunalna poduzeda, Hrvatske vode
- broj priključenih kudanstava i objekata domadinstava - veda potrošnja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava - sigurnija opskrba vodom u sušnim mjesecima a naročito u ruralnim sredinama
3.1.5. Plinofikacija Županije 3.000.000,00
JLS, distributeri, ZŽ, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
- broj kudanstava priključenih na distribucijski sustav - broj gospodarskih subjekata i ostalih subjekata- institucija priključenih na plinsku mrežu.
3.2. Razvijene društvene
3.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata u školstvu
32.000.000,00 UO za prosvjetu, kulturu, sport i
- broj obnovljenih ili novih objekata - broj objekata s novom/obnovljenom opremom
djelatnosti i prevencija za zdravlje
tehničku kulturu, JLS
- kvalitetni uvjeti za održavanje nastave
3.2.2. Provedba preventivnih mjera do zdravlja
13.500.000,00 Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije,Dom zdravlja Zagrebačke županije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan i organizacije civilnog društva
- broj održanih edukacija - broj osoba uključenih u program prevencije - povedanje uključenosti stanovnika u programe prevencije - uključivanje novih nositelja u provedbu programa prevencije - povedano medijsko pradenje programa prevencije - broj obavljenih preventivnih pregleda - broj osoba koje su upudene na daljnji specijalistički pregled - ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu, građevinske objekte, prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvenih ustanova - rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemodne osobe Ivanid-Grad
3.2.3. Razvoj hitne medicinske službe 6.000.000,00 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, JLS
- pravodobna intervencija hitne medicinske službe - jednako dostupna hitna medicinska pomod svakom stanovniku Županije - sufinanciranje T1 timova koji nisu obuhvadeni mrežom hitne medicine, potrebni radi dostupnosti i efikasnosti hitne medicine na području Županije - broj pritužbi na rad hitne medicinske službe
3.3. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja
3.3.1. Unapređenje razine urbaniteta naselja
700.000,00 JLS, županijski upravni odjeli po sektorima, Zavod za prostorno uređenje ZŽ.
- broj naselja pokrivenih urbanističkim planovima (ili površina) - izgrađene površine za javne sadržaje po stanovniku u gravitacijskom području koje opslužuje - radijusi dostupnosti pojedinih sadržaja - postotak stanovnika kojima je dostupna javna mreža vodovoda, kanalizacije, plina, telefona, grijanja, telefona
3.3.2. Razvoj modela novog vrtnog naselja i gospodarske zone po posebnim uvjetima
0,00 Opdina Klinča Sela, ZŽ
- izrada analiza i idejnih rješenja vrtnog naselja - izrada dokumenata prostornog uređenja za naselje - priprema zemljišta i opremanje
UKUPNO III: 158.200.000,00
STRATEŠKI CILJ IV:POBOLJŠATI ZAŠTITU OKOLIŠA I PREPOZNATLJIVOST PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
Prioritet
Iz ŽRS ZŽ
Br mjere
Mjere
Naziv iz ŽRS ZŽ
Ukupno planirana
sredstva 2014.
U kn
Ukupno ostvarena sredstva
2014.
Prema realizaciji
Odgovorni nositelj i
rukovoditelj
UO ili druga organizacija
ime rukovoditelja
Glavni pokazatelji ostvarivanja mjere
Iz ŽRS ZŽ
4.1. Zaštita i održivo korištenje prirodne baštine
4.1.1. 4.1.1. Uspostava i upravljanje zaštidenim djelovnima prirode
2.200.000,00 Javna ustanova "Zeleni prsten" ZŽ, JLS; ZŽ
- broj pravilnika i planova upravljanja - broj i vrsta informacija dostupnih korisnicima - broj i vrsta informiranje i savjetovanje poduzetnika i drugih korisnika prirodne baštine - broj i vrsta potpora raznim oblicima aktivnosti svih zainteresiranih sudionika u zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine - broj pripremljenih projekata i financiranih iz državni h programa i iz EU fondova
4.1.2. Potpunija identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvojna integracija prirodne baštine
200.000,00 Javna ustanova "Zeleni prsten" ZŽ; PP Medvednica i Žumberak i Samoborsko gorje; JLS; UO ZŽ
- broj projekata obnove - broj inventariziranih objekata - broj poduzetničkih projekata za održivo korištenje prirodne baštine
4.2. Zaštita i održivo korištenje kulturne baštine
4.2.1. Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine
3.200.000,00 UO ZŽ ,JLS, kulturne ustanove i institucije, obrazovne institucije, kulturno- umjetnička društva, udruge u području kulture
- broj valoriziranih objekata/projekata - broj novih realiziranih projekta - broj projekta međužupanijske suradnje u održivom korištenja kulturne baštine
4.2.2. Očuvanje i njegovanje identiteta Županije uz otvorenost prema drugima
200.000,00 UO ZŽ JLS, obrazovne institucije, institucije s područja kulture, zajednice manjina, udruge.
- broj djece/mladih /studenata koji pohađaju zavičajnu nastavu i kulturno-edukacijske aktivnosti - broj stručnjaka koji sudjeluju u spomenutim aktivnostima i razvojnim projektima vezano za očuvanje identiteta i njegovanje vlastite i tuđe kulturne baštine - broj predloženih i provedenih edukacijskih i drugih programa i manifestacija vezano za njegovanje i očuvanje identiteta i tradicijskih vrijednosti te promicanja kulturološke i sociološke bliskosti sa stanovništvom drugih županija, regija i zemalja
4.2.3. Osnivanje, jačanje i međusobno povezivanje institucija u području kulturne baštine i realizacija kulturnih programa
1.600.000,00 UO ZŽ, JLS, kulturne ustanove i institucije, obrazovne institucije, kulturno-umjetnička društva, udruge u području kulture.
- broj novih institucija i organizacija u području kulture - broj pojedinaca uključen u rad institucija u kulturi - broj projekata i programa međusobne suradnje institucija u Županiji te međužupanijske i prekogranične suradnje - broj stanovnika u Županiji i izvan nje koji posjeduju kulturne programe - broj zadovoljnih stanovnika kulturnom ponudom u Županiji
4.3. Zaštita okoliša
4.3.1. Unapređenje okoliša poboljšanjem kakvode zraka
200.000,00 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, JLS, drugi relevantni akteri za pojedina područja.
- ocjena kakvode i utvrđivanje kategorije zraka. - ROO – broj postojedih obveznika dostave podataka. - pradenje trenda očekivanog broja prijavljenih obveznika (porast u izvještajnoj godini i usporedba s prethodnim godinama); - broj provedenih postupaka PUO i SPUO.
4.3.2. Unapređenje sustava zaštite okoliša
1.800.000,00
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Javna ustanova za upravljanje zaštidenim područjima i drugim zaštidenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije, JLS.
- brojnost i kvaliteta donesenih Lokalnih programa zaštite okoliša - brojnost, opseg i važnost realiziranih konkretnih projekata zaštite okoliša - broj pripremljenih i prihvadenih projektnih prijava zaštite okoliša fondovima EU-a - broj prihvadenih projektnih prijava od strane fondova EU-a - sadržaj i ocjena funkcionalnosti informacijskog sustava zaštite okoliša - opseg uključenosti udruga civilnog društva u upravljanje zaštitom okoliša i prirode - brojnost i kvaliteta provedbe edukativnih programa zaštite okoliša
III.
Ovaj Akcijski plan objavit de se u „Glasniku Zagrebačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-51
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
4.4. Jačanje
prepoznatljivos
ti tradicijskih
vrijednosti
4.4.1. Jačanje institucionalne
podrške i promoviranje
obrazovnih programa i
aktivnosti u svrhu njegovanja
prepoznatljivosti
700.000,00 UO ZŽ, JLS, kulturne ustanove i institucije, marketinške tvrtke, lokalni mediji, gospodarski subjekti, institucije tercijarnih djelatnost, obrazovne institucije, lokalni mediji
- broj specijalističkih programa (tradicionalne aktivnosti u Županiji) za njegovanje prepoznatljivosti Županije. - broj projekata i programa obrazovanja za stjecanje znanja i vještina za njegovanje prepoznatljivosti Županije. - broj novih promidžbenih poruka, broj zajedničkih promocijskih materijala i pojedinačnih info prospekata za specifične dijelove kulturne ponude. - pripremljeni pojedinačni marketinški projekti i programi za specifične dijelove nematerijalne i materijalne kulturne baštine u Županiji.
UKUPNO IV: 10.100.000,00
SVEUKUPNO (I-IV): 325.500.000.00
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 - pročišdeni tekst), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
("Narodne novine", broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), članka 24. Statuta Zagrebačke županije
("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 - pročišdeni tekst), te članka 64.
Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13
i 6/13 - pročišdeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12.
prosinca 2013. godine, donijela je
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU
I. UVOD
Program poticanja poduzetništva Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Program) obuhvada
projekte, mjere i aktivnosti koje de se provoditi tijekom 2014. godine s ciljem poticanja razvoja
poduzetništva na području Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Županija).
Program se donosi s ciljem ostvarenja strateških ciljeva Županijske razvojne strategije
Zagrebačke županije 2011. - 2013. (čije se trajanje produljuje u skladu s Naputkom Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije na razdoblje od 2011. do 2014. godine) i u skladu sa
Strategijom razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. - 2020.
Program de provoditi Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije, samostalno ili u
suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom d.o.o., Regionalnom energetskom agencijom
Sjeverozapadne Hrvatske, Turističkom zajednicom Zagrebačke županije, gradovima i opdinama na
području Županije, nadležnim ministarstvima, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom
obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom Zagreb, Obrtničkom komorom Zagreb i udruženjima
obrtnika, te drugim institucijama i organizacijama civilnog društva.
Nastojedi aktivno pridonijeti stvaranju pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj
poduzetništva, te nastojedi ublažiti negativan utjecaj krize na poslovanje malog i srednjeg
poduzetništva, Županija planira tijekom 2014. godine provoditi sljedede programe i projekte:
1. Poduzetnički krediti
2. Razvoj poduzetničke infrastrukture
3. Bespovratne potpore malim i srednjim poduzetnicima
4. Sajmovi i druge manifestacije i akcije
5. Programi obrazovanja
6. Poticanje razvoja kontinentalnog turizma
7. Europski, međunarodni i međuregionalni projekti
II. POTICANJE PODUZETNIŠTVA (POTICAJNE MJERE)
1. PODUZETNIČKI KREDITI
Mogudnost korištenja kredita pod povoljnim uvjetima jedan je od bitnih čimbenika za
početak poslovanja poduzetnika, kao i za njihov daljnji rast i razvoj. Zagrebačka županija u suradnji s
ministarstvima i poslovnima bankama omoguduje poduzetnicima korištenje poticajnih kredita od
1997. godine, što je u cijelom tom periodu bila jedna od poduzetnicima najzanimljivijih poticajnih
mjera.
Namjera je Županije ovakvim kreditnim linijama dati snažan poticaj gospodarstvu pomažudi
na taj način napore malih i srednjih poduzeda da postignu konkurentnost na domadem i stranim
tržištima, ali i omoguditi kreditiranje poduzetnika početnika. U trenutnoj gospodarskoj situaciji krediti
sa subvencioniranom kamatom značajan su poticaj i pomod poduzetnicima kao oblik unapređenja
poslovanja i rješavanja tekudih financijskih obaveza. Očekivani rezultati ovakvih investicija su
osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje, samozapošljavanje ili očuvanje postojedih radnih
mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje, povedanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni
napredak.
Uz ved postojede kreditne linije Županija je spremna uključiti se i u najavljene nove linije u
organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta.
1.1. Projekt "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2009. godinu
Nastavlja se provedba projekta "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2009. godinu
koji provodi Zagrebačka županija u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim
bankama.
Korisnici kredita na temelju Projekta LPR-MK mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka
društva i zadruge u 100%-tnom privatnom vlasništvu koja su upisna u registar, obavljaju djelatnost u
Republici Hrvatskoj, obavljaju proizvodnu djelatnost i ulažu na području Zagrebačke županije,
odnosno ulažu na području grada Zagreba a imaju sjedište na području Županije.
Najniži iznos kredita je 35.000,00 kuna, najviši iznos 200.000,00 kuna. Namjena kredita je
kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata; nabava opreme ili pojedinih dijelova
opreme; trajna obrtna sredstva; obrtna sredstva do 100.000,00 kuna. Rok otplate je do 5 godina,
poček do jedne godine (za obrtna sredstva nema počeka).
Kamatnu stopu subvencioniraju Ministarstvo obrta i poduzetništva i Županija svaki s jednim
postotnim poenom.
Projekt je aktualan i kreditni zahtjevi se zaprimaju do utroška kreditnog potencijala.
1.2. Projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu
Nastavlja se provedba projekta "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009.
godinu koji provodi Zagrebačka županija također u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta i
poslovnim bankama.
Korisnici kredita na temelju Projekta LPR-MG mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka
društva i zadruge u 100%-tnom privatnom vlasništvu koja su upisna u registar, obavljaju djelatnost u
Republici Hrvatskoj, obavljaju proizvodnu djelatnost i ulažu na području Zagrebačke županije,
odnosno ulažu na području grada Zagreba a imaju sjedište na području Županije.
Najniži iznos kredita je 200.000,00 kuna, najviši iznos 5.000.000,00 kuna. Namjena kredita je
kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabava opreme ili pojedinih dijelova
opreme, obrtna sredstva do 30% iznosa kredita, te modernizacija poslovanja i očuvanje radnih
mjesta. Rok otplate je do 10 godina, poček do dvije godine koji je uključen u rok otplate.
Kamatnu stopu subvencioniraju Ministarstvo obrta i poduzetništva s 2% i Županija svaki s 1%.
Projekt je aktualan i kreditni zahtjevi se zaprimaju do utroška kreditnog potencijala.
1.3. Subvencije po ranijim linijama
Županija subvencionira kamate poduzetnicima korisnicima kredita iz ranijih kreditnih linija sa
subvencioniranom kamatom:
- Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik
- Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje za 2007. godinu i
- Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje za 2008. godinu.
U skladu s ugovorima s poslovnim bankama, kamata se subvencionira samo poduzetnicima
koji uredno otpladuju kreditne obveze.
2. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE
Razvoj poduzetničke infrastrukture obuhvada mjere i projekte koji nisu usmjereni izravno na
poduzetnike, ali su bitan preduvjet razvoja povoljnog okruženja za poduzetništvo. Važnost ulaganja u
poduzetničku infrastrukturu naglašena je u Županijskoj razvojnoj strategiji, kao i u Strategiji razvoja
poduzetništva Republike Hrvatske. Projekti razvoja poduzetničke infrastrukture: poduzetničke zone,
poduzetničke potporne institucije, poduzetnički portali, aktivnosti Regionalne razvojne agencije i
drugi projekti koji doprinose gospodarskom razvoju osnova su uspješnog provođenja izravnih
poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima, kao i preduvjet povedanog ulaganja na područje
županije.
2.1. Regionalna razvojna agencija d.o.o.
Regionalna razvojna agencija d.o.o. ima značajnu ulogu u provedbi razvojnih projekata
značajnih za razvoj Županije. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture razvojne agencije
definirane su kao poduzetničke potporne institucije zadužene za operativno provođenje mjera za
razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini, poticanje i
privlačenje investicija, iniciranje i realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i
poduzetništva, objedinjujudi rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih
institucija i centara znanja.
Kao regionalni koordinator temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske RRA
de biti nositelj strateškog planiranja u Županiji. Za 2014. godinu predviđena je izrada izvještaja o
provedbi Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.- 2013., priprema i izrada
Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2014. - 2020. i u sklopu nje izrada i ažuriranjer
Baze projekata.
Regionalna razvojna agencija d.o.o. vodi podatke o poduzetničkim zonama na području
Županije, kroz projekt One Stop Service Centre pruža informacije zainteresiranim poduzetnicima, radi
promociju i marketing poduzetničkih zona, privlači poduzetnike u zone i potiče ulaganje u
poduzetničkim zonama na području Županije.
RRA provodi projekte poticanja novih tehnologija i razvoja inovacija u gospodarstvu, radi
analizu neiskorištenih potencijala Zagrebačke županije i tehnički je tajnik Lokalnog partnerstva za
zapošljavanje Zagrebačke županije. U proteklom je periodu kadrovski ojačana s ciljem ustrojavanja
tima stručnjaka koji bi se isključivo bavio izradom projekata za apliciranje na fondove EU i pradenjem
njihove realizacije.
Jedno od područja djelovanja Regionalne razvojne agencije d.o.o. je dodjela garancija na
kredite i posredovanje u financijskom poslovanju za male i srednje poduzetnike (poslovi preuzeti
nakon pripajanja Jamstvene agencije za poticanje razvoja malog gospodarstva Zagrebačke županije
d.o.o.).
2.2. Poduzetničke zone
Svjesna važnost ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, Županija dodjeljuje pomodi
gradovima i opdinama za osnivanje i razvoj poduzetničkih zona na njihovom području.
Cilj nastavka financiranja ulaganja u razvoj poduzetničkih zona je dovođenje poduzetničkih
zona do viših stupnjeva uređenja i pripremljenosti za prihvat investitora, i time ostvarivanje uvjeta za
daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja i privlačenje kvalitetnih investicija na područje Županije.
2.3. Poduzetnički portal
Poduzetnici su u više navrata iskazali potrebu za objedinjavanjem informacija bitnih za
poduzetništvo na jednom mjestu, uključujudi obavijesti o poticajnim mjerama koje su na
raspolaganju, promjenama propisa i drugim relevantnim informacijama. Nakon dovršetka izrade
internetskog portala s informacijama bitnim za poduzetnike, portal de se redovito ažurirati
obavijestima o natječajima, promjenama propisa i drugim novostima u vezi s poduzetništvom.
2.4. Potpore poduzetničkim potpornim institucijama
U Strategiji razvoja poduzetništva Republike Hrvatske naglašeno je da je potrebno osigurati
dodatnu potporu poduzetničkim potpornim institucijama u Hrvatskoj. Potporu treba usmjeriti na
poboljšanje kvalitete u pružanju usluga, razvoj novih usluga i ujednačavanje dostupnosti i kvalitete
usluga poduzetnicima u svim županijama.
Poduzetničke potporne institucije (poduzetnički centri, udruženja obrtnika i druge institucije)
u provođenju projekata i pružanju usluga poduzetnicima često su ograničene neadekvatnom
opremom i nedovoljnim sredstvima. Stoga de Županija kroz ovaj projekt dodjeljivati potpore radi
jačanja kapaciteta potpornih institucija i unapređenja usluga koje pružaju poduzetnicima.
Podupiranjem određenih projekata unaprijedit de se usluge poduzetničkih potpornih institucija i
povedati broj njihovih korisnika.
3. BESPOVRATNE POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA
Zagrebačka županija dodjeljuje bespovratne potpore u cilju jačanja konkurentskih
sposobnosti poduzetnika sa svog područja, kroz olakšanu nabavu potrebne opreme za obavljanje
djelatnosti, uređenje radionice, izradu poslovnih planova i projektne dokumentacije. Dodjelom
potpora očekuje se olakšano poslovanje novim poduzetnicima i ženama poduzetnicama, održanje
vedeg postotka novih obrta i trgovačkih društava, očuvanje što obrtničkih radionica, tradicije i
prepoznatljivosti obrtništva, unapređenje proizvodnje i povedanje konkurentnosti uvođenjem
inovacija, pojačano uvođenje standarda kvalitete među poduzetnicima, olakšan početak investiranja
poduzetnicima, i prilagodba propisima u vezi sa zaštitom okoliša.
3.1. Subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje
Subvencijama za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje Županija sufinancira
poduzetnicima sa svog područja dio troškova zasljedede namjene: konzultantske usluge ili edukaciju
kod uvođenja sustava kvalitete, certificiranje sustava, recertificiranje sustava, certificiranje proizvoda
- dokaz o sukladnosti, troškove stjecanja prava uporabe znakova kvalitete. Ova se potpora dodjeljuje
od 2008. godine.
3.2. Subvencije za početak poslovanja poduzetnika
Subvencija za početak poslovanja poduzetnika dodjeljuje se poduzetnicima početnicima, s
ciljem olakšavanja poslovanja novim poduzetnicima i održanja vedeg postotka novih obrta i
trgovačkih društava. Korisnici subvencije mogu biti subjekti malog gospodarstva, a koji su nisu stariji
od dvije godine u trenutku objave natječaja. Potpora se dodjeljuje za nabavu opreme za obavljanje
osnovne djelatnosti i informatičke opreme, uređenje poslovnog prostora, nabavu uredskog i radnog
namještaja, promociju i marketinške aktivnosti, te troškove čuvanja djece.
3.3. Subvencije za žene poduzetnice
Kroz ovaj projekt dodjeljuju se bespovratne potpore subjektima malog gospodarstva koji su u
vedinskom vlasništvu žena, s ciljem poticanja žena na otvaranje obrta i trgovačkih društava, te
uključivanja žena u svijet poduzetništva. Subvencija za žene poduzetnice dodjeljuje se za: nabavu
opreme za obavljanje osnovne djelatnosti i informatičke opreme, uređenje poslovnog prostora,
nabavu uredskog i radnog namještaja, promociju i marketinške aktivnosti, te troškove čuvanja djece.
3.4. Kapitalne pomodi za povedanje konkurentnosti - proizvodne djelatnosti
Ovaj je projekt namijenjen isključivo subjektima malog gospodarstva kojima je osnovna
djelatnost proizvodnja, s namjenom nabave opreme ili alata za obavljanje osnovne djelatnosti, te
sufinanciranja ostalih troškova i aktivnosti za poboljšanje proizvodnog procesa, koji doprinose
povedanju konkurentnosti poduzetnika. Ovom su potporom obuhvadene i ranije potpore za uvođenje
inovacija u proizvodnju, za tradicijske i umjetničke obrte, kao i potpore za zaštitu okoliša.
Cilj dodjele potpore je povedanje konkurentnosti poduzetnika sufinanciranjem ulaganja koja
doprinose boljoj poziciji poduzetnika na tržištu, povedano korištenje inovativnosti poduzetnika,
pristup vedeg broja inovacija proizvodnji i tržištu, te prilagodba višim standardima zaštite okoliša.
3.5. Kapitalne pomodi za povedanje konkurentnosti - neproizvodne djelatnosti
Ovaj je projekt namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima osnovna djelatnost nije
proizvodnja. U Strategiji razvoja poduzetništva Republike Hrvatske istaknuto je da sektor uslužnih
djelatnosti obuhvada najvedi broj poduzeda u Hrvatskoj (52%), odnosno da se vedina malih
poduzetnika bavi pružanjem usluga. Stoga je važno nastaviti podupirati razvoj malog gospodarstva i u
tom sektoru, a posebno razvoj usluga temeljenih na znanju.
Kroz ovaj projekt dodjeljivat de se potpore za nabavu opreme za obavljanje osnovne
djelatnosti, te sufinanciranja ostalih troškova i aktivnosti koji doprinose povedanju konkurentnosti
poduzetnika koji ne pripadaju proizvodnom sektoru.
4. SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE
Nastupi na sajmovima značajna su promotivna aktivnost kako za poduzetnike tako i za
institucije. U cilju da olakša poduzetnicima nastupe na sajmovima i drugim manifestacijama u vezi s
poduzetništvom, Zagrebačka županija sufinancira organizaciju takvih manifestacija i zajedničke
nastupe poduzetnika na manifestacijama, kao i pojedinačne nastupe poduzetnika sa svog područja.
Županija i sama organizira pojedine manifestacije s ciljem predstavljanja svog prostora i
poduzetništva, poduzetničkih zona, mogudnosti ulaganja ili turističkih manifestacija i odredišta.
4.1. Predstavljanje Zagrebačke županije
U cilju razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika Županija organizira
manifestacije u vezi s poduzetništvom, ili sama nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom
kao izlagač i organizator zajedničkog nastupa poduzetnika sa svog područja. U takvim prigodama je
izlaganje za poduzetnike u okviru izložbenog prostora Županije besplatno.
Županija također nastupa na specijaliziranim manifestacijama predstavljajudi poduzetničke
zone i mogudnosti ulaganja na svom području, radi informiranja potencijalnih investitora o
mogudnostima ulaganja i privlačenja kvalitetnih investicija na područje Zagrebačke županije.
4.2. Potpore organizatorima manifestacija i organizatorima zajedničkog nastupa
Zagrebačka županija sufinancira organizacija manifestacija na području Zagrebačke županije, a
iznimno manifestacija izvan područja Zagrebačke županije, ako je manifestacija od značaja za
Zagrebačku županiju, pod uvjetom da je izlagačima s područja Zagrebačke županije omoguden
besplatan nastup ili nastup pod povoljnim uvjetima, te organizacija zajedničkog nastupa poduzetnika
ili učenika na manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
Radi se o sajmovima, izložbema, natjecanjima i sličnim manifestacijama vezanim za
poduzetništvo, organiziranim s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga
pojedinih poduzetnika, udruženja poduzetnika, a također i slične manifestacije namijenjene promociji
obrazovanja za poduzetništvo, obrtnička i deficitarna zanimanja.
Kroz ovaj projekt potporu mogu dobiti škole za organizaciju ili nastup učenika na
manifestacijama vezanim uz poduzetništvo, i to za zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,
potrošne materijale potrebne za aktivnosti učenika na manifestaciji, trošak ulaznica, prijevoza i
smještaja za učenike i nastavnike u pratnji.
4.3. Potpore pojedinačnim izlagačima
Županija dodjeljuje potpore poduzetnicima kao pojedinačnim izlagačima na manifestacijama
u zemlji i inozemstvu, s ciljem poticanja poduzetnika na izlaganje na sajmovima. Namjena potpora je
zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora i trošak izrade promidžbenih materijala koji se
koriste na manifestaciji.
5. PROGRAMI OBRAZOVANJA
Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem jedan od strateških ciljeva
Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.- 2013. Potreba cjeloživotnog učenja odnosi
se kako na poduzetnike i njihove zaposlene, tako i na nezaposlene osobe.
Kroz ovaj projekt predviđeno je sufinanciranje programa obrazovanja za obrtnike i druge
poduzetnike, koje provodi Obrtničko učilište i druge potporne institucije, a u skladu s mogudnostima i
sufinanciranje programa obrazovanja nezaposlenih. Obrazovni programi odnosit de se prvenstveno
na zanimanja i vještine za kojima postoji potreba, a nedostaje školovanih radnika (na primjer
obrazovanje za stručnjake za fotonaponske i solarno-toplovodne sustave). Cilj projekta je povedanje
konkurentnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije obučavanjem za tražena zanimanja i
vještine, te povedanje ukupne zaposlenosti na području županije.
6. POTICANJE RAZVOJA KONTINENTALNOG TURIZMA
Zagrebačke županija ved dulji period provodi projekte usmjerene na razvoj turizma na svom
području, od predstavljanja Županije kao turistički zanimljivog prostora, promocije pojedinih
turističkih odredišta, potpore turističkim manifestacijama, do sufinanciranja projekata Turističke
zajednice Zagrebačke županije i drugih razvojnih projekata u turizmu. Potreba daljnjeg djelovanja na
tom području prepoznata je i u Županijskoj razvojnoj strategiji u kojoj je kao jedan od prioriteta
naveden Konkurentan sektor turizma.
6.1. Razvojni projekti u turizmu - proširenje turističke ponude - novi sadržaji
Županija de kroz ovaj projekt sufinancirati razvojne projekte poduzetnika u turizmu s ciljem
proširenja turističke ponude i uvođenja novih sadržaja. Potpore de se dodijeliti za ulaganja u dodatne
turističke sadržaje (bazeni, klizališta, sportski tereni, dječja igrališta i drugo) kao samostalne projekte
ili kao proširenje ponude postojedih ugostiteljskih i smještajnih objekata.
6.2. Subvencije turističkim agencijama
Subvencijama za dovođenje turista potiču se turističke agencije da pripremaju, promiču i
provode programe dovođenja turista na područje Zagrebačke županije i da potraže partnere među
pružateljima turističkih usluga s područja županije. Subvencioniranje dovođenja gostiju na područje
Zagrebačke županije provodi se s ciljem povedanja broja nodenja turista i povedanje prihoda u
turističkom sektoru.
6.3. Turističke manifestacije od županijskog značaja
Manifestacije su jedan su od najboljih načina promocija Zagrebačke županije i dovođenja
potencijalnih korisnika turističkih usluga, stoga Županija dodjeljuje bespovratne potpore
(su)organizatorima turističkih manifestacija značajnih za Zagrebačku županiju. Postoji višegodišnja
uspješna suradnja s organizatorima manifestacija ili zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke
županije na manifestacijama.
Kroz ovaj projekt Županija također promovira glavne manifestacije u Zagrebačkoj županiji,
oglašavajudi ih u gradu Zagrebu i gradovima Zagrebačke županije putem jumbo plakata i citylight
plakata.
Cilj projekta je nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije opdenito i kao
turističkog odredišta, te unaprjeđenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na području
Zagrebačke županije.
6.4. Potpora projektima Turističke zajednice Zagrebačke županije
Županija dodjeljuje potporu Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za provedbu projekata
značajnih za razvoj turizma. U 2014. godini to su projekti:
- Dizajn vrijednosti - potpora događajima - potpore TZZŽ manifestacijama u kulturi, sportu ili zabavi,
radi obogadivanja turističke ponude i povedane turističke potrošnje, potpore razvoju destinacijskih
marketinških organizacija i destinacijskih marketinških kompanija;
- Komunikacija vrijednosti - online i offline komunikacija - potpora internetskom oglašavanju i
promidžbi kroz medije od tiskovina do TV-a, održavanju i dopuni turističke signalizacije;
- Distribucija i prodaja vrijednosti - potpora TZZŽ za provedbu projekata značajnih za razvoj turizma -
za predstavljanje turističke ponude na sajmovima i kongresima, posebnim prezentacijama i putem
studijskih putovanja novinara;
- Marketinška infrastruktura - potpora Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za tiskanje i pripremu
cd-a i dvd-a za nastup na sajmovima.
6.5. Edukacija za turizam
Županija organizira obrazovanje pružatelja turističkih usluga na području Zagrebačke
županije, koje je za korisnike besplatno, s ciljem povedanja kvalitete usluge u turizmu i poticanja na
registraciju novih pužatelja usluga, te osposobljenosti i educiranosti pružatelja turističkih usluga za
izradu i apliciranje razvojnih programa s područja turizma.
6.6. Info kiosk
Kroz ovaj projekt provodit de se daljnje ažuriranje podataka dostupnih putem postavljenih
info kioska na centralnim mjestima u gradovima Zagrebačke županije. Promocija turističkih sadržaja i
ponude provodi se i na ovaj način s ciljem privlačenja dijela tranzitnih turista na područje županije,
povedanja broja dolazaka turista i povedanja prihoda u turističkom sektoru.
6.7. Projekt "Naturaway"
Turistički put od Brežica do Zagreba - kroz projekt de se postojede turističke sadržaje s obje
strane granice povezati, učiniti inovativnijim i konkurentnijim. Projekt prijavljen na natječaj programa
IPA CBC Slovenija - Hrvatska. Vodedi partner je Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, a
Zagrebačka županija je partner u projektu.
6.8. Projekt "Stoljeda suživota"
Projektom je predviđena obnova dijela muzejskih prostora na pograničnom području,
povezivanje tradicionalnih obrta s obje strane granice, povezivanje pograničnog područja na temelju
stvaranja kvalitetne ponude na području turizma, kulture i socijalne integracije. Vodedi partner je
Kulturni dom Krško, a Zagrebačka županija je projektni partner. Projekt je prijavljen na natječaj
propgrama IPA CBC Slovenija - Hrvatska.
6.9. Promocija turističkih objekata
Istodobno sa sufinanciranjem projekata za proširenje turističke ponude na području
Zagrebačke županije, potrebno je sufinancirati i promociju turističkih objekata, radi pune
učinkovitosti uloženih sredstava. Stoga je ovim projektom predviđeno sufinanciranje promocije
turističkih objekata na području Zagrebačke županije, odabranih putem javnog natječaja.
6.10. Projektna dokumentacija za EU fondove
Županija de s ciljem unaprjeđenja i proširenja turističke ponude i podizanja kvalitete turizma
na svom području kroz ovaj projekt sufinancirati izradu projektne dokumentacije za razvojne
projekate u turizmu. Za same projekte nositelji de tražiti sufinanciranje iz sredstava fondova EU.
7. EUROPSKI, MEĐUNARODNI I MEĐUREGIONALNI PROJEKTI
Zagrebačka županija provodi priprema i educiranje za učinkovito korištenje sredstava
fondova Europske unije edukacijom zaposlenih i suradnika na projektima koji se provode u okviru
programa Europske unije, partnerskim sudjelovanjem u projektima, te kroz projekte edukacije
poduzetnika i drugih potencijalnih nositelja projekata.
7.1. Županija - partner u projektima EU
Poduzetnici i gospodarstvenici iskazuju potrebu za sufinanciranjem dijela prihvatljivih
troškova konzultantskih usluga projekata za koje se traže sredstva iz fondova EU. Stoga de se kroz
ovaj projekt sufinancirati troškovi konzultantskih usluga poduzetnicima odabrenim putem natječaja.
Cilj projekta je da se u što vedoj mjeri iskoriste sredstva EU, prijavom projekata izrađenih uz pomod
konzultanata.
III. OSTALE AKTIVNOSTI
1. INFORMIRANJE
S ciljem dostupnosti pravovremenih i kvalitetnih informacija o potporama Zagrebačke
županije i o drugim projektima, zbivanjima i novostima bitnim poduzetnicima, nastavit de se
informiranje na više načina, s naglaskom na kvalitetu, sveobuhvatnost i dostupnost.
1.1. Informiranje o potporama i projektima Zagrebačke županije
- Objava javnih natječaja i poziva omoguduje svim zainteresiranima da saznaju za mogudnost dodjele
sredstava odnosno sudjelovanja u pojedinom projektu pod jednakim uvjetima. Cjeloviti tekstovi
natječaja i poziva objavljuju se na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije, a
obavijesti o objavi natječaja i poziva dostupne su u dnevnim novinama.
- Informacije o pojedinim natječajima, projektima i poticajnim mjerama objavljuju se i u medijima koji
prate rad Zagrebačke županije, te u Županijskoj kronici.
- U sklopu projekta One Stop Service Centre koji provodi Regionalna razvojna agencija d.o.o. na
njenim službenim internetskim stranicama dostupne su informacije o mogudnostima ulaganja u
Zagrebačku županiju i poduzetničkim zonama.
- Djelatnici Zagrebačke županije pružaju informacije i pomod telefonski i osobno.
- Informacije o pojedinim manifestacijama objavljuju se na jumbo plakatima i citylight plakatima.
- U pripremi razvijanje i održavanje poduzetničkog portala - internetskog portala s informacijama
bitnim za poduzetnike, obavijestima o natječajima, promjenama propisa i drugim novostima u vezi s
poduzetništvom.
1.2. Promidžbeni materijali
Kroz ovaj projekt se osmišljavaju, izrađuju i distribuiraju promotivni materijali radi
predstavljanja Županije i informiranja o mogudnostima investiranja i poticajnim mjerama.
Kontinuiranom izradom i ažuriranjem promotivnih materijala nastavlja se razvijanje prepoznatljivosti
Zagrebačke županije i poduzetnika s njenog područja, upoznaju se potencijalni investitori s
mogudnostima za investiranje na području Zagrebačke županije i potiču se poduzetnici na korištenje
poticajnih mjera.
Posebna se pažnja pridaje informacijama o poduzetničkim zonama Zagrebačke županije i
mogudnostima ulaganja. Katalog poduzetničkih zona izrađen je kao cd i dostupan na službenim
internetskim stranicama Zagrebačke županije.
Za potrebe promocije županije izrađuju se promotivni materijali poput letaka, filmova,
spotova i prezentacija.
2. SURADNJA S PARTNERIMA
Zagrebačka županija razvija dobru suradnju s različitim institucijama i organizacijama koje u
svom djelovanju također potiču razvoj poduzetništva: Regionalnom razvojnom agencijom d.o.o.,
Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, Turističkom zajednicom Zagrebačke
županije, gradovima i opdinama na području Županije, nadležnim ministarstvima, Hrvatskom
gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, županijskim komorama i udruženjima
obrtnika, te drugim institucijama i organizacijama civilnog društva.
Županija je sudionik na radionicama, seminarima i predavanjima, sufinancira izdavanje
promotivnih i drugih materijala namijenjenih poduzetnicima, potencijalnim investitorima ili turistima,
sudjeluje kao partner u projektima prijavljenim za sredstva fondova EU.
3. PROVEDBA PROJEKATA
Radi provođenja pojedinih projekata Župan de donijeti odluke o načinu provedbe i kriterijima,
iz kojih je vidljivo tko i pod kojim uvjetima ima pravo sudjelovati u projektu. Temeljem donesenih
odluka raspisuju se natječaji za pojedinu kalendarsku godinu.
Prati se učinkovitost pojedinih projekata, i ukoliko je potrebno predlažu promjene, kako bi se
olakšala bududa provedba i kvalitetno korištenje poticajnih sredstava.
U skladu sa zakonskom obavezom Županija de provoditi kontrolu namjenskog korištenja
odobrenih sredstava.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-52
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 9/13 – pročišdeni tekst), 84. stavak 2. Zakona o cestama (“Narodne
novine”, broj 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13) članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 24. stavak 1. alineja 11. Statuta Zagrebačke Županije (“Glasnik
Zagrebačke Županije”, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst), te članka 64. Poslovnika
Županijske skupštine Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 26/09, 5/13 i 6/13–
pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca
2013. godine, donijela je
ODLUKU
IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Članak 1.
U članku 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije („Glasnik
Zagrebačke županije“ broj 23/05, 26/09 i 18/2011 - u daljnjem tekstu: Odluka) iza riječi „upravljanje“ dodaju se riječi „građenje, rekonstrukcija i održavanje“.
Članak 2. Članak 2. Odluke mijenja se i glasi: „Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, naziv i sjedište ustanove, djelatnost, organi ustanove, upravljanje ustanovom, vođenje poslova ustanove, imovina ustanove, način raspolaganja sa viškom prihoda nad rashodima, pokrivanje gubitaka ustanove, ograničenja glede stjecanja, opteredenja i otuđivanja nekretnina i druge imovine ustanove, te međusobna prava i obveze osnivača i ustanove.“
Članak 3. Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:
„ Županijska uprava za ceste ima pečat i štambilj. Oblik, veličina, tekst pečata i štambilja utvrđuje se Statutom.“
Članak 4.
Članak 7. Odluke mijenja se i glasi: „Županijska uprava za ceste obavlja djelatnost upravljanja, građenja, rekonstrukcije i održavanja Županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, radi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na Županijskim i lokalnim cestama, obavješdivanja javnosti o stanju na Županijskim i lokalnim cestama i načinu odvijanja prometa, te poduzimanja mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.
Poslovi upravljanja javnim cestama su:
– osiguranje obavješdivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
– vođenje podataka o javnim cestama,
– priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
– odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratedih djelatnosti na javnim cestama,
– organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
– pradenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
– izrada izvješda, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.
Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvadaju:
– pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, – pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, – pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, – ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, – ustupanje usluga projektiranja opreme, pratedih objekata i prometne signalizacije, – ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju
kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, – ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, – ustupanje geodetskih radova, – ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, – ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, – organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata
na korištenje i održavanje, – investitorski nadzor nad provođenjem projekata, – ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u
pogledu sigurnosti prometa.
Poslovi održavanja javnih cesta su:
– planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima, – redovito i izvanredno održavanje javnih cesta, – ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, – stručni nadzor i kontrola kakvode ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih
cesta, – ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvode ugrađenih materijala i izvedenih
radova održavanja javnih cesta, – osiguranje uklanjanja oštedenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste, – ophodnja.
Ostali poslovi propisani Zakonom, a koji služe obavljanju osnovne djelatnosti Županijske
uprave za ceste.“
Članak 5.
Iza članka 7. Odluke dodaje se članak 7a. koji glasi: „Djelatnost iz članka 7. ove Odluke ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja
se ostvari iz obavljanja djelatnosti koristit de se za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta kojima Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije upravlja“.
Članak 6.
Članak 8. Odluke mijenja se i glasi: „U okviru djelatnosti zaštite cesta Županijska uprava za ceste obavlja javne ovlasti kad izdaje:
– dozvolu za izvanredni prijevoz iz članka 46. stavka 4. Zakona o cestama, – rješenje o prekomjernoj uporabi iz članka 49. stavka 4. Zakona o cestama, – suglasnost za priključak i prilaz na javnu cestu iz članka 51. stavka 3. Zakona o cestama, – rješenje za prilagođavanje priključka i prilaza iz članka 52. stavka 1. Zakona o cestama.“
Članak 7.
Članak 11. Odluke briše se.
Članak 8.
Članak 13. Odluke mijenja se i glasi: „ Upravno vijede upravlja Županijskom upravom za ceste“.
Članak 9.
Članak 15. Odluke briše se.
Članak 10.
Članak 16. Odluke mijenja se i glasi: „Ravnatelj, predstavlja i zastupa Županijsku upravu, organizira i vodi rad i poslovanje
Županijske uprave, u skladu sa Zakonom o ustanovama i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Statutom i drugim aktima Županijske uprave za ceste.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove. Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijede na prijedlog Župana. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.“
Članak 11.
Članci 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 Odluke brišu se.
Članak 12.
Iza članka 26. Odluke dodaje se novi članak 26 a. koji glasi:
„Za svako raspolaganje imovinom i sredstvima vedima od godišnjeg plana, kao i za stjecanje, otuđivanje i opteredivanje nekretnina Županijske uprave za ceste, potrebna je odluka Upravnog vijeda uz prethodnu suglasnost Župana.“
Članak 13.
Članci 28 i 29. Odluke brišu se.
Članak 14.
Članci 33, 34 i 35. Odluke brišu se.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-53 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst), članka 84. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13 i 54/13), članka 24. stavak 1. alineje 7. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst), članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst), a u svezi s člankom 14. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 19/12) Županijska skupština Zagrebačke županije, na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeda Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije
I.
Zvonko Kunid razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeda ustanove Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.
Damir Tomljenovid prestao je s danom 27. svibnja 2013. obavljati dužnost člana Upravnog vijeda ustanove Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, a na temelju podnesene ostavke.
Ankica Pavičid i Ivica Prelog razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeda ustanove Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.
II.
Marica Mikec imenuje se predsjednicom Upravnog vijeda ustanove Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.
Ivica Prelog, Biserka Zdorc i Krešimir Gulid imenuju se članovima Upravnog vijeda ustanove Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Predsjednica i članovi Upravnog vijeda ustanove Županijske uprave za ceste imenuju se na mandat od četiri godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u "Glasniku Zagrebačke
županije".
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-54 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju odredbe članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), članka 7. i 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 24. stavka 1. alineje 11. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst) i članka 64. i 65. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, 26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIDENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIDENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštidenim područjima i drugim zaštidenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije broj 14/07, 30/07 i 26/09, u daljnjem tekstu Odluka ) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
''Naziv Javne ustanove je: Javna ustanova za upravljanje zaštidenim područjima i drugim
zaštidenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten''''. u članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. kako slijedi „Skradeni naziv Javne ustanove je: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije“. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 2.
Članak 4. Odluke mijenja se i glasi :
„ Javna ustanove obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštidenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziru provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjeluju u prikupljanju podataka u svrhu pradenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).
Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Javna ustanova djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obavlja kao javnu službu. Djelatnosti iz ovog članka ne obavljaju se radi stjecanja dobiti. „
Članak 3.
U članku 5. stavku 3. Odluke riječi „Županijska skupština Zagrebačke županije“ zamjenjuju se riječima „Župan Zagrebačke županije“.
Članak 4.
Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:
„Upravno vijede: – donosi statut javne ustanove uz suglasnost župana, – donosi poslovnik o svom radu, – donosi plan upravljanja uz suglasnost nadležnog ministarstva, po prethodno pribavljenom
mišljenju javne ustanove nadležne za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zavod)
– donosi godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenog područja uz suglasnost Župana po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda i prati njegovo izvršavanje,
– donosi godišnji financijski plan javne ustanove i godišnji obračun, – raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja javne ustanove, – raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode,
čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica, – donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove, pravilnik o pladama javne ustanove
uz suglasnost Župana i druge opde akte određene aktom o osnivanju i statutom, – donosi odluke o stjecanju, opteredenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu javne ustanove ili
druge imovine do 200.000,00 kuna samostalno, a iznad toga iznosa uz suglasnost Župana – odlučuje o drugim pitanjima propisanim aktom o osnivanju i statutom, kao i o drugim
pitanjima koja se odnose na upravljanje javnom ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja. Upravno vijede dostavlja Županu kao i Zavodu izvješde o ostvarivanju plana upravljanja i
godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštidenog područja do 1. ožujka tekude godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Članak 5.
Članak 8. Odluke mijenja se i glasi: „Ravnatelja Javne ustanove imenuje i razrješuje Županijska skupština Zagrebačke županije. Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojega raspisuje Upravno vijede. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana. Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Pobliži uvjeti za imenovanje ravnatelja propisati de se Statutom Javne ustanove. Ravnatelj Javne ustanove ima prava i obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i
statutom Javne ustanove.“
Članak 6.
Članak 10. Odluke mijenja se i glasi: „Stručni rad Javne ustanove vodi stručni voditelj. Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijede na temelju javnog natječaja kojega
raspisuje javna ustanova. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana.
Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.“
Članak 7.
U članku 14. Odluke iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi : „ Javna ustanova nakon isteka poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješde i
dostavlja ga županu najkasnije u roku 30 dana nakon usvajanja“.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-55
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 44. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne
novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske, 70/12 i 82/13), članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09,
31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke
županije („Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska
skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 20/10 i 7/12), u članku 3. iza alineje 14 dodaje se alineja 15 koja glasi:
„- surađuje u izvanrednim okolnostima i na teško pristupačnim područjima s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Ministarstvom unutarnjih
poslova, vatrogasnim postrojbama, Hrvatskim Crvenim križem, Lučkom kapetanijom i drugim
službama za spašavanje.“
Članak 2.
Članak 8. stavak 5. Odluke mijenja se i glasi:
„Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti.“
Članak 3.
Članak 15. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:
„Oprema za obavljanje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu osigurava se:
- izdvajanjem opreme vezane uz djelatnost hitne medicine iz Doma zdravlja Zagrebačke
županije u Zavod za hitnu medicinu,
- iz sredstava osnivača,
- iz drugih izvora.“
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Zavod za hitnu medicinu obavlja djelatnost u prostoru u kojem se i do osnivanja Zavoda za
hitnu medicinu obavljala djelatnost hitne medicine, a međusobne odnose vezane uz korištenje
prostora Zavod za hitnu medicinu utvrđuje ugovorno s vlasnikom prostora.“
Članak 4.
U članku 16. alineja 1 mijenja se i glasi:
„- sredstva za rad pribavljena izdvajanjem opreme vezane uz djelatnost hitne medicine iz
Doma zdravlja Zagrebačke županije u Zavod za hitnu medicinu,“
Članak 5.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-56
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12 i 82/13), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ , broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 15/10), članak 1. mijenja se i glasi: „Ovom Odlukom osniva se Savjet za zdravlje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet).“
Članak 2.
U članku 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Po isteku mandata predsjedniku i članovima Savjeta, Županjska skupština de imenovati novi saziv Savjeta.“
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi: „Mandat članova Savjeta vezan je uz mandat Županijske skupštine.“
Članak 4.
Članak 7. mijenja se i glasi: „Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini naknade utvrđene Odlukom Župana.“
Članak 5.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-57
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 178. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12, 46/13 – vjerodostojno tumačenje, 49/13 – ispravak vjerodostojnog tumačenja), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13–pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Savjeta za socijalnu skrb Zagrebačke županije
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 31-III/12), članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi: „Ovom Odlukom osniva se Savjet za socijalnu skrb Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet).“
Članak 2.
U članku 2. stavku 2., redni broj 8. mijenja se i glasi: „8. Ivan Jonjid“.
Članak 3.
Članak 8. mijenja se i glasi: „Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini
naknade utvrđene Odlukom Župana.“
Članak 4.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije.“
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-58 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“,
broj 169/04), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09,
31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke
županije („Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska
skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Zagrebačkoj županiji
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Zagrebačkoj županiji (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u Zagrebačkoj
županiji.
Članak 2.
Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije i
obavlja sljedede poslove:
- prati primjenu propisa na području Zagrebačke županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Zagrebačke županije, - predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području
Zagrebačke županije, - bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata
ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlja pacijenata,
- podnosi Županijskoj skupštini Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština) i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješde o svom radu,
- obavještava javnost o povredama prava pacijenata, - obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.
Članak 3.
Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština iz
redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.
Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva objavljuje se u javnom glasilu i na web
stranici Zagrebačke županije.
Pravo na predlaganje članova Povjerenstva imaju nevladine udruge i organizacije
zdravstvenog, socijalno-humanitarnog i sličnog karaktera koje djeluju na području Zagrebačke
županije, a mogu biti predloženi pacijenti, članovi navedenih udruga i organizacija te drugi stručnjaci
na području zaštite prava pacijenata.
Nakon provedenog postupka predlaganja Županijska skupština imenovat de posebnim
zaključkom članove Povjerenstva.
Za provedbu postupka javnog poziva i predlaganja članova Povjerenstva ovlašduje se Župan.
Članak 4.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje organizacija i način
rada.
Članak 5.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, temeljem odluke Župana.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Zagrebačkoj županiji („Glasnik Zagrebačke županije“, broj
6/09).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije.“
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-59
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst, članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12 i 82/13), članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11 i 6/13), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za nadzor nad radom mrtvozornika na području Zagrebačke županije
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/12), članak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).“
Članak 2.
U članku 2. Odluke redni broj 2. mijenja se i glasi: „2. Miro Benčid, dr. med. – član,“
Članak 3.
Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: „Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, temeljem odluke Župana.“
Članak 4.
Sve ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-60 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,
70/12 i 82/13), članka 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09,
4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska skupština
Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
O D L U K U
o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagrebačke županije
Članak 1.
Prihvada se prijedlog Upravnog vijeda Doma zdravlja Zagrebačke županije (Odluka o
prijedlogu proširenja djelatnosti Doma zdravlja Zagrebačke županije, KLASA: 003-06/13-01/2296-5,
URBROJ: 238-106-13-2296-5, od 13. studenoga 2013.) te se proširuje djelatnost Doma zdravlja
Zagrebačke županije za obavljanje sljededih zdravstvenih djelatnosti:
- ljekarnička djelatnost - zdravstvene njega u kudi i - palijativna skrb bolesnika
Članak 2.
Po dobivanju rješenja Ministarstva zdravlja da je ova Odluka sukladna zakonu, Dom zdravlja
Zagrebačke županije upisat de djelatnost iz članka 1. ove Odluke u sudski registar.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-61 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,
70/12 i 82/13), članka 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09,
4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije
(„Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska skupština
Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
O D L U K U
o proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan
Članak 1.
Prihvada se prijedlog Upravnog vijeda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan
(Odluka o proširenju djelatnosti Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju URBROJ:
238/10-111-2349/13, od 16. listopada 2013.) te se proširuje djelatnost Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju Naftalan za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Članak 2.
Po dobivanju rješenja Ministarstva zdravlja da je ova Odluka sukladna zakonu, Specijalna
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan upisat de djelatnost iz članka 1. ove Odluke u sudski
registar.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-62
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12 i 82/13), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije", broj 26/09, 5/13 i 6/13–pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije
I.
Za predsjednika Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuje
se Goran Maričid.
Za članove Savjeta imenuju se:
1. Mirjana Dumančid, 2. Marijana Mihaljevid, 3. Zvjezdana Dobrinčid, 4. Ljiljana Lulid Karapetrid, 5. Marica Šimunovid, 6. Helena Drpid, 7. Senad Muslid, 8. Maja Rašperid, 9. Štefica Kamenarid-Filipovid, 10. Katarina Belec, 11. Marija Ledinski Anid, 12. Brigitte Berulec, 13. Zlatko Krznar, 14. Renata Glojnarid.“
II.
Zadade Savjeta te prava i obveze predsjednika i članova Savjeta utvrđeni su Odlukom o
osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-63 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju odredbe članka 16. stavka 1. i 2. Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07), članka 34. stavka 4. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst), točke X. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 14/07 i 6/11) i članka 13. Poslovnika o radu Savjeta mladih Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 15/08 i 8/10), Savjet mladih Zagrebačke županije na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 27. rujna 2013. godine, jednoglasno sa osam glasova za, donio je
PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
I. UVOD
Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih)
određuje glavne smjernice djelovanja i aktivnosti Savjeta mladih na području Zagrebačke županije.
Program rada Savjeta mladih usmjeren je na činjenicu da su mladi važan dio društva te da je
potrebno poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu. Mladi de u bududnosti postati nosioci
društvenih aktivnosti te je stoga vrlo važno da budu spremni za preuzimanje tih dužnosti. Aktivnim
sudjelovanjem u društvenim aktivnostima stječe se iskustvo i znanje koje de olakšati mladom čovjeku
preuzimanje vodedih funkcija u društvu. Savjet mladih poticat de mlade na aktivno sudjelovanje u
društvu kako bi stjecali potrebna iskustva i znanja.
Savjet mladih na svojim de sjednicama nastaviti raspravljati o aktualnim pitanjima za mlade te
na temelju zaključaka tih rasprava predlagati Županijskoj skupštini donošenje odluka, programa i
drugih akata kojima bi se unaprijedili uvjeti u kojima mladi odrastaju i djeluju. Isto tako Savjet mladih
bit de na raspolaganju Županijskoj skupštini i svim drugim županijskim tijelima ukoliko bi se htjeli
konzultirati oko pitanja važnih za mlade.
Poučeni dobrom suradnjom s upravnim odjelima Zagrebačke županije Savjet mladih de
nastaviti suradnju s istima te nastojati osmisliti nove projekte i edukacije za mlade.
II. Program rada Savjeta mladih za 2014. godinu obuhvada slijededa područja rada:
Suradnju s opdinskim i gradskim savjetima mladih u Zagrebačkoj županiji te drugim
županijskim savjetima mladih
Tijekom svog rada Savjet mladih uspostavio je kontakte s pojedinim Savjetima mladih u
opdinama i gradovima Zagrebačke županije. Poučeni tim iskustvom inzistirati demo i dalje na što užoj
suradnji kako bismo uz pomod istih mogli doprijeti do što šireg kruga mladih te ih tako potaknuti na
aktivno sudjelovanje u društvu. U tome smislu inzistirati demo na održavanju sjednica Savjeta u
opdinama i gradovima Zagrebačke županije te s lokalnim savjetima odraditi rasprave i tribine na
aktualne teme a vezane uz mlade.
Savjet mladih pokušat de uspostaviti što užu suradnju s drugim županijskim savjetima koji
djeluju na području Republike Hrvatske kako bismo razmjenom iskustava što više unaprijedili svoj
rad, a isto tako i drugima predstavili naš rad. Isto tako, u planu je i raditi na projektima i povezanosti
sa savjetima te skupa participirati u fondove EU.
Redovito demo pratiti rad Savjeta za mladih Vlade Republike Hrvatske i Mreže mladih te biti
spremni na sve oblike suradnje.
Edukaciju mladih
Edukacija mladih je jedna od temeljnih i važnijih, te dakako jedna od nezaobilaznih
komponenti Programa rada. Glavni cilj je osiguranje uvjeta za obrazovanje, odnosno osiguranje što
jačeg razvoja znanja, vještina i sposobnosti koje se stječu obrazovanjem. Savjet mladih poticati de
obrazovanje mladih, davati smjernice mladima i olakšati izbor zanimanja kako bi došli što spremniji
na tržište rada.
Zapošljavanje i poduzetništvo
Zagrebačka županija jedna je od perspektivnijih regija, no i ona je sklona poražavajudoj
statistici kada je riječ o zapošljavanju mladih i njihovoj spremnosti na otvaranje vlastitih obrta,
obzirom na poražavajude rezultate na nacionalnoj razini. Kao pretežito ruralna županija, posebice
zapanjuje nepopularnost zanimanja unutar primarnog sektora.
Nadalje, mladi nisu spremni na mobilnost unutar vlastite županije u potrazi za radnim
mjestom, te je dio njih nespreman raditi izvan stečene struke.
Zbog ovih navedenih problema Savjet mladih zapošljavanje i poduzetništvo shvada iznimno
krucijalnim područjem unutar kojeg je potrebno intenzivirati suradnju svih kompetentnih tijela
Zagrebačke županije kako bi se iznašla rješenja za ublažavanje postojede situacije. Također, spremni
smo održati informativne tribine u suradnji s resornim Ministarstvom, upravnim odjelima Zagrebačke
županije, lokalnim savjetima mladih, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kako bi mladi mogli na
jednostavniji i hitriji način dodi do korisnih informacija na danu temu.
Politiku i mlade
Radi što boljeg i kvalitetnijeg uključivanja mladih u lokalnu i regionalnu politiku od velike
važnosti je mlade uputiti u funkcioniranje državnih, regionalnih i lokalnih institucija. U tu svrhu
organizirali bi seriju konferencija za mlade na teme vezane uz povijest politike u Republici Hrvatskoj,
političko ustrojstvo, funkcioniranje institucija u politici i političko participiranje.
Kreiranje i pradenje provedbe Programa djelovanja za mlade na području
Zagrebačke županije
Savjet mladih putem imenovane radne grupe sudjelovati de u kreiranju i pradenju Programa
djelovanja za mlade na području Zagrebačke županije
Zdravstvenu zaštita i reproduktivno zdravlje
Zdravlje i očuvanje zdravlja je jedno od najvažnijih pitanja svakog pojedinca. Savjet mladih de
raditi na tome da se mladima što više približi činjenica koliko je bitno čuvati zdravlje i na koje načine.
Predavanjima i brošurama radit demo na osviještenju mladih kako bi znali brinuti o svom zdravlju te
kako bi u tome mogli pomagati i drugima oko sebe.
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
˝Na mladima svijet ostaje˝ nije samo često korištena uzrečica nego je to uistinu tako. Iz tog
razloga potrebno je mlade aktivno uključivati u društvene aktivnosti kako bi stjecali iskustvo. To
iskustvo mladima de biti itekako potrebno jednog dana kada preuzmu vodede funkcije u društvu.
Iz tih razloga Savjet de poticati mlade na što aktivnije sudjelovanje u društvenom životu. Tim
aktivnostima mladi mogu podidi kvalitetu odrastanja u našem društvu jer tko može bolje osmisliti
život mladih od samih mladih.
Savjet mladih pokušati de ostvariti suradnju s Regionalnim info-centrom za mlade kako bi
kroz ovu zajedničku suradnju uspjeli uključiti što vedi broj mladih u aktivno sudjelovanje u društvu, te
preko njih dodi do bitnih informacija, a to su upravo informacije vezane uz potrebe mladih u
današnjem društvu.
Kulturu mladih i slobodno vrijeme
U ovom poglavlju opredijelili smo se za davanje doprinosa kulturi i turizmu te unapređivanju
jednoga i drugoga u Zagrebačkoj županiji. Ideja je pripremiti i realizirati projekt „Digitalna županija“
kako bi „modernizirali“ i usko povezali kulturu, turizam i povijesnu baštinu Zagrebačke županije a uz
suradnju s upravnim odjelima Zagrebačke županije i turističkim zajednicama s područja cijele
Županije.
Također, uz suradnju s ostalim savjetima s područja Zagrebačke županije pokušali bi osmisliti
i aktivnosti kojima bi privukli mlade na zadržavanje i ispunjavanje slobodnog vremena u Zagrebačkoj
županiji, odnosno kako ne bi morali u potrazi za ispunjenjem slobodnog vremena odlaziti u Grad
Zagreb.
Informiranje mladih
Izuzetno je važno kontinuirano pratiti potrebe i problematiku mladih te u isto vrijeme biti u
stanju adekvatno pružiti informaciju, pa bi kroz suradnju sa savjetima, županijskim ustanovama,
udrugama na području Županije preko svoje web stranice pokušali omoguditi mladima postavljanje
pitanja i informiranje na teme koje su od značaja za mlade te probleme koji su u tome trenutku
aktualni.
III. Ovaj Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2014. godinu uputit de se
Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na razmatranje i odobravanje.
KLASA: 021-04/13-27/05 URBROJ: 238/1-01-13-05 Zagreb, 27. rujna 2013.
PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
MARIJA KUKID, v.r.
Na temelju odredbe članka 17. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst), članka 24. Statuta
Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst) i
članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj
26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst), a na prijedlog Savjeta mladih Zagrebačke županije, Županijska
skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
I.
Odobrava se Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2014. godinu (KLASA: 021-
04/13-27/05, URBROJ: 238/1-01-13-05 od 27. rujna 2013.).
II.
Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-64
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju odredbe članka 10. stavka 1. alineja 11. i članka 17. stavka 1., u skladu s
odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst), članka 24. Statuta
Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst),
točke VIII. stavka 1. alineja 10. i točke XI. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Zagrebačke županije
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 14/07 i 6/11) te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine
Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst)
Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine,
donijela je
Z A K L J U Č A K
O ODOBRAVANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
I.
Odobrava se Financijski plan za ostvarivanje Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke
županije za 2014. godinu (KLASA: 021-04/13-27/05, URBROJ: 238/1-01-13/07 od 27. rujna 2013.
godine).
II.
Financijski plan iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio Zaključka.
III.
U Proračunu Zagrebačke županije za 2014. godinu osigurat de se financijska sredstva
sukladno Financijskom planu iz točke I. ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-65
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju odredbi članka 10. stavka 1. alineja 11. i članka 17. stavka 1. Zakona o savjetima
mladih („Narodne novine“, broj 23/07) i članka 34. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst), točke VIII. stavak 1. alineja 10. i XI.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 14/07 i
6/11), članka 13. Poslovnika o radu Savjeta mladih Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 15/08 i 8/10), a u skladu s Programom rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za
2014. godinu, Savjet mladih Zagrebačke županije na svojoj 5. sjednici održanoj dana 27. rujna 2013.
godine, jednoglasno sa osam glasova za, utvrdio je
F I N A N C I J S K I P L A N
za ostvarivanje Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2014. godinu
I.
Savjet mladih Zagrebačke županije utvrđuje sljededa potrebna financijska sredstva za ostvarivanje Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2014. godinu:
1. Suradnja s opdinskim i gradskim Savjetima mladih u Zagrebačkoj županiji te drugim
županijskim savjetima mladih
Potrebna financijska sredstva.........................................15.000,00 kn
2. Edukacija mladih
Potrebna financijska sredstva..........................................10.000,00 kn
3. Zapošljavanje i poduzetništvo
Potrebna financijska sredstva...........................................10.000,00 kn
4. Politika i mladi
Potrebna financijska sredstva...........................................10.000,00 kn
5. Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje
Potrebna financijska sredstva.............................................7.000,00 kn
6. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
Potrebna financijska sredstva.............................................8.000,00 kn
7. Kultura mladih i slobodno vrijeme
Potrebna financijska sredstva.............................................9.000,00 kn
8. Informiranje mladih
Potrebna financijska sredstva.............................................7.500,00 kn
Ukupna financijska sredstva potrebna za realizaciju Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke
županije za 2014. godinu iznose 76.500,00 kn (sedamdesetšesttisudaipetstotinakuna)
II.
Ovaj Financijski plan za ostvarivanje Programa rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2014. godinu uputit de se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na razmatranje i odobravanje.
KLASA: 021-04/13-27/05 URBROJ: 238/1-01-13-07 Zagreb, 27. rujna 2013.
PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
MARIJA KUKID, v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija
Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješde o radu Uprave trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija
Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za 2012. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-66
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni
tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09,
4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska skupština
Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave trgovačkog društva
„Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješde o radu Uprave trgovačkog društva „Gospodarenje otpadom
Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-67
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Godišnjeg izvješda Uprave o stanju trgovačkog društva
„Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Godišnje izvješde Uprave o stanju trgovačkog društva „Županijske ceste
Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-68
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave trgovačkog društva
„Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješde o radu Uprave trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2012. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-69
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješda o radu Uprave s financijskim izvješdem trgovačkog društva
„Distributivni centar za vode i povrde d.o.o.“ za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješde o radu Uprave s financijskim izvješdem trgovačkog društva
„Distributivni centar za vode i povrde d.o.o.“ za 2012. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-70
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješda o radu Regionalne energetske agencije
Sjeverozapadne Hrvatske za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješde o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za
2012. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-71
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješda o radu Zavoda za prostorno uređenje
Zagrebačke županije za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješde o radu Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2012.
godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-72
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 24. i 64. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
Z A K L J U Č A K o primanju na znanje Izvješda o radu Javne ustanove za upravljanje zaštidenim područjima i drugim
zaštidenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2012. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješde o radu Javne ustanove za upravljanje zaštidenim područjima i drugim zaštidenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije za 2012. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke županije“. KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-73
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni
tekst), članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“, broj 174/04, 79/05, 38/09 i
127/10), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09,
4/13 i 6/13- pročišdeni tekst), te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13- pročišdeni tekst), Županijska skupština
Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
Z A K LJ U Č A K o prihvadanju Izvješda o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području Zagrebačke županije u 2013. godini
I.
Prihvada se Izvješde o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije u 2013. godini.
II.
Izvješde iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-74
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Dražen Bošnjakovid
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
IZVJEŠDE
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
Zagreb, studeni 2013.
Temeljem članka 28. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10.) u ostvarivanju prava i obaveza u području zaštite i spašavanja
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje
ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja i donose smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svome području.
1. Opdenito o sustavu
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesrede, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih
snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogudih uzroka i
posljedica katastrofa.
Temeljna zadada sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogudih ugrožavanja i posljedica,
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih
nesreda, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne
normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.
2. Planski dokumenti
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i temeljem Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreda za područje Zagrebačke
županije koja je usvojena na sjednici Skupštine Zagrebačke županije dana 28. lipnja 2011. godine,
izrađeni su sljededi planski dokumenti:
Plan zaštite i spašavanja Zagrebačke županije
Plana civilne zaštite Zagrebačke županije
koji su usvojeni na sjednici Skupštine Zagrebačke županije dana 08. prosinca 2011. godine i
Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije
Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Zagrebačke županije
koje je donio Župan Zagrebačke županije dana 15. prosinca 2011. godine.
Vezano uz odredbe Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“,broj 92/10), Pravilnika o izradi
procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94) i Pravilnika o
sadržaju plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94) izrađeni su
sljededi planski dokumenti:
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Zagrebačku županiju
Plan zaštite od požara za Zagrebačku županiju
koji su usvojeni na sjednici Skupštine Zagrebačke županije dana 12. prosinca 2012. godine
3. Operativne snage
U izvršavanju zadada i aktivnosti u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva, te otklanjanja
nastalih posljedica na području Zagrebačke županije, Župan Zagrebačke županije donio je 21. veljače
2012 godine Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja koje čine:
Stožer zaštite i spašavanja Zagrebačke županije
Zapovjedništvo civilne zaštite Zagrebačke županije
Specijalističke postrojbe civilne zaštite Zagrebačke županije
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije ( DVD-i i JVP-e)
Hrvatska gorska služba spašavanja ( stanica Samobor i Zagreb)
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
Dom zdravlja Zagrebačke županije
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Specijalna bolnica Gornja Bistra
Specijalna bolnica „Naftalan“
Društvo crvenog križa Zagrebačke županije
Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Veterinarske stanice na području Zagrebačke županije
Hrvatska poljoprivredna komora – područni odjel za Zagrebačku županiju
a) Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite
Za pružanje stručne pomodi Županu na poslovima zaštite i spašavanje, u koordinaciji,
rukovođenju i izravnom zapovijedanju ukupnim operativnim snagama zaštite i spašavanja djeluje:
Stožer zaštite i spašavanja Zagrebačke županije ( 18 članova)
Zapovjedništvo civilne zaštite Zagrebačke županije ( 13 članova)
Sukladno odredbama članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju, novi saziv Stožera zaštite i
spašavanja imenovala je Skupština Zagrebačke županije na svojoj sjednici 04. srpnja 2013. godine, na
prijedlog Župana, po prethodnom prijedlogu sluţbi koje se zaštitom i spašavanjem bave
kao redovitom djelatnošću, Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva
unutarnjih poslova te zdravstvenih ustanova.
U sklopu obučavanja i pripreme operativnih snaga dio članova Stožera zaštite i spašavanja
Zapovjedništva civilne zaštite Zagrebačke županije i članova Zapovjedništva vatrogasne zajednice
Zagrebačke županije prošli osposobljavanje i usavršavanje u sustavu zaštite i spašavanja u
programu Državne uprave za zaštitu i spašavanje 2011 godine, a članovi Stožera zaštite i spašavanja
Zagrebačke županije prošli su i osposobljavanje za reagiranje u kriznim stanjima u slučaju
nekontroliranog ispuštanja opasnih tvari u okoliš koje je organiziralo Veleučilište Velika Gorica 2010.
godine.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirat de početkom 2014. godine osposobljavanje za nove
članove Stožera i Zapovjedništva koji propisanu obuku nisu pohađali u prošlom sazivu.
Temeljem Zaključka Stožera zaštite i spašavanje Zagrebačke županije i sukladno Planu vježbi
zaštite i spašavanja za 2013., Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite uz Vatrogasnu
zajednicu Zagrebačke županije kao organizatora, Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i Područni
ured za zaštitu i spašavanje Zagreb sudjelovali su u pripremi i izvođenju pokazne vježbe zaštite i
spašavanja kojom je prezentirano djelovanje sustava zaštite i spašavanja te mogudnosti redovnih
snaga sustava zaštite i spašavanja na pružanju pomodi, spašavanju ugroženog stanovništva te zaštite
okoliša u slučaju tehničko-tehnološke nesrede.
Pokazna vježba zaštite i spašavanja „Kemis-Termoclean 2013“ održana je 08. lipnja 2013. na lokaciji
Grad Jastrebarsko – željeznička postaja i krug tvornice Kemis d.o.o. Vježba je bila izuzetno uspješna.
Tokom 2013. godine održano je šest sjednica Stožera zaštite i spašavanja i jedna sjednica
zapovjednika operativnih snaga zaštite i spašavanja Zagrebačke županije kroz koje je pravodobno
razmatrana problematika, te izvršena priprema za mogude ugroze ( požarna sezona, suša, poplave,
zimski uvjeti i potresi ), nabava opreme, financiranje cjelokupnog sustava, upoznavanje s odredbama
planova, provođenje naputaka Državne uprave za zaštitu i spašavanje i drugo.
Posebni značaj Stožera zaštite i spašavanja bio je vidljiv tokom provođenja izvanrednih mjera
uzrokovanih velikim snježnim oborinama na području Zagrebačke županije tokom siječnja 2013. i
poplavama na području Velike Gorice ( Čička poljana) u travnju 2013. Stožer je aktiviran po nalogu
Župana i pod njegovim izravnim zapovijedanjem odradio je sve propisane aktivnosti u cilju
ublažavanja posljedica ovih elementarnih nepogoda.
b) Specijalističke postrojbe civilne zaštite
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Zagrebačke
županije, temeljem procijenjenih opasnosti, njihovom opsegu i intenzitetu, utvrđena je potreba, uz
postojede snage zaštite i spašavanja, ustrojavanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite i to :
postrojba za spašavanje iz ruševina, 9 timova lake kategorije, svaki sa 20 pripadnika i dva
spasilačka psa
postrojba za spašavanje iz vode, 1 tim sa tri skupine, sa ukupno 36 pripadnika
Timovi de se popunjavati sukladno propisanoj formaciji s određene mikro lokacije, gradova s
područja Zagrebačke županije (Dugo Selo, Ivanid Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sv Ivan Zelina, Sv.
Nedelja, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešid) sa mobilizacijskim zbornim mjestima u istima , čime bi se
postigla teritorijalna pokrivenost Županije , te osiguralo brzo reagiranje uz poznavanje terena.
Slijedom navedenog, sukladno odredbama Pravilnika o ustrojstvu , popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“,broj 111/07), Skupština Zagrebačke
županije donijela je 08. prosinca 2011. Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke
namjene Zagrebačke županije, koju je Župan Zagrebačke županije proslijedio 03.veljače 2012. godine
na postupanje radi popune Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Zagreb, ali postrojbe još uvijek nisu popunjene. Ovaj nedostatak uspješno se
nadomješduje postrojbama dobrovoljnih i javnih vatrogasnih postrojbi s područja Zagrebačke
županije.
c) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije ima zadadu koordiniranja ukupnih aktivnosti kako u
provedbi preventivnih tako i operativnih zadada.
Funkcioniranje vatrogasne djelatnosti temelji se na ustrojstvenim oblicima vatrogastva,
opremljenosti i osposobljenosti vatrogasaca kroz primjenu zakonskih odredbi a posebice Zakonom o
zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu i Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i ugovornih obveza
spram Zagrebačke županije.
U vremenu siječanj-listopad, prema pradenju broja intervencija u županijskom vatrogasnom
operativnom centru (ŽVOC) ukupno je na području Zagrebačke županije bilo 1348 događaja
od čega 367 na požarima, 837 tehničkih intervencija i 144 ostalih intervencija.
U odnosu na 2012. godinu, bilježimo smanjeni broj intervencija iz razloga klimatskih uvjeta
koji su vladali cijele godine, nakon duge snježne zime došlo je do brze vegetacije tako da su
izostali požari otvorenog prostora. Iako je uslijedilo sušno ljeto to se nije odrazilo na povedan
broj požara. Povedan broj tehničkih intervencija zabilježen je u prvom tromjesečju uslijed
velikog snijega i opasnosti od urušavanja objekata, do skidanja siga sa zgrada, kao i
provođenja aktivnosti obrane od poplava.
U vatrogasnom operativnom centru pri županijskom centru 112 zaposlena su tri vatrogasna
koordinatora za područje Zagrebačke županije sa zadadom operativnog postupanja po
prijemu žurnog poziva, te poduzimanju postupaka u koordinaciji djelovanja vatrogasnih
snaga na području Zagrebačke županije.
Radi cjelovite aktivnosti i preuzimanje poziva tokom 24 sata, u planu je zapošljavanje
dodatnih dva koordinatora.
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije po zapovjedi Glavnog vatrogasnog
zapovjednika dislocirala je na redovnu dislokaciju 15 vatrogasaca ( 13 pripadnika DVD-a i 2
profesionalna vatrogasca) i 5 vozila na priobalje tokom 6 smjena po 15 dana za vrijeme
ljetnih mjeseci. Dislokacija je izvršena na mjestima otoka Korčula, otoka Visa i Hvara, a obavili
su je vatrogasci iz Brdovca, Dugog Sela, JVP Ivanid Grada, Jastrebarskog i Vrbovca.
Za razliku od prošle godine, zbog navedenih klimatskih uvjeta ali i dobre organizacije
vatrogastva, izostali su veliki požari otvorenog prostora na priobalju tako da nije bilo
potrebno dodatno angažiranje vatrogasnih snaga i slanje na ugrožena područja.
U preventivnom dijelu vršena su informiranja pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama
lokalne i područne samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada. Vatrogasna zajednica
Zagrebačke županije u suradnji s Zagrebačkom županijom provela je projekt edukacije djece
školske dobi putem natječaja za najbolji likovni i literarni rad, na temu zaštite od požara.
Vatrogasne postrojbe mjeru ophodnje provodili su tijekom intenzivnih poljoprivrednih
radova odnosno spaljivanja biljnog otpada.
Prije početka požarne sezone izvršena je priprava, odnosno uklanjanje nedostataka na
vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima.
Organizirana je županijska združena vježba žurnih službi (vatrogasaca, hitne pomodi, crvenog
križa i policije) pod nazivom „Kemis - Termoclean“ 2013. Vježba je održana u Jastrebarskom
na lokaciji željezničkog kolodvora i tvornice za zbrinjavanje otpada „Kemis –Termoclean“ sa
aktivnostima gašenja požara vagon cisterne i otvorenog prostora, spašavanje i zbrinjavanje
ugroženih osoba nakon naleta vlaka na vagon cisternu, pretakanje i zbrinjavanje opasnog
medija kao i uspostavljanje službe traženja i pružanja psihosomatske pomodi ugroženim
osobama.
Radi promicanja vatrogasne djelatnosti organizirana su županijska natjecanja za kategoriju
vatrogasni pomladak i mladež. Natjecanje je održano na stadionu u opdini Brckovljani sa
preko tisudu sudionika.
U programu nabave opreme i vozila kroz Program 400+400=100% za oko 800 tisuda kn u
tijeku je nabava razne vatrogasne opreme u suradnji s 19 članica Vatrogasne zajednice
Zagrebačke županije, dok je kroz Program nabave novih vatrogasnih vozila raspisan natječaj
za nabavu novog kombiniranog vatrogasnog vozila za potrebe vatrogasaca opdine Brdovec.
Opdinske i gradske vatrogasne zajednice u čijem su sastavu javne vatrogasne postrojbe i
dobrovoljna vatrogasna društva broje 115 profesionalnih i 6050 dobrovoljna vatrogasaca. Od
vozila na raspolaganju je 165 vatrogasnih pumpi, 10 tehničkih vozila, 108 navalnih i vozila za
tehničke intervencije, 53 autocisterni 112 kombi vozila, 2 specijalna vozila i 36 ostalih vozila
kao i pet čamaca za spašavanje na vodi, koja su s ostalom opremom smještena u 251
vatrogasna spremišta.
Na područjima nadležnosti gradova Dugo Selo, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec i
Sveta Nedjelja kao i na područjima svih 25 opdina, nisu ustrojene javne vatrogasne postrojbe.
Njihovu funkciju su u potpunosti preuzela središnja dobrovoljna vatrogasna društva, koja
su relativno dobro opremljena i osposobljena za izvršavanje zadada u normativno utvrđenim
vremenskim rokovima.
Posebna aktivnost svih raspoloživih snaga bila je tokom obrane od poplave na slivu rijeke
Save i Kupe u vremenu od 30.3.-09.4. kada su vatrogasci DVD-a i JVP neprekidno provodili
potrebne aktivnosti u cilju sprečavanja poplavljivanja područja, a kroz čitavo vrijeme na
terenu je bilo raspoređeno preko 400 vatrogasaca na podizanju zečjih nasipa, dostava vode i
hrane ugroženom stanovništvu, provođenju evakuacije i ispumpavanja zaostale vode iz
objekata.
d) Hrvatska gorska služba spašavanja ( Stanica Samobor i stanica Zagreb)
Hrvatska gorska služba spašavanja specijalizirana je nacionalna, stručna, humanitarna i neprofitna
udruga koja na područjima jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave osniva stanice na
temelju zajedničkog interesa. Područje Zagrebačke županije pokrivaju dvije stanice i to:
Stanica Samobor ( gradovi Samobor, Sveta Nedjelja, Jastrebarsko, Zaprešid ( zapadno od
autoceste Zagreb – Krapina) i opdine Brdovec, Dubravica, Krašid, Klinča Sela, Luka, Pušda,
Marija Gorica, Stupnik, i Žumberak)
Stanica Zagreb ( gradovi Velika Gorica, Dugo Selo, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina, Ivanid Grad,
Zaprešid ( istočno od autoceste Zagreb – Krapina) i opdine Bedenica, Bistra, Brckovljani,
Dubrava, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Kloštar Ivanid, Kravarsko, Križ, Orle, Pisarovina,
Pokupsko, Preseka, Rakovec i Rugvica.
d.1.) Stanica Zagreb
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zagreb ima 76 članova: 65 spašavatelja, od toga
12 instruktora HGSS, 10 pripravnika i jednog suradnika. U svom sastavu ima 5 liječnika, jednu
medicinsku sestru, 10 članova s položenim tečajem za asistenciju liječnicima pri helikopterskom
spašavanju, 14 članova s ITLS licencom, 50 članova s položenom prvom pomodi, 10 letača
spašavatelja, 12 učitelja skijanja, 8 voditelja potraga i jedan potražni tim s psom, 8 osposobljenih
voditelja spašavanja u speleološkim objektima, 27 ronioca raznih kategorija od toga trojicu
osposobljenih za spašavanje iz potopljenih speleoloških objekata ili dubina do 100 metara, 21
člana osposobljenog za spašavanje na brzim vodama i potopljenim područjima.
U razdoblju do 01.11. 2013. godine bilo je 143 akcije spašavanja u kojima je spašeno 151
osoba. Najviše je akcija bilo na Skijalištu Sljeme (74), zatim slijede spašavalačke akcije (36). U tim su
se akcijama spašavali najčešde planinari i izletnici (20), posjetitelji i natjecatelji svjetskog skijaškog
skupa (8), alpinisti (3), brdski biciklisti (2), a 3 spašavanja bila su u gradu Zagrebu u urbanom dijelu.
Značajan je bio i broj potraga (31), a intervencija svega 3. Na području Zagrebačke županije bilo je 51
% akcija.
d.2) Stanica Samobor
Na dan 31.10.2013. HGSS Stanica Samobor broji 25 članova, od čega: 8 gorskih spašavatelja
(aktivni sastav) , 6 gorskih spašavatelja (pričuvni sastav) , 6 pripravnika i 5 suradnika. U sastavu
stanice je četvero liječnika i jedna medicinska sestra. Članovi stanice obučeni su za različite
specijalnosti, sukladno programima školovanja HGSS.
U prvih 10 mjeseci 2013. HGSS Stanica Samobor je imala 13 akcija traganja i spašavanja.
HGSS Stanica Samobor je dostavljala hranu i lijekove za stanovnike u snijegom zametenim i u
odsječenim selima Žumberka, vodila i sudjelovala u potražnim akcijama, spašavani su i zbrinjavani
planinari, te sudionici brdsko-biciklističkih utrka i planinarskih pohoda.
e) Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije
Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez zajednica udruga županijskih
društava Crvenog križa i udruga gradskih i opdinskih društava Crvenog križa, koji djeluje na osnovi
načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a temelji se na odredbama
Ženevskih konvencija. U svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadade na području zaštite i
unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštovanje
međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze izvršava u situacijama
oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreda i epidemija s posljedicama
masovnih stradanja ljudi.
Društvo crvenog križa Zagrebačke županije sa sjedištem u Zaprešidu okuplja 8 gradskih društava
crvenog križa ( Dugo Selo, Ivanid grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica,
Vrbovec i Zaprešid). U okviru Gradskih društava djeluje 26 opdinskih društava Crvenog križa, te
organizacije mladih u svim osnovnim i srednjim školama. Društvo crvenog križa Zagrebačke županije
ima oko 40.000 članova (dobrovoljnih darivatelja krvi, odraslih i mladih).
Od aktivnosti u 2013. godini izdvaja se sljedede:
Oko 15.000 dobrovoljnih darivatelja krvi godišnje kroz 180 akcija dobrovoljno daju 11.000
doza krvi.
Uz ovu aktivnost posebno se ističe i rad na području socijalne skrbi gdje se pruža pomod
starim, nemodnim i bolesnim socijalno ugroženim građanima u obliku pomodi u kudi, te
pomodi u prehrani putem pučkih kuhinja i podjelom paketa hrane.
Izrazite aktivnosti provode se na planu pripreme za katastrofe, pri čemu se surađuje sa
Hrvatskim Crvenim križem i Stožerima zaštite i spašavanja Zagrebačke županije, pripadajudih
gradova i opdina.
Na temelju Projekta županijskih interventnih timova iz 2009. godine redovno se provodi
aktivnost u cilju edukacije i opremanja, odnosno osposobljavanja za djelovanje u izvanrednim
okolnostima.
Formirana su dva tima – Istočni ( Dugo Selo, Ivanid Grad, Sv.I.Zelina i Vrbovec) sa sjedištem u
Ivanid Gradu i Zapadni ( Samobor, Jastrebarsko, Velika Gorica i Zaprešid) sa sjedištem u
Velikoj Gorici. Timovi imaju 44 člana ( 22 u svakom), a njihova edukacija održana je u ožujku i
lipnju ove godine.
U realizaciji edukacije sudjelovalo je ukupno 123 osobe, nakon čega je održana zajednička
vježba.
U okviru Projekta nastavljena je aktivnost osnivanja i ustrojavanja 7 ekipa za brzo reagiranje
na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe sa ukupno 76 članova i koji de prodi poseban
program edukacije i opremanja.
Na osnovu Zaključaka Stožera za zaštitu i spašavanje provođene su mjere pružanja pomodi
građanima tokom snježnih oborina u siječnju. Ukupno je pomod pružena u 314
domadinstava odnosno 544 građana. Tokom aktivnosti podijeljeno je 58 paketa suhe hrane,
645 toplih obroka, 7 deka, za 103 osobe osigurana je odjeda i hrana, 29 osoba primilo je
pomod u kudi, organiziran je prijevoz za 2 osobe do Doma zdravlja, a za 6 osoba dostavljeni su
lijekovi. Također u 2 domadinstva pružena je pomod isušivačima za vlagu.
Kod mjera obrane od poplave krajem ožujka koje je proglasio Stožer zaštite i spašavanja
Zagrebačke županije DCK je pružalo pomod ugroženim domadinstvima , dostavljeno je 214
hladnih i toplih obroka, te 365 litara pitke vode. Pojačano su obilažene nemodne, stare,
bolesne i socijalno ugrožene osobe. Također članovi su pomogli u dizanju zečjih nasipa, a u 6
domadinstava pomoglo se u čišdenju kuda i isušivanju vlage isušivačima.
U lipnju prema tokom iznimno toplog vremena sa vrlo visokim temperaturama . Gradska
društva Crvenog križa Zagrebačke županije pojačala su brigu o svojim korisnicima koje su
imali u programima skrbi – njege i pomodi u kudi i prehrane kao i drugim građanima na svom
području, a osobito osobama s povedanim rizikom (dijabetes, hipertenzija, bolesti dišnih
puteva…). U ovoj aktivnosti angažirani su i članovi županijskih interventnih timova, te
raspoloživa vozila i druga oprema. U cilju zaštite, odnosno informiranja građana dijeljeni su
letci sa preporukom o načinu ponašanja dok traju velike vrudine.
U cilju osposobljavanja članova županijskih interventnih timova za djelovanje u
izvanrednim situacijama i katastrofama Hrvatski Crveni križ sačinio je program
edukacije.Članovi ŽIT-a Ivanid Grada i Velike Gorice sudjelovali u treninzima sa sustavom za
pročišdavanje i sanitaciju vode. Hrvatski Crveni križ organizirao je i edukaciju za
osposobljavanje za prehranu koja je održana 12. rujna u Solinu, a na istoj su sudjelovali
članovi ŽIT-a iz Ivanid Grada (2), Velike Gorice (2) i Jastrebarskog (1). Društvo Crvenog križa
Zagrebačke županije bilo je nosilac programa osposobljavanje volontera za realistički prikaz
ozljeda. Tečaj je održan 11. i 12. listopada u organizaciji GDCK Velika Gorica, a isti je završilo
20 osoba iz svih gradskih društava Crvenog križa Zagrebačke županije.
Zapadni interventni tim i gradska društva Crvenog križa Velike Gorice, Zaprešida, Samobora i
jastrebarskog sudjelovali su na združenoj vježbi zagrebačke županije „Kemis – Termocelan
2013“
GDCK Velika Gorica organiziralo je pokaznu vježbu „Potres 2013“ kojom se prezentirala
mogudnost djelovanja kod ove vrste katastrofa
Sukladno zaključku Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i dogovoru sa Stožerom za
zaštitu i spašavanje Zagrebačke županije 08.svibnja 2013. godine u Ivanid Gradu organizirana
je Prezentacija mogudnosti djelovanja HCK u odgovoru na katastrofe i izvanredne situacije te
uručenje opreme zaštite i spašavanja Županijskim interventnim timovima. Zaprimljena je
donacija opreme od Zagrebačke županije u vidu poljskih kreveta, termo kontejnera za
prijenos hrane, plahta, jastuka, jastučnica, deka i zdjelica koje stoje na raspolaganju za
zbrinjavanje stanovništva kod svih vrsta ugroza. U vježbi su sudjelovali članovi Županijskih
interventnih timova, članovi specijaliziranih ekipa i volonteri svih gradskih društava Crvenog
križa Zagrebačke županije.
f) Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Dom zdravlja Zagrebačke županije, Zavod za hitnu
medicinu Zagrebačke županije, Specijalna bolnica Gornja Bistra i Specijalna bolnica „Naftalan“ čine
okosnicu županijskih ustanova koje kroz svoju redovitu djelatnost svakodnevno obavljaju zadade
zaštite i spašavanja. Također i u slučaju vedih nesreda i katastrofa to su ustanove koje su odmah
spremne i ekipirane pružiti adekvatan odgovor, poglavito u zdravstvenoj zaštiti.
Veterinarske stanice na području Zagrebačke županije, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Hrvatska
poljoprivredna komora – područni odjel za Zagrebačku županiju, kroz svoj redovni rad i aktivnosti , a
posebno u slučaju vedih katastrofa neizostavni su dio cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja.
Bududi je sama djelatnost nabrojenih pravnih osoba propisana zakonima i podzakonskim aktima,
detaljnije izvješde o njihovom radu nije predmet ovog izvješda, ved se ista podnose Skupštini
Zagrebačke županije zasebno.
4. Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje
Župan Zagrebačke županije donio je 26. travnja 2012. Odluku o određivanju pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje u Zagrebačkoj županiji ( 30 pravnih osoba) koji se temeljem Zakona o
zaštiti i spašavanju mogu angažirati u situacijama koje su opasne po sigurnost stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a koji svojom kadrovskom ekipiranošdu i osposobljenošdu, te
posjedovanjem potrebnih materijalno – tehničkim sredstvima mogu adekvatno odgovoriti na
potencijalno opasne situacije.
5. Mjere zaštite i spašavanja u prostornom planiranju
Na području Zagrebačke županije planiraju se i grade skloništa osnovne zaštite određenog
kapaciteta i stupnja otpornosti, u pravilu pri gradnji vedih stambenih i poslovnih objekata ili
gospodarskih zona te školskih i zdravstvenih objekata što se podrazumijeva kao dio mjera zaštite i
spašavanja u prostornom planiranju. Prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje na
području Zagrebačke županije postoji 50 skloništa ukupnog kapaciteta 11.250 osoba, no
neprovođenje tekudeg i investicijskog održavanja otežava njihovo mirnodopsko korištenje.
6. Obavješdivanje javnosti
Objavljivanje uputa stanovništvu iz Plana zaštite i spašavanja za postupanje tokom nepovoljnih
vremenskih prilika pravovremeno je objavljivano prilikom nadolaska opasnosti sukladno izdanim
upozorenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i Županijskog centra 112, te u toku
samog trajanja opasnosti odnosno elementarnih nepogoda. Upute su objavljivane na internetskim
stranicama Zagrebačke županije, te putem lokalnih radio postaja, a Vatrogasna zajednica Zagrebačke
županije izdala je letak sa uputama o postupanju u slučaju požara.
7. Edukacija djece školskog i predškolskog uzrasta
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije je u suradnji sa Upravnim odjelom za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, provela je natječaj za najbolji likovni i literarni
rad učenika osnovnih škola od I. do VIII. razreda iz područja vatrogastva. Pravo sudjelovanja imali su
svi polaznici osnovnih škola na području Zagrebačke županije. Cilj ovoga natječaja bio je podizanje
svijesti o važnosti zaštite od požara te popularizacija vatrogastva među mladima. Ovu akciju
karakterizira veliki odaziv djece u svim kategorijama.
Hrvatska gorska služba spašavanja tokom cijele školske godine održavala je predavanja za školsku
i predškolsku djecu o prevenciji nesreda na nepristupačnim područjima
Društvo Crvenog križa ima organizacije mladih u svim osnovnim i srednjim školama, te se provodi
njihova obuka i uključuje ih se u akcije koje Društvo provodi.
8. Vježbe operativnih snaga
a) Pokazna vježba „Kemis – Termocelan 2013“
Sukladno Planu vježbi zaštite i spašavanja za 2013., Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo
civilne zaštite uz Vatrogasnu zajednicu Zagrebačke županije kao organizatora, Državnu upravu za
zaštitu i spašavanje i Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb sudjelovali su u pripremi i izvođenju
pokazne vježbe zaštite i spašavanja kojom je prezentirano djelovanje sustava zaštite i spašavanja te
mogudnosti redovnih snaga sustava zaštite i spašavanja na pružanju pomodi, spašavanju ugroženog
stanovništva te zaštite okoliša u slučaju tehničko-tehnološke nesrede.
Pokazna vježba zaštite i spašavanja „Kemis-Termoclean 2013“ održana je 08. lipnja 2013. na
lokaciji Grad Jastrebarsko – željeznička postaja i krug tvornice Kemis d.o.o. sa sljededim elementima
izvođenja: nalet putničkog vlaka na teretne vagon-cisterne koje prevoze opasne tvari; pojava požara;
istjecanje opasne tvari; zbrinjavanje ozlijeđenih putnika; koordinirano djelovanje svih sastavnica
sustava zaštite i spašavanja na području nadležnosti u operativnom i stožernom dijelu.
Sudionici vježbe bili su: Stožer zaštite i spašavanja Zagrebačke županije, Zapovjedništvo civilne
zaštite Zagrebačke županije, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, Stožer zaštite i spašavanja
grada Jastrebarsko, Vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog, DVD Jastrebarsko, Petrovina,
Cvetkovid, Domagovid, Novaki, Čabdin, Gornji Desinec, GPVP ”Pliva Zagreb”, Policijska postaja
Jastrebarsko, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, timovi Jastrebarsko i Samobor, Hrvatske
željeznice, , Društvo crvenog križa Zagrabačke županije-tim zapad, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Zagreb.
Ciljevi terenskog dijela vježbe bio je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih,
prvenstveno gotovih snaga zaštite i spašavanja te drugih sudionika u sustavu zaštite i spašavanja s
područja županije; postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava zaštite i
spašavanja; provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima
operativnih snaga zaštite i spašavanja te drugih sudionika u slučaju tehničko-tehnoloških nesreda;
provjera koordinacije svih sudionika zaštite i spašavanja u uvjetima velikih nesreda; podizanje razine
informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata zaštite i spašavanja i postupanju vezano uz
nesrede sa opasnim tvarima radi spremnosti kod eventualnih bududih događaja.
Ciljevi stožernog dijela vježbe bili su da se u skladu s postojedom zakonskom i podzakonskom
regulativom, pravilnikom o radu Stožera zaštite i spašavanja, operativnim i taktičkim iskustvenim
pokazateljima postaviti djelovanje stožera; razraditi način priprema odluka i zapovijedi, definiranje
konkretnih zahtjeva i izdavanje zapovijedi sukladno nadležnosti; provjeriti sustav prenošenja
informacija i obavijesti o događaju na lokalnoj i regionalnoj razini;
Temeljem zaključka svih sudionika vježba je organizirana na vrlo visokom nivou i bila je do sada
najuspješnije organizirana vježba.
b) Simulacijska vježba „Vodeni val 2013“
Simulacijska vježba „Vodeni val 2013“ održana je 29. listopada 2013. godine u Hrvatskom vojnom
učilištu „Petar Zrinski“ u Zagrebu, sukladno Odluci ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
KLASA: 810-08/13-02/19 URBROJ: 543-01-08-01-13-2 od 18. rujna 2013. godine.
Tema vježbe bila je uvježbavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja za djelovanje u poplavama.
Ciljevi vježbe bili su uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga zaštite i
spašavanja te drugih sudionika koji se mogu uključiti u sustav zaštite i spašavanja; postizanje novih
sposobnosti te poticanje izgradnje integriranog sustava zapovijedanja u složenim akcijama zaštite
i spašavanja; provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima za
aktiviranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te drugih sudionika u slučaju poplava; prikupljanje
dodatnih elemenata za izradu standardnih operativnih postupaka za djelovanje operativnih snaga
u slučaju poplava; provjera koordinacije svih sudionika zaštite i spašavanja u uvjetima poplava.
U vježbi su s područja Zagrebačke županije sudjelovali: Stožer ZiS Zagrebačke županije,
Zapovjedništvo CZ Zagrebačke županije, Stožer ZiS Grad Zaprešid, Stožer ZiS Grad Samobor, Stožer ZiS
Grad Velika Gorica, Stožer ZiS Opdina Orle, Stožer ZiS Opdina Brdovec, Stožer ZiS Opdina Rugvica.
Tokom trajanja vježbe svi članovi Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite
Zagrebačke županije pokazali su iznimnu stručnost i ozbiljnost i izvršavanju postavljenih zadataka. Svi
postupci u provedbi scenarija rađeni su na temelju Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite
Zagrebačke županije, te su utvrđeni određeni nedostaci koje je potrebno prilikom revizije Planova
ispraviti. Utvrđena je potreba za vedom opskrbljenosti opremom potrebnom kod evakuacije ( šatori,
deke i ležajevi) na što de se trebati voditi računa prilikom bududih planova nabave opreme za zaštitu i
spašavanje.Voditelj promatračko – ocjenjivačkog tima Državne uprave za zaštitu i spašavanje ocijenio
je vježbu uspješnom, a detaljnu analizu dostaviti de Stožeru zaštite i spašavanja Zagrebačke županije
naknadno.
9. Financiranje sustava zaštite i spašavanja
Zagrebačka županija tijekom 2013. godine osigurala je u proračunu financijska sredstva
namijenjena za financiranje ukupnih aktivnosti sustava zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu
4.350.000,00 kuna. Tako su tijekom ove godine planirana i realizirana financijska sredstva na
posebnim pozicijama:
Vatrogasna zajednica 2.490.000,00
- osnovna djelatnost vatrogasne zajednice…………………..….. 1.500.000,00
(čl.45 Zakona o vatrogastvu NN 139/04 i 38/09)
- nabava i opremanje vatrogasnih vozila…………………………... 500.000,00
- vatrogasni koordinatori …………………………………………...390.000,00
- intervencije po nalogu županijskog zapovjednika …………………50.000,00
- pokazna vježba zaštite i spašavanja……………………………….. 50.000,00
Zaštita i spašavanje 1.860.000,00
- Hrvatska gorska služba spašavanja...……………………………... 50.000,00
- Izrada planova …………………………………………………..50.000,00
- Oprema za zaštitu i spašavanje…………………………………... 680.000,00
- Društvo Crvenog križa
- za redovnu djelatnost i službu traženja ……………………...….1.000.000,00
(čl.30 Zakona o Crvenom križu , NN 71/10)
- opremanje timova…………………………………………………. 80.000,00
10. Nabava opreme za zaštitu i spašavanje
Tokom 2013. godine Zagrebačka županija nabavila je opremu za zaštitu i spašavanje koja je odmah
stavljena na upotrebu operativnim snagama zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije.
Tako je nabavljena sljededa oprema za potrebe:
Društva Crvenog križa Zagrebačke županije:
Plahta 140x240 bijela 100% pamuk 100 kom
Jastuk 60x80 bijeli 800 gr punjenje 100 kom
Jastuĉnica 60x80 preklop 100% pamuk 100 kom
Deka 150x200 – 75% akril, 25% pamuk 300 kom
Poljski leţaj 210x63x40 aluminijska konstrukcija, 30 kom
Zdjelica 0,7 400 kom
Termos 20 lit RF 10 kom
Vatrogasnih interventnih postrojbi gradova i opdina Zagrebačke županije
Zaštitno vatrogasno odijelo za šumske poţare
Kaciga za gašenje šumskog poţara i šumske naoĉale
Ĉizme za gašenje poţara
102 kplt
102 kom
102 para
Vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije za potrebe zaštite od poplave
Ĉamac vatrogasni Whaly 435 (4,35 m) 1 kom
Stožeru zaštite i spašavanja (sukladno Pravilniku o mobilizaciji i opremanju CZ):
Zaštitna odjeća i obuća 17 kplt
Uz navedeno operativne snage su i samostalno nabavljale potrebnu opremu koja je dijelom
financirana i iz sredstava Zagrebačke županije po posebnim programima.
11. Zaključne ocjene
Razmatrajudi stanje zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije, uvažavajudi
navedeno o stanju operativnih snaga , te njihovo djelovanje u događanjima tijekom 2013. godine,
može se konstatirati da:
Stožer zaštite i spašavanja pravodobno obavlja zakonski predviđene poslove upravljanja i
usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području
Zagrebačke županije.
Zapovjedništvo civilne zaštite izvršilo je planske pripreme koje de omoguditi opremanje i
djelovanje civilne zaštite od trenutka kada de biti popunjene specijalističke postrojbe civilne
zaštite Zagrebačke županije
Specijalističke postrojbe civilne zaštite nisu popunjene od strane DUZS-a odnosno nadležnog
područnog ureda zaštite i spašavanja, te se zbog toga nije moglo pristupiti opremanju
timova, niti njihovoj pripremi za intervencije u slučaju potrebe.
Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe DVD-a i JVP odgovaraju na sve zadade iz domene
protupožarne zaštite, ali i ostalih ugroza, te su kao gotove snage uvijek spremne uključiti se u
zaštitu i spašavanje stanovništva i imovine.
Opremljenost vatrogasnom opremom i sredstvima javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih
vatrogasnih društava omogudava učinkovito izvršavanja zadada, ali je s obzirom na stvarne
potrebe koje su između ostalog i sve zahtjevnije s obzirom na napredak tehnologije, sve vedu
izgrađenost Zagrebačke županije, razvoj poduzetničkih zona i ostalih gospodarskih objekata,
te ostalih čimbenika koje određuju novi pristup protupožarnoj zaštiti kao i korištenje
suvremenih pomagala i opreme nastaviti sa sustavnim i trajnim opremanjem, zamjenom
dotrajale opreme kao i uvođenjem novih tehnologija
Društvo Crvenog križa respektabilan je subjekt koji osigurava trajnu i dobru pripremljenost
svojih članova za djelovanje u slučaju katastrofe. Ujedno aktivnostima na području
dobrovoljnog darivanja krvi , radom s mladima, te aktivnostima na području socijalne skrbi
među vodedim je društvima u Republici Hrvatskoj. Da bi njihove aktivnosti i spremnost bila
još na vedoj razini potrebno je sustavno nastaviti s ulaganjima u pripremu i opremanje ekipa
za brzo reagiranje na katastrofe i otklanjanje posljedica katastrofe .
Hrvatska gorska služba spašavanja, preko stanica na području Zagrebačke županije svojim
aktivnostima uvelike doprinose sigurnosti, ali pružaju i garanciju pravodobne i učinkovite
pomodi u slučaju potrebe. Svojim akcijama i spašavanjima, kao preventivnim i edukacijskim
programom osiguravaju da je svake godine sve više stanovnika, posebno mlađe populacije
upoznato s načinima samopomodi i preventive, a unesredeni na nepristupačnim mjestima
dobivaju brzu i stručnu pomod. No takvi programi, ali i oprema zahtijevaju stalno ulaganje,
kako bi se razina spremnosti povedavala ili barem zadržala na sadašnjoj razini.
Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanje bave kao dijelom svoje redovite djelatnosti
predstavljaju respektabilnu snagu za žurno reagiranje u slučaju nastanka nesrede ili
katastrofe uz potrebu provođenja aktivnosti na njihovom planskom uvezivanju u jedinstveni
sustav za reagiranje na području Zagrebačke županije.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje u slučaju potrebe mogu staviti na
raspolaganje znatnu količinu materijalno tehničkih sredstava, no bududi neke od njih imaju
obaveze u sustavu zaštite i spašavanja svojih matičnih jedinica lokalne samouprave, te
bududi su podaci o sredstvima podložni promjenama, važno je imati na umu da ukupan broj
materijalno tehničkih sredstava koji je stavljen na raspolaganje nede biti u cijelosti uvijek
dostupan, a podatci se moraju periodično ažurirati .
Stanje i broj skloništa na području Zagrebačke županije ne zadovoljava potrebama ali ni
mirnodopskom korištenju. Da bi skloništa bila u funkciji nužno je vršiti: tekude održavanje
skloništa – to mogu sami vlasnici, domari, spremačice, te tehničku kontrolu skloništa -
provode trgovačka društva koja su za to specijalizirana. Kontrolom se utvrđuje stanje i
funkcionalnost svih dijelova skloništa. Ukoliko se utvrde nedostaci potrebno je provesti
investicijsko održavanje skloništa
Kroz razne edukacijske programe, obučavanje i ostale aktivnosti čine se znatni napori čiji je
konačni cilj povedanje svijesti i znanja o zaštiti i spašavanju, te senzibilizacija šire društvene
zajednice.
U Proračunu Zagrebačke županije osigurana su financijska sredstva koja omogudavaju
ravnomjerni razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno ustrojeni sustav zaštite i spašavanja na
području Zagrebačke županije omogudava izvršavanje zadada u zaštiti i spašavanju ugroženog
stanovništva i njihove imovine uvažavajudi prvenstveno organiziranost i opremljenost sustava
vatrogastva u cjelini, Crvenog križa te ostalih gotovih snaga koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru svoje redovne djelatnosti.
Financijska sredstva koja su osigurana u Proračunu Zagrebačke županije omogudavaju izvršavanje
zadada i aktivnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja u otklanjanju nastalih posljedica prirodnih ili
civilizacijskih katastrofa, ali je potrebno nastaviti sa sustavnim razvojem, modernizacijom i nabavom
suvremenih, specijalističkih sredstava i opreme.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“, broj 174/04, 79/05, 38/09 i 127/10), članka 19. i 24. Statuta Zagrebačke županije ( „Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13- pročišdeni tekst), te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13- pročišdeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
S M J E R N I C E
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE
ŽUPANIJE ZA 2014.
Na temelju Izvješda o stanju sustava zaštite i spašavanja, a u cilju ostvarivanja prava i obveza u
području zaštite i spašavanja, utvrđuju se Smjernice za organizaciju i daljnji razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Zagrebačke županije u 2014., sa slijededim zadadama:
1. Planski dokumenti
Usvojene planske dokumente iz područja zaštite i spašavanja i zaštite od požara ažurirati
najmanje jednom godišnje, a u slučaju izmjena zakonskih propisa uskladiti sve do propisanih rokova,
odnosno uskladiti dokumente s novonastalim uvjetima.
2. Operativne snage
a) Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite
Održati sjednice Stožera zaštite i spašavanja najmanje 2 puta godišnje , a po potrebi i više, kako
bi se pravovremeno izvršile pripreme za mogude ugroze, odnosno izvršile sve Zakonom predviđene
zadade i naputci Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim uredom zaštite i
spašavanje Zagreb, potrebno je provoditi daljnje kontinuirano osposobljavanje članova Stožera
zaštite i spašavanja Zagrebačke županije kao stručnog tijela Župana, te članova Zapovjedništva Civilne
zaštite Zagrebačke županije u cilju njihovog osposobljavanja za provođenje mjera zaštite i spašavanja
stanovništva i imovine u slučaju nastanka prirodnih ili tehničko-tehnoloških nesreda, odnosno u
slučaju nastanka akcidenta s opasnim tvarima koje mogu nastati u proizvodnji, prijevozu, skladištenju
i korištenju opasnih tvari.
Nadalje, potrebno je provoditi aktivnosti na jačanju značaja zaštite i spašavanja kroz
organiziranje zajedničke simulacijske i pokazne vježbe svih operativnih snaga Zagrebačke županije, te
sudjelovanja članova Stožera i Zapovjedništva na vježbama dugih organizacija.
Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo Civilne zaštite opremiti propisanom osobnom
opremom.
b) Specijalističke postrojbe civilne zaštite
Po popunjavanju specijalističkih postrojbi Civilne zaštite Zagrebačke županije od strane Državne
uprave za zaštitu i spašavanje započeti opremanje osobnom i skupnom opremom te obukom, kako
bi u slučaju potrebe isti mogli pravodobno i učinkovito djelovati.
c) Vatrogastvo
Nastaviti sa poticanjem daljnjeg razvoja vatrogastva kroz davanje inicijative i podrške jačanju
Javnih vatrogasnih postrojbi za razinu gradova gdje nisu ustrojene, kao i poticanju daljnjeg razvoja
dobrovoljnog vatrogastva posebno kroz iznalaženje modela za sufinanciranje nabave vatrogasne
opreme i vatrogasnih vozila za područje nadležnosti.
Kao jednu od temeljnih prepostavki za stručno rukovođenje i koordiniranje ukupnim
aktivnostima na gašenju i lokaliziranju požara, te radi potrebe žurnog reagiranja u slučaju nastanka
požara tijekom 2014. godine, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Vatrogasnom
zajednicom Zagrebačke županije potrebno je nastaviti s angažmanom vatrogasnih koordinatora u
Županijskom Centru 112 uz dodatno popunjavanje ljudstva za organizaciju 24- satnog dežurstva.
d) Udruge
Nastaviti sa poticanjem daljnjeg razvoja udruga građana koje se zaštitom i spašavanjem bave
kao svojom redovnom djelatnošdu kroz osiguranje financijskih sredstava u proračunu Zagrebačke
županije, potrebnih za nabavu opreme i sredstava kao i osposobljavanje pripadnika, kao temeljnom
pretpostavkom za njihovo učinkovito reagiranje u slučaju nastanka prirodne ili tehničko-tehnološke
nesrede.
e) Edukacija djece školskog i predškolskog uzrasta i stanovništva
Tijekom godine nastaviti s provedbom Programa edukacije djece u području zaštite i
spašavanja kao i pružanjem podrške za uključivanjem takvog programa kao redovnog dijela nastave.
Kod ovog je potrebno surađivati s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Vatrogasnom
zajednicom Zagrebačke županije, te Društvom Crvenog križa Zagrebačke županije radi koordinacije i
pripreme adekvatnih programa, te uključivanja što vedeg broja djece u edukativne programe.
U cilju podizanja svijesti stanovništva o mogudnostima i potrebi za zaštitom i pružanjem
neophodne pomodi, nastaviti s aktivnostima na njihovom informiranju putem sredstava javnog
priopdavanja i putem publikacija.
3. Simulacijske vježbe operativnih snaga
Organizirati vježbu u koju de biti uključene sve operativne snage, kako bi se uvježbalo njihovo
usklađeno djelovanje, provjerila pripremljenost i osposobljenost istih, te upoznala šira javnost s
metodama i načinom djelovanja zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije.
Sudjelovati u vježbama koje organizira Državna uprava za zaštitu i spašavanje ili druge
nacionalne i međunarodne institucije u cilju edukacije i uvježbavanja operativnih snaga.
4. Nabava opreme za zaštitu i spašavanje
Nastaviti s postupnom nabavom opreme za zaštitu i spašavanje, posebno one koja je potrebna
kod spašavanja i zbrinjavanja uslijed poplava i potresa. Pri tome surađivati sa Operativnim snagama
Zagrebačke županije i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim uredom zaštite i
spašavanja Zagreb, kako bi se nabavljala kompatibilna oprema, te izvidjela mogudnost suradnje u
planiranju i nabavi opreme za što je potrebno osigurati znatnija financijska sredstva.
U cilju stvaranja pretpostavki za uspješno djelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja
potrebno je u proračunu Zagrebačke županije osigurati financijska sredstva dostatna za nabavu
prioritetne opreme i sredstava zaštite i spašavanja, te osposobljavanja pripadnika operativnih snaga,
kao i nabavu prioritetnih materijalnih sredstava potrebnih za stvaranje uvjeta za zbrinjavanje
ugroženog stanovništva.
5. Uključivanje u strukovne asocijacije
Aktivno se uključivati u rad strukovnih asocijacija iz područja zaštite i spašavanja, a posebno
„Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa“ s ciljem pradenja i
izvršavanja obveza i odgovornosti lokalne i regionalne samouprave u pronalaženju kvalitetnih
odgovora na povedanje rizika od katastrofa, te radi jedinstvenog djelovanja, razvijajudi kulturu
samopomodi i solidarnosti sa svima koji su ugroženi.
6. Ostalo
Osim ovih prioritetnih zadada na području Zagrebačke županije i nadalje de se voditi briga uz
poticanje rješavanja problematike vezane uz zaštitu i spašavanje, kao i stvaranje uvjeta, sukladno
mogudnostima, za otklanjanje posljedica vedih nesreda i katastrofa kroz kontinuirano pradenje i
analizu dostignutog stupnja razvoja sustava zaštite i spašavanja kao poticaj redovnim snagama i
drugim sudionicima zaštite i spašavanja.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Zagrebačke
županije za 2014. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-75 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni
tekst), članka 9. stavak 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07
38/09 i 127/10), članka 8. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13- pročišdeni tekst), te članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13- pročišdeni
tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013.
godine, donijela je
O D L U K U
o dopuni Odluke o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije
Članak 1.
U Odluci o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije („Glasnik
Zagrebačke županije“, 21/13, 28/13 u daljnjem tekstu Odluka), u članku 1. stavak 1. dodaje se točka
18. koja glasi: „Andrino Petkovid, direktor VGO za gornju Savu, član“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-76
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13-pročišdeni tekst), članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04,
79/07 38/09 i 127/10), članka 16. i članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08), članka 24. Statuta Zagrebačke županije
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13- pročišdeni tekst), te članka 64.
Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 5/13
i 6/13- pročišdeni tekst) Županijske skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12.
prosinca 2013. godine, donijela je
O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite
Zagrebačke županije
Članak 1.
Razrješuju se dužnosti člana Zapovjedništva Civilne zaštite Zagrebačke županije:
1. Ksenija Čuljak, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije – zapovjednica
2. Mato Jurid Stručna služba Župana Zagrebačke županije – načelnik 3. Hrvoje Hedimovid,dipl.ing.prom., Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
Zagrebačke županije – operativac 4. Stanko Tomid, Policijska uprava zagrebačka – pomodnik 5. Zvonko Marenid, Hrvatske vode – pomodnik 6. Gordana Pajan - Lehpaner, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije – pomodnica 7. Josip Novosel, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije– pomodnik 8. Vladimir Novak, kem.teh. Hrvatska gorska služba spašavanja – pomodnik 9. Mladen Boričevid, Područni ured zaštite i spašavanja Zagreb – član 10. Brigitte Berulec, član Županijske skupštine Zagrebačke županije – član 11. Damir Halužan,član Županijske skupštine Zagrebačke županije – član 12. Tomislav Milevčid, Dom zdravlja Zagrebačke županije – član 13. Anđelko Končurat, Crveni križ Zagrebačke županije – član
Članak 2.
Za članove Zapovjedništva Civilne zaštite Zagrebačke županije imenuju se:
1. Ksenija Čuljak, prof.def., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije – za zapovjednicu
2. Josip Novosel, dipl.ing.sig, županijski vatrogasni zapovjednik, Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije – za načelnika
3. Branko Herček, struč.spec.ing.admin.chris., viši stručni suradnik za zaštitu i spašavanje, Stručna služba Župana Zagrebačke županije – za operativca
4. Mladen Boričevid, mr.sig., zapovjednik DIP CZ RH odjel Zagreb, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured zaštite i spašavanja Zagreb – za pomodnika mjere evakuacije
5. Hrvoje Hedimovid,dipl.ing.prom., stručni suradnik za promet, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije – za pomodnika mjere sklanjanja
6. Suzana Strunjak, dipl.def., ravnateljica gradskog društva Crvenog križa Velike Gorice – za pomodnicu mjere zbrinjavanja
7. Dubravko Teur, dipl.krim., zamjenik načelnika PUZ, Policijska uprava zagrebačka – za člana 8. dr.sci.Vedeslav Bergman, dr.dent.med., ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije – za
člana 9. prim.dr.Slavko Lovasid, dr.med., v.d. ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije
– za člana 10. Juraj Cerovski, ing.građ., voditelj službe zaštite od štetnog djelovanja voda, Hrvatske vode –
za člana 11. Gordana Pajan - Lehpaner, dr.med., zamjenica ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo
Zagrebačke županije – za člana 12. Vladimir Novak, kem.teh. gorski spašavatelj stanice Samobor, Hrvatska gorska služba
spašavanja – za člana 13. Željko Copak, struč.spec.ing.agr., član Županijske skupštine Zagrebačke županije – za člana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-77
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju odredbe članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 29. stavak 8. Zakona o lovstvu ( "Narodne novine", broj 140/05 i 75/09) i članka 24. Statuta Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 17/09 i 31/09 , 4/13 i 6/13-pročišden tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13–pročišdeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE ZAJEDNIČKIH OTVORENIH LOVIŠTA U ZAKUP
Članak 1.
U članku 5. stavak 1. alineje 8. i 12. Odluke o provedbi postupka javnog natječaja za davanje zajedničkih otvorenih lovišta u zakup („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/13 – u daljnjem tekstu : Odluka) mijenjaju se i glase:
“ - da ima sjedište na području Republike Hrvatske, odnosno ime, prezime, OIB,“ „ - ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da ispunjava uvjete sukladno članku 23. i 30. Zakona
o lovstvu i to: da de osigurati do sklapanja ugovora: stručnu službu odnosno stručnjaka za provedbu lovnogospodarske osnove, financijska sredstva za provedbu lovnogospodarske osnove i naknadu štete koju počini divljač, organiziranu lovočuvarsku službu, lovačke pse odgovarajude pasmine za lovište za koje pristupa natječaju, a koji su registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza,“
Članak 2.
Članak 10. Odluke mijenja se i glasi: „Nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude koju na prijedlog Komisije donosi
Skupština Zagrebačke županije, s ponuđačem koji je uspio u natječaju i ispunio sve ostale zakonske preduvjete, župan Zagrebačke županije zaključuje u roku od sedam dana od dobivanja Suglasnosti na Nacrt ugovora od županijskog državnog odvjetništva ugovor o zakupu lovišta u pisanom obliku na rok od 10 lovnih godina.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora isti nema pravo na povrat jamčevine, a Komisija de predložiti Županijskoj skupštini slijededu najpovoljniju ponudu ili županu poništenje natječaja.“
Članak 3.
Članak 14. Odluke stavak 6. briše se.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-78 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-
pročišdeni tekst), članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne
novine“, broj 125/11), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj
17/09, 31/09, 4/13 i 6/13– pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine
Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13–pročišdeni
tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca
2013. godine, donijela je
O D L U KU
O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU
VLASTITIH PRIHODA ŠKOLA
I. OPDE ODREDBE
Članak 1. Ovom Odlukom uređuje se ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda osnovnih i srednjih škola
te učeničkog doma, kojima je osnivač Zagrebačka županija (u daljnjem tekstu: Škole), te uvjeti,
kriteriji i postupak davanja u zakup poslovnog prostora i opreme Škola.
Članak 2.
Škole mogu ostvarivati vlastite prihode obavljanjem vlastite djelatnosti.
Vlastita djelatnost obuhvada poslove unutar osnovne djelatnosti i poslove izvan okvira
osnovne djelatnosti, koji se ne financiraju iz državnog proračuna, proračuna Zagrebačke županije niti
proračuna jedinica lokalne samouprave.
Vlastiti prihodi koji se po tom osnovu ostvaruju su:
- prihodi po osnovi usluga školskih radionica, obrazovanja odraslih, ostalih oblika
obrazovanja i slično,
- prihodi po osnovi zakupa i najma poslovnih prostora, opreme i slično.
Članak 3.
Škole mogu ostvarivati vlastite prihode obavljanjem osnovnih i ostalih poslova u okviru
registrirane djelatnosti uz uvjet da ostvarivanje vlastitih prihoda ne šteti redovitom obavljanju
osnovne djelatnosti Škole.
U slučajevima kada se vlastiti prihodi ostvaruju opteredivanjem nekretnina ili druge imovine
čija je vrijednost veda od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili statutom škole, potrebno je
ishoditi prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 4.
Škole imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima za podmirenje rashoda nastalih
obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima na temelju kojih su vlastiti prihodi i ostvareni.
Vlastiti prihodi ostvareni u iznosu vedem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1.
ovog članka, koriste se za podmirenje ostalih rashoda škole.
Vlastitim prihodima Škole mogu raspolagati u skladu s Odlukom o izvršavanju proračuna
Zagrebačke županije.
Članak 5.
Poslove vlastite djelatnosti Škole su dužne evidentirati prema propisima kojima je uređeno
računovodstvo proračuna, te o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima iz članka 4. ove Odluke
polugodišnje, godišnje i po potrebi na zahtjev osnivača izvješdivati Zagrebačku županiju – Upravni
odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.
II. UVJETI I KRITERIJI DAVANJA U ZAKUP
Članak 6.
Škole mogu davati u zakup poslovni prostor i opremu pod uvjetima da:
- se ne ometa ostvarivanje nastavnog plana i programa rada,
- se visina zakupnine napladuje svaki mjesec u kunama na račun Škole,
- vode odgovarajudu evidenciju o zaključivanju ugovora o davanju u zakup i propisanu
knjigovodstvenu evidenciju.
Članak 7.
Škole mogu davati u zakup/najam poslovni prostor i opremu pod uvjetom da visina
zakupnine po satu ne može biti niža od:
a) za sportske dvorane
- 250,00 kn po satu korištenja – I. kategorija (45 m X 27 m)
- 200,00 kn po satu korištenja – II. kategorija (30 m X 20 m)
- 150,00 kn po satu korištenja – III. kategorija (27 m X 15 m)
- 120,00 kn po satu korištenja – IV. kategorija (24 m X 12 m)
- 100,00 kn po satu korištenja – V. kategorija (14 m X 14 m)
- 80,00 kn po satu korištenja – VI. kategorija (12 m X 12 m)
- 70,00 kn po satu korištenja – VII. kategorija (8 m X 10 m).
b) za ostale sportske objekte
- 30,00 kn po satu – korištenje otvorenog sportskog objekta – igrališta
- 120,00 kn po satu – za nogometna igrališta
- 80,00 kn po satu – za nogometna asfaltirana igrališta
- 50,00 kn po satu – za nogometna igrališta ostalih podloga
- 50,00 kn po satu – za trim kabinete
c) za učionice i ostale prostore
- 250,00 kn po satu za informatičke radionice s opremom
- 40,00 kn po satu za klasične učionice za nastavu stranih jezika i ostalu teorijsku nastavu (bez
LCD-a), a 50,00 kn (sa LCD-om)
- 30,00 kn po m2 mjesečno za uredski prostor
- 50,00 kn po m2 mjesečno za prostor za posluživanje toplih i hladnih jela i napitaka te
bezalkoholnih pida,
- 700,00 kn mjesečno po automatu za prostor s priključcima na električnu energiju i/ili vodu,
- 50,00 kn po m2 mjesečno za otvoreni prostor za postavljanje kioska i slične namjene bez
uračunatih režijskih troškova.
Članak 8.
Zakupnik je dužan zakupninu pladati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u
mjesecu.
Zakupnik je dužan pladati i naknadu za troškove korištenja zajedničkih prostorija i uređaja, te
zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor, po njihovom dospijedu, ako nije
drugačije ugovoreno.
Smatra se da naknada za troškove iz stavka 2. ovog članka nije uračunata u zakupninu ako
tako nije izričito ugovoreno.
III. POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP
Članak 9.
Škole daju u zakup poslovni prostor i opremu putem javnog natječaja, sukladno odredbama
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.).
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Škole nisu dužne objaviti javni natječaj ako se
prostor i oprema privremeno daju u zakup koji ne traje duže od 30 dana.
Članak 10.
Škole su dužne pri provođenju javnog natječaja:
- pripremiti odgovarajudu dokumentaciju za provođenje javnog natječaja sa svim uputama i
uvjetima natječaja,
- objaviti javni natječaj za davanje u zakup prostora ili opreme u dnevnom ili lokalnom tisku, te
na internet stranicama Škole,
- odrediti rok, način, mjesto i vrijeme predaje ponuda i datum javnog otvaranja ponuda,
- otvoriti sve ponude istodobno nakon roka određenog za podnošenje ponuda,
- osnovati povjerenstvo za procjenu ponuda od tri člana koje de otvoriti ponude u nazočnosti
ponuditelja, procijeniti te odabrati najpovoljniju ponudu,
- preporučenim pismom obavijestiti sudionike javnog natječaja o odabiru ponude,
- sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem.
Članak 11.
Iznimno od odredbe članka 9. stavka 1. ove Odluke Škola de sadašnjem zakupniku poslovnog
prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka
na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne
dulje od 5 godina.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz prethodnog stavka u roku od 30 dana, Škola de
raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne
može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen zakupniku iz prethodnog stavka, ako de se u
prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju
uvjete iz natječaja, iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj
125/11) i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Članak 12.
Ponuditelji koji su stekli pravo prvenstva na zakup prostora ili opreme, dužni su bez posebnog
poziva u roku od 10 dana od dana otvaranja i odabira najpovoljnije ponude dodi u Školu radi
sklapanja ugovora o zakupu.
Ako ponuditelji iz stavka 1. ovog članka ne pristupe ili odbiju sklopiti ugovor o zakupu Škola de
prihvatiti ponudu onog ponuditelja koji je ponudio najviši iznos zakupnine i ispunjava sve uvjete
javnog natječaja.
Postupak prihvata ponuda iz stavka 2. ovog članka primjenjuje se i na ostale ponuditelje ako
prethodni povoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu.
Članak 13.
Ugovor o zakupu sadrži:
- podatke o ugovornim stranama (naziv pravne osobe, adresa, OIB, ime i prezime odgovorne
osobe)
- podatke o poslovnom i otvorenom prostoru
- djelatnost koja de se obavljati u poslovnom prostoru
- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, te obavljanja zajedničkih usluga
u zgradi i rok njihova pladanja,
- rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
- iznos zakupnine izražen u kunama i rokove pladanja
- odredbe prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima
- odredbu o podmirenju troškova (naknade štete) nastalih oštedenjem poslovne prostorije ili
otvorenog prostora i okoliša,
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora
- potpise ugovornih strana,
- instrumente osiguranja pladanja,
- po potrebi i druge odredbe.
Članak 14.
Škola je dužna zakupniku predati poslovni prostor u stanju koje je utvrđeno ugovorom.
Ako zakupnik u prostoru namjerava obavljati gospodarsku djelatnost koja se može započeti
nakon ispunjenja minimalno tehničkih uvjeta sukladno posebnim zakonima, zakupnik je dužan
podnijeti zahtjev nadležnom tijelu organa uprave koje de utvrditi da li su ispunjeni zakonski uvjeti za
obavljanje djelatnosti navedene u zahtjevu.
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 15.
Ako Škole iz članka 1. ove Odluke za potrebe ostvarivanja nastavnog plana i programa
unapređivanja odgojno-obrazovanog procesa međusobno uzimaju ili daju na korištenje prostor i
opremu, nisu dužne provoditi postupak javnog natječaja utvrđen ovom Odlukom, ved zaključuju
odgovarajudi ugovor o korištenju prostora i opreme, te o razgraničavanju zajedničkih izdataka.
Članak 16.
Škole mogu besplatno ustupiti raspoložive školske prostore udrugama koje učenicima nude
neprofitne obrazovne, sportske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke programe, programe
razvoja demokracije, civilnog društva, tolerancije, nenasilja, interkulturalnosti, programe nacionalnih
manjina i sl. odobrene od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Članak 17.
Ugovori o zakupu sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka
vremena na koje su bili sklopljeni.
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ostvarivanju i korištenju
vlastitih prihoda škola („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 13/02 i 22/04).
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-79
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13-pročišdeni tekst), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13–pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske
skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 –
pročišdeni tekst), a sukladno točki IX. Odluke Županijske skupštine Zagrebačke županije o
kriterijima, prioritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog održav anja
objekata školstva („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 3/03 i 4/05), Županijska skupština
Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
O D L U K U o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dubrava za ustupanje
nekretnina Opdini Dubrava
I.
Daje se suglasnost Osnovnoj školi Dubrava za ustupanje k.č. br. 167/1, oznaka zemljišta
ORANICA OGRADA U SELU, površine 806 hvati s objektom, upisanog u z.k.ul. br. 197, k.o. Vukšinac
Opdini Dubrava, bez naknade.
II.
Opdina Dubrava obvezuje se da k.č. 167/1 s objektom u k.o. Vukšinac nede prodati u roku od
10 godina niti iznajmljivati u komercijalne svrhe.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-80
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišdeni tekst), članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13 – pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
O D L U K U
o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V.
Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, donesena na 13. sjednici Županijske
skupštine Zagrebačke županije održanoj 28. lipnja 2011. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj
18/11).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u “Glasniku Zagrebačke županije”.
KLASA: 021-04/13-01/10
URBROJ: 238/1-01-13-81
Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst), članka 24. stavka 1. alineje 4. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst), a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Županijska skupština Zagrebačke na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijela je
O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I NJEZINIH RADNIH TIJELA
Članak 1.
U članku 8. iza stavka 1. Odluke o naknadama predsjednika i potpredsjednika Županijske
skupštine, članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Glasnik Zagrebačke županije“, broj
26/10, 31/10, 18/11 i 8/13) – (u daljnjem tekstu Odluka) dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
„Članovi povjerenstava, savjeta i drugih tijela koje Županijska skupština imenuje temeljem
posebnih zakona, podzakonskih akata ili odluka kao radna ili savjetodavna tijela Županijske skupštine,
za rad u istim, imaju pravo na bruto naknadu u visini 20% osnovice iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
Članovi povjerenstava, savjeta i drugih tijela koje imenuje Županijska skupština na temelju
posebnih zakona, podzakonskih akata ili odluka, a nisu radna tijela Županijske skupštine, za rad u
istim, imaju pravo na naknadu sukladno Odluci Župana.“.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka ispladuje se po održanoj sjednici.“.
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-82 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišdeni tekst), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišdeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13-pročišdeni tekst) Županijska skupština Zagrebačke na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijela je
Z A K L J U ČAK
o primanju na znanje Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeda javnih ustanova kojima je osnivač Zagrebačka županija
I.
Primaju se na znanje Odluke Župana Zagrebačke županije o razrješenju i imenovanju
predsjednika i članova:
1. Upravnog vijeda Doma zdravlja Zagrebačke županije (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-02 od 31. listopada 2013. kojom se Zvonko Kunid razrješuje dužnosti predsjednika Upravnog vijeda, Ankica Radovčid, Olga Mardešid i Paula Radišid Huzjan razrješuju dužnosti članica Upravnog vijeda, Zvonko Kunid imenuje se predsjednikom Upravnog vijeda, Štefica Kamenarid Filipovid i Paula Radišid Huzjan imenuju se članicama Upravnog vijeda Doma zdravlja Zagrebačke županije).
2. Upravnog vijeda Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-03 od 31. listopada 2013. kojom se Petra Zuccon Katušid razrješuje dužnosti predsjednice Upravnog vijeda, Marijan Pehar i Eduard Kovačevid razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeda, Dejan Jaid imenuje se predsjednikom Upravnog vijeda, Nikolina Kipčid i Tajana Amšel Zelenika imenuju se članicama Upravnog vijeda Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra).
3. Upravnog vijeda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-04 od 31. listopada 2013. kojom se Dražen Bošnjakovid razrješuje dužnosti predsjednika Upravnog vijeda, Anto Jurina i Zlatko Bublid razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeda, Dražen Bošnjakovid imenuje se predsjednikom Upravnog vijeda, Zlatko Bublid i Blaženka Mirenid imenuju se članovima Upravnog vijeda Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan).
4. Upravnog vijeda Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-05 od 31. listopada 2013. kojom se Ivan Mikulčid razrješuje dužnosti predsjednika Upravnog vijeda, Ivan Jurkin i Miljenko Šoštarid razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeda, Mato Jurid imenuje se predsjednikom Upravnog vijeda, Tomislav Ciban i Damir Krčelid imenuju se članovima Upravnog vijeda Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije).
5. Upravnog vijeda Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-06 od 31. listopada 2013. kojom se Štefica Kamenarid Filipovid razrješuje dužnosti predsjednice Upravnog vijeda, Miroslav Gjurašin i Ivica Cvetkovid razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeda, Štefica Kamenarid Filipovid imenuje se predsjednicom Upravnog vijeda, Nada Bakula i Nikola
Ivan Leder imenuju se članovima Upravnog vijeda Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije).
6. Upravnog vijeda Ljekarni Zagrebačke županije (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-07 od 31. listopada 2013. kojom se potvrđuje ostavka Rudolfa Vujevida na mandat predsjednika Upravnog vijeda, Anđelka Budmir i Stipo Velid razrješuju dužnosti članova Upravnog vijeda, Bože Radoš imenuje se predsjednikom Upravnog vijeda, Ivana Brezovac Plank i Marko Prahovid imenuju se članovima Upravnog vijeda Ljekarni Zagrebačke županije).
7. Upravnog vijeda Doma za starije i nemodne osobe Ivanid-Grad (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-08 od 31. listopada 2013. kojom se Tomislav Milevčid, Mirjana Oštrec Bosak i Josip Brajdid razrješuju dužnosti članova, predstavnika osnivača u Upravnom vijedu, Vlado Žigrovid, Nikolina Obad i Ivanka Cesarec imenuju se članovima predstavnika osnivača u Upravnom vijedu Doma za starije i nemodne osobe Ivanid-Grad).
8. Upravnog vijeda Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije (Odluka; KLASA: 024-03/13-01/03, URBROJ: 238/1-03-13-11 od 31. listopada 2013. kojom se Marica Mikec razrješuje dužnosti predsjednice Upravnog vijeda, Ivanu Remenaru potvrđuje podnesena ostavka na dužnost člana Upravnog vijeda, Ivica Brajdid i Ivan Budinšdak razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeda, Marica Mikec imenuje se predsjednicom Upravnog vijeda Vlado Horina, Darko Bistrički, Marko Mikšec i Barbara Šagovac imenuju se članovima Upravnog vijeda Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije).
II.
Izrazi koji se koriste u ovom Zaključku, a koji izrazi imaju rodno značenje, bez obzira na to
koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvadaju na jednak način muški i ženski rod.
III.
Ovaj Zaključka stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Glasniku Zagrebačke
županije“.
KLASA: 021-04/13-01/10 URBROJ: 238/1-01-13-83 Zagreb, 12. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Dražen Bošnjakovid
top related