세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원...

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세출예산사업명세서 부서: 주민복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 생활안정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 주민복지과 주민복지과 87,411,392 74,552,198 12,859,194 49,376,657 500,000 574,740 9,716,394 27,243,601 장애인 복지 증진 9,407,294 7,527,482 1,879,812 5,193,239 1,063,791 3,150,264 장애인 생활안정 6,096,179 4,519,987 1,576,192 4,036,735 597,275 1,462,169 장애수당(기초) 지원사업 213,830 232,034 18,204 149,681 64,149 301 일반보상금 213,830 232,034 18,204 149,681 64,149 01 사회보장적수혜금 213,830 232,034 18,204 ○기초 장애수당 지급 213,830 213,830,000149,681 64,149 장애수당(차상위 등) 지원사업 148,683 175,052 26,369 104,078 44,605 301 일반보상금 148,683 175,052 26,369 104,078 44,605 01 사회보장적수혜금 148,683 175,052 26,369 ○차상위 장애수당 지급 148,683 148,683,000104,078 44,605 도비 장애수당 지원 28,800 28,800 0 8,640 20,160 301 일반보상금 28,800 28,800 0 8,640 20,160 01 사회보장적수혜금 28,800 28,800 0 ○도비 장애수당 지급 28,800 28,800,0008,640 20,160 장애인연금 2,243,394 2,038,029 205,365 1,570,376

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Page 1: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 주민복지과

주민복지과 87,411,392 74,552,198 12,859,194

국 49,376,657

균 500,000

기 574,740

도 9,716,394

군 27,243,601

장애인 복지 증진 9,407,294 7,527,482 1,879,812

국 5,193,239

도 1,063,791

군 3,150,264

장애인 생활안정 6,096,179 4,519,987 1,576,192

국 4,036,735

도 597,275

군 1,462,169

장애수당(기초) 지원사업 213,830 232,034 △18,204

국 149,681

군 64,149

301 일반보상금 213,830 232,034 △18,204

국 149,681

군 64,149

01 사회보장적수혜금 213,830 232,034 △18,204

○기초 장애수당 지급 213,830213,830,000원

국 149,681

군 64,149

장애수당(차상위 등) 지원사업 148,683 175,052 △26,369

국 104,078

군 44,605

301 일반보상금 148,683 175,052 △26,369

국 104,078

군 44,605

01 사회보장적수혜금 148,683 175,052 △26,369

○차상위 장애수당 지급 148,683148,683,000원

국 104,078

군 44,605

도비 장애수당 지원 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

301 일반보상금 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

01 사회보장적수혜금 28,800 28,800 0

○도비 장애수당 지급 28,80028,800,000원

도 8,640

군 20,160

장애인연금 2,243,394 2,038,029 205,365

국 1,570,376

Page 2: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 201,905

군 471,113

301 일반보상금 2,243,394 2,038,029 205,365

국 1,570,376

도 201,905

군 471,113

01 사회보장적수혜금 2,243,394 2,038,029 205,365

○장애인연금 지원 2,243,3942,243,394,000원

국 1,570,376

도 201,905

군 471,113

장애인의료비 지원 303,883 41,753 262,130

국 243,107

군 60,776

403 자치단체등자본이전 303,883 41,753 262,130

국 243,107

군 60,776

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 303,883 41,753 262,130

○장애인 의료비 지원 303,883303,883,000원

국 243,107

군 60,776

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

301 일반보상금 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○장애인 진단비, 검사비 지원 2,0002,000,000원

국 1,000

군 1,000

청각장애인 이동영상 전화요금 지원 480 480 0

도 240

군 240

301 일반보상금 480 480 0

도 240

군 240

01 사회보장적수혜금 480 480 0

○이동영상 전화요금 지원 480480,000원

도 240

군 240

신장장애인 혈액투석비 지원 8,400 8,400 0

도 4,200

군 4,200

301 일반보상금 8,400 8,400 0

도 4,200

Page 3: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,200

01 사회보장적수혜금 8,400 8,400 0

○신장장애인 혈액투석비 지원 8,4008,400,000원

도 4,200

군 4,200

발달재활서비스 사업 129,600 131,760 △2,160

국 90,720

도 19,440

군 19,440

307 민간이전 129,600 131,760 △2,160

국 90,720

도 19,440

군 19,440

11 사회복지사업보조 129,600 131,760 △2,160

○장애아동 발달재활서비스사업 129,600129,600,000원

국 90,720

도 19,440

군 19,440

장애인 활동지원 급여 2,247,300 1,245,450 1,001,850

국 1,569,960

도 201,852

군 475,488

201 일반운영비 4,500 4,500 0

01 사무관리비 4,500 4,500 0

○장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당

4,5004,500,000원

307 민간이전 2,242,800 1,240,950 1,001,850

국 1,569,960

도 201,852

군 470,988

11 사회복지사업보조 2,242,800 1,240,950 1,001,850

○활동지원 급여 2,242,8002,242,800,000원

국 1,569,960

도 201,852

군 470,988

활동보조 가산급여 1,100 1,742 △642

국 770

도 99

군 231

307 민간이전 1,100 1,742 △642

국 770

도 99

군 231

11 사회복지사업보조 1,100 1,742 △642

○중증장애인 활동보조 가산급여 1,1001,100,000원

국 770

도 99

Page 4: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 231

중증장애인 도우미 지원 167,390 100,655 66,735

도 66,956

군 100,434

307 민간이전 167,390 100,655 66,735

도 66,956

군 100,434

11 사회복지사업보조 167,390 100,655 66,735

○중증장애인 도우미 지원 167,390167,390,000원

도 66,956

군 100,434

발달장애인 공공후견 지원 2,100 900 1,200

국 1,680

도 210

군 210

307 민간이전 2,100 900 1,200

국 1,680

도 210

군 210

11 사회복지사업보조 2,100 900 1,200

○발달장애인 공공후견 지원 2,1002,100,000원

국 1,680

도 210

군 210

발달장애인 부모상담지원 1,920 1,920 0

국 1,344

도 288

군 288

307 민간이전 1,920 1,920 0

국 1,344

도 288

군 288

11 사회복지사업보조 1,920 1,920 0

○부모상담지원 1,9201,920,000원

국 1,344

도 288

군 288

장애인 일자리지원(복지일자리) 133,896 110,880 23,016

국 61,448

도 23,934

군 48,514

101 인건비 132,896 109,880 23,016

국 60,948

도 23,784

군 48,164

04 기간제근로자등보수 132,896 109,880 23,016

○장애인일자리(복지) 인건비 121,896121,896,000원

Page 5: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 60,948

도 18,284

군 42,664

○장애인일자리(도 사업) 인건비 11,00011,000,000원

도 5,500

군 5,500

201 일반운영비 1,000 1,000 0

국 500

도 150

군 350

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○장애인일자리(복지) 운영 1,0001,000,000원

국 500

도 150

군 350

장애인 일자리지원(일반형-전일제) 347,048 312,844 34,204

국 173,524

도 52,057

군 121,467

101 인건비 347,048 312,844 34,204

국 173,524

도 52,057

군 121,467

04 기간제근로자등보수 347,048 312,844 34,204

○장애인 일자리(일반형-전일제) 인건비

347,048347,048,000원

국 173,524

도 52,057

군 121,467

장애인 일자리지원(일반형-시간제) 62,006 55,900 6,106

국 31,003

도 9,301

군 21,702

101 인건비 62,006 55,900 6,106

국 31,003

도 9,301

군 21,702

04 기간제근로자등보수 62,006 55,900 6,106

○장애인일자리(일반형-시간제) 인건비

62,00662,006,000원

국 31,003

도 9,301

군 21,702

발달장애인 주간활동서비스 지원 33,839 0 33,839

국 23,687

도 5,076

군 5,076

307 민간이전 33,839 0 33,839

Page 6: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 23,687

도 5,076

군 5,076

11 사회복지사업보조 33,839 0 33,839

○발달장애인 주간활동서비스 지원

33,83933,839,000원

국 23,687

도 5,076

군 5,076

발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 20,510 0 20,510

국 14,357

도 3,077

군 3,076

307 민간이전 20,510 0 20,510

국 14,357

도 3,077

군 3,076

11 사회복지사업보조 20,510 0 20,510

○ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원

20,51020,510,000원

국 14,357

도 3,077

군 3,076

장애인 복지증진 47,110 48,420 △1,310

국 5,552

도 8,195

군 33,363

장애인보조기기 교부사업 3,440 3,750 △310

국 2,752

군 688

307 민간이전 3,440 3,750 △310

국 2,752

군 688

11 사회복지사업보조 3,440 3,750 △310

○장애인보조기기 교부사업 3,4403,440,000원

국 2,752

군 688

장애인보조기기 및 편의설비지원 9,070 9,070 0

도 4,535

군 4,535

301 일반보상금 9,070 9,070 0

도 4,535

군 4,535

01 사회보장적수혜금 9,070 9,070 0

○장애인보조기기 및 편의설비 지원

9,0709,070,000원

도 4,535

군 4,535

Page 7: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인 보조기구 수리비 지원 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○장애인 재활보조기구 수리비 지원

20,00020,000,000원

중증 장애인 주거환경 개선사업 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

402 민간자본이전 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 10,000 0

○중증장애인 주거환경 개선사업 10,00010,000,000원

도 3,000

군 7,000

여성장애인 출산비용지원 4,000 5,000 △1,000

국 2,800

도 360

군 840

301 일반보상금 4,000 5,000 △1,000

국 2,800

도 360

군 840

01 사회보장적수혜금 4,000 5,000 △1,000

○여성장애인 출산비 지원 4,0004,000,000원

국 2,800

도 360

군 840

여성장애인 운전면허 취득 지원 600 600 0

도 300

군 300

301 일반보상금 600 600 0

도 300

군 300

01 사회보장적수혜금 600 600 0

○여성장애인 운전면허 취득 지원 600600,000원

도 300

군 300

장애인 교육.행사 83,530 104,330 △20,800

도 10,100

군 73,430

장애인 교육지원 31,500 31,500 0

도 10,100

군 21,400

301 일반보상금 1,500 1,500 0

Page 8: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 교육.행사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○장애인 교육참석 보상 1,500

― 장애인지도자 및 상담실무자 교육 참석 보

상 1,000

― 시각장애인 순회재활 및 사회적응 교육 참

석 보상 500

200,000원 * 5회

500,000원

307 민간이전 30,000 30,000 0

도 10,100

군 19,900

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

○시각장애인 기초재활 교육 5,0005,000,000원

도 2,500

군 2,500

○수어교실 운영 5,000

○여성장애인 기능습득 교육 4,000

5,000,000원

4,000,000원

도 2,000

군 2,000

○장애학생 방학기간 열린학교 운영

16,0008,000,000원 * 2회

도 5,600

군 10,400

장애인복지 행사지원 29,550 28,550 1,000

301 일반보상금 4,550 4,550 0

09 행사실비보상금 4,550 4,550 0

○장애인 행사 참석보상 4,550

― 경남 장애인 합동결혼식 참석보상

200

― 장애인 한마음대회 참석보상 700

― 장애인 기능대회 참석보상 1,000

― 장애인 극기체험 레프팅대회 참가보상

1,050

― 장애인 체육대회 참석보상 1,000

― 시각장애인 경로잔치 참석보상

600

50,000원 * 4명

700,000원

1,000,000원

15,000원 * 70명 * 1일

1,000,000원

15,000원 * 40명 * 1일

307 민간이전 25,000 24,000 1,000

11 사회복지사업보조 25,000 24,000 1,000

○장애인의 날 행사 지원 25,00025,000,000원

장애인복지업무 추진 22,480 44,280 △21,800

202 여비 17,280 17,280 0

01 국내여비 17,280 17,280 0

○주민복지 업무추진 17,28017,280,000원

203 업무추진비 4,000 5,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 5,000 △1,000

Page 9: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 교육.행사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○주민복지 업무추진 4,0004,000,000원

303 포상금 1,200 0 1,200

01 포상금 1,200 0 1,200

○읍면 주민복지업무 평가 등 시상금

1,2001,200,000원

장애인시설.단체 보조 3,180,475 2,854,745 325,730

국 1,150,952

도 448,221

군 1,581,302

중증장애인세대 사례관리 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

307 민간이전 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

11 사회복지사업보조 39,000 39,000 0

○중증장애인세대 사례관리 39,00039,000,000원

도 13,650

군 25,350

특별교통수단(장애인 콜택시) 운영지원 319,200 228,000 91,200

307 민간이전 237,000 228,000 9,000

05 민간위탁금 237,000 228,000 9,000

○장애인콜택시 운영 237,000237,000,000원

405 자산취득비 82,200 0 82,200

01 자산및물품취득비 82,200 0 82,200

○장애인콜택시 구입(2대) 82,20082,200,000원

특별교통수단 통행료 지원 1,500 1,500 0

도 1,050

군 450

307 민간이전 1,500 1,500 0

도 1,050

군 450

02 민간경상사업보조 1,500 1,500 0

○특별교통수단 통행료 지원 1,5001,500,000원

도 1,050

군 450

장애인단체 보조 52,000 47,500 4,500

307 민간이전 52,000 47,500 4,500

03 민간단체법정운영비보조 44,500 40,000 4,500

○사)경남지체장애인연합회함안군지회 운영

35,000

○사)경남장애인부모회함안군지부 운영비

3,000

35,000,000원

3,000,000원

Page 10: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사)경남농아인협회함안군지회 운영비

4,000

○사)경남시각장애인연합회함안지회 운영비

2,500

4,000,000원

2,500,000원

11 사회복지사업보조 7,500 7,500 0

○사)경남지체장애인연합회함안군지회 서울국제

휠체어 마라톤대회 2,500

○사)시각장애인연합회함안군지회 흰지팡이의날

행사 3,000

○사)경남농아인협회함안군지회 농아인 수련회

2,000

2,500,000원

3,000,000원

2,000,000원

지체장애인 편의시설지원센터 운영 50,000 62,760 △12,760

도 15,000

군 35,000

307 민간이전 50,000 62,760 △12,760

도 15,000

군 35,000

10 사회복지시설법정운영비보조 50,000 62,760 △12,760

○지체장애인 편의시설지원센터 운영

50,00050,000,000원

도 15,000

군 35,000

장애인복지센터 운영 134,000 134,000 0

도 60,000

군 74,000

307 민간이전 134,000 134,000 0

도 60,000

군 74,000

05 민간위탁금 134,000 134,000 0

○장애인재활센터 운영 134,000134,000,000원

도 60,000

군 74,000

장애인가족지원센터 운영 83,000 75,000 8,000

도 24,900

군 58,100

307 민간이전 83,000 75,000 8,000

도 24,900

군 58,100

10 사회복지시설법정운영비보조 83,000 75,000 8,000

○장애인가족지원센터 운영 83,00083,000,000원

도 24,900

군 58,100

장애인거주시설 운영 지원 1,168,150 1,122,853 45,297

국 817,705

도 105,133

군 245,312

Page 11: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,168,150 1,122,853 45,297

국 817,705

도 105,133

군 245,312

10 사회복지시설법정운영비보조 1,168,150 1,122,853 45,297

○중증장애인 거주시설(로사의 집) 운영

1,168,1501,168,150,000원

국 817,705

도 105,133

군 245,312

장애인거주시설 LED교체 지원 8,115 0 8,115

국 4,057

도 4,058

402 민간자본이전 8,115 0 8,115

국 4,057

도 4,058

02 민간자본사업보조(이전재원) 8,115 0 8,115

○장애인거주시설 LED교체 지원사업

8,1158,115,000원

국 4,057

도 4,058

장애인 단기거주시설 운영 184,000 0 184,000

도 20,000

군 164,000

307 민간이전 184,000 0 184,000

도 20,000

군 164,000

10 사회복지시설법정운영비보조 184,000 0 184,000

○장애인 단기거주시설 운영(햇살가득)

184,000184,000,000원

도 20,000

군 164,000

장애인생활시설 운영 지원 137,500 287,500 △150,000

도 68,750

군 68,750

307 민간이전 137,500 287,500 △150,000

도 68,750

군 68,750

10 사회복지시설법정운영비보조 137,500 287,500 △150,000

○장애인 공동생활가정 운영

8,0004,000,000원 * 2개소

도 4,000

군 4,000

○장애인복지시설 종사자 수당 122,200122,200,000원

도 61,100

군 61,100

Page 12: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애인거주시설 보조원 야간수당

7,3007,300,000원

도 3,650

군 3,650

장애인지역사회재활시설 운영 479,820 421,320 58,500

도 127,450

군 352,370

201 일반운영비 21,320 21,320 0

01 사무관리비 1,320 1,320 0

○무인경비시스템 용역 1,3201,320,000원

02 공공운영비 20,000 20,000 0

○장애인복지시설 유지관리비 20,00020,000,000원

307 민간이전 458,500 400,000 58,500

도 127,450

군 331,050

05 민간위탁금 249,500 240,000 9,500

○발달장애인주간보호시설 운영 153,500153,500,000원

도 75,000

군 78,500

○시각장애인주간보호시설 운영 96,00096,000,000원

도 40,000

군 56,000

10 사회복지시설법정운영비보조 209,000 160,000 49,000

○장애인생활이동지원센터 운영 85,00085,000,000원

도 6,800

군 78,200

○수어통역센터 운영 124,000124,000,000원

도 5,650

군 118,350

장애인직업재활시설 운영 195,000 174,000 21,000

도 8,230

군 186,770

307 민간이전 195,000 174,000 21,000

도 8,230

군 186,770

10 사회복지시설법정운영비보조 195,000 174,000 21,000

○장애인 보호작업장 운영 195,000195,000,000원

도 8,230

군 186,770

사회복무제도 지원 329,190 261,312 67,878

국 329,190

301 일반보상금 329,190 261,312 67,878

국 329,190

08 사회복무요원보상금 329,190 261,312 67,878

○사회복무요원 봉급 277,230277,230,000원

Page 13: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 277,230

○사회복무요원 교통비 39,15039,150,000원

국 39,150

○사회복무요원 피복비 12,81012,810,000원

국 12,810

노인복지 증진 53,196,092 43,932,827 9,263,265

국 33,625,780

기 30,974

도 2,733,881

군 16,805,457

노인복지증진 44,771,242 40,308,361 4,462,881

국 33,095,418

기 30,974

도 2,203,764

군 9,441,086

기초연금 지급 33,567,273 32,037,257 1,530,016

국 30,210,546

도 671,345

군 2,685,382

301 일반보상금 33,567,273 32,037,257 1,530,016

국 30,210,546

도 671,345

군 2,685,382

01 사회보장적수혜금 33,567,273 32,037,257 1,530,016

○기초연금(13,000명) 33,567,27333,567,273,000원

국 30,210,546

도 671,345

군 2,685,382

노인일자리 및 사회활동지원 3,382,350 1,901,904 1,480,446

국 1,515,335

도 649,848

군 1,217,167

101 인건비 1,049,498 593,226 456,272

국 474,799

도 207,375

군 367,324

03 무기계약근로자보수 22,698 0 22,698

○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전

담인력 인건비(1명) 22,69822,698,000원

국 11,349

도 3,405

군 7,944

04 기간제근로자등보수 1,026,800 593,226 433,574

○노인일자리 및 사회활동지원사업 활동비(370

명) 916,900916,900,000원

국 458,450

도 137,535

군 320,915

Page 14: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도비 노인일자리 수당(370명) 99,90099,900,000원

도 64,935

군 34,965

○노인일자리 및 사회활동지원사업 보험료

10,00010,000,000원

국 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 15,000 12,000 3,000

국 7,500

도 2,250

군 5,250

01 사무관리비 15,000 8,000 7,000

○노인일자리 및 사회활동지원사업 운영비

15,00015,000,000원

국 7,500

도 2,250

군 5,250

202 여비 9,000 6,000 3,000

국 4,500

도 1,350

군 3,150

01 국내여비 9,000 6,000 3,000

○노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진

9,0009,000,000원

국 4,500

도 1,350

군 3,150

307 민간이전 2,308,852 1,290,678 1,018,174

국 1,028,536

도 438,873

군 841,443

05 민간위탁금 2,308,852 1,290,678 1,018,174

○노인일자리 및 사회활동지원사업 민간위탁(59

0명) 2,108,3722,108,372,000원

국 1,028,536

도 308,561

군 771,275

○도비 노인일자리 수당(590명) 200,480200,480,000원

도 130,312

군 70,168

경로당 시설관리 도우미 사업 163,000 163,000 0

101 인건비 163,000 162,000 1,000

04 기간제근로자등보수 163,000 162,000 1,000

○경로당 시설관리 도우미사업 활동비(50명)

163,000163,000,000원

노인돌봄기본서비스사업 지원 578,061 456,562 121,499

Page 15: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 388,681

도 49,975

군 139,405

307 민간이전 578,061 456,562 121,499

국 388,681

도 49,975

군 139,405

05 민간위탁금 578,061 456,562 121,499

○노인돌봄기본서비스사업(돌보미 38명)

578,061578,061,000원

국 388,681

도 49,975

군 139,405

노인돌봄종합서비스 단가 보조 658,828 567,222 91,606

국 461,187

도 59,292

군 138,349

307 민간이전 658,828 567,222 91,606

국 461,187

도 59,292

군 138,349

05 민간위탁금 658,828 567,222 91,606

○노인돌봄종합서비스사업(201명)

658,828658,828,000원

국 461,187

도 59,292

군 138,349

단기가사서비스 단가 보조 1,212 3,036 △1,824

국 860

도 106

군 246

307 민간이전 1,212 3,036 △1,824

국 860

도 106

군 246

05 민간위탁금 1,212 3,036 △1,824

○단기가사서비스사업(2명) 1,2121,212,000원

국 860

도 106

군 246

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 61,948 54,314 7,634

기 30,974

도 15,487

군 15,487

307 민간이전 61,948 54,314 7,634

기 30,974

도 15,487

군 15,487

Page 16: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 61,948 54,314 7,634

○관리자 인건비(2명) 48,40048,400,000원

기 24,200

도 12,100

군 12,100

○장비통신비 및 유지보수 148대 7,5487,548,000원

기 3,774

도 1,887

군 1,887

○기관운영비 6,0006,000,000원

기 3,000

도 1,500

군 1,500

노인복지 증진사업 538,300 936,553 △398,253

301 일반보상금 265,500 1,521 263,979

01 사회보장적수혜금 265,500 1,521 263,979

○노인 건강장려금 지원(750명) 187,500

○3대이상 가정 효도수당 지급(130명)

78,000

187,500,000원

78,000,000원

307 민간이전 272,800 935,032 △662,232

11 사회복지사업보조 272,800 935,032 △662,232

○식사배달 서비스(280명) 272,800272,800,000원

노인복지시설 운영비 등 4,002,222 3,001,248 1,000,974

도 540,888

군 3,461,334

301 일반보상금 3,999,222 3,001,248 997,974

도 540,888

군 3,458,334

01 사회보장적수혜금 3,999,222 3,001,248 997,974

○노인요양시설 장기요양보험 분담금

2,013,7982,013,798,000원

도 342,346

군 1,671,452

○재가노인 장기요양보험 분담금

1,587,0041,587,004,000원

도 158,700

군 1,428,304

○재가노인 복지시설 운영비 지원(2개소)

398,420398,420,000원

도 39,842

군 358,578

307 민간이전 3,000 0 3,000

04 민간행사사업보조 3,000 0 3,000

○노인장기요양기관인 송년행사 3,0003,000,000원

양로시설 운영비 지원 510,146 543,993 △33,847

국 357,102

Page 17: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 45,913

군 107,131

307 민간이전 510,146 543,993 △33,847

국 357,102

도 45,913

군 107,131

10 사회복지시설법정운영비보조 510,146 543,993 △33,847

○노인주거복지시설 운영(1개소)

510,146510,146,000원

국 357,102

도 45,913

군 107,131

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 644,272 643,272 1,000

국 161,707

도 139,608

군 342,957

201 일반운영비 9,000 8,000 1,000

국 2,250

도 1,926

군 4,824

01 사무관리비 9,000 8,000 1,000

○경로당 양곡 택배용역 9,0009,000,000원

국 2,250

도 1,926

군 4,824

307 민간이전 635,272 0 635,272

국 159,457

도 137,682

군 338,133

11 사회복지사업보조 635,272 0 635,272

○경로당 동절기 난방비 지원 499,500499,500,000원

국 124,875

도 109,890

군 264,735

○경로당 냉방비 지원 33,30033,300,000원

국 8,325

도 7,326

군 17,649

○경로당 양곡 지원 102,472102,472,000원

국 26,257

도 20,466

군 55,749

경로당 운영비 지원 663,630 0 663,630

도 31,302

군 632,328

307 민간이전 663,630 0 663,630

도 31,302

군 632,328

Page 18: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 663,630 0 663,630

○경로당 운영비 지원 663,630663,630,000원

도 31,302

군 632,328

노인생활 안정 583,810 558,146 25,664

도 242,539

군 341,271

노인가장세대 지원 43,200 43,200 0

도 12,960

군 30,240

301 일반보상금 43,200 43,200 0

도 12,960

군 30,240

01 사회보장적수혜금 43,200 43,200 0

○노인가장세대 지원 43,20060,000원 * 720명

도 12,960

군 30,240

고령자 취업교육비 지원 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

301 일반보상금 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0

○고령자 취업교육 1,500500,000원 * 3명

도 375

군 1,125

노인 PC(인터넷) 교육 2,800 3,000 △200

도 1,120

군 1,680

301 일반보상금 2,800 3,000 △200

도 1,120

군 1,680

12 기타보상금 2,800 3,000 △200

○노인pc(인터넷)교육 2,8002,800,000원

도 1,120

군 1,680

홀로사는노인 안전지킴이 사업 51,960 50,736 1,224

도 20,784

군 31,176

307 민간이전 51,960 50,736 1,224

도 20,784

군 31,176

11 사회복지사업보조 51,960 50,736 1,224

○홀로사는 노인 안전지킴이 사업

51,96051,960,000원

Page 19: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,784

군 31,176

노인복지시설 지원 413,400 369,200 44,200

도 206,700

군 206,700

307 민간이전 413,400 369,200 44,200

도 206,700

군 206,700

10 사회복지시설법정운영비보조 413,400 369,200 44,200

○노인복지시설 종사자 수당(159명)

413,400413,400,000원

도 206,700

군 206,700

노인복지시설 안전지킴이 활동비 지원 1,200 960 240

도 600

군 600

301 일반보상금 1,200 960 240

도 600

군 600

01 사회보장적수혜금 1,200 960 240

○노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원(5명)

1,2001,200,000원

도 600

군 600

경로당 활성화사업 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

○경로당활성화프로그램 운영 20,00020,000,000원

노인관련수당 등 지원 9,000 13,800 △4,800

301 일반보상금 9,000 13,800 △4,800

01 사회보장적수혜금 9,000 13,800 △4,800

○장수수당 지원 9,00030,000원 * 25명 * 12월

홀로사는 어르신 지원사업 40,750 55,750 △15,000

301 일반보상금 10,000 10,000 0

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○홀로사는 어르신 공동생활가정 생활비 지원(5

개소) 10,0002,000,000원 * 5개소

307 민간이전 30,750 30,750 0

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

○홀로어르신 주거환경개선 사업(20가구)

30,00030,000,000원

06 보험금 750 750 0

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○홀로사는 어르신 공동생활가정 거주자 보험가

입지원 750150,000원 * 5개소

노인복지시설 기능보강 5,678,620 1,915,900 3,762,720

국 530,362

도 285,828

군 4,862,430

노인활동보조기지원 28,700 25,480 3,220

도 20,090

군 8,610

307 민간이전 28,700 25,480 3,220

도 20,090

군 8,610

11 사회복지사업보조 28,700 25,480 3,220

○노인활동보조기 지원 15,60015,600,000원

도 10,920

군 4,680

○저소득어르신 행복소리찾기 지원

13,10013,100,000원

도 9,170

군 3,930

노인복지시설 기능보강 783,820 853,820 △70,000

도 30,000

군 753,820

201 일반운영비 58,820 58,820 0

01 사무관리비 8,820 8,820 0

○소방안전관리 대행 용역(7개소)

8,820105,000원 * 7개소 * 12월

02 공공운영비 50,000 50,000 0

○노인복지회관 및 경로당 시설장비유지비

30,000

○식사배달사업장 및 노인일자리작업장 시설장

비유지비 20,000

30,000,000원

20,000,000원

401 시설비및부대비 115,000 85,000 30,000

도 30,000

군 85,000

01 시설비 115,000 85,000 30,000

○공유재산경로당 및 식사배달사업장 보수 공사

30,000

○노인복지시설 공유재산 유지보수 공사

25,000

○경로당 긴급보수 지원 30,000

○대산 대표경로당 개보수 공사 30,000

30,000,000원

25,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

도 30,000

402 민간자본이전 600,000 700,000 △100,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 600,000 700,000 △100,000

Page 21: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○경로당(마을회관)시설 기능보강

600,000600,000,000원

405 자산취득비 10,000 10,000 0

01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0

○식사배달사업장 집기 등 구입 10,00010,000,000원

종합장사시설 건립 4,100,000 0 4,100,000

401 시설비및부대비 4,100,000 0 4,100,000

01 시설비 4,000,000 0 4,000,000

○공설장례식장 건립 4,000,0004,000,000,000원

02 감리비 100,000 0 100,000

○공설장례식장 건립 100,000100,000,000원

노인요양시설 확충 766,100 18,000 748,100

국 530,362

도 235,738

402 민간자본이전 766,100 18,000 748,100

국 530,362

도 235,738

02 민간자본사업보조(이전재원) 766,100 18,000 748,100

○정다운집 장비보강 50,00050,000,000원

국 25,000

도 25,000

○정다운집 시설 개보수 225,060225,060,000원

국 112,530

도 112,530

○정다운집 치매전담실 증개축 491,040491,040,000원

국 392,832

도 98,208

노인복지 행사 및 단체지원 318,420 277,420 41,000

도 1,750

군 316,670

노인복지 행사 112,600 107,600 5,000

201 일반운영비 3,600 3,600 0

03 행사운영비 3,600 3,600 0

○노인복지 행사운영 3,6003,600,000원

301 일반보상금 4,000 4,000 0

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

○노인행사 관련 참석보상 4,000

― 경로주간행사 참석보상 1,000

― 노인관련 체육대회 참석보상

2,000

― 노인복지시설 종사자 교육참석 보상

1,000

1,000,000원

20,000원 * 100명 * 1회

1,000,000원

307 민간이전 105,000 100,000 5,000

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 100,000 95,000 5,000

○노인의 날 및 경로의 달 행사지원(10개읍면)

100,000100,000,000원

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○노인의 날 및 경로의 달 기념행사

5,0005,000,000원

노인회 운영보조 160,000 124,000 36,000

301 일반보상금 8,000 0 8,000

09 행사실비보상금 8,000 0 8,000

○노인지도자 교육비 지원 8,0008,000,000원

307 민간이전 152,000 124,000 28,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

○노인회(분회) 활성화 사업 12,00012,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 79,000 56,000 23,000

○대한노인회 함안군지회 운영비 79,00079,000,000원

11 사회복지사업보조 61,000 56,000 5,000

○노인교양프로그램 운영 36,000

○노인대학 운영 25,000

36,000,000원

25,000,000원

노인여가선용 장려사업 11,500 11,500 0

도 1,150

군 10,350

307 민간이전 11,500 11,500 0

도 1,150

군 10,350

11 사회복지사업보조 11,500 11,500 0

○노인여가선용 장려사업 11,50011,500,000원

도 1,150

군 10,350

예절학습당 운영 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

307 민간이전 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

11 사회복지사업보조 2,400 2,400 0

○예절학습당 운영 2,4002,400,000원

도 600

군 1,800

노인복지회관 운영 18,000 18,000 0

307 민간이전 18,000 18,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 18,000 18,000 0

○노인복지회관 운영 및 관리 18,00018,000,000원

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인복지 업무추진 13,920 13,920 0

202 여비 13,920 13,920 0

01 국내여비 13,920 13,920 0

○노인복지업무 추진 13,920

― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520

― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400

11,520,000원

2,400,000원

공설장사시설 운영 1,844,000 873,000 971,000

공설장사시설 운영 1,844,000 873,000 971,000

201 일반운영비 45,000 45,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○일반수용비 10,00010,000,000원

02 공공운영비 35,000 35,000 0

○시설장비유지비 35,00035,000,000원

307 민간이전 27,000 26,000 1,000

05 민간위탁금 27,000 26,000 1,000

○공설봉안당 위탁운영 27,00027,000,000원

401 시설비및부대비 1,072,000 182,000 890,000

01 시설비 1,072,000 182,000 890,000

○화장로시설 개보수 100,000

○공설장사시설 개보수 100,000

○하늘공원 사후환경영향조사(운영시)

22,000

○공설추모공원 조성사업(증설) 실시설계 용역

50,000

○공설추모공원 조성사업(증설) 800,000

100,000,000원

100,000,000원

22,000,000원

50,000,000원

800,000,000원

403 자치단체등자본이전 700,000 600,000 100,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 700,000 600,000 100,000

○공설장사시설(하늘공원,추모공원) 위탁운영

700,000700,000,000원

여성.보육.가족지원 16,296,337 16,236,168 60,169

국 7,200,567

기 315,496

도 5,052,480

군 3,727,794

한부모가족 지원 216,990 247,314 △30,324

기 106,499

도 35,929

군 74,562

한부모가족 자녀양육비 등 지원 129,584 152,539 △22,955

기 103,667

도 12,958

군 12,959

Page 24: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 129,584 152,539 △22,955

기 103,667

도 12,958

군 12,959

01 사회보장적수혜금 129,584 152,539 △22,955

○아동양육비 126,590126,590,000원

기 101,271

도 12,659

군 12,660

○추가 아동양육비 1,7501,750,000원

기 1,400

도 175

군 175

○중고등 학용품비 1,2441,244,000원

기 996

도 124

군 124

청소년한부모 자립지원사업 3,540 3,687 △147

기 2,832

도 212

군 496

301 일반보상금 3,540 3,687 △147

기 2,832

도 212

군 496

01 사회보장적수혜금 3,540 3,687 △147

○아동양육비 지원 800800,000원

기 640

도 48

군 112

○검정고시비 지원 1,5401,540,000원

기 1,232

도 92

군 216

○자립지원촉진수당 1,2001,200,000원

기 960

도 72

군 168

저소득 한부모가족 지원(도비 보조) 58,900 67,100 △8,200

도 17,670

군 41,230

301 일반보상금 58,900 67,100 △8,200

도 17,670

군 41,230

01 사회보장적수혜금 58,900 67,100 △8,200

○직업훈련비 1,0001,000,000원

도 300

군 700

Page 25: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○생활자립금 3,0003,000,000원

도 900

군 2,100

○난방연료비 52,00052,000,000원

도 15,600

군 36,400

○건강관리비 500500,000원

도 150

군 350

○방과후 자녀 학습비 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

미혼모가족지원(도비 보조) 10,567 8,000 2,567

도 3,170

군 7,397

301 일반보상금 10,567 8,000 2,567

도 3,170

군 7,397

01 사회보장적수혜금 10,567 8,000 2,567

○출산 미혼모 산전 산후 요양비 3,0003,000,000원

도 900

군 2,100

○미혼모 직업훈련비 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

○미혼모가족 생활보조비 5,1675,167,000원

도 1,550

군 3,617

한부모가족 자녀 입학금 수업료 지원(도비 보조) 6,399 7,988 △1,589

도 1,919

군 4,480

301 일반보상금 6,399 7,988 △1,589

도 1,919

군 4,480

01 사회보장적수혜금 6,399 7,988 △1,589

○한부모가족 자녀 입학금, 수업료 지원

6,3996,399,000원

도 1,919

군 4,480

한부모가족 자녀 신입생 교복비 지원(자체) 8,000 8,000 0

301 일반보상금 8,000 8,000 0

01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0

○ 한부모가족 중고 신입생 교복구입비 지급

8,0008,000,000원

양성평등 확산 및 건강가정 육성 461,640 404,460 57,180

국 21,220

Page 26: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,100

도 67,350

군 368,970

양성평등 확산사업 48,200 42,200 6,000

도 3,700

군 44,500

201 일반운영비 11,000 11,000 0

도 1,500

군 9,500

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○가족친화 지원사업 3,000

○성인지 역량강화교육 3,000

3,000,000원

3,000,000원

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○성매매·성폭력 근절사업 5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

301 일반보상금 16,000 10,000 6,000

12 기타보상금 16,000 10,000 6,000

○생애주기별 폭력예방교육 16,00016,000,000원

307 민간이전 21,200 21,200 0

도 2,200

군 19,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○폭력근절 캠페인 및 기념식 4,000

○여성지도자 역량강화 워크숍 6,000

4,000,000원

6,000,000원

04 민간행사사업보조 11,200 11,200 0

○양성평등주간 기념행사 11,20011,200,000원

도 2,200

군 9,000

건강가정 활성화 사업 12,000 11,000 1,000

도 3,300

군 8,700

201 일반운영비 2,400 2,400 0

도 720

군 1,680

03 행사운영비 2,400 2,400 0

○저소득 자녀 문화체험 행사 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

301 일반보상금 600 600 0

도 180

군 420

09 행사실비보상금 600 600 0

○저소득 자녀 문화체험 행사 참석보상

600600,000원

Page 27: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 180

군 420

307 민간이전 9,000 8,000 1,000

도 2,400

군 6,600

02 민간경상사업보조 3,000 2,000 1,000

○건강가정 육성사업(부모교육) 3,0003,000,000원

도 600

군 2,400

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

○가족사랑 건강걷기 행사 6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

공동육아나눔터지원 147,440 155,000 △7,560

국 21,220

도 26,366

군 99,854

201 일반운영비 45,000 25,000 20,000

01 사무관리비 15,000 5,000 10,000

○일반수용비 15,00015,000,000원

02 공공운영비 30,000 20,000 10,000

○공공요금 및 제세 20,000

○시설장비유지비 10,000

20,000,000원

10,000,000원

307 민간이전 82,440 80,000 2,440

국 21,220

도 26,366

군 34,854

05 민간위탁금 82,440 80,000 2,440

○공동육아나눔터 운영지원(1호점)

42,44042,440,000원

국 21,220

도 6,366

군 14,854

○공동육아나눔터 운영지원(2호점)

40,00040,000,000원

도 20,000

군 20,000

405 자산취득비 20,000 50,000 △30,000

01 자산및물품취득비 20,000 50,000 △30,000

○공동육아나눔터 운영 물품 구입(2호점)

20,00020,000,000원

여성센터운영 101,000 96,000 5,000

201 일반운영비 34,000 29,000 5,000

01 사무관리비 15,000 15,000 0

○일반수용비 15,00015,000,000원

Page 28: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 19,000 14,000 5,000

○공공요금 및 제세 9,000

○시설장비 유지비 10,000

9,000,000원

10,000,000원

301 일반보상금 67,000 67,000 0

12 기타보상금 67,000 67,000 0

○프로그램 강사료 67,00067,000,000원

아동·여성안전지역연대 운영 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

군 1,750

307 민간이전 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

군 1,750

11 사회복지사업보조 7,000 7,240 △240

○아동·여성안전지역연대 운영지원

7,0007,000,000원

기 3,500

도 1,750

군 1,750

아동안전지도 제작지원 3,200 4,000 △800

기 600

군 2,600

201 일반운영비 3,000 3,600 △600

기 500

군 2,500

01 사무관리비 3,000 3,600 △600

○아동안전지도 제작 3,0003,000,000원

기 500

군 2,500

301 일반보상금 200 400 △200

기 100

군 100

12 기타보상금 200 400 △200

○교육 강사료 200200,000원

기 100

군 100

여성보호시설(상담소) 운영지원 117,080 62,800 54,280

도 32,234

군 84,846

307 민간이전 117,080 62,800 54,280

도 32,234

군 84,846

10 사회복지시설법정운영비보조 117,080 62,800 54,280

○함안성·가족상담소 운영 76,50076,500,000원

Page 29: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 18,500

군 58,000

○사회복지종사자수당(가계보전수당)

7,200200,000원 * 3인 * 12월

도 3,600

군 3,600

○사회복지종사자수당(명절격려수당)

600100,000원 * 3인 * 2회

도 300

군 300

○여성보호시설 종사자 인건비 추가 지원

32,78032,780,000원

도 9,834

군 22,946

공공기관 4대폭력 예방교육(성희롱,성매매,성폭력,가

정폭력)

2,500 2,500 0

201 일반운영비 2,500 2,500 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0

○강사료 및 홍보물 제작 2,5002,500,000원

여성 교육 및 단체 활동 지원 23,220 23,720 △500

201 일반운영비 4,400 4,400 0

01 사무관리비 4,400 4,400 0

○양성평등위원회 참석 수당

1,400

○여성복지 교육 등 3,000

70,000원 * 10명 * 2회

3,000,000원

202 여비 13,920 13,920 0

01 국내여비 13,920 13,920 0

○여성복지 및 보육업무 추진 13,920

― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520

― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400

11,520,000원

2,400,000원

301 일반보상금 2,400 2,400 0

09 행사실비보상금 2,400 2,400 0

○여성복지관련 교육 및 행사 참석보상

2,40030,000원 * 80명

307 민간이전 2,500 3,000 △500

02 민간경상사업보조 2,500 3,000 △500

○여성단체협의회 자원봉사활동비 2,5002,500,000원

우수한 보육환경 조성 15,082,657 15,120,298 △37,641

국 7,150,227

도 4,869,106

군 3,063,324

가정양육수당 지원 1,553,800 1,928,901 △375,101

국 1,009,970

도 271,915

Page 30: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 271,915

301 일반보상금 1,553,800 1,928,901 △375,101

국 1,009,970

도 271,915

군 271,915

01 사회보장적수혜금 1,553,800 1,928,901 △375,101

○가정양육수당지원(어린이집 미이용아동)

1,553,8001,553,800,000원

국 1,009,970

도 271,915

군 271,915

영유아 보육료 지원 6,327,153 6,235,385 91,768

국 4,112,649

도 1,107,252

군 1,107,252

307 민간이전 6,327,153 6,235,385 91,768

국 4,112,649

도 1,107,252

군 1,107,252

11 사회복지사업보조 6,327,153 6,235,385 91,768

○영유아보육료(만0~2세) 6,327,1536,327,153,000원

국 4,112,649

도 1,107,252

군 1,107,252

누리과정 보육료 지원 2,335,576 2,373,360 △37,784

도 2,333,988

군 1,588

307 민간이전 2,335,576 2,373,360 △37,784

도 2,333,988

군 1,588

11 사회복지사업보조 2,335,576 2,373,360 △37,784

○누리과정 보육료(만3~5세) 2,333,3082,333,308,000원

도 2,333,308

○부모부담 보육료(만3-5세 법정저소득층)

2,2682,268,000원

도 680

군 1,588

정부지원 어린이집 인건비 지원 2,001,990 2,065,624 △63,634

국 1,000,994

도 500,498

군 500,498

307 민간이전 2,001,990 2,065,624 △63,634

국 1,000,994

도 500,498

군 500,498

10 사회복지시설법정운영비보조 2,001,990 2,065,624 △63,634

Page 31: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○어린이집 인건비 지원(군립,법인 등)

2,001,9902,001,990,000원

국 1,000,994

도 500,498

군 500,498

보육교직원 처우개선 지원 1,153,248 1,167,480 △14,232

국 576,624

도 288,312

군 288,312

301 일반보상금 763,280 902,350 △139,070

국 381,640

도 190,820

군 190,820

01 사회보장적수혜금 763,280 902,350 △139,070

○교사근무환경 개선비 450,400450,400,000원

국 225,200

도 112,600

군 112,600

○농어촌 보육교사 특별근무 수당

312,880312,880,000원

국 156,440

도 78,220

군 78,220

307 민간이전 389,968 265,130 124,838

국 194,984

도 97,492

군 97,492

10 사회복지시설법정운영비보조 389,968 265,130 124,838

○보조교사 인건비 지원 389,968389,968,000원

국 194,984

도 97,492

군 97,492

국공립 어린이집 확충 340,000 0 340,000

국 170,000

도 85,000

군 85,000

201 일반운영비 100,000 0 100,000

국 50,000

도 25,000

군 25,000

01 사무관리비 100,000 0 100,000

○ 민간어린이집 장기임차 보증금(근저당설정비

용) 100,000100,000,000원

국 50,000

도 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 240,000 0 240,000

국 120,000

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부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 60,000

군 60,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 240,000 0 240,000

○ 민간어린이집 장기임차 리모델링 지원

110,000110,000,000원

국 55,000

도 27,500

군 27,500

○ 공동주택 관리동 리모델링 110,000110,000,000원

국 55,000

도 27,500

군 27,500

○ 기자재구입비 지원 20,00020,000,000원

국 10,000

도 5,000

군 5,000

정부지원 어린이집 환경개선 32,000 96,000 △64,000

국 16,000

도 8,000

군 8,000

402 민간자본이전 32,000 66,000 △34,000

국 16,000

도 8,000

군 8,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 32,000 66,000 △34,000

○어린이집 개보수(법인 1개소) 30,00030,000,000원

국 15,000

도 7,500

군 7,500

○어린이집 장비구입(법인 1개소) 2,0002,000,000원

국 1,000

도 500

군 500

농어촌소재 법인어린이집 운영 지원 10,625 10,716 △91

국 5,313

도 2,656

군 2,656

307 민간이전 10,625 10,716 △91

국 5,313

도 2,656

군 2,656

10 사회복지시설법정운영비보조 10,625 10,716 △91

○농어촌소재 법인어린이집 지원 10,62510,625,000원

국 5,313

도 2,656

군 2,656

공공형 어린이집 운영비 지원 336,000 340,000 △4,000

국 168,000

Page 33: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 84,000

군 84,000

307 민간이전 336,000 340,000 △4,000

국 168,000

도 84,000

군 84,000

10 사회복지시설법정운영비보조 336,000 340,000 △4,000

○공공형 어린이집 운영비 336,000336,000,000원

국 168,000

도 84,000

군 84,000

어린이집 차량운영비 지원 117,600 90,000 27,600

국 33,590

도 16,795

군 67,215

307 민간이전 117,600 90,000 27,600

국 33,590

도 16,795

군 67,215

10 사회복지시설법정운영비보조 117,600 90,000 27,600

○어린이집 통학차량 운영비 117,600117,600,000원

국 33,590

도 16,795

군 67,215

어린이집 교재교구비 지원 48,250 43,402 4,848

국 13,310

도 6,655

군 28,285

307 민간이전 48,250 43,402 4,848

국 13,310

도 6,655

군 28,285

10 사회복지시설법정운영비보조 48,250 43,402 4,848

○교재교구비 48,25048,250,000원

국 13,310

도 6,655

군 28,285

어린이집 난방비 지원 24,400 25,000 △600

도 9,760

군 14,640

307 민간이전 24,400 25,000 △600

도 9,760

군 14,640

10 사회복지시설법정운영비보조 24,400 25,000 △600

○어린이집 난방비 지원 24,40024,400,000원

도 9,760

군 14,640

Page 34: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이집 안전보험료 지원 8,980 9,550 △570

도 4,490

군 4,490

307 민간이전 8,980 9,550 △570

도 4,490

군 4,490

06 보험금 8,980 9,550 △570

○어린이집 안전보험료 지원 8,9808,980,000원

도 4,490

군 4,490

어린이집 취사원 인건비 지원 154,800 145,440 9,360

도 46,440

군 108,360

307 민간이전 154,800 145,440 9,360

도 46,440

군 108,360

10 사회복지시설법정운영비보조 154,800 145,440 9,360

○평가인증,공공형어린이집 취사원 인건비 지원

(민간, 가정) 154,800154,800,000원

도 46,440

군 108,360

어린이집 대체교사 인건비(도비 보조) 2,520 3,000 △480

도 1,260

군 1,260

307 민간이전 2,520 3,000 △480

도 1,260

군 1,260

10 사회복지시설법정운영비보조 2,520 3,000 △480

○어린이집 대체교사 인건비 2,5202,520,000원

도 1,260

군 1,260

보육시설 및 종사자 지원(도비 보조) 256,920 267,400 △10,480

도 80,196

군 176,724

301 일반보상금 256,920 267,400 △10,480

도 80,196

군 176,724

01 사회보장적수혜금 256,920 267,400 △10,480

○보육교직원 격무수당(설,추석) 39,00039,000,000원

도 11,700

군 27,300

○장애전담어린이집 종사자 특수수당

15,60015,600,000원

도 7,800

군 7,800

Page 35: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보육교직원 처우개선비(전 보육시설)

202,320202,320,000원

도 60,696

군 141,624

보육시설 및 종사자 지원(자체) 289,700 260,300 29,400

101 인건비 37,800 36,000 1,800

04 기간제근로자등보수 37,800 36,000 1,800

○어린이집 부모 도우미 파견 37,80037,800,000원

201 일반운영비 20,000 20,000 0

02 공공운영비 20,000 20,000 0

○군립어린이집 수선유지비 20,00020,000,000원

301 일반보상금 95,400 85,800 9,600

01 사회보장적수혜금 93,100 83,500 9,600

○보육교직원 처우개선비(민간, 가정)

81,600

○보육교직원 격무수당(하계) 11,500

81,600,000원

11,500,000원

09 행사실비보상금 2,300 2,300 0

○보육인대회 등 참석보상 2,3002,300,000원

307 민간이전 126,500 108,500 18,000

02 민간경상사업보조 7,000 7,000 0

○보육교직원 역량강화 워크숍 7,0007,000,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 108,500 90,500 18,000

○군립어린이집 대체교사 인건비 2,500

○군립어린이집 퇴직금 지원 6,000

○어린이집 간식비 지원 100,000

2,500,000원

6,000,000원

100,000,000원

11 사회복지사업보조 11,000 11,000 0

○어린이집 교사 및 부모교육 5,000

○어린이집 회계프로그램 유지보수비

6,000

5,000,000원

6,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○군립 어린이집 개보수 10,00010,000,000원

보육정책위원회 운영 1,540 1,540 0

201 일반운영비 1,540 1,540 0

01 사무관리비 1,540 1,540 0

○보육정책위원회 참석수당 1,5401,540,000원

부모모니터링단 운영(지원) 8,000 8,000 0

국 4,000

도 2,000

군 2,000

301 일반보상금 8,000 8,000 0

Page 36: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,000

도 2,000

군 2,000

12 기타보상금 8,000 8,000 0

○아이사랑 부모모니터링단 운영 8,0008,000,000원

국 4,000

도 2,000

군 2,000

어린이집 교원 보수교육 2,640 1,722 918

국 1,320

도 660

군 660

301 일반보상금 2,640 0 2,640

국 1,320

도 660

군 660

01 사회보장적수혜금 2,640 0 2,640

○보육교직원 보수교육비 지원 2,6402,640,000원

국 1,320

도 660

군 660

시간제보육서비스 제공지원 76,915 47,478 29,437

국 38,457

도 19,229

군 19,229

301 일반보상금 4,320 4,000 320

국 2,160

도 1,080

군 1,080

01 사회보장적수혜금 4,320 4,000 320

○시간제보육교사 수당 4,3204,320,000원

국 2,160

도 1,080

군 1,080

307 민간이전 72,595 43,478 29,117

국 36,297

도 18,149

군 18,149

10 사회복지시설법정운영비보조 57,860 38,478 19,382

○시간제보육교사 인건비 지원 50,82050,820,000원

국 25,410

도 12,705

군 12,705

○제공기관 운영비 지원 7,0407,040,000원

국 3,520

도 1,760

군 1,760

11 사회복지사업보조 14,735 5,000 9,735

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부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시간차등형 보육료 14,73514,735,000원

국 7,367

도 3,684

군 3,684

다문화가족 지원 535,050 464,096 70,954

국 29,120

기 204,897

도 80,095

군 220,938

다문화가족지원센터 운영 153,215 143,446 9,769

기 68,915

도 20,675

군 63,625

307 민간이전 153,215 143,446 9,769

기 68,915

도 20,675

군 63,625

10 사회복지시설법정운영비보조 153,215 140,446 12,769

○다문화가족지원센터 운영비 153,215153,215,000원

기 68,915

도 20,675

군 63,625

다문화가족지원센터 종사자 지원 13,400 0 13,400

도 5,200

군 8,200

307 민간이전 13,400 0 13,400

도 5,200

군 8,200

10 사회복지시설법정운영비보조 10,400 0 10,400

○다문화가족지원센터 종사자 수당

10,40010,400,000원

도 5,200

군 5,200

11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000

○다문화가족지원센터 종사자 역량개발교육

3,0003,000,000원

방문교육 서비스 지원 116,770 92,376 24,394

기 81,739

도 10,509

군 24,522

307 민간이전 116,770 92,376 24,394

기 81,739

도 10,509

군 24,522

11 사회복지사업보조 116,770 92,376 24,394

○자녀양육 및 생활등 방문교육서비스 지원

116,770116,770,000원

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부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 81,739

도 10,509

군 24,522

다문화가족 지원 112,600 100,700 11,900

도 28,000

군 84,600

201 일반운영비 7,000 7,000 0

02 공공운영비 7,000 7,000 0

○한국의 정 전하기 국제우편료 7,0007,000,000원

307 민간이전 105,600 93,700 11,900

도 28,000

군 77,600

11 사회복지사업보조 105,600 93,700 11,900

○여성결혼이민자 기능자격 취득경비 지원

7,000

○다문화가족 어울림 한마당 14,000

○다문화가족 지역문화탐방 3,000

○다문화가족 시부모교육 1,500

○여성결혼이민자 정착 멘토링 5,000

7,000,000원

14,000,000원

3,000,000원

1,500,000원

5,000,000원

도 1,500

군 3,500

○다문화가족지원센터 특수시책 지원

20,00020,000,000원

도 10,000

군 10,000

○여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원

21,00021,000,000원

도 6,300

군 14,700

○여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용

14,70014,700,000원

도 4,400

군 10,300

○결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스

19,40019,400,000원

도 5,800

군 13,600

결혼이민자 통번역 서비스 24,230 21,376 2,854

기 16,961

도 2,181

군 5,088

307 민간이전 24,230 21,376 2,854

기 16,961

도 2,181

군 5,088

11 사회복지사업보조 24,230 21,376 2,854

○결혼이민자 통번역서비스 24,23024,230,000원

Page 39: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 16,961

도 2,181

군 5,088

다문화가족 자녀언어발달지원 34,433 29,456 4,977

기 21,769

도 2,799

군 9,865

307 민간이전 34,433 29,456 4,977

기 21,769

도 2,799

군 9,865

11 사회복지사업보조 34,433 29,456 4,977

○다문화가족 자녀 언어발달 지원

34,43334,433,000원

기 21,769

도 2,799

군 9,865

한국어 교육 운영 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

307 민간이전 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○한국어 교육 운영 22,16222,162,000원

기 15,513

도 1,995

군 4,654

취약위기가족지원 58,240 54,580 3,660

국 29,120

도 8,736

군 20,384

307 민간이전 58,240 54,580 3,660

국 29,120

도 8,736

군 20,384

11 사회복지사업보조 58,240 54,580 3,660

○취약·위기가족지원사업 58,24058,240,000원

국 29,120

도 8,736

군 20,384

아동.청소년 보호 및 육성 7,958,885 6,811,817 1,147,068

국 3,357,071

균 500,000

기 228,270

도 866,242

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,007,302

아동 보호 지원 5,863,444 4,107,158 1,756,286

국 3,269,875

기 91,296

도 811,761

군 1,690,512

취약계층 아동통합서비스 지원 414,640 467,600 △52,960

국 326,000

군 88,640

101 인건비 178,300 213,000 △34,700

국 168,300

군 10,000

03 무기계약근로자보수 178,300 0 178,300

○드림스타트 수행인력 인부임 89,30089,300,000원

국 89,300

○퇴직적립금, 4대보험, 시간외수당

54,00054,000,000원

국 54,000

○출장여비, 연가보상비, 교육비 35,00035,000,000원

국 25,000

군 10,000

201 일반운영비 38,000 41,500 △3,500

국 33,000

군 5,000

01 사무관리비 20,000 22,300 △2,300

○일반수용비 20,00020,000,000원

국 20,000

02 공공운영비 3,000 4,000 △1,000

○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원

국 3,000

03 행사운영비 15,000 15,200 △200

○드림스타트 프로그램 운영 15,00015,000,000원

국 10,000

군 5,000

202 여비 8,640 8,640 0

01 국내여비 8,640 8,640 0

○드림스타트 업무추진 8,6408,640,000원

207 연구개발비 700 700 0

국 700

02 전산개발비 700 700 0

○통합정보시스템 라이센스 이용 700700,000원

국 700

301 일반보상금 86,000 85,560 440

국 51,000

군 35,000

Page 41: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 5,000 3,600 1,400

○드림스타트 프로그램 참석보상 5,0005,000,000원

국 5,000

12 기타보상금 81,000 81,960 △960

○프로그램 강사료 81,00081,000,000원

국 46,000

군 35,000

307 민간이전 103,000 118,200 △15,200

국 73,000

군 30,000

01 의료및구료비 13,000 19,200 △6,200

○건강 프로그램 운영 13,00013,000,000원

국 13,000

11 사회복지사업보조 90,000 99,000 △9,000

○보육 복지 프로그램 운영 90,00090,000,000원

국 60,000

군 30,000

지역아동센터 운영 지원 239,520 282,000 △42,480

국 119,760

도 47,904

군 71,856

307 민간이전 239,520 282,000 △42,480

국 119,760

도 47,904

군 71,856

10 사회복지시설법정운영비보조 239,520 282,000 △42,480

○지역아동센터 운영비 지원(4개소)

239,520239,520,000원

국 119,760

도 47,904

군 71,856

지역아동센터 환경개선 지원 10,000 0 10,000

국 5,000

도 2,000

군 3,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

국 5,000

도 2,000

군 3,000

11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000

○지역아동센터 환경개선 지원 10,00010,000,000원

국 5,000

도 2,000

군 3,000

우수지역아동센터 지원 12,420 12,014 406

국 6,210

도 2,484

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,726

307 민간이전 12,420 12,014 406

국 6,210

도 2,484

군 3,726

10 사회복지시설법정운영비보조 12,420 12,014 406

○ 우수지역아동센터 운영비 지원

12,42012,420,000원

국 6,210

도 2,484

군 3,726

특수목적형 지역아동센터 지원 7,308 7,308 0

국 3,654

도 1,462

군 2,192

307 민간이전 7,308 7,308 0

국 3,654

도 1,462

군 2,192

10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 7,308 0

○ 특수목적형 지역아동센터 지원 7,3087,308,000원

국 3,654

도 1,462

군 2,192

지역아동센터 사업지원 44,760 55,200 △10,440

도 12,200

군 32,560

307 민간이전 44,760 55,200 △10,440

도 12,200

군 32,560

10 사회복지시설법정운영비보조 26,800 33,500 △6,700

○지역아동센터 난방비 지원 6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

○지역아동센터 종사자수당 지원 20,80020,800,000원

도 10,400

군 10,400

11 사회복지사업보조 17,960 18,700 △740

○지역아동센터 프로그램 운영 지원

12,960

○교구교재비 지원 2,000

○지역아동센터 연합 캠프 3,000

12,960,000원

2,000,000원

3,000,000원

아동복지교사 파견 102,358 98,758 3,600

국 49,379

도 19,751

군 33,228

101 인건비 102,358 98,758 3,600

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 49,379

도 19,751

군 33,228

03 무기계약근로자보수 30,234 0 30,234

○아동복지교사(공무직) 인부임 25,13425,134,000원

국 12,567

도 5,027

군 7,540

○업무추진여비 1,5001,500,000원

국 750

도 300

군 450

○초과근무수당 및 연가보상비 3,6003,600,000원

04 기간제근로자등보수 72,124 98,758 △26,634

○아동복지교사 인부임 72,12472,124,000원

국 36,062

도 14,424

군 21,638

요보호아동 그룹홈 운영 지원 90,135 78,823 11,312

기 32,934

도 23,661

군 33,540

307 민간이전 90,135 78,823 11,312

기 32,934

도 23,661

군 33,540

10 사회복지시설법정운영비보조 90,135 78,823 11,312

○공동생활가정 운영비 82,33582,335,000원

기 32,934

도 19,761

군 29,640

○공동생활가정 종사자 수당 7,8007,800,000원

도 3,900

군 3,900

지역아동보호전문기관 운영 27,200 26,459 741

기 13,600

도 4,080

군 9,520

307 민간이전 27,200 26,459 741

기 13,600

도 4,080

군 9,520

10 사회복지시설법정운영비보조 27,200 26,459 741

○아동보호전문기관 운영 지원 27,20027,200,000원

기 13,600

도 4,080

군 9,520

다함께 돌봄센터 설치 · 운영 285,710 0 285,710

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 61,940

도 22,470

군 201,300

101 인건비 44,610 0 44,610

국 19,940

도 9,970

군 14,700

03 무기계약근로자보수 24,551 0 24,551

○돌봄센터 관리자 인부임 24,55124,551,000원

국 10,967

도 5,484

군 8,100

04 기간제근로자등보수 20,059 0 20,059

○시간제 돌봄교사 인부임 20,05920,059,000원

국 8,973

도 4,486

군 6,600

201 일반운영비 11,100 0 11,100

01 사무관리비 9,300 0 9,300

○프로그램운영 및 서비스 지원 5,300

○홍보물 제작 및 교구교재 구입 2,000

○일반수용비 2,000

5,300,000원

2,000,000원

2,000,000원

02 공공운영비 1,800 0 1,800

○공공요금 및 제세 1,8001,800,000원

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

국 25,000

도 12,500

군 162,500

01 시설비 200,000 0 200,000

○돌봄센터 증축 및 리모델링 200,000200,000,000원

국 25,000

도 12,500

군 162,500

405 자산취득비 30,000 0 30,000

국 17,000

군 13,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○돌봄센터 집기비품 구입 30,00030,000,000원

국 17,000

군 13,000

아이돌봄지원 666,913 385,276 281,637

국 466,839

도 60,021

군 140,053

101 인건비 36,100 46,500 △10,400

국 25,270

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,249

군 7,581

03 무기계약근로자보수 36,100 0 36,100

○아이돌봄전담인력 인부임 29,50029,500,000원

국 20,650

도 2,655

군 6,195

○퇴직적립금 및 4대보험 5,0005,000,000원

국 3,500

도 450

군 1,050

○업무추진 및 교육 참석 여비 1,6001,600,000원

국 1,120

도 144

군 336

201 일반운영비 14,360 14,000 360

국 10,052

도 1,292

군 3,016

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○일반수용비 10,00010,000,000원

국 7,000

도 900

군 2,100

02 공공운영비 4,360 4,000 360

○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원

국 2,100

도 270

군 630

○돌보미 상해보험 가입 1,3601,360,000원

국 952

도 122

군 286

301 일반보상금 199,180 117,400 81,780

국 139,426

도 17,926

군 41,828

09 행사실비보상금 7,800 2,200 5,600

○아이돌보미 교육 및 회의 참석보상

7,8007,800,000원

국 5,460

도 702

군 1,638

12 기타보상금 191,380 115,200 76,180

○돌보미 교통비 17,40017,400,000원

국 12,180

도 1,566

군 3,654

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○돌보미 추가활동 지원금 34,80034,800,000원

국 24,360

도 3,132

군 7,308

○돌보미 활동보상금 83,38083,380,000원

국 58,366

도 7,504

군 17,510

○돌보미 퇴직적립금 및 4대 보험

55,80055,800,000원

국 39,060

도 5,022

군 11,718

308 자치단체등이전 417,273 0 417,273

국 292,091

도 37,554

군 87,628

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 417,273 0 417,273

○돌보미 활동보상금(예탁) 417,273417,273,000원

국 292,091

도 37,554

군 87,628

아동수당 지급 3,113,288 1,870,882 1,242,406

국 2,179,352

도 280,181

군 653,755

301 일반보상금 3,113,288 1,860,766 1,252,522

국 2,179,352

도 280,181

군 653,755

01 사회보장적수혜금 3,113,288 1,860,766 1,252,522

○아동수당 급여 지원 3,113,2883,113,288,000원

국 2,179,352

도 280,181

군 653,755

아동수당 사업 추진 운영비 779 0 779

국 545

도 70

군 164

201 일반운영비 779 0 779

국 545

도 70

군 164

01 사무관리비 779 0 779

○일반수용비 779779,000원

국 545

도 70

군 164

Page 47: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 57,962 57,962 0

국 40,574

도 8,694

군 8,694

301 일반보상금 57,962 57,962 0

국 40,574

도 8,694

군 8,694

01 사회보장적수혜금 57,962 57,962 0

○아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원

57,96257,962,000원

국 40,574

도 8,694

군 8,694

입양아동가족지원 62,536 71,736 △9,200

기 43,775

군 18,761

301 일반보상금 62,536 71,736 △9,200

기 43,775

군 18,761

01 사회보장적수혜금 62,536 71,736 △9,200

○입양아동 양육수당 지원 45,00045,000,000원

기 31,500

군 13,500

○입양비용 지원 2,7002,700,000원

기 1,890

군 810

○숙려기간 모자지원 700700,000원

기 490

군 210

○장애입양아동 양육보조금 지원 14,13614,136,000원

기 9,895

군 4,241

입양가정지원 5,200 0 5,200

도 2,080

군 3,120

301 일반보상금 5,200 0 5,200

도 2,080

군 3,120

01 사회보장적수혜금 5,200 0 5,200

○입양축하금 지원 1,0001,000,000원

도 400

군 600

○만16세이상 입양아동 양육수당 지원

4,2004,200,000원

도 1,680

군 2,520

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,410 1,410 0

기 987

도 212

군 211

301 일반보상금 1,410 1,410 0

기 987

도 212

군 211

01 사회보장적수혜금 1,410 1,410 0

○입양, 가정위탁아동 심리치료지원

1,4101,410,000원

기 987

도 212

군 211

요보호아동 자립지원(경계선 지능장애 아동) 1,630 0 1,630

국 1,141

도 399

군 90

307 민간이전 1,630 0 1,630

국 1,141

도 399

군 90

11 사회복지사업보조 1,630 0 1,630

○종합심리검사비용 지원 300300,000원 * 1명

국 210

군 90

○맞춤형 사례관리서비스 제공

1,33035,000원 * 1명 * 38회

국 931

도 399

퇴소아동 자립정착금 30,000 15,000 15,000

도 3,000

군 27,000

301 일반보상금 30,000 15,000 15,000

도 3,000

군 27,000

01 사회보장적수혜금 30,000 15,000 15,000

○퇴소아동 자립정착금 30,0005,000,000원 * 6명

도 3,000

군 27,000

보호종료아동 자립수당지원 13,545 0 13,545

국 9,481

도 2,032

군 2,032

301 일반보상금 13,545 0 13,545

국 9,481

도 2,032

Page 49: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,032

01 사회보장적수혜금 13,545 0 13,545

○보호종료아동 자립수당 지급 13,54513,545,000원

국 9,481

도 2,032

군 2,032

요보호아동 위문 130 130 0

도 130

301 일반보상금 130 130 0

도 130

01 사회보장적수혜금 130 130 0

○요보호아동 위문 130130,000원

도 130

결식아동 급식비 지원 575,700 575,700 0

도 312,900

군 262,800

201 일반운영비 1,260 1,260 0

01 사무관리비 1,260 1,260 0

○아동급식위원회 참석수당

1,26070,000원 * 9명 * 2회

301 일반보상금 424,800 424,800 0

도 298,980

군 125,820

01 사회보장적수혜금 424,800 424,800 0

○결식아동 급식비(학기중) 285,000285,000,000원

도 285,000

○결식아동 급식비(방학중) 139,800139,800,000원

도 13,980

군 125,820

307 민간이전 149,640 149,640 0

도 13,920

군 135,720

11 사회복지사업보조 149,640 149,640 0

○결식아동 급식비(지역아동센터)

149,640149,640,000원

도 13,920

군 135,720

가정보호아동 지원 16,300 16,300 0

도 6,030

군 10,270

301 일반보상금 16,300 16,300 0

도 6,030

군 10,270

01 사회보장적수혜금 16,300 16,300 0

○무주택 월세비 지원 2,4002,400,000원

Page 50: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 960

군 1,440

○가정보호아동 부식비 지원 8,4008,400,000원

도 3,360

군 5,040

○가정보호아동 제수비 지원 4,9004,900,000원

도 1,470

군 3,430

○요보호아동 1인 1자격 갖기사업 600600,000원

도 240

군 360

소년소녀가정 및 가정위탁 양육비 72,000 72,000 0

301 일반보상금 72,000 72,000 0

01 사회보장적수혜금 72,000 72,000 0

○소년소녀가정 및 가정위탁 양육비

72,00072,000,000원

아동긴급구호비 지원 2,000 2,000 0

301 일반보상금 2,000 2,000 0

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○요보호아동 등 긴급 구호비 지원

2,0002,000,000원

어린이놀이터시설 개보수 10,000 10,000 0

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○어린이놀이터시설 개보수 10,00010,000,000원

아동복지행사 및 단체보조 62,807 57,807 5,000

도 1,420

군 61,387

아동위원 활동비 지원 12,707 12,707 0

도 1,420

군 11,287

201 일반운영비 6,440 6,440 0

01 사무관리비 6,440 6,440 0

○아동위원회 참석수당

6,44070,000원 * 23명 * 4회

307 민간이전 6,267 6,267 0

도 1,420

군 4,847

11 사회복지사업보조 6,267 6,267 0

○아동위원활동비 지원(23명) 4,6004,600,000원

도 920

군 3,680

○어린이날 행사지원 1,6671,667,000원

도 500

Page 51: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동복지행사 및 단체보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,167

아동복지 행사 50,100 45,100 5,000

201 일반운영비 1,400 1,400 0

01 사무관리비 1,400 1,400 0

○일반수용비 1,4001,400,000원

301 일반보상금 3,700 3,700 0

09 행사실비보상금 3,700 3,700 0

○지역아동센터 종사자교육 참석보상

1,000

○아동위원 교육 등 행사 참석보상

2,700

1,000,000원

2,700,000원

307 민간이전 45,000 40,000 5,000

04 민간행사사업보조 45,000 40,000 5,000

○어린이날 행사 지원 35,000

○건전 아동육성을 위한 만남의 날

4,000

○어려운 세대 아동 하계수련회 6,000

35,000,000원

4,000,000원

6,000,000원

청소년 건전육성 907,660 1,816,760 △909,100

국 9,630

균 500,000

도 4,610

군 393,420

지역청소년참여기구 운영(지원) 2,800 2,800 0

국 1,400

군 1,400

201 일반운영비 1,750 1,750 0

국 875

군 875

01 사무관리비 200 200 0

○홍보물 제작 등 200200,000원

국 100

군 100

03 행사운영비 1,550 1,550 0

○지역청소년참여기구 프로그램 운영

1,5501,550,000원

국 775

군 775

301 일반보상금 1,050 1,050 0

국 525

군 525

09 행사실비보상금 1,050 1,050 0

○지역청소년참여기구 참석보상 1,0501,050,000원

국 525

군 525

Page 52: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년 선도활동 9,900 9,900 0

도 500

군 9,400

201 일반운영비 7,500 7,500 0

도 500

군 7,000

01 사무관리비 7,500 7,500 0

○청소년 유해환경 홍보물 제작(청소년보호단속

사업) 1,5001,500,000원

도 500

군 1,000

○학교폭력예방 홍보물 제작 2,000

○청소년증 발급 수수료 4,000

2,000,000원

4,000,000원

301 일반보상금 2,400 2,400 0

12 기타보상금 2,400 2,400 0

○청소년지도위원 선도활동 지원 2,4002,400,000원

유해신고 및 모범청소년 포상 1,000 1,000 0

301 일반보상금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○청소년유해신고 포상 1,000100,000원 * 10명

청소년선도 단체보조 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

○청소년선도 함안협력단(비행예방순찰)

2,0002,000,000원

청소년 행사 지원 29,000 29,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○아동.청소년 행사 2,0001,000,000원 * 2회

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

○청소년지도위원 간담회 참석자 보상

1,000

○청소년행사 참석자 보상

1,000

10,000원 * 10명 * 10개읍면 * 1회

20,000원 * 50명 * 1일

307 민간이전 25,000 25,000 0

04 민간행사사업보조 25,000 25,000 0

○청소년 한마당 축제 25,00025,000,000원

청소년 국내외 교류 행사지원 46,500 55,500 △9,000

201 일반운영비 16,000 16,000 0

03 행사운영비 16,000 16,000 0

Page 53: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○청소년 국내외 교류행사 16,000

― 차량 임차 6,000

― 체험비 등 10,000

1,000,000원 * 6회

400,000원 * 25명

301 일반보상금 30,500 30,500 0

06 민간인국외여비 23,000 23,000 0

○외국자치단체간 청소년 문화, 역사탐방

23,00023,000,000원

07 외빈초청여비 7,000 7,000 0

○숙박비 2,000

○식비 5,000

2,000,000원

5,000,000원

09 행사실비보상금 500 500 0

○청소년교류행사 참가자 참석보상

5005,000원 * 25명 * 4회

청소년문화의집 건립 800,000 1,710,000 △910,000

균 500,000

군 300,000

401 시설비및부대비 800,000 1,710,000 △910,000

균 500,000

군 300,000

01 시설비 800,000 1,710,000 △910,000

○청소년문화의 집 건립 800,000800,000,000원

균 500,000

군 300,000

청소년건강지원 16,460 6,560 9,900

국 8,230

도 4,110

군 4,120

301 일반보상금 16,460 6,560 9,900

국 8,230

도 4,110

군 4,120

01 사회보장적수혜금 16,460 6,560 9,900

○여성청소년 위생용품 지원 16,46016,460,000원

국 8,230

도 4,110

군 4,120

청소년상담센터 운영 560,753 394,665 166,088

기 136,974

도 25,182

군 398,597

청소년상담센터 운영 235,350 138,350 97,000

도 9,000

군 226,350

101 인건비 90,000 98,000 △8,000

02 기타직보수 90,000 98,000 △8,000

Page 54: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○퇴직금 및 4대보험 정산금 90,00090,000,000원

307 민간이전 145,350 0 145,350

도 9,000

군 136,350

05 민간위탁금 145,350 0 145,350

○청소년상담센터 상담팀 운영 145,350145,350,000원

도 9,000

군 136,350

청소년동반자프로그램 운영 65,228 63,240 1,988

기 32,364

도 16,182

군 16,682

101 인건비 500 58,800 △58,300

04 기간제근로자등보수 500 58,800 △58,300

○4대보험 정산금 500500,000원

307 민간이전 64,728 0 64,728

기 32,364

도 16,182

군 16,182

05 민간위탁금 64,728 0 64,728

○청소년동반자 프로그램 운영 64,72864,728,000원

기 32,364

도 16,182

군 16,182

지역사회 청소년통합지원체계 구축 176,760 113,160 63,600

기 46,920

군 129,840

101 인건비 60,000 87,000 △27,000

02 기타직보수 60,000 87,000 △27,000

○퇴직금 및 4대보험 정산금 60,00060,000,000원

307 민간이전 116,760 0 116,760

기 46,920

군 69,840

05 민간위탁금 116,760 0 116,760

○지역사회청소년 통합지원 체계 구축

116,760116,760,000원

기 46,920

군 69,840

청소년 특별지원 1,915 1,915 0

기 1,340

군 575

301 일반보상금 1,915 1,915 0

기 1,340

군 575

01 사회보장적수혜금 1,915 1,915 0

Page 55: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○위기청소년 특별지원 1,9151,915,000원

기 1,340

군 575

학교 밖 청소년 지원 81,500 78,000 3,500

기 56,350

군 25,150

101 인건비 1,000 59,500 △58,500

04 기간제근로자등보수 1,000 59,500 △58,500

○4대보험 정산금 1,0001,000,000원

307 민간이전 80,500 0 80,500

기 56,350

군 24,150

05 민간위탁금 80,500 0 80,500

○학교 밖 청소년 지원 80,50080,500,000원

기 56,350

군 24,150

청소년 수련관 운영 564,221 435,427 128,794

국 77,566

도 23,269

군 463,386

청소년 수련관 운영 381,589 281,589 100,000

101 인건비 8,000 124,329 △116,329

04 기간제근로자등보수 8,000 124,329 △116,329

○퇴직금 및 4대보험 정산금 8,0008,000,000원

307 민간이전 343,589 0 343,589

05 민간위탁금 343,589 0 343,589

○청소년 수련관 운영 343,589343,589,000원

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

○청소년 수련관 개보수 30,00030,000,000원

청소년 방과후 아카데미 운영 182,632 153,838 28,794

국 77,566

도 23,269

군 81,797

101 인건비 3,000 75,108 △72,108

04 기간제근로자등보수 3,000 75,108 △72,108

○퇴직금 및 4대보험 정산금 3,0003,000,000원

307 민간이전 179,632 0 179,632

국 77,566

도 23,269

군 78,797

05 민간위탁금 179,632 0 179,632

○청소년 방과후 아카데미 운영 179,632179,632,000원

Page 56: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원 237,000 405자산취득비 82,200 0 82,200 01자산및물품취득비 82,200 0 82,200

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 수련관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 77,566

도 23,269

군 78,797

행정운영경비(주민복지과) 52,784 41,904 10,880

기본경비(주민복지과) 52,784 41,904 10,880

기본경비 52,784 41,904 10,880

201 일반운영비 44,000 33,120 10,880

01 사무관리비 27,000 21,120 5,880

○일반수용비 14,400

○급량비 9,600

○임차료 3,000

14,400,000원

9,600,000원

3,000,000원

02 공공운영비 17,000 12,000 5,000

○시설장비 유지비 3,000

○차량유지비 5,000

○공공요금 및 제세 9,000

3,000,000원

5,000,000원

9,000,000원

202 여비 5,184 5,184 0

01 국내여비 5,184 5,184 0

○부서운영 업무추진 5,1845,184,000원

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

○부서운영 업무추진 3,6003,600,000원

재무활동(주민복지과) 500,000 2,000 498,000

내부거래지출 500,000 0 500,000

내부거래지출 500,000 0 500,000

702 기금전출금 500,000 0 500,000

01 기금전출금 500,000 0 500,000

○화장시설설치지역 복지증진기금 전출금

500,000500,000,000원