세출예산사업명세서 -...

48
세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건의료시설 기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2015년도 본예산 일반회계 전체 보건소 5,803,890 4,265,820 1,538,070 119,533 62,632 1,019,284 335,689 4,266,752 건강 증진 3,566,417 2,676,472 889,945 38,757 62,632 600,383 280,215 2,584,430 보건의료시설 기반구축 208,399 88,460 119,939 31,227 7,806 169,366 농어촌의료서비스개선사업 46,839 42,460 4,379 31,227 7,806 7,806 405 자산취득비 46,839 42,460 4,379 31,227 7,806 7,806 01 자산및물품취득비 46,839 42,460 4,379 ○멸균작업대(보건소) 18,699 18,699,000*112,467 3,116 3,116 ○광학현미경(보건소) 3,300 3,300,000*12,200 550 550 ○공기정화기(보건소) 3,600 3,600,000*12,400 600 600 ○신장체중계(신북, 학산) 2,700 1,350,000*21,800 450 450 ○자동약포장기(도포) 1,980 1,980,000*11,320 330 330 ○고압멸균기(학산) 4,000 4,000,000*12,666 667 667 -1-

Upload: others

Post on 07-Sep-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 전체

보건소 5,803,890 4,265,820 1,538,070

국 119,533

지 62,632

기 1,019,284

도 335,689

군 4,266,752

건강 증진 3,566,417 2,676,472 889,945

국 38,757

지 62,632

기 600,383

도 280,215

군 2,584,430

보건의료시설 기반구축 208,399 88,460 119,939

국 31,227

도 7,806

군 169,366

농어촌의료서비스개선사업 46,839 42,460 4,379

국 31,227

도 7,806

군 7,806

405 자산취득비 46,839 42,460 4,379

국 31,227

도 7,806

군 7,806

01 자산및물품취득비 46,839 42,460 4,379

○멸균작업대(보건소) 18,69918,699,000원 * 1대

국 12,467

도 3,116

군 3,116

○광학현미경(보건소) 3,3003,300,000원 * 1대

국 2,200

도 550

군 550

○공기정화기(보건소) 3,6003,600,000원 * 1대

국 2,400

도 600

군 600

○신장체중계(신북, 학산) 2,7001,350,000원 * 2대

국 1,800

도 450

군 450

○자동약포장기(도포) 1,9801,980,000원 * 1대

국 1,320

도 330

군 330

○고압멸균기(학산) 4,0004,000,000원 * 1대

국 2,666

도 667

군 667

- 1 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료시설 기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 전체

○자동제세동기(장암,용산) 8,5604,280,000원 * 2대

국 5,706

도 1,427

군 1,427

○일반냉장고(용산,월악,해창,신포)

4,0001,000,000원*4대

국 2,668

도 666

군 666

보건기관 시설정비 150,000 35,000 115,000

401 시설비및부대비 150,000 35,000 115,000

01 시설비 150,000 35,000 115,000

○신북보건지소 부지매입비

150,000150,000,000원 * 1식

보건기관 의료장비 구축 11,560 11,000 560

405 자산취득비 11,560 11,000 560

01 자산및물품취득비 11,560 11,000 560

○안마의자 구입(학산,장암,남송,신학진료소)

5,000

○황토맥반석 돌침대 구입(금정보건지소)

500

○적외선치료기 구입(금정보건지소)

110

○두타매트침대 구입(은곡진료소)

700

○공기압치료기 구입(미암,신포보건진료소)

2,000

○스텐드수은혈압계(보건진료소13개소)

3,250

2,500,000원 * 2대

500,000원 * 1대

110,000원 * 1대

700,000원 * 1대

500,000원 * 4대

250,000원 * 13대

보건의료서비스운영 402,553 277,165 125,388

기 700

군 401,853

지역단위 재난현장출동의료팀지원 49,400 1,000 48,400

기 700

군 48,700

201 일반운영비 1,800 0 1,800

기 560

군 1,240

01 사무관리비 1,800 0 1,800

○재난구조팀 출동 구급함구입

1,000

○응급재난현장출동 의료팀 운영비

800

50,000원 * 20개

800,000원*1회

기 560

군 240

202 여비 200 400 △200

- 2 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 140

군 60

01 국내여비 200 400 △200

○응급재난현장출동 의료팀 활동여비

200200,000원 * 1회

기 140

군 60

307 민간이전 6,800 600 6,200

01 의료및구료비 6,800 600 6,200

○자동제세동기 소모품 교체 1,300

○자동제세동기 밧데리 교체 5,500

130,000원 * 10개

550,000원 * 10개

405 자산취득비 40,600 0 40,600

01 자산및물품취득비 40,600 0 40,600

○자동제세동기 구입 40,6004,060,000원 * 10대

보건행정운영 120,023 61,310 58,713

101 인건비 73,679 15,806 57,873

04 기간제근로자등보수 73,679 15,806 57,873

○보건소 청사관리인부 기본급

10,521

○보건소 청사관리인부 주휴수당

2,197

○보건소 청사관리인부 연차유급휴가수당

634

○보건소 청사관리인부 퇴직수당

1,000

○보건소 청사관리인부 4대 보험료

1,395

○보건소 청사관리인부 명절휴가비

800

○보건진료소 육아휴직 대체인력 기본급

24,000

○보건진료소 육아휴직 대체인력 4대보험 부담

금 2,366

○보건진료소 육아휴직 대체인력 명절수당

200

○보건진료소 육아휴직 대체인력 퇴직수당

2,000

○보건진료소 기간제인력 기본금

24,000

○보건진료소 기간제인력 4대보험 부담금

2,366

○보건진료소 기간제인력 명절수당

200

○보건진료소 기간제인력 퇴직수당

2,000

42,250원 * 1인 * 249일

42,250원 * 1인 * 52주

42,250원 * 1인 * 15일

1,000,000원 * 1인

14,152,000원 * 9.85471%

400,000원 * 1인 * 2회

2,000,000원 * 1인 * 12월

24,000,000원 * 9.85471%

200,000원 * 1회

2,000,000원 * 1인

2,000,000원 * 1인 * 12월

24,000,000원 * 9.85471%

200,000원 * 1회

2,000,000원 * 1인

201 일반운영비 21,244 22,204 △960

- 3 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,564 11,924 △1,360

○[일반수용비] 5,540

Ο 보건행정운영사업 홍보물등 제작

2,000

Ο 지역보건의료계획서 책자 제작

800

Ο 농어촌의료서비스개선사업계획서 책자제작

700

Ο 보건소감염성폐기물위탁처리 수수료

720

Ο 보건소 폐수 위탁처리 수수료

1,200

Ο 신용카드 수납대행 수수료

120

○[운영수당] 630

Ο 지역보건의료 심의위원회수당

490

Ο 의약품선정심의위원회수당 140

○[위탁교육비] 2,750

Ο 보건의료인 보수교육 위탁등록비

2,750

○[피복비] 1,500

Ο 보건소 직원 가운 맞춤비 1,500

○[임차료] 144

Ο 신용카드 단말기 임차수수료

144

2,000원 * 200부 * 5종

80,000원 * 10권

70,000원 * 10권

60,000원 * 12월

600,000원 * 2회

10,000원 * 12월

70,000원 * 7인

70,000원 * 2인

50,000원 * 55인 * 1회

75,000원 * 20인

12,000원 * 12월

02 공공운영비 10,680 8,580 2,100

○[시설장비유지비] 10,680

Ο 보건소 경보장치 수수료 1,080

Ο 골밀도측정기등 의료장비 정기검사 및 수선

비 5,400

Ο 팍스 소프트웨어 유지보수비

4,200

90,000원 * 12월

540,000원 * 10종

350,000원 * 12월

202 여비 10,000 2,200 7,800

01 국내여비 10,000 2,200 7,800

○보건지소,진료소 지도관리 여비

4,000

○보건기관 시설물 안전점검 여비

2,400

○보건의료인위탁보수교육여비

2,200

○통합의학박람회 보건홍보관운영 여비

1,400

20,000원 * 4인 * 50일

20,000원 * 4인 * 30일

40,000원 * 55인

40,000원 * 5인 * 7일

301 일반보상금 1,400 2,400 △1,000

09 행사실비보상금 1,400 2,400 △1,000

○헌혈 참석자 보상 1,4007,000원 * 100인 * 2회

- 4 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 6,700 9,700 △3,000

01 의료및구료비 6,700 9,700 △3,000

○기찬랜드 등 의료지원 약품 구입

2,200

○찾아가는 이동보건지소 운영약품구입

4,500

2,000원 * 220인 * 5회

450,000원 * 10개소

405 자산취득비 7,000 9,000 △2,000

01 자산및물품취득비 7,000 9,000 △2,000

○보건기관 노후컴퓨터 교체

5,000

○보건기관 노후모니터 교체 2,000

1,000,000원 * 5대

200,000원 * 10대

보건지소 및 보건진료소 운영지원 66,170 49,595 16,575

201 일반운영비 63,050 46,475 16,575

01 사무관리비 10,755 12,255 △1,500

○[일반수용비] 8,280

Ο 보건지소 감염성폐기물 위탁처리 수수료

3,600

Ο 보건진료소 감염성폐기물 위탁처리 수수료

4,680

○[피복비] 2,475

Ο 보건지소 직원 가운 구입 1,500

Ο 보건진료소 직원 가운 구입

975

30,000원 * 10개소 * 12월

30,000원 * 13개소 * 12월

75,000원 * 20인

75,000원 * 13인

02 공공운영비 52,295 34,220 18,075

○[시설장비유지비] 52,295

Ο 보건지소,진료소 전기안전점검 수수료

3,680

Ο 공공보건기관 경보장치수수료

18,975

Ο 치과방사선 방어시설 안전관리비

600

Ο 의료장비 수선비 4,600

Ο 치과유니트 수선비 1,440

Ο 보건지소,진료소 전산장비 수선비

6,900

Ο 보건지소,진료소 청사유지관리비

16,100

80,000원 * 23개소 * 2회

68,750원 * 23개소 * 12월

300,000원 * 2개소

200,000원 * 23개소

360,000원 * 4회

300,000원 * 23개소

700,000원 * 23개소

301 일반보상금 3,120 3,120 0

11 기타보상금 3,120 3,120 0

○보건진료소 운영협의회장 활동지원금

3,12020,000원 * 13개소 * 12월

진료지원 165,260 165,260 0

307 민간이전 165,260 165,260 0

- 5 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 165,260 165,260 0

○일반진료 약품 구입

105,000

○일반진료실 기자재 및 소모품 구입

17,280

○X-ray실 기자재 및 소모품 구입

2,700

○한방진료 약품 구입

21,600

○한방진료실 기자재 및 소모품 구입

2,880

○치과진료실 기자재 및 소모품 구입

8,000

○물리치료실 기자재 및 소모품 구입

1,800

○생화학검사 시약 및 기자재 구입

6,000

3,088,235원 * 17개소 * 2회

360,000원 * 24개소 * 2회

225,000원 * 4종 * 3회

1,350,000원 * 4개소 * 4회

720,000원 * 4개소

4,000,000원 * 2개소

90,000원 * 10종 * 2회

100,000원 * 10종 * 6회

보건의날 행사 지원 1,700 0 1,700

201 일반운영비 1,700 0 1,700

03 행사운영비 1,700 0 1,700

○보건가족(보건의달)한마음 대회 운영비

1,7001,700,000원 * 1회

건강증진관리 251,770 251,533 237

기 63,785

도 30,347

군 157,638

구강건강관리 23,650 55,154 △31,504

기 11,825

군 11,825

307 민간이전 23,650 55,154 △31,504

기 11,825

군 11,825

05 민간위탁금 23,650 55,154 △31,504

○노인의치보철 사업 지원 21,4502,145,000원 * 10인

기 10,725

군 10,725

○노인의치보철 사후관리 지원

2,200200,000원 * 11인

기 1,100

군 1,100

지역사회 건강조사 46,540 47,408 △868

기 23,270

군 23,270

201 일반운영비 100 240 △140

기 50

군 50

- 6 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 100 240 △140

○지역사회 건강조사운영 100100,000원 * 1회

기 50

군 50

202 여비 120 760 △640

기 60

군 60

01 국내여비 120 760 △640

○지역사회 건강조사 추진 여비

12020,000원 * 1인 * 6일

기 60

군 60

301 일반보상금 280 500 △220

기 140

군 140

09 행사실비보상금 280 500 △220

○지역사회 건강조사원 급량비 28035,000원 * 8회

기 140

군 140

307 민간이전 46,040 45,908 132

기 23,020

군 23,020

05 민간위탁금 46,040 45,908 132

○지역사회 건강조사 위탁금 46,04051,672원 * 891인

기 23,020

군 23,020

암조기검진사업 69,380 70,820 △1,440

기 27,190

도 8,157

군 34,033

201 일반운영비 2,486 3,040 △554

기 1,243

도 373

군 870

01 사무관리비 2,486 3,040 △554

○암조기검진사업 운영 2,486497,200원 * 5종

기 1,243

도 373

군 870

307 민간이전 66,894 67,780 △886

기 25,947

도 7,784

군 33,163

01 의료및구료비 15,000 10,000 5,000

○암환자의료비 지원 15,0001,500,000원 * 10인

05 민간위탁금 51,894 57,780 △5,886

- 7 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○암조기검진사업 위탁비

51,8944,503.1원 * 11,524인

기 25,947

도 7,784

군 18,163

만성질환관리사업 교육훈련 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

기 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○만성질환관리사업 교육훈련비

3,0003,000,000원 * 1인

기 1,500

군 1,500

농어촌 건강증진프로그램운영 40,000 20,000 20,000

도 20,000

군 20,000

201 일반운영비 28,000 10,000 18,000

도 14,000

군 14,000

02 공공운영비 28,000 0 28,000

○농어촌 건강증진프로그램운영

28,00014,000,000원 * 2개소

도 14,000

군 14,000

301 일반보상금 12,000 10,000 2,000

도 6,000

군 6,000

09 행사실비보상금 12,000 10,000 2,000

○농어촌 건강증진프로그램운영 강사료 및 보상

12,0006,000,000원 * 2개소

도 6,000

군 6,000

경로당순회의료서비스 4,380 4,380 0

도 2,190

군 2,190

201 일반운영비 800 800 0

도 400

군 400

01 사무관리비 800 800 0

○경로당 순회의료서비스 운영비

800800,000원 * 1회

도 400

군 400

307 민간이전 3,580 3,580 0

- 8 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,790

군 1,790

01 의료및구료비 3,580 3,580 0

○경로당 순회의료서비스운영 약품 및 기자재구

입 3,58089,500원 * 20종 * 2회

도 1,790

군 1,790

건강생활실천운영 15,950 17,940 △1,990

201 일반운영비 11,150 12,940 △1,790

01 사무관리비 11,150 9,440 1,710

○[일반수용비] 10,380

Ο 건강생활실천사업 홍보물 제작(운동·영양

·절주·비만 등) 2,470

Ο 겨울철 보건교육 교재 제작

4,410

Ο 어린이 금연,영양 인형극 운영비

2,000

Ο 경로당 건강교실 운영비

1,500

○[운영수당] 770

Ο 건강생활실천협의회 위원회참석 수당

770

1,300원 * 2종 * 950부

3,000원 * 1,470부

2,000,000원 * 1회

150,000원 * 10개소

70,000원 * 11인

301 일반보상금 3,800 4,000 △200

09 행사실비보상금 3,800 4,000 △200

○통합 건강증진사업운영 참석자 보상

1,000

○통합건강증진사업운영 강사료

1,800

○지역사회간호학 실습 참석자 보상비

1,000

50,000원 * 10개소 * 2회

50,000원 * 6개소 * 6회

10,000원 * 100인

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○경로당 및 왕인문해학교 건강교실 기자재 구

입 1,00050,000원 * 10종 * 2회

구강보건사업 12,300 16,650 △4,350

201 일반운영비 1,200 7,450 △6,250

02 공공운영비 1,200 1,200 0

○[시설장비유지비] 1,200

Ο 구강보건 치과의료장비 수선비

1,200300,000원 * 4대

202 여비 2,700 800 1,900

01 국내여비 2,700 800 1,900

○구강보건 이동진료 업무추진 여비

2,70020,000원 * 3인 * 45일

- 9 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 8,400 8,400 0

01 의료및구료비 8,400 8,400 0

○구강보건이동진료 기자재 구입

5,400

○어린이집 구강위생용품 구입

600

○학교구강보건실 기자재 구입

2,400

100,000원 * 18종 * 3회

2,000원 * 300인

60,000원 * 20종 * 2회

순회진료지원 2,000 2,100 △100

307 민간이전 2,000 2,100 △100

01 의료및구료비 2,000 2,100 △100

○경로당 순회진료 약품 및 기자재 구입

2,0001,000,000원 * 2회

만성질환관리 20,870 13,080 7,790

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○[일반수용비] 5,000

Ο 만성질환예방 홍보물제작

5,00050,000원 * 100개

202 여비 800 800 0

01 국내여비 800 800 0

○만성질환 전문인력 교육 여비

300

○고혈압,당뇨예방교실 추진 여비

500

150,000원 * 2인 * 1회

20,000원 * 25일

301 일반보상금 4,480 2,280 2,200

09 행사실비보상금 4,480 2,280 2,200

○만성질환 예방교육 강사료 3,200

Ο 기본 1,920

Ο 초과 1,280

○만성질환 및 아토피 예방교육 참석자 보상

1,280

120,000원 * 1시간 * 16회

40,000원 * 2시간 * 16회

80,000원 * 16회

307 민간이전 5,000 5,000 0

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

○만성질환관리 약품 및 기자재 구입

5,000500,000원 * 5종 * 2회

405 자산취득비 5,590 0 5,590

01 자산및물품취득비 5,590 0 5,590

○족욕기 구입 5,590215,000원 * 26개

건강진단사업 5,200 1,001 4,199

202 여비 2,200 0 2,200

- 10 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 2,200 0 2,200

○생애주기별 건강검진사업 추진 여비

2,20020,000원 * 2인 * 55일

307 민간이전 3,000 0 3,000

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○저소득 소외계층 개안수술 지원

3,000150,000원 * 20안

왕인문화축제 지원 3,500 0 3,500

201 일반운영비 3,500 0 3,500

03 행사운영비 3,500 0 3,500

○왕인문화축제 걷기대회 운영비

3,5003,500,000원 * 1회

구강보건의날(6.9제) 행사 5,000 0 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

03 행사운영비 5,000 0 5,000

○구강보건의날 행사 운영비

5,0005,000,000원 * 1회

의약관리 7,040 5,040 2,000

의약업소 지도관리 7,040 5,040 2,000

201 일반운영비 1,490 490 1,000

01 사무관리비 1,490 490 1,000

○[일반수용비] 1,000

Ο 폐의약품 수거함 설치 및 홍보물 제작(특수

시책) 1,000

○[운영수당] 490

Ο 장기기증 심의위원회 참석수당

490

50,000원 *20개

70,000원 * 7인 * 1회

202 여비 4,550 4,550 0

01 국내여비 4,550 4,550 0

○부정의약품 사범 특별단속 여비(검경합동)

1,050

○앵속 및 마약류 검찰·시·군 합동단속 여비

2,100

○의약업소 시설조사 및 지도점검 여비

1,400

70,000원 * 15일

70,000원 * 2인 * 15일

20,000원 * 2인 * 35일

301 일반보상금 1,000 0 1,000

11 기타보상금 1,000 0 1,000

○장기기증 사망자 위로금 1,0001,000,000원 * 1인

방문보건관리 1,702,899 1,250,806 452,093

국 7,530

지 62,632

기 97,415

- 11 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 154,366

군 1,380,956

생애전환기 건강진단 2,424 2,191 233

기 1,939

군 485

201 일반운영비 250 250 0

기 200

군 50

01 사무관리비 250 250 0

○생애전환기 건강진단 홍보비

250250,000원 * 1회

기 200

군 50

307 민간이전 2,174 1,941 233

기 1,739

군 435

05 민간위탁금 2,174 1,941 233

○40,66세 의료급여수급권자 건강진단

2,17483,610원 * 26인

기 1,739

군 435

영유아 건강진단사업 2,886 3,377 △491

기 2,309

군 577

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 1,250 0

○영유아건강진단사업 홍보비

1,2501,250,000원 * 1회

기 1,000

군 250

307 민간이전 1,636 2,127 △491

기 1,309

군 327

05 민간위탁금 1,636 2,127 △491

○만6세미만 의료급여수급권자검진비

1,29026,320원 * 49인

기 1,032

군 258

○발달장애 정밀진단비 25035,700원 * 7인

기 200

군 50

○영유아 구강검진비 9612,000원 * 8인

기 77

군 19

영유아 사전예방적 건강관리 46,528 52,546 △6,018

- 12 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 23,264

군 23,264

201 일반운영비 114 234 △120

기 57

군 57

01 사무관리비 114 234 △120

○선천성난청 조기검사 홍보비

1141,140원 * 100인

기 57

군 57

307 민간이전 46,414 52,312 △5,898

기 23,207

군 23,207

05 민간위탁금 46,414 52,312 △5,898

○선천성대사이상검사 및 환아관리 위탁비

15,63422,790원 * 686인

기 7,817

군 7,817

○선천성난청 조기검사비 1,30426,080원 * 50인

기 652

군 652

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

29,4761,403,619원 * 21인

기 14,738

군 14,738

모성아동 건강지원 98,930 85,909 13,021

기 44,965

도 22,483

군 31,482

307 민간이전 98,930 85,909 13,021

기 44,965

도 22,483

군 31,482

01 의료및구료비 98,346 85,325 13,021

○인공수정 시술비 지원 13,188425,419원 * 31인

기 6,594

도 3,297

군 3,297

○체외수정 시술비 지원(시책사업)

9,000

○체외수정 시술비 지원 73,758

1,800,000원 * 5인

1,603,434원 * 46인

기 36,879

도 18,440

군 18,439

○청소년산모 임신출산 의료비 지원

2,4001,200,000원 * 2건

기 1,200

도 600

군 600

- 13 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 584 584 0

○표준모자보건수첩 위탁 5841,649원 * 354인

기 292

도 146

군 146

재가암환자관리 7,937 7,937 0

기 3,968

도 1,191

군 2,778

307 민간이전 7,937 7,937 0

기 3,968

도 1,191

군 2,778

01 의료및구료비 7,937 7,937 0

○재가암환자관리사업 기자재 구입

7,93734,810원 * 228인

기 3,968

도 1,191

군 2,778

치매예방관리사업 41,940 62,774 △20,834

기 20,970

도 10,485

군 10,485

403 자치단체등자본이전 41,940 62,774 △20,834

기 20,970

도 10,485

군 10,485

02 공기관등에대한대행사업비 41,940 62,774 △20,834

○치매치료약제비지원 41,940233,000원 * 180인

기 20,970

도 10,485

군 10,485

정신건강증진교실 5,186 5,186 0

도 1,556

군 3,630

201 일반운영비 2,686 2,686 0

도 806

군 1,880

01 사무관리비 2,686 2,686 0

○정신건강증진교실운영 2,686268,600원 * 10회

도 806

군 1,880

301 일반보상금 2,500 2,500 0

도 750

군 1,750

09 행사실비보상금 2,500 2,500 0

- 14 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○정신건강증진교실운영 보상비

1,800180,000원 * 10회

도 540

군 1,260

○정신건강증진교실운영 강사비

700100,000원 * 7회

도 210

군 490

의료취약계층 방문보건사업 9,288 9,288 0

도 2,786

군 6,502

307 민간이전 9,288 9,288 0

도 2,786

군 6,502

01 의료및구료비 9,288 9,288 0

○의료취약계층 방문보건사업 약품 및 기자재

구입 9,2885,400원 * 1,720인

도 2,786

군 6,502

신생아 양육비 지원 1,203,700 792,700 411,000

도 101,850

군 1,101,850

301 일반보상금 1,203,700 792,700 411,000

도 101,850

군 1,101,850

01 사회보장적수혜금 1,203,700 792,700 411,000

○신생아 양육비 지원 1,000,000

Ο 첫째 출산아 240,000

Ο 둘째 출산아 462,000

Ο 셋째 출산아 258,000

Ο 넷째아 이상 출산아 40,000

○신생아 양육비 지원 203,700

1,000,000원 * 240인

2,000,000원 * 231인

3,000,000원 * 86인

4,000,000원 * 10인

300,000원 * 679인

도 101,850

군 101,850

노인건강진단 4,531 4,531 0

도 680

군 3,851

307 민간이전 4,531 4,531 0

도 680

군 3,851

05 민간위탁금 4,531 4,531 0

○노인건강진단(도이양사업) 4,53134,853원 * 130인

도 680

군 3,851

치매상담센터운영 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

- 15 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

○치매상담센터운영(이양사업)

5,0005,000,000원 * 1회

방문보건서비스지원 44,875 44,815 60

201 일반운영비 10,665 10,665 0

01 사무관리비 10,665 10,665 0

○[일반수용비] 9,840

Ο 저소득노인 건강모습 효도사진 제작

7,040

Ο 재가암환자 자조모임 운영(재료비등)

2,800

○[피복비] 825

Ο 방문보건인력 가운구입비 825

80,000원 * 88인

700,000원 * 4회

75,000원 * 11인

202 여비 7,600 7,600 0

01 국내여비 7,600 7,600 0

○방문보건사업 추진 여비

4,000

○방문보건사업 업무지도 여비

3,300

○방문보건담당부서 벤치마킹 여비

300

20,000원 * 4인 * 50일

20,000원 * 3인 * 55일

150,000원 * 2인

301 일반보상금 2,060 2,000 60

09 행사실비보상금 2,060 2,000 60

○재가암환자 자조모임 참석자 보상

1,400

○재가암환자 자조모임 강사수당 660

Ο 기본 420

Ο 초과 240

7,000원 * 50인 * 4회

70,000원 * 2인 * 3회

40,000원 * 2인 * 3회

307 민간이전 24,550 24,550 0

01 의료및구료비 24,550 24,550 0

○방문보건사업 약품 및 기자재 구입

15,000

○65세이상 저소득노인 기생충약품 구입

2,800

○거동불능자,만성질환자 파스 구입

6,750

300,000원 * 25종 * 2회

5,600원 * 500인

3,000원 * 2,250인

모자보건사업 85,870 91,150 △5,280

201 일반운영비 7,880 13,780 △5,900

01 사무관리비 7,880 13,780 △5,900

○[일반수용비] 6,600

Ο 모자보건사업안내등 홍보물 제작

2,000

Ο 임산부교실 홍보물 제작 500

2,000원 * 500부 * 2종

10,000원 * 50부

- 16 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 성교육안내 홍보물 제작 1,000

Ο 출산장려지원 안내등 홍보물 제작

500

Ο 전동식 모유유축기 소모품 셑 구입(특수시

책) 600

Ο 임산부 태교명상체조교실운영 등 소모품구

입 1,000

Ο 임산부의날 기념행사등 홍보물제작

1,000

○[운영수당] 300

Ο 모유수유 사진공모전 심사수당

300

○[급량비] 980

Ο 모자보건사업 업무추진 급량비

980

2,000원 * 500부

1,000원 * 500부

30,000원 * 20개

20,000원 * 50개

100,000원 * 10종

100,000원 * 3회

7,000원 * 2인 * 70일

202 여비 960 960 0

01 국내여비 960 960 0

○모자보건사업 추진 여비

280

○성교육 업무추진 여비

680

20,000원 * 2인 * 7일

20,000원 * 1인 * 34회

301 일반보상금 11,180 10,560 620

09 행사실비보상금 9,680 9,560 120

○한국실명예방재단 안검진 참석자 보상

700

○성교육 참석자 보상 1,680

○여성과 어린이 건강증진사업참석자 보상

2,100

○임산부건강증진 강사수당 960

Ο 기본 720

Ο 초과 240

○태교명상체조교실운영 강사수당 840

Ο 기본 420

Ο 초과 420

○성교육 강사수당 3,400

Ο 기본 2,380

Ο 초과 1,020

7,000원 * 50인 * 2회

7,000원 * 40인 * 6회

7,000원 * 30인 * 10회

120,000원 * 6시간

40,000원 * 6시간

70,000원 * 6시간

35,000원 * 12시간

70,000원 * 34시간

40,000원 * 25.5시간

11 기타보상금 1,500 1,000 500

○모유수유사진 공모전 시상금

1,500150,000원 * 10인

307 민간이전 61,450 61,450 0

01 의료및구료비 34,450 34,450 0

○임산부, 영유아 건강관리 약품 및 기자재 구

입 27,000600,000원 * 9종 * 5회

- 17 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○성교육 약품 구입 450

○신생아 출산용품 지원 7,000

90,000원 * 5개소

40,000원 * 175인

05 민간위탁금 27,000 27,000 0

○임부초음파 검진비 27,00030,000원 * 300인 * 3회

405 자산취득비 4,400 4,400 0

01 자산및물품취득비 4,400 4,400 0

○전동식 모유유축기 구입 4,4002,200,000원 * 2대

정신보건사업 39,770 26,870 12,900

201 일반운영비 10,150 10,150 0

01 사무관리비 8,150 8,150 0

○[일반수용비] 2,150

Ο 정신건강사업안내 홍보물 제작

900

Ο 치매예방교육 홍보물 제작

850

Ο 치매선별 검사 기록지 제작

400

○[운영수당] 6,000

Ο 정신보건심판위원회 참석수당 6,000

ο 기본 4,200

ο 초과 1,800

2,000원 * 450부

1,000원 * 425부 * 2종

1,000원 * 400부

70,000원 * 5인 * 12회

30,000원 * 5인 * 12회

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○정신건강증진교실운영비

1,100

○정신건강하계수련회 및 연대모임운영비

900

10,000원 * 10인 * 11회

20,000원 * 45인 * 1회

202 여비 940 940 0

01 국내여비 940 940 0

○정신보건사업 추진 여비

540

○치매관리사업 추진 여비

400

20,000원 * 1인 * 27일

100,000원 * 2인 * 2회

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○정신건강 하계수련회 참석자 보상

1,00010,000원 * 50인 * 2회

307 민간이전 27,680 14,780 12,900

01 의료및구료비 13,680 13,680 0

○치매환자 간호용 패드 구입

13,68030,000원 * 152인 * 3월

05 민간위탁금 14,000 1,100 12,900

○치매정밀검진 위탁비 14,000140,000원 * 100인

- 18 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

의료급여수급권자 일반건강 검진사업 9,412 9,412 0

국 7,530

군 1,882

307 민간이전 9,412 9,412 0

국 7,530

군 1,882

05 민간위탁금 9,412 9,412 0

○의료급여 수급권자 검진사업

9,41240,565원 * 232인

국 7,530

군 1,882

산모 신생아 도우미지원 사업 89,232 0 89,232

지 62,632

도 10,640

군 15,960

307 민간이전 89,232 0 89,232

지 62,632

도 10,640

군 15,960

05 민간위탁금 89,232 0 89,232

○산모신생아 도우미 지원 89,232594,880원*150인

지 62,632

도 10,640

군 15,960

공공산후조리원 5,390 0 5,390

도 2,695

군 2,695

307 민간이전 5,390 0 5,390

도 2,695

군 2,695

05 민간위탁금 5,390 0 5,390

○공공산후조리원 지원 5,3901,078,000원 * 5인

도 2,695

군 2,695

지역사회 통합건강증진사업 993,756 803,468 190,288

기 438,483

도 87,696

군 467,577

금연사업 34,300 59,715 △25,415

기 17,150

도 3,430

군 13,720

201 일반운영비 5,000 5,480 △480

기 2,500

도 500

군 2,000

- 19 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 5,000 5,480 △480

○[일반수용비] 5,000

Ο 흡연예방교육 교재 구입 1,4002,800원 * 500부

기 700

도 140

군 560

Ο 금연사업 홍보물 제작 3,600900,000원 * 4종

기 1,800

도 360

군 1,440

202 여비 3,360 4,780 △1,420

기 1,680

도 336

군 1,344

01 국내여비 3,360 4,780 △1,420

○금연업무추진 여비

3,36020,000원 * 2인 * 7일 *12월

기 1,680

도 336

군 1,344

301 일반보상금 10,500 6,500 4,000

기 5,250

도 1,050

군 4,200

09 행사실비보상금 4,600 4,000 600

○청소년 흡연예방 및 금연교육 강사료

2,900기본 120,000원 * 24.16회

기 1,450

도 290

군 1,160

○성인흡연예방 및 금연교육 강사료

1,100기본 120,000원 * 9.16회

기 550

도 110

군 440

○금연사업 참석자 보상 6003,000원 * 200인

기 300

도 60

군 240

11 기타보상금 5,900 2,500 3,400

○금연성공자 기념품 구입 2,50010,000원 * 250개

기 1,250

도 250

군 1,000

○금연학교지정 금연위촉 학생 장학금

900100,000원 * 9인

기 450

도 90

군 360

- 20 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사업장 흡연자 금연성공 펀드조성 지원금

1,000100,000원 * 10인

기 500

도 100

군 400

○금연관련 그림·포스터 공모전 시상금

1,500100,000원 * 15인

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 15,440 15,440 0

기 7,720

도 1,544

군 6,176

01 의료및구료비 15,440 15,440 0

○금연보조제 및 기자재 구입

15,440386,000원 * 10종 * 4회

기 7,720

도 1,544

군 6,176

신체활동사업 71,000 107,680 △36,680

기 35,500

도 7,100

군 28,400

201 일반운영비 4,120 16,060 △11,940

기 2,060

도 412

군 1,648

01 사무관리비 4,120 16,060 △11,940

○[일반수용비] 4,120

Ο 아쿠아 운동교실 운영 1,0001,000,000원 * 1회

기 500

도 100

군 400

Ο 신체활동사업 홍보물 구입

2,1201,060,000원 * 2종

기 1,060

도 212

군 848

Ο 절주사업 홍보물 제작 1,000500,000원 * 2종

기 500

도 100

군 400

202 여비 2,880 4,290 △1,410

기 1,440

도 288

군 1,152

01 국내여비 2,880 4,290 △1,410

- 21 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○통합건강증진사업 추진 여비

2,88020,000원 * 2인 * 6일 * 12월

기 1,440

도 288

군 1,152

301 일반보상금 63,000 31,800 31,200

기 31,500

도 6,300

군 25,200

09 행사실비보상금 63,000 31,800 31,200

○ 통합건강증진프로그램운영 강사료 및 보상

60,00050,000원 * 50개소 * 24회

기 30,000

도 6,000

군 24,000

○왕인문해학교 건강교실 운영 보상

1,00020,000원 * 50개소

기 500

도 100

군 400

○보건사업경연대회 행사지원금

2,0002,000,000원 * 1식

기 1,000

도 200

군 800

307 민간이전 1,000 500 500

기 500

도 100

군 400

01 의료및구료비 1,000 500 500

○의료기자재 구입 1,00010,000원 * 50개 * 2회

기 500

도 100

군 400

영양사업 97,300 157,820 △60,520

기 48,650

도 9,730

군 38,920

201 일반운영비 4,300 6,460 △2,160

기 2,150

도 430

군 1,720

01 사무관리비 4,300 6,460 △2,160

○[사무관리비] 4,300

Ο 꿈나무 어린이 건강교실운영 교재 구입

1,50010,000원 * 150부

기 750

도 150

군 600

- 22 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 영양사업 홍보물 제작

2,800700,000원 * 2종 * 2회

기 1,400

도 280

군 1,120

202 여비 1,200 4,530 △3,330

기 600

도 120

군 480

01 국내여비 1,200 4,530 △3,330

○영양업무 추진 여비 1,20020,000원 * 2인 * 30일

기 600

도 120

군 480

206 재료비 600 580 20

기 300

도 60

군 240

01 재료비 600 580 20

○나트륨 저감화 사업 실습 운영재료비

600600,000원 * 1회

기 300

도 60

군 240

301 일반보상금 90,600 90,520 80

기 45,300

도 9,060

군 36,240

01 사회보장적수혜금 90,000 88,920 1,080

○영양플러스사업 보충식품 지원

90,00057,692원 * 130인 * 12월

기 45,000

도 9,000

군 36,000

09 행사실비보상금 600 1,600 △1,000

○영양플러스사업 참석자 보상

6003,000원 * 50인 * 4회

기 300

도 60

군 240

307 민간이전 600 700 △100

기 300

도 60

군 240

01 의료및구료비 600 700 △100

○영양사업 기자재 구입 600200,000원 * 3회

기 300

도 60

- 23 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 240

구강건강관리사업 9,774 15,624 △5,850

기 4,887

도 977

군 3,910

201 일반운영비 5,750 4,000 1,750

기 2,875

도 575

군 2,300

01 사무관리비 5,750 4,000 1,750

○노인복지시설 및 사회복지시설 구강교실운영

1,050210,000원 * 5종

기 525

도 105

군 420

○노인불소도포스케일링사업 운영비

1,20010,000원 * 120개

기 600

도 120

군 480

○임산부,어린이집 구강위생용품구입

1,5002,500원 * 600인

기 750

도 150

군 600

○구강보건사업 운영비 1,000250,000원 * 4개교

기 500

도 100

군 400

○지역아동센타 홍보용품 구입

1,000100,000원 * 10개소

기 500

도 100

군 400

202 여비 2,400 2,400 0

기 1,200

도 240

군 960

01 국내여비 2,400 2,400 0

○구강보건사업 추진여비

2,40020,000원 * 2인 * 5일 * 12월

기 1,200

도 240

군 960

307 민간이전 1,624 9,224 △7,600

기 812

도 162

군 650

01 의료및구료비 1,624 9,224 △7,600

- 24 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○학교구강보건실 기자재 구입

1,62420,300원 * 20종 * 4개교

기 812

도 162

군 650

심뇌혈관질환예방관리사업 20,780 5,500 15,280

기 10,390

도 2,078

군 8,312

201 일반운영비 6,500 3,500 3,000

기 3,250

도 650

군 2,600

01 사무관리비 6,500 3,500 3,000

○심뇌혈관질환교육 홍보물 구입

3,0001,500,000원 * 2회

기 1,500

도 300

군 1,200

○심뇌혈관질환 예방교실 소모품 구입

2,00010,000원 * 50인 * 4회

기 1,000

도 200

군 800

○심뇌혈관질환 예방교실 운영

1,0001,000,000원 * 1회

기 500

도 100

군 400

○심뇌혈관질환 캠페인 운영 500100,000원 * 5회

기 250

도 50

군 200

202 여비 1,000 0 1,000

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 0 1,000

○전문인력 교육여비 600150,000원 * 2인 * 2회

기 300

도 60

군 240

○심뇌혈관질환예방교실추진 여비

40020,000원 * 1인 * 20일

기 200

도 40

군 160

206 재료비 7,160 0 7,160

기 3,580

- 25 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 716

군 2,864

01 재료비 7,160 0 7,160

○고혈압, 당뇨 예방교실 조리실습 재료비

1,16014,500원 * 40인 * 2회

기 580

도 116

군 464

○경로당저염식이 체험식단 재료비

6,00010,000원 * 20인 * 30회

기 3,000

도 600

군 2,400

301 일반보상금 3,120 2,000 1,120

기 1,560

도 312

군 1,248

09 행사실비보상금 3,120 2,000 1,120

○심뇌혈관질환 예방교실 강사료

1,920160,000원 * 12회

기 960

도 192

군 768

○심뇌혈관질환 예방교실 참석자 보상

1,200100,000원 * 12회

기 600

도 120

군 480

307 민간이전 3,000 0 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○약품 및 기자재 구입 3,0001,000,000원 * 3종

기 1,500

도 300

군 1,200

여성과 어린이 특화사업 19,370 19,370 0

기 9,685

도 1,937

군 7,748

201 일반운영비 6,530 6,530 0

기 3,265

도 653

군 2,612

01 사무관리비 6,530 6,530 0

○모유수유 클리닉운영 소모품 구입

5,03040,240원 * 125개

기 2,515

- 26 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 503

군 2,012

○임산부건강증진운영 1,50030,000원 * 50개

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 12,840 12,840 0

기 6,420

도 1,284

군 5,136

01 의료및구료비 12,840 12,840 0

○철분제 구입 10,44037,550.5원 * 278인

기 5,220

도 1,044

군 4,176

○엽산제 구입 2,40020,000원 * 120인

기 1,200

도 240

군 960

방문건강관리사업 7,182 322,195 △315,013

기 3,591

도 718

군 2,873

307 민간이전 7,182 0 7,182

기 3,591

도 718

군 2,873

01 의료및구료비 7,182 0 7,182

○방문건강관리사업용 의료기자재 및 약품구입

7,18214,364원 * 250개 * 2회

기 3,591

도 718

군 2,873

치매관리사업 8,360 8,360 0

기 4,180

도 836

군 3,344

307 민간이전 8,360 8,360 0

기 4,180

도 836

군 3,344

05 민간위탁금 8,360 8,360 0

○치매조기검진사업 진단검사비

5,60080,000원 * 70인

기 2,800

도 560

군 2,240

- 27 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치매조기검진사업 감별검사비

2,76060,000원 * 46인

기 1,380

도 276

군 1,104

한의약 건강증진사업 38,554 107,204 △68,650

기 19,277

도 3,856

군 15,421

201 일반운영비 4,440 12,920 △8,480

기 2,220

도 444

군 1,776

01 사무관리비 4,440 12,920 △8,480

○[일반수용비] 4,440

Ο 한의약기공체조교실 운영 64010,000원 * 64회

기 320

도 64

군 256

Ο 한의약바른성장교실 운영 80020,000원 * 40회

기 400

도 80

군 320

Ο 한의약건강증진사업 홍보 및 캠페인 운여비

3,0003,000,000원 * 1회

기 1,500

도 300

군 1,200

202 여비 3,060 5,490 △2,430

기 1,530

도 306

군 1,224

01 국내여비 3,060 5,490 △2,430

○한의약건강증진사업 추진 여비

3,06020,000원 * 2인 * 12월 * 6.375일

기 1,530

도 306

군 1,224

206 재료비 2,880 0 2,880

기 1,440

도 288

군 1,152

01 재료비 2,880 0 2,880

○한의약중풍예방교실 조리실습 재료비

1,12010,000원*112명

기 560

도 112

군 448

- 28 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한의약면역력증진교실 조리실습 재료비

72010,000원*72명

기 360

도 72

군 288

○한의약바른성장교실 조리실습 재료비

1,04010,400원*100명

기 520

도 104

군 416

301 일반보상금 22,980 22,800 180

기 11,490

도 2,298

군 9,192

09 행사실비보상금 22,980 22,800 180

○한의약바른성장프로그램 운영 강사료

3,36070,000원 * 48회

기 1,680

도 336

군 1,344

○한의약기공체조교실 운영 강사료

8,40070,000원 * 120회

기 4,200

도 840

군 3,360

○한의약 중풍예방교실운영 강사료

7,920110,000원 * 72회

기 3,960

도 792

군 3,168

○한의약 면역력증진교실운영 강사료

3,300110,000원 * 30회

기 1,650

도 330

군 1,320

307 민간이전 5,194 10,964 △5,770

기 2,597

도 520

군 2,077

01 의료및구료비 5,194 10,964 △5,770

○한의약 건강증진사업운영

의약품 및 기자재

구입

5,1945,194,000원 * 1회

기 2,597

도 520

군 2,077

통합건강증진사업 494,685 0 494,685

기 190,960

도 38,192

군 265,533

- 29 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 490,605 0 490,605

기 188,920

도 37,784

군 263,901

03 무기계약근로자보수 268,813 0 268,813

○통합건강증진사업 전문요원(신체) 인건비

40,2481,677,000원 * 2인 * 12월

기 20,124

도 4,025

군 16,099

○통합건강증진사업 전문요원(영양) 인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(한의약) 인건비

20,4481,704,000원 * 1인 * 12월

기 10,224

도 2,045

군 8,179

○통합건강증진사업 전문요원(방문) 인건비

163,7041,705,250원 * 8인 * 12월

기 81,852

도 16,370

군 65,482

○통합건강증진사업 전문요원 퇴직금

20,3501,695,833.3원 * 12인

기 10,175

도 2,035

군 8,140

○통합건강증진사업 전문요원 직무교육 여비

4,263177,625원 * 12인 * 2회

기 2,131

도 427

군 1,705

04 기간제근로자등보수 221,792 0 221,792

○통합건강증진사업 전문요원(금연)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(영양)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(한의약)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

- 30 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○통합건강증진사업 전문요원(방문)인건비

39,6001,650,000원 * 2인 * 12월

기 19,800

도 3,960

군 15,840

○통합건강증진사업 전문요원 퇴직금

8,2501,650,000원 * 5인

기 4,125

도 825

군 3,300

○통합건강증진사업 전문요원 직무교육여비

1,777177,700원 * 5인 * 2회

기 889

도 177

군 711

○통합건강증진사업 전문요원 4대보험료

44,340

○통합건강증진사업 전문요원 복리후생비

40,800

○통합건강증진사업 전문요원 연가보상비

14,025

○통합건강증진사업 전문요원 명절휴가비

13,600

449,929,000원 * 9.85471%

200,000원 * 17인 * 12월

55,000원 * 17인 * 15월

400,000원 * 17인 * 2회

201 일반운영비 4,080 0 4,080

기 2,040

도 408

군 1,632

01 사무관리비 4,080 0 4,080

○통합건강증진사업 전문요원 교육등록비

4,080240,000원 * 17인

기 2,040

도 408

군 1,632

지역사회중심 금연지원서비스 178,451 0 178,451

기 87,213

도 17,442

군 73,796

101 인건비 25,875 0 25,875

기 10,925

도 2,185

군 12,765

04 기간제근로자등보수 25,875 0 25,875

○통합건강증진사업 전문요원(금연)인건비

19,8001,650,000원 * 1인 * 12월

기 9,900

도 1,980

군 7,920

○통합건강증진사업 전문요원(금연)퇴직금

1,6501,650,000원 * 1회

기 825

- 31 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 165

군 660

○통합건강증진사업 전문요원(금연)직무교육 여

비 400200,000원 * 2회

기 200

도 40

군 160

○통합건강증진사업 전문요원(금연)복리후생비

2,400

○통합건강증진사업 전문요원(금연)연가보상비

825

○통합건강증진사업 전문요원(금연)명절휴가비

800

200,000원 * 12월

55,000원 * 15일

400,000원 * 2회

201 일반운영비 63,640 0 63,640

기 31,820

도 6,364

군 25,456

01 사무관리비 35,640 0 35,640

○금연교육 자료 구입 6,0003,000,000원 * 2회

기 3,000

도 600

군 2,400

○금연구역 표지판, 노면 바닥 표시제 등 제작

20,000200,000원 * 100개소

기 10,000

도 2,000

군 8,000

○금연 홍보물 제작 7,0003,500,000원 * 2회

기 3,500

도 700

군 2,800

○통합건강증진사업 전문요원(금연)교육등록비

240240,000원 * 1회

기 120

도 24

군 96

○금연단속 직원 피복비

2,400200,000원 * 6인 * 2회

기 1,200

도 240

군 960

02 공공운영비 4,000 0 4,000

○금연사업안내 및 과태료 부과 고지서 우편발

송료 4,0002,000원 * 2,000건

기 2,000

도 400

군 1,600

03 행사운영비 24,000 0 24,000

○청소년 금연 등 건강증진프로그램 운영

4,0002,000,000원 * 2회

- 32 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,000

도 400

군 1,600

○흡연예방 등 건강증진 인형극 공연

4,0002,000,000원 * 2회

기 2,000

도 400

군 1,600

○찾아가는 금연·절주 홍보 체험관 운영

16,0002,000,000원 * 8회

기 8,000

도 1,600

군 6,400

202 여비 3,360 0 3,360

기 1,680

도 336

군 1,344

01 국내여비 3,360 0 3,360

○금연지도단속 등 금연업무추진 여비

3,36020,000원 * 2인 * 7일 * 12월

기 1,680

도 336

군 1,344

301 일반보상금 47,636 0 47,636

기 23,818

도 4,763

군 19,055

02 장학금및학자금 6,000 0 6,000

○금연학교지정 금연위촉 학생 장학금

6,000100,000원 * 10인 * 6개교

기 3,000

도 600

군 2,400

09 행사실비보상금 13,500 0 13,500

○흡연예방 및 금연교실 운영 강사료

12,000120,000원 * 100회

기 6,000

도 1,200

군 4,800

○금연사업 참석자 보상 1,5001,500원 * 1,000인

기 750

도 150

군 600

11 기타보상금 28,136 0 28,136

○금연성공자 기념품 구입 1,6368,180원 * 200개

기 818

도 163

군 655

○사업장 흡연자 금연성공 펀드조성 지원금

10,00050,000원 * 50인 * 4개소

- 33 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○6개월 금연성공자 인센티브 제공

10,00050,000원 * 200인

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○금연관련 그림·포스터 공모전 시상금

1,500100,000원 * 15인

기 750

도 150

군 600

○공익신고자 보상금 5,000500,000원 * 10인

기 2,500

도 500

군 2,000

307 민간이전 26,940 0 26,940

기 13,470

도 2,694

군 10,776

01 의료및구료비 26,940 0 26,940

○흡연감지 경보기 구입 10,000100,000원 * 100개

기 5,000

도 1,000

군 4,000

○금연사업 추진 기자재 구입

16,940423,500원 * 10종 * 4회

기 8,470

도 1,694

군 6,776

405 자산취득비 11,000 0 11,000

기 5,500

도 1,100

군 4,400

01 자산및물품취득비 11,000 0 11,000

○금연지도점검용 PDA장비구입

5,0005,000,000원 * 1대

기 2,500

도 500

군 2,000

○일산화탄소 측정기 구입 6,0002,000,000원 * 3대

기 3,000

도 600

군 2,400

아토피 천식 예방관리사업 14,000 0 14,000

기 7,000

도 1,400

군 5,600

- 34 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 5,040 0 5,040

기 2,520

도 504

군 2,016

01 사무관리비 5,040 0 5,040

○아토피, 천식 예방 홍보물 구입

1,40010,000원 * 140개

기 700

도 140

군 560

○아토피, 천식 교육자료 소모품구입

2,5001,250,000원 * 2종

기 1,250

도 250

군 1,000

○아토피예방 인형극 공연 1,140570,000원 * 2회

기 570

도 114

군 456

202 여비 800 0 800

기 400

도 80

군 320

01 국내여비 800 0 800

○아토피, 천식 예방관리사업 추진여비

80020,000원 * 2인 *20일

기 400

도 80

군 320

301 일반보상금 660 0 660

기 330

도 66

군 264

09 행사실비보상금 660 0 660

○아토피, 천식 예방교육 강사수당

660110,000원 * 6회

기 330

도 66

군 264

307 민간이전 7,500 0 7,500

기 3,750

도 750

군 3,000

01 의료및구료비 7,500 0 7,500

○아토피, 천식 의료비 지원 3,000200,000원 * 15인

기 1,500

도 300

군 1,200

- 35 -

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○아토피, 피부염 보습제등 구입

4,50030,000원 * 150개

기 2,250

도 450

군 1,800

방역, 구호 1,593,940 942,495 651,445

국 80,776

기 418,901

도 55,474

군 1,038,789

감염병 예방 체계 구축 574,819 477,675 97,144

국 80,776

기 37,939

도 30,230

군 425,874

재가 한센인 생계비 지원 21,268 20,722 546

국 10,634

도 5,317

군 5,317

307 민간이전 21,268 20,722 546

국 10,634

도 5,317

군 5,317

01 의료및구료비 21,268 20,722 546

○재가한센인 생계비 지원 21,2681,636,000원 * 13인

국 10,634

도 5,317

군 5,317

한센인 간이양로주택 운영지원 142,180 47,713 94,467

국 23,450

도 11,725

군 107,005

307 민간이전 46,900 47,713 △813

국 23,450

도 11,725

군 11,725

05 민간위탁금 46,900 47,713 △813

○한센간이양로시설 운영지원

46,9001,954,166원 * 24인

국 23,450

도 11,725

군 11,725

401 시설비및부대비 95,280 0 95,280

01 시설비 95,280 0 95,280

○도포영호마을 공중목욕장 개보수비(주민참여

예산) 95,28095,280,000원 * 1개소

한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 사업 43,200 46,800 △3,600

- 36 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 43,200

307 민간이전 43,200 46,800 △3,600

국 43,200

01 의료및구료비 43,200 46,800 △3,600

○한센인피해사건 피해자 생활지원금

43,200150,000원 * 24인 * 12월

국 43,200

감염병 실무자 교육 3,492 3,492 0

국 3,492

201 일반운영비 3,492 3,492 0

국 3,492

01 사무관리비 3,492 3,492 0

○[위탁교육비] 3,492

Ο 감염병 실무자 교육등록비

3,4923,492,000원 * 1인

국 3,492

결핵관리사업 64,873 16,712 48,161

기 32,436

도 8,313

군 24,124

101 인건비 31,622 0 31,622

기 15,811

군 15,811

04 기간제근로자등보수 31,622 0 31,622

○결핵관리 전담 간호사 인건비

28,0002,153,846.1원 * 13월

기 14,000

군 14,000

○결핵관리 기관부담 4대 보험료

2,75827,976,800원 * 9.85471%

기 1,379

군 1,379

○결핵관리 전담간호사 여비 86420,093원 * 43일

기 432

군 432

201 일반운영비 3,267 1,084 2,183

기 1,633

도 817

군 817

01 사무관리비 3,219 1,084 2,135

○결핵검진사업 운영 819819,000원*1식

기 409

도 205

군 205

○결핵예방 홍보물 제작 2,4002,000원 * 1,200부

기 1,200

도 600

- 37 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 600

02 공공운영비 48 0 48

○결핵검체 가검물 등 배송료 484,000원*12월

기 24

도 12

군 12

202 여비 1,440 2,400 △960

기 720

도 360

군 360

01 국내여비 1,440 2,400 △960

○결핵사업 추진 여비 1,44020,000원*6일*12월

기 720

도 360

군 360

307 민간이전 28,544 13,228 15,316

기 14,272

도 7,136

군 7,136

01 의료및구료비 17,333 9,556 7,777

○결핵배양검사비 및 진단비 지원

9,06820,151.1원 * 450인

기 4,534

도 2,267

군 2,267

○잠복결핵감염자 검진 및 치료비

1,397791.5원*1,765명

기 699

도 349

군 349

○결핵약품 및 기자재 구입 6,86868,680원 * 100인

기 3,434

도 1,717

군 1,717

05 민간위탁금 11,211 3,672 7,539

○결핵환자 병의원 접촉자 검진비

6,21192,701.4원*67인

기 3,105

도 1,553

군 1,553

○결핵환자 입원비 및 생계비 지원

5,0005,000,000원 *1식

기 2,500

도 1,250

군 1,250

성병 및 에이즈사업 2,006 2,006 0

기 1,003

도 375

군 628

- 38 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 56 56 0

기 28

군 28

01 국내여비 56 56 0

○에이즈감염인 등록관리 여비 5628,000원 * 2일

기 28

군 28

307 민간이전 1,950 1,950 0

기 975

도 375

군 600

01 의료및구료비 1,950 1,950 0

○에이즈진단 시약 구입 1,2001,200,000원 * 1식

기 600

군 600

○성병진단 시약 구입 750750,000원 * 1식

기 375

도 375

급성감염병 예방관리 54,430 60,550 △6,120

201 일반운영비 23,930 22,860 1,070

01 사무관리비 21,290 21,360 △70

○[일반수용비] 17,300

Ο 법정감염병예방용품 제작(콜레라,장티푸스,

세균성이질등 75종) 15,300

Ο 손씻기 아동극 운영비 2,000

○[급량비] 3,990

Ο 급성감염병예방사업 추진 급량비

3,990

1,530,000원 * 10종

2,000,000원 * 1회

7,000원 * 6인 * 95일

02 공공운영비 2,640 1,500 1,140

○[공공요금 및 제세] 1,440

Ο 감염병 유증상자 가검물 배송료

600

Ο 방역비상근무용핸드폰요금

840

○[시설장비 유지비] 1,200

Ο 임상병리실 검사장비 수선비(혈액분석기등

5종) 1,200

10,000원 * 5회 * 12월

70,000원 * 12월

400,000원 * 3대

202 여비 900 900 0

01 국내여비 900 900 0

○법정감염병예방사업 추진 여비

90020,000원 * 5인 * 9일

301 일반보상금 1,450 1,450 0

09 행사실비보상금 1,450 1,450 0

○법정감염병 예방교육 강사수당 400

- 39 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 기본 280

Ο 초과 120

○질병모니터요원 교육 등 참석자 보상

1,050

70,000원 * 1시간 * 4회

40,000원 * 1시간 * 3회

7,000원 * 150인 * 1회

307 민간이전 28,150 35,340 △7,190

01 의료및구료비 28,150 35,340 △7,190

○법정감염병 치료약품 구입(수두, 홍역 등)

3,000

○발열성질환 예방용품 구입(기피제,팔토시등)

7,000

○감염병 검사용 기자재 구입(수송배지등 20종)

4,000

○손세정제 구입 1,750

○감염병 예방 손세정 항균비누 구입

3,400

○감염병 예방 마스크 구입 9,000

30,000원 * 100개

3,500원 * 2,000개

200,000원 * 4회 * 5종

3,500원 * 500개

1,700원 * 2,000개

3,000원 * 3,000개

만성감염병 예방관리 16,710 20,122 △3,412

201 일반운영비 3,350 7,362 △4,012

01 사무관리비 1,500 4,000 △2,500

○[일반수용비] 1,500

Ο 만성감염병예방 홍보물 제작(성병,에이즈)

1,000

Ο 결핵예방 홍보물 제작 500

1,000,000원 * 1종

1,000원 * 500매

02 공공운영비 1,850 3,362 △1,512

○[공공요금 및 제세] 1,350

Ο 만성감염병예방사업 우표구입

1,350

○[시설장비 유지비] 500

Ο 만성감염병 검사장비 수선비

500

320원 * 4,218매

500,000원 * 1식

202 여비 360 360 0

01 국내여비 360 360 0

○만성감염병 예방사업 교육 여비(결핵담당의사

등) 360120,000원 * 3인

307 민간이전 12,000 12,400 △400

01 의료및구료비 1,000 3,400 △2,400

○BCG접종이상반응 치료비지원

1,000500,000원 * 2인

04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000

○전국 한센인의 날 행사 지원

2,00020,000원 * 100인

05 민간위탁금 9,000 9,000 0

○한센병환자관리 위탁사업비

9,0009,000,000원 * 1회

- 40 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○결핵검진실 객담보관 냉장고 구입

1,0001,000,000원 * 1대

기생충 예방사업 3,000 4,000 △1,000

201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000

01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

○[일반수용비] 2,000

Ο 기생충사업운영 홍보물 제작

2,00010,000원 * 200개

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○구충제 구입 1,0001,000원 * 1,000인

방역소독 214,660 246,415 △31,755

101 인건비 7,520 5,970 1,550

04 기간제근로자등보수 7,520 5,970 1,550

○[방역소독 인부임] 7,520

Ο 보건소 방역소독 인부임 7,520

ο 보건소 방역소독인부 기본급

5,577

ο 보건소 방역소독인부 주휴및 연차수당

1,268

ο 보건소 방역소독인부 4대보험

675

42,250원 * 1인 * 22일 * 6월

42,250원 * 1인 * 5일 * 6월

6,845,000원 * 9.85471%

201 일반운영비 14,150 18,770 △4,620

01 사무관리비 9,050 10,490 △1,440

○[피복비] 2,050

Ο 하계 방역소독 작업복 구입 2,050

ο 보건소 400

ο 읍면 1,500

ο 테크노폴리스 150

○[급량비] 7,000

Ο 방역비상근무자 급량비 7,000

ο 보건소 2,100

ο 읍.면자율방역단지원 급량비

4,900

100,000원 * 4인

150,000원 * 2인 * 5읍면

150,000원 * 1인

7,000원 * 3인 * 100일

7,000원 * 2인 * 10읍면 * 35일

02 공공운영비 5,100 8,280 △3,180

○[시설장비 유지비] 5,100

Ο 차량용 방역소독기 수선비

3,000

Ο 휴대용 방역소독기 수선비

2,100

100,000원 * 30대

70,000원 * 30대

- 41 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 182,240 190,775 △8,535

01 재료비 182,240 190,775 △8,535

○분무용 살충제 구입 108,750

Ο 군 9,000

Ο 읍면 99,750

○연막용 살충제 구입 13,860

Ο 군 1,260

Ο 읍면 12,600

○유충구제 약품 구입 5,400

Ο 군 4,500

Ο 읍면 900

○테크노폴리스 방역약품 지원

3,000

○옥내용 살균제 1,780

Ο 군 160

Ο 읍면 1,620

○옥외용 살균제 1,980

Ο 군 160

Ο 읍면 1,820

○연막소독기 유류대 47,470

Ο 군 14,825

ο 휘발유 2,691

ο 경유 12,134

Ο 읍면 30,118

ο 차량용 휘발유

8,072

ο 차량용 경유

19,111

ο 휴대용 휘발유

1,047

ο 휴대용 경유

1,888

Ο 테크노폴리스 2,527

ο 휘발유 1,465

ο 경유 1,062

30,000원 * 30ℓ * 10회

35,000원 * 285ℓ * 10회

35,000원 * 12 * 3회

35,000원 * 120ℓ * 3회

30,000원 * 150ℓ

30,000원 * 30ℓ

30,000원 * 10ℓ * 10회

5,000원 * 8ℓ * 4회

5,000원 * 81ℓ * 4회

5,000원 * 8ℓ * 4회

5,000원 * 91ℓ * 4회

1,868.39원 * 9ℓ * 4대 * 40회

1,685.23원 * 45ℓ * 4대 * 40회

1,868.39원 * 12ℓ * 18대 * 20회

1,685.23원 * 90ℓ * 18대 * 7회

1,868.39원 * 2ℓ * 140대 * 2회

1,685.23원 * 4ℓ * 140대 * 2회

1,868.39원 * 1.6ℓ * 7대 * 70회

1,685.23원 * 3ℓ * 7대 * 30회

405 자산취득비 10,750 30,900 △20,150

01 자산및물품취득비 10,750 30,900 △20,150

○차량용 방역장비 구입(분무용)

5,000

○휴대용 방역장비 구입 2,750

○해충유인살충 방제기기 구입

3,000

5,000,000원 * 1대

550,000원 * 5대

1,000,000원 * 3개

발열성질환 예방관리 사업 9,000 9,143 △143

- 42 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,500

도 4,500

307 민간이전 9,000 9,143 △143

기 4,500

도 4,500

01 의료및구료비 9,000 9,143 △143

○발열성질환예방 약품물품 구입

9,0003,000원 * 3,000인

기 4,500

도 4,500

예방접종 운영 944,323 383,263 561,060

기 343,563

도 14,025

군 586,735

영유아 예방접종 60,774 27,836 32,938

기 30,387

군 30,387

307 민간이전 60,774 27,836 32,938

기 30,387

군 30,387

01 의료및구료비 60,774 27,836 32,938

○영유아 예방접종 약품구입

60,77414,609.1원 * 4,160인

기 30,387

군 30,387

임시 예방접종 56,100 57,588 △1,488

기 28,050

도 14,025

군 14,025

307 민간이전 56,100 57,588 △1,488

기 28,050

도 14,025

군 14,025

01 의료및구료비 56,100 57,588 △1,488

○임시예방접종 약품 구입

56,10011,875.5원 * 4,724인

기 28,050

도 14,025

군 14,025

예방접종 등록관리팀 운영 28,628 27,620 1,008

기 10,778

군 17,850

101 인건비 27,928 27,620 308

기 10,778

군 17,150

04 기간제근로자등보수 27,928 27,620 308

- 43 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 예방접종 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○예방접종 등록관리팀 4대보험료

2,348

○예방접종 등록관리팀 인건비

19,905

23,825,000원 * 9.85471%

1,658,750원 * 1인 * 12월

기 9,953

군 9,952

○예방접종 등록관리팀 퇴직금

1,6501,650,000원 * 1인

기 825

군 825

○예방접종 등록관리팀 복리후생비

2,400

○예방접종 등록관리팀 연가보상비

825

○예방접종 등록관리팀 명절휴가비

800

200,000원 * 1인 * 12월

55,000원 * 1인 * 15일

400,000원 * 1인 * 2회

202 여비 700 0 700

01 국내여비 700 0 700

○예방접종등록관리팀업무추진여비

70020,000원 * 1인 * 5일 * 7월

병의원 접종비 548,696 219,344 329,352

기 274,348

군 274,348

307 민간이전 548,696 219,344 329,352

기 274,348

군 274,348

05 민간위탁금 548,696 219,344 329,352

○예방접종 병의원 접종비 지원

548,69636,306.2원 * 15,113인

기 274,348

군 274,348

예방접종사업 250,125 50,875 199,250

201 일반운영비 1,225 2,475 △1,250

01 사무관리비 1,000 1,350 △350

○[일반수용비] 1,000

Ο 예방접종운영 예진표 제작

1,000100원 * 10,000매

02 공공운영비 225 1,125 △900

○[공공요금 및 제세] 225

Ο 홍역예방접종 우표 구입 225320원 * 703매

202 여비 1,500 1,500 0

01 국내여비 1,500 1,500 0

○예방접종사업 추진 여비

1,50020,000원 * 3인 * 25일

307 민간이전 246,400 45,900 200,500

- 44 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 예방접종 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 222,900 33,900 189,000

○일본뇌염 예방접종 약품 구입

4,000

○집단급식소 종사자 장티푸스 예방접종 약품

구입 1,800

○급성열성질환 예방접종약품 구입

7,000

○필수예방접종약품(수두 등 11종)

14,000

○예방접종 기자재 구입

5,000

○간염예방접종약품 구입(유료분)

2,100

○65세이상 등 독감예방접종약품(무료분)

117,000

○독감예방접종약품(유료분)

72,000

4,000원 * 1,000인

4,000원 * 450인

7,000원 * 1,000인

14,000원 * 1,000인

500,000원 * 2회 * 5종

3,000원 * 700인

9,000원 * 13,000인

9,000원 * 8,000인

05 민간위탁금 23,500 12,000 11,500

○필수예방접종 병의원접종비 지원

23,50047,000원 * 500인

405 자산취득비 1,000 1,000 0

01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0

○백신보관용 냉장고 구입 1,0001,000,000원 * 1대

의료비 지원 74,798 81,557 △6,759

기 37,399

도 11,219

군 26,180

암환자 의료비지원 33,776 47,251 △13,475

기 16,888

도 5,066

군 11,822

307 민간이전 33,776 47,251 △13,475

기 16,888

도 5,066

군 11,822

01 의료및구료비 33,776 47,251 △13,475

○암환자 치료비 지원 33,776544,774.1원 * 62인

기 16,888

도 5,066

군 11,822

희귀난치성질환자 의료비지원 41,022 34,306 6,716

기 20,511

도 6,153

군 14,358

307 민간이전 41,022 34,306 6,716

기 20,511

도 6,153

- 45 -

부서: 보건소

정책: 방역, 구호

단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 14,358

05 민간위탁금 41,022 34,306 6,716

○희귀난치성질환자 의료비 지원

41,0221,640,880원 * 25인

기 20,511

도 6,153

군 14,358

행정운영경비(보건소) 643,533 646,853 △3,320

인력운영비(보건소) 247,889 225,809 22,080

인력운영비 247,889 225,809 22,080

101 인건비 228,569 225,809 2,760

02 기타직보수 228,569 225,809 2,760

○공중보건의사 진료활동장려금

220,800

○공중보건의사 휴일근무 수당

5,009

○공중보건의사 고용보험 기관부담금

2,760

800,000원 * 23인 * 12월

62,610원 * 1인 * 80일

10,000원 * 23인 * 12월

202 여비 19,320 0 19,320

01 국내여비 19,320 0 19,320

○공중보건의사보건업무추진여비

19,32020,000원 * 23인 * 3.5일 * 12월

기본경비(보건소) 395,644 421,044 △25,400

보건행정팀 기본경비 196,433 198,123 △1,690

201 일반운영비 97,013 90,769 6,244

01 사무관리비 26,840 27,040 △200

○[일반수용비] 15,930

Ο 부서운영총액계상 15,930

○[운영수당] 6,500

Ο 일직수당 6,500

○[급량비] 4,410

Ο 부서운영 총액계상 4,410

15,930,000원 * 1식

50,000원 * 130일

7,000원 * 7인 * 90일

02 공공운영비 70,173 63,729 6,444

○[공공요금 및 제세] 36,120

Ο 전화요금 360

Ο 전기요금 33,000

Ο 상수도요금 2,760

○보건소 전기안전관리대행 수수료

3,000

○보건소 소방정기검사 수수료

1,000

○보건소 전기설비 안전점검 수수료

500

30,000원 * 12월

2,750,000원 * 12월

230,000원 * 12월

250,000원 * 12월

1,000,000원 * 1회

500,000원 * 1회

- 46 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건소 유선방송 사용 수수료

840

○[연료비] 942

Ο 민원대기실 연료비

942

○[시설장비 및 유지비] 4,994

Ο 보건소,보건지소,보건진료소 건물유지비

4,994

○[차량선박비] 22,777

Ο 보건행정차량 유류 구입 16,777

ο 휘발유 14,350

ο 경유 2,427

Ο 보건업무추진 차량수선비

6,000

70,000원 * 12월

1,307.31원 * 2ℓ * 8시간 * 45일

668원 * 7,476㎡

1,868.39원 * 80ℓ * 8대 * 12월

1,685.23원 * 30ℓ * 4대 * 12월

500,000원 * 12대 * 1회

202 여비 90,720 98,874 △8,154

01 국내여비 4,320 12,474 △8,154

○부서운영 총액계상 4,32020,000원 * 12인 * 18일

02 월액여비 86,400 86,400 0

○보건지소, 진료소 직원 월액여비

86,400200,000원 * 36인 * 12월

203 업무추진비 8,700 8,480 220

02 정원가산업무추진비 2,520 2,300 220

○정원가산업무추진비 2,52040,000원 * 63인

04 부서운영업무추진비 6,180 6,180 0

○보건소부서운영총액계상 6,180515,000원 * 12월

건강증진팀 기본경비 10,441 15,403 △4,962

201 일반운영비 6,241 6,763 △522

01 사무관리비 6,241 6,241 0

○[일반수용비] 4,183

Ο 부서운영 총액계상 4,183

○[급량비] 2,058

Ο 부서운영 총액계상 2,058

4,183,000원 * 1식

7,000원 * 7인 * 42일

202 여비 4,200 8,640 △4,440

01 국내여비 4,200 8,640 △4,440

○부서운영 총액계상 4,20020,000원 * 7인 * 30일

예방의약팀 기본경비 9,242 10,628 △1,386

201 일반운영비 4,922 5,582 △660

01 사무관리비 4,922 4,922 0

○[일반수용비] 2,654

Ο 부서운영 총액계상 2,654

○[급량비] 2,268

2,654,000원 * 1식

- 47 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

Ο 부서운영 총액계상 2,2687,000원 * 6인 * 54일

202 여비 4,320 5,046 △726

01 국내여비 4,320 5,046 △726

○부서운영 총액계상

4,32020,000원 * 6인 * 3일 * 12월

방문보건팀 기본경비 10,431 11,312 △881

201 일반운영비 6,591 7,472 △881

01 사무관리비 6,591 6,602 △11

○[일반수용비] 4,526

Ο 부서운영 총액계상 4,526

○[급량비] 2,065

Ο 부서운영 총액계상 2,065

4,526,000원 * 1식

7,000원 * 5인 * 59일

202 여비 3,840 3,840 0

01 국내여비 3,840 3,840 0

○부서운영 총액계상 3,84020,000원 * 4인 * 48일

보건지소,보건진료소 기본경비 169,097 185,578 △16,481

201 일반운영비 169,097 166,138 2,959

01 사무관리비 51,955 52,095 △140

○[일반수용비] 49,995

Ο 부서운영 총액계상 49,995

○[급량비] 1,960

Ο 부서운영 총액계상 1,960

1,428,420원 * 35인

7,000원 * 35인 * 8일

02 공공운영비 117,142 114,043 3,099

○[공공요금 및 제세] 96,936

Ο 전화요금 19,320

Ο 전기요금 60,720

Ο 상수도 요금 5,796

Ο 유선방송 사용 수수료

4,140

Ο 우편 요금 960

Ο 공중보건의사 숙소 관리비

6,000

○[연료비] 20,206

Ο 사무실 난방 연료비

20,206

70,000원 * 23개소 * 12월

220,000원 * 23개소 * 12월

21,000원 * 23개소 * 12월

15,000원 * 23개소 * 12월

320원 * 3,000장

250,000원 * 2개소 * 12월

1,307.31원 * 0.7ℓ * 120일 * 8시간 * 23개

- 48 -