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Page 1: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 주민복지과

주민복지과 87,411,392 74,552,198 12,859,194

국 49,376,657

균 500,000

기 574,740

도 9,716,394

군 27,243,601

장애인 복지 증진 9,407,294 7,527,482 1,879,812

국 5,193,239

도 1,063,791

군 3,150,264

장애인 생활안정 6,096,179 4,519,987 1,576,192

국 4,036,735

도 597,275

군 1,462,169

장애수당(기초) 지원사업 213,830 232,034 △18,204

국 149,681

군 64,149

301 일반보상금 213,830 232,034 △18,204

국 149,681

군 64,149

01 사회보장적수혜금 213,830 232,034 △18,204

○기초 장애수당 지급 213,830213,830,000원

국 149,681

군 64,149

장애수당(차상위 등) 지원사업 148,683 175,052 △26,369

국 104,078

군 44,605

301 일반보상금 148,683 175,052 △26,369

국 104,078

군 44,605

01 사회보장적수혜금 148,683 175,052 △26,369

○차상위 장애수당 지급 148,683148,683,000원

국 104,078

군 44,605

도비 장애수당 지원 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

301 일반보상금 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

01 사회보장적수혜금 28,800 28,800 0

○도비 장애수당 지급 28,80028,800,000원

도 8,640

군 20,160

장애인연금 2,243,394 2,038,029 205,365

국 1,570,376

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 201,905

군 471,113

301 일반보상금 2,243,394 2,038,029 205,365

국 1,570,376

도 201,905

군 471,113

01 사회보장적수혜금 2,243,394 2,038,029 205,365

○장애인연금 지원 2,243,3942,243,394,000원

국 1,570,376

도 201,905

군 471,113

장애인의료비 지원 303,883 41,753 262,130

국 243,107

군 60,776

403 자치단체등자본이전 303,883 41,753 262,130

국 243,107

군 60,776

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 303,883 41,753 262,130

○장애인 의료비 지원 303,883303,883,000원

국 243,107

군 60,776

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

301 일반보상금 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○장애인 진단비, 검사비 지원 2,0002,000,000원

국 1,000

군 1,000

청각장애인 이동영상 전화요금 지원 480 480 0

도 240

군 240

301 일반보상금 480 480 0

도 240

군 240

01 사회보장적수혜금 480 480 0

○이동영상 전화요금 지원 480480,000원

도 240

군 240

신장장애인 혈액투석비 지원 8,400 8,400 0

도 4,200

군 4,200

301 일반보상금 8,400 8,400 0

도 4,200

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,200

01 사회보장적수혜금 8,400 8,400 0

○신장장애인 혈액투석비 지원 8,4008,400,000원

도 4,200

군 4,200

발달재활서비스 사업 129,600 131,760 △2,160

국 90,720

도 19,440

군 19,440

307 민간이전 129,600 131,760 △2,160

국 90,720

도 19,440

군 19,440

11 사회복지사업보조 129,600 131,760 △2,160

○장애아동 발달재활서비스사업 129,600129,600,000원

국 90,720

도 19,440

군 19,440

장애인 활동지원 급여 2,247,300 1,245,450 1,001,850

국 1,569,960

도 201,852

군 475,488

201 일반운영비 4,500 4,500 0

01 사무관리비 4,500 4,500 0

○장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당

4,5004,500,000원

307 민간이전 2,242,800 1,240,950 1,001,850

국 1,569,960

도 201,852

군 470,988

11 사회복지사업보조 2,242,800 1,240,950 1,001,850

○활동지원 급여 2,242,8002,242,800,000원

국 1,569,960

도 201,852

군 470,988

활동보조 가산급여 1,100 1,742 △642

국 770

도 99

군 231

307 민간이전 1,100 1,742 △642

국 770

도 99

군 231

11 사회복지사업보조 1,100 1,742 △642

○중증장애인 활동보조 가산급여 1,1001,100,000원

국 770

도 99

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 231

중증장애인 도우미 지원 167,390 100,655 66,735

도 66,956

군 100,434

307 민간이전 167,390 100,655 66,735

도 66,956

군 100,434

11 사회복지사업보조 167,390 100,655 66,735

○중증장애인 도우미 지원 167,390167,390,000원

도 66,956

군 100,434

발달장애인 공공후견 지원 2,100 900 1,200

국 1,680

도 210

군 210

307 민간이전 2,100 900 1,200

국 1,680

도 210

군 210

11 사회복지사업보조 2,100 900 1,200

○발달장애인 공공후견 지원 2,1002,100,000원

국 1,680

도 210

군 210

발달장애인 부모상담지원 1,920 1,920 0

국 1,344

도 288

군 288

307 민간이전 1,920 1,920 0

국 1,344

도 288

군 288

11 사회복지사업보조 1,920 1,920 0

○부모상담지원 1,9201,920,000원

국 1,344

도 288

군 288

장애인 일자리지원(복지일자리) 133,896 110,880 23,016

국 61,448

도 23,934

군 48,514

101 인건비 132,896 109,880 23,016

국 60,948

도 23,784

군 48,164

04 기간제근로자등보수 132,896 109,880 23,016

○장애인일자리(복지) 인건비 121,896121,896,000원

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 60,948

도 18,284

군 42,664

○장애인일자리(도 사업) 인건비 11,00011,000,000원

도 5,500

군 5,500

201 일반운영비 1,000 1,000 0

국 500

도 150

군 350

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○장애인일자리(복지) 운영 1,0001,000,000원

국 500

도 150

군 350

장애인 일자리지원(일반형-전일제) 347,048 312,844 34,204

국 173,524

도 52,057

군 121,467

101 인건비 347,048 312,844 34,204

국 173,524

도 52,057

군 121,467

04 기간제근로자등보수 347,048 312,844 34,204

○장애인 일자리(일반형-전일제) 인건비

347,048347,048,000원

국 173,524

도 52,057

군 121,467

장애인 일자리지원(일반형-시간제) 62,006 55,900 6,106

국 31,003

도 9,301

군 21,702

101 인건비 62,006 55,900 6,106

국 31,003

도 9,301

군 21,702

04 기간제근로자등보수 62,006 55,900 6,106

○장애인일자리(일반형-시간제) 인건비

62,00662,006,000원

국 31,003

도 9,301

군 21,702

발달장애인 주간활동서비스 지원 33,839 0 33,839

국 23,687

도 5,076

군 5,076

307 민간이전 33,839 0 33,839

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 23,687

도 5,076

군 5,076

11 사회복지사업보조 33,839 0 33,839

○발달장애인 주간활동서비스 지원

33,83933,839,000원

국 23,687

도 5,076

군 5,076

발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 20,510 0 20,510

국 14,357

도 3,077

군 3,076

307 민간이전 20,510 0 20,510

국 14,357

도 3,077

군 3,076

11 사회복지사업보조 20,510 0 20,510

○ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원

20,51020,510,000원

국 14,357

도 3,077

군 3,076

장애인 복지증진 47,110 48,420 △1,310

국 5,552

도 8,195

군 33,363

장애인보조기기 교부사업 3,440 3,750 △310

국 2,752

군 688

307 민간이전 3,440 3,750 △310

국 2,752

군 688

11 사회복지사업보조 3,440 3,750 △310

○장애인보조기기 교부사업 3,4403,440,000원

국 2,752

군 688

장애인보조기기 및 편의설비지원 9,070 9,070 0

도 4,535

군 4,535

301 일반보상금 9,070 9,070 0

도 4,535

군 4,535

01 사회보장적수혜금 9,070 9,070 0

○장애인보조기기 및 편의설비 지원

9,0709,070,000원

도 4,535

군 4,535

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인 보조기구 수리비 지원 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○장애인 재활보조기구 수리비 지원

20,00020,000,000원

중증 장애인 주거환경 개선사업 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

402 민간자본이전 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 10,000 0

○중증장애인 주거환경 개선사업 10,00010,000,000원

도 3,000

군 7,000

여성장애인 출산비용지원 4,000 5,000 △1,000

국 2,800

도 360

군 840

301 일반보상금 4,000 5,000 △1,000

국 2,800

도 360

군 840

01 사회보장적수혜금 4,000 5,000 △1,000

○여성장애인 출산비 지원 4,0004,000,000원

국 2,800

도 360

군 840

여성장애인 운전면허 취득 지원 600 600 0

도 300

군 300

301 일반보상금 600 600 0

도 300

군 300

01 사회보장적수혜금 600 600 0

○여성장애인 운전면허 취득 지원 600600,000원

도 300

군 300

장애인 교육.행사 83,530 104,330 △20,800

도 10,100

군 73,430

장애인 교육지원 31,500 31,500 0

도 10,100

군 21,400

301 일반보상금 1,500 1,500 0

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 교육.행사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○장애인 교육참석 보상 1,500

― 장애인지도자 및 상담실무자 교육 참석 보

상 1,000

― 시각장애인 순회재활 및 사회적응 교육 참

석 보상 500

200,000원 * 5회

500,000원

307 민간이전 30,000 30,000 0

도 10,100

군 19,900

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

○시각장애인 기초재활 교육 5,0005,000,000원

도 2,500

군 2,500

○수어교실 운영 5,000

○여성장애인 기능습득 교육 4,000

5,000,000원

4,000,000원

도 2,000

군 2,000

○장애학생 방학기간 열린학교 운영

16,0008,000,000원 * 2회

도 5,600

군 10,400

장애인복지 행사지원 29,550 28,550 1,000

301 일반보상금 4,550 4,550 0

09 행사실비보상금 4,550 4,550 0

○장애인 행사 참석보상 4,550

― 경남 장애인 합동결혼식 참석보상

200

― 장애인 한마음대회 참석보상 700

― 장애인 기능대회 참석보상 1,000

― 장애인 극기체험 레프팅대회 참가보상

1,050

― 장애인 체육대회 참석보상 1,000

― 시각장애인 경로잔치 참석보상

600

50,000원 * 4명

700,000원

1,000,000원

15,000원 * 70명 * 1일

1,000,000원

15,000원 * 40명 * 1일

307 민간이전 25,000 24,000 1,000

11 사회복지사업보조 25,000 24,000 1,000

○장애인의 날 행사 지원 25,00025,000,000원

장애인복지업무 추진 22,480 44,280 △21,800

202 여비 17,280 17,280 0

01 국내여비 17,280 17,280 0

○주민복지 업무추진 17,28017,280,000원

203 업무추진비 4,000 5,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 5,000 △1,000

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 교육.행사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○주민복지 업무추진 4,0004,000,000원

303 포상금 1,200 0 1,200

01 포상금 1,200 0 1,200

○읍면 주민복지업무 평가 등 시상금

1,2001,200,000원

장애인시설.단체 보조 3,180,475 2,854,745 325,730

국 1,150,952

도 448,221

군 1,581,302

중증장애인세대 사례관리 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

307 민간이전 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

11 사회복지사업보조 39,000 39,000 0

○중증장애인세대 사례관리 39,00039,000,000원

도 13,650

군 25,350

특별교통수단(장애인 콜택시) 운영지원 319,200 228,000 91,200

307 민간이전 237,000 228,000 9,000

05 민간위탁금 237,000 228,000 9,000

○장애인콜택시 운영 237,000237,000,000원

405 자산취득비 82,200 0 82,200

01 자산및물품취득비 82,200 0 82,200

○장애인콜택시 구입(2대) 82,20082,200,000원

특별교통수단 통행료 지원 1,500 1,500 0

도 1,050

군 450

307 민간이전 1,500 1,500 0

도 1,050

군 450

02 민간경상사업보조 1,500 1,500 0

○특별교통수단 통행료 지원 1,5001,500,000원

도 1,050

군 450

장애인단체 보조 52,000 47,500 4,500

307 민간이전 52,000 47,500 4,500

03 민간단체법정운영비보조 44,500 40,000 4,500

○사)경남지체장애인연합회함안군지회 운영

35,000

○사)경남장애인부모회함안군지부 운영비

3,000

35,000,000원

3,000,000원

Page 10: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사)경남농아인협회함안군지회 운영비

4,000

○사)경남시각장애인연합회함안지회 운영비

2,500

4,000,000원

2,500,000원

11 사회복지사업보조 7,500 7,500 0

○사)경남지체장애인연합회함안군지회 서울국제

휠체어 마라톤대회 2,500

○사)시각장애인연합회함안군지회 흰지팡이의날

행사 3,000

○사)경남농아인협회함안군지회 농아인 수련회

2,000

2,500,000원

3,000,000원

2,000,000원

지체장애인 편의시설지원센터 운영 50,000 62,760 △12,760

도 15,000

군 35,000

307 민간이전 50,000 62,760 △12,760

도 15,000

군 35,000

10 사회복지시설법정운영비보조 50,000 62,760 △12,760

○지체장애인 편의시설지원센터 운영

50,00050,000,000원

도 15,000

군 35,000

장애인복지센터 운영 134,000 134,000 0

도 60,000

군 74,000

307 민간이전 134,000 134,000 0

도 60,000

군 74,000

05 민간위탁금 134,000 134,000 0

○장애인재활센터 운영 134,000134,000,000원

도 60,000

군 74,000

장애인가족지원센터 운영 83,000 75,000 8,000

도 24,900

군 58,100

307 민간이전 83,000 75,000 8,000

도 24,900

군 58,100

10 사회복지시설법정운영비보조 83,000 75,000 8,000

○장애인가족지원센터 운영 83,00083,000,000원

도 24,900

군 58,100

장애인거주시설 운영 지원 1,168,150 1,122,853 45,297

국 817,705

도 105,133

군 245,312

Page 11: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,168,150 1,122,853 45,297

국 817,705

도 105,133

군 245,312

10 사회복지시설법정운영비보조 1,168,150 1,122,853 45,297

○중증장애인 거주시설(로사의 집) 운영

1,168,1501,168,150,000원

국 817,705

도 105,133

군 245,312

장애인거주시설 LED교체 지원 8,115 0 8,115

국 4,057

도 4,058

402 민간자본이전 8,115 0 8,115

국 4,057

도 4,058

02 민간자본사업보조(이전재원) 8,115 0 8,115

○장애인거주시설 LED교체 지원사업

8,1158,115,000원

국 4,057

도 4,058

장애인 단기거주시설 운영 184,000 0 184,000

도 20,000

군 164,000

307 민간이전 184,000 0 184,000

도 20,000

군 164,000

10 사회복지시설법정운영비보조 184,000 0 184,000

○장애인 단기거주시설 운영(햇살가득)

184,000184,000,000원

도 20,000

군 164,000

장애인생활시설 운영 지원 137,500 287,500 △150,000

도 68,750

군 68,750

307 민간이전 137,500 287,500 △150,000

도 68,750

군 68,750

10 사회복지시설법정운영비보조 137,500 287,500 △150,000

○장애인 공동생활가정 운영

8,0004,000,000원 * 2개소

도 4,000

군 4,000

○장애인복지시설 종사자 수당 122,200122,200,000원

도 61,100

군 61,100

Page 12: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애인거주시설 보조원 야간수당

7,3007,300,000원

도 3,650

군 3,650

장애인지역사회재활시설 운영 479,820 421,320 58,500

도 127,450

군 352,370

201 일반운영비 21,320 21,320 0

01 사무관리비 1,320 1,320 0

○무인경비시스템 용역 1,3201,320,000원

02 공공운영비 20,000 20,000 0

○장애인복지시설 유지관리비 20,00020,000,000원

307 민간이전 458,500 400,000 58,500

도 127,450

군 331,050

05 민간위탁금 249,500 240,000 9,500

○발달장애인주간보호시설 운영 153,500153,500,000원

도 75,000

군 78,500

○시각장애인주간보호시설 운영 96,00096,000,000원

도 40,000

군 56,000

10 사회복지시설법정운영비보조 209,000 160,000 49,000

○장애인생활이동지원센터 운영 85,00085,000,000원

도 6,800

군 78,200

○수어통역센터 운영 124,000124,000,000원

도 5,650

군 118,350

장애인직업재활시설 운영 195,000 174,000 21,000

도 8,230

군 186,770

307 민간이전 195,000 174,000 21,000

도 8,230

군 186,770

10 사회복지시설법정운영비보조 195,000 174,000 21,000

○장애인 보호작업장 운영 195,000195,000,000원

도 8,230

군 186,770

사회복무제도 지원 329,190 261,312 67,878

국 329,190

301 일반보상금 329,190 261,312 67,878

국 329,190

08 사회복무요원보상금 329,190 261,312 67,878

○사회복무요원 봉급 277,230277,230,000원

Page 13: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 277,230

○사회복무요원 교통비 39,15039,150,000원

국 39,150

○사회복무요원 피복비 12,81012,810,000원

국 12,810

노인복지 증진 53,196,092 43,932,827 9,263,265

국 33,625,780

기 30,974

도 2,733,881

군 16,805,457

노인복지증진 44,771,242 40,308,361 4,462,881

국 33,095,418

기 30,974

도 2,203,764

군 9,441,086

기초연금 지급 33,567,273 32,037,257 1,530,016

국 30,210,546

도 671,345

군 2,685,382

301 일반보상금 33,567,273 32,037,257 1,530,016

국 30,210,546

도 671,345

군 2,685,382

01 사회보장적수혜금 33,567,273 32,037,257 1,530,016

○기초연금(13,000명) 33,567,27333,567,273,000원

국 30,210,546

도 671,345

군 2,685,382

노인일자리 및 사회활동지원 3,382,350 1,901,904 1,480,446

국 1,515,335

도 649,848

군 1,217,167

101 인건비 1,049,498 593,226 456,272

국 474,799

도 207,375

군 367,324

03 무기계약근로자보수 22,698 0 22,698

○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전

담인력 인건비(1명) 22,69822,698,000원

국 11,349

도 3,405

군 7,944

04 기간제근로자등보수 1,026,800 593,226 433,574

○노인일자리 및 사회활동지원사업 활동비(370

명) 916,900916,900,000원

국 458,450

도 137,535

군 320,915

Page 14: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도비 노인일자리 수당(370명) 99,90099,900,000원

도 64,935

군 34,965

○노인일자리 및 사회활동지원사업 보험료

10,00010,000,000원

국 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 15,000 12,000 3,000

국 7,500

도 2,250

군 5,250

01 사무관리비 15,000 8,000 7,000

○노인일자리 및 사회활동지원사업 운영비

15,00015,000,000원

국 7,500

도 2,250

군 5,250

202 여비 9,000 6,000 3,000

국 4,500

도 1,350

군 3,150

01 국내여비 9,000 6,000 3,000

○노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진

9,0009,000,000원

국 4,500

도 1,350

군 3,150

307 민간이전 2,308,852 1,290,678 1,018,174

국 1,028,536

도 438,873

군 841,443

05 민간위탁금 2,308,852 1,290,678 1,018,174

○노인일자리 및 사회활동지원사업 민간위탁(59

0명) 2,108,3722,108,372,000원

국 1,028,536

도 308,561

군 771,275

○도비 노인일자리 수당(590명) 200,480200,480,000원

도 130,312

군 70,168

경로당 시설관리 도우미 사업 163,000 163,000 0

101 인건비 163,000 162,000 1,000

04 기간제근로자등보수 163,000 162,000 1,000

○경로당 시설관리 도우미사업 활동비(50명)

163,000163,000,000원

노인돌봄기본서비스사업 지원 578,061 456,562 121,499

Page 15: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 388,681

도 49,975

군 139,405

307 민간이전 578,061 456,562 121,499

국 388,681

도 49,975

군 139,405

05 민간위탁금 578,061 456,562 121,499

○노인돌봄기본서비스사업(돌보미 38명)

578,061578,061,000원

국 388,681

도 49,975

군 139,405

노인돌봄종합서비스 단가 보조 658,828 567,222 91,606

국 461,187

도 59,292

군 138,349

307 민간이전 658,828 567,222 91,606

국 461,187

도 59,292

군 138,349

05 민간위탁금 658,828 567,222 91,606

○노인돌봄종합서비스사업(201명)

658,828658,828,000원

국 461,187

도 59,292

군 138,349

단기가사서비스 단가 보조 1,212 3,036 △1,824

국 860

도 106

군 246

307 민간이전 1,212 3,036 △1,824

국 860

도 106

군 246

05 민간위탁금 1,212 3,036 △1,824

○단기가사서비스사업(2명) 1,2121,212,000원

국 860

도 106

군 246

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 61,948 54,314 7,634

기 30,974

도 15,487

군 15,487

307 민간이전 61,948 54,314 7,634

기 30,974

도 15,487

군 15,487

Page 16: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 61,948 54,314 7,634

○관리자 인건비(2명) 48,40048,400,000원

기 24,200

도 12,100

군 12,100

○장비통신비 및 유지보수 148대 7,5487,548,000원

기 3,774

도 1,887

군 1,887

○기관운영비 6,0006,000,000원

기 3,000

도 1,500

군 1,500

노인복지 증진사업 538,300 936,553 △398,253

301 일반보상금 265,500 1,521 263,979

01 사회보장적수혜금 265,500 1,521 263,979

○노인 건강장려금 지원(750명) 187,500

○3대이상 가정 효도수당 지급(130명)

78,000

187,500,000원

78,000,000원

307 민간이전 272,800 935,032 △662,232

11 사회복지사업보조 272,800 935,032 △662,232

○식사배달 서비스(280명) 272,800272,800,000원

노인복지시설 운영비 등 4,002,222 3,001,248 1,000,974

도 540,888

군 3,461,334

301 일반보상금 3,999,222 3,001,248 997,974

도 540,888

군 3,458,334

01 사회보장적수혜금 3,999,222 3,001,248 997,974

○노인요양시설 장기요양보험 분담금

2,013,7982,013,798,000원

도 342,346

군 1,671,452

○재가노인 장기요양보험 분담금

1,587,0041,587,004,000원

도 158,700

군 1,428,304

○재가노인 복지시설 운영비 지원(2개소)

398,420398,420,000원

도 39,842

군 358,578

307 민간이전 3,000 0 3,000

04 민간행사사업보조 3,000 0 3,000

○노인장기요양기관인 송년행사 3,0003,000,000원

양로시설 운영비 지원 510,146 543,993 △33,847

국 357,102

Page 17: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 45,913

군 107,131

307 민간이전 510,146 543,993 △33,847

국 357,102

도 45,913

군 107,131

10 사회복지시설법정운영비보조 510,146 543,993 △33,847

○노인주거복지시설 운영(1개소)

510,146510,146,000원

국 357,102

도 45,913

군 107,131

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 644,272 643,272 1,000

국 161,707

도 139,608

군 342,957

201 일반운영비 9,000 8,000 1,000

국 2,250

도 1,926

군 4,824

01 사무관리비 9,000 8,000 1,000

○경로당 양곡 택배용역 9,0009,000,000원

국 2,250

도 1,926

군 4,824

307 민간이전 635,272 0 635,272

국 159,457

도 137,682

군 338,133

11 사회복지사업보조 635,272 0 635,272

○경로당 동절기 난방비 지원 499,500499,500,000원

국 124,875

도 109,890

군 264,735

○경로당 냉방비 지원 33,30033,300,000원

국 8,325

도 7,326

군 17,649

○경로당 양곡 지원 102,472102,472,000원

국 26,257

도 20,466

군 55,749

경로당 운영비 지원 663,630 0 663,630

도 31,302

군 632,328

307 민간이전 663,630 0 663,630

도 31,302

군 632,328

Page 18: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 663,630 0 663,630

○경로당 운영비 지원 663,630663,630,000원

도 31,302

군 632,328

노인생활 안정 583,810 558,146 25,664

도 242,539

군 341,271

노인가장세대 지원 43,200 43,200 0

도 12,960

군 30,240

301 일반보상금 43,200 43,200 0

도 12,960

군 30,240

01 사회보장적수혜금 43,200 43,200 0

○노인가장세대 지원 43,20060,000원 * 720명

도 12,960

군 30,240

고령자 취업교육비 지원 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

301 일반보상금 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0

○고령자 취업교육 1,500500,000원 * 3명

도 375

군 1,125

노인 PC(인터넷) 교육 2,800 3,000 △200

도 1,120

군 1,680

301 일반보상금 2,800 3,000 △200

도 1,120

군 1,680

12 기타보상금 2,800 3,000 △200

○노인pc(인터넷)교육 2,8002,800,000원

도 1,120

군 1,680

홀로사는노인 안전지킴이 사업 51,960 50,736 1,224

도 20,784

군 31,176

307 민간이전 51,960 50,736 1,224

도 20,784

군 31,176

11 사회복지사업보조 51,960 50,736 1,224

○홀로사는 노인 안전지킴이 사업

51,96051,960,000원

Page 19: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,784

군 31,176

노인복지시설 지원 413,400 369,200 44,200

도 206,700

군 206,700

307 민간이전 413,400 369,200 44,200

도 206,700

군 206,700

10 사회복지시설법정운영비보조 413,400 369,200 44,200

○노인복지시설 종사자 수당(159명)

413,400413,400,000원

도 206,700

군 206,700

노인복지시설 안전지킴이 활동비 지원 1,200 960 240

도 600

군 600

301 일반보상금 1,200 960 240

도 600

군 600

01 사회보장적수혜금 1,200 960 240

○노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원(5명)

1,2001,200,000원

도 600

군 600

경로당 활성화사업 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

○경로당활성화프로그램 운영 20,00020,000,000원

노인관련수당 등 지원 9,000 13,800 △4,800

301 일반보상금 9,000 13,800 △4,800

01 사회보장적수혜금 9,000 13,800 △4,800

○장수수당 지원 9,00030,000원 * 25명 * 12월

홀로사는 어르신 지원사업 40,750 55,750 △15,000

301 일반보상금 10,000 10,000 0

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○홀로사는 어르신 공동생활가정 생활비 지원(5

개소) 10,0002,000,000원 * 5개소

307 민간이전 30,750 30,750 0

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

○홀로어르신 주거환경개선 사업(20가구)

30,00030,000,000원

06 보험금 750 750 0

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○홀로사는 어르신 공동생활가정 거주자 보험가

입지원 750150,000원 * 5개소

노인복지시설 기능보강 5,678,620 1,915,900 3,762,720

국 530,362

도 285,828

군 4,862,430

노인활동보조기지원 28,700 25,480 3,220

도 20,090

군 8,610

307 민간이전 28,700 25,480 3,220

도 20,090

군 8,610

11 사회복지사업보조 28,700 25,480 3,220

○노인활동보조기 지원 15,60015,600,000원

도 10,920

군 4,680

○저소득어르신 행복소리찾기 지원

13,10013,100,000원

도 9,170

군 3,930

노인복지시설 기능보강 783,820 853,820 △70,000

도 30,000

군 753,820

201 일반운영비 58,820 58,820 0

01 사무관리비 8,820 8,820 0

○소방안전관리 대행 용역(7개소)

8,820105,000원 * 7개소 * 12월

02 공공운영비 50,000 50,000 0

○노인복지회관 및 경로당 시설장비유지비

30,000

○식사배달사업장 및 노인일자리작업장 시설장

비유지비 20,000

30,000,000원

20,000,000원

401 시설비및부대비 115,000 85,000 30,000

도 30,000

군 85,000

01 시설비 115,000 85,000 30,000

○공유재산경로당 및 식사배달사업장 보수 공사

30,000

○노인복지시설 공유재산 유지보수 공사

25,000

○경로당 긴급보수 지원 30,000

○대산 대표경로당 개보수 공사 30,000

30,000,000원

25,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

도 30,000

402 민간자본이전 600,000 700,000 △100,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 600,000 700,000 △100,000

Page 21: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○경로당(마을회관)시설 기능보강

600,000600,000,000원

405 자산취득비 10,000 10,000 0

01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0

○식사배달사업장 집기 등 구입 10,00010,000,000원

종합장사시설 건립 4,100,000 0 4,100,000

401 시설비및부대비 4,100,000 0 4,100,000

01 시설비 4,000,000 0 4,000,000

○공설장례식장 건립 4,000,0004,000,000,000원

02 감리비 100,000 0 100,000

○공설장례식장 건립 100,000100,000,000원

노인요양시설 확충 766,100 18,000 748,100

국 530,362

도 235,738

402 민간자본이전 766,100 18,000 748,100

국 530,362

도 235,738

02 민간자본사업보조(이전재원) 766,100 18,000 748,100

○정다운집 장비보강 50,00050,000,000원

국 25,000

도 25,000

○정다운집 시설 개보수 225,060225,060,000원

국 112,530

도 112,530

○정다운집 치매전담실 증개축 491,040491,040,000원

국 392,832

도 98,208

노인복지 행사 및 단체지원 318,420 277,420 41,000

도 1,750

군 316,670

노인복지 행사 112,600 107,600 5,000

201 일반운영비 3,600 3,600 0

03 행사운영비 3,600 3,600 0

○노인복지 행사운영 3,6003,600,000원

301 일반보상금 4,000 4,000 0

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

○노인행사 관련 참석보상 4,000

― 경로주간행사 참석보상 1,000

― 노인관련 체육대회 참석보상

2,000

― 노인복지시설 종사자 교육참석 보상

1,000

1,000,000원

20,000원 * 100명 * 1회

1,000,000원

307 민간이전 105,000 100,000 5,000

Page 22: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 100,000 95,000 5,000

○노인의 날 및 경로의 달 행사지원(10개읍면)

100,000100,000,000원

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○노인의 날 및 경로의 달 기념행사

5,0005,000,000원

노인회 운영보조 160,000 124,000 36,000

301 일반보상금 8,000 0 8,000

09 행사실비보상금 8,000 0 8,000

○노인지도자 교육비 지원 8,0008,000,000원

307 민간이전 152,000 124,000 28,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

○노인회(분회) 활성화 사업 12,00012,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 79,000 56,000 23,000

○대한노인회 함안군지회 운영비 79,00079,000,000원

11 사회복지사업보조 61,000 56,000 5,000

○노인교양프로그램 운영 36,000

○노인대학 운영 25,000

36,000,000원

25,000,000원

노인여가선용 장려사업 11,500 11,500 0

도 1,150

군 10,350

307 민간이전 11,500 11,500 0

도 1,150

군 10,350

11 사회복지사업보조 11,500 11,500 0

○노인여가선용 장려사업 11,50011,500,000원

도 1,150

군 10,350

예절학습당 운영 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

307 민간이전 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

11 사회복지사업보조 2,400 2,400 0

○예절학습당 운영 2,4002,400,000원

도 600

군 1,800

노인복지회관 운영 18,000 18,000 0

307 민간이전 18,000 18,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 18,000 18,000 0

○노인복지회관 운영 및 관리 18,00018,000,000원

Page 23: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인복지 업무추진 13,920 13,920 0

202 여비 13,920 13,920 0

01 국내여비 13,920 13,920 0

○노인복지업무 추진 13,920

― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520

― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400

11,520,000원

2,400,000원

공설장사시설 운영 1,844,000 873,000 971,000

공설장사시설 운영 1,844,000 873,000 971,000

201 일반운영비 45,000 45,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○일반수용비 10,00010,000,000원

02 공공운영비 35,000 35,000 0

○시설장비유지비 35,00035,000,000원

307 민간이전 27,000 26,000 1,000

05 민간위탁금 27,000 26,000 1,000

○공설봉안당 위탁운영 27,00027,000,000원

401 시설비및부대비 1,072,000 182,000 890,000

01 시설비 1,072,000 182,000 890,000

○화장로시설 개보수 100,000

○공설장사시설 개보수 100,000

○하늘공원 사후환경영향조사(운영시)

22,000

○공설추모공원 조성사업(증설) 실시설계 용역

50,000

○공설추모공원 조성사업(증설) 800,000

100,000,000원

100,000,000원

22,000,000원

50,000,000원

800,000,000원

403 자치단체등자본이전 700,000 600,000 100,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 700,000 600,000 100,000

○공설장사시설(하늘공원,추모공원) 위탁운영

700,000700,000,000원

여성.보육.가족지원 16,296,337 16,236,168 60,169

국 7,200,567

기 315,496

도 5,052,480

군 3,727,794

한부모가족 지원 216,990 247,314 △30,324

기 106,499

도 35,929

군 74,562

한부모가족 자녀양육비 등 지원 129,584 152,539 △22,955

기 103,667

도 12,958

군 12,959

Page 24: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 129,584 152,539 △22,955

기 103,667

도 12,958

군 12,959

01 사회보장적수혜금 129,584 152,539 △22,955

○아동양육비 126,590126,590,000원

기 101,271

도 12,659

군 12,660

○추가 아동양육비 1,7501,750,000원

기 1,400

도 175

군 175

○중고등 학용품비 1,2441,244,000원

기 996

도 124

군 124

청소년한부모 자립지원사업 3,540 3,687 △147

기 2,832

도 212

군 496

301 일반보상금 3,540 3,687 △147

기 2,832

도 212

군 496

01 사회보장적수혜금 3,540 3,687 △147

○아동양육비 지원 800800,000원

기 640

도 48

군 112

○검정고시비 지원 1,5401,540,000원

기 1,232

도 92

군 216

○자립지원촉진수당 1,2001,200,000원

기 960

도 72

군 168

저소득 한부모가족 지원(도비 보조) 58,900 67,100 △8,200

도 17,670

군 41,230

301 일반보상금 58,900 67,100 △8,200

도 17,670

군 41,230

01 사회보장적수혜금 58,900 67,100 △8,200

○직업훈련비 1,0001,000,000원

도 300

군 700

Page 25: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○생활자립금 3,0003,000,000원

도 900

군 2,100

○난방연료비 52,00052,000,000원

도 15,600

군 36,400

○건강관리비 500500,000원

도 150

군 350

○방과후 자녀 학습비 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

미혼모가족지원(도비 보조) 10,567 8,000 2,567

도 3,170

군 7,397

301 일반보상금 10,567 8,000 2,567

도 3,170

군 7,397

01 사회보장적수혜금 10,567 8,000 2,567

○출산 미혼모 산전 산후 요양비 3,0003,000,000원

도 900

군 2,100

○미혼모 직업훈련비 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

○미혼모가족 생활보조비 5,1675,167,000원

도 1,550

군 3,617

한부모가족 자녀 입학금 수업료 지원(도비 보조) 6,399 7,988 △1,589

도 1,919

군 4,480

301 일반보상금 6,399 7,988 △1,589

도 1,919

군 4,480

01 사회보장적수혜금 6,399 7,988 △1,589

○한부모가족 자녀 입학금, 수업료 지원

6,3996,399,000원

도 1,919

군 4,480

한부모가족 자녀 신입생 교복비 지원(자체) 8,000 8,000 0

301 일반보상금 8,000 8,000 0

01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0

○ 한부모가족 중고 신입생 교복구입비 지급

8,0008,000,000원

양성평등 확산 및 건강가정 육성 461,640 404,460 57,180

국 21,220

Page 26: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,100

도 67,350

군 368,970

양성평등 확산사업 48,200 42,200 6,000

도 3,700

군 44,500

201 일반운영비 11,000 11,000 0

도 1,500

군 9,500

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○가족친화 지원사업 3,000

○성인지 역량강화교육 3,000

3,000,000원

3,000,000원

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○성매매·성폭력 근절사업 5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

301 일반보상금 16,000 10,000 6,000

12 기타보상금 16,000 10,000 6,000

○생애주기별 폭력예방교육 16,00016,000,000원

307 민간이전 21,200 21,200 0

도 2,200

군 19,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○폭력근절 캠페인 및 기념식 4,000

○여성지도자 역량강화 워크숍 6,000

4,000,000원

6,000,000원

04 민간행사사업보조 11,200 11,200 0

○양성평등주간 기념행사 11,20011,200,000원

도 2,200

군 9,000

건강가정 활성화 사업 12,000 11,000 1,000

도 3,300

군 8,700

201 일반운영비 2,400 2,400 0

도 720

군 1,680

03 행사운영비 2,400 2,400 0

○저소득 자녀 문화체험 행사 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

301 일반보상금 600 600 0

도 180

군 420

09 행사실비보상금 600 600 0

○저소득 자녀 문화체험 행사 참석보상

600600,000원

Page 27: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 180

군 420

307 민간이전 9,000 8,000 1,000

도 2,400

군 6,600

02 민간경상사업보조 3,000 2,000 1,000

○건강가정 육성사업(부모교육) 3,0003,000,000원

도 600

군 2,400

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

○가족사랑 건강걷기 행사 6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

공동육아나눔터지원 147,440 155,000 △7,560

국 21,220

도 26,366

군 99,854

201 일반운영비 45,000 25,000 20,000

01 사무관리비 15,000 5,000 10,000

○일반수용비 15,00015,000,000원

02 공공운영비 30,000 20,000 10,000

○공공요금 및 제세 20,000

○시설장비유지비 10,000

20,000,000원

10,000,000원

307 민간이전 82,440 80,000 2,440

국 21,220

도 26,366

군 34,854

05 민간위탁금 82,440 80,000 2,440

○공동육아나눔터 운영지원(1호점)

42,44042,440,000원

국 21,220

도 6,366

군 14,854

○공동육아나눔터 운영지원(2호점)

40,00040,000,000원

도 20,000

군 20,000

405 자산취득비 20,000 50,000 △30,000

01 자산및물품취득비 20,000 50,000 △30,000

○공동육아나눔터 운영 물품 구입(2호점)

20,00020,000,000원

여성센터운영 101,000 96,000 5,000

201 일반운영비 34,000 29,000 5,000

01 사무관리비 15,000 15,000 0

○일반수용비 15,00015,000,000원

Page 28: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 19,000 14,000 5,000

○공공요금 및 제세 9,000

○시설장비 유지비 10,000

9,000,000원

10,000,000원

301 일반보상금 67,000 67,000 0

12 기타보상금 67,000 67,000 0

○프로그램 강사료 67,00067,000,000원

아동·여성안전지역연대 운영 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

군 1,750

307 민간이전 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

군 1,750

11 사회복지사업보조 7,000 7,240 △240

○아동·여성안전지역연대 운영지원

7,0007,000,000원

기 3,500

도 1,750

군 1,750

아동안전지도 제작지원 3,200 4,000 △800

기 600

군 2,600

201 일반운영비 3,000 3,600 △600

기 500

군 2,500

01 사무관리비 3,000 3,600 △600

○아동안전지도 제작 3,0003,000,000원

기 500

군 2,500

301 일반보상금 200 400 △200

기 100

군 100

12 기타보상금 200 400 △200

○교육 강사료 200200,000원

기 100

군 100

여성보호시설(상담소) 운영지원 117,080 62,800 54,280

도 32,234

군 84,846

307 민간이전 117,080 62,800 54,280

도 32,234

군 84,846

10 사회복지시설법정운영비보조 117,080 62,800 54,280

○함안성·가족상담소 운영 76,50076,500,000원

Page 29: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 18,500

군 58,000

○사회복지종사자수당(가계보전수당)

7,200200,000원 * 3인 * 12월

도 3,600

군 3,600

○사회복지종사자수당(명절격려수당)

600100,000원 * 3인 * 2회

도 300

군 300

○여성보호시설 종사자 인건비 추가 지원

32,78032,780,000원

도 9,834

군 22,946

공공기관 4대폭력 예방교육(성희롱,성매매,성폭력,가

정폭력)

2,500 2,500 0

201 일반운영비 2,500 2,500 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0

○강사료 및 홍보물 제작 2,5002,500,000원

여성 교육 및 단체 활동 지원 23,220 23,720 △500

201 일반운영비 4,400 4,400 0

01 사무관리비 4,400 4,400 0

○양성평등위원회 참석 수당

1,400

○여성복지 교육 등 3,000

70,000원 * 10명 * 2회

3,000,000원

202 여비 13,920 13,920 0

01 국내여비 13,920 13,920 0

○여성복지 및 보육업무 추진 13,920

― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520

― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400

11,520,000원

2,400,000원

301 일반보상금 2,400 2,400 0

09 행사실비보상금 2,400 2,400 0

○여성복지관련 교육 및 행사 참석보상

2,40030,000원 * 80명

307 민간이전 2,500 3,000 △500

02 민간경상사업보조 2,500 3,000 △500

○여성단체협의회 자원봉사활동비 2,5002,500,000원

우수한 보육환경 조성 15,082,657 15,120,298 △37,641

국 7,150,227

도 4,869,106

군 3,063,324

가정양육수당 지원 1,553,800 1,928,901 △375,101

국 1,009,970

도 271,915

Page 30: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 271,915

301 일반보상금 1,553,800 1,928,901 △375,101

국 1,009,970

도 271,915

군 271,915

01 사회보장적수혜금 1,553,800 1,928,901 △375,101

○가정양육수당지원(어린이집 미이용아동)

1,553,8001,553,800,000원

국 1,009,970

도 271,915

군 271,915

영유아 보육료 지원 6,327,153 6,235,385 91,768

국 4,112,649

도 1,107,252

군 1,107,252

307 민간이전 6,327,153 6,235,385 91,768

국 4,112,649

도 1,107,252

군 1,107,252

11 사회복지사업보조 6,327,153 6,235,385 91,768

○영유아보육료(만0~2세) 6,327,1536,327,153,000원

국 4,112,649

도 1,107,252

군 1,107,252

누리과정 보육료 지원 2,335,576 2,373,360 △37,784

도 2,333,988

군 1,588

307 민간이전 2,335,576 2,373,360 △37,784

도 2,333,988

군 1,588

11 사회복지사업보조 2,335,576 2,373,360 △37,784

○누리과정 보육료(만3~5세) 2,333,3082,333,308,000원

도 2,333,308

○부모부담 보육료(만3-5세 법정저소득층)

2,2682,268,000원

도 680

군 1,588

정부지원 어린이집 인건비 지원 2,001,990 2,065,624 △63,634

국 1,000,994

도 500,498

군 500,498

307 민간이전 2,001,990 2,065,624 △63,634

국 1,000,994

도 500,498

군 500,498

10 사회복지시설법정운영비보조 2,001,990 2,065,624 △63,634

Page 31: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○어린이집 인건비 지원(군립,법인 등)

2,001,9902,001,990,000원

국 1,000,994

도 500,498

군 500,498

보육교직원 처우개선 지원 1,153,248 1,167,480 △14,232

국 576,624

도 288,312

군 288,312

301 일반보상금 763,280 902,350 △139,070

국 381,640

도 190,820

군 190,820

01 사회보장적수혜금 763,280 902,350 △139,070

○교사근무환경 개선비 450,400450,400,000원

국 225,200

도 112,600

군 112,600

○농어촌 보육교사 특별근무 수당

312,880312,880,000원

국 156,440

도 78,220

군 78,220

307 민간이전 389,968 265,130 124,838

국 194,984

도 97,492

군 97,492

10 사회복지시설법정운영비보조 389,968 265,130 124,838

○보조교사 인건비 지원 389,968389,968,000원

국 194,984

도 97,492

군 97,492

국공립 어린이집 확충 340,000 0 340,000

국 170,000

도 85,000

군 85,000

201 일반운영비 100,000 0 100,000

국 50,000

도 25,000

군 25,000

01 사무관리비 100,000 0 100,000

○ 민간어린이집 장기임차 보증금(근저당설정비

용) 100,000100,000,000원

국 50,000

도 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 240,000 0 240,000

국 120,000

Page 32: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 60,000

군 60,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 240,000 0 240,000

○ 민간어린이집 장기임차 리모델링 지원

110,000110,000,000원

국 55,000

도 27,500

군 27,500

○ 공동주택 관리동 리모델링 110,000110,000,000원

국 55,000

도 27,500

군 27,500

○ 기자재구입비 지원 20,00020,000,000원

국 10,000

도 5,000

군 5,000

정부지원 어린이집 환경개선 32,000 96,000 △64,000

국 16,000

도 8,000

군 8,000

402 민간자본이전 32,000 66,000 △34,000

국 16,000

도 8,000

군 8,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 32,000 66,000 △34,000

○어린이집 개보수(법인 1개소) 30,00030,000,000원

국 15,000

도 7,500

군 7,500

○어린이집 장비구입(법인 1개소) 2,0002,000,000원

국 1,000

도 500

군 500

농어촌소재 법인어린이집 운영 지원 10,625 10,716 △91

국 5,313

도 2,656

군 2,656

307 민간이전 10,625 10,716 △91

국 5,313

도 2,656

군 2,656

10 사회복지시설법정운영비보조 10,625 10,716 △91

○농어촌소재 법인어린이집 지원 10,62510,625,000원

국 5,313

도 2,656

군 2,656

공공형 어린이집 운영비 지원 336,000 340,000 △4,000

국 168,000

Page 33: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 84,000

군 84,000

307 민간이전 336,000 340,000 △4,000

국 168,000

도 84,000

군 84,000

10 사회복지시설법정운영비보조 336,000 340,000 △4,000

○공공형 어린이집 운영비 336,000336,000,000원

국 168,000

도 84,000

군 84,000

어린이집 차량운영비 지원 117,600 90,000 27,600

국 33,590

도 16,795

군 67,215

307 민간이전 117,600 90,000 27,600

국 33,590

도 16,795

군 67,215

10 사회복지시설법정운영비보조 117,600 90,000 27,600

○어린이집 통학차량 운영비 117,600117,600,000원

국 33,590

도 16,795

군 67,215

어린이집 교재교구비 지원 48,250 43,402 4,848

국 13,310

도 6,655

군 28,285

307 민간이전 48,250 43,402 4,848

국 13,310

도 6,655

군 28,285

10 사회복지시설법정운영비보조 48,250 43,402 4,848

○교재교구비 48,25048,250,000원

국 13,310

도 6,655

군 28,285

어린이집 난방비 지원 24,400 25,000 △600

도 9,760

군 14,640

307 민간이전 24,400 25,000 △600

도 9,760

군 14,640

10 사회복지시설법정운영비보조 24,400 25,000 △600

○어린이집 난방비 지원 24,40024,400,000원

도 9,760

군 14,640

Page 34: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이집 안전보험료 지원 8,980 9,550 △570

도 4,490

군 4,490

307 민간이전 8,980 9,550 △570

도 4,490

군 4,490

06 보험금 8,980 9,550 △570

○어린이집 안전보험료 지원 8,9808,980,000원

도 4,490

군 4,490

어린이집 취사원 인건비 지원 154,800 145,440 9,360

도 46,440

군 108,360

307 민간이전 154,800 145,440 9,360

도 46,440

군 108,360

10 사회복지시설법정운영비보조 154,800 145,440 9,360

○평가인증,공공형어린이집 취사원 인건비 지원

(민간, 가정) 154,800154,800,000원

도 46,440

군 108,360

어린이집 대체교사 인건비(도비 보조) 2,520 3,000 △480

도 1,260

군 1,260

307 민간이전 2,520 3,000 △480

도 1,260

군 1,260

10 사회복지시설법정운영비보조 2,520 3,000 △480

○어린이집 대체교사 인건비 2,5202,520,000원

도 1,260

군 1,260

보육시설 및 종사자 지원(도비 보조) 256,920 267,400 △10,480

도 80,196

군 176,724

301 일반보상금 256,920 267,400 △10,480

도 80,196

군 176,724

01 사회보장적수혜금 256,920 267,400 △10,480

○보육교직원 격무수당(설,추석) 39,00039,000,000원

도 11,700

군 27,300

○장애전담어린이집 종사자 특수수당

15,60015,600,000원

도 7,800

군 7,800

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부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보육교직원 처우개선비(전 보육시설)

202,320202,320,000원

도 60,696

군 141,624

보육시설 및 종사자 지원(자체) 289,700 260,300 29,400

101 인건비 37,800 36,000 1,800

04 기간제근로자등보수 37,800 36,000 1,800

○어린이집 부모 도우미 파견 37,80037,800,000원

201 일반운영비 20,000 20,000 0

02 공공운영비 20,000 20,000 0

○군립어린이집 수선유지비 20,00020,000,000원

301 일반보상금 95,400 85,800 9,600

01 사회보장적수혜금 93,100 83,500 9,600

○보육교직원 처우개선비(민간, 가정)

81,600

○보육교직원 격무수당(하계) 11,500

81,600,000원

11,500,000원

09 행사실비보상금 2,300 2,300 0

○보육인대회 등 참석보상 2,3002,300,000원

307 민간이전 126,500 108,500 18,000

02 민간경상사업보조 7,000 7,000 0

○보육교직원 역량강화 워크숍 7,0007,000,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 108,500 90,500 18,000

○군립어린이집 대체교사 인건비 2,500

○군립어린이집 퇴직금 지원 6,000

○어린이집 간식비 지원 100,000

2,500,000원

6,000,000원

100,000,000원

11 사회복지사업보조 11,000 11,000 0

○어린이집 교사 및 부모교육 5,000

○어린이집 회계프로그램 유지보수비

6,000

5,000,000원

6,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○군립 어린이집 개보수 10,00010,000,000원

보육정책위원회 운영 1,540 1,540 0

201 일반운영비 1,540 1,540 0

01 사무관리비 1,540 1,540 0

○보육정책위원회 참석수당 1,5401,540,000원

부모모니터링단 운영(지원) 8,000 8,000 0

국 4,000

도 2,000

군 2,000

301 일반보상금 8,000 8,000 0

Page 36: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,000

도 2,000

군 2,000

12 기타보상금 8,000 8,000 0

○아이사랑 부모모니터링단 운영 8,0008,000,000원

국 4,000

도 2,000

군 2,000

어린이집 교원 보수교육 2,640 1,722 918

국 1,320

도 660

군 660

301 일반보상금 2,640 0 2,640

국 1,320

도 660

군 660

01 사회보장적수혜금 2,640 0 2,640

○보육교직원 보수교육비 지원 2,6402,640,000원

국 1,320

도 660

군 660

시간제보육서비스 제공지원 76,915 47,478 29,437

국 38,457

도 19,229

군 19,229

301 일반보상금 4,320 4,000 320

국 2,160

도 1,080

군 1,080

01 사회보장적수혜금 4,320 4,000 320

○시간제보육교사 수당 4,3204,320,000원

국 2,160

도 1,080

군 1,080

307 민간이전 72,595 43,478 29,117

국 36,297

도 18,149

군 18,149

10 사회복지시설법정운영비보조 57,860 38,478 19,382

○시간제보육교사 인건비 지원 50,82050,820,000원

국 25,410

도 12,705

군 12,705

○제공기관 운영비 지원 7,0407,040,000원

국 3,520

도 1,760

군 1,760

11 사회복지사업보조 14,735 5,000 9,735

Page 37: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시간차등형 보육료 14,73514,735,000원

국 7,367

도 3,684

군 3,684

다문화가족 지원 535,050 464,096 70,954

국 29,120

기 204,897

도 80,095

군 220,938

다문화가족지원센터 운영 153,215 143,446 9,769

기 68,915

도 20,675

군 63,625

307 민간이전 153,215 143,446 9,769

기 68,915

도 20,675

군 63,625

10 사회복지시설법정운영비보조 153,215 140,446 12,769

○다문화가족지원센터 운영비 153,215153,215,000원

기 68,915

도 20,675

군 63,625

다문화가족지원센터 종사자 지원 13,400 0 13,400

도 5,200

군 8,200

307 민간이전 13,400 0 13,400

도 5,200

군 8,200

10 사회복지시설법정운영비보조 10,400 0 10,400

○다문화가족지원센터 종사자 수당

10,40010,400,000원

도 5,200

군 5,200

11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000

○다문화가족지원센터 종사자 역량개발교육

3,0003,000,000원

방문교육 서비스 지원 116,770 92,376 24,394

기 81,739

도 10,509

군 24,522

307 민간이전 116,770 92,376 24,394

기 81,739

도 10,509

군 24,522

11 사회복지사업보조 116,770 92,376 24,394

○자녀양육 및 생활등 방문교육서비스 지원

116,770116,770,000원

Page 38: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 81,739

도 10,509

군 24,522

다문화가족 지원 112,600 100,700 11,900

도 28,000

군 84,600

201 일반운영비 7,000 7,000 0

02 공공운영비 7,000 7,000 0

○한국의 정 전하기 국제우편료 7,0007,000,000원

307 민간이전 105,600 93,700 11,900

도 28,000

군 77,600

11 사회복지사업보조 105,600 93,700 11,900

○여성결혼이민자 기능자격 취득경비 지원

7,000

○다문화가족 어울림 한마당 14,000

○다문화가족 지역문화탐방 3,000

○다문화가족 시부모교육 1,500

○여성결혼이민자 정착 멘토링 5,000

7,000,000원

14,000,000원

3,000,000원

1,500,000원

5,000,000원

도 1,500

군 3,500

○다문화가족지원센터 특수시책 지원

20,00020,000,000원

도 10,000

군 10,000

○여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원

21,00021,000,000원

도 6,300

군 14,700

○여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용

14,70014,700,000원

도 4,400

군 10,300

○결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스

19,40019,400,000원

도 5,800

군 13,600

결혼이민자 통번역 서비스 24,230 21,376 2,854

기 16,961

도 2,181

군 5,088

307 민간이전 24,230 21,376 2,854

기 16,961

도 2,181

군 5,088

11 사회복지사업보조 24,230 21,376 2,854

○결혼이민자 통번역서비스 24,23024,230,000원

Page 39: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 16,961

도 2,181

군 5,088

다문화가족 자녀언어발달지원 34,433 29,456 4,977

기 21,769

도 2,799

군 9,865

307 민간이전 34,433 29,456 4,977

기 21,769

도 2,799

군 9,865

11 사회복지사업보조 34,433 29,456 4,977

○다문화가족 자녀 언어발달 지원

34,43334,433,000원

기 21,769

도 2,799

군 9,865

한국어 교육 운영 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

307 민간이전 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○한국어 교육 운영 22,16222,162,000원

기 15,513

도 1,995

군 4,654

취약위기가족지원 58,240 54,580 3,660

국 29,120

도 8,736

군 20,384

307 민간이전 58,240 54,580 3,660

국 29,120

도 8,736

군 20,384

11 사회복지사업보조 58,240 54,580 3,660

○취약·위기가족지원사업 58,24058,240,000원

국 29,120

도 8,736

군 20,384

아동.청소년 보호 및 육성 7,958,885 6,811,817 1,147,068

국 3,357,071

균 500,000

기 228,270

도 866,242

Page 40: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,007,302

아동 보호 지원 5,863,444 4,107,158 1,756,286

국 3,269,875

기 91,296

도 811,761

군 1,690,512

취약계층 아동통합서비스 지원 414,640 467,600 △52,960

국 326,000

군 88,640

101 인건비 178,300 213,000 △34,700

국 168,300

군 10,000

03 무기계약근로자보수 178,300 0 178,300

○드림스타트 수행인력 인부임 89,30089,300,000원

국 89,300

○퇴직적립금, 4대보험, 시간외수당

54,00054,000,000원

국 54,000

○출장여비, 연가보상비, 교육비 35,00035,000,000원

국 25,000

군 10,000

201 일반운영비 38,000 41,500 △3,500

국 33,000

군 5,000

01 사무관리비 20,000 22,300 △2,300

○일반수용비 20,00020,000,000원

국 20,000

02 공공운영비 3,000 4,000 △1,000

○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원

국 3,000

03 행사운영비 15,000 15,200 △200

○드림스타트 프로그램 운영 15,00015,000,000원

국 10,000

군 5,000

202 여비 8,640 8,640 0

01 국내여비 8,640 8,640 0

○드림스타트 업무추진 8,6408,640,000원

207 연구개발비 700 700 0

국 700

02 전산개발비 700 700 0

○통합정보시스템 라이센스 이용 700700,000원

국 700

301 일반보상금 86,000 85,560 440

국 51,000

군 35,000

Page 41: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 5,000 3,600 1,400

○드림스타트 프로그램 참석보상 5,0005,000,000원

국 5,000

12 기타보상금 81,000 81,960 △960

○프로그램 강사료 81,00081,000,000원

국 46,000

군 35,000

307 민간이전 103,000 118,200 △15,200

국 73,000

군 30,000

01 의료및구료비 13,000 19,200 △6,200

○건강 프로그램 운영 13,00013,000,000원

국 13,000

11 사회복지사업보조 90,000 99,000 △9,000

○보육 복지 프로그램 운영 90,00090,000,000원

국 60,000

군 30,000

지역아동센터 운영 지원 239,520 282,000 △42,480

국 119,760

도 47,904

군 71,856

307 민간이전 239,520 282,000 △42,480

국 119,760

도 47,904

군 71,856

10 사회복지시설법정운영비보조 239,520 282,000 △42,480

○지역아동센터 운영비 지원(4개소)

239,520239,520,000원

국 119,760

도 47,904

군 71,856

지역아동센터 환경개선 지원 10,000 0 10,000

국 5,000

도 2,000

군 3,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

국 5,000

도 2,000

군 3,000

11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000

○지역아동센터 환경개선 지원 10,00010,000,000원

국 5,000

도 2,000

군 3,000

우수지역아동센터 지원 12,420 12,014 406

국 6,210

도 2,484

Page 42: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,726

307 민간이전 12,420 12,014 406

국 6,210

도 2,484

군 3,726

10 사회복지시설법정운영비보조 12,420 12,014 406

○ 우수지역아동센터 운영비 지원

12,42012,420,000원

국 6,210

도 2,484

군 3,726

특수목적형 지역아동센터 지원 7,308 7,308 0

국 3,654

도 1,462

군 2,192

307 민간이전 7,308 7,308 0

국 3,654

도 1,462

군 2,192

10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 7,308 0

○ 특수목적형 지역아동센터 지원 7,3087,308,000원

국 3,654

도 1,462

군 2,192

지역아동센터 사업지원 44,760 55,200 △10,440

도 12,200

군 32,560

307 민간이전 44,760 55,200 △10,440

도 12,200

군 32,560

10 사회복지시설법정운영비보조 26,800 33,500 △6,700

○지역아동센터 난방비 지원 6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

○지역아동센터 종사자수당 지원 20,80020,800,000원

도 10,400

군 10,400

11 사회복지사업보조 17,960 18,700 △740

○지역아동센터 프로그램 운영 지원

12,960

○교구교재비 지원 2,000

○지역아동센터 연합 캠프 3,000

12,960,000원

2,000,000원

3,000,000원

아동복지교사 파견 102,358 98,758 3,600

국 49,379

도 19,751

군 33,228

101 인건비 102,358 98,758 3,600

Page 43: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 49,379

도 19,751

군 33,228

03 무기계약근로자보수 30,234 0 30,234

○아동복지교사(공무직) 인부임 25,13425,134,000원

국 12,567

도 5,027

군 7,540

○업무추진여비 1,5001,500,000원

국 750

도 300

군 450

○초과근무수당 및 연가보상비 3,6003,600,000원

04 기간제근로자등보수 72,124 98,758 △26,634

○아동복지교사 인부임 72,12472,124,000원

국 36,062

도 14,424

군 21,638

요보호아동 그룹홈 운영 지원 90,135 78,823 11,312

기 32,934

도 23,661

군 33,540

307 민간이전 90,135 78,823 11,312

기 32,934

도 23,661

군 33,540

10 사회복지시설법정운영비보조 90,135 78,823 11,312

○공동생활가정 운영비 82,33582,335,000원

기 32,934

도 19,761

군 29,640

○공동생활가정 종사자 수당 7,8007,800,000원

도 3,900

군 3,900

지역아동보호전문기관 운영 27,200 26,459 741

기 13,600

도 4,080

군 9,520

307 민간이전 27,200 26,459 741

기 13,600

도 4,080

군 9,520

10 사회복지시설법정운영비보조 27,200 26,459 741

○아동보호전문기관 운영 지원 27,20027,200,000원

기 13,600

도 4,080

군 9,520

다함께 돌봄센터 설치 · 운영 285,710 0 285,710

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 61,940

도 22,470

군 201,300

101 인건비 44,610 0 44,610

국 19,940

도 9,970

군 14,700

03 무기계약근로자보수 24,551 0 24,551

○돌봄센터 관리자 인부임 24,55124,551,000원

국 10,967

도 5,484

군 8,100

04 기간제근로자등보수 20,059 0 20,059

○시간제 돌봄교사 인부임 20,05920,059,000원

국 8,973

도 4,486

군 6,600

201 일반운영비 11,100 0 11,100

01 사무관리비 9,300 0 9,300

○프로그램운영 및 서비스 지원 5,300

○홍보물 제작 및 교구교재 구입 2,000

○일반수용비 2,000

5,300,000원

2,000,000원

2,000,000원

02 공공운영비 1,800 0 1,800

○공공요금 및 제세 1,8001,800,000원

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

국 25,000

도 12,500

군 162,500

01 시설비 200,000 0 200,000

○돌봄센터 증축 및 리모델링 200,000200,000,000원

국 25,000

도 12,500

군 162,500

405 자산취득비 30,000 0 30,000

국 17,000

군 13,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○돌봄센터 집기비품 구입 30,00030,000,000원

국 17,000

군 13,000

아이돌봄지원 666,913 385,276 281,637

국 466,839

도 60,021

군 140,053

101 인건비 36,100 46,500 △10,400

국 25,270

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,249

군 7,581

03 무기계약근로자보수 36,100 0 36,100

○아이돌봄전담인력 인부임 29,50029,500,000원

국 20,650

도 2,655

군 6,195

○퇴직적립금 및 4대보험 5,0005,000,000원

국 3,500

도 450

군 1,050

○업무추진 및 교육 참석 여비 1,6001,600,000원

국 1,120

도 144

군 336

201 일반운영비 14,360 14,000 360

국 10,052

도 1,292

군 3,016

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○일반수용비 10,00010,000,000원

국 7,000

도 900

군 2,100

02 공공운영비 4,360 4,000 360

○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원

국 2,100

도 270

군 630

○돌보미 상해보험 가입 1,3601,360,000원

국 952

도 122

군 286

301 일반보상금 199,180 117,400 81,780

국 139,426

도 17,926

군 41,828

09 행사실비보상금 7,800 2,200 5,600

○아이돌보미 교육 및 회의 참석보상

7,8007,800,000원

국 5,460

도 702

군 1,638

12 기타보상금 191,380 115,200 76,180

○돌보미 교통비 17,40017,400,000원

국 12,180

도 1,566

군 3,654

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○돌보미 추가활동 지원금 34,80034,800,000원

국 24,360

도 3,132

군 7,308

○돌보미 활동보상금 83,38083,380,000원

국 58,366

도 7,504

군 17,510

○돌보미 퇴직적립금 및 4대 보험

55,80055,800,000원

국 39,060

도 5,022

군 11,718

308 자치단체등이전 417,273 0 417,273

국 292,091

도 37,554

군 87,628

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 417,273 0 417,273

○돌보미 활동보상금(예탁) 417,273417,273,000원

국 292,091

도 37,554

군 87,628

아동수당 지급 3,113,288 1,870,882 1,242,406

국 2,179,352

도 280,181

군 653,755

301 일반보상금 3,113,288 1,860,766 1,252,522

국 2,179,352

도 280,181

군 653,755

01 사회보장적수혜금 3,113,288 1,860,766 1,252,522

○아동수당 급여 지원 3,113,2883,113,288,000원

국 2,179,352

도 280,181

군 653,755

아동수당 사업 추진 운영비 779 0 779

국 545

도 70

군 164

201 일반운영비 779 0 779

국 545

도 70

군 164

01 사무관리비 779 0 779

○일반수용비 779779,000원

국 545

도 70

군 164

Page 47: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 57,962 57,962 0

국 40,574

도 8,694

군 8,694

301 일반보상금 57,962 57,962 0

국 40,574

도 8,694

군 8,694

01 사회보장적수혜금 57,962 57,962 0

○아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원

57,96257,962,000원

국 40,574

도 8,694

군 8,694

입양아동가족지원 62,536 71,736 △9,200

기 43,775

군 18,761

301 일반보상금 62,536 71,736 △9,200

기 43,775

군 18,761

01 사회보장적수혜금 62,536 71,736 △9,200

○입양아동 양육수당 지원 45,00045,000,000원

기 31,500

군 13,500

○입양비용 지원 2,7002,700,000원

기 1,890

군 810

○숙려기간 모자지원 700700,000원

기 490

군 210

○장애입양아동 양육보조금 지원 14,13614,136,000원

기 9,895

군 4,241

입양가정지원 5,200 0 5,200

도 2,080

군 3,120

301 일반보상금 5,200 0 5,200

도 2,080

군 3,120

01 사회보장적수혜금 5,200 0 5,200

○입양축하금 지원 1,0001,000,000원

도 400

군 600

○만16세이상 입양아동 양육수당 지원

4,2004,200,000원

도 1,680

군 2,520

Page 48: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,410 1,410 0

기 987

도 212

군 211

301 일반보상금 1,410 1,410 0

기 987

도 212

군 211

01 사회보장적수혜금 1,410 1,410 0

○입양, 가정위탁아동 심리치료지원

1,4101,410,000원

기 987

도 212

군 211

요보호아동 자립지원(경계선 지능장애 아동) 1,630 0 1,630

국 1,141

도 399

군 90

307 민간이전 1,630 0 1,630

국 1,141

도 399

군 90

11 사회복지사업보조 1,630 0 1,630

○종합심리검사비용 지원 300300,000원 * 1명

국 210

군 90

○맞춤형 사례관리서비스 제공

1,33035,000원 * 1명 * 38회

국 931

도 399

퇴소아동 자립정착금 30,000 15,000 15,000

도 3,000

군 27,000

301 일반보상금 30,000 15,000 15,000

도 3,000

군 27,000

01 사회보장적수혜금 30,000 15,000 15,000

○퇴소아동 자립정착금 30,0005,000,000원 * 6명

도 3,000

군 27,000

보호종료아동 자립수당지원 13,545 0 13,545

국 9,481

도 2,032

군 2,032

301 일반보상금 13,545 0 13,545

국 9,481

도 2,032

Page 49: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,032

01 사회보장적수혜금 13,545 0 13,545

○보호종료아동 자립수당 지급 13,54513,545,000원

국 9,481

도 2,032

군 2,032

요보호아동 위문 130 130 0

도 130

301 일반보상금 130 130 0

도 130

01 사회보장적수혜금 130 130 0

○요보호아동 위문 130130,000원

도 130

결식아동 급식비 지원 575,700 575,700 0

도 312,900

군 262,800

201 일반운영비 1,260 1,260 0

01 사무관리비 1,260 1,260 0

○아동급식위원회 참석수당

1,26070,000원 * 9명 * 2회

301 일반보상금 424,800 424,800 0

도 298,980

군 125,820

01 사회보장적수혜금 424,800 424,800 0

○결식아동 급식비(학기중) 285,000285,000,000원

도 285,000

○결식아동 급식비(방학중) 139,800139,800,000원

도 13,980

군 125,820

307 민간이전 149,640 149,640 0

도 13,920

군 135,720

11 사회복지사업보조 149,640 149,640 0

○결식아동 급식비(지역아동센터)

149,640149,640,000원

도 13,920

군 135,720

가정보호아동 지원 16,300 16,300 0

도 6,030

군 10,270

301 일반보상금 16,300 16,300 0

도 6,030

군 10,270

01 사회보장적수혜금 16,300 16,300 0

○무주택 월세비 지원 2,4002,400,000원

Page 50: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 960

군 1,440

○가정보호아동 부식비 지원 8,4008,400,000원

도 3,360

군 5,040

○가정보호아동 제수비 지원 4,9004,900,000원

도 1,470

군 3,430

○요보호아동 1인 1자격 갖기사업 600600,000원

도 240

군 360

소년소녀가정 및 가정위탁 양육비 72,000 72,000 0

301 일반보상금 72,000 72,000 0

01 사회보장적수혜금 72,000 72,000 0

○소년소녀가정 및 가정위탁 양육비

72,00072,000,000원

아동긴급구호비 지원 2,000 2,000 0

301 일반보상금 2,000 2,000 0

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○요보호아동 등 긴급 구호비 지원

2,0002,000,000원

어린이놀이터시설 개보수 10,000 10,000 0

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○어린이놀이터시설 개보수 10,00010,000,000원

아동복지행사 및 단체보조 62,807 57,807 5,000

도 1,420

군 61,387

아동위원 활동비 지원 12,707 12,707 0

도 1,420

군 11,287

201 일반운영비 6,440 6,440 0

01 사무관리비 6,440 6,440 0

○아동위원회 참석수당

6,44070,000원 * 23명 * 4회

307 민간이전 6,267 6,267 0

도 1,420

군 4,847

11 사회복지사업보조 6,267 6,267 0

○아동위원활동비 지원(23명) 4,6004,600,000원

도 920

군 3,680

○어린이날 행사지원 1,6671,667,000원

도 500

Page 51: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동복지행사 및 단체보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,167

아동복지 행사 50,100 45,100 5,000

201 일반운영비 1,400 1,400 0

01 사무관리비 1,400 1,400 0

○일반수용비 1,4001,400,000원

301 일반보상금 3,700 3,700 0

09 행사실비보상금 3,700 3,700 0

○지역아동센터 종사자교육 참석보상

1,000

○아동위원 교육 등 행사 참석보상

2,700

1,000,000원

2,700,000원

307 민간이전 45,000 40,000 5,000

04 민간행사사업보조 45,000 40,000 5,000

○어린이날 행사 지원 35,000

○건전 아동육성을 위한 만남의 날

4,000

○어려운 세대 아동 하계수련회 6,000

35,000,000원

4,000,000원

6,000,000원

청소년 건전육성 907,660 1,816,760 △909,100

국 9,630

균 500,000

도 4,610

군 393,420

지역청소년참여기구 운영(지원) 2,800 2,800 0

국 1,400

군 1,400

201 일반운영비 1,750 1,750 0

국 875

군 875

01 사무관리비 200 200 0

○홍보물 제작 등 200200,000원

국 100

군 100

03 행사운영비 1,550 1,550 0

○지역청소년참여기구 프로그램 운영

1,5501,550,000원

국 775

군 775

301 일반보상금 1,050 1,050 0

국 525

군 525

09 행사실비보상금 1,050 1,050 0

○지역청소년참여기구 참석보상 1,0501,050,000원

국 525

군 525

Page 52: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년 선도활동 9,900 9,900 0

도 500

군 9,400

201 일반운영비 7,500 7,500 0

도 500

군 7,000

01 사무관리비 7,500 7,500 0

○청소년 유해환경 홍보물 제작(청소년보호단속

사업) 1,5001,500,000원

도 500

군 1,000

○학교폭력예방 홍보물 제작 2,000

○청소년증 발급 수수료 4,000

2,000,000원

4,000,000원

301 일반보상금 2,400 2,400 0

12 기타보상금 2,400 2,400 0

○청소년지도위원 선도활동 지원 2,4002,400,000원

유해신고 및 모범청소년 포상 1,000 1,000 0

301 일반보상금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○청소년유해신고 포상 1,000100,000원 * 10명

청소년선도 단체보조 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

○청소년선도 함안협력단(비행예방순찰)

2,0002,000,000원

청소년 행사 지원 29,000 29,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○아동.청소년 행사 2,0001,000,000원 * 2회

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

○청소년지도위원 간담회 참석자 보상

1,000

○청소년행사 참석자 보상

1,000

10,000원 * 10명 * 10개읍면 * 1회

20,000원 * 50명 * 1일

307 민간이전 25,000 25,000 0

04 민간행사사업보조 25,000 25,000 0

○청소년 한마당 축제 25,00025,000,000원

청소년 국내외 교류 행사지원 46,500 55,500 △9,000

201 일반운영비 16,000 16,000 0

03 행사운영비 16,000 16,000 0

Page 53: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○청소년 국내외 교류행사 16,000

― 차량 임차 6,000

― 체험비 등 10,000

1,000,000원 * 6회

400,000원 * 25명

301 일반보상금 30,500 30,500 0

06 민간인국외여비 23,000 23,000 0

○외국자치단체간 청소년 문화, 역사탐방

23,00023,000,000원

07 외빈초청여비 7,000 7,000 0

○숙박비 2,000

○식비 5,000

2,000,000원

5,000,000원

09 행사실비보상금 500 500 0

○청소년교류행사 참가자 참석보상

5005,000원 * 25명 * 4회

청소년문화의집 건립 800,000 1,710,000 △910,000

균 500,000

군 300,000

401 시설비및부대비 800,000 1,710,000 △910,000

균 500,000

군 300,000

01 시설비 800,000 1,710,000 △910,000

○청소년문화의 집 건립 800,000800,000,000원

균 500,000

군 300,000

청소년건강지원 16,460 6,560 9,900

국 8,230

도 4,110

군 4,120

301 일반보상금 16,460 6,560 9,900

국 8,230

도 4,110

군 4,120

01 사회보장적수혜금 16,460 6,560 9,900

○여성청소년 위생용품 지원 16,46016,460,000원

국 8,230

도 4,110

군 4,120

청소년상담센터 운영 560,753 394,665 166,088

기 136,974

도 25,182

군 398,597

청소년상담센터 운영 235,350 138,350 97,000

도 9,000

군 226,350

101 인건비 90,000 98,000 △8,000

02 기타직보수 90,000 98,000 △8,000

Page 54: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○퇴직금 및 4대보험 정산금 90,00090,000,000원

307 민간이전 145,350 0 145,350

도 9,000

군 136,350

05 민간위탁금 145,350 0 145,350

○청소년상담센터 상담팀 운영 145,350145,350,000원

도 9,000

군 136,350

청소년동반자프로그램 운영 65,228 63,240 1,988

기 32,364

도 16,182

군 16,682

101 인건비 500 58,800 △58,300

04 기간제근로자등보수 500 58,800 △58,300

○4대보험 정산금 500500,000원

307 민간이전 64,728 0 64,728

기 32,364

도 16,182

군 16,182

05 민간위탁금 64,728 0 64,728

○청소년동반자 프로그램 운영 64,72864,728,000원

기 32,364

도 16,182

군 16,182

지역사회 청소년통합지원체계 구축 176,760 113,160 63,600

기 46,920

군 129,840

101 인건비 60,000 87,000 △27,000

02 기타직보수 60,000 87,000 △27,000

○퇴직금 및 4대보험 정산금 60,00060,000,000원

307 민간이전 116,760 0 116,760

기 46,920

군 69,840

05 민간위탁금 116,760 0 116,760

○지역사회청소년 통합지원 체계 구축

116,760116,760,000원

기 46,920

군 69,840

청소년 특별지원 1,915 1,915 0

기 1,340

군 575

301 일반보상금 1,915 1,915 0

기 1,340

군 575

01 사회보장적수혜금 1,915 1,915 0

Page 55: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○위기청소년 특별지원 1,9151,915,000원

기 1,340

군 575

학교 밖 청소년 지원 81,500 78,000 3,500

기 56,350

군 25,150

101 인건비 1,000 59,500 △58,500

04 기간제근로자등보수 1,000 59,500 △58,500

○4대보험 정산금 1,0001,000,000원

307 민간이전 80,500 0 80,500

기 56,350

군 24,150

05 민간위탁금 80,500 0 80,500

○학교 밖 청소년 지원 80,50080,500,000원

기 56,350

군 24,150

청소년 수련관 운영 564,221 435,427 128,794

국 77,566

도 23,269

군 463,386

청소년 수련관 운영 381,589 281,589 100,000

101 인건비 8,000 124,329 △116,329

04 기간제근로자등보수 8,000 124,329 △116,329

○퇴직금 및 4대보험 정산금 8,0008,000,000원

307 민간이전 343,589 0 343,589

05 민간위탁금 343,589 0 343,589

○청소년 수련관 운영 343,589343,589,000원

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

○청소년 수련관 개보수 30,00030,000,000원

청소년 방과후 아카데미 운영 182,632 153,838 28,794

국 77,566

도 23,269

군 81,797

101 인건비 3,000 75,108 △72,108

04 기간제근로자등보수 3,000 75,108 △72,108

○퇴직금 및 4대보험 정산금 3,0003,000,000원

307 민간이전 179,632 0 179,632

국 77,566

도 23,269

군 78,797

05 민간위탁금 179,632 0 179,632

○청소년 방과후 아카데미 운영 179,632179,632,000원

Page 56: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 수련관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 77,566

도 23,269

군 78,797

행정운영경비(주민복지과) 52,784 41,904 10,880

기본경비(주민복지과) 52,784 41,904 10,880

기본경비 52,784 41,904 10,880

201 일반운영비 44,000 33,120 10,880

01 사무관리비 27,000 21,120 5,880

○일반수용비 14,400

○급량비 9,600

○임차료 3,000

14,400,000원

9,600,000원

3,000,000원

02 공공운영비 17,000 12,000 5,000

○시설장비 유지비 3,000

○차량유지비 5,000

○공공요금 및 제세 9,000

3,000,000원

5,000,000원

9,000,000원

202 여비 5,184 5,184 0

01 국내여비 5,184 5,184 0

○부서운영 업무추진 5,1845,184,000원

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

○부서운영 업무추진 3,6003,600,000원

재무활동(주민복지과) 500,000 2,000 498,000

내부거래지출 500,000 0 500,000

내부거래지출 500,000 0 500,000

702 기금전출금 500,000 0 500,000

01 기금전출금 500,000 0 500,000

○화장시설설치지역 복지증진기금 전출금

500,000500,000,000원


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