세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 237,000,000원...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 주민복지과
주민복지과 87,411,392 74,552,198 12,859,194
국 49,376,657
균 500,000
기 574,740
도 9,716,394
군 27,243,601
장애인 복지 증진 9,407,294 7,527,482 1,879,812
국 5,193,239
도 1,063,791
군 3,150,264
장애인 생활안정 6,096,179 4,519,987 1,576,192
국 4,036,735
도 597,275
군 1,462,169
장애수당(기초) 지원사업 213,830 232,034 △18,204
국 149,681
군 64,149
301 일반보상금 213,830 232,034 △18,204
국 149,681
군 64,149
01 사회보장적수혜금 213,830 232,034 △18,204
○기초 장애수당 지급 213,830213,830,000원
국 149,681
군 64,149
장애수당(차상위 등) 지원사업 148,683 175,052 △26,369
국 104,078
군 44,605
301 일반보상금 148,683 175,052 △26,369
국 104,078
군 44,605
01 사회보장적수혜금 148,683 175,052 △26,369
○차상위 장애수당 지급 148,683148,683,000원
국 104,078
군 44,605
도비 장애수당 지원 28,800 28,800 0
도 8,640
군 20,160
301 일반보상금 28,800 28,800 0
도 8,640
군 20,160
01 사회보장적수혜금 28,800 28,800 0
○도비 장애수당 지급 28,80028,800,000원
도 8,640
군 20,160
장애인연금 2,243,394 2,038,029 205,365
국 1,570,376
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 201,905
군 471,113
301 일반보상금 2,243,394 2,038,029 205,365
국 1,570,376
도 201,905
군 471,113
01 사회보장적수혜금 2,243,394 2,038,029 205,365
○장애인연금 지원 2,243,3942,243,394,000원
국 1,570,376
도 201,905
군 471,113
장애인의료비 지원 303,883 41,753 262,130
국 243,107
군 60,776
403 자치단체등자본이전 303,883 41,753 262,130
국 243,107
군 60,776
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 303,883 41,753 262,130
○장애인 의료비 지원 303,883303,883,000원
국 243,107
군 60,776
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,000 2,000 0
국 1,000
군 1,000
301 일반보상금 2,000 2,000 0
국 1,000
군 1,000
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○장애인 진단비, 검사비 지원 2,0002,000,000원
국 1,000
군 1,000
청각장애인 이동영상 전화요금 지원 480 480 0
도 240
군 240
301 일반보상금 480 480 0
도 240
군 240
01 사회보장적수혜금 480 480 0
○이동영상 전화요금 지원 480480,000원
도 240
군 240
신장장애인 혈액투석비 지원 8,400 8,400 0
도 4,200
군 4,200
301 일반보상금 8,400 8,400 0
도 4,200
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 4,200
01 사회보장적수혜금 8,400 8,400 0
○신장장애인 혈액투석비 지원 8,4008,400,000원
도 4,200
군 4,200
발달재활서비스 사업 129,600 131,760 △2,160
국 90,720
도 19,440
군 19,440
307 민간이전 129,600 131,760 △2,160
국 90,720
도 19,440
군 19,440
11 사회복지사업보조 129,600 131,760 △2,160
○장애아동 발달재활서비스사업 129,600129,600,000원
국 90,720
도 19,440
군 19,440
장애인 활동지원 급여 2,247,300 1,245,450 1,001,850
국 1,569,960
도 201,852
군 475,488
201 일반운영비 4,500 4,500 0
01 사무관리비 4,500 4,500 0
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당
4,5004,500,000원
307 민간이전 2,242,800 1,240,950 1,001,850
국 1,569,960
도 201,852
군 470,988
11 사회복지사업보조 2,242,800 1,240,950 1,001,850
○활동지원 급여 2,242,8002,242,800,000원
국 1,569,960
도 201,852
군 470,988
활동보조 가산급여 1,100 1,742 △642
국 770
도 99
군 231
307 민간이전 1,100 1,742 △642
국 770
도 99
군 231
11 사회복지사업보조 1,100 1,742 △642
○중증장애인 활동보조 가산급여 1,1001,100,000원
국 770
도 99
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 231
중증장애인 도우미 지원 167,390 100,655 66,735
도 66,956
군 100,434
307 민간이전 167,390 100,655 66,735
도 66,956
군 100,434
11 사회복지사업보조 167,390 100,655 66,735
○중증장애인 도우미 지원 167,390167,390,000원
도 66,956
군 100,434
발달장애인 공공후견 지원 2,100 900 1,200
국 1,680
도 210
군 210
307 민간이전 2,100 900 1,200
국 1,680
도 210
군 210
11 사회복지사업보조 2,100 900 1,200
○발달장애인 공공후견 지원 2,1002,100,000원
국 1,680
도 210
군 210
발달장애인 부모상담지원 1,920 1,920 0
국 1,344
도 288
군 288
307 민간이전 1,920 1,920 0
국 1,344
도 288
군 288
11 사회복지사업보조 1,920 1,920 0
○부모상담지원 1,9201,920,000원
국 1,344
도 288
군 288
장애인 일자리지원(복지일자리) 133,896 110,880 23,016
국 61,448
도 23,934
군 48,514
101 인건비 132,896 109,880 23,016
국 60,948
도 23,784
군 48,164
04 기간제근로자등보수 132,896 109,880 23,016
○장애인일자리(복지) 인건비 121,896121,896,000원
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 60,948
도 18,284
군 42,664
○장애인일자리(도 사업) 인건비 11,00011,000,000원
도 5,500
군 5,500
201 일반운영비 1,000 1,000 0
국 500
도 150
군 350
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○장애인일자리(복지) 운영 1,0001,000,000원
국 500
도 150
군 350
장애인 일자리지원(일반형-전일제) 347,048 312,844 34,204
국 173,524
도 52,057
군 121,467
101 인건비 347,048 312,844 34,204
국 173,524
도 52,057
군 121,467
04 기간제근로자등보수 347,048 312,844 34,204
○장애인 일자리(일반형-전일제) 인건비
347,048347,048,000원
국 173,524
도 52,057
군 121,467
장애인 일자리지원(일반형-시간제) 62,006 55,900 6,106
국 31,003
도 9,301
군 21,702
101 인건비 62,006 55,900 6,106
국 31,003
도 9,301
군 21,702
04 기간제근로자등보수 62,006 55,900 6,106
○장애인일자리(일반형-시간제) 인건비
62,00662,006,000원
국 31,003
도 9,301
군 21,702
발달장애인 주간활동서비스 지원 33,839 0 33,839
국 23,687
도 5,076
군 5,076
307 민간이전 33,839 0 33,839
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 23,687
도 5,076
군 5,076
11 사회복지사업보조 33,839 0 33,839
○발달장애인 주간활동서비스 지원
33,83933,839,000원
국 23,687
도 5,076
군 5,076
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 20,510 0 20,510
국 14,357
도 3,077
군 3,076
307 민간이전 20,510 0 20,510
국 14,357
도 3,077
군 3,076
11 사회복지사업보조 20,510 0 20,510
○ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원
20,51020,510,000원
국 14,357
도 3,077
군 3,076
장애인 복지증진 47,110 48,420 △1,310
국 5,552
도 8,195
군 33,363
장애인보조기기 교부사업 3,440 3,750 △310
국 2,752
군 688
307 민간이전 3,440 3,750 △310
국 2,752
군 688
11 사회복지사업보조 3,440 3,750 △310
○장애인보조기기 교부사업 3,4403,440,000원
국 2,752
군 688
장애인보조기기 및 편의설비지원 9,070 9,070 0
도 4,535
군 4,535
301 일반보상금 9,070 9,070 0
도 4,535
군 4,535
01 사회보장적수혜금 9,070 9,070 0
○장애인보조기기 및 편의설비 지원
9,0709,070,000원
도 4,535
군 4,535
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
장애인 보조기구 수리비 지원 20,000 20,000 0
301 일반보상금 20,000 20,000 0
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
○장애인 재활보조기구 수리비 지원
20,00020,000,000원
중증 장애인 주거환경 개선사업 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
402 민간자본이전 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 10,000 0
○중증장애인 주거환경 개선사업 10,00010,000,000원
도 3,000
군 7,000
여성장애인 출산비용지원 4,000 5,000 △1,000
국 2,800
도 360
군 840
301 일반보상금 4,000 5,000 △1,000
국 2,800
도 360
군 840
01 사회보장적수혜금 4,000 5,000 △1,000
○여성장애인 출산비 지원 4,0004,000,000원
국 2,800
도 360
군 840
여성장애인 운전면허 취득 지원 600 600 0
도 300
군 300
301 일반보상금 600 600 0
도 300
군 300
01 사회보장적수혜금 600 600 0
○여성장애인 운전면허 취득 지원 600600,000원
도 300
군 300
장애인 교육.행사 83,530 104,330 △20,800
도 10,100
군 73,430
장애인 교육지원 31,500 31,500 0
도 10,100
군 21,400
301 일반보상금 1,500 1,500 0
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 교육.행사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 1,500 1,500 0
○장애인 교육참석 보상 1,500
― 장애인지도자 및 상담실무자 교육 참석 보
상 1,000
― 시각장애인 순회재활 및 사회적응 교육 참
석 보상 500
200,000원 * 5회
500,000원
307 민간이전 30,000 30,000 0
도 10,100
군 19,900
11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0
○시각장애인 기초재활 교육 5,0005,000,000원
도 2,500
군 2,500
○수어교실 운영 5,000
○여성장애인 기능습득 교육 4,000
5,000,000원
4,000,000원
도 2,000
군 2,000
○장애학생 방학기간 열린학교 운영
16,0008,000,000원 * 2회
도 5,600
군 10,400
장애인복지 행사지원 29,550 28,550 1,000
301 일반보상금 4,550 4,550 0
09 행사실비보상금 4,550 4,550 0
○장애인 행사 참석보상 4,550
― 경남 장애인 합동결혼식 참석보상
200
― 장애인 한마음대회 참석보상 700
― 장애인 기능대회 참석보상 1,000
― 장애인 극기체험 레프팅대회 참가보상
1,050
― 장애인 체육대회 참석보상 1,000
― 시각장애인 경로잔치 참석보상
600
50,000원 * 4명
700,000원
1,000,000원
15,000원 * 70명 * 1일
1,000,000원
15,000원 * 40명 * 1일
307 민간이전 25,000 24,000 1,000
11 사회복지사업보조 25,000 24,000 1,000
○장애인의 날 행사 지원 25,00025,000,000원
장애인복지업무 추진 22,480 44,280 △21,800
202 여비 17,280 17,280 0
01 국내여비 17,280 17,280 0
○주민복지 업무추진 17,28017,280,000원
203 업무추진비 4,000 5,000 △1,000
03 시책추진업무추진비 4,000 5,000 △1,000
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 교육.행사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○주민복지 업무추진 4,0004,000,000원
303 포상금 1,200 0 1,200
01 포상금 1,200 0 1,200
○읍면 주민복지업무 평가 등 시상금
1,2001,200,000원
장애인시설.단체 보조 3,180,475 2,854,745 325,730
국 1,150,952
도 448,221
군 1,581,302
중증장애인세대 사례관리 39,000 39,000 0
도 13,650
군 25,350
307 민간이전 39,000 39,000 0
도 13,650
군 25,350
11 사회복지사업보조 39,000 39,000 0
○중증장애인세대 사례관리 39,00039,000,000원
도 13,650
군 25,350
특별교통수단(장애인 콜택시) 운영지원 319,200 228,000 91,200
307 민간이전 237,000 228,000 9,000
05 민간위탁금 237,000 228,000 9,000
○장애인콜택시 운영 237,000237,000,000원
405 자산취득비 82,200 0 82,200
01 자산및물품취득비 82,200 0 82,200
○장애인콜택시 구입(2대) 82,20082,200,000원
특별교통수단 통행료 지원 1,500 1,500 0
도 1,050
군 450
307 민간이전 1,500 1,500 0
도 1,050
군 450
02 민간경상사업보조 1,500 1,500 0
○특별교통수단 통행료 지원 1,5001,500,000원
도 1,050
군 450
장애인단체 보조 52,000 47,500 4,500
307 민간이전 52,000 47,500 4,500
03 민간단체법정운영비보조 44,500 40,000 4,500
○사)경남지체장애인연합회함안군지회 운영
35,000
○사)경남장애인부모회함안군지부 운영비
3,000
35,000,000원
3,000,000원
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○사)경남농아인협회함안군지회 운영비
4,000
○사)경남시각장애인연합회함안지회 운영비
2,500
4,000,000원
2,500,000원
11 사회복지사업보조 7,500 7,500 0
○사)경남지체장애인연합회함안군지회 서울국제
휠체어 마라톤대회 2,500
○사)시각장애인연합회함안군지회 흰지팡이의날
행사 3,000
○사)경남농아인협회함안군지회 농아인 수련회
2,000
2,500,000원
3,000,000원
2,000,000원
지체장애인 편의시설지원센터 운영 50,000 62,760 △12,760
도 15,000
군 35,000
307 민간이전 50,000 62,760 △12,760
도 15,000
군 35,000
10 사회복지시설법정운영비보조 50,000 62,760 △12,760
○지체장애인 편의시설지원센터 운영
50,00050,000,000원
도 15,000
군 35,000
장애인복지센터 운영 134,000 134,000 0
도 60,000
군 74,000
307 민간이전 134,000 134,000 0
도 60,000
군 74,000
05 민간위탁금 134,000 134,000 0
○장애인재활센터 운영 134,000134,000,000원
도 60,000
군 74,000
장애인가족지원센터 운영 83,000 75,000 8,000
도 24,900
군 58,100
307 민간이전 83,000 75,000 8,000
도 24,900
군 58,100
10 사회복지시설법정운영비보조 83,000 75,000 8,000
○장애인가족지원센터 운영 83,00083,000,000원
도 24,900
군 58,100
장애인거주시설 운영 지원 1,168,150 1,122,853 45,297
국 817,705
도 105,133
군 245,312
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,168,150 1,122,853 45,297
국 817,705
도 105,133
군 245,312
10 사회복지시설법정운영비보조 1,168,150 1,122,853 45,297
○중증장애인 거주시설(로사의 집) 운영
1,168,1501,168,150,000원
국 817,705
도 105,133
군 245,312
장애인거주시설 LED교체 지원 8,115 0 8,115
국 4,057
도 4,058
402 민간자본이전 8,115 0 8,115
국 4,057
도 4,058
02 민간자본사업보조(이전재원) 8,115 0 8,115
○장애인거주시설 LED교체 지원사업
8,1158,115,000원
국 4,057
도 4,058
장애인 단기거주시설 운영 184,000 0 184,000
도 20,000
군 164,000
307 민간이전 184,000 0 184,000
도 20,000
군 164,000
10 사회복지시설법정운영비보조 184,000 0 184,000
○장애인 단기거주시설 운영(햇살가득)
184,000184,000,000원
도 20,000
군 164,000
장애인생활시설 운영 지원 137,500 287,500 △150,000
도 68,750
군 68,750
307 민간이전 137,500 287,500 △150,000
도 68,750
군 68,750
10 사회복지시설법정운영비보조 137,500 287,500 △150,000
○장애인 공동생활가정 운영
8,0004,000,000원 * 2개소
도 4,000
군 4,000
○장애인복지시설 종사자 수당 122,200122,200,000원
도 61,100
군 61,100
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인거주시설 보조원 야간수당
7,3007,300,000원
도 3,650
군 3,650
장애인지역사회재활시설 운영 479,820 421,320 58,500
도 127,450
군 352,370
201 일반운영비 21,320 21,320 0
01 사무관리비 1,320 1,320 0
○무인경비시스템 용역 1,3201,320,000원
02 공공운영비 20,000 20,000 0
○장애인복지시설 유지관리비 20,00020,000,000원
307 민간이전 458,500 400,000 58,500
도 127,450
군 331,050
05 민간위탁금 249,500 240,000 9,500
○발달장애인주간보호시설 운영 153,500153,500,000원
도 75,000
군 78,500
○시각장애인주간보호시설 운영 96,00096,000,000원
도 40,000
군 56,000
10 사회복지시설법정운영비보조 209,000 160,000 49,000
○장애인생활이동지원센터 운영 85,00085,000,000원
도 6,800
군 78,200
○수어통역센터 운영 124,000124,000,000원
도 5,650
군 118,350
장애인직업재활시설 운영 195,000 174,000 21,000
도 8,230
군 186,770
307 민간이전 195,000 174,000 21,000
도 8,230
군 186,770
10 사회복지시설법정운영비보조 195,000 174,000 21,000
○장애인 보호작업장 운영 195,000195,000,000원
도 8,230
군 186,770
사회복무제도 지원 329,190 261,312 67,878
국 329,190
301 일반보상금 329,190 261,312 67,878
국 329,190
08 사회복무요원보상금 329,190 261,312 67,878
○사회복무요원 봉급 277,230277,230,000원
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 277,230
○사회복무요원 교통비 39,15039,150,000원
국 39,150
○사회복무요원 피복비 12,81012,810,000원
국 12,810
노인복지 증진 53,196,092 43,932,827 9,263,265
국 33,625,780
기 30,974
도 2,733,881
군 16,805,457
노인복지증진 44,771,242 40,308,361 4,462,881
국 33,095,418
기 30,974
도 2,203,764
군 9,441,086
기초연금 지급 33,567,273 32,037,257 1,530,016
국 30,210,546
도 671,345
군 2,685,382
301 일반보상금 33,567,273 32,037,257 1,530,016
국 30,210,546
도 671,345
군 2,685,382
01 사회보장적수혜금 33,567,273 32,037,257 1,530,016
○기초연금(13,000명) 33,567,27333,567,273,000원
국 30,210,546
도 671,345
군 2,685,382
노인일자리 및 사회활동지원 3,382,350 1,901,904 1,480,446
국 1,515,335
도 649,848
군 1,217,167
101 인건비 1,049,498 593,226 456,272
국 474,799
도 207,375
군 367,324
03 무기계약근로자보수 22,698 0 22,698
○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전
담인력 인건비(1명) 22,69822,698,000원
국 11,349
도 3,405
군 7,944
04 기간제근로자등보수 1,026,800 593,226 433,574
○노인일자리 및 사회활동지원사업 활동비(370
명) 916,900916,900,000원
국 458,450
도 137,535
군 320,915
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도비 노인일자리 수당(370명) 99,90099,900,000원
도 64,935
군 34,965
○노인일자리 및 사회활동지원사업 보험료
10,00010,000,000원
국 5,000
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 15,000 12,000 3,000
국 7,500
도 2,250
군 5,250
01 사무관리비 15,000 8,000 7,000
○노인일자리 및 사회활동지원사업 운영비
15,00015,000,000원
국 7,500
도 2,250
군 5,250
202 여비 9,000 6,000 3,000
국 4,500
도 1,350
군 3,150
01 국내여비 9,000 6,000 3,000
○노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진
9,0009,000,000원
국 4,500
도 1,350
군 3,150
307 민간이전 2,308,852 1,290,678 1,018,174
국 1,028,536
도 438,873
군 841,443
05 민간위탁금 2,308,852 1,290,678 1,018,174
○노인일자리 및 사회활동지원사업 민간위탁(59
0명) 2,108,3722,108,372,000원
국 1,028,536
도 308,561
군 771,275
○도비 노인일자리 수당(590명) 200,480200,480,000원
도 130,312
군 70,168
경로당 시설관리 도우미 사업 163,000 163,000 0
101 인건비 163,000 162,000 1,000
04 기간제근로자등보수 163,000 162,000 1,000
○경로당 시설관리 도우미사업 활동비(50명)
163,000163,000,000원
노인돌봄기본서비스사업 지원 578,061 456,562 121,499
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 388,681
도 49,975
군 139,405
307 민간이전 578,061 456,562 121,499
국 388,681
도 49,975
군 139,405
05 민간위탁금 578,061 456,562 121,499
○노인돌봄기본서비스사업(돌보미 38명)
578,061578,061,000원
국 388,681
도 49,975
군 139,405
노인돌봄종합서비스 단가 보조 658,828 567,222 91,606
국 461,187
도 59,292
군 138,349
307 민간이전 658,828 567,222 91,606
국 461,187
도 59,292
군 138,349
05 민간위탁금 658,828 567,222 91,606
○노인돌봄종합서비스사업(201명)
658,828658,828,000원
국 461,187
도 59,292
군 138,349
단기가사서비스 단가 보조 1,212 3,036 △1,824
국 860
도 106
군 246
307 민간이전 1,212 3,036 △1,824
국 860
도 106
군 246
05 민간위탁금 1,212 3,036 △1,824
○단기가사서비스사업(2명) 1,2121,212,000원
국 860
도 106
군 246
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 61,948 54,314 7,634
기 30,974
도 15,487
군 15,487
307 민간이전 61,948 54,314 7,634
기 30,974
도 15,487
군 15,487
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 61,948 54,314 7,634
○관리자 인건비(2명) 48,40048,400,000원
기 24,200
도 12,100
군 12,100
○장비통신비 및 유지보수 148대 7,5487,548,000원
기 3,774
도 1,887
군 1,887
○기관운영비 6,0006,000,000원
기 3,000
도 1,500
군 1,500
노인복지 증진사업 538,300 936,553 △398,253
301 일반보상금 265,500 1,521 263,979
01 사회보장적수혜금 265,500 1,521 263,979
○노인 건강장려금 지원(750명) 187,500
○3대이상 가정 효도수당 지급(130명)
78,000
187,500,000원
78,000,000원
307 민간이전 272,800 935,032 △662,232
11 사회복지사업보조 272,800 935,032 △662,232
○식사배달 서비스(280명) 272,800272,800,000원
노인복지시설 운영비 등 4,002,222 3,001,248 1,000,974
도 540,888
군 3,461,334
301 일반보상금 3,999,222 3,001,248 997,974
도 540,888
군 3,458,334
01 사회보장적수혜금 3,999,222 3,001,248 997,974
○노인요양시설 장기요양보험 분담금
2,013,7982,013,798,000원
도 342,346
군 1,671,452
○재가노인 장기요양보험 분담금
1,587,0041,587,004,000원
도 158,700
군 1,428,304
○재가노인 복지시설 운영비 지원(2개소)
398,420398,420,000원
도 39,842
군 358,578
307 민간이전 3,000 0 3,000
04 민간행사사업보조 3,000 0 3,000
○노인장기요양기관인 송년행사 3,0003,000,000원
양로시설 운영비 지원 510,146 543,993 △33,847
국 357,102
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 45,913
군 107,131
307 민간이전 510,146 543,993 △33,847
국 357,102
도 45,913
군 107,131
10 사회복지시설법정운영비보조 510,146 543,993 △33,847
○노인주거복지시설 운영(1개소)
510,146510,146,000원
국 357,102
도 45,913
군 107,131
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 644,272 643,272 1,000
국 161,707
도 139,608
군 342,957
201 일반운영비 9,000 8,000 1,000
국 2,250
도 1,926
군 4,824
01 사무관리비 9,000 8,000 1,000
○경로당 양곡 택배용역 9,0009,000,000원
국 2,250
도 1,926
군 4,824
307 민간이전 635,272 0 635,272
국 159,457
도 137,682
군 338,133
11 사회복지사업보조 635,272 0 635,272
○경로당 동절기 난방비 지원 499,500499,500,000원
국 124,875
도 109,890
군 264,735
○경로당 냉방비 지원 33,30033,300,000원
국 8,325
도 7,326
군 17,649
○경로당 양곡 지원 102,472102,472,000원
국 26,257
도 20,466
군 55,749
경로당 운영비 지원 663,630 0 663,630
도 31,302
군 632,328
307 민간이전 663,630 0 663,630
도 31,302
군 632,328
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 663,630 0 663,630
○경로당 운영비 지원 663,630663,630,000원
도 31,302
군 632,328
노인생활 안정 583,810 558,146 25,664
도 242,539
군 341,271
노인가장세대 지원 43,200 43,200 0
도 12,960
군 30,240
301 일반보상금 43,200 43,200 0
도 12,960
군 30,240
01 사회보장적수혜금 43,200 43,200 0
○노인가장세대 지원 43,20060,000원 * 720명
도 12,960
군 30,240
고령자 취업교육비 지원 1,500 1,500 0
도 375
군 1,125
301 일반보상금 1,500 1,500 0
도 375
군 1,125
01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0
○고령자 취업교육 1,500500,000원 * 3명
도 375
군 1,125
노인 PC(인터넷) 교육 2,800 3,000 △200
도 1,120
군 1,680
301 일반보상금 2,800 3,000 △200
도 1,120
군 1,680
12 기타보상금 2,800 3,000 △200
○노인pc(인터넷)교육 2,8002,800,000원
도 1,120
군 1,680
홀로사는노인 안전지킴이 사업 51,960 50,736 1,224
도 20,784
군 31,176
307 민간이전 51,960 50,736 1,224
도 20,784
군 31,176
11 사회복지사업보조 51,960 50,736 1,224
○홀로사는 노인 안전지킴이 사업
51,96051,960,000원
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 20,784
군 31,176
노인복지시설 지원 413,400 369,200 44,200
도 206,700
군 206,700
307 민간이전 413,400 369,200 44,200
도 206,700
군 206,700
10 사회복지시설법정운영비보조 413,400 369,200 44,200
○노인복지시설 종사자 수당(159명)
413,400413,400,000원
도 206,700
군 206,700
노인복지시설 안전지킴이 활동비 지원 1,200 960 240
도 600
군 600
301 일반보상금 1,200 960 240
도 600
군 600
01 사회보장적수혜금 1,200 960 240
○노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원(5명)
1,2001,200,000원
도 600
군 600
경로당 활성화사업 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
○경로당활성화프로그램 운영 20,00020,000,000원
노인관련수당 등 지원 9,000 13,800 △4,800
301 일반보상금 9,000 13,800 △4,800
01 사회보장적수혜금 9,000 13,800 △4,800
○장수수당 지원 9,00030,000원 * 25명 * 12월
홀로사는 어르신 지원사업 40,750 55,750 △15,000
301 일반보상금 10,000 10,000 0
01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0
○홀로사는 어르신 공동생활가정 생활비 지원(5
개소) 10,0002,000,000원 * 5개소
307 민간이전 30,750 30,750 0
05 민간위탁금 30,000 30,000 0
○홀로어르신 주거환경개선 사업(20가구)
30,00030,000,000원
06 보험금 750 750 0
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○홀로사는 어르신 공동생활가정 거주자 보험가
입지원 750150,000원 * 5개소
노인복지시설 기능보강 5,678,620 1,915,900 3,762,720
국 530,362
도 285,828
군 4,862,430
노인활동보조기지원 28,700 25,480 3,220
도 20,090
군 8,610
307 민간이전 28,700 25,480 3,220
도 20,090
군 8,610
11 사회복지사업보조 28,700 25,480 3,220
○노인활동보조기 지원 15,60015,600,000원
도 10,920
군 4,680
○저소득어르신 행복소리찾기 지원
13,10013,100,000원
도 9,170
군 3,930
노인복지시설 기능보강 783,820 853,820 △70,000
도 30,000
군 753,820
201 일반운영비 58,820 58,820 0
01 사무관리비 8,820 8,820 0
○소방안전관리 대행 용역(7개소)
8,820105,000원 * 7개소 * 12월
02 공공운영비 50,000 50,000 0
○노인복지회관 및 경로당 시설장비유지비
30,000
○식사배달사업장 및 노인일자리작업장 시설장
비유지비 20,000
30,000,000원
20,000,000원
401 시설비및부대비 115,000 85,000 30,000
도 30,000
군 85,000
01 시설비 115,000 85,000 30,000
○공유재산경로당 및 식사배달사업장 보수 공사
30,000
○노인복지시설 공유재산 유지보수 공사
25,000
○경로당 긴급보수 지원 30,000
○대산 대표경로당 개보수 공사 30,000
30,000,000원
25,000,000원
30,000,000원
30,000,000원
도 30,000
402 민간자본이전 600,000 700,000 △100,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 600,000 700,000 △100,000
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○경로당(마을회관)시설 기능보강
600,000600,000,000원
405 자산취득비 10,000 10,000 0
01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0
○식사배달사업장 집기 등 구입 10,00010,000,000원
종합장사시설 건립 4,100,000 0 4,100,000
401 시설비및부대비 4,100,000 0 4,100,000
01 시설비 4,000,000 0 4,000,000
○공설장례식장 건립 4,000,0004,000,000,000원
02 감리비 100,000 0 100,000
○공설장례식장 건립 100,000100,000,000원
노인요양시설 확충 766,100 18,000 748,100
국 530,362
도 235,738
402 민간자본이전 766,100 18,000 748,100
국 530,362
도 235,738
02 민간자본사업보조(이전재원) 766,100 18,000 748,100
○정다운집 장비보강 50,00050,000,000원
국 25,000
도 25,000
○정다운집 시설 개보수 225,060225,060,000원
국 112,530
도 112,530
○정다운집 치매전담실 증개축 491,040491,040,000원
국 392,832
도 98,208
노인복지 행사 및 단체지원 318,420 277,420 41,000
도 1,750
군 316,670
노인복지 행사 112,600 107,600 5,000
201 일반운영비 3,600 3,600 0
03 행사운영비 3,600 3,600 0
○노인복지 행사운영 3,6003,600,000원
301 일반보상금 4,000 4,000 0
09 행사실비보상금 4,000 4,000 0
○노인행사 관련 참석보상 4,000
― 경로주간행사 참석보상 1,000
― 노인관련 체육대회 참석보상
2,000
― 노인복지시설 종사자 교육참석 보상
1,000
1,000,000원
20,000원 * 100명 * 1회
1,000,000원
307 민간이전 105,000 100,000 5,000
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 100,000 95,000 5,000
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원(10개읍면)
100,000100,000,000원
11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0
○노인의 날 및 경로의 달 기념행사
5,0005,000,000원
노인회 운영보조 160,000 124,000 36,000
301 일반보상금 8,000 0 8,000
09 행사실비보상금 8,000 0 8,000
○노인지도자 교육비 지원 8,0008,000,000원
307 민간이전 152,000 124,000 28,000
02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0
○노인회(분회) 활성화 사업 12,00012,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 79,000 56,000 23,000
○대한노인회 함안군지회 운영비 79,00079,000,000원
11 사회복지사업보조 61,000 56,000 5,000
○노인교양프로그램 운영 36,000
○노인대학 운영 25,000
36,000,000원
25,000,000원
노인여가선용 장려사업 11,500 11,500 0
도 1,150
군 10,350
307 민간이전 11,500 11,500 0
도 1,150
군 10,350
11 사회복지사업보조 11,500 11,500 0
○노인여가선용 장려사업 11,50011,500,000원
도 1,150
군 10,350
예절학습당 운영 2,400 2,400 0
도 600
군 1,800
307 민간이전 2,400 2,400 0
도 600
군 1,800
11 사회복지사업보조 2,400 2,400 0
○예절학습당 운영 2,4002,400,000원
도 600
군 1,800
노인복지회관 운영 18,000 18,000 0
307 민간이전 18,000 18,000 0
10 사회복지시설법정운영비보조 18,000 18,000 0
○노인복지회관 운영 및 관리 18,00018,000,000원
부서: 주민복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노인복지 업무추진 13,920 13,920 0
202 여비 13,920 13,920 0
01 국내여비 13,920 13,920 0
○노인복지업무 추진 13,920
― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520
― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400
11,520,000원
2,400,000원
공설장사시설 운영 1,844,000 873,000 971,000
공설장사시설 운영 1,844,000 873,000 971,000
201 일반운영비 45,000 45,000 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○일반수용비 10,00010,000,000원
02 공공운영비 35,000 35,000 0
○시설장비유지비 35,00035,000,000원
307 민간이전 27,000 26,000 1,000
05 민간위탁금 27,000 26,000 1,000
○공설봉안당 위탁운영 27,00027,000,000원
401 시설비및부대비 1,072,000 182,000 890,000
01 시설비 1,072,000 182,000 890,000
○화장로시설 개보수 100,000
○공설장사시설 개보수 100,000
○하늘공원 사후환경영향조사(운영시)
22,000
○공설추모공원 조성사업(증설) 실시설계 용역
50,000
○공설추모공원 조성사업(증설) 800,000
100,000,000원
100,000,000원
22,000,000원
50,000,000원
800,000,000원
403 자치단체등자본이전 700,000 600,000 100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 700,000 600,000 100,000
○공설장사시설(하늘공원,추모공원) 위탁운영
700,000700,000,000원
여성.보육.가족지원 16,296,337 16,236,168 60,169
국 7,200,567
기 315,496
도 5,052,480
군 3,727,794
한부모가족 지원 216,990 247,314 △30,324
기 106,499
도 35,929
군 74,562
한부모가족 자녀양육비 등 지원 129,584 152,539 △22,955
기 103,667
도 12,958
군 12,959
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 129,584 152,539 △22,955
기 103,667
도 12,958
군 12,959
01 사회보장적수혜금 129,584 152,539 △22,955
○아동양육비 126,590126,590,000원
기 101,271
도 12,659
군 12,660
○추가 아동양육비 1,7501,750,000원
기 1,400
도 175
군 175
○중고등 학용품비 1,2441,244,000원
기 996
도 124
군 124
청소년한부모 자립지원사업 3,540 3,687 △147
기 2,832
도 212
군 496
301 일반보상금 3,540 3,687 △147
기 2,832
도 212
군 496
01 사회보장적수혜금 3,540 3,687 △147
○아동양육비 지원 800800,000원
기 640
도 48
군 112
○검정고시비 지원 1,5401,540,000원
기 1,232
도 92
군 216
○자립지원촉진수당 1,2001,200,000원
기 960
도 72
군 168
저소득 한부모가족 지원(도비 보조) 58,900 67,100 △8,200
도 17,670
군 41,230
301 일반보상금 58,900 67,100 △8,200
도 17,670
군 41,230
01 사회보장적수혜금 58,900 67,100 △8,200
○직업훈련비 1,0001,000,000원
도 300
군 700
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○생활자립금 3,0003,000,000원
도 900
군 2,100
○난방연료비 52,00052,000,000원
도 15,600
군 36,400
○건강관리비 500500,000원
도 150
군 350
○방과후 자녀 학습비 2,4002,400,000원
도 720
군 1,680
미혼모가족지원(도비 보조) 10,567 8,000 2,567
도 3,170
군 7,397
301 일반보상금 10,567 8,000 2,567
도 3,170
군 7,397
01 사회보장적수혜금 10,567 8,000 2,567
○출산 미혼모 산전 산후 요양비 3,0003,000,000원
도 900
군 2,100
○미혼모 직업훈련비 2,4002,400,000원
도 720
군 1,680
○미혼모가족 생활보조비 5,1675,167,000원
도 1,550
군 3,617
한부모가족 자녀 입학금 수업료 지원(도비 보조) 6,399 7,988 △1,589
도 1,919
군 4,480
301 일반보상금 6,399 7,988 △1,589
도 1,919
군 4,480
01 사회보장적수혜금 6,399 7,988 △1,589
○한부모가족 자녀 입학금, 수업료 지원
6,3996,399,000원
도 1,919
군 4,480
한부모가족 자녀 신입생 교복비 지원(자체) 8,000 8,000 0
301 일반보상금 8,000 8,000 0
01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0
○ 한부모가족 중고 신입생 교복구입비 지급
8,0008,000,000원
양성평등 확산 및 건강가정 육성 461,640 404,460 57,180
국 21,220
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 4,100
도 67,350
군 368,970
양성평등 확산사업 48,200 42,200 6,000
도 3,700
군 44,500
201 일반운영비 11,000 11,000 0
도 1,500
군 9,500
01 사무관리비 6,000 6,000 0
○가족친화 지원사업 3,000
○성인지 역량강화교육 3,000
3,000,000원
3,000,000원
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○성매매·성폭력 근절사업 5,0005,000,000원
도 1,500
군 3,500
301 일반보상금 16,000 10,000 6,000
12 기타보상금 16,000 10,000 6,000
○생애주기별 폭력예방교육 16,00016,000,000원
307 민간이전 21,200 21,200 0
도 2,200
군 19,000
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○폭력근절 캠페인 및 기념식 4,000
○여성지도자 역량강화 워크숍 6,000
4,000,000원
6,000,000원
04 민간행사사업보조 11,200 11,200 0
○양성평등주간 기념행사 11,20011,200,000원
도 2,200
군 9,000
건강가정 활성화 사업 12,000 11,000 1,000
도 3,300
군 8,700
201 일반운영비 2,400 2,400 0
도 720
군 1,680
03 행사운영비 2,400 2,400 0
○저소득 자녀 문화체험 행사 2,4002,400,000원
도 720
군 1,680
301 일반보상금 600 600 0
도 180
군 420
09 행사실비보상금 600 600 0
○저소득 자녀 문화체험 행사 참석보상
600600,000원
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 180
군 420
307 민간이전 9,000 8,000 1,000
도 2,400
군 6,600
02 민간경상사업보조 3,000 2,000 1,000
○건강가정 육성사업(부모교육) 3,0003,000,000원
도 600
군 2,400
04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0
○가족사랑 건강걷기 행사 6,0006,000,000원
도 1,800
군 4,200
공동육아나눔터지원 147,440 155,000 △7,560
국 21,220
도 26,366
군 99,854
201 일반운영비 45,000 25,000 20,000
01 사무관리비 15,000 5,000 10,000
○일반수용비 15,00015,000,000원
02 공공운영비 30,000 20,000 10,000
○공공요금 및 제세 20,000
○시설장비유지비 10,000
20,000,000원
10,000,000원
307 민간이전 82,440 80,000 2,440
국 21,220
도 26,366
군 34,854
05 민간위탁금 82,440 80,000 2,440
○공동육아나눔터 운영지원(1호점)
42,44042,440,000원
국 21,220
도 6,366
군 14,854
○공동육아나눔터 운영지원(2호점)
40,00040,000,000원
도 20,000
군 20,000
405 자산취득비 20,000 50,000 △30,000
01 자산및물품취득비 20,000 50,000 △30,000
○공동육아나눔터 운영 물품 구입(2호점)
20,00020,000,000원
여성센터운영 101,000 96,000 5,000
201 일반운영비 34,000 29,000 5,000
01 사무관리비 15,000 15,000 0
○일반수용비 15,00015,000,000원
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 19,000 14,000 5,000
○공공요금 및 제세 9,000
○시설장비 유지비 10,000
9,000,000원
10,000,000원
301 일반보상금 67,000 67,000 0
12 기타보상금 67,000 67,000 0
○프로그램 강사료 67,00067,000,000원
아동·여성안전지역연대 운영 7,000 7,240 △240
기 3,500
도 1,750
군 1,750
307 민간이전 7,000 7,240 △240
기 3,500
도 1,750
군 1,750
11 사회복지사업보조 7,000 7,240 △240
○아동·여성안전지역연대 운영지원
7,0007,000,000원
기 3,500
도 1,750
군 1,750
아동안전지도 제작지원 3,200 4,000 △800
기 600
군 2,600
201 일반운영비 3,000 3,600 △600
기 500
군 2,500
01 사무관리비 3,000 3,600 △600
○아동안전지도 제작 3,0003,000,000원
기 500
군 2,500
301 일반보상금 200 400 △200
기 100
군 100
12 기타보상금 200 400 △200
○교육 강사료 200200,000원
기 100
군 100
여성보호시설(상담소) 운영지원 117,080 62,800 54,280
도 32,234
군 84,846
307 민간이전 117,080 62,800 54,280
도 32,234
군 84,846
10 사회복지시설법정운영비보조 117,080 62,800 54,280
○함안성·가족상담소 운영 76,50076,500,000원
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 18,500
군 58,000
○사회복지종사자수당(가계보전수당)
7,200200,000원 * 3인 * 12월
도 3,600
군 3,600
○사회복지종사자수당(명절격려수당)
600100,000원 * 3인 * 2회
도 300
군 300
○여성보호시설 종사자 인건비 추가 지원
32,78032,780,000원
도 9,834
군 22,946
공공기관 4대폭력 예방교육(성희롱,성매매,성폭력,가
정폭력)
2,500 2,500 0
201 일반운영비 2,500 2,500 0
01 사무관리비 2,500 2,500 0
○강사료 및 홍보물 제작 2,5002,500,000원
여성 교육 및 단체 활동 지원 23,220 23,720 △500
201 일반운영비 4,400 4,400 0
01 사무관리비 4,400 4,400 0
○양성평등위원회 참석 수당
1,400
○여성복지 교육 등 3,000
70,000원 * 10명 * 2회
3,000,000원
202 여비 13,920 13,920 0
01 국내여비 13,920 13,920 0
○여성복지 및 보육업무 추진 13,920
― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520
― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400
11,520,000원
2,400,000원
301 일반보상금 2,400 2,400 0
09 행사실비보상금 2,400 2,400 0
○여성복지관련 교육 및 행사 참석보상
2,40030,000원 * 80명
307 민간이전 2,500 3,000 △500
02 민간경상사업보조 2,500 3,000 △500
○여성단체협의회 자원봉사활동비 2,5002,500,000원
우수한 보육환경 조성 15,082,657 15,120,298 △37,641
국 7,150,227
도 4,869,106
군 3,063,324
가정양육수당 지원 1,553,800 1,928,901 △375,101
국 1,009,970
도 271,915
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 271,915
301 일반보상금 1,553,800 1,928,901 △375,101
국 1,009,970
도 271,915
군 271,915
01 사회보장적수혜금 1,553,800 1,928,901 △375,101
○가정양육수당지원(어린이집 미이용아동)
1,553,8001,553,800,000원
국 1,009,970
도 271,915
군 271,915
영유아 보육료 지원 6,327,153 6,235,385 91,768
국 4,112,649
도 1,107,252
군 1,107,252
307 민간이전 6,327,153 6,235,385 91,768
국 4,112,649
도 1,107,252
군 1,107,252
11 사회복지사업보조 6,327,153 6,235,385 91,768
○영유아보육료(만0~2세) 6,327,1536,327,153,000원
국 4,112,649
도 1,107,252
군 1,107,252
누리과정 보육료 지원 2,335,576 2,373,360 △37,784
도 2,333,988
군 1,588
307 민간이전 2,335,576 2,373,360 △37,784
도 2,333,988
군 1,588
11 사회복지사업보조 2,335,576 2,373,360 △37,784
○누리과정 보육료(만3~5세) 2,333,3082,333,308,000원
도 2,333,308
○부모부담 보육료(만3-5세 법정저소득층)
2,2682,268,000원
도 680
군 1,588
정부지원 어린이집 인건비 지원 2,001,990 2,065,624 △63,634
국 1,000,994
도 500,498
군 500,498
307 민간이전 2,001,990 2,065,624 △63,634
국 1,000,994
도 500,498
군 500,498
10 사회복지시설법정운영비보조 2,001,990 2,065,624 △63,634
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○어린이집 인건비 지원(군립,법인 등)
2,001,9902,001,990,000원
국 1,000,994
도 500,498
군 500,498
보육교직원 처우개선 지원 1,153,248 1,167,480 △14,232
국 576,624
도 288,312
군 288,312
301 일반보상금 763,280 902,350 △139,070
국 381,640
도 190,820
군 190,820
01 사회보장적수혜금 763,280 902,350 △139,070
○교사근무환경 개선비 450,400450,400,000원
국 225,200
도 112,600
군 112,600
○농어촌 보육교사 특별근무 수당
312,880312,880,000원
국 156,440
도 78,220
군 78,220
307 민간이전 389,968 265,130 124,838
국 194,984
도 97,492
군 97,492
10 사회복지시설법정운영비보조 389,968 265,130 124,838
○보조교사 인건비 지원 389,968389,968,000원
국 194,984
도 97,492
군 97,492
국공립 어린이집 확충 340,000 0 340,000
국 170,000
도 85,000
군 85,000
201 일반운영비 100,000 0 100,000
국 50,000
도 25,000
군 25,000
01 사무관리비 100,000 0 100,000
○ 민간어린이집 장기임차 보증금(근저당설정비
용) 100,000100,000,000원
국 50,000
도 25,000
군 25,000
402 민간자본이전 240,000 0 240,000
국 120,000
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 60,000
군 60,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 240,000 0 240,000
○ 민간어린이집 장기임차 리모델링 지원
110,000110,000,000원
국 55,000
도 27,500
군 27,500
○ 공동주택 관리동 리모델링 110,000110,000,000원
국 55,000
도 27,500
군 27,500
○ 기자재구입비 지원 20,00020,000,000원
국 10,000
도 5,000
군 5,000
정부지원 어린이집 환경개선 32,000 96,000 △64,000
국 16,000
도 8,000
군 8,000
402 민간자본이전 32,000 66,000 △34,000
국 16,000
도 8,000
군 8,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 32,000 66,000 △34,000
○어린이집 개보수(법인 1개소) 30,00030,000,000원
국 15,000
도 7,500
군 7,500
○어린이집 장비구입(법인 1개소) 2,0002,000,000원
국 1,000
도 500
군 500
농어촌소재 법인어린이집 운영 지원 10,625 10,716 △91
국 5,313
도 2,656
군 2,656
307 민간이전 10,625 10,716 △91
국 5,313
도 2,656
군 2,656
10 사회복지시설법정운영비보조 10,625 10,716 △91
○농어촌소재 법인어린이집 지원 10,62510,625,000원
국 5,313
도 2,656
군 2,656
공공형 어린이집 운영비 지원 336,000 340,000 △4,000
국 168,000
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 84,000
군 84,000
307 민간이전 336,000 340,000 △4,000
국 168,000
도 84,000
군 84,000
10 사회복지시설법정운영비보조 336,000 340,000 △4,000
○공공형 어린이집 운영비 336,000336,000,000원
국 168,000
도 84,000
군 84,000
어린이집 차량운영비 지원 117,600 90,000 27,600
국 33,590
도 16,795
군 67,215
307 민간이전 117,600 90,000 27,600
국 33,590
도 16,795
군 67,215
10 사회복지시설법정운영비보조 117,600 90,000 27,600
○어린이집 통학차량 운영비 117,600117,600,000원
국 33,590
도 16,795
군 67,215
어린이집 교재교구비 지원 48,250 43,402 4,848
국 13,310
도 6,655
군 28,285
307 민간이전 48,250 43,402 4,848
국 13,310
도 6,655
군 28,285
10 사회복지시설법정운영비보조 48,250 43,402 4,848
○교재교구비 48,25048,250,000원
국 13,310
도 6,655
군 28,285
어린이집 난방비 지원 24,400 25,000 △600
도 9,760
군 14,640
307 민간이전 24,400 25,000 △600
도 9,760
군 14,640
10 사회복지시설법정운영비보조 24,400 25,000 △600
○어린이집 난방비 지원 24,40024,400,000원
도 9,760
군 14,640
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
어린이집 안전보험료 지원 8,980 9,550 △570
도 4,490
군 4,490
307 민간이전 8,980 9,550 △570
도 4,490
군 4,490
06 보험금 8,980 9,550 △570
○어린이집 안전보험료 지원 8,9808,980,000원
도 4,490
군 4,490
어린이집 취사원 인건비 지원 154,800 145,440 9,360
도 46,440
군 108,360
307 민간이전 154,800 145,440 9,360
도 46,440
군 108,360
10 사회복지시설법정운영비보조 154,800 145,440 9,360
○평가인증,공공형어린이집 취사원 인건비 지원
(민간, 가정) 154,800154,800,000원
도 46,440
군 108,360
어린이집 대체교사 인건비(도비 보조) 2,520 3,000 △480
도 1,260
군 1,260
307 민간이전 2,520 3,000 △480
도 1,260
군 1,260
10 사회복지시설법정운영비보조 2,520 3,000 △480
○어린이집 대체교사 인건비 2,5202,520,000원
도 1,260
군 1,260
보육시설 및 종사자 지원(도비 보조) 256,920 267,400 △10,480
도 80,196
군 176,724
301 일반보상금 256,920 267,400 △10,480
도 80,196
군 176,724
01 사회보장적수혜금 256,920 267,400 △10,480
○보육교직원 격무수당(설,추석) 39,00039,000,000원
도 11,700
군 27,300
○장애전담어린이집 종사자 특수수당
15,60015,600,000원
도 7,800
군 7,800
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보육교직원 처우개선비(전 보육시설)
202,320202,320,000원
도 60,696
군 141,624
보육시설 및 종사자 지원(자체) 289,700 260,300 29,400
101 인건비 37,800 36,000 1,800
04 기간제근로자등보수 37,800 36,000 1,800
○어린이집 부모 도우미 파견 37,80037,800,000원
201 일반운영비 20,000 20,000 0
02 공공운영비 20,000 20,000 0
○군립어린이집 수선유지비 20,00020,000,000원
301 일반보상금 95,400 85,800 9,600
01 사회보장적수혜금 93,100 83,500 9,600
○보육교직원 처우개선비(민간, 가정)
81,600
○보육교직원 격무수당(하계) 11,500
81,600,000원
11,500,000원
09 행사실비보상금 2,300 2,300 0
○보육인대회 등 참석보상 2,3002,300,000원
307 민간이전 126,500 108,500 18,000
02 민간경상사업보조 7,000 7,000 0
○보육교직원 역량강화 워크숍 7,0007,000,000원
10 사회복지시설법정운영비보조 108,500 90,500 18,000
○군립어린이집 대체교사 인건비 2,500
○군립어린이집 퇴직금 지원 6,000
○어린이집 간식비 지원 100,000
2,500,000원
6,000,000원
100,000,000원
11 사회복지사업보조 11,000 11,000 0
○어린이집 교사 및 부모교육 5,000
○어린이집 회계프로그램 유지보수비
6,000
5,000,000원
6,000,000원
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
○군립 어린이집 개보수 10,00010,000,000원
보육정책위원회 운영 1,540 1,540 0
201 일반운영비 1,540 1,540 0
01 사무관리비 1,540 1,540 0
○보육정책위원회 참석수당 1,5401,540,000원
부모모니터링단 운영(지원) 8,000 8,000 0
국 4,000
도 2,000
군 2,000
301 일반보상금 8,000 8,000 0
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,000
도 2,000
군 2,000
12 기타보상금 8,000 8,000 0
○아이사랑 부모모니터링단 운영 8,0008,000,000원
국 4,000
도 2,000
군 2,000
어린이집 교원 보수교육 2,640 1,722 918
국 1,320
도 660
군 660
301 일반보상금 2,640 0 2,640
국 1,320
도 660
군 660
01 사회보장적수혜금 2,640 0 2,640
○보육교직원 보수교육비 지원 2,6402,640,000원
국 1,320
도 660
군 660
시간제보육서비스 제공지원 76,915 47,478 29,437
국 38,457
도 19,229
군 19,229
301 일반보상금 4,320 4,000 320
국 2,160
도 1,080
군 1,080
01 사회보장적수혜금 4,320 4,000 320
○시간제보육교사 수당 4,3204,320,000원
국 2,160
도 1,080
군 1,080
307 민간이전 72,595 43,478 29,117
국 36,297
도 18,149
군 18,149
10 사회복지시설법정운영비보조 57,860 38,478 19,382
○시간제보육교사 인건비 지원 50,82050,820,000원
국 25,410
도 12,705
군 12,705
○제공기관 운영비 지원 7,0407,040,000원
국 3,520
도 1,760
군 1,760
11 사회복지사업보조 14,735 5,000 9,735
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시간차등형 보육료 14,73514,735,000원
국 7,367
도 3,684
군 3,684
다문화가족 지원 535,050 464,096 70,954
국 29,120
기 204,897
도 80,095
군 220,938
다문화가족지원센터 운영 153,215 143,446 9,769
기 68,915
도 20,675
군 63,625
307 민간이전 153,215 143,446 9,769
기 68,915
도 20,675
군 63,625
10 사회복지시설법정운영비보조 153,215 140,446 12,769
○다문화가족지원센터 운영비 153,215153,215,000원
기 68,915
도 20,675
군 63,625
다문화가족지원센터 종사자 지원 13,400 0 13,400
도 5,200
군 8,200
307 민간이전 13,400 0 13,400
도 5,200
군 8,200
10 사회복지시설법정운영비보조 10,400 0 10,400
○다문화가족지원센터 종사자 수당
10,40010,400,000원
도 5,200
군 5,200
11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000
○다문화가족지원센터 종사자 역량개발교육
3,0003,000,000원
방문교육 서비스 지원 116,770 92,376 24,394
기 81,739
도 10,509
군 24,522
307 민간이전 116,770 92,376 24,394
기 81,739
도 10,509
군 24,522
11 사회복지사업보조 116,770 92,376 24,394
○자녀양육 및 생활등 방문교육서비스 지원
116,770116,770,000원
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 81,739
도 10,509
군 24,522
다문화가족 지원 112,600 100,700 11,900
도 28,000
군 84,600
201 일반운영비 7,000 7,000 0
02 공공운영비 7,000 7,000 0
○한국의 정 전하기 국제우편료 7,0007,000,000원
307 민간이전 105,600 93,700 11,900
도 28,000
군 77,600
11 사회복지사업보조 105,600 93,700 11,900
○여성결혼이민자 기능자격 취득경비 지원
7,000
○다문화가족 어울림 한마당 14,000
○다문화가족 지역문화탐방 3,000
○다문화가족 시부모교육 1,500
○여성결혼이민자 정착 멘토링 5,000
7,000,000원
14,000,000원
3,000,000원
1,500,000원
5,000,000원
도 1,500
군 3,500
○다문화가족지원센터 특수시책 지원
20,00020,000,000원
도 10,000
군 10,000
○여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원
21,00021,000,000원
도 6,300
군 14,700
○여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용
14,70014,700,000원
도 4,400
군 10,300
○결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스
19,40019,400,000원
도 5,800
군 13,600
결혼이민자 통번역 서비스 24,230 21,376 2,854
기 16,961
도 2,181
군 5,088
307 민간이전 24,230 21,376 2,854
기 16,961
도 2,181
군 5,088
11 사회복지사업보조 24,230 21,376 2,854
○결혼이민자 통번역서비스 24,23024,230,000원
부서: 주민복지과
정책: 여성.보육.가족지원
단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 16,961
도 2,181
군 5,088
다문화가족 자녀언어발달지원 34,433 29,456 4,977
기 21,769
도 2,799
군 9,865
307 민간이전 34,433 29,456 4,977
기 21,769
도 2,799
군 9,865
11 사회복지사업보조 34,433 29,456 4,977
○다문화가족 자녀 언어발달 지원
34,43334,433,000원
기 21,769
도 2,799
군 9,865
한국어 교육 운영 22,162 22,162 0
기 15,513
도 1,995
군 4,654
307 민간이전 22,162 22,162 0
기 15,513
도 1,995
군 4,654
11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0
○한국어 교육 운영 22,16222,162,000원
기 15,513
도 1,995
군 4,654
취약위기가족지원 58,240 54,580 3,660
국 29,120
도 8,736
군 20,384
307 민간이전 58,240 54,580 3,660
국 29,120
도 8,736
군 20,384
11 사회복지사업보조 58,240 54,580 3,660
○취약·위기가족지원사업 58,24058,240,000원
국 29,120
도 8,736
군 20,384
아동.청소년 보호 및 육성 7,958,885 6,811,817 1,147,068
국 3,357,071
균 500,000
기 228,270
도 866,242
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,007,302
아동 보호 지원 5,863,444 4,107,158 1,756,286
국 3,269,875
기 91,296
도 811,761
군 1,690,512
취약계층 아동통합서비스 지원 414,640 467,600 △52,960
국 326,000
군 88,640
101 인건비 178,300 213,000 △34,700
국 168,300
군 10,000
03 무기계약근로자보수 178,300 0 178,300
○드림스타트 수행인력 인부임 89,30089,300,000원
국 89,300
○퇴직적립금, 4대보험, 시간외수당
54,00054,000,000원
국 54,000
○출장여비, 연가보상비, 교육비 35,00035,000,000원
국 25,000
군 10,000
201 일반운영비 38,000 41,500 △3,500
국 33,000
군 5,000
01 사무관리비 20,000 22,300 △2,300
○일반수용비 20,00020,000,000원
국 20,000
02 공공운영비 3,000 4,000 △1,000
○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원
국 3,000
03 행사운영비 15,000 15,200 △200
○드림스타트 프로그램 운영 15,00015,000,000원
국 10,000
군 5,000
202 여비 8,640 8,640 0
01 국내여비 8,640 8,640 0
○드림스타트 업무추진 8,6408,640,000원
207 연구개발비 700 700 0
국 700
02 전산개발비 700 700 0
○통합정보시스템 라이센스 이용 700700,000원
국 700
301 일반보상금 86,000 85,560 440
국 51,000
군 35,000
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 5,000 3,600 1,400
○드림스타트 프로그램 참석보상 5,0005,000,000원
국 5,000
12 기타보상금 81,000 81,960 △960
○프로그램 강사료 81,00081,000,000원
국 46,000
군 35,000
307 민간이전 103,000 118,200 △15,200
국 73,000
군 30,000
01 의료및구료비 13,000 19,200 △6,200
○건강 프로그램 운영 13,00013,000,000원
국 13,000
11 사회복지사업보조 90,000 99,000 △9,000
○보육 복지 프로그램 운영 90,00090,000,000원
국 60,000
군 30,000
지역아동센터 운영 지원 239,520 282,000 △42,480
국 119,760
도 47,904
군 71,856
307 민간이전 239,520 282,000 △42,480
국 119,760
도 47,904
군 71,856
10 사회복지시설법정운영비보조 239,520 282,000 △42,480
○지역아동센터 운영비 지원(4개소)
239,520239,520,000원
국 119,760
도 47,904
군 71,856
지역아동센터 환경개선 지원 10,000 0 10,000
국 5,000
도 2,000
군 3,000
307 민간이전 10,000 0 10,000
국 5,000
도 2,000
군 3,000
11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000
○지역아동센터 환경개선 지원 10,00010,000,000원
국 5,000
도 2,000
군 3,000
우수지역아동센터 지원 12,420 12,014 406
국 6,210
도 2,484
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,726
307 민간이전 12,420 12,014 406
국 6,210
도 2,484
군 3,726
10 사회복지시설법정운영비보조 12,420 12,014 406
○ 우수지역아동센터 운영비 지원
12,42012,420,000원
국 6,210
도 2,484
군 3,726
특수목적형 지역아동센터 지원 7,308 7,308 0
국 3,654
도 1,462
군 2,192
307 민간이전 7,308 7,308 0
국 3,654
도 1,462
군 2,192
10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 7,308 0
○ 특수목적형 지역아동센터 지원 7,3087,308,000원
국 3,654
도 1,462
군 2,192
지역아동센터 사업지원 44,760 55,200 △10,440
도 12,200
군 32,560
307 민간이전 44,760 55,200 △10,440
도 12,200
군 32,560
10 사회복지시설법정운영비보조 26,800 33,500 △6,700
○지역아동센터 난방비 지원 6,0006,000,000원
도 1,800
군 4,200
○지역아동센터 종사자수당 지원 20,80020,800,000원
도 10,400
군 10,400
11 사회복지사업보조 17,960 18,700 △740
○지역아동센터 프로그램 운영 지원
12,960
○교구교재비 지원 2,000
○지역아동센터 연합 캠프 3,000
12,960,000원
2,000,000원
3,000,000원
아동복지교사 파견 102,358 98,758 3,600
국 49,379
도 19,751
군 33,228
101 인건비 102,358 98,758 3,600
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 49,379
도 19,751
군 33,228
03 무기계약근로자보수 30,234 0 30,234
○아동복지교사(공무직) 인부임 25,13425,134,000원
국 12,567
도 5,027
군 7,540
○업무추진여비 1,5001,500,000원
국 750
도 300
군 450
○초과근무수당 및 연가보상비 3,6003,600,000원
04 기간제근로자등보수 72,124 98,758 △26,634
○아동복지교사 인부임 72,12472,124,000원
국 36,062
도 14,424
군 21,638
요보호아동 그룹홈 운영 지원 90,135 78,823 11,312
기 32,934
도 23,661
군 33,540
307 민간이전 90,135 78,823 11,312
기 32,934
도 23,661
군 33,540
10 사회복지시설법정운영비보조 90,135 78,823 11,312
○공동생활가정 운영비 82,33582,335,000원
기 32,934
도 19,761
군 29,640
○공동생활가정 종사자 수당 7,8007,800,000원
도 3,900
군 3,900
지역아동보호전문기관 운영 27,200 26,459 741
기 13,600
도 4,080
군 9,520
307 민간이전 27,200 26,459 741
기 13,600
도 4,080
군 9,520
10 사회복지시설법정운영비보조 27,200 26,459 741
○아동보호전문기관 운영 지원 27,20027,200,000원
기 13,600
도 4,080
군 9,520
다함께 돌봄센터 설치 · 운영 285,710 0 285,710
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 61,940
도 22,470
군 201,300
101 인건비 44,610 0 44,610
국 19,940
도 9,970
군 14,700
03 무기계약근로자보수 24,551 0 24,551
○돌봄센터 관리자 인부임 24,55124,551,000원
국 10,967
도 5,484
군 8,100
04 기간제근로자등보수 20,059 0 20,059
○시간제 돌봄교사 인부임 20,05920,059,000원
국 8,973
도 4,486
군 6,600
201 일반운영비 11,100 0 11,100
01 사무관리비 9,300 0 9,300
○프로그램운영 및 서비스 지원 5,300
○홍보물 제작 및 교구교재 구입 2,000
○일반수용비 2,000
5,300,000원
2,000,000원
2,000,000원
02 공공운영비 1,800 0 1,800
○공공요금 및 제세 1,8001,800,000원
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
국 25,000
도 12,500
군 162,500
01 시설비 200,000 0 200,000
○돌봄센터 증축 및 리모델링 200,000200,000,000원
국 25,000
도 12,500
군 162,500
405 자산취득비 30,000 0 30,000
국 17,000
군 13,000
01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000
○돌봄센터 집기비품 구입 30,00030,000,000원
국 17,000
군 13,000
아이돌봄지원 666,913 385,276 281,637
국 466,839
도 60,021
군 140,053
101 인건비 36,100 46,500 △10,400
국 25,270
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,249
군 7,581
03 무기계약근로자보수 36,100 0 36,100
○아이돌봄전담인력 인부임 29,50029,500,000원
국 20,650
도 2,655
군 6,195
○퇴직적립금 및 4대보험 5,0005,000,000원
국 3,500
도 450
군 1,050
○업무추진 및 교육 참석 여비 1,6001,600,000원
국 1,120
도 144
군 336
201 일반운영비 14,360 14,000 360
국 10,052
도 1,292
군 3,016
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○일반수용비 10,00010,000,000원
국 7,000
도 900
군 2,100
02 공공운영비 4,360 4,000 360
○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원
국 2,100
도 270
군 630
○돌보미 상해보험 가입 1,3601,360,000원
국 952
도 122
군 286
301 일반보상금 199,180 117,400 81,780
국 139,426
도 17,926
군 41,828
09 행사실비보상금 7,800 2,200 5,600
○아이돌보미 교육 및 회의 참석보상
7,8007,800,000원
국 5,460
도 702
군 1,638
12 기타보상금 191,380 115,200 76,180
○돌보미 교통비 17,40017,400,000원
국 12,180
도 1,566
군 3,654
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○돌보미 추가활동 지원금 34,80034,800,000원
국 24,360
도 3,132
군 7,308
○돌보미 활동보상금 83,38083,380,000원
국 58,366
도 7,504
군 17,510
○돌보미 퇴직적립금 및 4대 보험
55,80055,800,000원
국 39,060
도 5,022
군 11,718
308 자치단체등이전 417,273 0 417,273
국 292,091
도 37,554
군 87,628
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 417,273 0 417,273
○돌보미 활동보상금(예탁) 417,273417,273,000원
국 292,091
도 37,554
군 87,628
아동수당 지급 3,113,288 1,870,882 1,242,406
국 2,179,352
도 280,181
군 653,755
301 일반보상금 3,113,288 1,860,766 1,252,522
국 2,179,352
도 280,181
군 653,755
01 사회보장적수혜금 3,113,288 1,860,766 1,252,522
○아동수당 급여 지원 3,113,2883,113,288,000원
국 2,179,352
도 280,181
군 653,755
아동수당 사업 추진 운영비 779 0 779
국 545
도 70
군 164
201 일반운영비 779 0 779
국 545
도 70
군 164
01 사무관리비 779 0 779
○일반수용비 779779,000원
국 545
도 70
군 164
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 57,962 57,962 0
국 40,574
도 8,694
군 8,694
301 일반보상금 57,962 57,962 0
국 40,574
도 8,694
군 8,694
01 사회보장적수혜금 57,962 57,962 0
○아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원
57,96257,962,000원
국 40,574
도 8,694
군 8,694
입양아동가족지원 62,536 71,736 △9,200
기 43,775
군 18,761
301 일반보상금 62,536 71,736 △9,200
기 43,775
군 18,761
01 사회보장적수혜금 62,536 71,736 △9,200
○입양아동 양육수당 지원 45,00045,000,000원
기 31,500
군 13,500
○입양비용 지원 2,7002,700,000원
기 1,890
군 810
○숙려기간 모자지원 700700,000원
기 490
군 210
○장애입양아동 양육보조금 지원 14,13614,136,000원
기 9,895
군 4,241
입양가정지원 5,200 0 5,200
도 2,080
군 3,120
301 일반보상금 5,200 0 5,200
도 2,080
군 3,120
01 사회보장적수혜금 5,200 0 5,200
○입양축하금 지원 1,0001,000,000원
도 400
군 600
○만16세이상 입양아동 양육수당 지원
4,2004,200,000원
도 1,680
군 2,520
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,410 1,410 0
기 987
도 212
군 211
301 일반보상금 1,410 1,410 0
기 987
도 212
군 211
01 사회보장적수혜금 1,410 1,410 0
○입양, 가정위탁아동 심리치료지원
1,4101,410,000원
기 987
도 212
군 211
요보호아동 자립지원(경계선 지능장애 아동) 1,630 0 1,630
국 1,141
도 399
군 90
307 민간이전 1,630 0 1,630
국 1,141
도 399
군 90
11 사회복지사업보조 1,630 0 1,630
○종합심리검사비용 지원 300300,000원 * 1명
국 210
군 90
○맞춤형 사례관리서비스 제공
1,33035,000원 * 1명 * 38회
국 931
도 399
퇴소아동 자립정착금 30,000 15,000 15,000
도 3,000
군 27,000
301 일반보상금 30,000 15,000 15,000
도 3,000
군 27,000
01 사회보장적수혜금 30,000 15,000 15,000
○퇴소아동 자립정착금 30,0005,000,000원 * 6명
도 3,000
군 27,000
보호종료아동 자립수당지원 13,545 0 13,545
국 9,481
도 2,032
군 2,032
301 일반보상금 13,545 0 13,545
국 9,481
도 2,032
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,032
01 사회보장적수혜금 13,545 0 13,545
○보호종료아동 자립수당 지급 13,54513,545,000원
국 9,481
도 2,032
군 2,032
요보호아동 위문 130 130 0
도 130
301 일반보상금 130 130 0
도 130
01 사회보장적수혜금 130 130 0
○요보호아동 위문 130130,000원
도 130
결식아동 급식비 지원 575,700 575,700 0
도 312,900
군 262,800
201 일반운영비 1,260 1,260 0
01 사무관리비 1,260 1,260 0
○아동급식위원회 참석수당
1,26070,000원 * 9명 * 2회
301 일반보상금 424,800 424,800 0
도 298,980
군 125,820
01 사회보장적수혜금 424,800 424,800 0
○결식아동 급식비(학기중) 285,000285,000,000원
도 285,000
○결식아동 급식비(방학중) 139,800139,800,000원
도 13,980
군 125,820
307 민간이전 149,640 149,640 0
도 13,920
군 135,720
11 사회복지사업보조 149,640 149,640 0
○결식아동 급식비(지역아동센터)
149,640149,640,000원
도 13,920
군 135,720
가정보호아동 지원 16,300 16,300 0
도 6,030
군 10,270
301 일반보상금 16,300 16,300 0
도 6,030
군 10,270
01 사회보장적수혜금 16,300 16,300 0
○무주택 월세비 지원 2,4002,400,000원
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동 보호 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 960
군 1,440
○가정보호아동 부식비 지원 8,4008,400,000원
도 3,360
군 5,040
○가정보호아동 제수비 지원 4,9004,900,000원
도 1,470
군 3,430
○요보호아동 1인 1자격 갖기사업 600600,000원
도 240
군 360
소년소녀가정 및 가정위탁 양육비 72,000 72,000 0
301 일반보상금 72,000 72,000 0
01 사회보장적수혜금 72,000 72,000 0
○소년소녀가정 및 가정위탁 양육비
72,00072,000,000원
아동긴급구호비 지원 2,000 2,000 0
301 일반보상금 2,000 2,000 0
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○요보호아동 등 긴급 구호비 지원
2,0002,000,000원
어린이놀이터시설 개보수 10,000 10,000 0
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
○어린이놀이터시설 개보수 10,00010,000,000원
아동복지행사 및 단체보조 62,807 57,807 5,000
도 1,420
군 61,387
아동위원 활동비 지원 12,707 12,707 0
도 1,420
군 11,287
201 일반운영비 6,440 6,440 0
01 사무관리비 6,440 6,440 0
○아동위원회 참석수당
6,44070,000원 * 23명 * 4회
307 민간이전 6,267 6,267 0
도 1,420
군 4,847
11 사회복지사업보조 6,267 6,267 0
○아동위원활동비 지원(23명) 4,6004,600,000원
도 920
군 3,680
○어린이날 행사지원 1,6671,667,000원
도 500
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지행사 및 단체보조 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,167
아동복지 행사 50,100 45,100 5,000
201 일반운영비 1,400 1,400 0
01 사무관리비 1,400 1,400 0
○일반수용비 1,4001,400,000원
301 일반보상금 3,700 3,700 0
09 행사실비보상금 3,700 3,700 0
○지역아동센터 종사자교육 참석보상
1,000
○아동위원 교육 등 행사 참석보상
2,700
1,000,000원
2,700,000원
307 민간이전 45,000 40,000 5,000
04 민간행사사업보조 45,000 40,000 5,000
○어린이날 행사 지원 35,000
○건전 아동육성을 위한 만남의 날
4,000
○어려운 세대 아동 하계수련회 6,000
35,000,000원
4,000,000원
6,000,000원
청소년 건전육성 907,660 1,816,760 △909,100
국 9,630
균 500,000
도 4,610
군 393,420
지역청소년참여기구 운영(지원) 2,800 2,800 0
국 1,400
군 1,400
201 일반운영비 1,750 1,750 0
국 875
군 875
01 사무관리비 200 200 0
○홍보물 제작 등 200200,000원
국 100
군 100
03 행사운영비 1,550 1,550 0
○지역청소년참여기구 프로그램 운영
1,5501,550,000원
국 775
군 775
301 일반보상금 1,050 1,050 0
국 525
군 525
09 행사실비보상금 1,050 1,050 0
○지역청소년참여기구 참석보상 1,0501,050,000원
국 525
군 525
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
청소년 선도활동 9,900 9,900 0
도 500
군 9,400
201 일반운영비 7,500 7,500 0
도 500
군 7,000
01 사무관리비 7,500 7,500 0
○청소년 유해환경 홍보물 제작(청소년보호단속
사업) 1,5001,500,000원
도 500
군 1,000
○학교폭력예방 홍보물 제작 2,000
○청소년증 발급 수수료 4,000
2,000,000원
4,000,000원
301 일반보상금 2,400 2,400 0
12 기타보상금 2,400 2,400 0
○청소년지도위원 선도활동 지원 2,4002,400,000원
유해신고 및 모범청소년 포상 1,000 1,000 0
301 일반보상금 1,000 1,000 0
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○청소년유해신고 포상 1,000100,000원 * 10명
청소년선도 단체보조 2,000 2,000 0
307 민간이전 2,000 2,000 0
11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0
○청소년선도 함안협력단(비행예방순찰)
2,0002,000,000원
청소년 행사 지원 29,000 29,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○아동.청소년 행사 2,0001,000,000원 * 2회
301 일반보상금 2,000 2,000 0
09 행사실비보상금 2,000 2,000 0
○청소년지도위원 간담회 참석자 보상
1,000
○청소년행사 참석자 보상
1,000
10,000원 * 10명 * 10개읍면 * 1회
20,000원 * 50명 * 1일
307 민간이전 25,000 25,000 0
04 민간행사사업보조 25,000 25,000 0
○청소년 한마당 축제 25,00025,000,000원
청소년 국내외 교류 행사지원 46,500 55,500 △9,000
201 일반운영비 16,000 16,000 0
03 행사운영비 16,000 16,000 0
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청소년 국내외 교류행사 16,000
― 차량 임차 6,000
― 체험비 등 10,000
1,000,000원 * 6회
400,000원 * 25명
301 일반보상금 30,500 30,500 0
06 민간인국외여비 23,000 23,000 0
○외국자치단체간 청소년 문화, 역사탐방
23,00023,000,000원
07 외빈초청여비 7,000 7,000 0
○숙박비 2,000
○식비 5,000
2,000,000원
5,000,000원
09 행사실비보상금 500 500 0
○청소년교류행사 참가자 참석보상
5005,000원 * 25명 * 4회
청소년문화의집 건립 800,000 1,710,000 △910,000
균 500,000
군 300,000
401 시설비및부대비 800,000 1,710,000 △910,000
균 500,000
군 300,000
01 시설비 800,000 1,710,000 △910,000
○청소년문화의 집 건립 800,000800,000,000원
균 500,000
군 300,000
청소년건강지원 16,460 6,560 9,900
국 8,230
도 4,110
군 4,120
301 일반보상금 16,460 6,560 9,900
국 8,230
도 4,110
군 4,120
01 사회보장적수혜금 16,460 6,560 9,900
○여성청소년 위생용품 지원 16,46016,460,000원
국 8,230
도 4,110
군 4,120
청소년상담센터 운영 560,753 394,665 166,088
기 136,974
도 25,182
군 398,597
청소년상담센터 운영 235,350 138,350 97,000
도 9,000
군 226,350
101 인건비 90,000 98,000 △8,000
02 기타직보수 90,000 98,000 △8,000
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○퇴직금 및 4대보험 정산금 90,00090,000,000원
307 민간이전 145,350 0 145,350
도 9,000
군 136,350
05 민간위탁금 145,350 0 145,350
○청소년상담센터 상담팀 운영 145,350145,350,000원
도 9,000
군 136,350
청소년동반자프로그램 운영 65,228 63,240 1,988
기 32,364
도 16,182
군 16,682
101 인건비 500 58,800 △58,300
04 기간제근로자등보수 500 58,800 △58,300
○4대보험 정산금 500500,000원
307 민간이전 64,728 0 64,728
기 32,364
도 16,182
군 16,182
05 민간위탁금 64,728 0 64,728
○청소년동반자 프로그램 운영 64,72864,728,000원
기 32,364
도 16,182
군 16,182
지역사회 청소년통합지원체계 구축 176,760 113,160 63,600
기 46,920
군 129,840
101 인건비 60,000 87,000 △27,000
02 기타직보수 60,000 87,000 △27,000
○퇴직금 및 4대보험 정산금 60,00060,000,000원
307 민간이전 116,760 0 116,760
기 46,920
군 69,840
05 민간위탁금 116,760 0 116,760
○지역사회청소년 통합지원 체계 구축
116,760116,760,000원
기 46,920
군 69,840
청소년 특별지원 1,915 1,915 0
기 1,340
군 575
301 일반보상금 1,915 1,915 0
기 1,340
군 575
01 사회보장적수혜금 1,915 1,915 0
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○위기청소년 특별지원 1,9151,915,000원
기 1,340
군 575
학교 밖 청소년 지원 81,500 78,000 3,500
기 56,350
군 25,150
101 인건비 1,000 59,500 △58,500
04 기간제근로자등보수 1,000 59,500 △58,500
○4대보험 정산금 1,0001,000,000원
307 민간이전 80,500 0 80,500
기 56,350
군 24,150
05 민간위탁금 80,500 0 80,500
○학교 밖 청소년 지원 80,50080,500,000원
기 56,350
군 24,150
청소년 수련관 운영 564,221 435,427 128,794
국 77,566
도 23,269
군 463,386
청소년 수련관 운영 381,589 281,589 100,000
101 인건비 8,000 124,329 △116,329
04 기간제근로자등보수 8,000 124,329 △116,329
○퇴직금 및 4대보험 정산금 8,0008,000,000원
307 민간이전 343,589 0 343,589
05 민간위탁금 343,589 0 343,589
○청소년 수련관 운영 343,589343,589,000원
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
01 시설비 30,000 30,000 0
○청소년 수련관 개보수 30,00030,000,000원
청소년 방과후 아카데미 운영 182,632 153,838 28,794
국 77,566
도 23,269
군 81,797
101 인건비 3,000 75,108 △72,108
04 기간제근로자등보수 3,000 75,108 △72,108
○퇴직금 및 4대보험 정산금 3,0003,000,000원
307 민간이전 179,632 0 179,632
국 77,566
도 23,269
군 78,797
05 민간위탁금 179,632 0 179,632
○청소년 방과후 아카데미 운영 179,632179,632,000원
부서: 주민복지과
정책: 아동.청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 수련관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 77,566
도 23,269
군 78,797
행정운영경비(주민복지과) 52,784 41,904 10,880
기본경비(주민복지과) 52,784 41,904 10,880
기본경비 52,784 41,904 10,880
201 일반운영비 44,000 33,120 10,880
01 사무관리비 27,000 21,120 5,880
○일반수용비 14,400
○급량비 9,600
○임차료 3,000
14,400,000원
9,600,000원
3,000,000원
02 공공운영비 17,000 12,000 5,000
○시설장비 유지비 3,000
○차량유지비 5,000
○공공요금 및 제세 9,000
3,000,000원
5,000,000원
9,000,000원
202 여비 5,184 5,184 0
01 국내여비 5,184 5,184 0
○부서운영 업무추진 5,1845,184,000원
203 업무추진비 3,600 3,600 0
04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0
○부서운영 업무추진 3,6003,600,000원
재무활동(주민복지과) 500,000 2,000 498,000
내부거래지출 500,000 0 500,000
내부거래지출 500,000 0 500,000
702 기금전출금 500,000 0 500,000
01 기금전출금 500,000 0 500,000
○화장시설설치지역 복지증진기금 전출금
500,000500,000,000원