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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 전체

보건소 5,803,890 4,265,820 1,538,070

국 119,533

지 62,632

기 1,019,284

도 335,689

군 4,266,752

건강 증진 3,566,417 2,676,472 889,945

국 38,757

지 62,632

기 600,383

도 280,215

군 2,584,430

보건의료시설 기반구축 208,399 88,460 119,939

국 31,227

도 7,806

군 169,366

농어촌의료서비스개선사업 46,839 42,460 4,379

국 31,227

도 7,806

군 7,806

405 자산취득비 46,839 42,460 4,379

국 31,227

도 7,806

군 7,806

01 자산및물품취득비 46,839 42,460 4,379

○멸균작업대(보건소) 18,69918,699,000원 * 1대

국 12,467

도 3,116

군 3,116

○광학현미경(보건소) 3,3003,300,000원 * 1대

국 2,200

도 550

군 550

○공기정화기(보건소) 3,6003,600,000원 * 1대

국 2,400

도 600

군 600

○신장체중계(신북, 학산) 2,7001,350,000원 * 2대

국 1,800

도 450

군 450

○자동약포장기(도포) 1,9801,980,000원 * 1대

국 1,320

도 330

군 330

○고압멸균기(학산) 4,0004,000,000원 * 1대

국 2,666

도 667

군 667

- 1 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 전체

○자동제세동기(장암,용산) 8,5604,280,000원 * 2대

국 5,706

도 1,427

군 1,427

○일반냉장고(용산,월악,해창,신포)

4,0001,000,000원*4대

국 2,668

도 666

군 666

보건기관 시설정비 150,000 35,000 115,000

401 시설비및부대비 150,000 35,000 115,000

01 시설비 150,000 35,000 115,000

○신북보건지소 부지매입비

150,000150,000,000원 * 1식

보건기관 의료장비 구축 11,560 11,000 560

405 자산취득비 11,560 11,000 560

01 자산및물품취득비 11,560 11,000 560

○안마의자 구입(학산,장암,남송,신학진료소)

5,000

○황토맥반석 돌침대 구입(금정보건지소)

500

○적외선치료기 구입(금정보건지소)

110

○두타매트침대 구입(은곡진료소)

700

○공기압치료기 구입(미암,신포보건진료소)

2,000

○스텐드수은혈압계(보건진료소13개소)

3,250

2,500,000원 * 2대

500,000원 * 1대

110,000원 * 1대

700,000원 * 1대

500,000원 * 4대

250,000원 * 13대

보건의료서비스운영 402,553 277,165 125,388

기 700

군 401,853

지역단위 재난현장출동의료팀지원 49,400 1,000 48,400

기 700

군 48,700

201 일반운영비 1,800 0 1,800

기 560

군 1,240

01 사무관리비 1,800 0 1,800

○재난구조팀 출동 구급함구입

1,000

○응급재난현장출동 의료팀 운영비

800

50,000원 * 20개

800,000원*1회

기 560

군 240

202 여비 200 400 △200

- 2 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 140

군 60

01 국내여비 200 400 △200

○응급재난현장출동 의료팀 활동여비

200200,000원 * 1회

기 140

군 60

307 민간이전 6,800 600 6,200

01 의료및구료비 6,800 600 6,200

○자동제세동기 소모품 교체 1,300

○자동제세동기 밧데리 교체 5,500

130,000원 * 10개

550,000원 * 10개

405 자산취득비 40,600 0 40,600

01 자산및물품취득비 40,600 0 40,600

○자동제세동기 구입 40,6004,060,000원 * 10대

보건행정운영 120,023 61,310 58,713

101 인건비 73,679 15,806 57,873

04 기간제근로자등보수 73,679 15,806 57,873

○보건소 청사관리인부 기본급

10,521

○보건소 청사관리인부 주휴수당

2,197

○보건소 청사관리인부 연차유급휴가수당

634

○보건소 청사관리인부 퇴직수당

1,000

○보건소 청사관리인부 4대 보험료

1,395

○보건소 청사관리인부 명절휴가비

800

○보건진료소 육아휴직 대체인력 기본급

24,000

○보건진료소 육아휴직 대체인력 4대보험 부담

금 2,366

○보건진료소 육아휴직 대체인력 명절수당

200

○보건진료소 육아휴직 대체인력 퇴직수당

2,000

○보건진료소 기간제인력 기본금

24,000

○보건진료소 기간제인력 4대보험 부담금

2,366

○보건진료소 기간제인력 명절수당

200

○보건진료소 기간제인력 퇴직수당

2,000

42,250원 * 1인 * 249일

42,250원 * 1인 * 52주

42,250원 * 1인 * 15일

1,000,000원 * 1인

14,152,000원 * 9.85471%

400,000원 * 1인 * 2회

2,000,000원 * 1인 * 12월

24,000,000원 * 9.85471%

200,000원 * 1회

2,000,000원 * 1인

2,000,000원 * 1인 * 12월

24,000,000원 * 9.85471%

200,000원 * 1회

2,000,000원 * 1인

201 일반운영비 21,244 22,204 △960

- 3 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,564 11,924 △1,360

○[일반수용비] 5,540

Ο 보건행정운영사업 홍보물등 제작

2,000

Ο 지역보건의료계획서 책자 제작

800

Ο 농어촌의료서비스개선사업계획서 책자제작

700

Ο 보건소감염성폐기물위탁처리 수수료

720

Ο 보건소 폐수 위탁처리 수수료

1,200

Ο 신용카드 수납대행 수수료

120

○[운영수당] 630

Ο 지역보건의료 심의위원회수당

490

Ο 의약품선정심의위원회수당 140

○[위탁교육비] 2,750

Ο 보건의료인 보수교육 위탁등록비

2,750

○[피복비] 1,500

Ο 보건소 직원 가운 맞춤비 1,500

○[임차료] 144

Ο 신용카드 단말기 임차수수료

144

2,000원 * 200부 * 5종

80,000원 * 10권

70,000원 * 10권

60,000원 * 12월

600,000원 * 2회

10,000원 * 12월

70,000원 * 7인

70,000원 * 2인

50,000원 * 55인 * 1회

75,000원 * 20인

12,000원 * 12월

02 공공운영비 10,680 8,580 2,100

○[시설장비유지비] 10,680

Ο 보건소 경보장치 수수료 1,080

Ο 골밀도측정기등 의료장비 정기검사 및 수선

비 5,400

Ο 팍스 소프트웨어 유지보수비

4,200

90,000원 * 12월

540,000원 * 10종

350,000원 * 12월

202 여비 10,000 2,200 7,800

01 국내여비 10,000 2,200 7,800

○보건지소,진료소 지도관리 여비

4,000

○보건기관 시설물 안전점검 여비

2,400

○보건의료인위탁보수교육여비

2,200

○통합의학박람회 보건홍보관운영 여비

1,400

20,000원 * 4인 * 50일

20,000원 * 4인 * 30일

40,000원 * 55인

40,000원 * 5인 * 7일

301 일반보상금 1,400 2,400 △1,000

09 행사실비보상금 1,400 2,400 △1,000

○헌혈 참석자 보상 1,4007,000원 * 100인 * 2회

- 4 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 6,700 9,700 △3,000

01 의료및구료비 6,700 9,700 △3,000

○기찬랜드 등 의료지원 약품 구입

2,200

○찾아가는 이동보건지소 운영약품구입

4,500

2,000원 * 220인 * 5회

450,000원 * 10개소

405 자산취득비 7,000 9,000 △2,000

01 자산및물품취득비 7,000 9,000 △2,000

○보건기관 노후컴퓨터 교체

5,000

○보건기관 노후모니터 교체 2,000

1,000,000원 * 5대

200,000원 * 10대

보건지소 및 보건진료소 운영지원 66,170 49,595 16,575

201 일반운영비 63,050 46,475 16,575

01 사무관리비 10,755 12,255 △1,500

○[일반수용비] 8,280

Ο 보건지소 감염성폐기물 위탁처리 수수료

3,600

Ο 보건진료소 감염성폐기물 위탁처리 수수료

4,680

○[피복비] 2,475

Ο 보건지소 직원 가운 구입 1,500

Ο 보건진료소 직원 가운 구입

975

30,000원 * 10개소 * 12월

30,000원 * 13개소 * 12월

75,000원 * 20인

75,000원 * 13인

02 공공운영비 52,295 34,220 18,075

○[시설장비유지비] 52,295

Ο 보건지소,진료소 전기안전점검 수수료

3,680

Ο 공공보건기관 경보장치수수료

18,975

Ο 치과방사선 방어시설 안전관리비

600

Ο 의료장비 수선비 4,600

Ο 치과유니트 수선비 1,440

Ο 보건지소,진료소 전산장비 수선비

6,900

Ο 보건지소,진료소 청사유지관리비

16,100

80,000원 * 23개소 * 2회

68,750원 * 23개소 * 12월

300,000원 * 2개소

200,000원 * 23개소

360,000원 * 4회

300,000원 * 23개소

700,000원 * 23개소

301 일반보상금 3,120 3,120 0

11 기타보상금 3,120 3,120 0

○보건진료소 운영협의회장 활동지원금

3,12020,000원 * 13개소 * 12월

진료지원 165,260 165,260 0

307 민간이전 165,260 165,260 0

- 5 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 165,260 165,260 0

○일반진료 약품 구입

105,000

○일반진료실 기자재 및 소모품 구입

17,280

○X-ray실 기자재 및 소모품 구입

2,700

○한방진료 약품 구입

21,600

○한방진료실 기자재 및 소모품 구입

2,880

○치과진료실 기자재 및 소모품 구입

8,000

○물리치료실 기자재 및 소모품 구입

1,800

○생화학검사 시약 및 기자재 구입

6,000

3,088,235원 * 17개소 * 2회

360,000원 * 24개소 * 2회

225,000원 * 4종 * 3회

1,350,000원 * 4개소 * 4회

720,000원 * 4개소

4,000,000원 * 2개소

90,000원 * 10종 * 2회

100,000원 * 10종 * 6회

보건의날 행사 지원 1,700 0 1,700

201 일반운영비 1,700 0 1,700

03 행사운영비 1,700 0 1,700

○보건가족(보건의달)한마음 대회 운영비

1,7001,700,000원 * 1회

건강증진관리 251,770 251,533 237

기 63,785

도 30,347

군 157,638

구강건강관리 23,650 55,154 △31,504

기 11,825

군 11,825

307 민간이전 23,650 55,154 △31,504

기 11,825

군 11,825

05 민간위탁금 23,650 55,154 △31,504

○노인의치보철 사업 지원 21,4502,145,000원 * 10인

기 10,725

군 10,725

○노인의치보철 사후관리 지원

2,200200,000원 * 11인

기 1,100

군 1,100

지역사회 건강조사 46,540 47,408 △868

기 23,270

군 23,270

201 일반운영비 100 240 △140

기 50

군 50

- 6 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 100 240 △140

○지역사회 건강조사운영 100100,000원 * 1회

기 50

군 50

202 여비 120 760 △640

기 60

군 60

01 국내여비 120 760 △640

○지역사회 건강조사 추진 여비

12020,000원 * 1인 * 6일

기 60

군 60

301 일반보상금 280 500 △220

기 140

군 140

09 행사실비보상금 280 500 △220

○지역사회 건강조사원 급량비 28035,000원 * 8회

기 140

군 140

307 민간이전 46,040 45,908 132

기 23,020

군 23,020

05 민간위탁금 46,040 45,908 132

○지역사회 건강조사 위탁금 46,04051,672원 * 891인

기 23,020

군 23,020

암조기검진사업 69,380 70,820 △1,440

기 27,190

도 8,157

군 34,033

201 일반운영비 2,486 3,040 △554

기 1,243

도 373

군 870

01 사무관리비 2,486 3,040 △554

○암조기검진사업 운영 2,486497,200원 * 5종

기 1,243

도 373

군 870

307 민간이전 66,894 67,780 △886

기 25,947

도 7,784

군 33,163

01 의료및구료비 15,000 10,000 5,000

○암환자의료비 지원 15,0001,500,000원 * 10인

05 민간위탁금 51,894 57,780 △5,886

- 7 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○암조기검진사업 위탁비

51,8944,503.1원 * 11,524인

기 25,947

도 7,784

군 18,163

만성질환관리사업 교육훈련 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○만성질환관리사업 교육훈련비

3,0003,000,000원 * 1인

기 1,500

군 1,500

농어촌 건강증진프로그램운영 40,000 20,000 20,000

도 20,000

군 20,000

201 일반운영비 28,000 10,000 18,000

도 14,000

군 14,000

02 공공운영비 28,000 0 28,000

○농어촌 건강증진프로그램운영

28,00014,000,000원 * 2개소

도 14,000

군 14,000

301 일반보상금 12,000 10,000 2,000

도 6,000

군 6,000

09 행사실비보상금 12,000 10,000 2,000

○농어촌 건강증진프로그램운영 강사료 및 보상

12,0006,000,000원 * 2개소

도 6,000

군 6,000

경로당순회의료서비스 4,380 4,380 0

도 2,190

군 2,190

201 일반운영비 800 800 0

도 400

군 400

01 사무관리비 800 800 0

○경로당 순회의료서비스 운영비

800800,000원 * 1회

도 400

군 400

307 민간이전 3,580 3,580 0

- 8 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,790

군 1,790

01 의료및구료비 3,580 3,580 0

○경로당 순회의료서비스운영 약품 및 기자재구

입 3,58089,500원 * 20종 * 2회

도 1,790

군 1,790

건강생활실천운영 15,950 17,940 △1,990

201 일반운영비 11,150 12,940 △1,790

01 사무관리비 11,150 9,440 1,710

○[일반수용비] 10,380

Ο 건강생활실천사업 홍보물 제작(운동·영양

·절주·비만 등) 2,470

Ο 겨울철 보건교육 교재 제작

4,410

Ο 어린이 금연,영양 인형극 운영비

2,000

Ο 경로당 건강교실 운영비

1,500

○[운영수당] 770

Ο 건강생활실천협의회 위원회참석 수당

770

1,300원 * 2종 * 950부

3,000원 * 1,470부

2,000,000원 * 1회

150,000원 * 10개소

70,000원 * 11인

301 일반보상금 3,800 4,000 △200

09 행사실비보상금 3,800 4,000 △200

○통합 건강증진사업운영 참석자 보상

1,000

○통합건강증진사업운영 강사료

1,800

○지역사회간호학 실습 참석자 보상비

1,000

50,000원 * 10개소 * 2회

50,000원 * 6개소 * 6회

10,000원 * 100인

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○경로당 및 왕인문해학교 건강교실 기자재 구

입 1,00050,000원 * 10종 * 2회

구강보건사업 12,300 16,650 △4,350

201 일반운영비 1,200 7,450 △6,250

02 공공운영비 1,200 1,200 0

○[시설장비유지비] 1,200

Ο 구강보건 치과의료장비 수선비

1,200300,000원 * 4대

202 여비 2,700 800 1,900

01 국내여비 2,700 800 1,900

○구강보건 이동진료 업무추진 여비

2,70020,000원 * 3인 * 45일

- 9 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 8,400 8,400 0

01 의료및구료비 8,400 8,400 0

○구강보건이동진료 기자재 구입

5,400

○어린이집 구강위생용품 구입

600

○학교구강보건실 기자재 구입

2,400

100,000원 * 18종 * 3회

2,000원 * 300인

60,000원 * 20종 * 2회

순회진료지원 2,000 2,100 △100

307 민간이전 2,000 2,100 △100

01 의료및구료비 2,000 2,100 △100

○경로당 순회진료 약품 및 기자재 구입

2,0001,000,000원 * 2회

만성질환관리 20,870 13,080 7,790

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○[일반수용비] 5,000

Ο 만성질환예방 홍보물제작

5,00050,000원 * 100개

202 여비 800 800 0

01 국내여비 800 800 0

○만성질환 전문인력 교육 여비

300

○고혈압,당뇨예방교실 추진 여비

500

150,000원 * 2인 * 1회

20,000원 * 25일

301 일반보상금 4,480 2,280 2,200

09 행사실비보상금 4,480 2,280 2,200

○만성질환 예방교육 강사료 3,200

Ο 기본 1,920

Ο 초과 1,280

○만성질환 및 아토피 예방교육 참석자 보상

1,280

120,000원 * 1시간 * 16회

40,000원 * 2시간 * 16회

80,000원 * 16회

307 민간이전 5,000 5,000 0

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

○만성질환관리 약품 및 기자재 구입

5,000500,000원 * 5종 * 2회

405 자산취득비 5,590 0 5,590

01 자산및물품취득비 5,590 0 5,590

○족욕기 구입 5,590215,000원 * 26개

건강진단사업 5,200 1,001 4,199

202 여비 2,200 0 2,200

- 10 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 2,200 0 2,200

○생애주기별 건강검진사업 추진 여비

2,20020,000원 * 2인 * 55일

307 민간이전 3,000 0 3,000

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○저소득 소외계층 개안수술 지원

3,000150,000원 * 20안

왕인문화축제 지원 3,500 0 3,500

201 일반운영비 3,500 0 3,500

03 행사운영비 3,500 0 3,500

○왕인문화축제 걷기대회 운영비

3,5003,500,000원 * 1회

구강보건의날(6.9제) 행사 5,000 0 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

03 행사운영비 5,000 0 5,000

○구강보건의날 행사 운영비

5,0005,000,000원 * 1회

의약관리 7,040 5,040 2,000

의약업소 지도관리 7,040 5,040 2,000

201 일반운영비 1,490 490 1,000

01 사무관리비 1,490 490 1,000

○[일반수용비] 1,000

Ο 폐의약품 수거함 설치 및 홍보물 제작(특수

시책) 1,000

○[운영수당] 490

Ο 장기기증 심의위원회 참석수당

490

50,000원 *20개

70,000원 * 7인 * 1회

202 여비 4,550 4,550 0

01 국내여비 4,550 4,550 0

○부정의약품 사범 특별단속 여비(검경합동)

1,050

○앵속 및 마약류 검찰·시·군 합동단속 여비

2,100

○의약업소 시설조사 및 지도점검 여비

1,400

70,000원 * 15일

70,000원 * 2인 * 15일

20,000원 * 2인 * 35일

301 일반보상금 1,000 0 1,000

11 기타보상금 1,000 0 1,000

○장기기증 사망자 위로금 1,0001,000,000원 * 1인

방문보건관리 1,702,899 1,250,806 452,093

국 7,530

지 62,632

기 97,415

- 11 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 154,366

군 1,380,956

생애전환기 건강진단 2,424 2,191 233

기 1,939

군 485

201 일반운영비 250 250 0

기 200

군 50

01 사무관리비 250 250 0

○생애전환기 건강진단 홍보비

250250,000원 * 1회

기 200

군 50

307 민간이전 2,174 1,941 233

기 1,739

군 435

05 민간위탁금 2,174 1,941 233

○40,66세 의료급여수급권자 건강진단

2,17483,610원 * 26인

기 1,739

군 435

영유아 건강진단사업 2,886 3,377 △491

기 2,309

군 577

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 1,250 0

○영유아건강진단사업 홍보비

1,2501,250,000원 * 1회

기 1,000

군 250

307 민간이전 1,636 2,127 △491

기 1,309

군 327

05 민간위탁금 1,636 2,127 △491

○만6세미만 의료급여수급권자검진비

1,29026,320원 * 49인

기 1,032

군 258

○발달장애 정밀진단비 25035,700원 * 7인

기 200

군 50

○영유아 구강검진비 9612,000원 * 8인

기 77

군 19

영유아 사전예방적 건강관리 46,528 52,546 △6,018

- 12 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 23,264

군 23,264

201 일반운영비 114 234 △120

기 57

군 57

01 사무관리비 114 234 △120

○선천성난청 조기검사 홍보비

1141,140원 * 100인

기 57

군 57

307 민간이전 46,414 52,312 △5,898

기 23,207

군 23,207

05 민간위탁금 46,414 52,312 △5,898

○선천성대사이상검사 및 환아관리 위탁비

15,63422,790원 * 686인

기 7,817

군 7,817

○선천성난청 조기검사비 1,30426,080원 * 50인

기 652

군 652

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

29,4761,403,619원 * 21인

기 14,738

군 14,738

모성아동 건강지원 98,930 85,909 13,021

기 44,965

도 22,483

군 31,482

307 민간이전 98,930 85,909 13,021

기 44,965

도 22,483

군 31,482

01 의료및구료비 98,346 85,325 13,021

○인공수정 시술비 지원 13,188425,419원 * 31인

기 6,594

도 3,297

군 3,297

○체외수정 시술비 지원(시책사업)

9,000

○체외수정 시술비 지원 73,758

1,800,000원 * 5인

1,603,434원 * 46인

기 36,879

도 18,440

군 18,439

○청소년산모 임신출산 의료비 지원

2,4001,200,000원 * 2건

기 1,200

도 600

군 600

- 13 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 584 584 0

○표준모자보건수첩 위탁 5841,649원 * 354인

기 292

도 146

군 146

재가암환자관리 7,937 7,937 0

기 3,968

도 1,191

군 2,778

307 민간이전 7,937 7,937 0

기 3,968

도 1,191

군 2,778

01 의료및구료비 7,937 7,937 0

○재가암환자관리사업 기자재 구입

7,93734,810원 * 228인

기 3,968

도 1,191

군 2,778

치매예방관리사업 41,940 62,774 △20,834

기 20,970

도 10,485

군 10,485

403 자치단체등자본이전 41,940 62,774 △20,834

기 20,970

도 10,485

군 10,485

02 공기관등에대한대행사업비 41,940 62,774 △20,834

○치매치료약제비지원 41,940233,000원 * 180인

기 20,970

도 10,485

군 10,485

정신건강증진교실 5,186 5,186 0

도 1,556

군 3,630

201 일반운영비 2,686 2,686 0

도 806

군 1,880

01 사무관리비 2,686 2,686 0

○정신건강증진교실운영 2,686268,600원 * 10회

도 806

군 1,880

301 일반보상금 2,500 2,500 0

도 750

군 1,750

09 행사실비보상금 2,500 2,500 0

- 14 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○정신건강증진교실운영 보상비

1,800180,000원 * 10회

도 540

군 1,260

○정신건강증진교실운영 강사비

700100,000원 * 7회

도 210

군 490

의료취약계층 방문보건사업 9,288 9,288 0

도 2,786

군 6,502

307 민간이전 9,288 9,288 0

도 2,786

군 6,502

01 의료및구료비 9,288 9,288 0

○의료취약계층 방문보건사업 약품 및 기자재

구입 9,2885,400원 * 1,720인

도 2,786

군 6,502

신생아 양육비 지원 1,203,700 792,700 411,000

도 101,850

군 1,101,850

301 일반보상금 1,203,700 792,700 411,000

도 101,850

군 1,101,850

01 사회보장적수혜금 1,203,700 792,700 411,000

○신생아 양육비 지원 1,000,000

Ο 첫째 출산아 240,000

Ο 둘째 출산아 462,000

Ο 셋째 출산아 258,000

Ο 넷째아 이상 출산아 40,000

○신생아 양육비 지원 203,700

1,000,000원 * 240인

2,000,000원 * 231인

3,000,000원 * 86인

4,000,000원 * 10인

300,000원 * 679인

도 101,850

군 101,850

노인건강진단 4,531 4,531 0

도 680

군 3,851

307 민간이전 4,531 4,531 0

도 680

군 3,851

05 민간위탁금 4,531 4,531 0

○노인건강진단(도이양사업) 4,53134,853원 * 130인

도 680

군 3,851

치매상담센터운영 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

- 15 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

○치매상담센터운영(이양사업)

5,0005,000,000원 * 1회

방문보건서비스지원 44,875 44,815 60

201 일반운영비 10,665 10,665 0

01 사무관리비 10,665 10,665 0

○[일반수용비] 9,840

Ο 저소득노인 건강모습 효도사진 제작

7,040

Ο 재가암환자 자조모임 운영(재료비등)

2,800

○[피복비] 825

Ο 방문보건인력 가운구입비 825

80,000원 * 88인

700,000원 * 4회

75,000원 * 11인

202 여비 7,600 7,600 0

01 국내여비 7,600 7,600 0

○방문보건사업 추진 여비

4,000

○방문보건사업 업무지도 여비

3,300

○방문보건담당부서 벤치마킹 여비

300

20,000원 * 4인 * 50일

20,000원 * 3인 * 55일

150,000원 * 2인

301 일반보상금 2,060 2,000 60

09 행사실비보상금 2,060 2,000 60

○재가암환자 자조모임 참석자 보상

1,400

○재가암환자 자조모임 강사수당 660

Ο 기본 420

Ο 초과 240

7,000원 * 50인 * 4회

70,000원 * 2인 * 3회

40,000원 * 2인 * 3회

307 민간이전 24,550 24,550 0

01 의료및구료비 24,550 24,550 0

○방문보건사업 약품 및 기자재 구입

15,000

○65세이상 저소득노인 기생충약품 구입

2,800

○거동불능자,만성질환자 파스 구입

6,750

300,000원 * 25종 * 2회

5,600원 * 500인

3,000원 * 2,250인

모자보건사업 85,870 91,150 △5,280

201 일반운영비 7,880 13,780 △5,900

01 사무관리비 7,880 13,780 △5,900

○[일반수용비] 6,600

Ο 모자보건사업안내등 홍보물 제작

2,000

Ο 임산부교실 홍보물 제작 500

2,000원 * 500부 * 2종

10,000원 * 50부

- 16 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 성교육안내 홍보물 제작 1,000

Ο 출산장려지원 안내등 홍보물 제작

500

Ο 전동식 모유유축기 소모품 셑 구입(특수시

책) 600

Ο 임산부 태교명상체조교실운영 등 소모품구

입 1,000

Ο 임산부의날 기념행사등 홍보물제작

1,000

○[운영수당] 300

Ο 모유수유 사진공모전 심사수당

300

○[급량비] 980

Ο 모자보건사업 업무추진 급량비

980

2,000원 * 500부

1,000원 * 500부

30,000원 * 20개

20,000원 * 50개

100,000원 * 10종

100,000원 * 3회

7,000원 * 2인 * 70일

202 여비 960 960 0

01 국내여비 960 960 0

○모자보건사업 추진 여비

280

○성교육 업무추진 여비

680

20,000원 * 2인 * 7일

20,000원 * 1인 * 34회

301 일반보상금 11,180 10,560 620

09 행사실비보상금 9,680 9,560 120

○한국실명예방재단 안검진 참석자 보상

700

○성교육 참석자 보상 1,680

○여성과 어린이 건강증진사업참석자 보상

2,100

○임산부건강증진 강사수당 960

Ο 기본 720

Ο 초과 240

○태교명상체조교실운영 강사수당 840

Ο 기본 420

Ο 초과 420

○성교육 강사수당 3,400

Ο 기본 2,380

Ο 초과 1,020

7,000원 * 50인 * 2회

7,000원 * 40인 * 6회

7,000원 * 30인 * 10회

120,000원 * 6시간

40,000원 * 6시간

70,000원 * 6시간

35,000원 * 12시간

70,000원 * 34시간

40,000원 * 25.5시간

11 기타보상금 1,500 1,000 500

○모유수유사진 공모전 시상금

1,500150,000원 * 10인

307 민간이전 61,450 61,450 0

01 의료및구료비 34,450 34,450 0

○임산부, 영유아 건강관리 약품 및 기자재 구

입 27,000600,000원 * 9종 * 5회

- 17 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○성교육 약품 구입 450

○신생아 출산용품 지원 7,000

90,000원 * 5개소

40,000원 * 175인

05 민간위탁금 27,000 27,000 0

○임부초음파 검진비 27,00030,000원 * 300인 * 3회

405 자산취득비 4,400 4,400 0

01 자산및물품취득비 4,400 4,400 0

○전동식 모유유축기 구입 4,4002,200,000원 * 2대

정신보건사업 39,770 26,870 12,900

201 일반운영비 10,150 10,150 0

01 사무관리비 8,150 8,150 0

○[일반수용비] 2,150

Ο 정신건강사업안내 홍보물 제작

900

Ο 치매예방교육 홍보물 제작

850

Ο 치매선별 검사 기록지 제작

400

○[운영수당] 6,000

Ο 정신보건심판위원회 참석수당 6,000

ο 기본 4,200

ο 초과 1,800

2,000원 * 450부

1,000원 * 425부 * 2종

1,000원 * 400부

70,000원 * 5인 * 12회

30,000원 * 5인 * 12회

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○정신건강증진교실운영비

1,100

○정신건강하계수련회 및 연대모임운영비

900

10,000원 * 10인 * 11회

20,000원 * 45인 * 1회

202 여비 940 940 0

01 국내여비 940 940 0

○정신보건사업 추진 여비

540

○치매관리사업 추진 여비

400

20,000원 * 1인 * 27일

100,000원 * 2인 * 2회

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○정신건강 하계수련회 참석자 보상

1,00010,000원 * 50인 * 2회

307 민간이전 27,680 14,780 12,900

01 의료및구료비 13,680 13,680 0

○치매환자 간호용 패드 구입

13,68030,000원 * 152인 * 3월

05 민간위탁금 14,000 1,100 12,900

○치매정밀검진 위탁비 14,000140,000원 * 100인

- 18 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

의료급여수급권자 일반건강 검진사업 9,412 9,412 0

국 7,530

군 1,882

307 민간이전 9,412 9,412 0

국 7,530

군 1,882

05 민간위탁금 9,412 9,412 0

○의료급여 수급권자 검진사업

9,41240,565원 * 232인

국 7,530

군 1,882

산모 신생아 도우미지원 사업 89,232 0 89,232

지 62,632

도 10,640

군 15,960

307 민간이전 89,232 0 89,232

지 62,632

도 10,640

군 15,960

05 민간위탁금 89,232 0 89,232

○산모신생아 도우미 지원 89,232594,880원*150인

지 62,632

도 10,640

군 15,960

공공산후조리원 5,390 0 5,390

도 2,695

군 2,695

307 민간이전 5,390 0 5,390

도 2,695

군 2,695

05 민간위탁금 5,390 0 5,390

○공공산후조리원 지원 5,3901,078,000원 * 5인

도 2,695

군 2,695

지역사회 통합건강증진사업 993,756 803,468 190,288

기 438,483

도 87,696

군 467,577

금연사업 34,300 59,715 △25,415

기 17,150

도 3,430

군 13,720

201 일반운영비 5,000 5,480 △480

기 2,500

도 500

군 2,000

- 19 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 5,000 5,480 △480

○[일반수용비] 5,000

Ο 흡연예방교육 교재 구입 1,4002,800원 * 500부

기 700

도 140

군 560

Ο 금연사업 홍보물 제작 3,600900,000원 * 4종

기 1,800

도 360

군 1,440

202 여비 3,360 4,780 △1,420

기 1,680

도 336

군 1,344

01 국내여비 3,360 4,780 △1,420

○금연업무추진 여비

3,36020,000원 * 2인 * 7일 *12월

기 1,680

도 336

군 1,344

301 일반보상금 10,500 6,500 4,000

기 5,250

도 1,050

군 4,200

09 행사실비보상금 4,600 4,000 600

○청소년 흡연예방 및 금연교육 강사료

2,900기본 120,000원 * 24.16회

기 1,450

도 290

군 1,160

○성인흡연예방 및 금연교육 강사료

1,100기본 120,000원 * 9.16회

기 550

도 110

군 440

○금연사업 참석자 보상 6003,000원 * 200인

기 300

도 60

군 240

11 기타보상금 5,900 2,500 3,400

○금연성공자 기념품 구입 2,50010,000원 * 250개

기 1,250

도 250

군 1,000

○금연학교지정 금연위촉 학생 장학금

900100,000원 * 9인

기 450

도 90

군 360

- 20 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사업장 흡연자 금연성공 펀드조성 지원금

1,000100,000원 * 10인

기 500

도 100

군 400

○금연관련 그림·포스터 공모전 시상금

1,500100,000원 * 15인

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 15,440 15,440 0

기 7,720

도 1,544

군 6,176

01 의료및구료비 15,440 15,440 0

○금연보조제 및 기자재 구입

15,440386,000원 * 10종 * 4회

기 7,720

도 1,544

군 6,176

신체활동사업 71,000 107,680 △36,680

기 35,500

도 7,100

군 28,400

201 일반운영비 4,120 16,060 △11,940

기 2,060

도 412

군 1,648

01 사무관리비 4,120 16,060 △11,940

○[일반수용비] 4,120

Ο 아쿠아 운동교실 운영 1,0001,000,000원 * 1회

기 500

도 100

군 400

Ο 신체활동사업 홍보물 구입

2,1201,060,000원 * 2종

기 1,060

도 212

군 848

Ο 절주사업 홍보물 제작 1,000500,000원 * 2종

기 500

도 100

군 400

202 여비 2,880 4,290 △1,410

기 1,440

도 288

군 1,152

01 국내여비 2,880 4,290 △1,410

- 21 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○통합건강증진사업 추진 여비

2,88020,000원 * 2인 * 6일 * 12월

기 1,440

도 288

군 1,152

301 일반보상금 63,000 31,800 31,200

기 31,500

도 6,300

군 25,200

09 행사실비보상금 63,000 31,800 31,200

○ 통합건강증진프로그램운영 강사료 및 보상

60,00050,000원 * 50개소 * 24회

기 30,000

도 6,000

군 24,000

○왕인문해학교 건강교실 운영 보상

1,00020,000원 * 50개소

기 500

도 100

군 400

○보건사업경연대회 행사지원금

2,0002,000,000원 * 1식

기 1,000

도 200

군 800

307 민간이전 1,000 500 500

기 500

도 100

군 400

01 의료및구료비 1,000 500 500

○의료기자재 구입 1,00010,000원 * 50개 * 2회

기 500

도 100

군 400

영양사업 97,300 157,820 △60,520

기 48,650

도 9,730

군 38,920

201 일반운영비 4,300 6,460 △2,160

기 2,150

도 430

군 1,720

01 사무관리비 4,300 6,460 △2,160

○[사무관리비] 4,300

Ο 꿈나무 어린이 건강교실운영 교재 구입

1,50010,000원 * 150부

기 750

도 150

군 600

- 22 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 영양사업 홍보물 제작

2,800700,000원 * 2종 * 2회

기 1,400

도 280

군 1,120

202 여비 1,200 4,530 △3,330

기 600

도 120

군 480

01 국내여비 1,200 4,530 △3,330

○영양업무 추진 여비 1,20020,000원 * 2인 * 30일

기 600

도 120

군 480

206 재료비 600 580 20

기 300

도 60

군 240

01 재료비 600 580 20

○나트륨 저감화 사업 실습 운영재료비

600600,000원 * 1회

기 300

도 60

군 240

301 일반보상금 90,600 90,520 80

기 45,300

도 9,060

군 36,240

01 사회보장적수혜금 90,000 88,920 1,080

○영양플러스사업 보충식품 지원

90,00057,692원 * 130인 * 12월

기 45,000

도 9,000

군 36,000

09 행사실비보상금 600 1,600 △1,000

○영양플러스사업 참석자 보상

6003,000원 * 50인 * 4회

기 300

도 60

군 240

307 민간이전 600 700 △100

기 300

도 60

군 240

01 의료및구료비 600 700 △100

○영양사업 기자재 구입 600200,000원 * 3회

기 300

도 60

- 23 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 240

구강건강관리사업 9,774 15,624 △5,850

기 4,887

도 977

군 3,910

201 일반운영비 5,750 4,000 1,750

기 2,875

도 575

군 2,300

01 사무관리비 5,750 4,000 1,750

○노인복지시설 및 사회복지시설 구강교실운영

1,050210,000원 * 5종

기 525

도 105

군 420

○노인불소도포스케일링사업 운영비

1,20010,000원 * 120개

기 600

도 120

군 480

○임산부,어린이집 구강위생용품구입

1,5002,500원 * 600인

기 750

도 150

군 600

○구강보건사업 운영비 1,000250,000원 * 4개교

기 500

도 100

군 400

○지역아동센타 홍보용품 구입

1,000100,000원 * 10개소

기 500

도 100

군 400

202 여비 2,400 2,400 0

기 1,200

도 240

군 960

01 국내여비 2,400 2,400 0

○구강보건사업 추진여비

2,40020,000원 * 2인 * 5일 * 12월

기 1,200

도 240

군 960

307 민간이전 1,624 9,224 △7,600

기 812

도 162

군 650

01 의료및구료비 1,624 9,224 △7,600

- 24 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○학교구강보건실 기자재 구입

1,62420,300원 * 20종 * 4개교

기 812

도 162

군 650

심뇌혈관질환예방관리사업 20,780 5,500 15,280

기 10,390

도 2,078

군 8,312

201 일반운영비 6,500 3,500 3,000

기 3,250

도 650

군 2,600

01 사무관리비 6,500 3,500 3,000

○심뇌혈관질환교육 홍보물 구입

3,0001,500,000원 * 2회

기 1,500

도 300

군 1,200

○심뇌혈관질환 예방교실 소모품 구입

2,00010,000원 * 50인 * 4회

기 1,000

도 200

군 800

○심뇌혈관질환 예방교실 운영

1,0001,000,000원 * 1회

기 500

도 100

군 400

○심뇌혈관질환 캠페인 운영 500100,000원 * 5회

기 250

도 50

군 200

202 여비 1,000 0 1,000

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 0 1,000

○전문인력 교육여비 600150,000원 * 2인 * 2회

기 300

도 60

군 240

○심뇌혈관질환예방교실추진 여비

40020,000원 * 1인 * 20일

기 200

도 40

군 160

206 재료비 7,160 0 7,160

기 3,580

- 25 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 716

군 2,864

01 재료비 7,160 0 7,160

○고혈압, 당뇨 예방교실 조리실습 재료비

1,16014,500원 * 40인 * 2회

기 580

도 116

군 464

○경로당저염식이 체험식단 재료비

6,00010,000원 * 20인 * 30회

기 3,000

도 600

군 2,400

301 일반보상금 3,120 2,000 1,120

기 1,560

도 312

군 1,248

09 행사실비보상금 3,120 2,000 1,120

○심뇌혈관질환 예방교실 강사료

1,920160,000원 * 12회

기 960

도 192

군 768

○심뇌혈관질환 예방교실 참석자 보상

1,200100,000원 * 12회

기 600

도 120

군 480

307 민간이전 3,000 0 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○약품 및 기자재 구입 3,0001,000,000원 * 3종

기 1,500

도 300

군 1,200

여성과 어린이 특화사업 19,370 19,370 0

기 9,685

도 1,937

군 7,748

201 일반운영비 6,530 6,530 0

기 3,265

도 653

군 2,612

01 사무관리비 6,530 6,530 0

○모유수유 클리닉운영 소모품 구입

5,03040,240원 * 125개

기 2,515

- 26 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 503

군 2,012

○임산부건강증진운영 1,50030,000원 * 50개

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 12,840 12,840 0

기 6,420

도 1,284

군 5,136

01 의료및구료비 12,840 12,840 0

○철분제 구입 10,44037,550.5원 * 278인

기 5,220

도 1,044

군 4,176

○엽산제 구입 2,40020,000원 * 120인

기 1,200

도 240

군 960

방문건강관리사업 7,182 322,195 △315,013

기 3,591

도 718

군 2,873

307 민간이전 7,182 0 7,182

기 3,591

도 718

군 2,873

01 의료및구료비 7,182 0 7,182

○방문건강관리사업용 의료기자재 및 약품구입

7,18214,364원 * 250개 * 2회

기 3,591

도 718

군 2,873

치매관리사업 8,360 8,360 0

기 4,180

도 836

군 3,344

307 민간이전 8,360 8,360 0

기 4,180

도 836

군 3,344

05 민간위탁금 8,360 8,360 0

○치매조기검진사업 진단검사비

5,60080,000원 * 70인

기 2,800

도 560

군 2,240

- 27 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치매조기검진사업 감별검사비

2,76060,000원 * 46인

기 1,380

도 276

군 1,104

한의약 건강증진사업 38,554 107,204 △68,650

기 19,277

도 3,856

군 15,421

201 일반운영비 4,440 12,920 △8,480

기 2,220

도 444

군 1,776

01 사무관리비 4,440 12,920 △8,480

○[일반수용비] 4,440

Ο 한의약기공체조교실 운영 64010,000원 * 64회

기 320

도 64

군 256

Ο 한의약바른성장교실 운영 80020,000원 * 40회

기 400

도 80

군 320

Ο 한의약건강증진사업 홍보 및 캠페인 운여비

3,0003,000,000원 * 1회

기 1,500

도 300

군 1,200

202 여비 3,060 5,490 △2,430

기 1,530

도 306

군 1,224

01 국내여비 3,060 5,490 △2,430

○한의약건강증진사업 추진 여비

3,06020,000원 * 2인 * 12월 * 6.375일

기 1,530

도 306

군 1,224

206 재료비 2,880 0 2,880

기 1,440

도 288

군 1,152

01 재료비 2,880 0 2,880

○한의약중풍예방교실 조리실습 재료비

1,12010,000원*112명

기 560

도 112

군 448

- 28 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한의약면역력증진교실 조리실습 재료비

72010,000원*72명

기 360

도 72

군 288

○한의약바른성장교실 조리실습 재료비

1,04010,400원*100명

기 520

도 104

군 416

301 일반보상금 22,980 22,800 180

기 11,490

도 2,298

군 9,192

09 행사실비보상금 22,980 22,800 180

○한의약바른성장프로그램 운영 강사료

3,36070,000원 * 48회

기 1,680

도 336

군 1,344

○한의약기공체조교실 운영 강사료

8,40070,000원 * 120회

기 4,200

도 840

군 3,360

○한의약 중풍예방교실운영 강사료

7,920110,000원 * 72회

기 3,960

도 792

군 3,168

○한의약 면역력증진교실운영 강사료

3,300110,000원 * 30회

기 1,650

도 330

군 1,320

307 민간이전 5,194 10,964 △5,770

기 2,597

도 520

군 2,077

01 의료및구료비 5,194 10,964 △5,770

○한의약 건강증진사업운영

의약품 및 기자재

구입

5,1945,194,000원 * 1회

기 2,597

도 520

군 2,077

통합건강증진사업 494,685 0 494,685

기 190,960

도 38,192

군 265,533

- 29 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 490,605 0 490,605

기 188,920

도 37,784

군 263,901

03 무기계약근로자보수 268,813 0 268,813

○통합건강증진사업 전문요원(신체) 인건비

40,2481,677,000원 * 2인 * 12월

기 20,124

도 4,025

군 16,099

○통합건강증진사업 전문요원(영양) 인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(한의약) 인건비

20,4481,704,000원 * 1인 * 12월

기 10,224

도 2,045

군 8,179

○통합건강증진사업 전문요원(방문) 인건비

163,7041,705,250원 * 8인 * 12월

기 81,852

도 16,370

군 65,482

○통합건강증진사업 전문요원 퇴직금

20,3501,695,833.3원 * 12인

기 10,175

도 2,035

군 8,140

○통합건강증진사업 전문요원 직무교육 여비

4,263177,625원 * 12인 * 2회

기 2,131

도 427

군 1,705

04 기간제근로자등보수 221,792 0 221,792

○통합건강증진사업 전문요원(금연)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(영양)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(한의약)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

- 30 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○통합건강증진사업 전문요원(방문)인건비

39,6001,650,000원 * 2인 * 12월

기 19,800

도 3,960

군 15,840

○통합건강증진사업 전문요원 퇴직금

8,2501,650,000원 * 5인

기 4,125

도 825

군 3,300

○통합건강증진사업 전문요원 직무교육여비

1,777177,700원 * 5인 * 2회

기 889

도 177

군 711

○통합건강증진사업 전문요원 4대보험료

44,340

○통합건강증진사업 전문요원 복리후생비

40,800

○통합건강증진사업 전문요원 연가보상비

14,025

○통합건강증진사업 전문요원 명절휴가비

13,600

449,929,000원 * 9.85471%

200,000원 * 17인 * 12월

55,000원 * 17인 * 15월

400,000원 * 17인 * 2회

201 일반운영비 4,080 0 4,080

기 2,040

도 408

군 1,632

01 사무관리비 4,080 0 4,080

○통합건강증진사업 전문요원 교육등록비

4,080240,000원 * 17인

기 2,040

도 408

군 1,632

지역사회중심 금연지원서비스 178,451 0 178,451

기 87,213

도 17,442

군 73,796

101 인건비 25,875 0 25,875

기 10,925

도 2,185

군 12,765

04 기간제근로자등보수 25,875 0 25,875

○통합건강증진사업 전문요원(금연)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(금연)퇴직금

1,6501,650,000원 * 1회

기 825

- 31 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 165

군 660

○통합건강증진사업 전문요원(금연)직무교육 여

비 400200,000원 * 2회

기 200

도 40

군 160

○통합건강증진사업 전문요원(금연)복리후생비

2,400

○통합건강증진사업 전문요원(금연)연가보상비

825

○통합건강증진사업 전문요원(금연)명절휴가비

800

200,000원 * 12월

55,000원 * 15일

400,000원 * 2회

201 일반운영비 63,640 0 63,640

기 31,820

도 6,364

군 25,456

01 사무관리비 35,640 0 35,640

○금연교육 자료 구입 6,0003,000,000원 * 2회

기 3,000

도 600

군 2,400

○금연구역 표지판, 노면 바닥 표시제 등 제작

20,000200,000원 * 100개소

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○금연 홍보물 제작 7,0003,500,000원 * 2회

기 3,500

도 700

군 2,800

○통합건강증진사업 전문요원(금연)교육등록비

240240,000원 * 1회

기 120

도 24

군 96

○금연단속 직원 피복비

2,400200,000원 * 6인 * 2회

기 1,200

도 240

군 960

02 공공운영비 4,000 0 4,000

○금연사업안내 및 과태료 부과 고지서 우편발

송료 4,0002,000원 * 2,000건

기 2,000

도 400

군 1,600

03 행사운영비 24,000 0 24,000

○청소년 금연 등 건강증진프로그램 운영

4,0002,000,000원 * 2회

- 32 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,000

도 400

군 1,600

○흡연예방 등 건강증진 인형극 공연

4,0002,000,000원 * 2회

기 2,000

도 400

군 1,600

○찾아가는 금연·절주 홍보 체험관 운영

16,0002,000,000원 * 8회

기 8,000

도 1,600

군 6,400

202 여비 3,360 0 3,360

기 1,680

도 336

군 1,344

01 국내여비 3,360 0 3,360

○금연지도단속 등 금연업무추진 여비

3,36020,000원 * 2인 * 7일 * 12월

기 1,680

도 336

군 1,344

301 일반보상금 47,636 0 47,636

기 23,818

도 4,763

군 19,055

02 장학금및학자금 6,000 0 6,000

○금연학교지정 금연위촉 학생 장학금

6,000100,000원 * 10인 * 6개교

기 3,000

도 600

군 2,400

09 행사실비보상금 13,500 0 13,500

○흡연예방 및 금연교실 운영 강사료

12,000120,000원 * 100회

기 6,000

도 1,200

군 4,800

○금연사업 참석자 보상 1,5001,500원 * 1,000인

기 750

도 150

군 600

11 기타보상금 28,136 0 28,136

○금연성공자 기념품 구입 1,6368,180원 * 200개

기 818

도 163

군 655

○사업장 흡연자 금연성공 펀드조성 지원금

10,00050,000원 * 50인 * 4개소

- 33 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○6개월 금연성공자 인센티브 제공

10,00050,000원 * 200인

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○금연관련 그림·포스터 공모전 시상금

1,500100,000원 * 15인

기 750

도 150

군 600

○공익신고자 보상금 5,000500,000원 * 10인

기 2,500

도 500

군 2,000

307 민간이전 26,940 0 26,940

기 13,470

도 2,694

군 10,776

01 의료및구료비 26,940 0 26,940

○흡연감지 경보기 구입 10,000100,000원 * 100개

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○금연사업 추진 기자재 구입

16,940423,500원 * 10종 * 4회

기 8,470

도 1,694

군 6,776

405 자산취득비 11,000 0 11,000

기 5,500

도 1,100

군 4,400

01 자산및물품취득비 11,000 0 11,000

○금연지도점검용 PDA장비구입

5,0005,000,000원 * 1대

기 2,500

도 500

군 2,000

○일산화탄소 측정기 구입 6,0002,000,000원 * 3대

기 3,000

도 600

군 2,400

아토피 천식 예방관리사업 14,000 0 14,000

기 7,000

도 1,400

군 5,600

- 34 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 5,040 0 5,040

기 2,520

도 504

군 2,016

01 사무관리비 5,040 0 5,040

○아토피, 천식 예방 홍보물 구입

1,40010,000원 * 140개

기 700

도 140

군 560

○아토피, 천식 교육자료 소모품구입

2,5001,250,000원 * 2종

기 1,250

도 250

군 1,000

○아토피예방 인형극 공연 1,140570,000원 * 2회

기 570

도 114

군 456

202 여비 800 0 800

기 400

도 80

군 320

01 국내여비 800 0 800

○아토피, 천식 예방관리사업 추진여비

80020,000원 * 2인 *20일

기 400

도 80

군 320

301 일반보상금 660 0 660

기 330

도 66

군 264

09 행사실비보상금 660 0 660

○아토피, 천식 예방교육 강사수당

660110,000원 * 6회

기 330

도 66

군 264

307 민간이전 7,500 0 7,500

기 3,750

도 750

군 3,000

01 의료및구료비 7,500 0 7,500

○아토피, 천식 의료비 지원 3,000200,000원 * 15인

기 1,500

도 300

군 1,200

- 35 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○아토피, 피부염 보습제등 구입

4,50030,000원 * 150개

기 2,250

도 450

군 1,800

방역, 구호 1,593,940 942,495 651,445

국 80,776

기 418,901

도 55,474

군 1,038,789

감염병 예방 체계 구축 574,819 477,675 97,144

국 80,776

기 37,939

도 30,230

군 425,874

재가 한센인 생계비 지원 21,268 20,722 546

국 10,634

도 5,317

군 5,317

307 민간이전 21,268 20,722 546

국 10,634

도 5,317

군 5,317

01 의료및구료비 21,268 20,722 546

○재가한센인 생계비 지원 21,2681,636,000원 * 13인

국 10,634

도 5,317

군 5,317

한센인 간이양로주택 운영지원 142,180 47,713 94,467

국 23,450

도 11,725

군 107,005

307 민간이전 46,900 47,713 △813

국 23,450

도 11,725

군 11,725

05 민간위탁금 46,900 47,713 △813

○한센간이양로시설 운영지원

46,9001,954,166원 * 24인

국 23,450

도 11,725

군 11,725

401 시설비및부대비 95,280 0 95,280

01 시설비 95,280 0 95,280

○도포영호마을 공중목욕장 개보수비(주민참여

예산) 95,28095,280,000원 * 1개소

한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 사업 43,200 46,800 △3,600

- 36 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 43,200

307 민간이전 43,200 46,800 △3,600

국 43,200

01 의료및구료비 43,200 46,800 △3,600

○한센인피해사건 피해자 생활지원금

43,200150,000원 * 24인 * 12월

국 43,200

감염병 실무자 교육 3,492 3,492 0

국 3,492

201 일반운영비 3,492 3,492 0

국 3,492

01 사무관리비 3,492 3,492 0

○[위탁교육비] 3,492

Ο 감염병 실무자 교육등록비

3,4923,492,000원 * 1인

국 3,492

결핵관리사업 64,873 16,712 48,161

기 32,436

도 8,313

군 24,124

101 인건비 31,622 0 31,622

기 15,811

군 15,811

04 기간제근로자등보수 31,622 0 31,622

○결핵관리 전담 간호사 인건비

28,0002,153,846.1원 * 13월

기 14,000

군 14,000

○결핵관리 기관부담 4대 보험료

2,75827,976,800원 * 9.85471%

기 1,379

군 1,379

○결핵관리 전담간호사 여비 86420,093원 * 43일

기 432

군 432

201 일반운영비 3,267 1,084 2,183

기 1,633

도 817

군 817

01 사무관리비 3,219 1,084 2,135

○결핵검진사업 운영 819819,000원*1식

기 409

도 205

군 205

○결핵예방 홍보물 제작 2,4002,000원 * 1,200부

기 1,200

도 600

- 37 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 600

02 공공운영비 48 0 48

○결핵검체 가검물 등 배송료 484,000원*12월

기 24

도 12

군 12

202 여비 1,440 2,400 △960

기 720

도 360

군 360

01 국내여비 1,440 2,400 △960

○결핵사업 추진 여비 1,44020,000원*6일*12월

기 720

도 360

군 360

307 민간이전 28,544 13,228 15,316

기 14,272

도 7,136

군 7,136

01 의료및구료비 17,333 9,556 7,777

○결핵배양검사비 및 진단비 지원

9,06820,151.1원 * 450인

기 4,534

도 2,267

군 2,267

○잠복결핵감염자 검진 및 치료비

1,397791.5원*1,765명

기 699

도 349

군 349

○결핵약품 및 기자재 구입 6,86868,680원 * 100인

기 3,434

도 1,717

군 1,717

05 민간위탁금 11,211 3,672 7,539

○결핵환자 병의원 접촉자 검진비

6,21192,701.4원*67인

기 3,105

도 1,553

군 1,553

○결핵환자 입원비 및 생계비 지원

5,0005,000,000원 *1식

기 2,500

도 1,250

군 1,250

성병 및 에이즈사업 2,006 2,006 0

기 1,003

도 375

군 628

- 38 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 56 56 0

기 28

군 28

01 국내여비 56 56 0

○에이즈감염인 등록관리 여비 5628,000원 * 2일

기 28

군 28

307 민간이전 1,950 1,950 0

기 975

도 375

군 600

01 의료및구료비 1,950 1,950 0

○에이즈진단 시약 구입 1,2001,200,000원 * 1식

기 600

군 600

○성병진단 시약 구입 750750,000원 * 1식

기 375

도 375

급성감염병 예방관리 54,430 60,550 △6,120

201 일반운영비 23,930 22,860 1,070

01 사무관리비 21,290 21,360 △70

○[일반수용비] 17,300

Ο 법정감염병예방용품 제작(콜레라,장티푸스,

세균성이질등 75종) 15,300

Ο 손씻기 아동극 운영비 2,000

○[급량비] 3,990

Ο 급성감염병예방사업 추진 급량비

3,990

1,530,000원 * 10종

2,000,000원 * 1회

7,000원 * 6인 * 95일

02 공공운영비 2,640 1,500 1,140

○[공공요금 및 제세] 1,440

Ο 감염병 유증상자 가검물 배송료

600

Ο 방역비상근무용핸드폰요금

840

○[시설장비 유지비] 1,200

Ο 임상병리실 검사장비 수선비(혈액분석기등

5종) 1,200

10,000원 * 5회 * 12월

70,000원 * 12월

400,000원 * 3대

202 여비 900 900 0

01 국내여비 900 900 0

○법정감염병예방사업 추진 여비

90020,000원 * 5인 * 9일

301 일반보상금 1,450 1,450 0

09 행사실비보상금 1,450 1,450 0

○법정감염병 예방교육 강사수당 400

- 39 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 기본 280

Ο 초과 120

○질병모니터요원 교육 등 참석자 보상

1,050

70,000원 * 1시간 * 4회

40,000원 * 1시간 * 3회

7,000원 * 150인 * 1회

307 민간이전 28,150 35,340 △7,190

01 의료및구료비 28,150 35,340 △7,190

○법정감염병 치료약품 구입(수두, 홍역 등)

3,000

○발열성질환 예방용품 구입(기피제,팔토시등)

7,000

○감염병 검사용 기자재 구입(수송배지등 20종)

4,000

○손세정제 구입 1,750

○감염병 예방 손세정 항균비누 구입

3,400

○감염병 예방 마스크 구입 9,000

30,000원 * 100개

3,500원 * 2,000개

200,000원 * 4회 * 5종

3,500원 * 500개

1,700원 * 2,000개

3,000원 * 3,000개

만성감염병 예방관리 16,710 20,122 △3,412

201 일반운영비 3,350 7,362 △4,012

01 사무관리비 1,500 4,000 △2,500

○[일반수용비] 1,500

Ο 만성감염병예방 홍보물 제작(성병,에이즈)

1,000

Ο 결핵예방 홍보물 제작 500

1,000,000원 * 1종

1,000원 * 500매

02 공공운영비 1,850 3,362 △1,512

○[공공요금 및 제세] 1,350

Ο 만성감염병예방사업 우표구입

1,350

○[시설장비 유지비] 500

Ο 만성감염병 검사장비 수선비

500

320원 * 4,218매

500,000원 * 1식

202 여비 360 360 0

01 국내여비 360 360 0

○만성감염병 예방사업 교육 여비(결핵담당의사

등) 360120,000원 * 3인

307 민간이전 12,000 12,400 △400

01 의료및구료비 1,000 3,400 △2,400

○BCG접종이상반응 치료비지원

1,000500,000원 * 2인

04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000

○전국 한센인의 날 행사 지원

2,00020,000원 * 100인

05 민간위탁금 9,000 9,000 0

○한센병환자관리 위탁사업비

9,0009,000,000원 * 1회

- 40 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○결핵검진실 객담보관 냉장고 구입

1,0001,000,000원 * 1대

기생충 예방사업 3,000 4,000 △1,000

201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000

01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

○[일반수용비] 2,000

Ο 기생충사업운영 홍보물 제작

2,00010,000원 * 200개

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○구충제 구입 1,0001,000원 * 1,000인

방역소독 214,660 246,415 △31,755

101 인건비 7,520 5,970 1,550

04 기간제근로자등보수 7,520 5,970 1,550

○[방역소독 인부임] 7,520

Ο 보건소 방역소독 인부임 7,520

ο 보건소 방역소독인부 기본급

5,577

ο 보건소 방역소독인부 주휴및 연차수당

1,268

ο 보건소 방역소독인부 4대보험

675

42,250원 * 1인 * 22일 * 6월

42,250원 * 1인 * 5일 * 6월

6,845,000원 * 9.85471%

201 일반운영비 14,150 18,770 △4,620

01 사무관리비 9,050 10,490 △1,440

○[피복비] 2,050

Ο 하계 방역소독 작업복 구입 2,050

ο 보건소 400

ο 읍면 1,500

ο 테크노폴리스 150

○[급량비] 7,000

Ο 방역비상근무자 급량비 7,000

ο 보건소 2,100

ο 읍.면자율방역단지원 급량비

4,900

100,000원 * 4인

150,000원 * 2인 * 5읍면

150,000원 * 1인

7,000원 * 3인 * 100일

7,000원 * 2인 * 10읍면 * 35일

02 공공운영비 5,100 8,280 △3,180

○[시설장비 유지비] 5,100

Ο 차량용 방역소독기 수선비

3,000

Ο 휴대용 방역소독기 수선비

2,100

100,000원 * 30대

70,000원 * 30대

- 41 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 182,240 190,775 △8,535

01 재료비 182,240 190,775 △8,535

○분무용 살충제 구입 108,750

Ο 군 9,000

Ο 읍면 99,750

○연막용 살충제 구입 13,860

Ο 군 1,260

Ο 읍면 12,600

○유충구제 약품 구입 5,400

Ο 군 4,500

Ο 읍면 900

○테크노폴리스 방역약품 지원

3,000

○옥내용 살균제 1,780

Ο 군 160

Ο 읍면 1,620

○옥외용 살균제 1,980

Ο 군 160

Ο 읍면 1,820

○연막소독기 유류대 47,470

Ο 군 14,825

ο 휘발유 2,691

ο 경유 12,134

Ο 읍면 30,118

ο 차량용 휘발유

8,072

ο 차량용 경유

19,111

ο 휴대용 휘발유

1,047

ο 휴대용 경유

1,888

Ο 테크노폴리스 2,527

ο 휘발유 1,465

ο 경유 1,062

30,000원 * 30ℓ * 10회

35,000원 * 285ℓ * 10회

35,000원 * 12 * 3회

35,000원 * 120ℓ * 3회

30,000원 * 150ℓ

30,000원 * 30ℓ

30,000원 * 10ℓ * 10회

5,000원 * 8ℓ * 4회

5,000원 * 81ℓ * 4회

5,000원 * 8ℓ * 4회

5,000원 * 91ℓ * 4회

1,868.39원 * 9ℓ * 4대 * 40회

1,685.23원 * 45ℓ * 4대 * 40회

1,868.39원 * 12ℓ * 18대 * 20회

1,685.23원 * 90ℓ * 18대 * 7회

1,868.39원 * 2ℓ * 140대 * 2회

1,685.23원 * 4ℓ * 140대 * 2회

1,868.39원 * 1.6ℓ * 7대 * 70회

1,685.23원 * 3ℓ * 7대 * 30회

405 자산취득비 10,750 30,900 △20,150

01 자산및물품취득비 10,750 30,900 △20,150

○차량용 방역장비 구입(분무용)

5,000

○휴대용 방역장비 구입 2,750

○해충유인살충 방제기기 구입

3,000

5,000,000원 * 1대

550,000원 * 5대

1,000,000원 * 3개

발열성질환 예방관리 사업 9,000 9,143 △143

- 42 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,500

도 4,500

307 민간이전 9,000 9,143 △143

기 4,500

도 4,500

01 의료및구료비 9,000 9,143 △143

○발열성질환예방 약품물품 구입

9,0003,000원 * 3,000인

기 4,500

도 4,500

예방접종 운영 944,323 383,263 561,060

기 343,563

도 14,025

군 586,735

영유아 예방접종 60,774 27,836 32,938

기 30,387

군 30,387

307 민간이전 60,774 27,836 32,938

기 30,387

군 30,387

01 의료및구료비 60,774 27,836 32,938

○영유아 예방접종 약품구입

60,77414,609.1원 * 4,160인

기 30,387

군 30,387

임시 예방접종 56,100 57,588 △1,488

기 28,050

도 14,025

군 14,025

307 민간이전 56,100 57,588 △1,488

기 28,050

도 14,025

군 14,025

01 의료및구료비 56,100 57,588 △1,488

○임시예방접종 약품 구입

56,10011,875.5원 * 4,724인

기 28,050

도 14,025

군 14,025

예방접종 등록관리팀 운영 28,628 27,620 1,008

기 10,778

군 17,850

101 인건비 27,928 27,620 308

기 10,778

군 17,150

04 기간제근로자등보수 27,928 27,620 308

- 43 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 예방접종 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○예방접종 등록관리팀 4대보험료

2,348

○예방접종 등록관리팀 인건비

19,905

23,825,000원 * 9.85471%

1,658,750원 * 1인 * 12월

기 9,953

군 9,952

○예방접종 등록관리팀 퇴직금

1,6501,650,000원 * 1인

기 825

군 825

○예방접종 등록관리팀 복리후생비

2,400

○예방접종 등록관리팀 연가보상비

825

○예방접종 등록관리팀 명절휴가비

800

200,000원 * 1인 * 12월

55,000원 * 1인 * 15일

400,000원 * 1인 * 2회

202 여비 700 0 700

01 국내여비 700 0 700

○예방접종등록관리팀업무추진여비

70020,000원 * 1인 * 5일 * 7월

병의원 접종비 548,696 219,344 329,352

기 274,348

군 274,348

307 민간이전 548,696 219,344 329,352

기 274,348

군 274,348

05 민간위탁금 548,696 219,344 329,352

○예방접종 병의원 접종비 지원

548,69636,306.2원 * 15,113인

기 274,348

군 274,348

예방접종사업 250,125 50,875 199,250

201 일반운영비 1,225 2,475 △1,250

01 사무관리비 1,000 1,350 △350

○[일반수용비] 1,000

Ο 예방접종운영 예진표 제작

1,000100원 * 10,000매

02 공공운영비 225 1,125 △900

○[공공요금 및 제세] 225

Ο 홍역예방접종 우표 구입 225320원 * 703매

202 여비 1,500 1,500 0

01 국내여비 1,500 1,500 0

○예방접종사업 추진 여비

1,50020,000원 * 3인 * 25일

307 민간이전 246,400 45,900 200,500

- 44 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 예방접종 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 222,900 33,900 189,000

○일본뇌염 예방접종 약품 구입

4,000

○집단급식소 종사자 장티푸스 예방접종 약품

구입 1,800

○급성열성질환 예방접종약품 구입

7,000

○필수예방접종약품(수두 등 11종)

14,000

○예방접종 기자재 구입

5,000

○간염예방접종약품 구입(유료분)

2,100

○65세이상 등 독감예방접종약품(무료분)

117,000

○독감예방접종약품(유료분)

72,000

4,000원 * 1,000인

4,000원 * 450인

7,000원 * 1,000인

14,000원 * 1,000인

500,000원 * 2회 * 5종

3,000원 * 700인

9,000원 * 13,000인

9,000원 * 8,000인

05 민간위탁금 23,500 12,000 11,500

○필수예방접종 병의원접종비 지원

23,50047,000원 * 500인

405 자산취득비 1,000 1,000 0

01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0

○백신보관용 냉장고 구입 1,0001,000,000원 * 1대

의료비 지원 74,798 81,557 △6,759

기 37,399

도 11,219

군 26,180

암환자 의료비지원 33,776 47,251 △13,475

기 16,888

도 5,066

군 11,822

307 민간이전 33,776 47,251 △13,475

기 16,888

도 5,066

군 11,822

01 의료및구료비 33,776 47,251 △13,475

○암환자 치료비 지원 33,776544,774.1원 * 62인

기 16,888

도 5,066

군 11,822

희귀난치성질환자 의료비지원 41,022 34,306 6,716

기 20,511

도 6,153

군 14,358

307 민간이전 41,022 34,306 6,716

기 20,511

도 6,153

- 45 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 14,358

05 민간위탁금 41,022 34,306 6,716

○희귀난치성질환자 의료비 지원

41,0221,640,880원 * 25인

기 20,511

도 6,153

군 14,358

행정운영경비(보건소) 643,533 646,853 △3,320

인력운영비(보건소) 247,889 225,809 22,080

인력운영비 247,889 225,809 22,080

101 인건비 228,569 225,809 2,760

02 기타직보수 228,569 225,809 2,760

○공중보건의사 진료활동장려금

220,800

○공중보건의사 휴일근무 수당

5,009

○공중보건의사 고용보험 기관부담금

2,760

800,000원 * 23인 * 12월

62,610원 * 1인 * 80일

10,000원 * 23인 * 12월

202 여비 19,320 0 19,320

01 국내여비 19,320 0 19,320

○공중보건의사보건업무추진여비

19,32020,000원 * 23인 * 3.5일 * 12월

기본경비(보건소) 395,644 421,044 △25,400

보건행정팀 기본경비 196,433 198,123 △1,690

201 일반운영비 97,013 90,769 6,244

01 사무관리비 26,840 27,040 △200

○[일반수용비] 15,930

Ο 부서운영총액계상 15,930

○[운영수당] 6,500

Ο 일직수당 6,500

○[급량비] 4,410

Ο 부서운영 총액계상 4,410

15,930,000원 * 1식

50,000원 * 130일

7,000원 * 7인 * 90일

02 공공운영비 70,173 63,729 6,444

○[공공요금 및 제세] 36,120

Ο 전화요금 360

Ο 전기요금 33,000

Ο 상수도요금 2,760

○보건소 전기안전관리대행 수수료

3,000

○보건소 소방정기검사 수수료

1,000

○보건소 전기설비 안전점검 수수료

500

30,000원 * 12월

2,750,000원 * 12월

230,000원 * 12월

250,000원 * 12월

1,000,000원 * 1회

500,000원 * 1회

- 46 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건소 유선방송 사용 수수료

840

○[연료비] 942

Ο 민원대기실 연료비

942

○[시설장비 및 유지비] 4,994

Ο 보건소,보건지소,보건진료소 건물유지비

4,994

○[차량선박비] 22,777

Ο 보건행정차량 유류 구입 16,777

ο 휘발유 14,350

ο 경유 2,427

Ο 보건업무추진 차량수선비

6,000

70,000원 * 12월

1,307.31원 * 2ℓ * 8시간 * 45일

668원 * 7,476㎡

1,868.39원 * 80ℓ * 8대 * 12월

1,685.23원 * 30ℓ * 4대 * 12월

500,000원 * 12대 * 1회

202 여비 90,720 98,874 △8,154

01 국내여비 4,320 12,474 △8,154

○부서운영 총액계상 4,32020,000원 * 12인 * 18일

02 월액여비 86,400 86,400 0

○보건지소, 진료소 직원 월액여비

86,400200,000원 * 36인 * 12월

203 업무추진비 8,700 8,480 220

02 정원가산업무추진비 2,520 2,300 220

○정원가산업무추진비 2,52040,000원 * 63인

04 부서운영업무추진비 6,180 6,180 0

○보건소부서운영총액계상 6,180515,000원 * 12월

건강증진팀 기본경비 10,441 15,403 △4,962

201 일반운영비 6,241 6,763 △522

01 사무관리비 6,241 6,241 0

○[일반수용비] 4,183

Ο 부서운영 총액계상 4,183

○[급량비] 2,058

Ο 부서운영 총액계상 2,058

4,183,000원 * 1식

7,000원 * 7인 * 42일

202 여비 4,200 8,640 △4,440

01 국내여비 4,200 8,640 △4,440

○부서운영 총액계상 4,20020,000원 * 7인 * 30일

예방의약팀 기본경비 9,242 10,628 △1,386

201 일반운영비 4,922 5,582 △660

01 사무관리비 4,922 4,922 0

○[일반수용비] 2,654

Ο 부서운영 총액계상 2,654

○[급량비] 2,268

2,654,000원 * 1식

- 47 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 부서운영 총액계상 2,2687,000원 * 6인 * 54일

202 여비 4,320 5,046 △726

01 국내여비 4,320 5,046 △726

○부서운영 총액계상

4,32020,000원 * 6인 * 3일 * 12월

방문보건팀 기본경비 10,431 11,312 △881

201 일반운영비 6,591 7,472 △881

01 사무관리비 6,591 6,602 △11

○[일반수용비] 4,526

Ο 부서운영 총액계상 4,526

○[급량비] 2,065

Ο 부서운영 총액계상 2,065

4,526,000원 * 1식

7,000원 * 5인 * 59일

202 여비 3,840 3,840 0

01 국내여비 3,840 3,840 0

○부서운영 총액계상 3,84020,000원 * 4인 * 48일

보건지소,보건진료소 기본경비 169,097 185,578 △16,481

201 일반운영비 169,097 166,138 2,959

01 사무관리비 51,955 52,095 △140

○[일반수용비] 49,995

Ο 부서운영 총액계상 49,995

○[급량비] 1,960

Ο 부서운영 총액계상 1,960

1,428,420원 * 35인

7,000원 * 35인 * 8일

02 공공운영비 117,142 114,043 3,099

○[공공요금 및 제세] 96,936

Ο 전화요금 19,320

Ο 전기요금 60,720

Ο 상수도 요금 5,796

Ο 유선방송 사용 수수료

4,140

Ο 우편 요금 960

Ο 공중보건의사 숙소 관리비

6,000

○[연료비] 20,206

Ο 사무실 난방 연료비

20,206

70,000원 * 23개소 * 12월

220,000원 * 23개소 * 12월

21,000원 * 23개소 * 12월

15,000원 * 23개소 * 12월

320원 * 3,000장

250,000원 * 2개소 * 12월

1,307.31원 * 0.7ℓ * 120일 * 8시간 * 23개

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