rencana pembangunan jangka menengah...
Post on 02-Feb-2018
298 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2013-2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 11 TAHUN 2013 TANGGAL : 16 DESEMBER 2013 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2018
{halaman ini sengaja dikosongkan}
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. i
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. viii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ I-1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................. I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen................................................................. I-8
1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................... I-11
1.5 Maksud Dan Tujuan ........................................................................... I-13
1.5.1 Maksud ................................................................................... I-13
1.5.2 Tujuan ..................................................................................... I-14
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................... II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ......................................................... II-2
2.1.1 Geografis ................................................................................. II-2
2.1.2 Administratif........................................................................... II-2
2.1.3 Demografi ................................................................................ II-5
2.1.4 Kondisi Fisik ........................................................................... II-7
2.1.5 Profil Geologi ........................................................................ II-10
2.1.6 Potensi Wilayah .................................................................... II-11
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana ..................................................... II-26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... II-32
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ......................... II-32
2.2.2 Kesejahteraan Sosial............................................................. II-43
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
ii
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga ................................................. II-50
2.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................. II-53
2.3.1 Layanan Urusan Wajib ........................................................ II-53
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan ...................................................... II-59
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................ II-61
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ........................................... II-61
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ......................................... II-63
2.4.3 Iklim Berinvestasi ................................................................. II-65
2.4.4 Sumber Daya Manusia ........................................................ II-67
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN ....................................................................... III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ........................................................... III-4
3.1.1 Pendapatan Daerah .............................................................. III-5
3.1.2 Belanja Daerah .................................................................... III-18
3.1.3 Pembiayaan Daerah ........................................................... III-25
3.1.4 Neraca Daerah .................................................................... III-29
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .............................. III-41
3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah ........................... III-41
3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah .................................... III-45
3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah ........................... III-47
3.2.4 Proporsi Pendekatan Pendapatan ................................... III-50
3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran ..................................... III-51
3.2.6 Analisis Pembiayaan.......................................................... III-51
3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018 ........................................ III-54
3.3.4 Proyeksi Pendanaan Daerah............................................. III-55
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
iii
3.3.5 Proyeksi Belanja Daerah.................................................... III-57
3.3.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah........................................... III-60
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .............................................. IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan ........................................................... IV-1
4.1.1 Bidang Pendidikan ............................................................... IV-1
4.1.2 Bidang Kesehatan ................................................................. IV-2
4.1.3 Bidang Lingkungan Hidup ................................................. IV-3
4.1.4 Bidang Pekerjaan Umum .................................................... IV-3
4.1.5 Bidang Penataan Ruang ...................................................... IV-3
4.1.6 Bidang Perencanaan Pembangunan .................................. IV-4
4.1.7 Bidang Perumahan............................................................... IV-4
4.1.8 Bidang Kepemudaan dan Olahraga .................................. IV-4
4.1.9 Bidang Penanaman Modal .................................................. IV-4
4.1.10 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .......... IV-5
4.1.11 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ IV-5
4.1.12 Bidang Ketenagakerjaan ..................................................... IV-5
4.1.13 Bidang Ketahanan Pangan .................................................. IV-5
4.1.14 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
................................................................................................. IV-5
4.1.15 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... IV-6
4.1.16 Bidang Perhubungan ........................................................... IV-6
4.1.17 Bidang Komunikasi dan Informatika ................................ IV-7
4.1.18 Bidang Pertanahan ............................................................... IV-7
4.1.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ...... IV-7
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
iv
4.1.20 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian ........................................... IV-8
4.1.21 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................. IV-9
4.1.22 Bidang Sosial ......................................................................... IV-9
4.1.23 Bidang Kebudayaan ........................................................... IV-10
4.1.24 Bidang Statistik ................................................................... IV-10
4.1.25 Bidang Kearsipan ............................................................... IV-10
4.1.26 Bidang Perpustakaan ......................................................... IV-11
4.1.27 Bidang Perikanan dan Peternakan .................................. IV-11
4.1.28 Bidang Pertanian ................................................................ IV-11
4.1.29 Bidang Kehutanan.............................................................. IV-11
4.1.30 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ...................... IV-11
4.1.31 Bidang Pariwisata .............................................................. IV-12
4.1.32 Bidang Industri ................................................................... IV-12
4.1.33 Bidang Perdagangan .......................................................... IV-12
4.1.34 Bidang Ketransmigrasian .................................................. IV-13
4.2 Isu Strategis ....................................................................................... IV-13
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ........................................................ V-1
5.1 VISI ......................................................................................................... V-1
5.2 MISI ........................................................................................................ V-3
5.3 TUJUAN DAN SASARAN ................................................................. V-5
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...................................................... VI-1
6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN ......................................................... VI-1
6.2 ARAH KEBIJAKAN ........................................................................... VI-2
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
v
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
......................................................................................................................... .VII-1
7.1 KEBIJAKAN UMUM ........................................................................ VII-1
7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN....................................................... VII-2
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN .................................................................VIII-1
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .................................... IX-1
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ....................... X-1
10.1 Pedoman Transisi ................................................................................. X-2
10.2 Kaidah Pelaksanaan ............................................................................. X-4
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya ........................................... I-10
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Bandung Barat dalam wilayah
Provinsi Jawa Barat ................................................................................... II-2
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat ...................................... II-5
Gambar 2.3 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2008-2012 ............................................................................ II-7
Gambar 2.4 Peta Tingkat Kemiringan Kabupaten Bandung Barat ......................... II-8
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat ............................... II-29
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen) .................................. II-32
Gambar 2.7 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 .............. II-39
Gambar 2.8 PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat Tahun
2010-2012 (Rupiah) .................................................................................. II-41
Gambar 2.9 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 .......................................... II-45
Gambar 2.10 Pencapaian Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ..................... II-46
Gambar 2.11 Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ...................... II-47
Gambar 2.12 Pencapaian Angka Harapan Hidup Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ............................................... II-48
Gambar 2.13 Pencapaian Kemampuan Daya Beli Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ..................... II-49
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
vii
Gambar 2.14 APM Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ............................................... II-55
Gambar 2.15 APS Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ............................................... II-56
Gambar 2.16 Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Bandung Barat,
Tahun 2010 dan 2012 .............................................................................. II-63
Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan
Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD ....... III-2
Gambar 3.2 Hubungan antara Proses Perencanaan Kegiatan dengan
Keuangan ................................................................................................. III-3
Gambar 3.3 Struktur Pendapatan Daerah 2008-2012 .............................................. III-8
Gambar 3.4 Struktur Belanja Daerah 2008-2012..................................................... III-19
Gambar 3.5 Rasio Kemandirian Pendapatan Kabupaten Bandung Barat ......... III-25
Gambar 3.6 Rasio Lancar ........................................................................................... III-37
Gambar 3.7 Rasio Quick ............................................................................................ III-38
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa ................................................... II-3
Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 .... II-6
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat dalam (ha) ............................... II-9
Tabel 2.4 Data Mata Air .......................................................................................................... II-13
Tabel 2.5 Potensi Air Permukaan Pada Beberapa Kecamatan di Kabupaten Bandung
Barat .......................................................................................................................... II-18
Tabel 2.6 Sungai dan Saluran Pembuang yang Mengalir di Kabupaten Bandung Barat
................................................................................................................................ ...II-18
Tabel 2.7 Obyek Wisata Agro ................................................................................................ II-24
Tabel 2.8 Obyek Wisata Alam ................................................................................................ II-24
Tabel 2.9 Obyek Wisata Minat Khusus ................................................................................. II-25
Tabel 2.10 Sebaran Lahan Kritis Di setiap Kecamatan dan Desa Di Kabupaten Bandung
Barat .......................................................................................................................... II-27
Tabel 2.11 Kriteria Kawasan Rawan Bencana........................................................................ II-28
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2010- 2012 (Persen) ..................................................................... II-33
Tabel 2.13 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 (Persen) ................................................ II-38
Tabel 2.14 Angka Agregat PDRB, Penduduk Pertengahan Tahun dan PDRB Per-Kapita
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2012 ...................................................... II-40
Tabel 2.15 Perkembangan Pemerataan Ekonomi Bandung Barat ...................................... II-41
Tabel 2.16 Inflasi Kabupaten Bandung Barat ........................................................................ II-42
Tabel 2.17 IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 2010-2012 .......... II-43
Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2012 .................................................................................................... II-50
Tabel 2.19 Potensi Budaya dan Seni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 .................. II-51
Tabel 2.20 Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga Kabupaten Bandung
Barat .......................................................................................................................... II-52
Tabel 2.21 APK Menurut Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2012 ..................................................................................................... II-54
Tabel 2.22 Angka Putus Sekolah dan Kelulusan Kabupaten Bandung Barat ................... II-57
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
ix
Tabel 2.23 Kondisi Ruang Kelas di Kabupaten Bandung Barat .......................................... II-57
Tabel 2.24 Proyeksi Ruang Kelas Kabupaten Bandung Barat ............................................. II-58
Tabel 2.25 Kebutuhan Rasio Guru .......................................................................................... II-58
Tabel 2.26 Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Tahun
2012 ........................................................................................................................... II-60
Tabel 2.27 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status
Pekerjaan Tahun 2012 ............................................................................................. II-61
Tabel 2.28 Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ................................. II-68
Tabel 2.29 Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2012 ................................................................................... II-68
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2008-2012 ........................................................................................... II-69
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah ...................................... III-6
Tabel 3.2 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Pajak Daerah Tahun 2008-2012 (dari terendah)
.................................................................................................................................... III-9
Tabel 3.3 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2008-2012 (dari
terendah) ................................................................................................................. III-11
Tabel 3.4 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Lain-lain PAD yang Sah 2008-2012 (dari
terendah) ................................................................................................................. III-12
Tabel 3.5 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah 2008-2012
............................................................................................................................ ......III-13
Tabel 3.6 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Dana Perimbangan 2008-2012 .......... III-14
Tabel 3.7 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun 2008-2012 (dari terendah) ......................................................................... III-15
Tabel 3.8 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2008-2012 ................................................................................................................. III-17
Tabel 3.9 Realisasi Belanja Daerah 2008-2012 ..................................................................... III-18
Tabel 3.10 Rasio Komponen Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah (TBD) ...... III-18
Tabel 3.11 Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun
2008-2012 ................................................................................................................. III-20
Tabel 3.12 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Belanja Tidak Langsung 2008-2012
........................................................................................................................... .......III-21
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
x
Tabel 3.13 Ringkasan Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-
2012 .......................................................................................................................... III-22
Tabel 3.14 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Belanja Langsung 2008-2013 ............ III-22
Tabel 3.15 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja .................................. III-23
Tabel 3.16 Realisasi Pembiayaan Netto 2008-2012 ............................................................... III-26
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah terhadap APBD 2008-2012 ........... III-27
Tabel 3.18 Pertumbuhan Aset ................................................................................................. III-30
Tabel 3.19 Realisasi Kewajiban Jangka Pendek .................................................................... III-32
Tabel 3.20 Realisasi Ekuitas Dana .......................................................................................... III-34
Tabel 3.21 Rasio Likuiditas ...................................................................................................... III-38
Tabel 3.22 Rasio Solvabilitas ................................................................................................... III-39
Tabel 3.23 Kebijakan Belanja ................................................................................................... III-50
Tabel 3.24 Rasio Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah
(TPD) Tahun 2008-2012 ......................................................................................... III-50
Tabel 3.25 Proporsi Penggunaan Anggaran ......................................................................... III-51
Tabel 3.26 Porsi Pertumbuhan ................................................................................................ III-52
Tabel 3.27 Analisis Pembiayaan ............................................................................................. III-52
Tabel 3.28 Silpa.......................................................................................................................... III-53
Tabel 3.29 Silpa Riil .................................................................................................................. III-54
Tabel 3.30 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018 ................................................ III-55
Tabel 3.31 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2018 ......................................................... III-58
Tabel 3.32 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018 ................................................ III-61
Tabel 4.1 Identifikasi Isu-isu Strategis ................................................................................ IV-13
Tabel 4.2 Pemetaan Isu Strategis berdasarkan Urusan .................................................... IV-16
Tabel 4.3 Hubungan Arah Pembangunan RPJPD dan Isu Strategis RPJMD 2013-2018
............................................................................................................................. ....IV-17
Tabel 5.1 Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2013-2018 ................................... V-6
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat
.............................................................................................................................. ....VII-3
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
xi
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2018 .................................................... VIII-2
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2013-2018 ........................................................................................... IX-2
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-1 Pendahuluan
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang RI Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya dokumen
perencanaan pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi
dan sistematik dilakukan untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat
keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik dan tanggap terhadap
perkembangan zaman.
Dokumen ini merupakan hasil kajian para perencana di daerah sekaligus
pengejewantahan dari kebijakan dan program pembangunan secara efektif dan
efisien sesuai dengan isu strategis wilayah, analisis potensi dan kebutuhan wilayah,
serta dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan di
Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menunjukkan bahwa, 60% tingkat
keberhasilan kebijakan dan program pembangunan di daerah ditentukan oleh
kematangan dokumen perencanaan yang dibuat. Dengan demikian, proses
formulasi kebijakan perlu dilakukan melalui langkah strategis, integratif, dan
komprehensif dengan dukungan informasi yang akurat.
Disamping itu, dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program kepala daerah yang disampaikan pada masa pemilihan kepala daerah.
Dalam konteks pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, RPJMD 2013-2018
merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya. Namun demikian, RPJMD bukan
semata dokumen politik dan administratif. Keberadaannya harus dijadikan
BAB
1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-2 Pendahuluan
pedoman dan arah kebijakan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan
lainnya dalam mengimplementasikan, mengkoordinasikan, mengontrol dan
mengevaluasi kinerja pembangunan daerah. Artinya, RPJMD berfungsi sebagai hasil
formulasi kebijakan daerah yang menyeluruh (Road Map) yang berisi arah, tujuan,
dan sasaran pembangunan yang didasarkan pada visi, misi, dan nilai-nilai strategis
dalam kurun waktu lima tahun.
Tantangan pembangunan daerah dewasa ini menjadi semakin kompleks,
utamanya terkait dengan agenda pembangunan nasional dan dinamika
pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Adanya perkembangan paradigma
baru dalam pemerintahan yang kini mengedepankan konsep governance, menuntut
pemerintah daerah untuk merespon perubahan dan melakukan reformasi
perencanaan dan manajemen pembangunan di daerah dalam upaya meningkatkan
kualitas penyediaan pelayanan publik yang responsif, inklusif dan berkualitas.
Sebagai daerah otonom baru, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,
meningkatkan pelayanan dasar, serta memperkuat daya saing di lingkungan global
menjadi semakin signifikan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun
2013-2018 harus diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional, hal
ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu
RPJMD perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa
Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018, dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun
2007-2025.
RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 merupakan salah satu
upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan efektivitas dan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-3 Pendahuluan
efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah. Selain itu, RPJMD ini
dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada
setiap tahun serta dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal ini sejalan dengan
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).
Sebagai satu bentuk perencanaan strategis, RPJMD disusun melalui suatu
proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan dan pengorganisasian, serta dilakukan
pengukuran hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula.
Selain itu RPJMD merupakan upaya pengintegrasian antara potensi sumberdaya
manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 merupakan kebutuhan
nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh
seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terkait juga dengan upaya
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas KKN (clean government).
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2013-2018, landasan
hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RPJMD adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-4 Pendahuluan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-5 Pendahuluan
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Minimal Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-6 Pendahuluan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-7 Pendahuluan
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK
07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 No. 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah No. 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 86);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat tahun 2010 Nomor 24 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat No. 87);
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-8 Pendahuluan
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 No. 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat No. 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2009 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009
sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2009 No 2 seri E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat
Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan
capaian hasil pembangunan tahun 2008-2013, dan rencana capaian program tahun
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-9 Pendahuluan
2014-2018. Keterkaitan antar dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan
dokumen perencanaan lainnya, diamanatkan oleh Permendagri No 54 Tahun 2010,
pasal 54 ayat 2 bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun
dengan memuat tentang visi, misi dan program bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota terpilih; berpedoman kepada RPJPD kabupaten/kota
dan, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW
kabupaten/kota lainnya.
RPJMD Kabupaten Bandung Barat sebagai satu kesatuan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan melalui
Peraturan Presiden, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat,
serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung
Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Dengan demikian, RPJMD ini bukan merupakan dokumen yang berdiri
sendiri, namun penyusunannya memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa
Barat, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada level provinsi dan
nasional. Selain itu dilakukan proses penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Bandung Barat dengan arah, kebijakan umum serta prioritas
pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang
pembangunan sesuai kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.
Sedangkan penyelarasan dengan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota
lainnya dilakukan utamanya untuk menangani isu-isu pembangunan yang saling
terkait dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain di sekitar
Kabupaten Bandung Barat.
Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi
waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun),
rencana jangka menengah (5 tahun), dan rencana jangka pendek (1 tahun).
Keterkaitan substansi dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2013-2018
dengan dokumen perencanaan lainnya bersifat hierarkis, dokumen dengan jangka
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-10 Pendahuluan
waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu
yang lebih pendek. Keterkaitan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung
Barat 2013-2018 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut
dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:
Gambar 1.1 Hubungan Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Lainnya
RPJP
Nasional
RPJM
Nasional
Renstra
KL
Renja
KL
RKP
RKA - KL
RAPBN
Rincian
APBN
APBN
RPJP
Daerah
RPJM
Daerah
Renstra
SKPD
RKP
Daerah
Renja
SKPD
RAPBD
RKA
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman Pedoman
Pedoman
Diacu
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
PE
ME
RIN
TA
H
PU
SA
T
PE
ME
RIN
TA
H
DA
ER
AH
Sumber: Bahan Sosialisasi UU SPPN Bappenas tahun 2004 (dalam Luwihono, 2006)
Mengacu pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan
RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai
berikut:
RPJMD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam
RPJM Nasional
RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah yang didalamnya
memuat mengenai visi, misi, dan arah pembangunan daerah
RPJMD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD
RPJMD ini nantinya akan dijabarkan dalam RKP Daerah yang memuat
mengenai kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, berikut
rencana kerja dan pendanaannya.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-11 Pendahuluan
Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka
dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2013-2018 ini harus
memperhatikan keberadaan dokumen RPJM Nasional, RPJP Provinsi Jawa Barat dan
RPJP Kabupaten Bandung Barat.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2013-2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan tentang Latar Belakang penyusunan RPJMD, Dasar
Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika
Penulisan, Maksud dan Tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menjelaskan dan menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek
daya saing, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik melalui gambaran kinerja
keuangan serta kebijakan pengelolaan keuangan maupun kerangka
pendanaan di masa lalu.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini menyajikan deskripsi mengenai analisis isu-isu strategis yang
menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.
Isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah. Bagian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-12 Pendahuluan
ini menggambarkan rumusan isu dan permasalahan strategis
pembangunan daerah di setiap bidang pembangunan, baik secara
internal maupun eskternal. Analisis ini diharapkan mampu
menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan
pencapaian yang diharapkan di setiap bidang pembangunan daerah,
sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini memberikan gambaran arah, fokus, dan perspektif visi serta
misi pembangunan daerah, dan untuk diterjemahkan ke dalam tujuan,
strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah. Pada
bagian ini dapat dilihat sejauh mana visi dan misi yang ada memenuhi
kaidah-kaidah perumusan visi, misi dan sasaran yang akan dituju.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
Penyajian strategi dan arah kebijakan, dapat menggambarkan serta
menjelaskan hubungan antara strategi dengan arah kebijakan, dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi
arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih,
dengan target capaian indikator kinerja. Disamping itu disajikan pula
penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah
dengan indikator kinerja yang dipilih.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-13 Pendahuluan
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menjelaskan hubungan antara urusan pemerintah dengan
program SKPD terkait, serta disajikan pula pencapaian target indikator
kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan
pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menjelaskan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada
akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi hasil
pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau
hasil pencapaian indikator kinerja bersifat mandiri setiap tahun,
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD
dapat dicapai.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 – 2018 saat Bupati dan Wakil
Bupati Bandung Barat mengakhiri jabatannya sementara dokumen
perencanaan jangka menengah periode berikutnya belum disusun.
Pada bagian ini memuat program kegiatan masa transisi, serta ulasan
berkenaan adanya perubahan RPJMD dimaksud.
1.5 Maksud Dan Tujuan
1.5.1 Maksud
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2013 -2018 disusun dengan maksud sebagai berikut:
1. Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018
sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
I-14 Pendahuluan
masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan
sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta
masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala
daerah selama lima tahun.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pada setiap tahun anggaran
selama lima tahun kedepan.
4. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku
pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
6. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
7. Memberikan tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan.
1.5.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-
2018 adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2014
sampai dengan 2018, yang selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan didalam
menetapkan:
1. Arah kebijakan keuangan daerah.
2. Strategi pembangunan daerah.
3. Kebijakan umum daerah.
4. Program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai
dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sudah menjadi wacana sebelum
terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah dan pemekaran Kabupaten Bandung
dilakukan. Dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kompleksitas isu
pembangunan di Kabupaten Bandung, saat itu Gubernur Jawa Barat
mengeluarkan surat kepada Bupati Bandung untuk mengkaji rencana
pembentukan kabupaten baru. Usulan gubernur waktu itu adalah pembentukan
Kabupaten Padalarang yang mencakup Bandung Barat dan Kota Administratif
Cimahi.
Kelahiran Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru melalui
pertimbangan dan proses yang panjang, dengan kajian seksama dan
memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi dan keinginan
masyarakat itu dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten
Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan
DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Di
tingkat provinsi, diterbitkan Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat Nomor
135/Kep.DPRD-7/2005 tentang persetujuan DPRD terhadap pembentukkan
Kabupaten Bandung Barat. Kemudian disusul dengan surat Gubernur Jawa Barat
kepada Menteri Dalam Negeri bernomor 135.1/1197/Desen tertanggal 11 April
2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
Penetapan Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Bandung Barat di
Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang
disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007.
BAB
2
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-2 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Geografis
Posisi geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 41’ - 07º 19’
Lintang Selatan dan 107º 22’ - 108º 05’ Bujur Timur. Keseluruhan wilayah
Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar 1.305,77 km2 atau 130.577,40 Ha
yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang,
Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat,
Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta,
Gununghalu dan Saguling.
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Bandung Barat dalam wilayah Provinsi Jawa Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029
2.1.2 Administratif
Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan, 165 desa dengan batas
wilayah administrasi sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon
Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-3 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa
Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang,
Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisalak Kabupaten
Subang; Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
b. Sebelah
Timur
: berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan
Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan
Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara,
Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan
Kota Cimahi.
c. Sebelah
Selatan
: Berbatasan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali
Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Cianjur.
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan
Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang,
Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat
dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1 Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa
No. Kecamatan Luas Wilayah
(Km2) Jumlah Desa
1 Lembang 96,07 16
2 Parongpong 45,12 7
3 Cisarua 55,14 8
4 Cikalongwetan 112,95 13
5 Cipeundeuy 101,11 12
6 Ngamprah 36,01 11
7 Cipatat 125,66 12
8 Padalarang 51,40 10
9 Batujajar 31,87 7
10 Cihampelas 46,93 10
11 Cililin 77,78 11
12 Cipongkor 79,99 14
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-4 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No. Kecamatan Luas Wilayah
(Km2) Jumlah Desa
13 Rongga 113,17 8
14 Sindangkerta 120,49 11
15 Gununghalu 160,62 9
16 Saguling 51,46 6
Kabupaten Bandung Barat 1.305,77 165 Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029
Luas wilayah dan jumlah desa di kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
tidak merata. Beberapa kecamatan memiliki wilayah yang sangat luas (di atas 100
Ha), misalnya Gununghalu, Sindangkerta, Cipatat, Cikalong Wetan, Cipendeuy,
dan Rongga. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Ha. Bahkan ada
beberapa kecamatan yang memiliki jumlah desa di bawah jumlah yang disyaratkan
Undang-Undang, misalnya Kecamatan Saguling sebagai wilayah kecamatan baru
hanya memiliki 6 desa. Wilayah ini awalnya merupakan bagian dari Kecamatan
Batujajar, posisi geografis menyebabkan desa-desa di wilayah Saguling terisolir
sehingga pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah kecamatan sebagai
salah satu upaya pemerataan pembangunan, perluasan cakupan pelayanan publik
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di bawah ini dapat dilihat peta administrasi Kabupaten Bandung Barat
yang menggambarkan posisi geografis setiap kecamatan di wilayah Kabupaten
Bandung Barat, serta garis batas wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan
beberapa Kabupaten dan Kota lain di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan
Kota Bandung. Posisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan
wilayah lainnya terkait dengan bagaimana Kabupaten Bandung Barat merespon
masalah pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-5 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029
2.1.3 Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang cukup besar dapat
dijadikan aset pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya dikelola
dengan baik. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber
daya manusia yang rendah akan menjadi beban pembangunan dan meningkatkan
intensitas masalah di daerah. Berdasarkan data BPS, tahun 2012 jumlah penduduk
Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.582.326 orang, dengan komposisi penduduk
laki-laki berjumlah 805.137 orang (50,88 %) dan perempuan 777.189 orang (49, 12
%). Artinya, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang.
Ditinjau dari rata-rata kepadatan penduduk per Km2, Kabupaten Bandung
Barat memiliki rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.211 orang/Km2. Kecamatan
Ngamprah merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi
yaitu sebanyak 44.876 orang/Km2, sedangkan Kecamatan Gununghalu merupakan
kepadatan yang terendah yaitu sebesar 4.437 orang/Km2. Kepadatan penduduk di
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-6 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Bandung Barat yang tidak merata, dapat menjadi tantangan tersendiri
dalam pelaksanaan pembangunan karena untuk penyusunan program
pembangunan perlu memperhatikan penyebaran penduduk agar program
dilaksanakan sesuai dengan sasaran.
Secara rinci data jumlah dan kepadatan penduduk tiap kecamatan di
Kabupaten Bandung Barat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
No. Kecamatan Luas
Wilayah (Km2)
Penduduk (Jiwa) Kepadatan (Jiwa/ Km2) Perempuan Laki-laki Jumlah
1 Lembang 9,827 84.509 92.964 181.473 18.467
2 Parongpong 4,339 50.429 52.117 102.546 23.634
3 Cisarua 5,536 34.354 35.397 69.751 12.600
4 Cikalongwetan 11,208 56.374 57.794 114.168 10.186
5 Cipeundeuy 10,125 38.640 39.440 78.080 7.712
6 Ngamprah 3,609 79.919 82.038 161.957 44.876
7 Cipatat 12,550 61.415 63.304 124.719 9.938
8 Padalarang 5,158 80.185 82.962 163.147 31.630
9 Batujajar 3,431 5.188 45.903 91.091 26.549
10 Cihampelas 4,663 52.419 55.491 107.910 23.142
11 Cililin 8,155 41.065 43.056 84.121 10.315
12 Cipongkor 7,615 41.748 43.870 85.618 11.243
13 Rongga 11,312 26.220 27.244 53.464 4.726
14 Sindangkerta 12,035 31.974 32.112 64.086 5.325
15 Gununghalu 16,080 34.736 36.612 71.348 4.437
16 Saguling 4,937 14.014 14.833 28.847 5.843
Jumlah 130.577 777.189 805.137 1.582.326 12.11
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, Suseda Tahun 2012
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-7 Gambaran Umum Kondisi Daerah
1.454.961
1.483.567
1.510.284
1.551.422
1.582.326
1.350.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
1.550.000
1.600.000
2008 2009 2010 * 2011 2012
Jumlah Penduduk
Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bandung Barat selama
kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar 2.3 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008-2012
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, Suseda Tahun 2012
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung Barat mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 1,9% (2008-2009), 1,76 % (2009-
2010), 2,6 % (2010-2011), dan 1,95% (2010-2012). Rata-rata pertumbuhan penduduk
ini dianggap wajar.
2.1.4 Kondisi Fisik
Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah pertanian yang
subur dengan pemandangan alam yang indah. Kondisi geografis di wilayah
tersebut berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif yang
memiliki dataran terendah pada ketinggian 125 m dpl dan dataran tertinggi pada
ketinggian 2.150 m dpl. Wilayah perbukitan di Kabupaten Bandung Barat
berbasiskan kegiatan pertanian dan peternakan, beberapa wilayah perbukitan
seperti Lembang menjadi kawasan andalan pariwisata di kabupaten ini. Sementara
itu, di kawasan tengah atau di kawasan yang relatif datar (di sekitar wilayah Kota
Padalarang) berkembang kawasan industri dan wilayah perkotaan.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-8 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat
terjal (>40%), salah satunya terdapat di Kecamatan Gununghalu yang merupakan
kecamatan dengan kemiringan lereng sangat terjal terluas (13.480 Ha). Adapun
kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas
dominan kedua, misalnya di Kecamatan Batujajar yang memiliki luas lereng datar
(0-8%) terluas (4.899 Ha). Selain itu, kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk
berada di beberapa kecamatan saja sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4.
Beberapa desa di kecamatan yang memiliki ketinggian di atas 750 m dpl
merupakan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang saat ini telah berkembang
menjadi kawasan pariwisata unggulan di Jawa Barat sekaligus tetap menjadi
kawasan resapan air di wilayah Bandung utara. Dengan demikian, penanganan
wilayah dengan posisi geografis seperti itu bukan hanya menjadi kewenangan
pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Perlu dilakukan kerjasama intensif dengan
pemerintah Provinsi Jawa Barat, utamanya dalam konteks perencanaan wilayah.
Misalnya perijinan mendirikan bangunan memerlukan rekomendasi dari
Gubernur.
Gambar 2.4 Peta Tingkat Kemiringan Kabupaten Bandung Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-9 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di
lapangan, morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat)
satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi
pegunungan.
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat antara lain: aluvial
coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol
coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol
merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu
dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah glei
humus dan alluvial sekitar 28.938,40 Ha atau 23,84%, sedangkan yang luasnya
paling kecil adalah jenis tanah alluvial kelabu dan merah sekitar 612,64 Ha atau
0,50 % dari luas Kabupaten Bandung Barat.
Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana
pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi
dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat
dibagi menurut fungsi dan jenisnya.
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat dalam (ha)
No. Jenis Guna Lahan Total Luas Persentase (%)
A. Kawasan Lindung
1. Kawasan Lindung
a. Kawasan Lindung 48.339,40 36,95
B. Kawasan Budaya
1. Budi daya Pertanian
a. Kebun Campur 13.662,62 10,41
b. Perkebunan 13.453,61 10,28
c. Sawah 22.101,56 16,89
d. Sawah Tadah Hujan 60,66 0,05
e. Tegal/Ladang 19.003,55 14,53
2. Budidaya Non Pertanian
a. Bandara 4,85 0,00
b. Industri 465,86 0,36
c. Institusi/Fasum 258,73 0,20
d. Jalan 1.965,69 1,50
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-10 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No. Jenis Guna Lahan Total Luas Persentase (%)
e. Jalan Kereta Api 47,79 0,04
f. Lapangan Golf 5,00 0,01
g. Pasar/Pertokoan 7,86 0,01
h. Perumahan 9.281,11 7,09
i. Stadion/Lapangan 51,48 0,04
j. Taman 20,66 0,02
k. Tambang 432,12 0,33
C. Lainnya
a. Tanah Kosong 1.104,71 0,84
b. Rumput 107,65 0,08
c. Awan dan Bayangan 536,93 0,41
Sumber Laporan Akhir RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029, 2008
Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan
berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 Ha atau 36,9% sedangkan
kawasan budidaya pertanian 68.271,89 Ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non
pertanian 12.536,45 Ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 Ha atau 1,34%. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang
terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.
2.1.5 Profil Geologi
Secara geologis Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang
berpotensi terjadi gempa bumi, terutama tipe tektonik dan gempa vulkanik.
Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah sesar Lembang, sedangkan
daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa akibat letusan gunung/vulkanik
adalah wilayah di sekitar Gunung Tangkuban Perahu.
Dari hasil studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan, sumber air bawah
tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:
Zona kritis, merupakan wilayah yang pengambilan air tanahnya dibatasi
sampai maksimum 100 m3 per bulan. Air tanah di wilayah ini hanya
diperuntukkan untuk memenuhi keperluan air minum dan rumah tangga.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-11 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Penyebaran zona kritis pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung Barat
sebagian besar berada di Kecamatan Batujajar.
Zona rawan, untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi
keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100
m3/bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di
Kecamatan: Batujajar. Daerah resapan air tanah penyebarannya ada di
Kecamatan: Lembang dan Cisarua.
Daerah aman pengambilan air tanah pengambilan baru diperbolehkan
dengan debit 170 m3/hari dengan jumlah sumur terbatas. Daerah aman
untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan:
Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah dan Parongpong.
Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi pengambilan air tanah kecuali
untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100
m3/bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan: Lembang dan Cisarua.
Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga
kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah
untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan
maksimum 100 m3/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah
penyebarannya di Kecamatan: Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin,
Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.
2.1.6 Potensi Wilayah
2.1.6.1 Potensi Sumber Daya Alam
Berdasarkan kondisi fisik Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi
sumber daya alam, antara lain:
a. Sumber daya air;
b. Sumber daya lahan;
c. Sumber daya mineral.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-12 Gambaran Umum Kondisi Daerah
A. Sumber Daya Air
Kabupaten Bandung Barat memiliki ± 90 sungai, dengan sungai utama
adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Cikapundung,
dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin,
Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar.
Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, sumber mata air yang terdapat
di wilayah Kabupaten Bandung Barat umumnya dijumpai di sekitar kaki, lereng
dan bagian atas perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik dan mempunyai
penyebaran tidak merata. Daerah-daerah mata air yang cukup banyak dijumpai di
sekitar perbukitan utara, timur dan selatan. Di bagian barat (kecuali barat laut),
pemunculan mata air sangat jarang dijumpai.
Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 2 danau/situ alam dan 2
waduk/danau buatan. Danau/situ alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ
Ciburuy. Situ-situ ini dimanfaatkan sebagai lokasi tujuan wisata. Waduk/danau
buatan yang terdapat di daerah kajian yaitu Waduk Saguling dan Cirata yang
merupakan sumber tenaga listrik (PLTA).
Kondisi situ dan waduk masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:
Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi
dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m3.
Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi,
kapasitasnya sebesar 3,7 m3 dengan daerah tangkapan situ tersebut
diperkirakan 6,3 km3.
Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa
kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, Cihampelas, Saguling dan
Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air
minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m3.
Waduk Cirata terletak ke arah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada
di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m3, dengan
ketinggian muka air + 220 m/dpl.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-13 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Daerah tangkapan air yang menjadi penyedia air tanah maupun air
permukaan di Kabupaten Bandung Barat yaitu:
1. Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong)
2. Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang)
Potensi mata air di Kabupaten Bandung Barat yaitu tersebar di 12
kecamatan sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Data Mata Air
No. Kec. Desa Nama Sumber
Air
Debit (Lt/ dtk)
Status Kepemili-
kan
Luas (m2)
1 Lembang Cibogo Ciburial 80 Pemda Kab 2500
Cicadas 20 Individu 250
Cilamer 5 Lndividu 10
Cibeunying 12 Individu 35
Cobogo 10 Individu -
Cikareo 100 Pemda Kab 1500
Suntenjaya Sirah Cibodas 20 Perhutani 25
Wangunharja Hulu domba 12 Perhutani 24
Cihanura 70 Perhutani 35
Ciseke 8 Perhutani _
Cikole Citamiang 125 Perhutani 120
Nyalindung 8 Individu 6
Cipatahan 20 Individu 76
Wares 25 Perhutani 8
Catangangkong 15 Perhutani -
Amblongan 8 Perhutani -
Cikole 4 PDAM Bdg -
Sukajaya Pamecelan 6 Individu 200
Cimodemol 10 Individu 100
Ufi 5 Individu 5
Cihasrun 25 Ferhutani
Irung-irung 50 Individu -
Legokcitespong 5 Individu 40
Kisuha 8 Individu -
Cihaseum 40 4
Cikahuripan Pelpo - Perhutani 20
Lgk Cibitung - Perhutani -
Lgk Cibodas 6 Individu 4
Lgk Cibodas 12 Perhutani -
Kayuambon Sukaampat 8 Sespimpol -
Sukamaju 12 Individu -
Cikidang Seke bah Kosim 2 Individu
Ereng 80 Perhutani
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-14 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No. Kec. Desa Nama Sumber
Air
Debit (Lt/ dtk)
Status Kepemili-
kan
Luas (m2)
Ciletak 50 Perhutani
Seke bp Idin 2,5 Individu
2. Parongpong Cihideung Talaga warna 10 Perkebunan 4
Cipanas 2 Individu -
Cipanas 25 Individu -
Pancuran 12 30 - 12
Gua lalay - - 5
Karyawangi Curug Cijalu 40 Perhutani -
Panyairan 25 Individu 125
- - PDAM Bdg 150
Cisuren 15 Perhutani 50
Cikuray 30 Perhutani 200
Ciliang - PDAM Bdg 150
Cisuren 15 Perhutani 24
Cilaki - PDAM Bdg 24
Cigugurgirang Gng. Masigit 8 Individu -
Ciseupan 30 Individu -
Cadas gantung 4 Individu 12
Sindangpalay 1,5 Individu 5
Kebon hui 2 Individu 6
Babakan 10 PT.Suryamgh 200
Parongpong Citelanganjung Perkebunan 400
3. Cisarua Cipada Leuwi Cipada 1 3 Individu 90
Leuwi Cipada 2 10 Individu 200
Leuwi Cipada 3 3 Individu 150
Ciraden 10 Individu 30
Cisaladah 50 Individu 150
Cipabrik 5 Individu 2
Leuwi Cipada 4 10 Individu 120
Sirah Cidadap 50 Individu 90
Pasirlangu Cisurupan 15 Individu 200
Legok haji 50 Individu 60
Sumur Bandung 70 Individu 300
Sadangmekar Cowal 2 Individu 16
Cisarua hilir 2 Individu 4
Cisarua 2 2 Individu 2
Cibolang 1 3 Individu 4
Cibolana 5 Individu 35
Cibanen 1 2 Individu 14
Cibanen 2 1 Individu 14
Tugumukti Sela awi 3 Individu -
Cimetal 4 Individu 20
Cimeta 2 10 Individu 25
Cibonteng 5 Individu 400
Ka Tugu 2 5 Individu 100
Lengkob 1 10 Individu 100
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-15 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No. Kec. Desa Nama Sumber
Air
Debit (Lt/ dtk)
Status Kepemili-
kan
Luas (m2)
Lengkob 2 10 Individu 200
Cilayung tugu 10 Individu 200
Ranca 10 Individu 200
Cikaptra 2 Individu 150
Cikahuripan 5 Individu 250
Ciwetan 3 Individu 25
Citugu 1,2 3 Individu 20
Kertawangi Lengkob ps ipis 15 Individu 400
Blok Bround - Individu 72
Curug lalay - Perhutani 250
Crg Brugbrug 100 Perhutani 400
Rd. Fadli 5 Individu 25
Legok Sulargi 5 Individu 100
Legok Cilastari 5 Individu 75
Jambudipa Cilayung 30 PJKA 400
Citalio 15 PJKA 400
Cikahuripan 5 - 150
Cicakung 30 Individu 500
Padaasih Cilimus 10 Individu 300
Cisurupan 5 Individu 100
Bongkok 1 5 Individu 90
Bongkck 2 5 Individu 100
Bbk Muncang 1 5 - 25
Bbk Muncang 2 10 Individu 150
Pasirhalang Barukarut 4 Individu 15
Empon - Individu 18
Cimeta - Individu 6
4. Cililin Cililin Curug Sawer 60 Perhutani -
Batulayang Cijengkol 5 Individu 4
Cisaladah 20 Perhutani -
Cisintok 10 Perhutani -
Karangtanjung Cihaurduni 3 Perhutani 10
Curug Gandok 10 Perhutani -
Cihaur 10 Individu 20
Cisoka 10 - 20
Mukapayung Cibitung 100 Individu -
Gunung Putri 6 Individu 8
5. Gununghalu Gununghalu Cipohpohan 57 Perhutani -
Cidadap 200 Perhutani -
Cisalada 12 Individu 10
Sirnajaya Wr. Simpang 81 Individu 4
6. Sindangkerta Cicangkang Girang
Cimerak 1 Individu 4
Balong 1 Individu 2
Mariuk 5 Individu 15
Batukarut 41 Individu 10
Cisampora Pengairan 4
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-16 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No. Kec. Desa Nama Sumber
Air
Debit (Lt/ dtk)
Status Kepemili-
kan
Luas (m2)
Cisalada 20 Perhutani -
Curug Ngebul 150 Perhutani -
Cintakarya Cisaladah 5 Individu 90
Pasirangin Individu
Puncaksari S. Cijere 150 Pengairan -
7. Cipongkor Sarinagen Cibungur Individu -
8. Padalarang Laksanamekar Sindangsari 30 Individu -
9. Ngamprah Cimanggu Cipanas 1 7 Individu 10
Cimenteng 1 10 PN. Kertas 30
Cimenteng 2 10 PN. Kertas 200
Cimenteng 3 45 Kopassus ~
Cimenteng 4 - _ 200
Ciseupan PN. Kertas 3
S. Ciseupan 20 - 3
Pangkalan 3 Individu 3
Cibayem 1 - PN. Kertas 30
Cibayem 2 50 - 30
Cileungsing 100 Desa 100
Ngamprah Cibayem 3 5 Individu 20
Margajaya Ciburial 1 5 Individu 50
Ciburial 2 5 - 10
Ciburial 3 20 Indiviuu 1400
Cipanas 1 10 Individu 20
Bojongkoneng Cimentang 1 10 PJKA 30
S. Cimeta 100 Pengairan 6
Ciherang 1 10 Desa 50
S. Cimerang/ 100 Pengairan 3
Ciherang 2
10. Cipatat Cipatat Cirawa 1000 PJKA 50
Sumurbandung Cigembor 10 Individu 200
Cilendong 3 Individu 10
Cisulap 10 Individu 40
Sasaksaat 10 Individu 20
Cipicung 5 PJKA 10
Torowongan 5 PJKA 300
Cirawamekar Gandasoli 2 Perhutani 10
11. Cikalong-wetan
Ciptagumati Citayem 2 - 10
Cinangsi 10 Individu 20
Cileuleuy 50 - 20
Cileuleuy hilir 3 Individu 20
Cipeureu 4 Individu 20
Mandorbas 3 Individu 10
Cigintung 2 Perkebunan 6
Cipeuteuy 5 Individu 216
Mandalamukti Cibulan 5 Perkebunan 10
Cileutik 2 Individu 6
Cileutik 2 Individu 10
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-17 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No. Kec. Desa Nama Sumber
Air
Debit (Lt/ dtk)
Status Kepemili-
kan
Luas (m2)
Pelton 5. Individu -
Ciater 10 Individu 100
Cipiit 5 Individu 50
Cipaja 4 Individu 30
Cirajamantri 5 Individu 20
Cigondok 7 individu 50
Cipeusing 10 Individu 30
Cibulakan 20 Individu 70
Cibadida 2 Individu 6
Picungpugur 2 Individu 5
Wangunjaya Cigudig 100 Perhutani 65
Suranyambung 50 Perhutani 10
Cibiru 50 Perhutani 400
Cigandalintang 500 Desa 1000
Cikurutug 100 Desa 100
Ganjarsari Cikahuripan 1000 Perhutani 50
Cisaladah 500 Perkebunan 400
Cipamalayan 7 Individu -
Ciburial 10 Perkebunan 30
Citalaga 50 Desa 60
Cisomang Barat Cisitu 30 Individu 148
Cianca 10 Perhuiani 36
Sancang 2 Individu 4
Cihuni - Individu -
Cihaur 2 Individu 2
Sancang 3 Individu 10
Situ Cileunca 500 Perkebunan 1000
Palahare 5 - 40
Mandalasari Cihuni 500 Perhutani 20
Cikubanghilir 1000 Pengairan 7
Cisaladah 50 Individu 25
Cikuda 10 Desa 10
Ciledu 15 Individu 30
Cikadu 30 Perkebunan 55
Legoklame 5 Perkebunan 20
Cipada Situ Cileunca 500 Cipada -
Cileuleuy 5 Desa 10
Bulanbuian 10 Individu 100
Ciangkeb 50 Perkebunan 20
Gamlok 10 Individu 100
Cimentang 20 Desa 50
Saciun Perhutani 15
Sumber: Bappeda KBB, Kajian Sumber Mata Air 2010
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-18 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Potensi air permukaan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015 yaitu
sebanyak 8 lokasi dengan debit air sebesar 630 liter/detik untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:
Tabel 2.5 Potensi Air Permukaan Pada Beberapa Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat
No Kecamatan
Kebutuhan Air Pipanisasi (l/d) Sumber
Potensial
Jarak ke Sumber
(km)
DAS (km2)
Aliran Dasar
1989 2000 2015 Q5
(l/d) Q20 (l/d)
1. Gununghalu 5 5 5 Cilanang 0,5 88 50 45
2. Sindangkerta 5 5 48 Cicong-kang
<0,5 9 5 5
3. Cililin 9 26 65 Cipatik <0,5 6 20 15
4. Cipongkor 5 5 5 Cilanang 0,5 36 20 20
5. Cisarua 52 85 195 Cimahi <0,5 24 210 175
6. Cipatat 5 53 110 Cirawa 0,5 18 10 10
7. Cikalongwetan 12 54 174 Cilurah 0,5 14 125 105
8. Cipeundeuy 5 5 28 Cipeun-deuy
0,5 19 170 145
Sumber : Iwaco, 1990
Potensi Pengairan dan Kondisi Pengelolaan Jaringan Irigasi dan
Bendungan di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 41 sungai dan saluran
pembuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6
Tabel 2.6 Sungai dan Saluran Pembuang yang Mengalir di Kabupaten Bandung Barat
No Nama Sungai dan Saluran Pembuangan
No Nama Sungai dan Saluran
Pembuangan No
Nama Sungai dan Saluran Pembuangan
1 Cimeta 15 Cikabul 29 Cilutung
2 Cijukung 16 Cimahi 30 Gadobangkong
3 Cikatamos 17 Cisongkat 31 Cikapundung
4 Cibihbul 18 Cihideung 32 Cidadap
5 Cibarengkok 19 Cikidang/Cicukang 33 Cisokan
6 Cipada 20 Ciputri 34 Ciminyak
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-19 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No Nama Sungai dan Saluran Pembuangan
No Nama Sungai dan Saluran
Pembuangan No
Nama Sungai dan Saluran Pembuangan
7 Cikubang 21 Cikawari 35 Cijere
8 Cipicung 22 Cicukangkawung/Cikasur 36 Cilanang
9 Cijambu 23 Ciwaru/Cisangkan 37 Cibitung
10 Cimande Ageung 24 Cibangban 38 Cibangoak
11 Ciburandul 25 Cibeureum/Cigondewah 39 Cijenuk
12 Cipadalarang 26 Cipulung 40 Cimahpar, dan
13 Cimalayan 27 Citanjung 41 Cibenda
14 Cikadongdong 28 Cigelap
Sumber : Hasil Analisis 2009
Di Kabupaten Bandung Barat terdapat daerah resapan air tanah yang
merupakan resapan utama atau primer meliputi bagian lereng bervegetasi lebat
pada ketinggian tertentu sampai puncak gunung yang terutama dibentuk oleh
batuan gunung api muda.
Selain itu, zona resapan utama meliputi pula bagian daerah pegunungan
dan perbukitan berupa punggungan yang bertindak sebagai tinggian pemisahan
air utama bagi sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan.
Berdasarkan hasil penelitian hidrogeologi untuk menentukan batas
horizontal cekungan air tanah yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan
Geologi dan Kawasan Pertambangan yang kemudian disahkan melalui Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2003, cekungan air tanah di Jawa
Barat terdapat 27 buah, dengan 2 cekungan air tanah diantaranya termasuk ke
dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Sedangkan untuk irigasi, di Kabupaten Bandung Barat terdapat dua buah
irigasi yang merupakan kewenangan provinsi karena berada di lintasan dua
kabupaten, yaitu Daerah Irigasi (DI) Leuwi Kuya dan Daerah Irigasi (DI) Cijanggel,
sehingga diperlukan koordinasi dan konsultasi antara dua kabupaten dan provinsi.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-20 Gambaran Umum Kondisi Daerah
B. Sumber Daya Lahan
Kabupaten Bandung Barat dengan luas 130.577,40 Ha merupakan potensi
dalam penyediaan ruang dan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan penduduk.
Sebagian besar penggunaan lahan adalah untuk pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kawasan lindung. Sehingga kegiatan budidaya dan usaha berbasis pertanian
sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat. Selain kesuburan
tanahnya, juga secara agroklimat sangat sesuai untuk berbagai komoditas
pertanian dan perkebunan.
Pengembangan permukiman pedesaan dan perkotaan yang terintegrasi
(rural urban linkages) dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan
wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ruang terbangun secara lebih merata.
Hubungan desa-kota terutama dalam bentuk pemenuhan kebutuhan, yang berjalan
lancar akan mempercepat struktur wilayah yang ideal. Pengembangan perumahan
hendaknya mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, termasuk prioritas
untuk memanfaatkan lahan-lahan kering dan bukan sawah irigasi teknis.
Budidaya pertanian juga perlu mengendalikan penggunaan bahan kimia
dalam pengolahan tanah, agar kandungan organik tanah tetap terjaga seimbang
dan tidak terjadi kerusakan lahan atau penurunan kesuburan tanah. Budidaya
perkebunan dan kehutanan secara bijak juga akan mencegah dan menekan luasan
lahan kritis. Dimana lahan kritis merupakan awal kerusakan struktur tanah,
menimbulkan kerawanan longsor dan banjir.
C. Sumber Daya Mineral
Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang memiliki potensi
sumber daya mineral dan potensi energi panas bumi.
Potensi sumber daya mineral yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat
antara lain: andesit, pasir, marmer, dan kapur, dimana pemanfaatannya sudah
lama berlangsung di beberapa tempat khususnya pertambangan bahan galian C.
Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam tersebut tak selamanya
menghasilkan hal positif, akan tetapi kadang menimbulkan dampak lain yang
cukup merugikan. Di Kabupaten Bandung Barat ditemukan dampak negatif atau
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-21 Gambaran Umum Kondisi Daerah
kerusakan alam akibat penggalian. Banyak di antara tanah bekas galian bahan
tambang dibiarkan terlantar, tidak produktif dan sering kali mengundang bencana.
Di beberapa lokasi juga sering terjadi longsor, baik gejala alamiah maupun akibat
galian.
Untuk sumberdaya energi panas bumi, total potensi yang ada di
Kabupaten Bandung Barat mencapai 150 MWe, atau 2,82 persen dari potensi Jawa
Barat. Energi panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dengan
tingkat pencemaran CO2 yang sangat rendah. Potensi panas bumi di Kabupaten
Bandung Barat, antara lain:
1. Gunung Tangkuban Parahu dengan potensi panas bumi sekitar 100 MWe
(hipotetik).
2. Saguling, Rajamandala dengan potensi panas bumi sekitar 25 MWe
(spekulatif).
2.1.6.2 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi beberapa komoditas
unggulan komparatif maupun kompetitif di bidang pertanian tanaman
hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan yang terdiri dari alpukat, jambu biji,
pisang, dan bunga yang terdiri dari krisan, gladiola, anggrek. Sebaran komoditas
tersebut terletak di sebelah utara Kabupaten Bandung Barat yaitu di Kecamatan
Lembang, Parongpong dan Cisarua. Selain komoditas tersebut, Kabupaten
Bandung Barat juga mempunyai komoditas yang cukup strategis untuk
dikembangkan di sebelah selatan Kabupaten Bandung Barat yaitu padi sawah,
jagung, dan kacang-kacangan.
Berdasarkan data rekapitulasi, komoditas perkebunan yang memberi
paling banyak kontribusi produksi di 16 kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan
kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy,
dan Cikalongwetan.
Sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung
Barat. Populasi ternak terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-22 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan
wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan
optimal sapi perah.
Kegiatan budidaya ternak sapi potong di Kabupaten Bandung Barat
terdapat di 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Cikalong, Cililin dan Cihampelas,
dimana lingkungan dan kondisi alamnya mendukung bagi pertumbuhan sapi
potong.
Populasi kerbau tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, sedangkan populasi
tertinggi terdapat di Kecamatan Rongga. Populasi kuda tersebar secara merata di
11 (sebelas) kecamatan, kecuali di Kecamatan Ngamprah, Cisarua, dan
Parongpong. Ternak domba tersebar di 16 kecamatan. Hal ini dikarenakan ternak
domba merupakan komoditi yang mudah beradaptasi dan hidup dimanapun, baik
di dataran rendah dan tinggi. Kecamatan yang merupakan sentra domba
diantaranya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang. Selanjutnya
populasi kambing di Kabupaten Bandung Barat tersebar di 15 Kecamatan. Kecuali
di Kecamatan Cipatat, Cisarua, Ngamprah, Lembang dan Parongpong yang saat ini
kontribusi ternaknya masih sangat kecil. Tetapi pemanfaatan daging kambing
relatif kurang diminati untuk konsumsi, selama ini produksi ternak kambing dijual
keluar Kabupaten Bandung Barat seperti ke Jakarta, Karawang, Bekasi dan daerah
lainnya. Sentra populasi kambing terdapat di Kecamatan Clililin dan Cipongkor.
Budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Bandung Barat saat ini
dilakukan dengan memanfaatkan Waduk Cirata sebagai tempat usaha budidaya
ikan dengan metoda Kolam Jaring Apung (KJA). Wilayah yang potensial
penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy yaitu
sekitar 59% produksi total produksi KJA. Selain itu usaha perikanan lainnya yang
terdapat di Kabupaten Bandung Barat yaitu usaha pembenihan ikan, usaha
budidaya ikan pada kolam air tenang, minapadi, dan penangkapan ikan di
perairan umum.
Apabila dilihat dari penyebaran setiap komoditas ternak besar dan kecil di
Kabupaten Bandung Barat dari setiap kecamatan, hanya komoditas domba,
kambing, ayam dan itik yang jumlahnya secara merata ada di setiap kecamatan di
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-23 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan ternak sapi, kerbau dan kuda merupakan
ternak yang hanya terdapat di beberapa kecamatan saja.
Penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh
penggunaan kawasan hutan. Kawasan kehutanan mempunyai kecenderungan
turun. Kecenderungan tersebut dikarenakan berubahnya sebagian fungsi hutan
menjadi kawasan perumahan baru. Tujuan pembangunan sub-sektor kehutanan
untuk mempertahankan luas areal hutan ternyata belum berhasil diterapkan dan
dilaksanakan. Kurangnya informasi dan kesadaran tentang fungsi hutan
merupakan salah satu faktor penyebab penggunaan tata guna tanah yang tidak
pada tempatnya. Demikian juga dengan produksi hasil hutan berupa kayu
pertukangan, kayu bakar dan getah pinus, rumput gajah, hasil kayu.
2.1.6.3 Potensi Industri
Dalam hal potensi sektor lainnya, lokasi-lokasi industri hanya terdapat di
beberapa kecamatan yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan
industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang. Jumlah
industri besar dan sedang terbanyak berada di Kecamatan Padalarang. Beberapa
jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat
adalah anyaman dan makanan. Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak
adalah industri tekstil sebesar 30,32%. Industri menengah-besar yang tergolong
agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet,
kulit dan barang dari kulit, serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian
dengan persentase kurang dari 20%.
2.1.6.4 Potensi Pariwisata
Selain potensi daerah di sektor agro baik pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki
beberapa potensi di bidang pariwisata baik wisata alam, wisata minat khusus
maupun jenis wisata lainnya. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata
utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat.
Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-24 Gambaran Umum Kondisi Daerah
terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ada beberapa obyek wisata
yang sudah terkelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya.
Wisata merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung
Barat jika merujuk pada Visi yang ada. Oleh karena itu, pengembangannya menjadi
hal yang sangat penting. Berdasarkan karekteristiknya, objek wisata dapat
dikelompokkan menjadi objek Wisata Agro, Wisata Alam, dan Wisata Minat
Khusus. Beberapa lokasi kawasan wisata di Kabupaten Bandung Barat dapat
dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.
Tabel 2.7 Obyek Wisata Agro
NAMA OBYEK WISATA
KECAMATAN PENGELOLA JENIS
Panglejar Cikalongwetan PTPN VIII Perkebunan the
Cibodas Lembang Masyarakat Pertanian palawija, strawberry
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bandung Barat.
Tabel 2.8 Obyek Wisata Alam
NAMA OBYEK WISATA KECAMATAN PENGELOLA JENIS
Gunung Tangkuban Perahu Lembang Perhutani Alam
Bumi Perkemahan Cikole Lembang Perhutani Alam
Jaya Giri (lintas hutan) Lembang Perhutani Alam
Situ Lembang Lembang Perhutani Alam
Maribaya Lembang Pemda Alam
Peneropongan Bintang Boscha Lembang ITB Budaya
Curug Omas Lembang Perhutani Alam
Yunghun Lembang PPA Budaya
Penangkaran Buaya Lembang Swadaya Alam
Curug Cimahi Cisarua Perhutani Alam
Curug Panganten Cisarua Perhutani Alam
Taman Bunga Cihideung Parongpong Koperasi Alam
Bumi Perkemahan Curug Sawer Cililin Perhutani Alam
Situs Batu Payung Cililin
Situs Mundinglaya Cililin
Luewi Karacak Cililin BKPH Cililin Alam
Curug Malela Rongga Alam
Curug Cilingga Payung Rongga Perhutani Alam
Tiga Walilulloh Cipongkor Budaya
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-25 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NAMA OBYEK WISATA KECAMATAN PENGELOLA JENIS
Gunung Padang Sindangkerta Perhutani Alam
Situ Ciburuy Padalarang Pemda Alam
Goa Pawon Cipatat PO.Pikidro Alam
Air Panas Cisameng Cipatat Alam
Goa Ters. Air Sanghiang Tikoro Cipatat Alam
Waduk Saguling Cipatat Perum Tirta Pekindro Alam
Curug Jawa Cipatat
Goa Walet Cipatat BKPH Rajamandala Alam
Air Panas Cibaligo Ngamprah Desa Alam
Bumi Perkemahan Sela Gombong Cikalongwetan PTP Pangheotan Alam
Perkebunan Teh Panglejar Cikalongwetan PTP XIII Alam
Waduk Cirata Cipeundey Perum Tirta Pekindro Alam Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bandung Barat.
Tabel 2.9 Obyek Wisata Minat Khusus
NAMA OBYEK WISATA KECAMATAN PENGELOLA JENIS
Gunung Masigit Cipatat Citatah Legenda, Pemandangan
Gunung Manik Cipatat Citatah Petualangan
Goa Pawon Cipatat Bihbul Ziarah
Makam Eyang Rende
(Mama Ajengan Zakaria) Cikalongwetan Rende Ziarah
Gunung Putri Cikalongwetan Ganjarsari Ziarah
Dayeuh Luhur Cikalongwetan Puteran Ziarah
Gunung Salem Cikalongwetan Tenjolaut Ziarah
Makam Mama Cancang Cikalongwetan Cisomangbarat Ziarah
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bandung Barat.
Dari informasi dan data sebagaimana ditampilkan di atas, secara umum
prospek pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat dianggap
sangat positif. Sebagaimana yang telah diakui oleh PBB, Bank Dunia, World Tourism
Organization (WTO) bahwa sektor pariwisata merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial
ekonomi. Hal tersebut karena industri pariwisata diperkirakan akan menjadi
industri terbesar di dunia pada tahun 2020. Menurut World Travel and Tourism
Council, para wisatawan bakal membelanjakan uangnya sekitar 5 milliar dollar AS
setiap hari. Karakteristik sektor pariwisata yang memiliki multiflyer effects, dapat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-26 Gambaran Umum Kondisi Daerah
memaksimalkan potensi wilayah di Kabupaten Bandung Barat, mulai dari
pertanian, peternakan, industri pengolahan pangan, jasa dan perdagangan.
Keadaan ini tentu menyulut industri pariwisata dan ikutannya antara lain hotel,
usaha perjalanan, usaha katering, pemandu wisata, dan sebagainya.
Dalam pengembangan kawasan parawisata, perlu adanya upaya nyata
dalam menyusun kebijakan yang tepat dan didukung oleh semua SKPD di
Kabupaten Bandung Barat. Sehingga secara spesifik, Kabupaten Bandung Barat
memiliki potensi sangat besar untuk dapat mengembangkan kawasan pariwisata
yang berkelanjutan, terintegrasi dan berpihak pada pemberdayaan masyarakat.
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana
Pengertian kawasan yang rawan bencana adalah daerah yang pernah
mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana.
Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dan yang pernah terjadi adalah
erosi tanah. Di samping itu terdapat juga beberapa kawasan yang termasuk dalam
bahaya lahar gunung berapi.
Longsor juga merupakan bencana yang kerap menimpa wilayah
Kabupaten Bandung Barat. Longsor bisa disebabkan oleh pergerakan tanah
(sledding) yang disebabkan oleh gerusan air akibat adanya hujan lebat, serta adanya
pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi kaidah-kaidah lingkungan dan
konservasi tanah. Beberapa wilayah yang sering mengalami bencana longsor
adalah Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Cipatat, Sindangkerta,
Rajamandala, Batujajar, Cisarua, dan Cililin. Selain tanah longsor, juga sering
terjadi tanah amblasan, retak-retak dan patahan.
Dalam rangka mengurangi atau mencegah tingkat bahaya longsor, erosi
dan sedimentasi, diperlukan adanya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di
beberapa lokasi kawasan hutan. Sedangkan untuk mengamankan lahan sempadan
sungai/ pengairan/danau/waduk/bendungan/mata air dapat dilakukan dengan
cara penghijauan atau menanami tanaman keras pada lahan sempadan sehingga
menjadi ruang terbuka hijau.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-27 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Permasalahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat lahan
kritis dan terlantar. Adapun sebaran lahan kritis di setiap Kecamatan dan Desa di
Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.10 Sebaran Lahan Kritis Di setiap Kecamatan dan Desa
Di Kabupaten Bandung Barat
No Kecamatan Desa
1. Lembang
Sukajaya, Lembang, Cibogo, Jayagiri, Mekarwangi,
Gudangkahuripan, Cikahuripan, Wangunsari, Pagerwangi,
Langensari, Cikole, Wangunharja dan Suntenjaya.
2. Parongpong Cigugur Girang, Cihanjuang Rahayu, Cihanjuang, Karyawangi
dan Sariwangi.
3. Cisarua Pasirlangu, Cipada, Tugumukti, Pasirhalang, Pada Asih,
Sadangmekar, Jambudipa dan Kertawangi.
4. Ngamprah Cilame, Bojongkoneng, Pakuhaji, Cimanggu dan Mekarsari.
5. Padalarang Campakamekar, Jayamekar, Padalarang, Tagogapu dan
Ciburuy.
6. Cikalongwetan
Wangunjaya, Tenjolaut, Cisomangbarat, Ciptagumati,
Kanangasari, Rende, Cikalong, Mandalamukti, Puteran,
Mandalasari, Cipada, Mekarjaya dan Ganjarsari.
7. Cipeundeuy Sirnajaya, Nanggeleng dan Margaluyu.
8. Cipatat Cipatat, Ciptaharja, Kertamukti, Sarimukti, Cirawamekar,
Sumurbandung, Gunungmasigit dan Citatah.
9. Batujajar Batujajara Timur, Batujajar Barat, Cangkorah, Selacau,
Galanggang, Pangauban, dan Giriasih
10. Cihampelas Tanjungwangi, Situwangi dan Singajaya.
11. Cililin Kidangpananjung, Karanganyar, Karyamukti dan
Nanggerang.
12. Sindangkerta Buninagara, Weninggalih, Rancasenggang, Wangunsari,
Pasirpogor dan Puncaksari
13. Cipongkor
Mekarsari, Cijambu, Sirnagalih, Baranangsiang, Sarinagen,
Cintaasih, Cibenda, Citalem, Cijenuk, Karangsari dan
Neglasari.
14. Gununghalu Sirnajaya, Bunijaya, Gununghalu, Sindangjaya, Cilangari,
Celak, Wargasaluyu, Tamanjaya dan Sukasari.
15. Rongga Cinengah, Cibedug, Cicadas, Bojongsalam, Sukaresmi, Bojong,
Cibitung dan Sukamanah.
16. Saguling Cikande, Jati, Girimukti, Bojonghaleuang, Cipangeran dan
Saguling
Sumber: Hasil Analisa 2013 POKJA SANITASI
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-28 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Permasalahan lingkungan lainnya di Kabupaten Bandung Barat adalah
pencemaran lingkungan, baik terhadap air, udara maupun tanah. Dalam hal
pencemaran udara, meskipun belum parah, namun perkembangannya cenderung
mengkhawatirkan. Kualitas udara setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini
diakibatkan karena kegiatan transportasi dan industri yang meningkat.
Pencemaran udara yang menonjol terjadi di Kecamatan Padalarang, Batujajar dan
Cipatat.
Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat
terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, angin kencang, dan letusan gunung berapi.
Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian
gempa bumi dan tanah longsor.
Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi
tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana
alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang
disebabkan oleh alam. Kriteria kawasan rawan bencana, dapat dilihat pada Tabel
2.11.
Tabel 2.11 Kriteria Kawasan Rawan Bencana
No Kriteria Deskripsi
1 Kawasan rawan
bencana gunung
berapi
Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari
pusat letusan yang terpengaruh langsung dan
tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang
berbeda
Kawasan berupa lembah yang akan menjadi
daerah aliran lahar dan lava
2 Kawasan rawan
gempa bumi
Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan
yang merusak
Daerah yang dilalui oleh patahan aktif
Daerah yang mempunyai catatan kegempaan
dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5
pada skala richter
Daerah dengan batuan dasar berupa endapan
lepas seperti endapan sungai, endapan pantai
dan batuan lapuk
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-29 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No Kriteria Deskripsi
Kawasan lembah bertebing curam yang disusun
batuan mudah longsor
3 Kawasan rawan
gerakan tanah
Daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena
gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia
menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan
ini
4 Kawasan rawan
banjir
Daerah dengan kerentanan tinggi terkena banjir
Sumber : Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Hasil Analisis, 2009
Berdasarkan kriteria tabel tersebut, kawasan rawan bencana longsor secara
umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu
terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar,
Cililin, Rongga, Gununghalu. Kawasan bencana letusan gunung berapi terdapat di
Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua dapat dilihat pada Gambar 2.5
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-30 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.7.1 Banjir
Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering)
karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang
berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai dan pecahnya
tanggul penahan air.
Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung Barat umumnya adalah
daerah di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu. Hal ini terjadi karena
rusaknya daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan
perumahan dan permukiman di daerah resapan air, pembabatan hutan menjadi
lahan pertanian dan bangunan serta pertambangan yang mengakibatkan cepatnya
aliran air menuju hilir. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai juga
dapat menghambat dan menyumbat aliran. Kombinasi antara kedua keaadan
tersebut pada akhirnya menimbulkan banjir serta genangan. Banjir semakin sering
terjadi terutama jika hujan lebat, dan juga karena sistem drainase yang tidak
memadai.
Di wilayah Kabupaten Bandung Barat, kejadian banjir umumnya hanya
berupa genangan terutama karena buruknya saluran drainase. Banjir erat
kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase disini adalah drainase yang
menunjukan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian
drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng,
tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah.
2.1.7.2 Gempa Bumi dan Aliran Lahar
Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat merupakan gempa
bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik (gunung berapi). Gempa bumi tektonik
disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat
tektonik. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai
kecacatan tektonik. Teori dari plate (plat tektonik) menjelaskan bahwa bumi terdiri
dari beberapa lapisan batuan, sebagian besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut
dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan tersebut bergerak perlahan sehingga
berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lainnya. Hal inilah yang menyebabkan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-31 Gambaran Umum Kondisi Daerah
terjadinya gempa tektonik. Salah satu penyebab gempa adanya subduksi (penyusupan
lempeng) misalkan Lempeng Australia terhadap Lempeng Eurasia (7 cm/tahun).
Beberapa sesar aktif di Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi menimbulkan gempa
tektonik di antaranya sesar Lembang, Bandung; serta sesar kecil cabang dari sesar
Cimandiri, Sukabumi.
Gempa bumi vulkanik terjadi di daerah yang berdekatan dengan gunung
berapi, bentuk keretakannya memanjang sama dengan gempa burni tektonik. Gempa
bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke alas, dimana geseran
pada batuannya menghasilkan gempa bumi. Potensi gempa vulkanik di wilayah
Kabupaten Bandung Barat adalah di daerah yang berdekatan dengan gunung berapi,
seperti Gunung Tangkuban Perahu meliputi Kecamatan Lembang, Cisarua,
Parongpong. Daerah tersebut selain rawan bencana gempa vulkanik juga rawan
aliran lahar.
Beberapa kawasan, terutama di utara Kabupaten Bandung Barat yang
tergolong daerah beresiko aliran lahar. Lahar ini dapat terbawa sungai sehingga
membahayakan daerah-daerah yang dilalui sungai tersebut. Beberapa kecamatan
memiliki kawasan beresiko aliran lahar ini antara lain Kecamatan Lembang (4.340
ha) dan Cisarua (1.580 ha).
2.1.7.3 Tanah Longsor dan Gerakan Tanah
Tanah longsor merupakan peristiwa pergerakan lereng tanah yang
umumnya terjadi saat hujan lebat, yang disebabkan oleh peningkatan, kejenuhan
air dan kenaikan muka air tanah akibat infiltrasi air hujan yang berlebihan. Proses
penjenuhan tanah dapat dipercepat oleh hilangnya tutupan lahan, kondisi tanah yang
retak-retak, dan limpasan air genangan dari areal persawahan dan kolam-kolam ikan di
lereng. Beberapa tanah longsor berlangsung lambat dan menimbulkan kerusakan secara
bertahap. Sementara itu, yang lainnya bergerak sangat cepat sehingga dapat
menimbulkan kerugian dan korban jiwa yang sangat besar secara tiba-tiba dan tak
terduga. Kecamatan yang merupakan kawasan rawan longsor meliputi
Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Cipatat, Sindangkerta, Batujajar, Cisarua,
dan Cililin.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-32 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gerakan tanah merupakan proses perpindahan masa tanah dan atau
batuan dari tempat yang berkedudukannya lebih tinggi ke bagian yang lebih
rendah. Dimensi gerakan tanah bervariasi dari hanya beberapa meter sampai
puluhan meter. Gerakan tanah dapat dilihat berdasarkan tingkat kepekaan tanah
secara alami, dan gerakan tanah akibat tindakan manusia.
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2012 secara riil
ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun
2000, yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen. Jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, maka terjadi percepatan atau peningkatan 0,29 poin
dimana tahun 2011 mencapai 5,75 persen.
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)
Sumber : BPS, Indikator Makro Ekonomi Tahun 2012
Kab. Bandung Barat; 2010; 5,47
Kab. Bandung Barat; 2011; 5,75
Kab. Bandung Barat; 2012; 6,04
Prov. Jawa Barat; 2010; 6,09
Prov. Jawa Barat; 2011; 6,48
Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-33 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2012 tidak
secepat pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sebagai kabupaten yang
masih berusia belia, Kabupaten Bandung Barat masih harus bekerja keras dalam
melakukan akselerasi pembangunan wilayahnya. Namun secara umum LPE sudah
menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada
semua kelompok sektor. Kelompok sektor primer mengalami pertumbuhan sebesar
4,78 persen, sekunder sebesar 5,43 persen dan tersier 7,42 persen. Kelompok sektor
primer merupakan kelompok sektor yang memiliki pertumbuhan terkecil pada
tahun ini. Namun dibandingkan tahun sebelumnya sub sektor ini mengalami
kecepatan, hal ini di sebabkan oleh percepatan sektor pertanian yang memiliki
kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah kelompok tersebut.
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010- 2012 (Persen)
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012*
[1] [2] [3] [4]
I . Primer 5.29 2.39 4.78
1. Pertanian 5.30 2.14 4.86
2. Pertambangan dan Penggalian 4.97 8.12 3.12
II. Sekunder 4.46 5.99 5.43
3. Industri 3.88 5.68 4.84
4. Listrik, Gas dan Air 7.19 6.04 7.02
5. Bangunan 7.27 11.66 11.25
III. Tersier 7.15 6.57 7.42
6. Perdagangan/Hotel/Restoran 7.82 7.57 9.14
7. Pengangkutan/Telekomunikasi 7.14 4.00 4.64
8. Keuangan/Persewaan/jasa Perusahaan
7.82 6.35 5.92
9. Jasa-jasa 4.76 5.8 5.05
PDRB 5.47 5.75 6.04
Sumber: Indikator Makro Ekonomi, BPS Kab. Bandung Barat 2012
Tabel di atas menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing
sektor cukup bervariasi. Dengan variasi tersebut dapat kita bagi 3 (tiga) kelompok
yaitu :
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-34 Gambaran Umum Kondisi Daerah
a. Kelompok pertama; LPE dibawah 4 persen ditunjukkan oleh sektor
pertambangan/penggalian.
b. Kelompok kedua; LPE berkisar 4 sampai 8 persen ditunjukkan oleh sektor
pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik/gas dan air, sektor
pengangkutan/ komunikasi, sektor keuangan/ persewaan/ jasa perusahaan dan
sektor jasa-jasa. Pada kelompok ini sektor listrik/gas/air menunjukkan
pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,02
persen. Peningkatan jumlah pelanggan dan konsumsi produk sektor ini
meningkat, terutama untuk energi listrik.
Sektor industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang relatif baik, yaitu
mencapai 4,84 persen. Pertumbuhan sektor ini bisa menjadi salah satu pendorong
(engine growth) bagi pertumbuhan perekonomian Kabupatan Bandung Barat.
Dengan pendekatan yang tepat dalam mengembangkan potensi alam dan wilayah
di Kabupaten Bandung Barat, misalnya dengan pengembangan kawasan
pariwisata yang terintegrasi, berkelanjutan dan memihak pada masyarakat. Sektor
ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi
masyarakat.
Pengembangan destinasi wisata seyogyanya dikembangkan dengan basis potensi
wilayah. Sektor pertanian, perkebunan, perternakan bisa menjadi ikon utama
pariwisata khas daerah sekaligus menjadi sektor pendukung pengembangan
wilayah. Begitu juga sektor industri, akan menjadi strategis jika pengembangannya
diarahkan secara terintegrasi.
c. Kelompok ketiga: LPE diatas 8 persen, ditunjukkan oleh sektor PHR dan sektor
bangunan masing-masing dengan laju pertumbuhan sebesar 9,14 persen dan 11,25
persen. Kenaikan sektor PHR didorong oleh meningkatnya aktivitas pada sub
sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 9,14 persen. Faktor
peningkatan sarana perdagangan dan ketersediaan fasilitas kredit konsumsi
merupakan determinasi kinerja sektor ini. Berdasarkan analisis data pembangunan
di Kabupaten Bandung Barat, Pada periode 2010-2012 kontribusi kelompok sektor
tersier terus mengalami kenaikan sebesar 0,88 poin dari 36,00 persen menjadi
menjadi 36,88 persen dengan andil terbesar, adalah sektor
perdagangan/hotel/restoran (PHR) sebesar 21,22 persen pada tahun 2012.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-35 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Dibandingkan tahun sebelumnya, sektor ini mampu meningkatkan kontribusinya
sebesar 0,78 poin dari 20.44 persen.
Sektor PHR menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama tiga tahun
terakhir. Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang dapat
dijadikan tempat wisata alam yang representatif. Potensi tersebut mendorong
kinerja sektor ini bergerak secara simultan untuk mendukung pengembangan
obyek wisata yang ada. Terkait dengan pembangunan sektor pariwisata, sektor ini
memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Bandung Barat, disamping tingginya dan bervariasinya potensi objek wisata di
Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dikemukakan pada sub bab di atas. Secara
faktual berbagai penelitian menunjukkan potensi ekonomi dari sektor ini. Data di
Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir (2008-2012) kunjungan wisatawan ke wilayah ini mengalami
perkembangan sangat pesat, hampir mencapai sepuluh kali lipat. Padahal jumlah
objek wisata menurun dari 37 buah di tahun 2008 menjadi 26 objek wisata di tahun
2012. Tahun 2009 tercatat 141.836 orang, pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi
826.525 orang. Selanjutnya pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 1,074.483
orang, dan menjadi 1.288.447 orang di tahun 2012 (KBB dalam Angka 2012).
Angka statistik ini menunjukkan bahwa sekalipun ada indikasi pengelolaan
kawasan pariwisata belum maksimal yang ditandai pengurangan jumlah objek
pariwisata, animo pengunjung objek wisata di KBB terus menerus meningkat
tajam. Pengembangan kebijakan dan sektor pariwisata tepat dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, karakteristik pengembangan kawasan
pariwisata yang memerlukan pendekatan yang terintegrasi, multi sektoral dan
multi disiplin akan membuka peluang pemerataan pembangunan di Kabupaten
Bandung Barat. Dengan demikian, dalam upaya percepatan pembangunan di
Kabupaten Bandung Barat, perlu dikembangkan kebijakan pembangunan yang
dijiwai oleh pengembangan kawasan pariwisata yang didukung oleh seluruh
unsur pemerintahan di daerah.
Karakteristik sektor pariwisata yang memiliki multiflyer effects dapat
memaksimalkan potensi wilayah di Kabupaten Bandung Barat, mulai dari
pertanian, peternakan, industri pengolahan pangan, jasa dan perdagangan.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-36 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Artinya, dalam pengembangan kawasan pariwisata perlu ada upaya nyata dalam
menyusun kebijakan yang tepat yang didukung oleh semua SKPD di Kabupaten
Bandung Barat. Secara spesifik, Kabupaten Bandung Barat dapat mengembangkan
kawasan pariwisata yang berkelanjutan, terintegrasi dan berpihak pada
pemberdayaan masyarakat.
Disamping itu, pembangunan perumahan maupun fasilitas umum di
Kabupaten Bandung Barat secara kasat mata cukup terlihat. Kabupaten
Bandung Barat sebagai kabupaten yang relatif baru menjadi wilayah potensi
sehingga merangsang investor ataupun pengembang, melakukan
pembangunan perumahan maupun fasilitas umum lainnya. Selain itu kegiatan
persiapan lahan dan pembangunan Perkantoran Pemerintahan Daerah masih
terus dilaksanakan. Kondisi ini menjadikan sektor konstruksi memperlihatkan
pertumbuhan yang cukup signifikan.
Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup
menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi
ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan
daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata
mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah
satu target pembangunan yang penting.
Diakui, bahwa pembangunan belum sepenuhnya bergerak seirama di
setiap wilayah Bandung Barat. Beberapa kecamatan yang dekat dengan ibukota
kabupaten seperti Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang, Kecamatan
Batujajar memperlihatkan gerakan ekonomi yang cukup signifikan. Namun untuk
kecamatan di wilayah selatan Bandung Barat masih perlu kerja keras untuk
mendorong pergerakan perekonomiannya. Muara dari pembangunan tersebut
tentunya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
A. Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian yang terbentuk pada suatu daerah menunjukkan
potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia dan sudah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-37 Gambaran Umum Kondisi Daerah
terkelola. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan
struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Indikator
tersebut memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan
PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan
(sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian struktur
perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan tiap-tiap sektor dalam
penciptaan nilai tambah. Struktur perekonomian juga akan memberikan gambaran
secara umum tentang potensi ekonomi suatu wilayah.
Dengan mengelompokkan sektor menjadi tiga kelompok seperti yang telah
dibahas pada sub bab sebelumnya, maka akan terlihat fenomena umum dari
struktur perekonomian suatu region bahwa semakin tinggi tingkat PDRB perkapita
di suatu wilayah maka peranan sektor primer semakin menurun, tetapi sebaliknya
peranan kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier akan semakin
meningkat, atau dengan kata lain struktur ekonomi wilayah yang bersangkutan
akan bergeser ke arah kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier.
Pada tahun 2012 sektor sekunder masih mendominasi perekonomian
Kabupaten Bandung Barat. Struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada
periode 2010-2012 tampak mengalami pergeseran, meskipun relatif sangat kecil.
Selama periode tersebut sektor sekunder mengalami penurunan selama tiga tahun
terakhir dari 51,31 persen (2010) menjadi 50,85 persen (2012). Penurunan kontribusi
kelompok sektor sekunder ini disebabkan adanya penurunan kontribusi sektor
industri yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari sebesar 42,36 persen (2010)
menjadi 42,14 pada 2011 dan pada tahun 2012 ini menjadi sebesar 41,76 persen dari
total pembentukan PDRB.
Pada periode 2010-2012 kontribusi kelompok sektor tersier terus
mengalami kenaikan sebesar 0,88 poin dari 36,00 persen menjadi menjadi 36,88
persen dengan andil terbesar, adalah sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR)
sebesar 21,22 persen pada tahun 2012. Dibandingkan tahun sebelumnya, sektor ini
mampu meningkatkan kontribusinya sebesar 0,78 poin dari 20.44 persen. Sektor
PHR menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama tiga tahun
terakhir. Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang dapat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-38 Gambaran Umum Kondisi Daerah
dijadikan tempat wisata alam yang representatif. Potensi tersebut mendorong
kinerja sektor ini bergerak secara simultan untuk mendukung pengembangan
obyek wisata yang ada.
Tabel 2.13 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 (Persen)
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012*
[1] [3] [4] [5]
I . Primer 12.70 12.32 12.26
1. Pertanian 12.30 11.92 11.87
2. Pertambangan dan Penggalian 0.40 0.4 0.39
II. Sekunder 51.31 51.17 50.85
3. Industri 42.36 42.14 41.76
4. Listrik, Gas dan Air 6.45 6.39 6.27
5. Bangunan 2.49 2.65 2.82
III. Tersier 36 36.51 36.88
6. Perdagangan/Hotel/ Restoran 20.04 20.44 21.22
7. Pengangkutan/ Telekomunikasi 6.65 6.52 6.13
8. Keuangan/Persewaan/ jasa Perusahaan
2.72 2.76 2.74
9. Jasa-jasa 6.59 6.79 6.79
PDRB 100.00 100.00 100.00
Sumber: Indikator Makro Ekonomi, BPS Kab. Bandung Barat Tahun 2012
Sektor primer merupakan sektor dengan andil terkecil, yaitu sebesar 12,26
persen yang disumbangkan oleh sektor pertanian. Pada tahun 2012 kontribusi
sektor ini mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dari tahun sebelumnya yaitu
dari 11,92 persen menjadi 11,87 persen. Pada tahun 2011 pertanian khususnya nilai
tambah komoditi tanaman pangan sempat mengalami perlambatan karena
berkurangnya luas panen akibat kekeringan. Namun pada tahun ini sektor
pertanian khususnya sub sektor tanaman bahan makanan mengalami percepatan.
Diakui bahwa kegiatan sub sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam,
namun berbagai upaya terus dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi
lahan, sarana produksi dan teknologi yang ada agar produksi pertanian terus
meningkat. Selain tanaman pangan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi
yang sangat bagus dalam pengembangan tanaman hortikultura. Peluang investasi
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-39 Gambaran Umum Kondisi Daerah
pada komoditi hortilkutura terbuka cukup lebar, karena potensi alam dan pasar
cukup mendukung.
Gambar 2.7 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-
masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin
besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut
didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap
pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor,
sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor
andalan) di wilayah yang bersangkutan.
Gambar 2.7 memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung
Barat masih didominasi oleh sektor industri dengan andil sebesar 41,76 persen.
Diikuti oleh sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) dan sektor pertanian
dengan kontribusi sebesar 21,22 persen dan 11,87 persen.
B. PDRB Perkapita
Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran
masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau Percapita Income.
Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka
tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah
baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar
(transfer out) serta transfer masuk (transfer in) yang merupakan komponen
Pertanian 11,87% Pertambangan dan
Penggalian 0,39%
Industri Pengolahan
41,76% Listrik, Gas dan Air
6,27%
Bangunan 2,82%
Perdagangan, Hotel dan Restoran 21,22%
Pengangkutan dan Komunikasi
6,13%
Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan 2,74%
Jasa jasa 6,79%
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-40 Gambaran Umum Kondisi Daerah
penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam
penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini
diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. Jumlah penduduk pertengahan tahun yang digunakan pada tahun 2012 ini
adalah hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP-2010).
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai
tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita atas dasar
berlaku selama kurun waktu 2010-2012 menunjukkan peningkatan yang cukup
berarti. PDRB per kapita/tahun Atas Dasar Berlaku Kabupaten Bandung Barat
tahun tahun 2010 Rp.11.616.126 meningkat pada tahun 2011 menjadi
Rp.12.547.927,- dan pada tahun ini mencapai Rp.13.810.500,-.
Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2012
mencapai 10,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per
kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi
lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi
di wilayah tersebut.
Tabel 2.14 Angka Agregat PDRB, Penduduk Pertengahan Tahun dan
PDRB Per-Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010-2012
No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012*
1 PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)
17.543.648,51 19.354.913,12 21.721.238,05
2 PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp)
8.040.222,33 8.502.534,79 9.016.250,41
3 Jumlah penduduk pertengahan tahun (Jiwa)
1.510.284 1.542.479 1.572.806
4 PDRB per kapita adh berlaku (Rp) 11.616.125,52 12.547.926,50 13.810.500,50
5 PDRB per kapita adh konstan (Rp) 5.323.649,28 5.512.253,19 5.732.589,03
6 LPE PDRB per kapita adh berlaku (%)
8,86 8,02 10,06
7 LPE PDRB per kapita adh konstan (%)
3,72 3,54 4,00
Sumber: Indikator Makro Ekonomi, BPS Kab. Bandung Barat Tahun 2012
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-41 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambar 2.8 PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2010-2012 (Rupiah)
Catatan *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara
Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 yang
menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun
2010 sebesar Rp.5.323.649,- dan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.5.512.253,-
Sedangkan PDRB per kapita tahun 2012 mencapai Rp.5.732.589,- atau tumbuh
sebesar 4,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tabel 2.15 Perkembangan Pemerataan Ekonomi Bandung Barat
NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN
2009 2010 2011 2012
1 Indeks Daya Beli Poin 62,55 62,98 63,18 63,57
2 Daya Beli Masyarakat Rupiah 570,67 632,53 633,39 635,10
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Prosen 4,64 5,47 5,75 6,04
4 Kemiskinan Jiwa 232.690 222.949 219.782 208.960
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Prosen - 13,31 13,01 -
6 Tk.Kesempatan Kerja (TKK)
Prosen - 86,69 86,99 -
7 Tk.Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Prosen - 57,13 57,18 -
8 Angka PDRB per Kapita
Rupiah 10.670.613 11.616.126 12.547.927 13.810.500
Adh Berlaku; 2010*;
11.616.126
Adh Berlaku; 2011*;
12.547.927
Adh Berlaku; 2012**;
19.810.500
Adh Konstan; 2010*;
5.323.649
Adh Konstan; 2011*;
5.512.253
Adh Konstan; 2012**;
5.732.589
Adh Berlaku
Adh Konstan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-42 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN
2009 2010 2011 2012
9 Inflasi PDRB Prosen 4,54 4,96 4,33 5,83
10 Jumlah Penduduk Jiwa 1.483.567 1.510.284 1.551.422 1.582.326
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat 2012
2.2.1.2 Tingkat Inflasi
Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks
harga, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar
(IHPB), dan indeks harga implisit.
Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan
indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2012 inflasi mencapai 5,83
persen lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 4,33 persen.
Tabel 2.16 Inflasi Kabupaten Bandung Barat
No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1. Pertanian 7,45 6,95 4,65 6,64
2. Pertambangan dan Penggalian 2,54 5,87 3,41 5,33
3. Industri Pengolahan 1,95 3,36 3,84 6,08
4. Listrik, gas dan air bersih 1,91 5,17 2,97 3,01
5. Bangunan/Konstruksi 0,56 7,51 4,96 7,58
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran 8,92 5,83 4,62 6,72
7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,88 5,06 4,11 0,80
8. Keuangan, Persewaan & Jasa 5,86 7,06 5,10 5,36
9. Jasa-jasa 8,89 6,71 7,41 6,95
Kabupaten Bandung Barat 4,54 4,96 4,33 5,83
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, Indikator Makro Ekonomi 2012
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-43 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2.2 Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur
dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan
pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka IPM merupakan salah satu
indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk. Angka harapan
hidup cukup tinggi. Hal ini salah satunya menunjukkan bahwa derajat kesehatan
masyarakat Kabupaten Bandung Barat semakin baik.
Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM menurut UNDP
sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 2, maka IPM Kabupaten Bandung
Barat selama tiga tahun terakhir termasuk dalam kategori “tingkat menengah atas”,
yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 66 hingga 79. Adapun
capaian masing-masing komponen IPM cukup bervariasi.
Tabel 2.17 IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya
Tahun 2010-2012
Komponen 2010 2011 2012
Nilai
1. Angka Harapan Hidup (Tahun) 68,85 69,13 69,24
2. Angka Melek Huruf (Persen) 98,32 98,35 98,41
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,34 8,77 8,96
4. Purchasing Power Parity (ribu rupiah) 632,53 633,39 635,1
Indeks
1. Indeks Kesehatan 73,08 73,55 73,73
2. Indeks Pendidikan 84,08 85,05 85,52
3. Indeks Daya Beli 62,98 63,18 63,57
IPM 73,38 73,93 74,28 Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2012
Masih dalam periode waktu yang sama, status indeks kesehatan termasuk
dalam kategori “tingkat menengah atas” (dengan capaian antara 66-79), status
indeks pendidikan sudah masuk dalam kategori “tingkat atas”dengan capaian di
atas 80), sedangkan status indeks daya beli masih tergolong dalam kategori
“tingkat menengah bawah” (dengan capaian antara 50-65). Meskipun indeks
pendidikan termasuk dalam kategori tingkat tinggi, status indeks Rata-rata Lama
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-44 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Sekolah (RLS) masih tergolong dalam kategori tingkat menengah bawah.
Tingginya status indeks pendidikan dikarenakan tingginya indeks melek huruf
(AMH) yang juga tergolong dalam kategori tingkat atas. Ketiga komponen IPM
secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun.
Hal ini mengidikasikan terjadi perbaikan kualitas pembangunan manusia
dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli penduduk beberapa tahun terakhir.
Namun hal tersebut belum berarti bahwa kemajuan pembangunan manusia di
Kabupaten Bandung Barat sudah cukup menggembirakan.
Adanya campur tangan pemerintah pusat dan propinsi dalam
pengambilan kebijakan pembangunan manusia dirasakan masih relatif besar. Pada
indeks daya beli misalnya, perencana kebijakan di tingkat pemerintah
kabupaten/kota seringkali kesulitan menentukan program intervensi yang mampu
mendongkrak kemajuan indeks tersebut secara signifikan. Hal ini lebih disebabkan
karena kebijakan pengendalian inflasi harga-harga komoditi masih di bawah
kendali pemerintah pusat, seperti kenaikan harga BBM, likuiditas perbankan dan
permintaan pasar di luar wilayah, sementara pemerintah kabupaten hanya bisa
mengendalikan ketersediaan (supply) komoditas di wilayahnya saja.
2.2.2.2 Pencapaian IPM Kecamatan dan Perbandingannya
Menyajikan angka IPM menurut kecamatan memungkinkan kabupaten
dan kecamatan mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi,
maupun disparitas antar daerah. Dengan mengetahui peta pembangunan manusia
di semua kecamatan diharapkan setiap kecamatan dapat terpacu untuk berupaya
meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar
penduduk.
Pencapaian IPM tahun 2012 tiap kecamatan secara umum mengalami
peningkatan, namun masing-masing kecamatan mengalami besar peningkatan
yang berbeda. Kecamatan yang memiliki IPM tertinggi masih tidak berubah dari
tahun 2012 yaitu Kecamatan Lembang yang mencapai 76,32, kemudian disusul
Kecamatan Parongpong (75,02), dan Kecamatan Ngamprah (74,74). Tiga kecamatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-45 Gambaran Umum Kondisi Daerah
dengan nilai terbawah masih diduduki oleh Kecamatan Rongga (68,00), Kecamatan
Saguling (68,58) dan Kecamatan Cipongkor (69,16).
Tiga kecamatan tersebut termasuk kecamatan yang memiliki keterbatasan
akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Terkait dengan upaya
pemerataan pembangunan di daerah, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah
melakukan pemekaran wilayah kecamatan yang memiliki disparitas pembangunan
cukup tinggi, misalnya 6 desa di Kecamatan Saguling yang awalnya merupakan
bagian dari Kecamatan Batujajar mulai dikembangkan secara khusus melalui
pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Desa-desa yang awalnya terisolir
secara relatif lebih terbuka dan masyarakat setempat memiliki kesempatan lebih
baik dalam mendapatkan pelayanan publik.
Gambar 2.9 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2012
A. Angka Melek Huruf
Secara umum angka melek huruf di Kabupaten Bandung Barat sudah
relatif bagus (98,41), namun masih ada satu kecamatan yang capaian AMH nya di
bawah 95 persen yaitu, Kecamatan Rongga (94,86%). Kecamatan ini perlu menjadi
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-46 Gambaran Umum Kondisi Daerah
prioritas dalam penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan angka melek
huruf. Langkah awal yang bisa dilaksanakan adalah melakukan sensus buta huruf,
sedangkan dari data yang terkumpul dapat ditentukan langkah-langkah yang
harus ditempuh dalam pengentasan buta huruf tersebut.
Gambar 2.10 Pencapaian Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat
B. Rata-rata Lama Sekolah
Hal yang perlu dicermati adalah kecamatan yang tingkat RLS nya masih
dibawah rata-rata kabupaten. Pemerataan fasilitas pendidikan berkualitas baik, dan
akan menekan angka putus sekolah dapat menjadi prioritas peningkatan RLS.
Belum tersedianya fasilitas pendidikan berkualitas baik dan merata di
semua kecamatan, dan belum bertumbuhkembangnya kesadaran pada sebagian
masyarakat akan pentingnya meraih pendidikan tinggi merupakan pekerjaan
besar pemerintah kabupaten, dinas/instansi terkait, dan stakeholder bidang
pendidikan lainnya untuk ditangani secepatnya.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-47 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menekan angka putus sekolah dapat menjadi prioritas lain dalam bidang
pendidikan. Putus sekolah pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
apapun alasannya perlu dihindari.
Gambar 2.11 Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Sumber: Bappeda dan BPSKabupaten Bandung Barat.
C. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak
tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup
pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh
seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada tahun tertentu, dalam situasi
mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sementara, Angka
Harapan Hidup Saat Lahir (e0) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani
oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Saat
Lahir (e0) inilah yang digunakan sebagai representasi dari dimensi kesehatan
penyusun IPM.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-48 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pencapaian angka harapan hidup menurut kecamatan di Kabupaten
Bandung Barat tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.12. Pada gambar tersebut
terlihat perbedaan antar kecamatan. Kecamatan Parongpong (70,25 tahun),
Kecamatan lembang (69,48 tahun) dan Kecamatan Cililin (68,50 tahun) menjadi tiga
kecamatan yang memiliki AHH paling tinggi sementara Kecamatan Cipongkor
(61,99 tahun) menjadi kecamatan dengan capaian AHH paling rendah.
Angka harapan hidup (AHH) adalah gambaran bidang kesehatan di suatu
daerah, bila dihubungkan dengan paparan sebelumnya Kecamatan Cipongkor
memiliki aksesibilitas ke sarana kesehatan yang cukup sulit.
Gambar 2.12 Pencapaian Angka Harapan Hidup Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung 2012 D. Daya Beli
Salah satu kendala utama mengejar akselerasi pencapaian IPM Kabupaten
Bandung Barat adalah masih rendahnya kemampuan daya beli (PPP) masyarakat.
Kecamatan Lembang menjadi kecamatan tertinggi pencapaian kemampuan daya
beli yaitu Rp. 654.990,- kemudian disusul Kecamatan Padalarang (Rp. 653.280,-) dan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-49 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kecamatan Ngamprah (Rp.650.830,00). Sedangkan kecamatan yang masyarakatnya
memiliki kemampuan daya beli terendah adalah Kecamatan Gununghalu yang
hanya mencapai Rp.625.810,-.
Gambar 2.13 Pencapaian Kemampuan Daya Beli Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2012
Kondisi tersebut di atas menjadi tantangan segenap komponen masyarakat
di Kabupaten Bandung Barat, untuk lebih bergiat mendorong terciptanya
produktivitas ekonomi yang tinggi, terutama pada kecamatan-kecamatan yang
diperkirakan akan cepat berkembang tetapi saat ini memiliki kemampuan daya
beli minimum. Sehingga memberi nilai tambah bagi peningkatan kemampuan daya
beli masyarakat di masa mendatang.
Disparitas kemampuan daya beli masyarakat yang cukup tinggi antar
kecamatan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, ikut memberi andil sulit
terdongkraknya nilai daya beli masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu,
diperlukan sinergitas yang kuat dan menyeluruh, agar pemerataan hasil-hasil
pembangunan, terutama di bidang ekonomi dapat berjalan lebih baik.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-50 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2012
Kecamatan
Kesehatan Pendidikan Daya Beli IPM
AHH Indeks
AMH RLS Indeks PPP Indeks Indeks Pering-
kat
1. Cililin 68,50 72,50 99,65 9,13 86,72 634,77 63,50 74,24 6
2. Cihampelas 68,07 71,79 99,95 9,17 87,02 634,44 63,42 74,08
7
3. Sindangkerta 67,23 70,38 99,04 8,02 83,85 626,46 61,58 71,94
12
4. Gununghalu 65,80 68,01 97,49 7,71 82,12 625,81 61,43 70,52
13
5. Rongga 63,85 64,75 94,86 6,49 77,67 626,42 61,57 68,00
16
6. Cipongkor 61,99 61,65 99,60 6,76 81,43 638,65 64,39 69,16
14
7. Batujajar 67,79 71,32 98,75 9,27 86,42 642,19 65,21 74,32
5
8. Saguling 62,92 63,20 97,23 6,63 79,55 632,54 62,98 68,58
15
9. Lembang 69,48 74,13 99,91 9,02 86,66 654,99 68,17 76,32
1
10. Parongpong 70,25 75,42 98,68 8,61 84,91 640,07 64,72 75,02
2
11. Cisarua 67,78 71,30 96,34 8,52 83,15 634,74 63,49 72,65
9
12. Ngamprah 66,18 68,64 99,29 9,98 88,37 650,83 67,21 74,74
3
13. Padalarang 67,03 70,06 99,97 8,88 86,37 653,28 67,78 74,73
4
14. Cipatat 67,14 70,24 97,48 7,73 82,16 647,73 66,49 72,96
8
15. Cipeundeuy 67,09 70,15 98,27 8,07 83,45 630,88 62,60 72,07
11
16. Cikalongwetan 67,74 71,24 97,75 7,23 81,23 637,04 64,02 72,16
10
Bandung Barat 69,24 73,73 98,41 8,96 85,52 635,10 63,57 74,28
Sumber: BPS, IPM 2012
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga
2.2.3.1 Seni Budaya
Budaya pada hakekatnya adalah cipta, rasa dan karsa yang mengakar pada
masyarakat Bandung Barat yang diharapkan dapat menciptakan harmonisasi
hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan
lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta
kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.
Beberapa potensi budaya yang ada di Bandung Barat, sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-51 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Tabel 2.19 Potensi Budaya dan Seni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011
NO N A M A LOKASI ASPEK NILAI
TRADISIONAL DESA KECAMATAN
1
Miteumbeuyan pare
Ds. Ciburuy Ds. Padalarang Ds. Jayamekar Ds. Cimerang
Padalarang
Sistem budaya Islam,
berkumpulnya Masyarakat, Lisung halu
2 Batu Keupeul Ds. Tanjungwangi Cihampelas Cerita Rakyat
3 Hajat Bumi Ds. Nyenang Cipeundeuy Upacara
tradisional
4 Siraman Kucing Ds. Nyenang Cipeundeuy Upacara
tradisional
5 Wawar Ds. Nyenang Cipeundeuy Upacara
tradisional
6 Kolecer Ds. Nyenang Cipeundeuy Permainan
Rakyat
7 Panggul Gangsing Ds. Nyenang Cipeundeuy Permainan
Rakyat
8 Haol Cibitung Rongga Sistem religi
9 Pandai Besi Cinengah Rongga -
10 Eyang Lurah Bojongsalam Rongga -
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, KBBDA 2012
Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak group kesenian dengan
beberapa jenis kesenian yang tersebar di pedesaan dalam satu wilayah kecamatan.
Pada umumnya jenis kesenian tradisional yang masih dapat dipagelarkan atau
dipertunjukkan adalah: wayang golek, calung, degung, jaipongan, pencak silat,
barongsai sunda, karinding, kaulinan barudak, singa depok, kuda lumping, yang
hampir dimiliki oleh masyarakat di pedesaan.
Sedangkan seni-seni tradisi seperti beluk, karinding, taleot, dan seni-seni
tradisi lainnya yang memiliki kekhasan kenyataannya tidak diketemukan sebagai
seni tradisi yang masih berperan dan terpelihara, bahkan hampir punah.
Permasalahannya bertumpu pada penerus seni itu sendiri tidak menerima
kesinambungan oleh seni dari para pelaku seni sebelumnya. Pemerintah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-52 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Bandung Barat perlu memperhatikan kelestarian tradisi lokal, karena
tradisi lokal merupakan salah satu modal dalam pengembangan pariwisata di
daerah. Upaya pembinaan kesenian daerah dapat diintegrasikan melalui
pendidikan formal, non formal dan informasi pada berbagai jenjang pendidikan.
Disamping itu, perlu kiranya pemerintah daerah membuka diri dan memperkuat
kerjasama dengan para pihak yang menaruh perhatian besar dalam pengembangan
kesenian dan tradisi di daerah. Kerjasama dalam mengembangkan tradisi
masyarakat lokal tidak terbatas pada pemangku kepentingan di Kabupaten
Bandung Barat, namun juga dengan wilayah.
2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat memiliki komitmen untuk mewujudkan kualitas
sumber daya pemuda dan olahraga yang memiliki kebangsaan kepemimpinan
yang berakhlak mulia, maju, mandiri mulia, sehat, cerdas, mampu menorehkan
prestasi, memiliki daya saing yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Sejak
tahun 2008-2012, terdapat beberapa organisasi olahraga dan kepemudaan yang
aktif dan tercatat dalam data pemerintah KBB, sebagaimana terlihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.20 Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga
Kabupaten Bandung Barat
Kondisi 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Organisasi Pemuda 63 67 68 70 72
Jumlah Organisasi Olahraga 135 145 152 160 168
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat
Data di atas menunjukan bahwa secara relatif, organisasi olah raga jauh
lebih banyak dibandingkan jumlah organisasi kepemudaan. Namun demikian,
jumlah kedua jenis organisasi tersebut cenderung mengalami peningkatan.
Artinya, aktivitas kepemudaan dan olahraga di wilayah Kabupaten Bandung Barat
dianggap cukup baik.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-53 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif
dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan,
harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak
berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa
kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial
merupakan kematangan mental).
Komitmen pemerintah Bandung Barat terhadap kegiatan olahraga yang
merupakan salah satu metode penting untuk meningkatkan kesehatan, jiwa
kesetiakawanan, fairness, kompetensi dan merupakan suatu perilaku aktif yang
menggiatkan tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat. Oleh karena itu, sangat
dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin
dan terstruktur dengan baik.
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Layanan Urusan Wajib
2.3.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Pertisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada
setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan
diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni
(APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator-indikator tersebut
menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu
berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal
terhadap penduduk usia sekolah. Usia pendidikan yang dimaksud, untuk SD
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-54 Gambaran Umum Kondisi Daerah
usianya 7-12 tahun, SLTP usia 13-15 tahun, SLTA usia 16- 18 dan perguruan tinggi
(PT) usia 19-24.
Tabel 2.21 APK Menurut Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
No. Jenjang
Pendidikan 2012
Laki-Laki Pererempuan Total
1 SD 102,72 99,45 101,56
2 SMP 94,31 93,44 93,76
3 SLTA 47,24 45,35 46,29
Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2012
Angka partisipasi kasar menunjukkan proporsi anak sekolah baik laki- laki
maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok
umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan
gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada
jenjang tertentu, dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. APK suatu
jenjang pendidikan bisa mempunyai nilai lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan
adanya siswa yang berusia diluar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun
lebih tua). Pada Tabel 2.21 terlihat bahwa APK SD untuk perempuan di Kabupaten
Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda
maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7
tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di
wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar
pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang
usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk di bangku SD.
Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah
pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya dapat ditunjukkan oleh Angka
Partisipasi Murni (APM). APM selalu lebih rendah dibandingkan APK, karena
pembilang APM lebih kecil dari pembilang APK sementara pembaginya sama.
APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan
sehingga angkanya lebih kecil. APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-55 Gambaran Umum Kondisi Daerah
penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan usianya sesuai dengan
usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.
APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua
penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang
pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2012 adalah
sebesar 91,88 persen, artinya 91,88 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah
tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. Besarnya
persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib
belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki
tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan.
APM perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki, terutama pada
jenjang pendidikan SLTA ke atas, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada
jenjang pendidikan ini terdapat perbedaan pandangan antara orang tua di daerah
perdesaan dan di perkotaan. Penduduk pedesaan masih mengutamakan
pendidikan bagi anak laki-laki daripada anak perempuannya. Kebanyakan mereka
masih menganut paham laki-laki harus diutamakan dalam segala hal, karena laki-
laki nantinya akan menjadi seorang pemimpin, (dalam lingkup paling kecil yaitu
keluarga).
Gambar 2.14 APM Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2012
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-56 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Pendidikan yang sedang diikuti digambarkan secara umum oleh Angka
Partisipasi Sekolah (APS). Gambar 2.15 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten
Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan, APS laki- laki lebih tinggi
dari APS perempuan, walaupun perbedaannya relatif kecil. Angka ini menunjukkan
bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak
laki-laki maupun anak perempuan.
Gambar 2.15 APS Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2012
2.3.1.3 Angka Kelulusan dan Putus Sekolah
Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan. Dari data tersebut, dapat
dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang pendidikan SMP/MTS
dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kelulusan yang
sangat signifikan. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI
cukup stabil.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-57 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Tabel 2.22 Angka Putus Sekolah dan Kelulusan Kabupaten Bandung Barat
NO URAIAN TAHUN
2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)
1. Angka Putus Sekolah
a) SD 0,09 0,10 0,10
b) SMP 1,24 0,99 0,51
c) SMA/K 0,25 0,19 0,11
2. Angka Kelulusan
a) SD 97 97 99
b) SMP 97 98 98
c) SMA/SMK 87 88 90
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KBB
2.3.1.4 Kondisi Ruang Kelas dan Guru
1. Kondisi Ruang Kelas
Kondisi ruang kelas yang ada di Kabupaten Bandung Barat terdapat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 2.23 Kondisi Ruang Kelas di Kabupaten Bandung Barat
No. Jenjang 2008 2009 2010 2011 2012
1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (ruang kelas)
1.992 2.411 2.720 2.703 4.193
2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (ruang kelas)
924 1.205 1.486 1.766 2.328
3. Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (ruang kelas)
341 360 380 399 438
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KBB
Sedangkan proyeksi ruang kelas pada tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-58 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Tabel 2.24 Proyeksi Ruang Kelas Kabupaten Bandung Barat
No. Jenjang 2014 2015 2016 2017 2018
1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
4.633 5.073 5.514 5.954 6.394
2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
2.609 2.890 3.170 3.451 3.732
3. Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik
457 477 496 516 515
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KBB
2. Kondisi Guru
Kondisi Rasio Guru yang ada di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.25 Kebutuhan Rasio Guru
No. Jenjang 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
42,76:1 41,54:1 40,32:1 39,11:1 37,89:1 36,67:1
2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
45,19:1 42,66:1 40,13:1 37,60:1 35,08:1 32,55:1
3. Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik
39,61:1 38,39:1 37,17:1 35,95:1 34,74:1 33,52:1
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KBB
2.3.1.5 Angka Kematian Bayi (AKB)
Perkembangan kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat
dapat diukur dari perkembangan derajat kesehatan, salah satunya adalah angka
kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi di Kabupaten Bandung Barat
menunjukkan tren menurun seiring dengan terus membaiknya derajat kesehatan
yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup penduduk.
Selama empat tahun terakhir, AKB Kabupaten Bandung Barat mengalami
penurunan yang sangat lambat, bergerak dari sebanyak 42,04 bayi per 1000
kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 41,01 bayi per 1000 kelahiran hidup pada
tahun 2012. Hal ini berarti bahwa sepanjang rentang waktu empat tahun angka
kematian bayi di Kabupaten Bandung Barat hanya mengalami penurunan sebesar
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-59 Gambaran Umum Kondisi Daerah
1,03, atau rata-rata hanya 0,30 per tahun. Angka tersebut, masih sangat jauh untuk
mencapai salah satu target MDGs (Millenium Development Goals) dimana target
yang ingin dicapai adalah penurunan angka kematian bayi.
Teori demografi menjelaskan, bahwa angka kematian (bayi lahir mati,
kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu) berbanding terbalik dengan
angka harapan hidup. Sejalan dengan teori tersebut, gambar tren penurunan AKB
Kabupaten Bandung Barat juga berbanding terbalik dengan tren peningkatan
AHH. Makin tinggi kualitas kesehatan, yang salah satunya ditandai dengan makin
rendahnya angka kematian bayi, akan berakibat kepada meningkatnya harapan
untuk hidup.
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan
2.3.2.1 Nilai Investasi
Perkembangan investasi di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari
perkembangan pembentukkan barang modal tetap bruto (PMTB). Selama periode
2009-2012 PMTB di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan dari 1.972.801,27 juta rupiah pada tahun 2009 menjadi 2.953.271,09
juta rupiah pada tahun 2012. Dilihat dari institusi pelaku PMTB terbagi empat
yaitu: swasta, rumah tangga, BUMN dan BUMD serta pemerintah.
2.3.2.2 Ketenagakerjaan
Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi tingkat
kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Demikian pula dengan beragamnya
kegiatan perekonomian yang bergerak, sangat tergantung pada sumber daya yang
tersedia. Salah satu indikator yang biasa dipakai dalam melihat atau
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan
angkatan kerja yang terserap di lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di
suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut.
Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi
ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi
lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-60 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakkan oleh produksi
yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya
penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli.
Peningkatan pendapatan uang penduduk sangat menentukan pemenuhan
kebutuhan hidup yang lengkap.
Penduduk Kabupaten Bandung Barat bisa dikatakan masih bercorak
pertanian. Hal ini dapat terlihat dari komposisi penduduk yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan. Menurut data IPM 2012 penduduk Kabupaten Bandung Barat
yang bekerja tersebar diberbagai lapangan pekerjaan, dari 577.628 penduduk yang
bekerja, 27,18% persennya bekerja di sektor pertanian, 18,26% bekerja di sektor
perdagangan, 6,66% di sektor perdagangan, 13,44% di sektor jasa dan sisanya
tersebar di sektor lainnya.
Tabel 2.26 Persentase Lapangan Pekerjaan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas
Tahun 2012
Lapangan Pekerjaan 2012
Pertanian 27,18
Industri 16,66
Perdagangan 18,26
Jasa 13,44
Lainnya 24,47
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2012
Proporsi ini menunjukan bahwa Kabupaten Bandung Barat masih bercorak
pertanian, namun terlihat sektor perdagangan dan industri sudah dapat mulai
diperhitungkan, kemungkinan hal ini sebagai pertanda bahwa transformasi mata
pencaharian akan segera terjadi dari sektor pertanian ke sektor industri.
Transformasi mata pancaharian adalah bergeraknya dominasi mata pencaharian
dari sektor pertanian ke sektor industi kemudian berlanjut ke sektor perdagangan
dan berakhir di sektor jasa. Jika memperhatikan rencana pengembangan kawasan
pariwisata dan destinasi pariwisata baru di Kabupaten Bandung Barat,
diperkirakan sektor jasa akan mengalami penambahan yang signifikan. Terkait
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-61 Gambaran Umum Kondisi Daerah
dengan rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat,
perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk meminimalisir dampak negatif
pengembangan kawasan pariwisata dan memaksimalkan keuntungan sebesar-
besarnya bagi kemajuan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
Tabel 2.27 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Tahun 2012
Status Pekerjaan 2012
Berusaha Sendiri 21,59
Berusaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap
10,53
Buruh/Karyawan 38,44
Pekerjaan Bebas & tidak dibayar 29,44 Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2012
Tabel di atas menunjukan penduduk yang bekerja sebagian besar adalah
buruh/karyawan (38,44%), kemudian disusul pekerja bebas dan tidak dibayar
(29,44%), berusaha sendiri (21,59%), dan berusaha dibantu buruh tetap dan tidak
tetap (10,53%).
Tingginya persentase buruh/karyawan dan pekerja bebas bila
dihubungkan dengan sektor yang dominan, yaitu pertanian tentu akan
menimbulkan kekhawatiran tersendiri, karena diketahui bahwa tingkat upah
buruh dan pekerja bebas di sektor pertanian sangat rendah. Namun hal ini
memerlukan penelitian lebih lanjut.
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator
kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian
bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap
seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan
rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-62 Gambaran Umum Kondisi Daerah
besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang
berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin
kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah
tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan
semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil
dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.
Sementara itu, pola/perilaku pengeluaran rumah tangga menunjukkan
kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor selain
tingkat pendapatan, seperti banyaknya anggota rumah tangga, selera konsumen,
harga barang, tingkat pendidikan masyarakat, dan kondisi lingkungan tempat
tinggal juga mempengaruhi kecenderungan perilaku suatu rumah tangga dalam
membelanjakan pendapatannya. Pola pengeluaran suatu rumah tangga
menggambarkan behaviour (perilaku) suatu rumah tangga dalam menentukan
pilihan-pilihan kebutuhan (utility) mana yang harus didahulukan, sehingga sangat
mungkin terjadi pergeseran pola pengeluaran dari dominasi makanan ke non
makanan atau justru sebaliknya.
Latar belakang sosial dan ekonomi secara langsung berkontribusi terhadap
terjadinya pergeseran pola pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, berdasarkan
teori ekonomi pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena
elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara
elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.
Logikanya, rumah tangga dengan pendapatan rendah akan mendahulukan
pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan dengan kebutuhan non
makanan. Pada kelompok masyarakat seperti ini terlihat bahwa sebagian besar
pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Seiring dengan
meningkatnya pendapatan, lambat laun akan terjadi penurunan porsi pendapatan
yang dibelanjakan untuk komoditas makanan dan sebaliknya terjadi peningkatan
pada pengeluaran komoditas bukan makanan. Keadaan akan semakin jelas pada
kelompok penduduk yang tingkat komsumsi makanannya sudah mencapai titik
jenuh, sehingga peningkatan pendapatannya sebagian besar akan digunakan untuk
barang bukan makanan, ditabungkan atau bahkan diinvestasikan.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-63 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2012 menunjukkan
bahwa sebanyak 54,54 persen dari total pengeluaran rata-rata rumah tangga di
Kabupaten Bandung Barat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan
makanan, sedangkan sisanya yaitu 45,46 persen dibelanjakan untuk pengeluaran
bukan makanan.
Dalam tiga tahun terakhir tampak adanya pergeseran pola pengeluaran
rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat meskipun sangat kecil. Kondisi ini
ditunjukkan oleh adanya penurunan proporsi pengeluaran untuk makanan dan
peningkatan proporsi pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2010, dari total
pengeluaran rata-rata rumah tangga, yang digunakan untuk pengeluaran makanan
tercatat sebesar 56,56 persen, sedangkan untuk pengeluaran non makanan sebesar
43,44 persen. Pada tahun 2011 rata-rata pengeluaran makanan sebesar 56,37
persen, sedangkan untuk pengeluaran non makanan sebesar 43,63 persen.
Gambar 2.16 Pola Pengeluaran Rumah Tangga
di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2010 dan 2012
Sumber: Survei IPM Kabupaten Bandung Barat 2010 dan 2012
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Fasilitas wilayah/infrastruktur meliputi sarana perhubungan dan penataan
ruang. Kabupaten Bandung Barat memiliki jaringan jalan dengan kondisi sebagai
berikut:: 1) Tahun 2008 dalam kondisi baik sepanjang 90,69 km dan pada tahun
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-64 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2012 menjadi 124,02 km, 2) Tahun 2008 jaringan jalan dalam kondisi rusak sedang
sepanjang 161,89 km dan pada tahun 2012 menurun 9,41 km atau menjadi 152,48
km, dan 3) Tahun 2008 jaringan jalan dalam kondisi rusak sepanjang 231,92 km dan
pada tahun 2012 menjadi 136,86 km atau menurun sepanjang 95,06 km.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029, dijelaskan bahwa Kabupaten
Bandung Barat termasuk dalam bagian Wilayah Pengembangan Cekungan
Bandung yang merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan
kegiatan utama industri non polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi
tinggi. Dalam mendukung pengembangan Cekungan Bandung, dalam bidang
infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat akan dikembangkan pembangunan
jalan alternatif Bandung-Lembang, penataan dan peningkatan jalur kereta api,
pengembangan infrastruktur energi panas bumi Tangkuban Parahu, dan
pengembangan infrastruktur permukiman dengan mengembangkan Kawasan Siap
Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA). Selain itu dalam rangka
sinergitas antara RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dengan RPJMD
Kabupaten Bandung Barat tahun 2013-2018, akan difokuskan pada penanganan
Tempat Pemrosesan Kompos Sarimukti, pembangunan jalan perbatasan yang
menghubungkan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan
Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, pembangunan Interchange Jalan Tol
Ruas Tol Warung Domba Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung Kawasan
Cikalongwetan Terpadu, serta pembangunan Fly Over Cimareme sebagai alternatif
pengurai kemacetan di kawasan industri Kabupaten Bandung Barat.
Dalam hal penataan ruang, luas wilayah produktif yang dimiliki
Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2012 adalah 48,142 Ha, luas wilayah industri
adalah 2,266 Ha, dan luas wilayah perkotaan adalah 228,6 km2.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-65 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.4.3 Iklim Berinvestasi
Pembangunan daerah di era otonomi daerah seringkali diartikan sebagai
upaya pemberdayaan daerah dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
Secara spesifik tujuan otonomi daerah terkait dengan upaya memunculkan pusat-
pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Dengan demikian, di era otonomi daerah, ada tuntutan lebih besar pada
pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengatur, mengurus,
dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.
Pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yaitu
pemerintah, masyarakat, dan swasta. Di sisi lain, sumber-sumber pendanaan
pembangunan memiliki keterbatasan, dengan demikian, daerah perlu berupaya
untuk menciptakan iklim investasi positif di wilayahnya. Wilayah yang ramah
bagi investor (business friendly) akan mampu menarik investor-investor dalam dan
luar negeri.
Secara khusus, investasi di daerah berperan sebagai motor penggerak
pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat dan
aktivitas perekonomian. Dengan adanya investasi di daerah, pada akhirnya akan
memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
Berdasarkan hasil penelitian, secara umum komponen utama pendukung
investasi terdiri dari: Kelembagaan pelayanan penanaman modal (16,9%), Promosi
investasi daerah (15,6%), Komitmen Pemerintah Daerah (20%), Infrastruktur
(9,8%), Akses lahan usaha (2,4%), Tenaga kerja (6%), Keamanan usaha (10,7%),
Kinerja ekonomi daerah (3,1%), dan Peranan dunia usaha dalam perekonomian
daerah (3,6%).
Sejauh ini belum dilakukan kajian secara spesifik menganai iklim investasi
di Kabupaten Bandung Barat. Namun demikian, dalam upaya pengembangan
investasi di Kabupaten Bandung Barat, terdapat beberapa hal yang bisa
menghambat iklim investasi, diantaranya: keterbatasan infrastruktur, rumitnya
perijinan yang terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi,
peraturan daerah yang menghambat investasi, kenaikan tarif BBM/listrik dan lain-
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-66 Gambaran Umum Kondisi Daerah
lain, pajak/retribusi yang terlalu tinggi, kelangkaan bahan baku, invisible cost,
kelangkaan modal, stabilitas dan hankam yang buruk, upah minimum regional
yang terlalu tinggi, akses pemasaran yang lemah, kapasitas bisnis yang terbatas,
proses perijinan yang berbelit, ancaman bom/terorisme, biaya pengapalan barang
yang mahal, dan ketepatan waktu.
Adapun penarik Investasi di Daerah terkait dengan ketersediaan
infrastruktur, kepastian hukum, potensi yang dimiliki oleh suatu daerah/wilayah,
kebijakan investasi, SDM, serta jaminan kepastian keamanan.
Sebagaimana dijalaskan pada bagian sebelumnya, saat ini infrastruktur di
Kabupaten Bandung Barat cukup memadai, masih ada beberapa ruas jalan yang
rusak. Namun demikian, pemerintah daerah berencana meningkatkan kualitas
infrastruktir ini melalui relokasi dana pembangunan paada tiga tahun pertama
pelaksanaan RPJMD ini.
Potensi alam, budaya dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten
Bandung Barat dapat menunjang terciptanya iklim investasi positif di daerah.
Faktanya, Kawasan Bandung Utara; Lembang dan sekitarnya lama menjadi ikon
pariwisata di Jawa Barat. Disamping itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat
telah mendirikan pusat pelayanan satu pintu untuk mempermudah perijinan di
daerah. Diharapkan kualitas pelayanan perijinan terus menerus meningkat.
A. Angka Kriminalitas
Berdasarkan indikator iklim investasi dalam Permendagri 54/2010, angka
kriminalitas dijadikan salah satu indikator penting. Terkait dengan hal ini, angka
kriminalitas di Kabupaten Bandung Barat secara relatif lebih rendah dibandingkan
wilayah lainnya di Indonesia. Lebih penting lagi, kinerja pemerintah daerah dalam
menangani angka kriminalitas cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan
angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2008
sebanyak 60 kasus, bertambah menjadi 65 kasus pada tahun 2009 dan tahun 2010
terjadi penurunan menjadi sebesar 58 kasus. Pada tahun 2012 terjadi lagi
peningkatan angka kriminalitas menjadi 73 kasus dari 69 kasus yang tertangani
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-67 Gambaran Umum Kondisi Daerah
pada tahun 2011. Beberapa kasus kriminal yang terjadi adalah kasus pencurian
termasuk curanmor, penipuan, penganiayaan bahkan sampai kasus pembunuhan.
B. Jumlah Demonstrasi
Pada tingkat tertentu, demontrasi dianggap sebagai salah satu indikator
keberhasilan daerah dalam membuka ruang publik untuk berdialog tentang isu-isu
pembangunan yang dihadapi. Namun demikian, ditinjau dari sisi iklim investasi di
daerah, demontrasi boleh jadi dianggap hal yang menghambat iklim investasi.
Berdasarkan data dari Satpol PP, jumlah demonstrasi yang terjadi di Kabupaten
Bandung Barat rata-rata pertahun hanya sebanyak 15 kejadian. Belum pernah ada
kegiatan demontrasi yang sifatnya destruktif. Artinya, pada indikator ini,
Kabupaten Bandung Barat masih kondusif bagi investor dalam melakukan kegitan
bisnisnya di Kabupaten Bandung Barat.
2.4.4 Sumber Daya Manusia
A. Tingkat Pendidikan
Persentase penduduk yang belum/tidak tamat SD dan hanya tamat SD
masih tinggi, yaitu mencapai lebih dari 50 persen. Walaupun demikian, persentase
penduduk yang tamat perguruan tinggi mengalami peningkatan dan terjadi
penurunan pada penduduk yang berpendidikan di bawah SD dari tahun
sebelumnya. Hal ini menunjukkan arah pembangunan pendidikan di Kabupaten
Bandung Barat cukup prospektif di masa mendatang. Diperlukan upaya terobosan
yang sungguh-sungguh agar dapat menjamin semua penduduk yang
berpendidikan rendah berminat meneruskan sekolahnya dengan tidak dibatasi
atribut pendidikan formal. Kemungkinan upaya menyekolahkan kembali penduduk
berpendidikan rendah (SD ke bawah) relatif lebih sulit dibandingkan penduduk
yang berpendidikan SLTP ke atas.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-68 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Tabel 2.28 Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
No. Jenjang Pendidikan Penduduk 10 Tahun ke atas
Laki-Laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
1. < SD 14,12 17,77 15,90
2. SD 42,81 45,90 44,32
3. SLTP sederajat 22,00 20,39 21,21
4. SMU sederajat 17,53 13,21 15,41
5. Akademi/PT 3,54 2,74 3,15
Kab. Bandung Barat 100 100 100
Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Bandung Barat, IPM Tahun 2012
B. Tingkat Ketergantungan
Masih dari survey yang sama, angka beban ketergantungan (Dependency
Ratio) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang
belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan
penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), Kabupaten Bandung Barat tahun 2012
menunjukkan capaian sebesar 51,40. Angka ini berarti bahwa setiap 100 orang
penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus menanggung lebih
dari 51 orang penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan
penduduk laki-laki sebesar 51,26 relatif lebih kecil dibandingkan penduduk
perempuan sebesar 51,54.
Tabel 2.29 Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2012
No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Rongga 60,66 69,64 64,94
2. Gununghalu 51,68 50,72 51,21
3. Sindangkerta 49,66 59,85 54,58
4. Cililin 57,05 52,48 52,87
5. Cihampelas 57,21 48,53 52,87
6. Cipongkor 69,84 59,35 64,56
7. Batujajar 50,70 51,20 50,95
8. Saguling 39,32 43,93 41,52
9. Cipatat 60,83 63,59 62,18
10. Padalarang 49,11 46,30 47,71
11. Ngamprah 38,93 41,15 40,02
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-69 Gambaran Umum Kondisi Daerah
No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
12. Parongpong 41,14 54,19 47,27
13. Lembang 49,41 45,10 47,28
14. Cisarua 52,68 56,14 54,36
15. Cikalongwetan 54,75 56,30 55,51
16. Cipeundeuy 49,68 51,08 50,37
Kab. Bandung Barat 51,26 51,54 51,40
Sumber: IPM Kabupaten Bandung Barat
Gambaran umum capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun
2012 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2012
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Pertumbuhan PDRB (Perkapita ADH Konstan) (%)
- 4.64 5.47 5.75 6.04
1.2 Laju Inflasi (%) - 4.54 4.96 4.33 5.83
1.3 PDRB per kapita (ADH Konstan) (Rp)
- 5,132,656
.87 5,323,649.
28 5,512,253
.19 5,732,58
9.03
1.4 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (BPS) - 83.97 85.32 85.78 86.67
1.5 Angka kriminalitas yang tertangani
50 65 52 69 72
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendidikan
1.1. Angka melek huruf (%) (BPS) 98.00 98,01 98,32 98,35 98,41
1.2 Angka rata-rata lama sekolah (BPS)
8.00 8,03 8,34 8,77 8,96
1.3 Angka partisipasi kasar (APK/Tahun) :
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A (APK/Tahun) 99,82 100,09 100,88 101,33 101,56
Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B (APK/Tahun) 83,08 85,64 91,83 92,98 93,76
Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C (APK/Tahun)
41,52 38,23 35,43 44,49 46,29
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-70 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
1.4 Angka Partisipasi Murni :
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
90,29 92,37 91,23 92,47 91,88
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
67,29 70,53 70,99 72,41 72,84
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
30,18 29,98 35,01 35,91 36,37
2. Kesehatan
2.1. Angka kelangsungan hidup bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) - 42,04 41,68 41,23 41,01
2.2. Angka usia harapan hidup (AHH) (BPS)
68,58 68,74 68,85 69,13 69,24
2.3. Persentase balita gizi buruk 1,05 1,14 1,13 0,86 1,23
3. Pertanahan
3.1. Persentase penduduk yang memiliki lahan
- - - - -
4. Ketenagakerjaan
4.1. Rasio penduduk yang bekerja - - 33,73 35,37 36,00
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1. Jumlah grup kesenian - 10 19 10 123
1.2. Jumlah gedung - - - - -
2. Pemuda dan Olahraga
2.1. Jumlah klub olahraga 135 145 152 160 168
2.2. Jumlah gedung olahraga 47 59 79 114 160
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar:
1.1.1. Angka partisipasi sekolah :
Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A (%)
97,00 98,66 99,00 95,00 92,00
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B (%)
74,00 76,00 82,00 80,00 82,00
Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/Paket C (%)
28,00 30,00 37,00 40,00 47,00
1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI/Paket A
234,08 : 1
227,55 : 1 222,81 : 1 226,50 : 1 233,47 :
1
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs/Paket B
477,73 : 1
441,48 : 1 390,49 : 1 379,81 : 1 344,65 :
1
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/Paket C
789,80 : 1
736,69:1 613,00 : 1 576,86 : 1 499,47 :
1
1.1.3. Rasio guru/murid
Rasio guru/murid SD/MI/Paket A
48,86 : 1
47,64 : 1 46,42 : 1 45,20 : 1 42,76 : 1
Rasio guru/murid SMP/MTs/Paket B
57,84 : 1
55,31 : 1 52,78 :1 50,25 : 1 47,72 : 1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-71 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA/Paket C
45,76 : 1
44,53 : 1 43,30 : 1 42,07 : 1 40,84 : 1
1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A
1,52 : 1 1,59 : 1 1,66 : 1 1,74 : 1 1,90 : 1
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B 2,79 : 1 2,27 : 1 1,93 : 1 1,70 : 1 1,40 : 1
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA/Paket C
3,28 : 1 3,30 : 1 3,32 : 1 3,34 : 1 3,37 : 1
1.2. Pendidikan menengah:
1.2.1. Angka partisipasi sekolah 28,00 30,00 37,00 40,00 47,00
1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
789,80 : 1
736,69:1 613,00 : 1 576,86 : 1 499,47 :
1
1.2.3. Rasio guru terhadap murid 12,30 : 1
17,40 : 1 18,03 : 1 18,57 : 1 19,44 : 1
1.2.4. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)
98.00 98,01 98,32 98,35 98,41
1.3. Fasilitas Pendidikan:
1.3.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (ruang kelas)
1.992 2.411 2.720 2.703 4.193
1.3.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (ruang kelas)
924 1.205 1.486 1.766 2.328
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (ruang kelas)
341 360 380 399 438
1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
1.4.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Jumlah siswa TK/RA/TPA dibagi Jumlah penduduk usia 4-6 tahun) (%)
16,00 18,00 19,00 21,00 24,00
1.5. Angka Putus Sekolah:
1.5.1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10
1.5.2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 1,76 1,50 1,24 0,99 0,51
1.5.3. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%) 0,47 0,34 0,25 0,19 0,11
1.6. Angka Kelulusan:
1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 96,00 96,00 97,00 97,00 99,00
1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 96,00 97,00 97,00 98,00 98,00
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-72 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) 84,00 86,00 87,00 88,00 90,00
1.6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 84,00 82,00 81,00 79,00 75,00
1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 44,00 51,00 57,00 63,00 72,00
1.7. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
1.7.1 Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 33,00 40,00 47,00 54,00 67,00
1.7.2 Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 66,00 69,00 72,00 74,00 79,00
1.7.3 Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 69,00 75,00 80,00 84,00 91,00
2. Kesehatan
2.1. Rasio posyandu per satuan balita 16,53 16,08 16,74 16,56 16,84
2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,05 3 0,050 0,053 0,068 0,070
2.3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
0,001 0,001 0,001 0,002 0,002
2.4. Rasio dokter per satuan penduduk 0,151 0,154 0,150 0,146 0,145
2.5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,186 0,173 0,176 0,184 0,180
2.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
12,90 14,54 44,83 42,39 42,59
2.7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
63,70 69,03 69,13 70,26 76,69
2.8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
36,00 45,00 49,00 80,00 90,90
2.9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100
2.10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
44,60 46,69 57,54 48,43 47,66
2.11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100 100 100 100 100
2.12. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
38.445 37.448 11,219 11,232 16,549
2.13. Cakupan kunjungan bayi (%) 42,70 46,20 53,36 63,40 89,66
2.14. Cakupan puskesmas (%) 207 207 194 194 200
2.15. Cakupan pembantu puskesmas (%) 20 25 25 31 39
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-73 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
3. Pekerjaan Umum
3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 16,38 21,02 27,28 32,67 22,4
Kondisi baik (Km) 90,69 112,38 149,75 175,88 124,02
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%) 27,54 27,20 26,47 21,29 29,24
Kondisi sedang (Km) 152,48 156,59 146,55 117,87 161,89
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%) 41,89 38,89 35,89 34,46 24,72
Kondisi rusak ringan (Km) 231,92 213,31 198,70 190,79 136,86
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%) 14,19 12,89 10,56 11,58 23,64
Kondisi Rusak Berat (Km) 78,56 71.37 58,65 69,11 130,88
Jalan Secara keseluruhan 553,65 553,65 553,65 553,65 553,65
3.2. Rasio Jaringan Irigasi 14 18 28 64 68
Jaringan Primer (Ha) 931,43 931,43 931,43 931,43 931,43
Jaringan Sekunder (Ha) 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3
Jaringan Tersier (Ha) 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88
Total Jaringan Irigasi (Ha) 966,61 966,61 966,61 966,61 966,61
Luas Lahan Budidaya (Ha) 37,893 37,893 37,893 37,893 37,893
3.3. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%) 3 5 6 8 10
3.4. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 5 5,5 6 7 8
3.5. Rasio rumah layak huni 91,75 92,13 92,64 92,46 93,55
3.6. Rasio permukiman layak huni 0,06 0,13 0,20 0,26 0,30
3.7. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km)
485,35 485,35 485,35 485,35 485,35
3.8. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 142,89 137,72 130,72 165,91 195,00
3.9. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
20,59 30,45 42,43 55,56 62,32
3.10. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
13.399 17.399 23.399 27.394 29.601
3.11. Lingkungan Pemukiman 16,84 21,91 26,10 29,50 34,10
4. Perumahan
4.1. Rumah tangga pengguna air bersih (%) 18 23 28 31 34
4.2. Rumah tangga ber-Sanitasi (%) 20,00 28,00 32,00 38,00 42,00
4.3. Lingkungan pemukiman kumuh (%)
13,26 13,21 13,16 13,11 13,06
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-74 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
4.4. Rumah layak huni (jumlah rumah) 28.912 30.051 31.709 32.434 34.768
5. Penataan Ruang
5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)
4,00 6,00 8,00 10,00 15,00
5.2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) 36,00 37,00 40,00 42,00 45,00
6. Perencanaan Pembangunan
6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
- 1 - - -
6.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
- 1 - - -
6.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
1 1 1 1 1
6.4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
100 100 100 100 100
Tersedianya dokumen kajian perencanaan lainnya
2 12 17 19 23
7. Perhubungan
7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)
3.183.066
3.650.074 4.117.082 4.584.090 5.051.09
8
7.2. Rasio ijin trayek 116 121 43 120 175
7.3. Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)
3.911 3.561 3.723 3.124 3.465
7.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Sub Terminal)
6 6 6 6 6
7.5. Angkutan darat (jumlah kendaraan)
650 700 700 700 735
7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum (kendaraan)
2.066 1.782 1.877 1.645 1.696
7.7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (bulan) 6 6 6 6 6
7.8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp) 34.500 34.500 34.500 50.000 50.000
7.9. Pemasangan Rambu-rambu - 20 85 254 200
8. Lingkungan Hidup
8.1. Persentase penanganan sampah (%) 4.08 5.90 6.61 8.03 10.11
8.2. Persentase Penduduk berakses air minum (%)
18,00 23,00 28,00 31,00 34,00
8.3. Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)
0.04 0.06 0.08 0.10 0.20
8.4. Pencemaran status mutu air (tdk ada kawasan industri) - - - - -
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-75 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
8.5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) 100 100 100 100 100
8.6. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%) 18,00 23,00 28,00 31,00 43,00
8.7. Penegakan hukum lingkungan (%) 0 70,00 60,00 100 83.30
8.8. Jumlah perusahaan penghasil air limbah
- 56 56 56 56
8.9. Jumlah perusahaan penghasil air limbah yang diawasi - 55 55 45 50
8.10. Pencegahan pencemaran air (%) - 98,00 98,00 80,00 89,00
8.11. Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak
- 60 60 60 60
8.12. Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak yang diawasi
- 15 10 10 10
8.13. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) - 25 17 17 17
8.14. Penyampaian informasi (%) - 0 0 0 0
8.15. Jumlah Kegiatan/Usaha - 223 249 285 338
8.16. Jumlah Kegiatan/Usaha yang memiliki dokumen lingkungan - 35 72 130 202
8.17. Prosentase ketaatan (%) - 15,7 28,92 45,61 59,76
8.18. Jumlah sekolah berbudaya lingkungan 3 6 6 9 12
9. Pertanahan
9.3. Penyelesaian izin lokasi 19 15 15 17 35
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,645 0,673 0,699 0,678 1,108
10.2. Rasio bayi berakte kelahiran 0,33 0,34 0,34 0,45 0,54
10.3. Rasio pasangan berakte nikah 0,0116 0,0119 0,0119 0,0113 0,0117
10.4. Kepemilikan KTP 784.487 825.547 864.784 992.298
1.148.426
10.5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
725,77 738,5 637,36 752,99 664,3
10.6. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten - - - 1 1
Jumlah penduduk berdasarkan database kependudukan
- - - 1.797.812
1.873.12
8
10.7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (e-KTP) - - - - 864.331
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) - 33,93 33,94 46,33 30,77
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-76 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
11.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)
66,00 66,05 68,33 69,22
11.3. Rasio KDRT (Kejadian KDRT) 45,85 45,78 45,80
11.4. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 39,42 39,26 38,62 38,45
11.5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (jumlah kasus)
45 45 36
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,33 2,22 2,30 2,18
12.2. Rasio akseptor KB 3,15 3,62 3,28 3,31
12.3. Cakupan peserta KB aktif (%) 75,88 78,36 76,64 76,70
12.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)
49,77 49,70 42,70
13. Sosial
13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (jumlah)
- 14 14 21 28
13.2. Jumlah PMKS - 77.998 76.201 75.333 76.749
13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (jumlah) - 7.419 1.616 2.254 27.876
14. Ketenagakerjaan
14.1. Angka partisipasi angkatan kerja (orang)
587.808 612.419 648.010
14.2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
6 15 18 15 14
14.3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 58,93 59,88 55,97 62,04 59,94
14.4. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan (%) - 6,50 39,35 40,11 57,57
Pencari kerja yang ditempatkan (jumlah orang) - 708 2.783 985 2.003
Pencari kerja yang terdaftar (jumlah orang) - 10.755 7.066 2.456 3.479
14.5. Tingkat pengangguran terbuka (%) 16,24 13,60 13,31 13,01 10,09
14.6. Keselamatan dan perlindungan (%) 69,40 67,06 68,02 70,07 70,21
14.7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
-
- - - -
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1. Persentase koperasi aktif (%) 56,25 55,02 51,07 50,45 46,26
15.2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM - 107 114 126 138
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-77 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
15.3. Jumlah BPR/LKM - 15 18 20 27
15.4. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina
- 60 105 717 987
16. Penanaman Modal
16.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
- - 63 102 107
16.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
4.902.989
4.923.621 5.182.759 9.698.966 9.711.99
1
16.3. Rasio daya serap tenaga kerja (Jumlah tenaga kerja) 20.240 20.420 19.924 19.933 19.969
16.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp. Juta) - 5.000 101.896 2.025.795 9.925
17. Kebudayaan
17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya - 7 3 7 8
17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- 2 2 2 2
17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - 65 65 65 65
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1. Jumlah organisasi pemuda 63 67 68 70 72
18.2. Jumlah organisasi olahraga 135 145 152 160 168
18.3. Jumlah kegiatan olahraga 36 37 40 41 42
18.4. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
- - - - -
18.5. Lapangan olahraga 186 167 187 290 292
Jumlah Gedung Olahraga 47 59 79 114 161
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
4 2 2 2 2
19.2. Kegiatan pembinaan politik daerah 2 4 3 4 4
19.3 Pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan
12 12 12 12 12
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
0,110 0,108 0,106 0,148 0,120
20.2. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk (Rasio)
22,68 22,64 21,85 21,27 20,86
20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
154,333 154,333 154,333 154,333 154,333
20.4. Pertumbuhan ekonomi - 4.64 5.47 5.75 6.04
20.5. Kemiskinan (%) 17,61 16,03 14,68 14,22 13,33
20.6. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah
- - - - 1
20.7. Penegakan PERDA (%) 100 100 100 100 100
20.8. Cakupan patroli petugas Satpol PP (jumlah kegiatan patrol)
10 15 20 25 30
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-78 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
20.9. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)
100 100 100 100 100
20.10 Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten (orang) 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
20.11. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)
81,00 82,00 84,00 90,00 92,00
20.12 Sistem informasi Manajemen Pemda
- 1 1 - -
20.13 Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM) - - - 2 1
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural (orang)
59 187 119 2 106
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Fungsional (orang)
- 56 78 25 108
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Teknis (orang)
25 - - - 220
Jumlah aparatur yang mengikuti Prajabatan (orang)
492 977 486 177 -
Jumlah Pegawai (orang) 9.626 10.237 10.985 10.157 9.879
21. Ketahanan Pangan
21.1. Regulasi ketahanan pangan - - - - -
21.2. Ketersediaan pangan utama (ton) -
180.932,42
197.163,08
172.051,99
176.799,25
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
- - - - -
22.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
16 24 40 40 48
22.3. Jumlah LPM 165 165 165 165 165
22.4. LPM berprestasi (%) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
22.5. PKK Aktif (orang) 19.960 18.656 20.352 22.486 23.744
22.6. Posyandu Aktif 1.954 1.987 1.987 2.141 2.173
22.7. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Rp. Ribu)
849.460.850
1.304.002. 200
5.312.320, 35
6.164.534,8
10.785,780,5
22.8. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
13 18 20 17 25
23. Statistik
23.1. Buku "kabupaten dalam angka" - - 1 1 1
23.2. Buku "PDRB kabupaten" - 1 1 1 1
Buku IPM 1 1 1 1 1
Buku Suseda 1 1 1 1 1
Buku Basis Data Pembangunan - - - - 1
24. Kearsipan
24.1. Pengelolaan arsip secara baku (%) - 39,53 44,19 48,84 53,49
24.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan (jumlah kegiatan)
- 1 1 2 2
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-79 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
25. Komunikasi dan Informatika
25.1. Jumlah jaringan komunikasi - 10 20 30 40
25.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
1:1200 1:1000 1:800 1:700 1:600
25.3. Jumlah surat kabar nasional/lokal - - - - -
25.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal - - - - -
25.5. Web site milik pemerintah daerah - - 1 1 1
25.6. Pameran/expo - 1 1 1 2
26. Perpustakaan
26.1. Jumlah perpustakaan (KBB) - 1 1 1 1
26.2. Cakupan pengunjung perpustakaan per tahun (%) - 0,02 0,04 0,04 0,06
26.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 35 24 25 27 28
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
1.1. Produktivitas padi per hektar - Padi sawah (Kw/Ha) - Padi lading/gogo (Kw/Ha)
57,01 34,33
61,37 36,68
62,05 37,36
62,78 36,60
62,93 36,67
1.2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) (BPS)
12,09 12,03 11,92 11,87
1.3. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)(BPS)
6,15 6,26 5,99 6,03
1.4. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)(BPS)
1,74 1,75 1,78 1,79
1.5. Cakupan bina kelompok petani (%)
19,91 19,95 19,96 20,06 20,15
Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)
88 171 182 204 213
Jumlah kelompok tani (kelompok) 442 857 912 1.017 1.057
Jumlah perkembangan kelompok pengolah peternakan (kelompok)
18 20 23 24 26
Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah (Unit)
0 0 0 0 0
Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) Swasta (Unit)
10 10 10 13 13
Bangunan Puskeswan (Unit) 0 0 0 0 0
Bangunan UPKH (Unit) 0 0 2 2 2
SDM Paramedis Veteriner (orang) 2 2 2 2 2
SDM Medik Veteriner (Orang) 1 1 1 1 1
Pasar Hewan (Unit) 0 0 0 0 0
Pasar Bunga 0 0 0 0 0
2. Kehutanan
2.1. Rehabilitasi lahan kritis /penanganan per tahun (%)
3,45 2,47 10,88 11,93 10,64
Luas Rehabilitasi lahan kritis (Ha) 722,25 517,15 2279,40 2499,34 2228,90
Luas lahan kritis (Ha) 20.946, 20.946,64 20.946,64 20.946,64 20.946,6
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-80 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
64 4
2.2. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
- 0,10 0,10 0,09 0,09
Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan
43 45 56 55 59
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1. Luas Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan (Ha) - 8,5 49,5 58,85 3,8
Total Luas penambangan tanpa ijin (Ha)
- 188,65 130,65 71,8 68
Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan (%) - 4,5 30,7 61,94 63,95
3.2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)(BPS)
- 0,40 0,40 0,40 0,39
4. Pariwisata
4.1. Kunjungan wisata - 141.836 826.525 1.074.483
1.288.447
Jumlah objek wisata - 37 39 39 26
Jumlah hotel berbintang - 45 53 50 58
4.2. Kontribusi sektor pariwisata (Hotel) terhadap PDRB (%) - 0,25 0,26 0,24 0,24
Kontribusi sektor pariwisata (Restoran) terhadap PDRB (%) - 4,74 4,93 5,07 5,19
Kontribusi sektor pariwisata (Jasa hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB (%)
- 0,06 0.06 0,06 0,06
5. Kelautan dan Perikanan
5.1. Produksi perikanan (ton) 23.994,96
26.325,00 28.001,64 30.393,18 33.203,4
5
5.2. Konsumsi ikan 12,83 14,58 15,68 16,5 18,15
Jumlah kelompok pengolah ikan 15 19 20 21 30
Jumlah sarana dan prasarana perikanan
0 0 0 0 0
Jumlah pembudidaya tersertifikasi (unit)
0 0 0 0 0
Jumlah pasar ikan 0 0 0 0 0
6. Perdagangan
6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)(BPS)
19,44 20,04 20,44 21,22
6.2. Ekspor Bersih Perdagangan 17,857,608.63
82,675,040.14
102,719,484.15
124,072,300.40
442,877,406.69
6.3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (jumlah pelaku usaha)
- 120 65 185 640
Jumlah sarana dan prasarana perdagangan
9 9 9 9 9
Jumlah sarana dan prasarana promosi produk unggulan
0 0 0 0 0
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-81 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah kelompok pedagang asongan dan kaki lima yang dibina
0 0 0 0 0
7. Perindustrian
7.1. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) (BPS)
43,68 42,36 42,14 41,76
7.2. Pertumbuhan Industri besar (%) 34,72 24,10 23,80 38,05 43,85
Pertumbuhan Industri menengah (%)
16,67 25,00 37,30 20,90 23,98
Pertumbuhan Industri kecil (%) 48,61 50,89 38,89 41,04 32,16
Jumlah industri besar 25 27 30 51 75
Jumlah industri menengah 12 28 47 28 41
Jumlah industri kecil 35 57 49 55 55
Jumlah industry 72 112 126 134 171
7.3. Cakupan bina kelompok pengrajin (Industri Kecil Menengah) (%)
75 115 24 20 9
Jumlah industri pakan ternak 0 0 0 0 0
8. Ketransmigrasian
8.1. Transmigran swakarsa (KK) - 5 5 - -
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita - 301,228 354,360 447,410 478,645
1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
- 118,319 155,982 203,311 217,593
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1. Perhubungan
1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)
2.61 2.26 1.91 1.62 1.35
1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang)
3,183,066
3,650,074 4,117,082 4,584,090 5,051,09
8
1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (orang)
5.338.765
5.672.384 6.006.003 6.356303 6.724.19
9
2. Penataan Ruang
2.1. Ketaatan terhadap RTRW (%) 100 100 100 100 100
2.2. Luas wilayah produktif (Ha) - 48.139 48.140 48.141 48.142
2.3. Luas wilayah industri (Ha) - 2.266 2.266 2.266 2.266
2.4. Luas wilayah perkotaan (Km2) 228,6 228,6 228,6 228,6 228,6
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3.1. Jenis, kelas, dan jumlah restoran - 45 47 50 45
3.2. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel - 45 53 50 58
4. Lingkungan Hidup
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
II-82 Gambaran Umum Kondisi Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
KONDISI TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) (DINKES)
18 23 28 31 34
Fokus Iklim Berinvestasi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Angka kriminalitas (Kejadian) 60 66 58 69 73
1.2. Jumlah demo 15 15 15 15 15
1.3. Lama proses perijinan (di BPMPPT – hari kerja)
- - - - 6-45
1.4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
17 38 40 36 27
Sertifikat hak pakai atas tanah Pemda Kabupaten Bandung Barat - - - - 3
1.5. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha (Perda No 18/2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah)
- - - - 1
1.6. Persentase desa berstatus swakarya terhadap total desa (%)
- - - - -
Fokus Sumber Daya Manusia
1. Ketenagakerjaan
1.1. Rasio ketergantungan - 50,38 56,19 56,09 51,40
Sumber: BPS dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-1 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
BAB III.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan (money follow functions).
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah
dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa
pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis
pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan
daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dalam
Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD
merupakan komitmen politik penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendanai
strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5
tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat
dilihat dalam Gambar 3.1 sebagai berikut:
BAB
3
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-2 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD
dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD
Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Bandung
Barat mengandung makna bahwa:
1) Arah belanja APBD Kabupaten Bandung Barat digunakan sepenuhnya untuk
mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
2) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan
untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan jumlah yang
memadai.
Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka
kebijakan Keuangan Daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut
meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun, hubungan
strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 3.2
berikut ini:
RPJMD
Visi, Misi, Strategi
RKPD 1
Kebijakan Keuangan Daerah/ APBD
RKPD 2
RKPD 3
RKPD 4
RKPD 5
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-3 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Gambar 3.2 Hubungan antara Proses Perencanaan Kegiatan dengan Keuangan
Gambar di atas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan
kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah
program dan kegiatan. Melalui analisis standar belanja, standar pelayanan, dan
standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan
belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Bandung Barat pada
prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan.
Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added)
diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja,
APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua
potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh
kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber
pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik,
ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber
pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur
surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai
surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami
defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk
menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD
mengalami selisih lebih maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam
P1
P2
P3
P4
P5
P...
Visi Misi Strategi
P E NDA P A T AN
B E L A N J A
P E M B I A Y A A N
ARAH KEBIJAKAN Program/ Kegiatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-4 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh
peraturan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua
penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai
sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip
pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur
pendapatan dan struktur belanja daerah.
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi
keuangan di masa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bandung
Barat mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.
Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah,
pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah
dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-5 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk
membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan
ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik
maupun non fisik.
Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun
2008 sampai dengan 2013 yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro
antara lain; 1) Adanya rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar
minyak (BBM); 2). Pemulihan ekonomi internasional yang berdampak pada
pemulihan perekenomian nasional yang berimbas ke daerah; 3). Terjadinya laju
inflasi; 4). Stabilitas harga bahan dasar.
3.1.1 Pendapatan Daerah
Pelaksanaan APBD di Kabupaten Bandung Barat telah diawali dari tahun
anggaran 2008. Pada pelaksanaan APBD di bidang pendapatan, pengukuran kinerja
pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Struktur
pendapatan Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam kurun
waktu tahun 2008-2012 sumber utama pendapatan terbesar berasal dari dana
perimbangan dengan pertumbuhan rata-rata 15,16%, kemudian Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah dengan angka pertumbuhan rata-ratanya mencapai
33,43% dan terakhir dari pendapatan dari PAD dengan pertumbuhan rata-rata
sebesar 44,19%. Dari data tersebut kenaikan rata-rata pendapatan daerah tiap
tahunnya sebesar 19,35%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-6
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
No. Uraian Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 Rata-rata
Pertumbuhan
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah 33.617.474.326,00 39.964.363.945,00 50.367.666.303,00 94.606.169.067,00 136.241.257.300,00 44,19%
1.1.1 Pajak daerah 19.719.128.150,00 22.654.716.905,00 26.757.545.644,00 71.569.435.314,00 106.722.746.973,00 62,40%
1.1.2 Retribusi daerah 9.263.924.685,00 9.030.553.210,00 10.937.230.809,00 10.198.884.392,00 13.287.705.910,00 10,53%
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- - - - -
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
4.634.421.491,00 8.279.093.830,00 12.672.889.850,00 12.837.849.361,00 16.230.804.417,00 39,85%
1.2 Dana perimbangan 559.772.129.021,00 677.032.859.252,00 751.744.276.941,00 809.660.453.183,00 977.452.867.923,00 15,16%
1.2.1 Dana bagi hasil Pajak 64.392.187.293,00 69.926.790.336,00 86.813.168.229,00 62.685.481.962,00 75.134.553.966,00 9,71%
Dana bagi hasil Bukan Pajak/ SDA
7.886.196.728,00 21.397.939.916,00 12.432.649.712,00 21.861.506.221,00 25.176.310.957,00
1.2.2 Dana alokasi umum 486.211.545.000,00 566.578.129.000,00 584.624.959.000,00 662.510.565.000,00 804.973.413.000,00 13,71%
1.2.3 Dana alokasi khusus 1.282.200.000,00 19.130.000.000,00 67.873.500.000,00 62.602.900.000,00 72.168.590.000,00 413,57%
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
111.974.728.029,00 147.830.644.850,00 222.342.301.630,00 374.717.877.660,00 310.167.088.455,00 33,43%
1.3.1 Hibah - - - -
0 %
1.3.2 Dana darurat - - - -
0 %
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
39.873.400.000,00 44.203.500.000,00 64.605.899.671,00 79.662.553.190,00 92.453.877.950,00 24,09%
1.3.4 Dana penyesuaian dan Otonomi khusus
4.164.777.880,00 7.646.568.000,00 66.552.196.800,00 207.201.613.380,00 145.329.274.000,00 258,86%
1.3.5 Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya
67.936.550.149,00 95.980.576.850,00 80.998.843.500,00 87.853.711.090,00 72.383.936.505,00 4,13%
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-7
No. Uraian Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 Rata-rata
Pertumbuhan
1.3.6
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
- - 2.219.011.659,00 - - 0 %
1.3.7 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
- - 1.740.600.000,00 - - 0 %
1.3.8 Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
- - 6.225.750.000,00 - - 0 %
0 %
Jumlah Pendapatan 705.364.331.376,00 864.827.868.047,00 1.024.454.244.874,00 1.278.984.499.910,00 1.423.861.213.678,00 19,35%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-8 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Gambar 3.3 Struktur Pendapatan Daerah 2008-2012
Jika melihat pada Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Periode 2008-2012, tidak dapat dipungkiri komposisi pendapatan
pada realisasi APBD Kabupaten Bandung Barat masih sangat tergantung dari Dana
Perimbangan walaupun penurunannya ± 10%, akibat adanya pemindahan
kewenangan pada Pajak Bumi dan Bangunan, tingkat kemandirian penerimaan
daerah di Kabupaten Bandung Barat masih relatif rendah1.
1 Rendahnya Tingkat Kemandiri Penerimaan Daerah didasarkan pada perhitungan PAD/Total Belanja idealnya
30-40%, karena diasumsikan PAD mampu mengcover Total Pendapatan Daerah.
4,77 4,62 4,92 7,40 9,57
79,36 78,29 73,38
63,30
68,65
15,87 17,09 21,70
29,30 21,78
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-9 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Jika ditinjau dari sisi ini, maka kemandirian atas pendapatan Kabupaten Bandung
Barat terdapat peningkatan dari tahun 2008-2012, walaupun secara keseluruhan
masih mengandalkan dana transfer pusat.
3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari: penerimaan
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Pada kurun waktu 2008-2012 Pendapatan Asli Daerah mempunyai rata-rata
kenaikan sebesar 44,19%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah
adalah sebagai berikut:
1) Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Selama periode 2008-2012, rata-rata rasio kontribusi terhadap Pajak
Daerah tertinggi pertama dan kedua diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan
Umum sebesar 49,81%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebesar 23,85%, sedangkan terendah diperoleh dari Pajak Parkir
sebesar 0,06%.
Tabel 3.2 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Pajak Daerah Tahun 2008-2012 (dari terendah)
NO KOMPONEN
TAHUN RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO
(%)
1 Pajak Parkir 0,05 0,07 0,09 0,05 0,04 0,06
2 Pajak Hiburan 0,63 0,79 1,14 0,6 0,49 0,73
3 Pajak Air Tanah 0 0 0 2,88 2,92 1,16
4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2,9 2,77 2,18 0,57 0,74 1,83
5 Pajak Reklame 5,74 5,66 5,03 2,21 1,34 4
6 Pajak Restoran 10,42 11,56 11,31 4,71 3,78 8,36
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-10 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
NO KOMPONEN
TAHUN RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO
(%)
7 Pajak Hotel 12,27 14,81 13,54 5,8 4,61 10,21
8 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
0 0 0 57,76 61,47 23,85
9 Pajak Penerangan Jalan
67,99 64,33 66,71 25,42 24,62 49,81
TOTAL PAJAK DAERAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Badung Barat
Selama periode 2008-2012, komposisi Pajak Daerah yang mengalami
pergeseran disebabkan adanya penambahan komposisi pendapatan sejak tahun
2011 karena diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai pemindahan Pajak
Bumi dan Bangunan dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sehingga
mengubah komposisi kontribusi Pos-pos Pajak Daerah menjadi lebih besar
ukuran nominalnya. Selama periode tahun 2011-2012 terjadi peningkatan
kapasitas Pajak Daerah karena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
berkontribusi sebesar 57,76% pada tahun 2011 menjadi 61,47% pada tahun 2012.
Peningkatan pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini jika melihat
pada struktur Pendapatan Daerah, tampaknya mampu untuk meningkatkan
kontribusi PAD terhadap total Struktur Pendapatan sebanyak dua kali lipat
dibandingkan dengan periode 2008.
2) Retribusi Daerah terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perizinan Tertentu.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah, maka terjadi perpindahan pengelompokan obyek
penerimaan. Dalam Retribusi Jasa Umum ada Retribusi Pelayanan Kesehatan,
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pergantian Biaya
KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi
Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-11 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan,
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah.
Serta untuk Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin
Trayek, Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan dan Retribusi Perijinan
Pengelolaan Pasar.
Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2012 mencapai
Rp.13.287.705.910,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.4.023.781.225,00
jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp.9.263.924.685,00.
Dengan demikian persentase peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 30,28%.
Rata-rata persentase kenaikan Retribusi Daerah selama periode 2008-2012
sebesar 10,53%.
Selama periode 2008-2012, rata-rata rasio kontribusi terhadap Retribusi
Daerah dari tertinggi berturut-turut diperoleh dari Retribusi Jasa Umum sebesar
62,47%, Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 30,19% dan Retribusi Jasa Usaha
sebesar 7,34%.
Tabel 3.3 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Tahun 2008-2012 (dari terendah)
NO KOMPONEN TAHUN
RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO
(%) 1 Jasa Usaha 7,31 7,9 7,56 8,26 5,68 7,34
2 Perijinan Tertentu 35,53 26,83 33,52 27,3 27,76 30,19
3 Jasa Umum 57,16 65,27 58,92 64,44 66,56 62,47
TOTAL RETRIBUSI DAERAH
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Kekayaan Daerah yang
dipisahkan selama periode tahun 2008-2012 belum ada realisasi
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-12 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terdiri dari penerimaan PAD yang
tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2012
mencapai Rp.16.222.804.417,00 atau mengalami peningkatan sebesar
Rp.11.588.382.926,00 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2008 sebesar
Rp.4.634.421.491,00. Dengan demikian persentase peningkatan dari tahun 2008-
2012 sebesar 71,43%. Rata-rata persentase kenaikan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah selama periode 2008-2012 sebesar 39,85%. Pada APBD Murni
Tahun Anggaran 2013 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar
Rp.10.000.000.000,00.
Pada tahun 2012 rasio kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total
Pendapatan Daerah sebesar 1,14%, sedangkan rasio kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,91%. Rata-rata rasio kontribusi Retribusi
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2008-2012 sebesar
17,03%.
Selama periode 2008-2012, rata-rata rasio kontribusi terhadap Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah tertinggi pertama dan kedua diperoleh dari
Penerimaan Jasa Giro sebesar 74,57%, dan Pendapatan dari Pengembalian
sebesar 23,73%, sedangkan terendah diperoleh dari Pendapatan Denda Pajak
sebesar 0,02%.
Tabel 3.4 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Lain-lain PAD yang Sah 2008-2012 (dari terendah)
NO KOMPONEN TAHUN RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO (%)
1 Pendapatan Denda Pajak
0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02
2 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
0,37 0,07 0,06 0 0,00 0,1
3 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,33
4 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
0,03 0,12 0,23 1,01 4,8 1,24
5 Pendapatan dari Pengembalian
25,95 18,79 30,5 21,4 22 23,73
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-13 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
NO KOMPONEN TAHUN RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO (%)
6 Penerimaan Jasa Giro 73,65 81,01 69,21 75,92 73,07 74,57
TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Rata-rata rasio kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli
Daerah (PAD) selama periode 2008-2012 terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah,
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.5 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah 2008-2012
NO KOMPONEN
TAHUN RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO
(%)
1 Pendapatan Pajak Daerah 58,66 56,69 53,12 75,65 78,34 64,49
2 Hasil Retribusi Daerah 27,56 22,60 21,71 10,78 9,75 18,48
3 Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
13,79 20,72 25,16 13,57 11,91 17,03
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH
100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Dalam lingkup Pendapatan Asli Daerah (PAD) komposisi Pendapatan Pajak
Daerah (rata-rata rasio periode 2008-2012 yaitu sebesar 64,49%) paling dominan
dibandingkan dengan pos lainnya, yaitu Hasil Retribusi Daerah (rata-rata sebesar
18,48% selama periode 2008-2012), dan yang terakhir yaitu Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah dengan rata-rata konribusi periode 2008-2012 yaitu sebesar
17,03%.
3.1.1.2. Dana Perimbangan
Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2012 mencapai
Rp.977.452.867.923,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.417.680.738.902,00
jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp.559.772.129.021,00.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-14 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Dengan demikian persentase peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 42,73%.
Rata-rata persentase kenaikan Dana Perimbangan selama periode 2008-2012 sebesar
15,10%. Dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling tinggi dalam
struktur realisasi pendapatan daerah. Dana perimbangan didominasi oleh Dana
Alokasi Umum yaitu sebesar 82,50%, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
memberikan kontribusi terhadap struktur dana perimbangan yaitu sebesar 12,06%
selama periode 2008-2012. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) kontribusi
terhadap struktur pendapatan yaitu sebesar 5,44% selama periode 2008-2012.
Rata-rata rasio kontribusi masing-masing komponen Dana Perimbangan
selama periode 2008-2012 terhadap realisasi Dana Perimbangan, dapat dilihat pada
tabel dan gambar berikut:
Tabel 3.6 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Dana Perimbangan 2008-2012
NO KOMPONEN TAHUN RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO (%)
1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
12,91 13,49 13,20 10,44 10,26 12,06
2 Dana Alokasi Umum 86,86 83,69 77,77 81,83 82,35 82,50
3 Dana Alokasi Khusus
0,23 2,83 9,03 7,73 7,38 5,44
TOTAL DANA PERIMBANGAN
100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Selama periode 2008-2012, rata-rata rasio kontribusi terhadap Bagi Hasil
Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak tertinggi pertama dan kedua diperoleh dari Bagi
Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 44,20%, dan Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebesar
18,41%, sedangkan terendah diperoleh dari Bagi Hasil dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan sebesar 0,07%.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-15 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.7 Rata-rata Rasio Kontribusi Jenis Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun 2008-2012 (dari terendah)
NO KOMPONEN TAHUN
RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO
(%)
1 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
0,19 0,11 0,05 0,00 0,00 0,07
2 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
0,00 0,00 0,09 0,31 0,34 0,15
3 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
0,92 0,36 0,00 0,17 0,20 0,33
4 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
0,30 0,56 0,48 0,51 0,58 0,49
5 Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
0,00 1,50 0,80 1,73 1,63 1,13
6 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
0,90 0,64 1,54 4,94 4,21 2,45
7 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
8,57 2,85 6,33 11,33 9,77 7,77
8 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
0,02 17,40 3,24 8,60 9,99 7,85
9 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
28,57 26,30 30,90 0,00 0,00 17,15
10
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21
17,12 12,93 14,21 21,96 25,84 18,41
11 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
43,40 37,34 42,36 50,45 47,43 44,20
TOTAL BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK
100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Pada Tabel 3.7 terlihat rata-rata kontribusi yang paling dominan untuk
bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didominasi oleh Bagi Hasil Pajak dan
Bangunan yaitu sebesar 44,20% selama periode 2008-2012 disusul oleh Bagi
Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yaitu sebesar 18,41% selanjutnya
Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu sebesar
17,15% selama periode yang sama.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-16 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
b. Dana Alokasi Umum
Realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2012 mencapai
Rp.804.973.413.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar
Rp.318.761.868.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2008
sebesar Rp.486.211.545.000,00. Dengan demikian persentase peningkatan dari
tahun 2008-2012 sebesar 39,60%. Rata-rata persentase kenaikan Dana Alokasi
Umum selama periode 2008-2012 sebesar 13,64%.
Pada tahun 2012 rasio kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Total
Pendapatan Daerah sebesar 56,53%, sedangkan rasio kontribusi terhadap Dana
Perimbangan sebesar 82,35%. Rata-rata rasio kontribusi Dana Alokasi Umum
terhadap Dana Perimbangan selama periode 2008-2012 sebesar 82,50%.
c. Dana Alokasi Khusus
Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2012 mencapai
Rp.72.168.590.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.70.886.390.000,00
jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp.1.282.200.000,00.
Dengan demikian persentase peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 98,22%.
Rata-rata persentase kenaikan Dana Alokasi Khusus selama periode 2008-2012
sebesar 413,57%.
Pada tahun 2012 rasio kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Total
Pendapatan Daerah sebesar 5,07%, sedangkan rasio kontribusi terhadap Dana
Perimbangan sebesar 7,38%. Rata-rata rasio kontribusi Dana Alokasi Khusus
terhadap Dana Perimbangan selama periode 2008-2012 sebesar 5,44%.
3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2012 mencapai
Rp.310.167.088.455,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.198.192.360.426,00
jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 sebesar Rp.111.974.728.029,00.
Dengan demikian persentase peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 63,90%.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-17 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Rata-rata persentase kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama
periode 2008-2012 sebesar 33,43%.
Rata-rata rasio kontribusi masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah (PAD) selama periode 2008-2012 terhadap realisasi Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:
Tabel 3.8 Rata-rata Rasio Kontribusi
Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2008-2012
NO KOMPONEN TAHUN RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO (%)
1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,16
3
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,20
4 Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,56
5 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3,72 5,17 29,93 55,30 46,86 28,19
6 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
35,61 29,90 29,06 21,26 29,81 29,13
7 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
60,67 64,93 36,43 23,45 23,34 41,76
TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Pada Tabel 3.8 rata-rata kontribusi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah selama periode 2008-2012 yaitu Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya yaitu sebesar 41,76% selama periode 2008-2012.
Kemudian disusul oleh Bagi Hasil Pajak yaitu sebesar 29,13%, Dana penyesuaian
dan otonomi khusus yaitu sebesar 28,19% selama periode 2008-2012.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-18 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.1.2 Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah tahun 2012 mencapai Rp.1.501.192.558.392,00 atau
mengalami peningkatan sebesar Rp.916.588.959.088,00 jika dibandingkan dengan
realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp.584.603.599.304,00. Dengan demikian
persentase peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 61,06%. Rata-rata persentase
kenaikan realisasi Belanja Daerah selama periode 2008-2012 sebesar 26,70%.
Tabel 3.9 Realisasi Belanja Daerah 2008-2012
Tahun Realisasi % Peningkatan Peningkatan
2008 584.603.599.304,00 916,588,959,088.00 atau 61,06%
33.90
2009 782.782.447.902,00
29.06
2010 1.010.276.319.009,00
23.89
2011 1.251.596.015.396,00
19.94
2012 1.501.192.558.392,00
Rata-rata 26.70
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Selanjutnya mengenai rasio komponen belanja daerah terhadap total belanja
daerah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.
Tabel 3.10 Rasio Komponen Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah (TBD)
NO URAIAN % TBD
2008 2009 2010 2011 2012
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
71,75 63,96 64,18 62,85 56,44
2 BELANJA LANGSUNG 28,25 36,04 35,82 37,15 43,56
TOTAL BELANJA DAERAH (TBD)
100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-19 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Gambar 3.4 Struktur Belanja Daerah 2008-2012
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Pada Gambar 3.4 terlihat perkembangan struktur Belanja Daerah selama
periode tahun 2008-2012 masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung yaitu masih
di atas 50% walaupun selama periode tersebut mengalami penurunan dari 71,75%
menjadi 56,44% selama periode 2008-2012. Jika melihat pada komposisi ini besarnya
belanja tidak langsung mendominasi terhadap total belanja.
Jika ditinjau dari sisi ini, maka terdapat peningkatan belanja langsung dari
tahun 2008 – 2012, walaupun secara keseluruhan belanja tidak langsung masih lebih
besar daripada belanja langsung.
3.1.2.1. Belanja Tidak Langsung
Realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2012 mencapai
Rp.847.258.670.251,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.427.811.110.534,00
jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp.419.447.559.717,00.
71,75 63,96 64,18 62,85
56,44
28,25 36,04 35,82 37,15
43,56
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-20 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Dengan demikian persentase peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 50,49%.
Rata-rata persentase kenaikan Belanja Tidak Langsung selama periode 2008-2012
sebesar 19,47%.
Ringkasan belanja tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.
Tabel 3.11 Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Belanja Tidak Langsung
419.447.559.717 500.690.482.369 648.427.722.554 786.666.514.840 847.258.670.251
1. Belanja Pegawai 348.191.775.720 424.897.732.933 515.519.002.463 642.418.123.435 702.964.481.801
2. Belanja Bunga - - - - -
3. Belanja Subsidi - - - - -
4. Belanja Hibah 21.703.754.000 27.947.346.000 37.506.728.000 50.588.392.000 48.839.285.050
5. Belanja Bantuan Sosial
14.398.356.000 21.228.891.425 61.229.221.920 31.420.558.200 8.466.200.000
6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Pemerintahan Desa
20.719.169.997 22.235.919.011 22.521.770.171 - -
7.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
14.434.504.000 2.970.000.000 11.651.000.000 62.239.441.205 79.406.848.100
8. BelanjaTidak Terduga
- 1.410.593.000 - - 7.581.855.300
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Untuk Belanja Tidak Langsung komposisi pos ini didominasi oleh Belanja
Pegawai yaitu sebesar 82,40 selama periode 2008-2012 disusul oleh Belanja Hibah
yaitu sebesar 5,75. Jika melihat pada hal ini tampaknya Belanja Pegawai merupakan
beban yang tertinggi yang harus dibelanjakan selama periode 2008-2012. Hal ini
menunjukkan bahwa belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Pegawai
dibandingkan dengan Belanja lainnya. Besarnya belanja pegawai ini merupakan hal
yang dilematis bagi kesehatan kinerja keuangan daerah. Fungsi yang harus
dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mendorong belanja pelayanan publik. Jika
melihat pada konsep belanja pegawai ini harus dapat mencerminkan kinerja dari
seorang pegawai dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat dalam menjalankan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-21 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
pelayanan publik. Penilaian kinerja aparat yang akuntabel merupakan salah satu
strategi untuk menghindari friksi besarnya pengeluaran belanja pegawai yang tidak
disertai peningkatan kinerja aparat pemerintah. Standarisasi penilaian kinerja aparat
ini diharapkan dapat mengurangi opini bahwa pengeluaran belanja pegawai tidak
menunjukkan belanja pelayanan publik yang kongkrit.
Rata-rata rasio kontribusi masing-masing komponen Belanja Tidak
Langsung selama periode 2008-2012 terhadap realisasi Belanja Tidak Langsung,
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.12 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Belanja Tidak Langsung 2008-2012
NO KOMPONEN TAHUN
RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO (%)
1 Belanja Pegawai 83.01 84.86 79.50 81.66 82.97 82.40
2 Belanja Hibah 5.17 5.58 5.78 6.43 5.76 5.75
3 Belanja Bantuan Sosial 3.43 4.24 9.44 3.99 1.00 4.42
4 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
4.94 4.44 3.47 0.00 0.00 2.57
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
3.44 0.59 1.80 7.91 9.37 4.62
6 Belanja Tidak Terduga 0.00 0.28 0.00 0.00 0.89 0.24
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
3.1.2.2. Belanja Langsung
Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2012 mencapai Rp.653.933.888.141,00
atau mengalami peningkatan sebesar Rp.488.777.848.554,00 jika dibandingkan
dengan realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp.165.156.039.587,00. Dengan demikian
persentase peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 74,74%. Rata-rata persentase
kenaikan Belanja Langsung selama periode 2008-2012 sebesar 42,05%.
Ringkasan belanja tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-22 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.13 Ringkasan Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008-2012
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Belanja Langsung
165.156.039.587 282.091.965.533 361.848.596.455 464.929.500.556 653.933.888.141
1. Belanja Pegawai
27.390.666.800 21.263.458.204 33.838.749.071 35.198.749.265 66.327.244.705
2. Belanja Barang dan Jasa
59.886.549.822 161.142.653.804 170.442.805.480 280.523.366.793 236.230.953.571
3. Belanja Modal 77.878.822.956 99.685.853.525 152.567.041.904 149.207.384.498 351.375.689.865
584.603.599.295 782.782.447.902 1.010.276.319.009 1.251.596.015.396 1.501.192.558.392
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Rata-rata rasio kontribusi masing-masing komponen Belanja Langsung
selama periode 2008-2012 terhadap realisasi Belanja Langsung, dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.14 Rata-rata Rasio Kontribusi Komponen Belanja Langsung 2008-2013
NO KOMPONEN TAHUN
RATA-RATA
2008 2009 2010 2011 2012 RASIO
(%)
1 Belanja Pegawai 16,58 7,54 9,35 7,57 10,14 10,24
2 Belanja Barang dan Jasa
36,26 57,12 47,10 60,34 36,12 47,39
3 Belanja Modal 47,15 35,34 43,55 32,09 53,73 42,37
TOTAL BELANJA LANGSUNG
100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Secara total belanja, rasio kontribusi masing-masing komponen Belanja baik
belanja langsung maupun belanja tidak langsung selama periode 2008-2012 dapat
dilihat pada Tabel 3.15 berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-23 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.15 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
A BelanjaTidak Langsung 71,749% 63,963% 64,502% 62,853% 56,439%
BelanjaPegawai 59,560% 54,280% 51,281% 51,328% 46,827%
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah 3,713% 3,570% 3,731% 4,042% 3,253%
BelanjaBantuanSosial 2,463% 2,712% 6,091% 2,510% 0,564%
BelanjaBagiHasil Kepada Pemerintahan Desa
3,544% 2,841% 2,240%
BelanjaBantuanKeuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
2,469% 0,379% 1,159% 4,973% 5,290%
BelanjaTidakTerduga
0,180%
0,505%
B Belanja Langsung 28,251% 36,037% 35,498% 37,147% 43,561%
BelanjaPegawai 4,685% 2,716% 3,366% 2,812% 4,418%
BelanjaBarangdanJasa 10,244% 20,586% 16,955% 22,413% 15,736%
Belanja Modal 13,322% 12,735% 15,177% 11,921% 23,406%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Dari hasil olah data yang kemudian dituangkan pada Tabel 3.15 tersebut di
atas, dapat diketahui bahwa kontribusi realisasi belanja tidak langsung terhadap
APBD selama 3 (tiga) tahun terjadi penurunan, dimana pada tahun 2009 kontribusi
realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD sebesar 63,963%, kemudian pada
tahun 2010 meningkat menjadi 64,502%, pada tahun 2011 menurun menjadi
62,853%, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 56,439%. Menunjukan secara total
kontribusi realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD mengalami penurunan,
akan tetapi kalau dilihat lebih mendetail pada rincian obyek belanja tidak langsung,
kontribusi realisasi rincian obyek belanja tidak langsung terjadi fluktuasi, terutama
pada rincian obyek belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2009
kontribusi realisasi belanja hibah sebesar 3,570% kemudian meningkat menjadi
3,731%, pada tahun 2011 meningkat menjadi 4,042% dan menurun menjadi sebesar
3,253% pada tahun 2012. Pada rincian obyek belanja bantuan keuangan kontribusi
relisasi belanjanya sebesar 0,379% pada tahun 2009 kemudian meningkat menjadi
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-24 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
sebesar 1,159% pada tahun 2010, pada tahun 2011 sebesar 4,973% dan pada tahun
2012 meningkat lagi menjadi 5,290%.
Berdasarkan Tabel 3.15 dapat diketahui bahwa kontribusi belanja langsung
terhadap realisasi APBD terjadi sebaliknya jika dibandingkan dengan kontribusi
belanja tidak langsung, yaitu terjadi peningkatan secara berkelanjutan. Kontribusi
realisasi belanja langsung terhadap realisasi APBD pada tahun 2009 sebesar 36,037%
kemudian menurun menjadi sebesar 35,498% pada tahun 2010 dan meningkat pada
tahun 2011 mejadi sebesar 37,147% dan pada tahun 2012 menjadi 43,561%. Namun
kalau dilihat lebih mendetail pada rincian objek belanja langsung yaitu belanja
pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal terjadi fluktuasi.
Rasio kemandirian daerah (RKD) dihitung berdasarkan rasio tingkat
kemandirian suatu daerah yang dicerminkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dibandingkan dengan Total Belanja Daerah. Besaran indikasi yang dihitung dari
rasio ini diperlihatkan dengan nilai rasio yang mendekati 1, artinya semakin sama
rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja maka dapat dikatakan
bahwa Total Belanja mampu dibiayai dengan kemampuan kapasitas keuangannya
sendiri yang ditunjukkan dengan PAD, sebaliknya jika nilai rasio PAD/Total Belanja
semakin kecil menunjukkan bahwa kemampuan lokal suatu daerah tidak dapat
memberikan kontribusi dalam menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan
(total belanja publik) daerah.
Dari hasil perhitungan terlihat bahwa selama periode 2008-2012 Rasio
Kemandirian Pendapatan Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari
5,75% pada tahun 2008 menjadi 9,08% pada tahun 2012. Rasio kemandirian daerah
ini meningkat secara signfikan sejak tahun 2011 setelah pemberlakuan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
berdampak pada pengalihan pajak pusat dialihkan ke daerah sehingga rasio
Kemandirian Penerimaan Daerah meningkat secara signifikan sebanyak 50% dari
4,99% pada tahun 2010 menjadi 7,56% pada tahun 2011 dan terus meningkat
sebanyak 20% pada tahun 2012 menjadi 9,08%.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-25 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Gambar 3.5 Rasio Kemandirian Pendapatan Kabupaten Bandung Barat
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Jika melihat pada hal tersebut tampaknya kebijakan pengalihan pajak pusat
ke daerah dapat meningkatkan rasio kemandirian penerimaan Kabupaten Bandung
Barat secara signifikan dan mendorong pennerimaan walaupun jika dilihat dari
komposisi penerimaan, belum bisa menggeser secara siginfikan Dana Alokasi
Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan
Kabupaten Bandung Barat.
3.1.3 Pembiayaan Daerah
Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2012 mencapai Rp.229.586.839.662,00 atau
mengalami peningkatan sebesar Rp.218.492.517.335,00 jika dibandingkan dengan
realisasi pada tahun 2008 sebesar Rp.11.094.322.327,00. Dengan demikian persentase
peningkatan dari tahun 2008-2012 sebesar 95,17%. Rata-rata persentase kenaikan
realisasi Pembiayaan Daerah selama periode 2008-2012 sebesar 287,75%.
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
2008 2009 2010 2011 2012
Rasio Kemandirian Keuangan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-26 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.16 Realisasi Pembiayaan Netto 2008-2012
Tahun Realisasi % Peningkatan Peningkatan
2008 11.094.322.327,00
218,492,517,335.00 atau 95,17%
1.080,56
2009 130.975.009.138,00
62,64
2010 213.020.429.283,00
(0,39)
2011 212.198.355.148,00
8,19
2012 229.586.839.662,00
Rata-rata 287,75
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2008-
2012 dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-27 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah terhadap APBD 2008-2012
URAIAN TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Anggaran 11.094.322.327,00 131.855.054.399,00 213.020.429.283,00 227.198.355.148,00 259.587.042.062,00
Realisasi 11.094.322.327,00 130.975.009.138,00 213.020.429.283,00 227.198.355.148,00 259.586.839.662,00
% Realisasi 100.00 99.33 100.00 100.00 100.00
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
Anggaran 11.094.322.327,00 131.855.054.399,00 213.020.429.283,00 227.198.355.148,00 239.587.042.062,00
Realisasi 11.094.322.327,00 130.975.009.138,00 213.020.429.283,00 227.198.355.148,00 239.586.839.662,00
% Realisasi 100,00 99,33 100,00 100,00 100,00
b. Pencairan Dana Cadangan Anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,000,000.00
Realisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,000,000.00
% Realisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Anggaran 0,00 0,00 5.300.000.000.00 15,000,000,000,00 30.000.000.000,00
Realisasi 0,00 0,00 0,00 15,000,000,000,00 30.000.000.000,00
% Realisasi 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
a. Pembentukan dana cadangan
0,00 0,00 0.00 4.000.000.000,00 10.000.000.000,00 30.000.000.000,00
0,00 0,00 0.00 0,00 10.000.000.000,00 30.000.000.000,00
0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 100,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
0,00 0,00 0.00 1.300.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100.00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO Anggaran 11.094.322.327,00 131.855.054.399,00 207.720.429.283,00 212.198.355.148,00 229,587,042,062.00
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-28 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
URAIAN TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012
Realisasi 11.094.322.327,00 130.975.009.138,00 213.020.429.283,00 212.198.355.148,00 229.586.839.662.00
% Realisasi 100,00 99,33 102,55 100,00 100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi 131.855.054.399,00 213.020.429.283,00 227.198.355.148.00 239.586.839.662,00 152.247.494.948,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-29
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Dari hasil olah data yang kemudian dituangkan pada Tabel 3.17 tersebut di
atas dapat diketahui bahwa kontribusi realisasi belanja tidak langsung terhadap
APBD selama 3 (tiga) tahun terjadi penurunan, dimana pada tahun 2009 kontribusi
realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD sebesar 63,963%, kemudian pada
tahun 2010 meningkat menjadi 64,502%, pada tahun 2011 menurun menjadi
62,853%, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 56,439%. Menunjukan secara total
kontribusi realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD mengalami penurunan,
akan tetapi kalau dilihat lebih mendetail pada rincian obyek belanja tidak langsung,
kontribusi realisasi rincian obyek belanja tidak langsung terjadi fluktuasi, terutama
pada rincian obyek belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2009
kontribusi realisasi belanja hibah sebesar 3,570% kemudian meningkat menjadi
3,731%, pada tahun 2011 meningkat menjadi 4,042% dan menurun menjadi sebesar
3,253% pada tahun 2012. Pada rincian obyek belanja bantuan keuangan kontribusi
relisasi belanjanya sebesar 0,379% pada tahun 2009 kemudian meningkat menjadi
sebesar 1,159% pada tahun 2010, pada tahun 2011 sebesar 4,973% dan pada tahun
2012 meningkat lagi menjadi 5,290%.
3.1.4 Neraca Daerah
Neraca pemerintah daerah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca
tersebut dikeluarkan. Neraca sekurang-kurangnya memberikan informasi mengenai
kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak,
persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek,
kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.
1. Aset
Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan
mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-30 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.18 Pertumbuhan Aset
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
ASET
ASET LANCAR
Kas 131.855.054.399,00 213.764.764.884,00 227.237.042.693,00 239.587.144.162,00 152.367.298.832,00
Piutang Pendapatan Daerah - 768.276.683,00 14.582.151.663,51,00 5.858.086.550,00
Piutang Lain-lain 295.875.000,00 2.122.019.411,00 3.939.925.741,00 2.234.172.445,00
Piutang Pajak - - 281.675.011 1.032.148.469,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -
Biaya dibayar di muka - 2.900.431.082,00
Persediaan - 3.412.482.086 4.321.294.559,00 18.185.607.165,90 21.769.961.151 ,00
JUMLAH ASET LANCAR 131.855.054.399,00 218.241.398.653 248.544.183.337,62 268.602.912.087,90 184.210.795.629,75
PERT.ASET LANCAR (%) 61,9716% 13,7559% 8,1931%
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi Permanen 5.000.000.000 ,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
5.000.000.000,00
PERT.INVESTASI JANGKA PANJANG (%)
ASET TETAP
Tanah 67,284,000,00 17.338.236.101,00 216.461.238.321,00 239.030.075.171,00 263.048.936.326
Peralatan dan Mesin 26.130.218.579,00 51.866.388.036,00 153.200.111.060,00 200.623.353.423,00 274.057.649.762
Gedung dan Bangunan 27.331.623.844,00 55.922.049.379,00 370.517.504.014,00 405.735.372.779,00 563.941.808.683
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 24.953.650.471,00 38.594.866.044,00 345.495.017.770,00 378.286.453.733,00 410.937.193.099
Aset Tetap Lainnya 1.238.093.750,00 1.015.852.469,00 27.754.332.009,00 27.991.864.909,00 39.259.901.131,00
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-31
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
Konstruksi dalam Pengerjaan 330.487.000,00 3.379.850.000,00 25.365.537.976,00 40.962.132.255,00 68.187.742.344 ,00
JUMLAH ASET TETAP 80.051.357.644,00 168.117.242.029,00 1.138.793.741.150,00 1.292.629.252.270,00 1.619.433.231.345,00
PERT.ASET TETAP (%) 116,8119% 371,8723% 62,9436%
DANA CADANGAN 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00
Dana Cadangan 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00
JUMLAH DANA CADANGAN 10.000.000.000 ,00 20.000.000.000,00
PERT.DANA CADANGAN (%)
ASET LAINNYA
Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud 0 0
Aset Lain-lain 338.227.000,00 323.832.773 ,00 2.024.312.342,00 152.938.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA 338.227.000 ,00 0 323.832.773,00 2.024.312.342,00 152.938.000,00
PERT. ASET LAINNYA (%)
JUMLAH ASET DAERAH 212.244.639.043,00 386.358.640.684,00 1.387.661.757260,62 1.578.256.476.699,90 1.828.818.236.265,70
PERT. ASET (%) 82,0345% 259,1641% 13,7349% 15,8758%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-32 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan
Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa jumlah aset mengalami
peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2010 dikarenakan adanya
pelimpahan aset tetap dari Kabupaten Bandung. Nilai aset tetap ini masih belum
mencerminkan nilai aset yang sebenarnya karena pemerintah Kabupaten Bandung
Barat belum selesai melakukan appraisal/revaluasi aset pemerintah daerah.
Aset pemerintah daerah merupakan bagian dari neraca pemerintah daerah,
informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi
yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan laporan neraca dapat dilakukan
analisis aset pemerintah daerah dengan cara menghitung rasio keuangan terkait
dengan aset.
2. Kewajiban
Kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah Bandung Barat selama
periode tahun 2008-2012.
Tabel 3.19 Realisasi Kewajiban Jangka Pendek
Kode Rek
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
2 KEWAJIBAN -
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
-
2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- 6.392.512.596 36.678.348 304.000 65.732.779
2.1.2 Utang Lainnya - 11.045.677.864 920.693.567 2.518.198.510
2.1.4 Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
- 6.392.512.596 11.082.356.212 920.997.567 2.583.931.289
PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)
73,3646% -9,1689% 180,5578%
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1 Utang Jangka Panjang
2.2.2 Utang Bunga
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (%)
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-33 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Kode Rek
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
JUMLAH KEWAJIBAN 6.392.512.596 11.082.356.212 920.997.567 2.583.931.289
PERT. KEWAJIBAN (%) 73,3646% -9,1689% 180,5578%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Dilihat dari tabel di atas jumlah kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung
Barat setiap tahunnya berfluktuatif tergantung dengan kegiatan yang dilaksanakan.
Kewajiban yang tercantum dalam neraca adalah kewajiban jangka pendek yang
merupakan kewajiban yang berumur kurang dari satu tahun, antara lain utang
perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang lainnya antara lain utang Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk
Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Persampahan Sarimukti, tagihan atas Gakinda
dari RSUD Cibabat serta tagihan atas Jamkesda.
3. Ekuitas Dana
Pertumbuhan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
III-34
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.20 Realisasi Ekuitas Dana
Kode Rek
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
3 Ekuitas Dana
3.1 Ekuitas Dana Lancar 131.855.054.399,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)
131.855.054.399,00 213.020.429.283,00 227.198.355.148,00 239.586.839.662,00 152.255.494.948,00
3.1.2 SILPA Di BLUD - -
3.1.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan
35.082.474,00 2.009.197,00 500,00 46.071.105,00
3.1.4 Cadangan Piutang 1.064.151.683,00 16.985.846.085,62 10.830.160.760 7.173.104.564,75
3.1.5 Cadangan Persediaan 3.412.482.086,00 4.321.294.559 18.186.607.165,90 21.769.961.151,00
3.1.6 Cadangan Penjaminan - -
3.1.7 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
(5.683.259.469) (11.045.677.864) (920.693.567) (2.581.198.510)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
131.855.054.399,00 211.848.886.057,00 237.461.827.125,62 267.681.914.520,90 181.626.864.340,75
Pert. Ekuitas Dana Lancar 57,2273% 10,2540% 14,6041% -32,1482%
3.2 Ekuitas Dana Investasi
3.2.1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
5.000.000.000
3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
80.051.357.644,00 168.117.242.031,00 1.138.793.741.150,00 1.292.629.252.270,00 1.619.433.231.345,00
3.2.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
338.227.000,00 - 323.832.773,00 2.024.312.342,00 414.938.000,00
3.2.4 Dana Pembayaran Utang Jangka Panjang
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-35 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Kode Rek
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
80.389.584.644,00 168.117.242.031,00 1.139.117.573.923,00 1.299.653.564.612,00 1.624.607.440.635,95,00
Pert. Ekuitas Dana Investasi (%)
115,8703% 577,5733% 13,6541%
3.3 Ekuitas Dana Cadangan - -
3.3.1 Ekuitas Dana Cadangan
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
- -
Pert. Ekuitas Dana Cadangan (%)
Jumlah Ekuitas Dana 212.244.639.043,00 379.966.128.088,00 1.376.579.401.049,00 1.577.335.479.132,90 1.826.234.304.976,70
Pert.Ekuitas Dana (%)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana
212.244.639.043,00 386.358.640.684,00 1.387.661.757.260,62 1.578.256.476.699,90 1.828.818.236.265,70
Pert. Kewajiban Dan Ekuitas Dana (%)
81,7138% 258,1573% 13,7349% 15,8758%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-36 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
4. Rasio Likuiditas
Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas
yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio
yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan
kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar,
rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan
kewajiban jangka pendek.
Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
Kemudian quick rasio diperoleh dengan jalan mengurangkan aset lancar
dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.
Rasio quick = ( aktiva lancar – persediaan ) : kewajiban jangka pendek
Adapun hasil perhitungan rasio likuiditas Pemerintah Daerah adalah
berupa:
a. Rasio Lancar
Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa
besar kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sampai
sejauhmana kewajiban jangka pendek dapat ditanggung oleh aktiva lancar. Dari
hasil perhitungan terlihat bahwa Rasio Lancar Kabupaten Bandung Barat
mengalami peningkatan sejak tahun 2011 sebesar 291,64 artinya bahwa sebanyak
kewajiban jangka pendek ditanggung oleh asset lancar sebanyak 291,64 kali
kemudian menurun kembali pada tahun 2012 menjadi 71,29 kali. Pada tahun
2009 Rasio Kewajiban Lancar ditanggung oleh 34,14 kali Aktiva Lancar pada
tahun 2009 dan 22,43 kali aktiva lancar menanggung kewajiban jangka pendek.
Artinya bahwa likuiditas keuangan Kabupaten Bandung Barat relatif sangat
tinggi artinya seluruh kewajiban lancar Kabupaten Bandung Barat akan dapat
diatasi dengan mudah oleh aset lancarnya.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-37 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Gambar 3.6 Rasio Lancar
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
b. Rasio Quick
Rasio quick digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah
dalam memenuhi kewajiban- kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan
persediaan. Rasio ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang
nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendeknya.
Dari hasil perhitungan Quick Ratio terlihat bahwa likuiditas keuangan
Kabupaten Bandung Barat relatif tinggi yaitu dengan rasio antara 22,43 – 291,64
kali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dalam memenuhi kewajiban
lancar dapat dilakukan dengan cepat oleh Kabupaten Bandung Barat.
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
2009 2010 2011 2012
Current Ratio
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-38 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Gambar 3.7 Rasio Quick
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Tabel 3.21 Rasio Likuiditas
Rasio Likuiditas
2008 2009 2010 2011 2012
Rasio Lancar - 34.140,00 22.402,00 291.643,00 71.906,00
Rasio quick - 33.606,00 22.012,00 271.898,00 63.408,00 Sumber: DPPKAD Kab. Bandung Barat
c. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik
kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas
juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang
ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau
untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang.
Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah:
Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2009 2010 2011 2012
Quick Ratio
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-39 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung tingkat solvabilitas
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.22 Rasio Solvabilitas
Rasio Solvabilitas 2008 2009 2010 2011 2012
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset
- 0,017 0,01 0,00 0,00
Rasio Total Hutang Terhadap Total Modal
0 0,017 0,008073 0,000584 0,001379
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
d. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset
Rasio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset
yang dibiayai dari hutang. Formulasi yang dipakai adalah total hutang dibagi
dengan total aset. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti
semakin baik rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur
besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya
kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap
total aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
e. Rasio Total Hutang Terhadap Modal
Rasio Total Hutang Terhadap Modal diformulasikan dengan membagi
antara total hutang dengan total modal. Jadi rasio ini merupakan perbandingan
antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemerintah Daerah dan
menunjukkan kemampuan modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh
kewajiban yang dimiliki. Rasio hasil perhitungan dari neraca Pemerintah Daerah
pada Tahun 2009 adalah sebesar 0,017.
f. Rasio Aktivitas
Untuk mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah daerah dalam
menggunakan dana secara efektif dan efisien, digunakan rasio aktivitas. Karena
perhitungan rasio ini berdasarkan pada perbandingan antara pendapatan
daerah dengan pengeluaran pada satu periode tertentu, maka rasio ini diyakini
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-40 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
dapat mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
Rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata–rata umur piutang dan rasio
rata–rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat
berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang
menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.
Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang, dimana:
Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah,
sedangkan
Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) :
Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana
tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi
pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut:
Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan, dimana:
Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai
persediaan, sedangkan
Rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan):
Berdasarkan formulasi di atas, rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat untuk Tahun 2008–2012 adalah sebagai berikut:
1) Rasio Rata-rata Umur Piutang
Rasio ini dipakai untuk mengukur lamanya umur rata-rata piutang
atau lamanya waktu yang diperlukan mulai dari proses sampai dengan
pembayaran tunai. Bila rasio rata-rata umur piutang besar maka
kemungkinan piutang menjadi tidak tertagih juga tinggi. Perhitungan rasio
ini diperoleh dengan cara membagi jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365
hari dengan perputaran piutang. Yang mana perputaran piutang didapat
dengan menjumlahkan saldo awal piutang dan saldo akhir piutang
kemudian dibagi dua.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-41 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
2) Rasio Rata-rata Umur Persediaan
Rasio ini digunakan untuk mengetahui lamanya umur persediaan
atau lamanya dana yang tertanam pada persediaan. Rasio ini dihitung
dengan cara membagi jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari dengan
perputaran persediaan. Di mana perputaran persediaan didapat dengan
menjumlahkan saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan kemudian
dibagi dua. Rasio rata-rata umur persediaan yang diperoleh dari
perhitungan untuk Kabupaten Bandung Barat.
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi
keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam
mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan
perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan
analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif
dalam pengelolaan keuangan daerah.
3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada
seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan
prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran
horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang
sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi
pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar,
artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi
diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-42 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara
rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas
umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam
satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh
pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna
bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja
yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau
dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Strategis yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah
dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan
daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen
profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan
pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2)
Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini
ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat
merata.
Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain
sebagai berikut:
1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan
sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan
daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan
daerah.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-43 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Pendapatan daerah diperoleh dari:
1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perizinan Tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian
Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba
Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan
Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset
Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga
Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama
Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan
Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk
mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang
dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah
penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang
Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum
(block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar
Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar
Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah
keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang
bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-44 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Upaya-upaya dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah dilakukan
melalui:
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada
Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan,
sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut
dibuat untuk:
a. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan
retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan
mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah
dan retribusi daerah;
b. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
c. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan layanan.
Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan
penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah
yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria
pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang
Sah
Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya,
meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena
tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-45 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program
unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan
peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat
diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil
sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin
meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan
yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong
meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.
3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka
ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap
perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan
yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan
keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.
Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah
ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi
tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek
efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk
mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan
antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud
seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka
berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus
diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah
pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-46 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya
adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan
kepentingan masyarakat.
b. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan
di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan
kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan
pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan
secara berkelanjutan.
c. Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada
setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.
d. Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan
pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar
kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik
dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai
ketentuan yang berlaku.
e. Transparansi dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat
mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-47 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi
keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.
3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Kebijakan umum anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah
ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah sebagai
upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia
untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
A. Pendapatan Daerah
Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah
yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan
baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat
(dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah.
Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah
akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD lima tahun
mendatang, apabila sumber PAD tersebut menunjukkan peningkatan dalam kualitas
dan kuantitas terutama sumber-sumber yang menjadi obyek PAD.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah unsur yang cukup penting dalam
mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh.
Pada periode tahun anggaran 2013-2018, prediksi anggaran pendapatan
berjalan semakin meningkat meskipun peningkatan tersebut tidak relatif besar
seiring dengan perubahan kondisi keadaan di masa yang akan datang. Dari sisi
prosentase besaran kontribusi prediksi anggaran pendapatan, pada lima tahun ke
depan antara PAD dengan Dana Perimbangan mengalami perjalanan yang cukup
signifikan, dalam arti proporsi keduanya saling berimbang bahkan prediksi untuk
tiga tahun terakhir dalam periode tersebut PAD diarahkan lebih berperan besar dari
pada atau dibandingkan dengan Dana Perimbangan.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-48 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
B. Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran.
Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi
yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan
publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan
yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.
Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja.
Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja
Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja
Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
serta Belanja Modal.
1) Belanja Tidak Langsung
Pada tahun anggaran 2012, sebagaimana tahun 2010 dan 2011,
pemerintah menetapkan menaikkan gaji PNS. Tentunya hal ini akan
berpengaruh pada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam lima
tahun ke depan.
Kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut dibiayai oleh sumber
pendapatan DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat
diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja
tidak langsung adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Alokasi belanja hibah
dan bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik
profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja hibah dan bantuan
sosial adalah sebagai manifestasi pemerintah dalam memberdayakan
masyarakat dan mengurangi resiko sosial.
Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant,
artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan,
dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-49 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk
memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada
meningkatnya belanja subsidi pendidikan dan kesehatan yang juga akan
berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung dalam lima tahun ke
depan.
2) Belanja Langsung
Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan
langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan
pada belanja langsung disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) dan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda
dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Belanja Pegawai pada
Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium, Uang Lembur, Belanja
Beasiswa Pendidikan, Belanja Kursus dan hadiah/penghargaan berupa uang
yang diserahkan pada masyarakat.
Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke
depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Bandung Barat, antara lain
untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, penciptaan
lapangan kerja, perbaikan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan akses
masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk
pengurangan kemiskinan. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-
masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat.
Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal
pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan
prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Bandung Barat.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-50 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.23 Kebijakan Belanja
No. Uraian Proyeksi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1. Pendapatan
1.737.430.106.608
1.866.006.980.845 2.005.105.441.037 2.157.168.771.337 2.324.485.757.613
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
0 10.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
26.882.659.774 36.934.085.005 48.622.051.290 74.033.838.292 112.434.126.940
Total penerimaan
1.764.312.766.382
1.912.941.065.850
2.073.727.492.326 2.251.202.609.629 2.446.919.884.552
Dikurangi:
4.
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
1.847.802.941.781
1.956.328.390.788
2.073.738.884.695 2.190.390.427.993 2.309.307.125.621
Kapasitas riil kemampuan keuangan
(83.490.175.399) (43.387.324.938) (11.392.369) 60.812.181.635 137.612.758.931
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
3.2.4 Proporsi Pendekatan Pendapatan
Proporsi komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah
dapat dilihat pada Tabel 3.24 berikut ini:
Tabel 3.24 Rasio Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)
Tahun 2008-2012
NO URAIAN % TPD
2008 2009 2010 2011 2012
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4,77 4,62 4,92 7,40 9,57
2 DANA PERIMBANGAN 79,36 78,29 73,38 63,30 68,65
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
15,87 17,09 21,70 29,30 21,78
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (TPD)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah
selama periode 2008 – 2012 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat yaitu
dari 4,77 pada tahun 2008 menjadi 9,57 % pada tahun 2012. Peningkatan ini
disebabkan peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-51 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
fiscal effort (usaha fiskal) dalam meningkatan kemandirian fiskal pada Kabupaten
Bandung Barat. Di sisi yang lain, Dana perimbangan tampaknya mulai tergeser oleh
PAD dari kontribusi 79,36% pada tahun 2008 menjadi sebesar 68,65% pada tahun
2012 atau terjadi penurunan kontribusi Dana Perimbangan dalam komposisi
pendapatan sebesar 13,49%. Peningkatan fiscal effort ini tidak hanya pada PAD, pada
pos Lain-lain pendapatan Yang Sah kontribusinya juga mengalami peningkatan dari
15,87% pada tahun 2008 menjadi 21,78 atau terjadi peningkatan sebesar 37,24%.
Peningkatan dari dua komposisi ini disebabkan kebijakan pemerintah pusat untuk
memindahkan PBB menjadi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
akan dibahas pada bagian berikutnya.
3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi
realisasi total pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.25 Proporsi Penggunaan Anggaran
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur
348.191.775.720 424.897.732.933 515.519.002.463 642.418.123.435 702.964.481.801
2
Total Pengeluaran (Belanja+ Pengeluaran Pembiayaan)
584.603.599.295 782.782.447.902 1.005.276.319.009 1.266.596.015.396 1.531.192.558.392
Prosentase (a)/(b) x 100%
59,56% 54,28% 51,28% 50,72% 45,91%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
3.2.6 Analisis Pembiayaan
Pada bagian ini disajikan tabel porsi pertumbuhan belanja periodik yang
sifatnya wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama, sebagai
bahan pendukung terhadap analisis pembiayaan.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-52 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.26 Porsi Pertumbuhan
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
Rata-rata Pertum-buhan
(%) Belanja Tidak Langsung
419.447.559.717 500.690.482.369 648.427.722.554 786.666.514.840 847.258.670.251 19,47%
Belanja Pegawai 348.191.775.720 424.897.732.933 515.519.002.463 642.418.123.435 702.964.481.801 19,35%
Belanja Langsung 165.156.039.578 282.091.965.533 356.848.596.455 464.929.500.556 653.933.888.141 42,06%
Belanja Pegawai 27.390.666.800 21.263.458.204 33.838.749.071 35.198.749.265 66.327.244.705 32,31%
Belanja Barang Jasa
59.886.549.822 161.142.653.804 170.442.805.480 280.523.366.793 236.230.953.571 55,91%
Belanja Modal 77.878.822.956 99.685.853.525 152.567.041.904 149.207.384.498 351.375.689.865 53,59%
Pembiayaan pengeluaran
- - - 15.000.000.000 30.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan
- - - 10.000.000.000 30.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- - - 5.000.000.000 -
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Penyelesaian Kegiatan
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Blm Terselesaikan
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Tabel 3.27 menjelaskan tentang Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah dan Pengeluaran Daerah di Kabupaten Bandung Barat pada periode 2008
sampai dengan 2012.
Tabel 3.27 Analisis Pembiayaan
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 Realisasi Pendapatan Daerah
705.364.336.376 864.827.868.047 1.024.454.244.874 1.278.984.499.910 1.423.861.213.678
Dikurangi realisasi :
2 Belanja Daerah 584.603.599.295 782.782.447.902 1.005.276.319.009 1.251.596.015.396 1.501.192.558.392
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- - - 15.000.000.000 30.000.000.000
A Surplus/Defisi Riil 120.760.737.081 82.045.420.145 19.177.925.865 12.388.484.514 (107.331.344.714)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan
4 SILPA TA sebelumnya 134.740.531.544 213.020.429.283 227.198.355.148 239.586.839.662 152.255.494.948
5 Pencairan dana cadangan
- - - - 20.000.000.000
6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-53 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Dari Tabel 3.28, dapat dilihat komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) dan sumber-sumber penutup defisit anggaran di Kabupaten Bandung Barat.
Tabel 3.28 Silpa
Proporsi Dari Total Defisit Riil
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 SILPA TA sebelumnya
134.740.531.544 213.020.429.283 227.198.355.148 239.586.839.662 152.255.494.948
2 Pencairan dana cadangan
- - - - 20.000.000.000
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4 Penerimaan Pinjaman Daerah
- 768.276.683 14.582.151.663 6.890.235.019 -
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6 Penerimaan Piutang Daerah
7 Penerimaan dari Biaya Penyusutan
9 Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Selanjutnya Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA Riil), bisa dilihat
pada tabel berikut:
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
7 Penerimaan Pinjaman Daerah
8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
9 Penerimaan Piutang Daerah
- 768.276.683 14.582.151.663 6.890.235.019 -
10 Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
134.740.531.544 213.788.705.966 241.780.506.811 246.477.074.681 172.255.494.948
A-B Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(13.979.794.463) (131.743.285.821) (222.602.580.946) (234.088.590.167) (279.586.839.662)
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-54 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.29 Silpa Riil
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 Saldo kas neraca daerah
134.740.531.544 213.764.764.884 227.237.042.693 239.587.144.162 152.367.298.832
Dikurangi :
2 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
- 6.392.512.596 36.678.348 304.000 65.732.779
3 Kegiatan Lanjutan
0 0 0 0 0
4 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran
134.740.531.544 207.372.252.288 227.200.364.345 239.586.840.162 152.301.566.053
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018
Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau
pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan
daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-
azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dalam APBD Bandung
Barat dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Bandung Barat dan pembangunan Bandung Barat
dari tahun ke tahun yang cenderung terus meningkat. Peningkatan ini
menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.
Pendanaan rencana program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode
tahun 2013-2018 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran
umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2008-2013, maka dapat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-55 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode
tahun 2013-2018.
3.3.4 Proyeksi Pendanaan Daerah
Proyeksi pendapatan Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan diupayakan
terus mengalami peningkatan dengan mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah
untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan
Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.
Untuk kepentingan perencanaan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten
Bandung Barat tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.30 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018
NO URAIAN APBD 2014 APBD 2015 APBD 2016 APBD 2017 APBD 2018
1 2 3 4 5 6 7
1. PENDAPATAN 1.396.852.848.869,39 1.509.768.625.368,47 1.637.122.094.035,97 1.775.247.508.776,93 1.960.188.864.087,58
1.1 Pendapatan Asli Daerah
225.000.000.000,00 246.882.106.000,00 275.748.790.100,00 307.316.608.475,00 376.960.253.920,75
Hasil Pajak Daerah 174.825.000.000,00 179.177.750.000,00 184.321.567.500,00 201.508.226.475,00 255.959.838.920,75
Hasil Retribusi Daerah 34.825.000.000,00 51.104.356.000,00 73.577.222.600,00 86.708.382.000,00 100.650.415.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
500.000.000,00 750.000.000,00 1.000.000.000,00 1.250.000.000,00 1.500.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.850.000.000,00 15.850.000.000,00 16.850.000.000,00 17.850.000.000,00 18.850.000.000,00
1.2 Dana Perimbangan 1.062.238.402.976,24 1.142.318.628.886,00 1.228.756.284.405,26 1.322.059.474.018,14 1.422.776.945.668,67
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
69.983.518.976,24 70.683.354.166,00 71.390.187.707,66 72.104.089.584,74 72.825.130.480,58
Dana Alokasi Umum 992.254.884.000,00 1.071.635.274.720,00 1.157.366.096.697,60 1.249.955.384.433,41 1.349.951.815.188,08
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
109.614.445.893,15 120.575.890.482,47 132.633.479.530,71 145.896.827.483,78 160.486.510.232,16
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
109.614.445.893,15 120.575.890.482,47 132.633.479.530,71 145.896.827.483,78 160.486.510.232,16
Jumlah Pendapatan 1.396.852.848.869,39 1.509.768.625.368,47 1.637.122.094.035,97 1.775.247.508.776,93 1.960.188.864.087,58
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun
sebagaimana tabel di atas adalah:
1. Pendapatan Asli Daerah
Kenaikan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun antara lain dilatarbelakangi oleh:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-56 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
a. Penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi;
b. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan
Daerah;
c. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat
intensifikasi dan ekstensifikasi;
d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan OPD Penghasil;
e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
f. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal berdasarkan
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
g. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT. Perdana Multiguna
Sarana Bandung Barat) yang baru dibentuk berdasarkan Perda No 21 Tahun
2009;
h. Perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek pajak PBB dan BPHTB;
i. Menetapkan PBB serendah-rendahnya Rp. 10.000,-
j. Penyesuaian NJOP untuk Wajib Pajak Khusus diantaranya: PT Jasa Marga, PT
Indonesia Power, BPWC Cirata, Pertamina dan PT KAI;
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat,
terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian
sebagai berikut:
a. DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji
pegawai;
b. Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap
tahun
Upaya-upaya yang akan dilakukan terhadap dana perimbangan adalah:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-57 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak.
- Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan
pembagian dalam Dana Perimbangan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan
evaluasi dana perimbangan.
3. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat
menganggarkan defisit
4. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lain-lain Pendapatan daerah yang sah
mengalami kenaikan setiap tahun.
3.3.5 Proyeksi Belanja Daerah
Selanjutnya mengenai proyeksi belanja daerah tahun 2014-2018 disampaikan
dalam tabel berikut ini:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-58 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.31 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2018
NO URAIAN APBD 2014 APBD 2015 APBD 2016 APBD 2017 APBD 2018
1 2 3 4 5 6 7
2.1 Belanja Tidak Langsung
920.586.000.000,00 978.704.436.815,00 1.041.528.616.015,00 1.109.366.729.551,00 1.186.011.892.169,88
Belanja Pegawai 710.928.000.000,00 767.802.240.000,00 829.226.419.200,00 895.564.532.736,00 967.209.695.354,88
Belanja Hibah 63.380.000.000,00 62.000.000.000,00 61.000.000.000,00 60.000.000.000,00 59.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial
13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
125.278.000.000,00 126.477.196.815,00 127.877.196.815,00 129.377.196.815,00 134.377.196.815,00
Belanja Tidak Terduga
7.500.000.000,00 8.925.000.000,00 9.925.000.000,00 10.925.000.000,00 11.925.000.000,00
2.2. Belanja Langsung 622.441.172.298,63 651.860.620.490,00 692.701.115.430,00 734.335.621.240,00 817.346.258.657,75
Jumlah Belanja 1.543.027.172.298,63 1.630.565.057.305,00 1.734.229.731.445,00 1.843.702.350.791,00 2.003.358.150.827,63
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-59 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi belanja daerah pada tabel diatas dengan memperhatikan asumsi-asumsi
sebagai berikut:
a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari
kenaikan gaji dan tunjangan serta penambahan jumlah pegawai;
b. Kebutuhan Belanja Publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian
visi misi Kabupaten Bandung Barat 2013-2018;
c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
d. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Pengeluaran
belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan,
sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran,
memperjelas efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran;
e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pengalokasian
anggaran beldanja yang direncanakan oleh OPD harus terukur yang diikuti
dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
f. Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan
ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana, prasarana perkantoran
yang;
g. Bidang infrastruktur memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran
belanja terutama pada awal-awal tahun perencanaan. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
h. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang
pendidikan sudah sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu sebesar 20%
dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari total
anggaran belanja yanga akan diprioritaskan untuk penambahan tenaga medis,
pendirian rumah sakit, puskesmas, maupun puskesmas pembantu, demikian
pula anggaran kesehatan untuk keluarga miskin akan terus ditingkatkan. Arah
kebijakan diprioritaskan untuk tercapainya target kenaikan IPM sesuai dengan
target yang tercantum dalam RPJP;
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-60 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
i. Pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud apabila ada persamaan
persepsi diantara seluruh pemangku kepentingan, sehingga harus ditumbuhkan
rasa memiliki dan kebersamaan;
j. Peningkatan kesejahteraan masyarakat KBB melalui pembangunan yang
berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup.
Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang
berlaku;
k. Pemilihan lokasi untuk kawasan industri harus dilakukan secara cermat,
terutama untuk industri yang polutif dengan pemakaian air tinggi. Industri
polutif bisa diterima asal penggunaan airnya dilakukan secara daur ulang,
sehingga tidak ada pembuangan air limbah keluar pabrik dan pengambilan air
bawah tanah bisa dibatasi;
3.3.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan
lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika
pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus
diperlukan pembiayaan daerah.
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi
defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan
anggaran, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan
penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri
adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran
kewajiban kepada Pihak Ketiga.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
III-61 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.32 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018
NO URAIAN APBD 2014 APBD 2015 APBD 2016 APBD 2017 APBD 2018
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
5.000.000.000,00 15.000.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Pembentukan dana cadangan
0,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
5.000.000.000,00 15.000.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Pembiayaan netto (5.000.000.000) (15.000.000.000) (25.000.000.000) (25.000.000.000) (15.000.000.000)
3.3
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)
(151.174.323.429)
(143.399.995.913) (122.814.470.951) (94.168.743.891) (58.890.327.636)
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bandung Barat
Proyeksi pembiayaan daerah tersebut di atas memperhatikan asumsi-asumsi
sebagai berikut:
1. Kewajiban penyertaan modal pada BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana)
2. Penyediaan dana cadangan untuk Pemilukada Tahun 2018
3. Defisit sebagai akibat kebutuhan belanja yang lebih besar dari potensi
pendapatan, diupayakan tidak diatasi dari pinjaman daerah, akan tetapi dapat
ditutup dari over target penerimaan baik penerimaan dari pendapatan asli daerah
maupun dana perimbangan. Alternatif lainnya yaitu dari hasil efisiensi belanja
daerah.
{halaman ini sengaja dikosongkan}
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-1 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
BAB IV.
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan
Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2008-2013 telah
membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih
terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan
pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau
dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahapan
perumusan Isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas
saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam lima tahun ke
depan.
4.1.1 Bidang Pendidikan
Permasalahan utama adalah: 1. Pengembangan kurikulum di tingkat
sekolah cenderung stagnan dan kurang inovasi; 2. Penyelenggaraan pendidikan
yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
3.Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal
dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat
untuk belajar masih kurang; 4. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan
pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang; 5.
Lingkungan yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi
proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum
tercipta; 6. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang
mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian
mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan
wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang
BAB
4
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-2 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun
sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta
memperluas wawasan ilmu pengetahuan; 7. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan
merintis wajib belajar 12 tahun, belum sesuai harapan; 8. Satuan pendidikan berbasis
keunggulan lokal sekolah hijau dan sekolah sehat belum dikembangkan dengan
baik; 9. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk
meningkatkan daya saing pendidikan Bandung Barat masih perlu ditingkatkan
mutunya; 10. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan
perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum
memadai; 11. Pemerataan guru untuk semua jenjang belum tertata; 12. Kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai harapan; 13. Pendidikan karakter
belum diimplementasikan sesuai harapan; 14. Satuan pendidikan berbasis
keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik; 15. Pendidikan di semua jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan
Kabupaten Bandung Barat masih perlu ditingkatkan mutunya;
4.1.2 Bidang Kesehatan
Permasalahan utama adalah: 1. Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan
yang berkualitas bagi masyarakat masih terbatas; 2. Pelayanan kesehatan ibu dan
anak yang sesuai standar masih terbatas; 3. Permasalahan gizi masyarakat yang
belum teratasi secara menyeluruh; 4. Masih adanya ancaman penyakit menular dan
tidak menular serta buruknya kondisi kesehatan lingkungan; 5. Belum terpenuhinya
jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; 6.
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat belum optimal; 7. Ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai; 8. Dukungan
regulasi daerah di bidang kesehatan belum optimal; 9. Permasalahan dalam
koordinasi lintas sektor dan keterlibatan stakeholder kesehatan; 10. Masih
terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; 11. Belum
terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap jaminan kesehatan.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-3 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
4.1.3 Bidang Lingkungan Hidup
Permasalahan utama adalah: 1. Perkembangan perkotaan Bandung Barat ke
arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan
resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun; 2. Kawasan karst di Citatah dan
Gua Pawon merupakan kawasan lindung geologi, sehingga kegiatan penambangan
dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan
akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut; 3. Pencemaran air tanah
meningkat yang menyebabkan air tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi; 4.
Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya hutan dan lahan, serta sumberdaya air
semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis
dan nilai kekritisan lahan; 5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara
mandiri; 6. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber
bergerak dan tidak bergerak, 6. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3.
4.1.4 Bidang Pekerjaan Umum
Permasalahan utama adalah: 1. Kondisi jalan dan jembatan termasuk PJU
untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa sebagian belum mantap dan masih
kurang memadai; 2. Kondisi infrastruktur irigasi dan sumber daya air yang belum
memadai.
4.1.5 Bidang Penataan Ruang
Permasalahan utama adalah: 1. Pertambahan perumahan dan permukiman
memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu; 2. Belum
optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan
maupun di perdesaan; 3. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur
air minum, air limbah, dan persampahan; 4. Masih minimnya pengembangan
kawasan pusat pertumbuhan; 5. Belum tertatanya dengan baik bangunan dan
lingkungan pada Kawasan Bandung Utara; 6. Masih kurang optimalnya sistem
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-4 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan; 7. Belum optimalnya layanan
jasa konstruksi.
4.1.6 Bidang Perencanaan Pembangunan
Permasalahan utama adalah: 1. Kurangnya sinergitas perencanaan
pembangunan pusat, daerah dan SKPD; 2. Kurangnya ketersediaan data secara
terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; 3. Rendahnya
kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan pembangunan; 4. Kurangnya
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4.1.7 Bidang Perumahan
Permasalahan utama adalah: 1. Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat
miskin dan buruh serta tingginya backlog (tidak seimbangnya kebutuhan dan
penyediaan).
4.1.8 Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan utama adalah: 1. Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga
baik berskala nasional maupun internasional; 2. Terbatasnya sarana dan prasana
untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan
mandiri.
4.1.9 Bidang Penanaman Modal
Permasalahan utama adalah: 1. Biaya ekonomi tinggi, kepastian hukum dan
jaminan keamanan berusaha; 2. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih
belum memadai dan belum merata; 3. Konflik dalam hubungan industrial; 4.
Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi, 5.
Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi; 6. Daya dukung
peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan, belum siap;
7. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal; 8. Peningkatan daya saing
investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang; 9. Tingginya
ketimpangan investasi antar wilayah.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-5 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
4.1.10 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Permasalahan utama adalah: 1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit; 2.
Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal; 3. Kualitas kelembagaan
koperasi dan UMKM masih kurang; 4. Kualitas SDM koperasi dan UMKM, jaringan
pemasaran, teknologi tepat guna yang masih terbatas; 5. Akses pemodalan bagi
koperasi dan UMKM masih rendah.
4.1.11 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan utama adalah: 1. Pelayanan dan kualitas data kependudukan
dan pencatatan sipil belum optimal; 2. Data dan informasi kependudukan dan
pencatatan sipil belum akurat.
4.1.12 Bidang Ketenagakerjaan
Permasalahan utama adalah: 1. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga
kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal; 2. Pendidikan dan
keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 3.
Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia
kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
4.1.13 Bidang Ketahanan Pangan
Permasalahan utama adalah: 1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih
kurang; 2. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan
masyarakat; 3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui
pengembangan pangan lokal masih kurang; 4. Masih adanya wilayah rawan
pangan.
4.1.14 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan utama adalah: 1. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi
bagi anak dan remaja; 2. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal; 3.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-6 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam
kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; 4.
Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang; 5. Masih terjadinya trafficking
(perdagangan) perempuan dan anak, dan tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak; dan Masih rendahnya kualitas hidup dan tingkat kesehatan perempuan
dan anak; dan 7. Rendahnya pemahaman dan kesadaran perempuan dan
masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender.
4.1.15 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan utama adalah: 1.Penguatan komitmen dan sinergitas Program
KB belum optimal; 2.Kapasitas SDM pengelola program KB belum merata;
3.Sarana/media pendukung program KB belum memadai; 4.Pelaksanaan Advokasi
dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) belum optimal; 5. Penggunaan
kontrasepsi metode jangka panjang masih rendah, 6. Partisipasi keikutsertaan pria
dalam program KB masih rendah; 7. Rata-rata usia kawin pertama wanita masih
rendah; 8.Partisipasi keluarga dalam kegiatan peningkatan ketahanan kesejahteraan
keluarga masih rendah; 9. Jumlah keluarga Pra KS dan KS I masih cukup tinggi; 10.
Kualitas data keluarga belum maksimal; 11. Akseptor KB Pra KS dan KS I masih
rendah; 12. Belum tersentuhnya pengelolaan program KB di perusahaan; 13.
Kepedulian institusi masyarakat masih perlu ditingkatkan; 14. Perbandingan jumlah
PIK-R belum seimbang dengan jumlah remaja; 15. Masih rendahnya keluarga Pra-
KS dan KS 1 yang mendapatkan bantuan melalui UPPKS.
4.1.16 Bidang Perhubungan
Permasalahan utama adalah: 1. Peningkatan kompetensi SDM Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika; 2. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ, ASDP,
Kominfo; 3. Pembangunan gedung Unit PKB dan fasilitas pendukungnya; 4.
Penyediaan lahan dan pembangunan terminal type B; 5. Peningkatan keselamatan,
keamanan dan kelancaran lalu lintas; 6. Managemen dan rekayasa lalu lintas
kawasan Padalarang dan penataan Kawasan Tertib Lalu Lintas ( KTL ) Lembang; 7.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-7 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Pembangunan simpul transportasi dalam rangka mendukung Bandung Metro Area;
8. Peningkatan teknologi informasi transportasi darat, Penyediaan fasilitas dermaga
ASDP; 9. Penyediaan fasilitas keselamatan LLAJ dan ASDP; 10. Peningkatan
koordinasi antar stakeholder melalui pembentukan forum LLAJ dan ASDP; 11.
Peningkatan sosialisasi keselamatan lalu lintas, Penyusunan rencana induk
transportasi darat (LLAJ dan ASDP); 12. Penyediaan angkutan rintisan untuk
wilayah yang belum terlayani angkutan, pengawasan dan pengendalian LLAJ dan
ASDP.
4.1.17 Bidang Komunikasi dan Informatika
Permasalahan utama adalah: 1. Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di
bidang layanan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK); 2. Belum optimalnya
layanan unggulan; 3. Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan
ketersediaan informasi; 4. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian
sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan
daerah belum berjalan baik; 5. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik
bagi pengembangan riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan sesuai dengan
perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas,
efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal; 6. Akses dan link kerjasama
pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stakeholders masih kurang; 7.
Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang.
4.1.18 Bidang Pertanahan
Permasalahan utama adalah: 1. banyaknya tanah belum bersertifikat; 2.
penyelesaian tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain.
4.1.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan utama adalah: 1. Pendidikan politik masyarakat masih
rendah; 2. Pembinaan nilai nilai kebangsaan cenderung menurun; 3. Rendahnya
kesadaran masyarakat akan arti pentingya ketahanan bangsa; 4. Pengurangan resiko
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-8 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
bencana; 5. Tanggap darurat bencana; 6. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana; dan 7. Penyediaan sistem informasi data bencana.
4.1.20 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Permasalahan utama adalah: 1. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja
antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam
mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan
belum optimal; 2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah
berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal; 3.
Belum optimalnya implementasi Good Governance; 4. Akses layanan dan
perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata; 5. Kapasitas dan
kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah
masih kurang; 6. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal; 7.
Penegakan Perda belum optimal; 8. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan
untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal; 9. Kerjasama dengan
pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat
masih kurang; 10. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain,
swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal; 11. Peningkatan
pendapatan asli daerah (PAD); 12. Laporan kinerja pemerintah daerah; 13.
Mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah; 14. Meningkatkan
kualitas tata kelola pengawasan; 15. Mewujudkan tertib administrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah; 16. Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengawasan dalam pelayanan publik; 17. K3 (Ketertiban, ketentraman dan
keindahan) belum optimal; 18. Terbatasnya jumlah Personil Linmas; 19.
Penyalahgunaan narkoba dan penyebaran praktek prostitusi; 20. Memberdayakan
sumber daya aparatur yang handal dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan
media massa sebagai sarana informasi dari/dan kepada DPRD Kab. Bandung Barat;
21. Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan pada alat kelengkapan DPRD; 22.
Pelaksanaan rapat dan risalah terhadap DPRD; 23. Optimalisasi pelatihan dan
bimbingan teknis serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan pada
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-9 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
pimpinan dan anggota DPRD; 24. Reformasi birokrasi; 25. Peningkatan kinerja
pemerintah melalui percepatan penyerapan anggaran; 26. Transparansi informasi
publik; 27. Pemerataan kondisi masyarakat yang harmonis, religius, sehat dan
cerdas; 28. Peningkatan dan pemerataan pembangunan; 29. Peningkatan peran serta
dan keterlibatan pihak ke III/swasta dalam pembangunan; 30. Peningkatan peran
serta ulama dan umaroh dalam pembangunan; 31. Pengembangan ekonomi kreatif
masyarakat; 32. Peningkatan investasi melalui pemanfaatan potensi dan peluang
pasar local; 33. Peningkatan kapasitas dan kontribusi BUMD; 34. Peningkatan
kerjasama daerah; 35. Peningkatan pengelolaan SDA berbasis kelestarian LH; 36.
Infrastruktur dan pengembangan wilayah; 37. Optimalisasi pembinaan olah
raga,seni,dan rohani serta bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya;
38. Kurangnya sumber daya aparatur; 39. Peningkatan kinerja PNS; 40. Pelayanan
yang belum optimal.
4.1.21 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan utama adalah: 1. minimnya sarana dan prasarana di
pedesaan; 2. belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur Desa; 3.
rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.
4.1.22 Bidang Sosial
Permasalahan utama adalah: 1. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial
dasar masih kurang; 2. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum
berkembang maksimal; 3. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat
belum efektif; 4. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
masih belum optimal; 5. Daya dukung Sarana dan Prasarana tempat peribadatan
dan pusat-pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan keagamaan belum
memadai; 6. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang merupakan potensi untuk
pengembangan bidang keagamaan masih kurang.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-10 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
4.1.23 Bidang Kebudayaan
Permasalahan utama adalah: 1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai
luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat
dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta
kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan
dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-
budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya
local; 2. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam
keberadaannya; 3. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat
berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta
menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari
luar daerah dan dunia internasional; 4. Belum optimalnya pengembangan
keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk
kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan
martabat bangsa dalam pergaulan dunia; 5. Masih lemahnya perlindungan hukum
bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak
atas Kekayaan Intelektual bangsa; 6. Kebudayaan lokal belum menjadi way of life
bagi masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni,
budaya, kesejarahan; 7. Belum optimalnya upaya penggalian, reaktualisasi dan
revitalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dari kearifan lokal Bandung Barat;
8. Sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang belum memadai.
4.1.24 Bidang Statistik
Permasalahan utama adalah: 1. masih rendahnya akses masyarakat terhadap
data statistik; 2. Sumber Referensi data pembangunan yang berbeda-beda.
4.1.25 Bidang Kearsipan
Permasalahan utama adalah: 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah; 2. Belum memiliki sarana dan
prasarana tempat penyimpanan arsip (depo arsip).
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-11 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
4.1.26 Bidang Perpustakaan
Permasalahan utama adalah: 1. Kurangnya minat baca dan kunjungan
penduduk Kabupaten Bandung Barat ke Perpustakaan daerah; 2. Belum
memadainya sarana dan prasarana kepustakaan.
4.1.27 Bidang Perikanan dan Peternakan
Permasalahan utama adalah: 1. Keterbatasan tenaga penyuluh; 2. Kualitas
sumberdaya manusia masih rendah; 3. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi
dan pemasaran; 4. Kurangnya sarana dan prasarana peternakan; 5. Pencegahan dan
pengendalian penyakit ternak belum optimal; 6. Produksi dan produktivitas
peternakan belum optimal.
4.1.28 Bidang Pertanian
Permasalahan utama adalah: 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu hasil pertanian; 2. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur, sarana prasarana,
lahan dan air pertanian; 3. Peningkatan tingkat kesejahteraan dan pendapatan
petani; 4. Ketahanan pangan dan mempertahankan swasembada beras
berkelanjutan; 5. Kualitas sumber daya manusia pertanian (petani dan aparatur
pertanian); 6. Meningkatkan sarana prasarana dan daya saing produk pertanian.
4.1.29 Bidang Kehutanan
Permasalahan utama adalah: 1. Rehabilitasi lahan kritis; 2. Kerusakan
lingkungan dan perubahan iklim global; 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pelestarian sumber daya alam; 4. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan
birokrasi pertanian dan belum padunya antar sektor dalam menunjang
pembangunan pertanian; 5. Pemanfaatan sumber daya hutan.
4.1.30 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Permasalahan utama adalah: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan; 2.
Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi belum
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-12 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
berjalan efektif; 3. Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah
lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.
4.1.31 Bidang Pariwisata
Permasalahan utama adalah: 1. Rendahnya lama tinggal wisatawan; 2.
Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal; 3. Daya
saing kelembangaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam
menumbuhkan keunggulan komparatif dengan daerah sekitar; 4. Suasana kondusif
masih sering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan, 5.
Kualitas pelayanan wisata belum standar; 6. Belum optimalnya upaya pemasaran
dan promosi pariwisata; 7. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah,
masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;8. Stagnasi
pengembangan produk pariwisata karena terbatasnya investasi di bidang
pariwisata; 9. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata; 10. Tingginya
ketergantungan pada destinasi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
4.1.32 Bidang Industri
Permasalahan utama adalah: 1. Daya saing produk IKM belum kuat; 2.
Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong
impor; 3. Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum
komprehensif dan berkelanjutan; 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk
melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan
intelektual (HAKI); 5.Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
4.1.33 Bidang Perdagangan
Permasalahan utama adalah: 1. Akses pasar tradisional masih rendah; 2.
Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas permodalan masih kurang mendukung;
3. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan
konsumen masih kurang; 4. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; 5.
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; 6.
Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar tradisional.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-13 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
4.1.34 Bidang Ketransmigrasian
Permasalahan utama adalah: 1. Lemahnya perbaikan perekonomian daerah
untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; 2.
Kemampuan dan keahlian berusaha untuk calon transmigran yang belum optimal.
4.2 Isu Strategis
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Isu
strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah.
Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal
bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.
Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks
seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan
dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global,
nasional,regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu
strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Identifikasi Isu-isu Strategis
Dinamika Global Dinamika Nasional Dinamika Regional
(Jawa Barat) Lokal
(Kab. Bandung Barat)
Tujuan Pembangunan Millenium/ Millenium Development Goal (MDGs):
Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN:
Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat ( Common Goals) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat:
Prioritas Pembangunan Dalam RPJPD 2007 – 2025:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-14 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Dinamika Global Dinamika Nasional Dinamika Regional
(Jawa Barat) Lokal
(Kab. Bandung Barat)
1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan
jender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka
kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan anak
6. Memerangi
HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan
kelestraian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan pasca konflik;
11. Kebudayaan,
kreativitas, dan inovasi teknologi.
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
3. Peningkatan Daya
Beli Masyarakat
4. Kemandirian Pangan
5. Peningkatan Kinerja Aparatur
6. Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku
8. Penanganan Bencana
dan Pengendalian Lingkungan Hidup
9. Pembangunan
Perdesaan
10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata
1. Pengendalian pertumbuhan penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Perluasan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau masyarakat;
3. Pemberdayaan perempuan dan pemuda yang lebih kreatif dan inovatif;
4. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi, terutama kecamatan dan pemerintahan desa dalam memberikan layanan publik yang berkualitas;
5. Meningkatakan kapasitas manajemen pemerintahan (profesional, efisien, efektif, dan akuntabel);
6. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berpartispasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan memantau jalannya pemerintahan;
7. Meningkatkan industri pertanian;
8. Penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK untuk pembangunan berkelanjutan
9. Meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan;
10. Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi;
11. Perbaikan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-15 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Dinamika Global Dinamika Nasional Dinamika Regional
(Jawa Barat) Lokal
(Kab. Bandung Barat)
12. Pengembangan infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
13. Pengurangan Risiko Bencana;
14. Pemulihan degradasi lingkungan;
15. Terwujudnya kerukunan antar umat beragama;
16. Terwujudnya forum warga dan pemerintah.
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan
bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga
dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga
diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan
menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu
strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka
panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan
di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu
strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah
diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi
isu strategis pembangunan lima tahun ke depan pada setiap urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-16 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Tabel 4.2 Pemetaan Isu Strategis berdasarkan Urusan
Isu Strategis Permasalahan Urusan
1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun
Bidang Pendidikan
2. Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
Bidang Kesehatan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumberdaya air
Bidang Pekerjaan Umum
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara terpadu
Bidang Pekerjaan Umum
5. Peningkatan kualitas permukiman Bidang Perumahan
6. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawasan strategis
Bidang Penataan Ruang
7. Percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Bidang Sosial, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Perumahan, Bidang ESDM, Bidang Pertanian, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang KUMKM, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perikanan dan Peternakan
9. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
Bidang Sosial
10. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi daerah
Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Penanaman Modal, Bidang Perikanan dan Peternakan, Bidang Pertanian
11. Pengembangan ekonomi kreatif Bidang Pariwisata, Bidang Perindustrian, Bidang Kebudayaan
12. Pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata
Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata
13. Pengurangan resiko bencana Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
14. Implementasi Good Governance dan penguatan reformasi birokrasi
Semua Bidang
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-17 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Isu Strategis Permasalahan Urusan
15. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;
Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika
16. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja
Bidang Ketenagakerjaan, Bidang ketransmigrasian
17. Optimalisasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
18. Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan
19. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Otonomi Daerah, Bidang Kesehatan, Bidang Perumahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pariwisata, Bidang Perhubungan, Bidang Perdagangan, Bidang Perternakan, Bidang Kependudukan
Tabel 4.3 Hubungan Arah Pembangunan RPJPD dan Isu Strategis RPJMD 2013-2018
Arahan RPJPD 2007-2025 Isu Strategis Kab. Bandung Barat
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif;
2. Terwujudnya tatakelola yang baik;
3. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang produktif;
4. Terpeliharanya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.
1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun;
2. Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumberdaya air;
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara terpadu;
5. Peningkatan kualitas permukiman; 6. Peningkatan dan pemerataan pembangunan
melalui percepatan pengembangan kawasan strategis;
7. Percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa;
8. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
9. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial;
10. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi daerah;
11. Pengembangan ekonomi kreatif;
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IV-18 Analisis Isu-Isu Strategis Daerah
Arahan RPJPD 2007-2025 Isu Strategis Kab. Bandung Barat
12. Pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata;
13. Pengurangan resiko bencana; 14. Implementasi Good Governance dan penguatan
reformasi birokrasi; 15. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan; 16. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga
kerja; 17. Optimalisasi pelaksanaan advokasi dan KIE
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi). 18. Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup 19. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-1 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
BAB V.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Sedangkan Misi merpakan rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
5.1 VISI
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH
CERDAS
:
Mengandung pengertian seluruh komponen sumber
daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber
daya aparatur maupun masyarakat harus:
1. memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan dan
menguasai informasi.
2. produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif.
3. jujur, beretika dan mempunyai integritas serta
memiliki kepedulian sosial.
RASIONAL : Mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan
pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus sesuai
dengan kondisi yang ada, termasuk pemanfaatan potensi
lokal dan sumber daya melalui indikator capaian kinerja
yang terukur;
MAJU : Mengandung pengertian bahwa seiring dengan
BAB
5
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-2 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
bertambahnya waktu maka Kabupaten Bandung Barat
harus terus maju, bertambah baik dan mengalami
peningkatan di semua aspek kehidupan;
AGAMIS : Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama
menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh
aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan;
SEHAT : Mengandung pengertian bahwa di setiap komponen
kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia,
penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan
lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan
senantiasa berada dalam keadaan yang baik;
PENGEMBANGAN
POTENSI
WILAYAH
: Merupakan upaya Kabupaten Bandung Barat untuk
memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi
kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Mengandung makna suatu kondisi
yang bergerak dinamis ke arah yang lebih baik yang
tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan merata, diiringi peningkatan pendapatan perkapita
di semua lapisan, dengan laju inflasi yang terkendali
sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang
mendorong permintaan barang dan jasa dan pada
gilirannya produksi meningkat dan memberikan
multiplier pada penciptaan kesempatan kerja, sehingga
berdampak pada berkurangnya angka pengangguran
dan kemiskinan. Pengurangan kesenjangan
pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan
kearifan lokal akan mendorong terjaganya kelestarian
alam dan lingkungan hidup. Maju bersama juga
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-3 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
mengandung makna perwujudan pembangunan yang
adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar golongan
maupun wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat
dinikmati masyarakat.
PEMBERDAYAAN
POTENSI
WILAYAH
: Merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten
Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya
memperoleh daya untuk mengambil keputusan, serta
menentukan tindakan mengurangi efek hambatan
ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan melalui
peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk
menggunakan daya yang dimiliki individu, kelompok,
ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang
lebih baik, meliputi :
Tumbuhnya ekonomi;
Terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan;
Berkembangnya kehidupan sosial budaya yang
konstruktif;
Tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai;
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
5.2 MISI
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi
Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
Yaitu Pembangunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dan berkelanjutan
di semua tingkatan yang tercermin dari berkurangnya penyalahgunaan
wewenang dan keuangan daerah, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-4 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi
pemerintahan proporsional, efektif, transparan serta profesional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Yaitu pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan
derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan
dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif
serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan
sejahtera.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Yaitu Membangun ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi
kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim
investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan
daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam
dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.
Yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sarana
prasaran dan utilitas lainnya yang memiliki daya dukung lingkungan dan
berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial serta berkeadilan
dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang
produksi, produktivitas, efisiensi dan mobilitas publik;
5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal.
Yaitu Pembangunan yang mengedepankan keselarasan kehidupan
agama, sosial dan kearifan lokal masyarakat Bandung Barat yang berkeadilan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-5 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
dengan menjamin toleransi, persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan
bermasyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya luhur.
6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa.
Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian
wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan
semanagat otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45, baik dalam
menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan (to
give authority) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara
mandiri.
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa (to give
ability or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program
pembangunan, agar masyarakat desa dapat mencapai tingkat kemampuan
yang diharapkan. Hal ini menunjukan bahwa upaya pemberdayaan
masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.
.
5.3 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014, dan selaras
dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018, serta mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-
2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-6 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
Tabel 5.1 Tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2013-2018
MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
a) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah
1) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat strukturan, fungsional, Teknis dan Pra Jabatan
2) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah (Jumlah Modul)
3) Meningkatnya transparansi Web site milik pemerintah daerah
4) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- Sistem informasi Manajemen Pemda Keuangan
- Meningkatnya Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah
- Meningkatnya PAD
5) Meningkatnya kerjasama daerah
6) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
- Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
- Rasio bayi berakte kelahiran
b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah
1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah
- Jumlah peserta musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten
- Meningkatnya swadaya masyarakat
2) Meningkatkan kapasitas SDM, lembaga, dan sistem pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
- Jumlah perencana Pembangunan - Jumlah Pelaksanaan Diklat perencanaan
Pembangunan
3) Meningkatnya peran BUMD Meningkatnya PAD dari BUMD
c) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Angka kriminalitas yang tertangani
2) Terkendalinya stabilitas keamanan dan Angka kriminalitas yang tertangani
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-7 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
ketertiban masyarakat
3) Meningkatnya kerukunan masyarakat Jumlah Konflik sara yang ditangani
4) Meningkatnya penanggulangan bencana Jumlah Bencana yang ditangani
d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis
1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
Tingkat partisipasi dalam pemilu
2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
Jumlah pelaksanaan sosialisi hukum dan HAM
e) Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
Meningkatkannya pelayanan lembaga perwakilan rakyat
Jumlah reses Jumlah aspirasi yang direspon
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
a) Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat
1) Meningkatnya kualitas pendidikan - Angka melek huruf - Angka rata-rata lama sekolah
(RLS/Tahun) - Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A - Angka partisipasi kasar SMP/Mts/Paket
B - Angka partisipasi Kasar
SMA/SMK/MA/Paket C
2) Meningkatnya derajat kesehatan - Angka Kematian Bayi (AKB) - Angka usia harapan hidup (AHH) - Persentase balita gizi buruk - Rasio posyandu per satuan balita - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
satuan penduduk
1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
- Rasio akseptor KB - Cakupan peserta KB aktif - Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera
b) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga
1) Meningkatnya pemberdayaan generasi muda
- Jumlah organisasi pemuda - Jumlah organisasi olahraga
2) Meningkatnya prestasi olah raga - Peringkat pada event olahraga
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-8 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
a) Meningkatkan perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.
1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
- Laju Pertumbuhan PDRB (Perkapita ADH Konstan)
- Laju Inflasi - PDRB per kapita (ADH Konstan) (Rp) - Ekspor Bersih Perdagangan - Indeks daya beli
2) Meningkatnya investasi Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
3) Meningkatnya pemberdayaan UMKM - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM - Persentase koperasi aktif
4) Memperluas lapangan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja
b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial
1) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tingkat pengangguran terbuka
2) Meningkatakan Kualitas Pelayanan terhadap perlindungan perempuan dana anak
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
c) Mempercepat Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Menurunkan Prosentase Penduduk Miskin - Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
- Ketersediaan pangan utama (ton)
d) Mengembangkan kawasan pariwisata terpadu berkelanjutan berbasis masyarakat dan potensi lokal
Berkembangnya kawasan pariwisata terpadu berkelanjutan berbasis masyarakat dan potensi lokal
Kunjungan wisata (Jumlah)
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana dasar dan publik.
1) Meningkatnya prasarana dan sarana jalan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
2) Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
Rasio Jaringan Irigasi
3) Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Sub Terminal)
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-9 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
melalui pembangunan berkelanjutan.
4) Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman
- Persentase rumah tinggal bersanitasi - Rasio rumah layak huni - Rumah tangga pengguna air bersih - Persentase penanganan sampah - Persentase Penduduk berakses airminum - Persentase Luas pemukiman yang tertata
5) Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana
- bertambahnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
6) Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
- Terbangunnya gedung pemerintahan (lanjutan)
- Terbangunnya Depo arsip - Terbangunnya Gedung Perpustakaan
Daerah
b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.
1) Menjaga kualitas sumberdaya alam - Pencegahan pencemaran air - Berkurangnya jumlah penambang liar
2) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
3) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan
Peningkatan pemanfaatan tenaga air sebagai tenaga listrik
5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal
a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
Terlaksananya kegiatan keagamaan di masyarakat
Jumlah Kegiatan keagamaan
b) Meningkatkan toleransi kehidupan inter dan antar umat bergama
Mengurangi dan menangani potensi konflik umat beragama,
Jumlah Konflik Beragama
c) Meningkatkan tempat ibadah yang memenuhi persyarataan
Terbangun dan terpeliharanya tempat ibadah yang baik
Jumlah Tempat Ibadah
d) Meningkatkan kesadaran dan
Meningkatnya pelestarian kesenian di masyarakat
Jumlah grup kesenian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
V-10 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
MISI TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
pelestarian seni dan budaya lokal
Meningkatnya pelestarian situs purbakala, warisan budaya dunia, sejarah dan sastra daerah
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
a) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan desa
1) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur desa
Bimtek Aparatur Desa (165 desa)
2) Meningkatnya penataan administrasi desa
Bimtek Aparatur Desa (165 desa)
3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi yang aktif dalam kegiatan desa
- LPM berprestasi - PKK Aktif - Posyandu Aktif
4) Meningkatnya sarana dan prasarana di perdesaan
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
1) Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
- LPM berprestasi - PKK Aktif - Posyandu Aktif
2) Meningkatnya potensi ekonomi Masyarakat desa
Persentase desa berstatus swakarya terhadap total desa
Sumber: Bappeda, Hasil Analisis Tim Penyusunan, 2013 *) Permendagri no 21 thn 2011 ttg perubahan ke 2 atas permendagri no 13 thn 2006
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-1 Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN
Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan
efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan
perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan
aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk
didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas pemerintahan, sistem
manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan
kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan
prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis
sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna
memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun,
dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan
untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.
Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2013-2018, yang merupakan prioritas dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Perluasan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau
masyarakat;
BAB
6
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-2 Strategi Dan Arah Kebijakan
2. Perbaikan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi;
4. Peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan (profesional, efisien, efektif,
dan akuntabel);
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
6. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta
agroindustri;
7. Peningkatan daya beli masyarakat, daya saing UMKM, Koperasi dan
Ekonomi Kreatif;
8. Peningkatan keterampilan tenaga kerja;
9. Peningkatan penyediaan infrastrutur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih
dan penyehatan lingkungan pemukiman, irigasi dan perhubungan;
10. Peningkatan sarana prasarana pendukung investasi dan pengembangan
pariwisata serta pelestarian budaya lokal;
11. Pengurangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
berkelanjutan;
12. Peningkatan kapasitas kecamatan dan pemberdayaan desa;
13. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan;
14. Peningkatan kerukunan antar umat beragama serta peran forum warga dan
pemerintah daerah.
6.2 ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
selama 5 tahun ke depan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi
agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah
kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat menitikberatkan pada upaya
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang didukung dengan
pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-3 Strategi Dan Arah Kebijakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan
diperlukan adanya Fokus Strategi Daerah yang kemudian akan menetapkan
menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah
Kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat tetap memperhatikan Arah
Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat (RPJMD Provinsi) serta
memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJM Nasional) dengan
mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan kearifan lokal
masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung
Barat periode tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1. Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
yang tercermin dari meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan secara merata.
2. Arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan
pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung
oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang
diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada
masyarakat seperti program-program pengembangan ekonomi kerakyatan,
perbaikan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga
dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
3. Arah kebijakan untuk memperkuat dimensi pembangunan yang harmonis,
kerukunan dan berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan,
pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah.
4. Arah kebijakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas,
efektivitas dan efisiensi, penegakkan supremasi hukum, berkeadilan, dan
partisipatif. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten
dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai
peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah,
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-4 Strategi Dan Arah Kebijakan
dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan
efisien.
Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung
Barat, sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan Provinsi
Jawa Barat menjadi kebijakan Kabupaten Barat dengan mengedepankan pada
penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung
Barat 2009-2029 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan Kabupaten
Bandung Barat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar lebih
produktif untuk mendukung pembangunan daerah; Meningkatkan kualitas hidup
melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan di bidang ekonomi, sosial,
agama dan budaya; mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan
berwibawa melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur
pemerintah daerah; Mewujudkan masyarakat yang berbudaya hukum dan
berkeadilan; Memberdayakan penduduk dan seluruh kekuatan ekonomi daerah
dalam rangka meningkatkan daya saing dalam ekonomi global; Mengembangkan
sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, produktif, mandiri, maju, dan
berkelanjutan;
Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan
lebih diarahkan pada: 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Kabupaten
Bandung Barat (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan
kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian
lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana
prasarana yang diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar
kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang
potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat
tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah
dan kelestarian lingkungan hidup; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah
untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pertimbangan
sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-5 Strategi Dan Arah Kebijakan
Sebagai tindak lanjut dalam mengimplentasikan fokus strategi dan arah
kebijakan umum, dirumuskan strategi dan arah kebijakan implementasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat selama 5
(lima) tahun. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2013-2018 berdasarkan pada tujuan, sasaran sebagai
berikut:
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH
Misi: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah
1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di semua tingkatan
2. Menetapkan program penataan kelembagaan & ketatalaksanaan manajemen pemerintahan kabupaten secara efisien dan efektif.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada aparatur dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang baik
4. Menerapkan program tata laksana pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, & bebas korupsi
5. Meningkatkan program pengawasan & akuntabilitas aparatur Negara
2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good government
1 Menegakkan supremasi hukum secara konsisten & berkelanjutan
2 Melakukan kajian atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan apakah berjalan efektif atau belum.
3 Menerbitkan peraturan-peraturan pendukung untuk menunjang optimalisasi pembangunan infrastruktur strategis
4 Menerbitkan peraturan-peraturan pendukung untuk menunjang
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-6 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH
Misi: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
optimalisasi pembangunan infrastruktur strategis
5 Mengoptimalkan pengawasan dan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan
6 Mengoptimalkan pengawasan dan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan
7 Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan berbagai program pengembangan SDM yang berkelanjutan
3 Meningkatnya transparansi
1. Meningkatkan kapasitas lembaga transparansi dan informasi publik melalui implementasi e-government
Mengimplementasikan program E-Government secara terintegrasi
2. Meningkatkan kapasitas lembaga transparansi dan informasi publik
1. Meningkatnya efektifitas sistem administrasi kearsipan daerah yang sesuai dengan kaidah kearsipan
2. Terciptanya Keamanan Pengelolaan dan pemeliharaan data Arsip daerah
3. Terlaksananya pemeliharaan data Arsip daerah
4. Meningkatnya apresiasi dan pemasyarakatan kearsipan daerah
5. Penguatan kewenangan kelembagaan
4 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
1. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta Pemutakhiran Data kekayaan daerah
1. Melakukan penyusunan SAB di lingkungan kerja pemerintah kabupaten Bandung Barat, untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran belanja daerah.
2. Mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan daerah secara efisien & efektif.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-7 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH
Misi: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3. Mengoptimalkan anggaran belanja daerah berbasis strategi & pencapaian kinerja.
4. Mengoptimalkan anggaran belanja daerah berbasis strategi & pencapaian kinerja.
2. Mengoptimalkan sistem pengawasan dengan pemeriksaan secara berkala atas pertanggungjawaban penggunaan dana negara/daerah
Mengoptimalkan sistem pengawasan dengan pemeriksaan secara berkala atas pertanggungjawaban penggunaan dana negara/daerah
5 Meningkatnya kerjasama daerah
Menjalin/membuka kerjasama dengan daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah (dalam dan luar negeri), perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta.
6 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Mengoptimalkan penataan data dan administrasi kependudukan
Sosialisasi dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah
1. memaksimalkan peran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
2. Menumbukan kembali budaya gotong royong.
3. melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan
4. mengoptimalkan peran dunia usaha melalui CSR (Corporate Social Responsibility)
Melakukan penelitian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
2. meningkatkan kapasitas SDM, lembaga, dan sistem pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
Pengkatan kualitas SDM perencana dan pemahaman SOP (Standart Operational Procedure), didukung dengan data dan informasi perencanaan serta dokumen perencanaan
Melakukan penyusunan SOP di lingkungan kerja pemerintah kabupaten Bandung Barat. Untuk digunakan sebagai pedoman kerja pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara efektif.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-8 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH
Misi: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3. Meningkatnya peran BUMD
Meningkatkan peran BUMD dalam kawasan pengembangan
Melakukan penyusunan SOP di lingkungan kerja pemerintah kabupaten Bandung Barat. Untuk digunakan sebagai pedoman kerja pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara efektif.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Sosialisasi sadar hukum dan penyuluhan
Mengintensifkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menjaga ketertiban & keamanan lingkungan.
2.Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Optimalisasi peran Linmas
Meningkatan keamanan & wawasan kebangsaan
3.Meningkatnya kerukunan masyarakat
1. Mengembangkan wawasan kebangsaan
Meningkatkan keamanan dan wawasan kebangsaan
2. Meningkatkan kualitas sistem penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah daerah, peran serta masyarakat, dan sarana prasarana.
Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah daerah, peran serta masyarakat, dan sarana prasarana.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
Meningkatkan penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat
Menata sistem hukum dan regulasi daerah yang adil dan bermartabat
2. Meningkat-nya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
Mewujudkan demokrasi masyarakat melalui pengembangan wawasan kebangsaan
Menata sistem hukum dan regulasi daerah yang adil dan bermartabat
5. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
Meningkatkannya pelayanan lembaga perwakilan rakyat
Meningkatkan pelayanan lembaga perwakilan rakyat
Meningkatkannya pelayanan lembaga perwakilan rakyat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-9 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkat-kan kualitas hidup Masyarakat
1. Meningkatnya kualitas pendidikan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pendidikan tinggi dan pendidikan non formal yang berkualitas.
1. Meningkatkan program pendidikan untuk semua tingkatan dan lapisan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi
3. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajar 12 tahun
4. Menyelenggarakan pendidikan terjangkau bagi siswa setingkat SD, SMP, & setingkat SMA/SMK bagi siswa miskin
5. Meningkatkan mutu pendidik & tenaga kependidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kemandirian hidup sehat, status kesehatan ibu dan anak, status gizi, pengendalian penyakit, jaminan kesehatan, manajemen kesehatan dan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
2. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
3. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat
4. Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian penyakit dan masalah kesehatan
5. Meningkatkan kemitraan jaminan kesehatan dan koordinasi antar pemangku kesehatan
6. Memantapkan regulasi sistem manajemen dan informasi kesehatan
7. Mendayagunakan sumber daya kesehatan
3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga sejahtera
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
1. Meningkatkan program Keluarga Berencana hingga ke tingkat pedesaan.
2. Meningkatkan sosialisasi program KB kesehatan terpadu
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-10 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkat-kan peran generasi muda dan prestasi olah raga
1. Meningkatnya pemberdayaan generasi muda
Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga.
1. Mengembangkan & Meningkatkan Kepemudaan dan Olah Raga
2. Meningkatkan program pengadaan, perbaikan sarana & prasarana olah raga
2. Meningkatnya prestasi olah raga
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkat-kan perekonomi-an daerah dan daya beli masyarakat.
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
Pengembangan potensi agribisnis yang mendorong pengembangan agroindustri dan agrowisata serta peningkatan investasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
1. Meningkatkan program pengembangan perekonomian rakyat.
2. Meningkatkan program pengembangan perekonomian rakyat.
3. Meningkatkan keterampilan petani dan penguatan kelembagaan.
4. Mengembangkan sentra usaha tani berbasis agrobisnis & agroindustry
5. Mendorong tumbuh kembangnya potensi pertanian yang berbasis agrobisnis dan agro industry
6. Meningkatkan program pengembangan usaha pertanian
7. Meningkatkan produksi & produktifitas pertanian
8. Meningkatkan distribusi barang dan jasa
9. Melakukan penanaman sejuta pohon oleh seluruh stakeholder & lapisan masyarakat
10. Meningkatkan produksi dan proroduktivitas, mutu, inovasi serta nilai tambah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-11 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
potensi sumber daya alam yang berdaya saing dan peningkatan investasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
2. Meningkatnya investasi
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
1. Melakukan peningkatan promosi dan kerjasama investasi guna mendorong terciptanya peningkatan minat investasi
2. Menciptakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
3.Meningkatnya pemberdayaan UMKM
Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan industri, UMKM dan Koperasi.
2. Mengembangkan kawasan usaha yang mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)
3. Meningkatkan program pengembangan sentra usaha tani, UMKM dan koperasi.
4. Menetapkan program pemerataan ekonomi terpadu masyarakat kecil
5. Mengembangkan kerjasama dengan daerah lain untuk pemasaran & promosi hasil industri.
4. Memperluas lapangan kerja
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
2. Mengembangkan kesempatan kerja
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-12 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkat-kan perlindungan dan kesejahtera-an sosial
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan Partisifasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Meningatkan kesejahteraan sosial masyarakat
2. Meningkatakan Kualitas Pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan kualitas, kelembagaan dan peran serta perempuan dan anak
Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak
3. Mempercepat Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Menurunkan Prosentase Penduduk Miskin
Menurunkannya Prosentase Penduduk Miskin melalui penyelesaian dan pengentasan persoalan sosial
1. Menanggulangi kemiskinan
4. Mengemba-ngkan kawasan pariwisata terpadu berkelanjutan berbasis masyarakat dan potensi lokal
Berkembangnya kawasan pariwisata terpadu berkelanjutan berbasis masyarakat dan potensi lokal
Mengembangkan destinasi pariwisata melalui pemasaran dan kemitraan
Menjadikan pariwisata sebagai entry point percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat lintas sektoral
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujud-kan ketersediaan prasarana dan sarana dasar dan publik.
1. Meningkat-nya prasarana dan sarana jalan
Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat
2. Meningkat-nya
Pengembangan dan pengelolaan sumber
Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-13 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
prasarana dan sarana irigasi
daya guna pencegahan bencana melalui peran serta masyarakat
melibatkan peran serta masyarakat
3. Meningkat-nya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi
Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
1. Menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta
2. Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan
3. Meningkatkan keterbukaan informasi dalam pelayanan public
4. Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan
4. Meningkat-nya prasarana dan sarana permukiman
Pengembangan sarana dan prasarana wilayah
1. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat
2. Melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan
3. Mengoptimalkan peralatan peringatan dini bencana,dengan pengadaan dan pemeliharaan alat yang berkelanjutan
4. Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
5. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
5. Meningkat-nya prasarana dan sarana penanggulangan bencana
Pengembangan sarana dan prasarana wilayah
Menjaga penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana
6. Meningkat-nya prasarana dan sarana pemerintahan
Pengembangan sarana dan prasarana wilayah
Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya
1. Menjaga kualitas sumberdaya alam
Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan perangkat
1. Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-14 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
alam dan lingkungan hidup yang lestari.
aturan keruangan dan meningkatkan pengetahuan aparatur, masyarakat dan swasta tentang pentingnya tata ruang
2. Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan;
3. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat
4. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
1. Menjaga Kualitas Lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
1. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melaui peran serta masyarakat
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
3. Meningkat-nya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan
1. Menjaga Kualitas Lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan
3. Meningkatkan cakupan pelayanan energy
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-15 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkat-kan kualitas kehidupan beragama
Terlaksananya kegiatan keagamaan di masyarakat
Meningkatkan kualitas kehidupan melalui pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatkan pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama, & budi pekerti.
2. Meningkat-kan toleransi kehidupan inter dan antar umat bergama
Mengurangi dan menangani potensi konflik umat beragama,
Meningkatkan kualitas kehidupan melalui peningkatan ketertiban, kemanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama, & budi pekerti.
3. Meningkat-kan tempat ibadah yang memenuhi persyarata-an
Terbangun dan terpeliharanya tempat ibadah yang baik
Meningkatkan kualitas kehidupan melalui peningkatan ketertiban, kemanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama, & budi pekerti.
4. Meningkat-kan kesadaran dan pelestarian seni dan budaya lokal
1. Meningkat-nya pelestarian kesenian di masyarakat
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
Menetapkan program promosi potensi daerah
2. Meningkat-nya pelestarian situs purbakala, warisan budaya dunia, sejarah dan sastra daerah
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
Menetapkan program promosi potensi daerah
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkat-kan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan desa
1. Meningkat-nya kapasitas sumber daya aparatur desa
Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Meningkatkan Kualitas aparatur pemerintah desa
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VI-16 Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH Misi: 6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkat-nya penataan administrasi desa
Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Meningkatkan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa
3. Meningkat-nya kuantitas dan kualitas organisasi yang aktif dalam kegiatan desa
Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi masyarakat perdesaan
4. Meningkat-nya sarana dan prasarana di perdesaan
Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Meningkakan kualitas sarana dan prasarana perdesaaan
2. Meningkat-kan kualitas kehidupan masyarakat desa
1. Meningkat-nya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan desa, kelompok perempuan, kelompok minoritas
Meningkatkan Peran Kelompok Adat dan Budaya di Desa
2. Meningkat-nya potensi ekonomi Masyarakat desa
Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumberdaya desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga
Meningkatkan dan memperkuat pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VII-1 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII.
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 KEBIJAKAN UMUM
Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai kebijakan umum
pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih, yang selanjutnya dikaitkan
dengan target capaian kinerja. Dijelaskan pula tentang keterkaitan antara
program pembangunan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan.
Kebijakan umum berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam
merumuskan program pembangunan SKPD sesuai dengan urusan serta tugas
pokok dan fungsinya masing-masing, yang merupakan penjabaran dari Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Dengan demikian kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk
pencapaian Visi dan Misi tersebut, serta harus mendukung serta merespon upaya
untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.
Dalam RPJMD 2013-2018 Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan kebijakan umum yang diarahkan
untuk:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari
meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
secara merata.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini
ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan
BAB
5 BAB
7
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VII-2 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
kemiskinan,pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan
beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti
program-program pengembangan ekonomi kerakyatan, perbaikan
infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan pangan serta menjaga dan
memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
3. Memperkuat dimensi pembangunan yang harmonis, kerukunan dan
berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan
ketimpangan pembangunan antar daerah.
4. Menciptakan Tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-
prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
penegakkan supremasi hukum, berkeadilan, dan partisipatif. Penerapan
tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat
penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.
7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN
Program pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan
dalam RPJMD 2013-2018, dan akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 sebanyak 210 program
yang terbagi dalam 6 (enam) misi.
Penjelasan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah
Kabupaten Bandung Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sampai
dengan 2018, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-3 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Visi: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
1. Meningkatkan kapasitas SDM, lembaga, dan sistem pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
1. Meningkatkan kualitas SDM perencana dan pemahaman SOP (Standart Operational
Procedure), didukung dengan data dan
informasi perencanaan serta dokumen perencanaan
Telaksananya diklat dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah
kegiatan 20 70 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
2. Memaksimalkan peran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Tersedianya dokumen Perencanan Pembangunan Daerah
dok 20 20 Program Perencanaan pembangunan daerah
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen yang mendukung perencanaan dan pembangunan Ekonomi
dokumen 8 18 Program Perencanaan pembangunan ekonomi
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen yang mendukung perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah
dok 20 30 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-4 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersedianya dokumen yang mendukung perencanaan prasarana wilayah dan SDA dalam perencanaan pembangunan daerah
dok 20 20 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
Jumlah dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
dok 0 0 Program Perencanaan Pemerintahan
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
Jumlah Barang dan Jasa administrasi
Persen 100% 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
Persen 100% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
Pengadaan pakaian seragam
Persen 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan bintek perencanaan pembangunan daerah
Pegawai 750 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BAPPEDA
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dokumen 3 Program PeningkatanSistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
BAPPEDA
Jumlah dokumen perencanaan SKPD
dokumen 6 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
BAPPEDA
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
BAPPEDA
Jumlah Dokumen bahan perencanaan pengembangan kota-kota menengahdan besar
dok 20 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
BAPPEDA
Program Peningkatan pembangunan daerah
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-5 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.Meningkatnya peran BUMD
3.Meningkatkan peran BUMD dalam kawasan pengembangan
Program Kerjasama pembangunan
BAPPEDA Perencanaan Pembangunan
4.Meningkatnya
transparansi
4.Meningkatkan kapasitas
lembaga transparansi dan informasi publik melalui implementasi e-government
Jumlah dokumen data
informasi perencanaan pembangunan daerah
dok 20 Program Pengembangan
Data/Informasi
BAPPEDA
Jumlah dokumen statistik
dokumen 0 5 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statsistik Daerah
BAPPPEDA Statistik
- Tersedianya jaringan LAN dan WAN di wilayah Kabupaten Bandung Barat
jaringan SKPD dan
Kec.
8 18 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pelayanan informasi melalui media massa, media elektronik/ on line, media tradisional, media Interpersonal dan media luar ruangan
eksemplar per tahun ( Majalah )
2.000 5.000 Program Kerjasama informasi dan media massa;
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pelayanan informasi melalui media massa, media elektronik/ on line, media tradisional, media Interpersonal dan media luar ruangan
Tayang Per tahun
(Media On line)
360 360 Program Kerjasama informasi dan media massa;
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-6 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya pelayanan informasi melalui media massa, media elektronik/ on line, media tradisional, media Interpersonal dan media luar ruangan
kegiatan Per tahun
(Media Tradisional)
0 6 Program Kerjasama informasi dan media massa;
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pelayanan informasi melalui media massa, media elektronik/ on line, media tradisional, media Interpersonal dan media luar ruangan
Media Interperson
al
0 2 Program Kerjasama informasi dan media massa;
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pelayanan informasi melalui media massa, media elektronik/ on line, media tradisional, media Interpersonal dan media luar ruangan
Media Luar ruangan
4.000 4.000 Program Kerjasama informasi dan media massa;
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
- Terlaksananya pelatihan SDM dibidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan Pelatihan
2 4 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
Jumlah Dokumen pengkajian dan penelitian bidang Kominfo
Dokumen 1 1 Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
KPAD Kearsipan
Terlaksananya Pengumpulan data Kearsipan
buah 200 300 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
KPAD Kearsipan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-7 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tersedianya Pengklasifikasian data kearsipan
SKPD,KEC dan DESA
33 SKPD 60 Desa Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
KPAD Kearsipan
Meningkatnya sarana
dan prasarana arsip
buah 6000 buah 10000 buah Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
KPAD Kearsipan
Tersedianya naskah sumber arsip
kali 1 1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
KPAD Kearsipan
Tersedianya Pembangunan Sistem keamanan Penyimpanan data Kearsipan
kali 1 kali 1 kali Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
KPAD Kearsipan
Terlaksananya pemeliharaan data arsip daerah
kali 2 kali 2 kali Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
KPAD Kearsipan
Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi
kegiatan Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
KPAD Kearsipan
5. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
- Terlaksananya pelatihan SDM dibidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan Pelatihan
2 4 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
Dishubkominfo Komunikasi dan Informasi
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi bintek , workshop dan seminar
orang 450 975 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Jumah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
orang 946 2190 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Jumlah PNS yang mendapaatkan pembekalan keterampilan yang memasuki batas usia pensiun
PNS BUP 200 350 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-8 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS
kasus Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
orang 334 1088 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya penerimaan calon PNS daerah
kali 1 kali 5 kali Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya pola pengembangan karir PNS
Dokumen 0 1 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Jumlah PNS yang mengikuti assesment
orang 147 437 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terlaksananya penataan database pegawai
persen 20 100 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-9 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah pegawai yang memperoleh SK kenaikan Pangkat dan pensiun
orang 9500 11320 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
BKD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Orang 40 50 Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terwujudnya prestasi bidang olahraga
` 100% 100% Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
Sekretariat Korpri Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terwujudnya pembinaan dan pengembangan kinerja aparat
Persen 100% 100% Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
Sekretariat Korpri Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
6. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
1. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta pemutakhiran data kekayaan daerah
Terlaksananya standar satuan harga
Dokumen 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Dokumen 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-10 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Dokumen 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Dokumen 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Dokumen 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab-an Pelaksanaan APBD
Dokumen 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-11 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jenis Bimtek 6 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terciptanya Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
kali 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terwujudnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terwujudnya Penunjang Sistem Akuntansi Instansi
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terwujudnya Penataan dan Pengendalian Administrasi Perbendaharaan
Dokumen 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-12 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terciptanya Pengelolaan Administasi Kas Daerah
Dokumen 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselengaranya Pengelolaan Gaji PNSD
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Dokumen 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tersedianya Penyusunan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Rekonsiliasi Belanja Daerah
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Revaluasi/ Appraisal Barang/Aset Daerah
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-13 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Terselenggaranya Penyusunan Standar Biaya Daerah
Dokumen 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan dan Pembiayaan
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Pengadaan, Penataan Pengendalian Administrasi Pertanahan
Dokumen 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Pengelolaan Data dan Arsip Perbendaharaan
Dokumen 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terselenggaranya Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda Kabupaten Bandung Barat
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-14 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit Unit Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terpenuhinya Pemutahiran Data Potensi Pajak Daerah & Pengawasan terhadap Obyek Pajak Daerah
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terciptanya Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Informasi Pajak Daerah
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Sosialisasi & Rekonsiliasi Pajak Daerah
persen 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kecamatan Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
1. Mengoptimalkan sistem pengawasan dengan pemeriksaan secara berkala atas pertanggungjawaban penggunaan dana negara/daerah
Terlaksananya Pengawasan Reguler
SKPD 42 42 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspektorat Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Dokumen 1 1 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Inspektorat Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-15 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase peraturan perundang-undangan yang telah tersusun
Persen 17% 23% Program Penataan peraturan perundang-undangan
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase sarana dan prasarana aparatur
Persen 20% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Persen 20% 20% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Persen 18% 22% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Daerah Otonomi Baru
Persen 19% 24% Program Penataan Daerah Otonomi Baru
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan
Persentase fasilitasi layanan pengadaan barang / jasa pemerintah
Persen 20% 20% Program Layanan Pengadaan
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-16 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
prinsip-prinsip good government
Persentase peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional
Persen - 17% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
Dokumen 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur
Persen 19% 21% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah
Persen 100% 100% Program Pengembangan Kapasitas dan evaluasi Kinerja Daerah
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur
Persen 20% 20% Program Peningkatan Disiplin Aparatur
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persen 30% 14% Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-17 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Persentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persen 20% 20% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase mutu pelayanan publik
Persen 44% 15% Program Peningkatan Standard dan Mutu Pelayanan Publik
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Jumlah Sistem Informasi Pelayanan
Masyarakat (PATEN)
Sistem Informasi /
dokumen
1 - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persen 16% 22% Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Daerah Otonomi Baru
Persen 19% 24% Program Penataan Daerah Otonomi Baru
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Kecamatan Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-18 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kecamatan Otonomi Daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan,
perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kecamatan Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Program Peningkatan dan Pengeloaan Keuangan Daerah
Kecamatan Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Persentase mutu pelayanan publik
Persen 44% 15% Program Peningkatan Standar Dan Mutu Pelayanan Publik
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
3. Menjalin/membuka kerjasama dengan daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
Persentase jumlah Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Persen 0 24% Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
SETDA Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
4. Meningkatkan kualitas sistem penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan
Program Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam
BPBD Kesatuan Bangsa
Program Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masa tanggap darurat
BPBD Kesatuan Bangsa
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-19 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) pemerintah daerah, peran serta masyarakat, dan sarana prasarana.
Program Penanggulangan Bencana dan perlindungan masyarakat
BPBD Kesatuan Bangsa
Program Pengkajian
Penyelamatan perlindungan sementara pada saat terjadi bencana
BPBD Kesatuan Bangsa
8. Meningkatkannya pelayanan lembaga perwakilan rakyat
Meningkatkan pelayanan lembaga perwakilan rakyat
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
Dokumen 4 4 Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah
Persen 100% 100% Program Penataan peraturan perundang-undangan
Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terlaksananya penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100% 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Terlaksananya penyediaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-20 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Terlaksananya penyediaan pakaian seragam dinas pegawai
Persen 100% 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tercapainya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
dokumen 3 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
dokumen 0 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Sekretariat DPRD Otonomi Daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian
9. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Mengoptimalkan penataan data dan administrasi kependudukan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan disdukcasip
Kegiatan 4 Kali Kegiatan
Monitoring
4 Kali Kegiatan
Monitoring
Program Penataan administrasi kependudukan
Disdukcasip Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Barang dan Jasa administrasi administrasi
jenis 20 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Disdukcasip Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
unit 20 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disdukcasip Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah pegawai taat disiplin
orang 20 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Disdukcasip Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Disdukcasip Kependudukan dan Catatan Sipil
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-21 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dok 20 20 Program PeningkatanSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Disdukcasip Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Disdukcasip Kependudukan dan Catatan Sipil
10.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
1. Mengembangkan wawasan kebangsaan
Terlasananya penyuluhan tentang politik di masyarakat dan fasilitasi koordinasi forum diskusi politik
kali 4 4 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kantor Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2. Mewujudkan demokrasi masyarakat melalui pengembangan wawasan kebangsaan
Program Kemitraan pemberdayaan wawasan kebangsaan
SATPOL PP Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
1. Meningkatkan penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat
Terlaksananya fasilitasi forum Komunitas Inteligen Daerah (Kominda)
Kali 12 12 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kantor Kesbangpol
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Terlaksananya Bimtek tentang Siskamswakarsa di daerah
Kali 2 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kantor Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2. Sosialisasi sadar hukum dan penyuluhan
Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal
SATPOL PP Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
SATPOL PP Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-22 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
SATPOL PP Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
SATPOL PP Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
SATPOL PP Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
1.Meningkatnya kualitas pendidikan
1.Meningkatkan program pendidikan untuk semua tingkatan dan lapisan
Angka melek huruf (%) persen 98,54 98,99 Program Pendidikan Non Formal
Disdikpora Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah (RLS/Tahun)
persen
9,27
10,73
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Program Pendidikan Menengah
Disdikpora Pendidikan
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK/Tahun)
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A
persen 101,85 103,3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka partisipasi kasar SMP/Mts/Paket B
persen 95,54 104,44 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ Paket C
persen 47,09 51,06 Program Pendidikan Menengah
Disdikpora Pendidikan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-23 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
persen 92,15 93,47 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B
persen 73,77 78,39 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
persen 37,4 42,56 Program Pendidikan Menengah
Disdikpora Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
persen 26 33 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Disdikpora Pendidikan
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
persen 98,54 98,99 Program Pendidikan Non Formal
Disdikpora Pendidikan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi
Angka rata-rata lama sekolah (RLS/Tahun)
persen 9,27 10,73 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Program Pendidikan Menengah
Disdikpora Pendidikan
3. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan
merintis wajar 12 tahun
PENDIDIKAN DASAR:
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
persen 91 95 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B
persen 83 87 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-24 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/pendu-duk
usia sekolah SD/MI
orang : sekolah
233,25:1 232,83:1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs
orang : sekolah
325,54:1 252,37:1 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
PENDIDIKAN MENENGAH:
Angka partisipasi sekolah (APS)
Angka partisipasi
sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
persen 50 62 ProgramWajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/ SMK/MA
orang : sekolah
466,71:1 349,29:1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Putus Sekolah:
Angka Putus Sekolah SD/MI (%)
persen 0,09 0,09 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Putus
Sekolah SMP/MTs (%)
persen 0,41 0,33 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ MA (%)
persen 0,08 0 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Kelulusan:
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)
persen 98 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)
persen 99 99 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-25 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
persen 90 96 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
persen 76 90 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)
persen 99 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Disdikpora Pendidikan
4.Menyelenggarakan pendidikan terjangkau bagi siswa setingkat SD, SMP, & setingkat SMA/SMK bagi siswa miskin
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
ruang kelas 4.633 6.834 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
Sekolah
pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
ruang kelas 2.609 4.013 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik
ruang kelas 457 554 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
5.Meningkatkan mutu pendidik & tenaga kependidikan.
PENDIDIKAN DASAR
Rasio guru/murid
Rasio guru/murid SD/MI
guru : murid
42,76:1 473,78:1 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
Rasio guru/murid SMP/MTs
guru : murid
45,19:1 665,61:1 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI
Guru : Kelas 1,99:1 2,59:1 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-26 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rasio guru/murid
per kelas rata-rata SMP/MTs
Guru : Kelas 1,33:1 1,32:1 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
PENDIDIKAN MENENGAH:
Rasio guru terhadap murid
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA
Guru : Kelas 491,16:1 421,53:1 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D
persen 74 98 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D
persen 81 90 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D
persen 93 98,14 Program Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Pendidikan
Disdikpora Pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.
Rasio posyandu per satuan balita
persen 15,81 15,95 Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana
puskesmas/ Pustu dan jaringannya
Dinkes Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
persen 0,076 0,082 Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/ Pustu dan jaringannya
Dinkes Kesehatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-27 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
persen 0,006 0,006 Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Dinkes Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk
persen 0,167 0,194 Program Upaya kesehatan masyarakat
Dinkes Kesehatan
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
persen 0,299 0,346 Program Upaya kesehatan masyarakat
Dinkes Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
persen 68 71,5 Program Upaya kesehatan masyarakat
Dinkes Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) dari yg sakit
persen 15-20 15-20 Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Dinkes Kesehatan
Cakupan puskesmas (%)
persen 200 218,75 Program Upaya kesehatan masyarakat
Dinkes Kesehatan
Cakupan puskesmas pembantu (%)
persen 40 44,242 Program Upaya kesehatan masyarakat
Dinkes Kesehatan
2. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Cakupan Desa Siaga Aktif (%) (Kepmenkes RI No.1529 th 2010)
persen 80 90 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Dinkes Kesehatan
Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS(%)
persen 80 90 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinkes Kesehatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-28 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah Posyandu Mandiri
buah 73 107 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinkes Kesehatan
Cakupan pengawasan Rumah Sehat (%)(Kepmenkes No.829 th 1999 tentang persyaratan perumahan)
persen 43 90 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinkes Kesehatan
Cakupan rumah/bangunan bebas jentik
persen 39 80 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinkes Kesehatan
Cakupan pengawasan air bersih (%)(Kepmenkes No.715
th 2003 tentang Air Bersih)
persen 55 60 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinkes Kesehatan
Cakupan pengawasan jamban
persen 65 90 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinkes Kesehatan
3.Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
persen 89 91,5 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Dinkes Kesehatan
Cakupan
Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
persen 95 100 Program Peningkatan
pelayanan kesehatan anak dan balita
Dinkes Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
persen 100 100 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita
Dinkes Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi (%)
persen 87 89,5 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita
Dinkes Kesehatan
ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI :
Angka Kematian Bayi (AKB)
persen 40,67 39,06 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak
dan balita
Dinkes Kesehatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-29 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Angka usia harapan hidup (AHH)
persen 69,41 70,25 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita
Dinkes Kesehatan
Persentase balita gizi buruk
persen 0,039 0,026 Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita
Dinkes Kesehatan
4.Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian penyakit dan masalah kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
persen 48,641 52,447 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Dinkes Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
persen 100 100 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Dinkes Kesehatan
5.Meningkatkan kemitraan jaminan kesehatan dan koordinasi antar pemangku kesehatan
Cakupan persentase kepesertaan jaminan kesehatan(%)
persen 36,5 100 Program Kemitran peningkatan pelayanan kesehatan
Dinkes Kesehatan
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui BPJS (%)
(Permenkes No. 69 th 2013 tentang tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN)
persen 0,037 100 Program Upaya kesehatan masyarakat
Dinkes Kesehatan
Cakupan persentase PPK yg menjadi faskes primer (%)
persen 14 100 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Dinkes Kesehatan
Jumlah PPK yg menjadi faskes sekunder
buah 2 7 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Dinkes Kesehatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-30 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah kemitraan dengan RS
buah 10 15 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Dinkes Kesehatan
6.Memantapkan regulasi
sistem manajemen dan informasi kesehatan
Cakupan persentase
puskesmas terakreditasi(%)
persen 0 10 Program Standarisasi
pelayanan kesehatan
Dinkes Kesehatan
Cakupan persentase sarana kesehatan swasta yang berijin (%)(Permenkes No. 028 th 2011 tentang Klinik)
persen 70 100 Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Dinkes Kesehatan
Cakupan persentase puskesmas yg melakukan perencanaan tahunan (%)
persen 20 100 Program Peningkatan pengembangan pelaporan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dinkes Kesehatan
Program Pengawasan obat dan makanan
Dinkes Kesehatan
Persentase ketepatan dan kelengkapan SP3 (Sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas)(SK Menkes No. II tahun 1981 tentang SP3)
persen 45 100 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinkes Kesehatan
Persentase Pembuatan jaringan Lokal Area Networking (LAN) di Dinas Kesehatan
persen 40 100 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinkes Kesehatan
Persentase pemasangan
jaringan internet puskesmas ( Kepmenkes No. 511 th 2002 tentang kebijakan dan strategi SIKDA)
persen 50 100 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinkes Kesehatan
Persentase pembuatan website dinas kesehatan
persen 0 100 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinkes Kesehatan
Persentase kualitas data kesehatan
persen 60 100 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinkes Kesehatan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-31 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 7. Mendayagunakan
sumber daya kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk
persen 0,167 0,194 Program Obat dan perbekalan kesehatan
Dinkes Kesehatan
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
persen 0,299 0,346 Program Standarisasi pelayanan kesehatan
Dinkes Kesehatan
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Dinkes Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
persen 0,076 0,082 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Dinkes Kesehatan
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
persen 0,006 0,006 Program Pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit
Dinkes Kesehatan
Program Pemeliharaan peningkatan pelayanan kesehatan
Dinkes Kesehatan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga sejahtera
1. Meningkatkan program Keluarga Berencana hingga ke tingkat pedesaan.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
anak 2,24 2,09 1.Program Keluarga Berencana (KB)
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan K/KR
BP3KB Keluarga Berencana
Rasio akseptor KB Orang 3,31 4 BP3KB Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
Orang 76,78 80 BP3KB Keluarga Berencana
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-32 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
yang mandiri
5.Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
6.Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
7. Program Peningkatan penanggulangan narkoba PMS termasuk HIV/AIDS
8. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
9. Program Pengembangan
model operasional BKB-Posyandu-PADU
10. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak
2.Meningkatkan sosialisasi program KB kesehatan terpadu
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
persen 41,42 35,58
BP3KB Keluarga Berencana
4. Meningkatnya pemberdayaan generasi muda
Mengembangkan & Meningkatkan Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah organisasi pemuda
Organisasi 73 85 Program Peningkatan kualitas peran serta kepemudaan dalam pembangunan
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
Gelanggang/balai remaja (selain milik
Unit 0 0 Program Peningkatan kualitas peran serta
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-33 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) swasta) kepemudaan dalam
pembangunan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
5. Meningkatnya prestasi olah raga
Meningkatkan program pengadaan, perbaikan sarana & prasarana olah raga
Jumlah kegiatan olahraga
Kegiatan 44 60 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga, 2. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 3. Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Disdikpora Pemuda dan Olah Raga
Jumlah klub olahraga Gedung 170 178
Jumlah gedung olahraga
Gedung 168 217
Lapangan olahraga Unit 293 301
Misi 3: Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningatkan kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Buah 28 40 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Dinsosnakertrans
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-34 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PMKS yg tertangani Orang 25.900 28.001 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dinsosnakertrans
Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Orang 77.564 82.411 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dinsosnakertrans
2. Meningkatakan Kualitas Pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak
1.Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
persen 37,55 39,15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
BP3AKB Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak
Partisipasi perempuan di lembaga swasta (KB)
persen 70,05 76,1 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
BP3AKB Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-35 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rasio KDRT (Kejadian KDRT)
persen 46,78 49,56 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
BP3AKB Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak
Partisipasi angkatan
kerja perempuan
persen 38,46 39 Program Peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
BP3AKB Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan anak
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
persen 100 100 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
BP3AKB Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan anak
1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
1. Meningkatkan keterampilan dan penguatan kelembagaan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
Cakupan bina kelompok tani (%)
Persen 19,25 20,15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Distanbunhut Pertanian
Jumlah bina kelompok tani (Kelompok)
Kelompok 215 266 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Distanbunhut Pertanian
Jumlah kelompok tani (Kelompok)
Kelompok 1117 1,32 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
Distanbunhut Pertanian
Jumlah kelompok masyarakat sekitar
hutan
kelompok 66 101 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil
Hutan
Distanbunhut Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Distanbunhut Kehutanan
Jumlah Perkembangan Kelompok Pengolah Peternakan
Kelompok 30 54 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Disnakan Pertanian
Jumlah unit Pembudidaya Tersertifikat
Unit 10 30 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar
Disnakan Kelautan dan Perikanan
Cakupan bina kelompok pengrajin
Persen 9,31 47,27 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Disperindag KUMKM
Perindustrian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-36 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (Industri Kecil
Menengah) Produksi
2.Meningkatkan pengembangan usaha
tani berbasis agribisnis dan agroindustri
Sarana dan prasarana pemasaran hasil
pertanian (Pasar Bunga)
Unit 0 1 Program Pengembangan Agribisnis
Distanbunhut Pertanian
Sarana dan prasarana pemasaran hasil peternakan (Pasar Hewan /Unit)
Unit 0 1 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Disnakan Pertanian
Jumlah kelompok pengolah ikan
Kelompok 40 74 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Disnakan Kelautan dan Perikanan
Sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan (Pasar Ikan/Unit)
Unit - 1 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Disnakan Kelautan dan Perikanan
3. Meningkatkan produksi & produktifitas pertanian, perkebunan, kehutanan , peternakan dan perikanan
Produktivitas padi per hektar -Padi sawah (Kw/Ha)
Kww/Ha 63,20 66,86 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Distanbunhut Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Produktivitas padi per
hektar -Padi ladang/gogo (Kw/Ha)
Kw/Ha 37,00 38,61 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Distanbunhut Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-37 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bangunan Puskeswan (Unit)
Unit 1 4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Disnakan Pertanian
Bangunan UPKH (Unit) Unit 3 0 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Disnakan Pertanian
Produksi perikanan Ton 37118 51271 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar
Disnakan Pertanian
Ketersediaan pangan utama
Ton 179.127,84 225.645,62 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
KKP Ketahanan Pangan
4.Melakukan penanaman sejuta pohon oleh
seluruh stakeholder & lapisan masyarakat
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis :
% 5,97 11,94 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Distanbunhut Kehutanan
-Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan (%)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Distanbunhut Kehutanan
5.Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan lahan
Kerusakan Kawasan Hutan
% Belum ada data
Belum ada data
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Distanbunhut Kehutanan
6.Meningkatkan mutu, inovasi serta nilai tambah potensi sumber daya alam yang berdaya saing dan
peningkatan investasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah (Unit)
Unit 1 2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Disnakan Pertanian
Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) Swasta (Unit)
Unit 14 2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Disnakan Pertanian
Konsumsi ikan Kg/kapita/ tahun
19,40 27,37 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Disnakan Kelautan dan Perikanan
Ekspor Bersih Perdagangan
Rp 465.021.277,02 556.966.863,82
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Disperindag KUMKM
Perdagangan
Jumlah industri menengah
Unit 55 80 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Disperindag KUMKM
Perindustrian
Jumlah industri kecil Unit 74 100 Program Pengembangan Disperindag Perindustrian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-38 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Industri Kecil dan Menengah
KUMKM
Jumlah industri pakan ternak dan ikan
Unit 0 1 Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri
Potensial
Disperindag KUMKM
Perindustrian
Regulasi ketahanan pangan
Buah 0 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
KKP Ketahanan Pangan
Total Luas penambangan tanpa ijin (Ha)
Ha 60 26 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
DBMSDAP Energi dan Sumber Daya Mineral
Luas Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan (Ha)
Ha 3,5 7 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak
Lingkungan
DBMSDAP Energi dan Sumber Daya Mineral
Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan (%)
% 61,10 100 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
DBMSDAP Energi dan Sumber Daya Mineral
2.Meningkatnya investasi
1.Melakukan peningkatan promosi dan kerjasama investasi guna mendorong terciptanya peningkatan minat investasi
Jumlah persetujuan proyek
Buah 9 10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BPMPPT Penanaman Modal
Nilai persetujuan investasi (Juta rupiah)
Juta Rupiah 0 600.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BPMPPT Penanaman Modal
Jumlah realisasi proyek (Juta rupiah)
Juta Rupiah 253.512,83 500.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BPMPPT Penanaman Modal
2.Menciptakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah (Jumlah Modul)
Modul 14 30 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
BPMPPT Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lama proses perijinan (Hari)
Hari Kerja 6-40 6 – 30 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
BPMPPT Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-39 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.Menciptakan iklim usaha yang kondusif
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
PMDN 57 82 Pogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
BPMPPT Penanaman Modal
Jumlah investor
berskala nasional (PMA)
PMA 53 58 Pogram Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
BPMPPT Penanaman Modal
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
Juta Rupiah 10.616.109 12.616.109 Pogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
BPMPPT Penanaman Modal
Rasio daya serap tenaga kerja (PMA/PMDN)
% 22.048 24.548 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana & Prasarana Daerah
BPMPPT Penanaman Modal
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp. Juta)
Juta Rupiah 409,367 150.000 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
BPMPPT Penanaman Modal
3. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi dan UMKM
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan industri, UMKM dan Koperasi.
Persentase koperasi aktif (%)
% 47,12 54,77 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Disperindag KUMKM
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina
Unit Usaha 1454 3084 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Disperindag KUMKM
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (jumlah pelaku usaha)
Kelompok 880 1785 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Disperindag KUMKM
Perindustrian
2.Mengembangkan kawasan usaha yang mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)
Jumlah BPR/LKM Unit 29 39 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Disperindag KUMKM
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-40 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.Meningkatkan program
pengembangan sentra UMKM.
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Unit 146 198 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Disperindag KUMKM
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4.Menetapkan program pengembangan ekonomi terpadu masyarakat kecil
Jumlah kelompok pedagang asongan dan kaki lima yang dibina
Kelompok 0 9 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Disperindag KUMKM
Perdagangan
5.Meningkatkan distribusi barang dan jasa
Jumlah sarana dan prasarana perdagangan
Unit 9 9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Disperindag KUMKM
Perdagangan
Jumlah sarana dan prasarana promosi produk unggulan
Unit 0 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Disperindag KUMKM
Perdagangan
4. Menurunkan Prosentase Penduduk Miskin
Menanggulangi kemiskinan
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
% 87,57 91,64 Program pengentasan kemiskinan lintas sektor
Lintas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Persentase Kemiskinan % 12,43 8,36 Program pengentasan kemiskinan lintas sektor
Lintas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
5. Berkembangnya kawasan pariwisata terpadu berkelanjutan berbasis masyarakat dan potensi lokal
1. Menjadikan pariwisata sebagai entry point percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat lintas sektoral
Jumlah Kunjungan wisata
Orang 1.417.292 2.264.373 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-41 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Disbudpar Pariwisata
Jumlah objek wisata Buah 3 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Disbudpar Pariwisata
Jumlah hotel berbintang
7 7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Disbudpar Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Disbudpar Pariwisata
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
57 45 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Disbudpar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Disbudpar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Disbudpar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-42 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif Disbudpar Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
48 58 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Disbudpar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Disbudpar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Disbudpar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Disbudpar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-43 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Misi 4: Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan
1. Meningkatnya prasarana dan sarana
jalan
1.Pemeliharaan dan pembangunan
prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
A. KONDISI JALAN BAIK
Proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
% 30,142 92,12 1. Program Inspeksi Kondisi
Jalan dan Jembatan; 2. Program Pembangunan jalan dan jembatan; 3. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 4. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 5. Program Pembangunan turap/talud/ bronjong; 6. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 7. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
DBMSDAP PEKERJAAN UMUM
Kondisi baik (Km) km 166,300 510,01
B. KONDISI JALAN SEDANG
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang
% 21,517 7,88
Kondisi sedang
(Km)
km 120,640 43,65
C. KONDISI JALAN RUSAK RINGAN
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan
% 28,461 0
Kondisi rusak ringan
km 157,025 0
D. KONDISI JALAN RUSAK BERAT
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat
% 19,880 0
Kondisi Rusak Berat
km 109,685 0
Jalan Secara keseluruhan
km 553,65 553,65
2.Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
1.Pengembangan dan pengelolaan sumber daya guna pencegahan bencana melalui peran serta masyarakat
Rasio Jaringan Irigasi % 72 100 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
DBMSDAP PEKERJAAN UMUM
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-44 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jaringan Primer (Ha) Ha 931 111 Program Penyediaan dan
pengolahan air baku; DBMSDAP PEKERJAAN UMUM
Jaringan Sekunder Ha 23,3 59 Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
DBMSDAP PEKERJAAN UMUM
Jaringan Tersier Ha 11,88 310 Program Pengendalian Banjir
DBMSDAP PEKERJAAN UMUM
Total Jaringan Irigasi Ha 966,61 480 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
DBMSDAP PEKERJAAN UMUM
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Ha 28,033 4.377,22 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
DBMSDAP PEKERJAAN UMUM
3.Meningkat-nya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi
1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Org 5.518.106 7.853.146 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
Dishubkominfo Teknis Sarana dan Prasarana
Rasio ijin trayek Persen 0,000103 0,000114 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
Dishubkominfo Teknis Sarana dan Prasarana
Jumlah uji kir angkutan
umum
Unit 3,864 6,171 Peningkatan pelayanan
angkutan;
Dishubkominfo Angkutan
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis (Sub Terminal)
bh 6 6 Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
Dishubkominfo Teknis Sarana dan Prasarana
Angkutan darat unit 740 756 Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Perparkiran;
Dishubkominfo Teknis Sarana dan Prasarana
Kepemilikan KIR angkutan umum (%)
% 23,56 20,00 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan jalan raya;
Dishubkominfo Lalu Lintas
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Bulan)
bl 6 6 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
Dishubkominfo Lalu Lintas
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-45 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Rp 50.000 67.000 Peningkatan SDM Perhubungan.
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
Pemasangan Rambu-
rambu
unit 1,023 6135 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan
Informatika
Jumlah jaringan komunikasi
unit 50 90 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
- 0,42361111 0,388888889 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
Jumlah surat kabar nasional/lokal
bh 0 10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
bh 0 6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
Web site milik pemerintah daerah
bh 4 30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
Pameran/expo kali 3 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-46 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
% 1,21 1,80 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
Jumlah orang/ barang
yang terangkut angkutan umum
Orang 5.518.106 7.835.146 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan
Informatika
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
Orang 6.985.412 6.724.199 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dishubkominfo Komunikasi dan Informatika
4.Meningkat-nya prasarana dan sarana permukiman
1. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
% 12 17 Program Pengelolaan areal pemakaman;
DCKTR Prasarana Lingkungan Perumahan
Rasio tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
% 10 15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan;
DCKTR Perumahan
Rasio rumah layak huni % 94,55 95,40 Program Pengembangan Perumahan;
DCKTR Perumahan
Rasio permukiman layak huni
% 0,35 0,60 Program Pengembangan Perumahan;
DCKTR Perumahan
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km)
- - - Program Perencanaan Tata Ruang;
DCKTR Prasarana Lingkungan Perumahan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
Km 89,31 553,65 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Prasarana Lingkungan Perumahan
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
% 65,22 100 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Prasarana Lingkungan Perumahan
Lingkungan
Pemukiman (%)
% 35,10 35,90 Program Lingkungan Sehat
Perumahan;
DCKTR Tata Ruang
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-47 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rumah tangga pengguna air bersih
% 37,00 39,50 Program Lingkungan Sehat Perumahan;
DCKTR Pembangunan dan Pengendalian Bangunan
Rumah tangga ber-Sanitasi
% 43,00 90,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan;
DCKTR Prasarana Lingkungan Perumahan
Lingkungan pemukiman kumuh
13,03 12,20 Program Pengembangan Perumahan;
DCKTR Prasarana Lingkungan Perumahan
Rumah layak huni (unit)
unit 36,402 43,5 Program Pengembangan Perumahan;
DCKTR Prasarana Lingkungan Perumahan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
% 16,00 16,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTHPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
DCKTR Tata Ruang
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
- 46,00 46,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Pembangunan dan Pengendalian Bangunan
Ketaatan terhadap RTRW (%)
% 100 100 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Tata Ruang
Luas wilayah produktif (Ha)
ha - - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Tata Ruang
Luas wilayah industri (Ha)
Ha 1,202 2,167 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Tata Ruang
Luas wilayah perkotaan
Ha 1,381 2,857 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Tata Ruang
5. Menjaga kualitas sumberdaya alam
1. Berkurangnya Jumlah Penambang Liar
Total Luas penambangan tanpa ijin (Ha)
Ha 60 26 Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
Luas Pertambangan
tanpa ijin yang ditertibkan (Ha)
Ha 3,5 7 Program Pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan
Sumber Daya Mineral
Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan (%)
% 61,10 100 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
1. Menjaga Kualitas Lingkungan hidup melalui peningkatan
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
% 35,00 37,50 Program Lingkungan Sehat Perumahan;
DCKTR Pekerjaan umum
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-48 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
% 45,10 45,60 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
DCKTR Pekerjaan umum
Persentase penanganan sampah
% 10,25 10,75 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
DCKTR Pekerjaan umum
Persentase Penduduk berakses air minum
% 35,50 38,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan
DCKTR Pekerjaan umum
Persentase Luas pemukiman yang tertata
% 0,25 0,50 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
DCKTR Pekerjaan umum
Pencemaran status mutu air (kawasan industri) (%)
% - 90 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)
% 100 100 Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Penegakan hukum lingkungan (%)
% 100 100 Program Pengelolaan Mutu Laboratorium Lingkungan;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah perusahaan penghasil air limbah
buah 60 60 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah perusahaan penghasil air limbah yang diawasi
buah 50 60 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan pencemaran air (%)
% 83,33 100 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak
Buah 65 65 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-49 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak yang diawasi
Buah 10 50 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
% 15,38 76,92 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Penyampaian informasi status kerusakan lahan (%)
% 0 100 Program Rehabilitasi hutan dan lahan
Distanbunhut KEHUTANAN
Jumlah Kegiatan/Usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan
buah 368 558 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Kegiatan/Usaha yang memiliki dokumen lingkungan
buah 253 535 Program Pengelolaan Mutu Laboratorium Lingkungan
KLH LINGKUNGAN HIDUP
Prosentase ketaatan (%) % 68,75 95,88 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DCKTR Pekerjaan umum
Jumlah sekolah
berbudaya lingkungan
buah 13 28 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
KLH LINGKUNGAN HIDUP
7.Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan
1.Menjaga Kualitas Lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
PERSENTASE RUMAH TANGGA (RT) YANG MENGGUNAKAN LISTRIK
RT dengan daya 450 watt
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
RT dengan daya 900 watt
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
RT dengan daya 1.300 watt
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-50 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ketenagalistrikan
RT dengan daya 2.200 watt
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
RT dengan daya > 2.200 watt
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik
KK 263,535 45,800 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
DBMSDAP Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
MISI 5: Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal
1. Meningkatnya pelestarian kesenian dan budaya di masyarakat
1.Menetapkan promosi potensi daerah
Jumlah grup kesenian grup 130 200 Program Pengembangan Nilai Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Jumlah gedung buah 1 3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
kali 4 6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
buah 2 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
BPMPD Kebudayaan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-51 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. Meningkatnya pelestarian situs purbakala, warisan budaya dunia, sejarah dan sastra daerah
1. Menetapkan promosi potensi daerah
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
buah 65 65 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Disbudpar Kebudayaan
Terlaksananya fasilitasi pertemuan antar tokoh umat beragama
Kali 2 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesbang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Terlaksananya seminar, talk show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kali 2 2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesbang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Misi 6: Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
1.Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
desa
Meningkatkan kemampuan perencanaan
dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Terlaksananya Bimtek bagi aparatur desa
Kali 4 4 Program Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
BPMPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.Meningkatnya penataan administrasi desa
Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Tersusunnya peraturan daerah tentang desa, penataan kas desa, tersusunnya RPJMdes, dan terfasilitasinya pembangunan berlokasi desa
Dokumen, kali
2 dok, 1 kali 3 dok, 1 kali Program Penataan Manajemen Pemerintahan Desa
BPMPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi yang aktif dalam kegiatan desa
Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Terlaksananya fasilitasi kegiatan TMSS/BSMSS, BBGRM, peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Kali 4 4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
BPMPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.Meningkatnya potensi ekonomi Masyarakat desa
Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumberdaya desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga
Terlaksananya Fasilitasi BUMDES, Permodalan UMKM di Perdesaan, kegiatan penunjang MDG's
Kali 4 4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
BPMPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
8
VII-52 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
Sasaran Kebijakan Umum Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah (Permendagri No59)
SKPD Penanggung
Jawab Bidang Urusan Kondisi Awal
(Th 2013)
Kondisi Akhir
(Th 2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya fasilitasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Diklat Tenaga Teknis Masyarakat, Penyusunan Profil Desa, Lomba Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
Kali 5 5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
BPMPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.Meningkatnya sarana dan prasarana di perdesaan
Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis profesionalisme, akuntabilitas dan partsipatif
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Kec. 4 4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
DCKTR Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan desa, kelompok perempuan, kelompok minoritas
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB VIII.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Bandung Barat
berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka
menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD
dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke
dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan
sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bandung Barat namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN,
APBD Provinsi Jawa Barat, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun
demikian, pencantuman pendanaan di dalam tabel hanya yang bersumber dari
APBD Kabupaten Bandung Barat.
Secara lengkap matrik tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
BAB
5 BAB
8
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2018
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
I
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
107.717.976.238 110.898.439.921 126.930.552.391 145.453.528.177 167.805.069.297
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 1.163.354.143 1.142.253.931 1.332.770.800 1.527.262.046 1.761.953.228
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya penyediaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 236.979.548 243.976.568 279.247.215 1.454.535.282 1.678.050.693
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya penyediaan pakaian seragam dinas pegawai
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 43.087.190 44.359.376 50.772.221 58.181.411 67.122.028
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Terwujudnya pembekalan dan solusi yang relevan bagi pegawai yang memasuki usia pensiun
PNS BUP 70 70 70 70 70 280.066.738 288.335.944 330.019.436 378.179.173 436.293.180
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan seminar.
Pegawai 200 200 200 200 200 333.925.726 332.695.320 393.484.712 450.905.937 520.195.715
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
laporan capian kinerja kegiatan dan keuangan
dokumen 3 3 3 3 3 43.087.190 44.359.376 50.772.221 58.181.411 67.122.028
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
dokumen 0 5 5 5 6 0 55.449.220 63.465.276 72.726.764 83.902.535
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terlaksananya Pembangunan/pengembangan dan pengelolaan sistem informasi badan
persen 20% 20% 20% 20% 20% 236.979.548 243.976.568 279.247.215 145.453.528 167.805.069
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya penyusunan dan evaluasi SOP pada BKD
persen 20% 20% 20% 20% 20% 236.979.548 243.976.568 279.247.215 319.997.762 369.171.152
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Peserta diklat prajabatan CPNS 280 320 320 320 320
2.779.123.787 2.772.460.998 4.125.242.953 3.781.791.733 4.362.931.802 Peserta diklat struktural PNS 15 40 111 108 106
Peserta diklat teknis PNS 20 20 25 25 30
Peserta diklat fungsional PNS 20 20 20 25 25
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terselenggaranya asssesment
orang 250 117 30 20 20
3.425.431.644 3.659.648.517 4.950.291.543 5.090.873.486 5.369.762.218
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional & Jabatan Struktural
kali 0 1 1 1 1
Tersusunnya kajian pola karir PNS
kali 1
Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural
kali 4 4 4 4 4
PNS yang telah melaksanakan sumpah
orang 100 100 100 100 100
Penempatan PNS dalam jabatan fungsional
orang 6924 50 40 50 40
Pemberian Penghargaan Bagi PNS
orang 158 180 210 240 300
Proses administrasi kenaikan pangkat PNS
PNS 2000 2000 2000 2000 2000
Proses administrasi kenaikan gaji berkala
PNS 800 800 800 800 800
Proses administrasi pensiun PNS 270 280 270 250 250
Seleksi penerimaan CPNS orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Penataan database pegawai persen 20% 20% 20% 20% 20%
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Terselesaikannya Kasus Pelanggaran PNS
kasus 30 27 25 23 21
Terselesaikannya izin perceraian PNS
surat izin 85 80 75 70 65
Tersalurkannya dana bantuan bagi PNS peserta Tugas Belajar
orang 12 12 15 17 20
Terlaksananya fasilitasi penerimaan calon praja IPDN
orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Diklat, bimtek dan workshop PNS 250 250 300 300 350
Kajian Analisis Kebutuhan Diklat
% - - 1 kali - 1 kali
JUMLAH BKD
8.779.015.063 9.071.492.386 12.134.560.809 13.338.088.534 14.884.309.647
Sekretariat DP. KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 161.576.964 144.167.972 317.326.381 363.633.820 419.512.673
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya penyediaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 53.858.988 44.359.376 50.772.221 58.181.411 67.122.028
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya penyediaan pakaian seragam dinas pegawai
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 0 33.269.532 38.079.166 43.636.058 50.341.521
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya penatausahaan keuangan
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 0 22.179.688 25.386.110 29.090.706 33.561.014
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
dokumen 5 5 5 5 5 0 22.179.688 25.386.110 29.090.706 33.561.014
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terwujudnya prestasi bidang olahraga
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 517.046.286 487.953.136 1.142.374.972 1.221.809.637 1.510.245.624
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terwujudnya pembinaan dan pengembangan kinerja aparat
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 280.066.738 277.246.100 317.326.381 581.814.113 671.220.277
JUMLAH KORPRI
1.012.548.977 1.031.355.491 1.916.651.341 2.327.256.451 2.785.564.150
INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa surat menyurat
1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 323.153.929 332.695.320 634.652.762 727.267.641 839.025.346
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedinya mebeulair di unit kerja
1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 269.294.941 277.246.100 634.652.762 727.267.641 839.025.346
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya
Orang 46 50 55 60 65 21.543.595 22.179.688 190.395.829 218.180.292 251.707.604
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Orang 9 10 10 10 10 43.087.190 44.359.376 126.930.552 145.453.528 167.805.069
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
dokumen 4 4 4 4 4 75.402.583 77.628.908 126.930.552 145.453.528 167.805.069
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
dokumen 4 4 4 4 4 21.543.595 22.179.688 126.930.552 145.453.528 167.805.069
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Pengawasan Reguler
SKPD 42 42 42 42 42 2.962.244.347 3.049.707.098 3.173.263.810 4.072.698.789 5.034.152.079
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerikasaan dan Aparatur Pengawasan
Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Orang 40 45 45 45 50 107.717.976 110.898.440 634.652.762 727.267.641 839.025.346
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
dokumen 1 1 1 1 1 107.717.976 110.898.440 253.861.105 290.907.056 335.610.139
JUMLAH INSPEKTORAT
3.931.706.133 4.047.793.057 5.902.270.686 7.199.949.645 8.641.961.069
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-6 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Persen 18% 19% 20% 21% 22% 10.233.207.743 10.091.758.033 11.423.749.715 13.134.453.594 15.102.456.237
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur
Persen 20% 20% 20% 20% 20% 23.687.182.975 24.175.859.903 19.166.513.411 20.363.493.945 24.986.174.818
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur
Persen 20% 20% 20% 20% 20% 646.307.857 665.390.640 888.513.867 1.018.174.697 1.174.635.485
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persen 30% 29% 13% 14% 14% 107.717.976 55.449.220 507.722.210 581.814.113 671.220.277
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persen 20% 20% 20% 20% 20% 215.435.952 266.156.256 317.326.381 363.633.820 419.512.673
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
dokumen 0 4 4 4 4 0 110.898.440 190.395.829 290.907.056 251.707.604
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Persen 20% 19% 20% 20% 21% 2.811.439.180 3.105.156.318 4.569.499.886 5.090.873.486 5.873.177.425
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional
Persen 37% 14% 16% 16% 17% 323.153.929 332.695.320 634.652.762 1.163.628.225 839.025.346
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persen 16% 20% 21% 21% 22% 1.551.138.858 1.730.015.663 2.919.402.705 3.636.338.204 4.195.126.732
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Persentase jumlah Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Persen 19% 19% 19% 19% 24% 377.012.917 388.144.540 951.979.143 1.090.901.461 1.258.538.020
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase peraturan perundang-undangan yang telah tersusun
Persen 17% 19% 22% 23% 20% 2.046.641.549 2.217.968.798 2.792.472.153 3.054.524.092 3.523.906.455
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-7 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Daerah Otonomi Baru
Persen 19% 16% 25% 17% 24% 861.743.810 665.390.640 1.269.305.524 1.454.535.282 1.342.440.554
Program Diklat Aparatur
Pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi pada semua unit kerja
Persen 20% 20% 20% 20% 20% 75.402.583 0 0 0 0
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur
Persen 19% 19% 20% 21% 21% 538.589.881 554.492.200 1.269.305.524 1.454.535.282 1.342.440.554
Program Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah
Persentase peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah
Persen 100% 0% 0% 0% 100% 592.448.869 0 0 0 1.678.050.693
Program Peningkatan Standar Dan Mutu Pelayanan Publik
Persentase mutu pelayanan publik
Persen 44% 13% 13% 15% 15% 183.120.560 199.617.192 507.722.210 872.721.169 1.006.830.416
Program Layanan Pengadaan
Persentase fasilitasi layanan pengadaan barang / jasa pemerintah
Persen 20% 20% 20% 20% 20% 183.120.560 199.617.192 507.722.210 581.814.113 671.220.277
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat (PATEN)
Sistem Informasi / dokumen
100% 100% - - - 204.664.155 210.707.036 0 0 0
JUMLAH SETDA
44.638.329.353 44.969.317.388 47.916.283.528 54.152.348.540 64.336.463.569
DPPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 11.202.669.529 11.755.234.632 12.946.916.344 14.836.259.874 17.116.117.068
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya penyediaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1.346.474.703 1.386.230.499 1.586.631.905 1.818.169.102 2.097.563.366
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya penyediaan pakaian seragam dinas pegawai
Orang 46 50 55 60 65 53.858.988 55.449.220 63.465.276 72.726.764 83.902.535
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Orang 9 10 10 10 10 0 110.898.440 126.930.552 145.453.528 167.805.069
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-8 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
dokumen 4 4 4 4 4 301.610.333 310.515.632 355.405.547 407.269.879 469.854.194
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
dokumen 4 4 4 4 4 0 55.449.220 63.465.276 72.726.764 83.902.535
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan dan aset daerah
dokumen 1 1 1 1 1
10.502.502.683 10.757.148.672 11.423.749.715 13.090.817.536 15.102.456.237
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dokumen 1 1 1 1 1
Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
dokumen 1 1 1 1 1
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
kali Bintek Bintek Bintek Bintek Bintek
Terciptanya Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
kali 1 1 1 1 1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-9 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Terwujudnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Penunjang Sistem Akuntansi Instansi
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Penataan dan Pengendalian Administrasi Perbendaharaan
dokumen 1 1 1 1 1
Terciptanya Pengelolaan Administasi Kas Daerah
dokumen 1 1 1 1 1
Terselengaranya Pengelolaan Gaji PNSD
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggaranya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
dokumen 1 1 1 1 1
Tersedianya Penyusunan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggaranya Rekonsiliasi Belanja Daerah
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggaranya Revaluasi/Appraisal Barang/Aset Daerah
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggaranya Penyusunan Standar Biaya Daerah
dokumen 1 1 1 1 1
Terselenggaranya Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan dan Pembiayaan
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggaranya Pengadaan, Penataan Pengendalian Administrasi Pertanahan
dokumen 1 1 1 1 1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-10 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggaranya Pengelolaan Data dan Arsip Perbendaharaan
dokumen 1 1 1 1 1
Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terselenggaranya Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda Kabupaten Bandung Barat
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Terpenuhinya Pemutahiran Data Potensi Pajak Daerah & Pengawasan terhadap Obyek Pajak Daerah
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Terciptanya Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Informasi Pajak Daerah
persen 100% 100% 100% 100% 100%
Sosialisasi & Rekonsiliasi Pajak Daerah
persen 100% 100% 100% 100% 100%
JUMLAH DPPKAD
23.407.116.237 24.430.926.315 26.566.564.616 30.443.423.447 35.121.601.004
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 6.883.178.682 6.931.152.495 7.615.833.143 8.727.211.691 10.068.304.158
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya penyediaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 1.292.615.715 1.330.781.279 1.903.958.286 2.181.802.923 2.517.076.039
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-11 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya penyediaan pakaian seragam dinas pegawai
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 64.630.786 66.539.064 126.930.552 145.453.528 167.805.069
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pegawai
538.589.881 44.359.376 63.465.276 72.726.764 83.902.535
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
dokumen 3 3 3 3 3 86.174.381 88.718.752 126.930.552 145.453.528 167.805.069
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
dokumen 0 4 4 4 5 0 33.269.532 126.930.552 145.453.528 167.805.069
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
dokumen 4 4 4 4 4 10.233.207.743 11.367.090.092 12.693.055.239 14.545.352.818 16.008.603.611
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 107.717.976 110.898.440 380.791.657 727.267.641 503.415.208
JUMLAH SETWAN
19.206.115.163 19.972.809.030 23.037.895.259 26.690.722.421 29.684.716.759
KECAMATAN
JUMLAH URUSAN OTONOMI
107.717.976.238 110.898.439.921 126.930.552.391 145.453.528.177 167.805.069.297
URUSAN PERTANAHAN
195.546.119 243.795.872 249.372.402 312.092.639 357.793.325
SEKRETARIAT DAERAH
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fasilitasi konflik pertanahan yang tertangani
dok 1 1 1 1 1 195.546.119 60.948.968 62.343.100 78.023.160 89.448.331
Program Penataan penguasaan,
Fasilitasi penetapan lokasi dok 1 1 1 1 1 0 182.846.904 187.029.301 234.069.479 268.344.994
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-12 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Persetifikatan (Prona)
dok 1 1 1 1 1
Penyuluhan / Bintek pertanahan
kali 1 1 1 1 1
JUMLAH
195.546.119 243.795.872 249.372.402 312.092.639 357.793.325
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
8.925.283.560 8.030.922.844 10.390.516.731 10.097.114.792 10.523.333.080
BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Barang dan Jasa administrasi administrasi
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 606.919.282 682.628.442 727.336.171 757.283.609 736.633.316
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 499.815.879 481.855.371 519.525.837 504.855.740 526.166.654
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian seragam Persen 100% 100% 100% 100% 100% 17.850.567 80.309.228 72.733.617 70.679.804 73.663.332
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
pegawai yang mengikuti diklat Pegawai 0 20 20 20 20 0 80.309.228 103.905.167 100.971.148 105.233.331
Program PeningkatanSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dokumen 3 3 3 3 3 98.178.119 120.463.843 103.905.167 100.971.148 105.233.331
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen perencanaan SKPD
dokumen 0 4 4 4 5 0 40.154.614 103.905.167 100.971.148 105.233.331
Program Pengembangan Data/Informasi
Jumlah dokumen data informasi perencanaan pembangunan daerah
dok 20 20 20 20 20 2.391.975.994 1.044.019.970 935.146.506 908.740.331 947.099.977
Program Kerjasama Pembangunan
dokumen kerjasama pembangunan
dok
1 1 1 0 0 207.810.335 201.942.296 210.466.662
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-13 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Dokumen perencanaan pengembangan wilayah
dok
1 1 1 0 401.546.142 415.620.669 403.884.592 420.933.323
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Jumlah Dokumen bahan perencanaan pengembangan kota-kota menengahdan besar
dok
201.711.408 200.773.071 207.810.335 201.942.296 210.466.662
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan diklat dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah
kegiatan
277.576.319 200.773.071 259.762.918 252.427.870 210.466.662
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen Perencanan Pembangunan Daerah
dok
1.682.415.951 1.566.029.955 2.524.895.566 2.453.598.894 2.662.403.269
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen yang mendukung perencanaan dan pembangunan Ekonomi
persen 20 22,5 20 20 17,5 1.160.286.863 1.044.019.970 1.091.004.257 1.060.197.053 1.104.949.973
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Jumlah dokumen yang mendukung perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah
dok
803.275.520 883.401.513 1.142.956.840 1.060.197.053 1.104.949.973
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah dokumen yang mendukung perencanaan prasarana wilayah dan SDA dalam perencanaan pembangunan daerah
dok 20 20 20 20 20 730.088.195 642.473.828 935.146.506 908.740.331 947.099.977
Program Perencanaan Pemerintahan
Jumlah dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
dok
455.189.462 562.164.599 1.039.051.673 1.009.711.479 1.052.333.308
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
8.925.283.560 8.030.922.844 10.390.516.731 10.097.114.792 10.523.333.080
URUSAN STATISTIK
- 932.160.687 1.246.862.008 1.101.503.432 1.262.799.970
Bappeda
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
Jumlah dokumen statistik dokumen 0 4 5 5 5 0 932.160.687 1.246.862.008 1.101.503.432 1.262.799.970
JUMLAH
0 932.160.687 1.246.862.008 1.101.503.432 1.262.799.970
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-14 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KEARSIPAN
293.319.178 358.523.341 831.241.339 458.959.763 526.166.654
KPAD
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Terlaksananya Pengngumpulan data data Kearsipan
buah 200 225 250 280 300
73.329.795 89.630.835 124.686.201 114.739.941 131.541.664
Tersedianya Pengklasifikasian data kearsipan
SKPD, Kec. dan
Desa 33 SKPD 16 Kec 50 Desa 55 desa 60 Desa
meningkatnya sarana dan prasarana arsip
buah 6000 buah 7500 buah 9000 buah 9500 buah 10000 buah
tersedianya naskah sumber arsip
kali 1 1 1 1 1
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
tersedianya Pembangunan Sistem keamanan Penyimpanan data Kearsipan
kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 58.663.836 71.704.668 166.248.268 91.791.953 105.233.331
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Terlaksananya pemeliharaan data arsip daerah
kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
58.663.836 71.704.668 249.372.402 91.791.953 105.233.331
Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi
kegiatan 2 2 2 2 2
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
102.661.712 125.483.169 290.934.468 160.635.917 184.158.329
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Terlaksananya Pembangun Website KPAD
paket 1 - - 1 1
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Meningkatnya SDM bidang kearsipan
kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kli 1 kali
JUMLAH URUSAN KEARSIPAN
293.319.178 358.523.341 831.241.339 458.959.763 526.166.654
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-15 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.628.934.702 5.736.373.460 6.649.930.708 6.425.436.686 7.366.333.156
Disdukcasip
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Barang dan Jasa administrasi
jenis 20 20 20 20 20 2.420.441.922 2.466.640.588 2.859.470.204 2.762.937.775 3.167.523.257
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
unit 20 20 20 20 20 422.170.103 172.091.204 199.497.921 192.763.101 220.989.995
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pegawai taat disiplin orang 20 20 20 20 20 56.289.347 57.363.735 66.499.307 64.254.367 73.663.332
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
56.289.347 57.363.735 66.499.307 64.254.367 73.663.332
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dok. 20 20 20 20 20 56.289.347 57.363.735 66.499.307 64.254.367 73.663.332
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD
Dok. 5 Dokumen Laporan
Kinerja SKPD 5 Dokumen Laporan
Kinerja SKPD
5 Dokumen Laporan Kinerja
SKPD
5 Dokumen Laporan Kinerja
SKPD
5 Dokumen Laporan Kinerja
SKPD
0 57.363.735 66.499.307 64.254.367 73.663.332
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dok. 2 Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran SKPD
2 Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
2 Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
SKPD
2 Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
SKPD
2 Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dok. 5 Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5 Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
5 Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5 Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5 Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan disdukcasip
Kegiatan 4 Kali Kegiatan
Monitoring 4 Kali Kegiatan
Monitoring 4 Kali Kegiatan
Monitoring 4 Kali Kegiatan
Monitoring 4 Kali Kegiatan
Monitoring
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terlaksananya pemeliharaan Sistem Administrasi Kependudukan
Orang /Keg./
Dok./ unit
4 Kegiatan dan 88 Operator
4 Kegiatan dan 88 Operator
4 Kegiatan dan 88 Operator
4 Kegiatan dan 88 Operator
4 Kegiatan dan 88 Operator
2.617.454.637 2.868.186.730 3.324.965.354 3.212.718.343 3.683.166.578
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-16 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Terlaksananya Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan
Keg.
2 Kegiatan ( Penertiban
Dokumen Adminduk & Pembahasan
Raperda)
2 Kali Kegiatan Penertiban
Dokumen Adminduk
3 Kali Kegiatan Penertiban Dokumen Adminduk
4 Kali Kegiatan Penertiban Dokumen Adminduk
4 Kali Kegiatan Penertiban Dokumen Adminduk
Terlaksananya Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Keg. / Dok. - 4 Dokumen Laporan
Mutasi Penduduk
4 Dokumen Laporan Mutasi
Penduduk
4 Dokumen Laporan Mutasi
Penduduk
4 Dokumen Laporan Mutasi
Penduduk
Tersedianya Profil perkembangan penduduk dan Profil Dinas
Dok.
4 Dokumen ( 2 Dokumen Profil Perkembangan
Kependudukan dan 2 Dokumen Profil
Dinas)
4 Dokumen ( 2 Dokumen Profil Perkembangan
Kependudukan dan 2 Dokumen Profil
Dinas)
4 Dokumen ( 2 Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan dan 2 Dokumen
Profil Dinas)
4 Dokumen ( 2 Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan dan 2 Dokumen
Profil Dinas)
4 Dokumen ( 2 Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan dan 2 Dokumen
Profil Dinas)
Terlaksananya pelayanan publik melalui pelayanan jemput bola
Kegiatan 4 Kegiatan
Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran
4 Kegiatan Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran
4 Kegiatan Pelayanan
Jemput Bola Akta Kelahiran
4 Kegiatan Pelayanan
Jemput Bola Akta Kelahiran
4 Kegiatan Pelayanan
Jemput Bola Akta Kelahiran
Terlaksananya Pengembangan Database Pencatatan Peristiwa Penting Kependuduakn
Keg./ Dok.
8 Dokumen ( 4 Lapor an Data
base Kependudukan dan 4 Dokumen Laporan Mutasi
Penduduk )
4 Dokumen Data base Kependudukan
4 Dokumen Data base
Kependudukan
4 Dokumen Data base
Kependudukan
4 Dokumen Data base
Kependudukan
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Kegiatan - -
1 Kegiatan Penyusunan
Kebijakan Kependudukan
- -
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Desa/Kepala Desa tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Kegiatan 1 Kegiatan Bintek /
350 peser ta 1 Kegiatan Bintek /
190 Peserta 1 Kegiatan Bintek
/ 50 Peserta 1 Kegiatan Bintek
190 Peserta 1 Kegiatan Bintek
/ 50 Peserta
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Kegiatan 1 Kegiatan / 4 Media cetak dan 7 papan
Billboard 2 Keg. 350 Peserta
2 Kegiatan 190 Peserta
1 Kegiatan 50 Peserta
2 Kegiatan 350 Peserta
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
Kegiatan / Dok.
- 1 Keg.dan 1 Dok.
Produk Hukum - - -
JUMLAH
5.628.934.702 5.736.373.460 6.649.930.708 6.425.436.686 7.366.333.156
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-17 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.382.790.411 1.434.093.365 4.156.206.693 3.212.718.343 3.683.166.578
DISHUBKOMINFO
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Tersedianya jaringan LAN dan WAN di wilayah Kabupaten Bandung Barat
jaringan SKPD dan
Kec. 8 12 16 16 18 649.911.493 831.774.152 2.410.599.882 2.248.902.840 2.578.216.605
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Pelaksanaan pelayanan informasi melalui media massa, media elektronik/ on line, media tradisional, media Interpersonal dan media luar ruangan
Eks. per tahun (
Majalah ) 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 138.279.041 215.114.005 623.431.004 481.907.751 552.474.987
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Terlaksananya pelatihan SDM dibidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan Pelatihan
3 4 4 4 4 110.623.233 172.091.204 498.744.803 481.907.751 552.474.987
Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Jumlah Dokumen pengkajian dan penelitian bidang Kominfo
Dok. 1 1
138.279.041 215.114.005 623.431.004 0 0
JUMLAH DISHUB
1.037.092.808 1.434.093.365 4.156.206.693 3.212.718.343 3.683.166.578
SETDA
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase pelayanan informasi dan media massa
Persen 100% 0% 0% 0% 0% 110.623.233 0 0 0 0
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Persentase kerjasama informasi antar pemda dengan media massa
Persen 100% 0% 0% 0% 0% 235.074.370 0 0 0 0
JUMLAH SETDA
345.697.603 0 0 0 0
JUMLAH URUSAN KOMINFO
1.382.790.411 1.434.093.365 4.156.206.693 3.212.718.343 3.683.166.578
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-18 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KESBANGPOLDAGRI
15.531.948.856 15.775.027.016 15.793.585.432 16.522.551.478 18.941.999.544
KANTOR KESBANGPOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
698.937.699 394.375.675 394.839.636 413.063.787 473.549.989
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
279.575.079 394.375.675 394.839.636 413.063.787 473.549.989
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31.063.898 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23.297.923 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.118.300.318 1.183.127.026 1.184.518.907 1.239.191.361 1.420.649.966
Program Pendidikan Politik Masyarakat
543.618.210 552.125.946 552.775.490 578.289.302 662.969.984
JUMLAH KESBANGPOL
2.694.793.126 2.681.754.593 2.684.909.523 2.808.833.751 3.220.139.923
SATPOL PP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
543.618.210 394.375.675 394.839.636 371.757.408 426.194.990
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.040.640.573 473.250.810 473.807.563 371.757.408 426.194.990
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-19 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
310.638.977 394.375.675 394.839.636 330.451.030 378.839.991
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
77.659.744 78.875.135 78.967.927 82.612.757 94.709.998
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7.610.654.939 8.124.138.913 8.133.696.497 8.756.952.283 7.368.437.823
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
155.319.489 473.250.810 473.807.563 495.676.544 331.484.992
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
0 0 0 0 2.907.596.930
JUMLAH SATPOL PP
9.738.531.933 10.017.142.155 10.028.926.749 10.491.820.188 12.028.169.711
BPBD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
520.320.287 473.250.810 473.807.563 495.676.544 568.259.986
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
497.022.363 473.250.810 473.807.563 495.676.544 568.259.986
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
178.617.412 205.075.351 205.316.611 214.793.169 246.245.994
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
124.255.591 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
85.425.719 39.437.568 39.483.964 41.306.379 47.354.999
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-20 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 31.550.054 31.587.171 33.045.103 37.883.999
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
0 315.500.540 315.871.709 330.451.030 378.839.991
Program Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah desa percontohan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat
916.384.982 631.001.081 631.743.417 660.902.059 757.679.982
Pengkajian Penyelamatan Perlindungan sementara pada Saat Terjadi Bencana
Tersedianya kebutuhan penyelamatan dan perlindungan korban bencana pada masa tanggap darurat
310.638.977 473.250.810 473.807.563 495.676.544 568.259.986
Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Masa Tanggap Darurat
Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana yaitu pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
465.958.466 394.375.675 394.839.636 413.063.787 473.549.989
JUMLAH BPBD
3.098.623.797 3.076.130.268 3.079.749.159 3.221.897.538 3.693.689.911
JUMLAH URUSAN KESBANGPOLDAGRI
15.531.948.856 15.775.027.016 15.793.585.432 16.522.551.478 18.941.999.544
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN PENDIDIKAN
70.873.778.580 70.180.944.054 93.874.855.163 106.625.532.204 111.486.029.681
1 Disdikpora 70.873.778.580 70.180.944.054 93.874.855.163 106.625.532.204 111.486.029.681
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.012.135.590 2.982.690.122 3.989.681.344 4.531.585.119 4.738.156.261
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-21 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kendaraan Dinas (R2) 1.275.728.014 1.263.256.993 1.689.747.393 1.919.259.580 2.006.748.534
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0 35.090.472 46.937.428 53.312.766 55.743.015
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 35.090.472 46.937.428 53.312.766 55.743.015
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
318.932.004 315.814.248 422.436.848 479.814.895 501.687.134
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 49.126.661 65.712.399 74.637.873 78.040.221
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Sarana dan Prasarana PAUD Persen
779.611.564 771.990.385 1.032.623.407 1.172.880.854 1.226.346.326 Jumlah PAUD Persen
Rasio pendidik dan peserta didik PAUD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A + B
Persen 86,44 87,64 88,83 90,03 91,23
22.906.405.237 22.563.173.513 30.180.765.935 34.280.108.604 35.842.758.542
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Persen 0,09 0,09 0,07 0,08 0,06
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 99,06 99,05 99,05 99,06 99,05
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Persen 44,74 45,94 47,13 48,33 49,53
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Persen 75,73 79,13 82,52 85,92 89,32
Program Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Persen 30,68 31,88 33,07 34,27 35,47
34.501.355.413 34.164.083.565 45.698.279.493 51.905.309.077 54.271.399.249
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Persen 0,22 0,20 0,18 0,22 0,14
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Persen 99,77 99,83 99,88 99,94 100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Persen 91,24 92,98 94,73 96,47 98,21
Program Pendidikan Non Formal
Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Kesetaraan Paket A
Persen
921.359.122 912.352.273 1.220.373.117 1.386.131.919 1.449.318.386 Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Kesetaraan Paket B
Persen
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-22 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Kesetaraan Paket C
Persen
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.803.882.744 6.737.370.629 9.011.986.096 10.236.051.092 10.702.658.849
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
354.368.893 350.904.720 469.374.276 533.127.661 557.430.148
JUMLAH 70.873.778.580 70.180.944.054 93.874.855.163 106.625.532.204 111.486.029.681
URUSAN KESEHATAN
80.526.664.748 80.667.751.786 102.408.932.905 121.165.377.505 126.688.670.092
DINKES 80.526.664.748 80.667.751.786 102.408.932.905 121.165.377.505 126.688.670.092
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.764.239.839 4.356.058.596 5.530.082.377 6.542.930.385 6.841.188.185
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.657.379.937 2.258.697.050 2.867.450.121 3.392.630.570 3.547.282.763
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0 80.667.752 102.408.933 121.165.378 126.688.670
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
724.739.983 726.009.766 921.680.396 1.090.488.398 1.140.198.031
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
201.316.662 201.669.379 256.022.332 302.913.444 316.721.675
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
40.263.332 40.333.876 51.204.466 60.582.689 63.344.335
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
% ketersediaan obat % 100% 100% 100% 100% 100%
5.636.866.532 5.888.745.880 7.475.852.102 8.845.072.558 9.248.272.917
Jumlah item obat jumlah 200 item 220 item 240 item 260 item 280 item
Jumlah pusk yg merencanakan obat
jumlah 32 pusk 32 pusk 32 pusk 32 pusk 32 pusk
Jumlah RSUD yg merencanakan obat
jumlah 3 RSUD 3 RSUD 3 RSUD 3 RSUD 3 RSUD
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-23 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
% cakupan rawat jalan puskesmas
% 55 % 60,50% 66,50% 73,21% 80,53%
5.958.973.191 23.554.983.521 25.602.233.226 29.079.690.601 27.871.507.420 % cakupan rawat inap puskesmas
% 1,10% 1,20% 1,30% 1,46% 90 %
% Penjaringan kesehatan Kelas 1 SD / MI
% 100% 100% 100 % 100% 100%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah apotik dan rumah sakit yang mendapatkan bimbingan teknis
0
57 apoteker pengelola apotek
dan/ atau klinik, dan 3 apoteker instalasi Farmasi Rumah
Sakit
0
57 apoteker pengelola apotek
dan/ atau klinik, dan 3 apoteker instalasi Farmasi Rumah
Sakit
0
281.843.327 282.337.131 358.431.265 424.078.821 443.410.345
jumlah tokoh masyarakat dan petugas pengelola obat puskesmas yg mendapatkan informasi obat teurapetik
32 petugas pengelola obat
puskesmas dan 2 Rumah Sakit Pemerintah
0 25 tokoh
masyarakat 0
25 tokoh masyarakat
jumlah kepala sekolah dasar yg mendapatkan sosialisasi PJAS
40 Kepala SD 40 Kepala SD 40 Kepala SD 40 Kepala SD 40 Kepala SD
Jumlah Sekolah Dasar yang dilakukan Penyuluhan
2 SD dan/ atau MI
2 SD dan/ atau MI
2 SD dan/ atau MI
2 SD dan/ atau MI
2 SD dan/ atau MI
jumlah sampel PJAS yg diperiksa
20 sampel 20 sampel 20 sampel 20 sampel 20 sampel
jumlah pedagang di pasar tradisional dan/atau pasar moderen yg diperiksa
6 pasar tradisional
dan/ atau pasar moderen
6 pasar tradisional dan/ atau pasar
moderen
6 pasar tradisional dan/
atau pasar moderen
6 pasar tradisional dan/
atau pasar moderen
6 pasar tradisional dan/
atau pasar moderen
jumlah industri rumah tangga yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan
60 industri rumah
tangga 60 industri rumah
tangga 60 industri
rumah tangga 60 industri
rumah tangga 60 industri
rumah tangga
jumlah sarana Industri Rumah Tangga yang tersertifikasi
60 industri rumah
tangga 60 industri rumah
tangga 60 industri
rumah tangga 60 industri
rumah tangga 60 industri
rumah tangga
Jumlah sampel yang diperiksa 15 sampel 15 sampel 15 sampel 15 sampel 15 sampel
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-24 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
jumlah toko penjual makanan /minuman yg diperiksa
0 5
toko penjual makanan /minuman
0
5 toko penjual
makanan /minuman
0
jumlah apotek, toko obat, klinik, RS, Industri farmasi, industri kosmetik, PBF, IKOT yg dibina
50 apotek, 15 toko obat, 5 klinik/RS, 10
Industri farmasi/ Industri kosmetik/
/PBF/IKOT
50 apotek, 15 toko obat, 5 klinik/RS, 10
Industri farmasi/Industri
kosmetik/PBF/ IKOT
50 apotek, 15 toko obat, 5 klinik/RS, 10
Industri farmasi /Industri kosmetik
/PBF/IKOT
50 apotek, 15 toko obat, 5 klinik/RS, 10
Industri farmasi/Industri kosmetik/PBF
/IKOT
50 apotek, 15 toko obat, 5 klinik/RS, 10
Industri farmasi/Industri kosmetik/PBF
/IKOT
jumlah apotek dan toko obat yang tersosialisasi
50 apotek/RS/Klinik/
Toko Obat 50 apotek/RS/
Klinik/Toko Obat 50 apotek/RS/
Klinik/Toko Obat 50 apotek/RS/
Klinik/Toko Obat 50 apotek/RS/
Klinik/Toko Obat
Jumlah Temuan BBPOM yang telah diselesaikan
5 Temuan BBPOM 5 Temuan BBPOM 5 Temuan BBPOM
5 Temuan BBPOM
5 Temuan BBPOM
jumlah apotek dan toko obat yang berijin
15 apotek dan/ atau toko obat
15 apotek dan/ atau toko obat
15 apotek dan/ atau toko obat
15 apotek dan/ atau toko obat
15 apotek dan/ atau toko obat
jumlah UMOT yang berijin
0 0 1 UMOT 0 1 UMOT
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
% cakupan desa siaga aktif, % rumah tangga ber-PHBS
% 85%, 85% 85%, 90% 85%, 90% 85%, 90% 85%, 90% 1.288.426.636 1.290.684.029 1.638.542.926 1.938.646.040 2.027.018.721
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
% cakupan balita gizi buruk % 0,038% 0,038% 0,037% 0,037% 0,037% 2.415.799.942 2.420.032.554 3.072.267.987 3.634.961.325 3.800.660.103
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
% cakupan rumah sehat % 50% 60% 70% 80% 90%
1.207.899.971 887.345.270 1.126.498.262 1.332.819.153 1.393.575.371
% cakupan pemanfaatan jamban
% 70% 75% 80% 85% 90%
% cakupan pemanfaatan air bersih
% 60% 70% 80% 90% 100%
% cakupan pengawasan TTU % 60% 60% 60% 60% 60%
% cakupan pengawasan TPM % 60% 65% 70% 75% 80%
% cakupan pengawasan Hotel % 60% 60% 60% 60% 60%
% cakupan pengawasan DAMIU
% 77% 79% 83% 86% 90%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
% AFP % 100 100 100 100 100 2.415.799.942 2.420.032.554 3.072.267.987 3.634.961.325 3.800.660.103
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-25 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas terakreditasi
1 2 3 4 5
523.423.321 524.340.387 665.658.064 787.574.954 823.476.356
Jumlah rumah sakit terakreditasi
1 2 3 3 3
Cakupan puskesmas
200% 200% 200% 200% 200%
Cakupan puskesmas pembantu
40% 41% 41% 42% 42%
Jumlah Bidan Praktek Swasta terdaftar
114 130 148 168 194
Jumlah Klinik Swasta terdaftar
25 30 35 40 45
Jumlah Dokter Prakter Swasta Terdaftar
300 350 400 450 500
Jumlah Klinik Bersalin terdaftar
1 1 2 43 5
Jumlah Apotik terdaftar
102 110 118 127 135
Jumlah tenaga kesehatan teladan
5 tenaga kesehatan 5 tenaga kesehatan 5 tenaga
kesehatan 5 tenaga
kesehatan 5 tenaga
kesehatan
Persentase pendataan SDM kesehatan di Kabupaten Bandung Barat
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase sarana kesehatan yang dievaluasi
100% 100% 100% 100% 100%
Frekuensi bimtek pelayanan kesehatan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah puskesmas ISO
5 Puskesmas 5 Puskesmas 5 Puskesmas 5 Puskesmas 5 Puskesmas
jumlah sarana kesehatan, jumlah tenaga medis, bidan, apoteker dan perawat yang teregistrasi dan berijin.
100 tenaga Medis, 40 tenaga bidan, 2 tenaga
perawat, 10 tenaga apoteker, 32
Puskesmas, 11 UPTD
Kesehatan dan 11 Klinik
100 tenaga Medis, 40 tenaga bidan, 2 tenaga
perawat, 10 tenaga apoteker, 32
Puskesmas, 11 UPTD
Kesehatan dan 11 Klinik
100 tenaga Medis, 40 tenaga bidan, 2 tenaga
perawat, 10 tenaga apoteker, 32 Puskesmas,
11 UPTD Kesehatan dan
11 Klinik
100 tenaga Medis, 40 tenaga bidan, 2 tenaga
perawat, 10 tenaga apoteker, 32 Puskesmas,
11 UPTD Kesehatan
dan 11 Klinik
100 tenaga Medis, 40 tenaga bidan, 2 tenaga
perawat, 10 tenaga apoteker, 32 Puskesmas,
11 UPTD Kesehatan
dan 11 Klinik
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
% cakupan pasien miskin yang berobat
% 3% 6% 9% 12% 15%
22.950.099.453 0 0 0 0
% UCI desa % 100 100 100 100 100
CNR Tb Paru Rate 103 108 113 118 123
Cure Rate TB Paru % 87 88 89 90 91
CDR BTA + TB Paru % 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-26 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
% Penemuan balita Pneumonia
% 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99
% Penemuan penderita diare % 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99
Insiden Rate DBD Rate 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
CFR DBD Rate 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah puskesmas yang direhab total
Jumlah 2 2 2 2 2
11.273.733.065 10.648.143.236 14.337.250.607 16.963.152.851 17.736.413.813
Jumlah puskesmas keliling untuk puskesmas
Jumlah 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Jumlah pustu dan poskesdes yang dibangun
Jumlah 4 Pustu dan poskesdes
4 Pustu dan poskesdes
4 Pustu dan poskesdes
4 Pustu dan poskesdes
4 Pustu dan poskesdes
Jumlah puskesmas yang mendapat alat kesehatan
Jumlah 32 Puskesmas 32 Puskesmas 32 Puskesmas 32 Puskesmas 32 Puskesmas
Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit
% Penambahan ruangan, pembangunan, alkes dan penunjang
% 50% 70% 80% 90% 100% 13.689.533.007 0 0 0 0
Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit
% pemeliharaan, pembangunan, alkes dan penunjang
% 100% 100% 100% 100% 100% 1.127.373.306 0 0 0 0
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Cakupan penduduk yg menjadi peserta jaminan kesehatan
% 36% 40% 60% 70% 80% 0 22.990.309.259 32.668.449.597 39.863.409.199 44.214.345.862
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan Pelayanan anak balita (anak balita yang mendapat pelayanan 8 x )
0 403.338.759 512.044.665 605.826.888 633.443.350
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
% lansia yg dibina (pralansia 45-59 th)
Jumlah 6,33% 7,21% 8,09% 8,97% 9,85%
402.633.324 403.338.759 512.044.665 605.826.888 633.443.350
% lansia yg dibina (lansia 60-6 9 th)
Jumlah 9,57% 10,19% 10,81% 11,43% 12,05%
% lansia yg dibina (risti >69 th) Jumlah 12,86% 16,26% 19,66% 23,06% 26,46%
Jumlah Puskesmas Santun Lansia
Jumlah 6 6 6 6 6
Jumlah kader lansia aktif Jumlah 744 775 806 837 868
Jumlah Posbindu Jumlah 323 354 385 416 447
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-27 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
966.319.977 1.290.684.029 1.638.542.926 1.938.646.040 2.027.018.721
JUMLAH URUSAN KESEHATAN
80.526.664.748
80.667.751.786
102.408.932.905
121.165.377.505
126.688.670.092
URUSAN KB & KS
4.028.750.488 4.194.723.093 5.333.798.589 6.058.268.875 6.334.433.505
1 BP3AKB
Program Keluarga Berencana
Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
% 82,11 82,11 82,11 82,11 82,11 1.087.762.632 1.048.680.773 1.333.449.647 1.514.567.219 1.583.608.376
- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
keg 35 38 41 43 47 0 0 0 0 0
- Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
kasus 12 14 16 18 20 0 0 0 0 0
- Peningkatan Paritipasi pria dalam ber KB
kelompok 16 24 30 36 48 0 0 0 0 0
Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
% 7,2 6,6 6 5,5 5 0 0 0 0 0
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun
% 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
322.300.039 293.630.616 373.365.901 424.078.821 443.410.345 - Advokasi dan KIE tentang KRR
keg 32 32 32 32 32
- Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat
kelompok 16 16 16 16 16
Program Pelayanan Kontrasepsi
201.437.524 209.736.155 266.689.929 302.913.444 316.721.675
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam
Meningkatnya Strata Pos KB dari Strata Berkembang ke Strata mandiri
169 Orang (100%)
100% 100% 100% 100% 100% 1.849.196.474 1.803.730.930 2.293.533.393 2.605.055.616 2.723.806.407
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-28 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Terbinanya IMP yang berkelanjutan
2514 IMP (100%)
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan program KB bagi IMP
1 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Strata Kelompok UPPKS dari Strata Berkembang ke Strata Paripurna
334 Kelompok
(100%) 100% 100% 100% 100% 100%
tersedianya data keluarga sejahtera melalui validasi data, penggandaan, Entri data, sosialisasi, Evaluasi data, Monitoring, Rakor, desiminasi, pelatihan dan pembuatan WEB
Persen 100% 100% 100% 100% 100%
Program : Pengembangan Pusat dan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
kelompok 154 160 166 172 178 161.150.020 167.788.924 213.351.944 242.330.755 253.377.340
Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
100.718.762 104.868.077 133.344.965 151.456.722 158.360.838
Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
509 Klp BKB
(100%), 39 PKB/PLKB
(100%)
BKB (100%), PKB/PLKB (100 %)
BKB (100%), PKB/PLKB (100 %)
BKB (100%), PKB/PLKB (100
%)
BKB (100%), PKB/PLKB (100 %)
BKB (100%), PKB/PLKB
(100 %) 0 167.788.924 213.351.944 242.330.755 253.377.340
Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga
Meningkatnya Strata Kelompok Tribina dari Strata Berkembang ke Strata Paripurna
BKB 509 Klp
(100%), BKR 389
Klp (100%), BKL 425
Klp (100%)
BKB (100%), BKR (100%) BKL (100%)
BKB (100%), BKR (100%) BKL (100%)
BKB (100%), BKR (100%) BKL
(100%)
BKB (100%), BKR (100%) BKL
(100%)
BKB (100%), BKR (100%) BKL
(100%) 306.185.037 293.630.616 373.365.901 424.078.821 443.410.345
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
BKN Posyandu - PAUD
0 104.868.077 133.344.965 151.456.722 158.360.838
JUMLAH URUSAN KB & KS
4.028.750.488 4.194.723.093 5.333.798.589 6.058.268.875 6.334.433.505
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-29 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN PERPUSTAKAAN
1.692.075.205 2.097.361.546 6.400.558.307 2.423.307.550 2.533.773.402
KPAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 473.781.057 293.630.616 512.044.665 678.526.114 709.456.553
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya penyediaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 507.622.561 1.300.364.159 4.192.365.691 726.992.265 696.787.686
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya penyediaan pakaian seragam dinas pegawai
Orang
50.762.256 31.460.423 80.006.979 72.699.227 76.013.202
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Orang
50.762.256 31.460.423 80.006.979 72.699.227 76.013.202
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 4 4 4 4 4 50.762.256 31.460.423 64.005.583 72.699.227 76.013.202
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
Dokumen 4 4 4 4 4 0 31.460.423 64.005.583 72.699.227 63.344.335
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Daerah
Terlaksananya Perpustakaan keliling
Kali 192 288 384 480 576
558.384.818 377.525.078 1.152.100.495 533.127.661 709.456.553 Terlaksananya Perpustakaan keliling
Kali 96 192 288 384 480
Terlaksananya Story Telling kali 3 4 6 6 6
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-30 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya SDM Perpustakaan melalui Bimtek, seminar dan Workshop
orang 100 100 100 100 100
Terlaksananya Bantuan Buku di Perpustakaan Desa
Perpusta-kaan Desa
/ TBM - 15 20 25 30
Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Budaya Baca dengan Masyarakat
Rakor - 1 1 1 1
Tersusunnya dokumen Program Budaya Baca
dokumen - 1 1 1 1
Terlaksananya Pameran buku dan informasi Teknologi /
kali - 1 1 1 1
Bertambahnya Koleksi buku Exmplr 17.908 20.000 25.000 30.000 35.000
Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi
kegiatan - 2 2 2 2
tersedianya sarana dan prasarana Bahan pustak umum Daerah
Paket - 1 1 1 1
Program Evaluasi dan Pengembangan
Evaluasi program Dokumen 1 1 1 1 1
0 0 256.022.332 193.864.604 126.688.670 Terlaksananya bimtek/sosialisasi perpustakaan dan kearsipan
orang - - 160 160 160
JUMLAH
1.692.075.205 2.097.361.546 6.400.558.307 2.423.307.550 2.533.773.402
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.028.750.488 4.194.723.093 5.333.798.589 6.058.268.875 6.334.433.505
Disdikpora
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Data base OKP dok 1 1 1 1 1 0 83.894.462 106.675.972 121.165.378 126.688.670
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Legalisasi organisasi pemuda yg berkompeten
725.175.088 713.102.926 906.745.760 1.029.905.709 1.076.853.696
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-31 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah kader pemuda wirasusaha
120.862.515 125.841.693 160.013.958 181.748.066 190.033.005
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Penyuluhan dan seminar secara simultan
kali
0 83.894.462 106.675.972 121.165.378 126.688.670
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Data base OKP
0 83.894.462 106.675.972 121.165.378 126.688.670
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kelompok Olahraga dan masyarakat
2.457.537.797 2.390.992.163 3.040.265.196 3.453.213.259 3.610.627.098
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Revitalisasi sarana prasarana olahraga
Unit
725.175.088 713.102.926 906.745.760 1.029.905.709 1.076.853.696
JUMLAH URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.028.750.488 4.194.723.093 5.333.798.589 6.058.268.875 6.334.433.505
MISI 3 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN PENANAMAN MODAL
3.625.968.805 3.872.052.086 5.818.689.370 6.609.020.591 8.655.696.879
1 BPMPPT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
471.375.945 464.646.250 698.242.724 793.082.471 1.038.683.626
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
398.856.569 387.205.209 581.868.937 660.902.059 865.569.688
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
54.389.532 58.080.781 87.280.341 99.135.309 129.835.453
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-32 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 38.720.521 58.186.894 66.090.206 86.556.969
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
72.519.376 77.441.042 116.373.787 132.180.412 173.113.938
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 38.720.521 58.186.894 66.090.206 86.556.969
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.377.868.146 1.393.938.751 1.861.980.598 2.114.886.589 3.116.050.877
Pogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Fasilitasi dan koordinasi kerjasama penanaman modal
Jumlah Kerjasama
3 Kerjasama 3 Kerjasama 3
Kerja sama
3 Kerja sama
3 Kerja sama
924.622.045 968.013.021 1.454.672.342 1.652.255.148 2.163.924.220
pelayanan informasi Penanaman modal dan Pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat melalui media elektronik
2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg
Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal
Modul
- 5 Modul Izin SIM PPTSP
- SIM PM - Pemeliharaan Jaringan LAN
1 Apli kasi - - -
Terlaksananya Koordinasi pengelolaan pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung Barat, penyusunan Perbup pelayanan perizinan terpadu serta Kajian Penyederhanaan Prosedur Perizinan Kab. Bandung Barat
Jumlah Jenis Izin
21 Jenis Izin 1 Perbup 1 Kajian
- - - -
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-33 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kajian dan Sosialisasi
- 1 kajian SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman
Modal - 1 Kegiat an Sosiali sasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal
- - - -
Monitoring,Evaluasi, Pelaporan, dan Indek Kepuasan Masyarakat
Survey IKM
70 - - - -
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana & Prasarana Daerah
326.337.192 329.124.427 494.588.596 561.766.750 735.734.235
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
0 116.161.563 407.308.256 462.631.441 259.670.906
JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL
3.625.968.805
3.872.052.086
5.818.689.370
6.609.020.591
8.655.696.879
URUSAN SOSIAL
4.134.876.708 4.194.723.093 6.788.470.931 8.261.275.739 11.180.275.136
DINSOSNAKERTRANS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
537.533.972 524.340.387 848.558.866 1.032.659.467 1.397.534.392
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
165.395.068 146.815.308 237.596.483 289.144.651 391.309.630
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0 41.947.231 67.884.709 82.612.757 111.802.751
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
41.348.767 41.947.231 67.884.709 82.612.757 111.802.751
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-34 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
124.046.301 62.920.846 101.827.064 123.919.136 167.704.127
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 41.947.231 67.884.709 82.612.757 111.802.751
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Penyelenggaraan Bimtek bagi Petugas dan Pendamping sosial
Orang 95 110 125 140 160
1.033.719.177 964.786.311 1.561.348.314 1.900.093.420 2.571.463.281
Penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan Pemberian Bantuan stimulan bagi Lanjut Usia Produktif
orang 60 90 120 150 180
Penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan Pemberian Bantuan stimulan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Kepala Keluarga
120 140 160 180 200
Penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan Pemberian Bantuan stimulan bagi keluarga miskin berupa bantuan modal usaha UEP dan KUBE
Orang 0 160 180 200 220
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
sosialisasi tokoh
masyarakat
100 100 100 100 100
496.185.205 482.393.156 780.674.157 950.046.710 1.285.731.641
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
keg
1 1 1
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
1 1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-35 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
keg
1 1
Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
unit
1 1
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
0rang 60 60 60 60 60
Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
doc hasil pendataan , perbup
1 1 1 1 1
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
keg
1 2 2 2
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
kec. Yg mendapat bantuan tanggap darurat
bencana
16 16 16 16 16
Program Pembinaan Anak Terlantar
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
orang
50 50 50 50
0 104.868.077 169.711.773 206.531.893 279.506.878
Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
keg
1 1 1 1
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
Orang
50 50 50 50
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
Diklat Pendayagunaan, Jamsos dan KDI
Orang 360 639 420 440 460 702.929.040 671.155.695 1.086.155.349 1.321.804.118 1.788.844.022
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
unit
1
0 104.868.077 169.711.773 206.531.893 279.506.878
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-36 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo
unit
1
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Diklat AN, Eks Narkoba, Eks Napi dan HKSN
Orang 60 100 120 140 140
454.836.438 461.419.540 746.731.802 908.740.331 1.229.830.265
Sosialisasi HIV/ AIDS, Pemberdayaan Anak jalanan WTS dan Gepeng
Orang 60 100 120 120 120
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
orang 50 Anggota Karang
Taruna 50 orang PSM dan 20 orsos
50 Anggota Karang Taruna 50 orang
PSM dan 20 orsos
50 Anggota Karang Taruna 50 orang PSM dan 20 orsos
50 Anggota Karang Taruna 50 orang PSM dan 20 orsos
50 Anggota Karang Taruna 50 orang PSM dan 20 orsos
578.882.739 545.314.002 882.501.221 1.073.965.846 1.453.435.768
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
0rang
50 50 50 50
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
orang 330 anggota
WKSBM 330 anggota
WKSBM 330 anggota
WKSBM 330 anggota
WKSBM 330 anggota
WKSBM
Bimbingan sosial managemen Orsos
0rang pengurus
30 40 45 50 60
Pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan
Orang janda
perintis, peserta
sarasehan dan
peringatan hari
pahlawan
112,1 keg 112,1 keg 112, 1 keg 112, 1 keg 112, 1 keg
JUMLAH URUSAN SOSIAL
4.134.876.708
4.194.723.093
6.788.470.931
8.261.275.739
11.180.275.136
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-37 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KETENAGAKERJAAN
5.388.062.417 5.485.407.121 7.758.252.493 9.913.530.887 12.983.545.319
1 DINSOSNAKERTRANS
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Dokumen 1 1 1 1 1
414.880.806 438.832.570 620.660.199 793.082.471 1.038.683.626
Pembangunan balai latihan kerja
UNIT DED 1( 50%) 1 (50%)
Pengadaan peralatan BLK jenis
10 10 paket 10 paket
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
ORANG
2 2 2
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
PAKET 55 85 110 125 150
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
ORANG 1.100 1.700 2.200 2.500 3.000
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
UNIT 1 1 1 1 1
Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK
UNIT
1 1 1 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
keg
1 1 1 1
Pelalatihan melalui pemagangan di perusahaan
0rang (paket)
200 (10 paket) 300(15 pkt) 350 (75pkt) 400(20 pkt) 450 (225 pkt)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terlasananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Orang 330 363 399 439 483
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-38 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Orang 968 1.065 1.171 1.288 1.417
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan (padat karya produktif)
Orang 1.162 1.278 1.406 1.546 1.701
pelaksanaan padat karya infra struktur
Orang 51.110 56.221 61.844 68.028 74.831
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
457.985.305 329.124.427 465.495.150 594.811.853 779.012.719
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terlaksanya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
keg
1 1
1.309.299.167 1.371.351.780 1.939.563.123 2.478.382.722 3.245.886.330
terfasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial(fasilitasi dewan pengupahan, tripartit survey KHL, Penetapan UMK, Sosialisasi, Pengamanan Demo b uruh)
keg 1 1 1 1 1
terfasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
keg 1 1 1 1 1
terosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
orang 300 350 400 450 500
terlaksananya Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
keg 360 360 360 360 360
terlaksananya pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
keg
3 keg 6 keg 9 keg 12 keg
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3 keg 6 keg 9 keg 12 keg
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-39 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Pencari kerja
Pelayanan Kartu Crmat bidang Ketenagakerjaan
3.205.897.138 3.346.098.344 4.732.534.021 6.047.253.841 7.919.962.644
JUMLAH URUSAN KETENAGAKERJAAN
5.388.062.417 5.485.407.121 7.758.252.493 9.913.530.887 12.983.545.319
URUSAN TRANSMIGRASI
318.067.439 322.671.007 484.890.781 550.751.716 721.308.073
DINSOSNAKERTRANS
Program Transmigrasi Regional
terlaksananya Penempatan Calon Transmigrans ,penjajagan, monev, pembekalan keterampilan
Kepala Keluarga
(KK) 20 15 15 10 10 318.067.439 322.671.007 484.890.781 550.751.716 721.308.073
JUMLAH URUSAN TRANSMIGRASI
318.067.439 322.671.007 484.890.781 550.751.716 721.308.073
URUSAN PP & PA
1.908.404.634 2.065.094.446 2.909.344.685 3.304.510.296 4.327.848.440
BP3AKB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
381.680.927 413.018.889 581.868.937 660.902.059 865.569.688
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
209.924.510 227.160.389 320.027.915 363.496.133 476.063.328
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0 41.301.889 58.186.894 66.090.206 86.556.969
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
28.626.070 30.976.417 43.640.170 49.567.654 64.917.727
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.626.070 30.976.417 43.640.170 49.567.654 64.917.727
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-40 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 41.301.889 58.186.894 66.090.206 86.556.969
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Peningkatan Sistem Informasi Gender & Anak
3 Kegiatan ( 100 % )
100% 100% 100% 100% 100%
658.399.599 650.504.750 916.443.576 1.040.920.743 1.363.272.258 Peningkatan Sistem Informasi Gender & Anak
2 Kegiatan ( 100 % )
100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sistem Informasi Gender & Anak Tersedianya Data Terpilah Gender & Anak
1 Kegiatan ( 100 % )
100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Terlindunginya Perempuan dari TK & PO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 28.626.070 30.976.417 43.640.170 49.567.654 64.917.727
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Terwujudnya Perempuan Keluarga Miskin yang Terlatih
100 KK Binaan 100%
100% 100% 100% 100% 100%
572.521.390 598.877.389 843.709.959 958.307.986 1.255.076.047
Meningkatnya Kemampuan Perempuan Keluarga Miskin dan Peran Serta dalam Pembangunan
Fasilitasi Pelatihan (50 klpk) - Fasilitasi Pameran (2 keg) - Fasilitasi Lomba (1
Keg)
100% 100% 100% 100% 100%
JUMLAH URUSAN P3A
1.908.404.634 2.065.094.446 2.909.344.685 3.304.510.296 4.327.848.440
URUSAN KOPERASI DAN UKM
1.908.404.634 2.065.094.446 3.394.235.466 3.579.886.154 5.049.156.513
1 DISPERINDAGKOP UMKM
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Perangkat Peraturan dan kegiatan
Kegiatan 6 Kegiatan 5 Kegiatan 6 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 515.269.251 557.575.500 916.443.576 966.569.261 1.363.272.258
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-41 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kondusif
Kajian UMKM Kajian 3 - 1 - -
Sosialisasi kebijakan UMKM
Kegiatan 3 2 3 2 3
Sertifikat Sertifikasi 75 UMKM 100 UMKM 125 UMKM 150 UMKM 175 UMKM
Gedung Inkubator Usaha Persen 25% 25% 25% 25% -
Pelatihan/Bintek dan bantuan mesin/peralatan
Kali 1 1 1 1 1
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pelatihan, Kemitraaan dan Pemasaran UMKM
Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
572.521.390 619.528.334 1.018.270.640 1.073.965.846 1.514.746.954
Pelatihan/Bintek Kali 1 1 1 1 1
Perjanjian/Kerjasama Kali - 1 1 - -
Pameran Kali 1 1 1 1 1
pelatihan kewirausahaan Kali 1 1 1 1 1
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Sarana dan Prasarana UMKM
Kegiatan 2 2 1 2 1
38.168.093 41.301.889 67.884.709 71.597.723 100.983.130 Sentra UMKM Kelompok - - - 1 -
koordinasi dan konsultasi Kegiatan 1 1 1 1 1
Aplikasi Jaringan IT UMKM/Galeri UMKM/
Kegiatan 1 1 - - -
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya Koperasi aktif
Jumlah 376 385 404 425 448 782.445.900 846.688.723 1.391.636.541 1.467.753.323 2.070.154.170
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-42 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kemitraan dan fasilitasi permodalan
jumlah koperasi
aktif 376 385 404 425 448
Sarana dan Prasarana Diklat Perkoperasian
Persen -
60% 80% 100%
Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi
Jumlah Orang
180 pengelola koperasi
240 pengelola koperasi
180 pengelola koperasi
180 pengelola koperasi
180 pengelola koperasi
Peningkatan Koperasi Aktif dan koperasi berprestasi
Jumlah koperasi aktif dan
berprestasi
376 Koperasi Aktif dan 18 Koperasi
berprestasi
385 Koperasi Aktif dan 28 Koperasi
berPrestasi
404 Koperasi Aktif dan 36
Koperasi berprestasi
425 Koperasi Aktif dan 45
koperasi berprestasi
448 Koperasi Aktif dan 54
koperasi berprestasi
peningkatan kemitraan koperasi
jumlah 32 40 48 56 64
Kajian Kali - 1 1 - -
Diklat Komputerisasi sistem akuntansi koperasi
Orang - 40 40 40 40
database koperasi jumlah - - 1 - 1
JUMLAH URUSAN KOPERASI
1.908.404.634 2.065.094.446 3.394.235.466 3.579.886.154 5.049.156.513
URUSAN INDUSTRI
3.498.741.829 3.613.915.280 5.333.798.589 6.058.268.875 7.934.388.806
Disperindagkop UMKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.049.622.549 1.011.896.278 1.493.463.605 1.696.315.285 2.221.628.866
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-43 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
349.874.183 289.113.222 426.703.887 484.661.510 634.751.104
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
69.974.837 72.278.306 106.675.972 121.165.378 158.687.776
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
69.974.837 72.278.306 106.675.972 121.165.378 158.687.776
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
69.974.837 72.278.306 106.675.972 121.165.378 158.687.776
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
0 72.278.306 106.675.972 121.165.378 158.687.776
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Pelatihan Kegiatan - 1 1 1 1
0 180.695.764 266.689.929 302.913.444 396.719.440
Pelatihan dan bantuan Mesin
Lokal - 1 1 1 1
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pelatihan Kegiatan 2 3 3 3 3
1.119.597.385 1.084.174.584 1.600.139.577 1.817.480.663 2.380.316.642
pelatihan dan bantuan mesin
Lokal 3 3 3 3 3
pelatihan dan bantuan mesin
komoditi 2 3 3 3 3
Sosialisasi penerapan SNI Kegiatan - 1 1 1 1
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pelatihan IK Kegiatan 2 3 3 3 3 559.798.693 542.087.292 800.069.788 908.740.331 1.190.158.321
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-44 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Pelatihan, pameran dan bantuan mesin
kegiatan 2 2 2 2 2
Pelatihan dan bantuan mesin
Komoditi 1 2 2 2 2
BAP Perindustrian Permohon-
an BAP 125 160 140 130 175
akses perbankan kegiatan - 2 1 1 1
Fasilitasi kemitraan Kegiatan - 1 1 1 1
pelatihan dan bantuan mesin
komoditi 2 3 3 3 3 209.924.510 216.834.917 320.027.915 363.496.133 476.063.328
JUMLAH URUSAN INDUSTRI
3.498.741.829 3.613.915.280 5.333.798.589 6.058.268.875 7.934.388.806
URUSAN PERDAGANGAN
5.133.608.466 3.549.381.079 11.637.378.739 8.261.275.739 10.819.621.099
Disperindagkop UMKM
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pengawasan, sosialisasi pembentukan BPSK
Kegiatan 2 2 2 2 2
410.688.677 354.938.108 1.163.737.874 826.127.574 1.081.962.110
Sosialisasi dan Pembentukan BPSK
prosentase 75 % 90 % 100% 100% 100%
Kepokmas, barang bersubsidi, peredaran barang dan jasa
prosentase 60% 70% 80% 90% 100%
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-45 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Sosialisasi Regulasi Kegiatan 2 2 2 2 2
205.344.339 195.215.959 640.055.831 454.370.166 595.079.160 database potensi unggulan ekspor
prosentase 50% 100%
kerjasama dengan eksportir kegiatan
2 1 1 1
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Peraturan kali - - 1 - -
4.517.575.450 2.821.757.957 9.251.716.098 6.567.714.212 8.601.598.774
BAP Perijinan permohon
an BAP 1.000 1.100 1.050 1.150 1.300
Pasar dan distribusi barang/produk
jumlah pasar dan
jenis distribusi barang/ produk
4 pasar dan distribusi
barang/produk
4 pasar dan distribusi barang/
Produk
5 pasar dan distribusi
barang/produk
6 pasar dan distribusi
barang/produk
7 pasar dan distribusi
barang/produk
fasilitasi kegiatan kontak dagang
kontak dagang
1 - 1 - 1
Pameran Kegiatan 4 4 4 4 4
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
Kegiatan - 2 2 2 2
0 177.469.054 581.868.937 413.063.787 540.981.055
tempat berusaha Lokal - 1 1 1 1
JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN
5.133.608.466 3.549.381.079 11.637.378.739 8.261.275.739 10.819.621.099
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-46 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KETAHANAN PANGAN
1.749.370.915 2.097.361.546 2.909.344.685 3.304.510.296 4.327.848.440
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas operasional pelayanan adminstrasi perkantoran
% 40 40 60 60 80 227.418.219 272.657.001 378.214.809 429.586.338 562.620.297
Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
% 100 100 100 100 100 52.481.127 62.920.846 87.280.341 99.135.309 129.835.453
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah
% 100 100 100 100 100 34.987.418 41.947.231 58.186.894 66.090.206 86.556.969
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
% 100 100 100 100 100 0 20.973.615 29.093.447 33.045.103 43.278.484
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% 100 100 100 100 100 34.987.418 41.947.231 58.186.894 66.090.206 86.556.969
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100 0 41.947.231 58.186.894 66.090.206 86.556.969
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan
% 60 70 80 90 100 1.399.496.732 1.614.968.391 2.240.195.407 2.544.472.928 3.332.443.298
JUMLAH URUSAN KETAHANAN PANGAN
1.749.370.915 2.097.361.546 2.909.344.685 3.304.510.296 4.327.848.440
URUSAN PERTANIAN
26.183.311.582 26.426.755.485 33.942.354.656 42.132.506.269 53.376.797.422
Distanbunhut
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
916.415.905 1.057.070.219 1.357.694.186 1.685.300.251 2.135.071.897
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-47 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.963.748.369 2.114.140.439 4.412.506.105 3.791.925.564 2.135.071.897
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
104.733.246 105.707.022 135.769.419 168.530.025 213.507.190
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
78.549.935 79.280.266 101.827.064 126.397.519 160.130.392
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
130.916.558 132.133.777 169.711.773 210.662.531 266.883.987
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100 0 39.640.133 50.913.532 63.198.759 106.753.595
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan
392.749.674 396.401.332 509.135.320 631.987.594 1.067.535.948
- Jumlah petani yang terlatih
Org. 30 30 30 30 30
Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis tanaman hortikultura
Meningkatnya jumlah petani tanaman hortikultura yang terlatih
Org. 30 30 30 30 30
Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis tanaman perkebunan
- Jumlah petani yang terlatih
Org. 30 30 30 30 30
Terdampinginya petani dan pelaku agrobisnis
- Jumlah Gapoktan PUAP yang terdampingi
unit 161 165 165 165 165
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-48 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Jumlah Pontren LM3 yang terdampingi
unit 35 40 45 50 55
- Jumlah kelembagaan UPJA Tanaman Pangan
unit - 1 1 1 2
- Jumlah kelembagaan UPJA Hortikultura
unit - 1 1 1 2
- Jumlah kelembagaan UPJA Perkebunan
unit - 1 1 1 2
- Jumlah kelembagaan UPJA Alsintan
unit - 1 1 1 2
Meningkatnya penguatan dan kemampuan lembaga petani
- Tumbuh-kembangnya kelembagaan petani pemula
Poktan 250 259 269 278 286
- Tumbuh-kembangnya kelembagaan petani lanjut
Poktan 453 469 486 504 516
- Tumbuh-kembangnya kelembagaan petani madya
Poktan 344 356 368 379 389
- Tumbuh-kembangnya kelembagaan petani utama
Poktan 112 117 121 125 129
Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi
Klp. 2 3 3 3 3
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Termanfaatkanya lahan perkarangan untuk pengembangan pangan
2.356.498.042 2.510.541.771 2.715.388.372 4.002.588.096 5.070.795.755
- Terlaksananya dukungan kegiatan P2WKSS
Paket 1 1 1 1 1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-49 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
- Menurunnya tingkat kehilangan hasil tanaman pangan
% 12 12 10,0 10,0 10,0
Alsintan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan padi
unit 1 10 10 10 10
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan jagung
unit - 5 5 5 5
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan kedelai
unit - - - - -
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan kacang hijau
unit - - - - -
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan kacang tanah
unit - - - - -
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan ubi kayu
unit 1 1 1 1 1
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan ubi jalar
unit
Meningkatnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura
- Menurunnya tingkat kehilangan hasil tanaman hortikultura
% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Alsintan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan sayuran
unit - 200 200 200 200
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-50 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan buah-buahan
unit - 100 150 150 150
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan tanaman hias
unit - 100 100 100 100
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan biofarmaka
unit - 20 20 20 20
Meningkatnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman perkebunan
- Menurunya tingkat kehilangan hasil tanaman perkebunan
% 5 5 5 5 5
Alsintan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan kopi
unit 28 10 10 10 10
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan teh
unit 9 5 5 5 5
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan gula aren
unit
1 1 1 1
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan tembakau
unit 400 200 200 200 200
- alat / mesin pasca panen dan pengolahan karet
unit 6 50 50 50 50
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
- Fasilitasi P3A Org. 30 30 30 30 30
- Fasilitasi P3A Org. 30 30 30 30 30
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-51 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Fasilitasi SRI Org. 40 40 40 40 40
- Fasilitasi DPI Org. 40 40 40 40 40
- SL-PTT tanaman pangan Org. 30 30 30 30 30
- SL-PHT tanaman pangan Org. 30 30 30 30 30
Meningkatkan pemanfaatan lahan kering untuk pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan
Keg. 1 1 1 1 1
Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan (UPTD TP & Alsin)
penangkaran benih/bibit padi
- padi hibrida Ha. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
- padi imbrida Ha. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
penangkaran benih/bibit palawidjo
- benih/bibit jagung Ha. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
- benih/bibit kedelai Ha. - - - - -
- benih/bibit kacang hijau Ha. - - - - -
- benih/bibit ubi kayu Ha. - 0,50 0,50 0,50 0,50
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-52 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- benih/bibit ubi jalar Ha. - - - - -
Produksi Benih/Bibit Tanaman Hortikultura (UPTD Hortikultura)
penangkaran/persemaian benih-bibit buah-buahan
Ha. 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75
penangkaran / persemaian benih/bibit sayuran
Ha. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
penangkaran / persemaian benih/bibit florikultura
Ha. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
penangkaran / persemaian benih/bibit biofarmaka
Ha.
0,25 0,25 0,25 0,25
Produksi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan (UPTD Hutbun)
persemaian tanaman semusim
Ha. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
persemaian tanaman tahunan
Ha. 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
persemaian tanaman rempah dan penyegar
Ha. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
persemaian tanaman bio-energi
Ha. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan
% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
- prosentase peningkatanmutu dan keamanan pangan hasil tanaman hortikultura
% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-53 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- prosentase peningkatanmutu dan keamanan pangan hasil tanaman perkebunan
% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
= prosentase kenaikan produksi pertahun padi sawah
% 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
= prosentase kenaikan produksi pertahun padi sawah
% 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
= prosentase kenaikan produksi pertahun jagung
% 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
= prosentase kenaikan produksi pertahun kedelai
% 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
= prosentase kenaikan produksi pertahun kacang hijau
% 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
= prosentase kenaikan produksi pertahun kacang tanah
% 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
= prosentase kenaikan produksi pertahun ubi kayu
% 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
= prosentase kenaikan produksi pertahun ubi jalar
% 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman sayuran
% 3,50 3,75 4,10 4,55 5,10
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman buah-buahan
% 4,5 4,80 5,20 5,70 6,30
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman florikultura
% 5,5 5,75 6,25 7,00 17,00
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-54 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman biofarmaka
% 2,5 2,65 2,95 3,40 3,90
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman kopi
% 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman teh
% 2,50 3,00 4,00 4,50 6,00
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman cengkeh
% 2,33 2,36 2,46 2,60 2,75
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman karet
% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman aren
% 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
= prosentase kenaikan produksi pertahun tanaman tembakau
% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Terfasilitasinya penyusunan rencana induk pembangunan pertanian
Dokumen 1 - - - -
Terfasilitasinya monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen 1 1 1 1 1
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Tersedianya hasil kajian pembangunan pusat etalase/eksibi/promosi hasil produksi pertanian
Dokumen - 1 - - -
471.299.608 528.535.110 678.847.093 842.650.125 1.067.535.948
Tesedianya tanah / lahan pusat etalase/eksibi/promosi hasil produksi pertanian
Paket - - 1 - -
Terbangunnya pusat etalase/eksibi/promosi hasil produksi pertanian tanaman
unit - - - 1 -
Terselenggaranya promosi dan pameran hasil produksi pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-55 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Tingkat kabupaten (kali) event 3 3 3 3 3
- Tingkat regional (kali) event 2 2 2 2 2
- Tingkat nasional (kali) event 4 3 3 3 3
Peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dan penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik (%)
1 1 1 1 1
Peningkatan jaringan informasi harga antar Kab/Kota (Kec.)
16 16 16 16 16
Tersedianya dokumen kajian pembangunan pusat penampungan produksi hasil pertanian masyarakat
Dokumen - - 1 - -
Tersedianya tanah / lahan lokasi pembangunan pusat penampungan produksi hasil pertanian masyarakat
Paket - - 1 1 -
Terbangunnya pusat penampungan produksi hasil pertanian masyarakat
unit - - - 1 1
Meningkatnya kemampuan manajemen pemasaran hasil produksi pertanian untuk menghindari tengkulak dan sistem ijon
Org. 30 30 30 30 30
Meningkatnya kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan
Keg. 30 30 30 30 30
Terfasilitasinya monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen - 1 1 1 1
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan
Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan
3.927.496.737 4.360.414.655 4.412.506.105 5.898.550.878 8.540.287.587
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-56 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah jaringan irigasi yang terbagun / terehabilitasi / terpelihara di tingkat usaha tani dan desa
- JITUT Paket 3 3 3 3 3
- JIDES Paket 5 5 5 5 5
- embung / dam parit unit - 1 1 1 1
- kontruksi pengairan unit - 1 1 1 1
- irigasi air permukaan unit - 1 1 1 1
- pompa air tampa motor unit - 5 5 5 5
- irigasi air tanah dangkal unit - 1 1 1 1
- irigasi air tanah dalam unit - - - 1 1
- jaringan irigasi tetes unit - 1 1 1 1
- jaringan irigasi springkle unit - - 1 1 1
- tata air mikro unit - 1 - - -
Jumlah jaringan jalan yang terbagun / terehabilitasi / terpelihara di tingkat usaha tani dan poduksi
- JUT Paket
2 2 2 2
Jumlah bangunan penunjang usaha tani yang terbangun
- terbangunnya green house (unit)
unit 3 3 3 3 3
- terbangunnya screen house (unit)
unit 1 1 1 1 1
- terbangunnya packaging house (unit)
unit 3 3 3 3 3
- terbangunnya rumah kompos (unit)
unit - 1 1 1 1
- terbangunnya rumah coolstroge (unit)
unit - - 1 - -
Sarana dan prasarana UPT Tanaman Pangan dan Alsintan
- DED pembangunan fasilitas perkantoran UPTD
Dokumen - 1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-57 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Pengadaan tanah / lahan lokasi UPTD Tanaman Pangan dan Alsintan
Paket - 1
- Pembangunan fasilitas perkantoran UPTD Tanaman Pangan dan Alsintan
Unit -
1
Sarana dan prasarana UPT Tanaman Hortikultura
- DED pembangunan fasilitas perkantoran UPTD
Dokumen - 1
- Pengadaan tanah / lahan lokasi UPTD Tanaman Hortikultura
Paket 1
- Pembangunan fasilitas perkantoran UPTD Tanaman Hortilkultura
Unit - 1
Sarana dan prasarana UPT Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
- DED pembangunan fasilitas perkantoran UPTD
Dokumen - 1
- Pengadaan tanah / lahan lokasi UPTD Kehutanan dan Perkebunan
Paket - 1
- Pembangunan fasilitas perkantoran UPTD Kehutanan dan Perkebunan
Unit -
1
Sarana dan prasarana BPP Kecamatan
- Pengadaan tanah BPP kecamatan
Paket 5 1 - - -
- Pembangunan gedung BPP Kecamatan
Unit 1 5 1 - -
- Pembangunan rumah dinas BPP Kecamatan
Unit
1 1 1 2
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-58 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Pembangunan ruang pertemuan BPP Kecamatan
Unit
3 3 3 3
- Rehab berat / sedang gedung kantor dan rumah dinas BPP
Unit 5 5 5 5 5
- Pemeliharaan gedung rumah kantor dan rumah dinas BPP
Unit 10 11 16 16 16
Terpenuhinya jenis dan jumlah sarana dan prasaranan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
'- Cultivator
2 3 3 3 3
- Hand traktor
58 20 20 20 20
- Hand sprayer
201 50 50 50 50
- Power sprayer
- 1 1 1 1
- Emposan tikus
- 100 100 100 100
- Pompa air 2-3"
28 10 10 10 10
- Pompa air 4"
- - 1 - -
- APPO (unit)
- 1 1 1 1
- Spiner
- - - - -
Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna
- Jumlah petani menerapkan teknologi pertanian tanaman pangan
- Gelar teknologi pertanian tanaman pangan
Org. 30 30 30 30 30
- Gelar teknologi pertanian tanaman hortikultura
Org. 30 30 30 30 30
- Gelar teknologi pertanian tanaman perkebunan
Org. 30 30 30 30 30
Meningkatnya keterampilan / kemampuan pengoperasian teknologi pertanian
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-59 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Jumlah petani terlatih teknologi tanaman pangan
Org. 30 30 30 30 30
- Jumlah petani terlatih teknologi tanaman hortikultura
Org. 30 30 30 30 30
- Jumlah petani terlatih teknologi tanaman perkebunan
Org. 30 30 30 30 30
Meningkatnya keterampilan budidaya pertanian modern bercocok tanam
- Jumlah petani terlatih teknologi budidaya modern tanaman pangan
Org. 30 30 30 30 30
- Jumlah petani terlatih teknologi budidaya modern tanaman hortikultura
Org. 30 30 30 30 30
- Jumlah petani terlatih teknologi budidaya modern tanaman perkebunan
Org. 30 30 30 30 30
Terfasilitasinya monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen - 1 1 1 1
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan Produksi tanaman pangan (padi & palawija)
3.456.197.129 2.246.274.216 2.885.100.146 3.581.263.033 4.537.027.781
Padi
- Jumlah produksi padi sawah
ton
232.789 247.518 258.747 270.500 282.759
- Jumlah produksi padi ladang
ton 20.227 20.633 21.048 21.471 21.903
Palawidjo
- Jumlah produksi jagung ton 42.723 46.569 50.759 55.327 60.306
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-60 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Jumlah produksi kedelai ton 1.199 1.379 1.586 1.824 2.098
- Jumlah produksi kacang tanah
ton 130 135 140 145 150
- Jumlah produksi kacang hijau
ton 1.083 1.170 1.263 1.365 1.474
- Jumlah produksi ubi kayu ton 81.330 84.583 87.967 91.485 95.145
- Jumlah produksi ubi jalar ton 16.830 17.672 18.556 19.483 20.458
Peningkatan Produksi tanaman hortikultura
- Jumlah Produksi tanaman sayuran
kwt.
1.884.631 1.903.481 1.975.813 2.058.797 2.145.266
- Jumlah Produksi Tanaman buah
kwt.
1.099.875 1.158.168 1.221.867 1.290.292 1.362.449
- Tanaman florikultura tangkai
48.089.962 53.511.240 59.556.936 66.246.802 73.784.598
- Tanaman biofarnaka kwt.
1.753.083 1.823.206 1.896.135 1.971.980 20.050.859
Peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan
Tanaman semusim
- Jumlah produksi tembakau
ton 819,00 823,00 825,00 830,00 835,00
- Jumlah produksi kapolaga
ton 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-61 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Jumlah produksi serehwangi
ton 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
- Jumlah produksi nilam ton
5.305,00 5.310,00 5.313,00 5.314,00 5.316,00
Tanaman tahunan
- Jumlah produksi aren ton 150,72 151,47 152,99 154,52 158,06
- Jumlah produksi karet ton 214,81 219,11 223,49 227,98 232,52
- Jumlah produksi kelapa ton 1.113,14 1.118,70 1.129,89 1.141,19 1.152,60
Tanaman rempah & Penyegar
- Jumlah produksi cengkeh ton 123,22 125,68 128,19 130,76 133,37
- Jumlah produksi coklat / cacao
ton 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
- Jumlah produksi kopi ton 528,75 549,90 571,89 594,77 612,61
- Jumlah produksi teh ton 1.811,56 1.884,02 1.959,38 2.037,75 2.098,89
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan petkebunan
Kec. 16 16 16 16 16
Pengendalian Ganguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-62 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
pengamatan dan pengendalian OPT
% 10 10 10 10 10
pengamatan dan penanggulangan DPI
%
Pengendalian Ganguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Hortikultura
pengamatan dan pengendalian OPT
% 10 10 10 10 10
pengamatan dan penanggulangan DPI
%
Pengendalian Ganguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Perkebunan
pengamatan dan pengendalian OPT
% 10 10 10 10 10
pengamatan dan penanggulangan DPI
% 10 10 10 10 10
Tersedianya sarana produksi pertanian tanaman pangan
- bibit tanaman padi (hibrida & imbrida)
kg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- bibit tanaman palawija kg 500 500 500 500 500
- obat-obatan pertanian Liter 100 100 100 100 100
- pupuk (organik & an-organik)
Liter 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-63 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Tersedianya sarana produksi pertanian tanaman hortikultura
kg.
benih/bibit buah-buahan btg. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
benih/bibit sayuran gram/btg 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
benih/bibit florikultura rumpun/
btg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
benih/bibit biofarmaka kg./btg. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- obat-obatan pertanian Liter 500 500 500 500 500
- pupuk (organik & an-organik)
kg. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Tersedianya sarana produksi pertanian tanaman perkebunan
benih/bibit tanaman semusim
kg./btg. 300 300 300 300 300
benih/bibit tanaman tahunan
btg. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
benih/bibit tanaman rempah dan penyegar
btg. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
benih/bibit bio-energi btg.
100 100 100 100
pestisida (liter) Liter 150 150 150 150 150
- pupuk (organik & an-organik)
kg. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-64 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Tersusunnya naskah akademik (NA) kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
Dokumen - 1 - - -
Tersusunnya kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
Perda -
1 - -
Terfasilitasinya monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen - 1 1 1 1
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
1.348.440.546 1.321.337.774 1.697.117.733 2.106.625.313 2.668.839.871
- Bina wilayah pertanian Desa 165 165 165 165 165
- Bina wilayah kehutanan Desa 165 165 165 165 165
Rasio tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PKL) per satu desa
% 41,82 47,88 53,94 60,00 66,06
Rasio tenaga Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) per satu desa
% 18,18 24,24 30,30 36,36 42,42
Rasio tenaga POPT per satu kecamatan
% 81,25 93,75 100,00 100,00 100,00
Rasio tenaga bantu penyuluhan per satu desa
% 64,85 73,94 82,42 91,52 100,00
Rasio tenaga penyuluh swadaya/P4s per satu desa
% 13,94 20,00 26,06 32,12 38,18
Tumbuh kembangnya kelembagaan penyuluhan
BPP 16 16 16 16 16
Cakupan Bina Kelompok Tani
Poktan 1.159 1.201 1.244 1.286 1.320
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-65 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Cakupan Bina Gabungan Kelompok Tani
Gapoktan 165 165 165 165 165
Jumlah petugas penyuluh pertanian lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya
Org. 69 79 89 99 109
Jumlah petugas POPT yang diringkatkan kapasitasnya
13 15 16 16 16
Jumlah petugas penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya
Org. 30 40 50 60 70
Jumlah tenaga bantu penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya
Org. 107 122 136 151 165
Jumlah penyuluhan swadaya yang ditingkatkan kapasitasnya
Org. 23 33 43 53 63
Jumlah pembentukan komisi penyuluhan yang terpasilitasi
Keg. - 1 - - -
Kaji terap tanaman pangan Keg. 1 1 1 1 1
Kaji terap tanaman hortikultura
Keg. 1 1 1 1 1
Kaji terap tanaman perkebunan
Keg. 1 1 1 1 1
SL-PTT :
- SL-PTT SRI Tanaman pangan
Keg. 1 1 1 1 1
- SL-PTT Tanaman hortikultura
Keg. 1 1 1 1 1
- SL-PTT Tanaman perkebuan
Keg. 1 1 1 1 1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-66 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
SL-PHT :
- SL-PHT Tanaman pangan
Keg. 1 1 1 1 1
- SL-PHT Tanaman hortikultura
Keg. 1 1 1 1 1
- SL-PHT Tanaman perkebuan
Keg. 1 1 1 1 1
SL-Iklim :
- SL-Iklim Tanaman pangan
Keg. 1 1 1 1 1
- SL-Iklim Tanaman hortikultura
Keg. 1 1 1 1 1
- SL-Iklim Tanaman perkebuan
Keg. 1 1 1 1 1
Program Pengembangan Agribisnis
Pengembangan kluster tanaman hias
Kluster - 1 - - -
0 396.401.332 509.135.320 1.263.975.188 1.601.303.923
Pengembangan kluster tanaman sayuran
Kluster - 1 - - -
Pengembangan kluster tanaman buah-buahan
Kluster - 1 - - -
Pengembangan kluster tanaman biofarmaka
Kluster - 1 - - -
Pengembangan kluster tanaman perkebunan
Kluster -
1 - -
Pengembangan kluster tanaman pangan
Kluster -
1 - -
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-67 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Pengembangan pertanian organik
Kluster -
1 - -
JUMLAH DISTANBUNHUT
15.147.045.750 15.287.878.048 19.635.652.169 24.373.654.876 29.570.745.772
2 Disnakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
785.499.347 991.003.331 1.018.270.640 1.263.975.188 2.001.629.903
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
785.499.347 924.936.442 1.357.694.186 1.685.300.251 3.175.919.447
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
65.458.279 66.066.889 84.855.887 105.331.266 133.441.994
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
130.916.558 198.200.666 254.567.660 315.993.797 400.325.981
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65.458.279 66.066.889 84.855.887 105.331.266 133.441.994
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100 0 39.640.133 50.913.532 63.198.759 80.065.196
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
penyakit rabies kasus 0 0 0 0 0
1.309.165.579 1.453.471.552 1.527.405.960 1.895.962.782 2.935.723.858
penyakit avian influenza kasus 2 1 0 0 0
penyakit brucellosis/gangguan reproduksi
kasus 7.500 5.500 3.500 1.500 500
penyakit anthrax kasus 0 0 0 0 0
penyakit parasitik kasus 200 100 0 0 0
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-68 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
kandang dan lingkungan sehat
lokasi 6 6 6 6 6
produsen obat hewan kali 4 4 4 4 4
distributor obat hewan kali 12 12 12 12 12
pasar hewan kali 52 52 52 52 52
terbangunnya UPKH unit 1 1 1 1 1
RPH dan RPU kali 4 4 4 4 4
Hewan qurban ekor 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
sosialisasi kesmavet orang 480 480 480 480 480
bimbingan teknis pemotongan unggas yang HAUS bagi petugas pemotong unggas
orang 0 20 20 0 0
bimbingan teknis pemotongan ternak ruminansia yang HAUS bagi petugas pemotong unggas
orang 20 20 20 0 0
pengawasan dan pembinaan PAH yang HAUS bagi pedagang daging
pasar 22 22 22 22 22
Jumlah pengawasan dan pembinaan PAH yang HAUS bagi KUD dan TPS
KUD 3 3 3 3 3
wilayah pengawasan kesehatan hewan qurban
kecamatan 16 16 16 16 16
Jumlah pengambilan dan pengujian sampel susu
sampel 50 50 50 50 50
Jumlah pengambilan dan pengujian sampel pangan asal hewan
sampel 60 60 50 50 220
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-69 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah pusat kesehatan hewan
lokasi 1 1 1 1 1
Jumlah pusat kesehatan hewan
lokasi 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Jumlah produksi daging ton 22.598 22.815 23.051 23.282 23.515
6.428.002.993 5.813.886.207 5.430.776.745 6.741.201.003 11.742.895.433
Jumlah konsumsi daging kg/kap/th 7.86 8.17 8.36 8.67 8.98
Jumlah produksi telur ton 1.122 1.133 1.144 1.156 1.167
Jumlah konsumsi telur kg/kap/th 3.13 3.39 3.63 3.88 4.15
Jumlah produksi susu ton 71.227 71.939 72.659 73.385 74.119
Jumlah konsumsi susu liter/kap/th 6.27 6.58 6.91 7.26 7.41
Jumlah populasi sapi potong
ekor 5.237 5.289 5.342 5.396 5.449
Jumlah populasi sapi perah ekor 34.809 35.853 36.929 38.037 39.178
Jumlah populasi domba ekor 441.862 446.280 450.743 455.251 459.803
Jumlah populasi kambing ekor 35.194 35.282 35.370 35.458 35.547
Jumlah populasi kuda ekor 3.393 3.401 3.410 3.418 3.427
Jumlah populasi kerbau ekor 3.594 3.630 3.666 3.703 3.740
Jumlah populasi ayam buras
ekor
1.830.493 1.848.798 1.867.286 1.885.959 1.904.818
Jumlah populasi ayam pedaging
ekor
4.311.513 4.322.292 4.333.098 4.343.930 4.354.790
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-70 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah populasi ayam petelur
ekor 180.205 180.430 180.655 180.881 181.107
Jumlah populasi itik ekor 237.559 239.934 242.334 244.757 247.205
Jumlah kelompok ternak kelompok 718 730 750 760 790
Jumlah bibit sapi perah ekor 22 25 28 30 32
Jumlah bibit sapi potong ekor 18 21 25 27 30
Calving Interval bulan 16 15 14 13 13
Service per Conception kali 3 2 2 1.5 1.5
Conception Rate persen 55 60 65 70 75
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pasar hewan lokasi
1 1
0 0 2.800.244.259 3.475.931.767 0
Gerimis bagus kali 1 1 1 1 1
Jumlah pemotongan ternak ruminansia di RPHR pemerintah
ekor 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000
Jumlah pelayanan pemotongan ternak ruminansia di TPHR swasta
ekor 4.000 4.000 3.000 2.000 2.000
Jumlah pemotongan ternak unggas di RPHU pemerintah
ekor
0 0 1.800.000 2.700.000 2.700.000
Jumlah pemotongan ternak unggas di TPU swasta
ekor
3.250.000 3.500.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Jumlah penggunaan biogas unit 40 15 15 15 15
1.466.265.449 1.585.605.329 1.697.117.733 2.106.625.313 3.202.607.845
Jumlah penggunaan rumah kompos
unit 0 5 5 5 5
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-71 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah penggunaan pakan mini
unit 2 2 2 2 2
Jumah penggunaan cooper unit 1 3 3 3 3
Jumlah sapras inseminasi buatan ternak besar
paket 52 52 52 52 52
Jumlah sapras inseminasi buatan ternak kecil
paket 25 45 65 80 80
Jumlah penyuluhan kali 2 2 2 2 2
JUMLAH DISNAKAN
11.036.265.832 11.138.877.437 14.306.702.488 17.758.851.392 23.806.051.650
JUMLAH URUSAN PERTANIAN
26.183.311.582 26.426.755.485 33.942.354.656 42.132.506.269 53.376.797.422
URUSAN KEHUTANAN
2.067.438.354 2.258.697.050 3.151.790.075 3.304.510.296 5.409.810.549
1 Distanbunhut
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Meningkatnya pengembangan pembangunan hutan tanaman
723.603.424 677.609.115 945.537.023 991.353.089 1.622.943.165
- terbangunnya dan terpeliharanya hutan tanaman
Ha. 10 10 10 10 10
Berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu
'- Budidaya lebah madu Koloni 200 200 200 200 200
'- Budidaya jamur kayu Unit 10 10 10 10 10
Peningkatan pemasaran hasil hutan, tertibnya peredaran hasil hutan dan tata usaha hasil hutan
Kec. 16 16 16 16 16
Optimalisasi PNBP hasil hutan kayu dan non kayu
Keg. 1 1 1 1 1
- Prosentase peningkatan PNBH hasil hutan kayu
% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-72 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Prosentase peningkatan PNBH hasil hutan non-kayu
% 3 3 3 3 3
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Prosentase penurunan luas lahan kritis
Ha. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.137.091.095 1.129.348.525 1.575.895.038 1.652.255.148 2.704.905.275
Terbangunnya hutan rakyat Ha. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
tersedianya bibit kayu-kayuan untuk penghijauan
- bibit kayu-kayuan (60:40%)
btg. 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
- bibit MPTS (40:60%) btg. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Terbangunnya bangunan konservasi air
- Jumlah sumur resapan (unit)
Unit 50 50 50 50 50
- Jumlah embung (unit) Unit 1 1 1 1 1
- Jumlah pelindungan sekitar mata air (unit)
Unit 1 1 1 1 1
Terbangunnya persemaian tanaman kehutanan
- Persemaian bibit kayu-kayuan (btg.)
Ha. 1 1 1 1 1
- Persemaian bibit MPTS (btg.)
Ha. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Meningkatnya keperdulian masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-73 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
- Jumlah orang yang ditingkatkan kepeduliannya (org.)
Org. 30 30 30 30 30
- Jumlah kampanye penanaman pohon HMPI (kali)
Keg. 1 1 1 1 1
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Peningkatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
206.743.835 225.869.705 315.179.008 330.451.030 540.981.055
'- Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran hutan
Org. 30 30 30 30 30
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak perusakan hutan
- Jumlah peningkatan kesadaran dampak perusakan hutan
Org. 30 30 30 30 30
Cakupan Bina Kelompok Tani Hutan (KTH/LMDH/Desa Hutan)
Klp.
Tumbuhkembangnya kelembagaan petani hutan
- Kebun Bibit Rakyat (klp.) Klp. 25 25 25 25 25
- Lembaga masyarakat Desa Hutan (klp.)
Klp. 80 85 90 95 100
- Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat (Org.)
Klp. 2 2 2 2 2
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan mengenai pengelolaan industri hasil hutan
Kec. 16 16 16 16 16 0 225.869.705 315.179.008 330.451.030 540.981.055
JUMLAH URUSAN KEHUTANAN
2.067.438.354 2.258.697.050 3.151.790.075 3.304.510.296 5.409.810.549
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-74 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.498.741.829 3.742.983.683 6.061.134.760 6.884.396.449 9.016.350.916
Disnakan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Jumlah produksi ikan ton 42.020 44.177 46.495 48.852 51.271
1.049.622.549 1.085.465.268 1.757.729.080 1.996.474.970 2.614.741.766
Jumlah pembudidaya tersertifikat dan memenuhi standar CBIB
unit 13 15 20 25 30
Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran (POKDAKAN)
kelompok 90 120 150 180 210
Jumlah produksi benih ikan ekor
232.927.000 286.220.000 361.842.000 410.025.000 521.030.000
Jumlah ketersediaan induk ikan unggul
ekor 11.850 12.200 13.400 15.150 17.330
Jumlah pembenihan skala kecil produktif
unit 59 71 86 105 130
Jumlah produk induk sebar (parent stock)
ekor 1.000 1.250 1.750 2.100 2.500
Jumlah produksi benih calon induk
ekor
3.500.000 5.250.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000
Jumlah pembenihan bersertifikat
unit 2 7 15 25 11
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Jumlah kelompok perikanan
kelompok 192 210 230 250 270 0 112.289.510 242.445.390 275.375.858 360.654.037
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah konsumsi ikan kg/kap/th 2.099 2.172 2.346 2.534 2.737
2.134.232.516 2.208.360.373 3.515.458.161 3.992.949.940 5.229.483.531 Jumlah produksi hasil olahan
ton 2.730 2.929 3.184 3.439 3.714
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-75 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar
Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali
unit 2 2 2 2 2
314.886.765 336.868.531 545.502.128 619.595.680 811.471.582 Jumlah penyakit ikan yang dapat dikendalikan
penyakit 6 9 10 12 14
Jumlah presentase produk ikan bebas residu
persen 75 80 86 93 95
JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.498.741.829 3.742.983.683 6.061.134.760 6.884.396.449 9.016.350.916
URUSAN PARIWISATA
4.198.490.195 4.840.065.107 6.788.470.931 7.985.899.881 10.458.967.062
Disbudpar
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kegiatan promosi pariwisata dalam negeri (kegiatan)
kegiatan 1 1 1 1 1
503.818.823 532.407.162 814.616.512 958.307.986 1.255.076.047
Jumlah wisatawan berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat
orang
1.546.597 1.701.257 1.871.383 2.058.521 2.264.373
Jumlah publikasi dan pencitraan KBB (media)
media 2 3 3 4 4
Jumlah dokumen laporan evaluasi
dokumen 8 8 8 8 8
Jumlah perancangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri (naskah)
naskah 1 1 1 1 1
Jumlah pengembangan informasi pasar dalam negeri (naskah)
naskah 1 1 1 1 1
Jumlah peserta bimbingan teknis pengembangan informasi pasar pariwisata (peserta)
peserta 50 50 50 50 50
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-76 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah dokumen laporan evaluasi pengembangan pasar dan informasi pariwisata (naskah)
naskah 2 2 2 2 2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah destinasi wisata yang dikelola
lokasi 3 3 4 4 5
2.435.124.313 2.662.035.809 3.597.889.594 4.232.526.937 5.543.252.543
Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata
lokasi 1 1 1 1 1
Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata (desa)
desa 5 5 5 5 5
Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan
pola 1 1 1 1 1
Pencapaian target indikator program dan kegiatan
persentase 100 100 100 100 100
Jumlah dokumen laporan evaluasi
dokumen 8 8 8 8 8
Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata (wilayah)
wilayah 1 1 1 1 1
Jumlah rencana pengembangan daya tarik wisata (naskah)
naskah 2 2 2 2 2
Jumlah bimbingan teknis pengembangan daya tarik wisata (daerah)
daerah 2 2 2 2 2
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata (orang)
orang 50 50 50 50 50
Jumlah penyusunan modul pemberdayaan pariwisata (dokumen)
dokumen 1 1 1 1 1
Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan (orang)
orang 50 50 50 50 50
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-77 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah SDM aparatur yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata (orang)
orang 3 3 3 3 3
Jumlah naskah peraturan mengenai kepariwisatan
naskah 1 1 1 1 1
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha wisata
naskah 0 1 0 0 1
1.259.547.059 1.355.218.230 1.832.887.151 2.156.192.968 2.823.921.107
Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif
orang 50 50 50 50 50
Jumlah modul standardisasi SDM sektor pariwisata & ekonomi kreatif (Naskah)
naskah 1 1 1 1 1
Jumlah peserta workshop (orang)
orang 50 50 50 50 50
Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi di dalam dan luar negeri (naskah)
naskah 0 1 0 0 1
Jumlah dokumen laporan evaluasi
dokumen 8 8 8 8 8
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif
orang 0 50 100 150 200
0 290.403.906 543.077.674 638.871.990 836.717.365
Tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif
presentase 0% 10% 15% 15% 20%
Jumlah pengembangan ruang kreatif (buah)
buah 1 1 1 1 1
Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif (orang)
orang 25 25 25 25 25
Jumlah dokumen laporan evaluasi
dokumen 8 8 8 8 8
JUMLAH
4.198.490.195 4.840.065.107 6.788.470.931 7.985.899.881 10.458.967.062
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-78 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN PEKERJAAN UMUM
151.556.644.940
138.715.940.040
103.818.579.675
99.238.115.854
89.908.088.452
DBMSDAP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
% 20% 20% 20% 20% 20%
848.717.212
804.552.452
1.038.185.797
992.381.159
899.080.885
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur
% 20% 20% 20% 20% 20%
985.118.192
971.011.580
7.142.718.282
6.827.582.371
6.293.566.192
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur
% 20% 20% 20% 20% 20%
60.622.658
55.486.376
103.818.580
99.238.116
89.908.088
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase PNS yang mengikuti diklat/bintek PHO dan FHO serta Barang Jasa
% 20% 20% 20% 20% 20%
151.556.645
55.486.376
103.818.580
99.238.116
89.908.088
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
persentase Pencapaian kinerja dan keuangan
%
212.179.303
83.229.564
103.818.580
99.238.116
89.908.088
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
%
-
83.229.564
103.818.580
99.238.116
134.862.133
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik
%
109.120.784.357
86.003.882.825
13.205.723.335
10.628.402.208
9.665.119.509
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
rasio drainase dalam kondisi baik
%
2.728.019.609
2.635.602.861
3.114.557.390
3.473.334.055
3.596.323.538
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
proporsi turap/talud/bronjong dalam kondisi baik
%
2.424.906.319
2.427.528.951
3.114.557.390
2.977.143.476
2.697.242.654
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
rasio jalan dalam kondisi baik dan mantap 100%
%
17.429.014.168
27.784.802.790
42.077.670.342
39.695.246.342
35.963.235.381
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-79 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
rasio pembangunan infrastruktur dan jaringan pendukung
%
500.136.928
554.863.760
415.274.319
396.952.463
359.632.354
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
persentase informasi kondisi jaringan jalan dan pendukungnya
%
303.113.290
346.789.850
519.092.898
297.714.348
269.724.265
Program Peningkatan Saran dan Prasarama Kebinamargaan
persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
%
3.743.449.130
3.051.750.681
10.381.857.968
10.390.230.730
8.091.727.961
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
persentase jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairann lainnya dalam kondisi baik
%
10.305.851.856
10.861.458.105
17.649.158.545
18.855.242.012
17.469.141.586
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
persentase peningkatan pengelolaan air baku
%
454.669.935
416.147.820
622.911.478
595.428.695
539.448.531
Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
persentase peningkatan peran dan fungsi sungai,danau dan sumber daya air lainya
%
378.891.612
693.579.700
1.557.278.695
1.984.762.317
2.247.702.211
Program Pengendalian Banjir
persentase peningkatan perbaikan sarana dan prasarana pengendalian banjir
%
1.060.896.515
1.054.241.144
1.557.278.695
754.209.680
683.301.472
JUMLAH DBMSDAP
150.707.927.728
137.883.644.400
102.811.539.452
98.265.582.319
89.179.832.936
DCKTR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tersedianya prasarana dan sarana air limbah
Unit 52 54 56 60 64
424.358.606
416.147.820
519.092.898
496.190.579
269.724.265
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
-
-
- -
-
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
-
-
- -
-
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tersedianya berbagai macam infrastruktur pedesaan yang dibangun seuai dengan kebutuhan masyarakat
Lokasi (desa) 22 24 26 26 30
151.556.645
138.715.940
207.637.159
198.476.232
179.816.177
JUMLAH DCKTR
575.915.251
554.863.760
726.730.058
694.666.811
449.540.442
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-80 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KECAMATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan (Stum)
Unit
272.801.961
277.431.880
280.310.165
277.866.724
278.715.074
JUMLAH KECAMATAN
272.801.961
277.431.880
280.310.165
277.866.724
278.715.074
JUMLAH URUSAN PU
151.556.644.940
138.715.940.040
103.818.579.675
99.238.115.854
89.908.088.452
URUSAN PERUMAHAN
59.024.851.487
99.082.814.314
46.194.505.635
29.087.033.957
17.981.617.690
DCKTR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan dinas dengan baik
737.810.644
743.121.107
923.890.113
872.611.019
899.080.885
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pembelian barang dan pekerjaan bangunan yang berkualitas
47.810.129.704
86.578.563.148
22.173.362.705
8.318.891.712
1.834.125.004
Gedung kantor unit 2 2 2 2 2
Pengadaan kendaraan dinas
unit 6 6 6 6 6
Rehab gedung kantor (kecamatan)
Lokasi (kecamatan)
3 4 4 4 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target
29.512.426
39.633.126
92.389.011
116.348.136
89.908.088
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelayanan dan pekerjaan dinas berjalan semakin baik
88.537.277
99.082.814
184.778.023
116.348.136
89.908.088
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-81 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi perkantoran
59.024.851
79.266.251
92.389.011
87.261.102
71.926.471
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100
-
49.541.407
92.389.011
87.261.102
71.926.471
Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan di lingkungan masyarakat yang dibangun berkualitas sangat baik
3.718.565.644
3.963.312.573
6.929.175.845
6.690.017.810
5.394.485.307
Terlaksananya penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
lokasi 2 3 3 3 3
-
-
- -
-
Tersusunnya norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
Dokumen 1 1 1 1 1
-
-
- -
-
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota
Dokumen 1 1 1 1 1
-
-
- -
-
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
Dokumen
-
-
-
-
-
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
Lokasi
-
-
-
-
-
Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Unit rumah 2.061 2.300 2.300 2.300 2.300
-
-
- -
-
1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
-
-
-
-
-
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-82 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
-
-
- -
-
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
lokasi 36 50 50 56 60
-
-
- -
-
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
-
-
- -
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen
-
-
-
-
-
Terlaksananya pembangunan perumahan swadaya
Unit rumah 1.900 2.500 2.500 2.500 2.500
-
-
- -
-
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Masyarakat yang menggunakan air bersih semakin bertambah
lokasi 30 40 40 40 50
4.279.301.733
3.963.312.573
7.575.898.924
7.562.628.829
5.394.485.307
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Banyaknya prasarana dan sarana persampahan yang dibangun dengan kualitas yang baik serta infrastruktur desa yang baik
Unit TPS 3 10 20 25 30
649.273.366
1.089.910.957
2.309.725.282
2.326.962.717
1.798.161.769
Unit TPA Unit
1
Pembebasan lahan Lokasi
1
Unit tong sampah, gerobak sampah
Unit 60 100 160 160 160
Truk Sampah
Unit
Motor Sampah Unit 4 8 8 8 8
3R Unit 2 10 14 14 20
CAPRPP Dokumen 4 4 4 4 4
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-83 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah angka kebakaran selalu terus menurun
1.062.447.327
1.783.490.658
5.081.395.620
2.036.092.377
1.798.161.769
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Tertatanya setiap tempat pemakaman umum yang menjadi aset pemerintah
Lokasi 14 18 22 24 28
118.049.703
198.165.629
277.167.034
290.870.340
179.816.177
Terlaksananya penataan lingkungan pemakaman penduduk pedesaan
Wilayah Desa 44 44 44 44 44
JUMLAH DCKTR
58.552.652.675
98.587.400.243
45.732.560.579
28.505.293.278
17.621.985.337
BPBD
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
472.198.812
495.414.072
461.945.056
581.740.679
359.632.354
JUMLAH BPBD
472.198.812
495.414.072
461.945.056
581.740.679
359.632.354
JUMLAH URUSAN PERUMAHAN
59.024.851.487
99.082.814.314
46.194.505.635
29.087.033.957
17.981.617.690
URUSAN PENATAAN RUANG
1.010.377.633
1.042.976.993
1.428.696.051
1.711.001.997
1.798.161.769
DCKTR
Program Perencanaan Tata Ruang
Tersedianya Dokumen Rencana yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dokumen 2 2 2 2 2
505.188.816
521.488.496
714.348.025
855.500.999
899.080.885
Program Pemanfaatan Ruang
Terciptanya pemanfaatan ruang sesuai dengan indikasi program yang telah direncanakan
Dokumen 2 2 2 2 2
101.037.763
104.297.699
142.869.605
171.100.200
179.816.177
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Berkurangnya pelanggaran tata ruang
Dokumen 280 320 330 360 400
404.151.053
417.190.797
571.478.420
684.400.799
719.264.708
JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG
1.010.377.633
1.042.976.993
1.428.696.051
1.711.001.997
1.798.161.769
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-84 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
8.693.947.074
6.779.350.453
12.382.032.438
10.266.011.985
10.788.970.614
DCKTR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Berkurangnya timbunan sampah serta sampah di wilayah Kabupaten Bandung Barat selalu terangkut sehingga lingkungan terjaga kebersihannya
Ton sampah terangkut/hari
98 110 130 150 170
5.824.944.540
4.270.990.785
7.676.860.112
5.235.666.112
5.394.485.307
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijua (RTH)
Ruang terbuka hijau yang telah dibangun berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya
Lokasi taman 13 15 17 19 23
573.800.507
610.141.541
990.562.595
1.129.261.318
1.402.566.180
JUMLAH DCKTR
6.398.745.047
4.881.132.326
8.667.422.707
6.364.927.431
6.797.051.487
KLH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
243.430.518
250.835.967
458.135.200
513.300.599
539.448.531
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
199.960.783
203.380.514
371.460.973
410.640.479
431.558.825
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
34.775.788
33.896.752
61.910.162
102.660.120
107.889.706
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.469.735
47.455.453
86.674.227
51.330.060
53.944.853
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
43.469.735
33.896.752
61.910.162
102.660.120
107.889.706
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100
-
33.896.752
61.910.162
71.862.084
75.522.794
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-85 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tercapainya SPM Bidang LH, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran, Terpantaunya kualitas badan air utama, terpantaunya kualitas udara ambien, Terlaksananya pengawasan kepada pelaku usaha/kegiatan di KBB, Terlaksananya persiapan keikutsertaan Adipura
% pelaksanaan SPM, Jumlah
sekolah adiwiyata,
Jumlah badan air utama, jumlah titik
pantau udara ambien, Jumlah usaha/
kegiatan yang diawasi, % persiapan
keikutsertaan Adipura
67.26%, 16 sekolah, 8
badan air, 18 titik pantau udara ambien, 100 kegiatan /
usaha, 25%
74.15%, 19 sekolah, 10 badan air, 25 titik
pantau udara ambien, 120
kegiatan/ usaha, 50%
79.27%, 22 sekolah, 12
badan air, 30 titik pantau udara ambien, 145
kegiatan/ usaha, 75%
87.18%, 25 sekolah, 15
badan air, 45 titik pantau udara ambien, 160
kegiatan/ usaha, 100%
92.31%, 28 sekolah, 18
badan air, 45 titik pantau udara ambien, 170
kegiatan/usaha, 100%
1.295.398.114
813.522.054
1.560.136.087
1.211.389.414
1.186.786.768
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Terbangunnya fasilitas pengendalian polusi, terlaksananya pemantauan emisi
Jumlah fasilitas
pengendalian polusi, Jumlah pelaksanaan pemantauan
emisi
- - 1 kali
pemantauan emisi
2 IPAL UKM, 2 Rumah Kompos,
2 Biogas Komunal, 1 kali
pemantauan emisi
-
-
-
513.300.599
539.448.531
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Tercapainya SPM bidang LH, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Perlindungan SDA, Terbentuknya kelompok masyarakat tanggap Perubahan Iklim
% pelaksanaan SPM, Jumlah
Pesantren Berbudaya
Lingkungan, Jumlah Desa
Proklim
23.19%, 7 pesantren, 3
desa
36.25%, 10 pesantren, 4 desa
46.49%, 13 pesantren, 5
desa
70.38%, 16 pesantren, 6
desa
100%, 19 pesantren, 8
desa
434.697.354
440.657.779
619.101.622
513.300.599
539.448.531
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Rehabilitasi SDA, Terbentuknya percontohan kawasan reklamasi tambang
Jumlah kelompok
masyarakat peduli
Rehabilitasi SDA, Jumlah
Kawasan Reklamasi Tambang
0 1 kelompok, 0
kawasan
2 kelompok, 1 kawasan reklamasi
2 kelompok, 2 kawasan reklamasi
3 kelompok, 2 kawasan reklamasi
-
40.676.103
185.730.487
205.320.240
194.201.471
Program Pengelolaan Mutu Laboratorium Lingkungan
terpenuhinya kebutuhan peralatan laboratorium
% kebutuhan peralatan
laboratorium 0 0 30% 30% 40%
-
-
247.640.649
205.320.240
215.779.412
JUMLAH KLH
2.295.202.028
1.898.218.127
3.714.609.731
3.901.084.554
3.991.919.127
JUMLAH URUSAN LH
8.693.947.074
6.779.350.453
12.382.032.438
10.266.011.985
10.788.970.614
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-86 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN PERHUBUNGAN
11.278.634.042
11.472.746.921
20.954.208.742
23.954.027.965
52.146.691.302
DISHUBKOMINFO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
pelaksanaan kegiatan surat menyurat
buah ( Materai dan Perangko )
600 600 600 600 600
1.691.795.106
1.720.912.038
2.514.505.049
2.874.483.356
3.128.801.478
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan gedung kantor
unit 1 1 1 1 1
1.240.649.745
1.262.002.161
1.257.252.525
1.437.241.678
2.085.867.652
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi
unit 0 1 0 0 0
169.179.511
172.091.204
209.542.087
239.540.280
260.733.457
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
orang 18 18 20 20 20
-
57.363.735
104.771.044
119.770.140
156.440.074
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
dokumen 6 6 6 6 6
56.393.170
57.363.735
104.771.044
119.770.140
156.440.074
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100
-
57.363.735
104.771.044
71.862.084
104.293.383
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan
Dokumen 4 4 4 4 4
451.145.362
458.909.877
733.397.306
838.390.979
1.303.667.283
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor
paket 1 1 1 1 1
1.297.042.915
1.262.002.161
2.095.420.874
2.395.402.796
2.607.334.565
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-87 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Tersedianya gedung Terminal
unit
1
-
172.091.204
5.029.010.098
5.988.506.991
30.349.374.338
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Perparkiran
Tersedianya dan terkelolanya operasional pengaturan satuan ruang parkir ( SRP ) Tepi jalan
Satuan Ruang Parkir ( SRP )
40 40 40 40 40
-
172.091.204
419.084.175
479.080.559
521.466.913
Program Peningkatan SDM Perhubungan
- Tersedianya SDM Perhubungan yang memiliki kompetensi di bidang evaluasi ANDALALIN, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ( MRLL ), Penyidik Pegawai Negeri SIPIL, Penguji kendaraan Bermotor, Pengelolaan terminal.
orang 10 10 10 10 10
-
-
209.542.087
287.448.336
260.733.457
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Terlaksananya penyuluhan terhadap sopir/ juru mudi dalam peningkatan keselamatan penumpang
kegiatan 1 1 1 1 1
1.917.367.787
1.720.912.038
2.304.962.962
2.634.943.076
2.868.068.022
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas
unit 1.091 1.201 1.302 1.358 1.183
4.229.487.766
4.130.188.891
5.552.865.317
6.228.047.271
7.300.536.782
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- pelaksanaan uji kendaraan bermotor
kend 13.638 13.938 14.238 14.538 14.838
225.572.681
229.454.938
314.313.131
239.540.280
1.042.933.826
JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN
11.278.634.042
11.472.746.921
20.954.208.742
23.954.027.965
52.146.691.302
URUSAN ESDM
3.407.087.367
3.650.419.475
5.714.784.202
6.844.007.990
7.192.647.076
DBMSDAP
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
persentase peningkatan pengawasan pertambangan rakyat
% 100 100 100 100 100
68.141.747
73.008.389
285.739.210
136.880.160
143.852.942
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-88 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
persentase peningkatan pengawasan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
% 100 100 100 100 100
272.566.989
292.033.558
571.478.420
547.520.639
575.411.766
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
persentase pemasangan Kepala keluarga yang telah terpasang listrik
% 15 15 20 25 25
3.066.378.630
3.285.377.527
4.857.566.572
6.159.607.191
6.473.382.369
JUMLAH URUSAN ESDM
3.407.087.367 3.650.419.475 5.714.784.202 6.844.007.990 7.192.647.076
MISI 5 : Meningkatkan Kesalehan dan Modal Sosial Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
INDIKATOR
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
I Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
560.197.055 547.562.921 581.868.937 616.841.922 637.530.082
Kesbangpol
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terpasilitasinya pertemuan antar tokoh Umat Beraga
Bln 12 12 12 12 12 448.157.644 438.050.337 465.495.150 493.473.537 510.024.065
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pelaksanaan Seminar, Talk, Show Dan diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan sebanyak 10 kali
Kegiatan 2 2 2 60 2 112.039.411 109.512.584 116.373.787 123.368.384 127.506.016
JUMLAH
560.197.055 547.562.921 581.868.937 616.841.922 637.530.082
URUSAN KEBUDAYAAN
2.240.788.220 2.190.251.685 2.327.475.748 2.467.367.687 2.550.120.327
Disbudpar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
246.486.704 240.927.685 256.022.332 271.410.446 280.513.236
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-89 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
INDIKATOR
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
224.078.822 219.025.168 232.747.575 246.736.769 255.012.033
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22.407.882 21.902.517 23.274.757 24.673.677 25.501.203
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.407.882 21.902.517 23.274.757 24.673.677 25.501.203
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
44.815.764 43.805.034 46.549.515 49.347.354 51.002.407
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100 0 43.805.034 46.549.515 49.347.354 51.002.407
Program Pengembangan Nilai Budaya
Seminar Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 782.259.168 720.811.829 765.274.026 811.270.496 838.224.551
Saresehan Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Diskusi Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Penyerapan Narasumber Seni Budaya
kegiatan 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0
Studi Kepustakaan Seni Budaya
kegiatan 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Rekonstruksi Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Revitalisasi Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 2.016.709 1.971.227 2.792.971 2.960.841 3.315.156
Pengemasan Bahan Kajian Seni Budaya
kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Bimbingan Organisasi Seni Budaya
organisasi 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Kaderisasi Seni Budaya orang 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Penggalian Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 448.157.644 394.245.303 418.945.635 444.126.184 459.021.659
Konservasi Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Penyuluhan Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Dokumentasi Seni Budaya dokumen 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-90 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
INDIKATOR
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Inventarisasi Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Penerbitan dan Pendokumentasian Seni Budaya
kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Kritik Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Workshop Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 313.710.351 306.635.236 325.846.605 345.431.476 357.016.846
Studi Banding Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Pemberian Bantuan Seni Budaya
kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Promosi Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Pagelaran Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Pameran Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Festival Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Lombal Seni Budaya kegiatan 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Kerjasama pengelola budaya
kegiatan 1 1 1 1 1 0 87.610.067 93.099.030 98.694.707 102.004.813
JUMLAH DISBUDPAR
2.106.340.927
2.102.641.617
2.234.376.718
2.368.672.980
2.448.115.514
BPMPD
Program Pemberdayaan Pelestarian Budaya Lokal
kegiatan pemberdayaan pelestarian budaya
kegiatan 1 1 1 1 1 134.447.293 87.610.067 93.099.030 98.694.707 102.004.813
JUMLAH BPMPD
134.447.293
87.610.067
93.099.030
98.694.707
102.004.813
JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN
2.240.788.220
2.190.251.685
2.327.475.748
2.467.367.687
2.550.120.327
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-91 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/
PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
INDIKATOR
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN OTONOMI DAERAH
1.867.323.517 1.825.209.737 1.939.563.123 2.056.139.739 2.125.100.273
SETDA
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan rakyat
persen 20% 20% 20% 20% 20%
1.867.323.517
1.825.209.737
1.939.563.123
2.056.139.739
2.125.100.273
JUMLAH URUSAN OTONOMI DAERAH
1.867.323.517
1.825.209.737
1.939.563.123
2.056.139.739
2.125.100.273
MISI 6 : Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/PROGRAM
INDIKATOR SATUAN
TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
18.362.014.583 17.274.306.443 20.781.033.463 22.030.068.637 24.111.714.630
BPMPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
973.186.773 915.538.241 1.101.394.774 1.167.593.638 1.277.920.875
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
201.982.160 190.017.371 228.591.368 242.330.755 265.228.861
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
73.448.058 69.097.226 83.124.134 88.120.275 96.446.859
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 69.097.226 83.124.134 88.120.275 96.446.859
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
110.172.087 103.645.839 124.686.201 132.180.412 144.670.288
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan kegiatan dan penganggaran
% 100 100 100 100 100 36.724.029 34.548.613 41.562.067 44.060.137 48.223.429
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-92 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Terbinanya Sumber Daya Manusia dan Administrasu Lembaga Kemasyarakatan Desa di Wilayah Kab. Bandung Barat
100%
Terlaksanya pembinaan 50
Lembaga Masyarakat Perdesaan
Terlaksannya Pembinaan 50
Lembaga Masyarakat
terlaksannya pembinaan 65
Lembaga Perdesaan
meningkatnya Kemampuan sumber daya manusia dan terlaksananya administrasi
lembaga
tercapainya kemampuan sember daya
manusia dalam pemberdayaan masyarakat dan
administrasi lembaga
kemasyarakatan
723.463.375 431.857.661 818.772.718 867.984.704 950.001.556
Tersedianya data potensi desa tingkat perkembangan desa di wilayah kabupaten bandung barat
100%
Terlaksananya entry data Profil desa sebanyak 40 desa melalui
web site www.prodeske.
pmd. Kemendagri.go.id
Terlaksananya entry data Profil desa sebanyak 40 desa melalui
web site www.prodeske.
pmd. Kemendagri.go.id
Terlaksananya entry data Profil desa sebanyak 45 desa melalui
web site www.prodeske.
pmd. Kemendagri.go.id
Tersedianya data profil desa
kabupaten bandung barat yang akurat
tercapainya pemanfaatan
data profil desa yang akurat dan
reliabel
Terlaksananya Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Bandung Barat
100%
Terpilihnya Desa Terbaik 1,2,3 dan Harapan 1, 2 dan
3
Terpilihnya Desa Terbaik 1,2,3 dan Harapan 1, 2 dan
3
Terpilihnya Desa Terbaik 1,2,3 dan Harapan 1, 2 dan
3
Terpilihnya Desa Terbaik 1,2,3 dan
Harapan 1, 2 dan 3
Terpilihnya Desa Terbaik 1,2,3 dan Harapan 1, 2 dan
3
terfasilitasinya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Kab. Bandung Barat
100%
terlaksananya fasilitasi lembaga kemasyarakatan
desa
terlaksananya fasilitasi lembaga kemasyarakatan
desa
terlaksananya fasilitasi lembaga kemasyarakatan
desa
terlaksananya fasilitasi lembaga kemasyarakatan
desa
terlaksananya fasilitasi lembaga kemasyarakatan
desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Terbinanya 165 BUMDES di kabupaten Bandung Barat
165 Desa 165 Desa 165 Desa 165 Desa 165 Desa
504.955.401 345.486.129 571.478.420 605.826.888 663.072.152
Terbinanya Pasar Desa di 16 Kecamatan
15 Pasar Desa 15 Pasar Desa 15 Pasar Desa 15 Pasar Desa 15 Pasar Desa
Terciptanya Pelestarian hutan yang berada di 16 Kecamatan
20 Kelompok Perekonomian desa sekitar
hutan
20 Kelompok Perekonomian desa sekitar
hutan
20 Kelompok Perekonomian desa sekitar
hutan
20 Kelompok Perekonomian desa
sekitar hutan
20 Kelompok Perekonomian desa sekitar
hutan
Tersusunnya Hasil Kerja Teknis Penguatan dan pengembangan Ekonomi Perdesaan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-93 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Terlaksananya Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan Di Desa dalam Menunjang MDG's Dengan Pemprov Jabar dan Pemerintahan Pusat
165 Desa 165 Desa 165 Desa 165 Desa 165 Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
1 Desa
Terlaksananya Pelaksanaan
BSMSS di Desa Wilayah Selatan
KBB
Terlaksananya Pelaksanaan
BSMSS di Desa Wilayah Utara
KBB
Terlaksananya Pelaksanaan
BSMSS di Desa Wilayah Tengah
KBB
Terlaksananya Pelaksanaan
BSMSS di Desa Wilayah Selatan
KBB
Terlaksananya Pelaksanaan
BSMSS di Desa Wilayah Utara
KBB
642.670.510 518.229.193 644.212.037 682.932.128 747.463.154
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan
16 Kec.
Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana Prasarana
Pedesaan di 16 Kec.
Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana Prasarana
Pedesaan di 16 Kec.
Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana Prasarana
Pedesaan di 16 Kec.
Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana Prasarana Pedesaan di 16
Kec.
Terlaksananya Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana Prasarana
Pedesaan di 16 Kec.
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan serta Partisipasi dan Penyelenggaraan Gelar TTG
a. Kec. b. Gelar TTG
Terlaksananya Pembentukan /Pembinaan
Posyantek di 6 Kecamatan,
terlaksananya Pameran TTG Tk. Kabupaten
dan Provinsi, dan keikutsertaan
dalam Pameran TTG Tk. Nasional
Terlaksananya Pembentukan /Pembinaan
Posyantek di 6 Kecamatan,
terlaksananya Pameran TTG Tk. Kabupaten,
dan keikutsertaan dalam Pameran
TTG Tk. Provinsi/Nasional
Terlaksananya Pembentukan /Pembinaan
Posyantek di 4 Kecamatan,
terlaksananya Pameran TTG Tk. Kabupaten, dan keikutsertaan
dalam Pameran TTG Tk.
Provinsi/Nasional
Terlaksananya Pembinaan Wartek
di 8 Kecamatan, terlaksananya
Pameran TTG Tk. Kabupaten, dan
keikutsertaan dalam Pameran TTG Tk. Provinsi/Nasional
Terlaksananya Pembinaan Wartek di 8 Kecamatan,
terlaksananya Pameran TTG Tk. Kabupaten,
dan keikutsertaan
dalam Pameran TTG Tk.
Provinsi/Nasional
Terlaksanya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kab. Bandung barat
165
Meningkatkanya swadaya
masyarakat dalam
pelaksanaan bulan bakti
gotong royong masyarakat (
BBGRM )
Maningkatnya Swadaya
Masyarakat dalam
Pembangunan
Terpeliharanya Kegiatan gotong
royong Masyarakat
Dalam membangun desa
tercapainya Budaya gotong royong
masyarakat dalam membangun desa
tercapainya kelestarian
Budaya gotong royong
Masyarakat dalam
membangun desa
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-94 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Terselenggaranya pelatihan / penguatan Pengelolaan Manajemen Keuangan
%
Terlaksananya Pelatihan bagi
Sekretaris Desa dan Kaur
Keuangan dalam Penyusunan
Rencana Anggaran
Terlaksananya Pelatihan bagi
Sekretaris Desa dan Kaur
Keuangan dalam Pengadministrasi
an Keuangan
Terlaksananya Pelatihan bagi
Sekretaris Desa dan Kaur
Keuangan dalam Pengadministrasi
an Keuangan
Terlaksananya Pelatihan bagi
Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan
dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Terlaksananya Pelatihan bagi
Sekretaris Desa dan Kaur
Keuangan dalam Penyusunan
Laporan Keuangan
532.498.423 500.954.887 602.649.970 638.871.990 699.239.724
Terselenggaranya pelatihan / penguatan pengelolaan administrasi Pemerintahan desa
%
Terlaksananya Pelatihan bagi
Kepala Desa dan Ketua BPD
dalam Perencanaan
Pembangunan Desa
Terlaksananya Pelatihan bagi
Kepala Desa dan Ketua BPD
dalam Manajemen
Keuangan Desa
Terlaksananya Pelatihan bagi
Kepala Desa dan Ketua BPD dalam
Manajemen Kelembagaaan
Desa
Terlaksananya Pelatihan bagi
Kepala Desa dan Ketua BPD dalam
Pembuatan Produk Hukum
Terlaksananya Pelatihan bagi
Kepala Desa dan Ketua BPD
dalam Pembuatan
Pertanggungjawaban
Program Penaataan Manajemen Desa
Terlaksananya Pemilihan Kepala desa
% Terpilihnya
Kepala Desa yang baru
Terpilihnya Kepala Desa
yang baru
864.850.887 690.972.258 972.552.366 1.031.007.212 1.126.017.073
Penyusunan/Perubahan Perda tentang Desa
%
Review Peraturan
Daerah yang berkaitan dengan
Desa
Terlaksananya penyusunan /perubahan 2
(Dua) Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan desa
Terlaksananya penyusunan/ perubahan 2
(Dua) Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan desa
Terlaksananya penyusunan/
perubahan 2 (Dua) Peraturan Daerah
yang berkaitan dengan desa
Terlaksananya penyusunan/ perubahan 2
(Dua) Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan desa
Terselenggaranya Evaluasi Penggunaan ADD
%
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Keuangan termasuk ADD
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Keuangan termasuk ADD
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Keuangan termasuk ADD
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Keuangan termasuk ADD
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan
Keuangan termasuk ADD
Terlaksananya Penataan Tanah kas Desa
% Pendataan
Tanah Kas Desa Pendataan
Tanah Kas Desa
Fasilitasi Sertifikasi Tanah
Kas Desa
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa
Fasilitasi Sertifikasi Tanah
Kas Desa
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan RPJMDes
%
Penyusunan RPJMDes di 165
Desa disesuaikan
dengan RPJMD KBB
Perencanaan Penyusunan
RPJMDes baru
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
VIII-95 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/SKPD/PROGRAM
INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp. JUTA)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Terlaksannya Pembinaan Pokjanal Posyandu
16 Kec. 500 Kader di 16
kec. 500 Kader di 16
kec. 500 Kader di 16
kec. 500 Kader di 16
kec. 500 Kader di 16
kec. 824.454.455 706.519.134 939.302.713 995.759.102 1.092.260.673
JUMLAH BPMPD
5.488.406.159
4.575.963.777
6.211.450.902
6.584.787.516
7.206.991.503
KECAMATAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
11.384.449.041 11.254.210.648 12.884.240.747 13.658.642.555 14.949.263.071
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
1.331.246.057 1.295.572.983 1.506.624.926 1.597.179.976 1.748.099.311
JUMLAH KECAMATAN
12.715.695.099 12.549.783.631 14.390.865.673 15.255.822.531 16.697.362.382
DCKTR
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
157.913.325 148.559.035 178.716.888 189.458.590 207.360.746
JUMLAH DCKTR
157.913.325 148.559.035 178.716.888 189.458.590 207.360.746
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
18.362.014.583 17.274.306.443 20.781.033.463 22.030.068.637 24.111.714.630
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-1
BAB IX.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Bandung Barat dari
sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam
memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini
ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD
dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan
dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan
(outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat
dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator
capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja
daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018
yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja
pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah
membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah
tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka
perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
BAB
5 BAB
9
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2013-2018
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Laju Pertumbuhan PDRB (Perkapita ADH Konstan)
5,86 6,07 6,20 6,33 6,56 6,78 6,78
1.2 Laju Inflasi (%) 6,20 4,43 4,53 4,80 4,90 5,03 5,03
1.3 PDRB per kapita (ADH Konstan) (Rp)
6.009.238 6.279.801 6.589.547 6.926.525 7.299.002 7.710.279 7.710.279
1.4 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
87,57 88,32 89,17 89,99 90,81 91,64 91,64
1.5 Angka kriminalitas yang tertangani
0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,51 0,51
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendidikan
1.1. Angka melek huruf (%) 98,48 98,55 98,64 98,74 98,83 98,92 98,92
1.2 Angka rata-rata lama sekolah (RLS/Tahun)
9,02 9,33 9,60 9,90 10,19 10,48 10,48
1.3 Angka partisipasi kasar (APK/Tahun)
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A
101,85 102,14 102,43 102,72 103,01 103,30 103,30
Angka partisipasi kasar SMP/Mts/Paket B
95,54 97,32 99,10 100,88 102,66 104,44 104,44
Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C
47,09 47,88 48,68 49,47 50,27 51,06 51,06
1.4 Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
92,15 92,41 92,68 92,94 93,21 93,47 93,47
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
73,77 74,69 75,62 76,54 77,47 78,39 78,39
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
37,40 38,43 39,47 40,50 41,53 42,56 42,56
2. Kesehatan
2.1. Angka kelangsungan hidup bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) 40,67 40,33 40,03 39,70 39,38 39,06 39,06
2.2. Angka usia harapan hidup (AHH)
69,30 69,49 69,64 69,81 69,98 70,14 70,14
2.3. Persentase balita gizi buruk 0,039 0,031 0,030 0,028 0,027 0,026 0,026
3. Pertanahan
3.1. Persentase penduduk yang memiliki lahan
- - - - - - -
4. Ketenagakerjaan
4.1. Rasio penduduk yang bekerja (%)
37,14 38,28 39,42 40,56 41,70 42,84 42,84
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1. Jumlah grup kesenian 130 138 153 168 183 200 200
1.2. Jumlah gedung 1 1 1 2 2 3 3
2. Pemuda dan Olahraga
2.1. a. Jumlah klub olahraga 170 171 173 174 176 178 178
2.2. b. Jumlah gedung olahraga 168 180 189 199 208 217 217
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-3
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar:
1.1.1. Angka partisipasi sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
91,00 89,00 90,00 92,00 93,00 95,00 95,00
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
83,00 85,00 85,00 86,00 87,00 87,00 87,00
Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
50,00 53,00 56,00 58,00 60,00 62,00 62,00
1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI
233,25:1 233,25:1 233,15:1 233,04:1 232,93:1 232,83:1 232,83:1
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs
325,54:1 308,25:1 292,45:1 264,66:1 264,66:1 252,37:1 252,37:1
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/ SMK/MA
465,71:1 426,35:1 410,59:1 367,50:1 367,50:1 349,29:1 349,29:1
1.1.3. Rasio guru/murid
Rasio guru/murid SD/MI 42,76:1 41,54:1 40,32:1 39,11:1 37,89:1 36,67:1 473,78:1
Rasio guru/murid SMP/MTs 45,19:1 42,66:1 40,13:1 37,60:1 35,08:1 32,55:1 665,61:1
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA
39,61:1 38,39:1 37,17:1 35,95:1 34,74:1 33,52:1 421,53:1
1.1.4. Rasio guru/murid per kelas
rata-rata
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI
1,99:1 2,10:1 2,21:1 2,30:1 2,46:1 2,59:1 2,59:1
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs
1,33:1 1,32:1 1,32:1 1,32:1 1,32:1 1,32:1 1,32:1
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA
3,38 3,40:1 3,42:1 3,46:1 3,49:1 3,49:1 3,49:1
1.2. Pendidikan menengah:
1.2.1. Angka partisipasi sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
91,00 89,00 90,00 92,00 93,00 95,00 95,00
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 83,00 85,00 85,00 86,00 87,00 87,00 87,00
Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
50,00 53,00 56,00 58,00 60,00 62,00 62,00
1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/Mi
233,36:1 233,25:1 233,15:1 233,04:1 232,93:1 232,83:1 232,83:1
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs
325,54:1 308,25:1 292,45:1 264,66:1 264,66:1 252,37:1 252,37:1
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/ SMK/MA
466,71:1 426,35:1 410,59:1 367,50:1 367,50:1 349,29:1 349,29:1
1.2.3. Rasio guru terhadap murid
Rasio guru/murid SD/MI 444,89:1 450,68:1 456,42:1 462,24:1 468,00:1 473,78:1 473,78:1
Rasio guru/murid SMP/MTs 610,90:1 622,42:1 633,52:1 644,48:1 655,17:1 665,61:1 665,61:1
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA
491,16:1 471,98:1 456,21:1 442,73:1 431,36:1 421,53:1 421,53:1
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.2.4. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
98,54 98,62 98,71 98,81 98,89 98,99 98,99
1.3. Fasilitas Pendidikan:
1.3.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
4.633 5.073 5.514 5.954 6.394 6.834 6.834
1.3.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
2.609 2.890 3.170 3.451 3.732 4.013 4.013
Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik
457 477 496 516 515 554 554
1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
1.4.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
26,00
27,00 28,00 30,00 31,00 33,00 33,00
1.5. Angka Putus Sekolah:
1.5.1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%)
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1.5.2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)
0,41 0,40 0,39 0,38 0,35 0,33 0,33
1.5.3. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ MA (%)
0,08 0,06 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00
1.6. Angka Kelulusan:
1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)
99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 100 100
1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)
98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100 100
1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)
99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
1.6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
90,00 91,00 92,00 94,00 94,00 96,00 96,00
1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
76,00 79,00 82,00 85,00 88,00 90,00 90,00
1.7 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
1.7.1 Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D -IV
74,00 80,00 86,00 92,00 98,00 98,00 98,00
1.7.2 Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
81,00 83,00 85,00 87,00 88,00 90,00 90,00
1.7.3 Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
93,00 96,00 98,00 98,14 98,14 98,14 98,14
2. Kesehatan
2.1. Rasio posyandu per satuan balita
15,81 15,81 15,87 15,91 15,94 15,95 15,95
2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,076 0,077 0,078 0,079 0,082 0,082 0,082
2.3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
0,006 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006
2.4. Rasio dokter per satuan penduduk
0,167 0,186 0,188 0,190 0,192 0,194 0,194
2.5. Rasio tenaga medis per satuan
penduduk 0,299 0,324 0,325 0,333 0,336 0,346 0,346
2.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
68,00 68,50 69,00 69,50 70,00 71,50 71,50
2.7.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
89,00 89,50 90,00 90,50 91,00 91,50 91,50
2.8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
95,00 100 100 100 100 100 100
2.9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
100 100 100 100 100 100 100
2.10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
48,641 49,390 50,091 50,746 51,536 52,447 52,447
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-5
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100 100 100 100 100 100 100
2.12. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) dari yg sakit
15-20 15-20 15-10 15-20 15-20 15-20 15-20
2.13. Cakupan kunjungan bayi (%) 87 87,5 88 88,5 89 89,5 89,5
2.14. Cakupan puskesmas (%) 200 200 206,25 206,25 212,50 218,75 218,75
2.15. Cakupan puskesmas pembantu (%)
40,000 40,606 41,818 42,424 43,030 44,242 44,242
3. Pekerjaan Umum
3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
30,142 41,64 55,34 69,58 82,23 92,12 92,12
Kondisi baik (Km) 166,300 230,560 306,400 385,25 455,25 510,01 510,01
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%)
21,517 21,43 16,91 15,11 11,50 7,88 7,88
Kondisi sedang (Km) 120,640 118,645 93,645 83,65 63,65 43,65 43,65
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%)
28,461 24,34 20,73 15,31 6,28 0 0
Kondisi rusak ringan (Km) 157,025 134,760 114,760 84,76 34,76 0 0
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%)
19,880 12,59 7,02 0 0 0 0
Kondisi Rusak Berat (Km) 109,685 69,685 38,845 0 0 0 0
Jalan Secara keseluruhan (Km) 553,65 553,65 553,65 553,65 553,65 553,65 553,65
3.2. Rasio Jaringan Irigasi 72 80 85 90 95 100 100
Jaringan Primer (Ha) 931 111 111 111 111 111 111
Jaringan Sekunder (Ha) 23,3 59 59 59 59 59 59
Jaringan Tersier (Ha) 11,88 329 329 320 315 310 310
Total Jaringan Irigasi (Ha) 966,61 499 499 490 485 480 480
Luas Lahan Budidaya (Ha) 37,89 30,27 32,16 34,05 35,95 37,84 37,84
3.3. Rasio tempat pemakaman
umum per satuan penduduk 12 13 14 15 16 17 17
3.4. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
10 11 12 13 14 15 15
3.5. Rasio rumah layak huni 94,55 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,40
3.6. Rasio permukiman layak huni 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,60
3.7.
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km)
- - - - - - -
3.8. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
89,31 129,04 395,90 553,65 553,65 553,65 553,65
3.9. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
65,22 62,32 74,30 87,43 94,19 100 100
3.10. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
28.033 2.989,70 3.288,67 3.617,54 3.979,29 4.377,22 4.377,22
3.11. Lingkungan Pemukiman (%) 35,10 35,20 35,40 35,60 35,80 35,90 35,90
4. Perumahan
4.1. Rumah tangga pengguna air bersih (%)
37,00 37,50 38,00 38,50 39,00 39,50 39,50
4.2. Rumah tangga ber-Sanitasi (%) 43,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00
4.3. Lingkungan pemukiman kumuh (%)
13,03 13,00 12,80 12,60 12,40 12,20 12,20
4.4. Rumah layak huni (unit) 36.402 38.500 40.000 41.500 42.000 43.500 43.500
5. Penataan Ruang
5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
5.2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
6. Perencanaan Pembangunan
6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
- - - - - - -
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
1 - - 1 (review) - 1 1
6.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
1 1 1 1 1 1 1
6.4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
100 100 100 100 100 100 100
Tersedianya dokumen kajian perencanaan lainnya
7. Perhubungan
7.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum
5.518.106 5.985.114 6.452.122 6.919.130 7.386.138 7.853.146 7.853.146
7.2. Rasio ijin trayek 0,000103 0,000105 0,000068 0,000076 0,000122 0,000114 0,000114
7.3. Jumlah uji kir angkutan umum 3.864 4.250 4.675 5.143 5.657 6.171 6.171
7.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis (Sub Terminal)
6 5 5 5 6 6 6
7.5. Angkutan darat 740 739 743 747 751 756 756
7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum (%)
23,56 24,52 23,56 22,00 21,00 20,00 20,00
7.7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Bulan)
6 6 6 6 6 6 6
7.8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)
50.000 65.000 65.000 65.000 67.000 67.000 67.000
7.9. Pemasangan Rambu-rambu 1.023 1091 2292 3594 4952 6135 6135
8. Lingkungan Hidup
8.1. Persentase penanganan sampah 10,25 10,35 10,45 10,55 10,65 10,75 10,75
8.2. Persentase Penduduk berakses airminum
35,50 36,00 36,50 37,00 37,50 38,00 38,00
8.3. Persentase Luas pemukiman yang tertata
0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,50
8.4. Pencemaran status mutu air (kawasan industri) (%)
- - - 70 80 90 90
8.5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)
100 100 100 100 100 100 100
8.6. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
45,10 45,20 45,30 45,40 45,50 45,60 45,60
8.7. Penegakan hukum lingkungan (%)
100 100 100 100 100 100 100
8.8 Jumlah perusahaan penghasil air limbah
60 60 60 60 60 60 60
8.9 Jumlah perusahaan penghasil air limbah yang diawasi
50 50 55 55 60 60 60
8.10 Pencegahan pencemaran air (%) 83,33 83,33 91,67 91,67 100 100 100
8.11 Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak
65 65 65 65 65 65 65
8.12 Jumlah perusahaan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak yang diawasi
10 10 20 30 40 50 50
8.13 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
15,38 15,38 30,77 46,15 61,54 76,92 76,92
8.14 Penyampaian informasi status kerusakan lahan (%)
0 23,19 36,25 46,49 70,38 100 100
8.15 Jumlah Kegiatan/Usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan
368 407 445 482 520 558 558
8.16 Jumlah Kegiatan/Usaha yang memiliki dokumen lingkungan
253 308 365 425 478 535 535
8.17 Prosentase ketaatan (%) 68,75 75,68 82,02 88,17 91,92 95,88 95,88
8.18 Jumlah sekolah berbudaya lingkungan
13 16 19 22 25 28 28
9. Pertanahan
9.3. Penyelesaian izin lokasi 18 20 22 24 26 28 28
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
1,14 1,16 1,19 1,22 1,24 1,28 1,28
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-7
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
10.2. Rasio bayi berakte kelahiran 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,74
10.3. Rasio pasangan berakte nikah 0,0118 0,0115 0,0112 0,0111 0,0109 0,0101 0,0101
10.4. Kepemilikan KTP 1.156.846 1.191.551 1.227.298 1.264.117 1.302.040 1.341.102 1.341.102
10.5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
645,5 651,76 651,76 651,76 648,60 648,60 648,60
10.6. Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten
1 1 1 1 1 1 1
Jumlah pendudukan berdasarkan database kependudukan
1.929.322 1.987.201 2.046.818 2.108.222 2.171.469 2.236.613 2.236.613
10.7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (E-KTP)
1.156.846 1.191.551 1.227.298 1.264.117 1.302.040 1.341.102 1.341.102
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
37,55 37,89 38,01 38,67 38,98 39,15 39,15
11.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta (KB)
70,05 70,91 72,45 74,00 74,61 76,10 76,10
11.3. Rasio KDRT (Kejadian KDRT) 46,78 73,36 47,94 48,52 49,04 49,56 49,56
11.4. Partisipasi angkatan kerja perempuan
38,46 38,00 38,35 38,52 38,71 39,00 39,00
11.5.
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
100 100 100 100 100 100 100
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,24 2,21 2,18 2,15 2,12 2,09 2,09
12.2. Rasio akseptor KB 3,31 3,31 3,35 3,57 3,76 4,00 4,00
12.3. Cakupan peserta KB aktif 76,78 76,80 77,00 78,10 79,00 80,00 80,00
12.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
41,42 40,18 39,98 37,81 36,68 35,58 35,58
13. Sosial
13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Jumlah)
28 30 32 34 36 40 40
13.2. PMKS yg tertangani 25.900 26.112 26.282 26.886 27.501 28.001 28.001
13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Jumlah)
77.564 79.432 80.842 80.855 81.828 82.411 82.411
14. Ketenagakerjaan
14.1. Angka partisipasi angkatan kerja (%)
- - - - - - -
14.2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
15 15 15 15 15 15 15
14.3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
60,00 60,07 60,14 60,23 60,33 60,44 60,44
14.4. Pencari kerja yang ditempatkan (%)
40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10
Pencari kerja yang ditempatkan (Jumlah orang)
1.431 1.806 2.216 2.626 3.036 3.436 3.436
Pencari kerja yg terdaftar (Jumlah Org)
3.979 4.502 5.575 6.548 7.571 8.594 8.594
14.5. Tingkat pengangguran terbuka (%)
10,00 9,89 9,78 9,68 9,59 9,51 9,51
14.6. Keselamatan dan perlindungan (%)
70,54 70,97 71,72 72,47 73,23 73,98 73,98
14.7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
0 0 0 0 0 0 0
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1. Jumlah Koperasi 747 760 774 788 803 818 818
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-8 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah Koperasi Aktif 352 367 385 404 425 448 448
Persentase koperasi aktif (%) 47,12 48,29 49,74 51,27 52,93 54,77 54,77
15.2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
146 155 163 170 186 198 198
15.3. Jumlah BPR/LKM 29 31 34 35 37 39 39
15.4. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina
1.454 1.884 2.184 2.484 2.784 3.084 3.084
16. Penanaman Modal
16.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
57 62 67 72 77 82 82
Jumlah investor berskala nasional (PMA)
53 54 55 56 57 58 58
16.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)
10.616.109 10.916.109 11.266.109 11.666.109 12.116.109 12.616.109 12.616.109
16.3. Rasio daya serap tenaga kerja (PMA/PMDN)
22.048 22.548 23.048 23.548 24.048 24.548 24.548
16.4. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp. Juta)
409.367 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
17. Kebudayaan
17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
4 4 5 5 6 6 6
17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
2 2 3 3 4 4 4
17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
65 65 65 65 65 65 65
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1. Jumlah organisasi pemuda 73 73 75 79 83 85 85
18.2. Jumlah organisasi olahraga 170 171 173 174 176 178 178
18.3. Jumlah kegiatan olahraga 44 44 48 54 56 60 60
18.4. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
- - - - - - -
18.5. Lapangan olahraga 293 295 298 299 300 301 301
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
2 2 2 2 2 2 2
19.2. Kegiatan pembinaan politik daerah
4 4 3 4 4 4 4
19.3. Pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan
12 12 12 12 12 12 12
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
0,100 0,350 0,592 0,826 1,053 1,289 1,289
20.2. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk (%)
21,11 23,02 24,86 26,65 28,38 29,52 29,52
20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
154,33 144,69 144,69 144,69 144,69 144,69 144,69
20.4.
Pertumbuhan ekonomi/PDRB (ADH Konstan) (%)
6,51 6,85 7,22 7,61 7,98 8,36 8,36
20.5. Kemiskinan (%) 12,43 11,68 10,83 10,01 9,19 8,36 8,36
20.6. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah (Jumlah Modul)
7 7 2 2 0 5 5
20.7. Penegakan PERDA (%) 100 100 100 100 100 100 100
20.8. Cakupan patroli petugas Satpol PP (jumlah kegiatan patrol)
10 15 20 25 30 35 35
20.9.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)
100 100 100 100 100 100 100
20.10 Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten (orang)
3.795 4.207 4.619 5.031 5.443 5.750 5.750
20.11 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)
48,48 49,69 50,90 51,51 52,72 53,93 53,93
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-9
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
20.12 Sistem informasi Manajemen Pemda
1 1 1 1 1 1 1
20.13 Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM)
- - 1 - - 1 1
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural
80 15 40 111 108 106 106
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Fungsional
21 20 20 25 25 30 30
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Teknis
72 20 20 20 25 25 25
Jumlah aparatur yang mengikuti Prajabatan
- 280 320 320 320 320 320
Jumlah Proyeksi Pegawai 10.229 10.880 11.460 12.040 12.620 13.200 13.200
21. Ketahanan Pangan
21.1. Regulasi ketahanan pangan 0 0 Ada 0 0 0 0
21.2. Ketersediaan pangan utama (ton)
179.127,84 185.639,21 194.921,17 204.667,23 214.900,59 225.645,62 225.645,62
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
2 2 2 2 2 2 2
22.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
50 52 54 56 58 60 60
22.3. Jumlah LPM 165 165 165 165 165 165 165
22.4. LPM berprestasi (%) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
22.5. PKK Aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100
22.6. Posyandu Aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100
22.7. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)
9,00 10,00 11,00 - - - -
22.8. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)
5,00 5,00 5,00 - - - -
23. Statistik
23.1. Buku "kabupaten dalam angka" 1 1 1 1 1 1 1
23.2. Buku "PDRB kabupaten" 1 1 1 1 1 1 1
Buku IPM 1 1 1 1 1 1 1
Buku Suseda 1 1 1 1 1 1 1
Buku Basis Data Pembangunan 1 1 1 1 1 1 1
24. Kearsipan
24.1. Pengelolaan arsip secara baku (%)
53,49 56,00 58,00 65,00 70,00 77,00 77,00
24.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan (jumlah kegiatan)
1 1 1 1 1 1 1
25. Komunikasi dan Informatika
25.1. Jumlah jaringan komunikasi 50 50 60 70 80 90 90
25.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
1 : 550 1 : 750 1 : 500 1 : 500 1 : 500 1 : 500 1 : 500
25.3. Jumlah surat kabar nasional/lokal
0 5 5 8 10 10 10
25.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
0 1 2 4 6 6 6
25.5. Web site milik pemerintah daerah
4 10 15 20 25 30 30
25.6. Pameran/expo 3 4 4 4 5 5 5
26. Perpustakaan
26.1. Jumlah perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1
26.2. Cakupan pengunjung perpustakaan per tahun (%)
0,05 0,13 0,25 1,58 2,37 3,16 3,16
26.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)
35 50 50 53 52 52 52
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
1.1. Produktivitas padi per hektar -Padi sawah (Kw/Ha)
63,20 64,25 64,89 65,54 66,20 66,86 66,86
Produktivitas padi per hektar -Padi ladang/gogo (Kw/Ha)
37,00 37,10 37,47 37,85 28,22 38,61 38,61
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-10 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.2. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB
11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76
1.3. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98
1.4. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81
1.5. Cakupan bina kelompok tani (%)
19,25 19,93 19,98 19,94 20,06 20,15 20,15
Jumlah bina kelompok tani (Kelompok)
215 231 240 248 258 266 266
Jumlah kelompok tani (Kelompok)
1.117 1.159 1.201 1.244 1.286 1.320 1.320
Jumlah perkembangan kelompok pengolah peternakan
(kelompok)
30 34 40 44 49 54 54
Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah (Unit)
1 1 1 1 2 2 2
Bangunan Puskeswan (Unit) 1 0 0 2 2 5 5
Bangunan UPKH (Unit) 0 0 0 2 2 5 5
SDM Paramedis Veteriner (orang)
2 4 6 8 0 10 10
SDM Medik Veteriner (Orang) 1 2 3 3 4 4 4
Pasar Hewan (Unit) 0 0 1 1 1 1 1
Pasar Bunga 0 0 0 0 1 1 1
2. Kehutanan
2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan (%)
5,97 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94
2.2. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan
66 73 80 87 94 101 101
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1. Luas Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan (Ha)
3,5 7 7 7 7 7 7
Total Luas penambangan tanpa ijin (Ha)
60 54 47 40 33 26 26
Persentase luas penambangan liar yang ditertibkan (%)
61,10 71,38 75,09 78,80 82,51 100 100
3.2. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (%)
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
4. Pariwisata
4.1. Kunjungan wisata (Jumlah) 1.417.292 1.546.597 1.701.257 1.871.383 2.058.521 2.264.373 2.264.373
Jumlah objek wisata 3 3 3 4 4 4 4
Jumlah hotel berbintang 7 7 7 7 7 7 7
4.2. Kontribusi sektor pariwisata (Hotel) terhadap PDRB (%)
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Kontribusi sektor pariwisata
(Restoran) terhadap PDRB (%) 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33
Kontribusi sektor pariwisata (Jasa hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB (%)
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
5. Kelautan dan Perikanan
5.1. Produksi perikanan (ton) 37.118 42.020 44.177 46.495 48.852 51.271 51.271
5.2. Konsumsi ikan (Kg/kapita/tahun)
19,40 20,99 21,72 23,46 25,37 27,37 27,37
Jumlah kelompok pengolah ikan
40 50 55 61 67 74 74
Jumlah sarana dan prasarana perikanan
1 0 0 0 0 0 0
Jumlah pembudidaya tersertifikasi (unit)
10 13 15 20 25 30 30
Jumlah pasar ikan 0 0 0 1 1 1 1
6. Perdagangan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-11
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
22,27 23,19 24,11 24,96 26,01 27,03 27,03
6.2. Ekspor Bersih Perdagangan
465.021.277,02 499.897.872,
80 524.892.766,
44 535.390.621,
77 540.744.527,
98 556.966.86
3,82 556.966.86
3,82
6.3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (jumlah pelaku usaha)
880 1.161 1.291 1.421 1.456 1.785 1.785
Jumlah sarana dan prasarana perdagangan
9 9 9 9 9 9 9
Jumlah sarana dan prasarana promosi produk unggulan
0 0 0 1 0 1 2
Jumlah kelompok pedagang asongan dan kaki lima yang dibina
0 9 9 9 9 9 9
7. Perindustrian
7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
42,79 66,66 94,35 22,72 18,11 18,11 18,11
7.2. Pertumbuhan Industri besar (%)
36,76 35,56 35,32 34,00 35,09 34,55 34,55
Pertumbuhan Industri menengah (%)
26,96 28,89 29,79 30,00 29,34 29,09 29,09
Pertumbuhan Industri kecil (%) 36,27 35,56 34,89 36,00 35,47 36,36 36,36
Jumlah industri besar 75 80 83 85 93 95 95
Jumlah industri menengah 55 65 70 75 78 80 80
Jumlah industri kecil 74 80 82 90 94 100 100
Jumlah industri 204 225 235 250 265 275 275
7.3. Cakupan bina kelompok pengrajin (Industri Kecil Menengah) (%)
9,31 35,56 51,06 48,00 47,17 47,27 47,27
Jumlah industri pakan ternak 0 0 0 1 0 0 1
8. Ketransmigrasian
8.1. Transmigran swakarsa (KK) - - - - - - -
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
537.784 598.925 649.430 706.359 762.551 817.092 817.092
1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
250.684 282.252 308.565 338.889 368.291 396.971 396.971
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1. Perhubungan
1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
1,21 1,19 1,12 1,80 1,80 1,80 1,80
1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
5.518.106 5.985.114 6.452.122 6.919.130 7.386.138 7.835.146 7.835.146
1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
6.985.412 5.872.642 6.239.622 6.606.603 6.991.933 6.724.199 6.724.199
2. Penataan Ruang
2.1. Ketaatan terhadap RTRW (%) 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Luas wilayah produktif (Ha) - - - - - - -
2.3. Luas wilayah industri (Ha) 1.202 1.342 1.540 1.744 1.958 2.167 2.167
2.4. Luas wilayah perkotaan 1.381 1.707 2.044 2.313 2.591 2.857 2.857
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
3.1. Jenis, kelas, dan jumlah restoran
57 45 47 50 45 - -
3.2. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
48 45 53 50 58 - -
4. Lingkungan Hidup
4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
35,00 35,50 36,00 36,50 37,00 37,50 37,50
Fokus Iklim Berinvestasi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Angka kriminalitas (Kejadian) 75 80 85 90 95 100 100
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
IX-12 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
Kondisi Awal
KONDISI TAHUN Kondisi Akhir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.2. Jumlah demo 27 50 50 50 50 50 50
1.3. Lama proses perijinan (Hari Kerja)
6 - 40 6 - 30 6 - 30 6 - 30 6 - 30 6 – 30 6 – 30
1.4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
27 - - - - - -
Sertifikat hak pakai atas tanah Pemda Kabupaten Bandung Barat
15 15 15 15 15 15 15
1.5. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
- - - - - - -
1.6. Persentase desa berstatus swakarya terhadap total desa (%)
5,00 20 40 60 80 100 100
Fokus Sumber Daya Manusia
1. Ketenagakerjaan
1.1. Rasio ketergantungan 51,74 49,92 49,46 50,37 49,91 49,91 49,91
Indeks Pembangunan Manusia
A. Indeks Pendidikan 85,71 86,45 87,11 87,84 88,55 89,24 89,24
A.1 Angka Melek Huruf /AMH (%) 98,48 98,55 98,64 98,74 98,83 98,92 98,92
A.2 Rata-rata Lama Sekolah/RLS (Thn)
9,02 9,33 9,60 9,90 10,19 10,48 10,48
B. Indeks Kesehatan 73,84 74,15 74,40 74,68 74,97 75,24 75,24
B.1 Angka Harapan Hidup/AHH (Thn)
69,30 69,49 69,64 69,81 69,98 70,14 70,14
C. Indeks Daya Beli 64,35 64,66 65,01 65,34 65,67 66,00 66,00
C.1 Daya Beli 638,46 646,48 656,88 670,17 680,75 692,17 692,17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,63 75,09 75,51 75,95 76,39 76,83 76,83
Sumber: SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
X-1 Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
BAB X.
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu
perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana
arah dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat; bagaimana
mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar
tujuan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala
daerah terpilih. Periodesasi RPJMD Kabupaten Bandung Barat ini disesuaikan
dengan masa jabatan kepala daerah, yakni Tahun 2013-2018, dan disusun dengan
mempertimbangkan hasil kajian serta konsepsi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025, dengan
rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan
dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2008-2013, serta mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2013-2018.
BAB
10
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
X-2 Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
10.1 Pedoman Transisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2013-2018 ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga
2018.
Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2019 yang merupakan masa transisi, yang dijadikan acuan adalah arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025, dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Hal ini didasarkan
bahwa pada tahun 2019 merupakan masa transisi antara periodesasi RPJMD 2013-
2018 dengan RPJMD periode 2018-2022.
Dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 telah
ditetapkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Bandung
Barat melalui pemantapan rencana penataan ruang wilayah Kabupaten
Bandung Barat secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kesejahteraan
rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah
dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau wilayah-
wilayah pemukiman penduduk, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi
rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi
dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi
kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
X-3 Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan bahwa program
dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2013-2018 ini telah dilaksanakan secara konsisten oleh
pemerintah daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan
partisipasi masyarakat. Hasil yang dicapai diharapkan dapat menjadi pondasi
bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah
Kabupaten Bandung Barat periode berikutnya.
Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan
diharapkan mampu meningkatkan: kesejahteraan masyarakat; meningkatkan
kualitas layanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
perekonomian rakyat yang semakin berdaya; makin berkurangnya jumlah
penduduk dan keluarga miskin; dan berkurangnya jumlah pengangguran; serta
sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang
memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam periode lima tahun ke depan,
diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan
wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai
fasilitas layanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat
diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat
pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.
Program transisi tahun 2019, dirumuskan dengan tetap berusaha
menjamin keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada
tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan
dapat dikembangkan lebih banyak dan berorientasi pada upaya memfasilitasi
serta berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang
sosial dan mewujudkannya secara adil bagi masyarakat. Kemudahan ekonomi
adalah kesempatan atau peluang dan makin terbukanya akses masyarakat
terhadap berbagai sumbersumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-
peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan
mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
X-4 Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat
dalam berbagai sendi kehidupan.
10.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2013-2018 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara
konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab,
dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat, Pemerintah Desa, Masyarakat, serta dunia usaha, agar dapat
melaksanakan program-program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013-
2018 ini dengan sebaik baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 ini, selanjutnya dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Barat, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan
fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, dengan berpedoman
pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018. Renstra- SKPD
tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD).
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi
antara RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 dengan Rencana
Strategis (Renstra) SKPD.
5. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun
2013-2018 ini, baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya
mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan
wilayah prioritas, khususnya dalam kerangka anggaran maupun kegiatan,
RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2013-2018
X-5 Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-
prioritas.
6. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta
kegiatan pokoknya, tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja,
tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas dan pentingnya
sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran
pembangunan yang direncanakan.
Dalam rangka menjaga sinergitas, harmonisasi, sinkronisasi, dan
meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun
2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Bandung Barat berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi
terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 ke
dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
BUPATI BANDUNG BARAT,
ABUBAKAR
top related