2014 Performans Programı
20102011201220132014
ŞİŞLİ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2014
PERFORMANS PROGRAMI
Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için;Strateji Geliştirme Müdürlüğü
(212) 288 75 76 - Dahili : [email protected]
Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünce hazırlanmıştır.© 2013
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
Birlikte; sevgiyle...
Şişli Belediye Meclisinin Değerli Üyeleri
2010 – 2014 Yıllarını kapsayan Şişli Belediyesi Stratejik Plan döneminin son aşaması olan 2014 Yılı Bütçe performans programını siz değerli meclis üyelerimize sunarken, bugüne kadar gerek bu çalışma programına vermiş olduğunuz katkı ve desteğe teşekkür ediyo-rum.
Belediyemizin karar ve denetim organı olarak Şişli’ye verdiğiniz hizmet ve katkı daima hatırlanacak ve anılacaktır.
Ayrıca bu güne kadar yaptığımız her çalışmaya katkı veren mahalle muhtarlarıma, sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk duy-gusu içinde bize daima destek vermiş tüm yurttaşlarıma minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum.
Ülkeye, şehrine, mahallesine, kısaca yurttaşlarımıza verilen hizmetin mesai saatleri içine sığmayacağını bilen ve bu davranışı gece gündüz demeden sürdüren çalışma arkadaşlarımı, memur ve emekçi kardeşlerimi de izninizle kutlamak istiyorum.
Her zaman söylediğim gibi çağımız yerel yönetimler çağıdır. Şehirleşme, artık uygarlığın gereğidir, ekonominin gereğidir, sosyolojinin gereğidir, Şehirleşme, artık yenidünya düze-nidir.
Dünyamızda 7 milyar insanın yaşamakta olduğu varsayılıyor. Bu nüfusun yarısından bi-raz fazlası kentlerde yaşıyor, ancak her geçen gün kentsel nüfus artıyor. Gelişmiş ülkelerde ise kentleşme oranı % 80- 85 i buluyor.
Bu oran açıkça gösteriyor ki uygarlık, kültür, ekonomi, toplumsal farklılıklarla bir arada yaşama alışkanlığı, kısaca demokrasi, kent yaşamının ürünüdür.
Kent yaşamı ile birlikte yükselen değerler, el-bette demokratik talepleri, birlikte getirecek, çözümler de bu yükselen değerlerin seviye-sinde olacaktır. Şehirleşme hiç kuşku yok ki demokrasinin müjdecisidir.
Gelecekte daha da büyük değer kazanacak olan yerel yönetimlerle, bölgesel yoksulluk ve farklılıklarımızı, daha aza indirmek, toplumsal sorunlarımızı daha kolay çözmek mümkün olacaktır.
Bu gelişimin doğal sonucu olarak, yerel yönetimlerin her geçen gün daha da önem kazanması hiç kuşkusuz yerel seçimleri daha da önemli hale getirmektedir. Bu bakımdan kent yönetimlerine ve bu kentlerin etkin yö-neticilere daha geniş bir ufukla bakmak gere-kiyor…
Şişli belediyesi bu anlayışla ülkenin örnek be-lediyesi olmuştur. Üretilen hizmet yanında, toplumsal eylemleri ile de ülkenin örnek bele-diyesi olmaya devam etmektedir.
Bu anlayışla 2009 yılında hazırladığımız 2010–2014 hizmet dönemini kapsayan ve siz değerli meclis üyelerimizin onayı ile yürürlüğe giren, ve yine meclisimizin uygun gördüğü yenile-meler dâhilinde uygulanan Stratejik Planın son yılına ulaşmış bulunmaktayız.
Hazırladığımız ve görüşlerinize sunduğumuz bu performans programı 2010-2014 Strate-jik Plan uygulamasının son 2014 yılına isabet eden bölümünün gözden geçirilmesi ve yeni bir ihtiyaç varsa yenilenmesi ve programın uygulanmasına olanak veren bütçenin tak-dirlerinize sunulmasıdır.
Bu performans programı aynı zamanda 2014 yılı bütçemizin yatırım programı niteliğindedir. Bu bakımdan onayınıza sunulan 2014 yılı bütçemiz, bu performans programının mali düzenlemesidir.
30 Mart 2014 tarihi yerel seçim tarihi olması nedeniyle bütçemiz aynı zamanda gelecek yönetime devredeceğimiz bir bütçe olacaktır.
2014 seçimlerinin şimdiden ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını, ülkemizde ve dünyada huzur ve barışın daim olmasını diliyorum.
Saygılarımla,Mustafa Sarıgül
Başkandan
içindekiler
I- Genel Bilgiler
A- Yetki, Görev ve SorumluluklarB- Teşkilat Yapısı C- Fiziki Kaynaklar C.1- Hizmet Binaları,Sağlık, Eğitim-Kültür, Spor Tesisleri, Otoparklar ve Diğer Tesisler C.2- Bilgi ve Teknolojik KaynaklarD- İnsan Kaynakları
II- Performans Bilgileri
A- Temel Politika ve ÖnceliklerB- Amaç ve Hedefler B.1- Misyon B.2- Vizyon B.3- Amaç ve HedeflerC- Performans Hedef ve Göstergeleri İle FaaliyetleriD- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacıE- Diğer Hususlar
8
15
11
21
16
10
15
117
9
15
13
96
10
15
I. GENEL BİLGİLER
82014 Performans Programı
Büyükşehir Belediyesi statüsündeki yerlerdeki ilçe bele-diyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15. , 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ise 7. maddelerinde sıralanmış olup, buna göre Şişli Belediye Başkanlığı; mahalli ve müşterek nitelikte olmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun münhasıran Büyükşehir Bele-diyelerine vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışında kalmaları kaydıyla;
- İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sa-nat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek, kül-tür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak.
- Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna ve-rilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda be-lirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tah-silini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine geti-rilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, ki-ralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis et-mek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan sey-yar satıcıların ticaretten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda mad-delerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları da yoksullara vermek,
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
- Belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,
- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi’ne ve-rilen görevler ile 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin 1. fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,
- Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese-leri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahip bulunmaktadır.
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
92014 Performans Programı
Bel
ediy
e Ba
şkan
ı M
usta
fa S
ARI
GÜL
Başk
an Y
ardı
mcı
sı
Vask
en C
emil
BARI
N
Başk
an Y
ardı
mcı
sı
Ş.O
sman
ASL
AN
Başk
an Y
ardı
mcı
sı
S.Ta
yfun
KAH
YAO
ĞLU
Ba
şkan
Yar
dım
cısı
Ba
bür İ
STAN
BULL
U
Başk
an Y
ardı
mcı
sı
Ayha
n KI
ZILÖ
Z
Başk
an Y
ardı
mcı
sı
Osm
an K
ORK
MAZ
Başk
an Y
ardı
mcı
sı
Erca
n D
EVEC
İ
Başk
an Y
ardı
mcı
sı
Kahr
aman
ERO
ĞLU
Tem
izlik
İşle
ri
Müd
ürlü
ğü
Park
ve
Bahç
eler
M
üdür
lüğü
Mal
i Hiz
met
ler
Müd
ürlü
ğü
Stra
teji
Gel
iştirm
e M
üdür
lüğü
İmar
ve
Şehi
rcili
k M
üdür
lüğü
Emla
k ve
İstim
lak
Müd
ürlü
ğü
Plan
ve
Proj
e M
üdür
lüğü
Yapı
Kon
trol
Müd
ürlü
ğü
Öze
l Kal
em
Müd
ürlü
ğü
Basın
Yay
ın H
alkl
a İli
şkile
r Müd
ürlü
ğü
Dest
ek H
izm
etle
ri M
üdür
lüğü
Ruhs
at v
e De
netim
M
üdür
lüğü
Zabı
ta
Müd
ürlü
ğü
Huku
k İş
leri
Müd
ürlü
ğü
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
Ulaş
ım H
izm
etle
ri M
üdür
lüğü
Sa
ğlık
İşle
ri M
üdür
lüğü
Kültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğü
İnsa
n Ka
ynak
ları
ve
Eğiti
m M
üdür
lüğü
Çev
re K
orum
a ve
Ko
ntro
l Müd
ürlü
ğü
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
Bilg
i İşle
m
Müd
ürlü
ğü
Vete
riner
M
üdür
lüğü
Teft
iş Ku
rulu
Müd
ürlü
ğü
Başk
an D
anış
man
ları
İç D
enet
im B
irim
i En
tegr
e Yö
netim
Sist
emi T
emsi
lcis
i
B- TEŞKİLAT YAPISI
Teft
iş K
urul
u M
üdür
lüğü
İç D
eneti
m B
irim
iEn
tegr
e Yö
netim
Sis
tem
i Tem
silc
isi
102014 Performans Programı
C- FİZİKİ KAYNAKLAR
C.1- HİZMET BİNALARI, SAĞLIK, KÜLTÜR-EĞİTİM, SEMT HİZMET BİNALARI (MUHTARLIKLAR), SPOR TESİSLERİ, OTOPARKLAR VE DİĞER TESİSLER
Şişli Belediyesi sınırları içerisinde; 512 adedi 2981 sayılı yasa ile, 17 adedi 4916 sayılı yasa ile gelen, toplam; 1427 adet 139520,24 m2’lik taşınmaz yer almaktadır.
Şişli Belediyesi, Esentepe‘de bulunan ana hizmet binasının dışında, ilçenin tüm mahallelerine dağılmış son derece yaygın belediye birimleri eliyle hizmet yürütmektedir. Hizmet ve sosyal-kültürel amaçlı bina-tesis envanteri aşağıya çıkarılmıştır:
Bina Kategorisi Bina Türü Sayı
İdari Hizmetler Hizmet Binaları 10
Sağlık Hizmetleri
Tıp Merkezi 4
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 1
Laboratuar 1
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler
Kültür Merkezleri 9
Kütüphaneler 4
Tiyatro Salonları 5
Okul Öncesi Eğitim Kurumları 3
Bilim Merkezi 1
Sosyal Tesisler 3
Kurs Yeri 6
Otoparklar 6
Dinlenme Tesisi 1
Çamaşırhane 1
Afet Yönetim Merkezi 1
Evlendirme Daireleri 4
Spor TesisleriSpor Tesisleri 8
Kadın Spor Merkezleri 4
Semt Hizmetleri Muhtarlıklar 28
Diğer
Asfalt Fabrikası 1
Benzin İstasyonu 1
Lojman-Konut 1
Pazar Yeri 1
112014 Performans Programı
C.2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Teknolojik yenilikler, hız ve bilgi değişimini tetikleyen en önemli unsurlardır. Teknolojiyi kullanma oranının ve yeteneğinin giderek arttığı toplumumuzda, halkımız artık bilgiye ve sağlanan hizmetlere daha hızlı ulaşmak istemek-tedir.
Şişli Belediyesi olarak yaşanan bu değişime ayak uydurarak, teknolojiyi yerine getirilen hizmetlerle bütünleştirme yönelişindedir. Hizmet üretiminde hız, güvenilirlik ve ekonomiklik sağlanmış, hizmetin tüketicisi olan yurttaşlarımızın ulaşmak istedikleri bilgiye kolaylıkla erişebilmesine olanak sağlanmıştır. Hizmet Birimleri arasında sağlanan koordi-nasyon entegre yönetim sistemi ile gerçekleştirilmiştir.
Şişli Belediyesi bugün, yeniliğe kolay uyum sağlayan, kullanıcı ergonomisi olan, yüksek güvenliği bulunan bilgi işlem teknoloji ile hizmet verir duruma gelmiştir.
Belediye bilgi işlem yapısı, dört ana bölümden oluşmaktadır:
KENT BİLGİ SİSTEMİ
Günümüzde “Çağdaş Belediyecilik”in ön koşullarından birini, bilişim alanında entegre bir sistemin kurulması oluşturmaktadır. Bu sistem, yurttaşların hizmeti tüketmelerini kolaylaştırmasının yanı sıra, hizmetler arasında dengeli dağılım ve koordinasyon, yerel özelliklere göre hizmet beklentilerinin saptanabilmesi, hizmetin maliyetinin önceden belirlenebilirliği, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilirliği, katılım, açıklık ve hesap verebilirlik gibi demokratik belediyecilik anlayışının egemen kılınabilmesinin de “olmazsa olmaz” koşullarını yaratabilme yeteneğini kazanabilmek anlamına gelmektedir.
Şüphesiz ki, süreklilik - yenilenebilirlik özelliğine sahip olan “Kent Bilgi Sistemi” için üstesinden gelinmesi gereken pek çok husus olmakla birlikte, Belediyemizde “Kent Bilgi Sistemi” kurulmuş ve yenilenebilirliğin alt yapısı da oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde, “elektronik arşiv projesi”nin de hayata geçirilmesi ile birlikte Şişli Beledi-yesi, gelişkin batılı metropol yönetimlerinde kullanılan “Kent Bilgi Sistemi”ni ülkemizde hayata geçirmeyi başarmış; eksiksiz bir alt yapıya sahip bir belediye olacaktır.
Kent Bilgi Sistemi içinde belediyemizde 14 Sözel Uygulama (MIS) yazılımı, 3 Grafik Uygulama (GIS) yazılımı kullanılmaktır. Sözel Yazılım Uygulamaları; “Java”, “.Net” uygulaması ile geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamalar da Database Oracle üzerinde işlem görmektedir. Grafik Yazılım Uygulamaları; ArcGIS uygulaması ile geliştirilmiştir. Adres Bilgi Sistemi, Plan Sayısallaştırılması ve Harita uygulamalarında ArcGIS uygulaması yapılmaktadır. Ofis Uygulamalarında ise Microsoft 2003-2007 VE 2010 versiyonu kullanılmaktır. Teknolojik yenilenmeye bağlı olarak ilk aşamada 3 birimde (Mali Hizmetler Md., Çevre Koruma ve Kotnrol Md. ve Zabıta Md.) IOS (Mobil) Uygulamaları hayata geçirilmiştir.
Belediyemizde kullanılan “Kent Bilgi Sistemi” yazılımını desteklemek için diğer uygulama yazılımları lisanslı olarak kullanılmaktadır. Bunlar; 10 adet AutoCad 2010, 3 adet Sony Vegas Movie Studio ve 9 adet Adobe yazılımlarıdır.
İNTERNET - MOBİL SİSTEMİ
İnternet kullanımının ve elektronik ticaretin hızla arttığı günümüz yeni ekonomik koşullarında, belediyelerin de bu yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan yararlanmaları gerekmektedir. Yeni teknolojilerin hem belediye hem de vatandaş için sayısız avantajları bulunmaktadır. Bu görüş çerçevesinde merkez hizmet binası dışında bulunan 21 hizmet biriminde (lokasyon) işlemler Metro Ethernet omurgası üzerinden, TTVPN bağlantı ile gerçekleştirilerek hizmetler süratli ve güvenli bir şekilde verilmektedir. Mobil uygulamalar için GSM altyapısı kullanılmaktadır.
DONANIM SİSTEMİ
Belediye otomasyon sistemi içinde kullanılan sunucular, bilgisayarlar ve bilgisayar çevre elemanları açısından son derece ileri - gelişkin donanımlara sahiptir. 100 KVA + 20 KVA kesintisiz güç kaynağı ile stratejik donanımların aktif kalması sağlanmaktadır. Belediye network yapısı fiber optik haberleşme ile gerçekleşmektedir. Dış Şube bağlantıları TTVPN bağlantı tipi ile merkezle ilişkilendirilmiş bulunmaktadır.
122014 Performans Programı
Belediyemiz internet çıkışı 150 Mbit hızındadır. Dış lokasyonların merkezde karşılığı içinde 40 Mbit Metro Ethernet teknolojisi kullanılmaktadır.
Kent Bilgi Sistemi; müdürlük depoları dahil 806 adet masaüstü personel bilgisayarı, 90 adet diz üstü personel bilgisayarı, 53 adet tablet bilgisayar, 384 adet yazıcı, 2 plotter, 8 adet scanner, 15 adet server, 5 adet kesintisiz güç kaynağı , 2 firewall cihazı, 1 adet loglama cihazı, 51 adet omurga swich, 2 adet numaratör, 22 adet kenar swich, 6 adet projeksiyon aleti, 13 adet barkod yazıcı, 7 adet barkod okuyucu, 1 adet canlı nikah yayını kamerası, 13 adet bilgilendirme ekranları ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır.
Yeni yapılan hizmet binasında enson teknolojinin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda belediye internet ve dış lokasyonların bağlantı şekilleri servis sağlayıcı tarafından yedeklenmektedir. Sistemin kesintiye uğramasını önleyecek tedbirler alınmaktadır. Omurga swich 2 adet düşünülmüş olup, bu doğrultuda kenar swichlerin her birine bu omurgada tek tek fiber kablo çekilmiştir. Swichlerde oluşabilecek durumlarda çalışma devam edecek şekilde topoloji oluşturulmuştur. Ayrıca gelen misafirler için kablosuz internet hizmeti verilecek şekilde gerekli sinyal ölçüm-leri yapılarak hizmet binasının her noktasından maksimum çekim alanı oluşturulmaktadır. Hizmet binasının bir çok noktasına bilgilendirme ekranı ve gerekli yönlendirmeler için çeşitli ekranlar konulması öngörülmüştür.
AFET YÖNETİM SİSTEMİ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde de kullanılmak üzere, Afet yönetim Sistemi yazılımı oluşturularak Kent Bilgi Sistemi ile birlikte hizmete alınmıştır.
Şişli Belediyesi, www.sislibelediyesi.com ve www.sisli.bel.tr adresleri üzerinden İnteraktif Belediyecilik hizmetle-rinde çağı yakalamış bulunmaktadır.
Web üzerinden şikayet takip sistemi (yakınma izleme) (Mavi Masa Uygulaması), Tahsilat-Tahakkuk-Beyanname işlemleri, Adres Bilgi Sistemi, Kent Haritası gibi interaktif uygulamalar yapılmaktadır. Bu hizmet 150 MBps Metro Ethernet alt yapısı ile verilmektedir. Mobil uygulamalarında 128 Kb.lık GPRS altyapısı kullanılmaktadır.
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
Belediye hizmetlerinin ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Standartları Sistem şartlarını ve belirle-nen Yönetim Politikalarını karşılaması amacı ile Entegre Yönetim sistemi kurulmuş ve bu sistemi; sistem prosedür-leri, süreç planları, görev tanım ve sorumlulukları, iş talimatları bazında dokümante edilmiştir. Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı detayları Doküman Kontrolü Prosedürü’nde açıklanmıştır.
Entegre Yönetim Sistemi içinde; birinci düzeyde EYS El Kitabı, ikinci düzeyde EYS sistem prosedürleri ve süreç planları, üçüncü düzeyde iş talimatları, formlar, destek dokümanlar ve dış dokümanlar bulunur.
Entegre Yönetim Sisteminin yönetimini, kontrolünü, ölçümünü ve performans yeterliliğini saptamak için verilerin kullanımı sağlanmıştır. EYS’ nin işletilmesi ve gözlenmesinde destek olması için gerekli olan kaynakları ve enformas-yonun elde edilebilirliğinin güvenceye alınması sağlanmış ve ölçümleri, analizleri ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ve Service Cality standartları koşullarına göre yapılmaktadır. Sistemin performansı, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne uygun olarak belirlenmiş aralıklarla değerlendirilir.
Kalite, işin yapılmasına ilişkin her sürecin ana parçasıdır. Organizasyonda tanımlanmış her bölüm, ürün ve hizmet kalitesinden sorumludur.
Başkanlığımız, vizyon, misyon, politika ve hedefleri ile uyumlu etkin bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturulmuş, dokü-mante edilmiş ve uygulama kararlaştırılmıştır.
Başkanlığımız, ISO 9001:2008 Entegre Yönetim Sistemi şartlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı, EYS prosedürlerine referans göstererek Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısını detaylı olarak açıklanmaktadır.
Entegre Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemi prosedürlerinin uygulanış etkinliği, her bölüme yılda en az bir kez yapılan kuruluş içi EYS Denetimleri ile değerlendirilmektedir.
132014 Performans Programı
D- İNSAN KAYNAKLARI
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIPersonelin istihdam türlerine göre dağılımları aşağıda sunulmuştur.
MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
CİNSİYET SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE
KADIN 135 %38 64 %22 8 %54
ERKEK 222 %62 230 %78 7 %46
TOPLAM 357 %100 294 %100 15 %100
CİNSİYET DAĞILIMI
%38KADIN
%22 KADIN
MEMUR
%78ERKEK
İŞÇİ
%54 KADIN%46 ERKEK
SÖZLEŞMELİ
MEMUR İŞÇİ
İLKÖĞRETİM 49 144
LİSE 103 138
MESLEK LİSESİ 31 -
YÜKSEK ÖĞRENİM 174 12
TOPLAM 357 294
%49YÜKSEK
ÖĞRENİM
%9 MESLEK LİSESİ
%14 İLKÖĞRETİM
%28 LİSE
MEMUR İŞÇİ
%50İLKÖĞRETİM
%4 YÜKSEK ÖĞRENİM
%46 LİSE
ÖĞRENİM DURUMLARI
%62ERKEK
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
152014 Performans Programı
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Performans Programının Hazırlanmasında; 06.7.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Onuncu Kalkınma Planının Yerel Yönetimler için öngörülen hedeflerden Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe bele-diyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren;
• Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi,
• Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi,
• Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi,
• Yerel Dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması,
• Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması,
• Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması,
• E-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi,
• Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve işgücü duyarlılığının artırılması,
• Gelir Dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele.
Başlıklar esas alınmıştır.
Şişli Belediyesi 2010–2014 dönemi Stratejik Planı uyarınca hazırlanmış olan 2014 yılı Performans Programı Taslağında, temel politika olarak Stratejik Odaklar başlığı altında yer alan 22 adet stratejik amacın tamamına prog-ram döneminde öncelik verilmiştir. Stratejik Amaçlara bağlanmış olan 58 adet stratejik hedef ile stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler ise programda öngörülen sıra numarası ile önceliklendirilmiştir.
Şişli’de çağdaş yaşamın, herkesin hakkı olduğunu kabul ederek, Şişli’de yaşayanların kentli haklarını karşılayan bir temel yaklaşım ile çağdaş bir kente ulaşmaktır. Şişli belediyesi, kent yönetiminde deneyime, birikime ve özgüvene sahip yapısıyla, bunu başarabilecek yetenek ve liderliğe sahiptir. Amaç Şişlili olma bilincini geliştirerek ve kent kimliğine sahip çıkarak, örnek bir kent oluşturmaktır.
Şişli’de sevgi ve kültürle yoğrulmuş yaşam kalitesinin, zenginleştirilmesi ve yükseltilmesi temel bakışımız olacaktır.
Bu vizyonun gerçekleşmesinde esas alınacak ilkelerimiz;
• Hukuka uygunluk,
• Dürüstlük ve güvenilirlik,
• Beceriklilik,
• Hoşgörü ve saygı ile
• Kararlılık ve tutarlılık olacaktır.
B- AMAÇ VE HEDEFLER
B.1- MİSYON
B.2- VİZYON
162014 Performans Programı
B.3- AMAÇ VE HEDEFLER
SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI
SH I.1.1. KAYIT, BELGE VE SİSTEM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
SH I.1.2. BELEDİYE GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ YEREL KAYNAKLARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
SH I.1.5. BELEDİYENİN HİZMET ÜRETİM SÜRECİNİN STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİN SAĞLANMASI
SH I.1.6. KURUMSAL PLANA UYGUN OLARAK YILLIK PERFORMANS PROGRAMININ VE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, İZLEME, ÖLÇME, RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ
SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA
UYGUNLUĞUN ARANMASI
SH I.2.1. HİZMET BİRİMLERİNİN HUKUKSAL YÖNDEN DESTEKLENMESİ
SH I.2.2. İHALE SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
SA I.3. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ SH I.3.1. NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI
SA I.4. HİZMET ÜRETIM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE
VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ
SH I.4.1. MECLİS VE ENCÜMEN SEKRETERYASININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ
SH I.4.2. KURUM İÇİ EVRAK İŞLEYİŞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SÜRATLENDİRİLMESİ
SA I.5. HİZMET PLANLAMA, ÜRETİM VE YÜRÜTÜMÜNE İÇ VE DIŞ
PAYDAŞLARIMIZIN ETKİN KATILIMININ SAĞLANMASI
SH I.5.1. BELEDİYEYİ İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE YÖNETMEK
SA I.6. KULLANIMA ELVERİŞLİ HİZMET BİNALARI
SH I.6.1. HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, EKSİK VE YETERSİZ DONANIMIN TAMAMLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
SA I.7. HİZMET YÜRÜTÜMÜNÜ SAĞLAYAN, KOLAYLAŞTIRAN LOJİSTIK
DESTEK BİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
SH I.7.1. TÜM BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYU-LAN ARAÇLARA SAHİP, HER ZAMAN VE HER ŞARTTA HİZMETE HAZIR LOJİSTİK DESTEK BİRİMİ
SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDIYE
SH I.8.1. KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENMESİNİN SAĞLANMASI
SH I.8.2. ENTEGRE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
SH I.8.3. DONANIM EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
SH I.8.4. TEKNOLOJİ DEĞİŞİM VE YENİLEMELERİNDE AR-GE ÇALIŞMALARINDAN YARARLANILMASI
SH I.8.5. HİZMET ÜRETİMİNE HIZ KAZANDIRILMASI VE KAYNAK İSRAFININ ÖNLENMESİ BAKIMINDAN TEKNOLOJİDEN YARARLANILMASI
SH I.8.10. ARŞİV SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
SH I.8.11. BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNİN KURULMASI
SH I.8.12. VERİTABANINDAKİ KAYITLARIN YENİLENMESİ
SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDIYE
SH I.9.1. YAZILI VE GÖRSEL BASININ DÜZENLİ, ETKİN VE PROFESYONELCE TAKİP EDİLMESİ
SH I.9.2. BELEDİYENİN PROJE ETKİNLİKLERİNİN KAMUOYUNA TANITILMASI
SH I.9.3. YURTTAŞLARIMIZIN GÖRÜŞ, ÖNERİ, ŞİKAYET VE TALEPLERİNİN BÜROKRATİK İŞLEYİŞE TAKILMADAN ALINMASI-NIN, TAKİBİNİN VE KARŞILANMASININ VE/VEYA CEVAPLAN-MASININ SAĞLANMASI
I - KURUMSAL YAPI
172014 Performans Programı
II - KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA
SA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
SH II.1.1. KUDEB (KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSU’NUN) KURULMASI
SH II.1.2. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANACAK ALANLARIN TESPİTİ VE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI
SH II.1.3. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SH II.1.4. RUHSATA BAĞLANAMAYAN VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE ALINAMAYAN KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI
SA II.2. TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN
AZALTILMASI
SH II.2.1. KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF YOL VE ARAÇLARIN DEVREYE ALINMASIYLA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜMLER OLUŞTURULMASI
SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN
GİDERİLMESİ
SH II.3.1. YENİLEME PROJELERİNİN YAPILMASI
SH II.3.2. DONATI ALANLARININ İŞGALLERDEN ARINDIRILMASI, PARK VE YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI, YENİLENMESİ, BAKIM VE ONA-RIMLARININ DÜZENLİ OLARAK YAPILARAK MEMNUNİYET DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ
SH II.3.3. PLANLAMA FAALİYETLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN MAKSİMUM DÜZEYDE YARARLANILMASI
SA II.4. ALTYAPI VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
SH II.4.1. BELEDİYE HİZMET, KÜLTÜR, SOSYAL HİZMET, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN TESİSLERİN YAPIMI, MEVCUTLARIN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI
SH II.4.2. ALT VE ÜST YAPI VE TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILARAK, ÇAĞDAŞ KENT KAVRAMINA UYGUN OLARAK KENTİN FİZİKİ KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI
SH II.5.1. AFET BİLGİ SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
SH II.5.2. AFET SONRASINDA MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ARAÇ-GEREÇ VE EĞİTİM HAZIRLIKLARININ TAMAMLANMASI
182014 Performans Programı
III - ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI
SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE
KAZANDIRILMASI
SH III.1.1. KOLLEKTİF TEMİZLİK BİLİNCİNİN YARATILMASI
SH III.1.2. GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN, ATIKLARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMESİNİN ÖNLENMESİ VE GÜVENLİ ATIK TOPLAMA NOKTALARI VE SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
SH III.1.3. ŞİŞLİ İLÇESİNİN TÜM BÖLGELERİNDE ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASI İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYONUN YAPILMASI
SH III.1.4. ÇEVRE SAĞLIĞI VE TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İNSAN SAĞLIĞINA ODAKLANIRKEN; EKOLOJİK DENGEYİ DE KORUMAK
SH III.1.5. HİZMET ÜRETİMİNDE KAYNAKLARIN EKONOMİK KULLANIMI VE TASARRUF BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
SH. III.1.6. İNANÇ FARKI GÖZETMEKSİZİN TÜM İBADET YERLERİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEK VE YURTTAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI ALANLARDA İBADETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE OLANAK VERECEK HİJYENİK KOŞULLARIN SAĞLANMASI
SH III.1.7. HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İŞÇİ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN
YAYGINLAŞTIRILMASI
SH III.2.1. OKUL VE GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNDE KORUYUCU HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK YAYGIN SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ
SH III.2.2. POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
SH III.2.3. HAYVAN HAKLARINA SAYGI ÇERÇEVESİNDE; HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU HİZMETLER YÜRÜTMEK
SH III.2.4. ÇEVRE VE İNSANLIĞI TEHDİT EDEN UNSURLARLA MÜCADELENİN ETKİNLEŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ
192014 Performans Programı
IV - EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM
V - DIŞ İLİŞKİLER
SA IV.1. İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRICI ÖRGÜN VE MESLEKİ EĞİTİM
OLANAKLARININ YARATILMASI
SH IV.1.1. MEVCUT ÖRGÜN VE MESLEKİ KURS HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK YÜRÜTÜLMESİ
SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE
KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN
SAĞLANMASI
SH IV.2.1. İLÇEDEKİ İŞSİZLERE İSTİHDAM OLANAĞI YARATABİLMEK İÇİN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KURUM VE KURULUŞLARIN İSTİHDAM İHTİYACININ VE GEREKSİNİM DUYULAN NİTELİKLERİNİN BELİRLENEREK, UYGUN BAŞVURULARIN BU KURUMLARA YÖNLENDİRİLMESİ
SH IV.2.2. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BELEDİYE HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMELERİNİN SAĞLANMASI
SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK
SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
SH IV.3.1. ORGANİZE EDİLECEK SANATSAL ETKİNLİKLERDEN YURTTAŞLARIMIZIN YAYGIN BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK, ETKİNLİKLERE YURTTAŞLARIMIZIN KATILIMLARINI ARTIRICI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK VE ŞİŞLİ’NİN SANATSAL FAALİYET ALANINDAKİ YERİNİ PEKİŞTİRMEK, DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIMAK
SH. IV.3.2. İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ AMATÖR VEYA PROFESYONEL TİYATRO ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEMEK, BELEDİYE OLANAKLARINI SANATSAL FAALİYET VE ORGANİZYONLAR İÇİN TAHSİS ETMEK
SH. IV.3.3. İNSANLIK, ÜLKEMİZ VE ŞİŞLİ İÇİN ÖZEL ÖNEME SAHİP GÜNLERDE HALKIN KATILIMININ SAĞLANDIĞI ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRMEK
SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK
SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ
SH IV.4.1. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI
SH. IV.4.2. SOSYAL GÜÇSÜZLERE KARŞI SOSYAL DEVLET İLKESİ SORUMLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMESİ
SA IV.5. SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN SOSYAL TESİS
İŞLETMELERİMİZDEKİ, HİZMET KALİTE VE ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
SH IV.5.1. SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANAN YURTTAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI
SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE
GETİRMEK
SH. V.1.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNA HAZIRLAMAK
SH. V.1.2. AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINDAN YARARLANMA OLANAĞININ YARATILMASI
SH. V.1.3. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİN ULUSLARARASI TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI
202014 Performans Programı
SP ODAK VE AMAÇLAR TUTARI- KURUMSAL YAPI 35.236.761,00
SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI 45.000,00
SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA UYGUNLUĞUN ARANMASI 195.000,00
SA I.3. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ 546.000,00
SA I.4 HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ 0,00
SA I.5. HİZMET PLANLAMA, ÜRETİM VE YÜRÜTÜMÜNE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZIN ETKİN KATILIMININ SAĞLANMASI 2.020.000,00
SA I.6. KULLANIMA ELVERİŞLİ HİZMET BİNALARI 3.000.000,00
SA I.7. HİZMET YÜRÜTÜMÜNÜ SAĞLAYAN, KOLAYLAŞTIRAN LOJİSTİK DESTEK BİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 23.200.000,00
SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE 2.243.900,00
SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE 3.986.861,00
II- KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA 46.236.518,00
SA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
6.023.000,00
SA II.2. TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN AZALTILMASI 0,00
SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ 11.818.518,00
SA II.4. ALTYAPI VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ 27.380.000,00
SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI 1.015.000,00
III- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI 11.931.352,00
SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI 5.235.000,00
SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI 6.696.352,00
IV- EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM 40.215.000,00
SA IV.1. İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRICI ÖRGÜN VE MESLEKİ EĞİTİM OLANAKLARININ YARATILMASI 4.950.000,00
SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI 60.000,00
SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 14.200.000,00
SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ 20.945.000,00
SA IV.5. SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN SOSYAL TESİS İŞLETMELERİMİZDEKİ, HİZMET KALİTE VE ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 60.000,00
V- DIŞ İLİŞKİLER 1.099.100,00
SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK 1.099.100,00
212014 Performans Programı
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI
Hedef SH.I.1.1. KAYIT, BELGE VE SİSTEM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Performans Hedefi 2014 YILINDA YERSİZ VE EKSİK TAHAKKUKLAR TESPİT EDİLECEK, MÜKERRER KAYITLAR TEMİZLENECEK VE ÖN MALİ KONTROL BİRİM YÖNETMELİĞİ HAZIRLANACAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Düzeltilen hatalı tahakkuk sayısı 0 5.000 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Belge güncellemesi yapılan dosya sayısı. 0 5.000 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Muhasebe kayıtlarının denetlenme düzeyi. 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
4 Ön mali kontrol birim yönergesinin hazırlanması. 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
5 Düzeltilen tahakkuklardan sonra gelirin artış oranı 0% 2% 4%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. I.1.1.1. TAHAKKUK KAYITLARININ SİSTEMDEN TARANMASI SURETİYLE YERSİZ VE EKSİK TAHAKKUKLARIN TESBİTİ; YERSİZ TAHAKKUKLARIN TERKİNİ, EKSİK TAHAKKUKLARIN TAMAMLANMASI VE TAHAKKUKA ESAS BELGELERİN GÜNCELLENMESİ
0,00 0,00 0,00
2F. I.1.1.2. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNİN FİZİKİ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE ARŞİVDE YER ALAN TÜM MUHASEBE EVRAKININ TARANARAK TASNİF EDİLMESİ
0,00 0,00 0,00
3 F. I.1.1.3. ÖN MALİ KONTROL BİRİM YÖNERGESİNİN HAZIRLANMASI VE ETKİN BİR ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI 5.000,00 0,00 5.000,00
Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00
222014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI
Hedef SH.I.1.2. BELEDİYE GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ YEREL KAYNAKLARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi PROGRAM DÖNEMİNDE TAHAKKUK ARTIŞI %4 DÜZEYİNE ÇIKARTILACAK; TAHSİLATIN, TOPLAM TAHAKKUKA ORANI %90 DÜZEYİNE YÜKSELTİLECEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Tahsilatın tahakkuka oranı 0% 70% 90%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Tahakkuk artışının yüzdesi. 0% 2% 4%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.1.2.1. TAHAKKUK KAYIPLARININ AZALTILMASI VE TAHAKKUK ARTIŞININ %4 DÜZEYİNDE ARTTIRILMASI 0,00 0,00 0,00
2 F. I.1.2.2. TAHSİLATIN TOPLAM TAHAKKUKA ORANININ ASGARİ %90 DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİ 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI
Hedef SH.I.1.5. BELEDİYENİN HİZMET ÜRETİM SÜRECİNİN STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİN SAĞLANMASI
Performans HedefiHİZMETLERİN STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN İZLEME RAPORLAMA SİSTEMİ OLUŞTURULACAK, OLUŞTURULACAK İZLEME SİSTEMİ İLE ÖDEMELERİN HER AY KONTROLÜ SAĞLANACAK.
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 İzleme sisteminin oluşturulması ve kullanımı 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Bütçeye uygunluğu kontrol edilen faaliyet sayısı/tüm faaliyetlere oranı 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. I.1.5.1. BELEDİYENİN HİZMET BİRİMLERİNİN STRATEJİK PLANDA TANIMLANAN FAALİYETLERİNİN, PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAYACAK İZLEME-RAPORLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI
0,00 0,00 0,00
2F. I.1.5.2. BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEKLERİN, STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK KULLANILMASINI SAĞLAYACAK İZLEME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
232014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI
HedefSH.I.1.6. KURUMSAL PLANA UYGUN OLARAK YILLIK PERFORMANS PROGRAMININ VE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, İZLEME, ÖLÇME, RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ
Performans HedefiPERFORMANS PROGRAMININ İZLENMESİ, ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI, KANUN İLE BELİRTİLEN SÜRELERDE İLGİLİ RAPORLARI HAZIRLAYARAK BELEDİYE MECLİSİ’NE SUNMAK.
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Hazırlanan yıllık performans programının stratejik plana uygunluk oranı. 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Belediyenin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için birim temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı. 0 24 24
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Yapılan kurumsal performans toplantı sayısı 0 3 3
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.1.6.1. STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK BELEDİYENİN YILLIK PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI 15.000,00 0,00 15.000,00
2 F. I.1.6.2. PERFORMANS PROGRAMININ İZLENMESİ, ÖLÇÜLMESİ, RAPORLANMASI VE UYGULAMALARIN DENETLENMESİ 0,00 0,00 0,00
3 F. I.1.6.3. BELEDİYENİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANARAK BELEDİYE MECLİSİNE SUNULMASI 25.000,00 0,00 25.000,00
Genel Toplam 40.000,00 0,00 40.000,00
242014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA UYGUNLUĞUN ARANMASI
Hedef SH.I.2.1 HİZMET BİRİMLERİNİN HUKUKSAL YÖNDEN DESTEKLENMESİ
Performans HedefiHUKUKSAL GÖRÜŞ TALEPLERİ 3 GÜN İÇİNDE CEVAPLANACAK, RESMİ GAZETE GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLECEK, BELEDİYENİN HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME VE PROTOKOLLER 2 GÜN İÇİNDE YAPILACAK VEYA İNCELENECEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Hukuksal görüş sayısı 50 60 80
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Avukat başına düşen hukuksal görüş sayısı 8 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Birimlerden talep edilen hukuksal görüşün gerçekleşme oranı 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
4 Yeni dava sayısı 180 150 225
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Sonuçlandırılan sözleşme/protokol sayısı ve oranı 100% 0% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
6 Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı oranı 75% 100% 75%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
7 Birim avukat başına düşen dava dosyası sayısı 30 15 28
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Mevzuattaki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilme oranı 75% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
9 Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı 60 80 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.2.1.1. HİZMET BİRİMLERİNİN HUKUKSAL GÖRÜŞ İSTEMLERİNİN EN ÇOK ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE YERİNE GETİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00
2F. I.2.1.2. RESMİ GAZETENİN GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLEREK, HUKUKSAL ALANDAKİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLERİN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ
0,00 0,00 0,00
3
F. I.2.1.3. BELEDİYENİN HİZMET ALANLARINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HUKUKİ UYUŞMAZLIK ÖNGÖRÜLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM RAPORLARININ HAZIRLANMASI, İŞLEM TESİSİNDEN ÖNCE GEREKLİ HUKUKSAL İNCELEMELERİN YAPILMASI, PROTOKOL VE SÖZLEŞME TASLAKLARININ HAZIRLANMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
252014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA UYGUNLUĞUN ARANMASI
Hedef SH.I.2.2 İHALE SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi E-İHALE SİSTEMİNE GEÇİLECEK
AÇIKLAMA
KİK kamu kurumlarının ihalelerinde internet üzerinden teklif verilebilmesini öngördüğünden ihale bürosunun organizasyonu ve teknik alt yapısı e-ihale sistemine elverişli hale getirilmesi gerekmektedir.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 e-ihale sisteminin güncellenmesi 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Verilen eğitim sayısı 0 3 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Teknik donanımın karşılanması 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
4 Kurulan ihale masası sayısı 0 6 6
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Eğitim verilen kişi sayısı 0 25 25
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.2.2.1. E-İHALE SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ 25.000,00 0,00 25.000,00
2
F. I.2.2.2. İHALE BÜROSUNDA MAL, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ İHALELERİ İÇİN AYRI MASALAR OLUŞTURULMASI VE BÜRODA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN KAPSAMLI BİR EĞİTİMDEN GEÇİRİLMESİ
20.000,00 0,00 20.000,00
3 F. I.2.2.3. İHALE BÜROSUNUN TEKNİK DESTEK VE DONANIM GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI 150.000,00 0,00 150.000,00
Genel Toplam 195.000,00 0,00 195.000,00
262014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.3. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ
Hedef SH.I.3.1 NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI
Performans Hedefi YETERLİLİK İLKESİNE DAYALI YÖNETİM SİSTEMİNİ YERLEŞTİRMEK
AÇIKLAMA
ÇALIŞANLAR, MÜŞTERİLER VE TOPLUM İLE İLGİLİ VAROLAN RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN BELEDİYEMİZDE MESLEKİ SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİ ULUSLARARASI KRİTERLERİNİN UYGULANMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİN İYİLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMASI
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Doldurulan ünvanlı kadro sayısı 0 12 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Memur lokalinin açılması 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
3 Eğitim alan personel sayısı 0 120 60
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Eğitim verilecek kişi sayısı 0 42 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Eğitime katılan personel sayısı 0 40 40
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Y.Y.E’de eğitim verilecek personel sayısı 0 40 40
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Y.Y.E’de eğitim verecek eğitmen sayısı 0 0 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Sertifika alan personel sayısı 0 0 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Enstitünün faaliyete geçirilmesi 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.3.1.1. YEREL YÖNETİM ENSTİTÜSÜNÜN AÇILMASI 250.000,00 0,00 250.000,00
2F. I.3.1.2. GÖREV YAPAN PERSONELİN İLGİLİ BULUNDUĞU HİZMET ALANINDA YETKİNLEŞMESİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ
25.000,00 0,00 25.000,00
3
F. I.3.1.3. İŞÇİ VE MEMUR PERSONELİN DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER KONULARINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDEN GEÇİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
18.000,00 0,00 18.000,00
4F. I.3.1.4. GÖREVDE YÜKSELME VE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE ESAS SIRALAMALARIN YAPILARAK DÜZENLİ OLARAK TÜM ÇALIŞANLARA BİLDİRİLMESİ
3.000,00 0,00 3.000,00
5 F. I.3.1.5. MEMUR LOKALİ AÇILMASI 250.000,00 0,00 250.000,00
Genel Toplam 546.000,00 0,00 546.000,00
272014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.4. HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef SH.I.4.1 MECLİS VE ENCÜMEN SEKRETERYASININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi2014 YILINDA MECLİS KARARLARINI, İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARINI, ENCÜMEN ARŞİVİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK VE İNTERNET ORTAMINDA İZLENMESİ SAĞLANACAK.
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Meclis Kararları elektronik ortama aktarılacak 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Encümen Arşivi elektronik ortama aktarılacak 0% 40% 40%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
3 İnternette yayınlanan kararların sayısı 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. I.4.1.1. MECLİS KARARLARINI, İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARINI ELEKTRONİK ORTAMA AKTARMAK İLE İLGİLİ HİZMET ALIMINININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
0,00 0,00 0,00
2F. I.4.1.2. ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILAN MECLİS ARŞİVİNİN; KARAR VE KOMİSYON RAPORLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMEYE AÇILMASI
0,00 0,00 0,00
3F. I.4.1.3. ENCÜMEN ARŞİVİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ HİZMET ALIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK
0,00 0,00 0,00
4F. I.4.1.4. KİŞİYE VE/VEYA KURUMA ÖZEL OLMAYAN ENCÜMEN KARARLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIMLAMASININ SAĞLANMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
282014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.4. HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef SH.I.4.2 KURUM İÇİ EVRAK İŞLEYİŞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SÜRATLENDİRİLMESİ
Performans Hedefi 2014 YILINDA GENEL EVRAK SERVİSİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAZILIM SAĞLANACAK, YAZIŞMALAR DOĞRU VE SÜRATLİ YAPILACAKTIR.
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Yazılımın gerçekleştirilmesi 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Verilen eğitim sayısı 0 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Eğitim verilen personel sayısı 0 4 4
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. I.4.2.1. GENEL EVRAK SERVİSİNE GELEN EVRAKIN DOĞRU VE SÜRATLİ BİÇİMDE İLGİLİ BİRİMLERE HAVALESİNİN VE CEVAP VERİLMEYİ GEREKTİREN BELGELERİN TAKİBİNİ YAPMAYA ELVERİŞLİ YAZILIMIN SAĞLANMASI
0,00 0,00 0,00
2
F. I.4.2.2. GENEL EVRAK SERVİSİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİ, BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE İLGİLİ OLARAK KAPSAMLI BİR HİZMET İÇİ EĞİTİMDEN GEÇİRİLMELERİNİ SAĞLAMAK
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
292014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.5. HİZMET PLANLAMA, ÜRETİM VE YÜRÜTÜMÜNE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZIN ETKİN KATILIMININ SAĞLANMASI
Hedef SH.I.5.1 BELEDİYEYİ İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE YÖNETMEK
Performans Hedefi2014 YILINDA; 1- SOKAK ÇOCUKLARINI KORUMAYA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ PROJESİ HAZIRLANACAK, 2- BELEDİYEMİZİN UA BEL.BİR. ÜYELİĞİ SAĞ. 3- YEREL GÜNDEM ETKİNLİK VE PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Sokak çocuklarını korumaya yönelik projenin hazırlanması 0% 50% 50%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Katılım sağlanan etkinlik sayısı 0 10 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurul sayısı 0 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Düzenlenen gezi sayısı 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 U.B.B üye olunması 0 0 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Örgütlenilen mahalle sayısı 0 5 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Gerçekleştirilen Kent Konseyi toplantıları 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Ağırlanan başkanlık misafir sayısı 0 1.000 1.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. I.5.1.1. MERKEZİ İDARE-BELEDİYE-STÖ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SOKAK ÇOCUKLARINI KORUMAYA YÖNELİK PROJELERİN HAZIRLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ
20.000,00 0,00 20.000,00
2F. I.5.1.2. YEREL GÜNDEM TÜRKİYE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE 2014 YILINDA 5 ADET YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI PANEL, KONFERANS VE SEMİNER ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ
250.000,00 0,00 250.000,00
3 F. I.5.1.3. ULUSLARARASI BELEDİYELER BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNE KATILINMASI 50.000,00 0,00 50.000,00
4 F. I.5.1.4. BELEDİYEMİZİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 250.000,00 0,00 250.000,00
5 F. I.5.1.5. YEREL GÜNDEM 21 MECLİSLERİNİN MAHALLE BAZINDA ÖRGÜTLENMESİNİN SAĞLANMASI 200.000,00 0,00 200.000,00
6 F. I.5.1.6. KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTI ORGANİZASYONLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 100.000,00 0,00 100.000,00
7 F. I.5.1.7. KENT KONSEYİ GENEL KURULLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI 50.000,00 0,00 50.000,00
8 F. I.5.1.8. BAŞKANLIK MAKAMINA GELEN MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
9 F. I.5.1.9. BELEDİYEMİZİN ULUSLARARASI BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE OLMASININ SAĞLANMASI 100.000,00 0,00 100.000,00
Genel Toplam 2.020.000,00 0,00 2.020.000,00
302014 Performans Programı
TABLO 2
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.6. KULLANIMA ELVERİŞLİ HİZMET BİNALARI
Hedef SH.I.6.1 HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, EKSİK VE YETERSİZ DONANIMIN TAMAMLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLARIN DAHA İYİ HİZMET ALACAKLARI ORTAMLARI SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Engelli tuvaleti yapılması 0 2 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Asansör kabinlerinin yenilenmesi 0 5 7
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Hizmet binalarının ısıtma soğutma sistemlerinin yıllık bakım onarımı yapılacak 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
4 Kaplanan yer zeminlerinin alanı miktarı 80% 80% 80%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
5 Hizmet binalarının telefon santrallerinin bakım,onarımının yapılması 80% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
6 Bakım ve onarım yapılan elektrik trafolarının sayısı 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
7 Bakım ve onarım yapılan güvenlik otomasyon sistemleri 15% 100% 80%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
8 Hizmet binalarının boya bakım ve onarım yapılacak alanı 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.6.1.2. ENGELLİLER İÇİN ÖZEL TUVALET YAPILMASI 0,00 0,00 0,00
2 F. I.6.1.3. ASANSÖR KABİNLERİNİN YENİLENMESİ 750.000,00 0,00 750.000,00
3 F. I.6.1.4. HİZMET BİNALARI ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN YILLIK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
4 F. I.6.1.5. HİZMET BİNALARI BOYA, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 500.000,00 0,00 500.000,00
5 F. I.6.1.6. HİZMET BİNALARININ TELEFON SANTRALLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 100.000,00 0,00 100.000,00
6 F. I.6.1.7. ELEKTRİK TRAFOLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 50.000,00 0,00 50.000,00
7 F. I.6.1.8. GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 300.000,00 0,00 300.000,00
8 F. I.6.1.9. TÜM YER ZEMİNLERİNİN KAPLANMASI 300.000,00 0,00 300.000,00
Genel Toplam 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
312014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.7. HİZMET YÜRÜTÜMÜNÜ SAĞLAYAN, KOLAYLAŞTIRAN LOJİSTİK DESTEK BİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef SH.I.7.1 TÜM BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN ARAÇLARA SAHİP, HER ZAMAN VE HER ŞARTTA HİZMETE HAZIR LOJİSTİK DESTEK BİRİMİ
Performans Hedefi BELEDİYEMİZ TARAFINDAN BÖLGEMİZ HALKINA DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK AMACIYLA, İHTİYAÇ DUYULAN ARAÇ VE PERSONEL HİZMETİ ALIMI
AÇIKLAMA
BELEDİYEMİZ ARAÇLARININ YETERSİZ VE BİR BÖLÜMÜNÜN DE YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ OLMASI, AYRICA PERSONELİMİZ ELİYLE YÜRÜTMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETTE EMEKLİYE BAĞLI OLARAK AZALMASINDAN DOLAYI HİZMETLERİN VATANDAŞIMIZA YÖNELİK DAHA RASYONEL VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ, AYRICA KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK VE YENİ NESİLLERE TANITMAK AMACIYLA (ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ, HACI BEKTAŞ-I VELİ, ANITKABİR, EDİRNE, KONYA MEVLANA, MERYEM ANA) GİBİ GEZİLERE ARAÇ TEMİNİ.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Belediye hizmeti için kiralanan araç sayısı (binek,kamyon,kamyonet, iş makinası, otobüs) 0 120 177
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Alınacak Personel sayısı 0 80 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Kültürel amaçlı geziler için gönderilen otobüslerin sefer sayısı (1 yıl içerisinde) 0 1.050 3.200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.7.1.2. ARAÇ KİRALAMA 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2 F. I.7.1.4. HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE GEREKSİNİM DUYULAN PERSONEL HİZMETİ ALIMI 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
Genel Toplam 23.200.000,00 0,00 23.200.000,00
322014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH.I.8.1 KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENMESİNİN SAĞLANMASI
Performans HedefiKENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINI %100 WEB TABANLI HALE GETİRMEK, GEREK DUYULAN DONANIM NETWORK ALTYAPISINI VE UZAK ŞUBE BAĞLANTILARINI GÜNCELLEŞTİRMEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının Web tabanlı teknolojiye taşınma oranı 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Merkez ve Osmanbey hizmet binalarının sistem odalarının güncel teknolojilerle desteklenmesi 1 3 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Dış birimlerin Network altyapısının incelenmesi 2 10 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. I.8.1.1. KENT BİLGİ SİSTEMİ (DİGİKENT-ŞİŞLİ) UYGULAMALARININ %100 WEB TABANLI VE MOBİL TEKNOLOJİYE UYGUN ŞEKİLDE GÜNCELLENMESİ, DESTEK HİZMETLERİNİN ALINMASI
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
2 F. I.8.1.2. HİZMET BİRİMLERİNİN DONANIM VE NETWORK ALTYAPISININ GÜNCEL TEKNOLOJİLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 175.000,00 0,00 175.000,00
3 F. I.8.1.5. TÜM HİZMET BİNALARININ, SİSTEM ODALARININ GÜNCEL TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENMESİ 91.200,00 0,00 91.200,00
Genel Toplam 1.466.200,00 0,00 1.466.200,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH.I.8.2 ENTEGRE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Performans Hedefi GÜNCELLEMELER YAPILARAK SİSTEM GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Firewall ve antivirüs yazılımlarının güncellenerek sistem güvenliğinin sağlanması 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. I.8.2.1. FIREWALL YAZILIMI VE ANTİVİRÜS YAZILIMI GÜNCELLEMELERİNİN YAPILARAK SİSTEM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
91.200,00 0,00 91.200,00
Genel Toplam 91.200,00 0,00 91.200,00
332014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH.I.8.3 DONANIM EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
Performans Hedefi KULLANICI EKSİKLİKLERİ TAMAMLANARAK PC GEREKSİNİMİ SAĞLANACAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Gerek duyulan PC’lerin alımı. 0 75 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. I.8.3.1.BİRİMLERİN VE DİĞER KAMU VE KURULUŞLARIN BELEDİYE KANUNUNUN 75. MADDESİ KAPSAMINDA İSTENİLEN MOBİL TEKNOLOJİ İLE ÇALIŞAN BİLGİSAYAR, PERSONEL BİLGİSAYARI VE ÇEVRE ELEMANLARININ KARŞILANMASI.
101.300,00 0,00 101.300,00
Genel Toplam 101.300,00 0,00 101.300,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH.I.8.4 TEKNOLOJİ DEĞİŞİM VE YENİLEMELERİNDE AR-GE ÇALIŞMALARINDAN YARARLANILMASI
Performans Hedefi KENT BİLGİ SİSTEMİ YURTTAŞLARIMIZDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLİP YENİLENECEKTİR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Yapılan araştırma sayısı 0 1 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. I.8.4.1. KENT BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCEL TEKNOLOJİYE BAĞLI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ VE/VEYA YENİLENMESİNDE YURTTAŞLARIMIZIN DA İRADELERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
128.000,00 0,00 128.000,00
Genel Toplam 128.000,00 0,00 128.000,00
342014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH.I.8.5 HİZMET ÜRETİMİNE HIZ KAZANDIRILMASI VE KAYNAK İSRAFININ ÖNLENMESİ BAKIMINDAN TEKNOLOJİDEN YARARLANILMASI
Performans HedefiBELEDİYE HİZMETLERİNDE MOBİL TEKNOLOJİYİ YAYGINLAŞTIRACAK, DİGİTAL İMZA İLE BİRİMLER ARASI YAZIŞMALARA YAPILACAK, İNTERAKTİF VE SMS UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLECEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Elektronik imza uygulamasının yetki ve derecelendirmelerinin yapılarak faaliyete geçmesi 1 0 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Arazide görev yapan personel sayısının alınan mobil cihaz sayısına oranı 100% 0% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
3 Belediye-Vatandaş ilişkilerinde interaktif uygulamalarının kullanılması oranı 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. I.8.5.2. BELEDİYEMİZ PERSONELİNE DİJİTAL İMZA SERTİFİKASI ALINMASI VE KURUM İÇİ EVRAK DOLAŞIMINDA DİGİTAL İMZA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI
73.200,00 0,00 73.200,00
2 F. I.8.5.5. BELEDİYE - VATANDAŞ, BELEDİYE - KURUMLAR ARASI İLİŞKİLERDE İNTERAKTİF UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI 73.200,00 0,00 73.200,00
3 F. I.8.5.6. INTERAKTİF SMS PROJESİNİN (KISA MESAJ) HAYATA GEÇİRİLMESİ 146.400,00 0,00 146.400,00
Genel Toplam 292.800,00 0,00 292.800,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH I.8.10 ARŞİV SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi BELEDİYENİN FİZİKSEL ARŞİVİNDEKİ DÖKÜMANLARIN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI İLE DİGİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİLECEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Fiziksel arşivin elektronik ortama aktarılma oranı 0% 0% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. I.8.10.1. DİJİTAL ARŞİV PROJESİ İLE FİZİKSEL ARŞİVDEKİ DÖKÜMANLAR ELEKTRONİK ORTAMA ATILACAK VE YETKİLİ KULLANICILARIN ERİŞİMİNE AÇILACAKTIR.
57.800,00 0,00 57.800,00
Genel Toplam 57.800,00 0,00 57.800,00
352014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH I.8.11 BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNİN KURULMASI
Performans Hedefi BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ KURULACAK, VATANDAŞLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYİ ARTTIRILACAKTIR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanma oranı %0 %0 %100
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
2 Bilgi İşlem Çağrı Merkezinin kurulması 0 0 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. I.8.11.1. BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNİN KURULMASI İLE VATANDAŞLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI
30.400,00 0,00 30.400,00
Genel Toplam 30.400,00 0,00 30.400,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE
Hedef SH I.8.12 VERİTABANINDAKİ KAYITLARIN YENİLENMESİ
Performans HedefiUYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARARLANARAK KAÇAK YAPI FAALİYETLERİNİN İZLENİLMESİ, TELEFON BELEDİYECİLİĞİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI, MUHTARLIKLARDA KIOSK SİSTEMİNİN KURULMASI SAĞLANACAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Uydu görüntülerinden yararlanarak kaçak yapılaşma faaliyetlerinin izlenilmesi 1 1 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Telefon belediyeciliği sisteminin oluşturulması 1 1 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Muhtarlık ve alışveriş merkezlerine kurulan KIOKS sistem sayısı 3 10 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.8.12.2. MUHTARLIK,AVM VE İHTİYAÇ DUYULAN BİNALARDA DOKUNMATİK BİLGİ TERMİNALLERİNİN KURULMASI. 55.000,00 0,00 55.000,00
2 F. I.8.12.3. TELEFON BELEDİYECİLİĞİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 9.000,00 0,00 9.000,00
3 F. I.8.12.11. UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARARLANILARAK KAÇAK YAPILAŞMA FAALİYETLERİNİN İZLENEBİLMESİNİN SAĞLANMASI 12.200,00 0,00 12.200,00
Genel Toplam 76.200,00 0,00 76.200,00
362014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE
Hedef SH.I.9.1 YAZILI VE GÖRSEL BASININ DÜZENLİ, ETKİN VE PROFESYONELCE TAKİP EDİLMESİ
Performans Hedefi ŞİŞLİ’NİN YEREL VE ULUSAL BASINDA TANITILMASINI VE GÜNDEM YARATAN BELEDİYE OLMASINI SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Ulusal ve yerel basında çıkan haber sayısı 0 4.000 4.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Güncel olayları takip etmek amacıyla gazete dergi alımı 50.000 10.000 10.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. I.9.1.1. ULUSAL VE YEREL YAYIN YAPAN GÜNLÜK GAZETELER VE TELEVİZYON YAYINLARINDAN BELEDİYEMİZİ İLGİLENDİREN SİYASET, EKONOMİ VE SOSYAL OLAYLARLA İLGİLİ HABERLERİN DERLENEREK, ÇOĞALTILMASI VE İLGİLİ BİRİMLERE DAĞITIMININ YAPILMASI
121.551,00 0,00 121.551,00
2F. I.9.1.2. YAZILI GÖRSEL BASINDA KÖŞE YAZARLARININ BELEDİYE MUHABİRLERİNİN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
0,00 0,00 0,00
3 F. I.9.1.3. GÜNCEL OLAYLARIN TAKİP EDİLEBİLMESİ İÇİN GAZETE, DERGİ ALIMLARININ YAPILMASI 121.551,00 0,00 121.551,00
Genel Toplam 243.102,00 0,00 243.102,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE
Hedef SH.I.9.2 BELEDİYENİN PROJE ETKİNLİKLERİNİN KAMUOYUNA TANITILMASI
Performans Hedefi ŞİŞLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLERİN KAMUOYUNA ETKİN BİR ŞEKİLDE DUYURULMASI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Kullanılan billboard sayısı 0 12.000 12.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Basılan ajanda sayısı 5.000 5.000 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Düzenlenen açılış töreni sayısı 0 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Kamuoyuna duyurulan sosyal sorumluluk projesi sayısı 0 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Çekilen fotoğraf sayısı 0 750.000 750.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Basılan fotoğraf sayısı 1.000.000 350.000 350.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
372014 Performans Programı
7 Önemli, gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı 20 20 20
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Hazırlanan tanıtım filmi sayısı 25 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Düzenlenen basın toplantısı sayısı 25 15 15
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
10 Düzenlenen lansman sayısı 25 3 3
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
11 Basılıp dağıtılan materyal sayısı 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
12 Hazırlanan haber bülteni sayısı 0 2.000 2.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
13 Temin edilen yazılım ve donanım programı 0 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
14 Temin edilen montaj aktarım sistem sayısı 0 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
15 Basılan yeni yıl takvimi sayısı 50.000 50.000 50.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
16 Hazırlatılan süreli ve süresiz yayın sayısı 200.000 300.000 300.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. I.9.2.1. BELEDİYE HİZMETLERİNİ TANITMAYA YÖNELİK TANITIM FİLMİ HAZIRLANMASI VE YAYIMLATILMASI 364.652,00 0,00 364.652,00
2F. I.9.2.2. ÖNEMLİ PROJELERİN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASI VE MEDYAYA DUYURULMASI İÇİN BASIN TOPLANTILARI VE LANSMANLARIN DÜZENLENMESİ
121.551,00 0,00 121.551,00
3F. I.9.2.3. BELEDİYE ETKİNLİK VE FAALİYETLERİNİN DUYURULMASI AMACIYLA AFİŞ, DAVETİYE, BROŞÜR, BİLLBOARD GİBİ BASILI MATERYALLER HAZIRLATILMASI
1.215.506,00 0,00 1.215.506,00
4 F. I.9.2.4. BELEDİYE ETKİNLİKLERİNİN TANITIMI AMACIYLA SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLARIN HAZIRLATILMASI 30.387,66 0,00 30.387,66
5F. I.9.2.5. BELEDİYE ETKİNLİKLERİNİN TANITIMI AMACIYLA YAZILI GÖRSEL VE DİJİTAL MECRALARDA REKLAM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI
91.162,97 0,00 91.162,97
6F. I.9.2.6 ÖNEMLİ PROJE VE KAMPANYALARIN KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ TESİS VE HİZMET ALANLARININ AÇILIŞ TÖRENLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ
121.550,63 0,00 121.550,63
7 F. I.9.2.7. ETKİNLİK, AÇILIŞ, ZİYARET VB. KONULARDA DİGİTAL VE OPAK FOTOĞRAF ÇEKİMİ, BASIMI VE ARŞİVLENDİRİLMESİ 1.215.506,00 0,00 1.215.506,00
8 F. I.9.2.8. ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARDA KUTLAMA, ANMA ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ 243.101,00 0,00 243.101,00
9F. I.9.2.9. BELEDİYE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BASIN DUYURUSU, HABER BÜLTENİ, AÇIKLAMA VE BİLGİLENDİRME BÜLTENLERİNİN E-MAIL YOLUYLA GÖNDERİLMESİ
0,00 0,00 0,00
10 F. I.9.2.10. FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ ARŞİVİ İÇİN YAZILIM VE DONANIM PROGRAMININ SAĞLANMASI 54.698,00 0,00 54.698,00
11 F. I.9.2.11. MONTAJ VE AKTARIM SİSTEMİ, DİGİTAL KAMERA VE DİĞER EKİPMANLARIN SAĞLANMASI 36.465,00 0,00 36.465,00
12 F. I.9.2.12. YENİ YIL TAKVİMİ YAPTIRILMASI 36.465,00 0,00 36.465,00
13 F. I.9.2.13. AJANDA YAPTIRILMASI 54.697,74 0,00 54.697,74
Genel Toplam 3.585.743,00 0,00 3.585.743,00
382014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE
HedefSH.I.9.3 YURTTAŞLARIMIZIN GÖRÜŞ, ÖNERİ, ŞİKAYET VE TALEPLERİNİN BÜROKRATİK İŞLEYİŞE TAKILMADAN ALINMASININ, TAKİBİNİN VE KARŞILANMASININ VE/VEYA CEVAPLANMASININ SAĞLANMASI
Performans Hedefi KAMUOYU ARAŞTIRMALARI DÜZENLEYEREK YURTTAŞLARIN BELEDİYE İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAYA YÖNELİK HİZMET VERİLMESİNİ SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Yaptırılan Kamuoyu Araştırması sayısı 4 2 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. I.9.3.1. VATANDAŞLARDAN GELEN TELEFON, E-MAİL, FAKS ŞAHSİ VEYA BASIN YOLUYLA BAŞVURULARIN İLGİLİ BİRİMLERE YÖNLENDİRİLMESİ, TAKİBİ VE BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI
0,00 0,00 0,00
2
F. I.9.3.2. YURTTAŞLARIMIZIN BELEDİYE İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİ SAPTAMAK VE HİZMET ÜRETİMİNDE YARARLANMAK, YURTTAŞLARIN YÖNETİME DAHA ETKİN KATILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇEŞİTLİ KONU VE ALANLARDA KAMUOYU ARAŞTIRMASININ YAPTIRILMASI
158.016,00 0,00 158.016,00
Genel Toplam 158.016,00 0,00 158.016,00
392014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
Hedef SH.II.1.1 KUDEB (KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSUNUN) KURULMASI
Performans Hedefi KUDEB BİRİMİNİN KURULARAK TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 KUDEB’in kurulması için gerekli yazışmalar yapılarak tamamlanması. 0 12
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Tarihi ve kültürel miras niteliğinde olduğu tespit edilen binaların, mahalle kadastral paftalarına işlenmesi 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Proje araştırma gezileri 3 1 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Cephe ve renk belirlemesi yapılan bina sayısı 0,00 25 30
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Ölçekli maketin tamamlanma oranı %0 %40 %40
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F II.1.1.1. KUDEB (KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSU’NUN) KURULMASI 0,00 0,00 0,00
2F II.1.1.2. TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS NİTELİĞİNDEKİ BİNALARIN TESPİT İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE PLAN PAFTALARINA İŞLENMESİ
0,00 0,00 0,00
3 F II.1.1.3. MEVCUT BİNA ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI VE ÖLÇEKLİ MAKETİNİN YAPTIRILMASI 600.000,00 0,00 600.000,00
4F II.1.1.4. MAHALLELERİMİZİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİNE UYGUN OLARAK, İMAR UYGULAMALARINDA CEPHE VE RENK BELİRLEMESİ YAPMAK
0,00 0,00 0,00
5 F.II.1.1.5 PROJE ARAŞTIRMA GEZİLERİ (YURTİÇİ VE YURTDIŞI) 35.000,00 0,00 35.000,00
Genel Toplam 635.000,00 0,00 635.000,00
402014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
Hedef SH.II.1.2 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANACAK ALANLARIN TESPİTİ VE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI
Performans Hedefi SAĞLIKSIZ YAPILAŞMANIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGERİN TESPİTİ, PROJELENDİRİLMESİ VE TANITIMI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Gecekonduların yoğun olduğu mahallerin arazi tespit çalışmaları 0 2 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Proje tanıtım kitapçıklarının dağıtılması 0 1100 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Hazırlanan projenin tanıtım amacıyla bölge halkına düzenlenen toplantı sayısı 0 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Kentsel Dönüşüm alanlarının projelendirilmesi 0 2 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Kuştepe gecekondu önleme projesi kapsamında bina tesbiti sayısı 0 3.000 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Huzur mah. Alan büyüklüklerinin belirlenmesi 0% 100% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı (2013 yılında tamamlandı)
7 Huzur mah. gecekondu önleme projesi kapsamında bina tespiti sayısı 0 600 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Kuştepe Mah. Alan büyüklüklerinin belirlenmesi 0 1.200 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. II.1.2.2. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARI İLE İLGİLİ ANALİTİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 0,00 0,00 0,00
2F II.1.2.3. KUŞTEPE GECEKONDU ÖNLEME PROJESİ KAPSAMINDA TOKİ İLE BİRLİKTE MÜLKİYET TESPİTLERİNİN, YAPI STOKLARININ VE DEĞER TESPİTLERİNİN YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI
0,00 0,00 0,00
3F II.1.2.4. HUZUR MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA TOKİ İLE BİRLİKTE MÜLKİYET TESPİTLERİNİN, YAPI STOKLARININ VE DEĞER TESPİTLERİNİN YAPILMASI
0,00 0,00 0,00
4F. II.1.2.5. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA YÖNELİK PROJELERİN YAPILMASI VE TANITIM KİTAPÇIKLARININ HAZIRLANMASI
0,00 0,00 0,00
5F. II.1.2.6. ÜRETİLEN DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN TANITIMI, DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDAKİ BÖLGEDE YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZIN PROJEYE KATILIMLARININ SAĞLANMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
412014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
Hedef SH.II.1.3 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEKİ İŞLEMLERİN DAHA KOLAY HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ DONANIMLARIN ALINMASI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Kentsel dönüşüm projeleri için gerekli program ve donanım sağlanması 2 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı 0 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Satın alınan NetCad programını kullanan personel sayısı 0 6 6
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. II.1.3.3. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İÇİN GEREKSİNİM DUYULAN PROGRAM VE DONANIMLARININ SAĞLANMASI 25.000,00 0,00 25.000,00
2 F. II. 1.3.4. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İLE İLGİLİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 25.000,00 0,00 25.000,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
Hedef SH.II.1.4 RUHSATA BAĞLANAMAYAN VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE ALINAMAYAN KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI
Performans Hedefi ŞİŞLİ’NİN MODERN YAPILARA SAHİP OLMASINI SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 3194 Sayılı Kanuna aykırı bulunan binaların yıkımı için gerçekleştirilen ihale 1 2 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 2013 yılında 775 sayılı Yasa kapsamında kalan ve Belediye imkanları ile yıkılamayan yapıların yıkımı için hizmet alımı gerçekleştirmek 2 2 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F II.1.4.1. 3194 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUP YIKIM KARARI BULUNAN VE RUHSATA BAĞLANMASI VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN YAPILARIN YIKIM HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
2
F II.1.4.2. 775 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUP YIKIM KARARI BULUNAN VE RUHSATA BAĞLANMASI VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE DÂHİL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN YAPILARIN YIKIM HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ
1.463.000,00 0,00 1.463.000,00
Genel Toplam 5.363.000,00 0,00 5.363.000,00
422014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.2. TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN AZALTILMASI
Hedef SH.II.2.1. KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF YOL VE ARAÇLARIN DEVREYE ALINMASIYLA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜMLER OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi MER’İ PLANLARDA AÇIĞA ÇIKAN OTOPARK İHTİYACINI MÜNFERİT OTOPARK PLANI TADİLATLARI İLE ÇÖZMEK
AÇIKLAMA
İHTİYAÇ DUYULDUĞU TAKDİRDE MÜLKİYET SORUNU HALLEDİLEN BÖLGELERDE ZEMİNALTI VE ZEMİNÜSTÜ OTOPARK YAPILACAKTIR.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Plan ve projelendirilen yer altı ve yerüstü katlı otopark sayısı 0 2 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. II.2.1.2 YOĞUN YERLEŞİM VE İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU ALANLARDA YERALTI VE ÜSTÜ KATLI OTOPARKLARIN PLANLANMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
Hedef SH.II.3.1 YENİLEME PROJELERININ YAPILMASI
Performans Hedefi FONKSİYONUNU YİTİRMİŞ BÖLGELERİN TESPİT EDİLEREK PLANLARININ REVİZE EDİLMESİ
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Tasnifi yapılan bina sayısı. 0 48 40
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Kentsel yenilemeye yönelik proje sayısı 0 1 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Tasnifi yapılan bina sayısı 0 100 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Projenin hazırlanma oranı 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. II.3.1.1. KÖHNEMİŞ VEYA ATIL DURUMDAKİ BİNALARIN TESPİTİ VE BÖLGESEL BAKIMDAN TASNİFİNİN YAPILMASI 0,00 0,00 0,00
2F.II.3.1.2. TESPİT VE TASNİFİ YAPILMIŞ ATIL VE KÖHNEMİŞ BİNALARIN BULUNDUĞU ALANLARDA KENTSEL YENİLEMEYE YÖNELİK YENİ REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI
0,00 0,00 0,00
3
F.II.3.1.3 BELİRLENECEK BİR MAHALLEDE, SOSYAL ETKİNLİKLERİN DÜZENLEBİLECEĞİ, EĞLENCE VE KONAKLAMA OLANAKLARINI ARTIRICI, BAZI SOKAKLARIN YAYA YOLU HALİNE GETİRİLECEĞİ, KÜLTÜREL FONKSİYONLAR KAZANDIRILACAĞI ÖNERİ PROJELERİN HAZIRLANMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
432014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
HedefSH.II.3.2 DONATI ALANLARININ İŞGALLERDEN ARINDIRILMASI, PARK VE YEŞİL ALANLARIN ARTTIRILMASI, YENİLENMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ DÜZENLİ OLARAK YAPILARAK MEMNUNİYET DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ
Performans Hedefi KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI VE DONATI ELEMANLARINI ULUSLAR ARASI STANDARTLAR DÜZEYİNE ÇIKARMAK.
AÇIKLAMA
İLÇEMİZDEN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ULUSLARARASI STANDARTLAR DÜZEYİNE ÇIKARMAK, PARKLARDA BULUNAN DONATI ELEMANLARINI DAHA MODERN VE İŞLEVSEL HALE GETİRMEK, PARK VE YEŞİL ALANLARI GÖRSEL VE FONKSİYONEL OLARAK KALİTESİNİ ARTTIRARAK DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT YARATMAK.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Tespiti yapılan yol ve yeşil alan sayısı 5 5 4
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Kaldırılan işgal sayısı 10 10 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Kamulaştırılan parsel sayısı 5 3 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Bakımı yapılan park ve yeşil alan miktarı 210.000 m2 351.000 m2 355.952 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
5 Dikilen mevsimlik çiçek sayısı 200.000 300.000 360.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Budanan, kesilen ağaç ve çalı sayısı 102.000 110.000 118.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Döşeme yapılan kauçuk kaplama miktarı 3.000 m2 4.500 m2 5.000 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
8 Yenileme yapılan çim alanı miktarı 14.000 m2 16.000 m2 20.000 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
9 Yenilenen çocuk oyun grubu sayısı 40 45 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
10 Dikilen fidan sayısı 15.000 20.000 24.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
11 Yenileme yapılan park alanı 8.000 m2 10.000 m2 17.000 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
12 Sulama sistemi yapılan park sayısı 10 14 24
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
13 Parklara monte edilen ve bakımı yapılan aydınlatma elemanı sayısı 130 140 150
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
14 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 m2 4 m2 4,17 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
15 Parklarda yenileme yapılan sert zemin alanı 3.500 m2 4.000 m2 5.500 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
16 Park ve yeşil alanlara monte edilen oturma bankı sayısı 2.000 4.800 5.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
17 Yeni yapılan park ve yeşil alan miktarı 3.000 m2 3.500 m2 5.500 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
442014 Performans Programı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. II.3.2.1. PLAN GEREĞİ YEŞİL ALAN VE İMAR YOLUNDA KALAN İŞGALLERİN KALDIRILMASI VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
2 F. II.3.2.2. VAROLAN PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMLARININ YAPILMASI VE İŞLEVSEL OLARAK HALKIN HİZMETİNE SUNULMASI 3.646.518,00 0,00 3.646.518,00
3 F. II.3.2.3. PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ SERT ZEMİNLERİN YENİLENMESİ 800.000,00 0,00 800.000,00
4 F. II.3.2.4. ÇİM ALANLARIN YENİLENMESİ 305.000,00 0,00 305.000,00
5 F. II.3.2.5. VAROLAN PARKLARDA BULUNAN ÇOCUK OYUN GRUPLARININ YENİLENMESİ 600.000,00 0,00 600.000,00
6 F. II.3.2.6. OTURMA ELEMANLARININ YENİLENMESİ 900.000,00 0,00 900.000,00
7 F. II.3.2.7. PARK VE YEŞİL ALANLAR İLE YOLLARA FİDAN VE ÇALI TEMİN VE DİKİMİ 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
8 F. II.3.2.8. MEVSİMLİK ÇİCEK TEMİN VE DİKİMİ 450.000,00 0,00 450.000,00
9 F. II.3.2.9. KAVAK AĞAÇLARI KESİMİ VE YOL, REFÜJ, YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLARIN BUDANMASI 122.000,00 0,00 122.000,00
10 F. II.3.2.10. YENİ PARK VE YEŞİL ALAN ÜRETİLMESİ 800.000,00 0,00 800.000,00
11 F. II.3.2.11. VAROLAN PARK VE YEŞİL ALANLARDA YENİLEME YAPILMASI 650.000,00 0,00 650.000,00
12 F. II.3.2.12. PARKLARDAKİ ÇOCUK OYUN ALANLARI İLE SPOR ALETLERİ ALANLARINDA KAUÇUK KAPLAMA YAPILMASI 400.000,00 0,00 400.000,00
13 F. II.3.2.13. SULAMA SİSTEMİ OLMAYAN PARK VE YEŞİL ALANLARA SULAMA SİSTEMLERİNİN YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00
14 F. II.3.2.14. PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ SPOR ALETLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLENMESİ 245.000,00 0,00 245.000,00
15 F. II.3.2.17. PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ AYDINLATMA ELEMANLARININ YENİLEME BAKIMLARININ YAPILMASI 280.000,00 0,00 280.000,00
Genel Toplam 11.798.518,00 0,00 11.798.518,00
452014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
Hedef SH.II.3.3 PLANLAMA FAALİYETLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN MAKSİMUM DÜZEYDE YARARLANILMASI
Performans Hedefi2014 YILINDA KAĞIT ORTAMINDAKİ TÜM PLAN VE PROJELERİN SAYISAL ORTAMA AKTARILARAK KAĞIT İSRAFININ ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK. HARİTA VE PLAN KULLANICILARININ KISA YOLDAN VE DOĞRU HEDEFE ULAŞMASINI SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Sayısallaştırılan ve güncelleştirilen harita-plan sayısı 0 0 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Üretilen ve güncelleştirilen harita sayısı 0 0 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Arşivde kağıt ortamında bulunan planların sayısallaştırılması 0 60 40
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Ulaşım ağı projelerinin Mer’i planlar ile çakıştırılması 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Blok etüdleriyle değişikliğe uğrayan parsellerin yeni bloklarının sayısal ortama aktarılması 0 50 50-100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Münferit aktarılan plan sayısı 0 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Şişli ilçesindeki donatı alanlarının haritalar üzerinde gösterilmesi 0 1 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Yeni yapılar ile ilgili kapı numaralarının güncellenme sayısı 30.000 100 200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. II.3.3.1. HER TÜRLÜ HARİTA VE PLANLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI (PLAN PROJE MD.) 0,00 0,00 0,00
2F. II.3.3.1. HER TÜRLÜ HARİTA VE PLANLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI VE GÜNCELLENMESİ (EMLAK VE İSTİMLAK MD.)
0,00 0,00 0,00
3 F. II.3.3.3. MÜNFERİT PLANLARIN MER’İ PLANLAR ÜZERİNE AKTARILMASI 0,00 0,00 0,00
4F II.3.3.4. KAPI NUMARALARI, DUVAR TABELALARI VE DİREKLİ İSİM LEVHALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE BUNA BAĞLI OLARAK İLÇE HARİTASININ GÜNCEL OLARAK ÜRETİLMESİ
20.000,00 0,00 20.000,00
Genel Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00
462014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.4. ALTYAPI VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
HedefSH.II.4.1 BELEDİYE HİZMET, KÜLTÜR, SOSYAL HİZMET, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN TESİSLERİN YAPIMI, MEVCUTLARIN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI
Performans HedefiHİZMET, KÜLTÜR, SOSYAL HİZMET, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN TESİSLERİN YAPIMI, MEVCUTLARIN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Tamamlanan dinlenme evi ve sosyal tesis alanı 800 m2 1.200 m2 0 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
2 Yapılan kültür merkezi sayısı 1 1 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Tadilat, onarım yapılan sosyal tesislerin alanı 1.000 m2 1.600 m2 1.500 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
4 Yapılan kültür merkezi alanı 35.000 m2 12.000 m2 14.000 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
5 Tadilat, onarım yapılan okulların sayısı 54 55 55
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Mevcut okullara yapılan ilave derslik,salon ve tadilat edilen alan 10.000 m2 4.000 m2 2.000 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
7 Memnuniyet oranı 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
8 Tadilat, onarım yapılan kültür mezkezlerinin alanı 1.000 1.200 1.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Tadilat, onarım yapılan ibadethanelerin sayısı 5 5 7
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
10 Tadilat, onarım yapılan spor tesislerinin alanı 2.000 m2 4.000 m2 2.000 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
11 Hizmet binasının tamamlanan yüzdesi 35% 100% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
12 Tadilat, onarım yapılan kamu binalarının sayısı 8 4 3
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
13 Tadilat, onarım yapılan mevcut hizmet bina sayısı 4 6 7
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
14 Kiralama yapılan hizmet bina sayısı 5 2 3
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
15 Yapılan kreş ve toplum merkezi alanı 500 m2 600 m2 200 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
472014 Performans Programı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. II.4.1.3. YENİ HİZMET BİNASININ DONANIM VE TEFRİŞATININ YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00
2 F. II.4.1.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARINA YÖNELİK DİNLENME EVİ VE SOSYAL TESİS YAPIMI 700.000,00 0,00 700.000,00
3 F. II.4.1.5. BELİRLENECEK BİR MAHALLEDE 1 ADET KÜLTÜR MERKEZİ YAPILMASI 0,00 0,00 0,00
4F. II.4.1.6. MEVCUT KURS VE SOSYAL TESİSLERİN BAKIM, ONARIM VE HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ TADİLAT VE DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI
500.000,00 0,00 500.000,00
5 F. II.4.1.8. OKULLARIMIZIN BOYA, BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
6F. II.4.1.9. MEVCUT OKULLARIMIZA İLAVE DERSLİK, SALON VB. GEREKSİNİM DUYULAN BÖLÜMLERİN YAPILMASI VE/VEYA YIKIMLI VEYA YIKIMSIZ YENİLEMELERİN YAPILMASI
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
7 F. II.4.1.10 KREŞ VE TOPLUM MERKEZİ YAPILMASI VE DONANIMININ SAĞLANMASI 100.000,00 0,00 100.000,00
8F. II.4.1.11. İLÇEMİZDE FAALİYET YÜRÜTMEKTE OLAN KÜLTÜR MERKEZLERİNİN BAKIM ONARIM VE GEREKSİNİM DUYULAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAPILMASI
200.000,00 0,00 200.000,00
9F. II.4.1.12. İBADETHANELERİN YAPIMI; BOYA, BAKIM, ONARIM VE GEREKSİNİM DUYULAN DEĞİŞİKLİKLERİN VE/VEYA İLAVELERİNİN YAPILMASI
850.000,00 0,00 850.000,00
10 F. II.4.1.13. MEVCUT SPOR ALANLARININ BAKIMI, ONARIMI, DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLAVE TESİSLERİN YAPIMI 200.000,00 0,00 200.000,00
11
F. II.4.1.14. BELEDİYE MECLİS KARARI İLE İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT BİNA VE TESİSLERDE, BOYA, BAKIM, ONARIM VE TADİLAT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
300.000,00 0,00 300.000,00
12 F. II.4.1.15 MEVCUT HİZMET BİNALARIMIZIN BOYA BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00
13F. II.4.1.17 BELEDİYE HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ HİZMET MERKEZLERİ İÇİN GEREKLİ KİRALAMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
500.000,00 0,00 500.000,00
14 F. II.4.1.18 2 ADET OKUL YAPIMI (H.CAHİT YALÇIN VE SAİT ÇİFTÇİ İ.Ö.O) 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
15 F. II.4.1.20 1 ADET CAMİİ YAPIMI 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 20.250.000,00 0,00 20.250.000,00
482014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.4. HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef SH.II.4.2 KURUM İÇİ EVRAK İŞLEYİŞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SÜRATLENDİRİLMESİ
Performans Hedefi ALT VE ÜST YAPI VE TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILARAK, ÇAĞDAŞ KENT KAVRAMINA UYGUN OLARAK KENT FİZİKİ KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLECEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Yapılan asfalt alım ve serim tonajı 40.000 33.000 10.000
Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı
2 Yenilenen sokak aydınlatma direk sayısı 1.500 1.800 500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Bakımı ve onarımı yapılan aydınlatma direk sayısı 2.000 2.000 2.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Yenilenen, bakım ve onarım yapılan yolların alanı 28.000 m2 80.000 m2 20.000 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
5 Emniyet tedbiri alınan bina sayısı 10 10 15
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Yollara yapılan istinat duvarları hacmi 500 m3 400 m3 200 m3
Ölçü Birimi: M3,Gösterge Türü:Çıktı
7 Yollara yapılan korkuluk tonajı 20 15 2.000
Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı
8 Trafik sirkülasyonun iyileştirilmesi için konulan sınır elemanları sayısı 2.000 1.500 3.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Yaylaştırılan yol alanı 700 m2 500 m2 0 m2
Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı
10 Bakım ve onarım yapılan yağmur kanalları uzunluğu 3,5 m 3,0 m 7,0 m
Ölçü Birimi: M,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. II.4.2.1. ASFALT ALIM VE SERİMİNİN YAPILMASI 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2 F. II.4.2.2. SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİNİN YENİLENMESİ 500.000,00 0,00 500.000,00
3 F. II.4.2.3. MEVCUT SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI 50.000,00 0,00 50.000,00
4
F. II.4.2.4. MEVCUT YAYA YOLU, ARAÇ YOLU YENİLENMESİ, YAPIMI; MERDİVENLİ YOL DÜZENLEME, YENİLEME, TAMİR, BAKIM, İLAVE, ÖZEL İLGİ GRUPLARINA UYGUN ULAŞIM DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
5 F. II.4.2.5. YAĞMUR SUYU KANALLARI VE ATIK SU KANALLARI YAPIMI, YENİLENMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
6
F. II.4.2.6. MEVCUT VEYA YENİ YAPILACAK YOLLARDA KENTSEL ESTETİK ÖLÇÜLERE UYGUN İSTİNAT DUVARLARI VE/VEYA KORKULUKLARIN YAPIMI; VAR OLANLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI
100.000,00 0,00 100.000,00
7 F. II.4.2.7. TRAFİK SİRKÜLASYONUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN UYGUN YERLERE SINIR ELEMANLARI KONULMASI 700.000,00 0,00 700.000,00
8 F. II.4.2.8. YAYALAŞTIRILMIŞ YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI 100.000,00 0,00 100.000,00
9 F. II.4.2.9. TEHLİKE ARZ EDEN BİNALARIN ÇEVRE EMNİYETLERİNİN SAĞLANMASI 80.000,00 0,00 80.000,00
Genel Toplam 7.130.000,00 0,00 7.130.000,00
492014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI
Hedef SH.II.5.1 AFET BİLGİ SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi OLASI BİR AFETTE, KOORDİNASYONU SAĞLAMAK İÇİN AFET BİLGİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Mevcut veriye göre değişen veri sayısı 1 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Verisi güncellenen mahalle sayısı 28 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Sisteme işlenen yeni veri sayısı 1 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. II.5.1.1. AFET BİLGİ SİSTEMİNDEKİ (ABS) VE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİNİDEKİ (ÇBS) DEĞİŞİKLİKLERİN PC BAĞLANTILI CEP BİLGİSAYARLARI İLE GÜNCELLENMESİ, HARİTALANMASI VE ÇOĞALTILMASI
200.000,00 0,00 200.000,00
Genel Toplam 200.000,00 0,00 200.000,00
502014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI
Hedef SH.II.5.2 AFET SONRASINDA MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ARAÇ-GEREÇ VE EĞİTİM HAZIRLIKLARININ TAMAMLANMASI
Performans Hedefi KOLLEKTİF AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK GEREKLİ DONANIMI SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Hizmet içi eğitimden geçirilen müdürlük çalışanı sayısı 5 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Dağıtılan afet yönetim rehberi adedi 660 500 500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Temizlenen teresubat sayısı 0 1 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Sağlanan afet malzemeleri sayısı 0 1 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı 10 10 20
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Seminerlere katılan Usta ve Kalfa sayısı 30 20 20
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Arama kurtarma ekiplerine alınacak araç-gereç sayısı 10 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 İnşaat Usta ve Kalfalarına verilen eğitim semineri sayısı 2 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. II.5.2.1. AFET SONRASI MÜDAHALE VE KURTARMA EKİPLERİNİN DÜZENLİ EĞİTİMDEN GEÇİRİLMELERİ, MÜDAHALE KURTARMA EKİBİNİN REVİZE EDİLMESİ
100.000,00 0,00 100.000,00
2F. II.5.2.2. AFET SONRASI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARININ TEMİNİ; MEVCUTLARIN BAKIMLARININ YAPILMASI
250.000,00 0,00 250.000,00
3F. II.5.2.3 DEPREM, SEL, YANGIN GİBİ AFET HALLERİNE YÖNELİK GEREKLİ MALZEMELERİN SAĞLANMASI; AFET SONRASINDA OLUŞAN TERESUBATLARIN TEMİZLENMESİ
300.000,00 0,00 300.000,00
4F. II.5.2.4. MAHALLE MUHTARLIKLARI İLE KOORDİNELİ OLARAK MAHALLELERDE AFET GÖNÜLLÜLERİ EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI
25.000,00 0,00 25.000,00
5F. II.5.2.5. MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARININ PERFORMANS ARTIŞI VE GELİŞİMİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİMDEN GEÇİRİLMELERİNİN SAĞLANMASI
30.000,00 0,00 30.000,00
6
F. II.5.2.6. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, ŞİŞLİLİ YURTTAŞLARIMIZA YÖNELİK OLARAK AFET BİLİNCİNE YÖNELİK, AFİŞ, KİTAP, BROŞÜR GİBİ MATERYALLER BASMAK, DAĞITMAK VE SEMİNERLER DÜZENLEMEK
100.000,00 0,00 100.000,00
7 F.II.5.2.7. İNŞAATLARDA SERTİFİKALI USTA VE KALFALARIN ÇALIŞTIRILMASININ SAĞLANMASI 10.000,00 0,00 10.000,00
Genel Toplam 815.000,00 0,00 815.000,00
512014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Hedef SH.III.1.1 KOLLEKTİF TEMİZLİK BİLİNCİNİN YARATILMASI
Performans Hedefi 2014 YILINDA TEMİZLİK FAALİYETLERİNE YURTTAŞLARIN İLGİ VE KATKILARININ SAĞLANMASI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 İstihdam edilen ev kadınları sayısı 100 100 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Billboard sayısı 5 5 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Basılan broşür ve afiş sayısı 0 500 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Ambalaj atıkları konusunda düzenlenen seminer sayısı 52 50 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Ambalaj atıkları konusunda bastırılıp dağıtılan broşür,afiş sayısı 8.000 10.000 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Ambalaj atıkları konusunda düzenlenen seminere katılan vatandaş sayısı 9.000 5.000 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. III.1.1.1. DAR GELİRLİ YURTTAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI MAHALLE-BÖLGELERDE, HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENCESİ BULUNMAYAN EV KADINLARININ, YAŞADIKLARI BÖLGELERDE, KISMİ ZAMANLI OLARAK, CADDE VE SOKAK SÜPÜRÜLMESİ İŞİNDE İSTİHDAMLARININ SAĞLANMASI
0,00 0,00 0,00
2
F. III.1.1.2. TEMİZLİK HİZMETİ FAALİYETLERİNE YURTTAŞLARIMIZIN KATKI VE KATILIMININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN, EĞİTİCİ-YÖNLENDİRİCİ KİTAP, BROŞÜR, AFİŞ GİBİ YAZILI MATERYALLERİN HAZIRLANARAK DAĞITIMININ YAPILMASI
150.000,00 0,00 150.000,00
3
F. III.1.1.3. KATI ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASINA YÖNELİK OLARAK YURTTAŞLARIMIZIN BİLİNÇLENDİRİLMELERİNE VE YÖNLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK BILLBOARDLARIN KİRALANMASI
0,00 0,00 0,00
4
F. III.1.1.4. ŞİŞLİLİ YURTTAŞLARIMIZI BROŞÜR, AFİŞ VE SEMİNERLERLE AMBALAJ ATIKLARINININ TOPLANMASI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİREREK, AYRIK TOPLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİLİK KAZANDIRILMASI
250.000,00 0,00 250.000,00
Genel Toplam 400.000,00 0,00 400.000,00
522014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
HedefSH.III.1.2 GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN, ATIKLARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMESİNİN ÖNLENMESİ, GÜVENLİ ATIK TOPLAMA NOKTALARI VE SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi YAŞANILABİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE YARATILMASI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Yeraltı Atık Toplama Konteynırı Sayısı 100 100 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Memnuniyet 70% 70% 70%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
3 Yeraltı Atık Toplama Konteynırlarının Bulunduğu Alanlarda İstihdam Edilen İşçi Sayısındaki Azalma Oranı 10% 10% 10%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
4 Ring Seferleri Sayısındaki azalma oranı 35% 35% 35%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
5 Giydirilen trafo sayısı 15 40 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Boyanan duvar alanı 500 1.000 1.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. III.1.2.1. RASTGELE ATILAN ÇÖPLERİN İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEMESİ VE YERÜSTÜNDEKİ ÇÖP KONTEYNIRLARININ YERALTINA İNDİRİLMESİ İÇİN YER ALTI ÇÖP KONTEYNIRLARININ YAPILMASI
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2
F. III.1.2.2 KİRLİ DUVARLAR İLE TRAFO BİNALARINA ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRİCİ SLOGANLARIN YAZILMASI VE RESİMLERİN YAPILMASI ; TAŞ DUVAR SIVA VB MALZEME İLE KATLI DUVAR VE SATIHLARIN YENİLENMESİ BOYANMASI VE BAKIMLARININ YAPILMASI
650.000,00 0,00 650.000,00
Genel Toplam 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
532014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Hedef SH.III.1.3 ŞİŞLİ İLÇESİNİN TÜM BÖLGELERİNDE ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASI İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYONUN YAPILMASI
Performans Hedefi KATI ATIKLARIN UYGULAMA PLANI KAPSAMINDA YÖNETİMİ
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Dağıtımı yapılan renkli ve işaretli katı atık torba sayısı 0 80 100
Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı
2 Atık toplama noktası sayısı 0 600 600
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Katı atıkların toplanması için konulan konteynır sayısı 0 400 400
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Katı atıkların ayrı toplanması için konteynır konulacak bölge sayısı 0 28 28
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Atık toplama noktası sayısı 0 0 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Elektronik ve pil atıklarının ayrı toplanmasıyla ilgili verilen eğitim/seminer sayısı 52 50 60
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Çevre Bilinci Eğitimi ile ilgili verilen Eğitim/Seminer sayısı 52 50 60
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Elektronik ve pil atıklarının ayrı toplanmasıyla ilgili konulan konteynır sayısı 0 1 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Atık Yönetimi Planı hazırlatılan Yıkım Ruhsatlı bina sayısı 2 2 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. III.1.3.1. KATI ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASI İÇİN FARKLI ATIKLAR İÇİN AYIRTEDİCİ RENK VE İŞARETLİ ATIK TORBALARININ TEMİNİ VE DAĞITIMI
450.000,00 0,00 450.000,00
2
F. III.1.3.2. KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA YÖNELİK OLARAK MAHALLE ÖLÇEĞİNDE KATI ATIK TOPLAMA NOKTALARININ PLANLANMASI, ALT YAPILARININ HAZIRLANMASI, GEREKLİ DONANIMIN SAĞLANMASI VE ORGANİZASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
50.000,00 0,00 50.000,00
3F. III.1.3.3 AMBALAJ ATIKLARININ VERİMLİ OLARAK TOPLANMASI İÇİN TOPLU KONUT ALANLARINDA TOPLAMA NOKTALARININ OLUŞTURULMASI
0,00 0,00 0,00
4F. III.1.3.4. DAĞINIK YERLEŞİM ALANLARINDA AMBALAJ ATIKLARININ VERİMLİ TOPLANABİLMESİ İÇİN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI
0,00 0,00 0,00
5 F. III.1.3.5. YIKIM RUHSATI VERİLEN BİNALARDA ATIK YÖNETİM PLANININ İSTENİLMESİNİN SAĞLANMASI 0,00 0,00 0,00
6F. III.1.3.6. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE YURTTAŞLARIMIZA ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
150.000,00 0,00 150.000,00
7
F. III.1.3.7. ELEKTRONİK ATIKLARIN VE PİLLERİN AYRI TOPLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÖZEL AYRIK TOPLAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE GEREKLİ EĞİTİCİ FAALİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 650.000,00 0,00 650.000,00
542014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Hedef SH.III.1.4 ÇEVRE SAĞLIĞI VE TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İNSAN SAĞLIĞINA ODAKLANIRKEN; EKOLOJİK DENGEYİ DE KORUMAK
Performans Hedefi HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Satın Alınan veya Kiralanan Denetim Aracı Sayısı 0 2 3
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Seminerlere katılan kişi sayısı 0 50 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Asbest ve Tehlikelerine Karşı Verilen Eğitim/Seminer Sayısı 0 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Dağıtılan içme suyu tonajı 0 40.000 40.000
Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. III.1.4.3. ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLERİN YAPILABİLMESİ İÇİN DENETİM ARACI TEMİN EDİLMESİ 300.000,00 0,00 180.000,00
2 F. III.1.4.5. ASBEST VE TEHLİKELERİNE KARŞI, YURTTAŞLARIMIZA YÖNELİK EĞİTSEL ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 0,00 0,00 68.000,00
3 F. III.1.4.7. DAR GELİRLİ İNSANLARIMIZIN YAŞADIĞI MAHALLELER İÇİN, ÜCRETSİZ İÇME SUYU TEMİNİ VE DAĞITIMININ YAPILMASI 750.000,00 0,00 750.000,00
Genel Toplam 1.050.000,00 0,00 248.000,00
552014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Hedef SH.III.1.5 HİZMET ÜRETİMİNDE KAYNAKLARIN EKONOMİK KULLANIMI VE TASARRUF BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Enerji tasarrufu konusunda yapılan seminer sayısı 15 12 42
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Enerji tasarrufu konusunda yapılan seminere katılanların sayısı 750 1.000 4.200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Evsel atık suların değerlendirilmesi projesi sayısı 0 1 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Yurttaşlara ve ilköğretim öğrencilerine verilen eğitim/seminer sayısı 15 12 42
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Yurttaşlara ve ilköğretim öğrencilerine dağıtılan su tasarrufu hakkındaki eğitici kitap,broşür sayısı 0 1.000 2.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 En-Ver Projesi kapsamında tespit yapılacak başkanlığa ait bina sayısı 4 3 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. III.1.5.1. ENERJİ KAYNAKLARININ TASARRUFLU VE VERİMLİ KULLANILMASI YÖNÜNDE EĞİTİCİ FAALİYETLERDE BULUNULMASI 0,00 0,00 0,00
2
F. III.1.5.2. BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA EN-VER PROJESİ KAPSAMINDA SU, ELEKTRİK, ISINMA, SOĞUTMA VB. ALANLARDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILARAK, ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ
0,00 0,00 0,00
3F. III.1.5.3. YURTTAŞLARIMIZA VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SU TASARRUFU KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLENMESİ, EĞİTİCİ-AYDINLATICI KİTAP, BROŞÜR HAZIRLANARAK DAĞITILMASI
50.000,00 0,00 50.000,00
4
F. III.1.5.4. İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE SU TASARRUFU İÇİN YENİ İNŞA EDİLECEK YAPILARDA MİMARİ PROJE AŞAMASINDA EVSEL ATIK SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SİSTEMLERİN PROJELERE KONULMASININ SAĞLANMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00
562014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
HedefSH.III.1.6 İNANÇ FARKI GÖZETMEKSİZİN TÜM İBADET YERLERİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEK VE YURTTAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI ALANLARDA İBADETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE OLANAK VERECEK HİJYENİK KOŞULLARI SAĞLAMAK
Performans Hedefi 2014 YILINDA TÜM İBADETHANELERİN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMESİ VE TEMİZLİK İÇİN GEREKLİ ARAÇ GERECİN TEMİNİ SAĞLANACAKTIR.
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 İbadethanelerin zemin örtülerinin ve çıplak zeminin temizliği için alınan halı yıkama makinesi 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Temizliği yapılan ibadethanelerin sayısı 0 52 52
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. III.1.6.1. CAMİ, KİLİSE, SİNAGOG, HAVRA, CEMEVİ GİBİ İBADET YERLERİNİN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMESİ 100.000,00 0,00 100.000,00
2
F.III.1.6.2. İBADET YERLERİNDEKİ HALI, KİLİM TÜRÜNDEN ZEMİN ÖRTÜLERİNİN VE ÇIPLAK ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ VE YIKANMASI İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ
150.000,00 0,00 150.000,00
Genel Toplam 250.000,00 0,00 250.000,00
572014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Hedef SH.III.1.7 HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İŞÇİ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Performans Hedefi2014 YILINDA TEMİZLİK İŞÇİLERİ VE YÖNETİCİLERİNE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLECEKTİR. TEMİZLİK İŞÇİLERİNE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ VE SOYUNMA KABİNİ SAĞLANACAKTIR.
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Temizlik işçilerinin yenilenen ve yeni yaptırılan malzeme ve soyunma kabinlerinin sayısı 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Süpürme,atık toplama ve taşıma işçilerine sağlanan koruyucu malzeme (kıyafet,tulum,maske,şapka,eldiven) sayısı 0 5.000 4.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda işçilere ve yöneticilere verilen eğitim sayısı 0 2 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Temizlik işçilerine verilen eğitim sayısı 0 2 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. III.1.7.1. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BİRİM YÖNETİCİLERİNİN VE İŞÇİLERİN EĞİTİME TABİ TUTULMALARI
5.000,00 0,00 5.000,00
2 F. III.1.7.2. SÜPÜRME, ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA İŞİNDE GÖREVLİ İŞÇİLERE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ 150.000,00 0,00 150.000,00
3F. III.1.7.3. TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA BÖLGELERİNDEKİ MALZEME VE SOYUNMA KABİNLERİNİN YENİLENMESİ, YENİ KABİNLERİN YAPTIRILMASI
25.000,00 0,00 25.000,00
4F. III.1.7.4. TEMİZLİK HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞ PERSONELİN VERİMLİLİKLERİNİ VE MOTİVASYONLARINI ARTIRICI NİTELİKTE EĞİTİM PROGRAMLARININ TESBİTİ VE UYGULANMASI
5.000,00 0,00 5.000,00
Genel Toplam 185.000,00 0,00 185.000,00
582014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Hedef SH.III.2.1 OKUL VE GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNDE KORUYUCU HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK YAYGIN SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ
Performans Hedefi2014 YILINDA; BÖLGEMİZDEKİ KORUYUCU HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN GENEL SAĞLIK TARAMALARI YAPILACAK, İŞYERİ DENETİM VE PORTÖR TARAMALARI ŞİKAYET VE TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HIZLA SAĞLANACAKTIR.
AÇIKLAMA
Toplum ve çevre sağlığı düşünülerek vektörle mücadelede kimyasal kullanımının tek elden yürütülmesini sağlama amacıyla; Danıştay 8 Dairesinin 26.03.2008 tarih ve 2008/2269 sayılı kararı ile açık alandaki ilaçlama hizmetleri Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir. Tebliğ edilen karara uygun olarak ilçemizdeki açık alan ilaçlama çalışmaları İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülecektir.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Birim Tarama Ele. Başına Düşen Kişi Sayısı 160 160 160
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (2014 yılında birim tarama elemanı olarak 5 kişi düşünülerek hesap yapılmıştır.)
2 Yapılan Portör tetkik sayısının arttırılması 55.000 40.000 40.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (2012 yılında hıfzıssıha kanununda yapılan değişiklik nedeniyle portör taramaları belirsizdir.)
3 Sağlık Taramalarından geçirilen kişi sayısı 800 800 800
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Ruhsat verilen işyeri sayısı 0 2.700 2.200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Denetlenen işyeri sayısı 2.643 3.400 2.700
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Denetlenen Pazar sayısı 624 572 572
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Sivrisinek üreme kaynaklarının kurutulması 1.000 1.500 1.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 İlaçlama yapılan mahalle sayısı 28 28 28
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. III.2.1.1. GENEL SAĞLIK TARAMALARININ YAPILMASI VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK EĞİTİCİ, ÖZENDİRİCİ GEZİ VE SEMİNERLER DÜZENLEMEK, FİLM, KİTAP, BROŞÜR GİBİ MATERYALLER ÜRETMEK, DAĞITMAK
100.000,00 0,00 100.000,00
2 F. III.2.1.6. PORTÖR DENETİMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE DENETİM PERİYOTLARININ KISALTILMASI 0,00 0,00 0,00
3 F. III.2.1.7. SEMT PAZARLARININ ETKİN DENETİMİ VE PAZAR İŞGALİYELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00
4 F. III.2.1.8. HER TÜRLÜ İŞYERİNİN DENETLENMESİ VE RUHSATLANDIRILMASI 0,00 0,00 0,00
5F. III.2.1.9. TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN FARE, SIÇAN, HAŞERE, LAVRA VE UÇKUNA KARŞI, ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK ENTEGRE YÖNTEMLERLE MÜCADELE EDİLMESİ
90.000,00 0,00 90.000,00
Genel Toplam 190.000,00 0,00 190.000,00
592014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Hedef SH.III.2.2 POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Performans Hedefi
2014 YILINDA DOKTOR SAYIMIZ, HASTA MUAYENE SÜRESİ EN AZ 20 DK OLARAK BELİRLENEREK HEDEFLENECEKTİR. KONULACAK TEŞHİSTE HATA VE YANILGI PAYINI AZALTMAK AMACIYLA MUAYENE EDİLEN HASTAYA GEREKLİ HALLERDE EN AZ 1 TETKİK YAPILACAKTIR.
AÇIKLAMA
BÖLGEMİZ VATANDAŞLARINA DAHA HIZLI VE KALİTELİ POLİKLİNİK HİZMETİ VERMEK VE DİĞER KURUMLARIN YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Doktor başına düşen hasta sayısı 6.000 6.000 6.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (2013 yılında 28 doktor görev almıştır. )
2 Hasta Memnuniyeti 90% 90% 95%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
3 Muayene başına yapılan tetkik sayısı 1 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı ( Konulacak teşhiste hata ve yanılgı payını azaltmak amacıyla muayene edilen hasta başına en az 1 tetkik yapılacaktır.)
4 1 Hastaya muayene süresi ( dk ) 20 dk 20 dk 20 dk
Ölçü Birimi: SAAT/KİŞİ,Gösterge Türü:Çıktı (Her hasta için standartlara uygun muayene süresi ayarlanacaktır.)
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. III.2.2.2. BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE, 2014 HEDEFİ OLAN 168.000 ADET POLİKLİNİK UYGULAMASI İÇİN GEREKSİNİM DUYULAN TIBBİ ALET, CİHAZ VE SARF MALZEMESİ, LABORATUVAR KİTİ, RÖNTGEN FİLMİ VE BANYO SOLÜSYONLARI, TEMİZLEYİCİ KORUYUCU MALZEMELERİN TEMİN EDİLMESİ
570.000,00 0,00 570.000,00
Genel Toplam 570.000,00 0,00 570.000,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Hedef SH.III.2.3 HAYVAN HAKLARINA SAYGI ÇERÇEVESİNDE; HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU HİZMETLER YÜRÜTMEK
Performans Hedefi 2014 YILINDA İLÇEMİZDE VETERİNER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Rehabilitasyon amaçlı kısırlaştırma programına alınan sahipsiz hayvanlar numaralı küpe ve dövme ile işaretlendikten sonra mikrochip numaraları veri tabanına aktarılarak, izlenebilirliği takip edilecek şekilde kayıt altına alınması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi arazinin tahsisi veya kiralanması 0 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (Orman ve Su İşleri Bakanlığından 5199 sayılı yasa uyarınca tahsis başvurusu hakkında yanıt beklenmektedir.)
2 Satın alınan hayvan toplama araç sayısı 0 1 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Toplanan hayvan sayısı 2.000 2.000 4.100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı ( İlçe dışından bölgemize terk edilen hayvanların rehabilitasyona alınması ve kedi populasyonuna yönelik kısırlaştırma faaliyetlerine ağırlık verilmesi nedeniyle sayısal hedeflerde artış meydana gelmiştir.)
602014 Performans Programı
4 Kayıt altına alınan hayvan sayısı 1.200 1.500 1.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Sabit besleme odaklarının arttırılması 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
6 Hayvan kesim ve satış yerlerinin salgın hastalıklara karşı temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 0% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
7 Dağıtılacak broşür,kitap sayısı 1.000 1.200 1.200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Dağıtılacak seyyar su kabı sayısı 0 6.000 6.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 İlköğretim okullarına verilecek eğitim sayısı 0 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
10 Aşı yapılan hayvan sayısı 1.200 1.400 2.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (kedi populasyonuna yönelik kısırlaştırma ve aşı takibi faaliyetlerine ağırlık verilmesi nedeniyle sayısal hedeflerde artış olasılığı öngörülmüştür.)
11 İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili yapılan seminerlere katılan personel sayısı 0 32 40
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
12 Hizmetiçi eğitim verilecek personel sayısı 60 60 60
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. III.2.3.1. KISIRLAŞTIRMA REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA YENİ MERKEZLER OLUŞTURULMASI, DONATIMI VE GEREKLİ TAŞIT ALIMLARININ YAPILMASI
210.000,00 0,00 210.000,00
2F. III.2.3.2. SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE SOKAK HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI
1.220.000,00 0,00 1.220.000,00
3 F. III.2.3.3 HAYVAN POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00
4
F. III.2.3.4. HAYVAN KESİM YERLERİNİN ETKİN BİÇİMDE DENETLENMESİ VE UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA VE AÇIK ALANLARDA HAYVAN KESİMİNİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLEREK ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI
45.000,00 0,00 45.000,00
5
F. III.2.3.5. SOKAK HAYVANLARININ BARINMA BESLENME GİBİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI, DOĞAL YAŞAM İÇERİSİNDEKİ CANLILARIN EKOLOJİK DENGE BAKIMINDAN ÖNEMİNİ KAVRATMAYA YÖNELİK EĞİTİCİ, ÖZENDİRİCİ GEZİ VE SEMİNER VE EĞİTİM DÜZENLENMESİ, FİLM, KİTAP, BROŞÜR GİBİ MATERYALLER ÜRETİLEREK DAĞITILMASI
100.000,00 0,00 100.000,00
6 F. III.2.3.6 ÇEVRE BİLİNCİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI- İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ 75.000,00 0,00 75.000,00
7 F. III.2.3.7. SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİM VE KURSLARIN VERİLMESİ 17.000,00 0,00 17.000,00
Genel Toplam 1.667.000,00 0,00 1.667.000,00
612014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Hedef SH.III.2.4 ÇEVRE VE İNSANLIĞI TEHDİT EDEN UNSURLARLA MÜCADELENİN ETKİNLEŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ
Performans Hedefi
ÇEVRE VE İNSANLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLARLA MÜCADELE İÇİN ZABITA HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTTIRILARAK ETKİNLEŞTİRİLMESİ. BELEDİYE SINIRLARII İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM İŞYERLERİNİN DENETLENMESİNİ SAĞLAYARAK HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ, SAĞLIKLI KOŞULLARDA TÜKETİM YAPMASINI VE ÇEVREYE VERİLEN RAHATSIZLIĞIN ENGELLENMESİNİ SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
Denetlenen işyeri ve asansörlerin yasalar çerçevesinde uygun koşullar sağlandığı takdirde ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır. Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin yılık kontrollerinin yapılması 5 Kasım 2012 Tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” gereğince Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tesbit etmek için Yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen yıllık kontrollerinin TS EN ISO/EC 17020 standartına göre asansör yıllık kontrolleri konusunda Türkak’ dan akredite olarak A tipi muyene kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir.Bu sebepten Belediyemiz ile Protokol yapılarak bu kuruluş belirlenecektir.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 İstihdam edilen destek hizmeti personel sayısı 40 40 40
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (Mevcut kadronun gerek sayısal olarak, gerekse yaş ortalamasının yüksekliğinden kaynaklanan eksiklik nedeniyle destek hizmet personeli hizmet alımı ihalesi. )
2 Hizmet Kalitesini arttırmak için çeşitli araç ve şöfor kiralama işi ihalesi yapılması 1 1 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (Belediyemiz araç sayısının yetersiz olması sebebiyle yapılan hizmet alımı ihalesi)
3 Denetlenen işyeri sayısı 998 2.000 2.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (1608 Sayılı Umuru Bld., 394 Sayılı Hafta Tatili, 3572 Sayılı İşyeri açma ve Çal. Ruhs. Dair Kanun çerçevesinde işlem sayısı. )
4 Kadrolu ve ihale yoluyla alınan personelden, hizmet içi eğitime tabi tutulan kişi sayısı 150 150 150
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Diğer İlçe Belediyeleri ile düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı. 0 2 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Kolluk Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Olarak, El Terminali (El Bilgisayarı) Alımı 0 20 20
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Ölçü ayarı yapılan muayene sayısı 0 800 900
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Basınçlı hava kaplarının muayenesi yapılan işyeri sayısı 0 20 20
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Bakım,onarımı yaptırılan asansör ve yürüyen merdivenlerinin sayısı 0 3.000 2.200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
10 Haftasonu çalışan işyerlerinin tespit sayısı 0 1.000 950
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
11 Haftasonu çalışan işyerlerine verilen ruhsat sayısı 0 1.000 950
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
12 Asansör ve yürüyen merdivenlerinin ruhsatlandırma sayısı 0 200 200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
622014 Performans Programı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. III.2.4.1. SEYYAR SATICILARIN İLÇEDE FAALİYET GÖSTERMEMELERİ İÇİN ZABITA DESTEK HİZMET ALIMI YAPILMASI 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2F. III.2.4.2. KOLLUK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK, GPRS VE NAVİGASYON SİSTEMLİ HİZMET ARACI, MOTOSİKLET, ÇEKİCİ ARAÇLARIN TEMİNİ
2.196.150,00 0,00 2.196.150,00
3
F. III.2.4.3. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN BÖLGE EKİPLERE İNTERNET BAĞLANTILI EL BİLGİSAYARI ALMAK SURETİYLE E-MAİL İLE GELEN ŞİKAYETLERİN ANINDA BÖLGE EKİBİNE AKTARILMASI VE EN HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMASINI SAĞLAMAK.
29.280,00 0,00 29.280,00
4 F. III.2.4.6. SEYYAR VE KAÇAK YAPILARLA MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELİN EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI 36.602,00 0,00 36.602,00
5 F. III.2.4.7. DİĞER İLÇE BELEDİYELERİYLE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 7.320,00 0,00 7.320,00
6 F. III.2.4.8. İŞYERİ DENETİMLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00
7 F. III.2.4.9. YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPABİLMELERİ İÇİN ÖLÇÜ AYAR MUAYENELERİNİN DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI 0,00 0,00 0,00
8 F. III.2.4.10. EĞLENCE VE DİNLENME YERLERİNİN DÜZENLİ DENETLENMESİNİN SAĞLANMASI 0,00 0,00 0,00
9F. III.2.4.11. KOMPRESÖR, BUHARLI ÜTÜ, JENERATÖR İLE İMALAT YAPAN İŞYERLERİNDEKİ BASINÇLI HAVA KAPLARININ PERİYODİK OLARAK KONTROL VE FENNİ MUAYENELERİNİN YAPILMASI
0,00 0,00 0,00
10 F. III.2.4.12. ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN FENNİ MUAYENESİNİN YAPTIRILMASI VE RUHSATLANDIRILMASI 0,00 0,00 0,00
11F. III.2.4.13. HAFTASONU HİZMET VEREN İŞYERLERİNİN DÜZENLİ OLARAK DENETLENMESİ VE BELGESİZ OLAN YERLERİN RUHSATA BAĞLANMALARININ SAĞLANMASI
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 4.269.352,00 0,00 4.269.352,00
632014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.1. İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRICI ÖRGÜN VE MESLEKİ EĞİTİM OLANAKLARININ YARATILMASI
Hedef SH.IV.1.1 MEVCUT ÖRGÜN VE MESLEKİ KURS HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK YÜRÜTÜLMESİ
Performans Hedefi MEVCUT ÖRGÜN VE MESLEKİ KURS HİZMETLERİ GELİŞTİRİLEREK YÜRÜTÜLECEK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Meslek ve beceri geliştirme kurslarından eğitim alan kişi sayısı 750 800 600
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Yetenek geliştirme ve hobi edinme kurslarından eğitim alan kişi sayısı 1.200 1.250 1.020
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Eğitime destek ve meslek edinme kurslarından eğitim alan kişi sayısı 1.450 1.500 1.250
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Salon sporlarından faydalanan kişi sayısı 6.000 6.500 6.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Yeni açılan kurs merkezi sayısı 6 6 0
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Memnuniyet 100% 0% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
7 Eğitsel, kültürel, sanatsal , sportif konularda verilen kurs sayısı 50 50 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Yeni hizmet binası açmak 5 5 1
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Sosyal amaçlı kuruluşlara sponsor olunan etkinlik sayısı 15 20 15
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
10 Eğitimine destek olunan öğrenci sayısı 100 100 70
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
11 Barınmasına destek olunan öğrenci sayısı 20 30 20
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
12 Özel ilgi gruplarına yönelik açılan kurslardaki öğrenci sayısı 800 800 600
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
13 Burs verilen öğrenci sayısı (İnsan Kaynakları MD.) 0 100 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1F. IV.1.1.1. YETENEK VE HOBİ GELİŞTİRME, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA, EĞİTİME DESTEK VE SPOR KURSLARI MERKEZLERİ AÇMAK VE İŞLETMEK.
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2 F. IV.1.1.9. YENİ HİZMET BİNASI KİRALANMASI 100.000,00 0,00 100.000,00
3
F. IV.1.1.11. ULUSAL VE ULUSLARARASI SOSYAL AMAÇLI KURULUŞLARIN EĞİTİCİ, KÜLTÜREL, SPORTİF VE ÖZEL İLGİ GRUPLARINA YÖNELİK PROJELERİNE FİİLEN ORTAK OLMAK VEYA DESTEKLEMEK İÇİN FON SAĞLAMAK.
500.000,00 0,00 500.000,00
4F.IV.1.1.12 DAR GELİRLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARINI DEVAM ETTİREBİLMELERİ İÇİN EĞİTİM BURSU, KATKI PAYI VE BARINMA İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMAK. (Kültür ve Sosyal İşler MD.)
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
5
F. IV.1.1.12. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK SURETİYLE, ŞİŞLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN DAR GELİRLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ‘TÜRKAN SAYLAN EĞİTİM BURSU’ VERİLMESİ (İnsan Kaynakları MD.)
350.000,00 0,00 350.000,00
Genel Toplam 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00
642014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI
Hedef
SH. IV.2.1 İLÇEDEKİ İŞSİZLERE İSTİHDAM OLANAĞI YARATABİLMEK İÇİN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KURUM VE KURULUŞLARIN İSTİHDAM İHTİYACININ VE GEREKSİNİM DUYULAN NİTELİKLERİNİN BELİRLENEREK, UYGUN BAŞVURULARIN BU KURUMLARA YÖNLENDİRİLMESİ
Performans Hedefi İSTİHDAM OLANAĞI YARATMAK İÇİN İSTİHDAM ÇALIŞMALARI YAPILACAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Veri toplanan kişi sayısı 0 1.000 1.200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Hizmet binalarında oluşturulan iş başvuru masa sayısı 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Açılması programlanan mesleki ve örgün kurs sayısı 0 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 İşyeri ve kuruluşlara yönledirilen kişi sayısı 0 300 500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 İş başvurusunda bulunan kişi sayısı 0 2.000 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
IV.2.1.1 İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İŞYERİ, ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ KURULARAK, GEREKSİNİM DUYDUKLARI ELEMAN SAYI VE NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYONUN KURULMASI VE İSTİHDAMA İLİŞKİN VERİLERİN TOPLANMASI
0,00 0,00 0,00
2 IV.2.1.2 İŞ ARAYAN ŞİŞLİLİ YURTTAŞLARIMIZ İÇİN BELEDİYE SEMT HİZMET BİNALARINDA BAŞVURU MASALARININ OLUŞTURULMASI 0,00 0,00 0,00
3
IV.2.1.3 İSTİHDAMA YÖNELİK VERİLER ÇERÇEVESİNDE İŞBAŞVURULARININ ÖNDEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILARAK, ELEMAN GEREKSİNİMİ DUYAN İŞYERİ, KURUM VE KURULUŞA YÖNLENDİRİLMELERİ
0,00 0,00 0,00
4IV.2.1.4 KURUM VE KURULUŞLARIN İSTİHDAM GEREKSİNMESİ VERİLERİ ÇERÇEVESİNDE, ÖRGÜN VE MESLEKİ KURSLAR AÇILMASINI PROGRAMLAMAK
0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 0,00 0,00 0,00
652014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI
HedefSH IV.2.2. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BELEDİYE HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMELERİNİN SAĞLANMASI
Performans HedefiÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BELEDİYE HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMELERİ SAĞLANACAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Dağıtılan posta sayısı 0 12.000 15.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Çalıştırılan öğrenci sayısı 0 50 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. IV.2.2.1. ÜNİVERSİTE VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK SURETİYLE, BELEDİYENİN POSTA (MEKTUP, DAVETİYE, GAZETE, TEBRİK, TANITIM BROŞÜRÜ VB.) DAĞITIMI; FUAR, SERGİ, FESTİVAL VB. SOSYAL- KÜLTÜREL ORGANİZASYONLARI VE KAMUOYU ARAŞTIRMASI ANKETÖRLÜK HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE, İHTİYAÇ SAHİBİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BELİRLEMEK VE BU HİZMETLERDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM ETMEK.
60.000,00 0,00 60.000,00
Genel Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00
662014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hedef
SH.IV.3.1 ORGANİZE EDİLECEK SANATSAL ETKİNLİKLERDEN YURTTAŞLARIMIZIN YAYGIN BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK, ETKİNLİKLERE YURTTAŞLARIMIZIN KATILIMLARINI ARTIRICI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK VE ŞİŞLİ’NİN SANATSAL FAALİYET ALANINDAKİ YERİNİ PEKİŞTİRMEK,
Performans Hedefi
ORGANİZE EDİLECEK SANATSAL ETKİNLİKLERDEN YURTTAŞLARIMIZIN YAYGIN BİR BİÇİMDE YARARLANMALARI SAĞLANACAK, ETKİNLİKLERE YURTTAŞLARIMIZIN KATILIMLARINI ARTIRICI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK VE ŞİŞLİ DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞINACAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Sinemalardan faydalanan kişi sayısı. 2.800 2.900 2.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Tiyatrolardan faydalanan kişi sayısı. 5.700 5.800 8.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Memnuniyet 100% 0% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
4 Şehir Merkezleri ve Mahallelerde düzenlenen sosyal, kültürel, eğitici çeşitli etkinliklerin sayısı.. 115 120 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Düzenlenen Fuar - Festival - Karnaval v.b. Etkinlik sayısı 8 8 6
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Düzenlenen konser sayısı 45 46 30
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. IV.3.1.1. SİNEMA GÖSTERİLERİ ORGANİZE ETMEK 50.000,00 0,00 50.000,00
2 F. IV.3.1.2. TİYATRO GÖSTERİLERİ ORGANİZE ETMEK 200.000,00 0,00 200.000,00
3 F. IV.3.1.4. KONSERLER ORGANİZE ETMEK 500.000,00 0,00 500.000,00
4 F. IV.3.1.5. ŞEHİR MERKEZLERİNDE VE MAHALLELERDE SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİCİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER ORGANİZE ETMEK 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
5 F. IV.3.1.7. FUAR - FESTİVAL - KARNAVAL V.B. ETKİNLİKLER ORGANİZE ETMEK 400.000,00 0,00 400.000,00
Genel Toplam 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00
672014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
HedefSH.IV.3.2 İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ AMATÖR VEYA PROFESYONEL TİYATRO ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEMEK, BELEDİYE OLANAKLARINI SANATSAL FAALİYET VE ORGANİZYONLAR İÇİN TAHSİS ETMEK
Performans Hedefi KÜLTÜR MERKEZİ VE TİYATROLARDAN ŞİŞLİ HALKI MAKSİMUM FAYDALANACAKTIR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Kültür merkezleri ve tiyatrolarda gerçekleşen etkinlik sayısı 150 160 200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Memnuniyet 100% 0% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
3 İşletilen kültür merkezi sayısı 4 4 3
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Kültür merkezlerindeki etkinliklerden faydalanan kişi sayısı 80.000 100.000 120.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. IV.3.2.1. KÜLTÜR MERKEZLERİ VE TİYATROLAR İŞLETMEK, AMATÖR TİYATROCULARA DESTEK OLMAK 200.000,00 0,00 200.000,00
Genel Toplam 200.000,00 0,00 200.000,00
682014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Hedef SH.IV.3.3 İNSANLIK, ÜLKEMİZ VE ŞİŞLİ İÇİN ÖZEL ÖNEME SAHİP GÜNLERDE HALKIN KATILIMININ SAĞLANDIĞI ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRMEK
Performans Hedefi MİLLİ GÜNLERDE TÖRENLER DÜZENLENECEKTİR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Milli Mekanlara düzenlenen etkinliklerden faydalanan kişi sayısı. 22.000 23.000 19.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Dini mekanlara düzenlenen etkinliklerden faydalanan kişi sayısı 9.000 10.000 8.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Konaklamalı gezilerden faydalanan kişi sayısı. 5.400 5.500 4.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Memnuniyet 100% 0% 0%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
5 Yapılan yarışma ve turnuva sayısı 10 12 8
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Milli günlerde düzenlenen etkinlik sayısı 7 7 7
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Önemli günlere ilişkin organizasyonlar düzenlemek 8 8 8
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Günübirlik gezilerden faydalanan kişi sayısı 12.000 12.500 10.500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
1 Etkinliklere katılan çocuk sayısı 0 1.500 2.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. IV.3.3.1. MİLLİ, TARİHİ, KÜLTÜREL, SOSYAL, SPORTİF, DİNİ AMAÇLI GÜNÜBİRLİK VEYA KONAKLAMALI GEZİLER DÜZENLEMEK 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
2 F. IV.3.3.3. YARIŞMA VE TURNUVALAR DÜZENLEMEK 350.000,00 0,00 350.000,00
3 F. IV.3.3.7. MİLLİ VE ÖZEL GÜNLERDE TÖREN, YÜRÜYÜŞ, SOSYAL NİTELİKLİ ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRMEK 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4
F. IV.3.3.10 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI VB.RESMİ BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN GELECEK MİSAFİRLERİN ORGANİZE EDİLMESİ, FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.
500.000,00 0,00 500.000,00
Genel Toplam 9.850.000,00 0,00 9.850.000,00
692014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef SH.IV.4.1 ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI
Performans Hedefi
2014 YILINDA KADIN KORUMA EVİNDE 25 KADINA HİZMET VERİLECEK VE İŞ BULMALARI SAĞLANACAK. YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇİN YAPILACAK TALEPLERİN TAMAMI YERİNE GETİRİLECEK. ÖZEL İLGİ GRUPLARININ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ORTEZ,PROTEZ VE TIBBİ CİHAZ TEMİN EDİLECEKTİR.
AÇIKLAMA
KADIN SIĞINMA EVİNİN TOPLAM KAPASİTESİ 25’TİR. ANCAK EVDEN AYRILAN BAYANLARIN YERİNE BAŞKA BAYANLARIN GELMESİ SEBEBİYLE ARTIŞ GÖSTERDİĞİNDEN YILDA DAHA FAZLA KADINA HİZMET VERİLMEKTEDİR. YATAĞA BAĞIMLI HASTA SAYISI TALEPLER DOĞRULTUSUNDA AZALABİLİR YADA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR. ÖZEL İLGİ GRUPLARINA YAPILACAK YARDIMLAR TALEP DOĞRULTUSUNDA OLMAKTADIR.
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Mahallelerde yapılan araştırma neticesinde tesbit edilen Özel ilgi gruplarına mensup kişi sayısı 0 1.000 1.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Özel ilgi grupları ile ilgili araştırma yapılan mahalle sayısı 0 28 28
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Kadın koruma evinde 1 yılda koruma altına alınan kadın sayısı 25 25 25
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 İşe yerleştirilen kadın sayısı 12 12 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Memnuniyet oranı 90% 90% 95%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
6 Özel ilgi gruplarına mensup kişilerin taleplerinin yerine getirilmesi oranı 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
7 Yatağa bağımlı evde bakımı yapılan hasta sayısı 100 100 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. IV.4.1.1 28 MAHALLENİN TARANARAK ÖZEL İLGİ GRUPLARINA MENSUP OLANLARIN VE SOSYAL GÜÇSÜZLERİN; HANE HALKI NÜFUSU, HANE GELİRİ, SOSYAL GÜVENLİK, İSTİHDAM VE SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜREL GEREKSİNİMLERİ YÖNÜNDEN BELİRLEMELERİNİN YAPILARAK İLÇE TAMAMINA İLİŞKİN ÖZEL İLGİ GRUPLARI VERİLERİNİN ELDE EDİLMESİ
500.000,00 0,00 500.000,00
2 F. IV.4.1.2. KADIN KORUMA EVİNİN İŞLETİLMESİ 120.000,00 0,00 120.000,00
3 F. IV.4.1.3. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN EVDE BAKIMLARININ YAPILMASI 100.000,00 0,00 100.000,00
4 F. IV.4.I.5. ÖZEL İLGİ GRUPLARININ PROTEZ,ORTEZ, TIBBİ CİHAZ VB. YARDIMCI MALZEME GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI 600.000,00 0,00 600.000,00
Genel Toplam 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00
702014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef SH.IV.4.2 SOSYAL GÜÇSÜZLERE KARŞI SOSYAL DEVLET İLKESİ SORUMLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMESİ
Performans Hedefi HER AY 5000 AİLEYE YEMEK VERMEK, EVLENMEK İSTEYEN ÇİFTLERE YARDIMDA BULUNMAK
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
4 Tüp bebek uygulanan çift sayısı 0 10 10
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Tüp bebek uygulama sonucunda ilk denemede başarılı olma oranı 25% 25% 25%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
3 Kreş donanımı sağlanması 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
4 Kira yardımında bulunulan aile sayısı 0 50 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Erzak dağıtılan aile sayısı 0 5.000 5.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Para yardımı yapılan çift sayısı 0 100 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Beyaz eşya temin edilen çift sayısı 0 50 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Balayına gönderilen çift sayısı 0 50 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Günlük yemek verilen aile sayısı 0 400 400
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
10 Sünnet edilen çocuk sayısı 500 500 500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
11 Dağıtılan eğitim malzemesi adeti. 142.500 250.000 180.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
12 Dağıtılan diğer yardımların adeti. 225.000 230.000 200.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
13 İftar çadırından faydalanan kişi sayısı 12.500 13.000 18.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
14 Memnuniyet 100% 100% 100%
Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı
15 Düzenlenen kurslardan faydalanan çocuk sayısı 1.300 1.400 1.200
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
16 Halka ve öğrencilere dağıtılan dergi , kitap, broşür v.s. Sayısı 500.000 550.000 450.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
17 Kurs Açılan spor dalı sayısı 5 5 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
712014 Performans Programı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. IV.4.2.1. SOSYAL GÜVENCEDEN YOKSUN EVLİ ÇİFTLERE TÜP BEBEK UYGULAMASI OLANAĞI SAĞLANMASI 220.000,00 0,00 220.000,00
2 F. IV.4.2.2. BİR ADET KREŞ AÇILMASI, DONATIMI VE İŞLETİLMESİ 300.000,00 0,00 300.000,00
3 F. IV.4.2.3. HER AY 5000 AİLEYE; HANE NÜFUSU SAYISINA ORANTILI ERZAK DAĞITILMASI 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
4 F. IV.4.2.4. BELEDİYE AŞEVİNDEN HERGÜN 1000 AİLEYE, AİLE NÜFUSUNA GÖRE VE EN AZ İKİ ÖĞÜNLÜK YEMEK VERİLMESİ 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
5 F. IV.4.2.5. EVLENMEK İSTEYEN 50 YOKSUL ÇİFTE BEYAZ EŞYA TEMİN EDİLMESİ 200.000,00 0,00 200.000,00
6 F. IV.4.2.6. EVLENMEK İSTEYEN 50 YOKSUL ÇİFTİN BALAYINA GÖNDERİLMESİ 200.000,00 0,00 200.000,00
7 F. IV.4.2.7. EVLENMEK İSTEYEN 100 YOKSUL ÇİFTE NAKDİ YARDIM YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00
8 F. IV.4.2.8. 50 YOKSUL AİLEYE HER AY KİRA YARDIMINDA BULUNULMASI 300.000,00 0,00 300.000,00
9 F. IV.4.2.9. HALKA VE YOKSUL AİLE ÇOCUKLARINA EĞİTİM MALZEMESİ VE DİĞER YARDIMLARIN YAPILMASI 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10 F. IV.4.2.10. YOKSUL AİLE ÇOCUKLARI İÇİN TOPLU SÜNNET ETKİNLİĞİ DÜZENLENMESİ 60.000,00 0,00 60.000,00
11 F. IV.4.2.11. SÜNNET EDİLEN ÇOCUKLAR İÇİN SÜNNET GİYSİLERİ VE HEDİYELERİN TEMİN EDİLMESİ 45.000,00 0,00 45.000,00
12 F. IV.4.2.12. RAMAZANDA İFTAR YEMEĞİ VERİLMESİ 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
13 F. IV.4.2.13. FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL VE YÜZME VS.KURSLARININ DÜZENLENMESİ 300.000,00 0,00 300.000,00
14 F. IV.4.2.14. HALKA VE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERGİ, KİTAP, BROŞÜR V.S. ÇIKARMAK VEYA DAĞITMAK. 300.000,00 0,00 300.000,00
Genel Toplam 19.625.000,00 0,00 19.625.000,00
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA IV.5. SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN SOSYAL TESİS İŞLETMELERİMİZDEKİ, HİZMET KALİTE VE ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef SH.IV.5.1 SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANAN YURTTAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI
Performans Hedefi SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANAN YURTTAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETLERİ MAKSİMUM DÜZEYDE ARTTIRILACAKTIR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Emekli Dinlenme Evi, Lokal ve Kafeterya sayısı. 6 7 7
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Emekli Dinlenme Evleri, Lokaller ve Kafeteryalardan hizmet alan kişi sayısı 6.500 7.000 7.000
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. IV.5.1.1. EMEKLİ DİNLENME EVLERİ, LOKALLER VE KAFETERYALAR İŞLETMEK 0,00 0,00 0,00
2 F. IV.5.1.6. GEREKSİNİM DUYULAN TEKNİK DONANIMIN TEMİNİ 60.000,00 0,00 60.000,00
Genel Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00
722014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK
Hedef SH.V.1.1 ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNA HAZIRLAMAK
Performans Hedefi
AB BÜLTENİ HAZIRLANIP HAFTALIK 2000 KİŞİYE ULAŞTIRILACAK, AB MEVZUATLARI TÜRKÇEYE, AB TANITIM BROŞÜRLERİ İNGİLİZCE VE ALMANCAYA ÇEVİRİLECEKTİR. 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ YAPILIP, PANEL VE KONFERANSLAR DÜZENLECEKTİR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Haftalık AB bilgilendirme bülteni gönderilen kişi sayısı 2.000 2.500 3.100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Yayınlanan bülten sayısı 24 24 40
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 9 Mayıs Avrupa Günü etkinliği için hazırlanan organizasyon sayısı 1 3 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 İngilizce ve Almancaya çevrilen AB tanıtım broşür sayısı 1.000 1.200 4
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Düzenlenen panel, konferans sayısı 5 5 3
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Türkçeye çevrilen AB Mevzuatı sayısı 1.000 1.200 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. V.1.1.1. HAFTALIK AB BİLGİLENDİRME BÜLTENLERİNİN HAZIRLANMASI 0,00 0,00 0,00
2 F. V.1.1.2. AB VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İLE İLGİLİ DÖKUMANLARIN TERCÜME EDİLMESİ, BASILMASI VE DAĞITILMASI 25.900,00 0,00 25.900,00
3 F. V.1.1.3. AB MERKEZİ BROŞÜRÜNÜN, TÜRKÇE VE YABANCI DİLLERDE HAZIRLANARAK BASILMASI VE DAĞITILMASI 29.200,00 0,00 29.200,00
4 F. V.I.1.4. AB - TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL KONULARDA PANEL, KONFERANS VE BENZERİ ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ 292.800,00 0,00 292.800,00
5 F. V.1.1.5. 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ. 73.200,00 0,00 73.200,00
Genel Toplam 421.100,00 0,00 421.100,00
732014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK
Hedef SH.V.1.2 AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINDAN YARARLANMA OLANAĞININ YARATILMASI
Performans Hedefi AB PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Eğitim verilen birim sayısı 0 20 12
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Düzenlenen sertifika sayısı 0 250 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Sertifika verilen personel sayısı 0 20 48
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Eğitim verilen Sivil Toplum Kuruluşları sayısı 0 15 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Alınan danışmanlık hizmet sayısı 0 50 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
6 Partnerlik kurulan Avrupa belediyeleri ve kurum sayısı 0 5 4
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
7 Ortak proje üretilen görüşme ve ziyaret sayısı 0 20 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
8 Üretilen ortak proje sayısı 0 3 5
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
9 Şehir Ağları ile yapılan görüşme sayısı 0 20 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
F. V.1.2.1. AB’DE AÇIK OLAN PROJE ÇAĞRILARI KONUSUNDA İLGİLİ BİRİMLER, İLÇEDEKİ KURUMLAR VE STK’LARIN BİLGİLENDİRİLMESİ/EĞİTİM VERİLMESİ, SERTİFİKA PROGRAMLARI DÜZENLENMESİ, AB YAPISI, İŞLEYİŞİ VE FON İMKANLARI KONULARINDA EĞİTSEL FAALİYETLER DÜZENLEMEK
29.000,00 0,00 29.000,00
2
F. V.1.2.2. AVRUPA BİRLİĞİ ŞEHİR AĞLARINA YÖNELİK ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI; AVRUPADAKİ BELEDİYELERLE/KURUMLARLA PARTNERLİK KURULMASI, ORTAK PROJE ÜRETİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER/ZİYARETLER YAPILMASI
73.000,00 0,00 73.000,00
3F. V.1.2.3. AB PROJELERİ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALINMASI YÜRÜTÜLMESİ VE EŞ FİNANSMAN SAĞLANMASI.
120.000,00 0,00 120.000,00
Genel Toplam 222.000,00 0,00 222.000,00
742014 Performans Programı
TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ
Amaç SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK
Hedef SH.V.1.3 ŞİŞLİ BELEDİYESİNİN ULUSLAR ARASI TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI
Performans Hedefi AB KURUMLARI ZİYARET EDİLİP, PANEL VE BASIN TOPLANTILARI DÜZENLENECEKTİR. YABANCI DEVLET ADAMLARI AĞIRLANIP HATIRAT MATERYALLERİ VERİLECEKTİR
AÇIKLAMA
Performans Göstergeleri 2012 2013 2014
1 Temin edilen hatırat materyal sayısı 250 500 500
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
2 Yurt dışında düzenlenen panel, basın toplantı sayısı 10 5 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
3 Ziyaret edilen AB kurum sayısı 5 5 2
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
4 Ağırlanan yabancı devlet adamı sayısı (BİLGİ İŞLEM MD.AB BÜROSU) 25 50 50
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
5 Ağırlanan yabancı devlet adamı sayısı (ÖZEL KALEM MD.) 25 40 100
Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı
Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F. V.1.3.1. LOBİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA FAALİYETLER VE ZİYARETLER DÜZENLENMESİ 73.000,00 0,00 73.000,00
2 F. V.1.3.2. HATIRAT OLARAK VERİLMEK ÜZERE MATERYALLER TASARLANMASI VE TEMİN EDİLMESİ 73.000,00 0,00 73.000,00
3F. V.1.3.3. YABANCI DEVLET ADAMLARININ ZİYARETLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ, AĞIRLAMA FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (BİLGİ İŞLEM MD. AB BÜROSU)
60.000,00 0,00 60.000,00
3F. V.1.3.3. YABANCI DEVLET ADAMLARININ ZİYARETLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ, AĞIRLAMA FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ÖZEL KALEM MD.)
250.000,00 0,00 250.000,00
Genel Toplam 456.000,00 0,00 456.000,00
752014 Performans Programı
İDA
RE
PER
FOR
MA
NS
TAB
LOSU
İdar
e A
dı:
ŞİŞL
İ BEL
EDİY
ESİ B
AŞK
AN
LIĞ
I
Performans Hedefi
Faaliyet
Büt
çe İç
iB
ütçe
Dış
ıTo
plam
TLPA
Y%TL
PAY%
TLPA
Y%
SH.I.
1.1.
K
AYIT
, B
ELG
E VE
SİS
TEM
GÜ
VEN
LİĞ
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
5.00
0,00
0%0,
000,
000
5.00
0,00
0%
1TA
HA
KK
UK
KAY
ITLA
RIN
IN S
İSTE
MD
EN
TA
RA
NM
AS
I SU
RE
TİY
LE Y
ER
SİZ
VE
EK
SİK
TA
HA
KK
UK
LAR
IN T
ES
BİT
İ; Y
ER
SİZ
TA
HA
KK
UK
LAR
IN T
ER
KİN
İ, E
KS
İK T
AH
AK
KU
KLA
RIN
TA
MA
MLA
NM
AS
I VE
TA
HA
KK
UK
A E
SA
S B
ELG
ELE
RİN
GÜ
NC
ELL
EN
ME
Sİ
0,00
0,00
0,00
00,
00
2M
ALİ
HİZ
ME
TLE
R M
ÜD
ÜR
LÜĞ
Ü A
RŞ
İVİN
İN F
İZİK
İ EK
SİK
LİK
LER
İNİN
GİD
ER
İLM
ES
İ VE
AR
ŞİV
DE
Y
ER
ALA
N T
ÜM
MU
HA
SE
BE
EV
RA
KIN
IN T
AR
AN
AR
AK
TA
SN
İF E
DİL
ME
Sİ
0,00
0,00
0,00
00,
00
3Ö
N M
ALİ
KO
NTR
OL
BİR
İM Y
ÖN
ER
GE
SİN
İN H
AZI
RLA
NM
AS
I VE
ETK
İN B
İR Ö
N M
ALİ
KO
NTR
OL
BİR
İMİN
İN O
LUŞ
TUR
ULM
AS
I5.
000,
000,
000,
000
5.00
0,00
SH.I.
1.2.
BEL
EDİY
E G
ELİR
LER
İ İÇ
ERİS
İND
EKİ Y
EREL
KAY
NA
KLA
RIN
ETK
İNLE
ŞTİR
İLM
ESİ
0,00
0%0,
000,
000
0,00
0%
1TA
HA
KK
UK
KAY
IPLA
RIN
IN A
ZALT
ILM
AS
I VE
TA
HA
KK
UK
AR
TIŞ
ININ
%10
DÜ
ZEY
İND
E
AR
TTIR
ILM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
2TA
HS
İLAT
IN T
OP
LAM
TA
HA
KK
UK
A O
RA
NIN
IN A
SG
AR
İ %90
DÜ
ZEY
İNE
YÜ
KS
ELT
İLM
ES
İ0,
000,
000,
000
0,00
SH.I.
1.5.
B
ELED
İYEN
İN H
İZM
ET Ü
RET
İM S
ÜR
ECİN
İN S
TRAT
EJİK
PLA
NA
UYG
UN
OLA
RA
K
YÜR
ÜTÜ
LMES
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
0,00
0%0,
000,
000
0,00
0%
1B
ELE
DİY
EN
İN H
İZM
ET
BİR
İMLE
RİN
İN S
TRAT
EJİ
K P
LAN
DA
TAN
IMLA
NA
N F
AA
LİY
ETL
ER
İNİN
, P
LAN
A U
YG
UN
OLA
RA
K Y
ÜR
ÜTÜ
LME
SİN
İ SA
ĞLA
YAC
AK
İZLE
ME
-RA
PO
RLA
MA
SİS
TEM
İNİN
K
UR
ULM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
2B
ÜTÇ
E İL
E V
ER
İLE
N Ö
DE
NE
KLE
RİN
, STR
ATE
JİK
PLA
NA
UY
GU
N O
LAR
AK
KU
LLA
NIL
MA
SIN
I S
AĞ
LAYA
CA
K İZ
LEM
E S
İSTE
MİN
İN O
LUŞ
TUR
ULM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
762014 Performans Programı
SH.I.
1.6.
K
UR
UM
SAL
PLA
NA
UYG
UN
OLA
RA
K Y
ILLI
K P
ERFO
RM
AN
S PR
OG
RA
MIN
IN V
E B
ÜTÇ
ESİN
İN
HA
ZIR
LAN
MA
SI, İ
ZLEM
E, Ö
LÇM
E, R
APO
RLA
MA
VE D
EĞER
LEN
DİR
ME
SÜR
EÇLE
RİN
İN
BEL
İRLE
NM
ESİ
40.0
00,0
00%
0,00
0,00
040
.000
,00
0%
1S
TRAT
EJİ
K P
LAN
A U
YG
UN
OLA
RA
K B
ELE
DİY
EN
İN Y
ILIK
PE
RFO
RM
AN
S P
RO
GR
AM
ININ
H
AZI
RLA
NM
AS
I 15
.000
,00
0,00
0,00
015
.000
,00
2P
ER
FOR
MA
NS
PR
OG
RA
MIN
IN İZ
LEN
ME
Sİ,
ÖLÇ
ÜLM
ES
İ, R
AP
OR
LAN
MA
SI V
E
UY
GU
LAM
ALA
RIN
DE
NE
TLE
NM
ES
İ 0,
000,
000,
000
0,00
3B
ELE
DİY
EN
İN Y
ILLI
K F
AA
LİY
ET
RA
PO
RU
NU
N H
AZI
RLA
NA
RA
K B
ELE
DİY
E M
EC
LİS
İNE
S
UN
ULM
AS
I 25
.000
,00
0,00
0,00
025
.000
,00
SH.I.
2.1
HİZ
MET
BİR
İMLE
RİN
İN H
UK
UK
SAL
YÖN
DEN
DES
TEK
LEN
MES
İ0,
000%
0,00
0,00
00,
000%
1H
İZM
ET
BİR
İMLE
RİN
İN H
UK
UK
SA
L G
ÖR
ÜŞ
İSTE
MLE
RİN
İN E
N Ç
OK
ÜÇ
GÜ
N İÇ
ER
İSİN
DE
Y
ER
İNE
GE
TİR
İLM
ES
İ0,
000,
000,
000
0,00
2R
ES
Mİ G
AZE
TEN
İN G
ÜN
LÜK
OLA
RA
K T
AK
İP E
DİL
ER
EK
, HU
KU
KS
AL
ALA
ND
AK
İ YE
NİL
İK V
E
DE
ĞİŞ
İKLİ
KLE
RİN
İLG
İLİ B
İRİM
LER
E B
İLD
İRİL
ME
Sİ
0,00
0,00
0,00
00,
00
3
BE
LED
İYE
NİN
HİZ
ME
T A
LAN
LAR
IND
A O
RTA
YA Ç
IKA
BİL
EC
EK
HU
KU
Kİ U
YU
ŞM
AZL
IK
ÖN
GÖ
RÜ
LER
İNE
İLİŞ
KİN
GÖ
RÜ
Ş V
E Ç
ÖZÜ
M R
AP
OR
LAR
ININ
HA
ZIR
LAN
MA
SI,
İŞLE
M
TES
İSİN
DE
N Ö
NC
E G
ER
EK
Lİ H
UK
UK
SA
L İN
CE
LEM
ELE
RİN
YA
PIL
MA
SI,
PR
OTO
KO
L V
E
SÖ
ZLE
ŞM
E T
AS
LAK
LAR
ININ
HA
ZIR
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
SH.I.
2.2
İHA
LE S
İSTE
MİN
İN E
TKİN
LEŞT
İRİL
MES
İ19
5.00
0,00
0%0,
000,
000
195.
000,
000%
1E
-İHA
LE S
İSTE
MİN
İN G
ÜN
CE
LLE
NM
ES
İ 25
.000
,00
0,00
0,00
025
.000
,00
2İH
ALE
BÜ
RO
SU
ND
A M
AL,
HİZ
ME
T A
LIM
I VE
YA
PIM
İŞİ İ
HA
LELE
Rİ İ
ÇİN
AY
RI M
AS
ALA
R
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI V
E B
ÜR
OD
A G
ÖR
EV
LEN
DİR
İLE
CE
K P
ER
SO
NE
LİN
KA
PS
AM
LI B
İR
EĞ
İTİM
DE
N G
EÇ
İRİL
ME
Sİ
20.0
00,0
00,
000,
000
20.0
00,0
0
3İH
ALE
BÜ
RO
SU
NU
N T
EK
NİK
DE
STE
K V
E D
ON
AN
IM G
ER
EK
SİN
İMLE
RİN
İN K
AR
ŞIL
AN
MA
SI
150.
000,
000,
000,
000
150.
000,
00
772014 Performans Programı
SH.I.
3.1
NİT
ELİK
Lİ P
ERSO
NEL
İSTİ
HD
AM
I54
6.00
0,00
0%0,
000,
000
546.
000,
000%
1Y
ER
EL
YÖ
NE
TİM
EN
STİ
TÜS
ÜN
ÜN
AÇ
ILM
AS
I25
0.00
0,00
0,00
0,00
025
0.00
0,00
2G
ÖR
EV
YA
PAN
PE
RS
ON
ELİ
N İL
GİL
İ BU
LUN
DU
ĞU
HİZ
ME
T A
LAN
IND
A Y
ETK
İNLE
ŞM
ES
İNE
Y
ÖN
ELİ
K E
ĞİT
İM P
RO
GR
AM
LAR
ININ
HA
ZIR
LAN
MA
SI V
E Y
ÜR
ÜTÜ
LME
Sİ
25.0
00,0
00,
000,
000
25.0
00,0
0
3İŞ
Çİ V
E M
EM
UR
PE
RS
ON
ELİ
N D
EV
LET
ME
MU
RLA
RI K
AN
UN
U V
E İŞ
HU
KU
KU
İLE
İLG
İLİ Y
AS
AL
DÜ
ZEN
LEM
ELE
R K
ON
ULA
RIN
DA
HİZ
ME
T İÇ
İ EĞ
İTİM
LER
DE
N G
EÇ
İRİL
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
18.0
00,0
00,
000,
000
18.0
00,0
0
4G
ÖR
EV
DE
YÜ
KS
ELM
E V
E Y
ETE
RLİ
LİK
DE
ĞE
RLE
ND
İRM
ES
İNE
ES
AS
SIR
ALA
MA
LAR
IN
YAP
ILA
RA
K D
ÜZE
NLİ
OLA
RA
K T
ÜM
ÇA
LIŞ
AN
LAR
A B
İLD
İRİL
ME
Sİ
3.00
0,00
0,00
0,00
03.
000,
00
5M
EM
UR
LO
KA
Lİ A
ÇIL
MA
SI
250.
000,
000,
000,
000
250.
000,
00
SH.I.
4.1
MEC
LİS
VE E
NC
ÜM
EN S
EKR
ETER
YASI
NIN
YET
KİN
LEŞT
İRİL
MES
İ0,
000%
0,00
0,00
00,
000%
1M
EC
LİS
KA
RA
RLA
RIN
I, İH
TİS
AS
KO
MİS
YO
NU
RA
PO
RLA
RIN
I ELE
KTR
ON
İK O
RTA
MA
AK
TAR
MA
K İL
E İL
GİL
İ HİZ
ME
T A
LIM
ININ
IN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
0,00
0,00
0,00
00,
00
2E
LEK
TRO
NİK
OR
TAM
A A
KTA
RIL
AN
ME
CLİ
S A
RŞ
İVİN
İN; K
AR
AR
VE
KO
MİS
YO
N R
AP
OR
LAR
ININ
İN
TER
NE
T Ü
ZER
İND
EN
İZLE
NM
EY
E A
ÇIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
3E
NC
ÜM
EN
AR
ŞİV
İNİN
ELE
KTR
ON
İK O
RTA
MA
AK
TAR
ILM
AS
INI S
AĞ
LAM
AK
İÇİN
GE
RE
KLİ
H
İZM
ET
ALI
MIN
I GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
ME
K
0,00
0,00
0,00
00,
00
4K
İŞİY
E V
E/V
EYA
KU
RU
MA
ÖZE
L O
LMAY
AN
EN
CÜ
ME
N K
AR
AR
LAR
ININ
İNTE
RN
ET
ÜZE
RİN
DE
N
YAY
IMLA
MA
SIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
SH.I.
4.2
KU
RU
M İÇ
İ EVR
AK
İŞLE
YİŞİ
NİN
İYİL
EŞTİ
RİL
MES
İ VE
SÜR
ATLE
ND
İRİL
MES
İ0,
000%
0,00
0,00
00,
000%
1G
EN
EL
EV
RA
K S
ER
VİS
İNE
GE
LEN
EV
RA
KIN
DO
ĞR
U V
E S
ÜR
ATLİ
BİÇ
İMD
E İL
GİL
İ BİR
İMLE
RE
H
AVA
LES
İNİN
VE
CE
VAP
VE
RİL
ME
Yİ G
ER
EK
TİR
EN
BE
LGE
LER
İN T
AK
İBİN
İ YA
PM
AYA
ELV
ER
İŞLİ
YA
ZILI
MIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
2G
EN
EL
EV
RA
K S
ER
VİS
İND
E G
ÖR
EV
YA
PAN
PE
RS
ON
ELİ
, BE
LED
İYE
HİZ
ME
T B
İRİM
LER
İNİN
G
ÖR
EV,
YE
TKİ V
E S
OR
UM
LULU
KLA
RI İ
LE İL
GİL
İ OLA
RA
K K
AP
SA
MLI
BİR
HİZ
ME
T İÇ
İ E
ĞİT
İMD
EN
GE
ÇİR
İLM
ELE
RİN
İ SA
ĞLA
MA
K
0,00
0,00
0,00
00,
00
782014 Performans Programı
SH.I.
5.1
BEL
EDİY
EYİ İ
Ç V
E D
IŞ P
AYD
AŞL
AR
LA B
İRLİ
KTE
YÖ
NET
MEK
2.02
0.00
0,00
1%0,
000,
000
2.02
0.00
0,00
1%
1M
ER
KE
Zİ İD
AR
E-B
ELE
DİY
E-S
TÖ İŞ
BİR
LİĞ
İ ÇE
RÇ
EV
ES
İND
E S
OK
AK
ÇO
CU
KLA
RIN
I K
OR
UM
AYA
YÖ
NE
LİK
PR
OJE
LER
İN H
AZI
RLA
NM
AS
I VE
YÜ
RÜ
TÜLM
ES
İ20
.000
,00
0,00
0,00
020
.000
,00
2Y
ER
EL
GÜ
ND
EM
TÜ
RK
İYE
KO
OR
DİN
ATÖ
RLÜ
ĞÜ
İLE
BİR
LİK
TE 2
014
YIL
IND
A 5
AD
ET
YU
RTİ
Çİ
VE
/VE
YA Y
UR
TDIŞ
I PA
NE
L, K
ON
FER
AN
S V
E S
EM
İNE
R E
TKİN
LİK
LER
İNİN
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
250.
000,
000,
000,
000
250.
000,
00
3U
LUS
LAR
AR
AS
I BE
LED
İYE
LER
BİR
LİĞ
İ ETK
İNLİ
KLE
RİN
E K
ATIL
INM
AS
I 50
.000
,00
0,00
0,00
050
.000
,00
4B
ELE
DİY
EM
İZİN
ULU
SLA
RA
RA
SI P
LATF
OR
MLA
RD
A TA
NIT
IMIN
IN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
250.
000,
000,
000,
000
250.
000,
00
5Y
ER
EL
GÜ
ND
EM
21
ME
CLİ
SLE
RİN
İN M
AH
ALL
E B
AZI
ND
A Ö
RG
ÜTL
EN
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
200.
000,
000,
000,
000
200.
000,
00
6K
EN
T K
ON
SE
Yİ Ç
ALI
ŞM
A G
RU
PLA
RI T
OP
LAN
TI O
RG
AN
İZA
SY
ON
LAR
ININ
G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
7K
EN
T K
ON
SE
Yİ G
EN
EL
KU
RU
LLA
RIN
IN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
50.0
00,0
00,
000,
000
50.0
00,0
0
8B
AŞ
KA
NLI
K M
AK
AM
INA
GE
LEN
MİS
AFİ
RLE
RİN
AĞ
IRLA
NM
AS
I 1.
000.
000,
000,
000,
000
1.00
0.00
0,00
9B
ELE
DİY
EM
İZİN
ULU
SLA
RA
RA
SI B
ELE
DİY
ELE
R B
İRLİ
ĞİN
E Ü
YE
OLM
AS
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I 10
0.00
0,00
0,00
0,00
010
0.00
0,00
SH.I.
6.1
HİZ
MET
BİN
ALA
RIN
IN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PILM
ASI
, EK
SİK
VE
YETE
RSİ
Z D
ON
AN
IMIN
TA
MA
MLA
NM
ASI
VE
DEĞ
İŞTİ
RİL
MES
İ3.
000.
000,
002%
0,00
0,00
03.
000.
000,
002%
2E
NG
ELL
İLE
R İÇ
İN Ö
ZEL
TUVA
LET
YAP
ILM
AS
I0,
000,
000,
000
0,00
3A
SA
NS
ÖR
KA
BİN
LER
İNİN
YE
NİL
EN
ME
Sİ
750.
000,
000,
000,
000
750.
000,
00
4H
İZM
ET
BİN
ALA
RI I
SIT
MA
VE
SO
ĞU
TMA
SİS
TEM
LER
İNİN
YIL
LIK
BA
KIM
VE
ON
AR
IMLA
RIN
IN
YAP
TIR
ILM
AS
I1.
000.
000,
000,
000,
000
1.00
0.00
0,00
5H
İZM
ET
BİN
ALA
RI B
OYA
, BA
KIM
VE
ON
AR
IMLA
RIN
IN Y
AP
TIR
ILM
AS
I50
0.00
0,00
0,00
0,00
050
0.00
0,00
6H
İZM
ET
BİN
ALA
RIN
IN T
ELE
FON
SA
NTR
ALL
AR
ININ
BA
KIM
VE
ON
AR
IMLA
RIN
IN Y
AP
TIR
ILM
AS
I10
0.00
0,00
0,00
0,00
010
0.00
0,00
7E
LEK
TRİK
TR
AFO
LAR
ININ
BA
KIM
VE
ON
AR
IMLA
RIN
IN Y
AP
TIR
ILM
AS
I50
.000
,00
0,00
0,00
050
.000
,00
8G
ÜV
EN
LİK
OTO
MA
SY
ON
SİS
TEM
LER
İNİN
BA
KIM
VE
ON
AR
IMLA
RIN
IN Y
AP
TIR
ILM
AS
I30
0.00
0,00
0,00
0,00
030
0.00
0,00
9TÜ
M Y
ER
ZE
MİN
LER
İNİN
KA
PLA
NM
AS
I30
0.00
0,00
0,00
0,00
030
0.00
0,00
792014 Performans Programı
SH.I.
7.1
TÜM
BEL
EDİY
E H
İZM
ET A
LAN
LAR
IND
A G
EREK
SİN
İM D
UYU
LAN
AR
AÇ
LAR
A SA
HİP
, HER
ZA
MA
N
VE H
ER Ş
AR
TTA
HİZ
MET
E H
AZI
R L
OJİ
STİK
DES
TEK
BİR
İMİ
23.2
00.0
00,0
017
%0,
000,
000
23.2
00.0
00,0
017
%
2A
RA
Ç K
İRA
LAM
A20
.000
.000
,00
0,00
0,00
020
.000
.000
,00
4H
İZM
ETL
ER
İNİN
YÜ
RÜ
TÜLM
ES
İND
E G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N P
ER
SO
NE
L H
İZM
ETİ
ALI
MI
3.20
0.00
0,00
0,00
0,00
03.
200.
000,
00
SH.I.
8.1
KEN
T B
İLG
İ SİS
TEM
İ UYG
ULA
MA
ALT
YAPI
SIN
IN O
LUŞT
UR
ULM
ASI
VE
GÜ
NC
EL T
EKN
OLO
JİLE
RLE
D
ESTE
KLE
NM
ESİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI1.
466.
200,
001%
0,00
0,00
01.
466.
200,
001%
1K
EN
T B
İLG
İ SİS
TEM
İ (D
İGİK
EN
T-Ş
İŞLİ
) UY
GU
LAM
ALA
RIN
IN %
100
WE
B T
AB
AN
LI V
E M
OB
İL
TEK
NO
LOJİ
YE
UY
GU
N Ş
EK
İLD
E G
ÜN
CE
LLE
NM
ES
İ, D
ES
TEK
HİZ
ME
TLE
RİN
İN A
LIN
MA
SI
1.20
0.00
0,00
0,00
0,00
01.
200.
000,
00
2H
İZM
ET
BİR
İMLE
RİN
İN D
ON
AN
IM V
E N
ETW
OR
K A
LTYA
PIS
ININ
GÜ
NC
EL
TEK
NO
LOJİ
LER
E
DÖ
NÜ
ŞTÜ
RÜ
LME
Sİ
175.
000,
000,
000,
000
175.
000,
00
5TÜ
M H
İZM
ET
BİN
ALA
RIN
IN, S
İSTE
M O
DA
LAR
ININ
GÜ
NC
EL
TEK
NO
LOJİ
LER
LE
DE
STE
KLE
NM
ES
İ91
.200
,00
0,00
0,00
091
.200
,00
SH.I.
8.2
ENTE
GR
E K
ENT
BİL
Gİ S
İSTE
MİN
İN G
ÜVE
NLİ
ĞİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI91
.200
,00
0%0,
000,
000
91.2
00,0
00%
1FI
RE
WA
LL Y
AZI
LIM
I VE
AN
TİV
İRÜ
S Y
AZI
LIM
I GÜ
NC
ELL
EM
ELE
RİN
İN Y
AP
ILA
RA
K S
İSTE
M
GÜ
VE
NLİ
ĞİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
91.2
00,0
00,
000,
000
91.2
00,0
0
SH.I.
8.3
DO
NA
NIM
EK
SİK
LİK
LER
İNİN
GİD
ERİL
MES
İ10
1.30
0,00
0%0,
000,
000
101.
300,
000%
1B
İRİM
LER
İN V
E D
İĞE
R K
AM
U V
E K
UR
ULU
ŞLA
RIN
BE
LED
İYE
KA
NU
NU
NU
N 7
5. M
AD
DE
Sİ
KA
PS
AM
IND
A İS
TEN
İLE
N M
OB
İL T
EK
NO
LOJİ
İLE
ÇA
LIŞ
AN
BİL
GİS
AYA
R, P
ER
SO
NE
L B
İLG
İSAY
AR
I VE
ÇE
VR
E E
LEM
AN
LAR
ININ
KA
RŞ
ILA
NM
AS
I. 10
1.30
0,00
0,00
0,00
010
1.30
0,00
SH.I.
8.4
TEK
NO
LOJİ
DEĞ
İŞİM
VE
YEN
İLEM
ELER
İND
E A
R-G
E Ç
ALI
ŞMA
LAR
IND
AN
YA
RA
RLA
NIL
MA
SI12
8.00
0,00
0%0,
000,
000
128.
000,
000%
1K
EN
T B
İLG
İ SİS
TEM
İNİN
GÜ
NC
EL
TEK
NO
LOJİ
YE
BA
ĞLI
OLA
RA
K D
EĞ
İŞTİ
RİL
ME
Sİ V
E/
VE
YA Y
EN
İLE
NM
ES
İND
E Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
DA
İRA
DE
LER
İNİN
BE
LİR
LEN
ME
Sİ İ
ÇİN
AR
-GE
Ç
ALI
ŞM
ALA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I12
8.00
0,00
0,00
0,00
012
8.00
0,00
802014 Performans Programı
SH.I.
8.5
HİZ
MET
ÜR
ETİM
İNE
HIZ
KA
ZAN
DIR
ILM
ASI
VE
KAY
NA
K İS
RA
FIN
IN Ö
NLE
NM
ESİ B
AK
IMIN
DA
N
TEK
NO
LOJİ
DEN
YA
RA
RLA
NIL
MA
SI29
2.80
0,00
0%0,
000,
000
292.
800,
000%
2B
ELE
DİY
EM
İZ P
ER
SO
NE
LİN
E D
İJİT
AL
İMZA
SE
RTİ
FİK
AS
I ALI
NM
AS
I VE
KU
RU
M İÇ
İ EV
RA
K
DO
LAŞ
IMIN
DA
DİG
İTA
L İM
ZA E
NTE
GR
AS
YO
NU
NU
N S
AĞ
LAN
MA
SI
73.2
00,0
00,
000,
000
73.2
00,0
0
5B
ELE
DİY
E -
VATA
ND
AŞ
, BE
LED
İYE
- K
UR
UM
LAR
AR
AS
I İLİ
ŞK
İLE
RD
E IN
TER
AK
TİF
UY
GU
LAM
ALA
RIN
YAY
GIN
LAŞ
TIR
ILM
AS
I73
.200
,00
0,00
0,00
073
.200
,00
6IN
TER
AK
TİF
SM
S P
RO
JES
İNİN
(KIS
A M
ES
AJ)
HAY
ATA
GE
ÇİR
İLM
ES
İ14
6.40
0,00
0,00
0,00
014
6.40
0,00
SH.I.
8.10
AR
ŞİV
SİST
EMİN
İN D
EĞİŞ
TİR
İLM
ESİ
57.8
00,0
00%
0,00
0,00
057
.800
,00
0%
1D
İJİT
AL
AR
ŞİV
PR
OJE
Sİ İ
LE F
İZİK
SE
L A
RŞ
İVD
EK
İ DÖ
KÜ
MA
NLA
R E
LEK
TRO
NİK
OR
TAM
A AT
ILA
CA
K V
E Y
ETK
İLİ K
ULL
AN
ICIL
AR
IN E
RİŞ
İMİN
E A
ÇIL
AC
AK
TIR
.57
.800
,00
0,00
0,00
057
.800
,00
SH.I.
8.11
BİL
Gİ İ
ŞLEM
ÇA
ĞR
I MER
KEZ
İ SİS
TEM
İNİN
KU
RU
LMA
SI30
.400
,00
0%0,
000,
000
30.4
00,0
00%
1B
İLG
İ İŞ
LEM
ÇA
ĞR
I ME
RK
EZİ
SİS
TEM
İNİN
KU
RU
LMA
SI İ
LE V
ATA
ND
AŞ
LAR
IN B
ELE
DİY
E
HİZ
ME
TLE
RİN
DE
N Y
AR
AR
LAN
MA
DÜ
ZEY
İNİN
AR
TTIR
ILM
AS
I30
.400
,00
0,00
0,00
030
.400
,00
SH.I.
8.12
VER
İTA
BA
NIN
DA
Kİ K
AYIT
LAR
IN Y
ENİL
ENM
ESİ
76.2
00,0
00%
0,00
0,00
076
.200
,00
0%
2M
UH
TAR
LIK
,AV
M V
E İH
TİYA
Ç D
UY
ULA
N B
İNA
LAR
DA
DO
KU
NM
ATİK
BİL
Gİ T
ER
MİN
ALL
ER
İNİN
K
UR
ULM
AS
I.55
.000
,00
0,00
0,00
055
.000
,00
3TE
LEFO
N B
ELE
DİY
EC
İLİĞ
İ SİS
TEM
İNİN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
9.00
0,00
0,00
0,00
09.
000,
00
11U
YD
U G
ÖR
ÜN
TÜLE
RİN
DE
N Y
AR
AR
LAN
ILA
RA
K K
AÇ
AK
YA
PIL
AŞ
MA
FAA
LİY
ETL
ER
İNİN
İZ
LEN
EB
İLM
ES
İNİN
SA
ĞLA
NM
AS
I12
.200
,00
0,00
0,00
012
.200
,00
SH.I.
9.1
YAZI
LI V
E G
ÖR
SEL
BA
SIN
IN D
ÜZE
NLİ
, ETK
İN V
E PR
OFE
SYO
NEL
CE
TAK
İP E
DİL
MES
İ24
3.10
2,00
0%0,
000,
000
243.
102,
000%
1U
LUS
AL
VE
YE
RE
L YA
YIN
YA
PAN
GÜ
NLÜ
K G
AZE
TELE
R V
E T
ELE
VİZ
YO
N Y
AYIN
LAR
IND
AN
B
ELE
DİY
EM
İZİ İ
LGİL
EN
DİR
EN
SİY
AS
ET,
EK
ON
OM
İ VE
SO
SYA
L O
LAY
LAR
LA İL
GİL
İ H
AB
ER
LER
İN D
ER
LEN
ER
EK
, ÇO
ĞA
LTIL
MA
SI V
E İL
GİL
İ BİR
İMLE
RE
DA
ĞIT
IMIN
IN Y
AP
ILM
AS
I12
1.55
1,00
0,00
0,00
012
1.55
1,00
2YA
ZILI
GÖ
RS
EL
BA
SIN
DA
KÖ
ŞE
YA
ZAR
LAR
ININ
BE
LED
İYE
MU
HA
BİR
LER
İNİN
VE
DİĞ
ER
İLG
İLİ
KİŞ
İLE
RİN
İLE
TİŞ
İM B
İLG
İLE
RİN
İN G
ÜN
CE
LLE
NM
ES
İ0,
000,
000,
000
0,00
3G
ÜN
CE
L O
LAY
LAR
IN T
AK
İP E
DİL
EB
İLM
ES
İ İÇ
İN G
AZE
TE, D
ER
Gİ A
LIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
121.
551,
000,
000,
000
121.
551,
00
812014 Performans Programı
SH.I.
9.2
BEL
EDİY
ENİN
PR
OJE
ETK
İNLİ
KLE
RİN
İN K
AM
UO
YUN
A TA
NIT
ILM
ASI
3.58
5.74
3,00
3%0,
000,
000
3.58
5.74
3,00
3%
1B
ELE
DİY
E H
İZM
ETL
ER
İNİ T
AN
ITM
AYA
YÖ
NE
LİK
TA
NIT
IM F
İLM
İ HA
ZIR
LAN
MA
SI V
E
YAY
IMLA
TILM
AS
I36
4.65
2,00
0,00
0,00
036
4.65
2,00
2Ö
NE
MLİ
PR
OJE
LER
İN K
AM
UO
YU
YLA
PAY
LAŞ
ILM
AS
I VE
ME
DYA
YA D
UY
UR
ULM
AS
I İÇ
İN B
AS
IN
TOP
LAN
TILA
RI V
E L
AN
SM
AN
LAR
IN D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ12
1.55
1,00
0,00
0,00
012
1.55
1,00
3B
ELE
DİY
E E
TKİN
LİK
VE
FA
ALİ
YE
TLE
RİN
İN D
UY
UR
ULM
AS
I AM
AC
IYLA
AFİ
Ş, D
AVE
TİY
E,
BR
OŞ
ÜR
, BIL
LBO
AR
D G
İBİ B
AS
ILI M
ATE
RYA
LLE
R H
AZI
RLA
TILM
AS
I1.
215.
506,
000,
000,
000
1.21
5.50
6,00
4B
ELE
DİY
E E
TKİN
LİK
LER
İNİN
TA
NIT
IMI A
MA
CIY
LA S
ÜR
ELİ
VE
SÜ
RE
SİZ
YAY
INLA
RIN
H
AZI
RLA
TILM
AS
I30
.387
,66
0,00
0,00
030
.387
,66
5B
ELE
DİY
E E
TKİN
LİK
LER
İNİN
TA
NIT
IMI A
MA
CIY
LA Y
AZI
LI G
ÖR
SE
L V
E D
İJİT
AL
ME
CR
ALA
RD
A R
EK
LAM
ÇA
LIŞ
MA
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI V
EYA
YA
PTI
RIL
MA
SI
91.1
62,9
70,
000,
000
91.1
62,9
7
6Ö
NE
MLİ
PR
OJE
VE
KA
MPA
NYA
LAR
IN K
AM
UO
YU
İLE
PAY
LAŞ
ILM
AS
I SÜ
RE
CİN
DE
ÇE
ŞİT
Lİ
TES
İS V
E H
İZM
ET
ALA
NLA
RIN
IN A
ÇIL
IŞ T
ÖR
EN
LER
İNİN
OR
GA
NİZ
E E
DİL
ME
Sİ
121.
550,
630,
000,
000
121.
550,
63
7E
TKİN
LİK
, AÇ
ILIŞ
, ZİY
AR
ET
VB
. KO
NU
LAR
DA
DİG
İTA
L V
E O
PAK
FO
TOĞ
RA
F Ç
EK
İMİ,
BA
SIM
I V
E A
RŞ
İVLE
ND
İRİL
ME
Sİ
1.21
5.50
6,00
0,00
0,00
01.
215.
506,
00
8Ö
NE
MLİ
GÜ
N V
E H
AFT
ALA
RD
A K
UTL
AM
A, A
NM
A E
TKİN
LİK
LER
İNİN
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
243.
101,
000,
000,
000
243.
101,
00
9B
ELE
DİY
E H
İZM
ETL
ER
İ İLE
İLG
İLİ O
LAR
AK
BA
SIN
DU
YU
RU
SU
, HA
BE
R B
ÜLT
EN
İ, A
ÇIK
LAM
A V
E B
İLG
İLE
ND
İRM
E B
ÜLT
EN
LER
İNİN
E-M
AIL
YO
LUY
LA G
ÖN
DE
RİL
ME
Sİ
0,00
0,00
0,00
00,
00
10FO
TOĞ
RA
F V
E G
ÖR
ÜN
TÜ A
RŞ
İVİ İ
ÇİN
YA
ZILI
M V
E D
ON
AN
IM P
RO
GR
AM
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I54
.698
,00
0,00
0,00
054
.698
,00
11M
ON
TAJ
VE
AK
TAR
IM S
İSTE
Mİ,
DİG
İTA
L K
AM
ER
A V
E D
İĞE
R E
KİP
MA
NLA
RIN
SA
ĞLA
NM
AS
I36
.465
,00
0,00
0,00
036
.465
,00
12Y
EN
İ YIL
TA
KV
İMİ Y
AP
TIR
ILM
AS
I36
.465
,00
0,00
0,00
036
.465
,00
13A
JAN
DA
YAP
TIR
ILM
AS
I54
.697
,74
0,00
0,00
054
.697
,74
SH.I.
9.3
YUR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
GÖ
RÜ
Ş, Ö
NER
İ, Şİ
KAY
ET V
E TA
LEPL
ERİN
İN B
ÜR
OK
RAT
İK İŞ
LEYİ
ŞE
TAK
ILM
AD
AN
ALI
NM
ASI
NIN
, TA
KİB
İNİN
VE
KA
RŞI
LAN
MA
SIN
IN V
E/VE
YA C
EVA
PLA
NM
ASI
NIN
SA
ĞLA
NM
ASI
158.
016,
000%
0,00
0,00
015
8.01
6,00
0%
1VA
TAN
DA
ŞLA
RD
AN
GE
LEN
TE
LEFO
N, E
-MA
İL, F
AK
S Ş
AH
Sİ V
EYA
BA
SIN
YO
LUY
LA
BA
ŞV
UR
ULA
RIN
İLG
İLİ B
İRİM
LER
E Y
ÖN
LEN
DİR
İLM
ES
İ, TA
KİB
İ VE
BA
ŞV
UR
ULA
RIN
C
EVA
PLA
ND
IRIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
2
YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
IN B
ELE
DİY
E İL
E İL
GİL
İ DÜ
ŞÜ
NC
E, Ö
NE
Rİ V
E E
LEŞ
TİR
İLE
RİN
İ SA
PTA
MA
K
VE
HİZ
ME
T Ü
RE
TİM
İND
E Y
AR
AR
LAN
MA
K, Y
UR
TTA
ŞLA
RIN
YÖ
NE
TİM
E D
AH
A E
TKİN
KAT
ILIM
INI
SA
ĞLA
MA
K A
MA
CIY
LA Ç
EŞ
İTLİ
KO
NU
VE
ALA
NLA
RD
A K
AM
UO
YU
AR
AŞ
TIR
MA
SIN
IN
YAP
TIR
ILM
AS
I
158.
016,
000,
000,
000
158.
016,
00
822014 Performans Programı
SH.II
.1.1
KU
DEB
(KO
RU
MA
UYG
ULA
MA
ve D
ENET
İM B
ÜR
OSU
NU
N) K
UR
ULM
ASI
635.
000,
000%
0,00
0,00
063
5.00
0,00
0%
1K
UD
EB
(KO
RU
MA
UY
GU
LAM
A ve
DE
NE
TİM
BÜ
RO
SU
’NU
N) K
UR
ULM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
2TA
RİH
İ VE
KÜ
LTÜ
RE
L M
İRA
S N
İTE
LİĞ
İND
EK
İ BİN
ALA
RIN
TE
SB
İT İŞ
LEM
LER
İNİN
G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ V
E P
LAN
PA
FTA
LAR
INA
İŞLE
NM
ES
İ 0,
000,
000,
000
0,00
3M
EV
CU
T B
İNA
EN
VAN
TER
İNİN
ÇIK
AR
TILM
AS
I VE
ÖLÇ
EK
Lİ M
AK
ETİ
NİN
YA
PTI
RIL
MA
SI
600.
000,
000,
000,
000
600.
000,
00
4M
AH
ALL
ELE
RİM
İZİN
TA
RİH
İ VE
KÜ
LTÜ
RE
L Ö
NE
MİN
E U
YG
UN
OLA
RA
K, İ
MA
R
UY
GU
LAM
ALA
RIN
DA
CE
PH
E V
E R
EN
K B
ELİ
RLE
ME
Sİ Y
AP
MA
K0,
000,
000,
000
0,00
5P
RO
JE A
RA
ŞTI
RM
A G
EZİ
LER
İ(YU
RTİ
Çİ V
E Y
UR
TDIŞ
I)35
.000
,00
0,00
0,00
035
.000
,00
SH.II
.1.2
KEN
TSEL
DÖ
NÜ
ŞÜM
UYG
ULA
NA
CA
K A
LAN
LAR
IN T
ESPİ
Tİ V
E G
EREK
Lİ H
AZI
RLI
KLA
RIN
YA
PILM
ASI
0,00
0%0,
000,
000
0,00
0%
2K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
ALA
NLA
RI İ
LE İL
GİL
İ AN
ALİ
TİK
ÇA
LIŞ
MA
LAR
IN Y
AP
ILM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
3K
UŞ
TEP
E G
EC
EK
ON
DU
ÖN
LEM
E P
RO
JES
İ KA
PS
AM
IND
A TO
Kİ İ
LE B
İRLİ
KTE
MÜ
LKİY
ET
TES
PİT
LER
İNİN
, YA
PI S
TOK
LAR
ININ
VE
DE
ĞE
R T
ES
PİT
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI V
EYA
YA
PTI
RIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
4H
UZU
R M
AH
ALL
ES
İ KE
NTS
EL
DÖ
NÜ
ŞÜ
M P
RO
JES
İ KA
PS
AM
IND
A TO
Kİ İ
LE B
İRLİ
KTE
M
ÜLK
İYE
T TE
SP
İTLE
RİN
İN, Y
AP
I STO
KLA
RIN
IN V
E D
EĞ
ER
TE
SP
İTLE
RİN
İN Y
AP
ILM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
5K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
UY
GU
LAM
ALA
RIN
A Y
ÖN
ELİ
K P
RO
JELE
RİN
YA
PIL
MA
SI V
E T
AN
ITIM
K
İTA
PÇ
IKLA
RIN
IN H
AZI
RLA
NM
AS
I0,
000,
000,
000
0,00
6Ü
RE
TİLE
N D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
LER
İNİN
TA
NIT
IMI,
DÖ
NÜ
ŞÜ
M P
RO
JES
İ KA
PS
AM
IND
AK
İ B
ÖLG
ED
E Y
AŞ
AYA
N Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
PR
OJE
YE
KAT
ILIM
LAR
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
SH.II
.1.3
KEN
TSEL
DÖ
NÜ
ŞÜM
UYG
ULA
MA
LAR
ININ
GER
ÇEK
LEŞT
İRİL
MES
İ25
.000
,00
0%0,
000,
000
25.0
00,0
00%
3K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
LER
İ İÇ
İN G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N P
RO
GR
AM
VE
D
ON
AN
IMLA
RIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
25.0
00,0
00,
000,
000
25.0
00,0
0
4K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
LER
İ İLE
İLG
İLİ H
İZM
ET
İÇİ E
ĞİT
İMİN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ0,
000,
000,
000
0,00
832014 Performans Programı
SH.II
.1.4
RU
HSA
TA B
AĞ
LAN
AM
AYA
N V
E D
ÖN
ÜŞÜ
M P
RO
JESİ
NE
ALI
NA
MAY
AN
KA
ÇA
K Y
API
LAR
IN
YIK
ILM
ASI
5.36
3.00
0,00
4%0,
000,
000
5.36
3.00
0,00
4%
131
94 S
AYIL
I YA
SA
KA
PS
AM
IND
A O
LUP
YIK
IM K
AR
AR
I BU
LUN
AN
VE
RU
HS
ATA
BA
ĞLA
NM
AS
I V
E D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
SİN
E D
AH
İL E
DİL
ME
Sİ M
ÜM
KÜ
N O
LMAY
AN
YA
PIL
AR
IN Y
IKIM
H
İZM
ETL
ER
İNİN
TE
MİN
ED
İLM
ES
İ 3.
900.
000,
000,
000,
000
3.90
0.00
0,00
277
5 S
AYIL
I YA
SA
KA
PS
AM
IND
A O
LUP
YIK
IM K
AR
AR
I BU
LUN
AN
VE
RU
HS
ATA
BA
ĞLA
NM
AS
I V
E D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
SİN
E D
ÂH
İL E
DİL
ME
Sİ M
ÜM
KÜ
N O
LMAY
AN
YA
PIL
AR
IN Y
IKIM
H
İZM
ETL
ER
İNİN
TE
MİN
ED
İLM
ES
İ1.
463.
000,
000,
000,
000
1.46
3.00
0,00
SH.II
.2.1
.K
ENT
İÇİ U
LAŞI
M S
İSTE
MLE
RİN
DE
ALT
ERN
ATİF
YO
L VE
AR
AÇ
LAR
IN D
EVR
EYE
ALI
NM
ASI
YLA
TRA
FİK
SO
RU
NU
NA
ÇÖ
ZÜM
LER
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI0,
000%
0,00
0,00
00,
000%
2Y
OĞ
UN
YE
RLE
ŞİM
VE
İŞ Y
ER
LER
İNİN
BU
LUN
DU
ĞU
ALA
NLA
RD
A Y
ER
ALT
I VE
ÜS
TÜ K
ATLI
O
TOPA
RK
LAR
IN P
LAN
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
SH.II
.3.1
YEN
İLEM
E PR
OJE
LER
İNİN
YA
PILM
ASI
0,00
0%0,
000,
000
0,00
0%
1K
ÖH
NE
MİŞ
VE
YA A
TIL
DU
RU
MD
AK
İ BİN
ALA
RIN
TE
SP
İTİ V
E B
ÖLG
ES
EL
BA
KIM
DA
N T
AS
NİF
İNİN
YA
PIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
2TE
SP
İT V
E T
AS
NİF
İ YA
PIL
MIŞ
ATI
L V
E K
ÖH
NE
MİŞ
BİN
ALA
RIN
BU
LUN
DU
ĞU
ALA
NLA
RD
A K
EN
TSE
L Y
EN
İLE
ME
YE
YÖ
NE
LİK
YE
Nİ R
EV
İZY
ON
İMA
R P
LAN
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
3B
ELİ
RLE
NE
CE
K B
İR M
AH
ALL
ED
E, S
OS
YAL
ETK
İNLİ
KLE
RİN
DÜ
ZEN
LEB
İLE
CE
Ğİ,
EĞ
LEN
CE
VE
K
ON
AK
LAM
A O
LAN
AK
LAR
INI A
RTI
RIC
I, B
AZI
SO
KA
KLA
RIN
YAY
A Y
OLU
HA
LİN
E G
ETİ
RİL
EC
EĞ
İ, K
ÜLT
ÜR
EL
FON
KS
İYO
NLA
R K
AZA
ND
IRIL
AC
AĞ
I ÖN
ER
İ PR
OJE
LER
İN H
AZI
RLA
NM
AS
I0,
000,
000,
000
0,00
842014 Performans Programı
SH.II
.3.2
DO
NAT
I ALA
NLA
RIN
IN İŞ
GA
LLER
DEN
AR
IND
IRIL
MA
SI, P
AR
K V
E YE
ŞİL
ALA
NLA
RIN
A
RTT
IRIL
MA
SI, Y
ENİL
ENM
ESİ,
BA
KIM
VE
ON
AR
IMLA
RIN
IN D
ÜZE
NLİ
OLA
RA
K Y
API
LAR
AK
M
EMN
UN
İYET
DÜ
ZEYİ
NİN
YÜ
KSE
LTİL
MES
İ11
.798
.518
,00
9%0,
000,
000
11.7
98.5
18,0
09%
1P
LAN
GE
RE
Ğİ Y
EŞ
İL A
LAN
VE
İMA
R Y
OLU
ND
A K
ALA
N İŞ
GA
LLE
RİN
KA
LDIR
ILM
AS
I VE
K
AM
ULA
ŞTI
RM
A İŞ
LEM
LER
İNİN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ 1.
200.
000,
000,
000,
000
1.20
0.00
0,00
2VA
RO
LAN
PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
NLA
RIN
BA
KIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI V
E İŞ
LEV
SE
L O
LAR
AK
H
ALK
IN H
İZM
ETİ
NE
SU
NU
LMA
SI
3.64
6.51
8,00
0,00
0,00
03.
646.
518,
00
3PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
NLA
RD
AK
İ SE
RT
ZEM
İNLE
RİN
YE
NİL
EN
ME
Sİ
800.
000,
000,
000,
000
800.
000,
00
4Ç
İM A
LAN
LAR
IN Y
EN
İLE
NM
ES
İ30
5.00
0,00
0,00
0,00
030
5.00
0,00
5VA
RO
LAN
PA
RK
LAR
DA
BU
LUN
AN
ÇO
CU
K O
YU
N G
RU
PLA
RIN
IN Y
EN
İLE
NM
ES
İ60
0.00
0,00
0,00
0,00
060
0.00
0,00
6O
TUR
MA
ELE
MA
NLA
RIN
IN Y
EN
İLE
NM
ES
İ90
0.00
0,00
0,00
0,00
090
0.00
0,00
7PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
NLA
R İL
E Y
OLL
AR
A Fİ
DA
N V
E Ç
ALI
TE
MİN
VE
DİK
İMİ
1.20
0.00
0,00
0,00
0,00
01.
200.
000,
00
8M
EV
SİM
LİK
ÇİC
EK
TE
MİN
VE
DİK
İMİ
450.
000,
000,
000,
000
450.
000,
00
9K
AVA
K A
ĞA
ÇLA
RI K
ES
İMİ V
E Y
OL,
RE
FÜJ,
YE
ŞİL
ALA
NLA
RD
AK
İ AĞ
AÇ
LAR
IN B
UD
AN
MA
SI
122.
000,
000,
000,
000
122.
000,
00
10Y
EN
İ PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
N Ü
RE
TİLM
ES
İ80
0.00
0,00
0,00
0,00
080
0.00
0,00
11VA
RO
LAN
PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
NLA
RD
A Y
EN
İLE
ME
YA
PIL
MA
SI
650.
000,
000,
000,
000
650.
000,
00
12PA
RK
LAR
DA
Kİ Ç
OC
UK
OY
UN
ALA
NLA
RI İ
LE S
PO
R A
LETL
ER
İ ALA
NLA
RIN
DA
KA
UÇ
UK
K
AP
LAM
A YA
PIL
MA
SI
400.
000,
000,
000,
000
400.
000,
00
13S
ULA
MA
SİS
TEM
İ OLM
AYA
N P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
A S
ULA
MA
SİS
TEM
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
200.
000,
000,
000,
000
200.
000,
00
14PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
NLA
RD
AK
İ SP
OR
ALE
TLE
RİN
İN B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
YE
NİL
EN
ME
Sİ
245.
000,
000,
000,
000
245.
000,
00
17PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
NLA
RD
AK
İ AY
DIN
LATM
A E
LEM
AN
LAR
ININ
YE
NİL
EM
E B
AK
IMLA
RIN
IN
YAP
ILM
AS
I28
0.00
0,00
0,00
0,00
028
0.00
0,00
SH.II
.3.3
PLA
NLA
MA
FAA
LİYE
TLER
İND
E B
İLİŞ
İM T
EKN
OLO
JİSİ
ND
EN M
AK
SİM
UM
DÜ
ZEYD
E YA
RA
RLA
NIL
MA
SI20
.000
,00
0%0,
000,
000
20.0
00,0
00%
1H
ER
TÜ
RLÜ
HA
RİT
A V
E P
LAN
LAR
IN S
AYIS
ALL
AŞ
TIR
ILM
AS
I V
E G
ÜN
CE
LLE
NM
ES
İ0,
000,
000,
000
0,00
1H
ER
TÜ
RLÜ
HA
RİT
A V
E P
LAN
LAR
IN S
AYIS
ALL
AŞ
TIR
ILM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
3M
ÜN
FER
İT P
LAN
LAR
IN M
ER
’İ P
LAN
LAR
ÜZE
RİN
E A
KTA
RIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
4K
AP
I NU
MA
RA
LAR
I, D
UVA
R T
AB
ELA
LAR
I VE
DİR
EK
Lİ İS
İM L
EV
HA
LAR
ININ
G
ÜN
CE
LLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ V
E B
UN
A B
AĞ
LI O
LAR
AK
İLÇ
E H
AR
İTA
SIN
IN G
ÜN
CE
L O
LAR
AK
Ü
RE
TİLM
ES
İ 20
.000
,00
0,00
0,00
020
.000
,00
852014 Performans Programı
SH.II
.4.1
BEL
EDİY
E H
İZM
ET, K
ÜLT
ÜR
, SO
SYA
L H
İZM
ET, E
ĞİT
İM, S
AĞ
LIK
VE
SPO
R A
LAN
LAR
IND
A G
EREK
SİN
İM D
UYU
LAN
TES
İSLE
RİN
YA
PIM
I, M
EVC
UTL
AR
IN B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
TAD
İLAT
LAR
ININ
YA
PILM
ASI
20.2
50.0
00,0
015
%0,
000,
000
20.2
50.0
00,0
015
%
3Y
EN
İ HİZ
ME
T B
İNA
SIN
IN D
ON
AN
IM V
E T
EFR
İŞAT
ININ
YA
PIL
MA
SI
200.
000,
000,
000,
000
200.
000,
00
4Ö
ZEL
İLG
İ GR
UP
LAR
INA
YÖ
NE
LİK
DİN
LEN
ME
EV
İ VE
SO
SYA
L TE
SİS
YA
PIM
I 70
0.00
0,00
0,00
0,00
070
0.00
0,00
5B
ELİ
RLE
NE
CE
K B
İR M
AH
ALL
ED
E 1
AD
ET
KÜ
LTÜ
R M
ER
KE
Zİ Y
AP
ILM
AS
I0,
000,
000,
000
0,00
6M
EV
CU
T K
UR
S V
E S
OS
YAL
TES
İSLE
RİN
BA
KIM
, ON
AR
IM V
E H
İZM
ETİ
N G
ER
EK
TİR
DİĞ
İ TA
DİL
AT V
E D
EĞ
İŞİK
LİK
LER
İN Y
AP
ILM
AS
I 50
0.00
0,00
0,00
0,00
050
0.00
0,00
8O
KU
LLA
RIM
IZIN
BO
YA, B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
TA
DİL
ATLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I 2.
500.
000,
000,
000,
000
2.50
0.00
0,00
9M
EV
CU
T O
KU
LLA
RIM
IZA
İLAV
E D
ER
SLİ
K, S
ALO
N V
B. G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N B
ÖLÜ
MLE
RİN
YA
PIL
MA
SI V
E/V
EYA
YIK
IMLI
VE
YA Y
IKIM
SIZ
YE
NİL
EM
ELE
RİN
YA
PIL
MA
SI
7.00
0.00
0,00
0,00
0,00
07.
000.
000,
00
10K
RE
Ş V
E T
OP
LUM
ME
RK
EZİ
YA
PIL
MA
SI V
E D
ON
AN
IMIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
11İL
ÇE
MİZ
DE
FA
ALİ
YE
T Y
ÜR
ÜTM
EK
TE O
LAN
KÜ
LTÜ
R M
ER
KE
ZLE
RİN
İN B
AK
IM O
NA
RIM
VE
G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N D
EĞ
İŞİK
LİK
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
200.
000,
000,
000,
000
200.
000,
00
12İB
AD
ETH
AN
ELE
RİN
YA
PIM
I; B
OYA
, BA
KIM
, ON
AR
IM V
E G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N
DE
ĞİŞ
İKLİ
KLE
RİN
VE
/VE
YA İL
AVE
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
850.
000,
000,
000,
000
850.
000,
00
13M
EV
CU
T S
PO
R A
LAN
LAR
ININ
BA
KIM
I, O
NA
RIM
I, D
EĞ
İŞİK
LİK
LER
İ VE
İLAV
E T
ES
İSLE
RİN
YA
PIM
I20
0.00
0,00
0,00
0,00
020
0.00
0,00
14B
ELE
DİY
E M
EC
LİS
KA
RA
RI İ
LE İL
ÇE
MİZ
SIN
IRLA
RI İ
ÇE
RİS
İND
EK
İ DİĞ
ER
KA
MU
KU
RU
M
VE
KU
RU
LUŞ
LAR
INA
AİT
BİN
A V
E T
ES
İSLE
RD
E, B
OYA
, BA
KIM
, ON
AR
IM V
E T
AD
İLAT
İŞ
LEM
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
300.
000,
000,
000,
000
300.
000,
00
15M
EV
CU
T H
İZM
ET
BİN
ALA
RIM
IZIN
BO
YA B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
TA
DİL
ATLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I20
0.00
0,00
0,00
0,00
020
0.00
0,00
17B
ELE
DİY
E H
İZM
ETL
ER
İNİN
GE
RE
KTİ
RD
İĞİ H
İZM
ET
ME
RK
EZL
ER
İ İÇ
İN G
ER
EK
Lİ K
İRA
LAM
A İŞ
LEM
LER
İNİN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ 50
0.00
0,00
0,00
0,00
050
0.00
0,00
182
AD
ET
OK
UL
YAP
IMI (
H.C
AH
İT Y
ALÇ
IN V
E S
AİT
ÇİF
TÇİ İ
.Ö.O
)7.
000.
000,
000,
000,
000
7.00
0.00
0,00
201
AD
ET
CA
Mİİ
YAP
IMI
0,00
0,00
0,00
00,
00
862014 Performans Programı
SH.II
.4.2
ALT
VE
ÜST
YA
PI V
E TE
SİSL
ERİN
İN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PILA
RA
K, Ç
AĞ
DA
Ş K
ENT
KAV
RA
MIN
A U
YGU
N O
LAR
AK
KEN
TİN
FİZ
İKİ K
ULL
AN
IMA
UYG
UN
HA
LE G
ETİR
İLM
ESİ
7.13
0.00
0,00
5%0,
000,
000
7.13
0.00
0,00
5%
1A
SFA
LT A
LIM
VE
SE
RİM
İNİN
YA
PIL
MA
SI
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
02.
000.
000,
00
2S
OK
AK
AY
DIN
LATM
A D
İRE
KLE
RİN
İN Y
EN
İLE
NM
ES
İ50
0.00
0,00
0,00
0,00
050
0.00
0,00
3M
EV
CU
T S
OK
AK
AY
DIN
LATM
A D
İRE
KLE
RİN
İN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
50.0
00,0
00,
000,
000
50.0
00,0
0
4M
EV
CU
T YA
YA Y
OLU
, AR
AÇ
YO
LU Y
EN
İLE
NM
ES
İ, YA
PIM
I; M
ER
DİV
EN
Lİ Y
OL
DÜ
ZEN
LEM
E, Y
EN
İLE
ME
, TA
MİR
, BA
KIM
, İLA
VE
, ÖZE
L İL
Gİ G
RU
PLA
RIN
A U
YG
UN
ULA
ŞIM
D
ÜZE
NLE
ME
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
02.
000.
000,
00
5YA
ĞM
UR
SU
YU
KA
NA
LLA
RI V
E A
TIK
SU
KA
NA
LLA
RI Y
AP
IMI,
YE
NİL
EN
ME
Sİ,
BA
KIM
VE
O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
1.60
0.00
0,00
0,00
0,00
01.
600.
000,
00
6M
EV
CU
T V
EYA
YE
Nİ Y
AP
ILA
CA
K Y
OLL
AR
DA
KE
NTS
EL
ES
TETİ
K Ö
LÇÜ
LER
E U
YG
UN
İSTİ
NAT
D
UVA
RLA
RI V
E/V
EYA
KO
RK
ULU
KLA
RIN
YA
PIM
I; VA
R O
LAN
LAR
IN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
7TR
AFİ
K S
İRK
ÜLA
SY
ON
UN
UN
İYİL
EŞ
TİR
İLM
ES
İ İÇ
İN U
YG
UN
YE
RLE
RE
SIN
IR E
LAM
AN
LAR
I K
ON
ULM
AS
I 70
0.00
0,00
0,00
0,00
070
0.00
0,00
8YA
YALA
ŞTI
RIL
MIŞ
YO
L D
ÜZE
NLE
ME
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
9TE
HLİ
KE
AR
Z E
DE
N B
İNA
LAR
IN Ç
EV
RE
EM
NİY
ETL
ER
İNİN
SA
ĞLA
NM
AS
I 80
.000
,00
0,00
0,00
080
.000
,00
SH.II
.5.1
AFE
T B
İLG
İ SİS
TEM
İNİN
İYİL
EŞTİ
RİL
MES
İ20
0.00
0,00
0%0,
000,
000
200.
000,
000%
1A
FET
BİL
Gİ S
İSTE
MİN
DE
Kİ (
AB
S) V
E Ç
EV
RE
BİL
Gİ S
İSTE
MİN
DE
Kİ (
ÇB
S) D
EĞ
İŞİK
LİK
LER
İN P
C
BA
ĞLA
NTI
LI C
EP
BİL
GİS
AYA
RLA
RI İ
LE G
ÜN
CE
LLE
NM
ES
İ, H
AR
İTA
LAN
MA
SI V
E Ç
OĞ
ALT
ILM
AS
I 20
0.00
0,00
0,00
0,00
020
0.00
0,00
872014 Performans Programı
SH.II
.5.2
AFE
T SO
NR
ASI
ND
A M
ÜD
AH
ALE
VE
KU
RTA
RM
A Ç
ALI
ŞMA
LAR
INA
YÖN
ELİK
AR
AÇ
-GER
EÇ V
E EĞ
İTİM
HA
ZIR
LIK
LAR
ININ
TA
MA
MLA
NM
ASI
815.
000,
001%
0,00
0,00
081
5.00
0,00
1%
1A
FET
SO
NR
AS
I MÜ
DA
HA
LE V
E K
UR
TAR
MA
EK
İPLE
RİN
İN D
ÜZE
NLİ
EĞ
İTİM
DE
N
GE
ÇİR
İLM
ELE
Rİ,
MÜ
DA
HA
LE K
UR
TAR
MA
EK
İBİN
İN R
EV
İZE
ED
İLM
ES
İ 10
0.00
0,00
0,00
0,00
010
0.00
0,00
2A
FET
SO
NR
AS
I MÜ
DA
HA
LE V
E K
UR
TAR
MA
ÇA
LIŞ
MA
LAR
I İÇ
İN G
ER
EK
Lİ A
RA
Ç, G
ER
EÇ
VE
E
KİP
MA
NLA
RIN
IN T
EM
İNİ;
ME
VC
UTL
AR
IN B
AK
IMLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I 25
0.00
0,00
0,00
0,00
025
0.00
0,00
3D
EP
RE
M, S
EL,
YA
NG
IN G
İBİ A
FET
HA
LLE
RİN
E Y
ÖN
ELİ
K G
ER
EK
Lİ M
ALZ
EM
ELE
RİN
S
AĞ
LAN
MA
SI;
AFE
T S
ON
RA
SIN
DA
OLU
ŞA
N T
ER
ES
UB
ATLA
RIN
TE
MİZ
LEN
ME
Sİ
300.
000,
000,
000,
000
300.
000,
00
4M
AH
ALL
E M
UH
TAR
LIK
LAR
I İLE
KO
OR
DİN
ELİ
OLA
RA
K M
AH
ALL
ELE
RD
E A
FET
GÖ
NÜ
LLÜ
LER
İ E
KİP
LER
İNİN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
25.0
00,0
00,
000,
000
25.0
00,0
0
5M
ÜD
ÜR
LÜK
ÇA
LIŞ
AN
LAR
ININ
PE
RFO
RM
AN
S A
RTI
ŞI V
E G
ELİ
ŞİM
İNE
YÖ
NE
LİK
HİZ
ME
T İÇ
İ E
ĞİT
İMD
EN
GE
ÇİR
İLM
ELE
RİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
30.0
00,0
00,
000,
000
30.0
00,0
0
6İL
KÖ
ĞR
ETİ
M Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İ BA
ŞTA
OLM
AK
ÜZE
RE
, ŞİŞ
LİLİ
YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
A Y
ÖN
ELİ
K
OLA
RA
K A
FET
BİL
İNC
İNE
YÖ
NE
LİK
, AFİ
Ş, K
İTA
P, B
RO
ŞÜ
R G
İBİ M
ATE
RYA
LLE
R B
AS
MA
K,
DA
ĞIT
MA
K V
E S
EM
İNE
RLE
R D
ÜZE
NLE
ME
K
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
7İN
ŞA
ATLA
RD
A S
ER
TİFİ
KA
LI U
STA
VE
KA
LFA
LAR
IN Ç
ALI
ŞTI
RIL
MA
SIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
10.0
00,0
00,
000,
000
10.0
00,0
0
SH.II
I.1.1
KO
LLEK
TİF
TEM
İZLİ
K B
İLİN
CİN
İN Y
AR
ATIL
MA
SI40
0.00
0,00
0%0,
000,
000
400.
000,
000%
1D
AR
GE
LİR
Lİ Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
YA
ŞA
DIĞ
I MA
HA
LLE
-BÖ
LGE
LER
DE
, HE
RH
AN
Gİ B
İR S
OS
YAL
GÜ
VE
NC
ES
İ BU
LUN
MAY
AN
EV
KA
DIN
LAR
ININ
, YA
ŞA
DIK
LAR
I BÖ
LGE
LER
DE
, KIS
Mİ Z
AM
AN
LI
OLA
RA
K, C
AD
DE
VE
SO
KA
K S
ÜP
ÜR
ÜLM
ES
İ İŞ
İND
E İS
TİH
DA
MLA
RIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
2TE
MİZ
LİK
HİZ
ME
Tİ F
AA
LİY
ETL
ER
İNE
YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
IN K
ATK
I VE
KAT
ILIM
ININ
S
AĞ
LAN
AB
İLM
ES
İ İÇ
İN, E
ĞİT
İCİ-Y
ÖN
LEN
DİR
İCİ K
İTA
P, B
RO
ŞÜ
R, A
FİŞ
GİB
İ YA
ZILI
M
ATE
RYA
LLE
RİN
HA
ZIR
LAN
AR
AK
DA
ĞIT
IMIN
IN Y
AP
ILM
AS
I 15
0.00
0,00
0,00
0,00
015
0.00
0,00
3K
ATI A
TIK
LAR
IN A
YR
IŞIM
LI T
OP
LAN
MA
SIN
A Y
ÖN
ELİ
K O
LAR
AK
YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
IN
BİL
İNÇ
LEN
DİR
İLM
ELE
RİN
E V
E Y
ÖN
LEN
DİR
İLM
ELE
RİN
E Y
ÖN
ELİ
K E
LEK
TRO
NİK
B
ILLB
OA
RD
LAR
IN K
İRA
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
4Ş
İŞLİ
Lİ Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZI B
RO
ŞÜ
R, A
FİŞ
VE
SE
MİN
ER
LER
LE A
MB
ALA
J AT
IKLA
RIN
ININ
TO
PLA
NM
AS
I KO
NU
SU
ND
A B
İLİN
ÇLE
ND
İRE
RE
K, A
YR
IK T
OP
LAM
A S
İSTE
MİN
İN K
UR
ULM
AS
I V
E S
ÜR
EK
LİLİ
K K
AZA
ND
IRIL
MA
SI
250.
000,
000,
000,
000
250.
000,
00
882014 Performans Programı
SH.II
I.1.2
GÖ
RÜ
NTÜ
KİR
LİLİ
ĞİN
İN, A
TIK
LAR
IN Ç
EVR
E VE
İNSA
N S
AĞ
LIĞ
INA
ZAR
AR
VER
MES
İNİN
Ö
NLE
NM
ESİ,
GÜ
VEN
Lİ A
TIK
TO
PLA
MA
NO
KTA
LAR
I VE
SİST
EMİN
İN O
LUŞT
UR
ULM
ASI
2.65
0.00
0,00
2%0,
000,
000
2.65
0.00
0,00
2%
1R
AS
TGE
LE A
TILA
N Ç
ÖP
LER
İN İN
SA
N S
AĞ
LIĞ
INI T
EH
DİT
ETM
EM
ES
İ VE
YE
RÜ
STÜ
ND
EK
İ Ç
ÖP
KO
NTE
YN
IRLA
RIN
IN Y
ER
ALT
INA
İND
İRİL
ME
Sİ İ
ÇİN
YE
RA
LTI Ç
ÖP
KO
NTE
YN
IRLA
RIN
IN
YAP
ILM
AS
I2.
000.
000,
000,
000,
000
2.00
0.00
0,00
2K
İRLİ
DU
VAR
LAR
İLE
TR
AFO
BİN
ALA
RIN
A Ç
EV
RE
BİL
İNC
İNİ G
ELİ
ŞTİ
RİC
İ SLO
GA
NLA
RIN
YA
ZILM
AS
I VE
RE
SİM
LER
İN Y
AP
ILM
AS
I ; T
AŞ
DU
VAR
SIV
A V
B M
ALZ
EM
E İL
E K
ATLI
DU
VAR
VE
S
ATIH
LAR
IN Y
EN
İLE
NM
ES
İ BO
YAN
MA
SI V
E B
AK
IMLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I65
0.00
0,00
0,00
0,00
065
0.00
0,00
SH.II
I.1.3
ŞİŞL
İ İLÇ
ESİN
İN T
ÜM
BÖ
LGEL
ERİN
DE
ATIK
LAR
IN A
YRIŞ
IMLI
TO
PLA
NM
ASI
İÇİN
GER
EKLİ
O
RG
AN
İZA
SYO
NU
N Y
API
LMA
SI65
0.00
0,00
0%0,
000,
000
650.
000,
000%
1K
ATI A
TIK
LAR
IN A
YR
IŞIM
LI T
OP
LAN
MA
SI İ
ÇİN
FA
RK
LI A
TIK
LAR
İÇİN
AY
IRT
ED
İCİ R
EN
K V
E
İŞA
RE
TLİ A
TIK
TO
RB
ALA
RIN
IN T
EM
İNİ V
E D
AĞ
ITIM
I45
0.00
0,00
0,00
0,00
045
0.00
0,00
2K
ATI A
TIK
LAR
IN T
OP
LAN
MA
SIN
A Y
ÖN
ELİ
K O
LAR
AK
MA
HA
LLE
ÖLÇ
EĞ
İND
E K
ATI A
TIK
TO
PLA
MA
NO
KTA
LAR
ININ
PLA
NLA
NM
AS
I, A
LT Y
AP
ILA
RIN
IN H
AZI
RLA
NM
AS
I, G
ER
EK
Lİ
DO
NA
NIM
IN S
AĞ
LAN
MA
SI V
E O
RG
AN
İZA
SY
ON
UN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ 50
.000
,00
0,00
0,00
050
.000
,00
3A
MB
ALA
J AT
IKLA
RIN
IN V
ER
İMLİ
OLA
RA
K T
OP
LAN
MA
SI İ
ÇİN
TO
PLU
KO
NU
T A
LAN
LAR
IND
A TO
PLA
MA
NO
KTA
LAR
ININ
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
4D
AĞ
INIK
YE
RLE
ŞİM
ALA
NLA
RIN
DA
AM
BA
LAJ
ATIK
LAR
ININ
VE
RİM
Lİ T
OP
LAN
AB
İLM
ES
İ İÇ
İN
AM
BA
LAJ
ATIĞ
I TO
PLA
MA
ME
RK
EZL
ER
İNİN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
5Y
IKIM
RU
HS
ATI V
ER
İLE
N B
İNA
LAR
DA
ATIK
YÖ
NE
TİM
PLA
NIN
IN İS
TEN
İLM
ES
İNİN
SA
ĞLA
NM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
6İL
KÖ
ĞR
ETİ
M Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İ BA
ŞTA
OLM
AK
ÜZE
RE
YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
A Ç
EV
RE
BİL
İNC
İNİN
G
ELİ
ŞTİ
RİL
ME
SİN
E Y
ÖN
ELİ
K E
ĞİT
İCİ E
TKİN
LİK
LER
İN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
150.
000,
000,
000,
000
150.
000,
00
7E
LEK
TRO
NİK
ATI
KLA
RIN
VE
PİL
LER
İN A
YR
I TO
PLA
NM
AS
I İLE
İLG
İLİ O
LAR
AK
ÖZE
L AY
RIK
TO
PLA
MA
SİS
TEM
İNİN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI V
E G
ER
EK
Lİ E
ĞİT
İCİ F
AA
LİY
ETL
ER
İN Y
ER
İNE
G
ETİ
RİL
ME
Sİ
0,00
0,00
0,00
00,
00
SH.II
I.1.4
ÇEV
RE
SAĞ
LIĞ
I VE
TEM
İZLİ
K H
İZM
ETLE
RİN
İN Y
ERİN
E G
ETİR
İLM
ESİN
DE
İNSA
N S
AĞ
LIĞ
INA
OD
AK
LAN
IRK
EN; E
KO
LOJİ
K D
ENG
EYİ D
E K
OR
UM
AK
1.05
0.00
0,00
1%0,
000,
000
1.05
0.00
0,00
1%
3Ç
EV
RE
KO
RU
MAY
A Y
ÖN
ELİ
K D
EN
ETİ
MLE
RİN
YA
PIL
AB
İLM
ES
İ İÇ
İN D
EN
ETİ
M A
RA
CI T
EM
İN
ED
İLM
ES
İ 30
0.00
0,00
0,00
0,00
030
0.00
0,00
5A
SB
ES
T V
E T
EH
LİK
ELE
RİN
E K
AR
ŞI,
YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
A Y
ÖN
ELİ
K E
ĞİT
SE
L Ç
ALI
ŞM
ALA
RIN
YA
PIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
7D
AR
GE
LİR
Lİ İN
SA
NLA
RIM
IZIN
YA
ŞA
DIĞ
I MA
HA
LLE
LER
İÇİN
, ÜC
RE
TSİZ
İÇM
E S
UY
U T
EM
İNİ
VE
DA
ĞIT
IMIN
IN Y
AP
ILM
AS
I75
0.00
0,00
0,00
0,00
075
0.00
0,00
892014 Performans Programı
SH.II
I.1.5
HİZ
MET
ÜR
ETİM
İND
E K
AYN
AK
LAR
IN E
KO
NO
MİK
KU
LLA
NIM
I VE
TASA
RR
UF
BİL
İNC
İNİN
YE
RLE
ŞTİR
İLM
ESİ
50.0
00,0
00%
0,00
0,00
050
.000
,00
0%
1E
NE
RJİ
KAY
NA
KLA
RIN
IN T
AS
AR
RU
FLU
VE
VE
RİM
Lİ K
ULL
AN
ILM
AS
I YÖ
NÜ
ND
E E
ĞİT
İCİ
FAA
LİY
ETL
ER
DE
BU
LUN
ULM
AS
I0,
000,
000,
000
0,00
2B
ELE
DİY
E H
İZM
ET
BİN
ALA
RIN
DA
EN
-VE
R P
RO
JES
İ KA
PS
AM
IND
A S
U, E
LEK
TRİK
, IS
INM
A,
SO
ĞU
TMA
VB
. ALA
NLA
RD
A G
ER
EK
Lİ D
EN
ETİ
MLE
RİN
YA
PIL
AR
AK
, ALI
NA
CA
K Ö
NLE
MLE
RİN
B
ELİ
RLE
NM
ES
İ 0,
000,
000,
000
0,00
3Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
VE
İLK
ÖĞ
RE
TİM
ÖĞ
RE
NC
İLE
RİN
E S
U T
AS
AR
RU
FU K
ON
US
UN
DA
SE
MİN
ER
LER
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ,
EĞ
İTİC
İ-AY
DIN
LATI
CI K
İTA
P, B
RO
ŞÜ
R H
AZI
RLA
NA
RA
K
DA
ĞIT
ILM
AS
I 50
.000
,00
0,00
0,00
050
.000
,00
4İL
ÇE
SIN
IRLA
RI İ
ÇE
RİS
İND
E S
U T
AS
AR
RU
FU İÇ
İN Y
EN
İ İN
ŞA
ED
İLE
CE
K Y
AP
ILA
RD
A M
İMA
Rİ
PR
OJE
AŞ
AM
AS
IND
A E
VS
EL
ATIK
SU
LAR
ININ
DE
ĞE
RLE
ND
İRİL
ME
Sİ İ
LE İL
GİL
İ SİS
TEM
LER
İN
PR
OJE
LER
E K
ON
ULM
AS
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I 0,
000,
000,
000
0,00
SH.II
I.1.6
İNA
NÇ
FA
RK
I GÖ
ZETM
EKSİ
ZİN
TÜ
M İB
AD
ET Y
ERLE
RİN
İ DÜ
ZEN
Lİ O
LAR
AK
TEM
İZLE
MEK
VE
YUR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
SA
ĞLI
KLI
ALA
NLA
RD
A İB
AD
ETLE
RİN
İN Y
ERİN
E G
ETİR
MEL
ERİN
E O
LAN
AK
VE
REC
EK H
İJYE
NİK
KO
ŞULL
AR
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
250.
000,
000%
0,00
0,00
025
0.00
0,00
0%
1C
AM
İ, K
İLİS
E, S
İNA
GO
G, H
AVR
A, C
EM
EV
İ GİB
İ İB
AD
ET
YE
RLE
RİN
İN D
ÜZE
NLİ
OLA
RA
K
TEM
İZLE
NM
ES
İ10
0.00
0,00
0,00
0,00
010
0.00
0,00
2İB
AD
ET
YE
RLE
RİN
DE
Kİ H
ALI
, KİL
İM T
ÜR
ÜN
DE
N Z
EM
İN Ö
RTÜ
LER
İNİN
VE
ÇIP
LAK
ZE
MİN
LER
İN T
EM
İZLİ
Ğİ V
E Y
IKA
NM
AS
I İÇ
İN G
ER
EK
Lİ A
RA
Ç, G
ER
EÇ
VE
MA
LZE
ME
LER
İNİN
TE
MİN
ED
İLM
ES
İ15
0.00
0,00
0,00
0,00
015
0.00
0,00
SH.II
I.1.7
HİZ
MET
LER
İNİN
YER
İNE
GET
İRİL
MES
İND
E İŞ
Çİ V
E İŞ
YER
İ GÜ
VEN
LİĞ
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
185.
000,
000%
0,00
0,00
018
5.00
0,00
0%
1İŞ
Çİ S
AĞ
LIĞ
I VE
İŞ G
ÜV
EN
LİĞ
İNİN
SA
ĞLA
NM
AS
I İLE
İLG
İLİ İ
ŞÇ
İ ÇA
LIŞ
TIR
AN
BİR
İM
YÖ
NE
TİC
İLE
RİN
İN V
E İŞ
ÇİL
ER
İN E
ĞİT
İME
TA
Bİ T
UTU
LMA
LAR
I5.
000,
000,
000,
000
5.00
0,00
2S
ÜP
ÜR
ME
, ATI
K T
OP
LAM
A V
E T
AŞ
IMA
İŞİN
DE
GÖ
RE
VLİ
İŞÇ
İLE
RE
KO
RU
YU
CU
MA
LZE
ME
TE
MİN
İ15
0.00
0,00
0,00
0,00
015
0.00
0,00
3TE
MİZ
LİK
İŞÇ
İLE
RİN
İN Ç
ALI
ŞM
A B
ÖLG
ELE
RİN
DE
Kİ M
ALZ
EM
E V
E S
OY
UN
MA
KA
BİN
LER
İNİN
Y
EN
İLE
NM
ES
İ, Y
EN
İ KA
BİN
LER
İN Y
AP
TIR
ILM
AS
I25
.000
,00
0,00
0,00
025
.000
,00
4TE
MİZ
LİK
HİZ
ME
TLE
RİN
DE
GÖ
RE
VLE
ND
İRİL
MİŞ
PE
RS
ON
ELİ
N V
ER
İMLİ
LİK
LER
İNİ
VE
MO
TİVA
SY
ON
LAR
INI A
RTI
RIC
I NİT
ELİ
KTE
EĞ
İTİM
PR
OG
RA
MLA
RIN
IN T
ES
BİT
İ VE
U
YG
ULA
NM
AS
I5.
000,
000,
000,
000
5.00
0,00
902014 Performans Programı
SH.II
I.2.1
OK
UL
VE G
IDA
ÜR
ETİM
VE
SATI
Ş YE
RLE
RİN
DE
KO
RU
YUC
U H
ALK
SA
ĞLI
ĞIN
A YÖ
NEL
İK Y
AYG
IN
SAĞ
LIK
HİZ
MET
LER
İNİN
VER
İLM
ESİ
190.
000,
000%
0,00
0,00
019
0.00
0,00
0%
1G
EN
EL
SA
ĞLI
K T
AR
AM
ALA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I VE
HA
LK S
AĞ
LIĞ
INA
YÖ
NE
LİK
EĞ
İTİC
İ, Ö
ZEN
DİR
İCİ G
EZİ
VE
SE
MİN
ER
LER
DÜ
ZEN
LEM
EK
, FİL
M, K
İTA
P, B
RO
ŞÜ
R G
İBİ M
ATE
RYA
LLE
R
ÜR
ETM
EK
, DA
ĞIT
MA
K
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
6P
OR
TÖR
DE
NE
TİM
LER
İNİN
YAY
GIN
LAŞ
TIR
ILM
AS
I VE
DE
NE
TİM
PE
RİY
OTL
AR
ININ
K
ISA
LTIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
7S
EM
T PA
ZAR
LAR
ININ
ETK
İN D
EN
ETİ
Mİ V
E P
AZA
R İŞ
GA
LİY
ELE
RİN
İN B
ELG
ELE
ND
İRİL
ME
Sİ
0,00
0,00
0,00
00,
00
8H
ER
TÜ
RLÜ
İŞY
ER
İNİN
DE
NE
TLE
NM
ES
İ VE
RU
HS
ATLA
ND
IRIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
9TO
PLU
M V
E Ç
EV
RE
SA
ĞLI
ĞIN
I TE
HD
İT E
DE
N F
AR
E, S
IÇA
N, H
AŞ
ER
E, L
AVR
A V
E U
ÇK
UN
A K
AR
ŞI,
ÇE
VR
EY
E Z
AR
AR
VE
RM
EY
EC
EK
EN
TEG
RE
YÖ
NTE
MLE
RLE
MÜ
CA
DE
LE E
DİL
ME
Sİ
90.0
00,0
00,
000,
000
90.0
00,0
0
SH.II
I.2.2
POLİ
KLİ
NİK
HİZ
MET
LER
İNİN
YAY
GIN
LAŞT
IRIL
MA
SI57
0.00
0,00
0%0,
000,
000
570.
000,
000%
2
BE
LED
İYE
PO
LİK
LİN
İKLE
RİN
DE
, 201
1 H
ED
EFİ
OLA
N 2
00.0
00 A
DE
T P
OLİ
KLİ
NİK
UY
GU
LAM
AS
I İÇ
İN G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N T
IBB
İ ALE
T, C
İHA
Z V
E S
AR
F M
ALZ
EM
ES
İ, LA
BO
RAT
UVA
R K
İTİ,
RO
NTG
EN
FİL
Mİ V
E B
AN
YO
SO
LÜS
YO
NLA
RI,
TEM
İZLE
YİC
İ KO
RU
YU
CU
MA
LZE
ME
LER
İN
TEM
İN E
DİL
ME
Sİ
570.
000,
000,
000,
000
570.
000,
00
SH.II
I.2.3
HAY
VAN
HA
KLA
RIN
A SA
YGI Ç
ERÇ
EVES
İND
E; H
AYVA
N V
E İN
SAN
SA
ĞLI
ĞIN
I KO
RU
YUC
U
HİZ
MET
LER
YÜ
RÜ
TMEK
1.66
7.00
0,00
1%0,
000,
000
1.66
7.00
0,00
1%
1K
ISIR
LAŞ
TIR
MA
RE
HA
BİL
İTA
SY
ON
HİZ
ME
TLE
RİN
İN G
ELİ
ŞTİ
RİL
ME
Sİ K
AP
SA
MIN
DA
YE
Nİ
ME
RK
EZL
ER
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI,
DO
NAT
IMI V
E G
ER
EK
Lİ T
AŞ
IT A
LIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
210.
000,
000,
000,
000
210.
000,
00
2S
OK
AK
HAY
VAN
LAR
INA
YÖ
NE
LİK
RE
HA
BİL
İTA
SY
ON
HİZ
ME
TLE
RİN
İN Y
ÜR
ÜTÜ
LME
Sİ V
E
SO
KA
K H
AYVA
NLA
RIN
IN K
AYIT
ALT
INA
ALI
NM
AS
I1.
220.
000,
000,
000,
000
1.22
0.00
0,00
3H
AYVA
N P
OLİ
KLİ
NİK
HİZ
ME
TLE
RİN
İN E
TKİN
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ 0,
000,
000,
000
0,00
4H
AYVA
N K
ES
İM Y
ER
LER
İNİN
ETK
İN B
İÇİM
DE
DE
NE
TLE
NM
ES
İ VE
UY
GU
N O
LMAY
AN
K
OŞ
ULL
AR
DA
VE
AÇ
IK A
LAN
LAR
DA
HAY
VAN
KE
SİM
İNİN
EN
GE
LLE
NM
ES
İNE
İLİŞ
KİN
Y
ÖN
TEM
LER
İN G
ELİ
ŞTİ
RİL
ER
EK
ÇE
VR
E S
AĞ
LIĞ
I İÇ
İN G
ER
EK
Lİ Ö
NLE
MLE
RİN
ALI
NM
AS
I45
.000
,00
0,00
0,00
045
.000
,00
5
SO
KA
K H
AYVA
NLA
RIN
IN B
AR
INM
A B
ES
LEN
ME
GİB
İ İH
TİYA
ÇLA
RIN
IN K
AR
ŞIL
AN
MA
SI,
DO
ĞA
L YA
ŞA
M İÇ
ER
İSİN
DE
Kİ
CA
NLI
LAR
IN E
KO
LOJİ
K D
EN
GE
BA
KIM
IND
AN
ÖN
EM
İNİ K
AVR
ATM
AYA
YÖ
NE
LİK
EĞ
İTİC
İ, Ö
ZEN
DİR
İCİ G
EZİ
VE
SE
MİN
ER
VE
EĞ
İTİM
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ,
FİLM
, KİT
AP,
B
RO
ŞÜ
R G
İBİ M
ATE
RYA
LLE
R Ü
RE
TİLE
RE
K D
AĞ
ITIL
MA
SI
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
6Ç
EV
RE
BİL
İNC
İ VE
İŞÇ
İ SA
ĞLI
ĞI-
İŞ G
ÜV
EN
LİĞ
İ İLE
İLG
İLİ E
ĞİT
İM V
ER
İLM
ES
İ75
.000
,00
0,00
0,00
075
.000
,00
7S
AĞ
LIK
PE
RS
ON
ELİ
NE
YÖ
NE
LİK
HİZ
ME
T İÇ
İ EĞ
İTİM
VE
KU
RS
LAR
IN V
ER
İLM
ES
İ17
.000
,00
0,00
0,00
017
.000
,00
912014 Performans Programı
SH.II
I.2.4
ÇEV
RE
VE İN
SAN
LIĞ
I TEH
DİT
ED
EN U
NSU
RLA
RLA
MÜ
CA
DEL
ENİN
ETK
İNLE
ŞTİR
İLER
EK
SÜR
DÜ
RÜ
LMES
İ4.
269.
352,
003%
0,00
0,00
04.
269.
352,
003%
1S
EY
YAR
SAT
ICIL
AR
IN İL
ÇE
DE
FA
ALİ
YE
T G
ÖS
TER
ME
ME
LER
İ İÇ
İN Z
AB
ITA
DE
STE
K H
İZM
ET
ALI
MI Y
AP
ILM
AS
I2.
000.
000,
000,
000,
000
2.00
0.00
0,00
2K
OLL
UK
HİZ
ME
TLE
RİN
İN E
TKİN
LEŞ
TİR
İLM
ES
İNE
YÖ
NE
LİK
OLA
RA
K, G
PR
S V
E N
AVİG
AS
YO
N
SİS
TEM
Lİ H
İZM
ET
AR
AC
I, M
OTO
RS
İKLE
T, Ç
EK
İCİ A
RA
ÇLA
RIN
TE
MİN
İ2.
196.
150,
000,
000,
000
2.19
6.15
0,00
3ZA
BIT
A M
ÜD
ÜR
LÜĞ
Ü B
ÜN
YE
SİN
DE
GÖ
RE
V Y
APA
N B
ÖLG
E E
KİP
LER
E İN
TER
NE
T B
AĞ
LAN
TILI
E
L B
İLG
İSAY
AR
I ALM
AK
SU
RE
TİY
LE E
-MA
İL İL
E G
ELE
N Ş
İKAY
ETL
ER
İN A
NIN
DA
BÖ
LGE
E
KİB
İNE
AK
TAR
ILM
AS
I VE
EN
HIZ
LI B
İR Ş
EK
İLD
E S
ON
UÇ
LAN
DIR
ILM
AS
INI S
AĞ
LAM
AK
.29
.280
,00
0,00
0,00
029
.280
,00
6S
EY
YAR
VE
KA
ÇA
K Y
AP
ILA
RLA
MÜ
CA
DE
LED
E G
ÖR
EV
Lİ P
ER
SO
NE
LİN
EĞ
İTİM
İ VE
P
SİK
OLO
JİK
DA
NIŞ
MA
NLI
K H
İZM
ETİ
ALI
MI
36.6
02,0
00,
000,
000
36.6
02,0
0
7D
İĞE
R İL
ÇE
BE
LED
İYE
LER
İYLE
KO
OR
DİN
AS
YO
N T
OP
LAN
TILA
RIN
IN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
7.32
0,00
0,00
0,00
07.
320,
00
8İŞ
YE
Rİ D
EN
ETİ
MLE
RİN
İN E
TKİN
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ 0,
000,
000,
000
0,00
9Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
GÜ
VE
NLİ
ALI
ŞV
ER
İŞ Y
APA
BİL
ME
LER
İ İÇ
İN Ö
LÇÜ
AYA
R M
UAY
EN
ELE
RİN
İN
DÜ
ZEN
Lİ O
LAR
AK
YA
PIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
10E
ĞLE
NC
E V
E D
İNLE
NM
E Y
ER
LER
İNİN
DÜ
ZEN
Lİ D
EN
ETL
EN
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
11K
OM
PR
ES
ÖR
, BU
HA
RLI
ÜTÜ
, JE
NE
RAT
ÖR
İLE
İMA
LAT
YAPA
N İŞ
YE
RLE
RİN
DE
Kİ B
AS
INÇ
LI
HAV
A K
AP
LAR
ININ
PE
RİY
OD
İK O
LAR
AK
KO
NTR
OL
VE
FE
NN
İ MU
AYE
NE
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
12A
SA
NS
ÖR
VE
YÜ
RÜ
YE
N M
ER
DİV
EN
LER
İN F
EN
Nİ M
UAY
EN
ES
İNİN
YA
PTI
RIL
MA
SI V
E
RU
HS
ATLA
ND
IRIL
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
13H
AFT
AS
ON
U H
İZM
ET
VE
RE
N İŞ
YE
RLE
RİN
İN D
ÜZE
NLİ
OLA
RA
K D
EN
ETL
EN
ME
Sİ V
E B
ELG
ES
İZ
OLA
N Y
ER
LER
İN R
UH
SAT
A B
AĞ
LAN
MA
LAR
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I0,
000,
000,
000
0,00
SH.IV
.1.1
MEV
CU
T Ö
RG
ÜN
VE
MES
LEK
İ KU
RS
HİZ
MET
LER
İNİN
GEL
İŞTİ
RİL
EREK
YÜ
RÜ
TÜLM
ESİ
4.95
0.00
0,00
4%0,
000,
000
4.95
0.00
0,00
4%
1Y
ETE
NE
K V
E H
OB
İ GE
LİŞ
TİR
ME
, ME
SLE
K V
E B
EC
ER
İ KA
ZAN
DIR
MA
, EĞ
İTİM
E D
ES
TEK
VE
S
PO
R K
UR
SLA
RI
ME
RK
EZL
ER
İ A
ÇM
AK
VE
İŞLE
TME
K.
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
02.
000.
000,
00
9Y
EN
İ HİZ
ME
T B
İNA
SI K
İRA
LAN
MA
SI
100.
000,
000,
000,
000
100.
000,
00
11U
LUS
AL
VE
ULU
SLA
RA
RA
SI S
OS
YAL
AM
AÇ
LI K
UR
ULU
ŞLA
RIN
EĞ
İTİC
İ, K
ÜLT
ÜR
EL,
S
PO
RTİ
F V
E Ö
ZEL
İLG
İ GU
RU
PLA
RIN
A Y
ÖN
ELİ
K P
RO
JELE
RİN
E F
İİLE
N O
RTA
K O
LMA
K V
EYA
D
ES
TEK
LEM
EK
İÇİN
FO
N S
AĞ
LAM
AK
.50
0.00
0,00
0,00
0,00
050
0.00
0,00
12D
AR
GE
LİR
Lİ Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İN E
ĞİT
İM H
AYAT
LAR
INI D
EVA
M E
TTİR
EB
İLM
ELE
Rİ İ
ÇİN
EĞ
İTİM
B
UR
SU
, KAT
KI P
AYI V
E B
AR
INM
A İH
TİYA
ÇLA
RIN
A D
ES
TEK
OLM
AK
.2.
000.
000,
000,
000,
000
2.00
0.00
0,00
12Ç
AĞ
DA
Ş Y
AŞ
AM
I DE
STE
KLE
ME
DE
RN
EĞ
İ İLE
İŞB
İRLİ
Ğİ Y
AP
MA
K S
UR
ETİ
YLE
, ŞİŞ
Lİ
SIN
IRLA
RI İ
ÇE
RİS
İND
E Y
AŞ
AYA
N D
AR
GE
LİR
Lİ Ü
NİV
ER
SİT
E Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İNE
‘TÜ
RK
AN
S
AYLA
N E
ĞİT
İM B
UR
SU
’ VE
RİL
ME
Sİ
350.
000,
000,
000,
000
350.
000,
00
922014 Performans Programı
SH.IV
.2.1
İLÇ
EDEK
İ İŞS
İZLE
RE
İSTİ
HD
AM
OLA
NA
ĞI Y
AR
ATA
BİL
MEK
İÇİN
İLÇ
E SI
NIR
LAR
I İÇ
ERİS
İND
EKİ
KU
RU
M V
E K
UR
ULU
ŞLA
RIN
İSTİ
HD
AM
İHTİ
YAC
ININ
VE
GER
EKSİ
NİM
DU
YULA
N N
İTEL
İKLE
RİN
İN
BEL
İRLE
NER
EK, U
YGU
N B
AŞV
UR
ULA
RIN
BU
KU
RU
MLA
RA
YÖN
LEN
DİR
İLM
ESİ
0,00
0%0,
000,
000
0,00
0%
1İL
ÇE
SIN
IRLA
RI İ
ÇE
RİS
İND
EK
İ İŞ
YE
Rİ,
ÖZE
L K
UR
UM
VE
KU
RU
LUŞ
LAR
LA İL
İŞK
İ KU
RU
LAR
AK
, G
ER
EK
SİN
İM D
UY
DU
KLA
RI E
LEM
AN
SAY
I VE
NİT
ELİ
KLE
RİN
İN B
ELİ
RLE
NM
ES
İ İÇ
İN G
ER
EK
Lİ
OR
GA
NİZ
AS
YO
NU
N K
UR
ULM
AS
I VE
İSTİ
HD
AM
A İL
İŞK
İN V
ER
İLE
RİN
TO
PLA
NM
AS
I0,
000,
000,
000
0,00
2İŞ
AR
AYA
N Ş
İŞLİ
Lİ Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZ İÇ
İN B
ELE
DİY
E S
EM
T H
İZM
ET
BİN
ALA
RIN
DA
BA
ŞV
UR
U
MA
SA
LAR
ININ
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
3İS
TİH
DA
MA
YÖ
NE
LİK
VE
RİL
ER
ÇE
RÇ
EV
ES
İND
E İŞ
BA
ŞV
UR
ULA
RIN
IN Ö
N-
DE
ĞE
RLE
ND
İRM
ELE
RİN
İN Y
AP
ILA
RA
K, E
LEM
AN
GE
RE
KS
İNİM
İ DU
YAN
İŞY
ER
İ, K
UR
UM
VE
K
UR
ULU
ŞA
YÖ
NLE
ND
İRİL
ME
LER
İ0,
000,
000,
000
0,00
4K
UR
UM
VE
KU
RU
LUŞ
LAR
IN İS
TİH
DA
M G
ER
EK
SİN
ME
Sİ V
ER
İLE
Rİ Ç
ER
ÇE
VE
SİN
DE
, ÖR
GÜ
N
VE
ME
SLE
Kİ K
UR
SLA
R A
ÇIL
MA
SIN
I PR
OG
RA
MLA
MA
K
0,00
0,00
0,00
00,
00
SH.IV
.2.2
.Ü
NİV
ERSİ
TE R
EKTÖ
RLÜ
KLE
Rİ V
E/VE
YA Ö
ĞR
ENC
İ BİR
LİK
LER
İ İLE
İŞB
İRLİ
Ğİ Y
API
LAR
AK
, Ü
NİV
ERSİ
TE Ö
ĞR
ENC
İLER
İNİN
BEL
EDİY
E H
İZM
ETLE
RİN
DE
KIS
Mİ Z
AM
AN
LI O
LAR
AK
İSTİ
HD
AM
ED
İLM
ELER
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
60.0
00,0
00%
0,00
0,00
060
.000
,00
0%
1
ÜN
İVE
RS
İTE
VE
/VE
YA Ö
ĞR
EN
Cİ B
İRLİ
KLE
Rİ İ
LE İŞ
BİR
LİĞ
İ YA
PM
AK
SU
RE
TİY
LE,
BE
LED
İYE
NİN
PO
STA
(ME
KTU
P, D
AVE
TİY
E, G
AZE
TE, T
EB
RİK
, TA
NIT
IM B
RO
ŞÜ
RÜ
VB
.) D
AĞ
ITIM
I; FU
AR
, SE
RG
İ, FE
STİ
VAL
VB
. SO
SYA
L-K
ÜLT
ÜR
EL
OR
GA
NİZ
AS
YO
NLA
RI V
E
KA
MU
OY
U A
RA
ŞTI
RM
AS
I AN
KE
TÖR
LÜK
HİZ
ME
TLE
RİN
DE
KIS
Mİ Z
AM
AN
LI O
LAR
AK
İSTİ
HD
AM
E
DİL
ME
K Ü
ZER
E, İ
HTİ
YAÇ
SA
HİB
İ ÜN
İVE
RS
İTE
ÖĞ
RE
NC
İLE
RİN
İ BE
LİR
LEM
EK
VE
BU
H
İZM
ETL
ER
DE
KIS
Mİ Z
AM
AN
LI O
LAR
AK
İSTİ
HD
AM
ETM
EK
.
60.0
00,0
00,
000,
000
60.0
00,0
0
SH.IV
.3.1
OR
GA
NİZ
E ED
İLEC
EK S
AN
ATSA
L ET
KİN
LİK
LER
DEN
YU
RTT
AŞL
AR
IMIZ
IN Y
AYG
IN B
İR B
İÇİM
DE
YAR
AR
LAN
MA
LAR
INI S
AĞ
LAM
AK
, ETK
İNLİ
KLE
RE
YUR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
KAT
ILIM
LAR
INI A
RTI
RIC
I Ç
ALI
ŞMA
LAR
YÜ
RÜ
TMEK
VE
ŞİŞL
İ
217;
NİN
SA
NAT
SAL
FAA
LİYE
T A
LAN
IND
AK
İ YER
İNİ
PEK
İŞTİ
RM
EK,
4.15
0.00
0,00
3%0,
000,
000
4.15
0.00
0,00
3%
1S
İNE
MA
GÖ
STE
RİL
ER
İ OR
GA
NİZ
E E
TME
K50
.000
,00
0,00
0,00
050
.000
,00
2Tİ
YATR
O G
ÖS
TER
İLE
Rİ O
RG
AN
İZE
ETM
EK
200.
000,
000,
000,
000
200.
000,
00
4K
ON
SE
RLE
R O
RG
AN
İZE
ETM
EK
500.
000,
000,
000,
000
500.
000,
00
5Ş
EH
İR M
ER
KE
ZLE
RİN
DE
VE
MA
HA
LLE
LER
DE
SO
SYA
L, K
ÜLT
ÜR
EL,
EĞ
İTİC
İ ÇE
ŞİT
Lİ
ETK
İNLİ
KLE
R O
RG
AN
İZE
ETM
EK
3.00
0.00
0,00
0,00
0,00
03.
000.
000,
00
7FU
AR
- F
ES
TİVA
L - K
AR
NAV
AL
V.B
. ETK
İNLİ
KLE
R O
RG
AN
İZE
ETM
EK
400.
000,
000,
000,
000
400.
000,
00
932014 Performans Programı
SH.IV
.3.2
İLÇ
E SI
NIR
LAR
I İÇ
ERİS
İND
EKİ A
MAT
ÖR
VEY
A PR
OFE
SYO
NEL
TİY
ATR
O E
TKİN
LİK
LER
İNİ
DES
TEK
LEM
EK, B
ELED
İYE
OLA
NA
KLA
RIN
I SA
NAT
SAL
FAA
LİYE
T VE
OR
GA
NİZ
YON
LAR
İÇİN
TA
HSİ
S ET
MEK
200.
000,
000%
0,00
0,00
020
0.00
0,00
0%
1K
ÜLT
ÜR
ME
RK
EZL
ER
İ VE
TİY
ATR
OLA
R İŞ
LETM
EK
, AM
ATÖ
R T
İYAT
RO
CU
LAR
DE
STE
K O
LMA
K20
0.00
0,00
0,00
0,00
020
0.00
0,00
SH.IV
.3.3
İNSA
NLI
K, Ü
LKEM
İZ V
E Şİ
ŞLİ İ
ÇİN
ÖZE
L Ö
NEM
E SA
HİP
GÜ
NLE
RD
E H
ALK
IN K
ATIL
IMIN
IN
SAĞ
LAN
DIĞ
I OR
GA
NİZ
ASY
ON
LAR
GER
ÇEK
LEŞT
İRM
EK9.
850.
000,
007%
0,00
0,00
09.
850.
000,
007%
1M
İLLİ
, TA
RİH
İ, K
ÜLT
ÜR
EL,
SO
SYA
L, S
PO
RTİ
F, D
İNİ A
MA
ÇLI
GÜ
NÜ
BİR
LİK
VE
YA K
ON
AK
LAM
ALI
G
EZİ
LER
DÜ
ZEN
LEM
EK
4.00
0.00
0,00
0,00
0,00
04.
000.
000,
00
3YA
RIŞ
MA
VE
TU
RN
UVA
LAR
DÜ
ZEN
LEM
EK
350.
000,
000,
000,
000
350.
000,
00
7M
İLLİ
VE
ÖZE
L G
ÜN
LER
DE
TÖ
RE
N, Y
ÜR
ÜY
ÜŞ
, SO
SYA
L N
İTE
LİK
Lİ O
RG
AN
İZA
SY
ON
LAR
G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RM
EK
5.00
0.00
0,00
0,00
0,00
05.
000.
000,
00
1023
NİS
AN
ULU
SA
L E
GE
ME
NLİ
K Ç
OC
UK
BAY
RA
MI V
B.R
ES
Mİ B
AYR
AM
LAR
DA
VE
ÖZE
L G
ÜN
LER
DE
YU
RT
İÇİ V
E Y
UR
T D
IŞIN
DA
N G
ELE
CE
K M
İSA
FİR
LER
İN O
RG
AN
İZE
ED
İLM
ES
İ, FA
ALİ
YE
TLE
RİN
İN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ.
500.
000,
000,
000,
000
500.
000,
00
SH.IV
.4.1
ÖZE
L İL
Gİ G
RU
PLA
RI İ
LE S
OSY
AL
GÜ
ÇSÜ
ZLER
İN Y
AŞA
MLA
RIN
IN K
OLA
YLA
ŞTIR
ILM
ASI
1.32
0.00
0,00
1%0,
000,
000
1.32
0.00
0,00
1%
1
28 M
AH
ALL
EN
İN T
AR
AN
AR
AK
ÖZE
L İL
Gİ G
RU
PLA
RIN
A M
EN
SU
P O
LAN
LAR
IN V
E S
OS
YAL
GÜ
ÇS
ÜZL
ER
İN; H
AN
E H
ALK
I NÜ
FUS
U, H
AN
E G
ELİ
Rİ,
SO
SYA
L G
ÜV
EN
LİK
, İS
TİH
DA
M V
E
SA
ĞLI
K, E
ĞİT
İM, K
ÜLT
ÜR
EL
GE
RE
KS
İNİM
LER
İ YÖ
NÜ
ND
EN
BE
LİR
LEM
ELE
RİN
İN Y
AP
ILA
RA
K
İLÇ
E T
AM
AM
INA
İLİŞ
KİN
ÖZE
L İL
Gİ G
RU
PLA
RI V
ER
İLE
RİN
İN E
LDE
ED
İLM
ES
İ
500.
000,
000,
000,
000
500.
000,
00
2K
AD
IN K
OR
UM
A E
VİN
İN İŞ
LETİ
LME
Sİ
120.
000,
000,
000,
000
120.
000,
00
3YA
TAĞ
A B
AĞ
IMLI
HA
STA
LAR
IN E
VD
E B
AK
IMLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I 10
0.00
0,00
0,00
0,00
010
0.00
0,00
5Ö
ZEL
İLG
İ GR
UP
LAR
ININ
PR
OTE
Z,O
RTE
Z, T
IBB
İ CİH
AZ
VB
. YA
RD
IMC
I MA
LZE
ME
G
ER
EK
SİN
İMLE
RİN
İN K
AR
ŞIL
AN
MA
SI
600.
000,
000,
000,
000
600.
000,
00
942014 Performans Programı
SH.IV
.4.2
SOSY
AL
GÜ
ÇSÜ
ZLER
E K
AR
ŞI S
OSY
AL
DEV
LET
İLK
ESİ S
OR
UM
LULU
ĞU
NU
N Y
ERİN
E G
ETİR
İLM
ESİ
19.6
25.0
00,0
015
%0,
000,
000
19.6
25.0
00,0
015
%
1S
OS
YAL
GÜ
VE
NC
ED
EN
YO
KS
UN
EV
Lİ Ç
İFTL
ER
E T
ÜP
BE
BE
K U
YG
ULA
MA
SI O
LAN
AĞ
I S
AĞ
LAN
MA
SI
220.
000,
000,
000,
000
220.
000,
00
2B
İR A
DE
T K
RE
Ş A
ÇIL
MA
SI,
DO
NAT
IMI V
E İŞ
LETİ
LME
Sİ
300.
000,
000,
000,
000
300.
000,
00
3H
ER
AY
5000
AİL
EY
E; H
AN
E N
ÜFU
SU
SAY
ISIN
A O
RA
NTI
LI E
RZA
K D
AĞ
ITIL
MA
SI
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
02.
000.
000,
00
4B
ELE
DİY
E A
ŞE
VİN
DE
N H
ER
GÜ
N 1
000
AİL
EY
E, A
İLE
NÜ
FUS
UN
A G
ÖR
E V
E E
N A
Z İK
İ ÖĞ
ÜN
LÜK
Y
EM
EK
VE
RİL
ME
Sİ
6.00
0.00
0,00
0,00
0,00
06.
000.
000,
00
5E
VLE
NM
EK
İSTE
YE
N 5
0 Y
OK
SU
L Ç
İFTE
“BE
YAZ
EŞ
YA” T
EM
İN E
DİL
ME
Sİ
200.
000,
000,
000,
000
200.
000,
00
6E
VLE
NM
EK
İSTE
YE
N 5
0 Y
OK
SU
L Ç
İFTİ
N B
ALA
YIN
A G
ÖN
DE
RİL
ME
Sİ
200.
000,
000,
000,
000
200.
000,
00
7E
VLE
NM
EK
İSTE
YE
N 1
00 Y
OK
SU
L Ç
İFTE
NA
KD
İ YA
RD
IM Y
AP
ILM
AS
I 20
0.00
0,00
0,00
0,00
020
0.00
0,00
850
YO
KS
UL
AİL
EY
E H
ER
AY
KİR
A YA
RD
IMIN
DA
BU
LUN
ULM
AS
I 30
0.00
0,00
0,00
0,00
030
0.00
0,00
9H
ALK
A V
E Y
OK
SU
L A
İLE
ÇO
CU
KLA
RIN
A E
ĞİT
İM M
ALZ
EM
ES
İ VE
DİĞ
ER
YA
RD
IMLA
RIN
YA
PIL
MA
SI
1.50
0.00
0,00
0,00
0,00
01.
500.
000,
00
10Y
OK
SU
L A
İLE
ÇO
CU
KLA
RI İ
ÇİN
TO
PLU
SÜ
NN
ET
ETK
İNLİ
Ğİ D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ 60
.000
,00
0,00
0,00
060
.000
,00
11S
ÜN
NE
T E
DİL
EN
ÇO
CU
KLA
R İÇ
İN S
ÜN
NE
T G
İYS
İLE
Rİ V
E H
ED
İYE
LER
İN T
EM
İN E
DİL
ME
Sİ
45.0
00,0
00,
000,
000
45.0
00,0
0
12R
AM
AZA
ND
A İF
TAR
YE
ME
Ğİ V
ER
İLM
ES
İ 8.
000.
000,
000,
000,
000
8.00
0.00
0,00
13FU
TBO
L, B
AS
KE
TBO
L, V
OLE
YB
OL
VE
YÜ
ZME
VS
.KU
RS
LAR
ININ
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
300.
000,
000,
000,
000
300.
000,
00
14H
ALK
A V
E Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İNE
YÖ
NE
LİK
DE
RG
İ, K
İTA
P, B
RO
ŞÜ
R V
.S. Ç
IKA
RM
AK
VE
YA
DA
ĞIT
MA
K.
300.
000,
000,
000,
000
300.
000,
00
SH.IV
.5.1
SOSY
AL
TESİ
SLER
DEN
YA
RA
RLA
NA
N Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
MEM
NU
NİY
ETLE
RİN
İN A
RTI
RIL
MA
SI60
.000
,00
0%0,
000,
000
60.0
00,0
00%
1E
ME
KLİ
DİN
LEN
ME
EV
LER
İ, LO
KA
LLE
R V
E K
AFE
TER
YALA
R İŞ
LETM
EK
0,00
0,00
0,00
00,
00
6G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N T
EK
NİK
DO
NA
NIM
IN T
EM
İNİ
60.0
00,0
00,
000,
000
60.0
00,0
0
952014 Performans Programı
SH.V
.1.1
ŞİŞL
İ BEL
EDİY
ESİN
İ AVR
UPA
BİR
LİĞ
İ EN
TEG
RA
SYO
NU
NA
HA
ZIR
LAM
AK
421.
100,
000%
0,00
0,00
042
1.10
0,00
0%
1H
AFT
ALI
K A
B B
İLG
İLE
ND
İRM
E B
ÜLT
EN
LER
İNİN
HA
ZIR
LAN
MA
SI
0,00
0,00
0,00
00,
00
2A
B V
E U
LUS
LAR
AR
AS
I İLİ
ŞK
İLE
R İL
E İL
GİL
İ DÖ
KU
MA
NLA
RIN
TE
RC
ÜM
E E
DİL
ME
Sİ,B
AS
ILM
AS
I V
E D
AĞ
ITIL
MA
SI
25.9
00,0
00,
000,
000
25.9
00,0
0
3A
B M
ER
KE
Zİ B
RO
ŞÜ
RÜ
NÜ
N, T
ÜR
KÇ
E V
E Y
AB
AN
CI D
İLLE
RD
E H
AZI
RLA
NA
RA
K B
AS
ILM
AS
I VE
D
AĞ
ITIL
MA
SI
29.2
00,0
00,
000,
000
29.2
00,0
0
4A
B -
TÜR
KİY
E’D
EK
İ GÜ
NC
EL
KO
NU
LAR
DA
PAN
EL,
KO
NFE
RA
NS
VE
BE
NZE
Rİ E
TKİN
LİK
LER
İN
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
292.
800,
000,
000,
000
292.
800,
00
59
MAY
IS A
VR
UPA
GÜ
NÜ
KA
PS
AM
IND
A E
TKİN
LİK
LER
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
73.2
00,0
00,
000,
000
73.2
00,0
0
SH.V
.1.2
AVR
UPA
BİR
LİĞ
İ FO
NLA
RIN
DA
N Y
AR
AR
LAN
MA
OLA
NA
ĞIN
IN Y
AR
ATIL
MA
SI22
2.00
0,00
0%0,
000,
000
222.
000,
000%
1
AB
’DE
AÇ
IK O
LAN
PR
OJE
ÇA
ĞR
ILA
RI K
ON
US
UN
DA
İLG
İLİ B
İRİM
LER
, İLÇ
ED
EK
İ KU
RU
MLA
R
VE
STK
’LA
RIN
BİL
GİL
EN
DİR
İLM
ES
İ/EĞ
İTİM
VE
RİL
ME
Sİ,
SE
RTİ
FİK
A P
RO
GR
AM
LAR
I D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ, A
B Y
AP
ISI,
İŞLE
YİŞ
İ VE
FO
N İM
KA
NLA
RI K
ON
ULA
RIN
DA
EĞ
İTS
EL
FAA
LİY
ETL
ER
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
29.0
00,0
00,
000,
000
29.0
00,0
0
2AV
RU
PA B
İRLİ
Ğİ Ş
EH
İR A
ĞLA
RIN
A Y
ÖN
ELİ
K Ü
YE
LİK
LER
İN G
ELİ
ŞTİ
RİL
ME
Sİ İ
ÇİN
ÇA
LIŞ
MA
LAR
YA
PIL
MA
SI;
AVR
UPA
DA
Kİ B
ELE
DİY
ELE
RLE
/KU
RU
MLA
RLA
PA
RTN
ER
LİK
KU
RU
LMA
SI,
OR
TAK
P
RO
JE Ü
RE
TİLM
ES
İ İÇ
İN G
ÖR
ÜŞ
ME
LER
/ZİY
AR
ETL
ER
YA
PIL
MA
SI
73.0
00,0
00,
000,
000
73.0
00,0
0
3A
B P
RO
JELE
Rİ H
AZI
RLA
NM
AS
I DA
NIŞ
MA
NLI
K H
İZM
ETL
ER
İ ALI
NM
AS
I YÜ
RÜ
TÜLM
ES
İ VE
EŞ
Fİ
NA
NS
MA
N S
AĞ
LAN
MA
SI.
120.
000,
000,
000,
000
120.
000,
00
SH.V
.1.3
ŞİŞL
İ BEL
EDİY
ESİN
İN U
LUSL
AR
AR
ASI
TA
NIN
IRLI
ĞIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI45
6.00
0,00
0%0,
000,
000
456.
000,
000%
1LO
Bİ Ç
ALI
ŞM
ALA
RI K
AP
SA
MIN
DA
YU
RT
İÇİ V
E Y
UR
T D
IŞIN
DA
FAA
LİY
ETL
ER
VE
ZİY
AR
ETL
ER
D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ.73
.000
,00
0,00
0,00
073
.000
,00
2H
ATIR
AT O
LAR
AK
VE
RİL
ME
K Ü
ZER
E M
ATE
RYA
LLE
R T
AS
AR
LAN
MA
SI V
E T
EM
İN E
DİL
ME
Sİ
73.0
00,0
00,
000,
000
73.0
00,0
0
3YA
BA
NC
I DE
VLE
T A
DA
MLA
RIN
IN Z
İYA
RE
TLE
RİN
İN O
RG
AN
İZE
ED
İLM
ES
İ, A
ĞIR
LAM
A FA
ALİ
YE
TLE
RİN
İN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
60.0
00,0
00,
000,
000
60.0
00,0
0
3YA
BA
NC
I DE
VLE
T G
ÖR
EV
LİLE
RİN
İN Z
İYA
RE
TLE
RİN
İN O
RG
AN
İZE
ED
İLM
ES
İ, A
ĞIR
LAM
A FA
ALİ
YE
TLE
RİN
İN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
250.
000,
000,
000,
000
250.
000,
00
Perf
orm
ans
Hed
efler
i Mal
iyet
leri
Topl
amı
134.
718.
731,
0010
0%0,
000,
0013
4.71
8.73
1,00
34%
Gen
el Y
önet
im G
ider
leri
259.
655.
560,
0010
0%0,
000,
0025
9.65
5.56
0,00
65%
Diğ
er İd
arel
ere
Tran
sfer
Edi
lece
k K
ayna
klar
Top
lam
ı5.
625.
709,
0010
0%0,
000,
005.
625.
709,
001%
Gen
el T
opla
m40
0.00
0.00
0,00
100%
0,00
0,00
400.
000.
000,
0010
0%
962014 Performans Programı
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACITO
PLA
M K
AYN
AK
İHTİY
AC
I TA
BLO
SU
İdar
e A
dıŞ
İŞLİ
BE
LED
İYE
BA
ŞK
AN
LIĞ
I
(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekon
omik
Kod
Fa
aliy
et T
opla
mı
Gen
el Y
önet
im
Gid
erle
ri To
plam
ı
Diğ
er İd
arel
ere
Tran
sfer
Edi
lece
k K
ayna
klar
Top
lam
ıG
enel
Top
lam
01P
erso
nel G
ider
leri
47.8
00.0
00,0
047
.800
.000
,00
02S
GK
Dev
let P
rimi G
ider
leri
6.96
8.00
0,00
6.96
8.00
0,00
03M
al v
e H
izm
et A
lım G
ider
leri
98.2
25.9
31,0
012
1.84
1.84
0,00
220.
067.
771,
00
04Fa
iz G
ider
leri
15.0
00.0
00,0
015
.000
.000
,00
05C
ari T
rans
ferle
r5.
320.
000,
003.
881.
000,
002.
718.
600,
0011
.919
.600
,00
06S
erm
aye
Gid
erle
ri31
.172
.800
,00
42.1
15.2
00,0
073
.288
.000
,00
07S
erm
aye
Tran
sfer
leri
2.90
7.10
9,00
2.90
7.10
9,00
08B
orç
verm
e0,
00
09Ye
dek
Öde
nek
22.0
49.5
20,0
022
.049
.520
,00
Topl
am B
ütçe
Kay
nak
İhtiy
acı
134.
718.
731,
0025
9.65
5.56
0,00
5.62
5.70
9,00
400.
000.
000,
00
Bütçe Dışı Kaynak
Dön
er S
erm
aye
0,00
Diğ
er Y
urt İ
çi0,
00
Yurt
Dış
ı 0,
00
Topl
am B
ütçe
Dış
ı K
ayna
k İh
tiyac
ı0,
000,
000,
00
Topl
am K
ayna
k İh
tiyac
ı13
4.71
8.73
1,00
259.
655.
560,
005.
625.
709,
0040
0.00
0.00
0,00
972014 Performans Programı
FAA
LİYE
TLER
DEN
SO
RUM
LU H
ARC
AM
A B
İRİM
LERİ
NE
İLİŞ
İKİN
TABL
O
İdar
e A
dıŞ
İŞLİ
BE
LED
İYE
Sİ B
AŞ
KA
NLI
ĞI
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH I.
1.1.
KAY
IT,
BEL
GE
VE S
İSTE
M G
ÜVE
NLİ
ĞİN
İN
SAĞ
LAN
MA
SI
F I.1
.1.1
. TA
HA
KK
UK
KAY
ITLA
RIN
IN S
İSTE
MD
EN
TA
RA
NM
AS
I SU
RE
TİY
LE
YE
RS
İZ V
E E
KS
İK T
AH
AK
KU
KLA
RIN
TE
SB
İTİ;
YE
RS
İZ T
AH
AK
KU
KLA
RIN
TE
RK
İNİ,
EK
SİK
TA
HA
KK
UK
LAR
IN T
AM
AM
LAN
MA
SI V
E T
AH
AK
KU
KA
ES
AS
B
ELG
ELE
RİN
GÜ
NC
ELL
EN
ME
Sİ
Mal
i Hiz
met
ler M
üdür
lüğü
F I.1
.1.2
. MA
Lİ H
İZM
ETL
ER
MÜ
DÜ
RLÜ
ĞÜ
AR
ŞİV
İNİN
FİZ
İKİ E
KS
İKLİ
KLE
RİN
İN
GİD
ER
İLM
ES
İ VE
AR
ŞİV
DE
YE
RA
LAN
TÜ
M M
UH
AS
EB
E E
VR
AK
ININ
TA
RA
NA
RA
K T
AS
NİF
ED
İLM
ES
İ M
ali H
izm
etle
r Müd
ürlü
ğü
F I.1
.1.3
. ÖN
MA
Lİ K
ON
TRO
L B
İRİM
YÖ
NE
RG
ES
İNİN
HA
ZIR
LAN
MA
SI V
E E
TKİN
B
İR Ö
N M
ALİ
KO
NTR
OL
BİR
İMİN
İN O
LUŞ
TUR
ULM
AS
IM
ali H
izm
etle
r Müd
ürlü
ğü
SH I.
1.2.
BEL
EDİY
E G
ELİR
LER
İ İÇ
ERİS
İND
EKİ Y
EREL
K
AYN
AK
LAR
IN E
TKİN
LEŞT
İRİL
MES
İ
F I.1
.2.1
. TA
HA
KK
UK
KAY
IPLA
RIN
IN A
ZALT
ILM
AS
I VE
TA
HA
KK
UK
AR
TIŞ
ININ
%
10 D
ÜZE
YİN
DE
AR
TTIR
ILM
AS
I M
ali H
izm
etle
r Müd
ürlü
ğü
F I.1
.2.2
. TA
HS
İLAT
IN T
OP
LAM
TA
HA
KK
UK
A O
RA
NIN
IN A
SG
AR
İ %90
DÜ
ZEY
İNE
Y
ÜK
SE
LTİL
ME
Sİ
Mal
i Hiz
met
ler M
üdür
lüğü
SH I.
1.5.
BEL
EDİY
ENİN
HİZ
MET
ÜR
ETİM
SÜ
REC
İNİN
ST
RAT
EJİK
PLA
NA
UYG
UN
OLA
RA
K Y
ÜR
ÜTÜ
LMES
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
F I.1
.5.1
. BE
LED
İYE
NİN
HİZ
ME
T B
İRİM
LER
İNİN
STR
ATE
JİK
PLA
ND
A TA
NIM
LAN
AN
FA
ALİ
YE
TLE
RİN
İN, P
LAN
A U
YG
UN
OLA
RA
K Y
ÜR
ÜTÜ
LME
SİN
İ S
AĞ
LAYA
CA
K İZ
LEM
E-R
AP
OR
LAM
A S
İSTE
MİN
İN K
UR
ULM
AS
I St
rate
ji G
eliş
tirm
e M
üdür
lüğü
F I.1
.5.2
. BÜ
TÇE
İLE
VE
RİL
EN
ÖD
EN
EK
LER
İN, S
TRAT
EJİ
K P
LAN
A U
YG
UN
OLA
RA
K K
ULL
AN
ILM
AS
INI S
AĞ
LAYA
CA
K İZ
LEM
E S
İSTE
MİN
İN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
Stra
teji
Gel
iştir
me
Müd
ürlü
ğü
SH I.
1.6.
KU
RU
MSA
L PL
AN
A U
YGU
N O
LAR
AK
YIL
LIK
PE
RFO
RM
AN
S PR
OG
RA
MIN
IN V
E B
ÜTÇ
ESİN
İN
HA
ZIR
LAN
MA
SI, İ
ZLEM
E, Ö
LÇM
E, R
APO
RLA
MA
VE
DEĞ
ERLE
ND
İRM
E SÜ
REÇ
LER
İNİN
BEL
İRLE
NM
ESİ
F I.1
.6.1
. STR
ATE
JİK
PLA
NA
UY
GU
N O
LAR
AK
BE
LED
İYE
NİN
YIL
LIK
P
ER
FOR
MA
NS
PR
OG
RA
MIN
IN H
AZI
RLA
NM
AS
I St
rate
ji G
eliş
tirm
e M
üdür
lüğü
F I.1
.6.2
. PE
RFO
RM
AN
S P
RO
GR
AM
ININ
İZLE
NM
ES
İ, Ö
LÇÜ
LME
Sİ,
RA
PO
RLA
NM
AS
I VE
UY
GU
LAM
ALA
RIN
DE
NE
TLE
NM
ES
İ St
rate
ji G
eliş
tirm
e M
üdür
lüğü
F I.1
.6.3
. BE
LED
İYE
NİN
YIL
LIK
FA
ALİ
YE
T R
AP
OR
UN
UN
HA
ZIR
LAN
AR
AK
B
ELE
DİY
E M
EC
LİS
İNE
SU
NU
LMA
SI
Stra
teji
Gel
iştir
me
Müd
ürlü
ğü
982014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH I.
2.1.
HİZ
MET
BİR
İMLE
RİN
İN H
UK
UK
SAL
YÖN
DEN
D
ESTE
KLE
NM
ESİ
F I.2
.1.1
. HİZ
ME
T B
İRİM
LER
İNİN
HU
KU
KS
AL
GÖ
RÜ
Ş İS
TEM
LER
İNİN
EN
ÇO
K
ÜÇ
GÜ
N İÇ
ER
İSİN
DE
YE
RİN
E G
ETİ
RİL
ME
Sİ
Huk
uk İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.2
.1.2
. RE
SM
İ GA
ZETE
NİN
GÜ
NLÜ
K O
LAR
AK
TA
KİP
ED
İLE
RE
K, H
UK
UK
SA
L A
LAN
DA
Kİ Y
EN
İLİK
VE
DE
ĞİŞ
İKLİ
KLE
RİN
İLG
İLİ B
İRİM
LER
E B
İLD
İRİL
ME
Sİ
Huk
uk İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.2
.1.3
. BE
LED
İYE
NİN
HİZ
ME
T A
LAN
LAR
IND
A O
RTA
YA Ç
IKA
BİL
EC
EK
HU
KU
Kİ
UY
UŞ
MA
ZLIK
ÖN
GÖ
RÜ
LER
İNE
İLİŞ
KİN
GÖ
RÜ
Ş V
E Ç
ÖZÜ
M R
AP
OR
LAR
ININ
H
AZI
RLA
NM
AS
I, İŞ
LEM
TE
SİS
İND
EN
ÖN
CE
GE
RE
KLİ
HU
KU
KS
AL
İNC
ELE
ME
LER
İN Y
AP
ILM
AS
I, P
RO
TOK
OL
VE
SÖ
ZLE
ŞM
E T
AS
LAK
LAR
ININ
H
AZI
RLA
NM
AS
I
Huk
uk İş
leri
Müd
ürlü
ğü
SH I.
2.2.
İHA
LE S
İSTE
MİN
İN E
TKİN
LEŞT
İRİL
MES
İ
F I.2
.2.1
. E-İH
ALE
SİS
TEM
İNİN
GÜ
NC
ELL
EN
ME
Sİ
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F I.2
.2.2
. İH
ALE
BÜ
RO
SU
ND
A M
AL,
HİZ
ME
T A
LIM
I VE
YA
PIM
İŞİ İ
HA
LELE
Rİ
İÇİN
AY
RI M
AS
ALA
R O
LUŞ
TUR
ULM
AS
I VE
BÜ
RO
DA
GÖ
RE
VLE
ND
İRİL
EC
EK
P
ER
SO
NE
LİN
KA
PS
AM
LI B
İR E
ĞİT
İMD
EN
GE
ÇİR
İLM
ES
İFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.2
.2.3
. İH
ALE
BÜ
RO
SU
NU
N T
EK
NİK
DE
STE
K V
E D
ON
AN
IM
GE
RE
KS
İNİM
LER
İNİN
KA
RŞ
ILA
NM
AS
IFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
SH I.
3.1.
NİT
ELİK
Lİ P
ERSO
NEL
İSTİ
HD
AM
I
F I.3
.1.1
. YE
RE
L Y
ÖN
ETİ
M E
NS
TİTÜ
SÜ
NÜ
N A
ÇIL
MA
SI
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğüF
I.3.1
.2. G
ÖR
EV
YA
PAN
PE
RS
ON
ELİ
N İL
GİL
İ BU
LUN
DU
ĞU
HİZ
ME
T A
LAN
IND
A Y
ETK
İNLE
ŞM
ES
İNE
YÖ
NE
LİK
EĞ
İTİM
PR
OG
RA
MLA
RIN
IN H
AZI
RLA
NM
AS
I VE
Y
ÜR
ÜTÜ
LME
Sİ
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
F I.3
.1.3
. İŞ
Çİ V
E M
EM
UR
PE
RS
ON
ELİ
N D
EV
LET
ME
MU
RLA
RI K
AN
UN
U V
E
İŞ H
UK
UK
U İL
E İL
GİL
İ YA
SA
L D
ÜZE
NLE
ME
LER
KO
NU
LAR
IND
A H
İZM
ET
İÇİ
EĞ
İTİM
LER
DE
N G
EÇ
İRİL
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
F I.3
.1.4
. GÖ
RE
VD
E Y
ÜK
SE
LME
VE
YE
TER
LİLİ
K D
EĞ
ER
LEN
DİR
ME
SİN
E
ES
AS
SIR
ALA
MA
LAR
IN Y
AP
ILA
RA
K D
ÜZE
NLİ
OLA
RA
K T
ÜM
ÇA
LIŞ
AN
LAR
A B
İLD
İRİL
ME
Sİ
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
F I.3
.1.5
. ME
MU
R L
OK
ALİ
AÇ
ILM
AS
Iİn
san
Kay
nakl
arı v
e Eğ
itim
M
üdür
lüğü
992014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH I.
4.1.
MEC
LİS
VE E
NC
ÜM
EN S
EKR
ETA
RYA
SIN
IN
YETK
İNLE
ŞTİR
İLM
ESİ
F I.4
.1.1
. ME
CLİ
S K
AR
AR
LAR
INI,
İHTİ
SA
S K
OM
İSY
ON
U R
AP
OR
LAR
INI
ELE
KTR
ON
İK O
RTA
MA
AK
TAR
MA
K İL
E İL
GİL
İ HİZ
ME
T A
LIM
ININ
G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F I.4
.1.2
. ELE
KTR
ON
İK O
RTA
MA
AK
TAR
ILA
N M
EC
LİS
AR
ŞİV
İNİN
; KA
RA
R V
E
KO
MİS
YO
N R
AP
OR
LAR
ININ
İNTE
RN
ET
ÜZE
RİN
DE
N İZ
LEN
ME
YE
AÇ
ILM
AS
I Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.4
.1.3
. EN
CÜ
ME
N A
RŞ
İVİN
İN E
LEK
TRO
NİK
OR
TAM
A A
KTA
RIL
MA
SIN
I S
AĞ
LAM
AK
İÇİN
GE
RE
KLİ
HİZ
ME
T A
LIM
INI G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RM
EK
Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.4
.1.4
. KİŞ
İYE
VE
/VE
YA K
UR
UM
A Ö
ZEL
OLM
AYA
N E
NC
ÜM
EN
KA
RA
RLA
RIN
IN
İNTE
RN
ET
ÜZE
RİN
DE
N Y
AYIM
LAM
AS
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
SH I.
4.2.
KU
RU
M İÇ
İ EVR
AK
İŞLE
YİŞİ
NİN
İYİL
EŞTİ
RİL
MES
İ VE
SÜ
RAT
LEN
DİR
İLM
ESİ
F I.4
.2.1
. GE
NE
L E
VR
AK
SE
RV
İSİN
E G
ELE
N E
VR
AK
IN D
OĞ
RU
VE
SÜ
RAT
Lİ
BİÇ
İMD
E İL
GİL
İ BİR
İMLE
RE
HAV
ALE
SİN
İN V
E C
EVA
P V
ER
İLM
EY
İ GE
RE
KTİ
RE
N
BE
LGE
LER
İN T
AK
İBİN
İ YA
PM
AYA
ELV
ER
İŞLİ
YA
ZILI
MIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F I.4
.2.2
. GE
NE
L E
VR
AK
SE
RV
İSİN
DE
GÖ
RE
V Y
APA
N P
ER
SO
NE
Lİ, B
ELE
DİY
E
HİZ
ME
T B
İRİM
LER
İNİN
GÖ
RE
V, Y
ETK
İ VE
SO
RU
MLU
LUK
LAR
I İLE
İLG
İLİ
OLA
RA
K K
AP
SA
MLI
BİR
HİZ
ME
T İÇ
İ EĞ
İTİM
DE
N G
EÇ
İRİL
ME
LER
İNİ
SA
ĞLA
MA
K
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
SH I.
5.1.
BEL
EDİY
EYİ İ
Ç V
E D
IŞ P
AYD
AŞL
AR
LA B
İRLİ
KTE
YÖ
NET
MEK
F I.5
.1.1
. ME
RK
EZİ
İDA
RE
-BE
LED
İYE
-STÖ
İŞB
İRLİ
Ğİ Ç
ER
ÇE
VE
SİN
DE
SO
KA
K
ÇO
CU
KLA
RIN
I KO
RU
MAY
A Y
ÖN
ELİ
K P
RO
JELE
RİN
HA
ZIR
LAN
MA
SI V
E
YÜ
RÜ
TÜLM
ES
İYa
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.5
.1.2
. YE
RE
L G
ÜN
DE
M T
ÜR
KİY
E K
OO
RD
İNAT
ÖR
LÜĞ
Ü İL
E B
İRLİ
KTE
20
14 Y
ILIN
DA
5 A
DE
T Y
UR
TİÇ
İ VE
/VE
YA Y
UR
TDIŞ
I PA
NE
L, K
ON
FER
AN
S V
E
SE
MİN
ER
ETK
İNLİ
KLE
RİN
İN D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.5
.1.3
. ULU
SLA
RA
RA
SI B
ELE
DİY
ELE
R B
İRLİ
Ğİ E
TKİN
LİK
LER
İNE
K
ATIL
INM
AS
I Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.5
.1.4
. BE
LED
İYE
MİZ
İN U
LUS
LAR
AR
AS
I PLA
TFO
RM
LAR
DA
TAN
ITIM
ININ
G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F I.5
.1.5
. YE
RE
L G
ÜN
DE
M 2
1 M
EC
LİS
LER
İNİN
MA
HA
LLE
BA
ZIN
DA
ÖR
GÜ
TLE
NM
ES
İNİN
SA
ĞLA
NM
AS
I Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.5
.1.6
. KE
NT
KO
NS
EY
İ ÇA
LIŞ
MA
GR
UP
LAR
I TO
PLA
NTI
O
RG
AN
İZA
SY
ON
LAR
ININ
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.5
.1.7
. KE
NT
KO
NS
EY
İ GE
NE
L K
UR
ULL
AR
ININ
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İNİN
S
AĞ
LAN
MA
SI
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F I.5
.1.8
. BA
ŞK
AN
LIK
MA
KA
MIN
A G
ELE
N M
İSA
FİR
LER
İN A
ĞIR
LAN
MA
SI
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F I.5
.1.9
. BE
LED
İYE
MİZ
İN U
LUS
LAR
AR
AS
I BE
LED
İYE
LER
BİR
LİĞ
İNE
ÜY
E
OLM
AS
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
1002014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH I.
6.1.
HİZ
MET
BİN
ALA
RIN
IN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PILM
ASI
, EK
SİK
VE
YETE
RSİ
Z D
ON
AN
IMIN
TA
MA
MLA
NM
ASI
VE
DEĞ
İŞTİ
RİL
MES
İ
F I.6
.1.2
. EN
GE
LLİL
ER
İÇİN
ÖZE
L TU
VALE
T YA
PIL
MA
SI
Des
tek
Hiz
met
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.6
.1.3
. AS
AN
SÖ
R K
AB
İNLE
RİN
İN Y
EN
İLE
NM
ES
İD
este
k H
izm
etle
ri M
üdür
lüğü
F I.6
.1.4
. HİZ
ME
T B
İNA
LAR
I IS
ITM
A V
E S
OĞ
UTM
A S
İSTE
MLE
RİN
İN Y
ILLI
K
BA
KIM
VE
ON
AR
IMLA
RIN
IN Y
AP
TIR
ILM
AS
ID
este
k H
izm
etle
ri M
üdür
lüğü
F I.6
.1.5
. HİZ
ME
T B
İNA
LAR
I BO
YA, B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PTI
RIL
MA
SI
Des
tek
Hiz
met
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.6
.1.6
. HİZ
ME
T B
İNA
LAR
ININ
TE
LEFO
N S
AN
TRA
LLA
RIN
IN B
AK
IM V
E
ON
AR
IMLA
RIN
IN Y
AP
TIR
ILM
AS
ID
este
k H
izm
etle
ri M
üdür
lüğü
F I.6
.1.7
. ELE
KTR
İK T
RA
FOLA
RIN
IN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PTI
RIL
MA
SI
Des
tek
Hiz
met
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.6
.1.8
. GÜ
VE
NLİ
K O
TOM
AS
YO
N S
İSTE
MLE
RİN
İN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PTI
RIL
MA
SI
Des
tek
Hiz
met
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.6
.1.9
. TÜ
M Y
ER
ZE
MİN
LER
İNİN
KA
PLA
NM
AS
ID
este
k H
izm
etle
ri M
üdür
lüğü
SH I.
7.1.
TÜ
M B
ELED
İYE
HİZ
MET
ALA
NLA
RIN
DA
GER
EKSİ
NİM
DU
YULA
N A
RA
ÇLA
RA
SAH
İP, H
ER Z
AM
AN
VE
HER
ŞA
RTT
A H
İZM
ETE
HA
ZIR
LO
JİST
İK
DES
TEK
BİR
İMİ
F I.7
.1.2
. AR
AÇ
KİR
ALA
MA
Ula
şım
Hiz
met
leri
Müd
ürlü
ğü
F I.7
.1.4
. HİZ
ME
TLE
RİN
İN Y
ÜR
ÜTÜ
LME
SİN
DE
GE
RE
KS
İNİM
DU
YU
LAN
P
ER
SO
NE
L H
İZM
ETİ
ALI
MI
Ula
şım
Hiz
met
leri
Müd
ürlü
ğü
SH I.
8.1.
KEN
T B
İLG
İ SİS
TEM
İ UYG
ULA
MA
ALT
YAPI
SIN
IN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI V
E G
ÜN
CEL
TEK
NO
LOJİ
LER
LE
DES
TEK
LEN
MES
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
F I.8
.1.1
. KE
NT
BİL
Gİ S
İSTE
Mİ (
DİG
İKE
NT-
ŞİŞ
Lİ) U
YG
ULA
MA
LAR
ININ
%10
0 W
EB
TA
BA
NLI
VE
MO
BİL
TE
KN
OLO
JİY
E U
YG
UN
ŞE
KİL
DE
GÜ
NC
ELL
EN
ME
Sİ,
DE
STE
K H
İZM
ETL
ER
İNİN
ALI
NM
AS
IB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
F I.8
.1.2
. HİZ
ME
T B
İRİM
LER
İNİN
DO
NA
NIM
VE
NE
TWO
RK
ALT
YAP
ISIN
IN
GÜ
NC
EL
TEK
NO
LOJİ
LER
E D
ÖN
ÜŞ
TÜR
ÜLM
ES
İB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
F I.8
.1.5
. TÜ
M H
İZM
ET
BİN
ALA
RIN
IN, S
İSTE
M O
DA
LAR
ININ
GÜ
NC
EL
TEK
NO
LOJİ
LER
LE D
ES
TEK
LEN
ME
Sİ
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
SH I.
8.2.
EN
TEG
RE
KEN
T B
İLG
İ SİS
TEM
İNİN
G
ÜVE
NLİ
ĞİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SIF
I.8.2
.1. F
IRE
WA
LL Y
AZI
LIM
I VE
AN
TİV
İRÜ
S Y
AZI
LIM
I GÜ
NC
ELL
EM
ELE
RİN
İN
YAP
ILA
RA
K S
İSTE
M G
ÜV
EN
LİĞ
İNİN
SA
ĞLA
NM
AS
IB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
SH I.
8.3.
DO
NA
NIM
EK
SİK
LİK
LER
İNİN
GİD
ERİL
MES
İ
F I.8
.3.1
.BİR
İMLE
RİN
VE
DİĞ
ER
KA
MU
VE
KU
RU
LUŞ
LAR
IN B
ELE
DİY
E
KA
NU
NU
NU
N 7
5. M
AD
DE
Sİ K
AP
SA
MIN
DA
İSTE
NİL
EN
MO
BİL
TE
KN
OLO
Jİ İL
E
ÇA
LIŞ
AN
BİL
GİS
AYA
R, P
ER
SO
NE
L B
İLG
İSAY
AR
I VE
ÇE
VR
E E
LEM
AN
LAR
ININ
K
AR
ŞIL
AN
MA
SI.
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
1012014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH I.
8.4.
TEK
NO
LOJİ
DEĞ
İŞİM
VE
YEN
İLEM
ELER
İND
E
AR
-GE
ÇA
LIŞM
ALA
RIN
DA
N Y
AR
AR
LAN
ILM
ASI
F I.8
.4.1
. KE
NT
BİL
Gİ S
İSTE
MİN
İN G
ÜN
CE
L TE
KN
OLO
JİY
E B
AĞ
LI O
LAR
AK
D
EĞ
İŞTİ
RİL
ME
Sİ V
E/V
EYA
YE
NİL
EN
ME
SİN
DE
YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
IN D
A İR
AD
ELE
RİN
İN B
ELİ
RLE
NM
ES
İ İÇ
İN A
R-G
E Ç
ALI
ŞM
ALA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
IB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
SH I.
8.5.
HİZ
MET
ÜR
ETİM
İNE
HIZ
KA
ZAN
DIR
ILM
ASI
VE
KAY
NA
K İS
RA
FIN
IN Ö
NLE
NM
ESİ B
AK
IMIN
DA
N
TEK
NO
JİD
EN Y
AR
AR
LAN
ILM
ASI
F I.8
.5.2
. BE
LED
İYE
MİZ
PE
RS
ON
ELİ
NE
DİJ
İTA
L İM
ZA S
ER
TİFİ
KA
SI A
LIN
MA
SI
VE
KU
RU
M İÇ
İ EV
RA
K D
OLA
ŞIM
IND
A D
İGİT
AL
İMZA
EN
TEG
RA
SY
ON
UN
UN
S
AĞ
LAN
MA
SI
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F I.8
.5.5
. BE
LED
İYE
- VA
TAN
DA
Ş, B
ELE
DİY
E -
KU
RU
MLA
R A
RA
SI İ
LİŞ
KİL
ER
DE
IN
TER
AK
TİF
UY
GU
LAM
ALA
RIN
YAY
GIN
LAŞ
TIR
ILM
AS
IB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
F I.8
.5.6
. IN
TER
AK
TİF
SM
S P
RO
JES
İNİN
(KIS
A M
ES
AJ)
HAY
ATA
GE
ÇİR
İLM
ES
İB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
SH I.
8.10
. AR
ŞİV
SİST
EMİN
İN D
EĞİŞ
TİR
İLM
ESİ
F I.8
.10.
1.D
İJİT
AL
AR
ŞİV
PR
OJE
Sİ İ
LE F
İZİK
SE
L A
RŞ
İVD
EK
İ DÖ
KÜ
MA
NLA
R
ELE
KTR
ON
İK O
RTA
MA
ATIL
AC
AK
VE
YE
TKİL
İ KU
LLA
NIC
ILA
RIN
ER
İŞİM
İNE
A
ÇIL
AC
AK
TIR
.B
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
SH I.
8.11
. BİL
Gİ İ
ŞLEM
ÇA
ĞR
I MER
KEZ
İ SİS
TEM
İNİN
K
UR
ULM
ASI
F I.8
.11.
1. B
İLG
İ İŞ
LEM
ÇA
ĞR
I ME
RK
EZİ
SİS
TEM
İNİN
KU
RU
LMA
SI İ
LE
VATA
ND
AŞ
LAR
IN B
ELE
DİY
E H
İZM
ETL
ER
İND
EN
YA
RA
RLA
NM
A D
ÜZE
YİN
İN
AR
TTIR
ILM
AS
IB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
SH I.
8.12
. VER
İTA
BA
NIN
DA
Kİ K
AYIT
LAR
IN Y
ENİL
ENM
ESİ
F I.8
.12.
2. M
UH
TAR
LIK
,AV
M V
E İH
TİYA
Ç D
UY
ULA
N B
İNA
LAR
DA
DO
KU
NM
ATİK
B
İLG
İ TE
RM
İNA
LLE
RİN
İN K
UR
ULM
AS
I.B
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
F I.8
.12.
3. T
ELE
FON
BE
LED
İYE
CİL
İĞİ S
İSTE
MİN
İN O
LUŞ
TUR
ULM
AS
IB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
F I.8
.12.
11. U
YD
U G
ÖR
ÜN
TÜLE
RİN
DE
N Y
AR
AR
LAN
ILA
RA
K K
AÇ
AK
YA
PIL
AŞ
MA
FAA
LİY
ETL
ER
İNİN
İZLE
NE
BİL
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
SH I.
9.1.
YA
ZILI
VE
GÖ
RSE
L B
ASI
NI D
ÜZE
NLİ
, ETK
İN V
E PR
OFE
SYO
NEL
CE
TAK
İP E
DİL
MES
İ
F I.9
.1.1
. ULU
SA
L V
E Y
ER
EL
YAY
IN Y
APA
N G
ÜN
LÜK
GA
ZETE
LER
VE
TE
LEV
İZY
ON
YAY
INLA
RIN
DA
N B
ELE
DİY
EM
İZİ İ
LGİL
EN
DİR
EN
SİY
AS
ET,
E
KO
NO
Mİ V
E S
OS
YAL
OLA
YLA
RLA
İLG
İLİ H
AB
ER
LER
İN D
ER
LEN
ER
EK
, Ç
OĞ
ALT
ILM
AS
I VE
İLG
İLİ B
İRİM
LER
E D
AĞ
ITIM
ININ
YA
PIL
MA
SI
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.1.2
. YA
ZILI
GÖ
RS
EL
BA
SIN
DA
KÖ
ŞE
YA
ZAR
LAR
ININ
BE
LED
İYE
M
UH
AB
İRLE
RİN
İN V
E D
İĞE
R İL
GİL
İ KİŞ
İLE
RİN
İLE
TİŞ
İM B
İLG
İLE
RİN
İN
GÜ
NC
ELL
EN
ME
Sİ
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.1.3
. GÜ
NC
EL
OLA
YLA
RIN
TA
KİB
İ ED
İLE
BİL
ME
Sİ İ
ÇİN
GA
ZETE
, DE
RG
İ A
LIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
1022014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH I.
9.2.
BEL
EDİY
ENİN
PR
OJE
ETK
İNLİ
KLE
RİN
İN
KA
MU
OYU
NA
TAN
ITIL
MA
SI
F I.9
.2.1
. BE
LED
İYE
HİZ
ME
TLE
RİN
İ TA
NIT
MAY
A Y
ÖN
ELİ
K T
AN
ITIM
FİL
Mİ
HA
ZIR
LAN
MA
SI V
E Y
AYIM
LATI
LMA
SI
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.2
. ÖN
EM
Lİ P
RO
JELE
RİN
KA
MU
OY
UY
LA P
AYLA
ŞIL
MA
SI V
E
ME
DYA
YA D
UY
UR
ULM
AS
I İÇ
İN B
AS
IN T
OP
LAN
TILA
RI V
E L
AN
SM
AN
LAR
IN
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.3
. BE
LED
İYE
ETK
İNLİ
K V
E F
AA
LİY
ETL
ER
İNİN
DU
YU
RU
LMA
SI
AM
AC
IYLA
AFİ
Ş, D
AVE
TİY
E, B
RO
ŞÜ
R, B
ILLB
OA
RD
GİB
İ BA
SIL
I MAT
ER
YALL
ER
H
AZI
RLA
TILM
AS
I
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.4
. BE
LED
İYE
ETK
İNLİ
KLE
RİN
İN T
AN
ITIM
I AM
AC
IYLA
SÜ
RE
Lİ V
E
SÜ
RE
SİZ
YAY
INLA
RIN
HA
ZIR
LATI
LMA
SI
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.5
. BE
LED
İYE
ETK
İNLİ
KLE
RİN
İN T
AN
ITIM
I AM
AC
IYLA
YA
ZILI
GÖ
RS
EL
VE
DİJ
İTA
L M
EC
RA
LAR
DA
RE
KLA
M Ç
ALI
ŞM
ALA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I VE
YA
YAP
TIR
ILM
AS
I
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.6
ÖN
EM
Lİ P
RO
JE V
E K
AM
PAN
YALA
RIN
KA
MU
OY
U İL
E P
AYLA
ŞIL
MA
SI
SÜ
RE
CİN
DE
ÇE
ŞİT
Lİ T
ES
İS V
E H
İZM
ET
ALA
NLA
RIN
IN A
ÇIL
IŞ T
ÖR
EN
LER
İNİN
O
RG
AN
İZE
ED
İLM
ES
İ
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.7
. ETK
İNLİ
K, A
ÇIL
IŞ, Z
İYA
RE
T V
B. K
ON
ULA
RD
A D
İGİT
AL
VE
OPA
K
FOTO
GR
AF
ÇE
KİM
İ, B
AS
IMI V
E A
RŞ
İVLE
ND
İRİL
ME
Sİ
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.8
. ÖN
EM
Lİ G
ÜN
VE
HA
FTA
LAR
DA
KU
TLA
MA
, AN
MA
ETK
İNLİ
KLE
RİN
İN
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.9
. BE
LED
İYE
HİZ
ME
TLE
Rİ İ
LE İL
GİL
İ OLA
RA
K B
AS
IN D
UY
UR
US
U,
HA
BE
R B
ÜLT
EN
İ, A
ÇIK
LAM
A V
E B
İLG
İLE
ND
İRM
E B
ÜLT
EN
LER
İNİN
E-M
AIL
Y
OLU
YLA
GÖ
ND
ER
İLM
ES
İ
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.1
0. F
OTO
GR
AF
VE
GÖ
RÜ
NTÜ
AR
ŞİV
İ İÇ
İN Y
AZI
LIM
VE
DO
NA
NIM
P
RO
GR
AM
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
IB
asın
Yay
ın v
e H
alkl
a İli
şkile
r M
üdür
lüğü
F I.9
.2.1
1. M
ON
TAJ
VE
AK
TAR
IM S
İSTE
Mİ,
DİG
İTA
L K
AM
ER
A V
E D
İĞE
R
EK
İPM
AN
LAR
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.2.1
2. Y
EN
İ YIL
TA
KV
İMİ Y
AP
TIR
ILM
AS
IB
asın
Yay
ın v
e H
alkl
a İli
şkile
r M
üdür
lüğü
F I.9
.2.1
3. A
JAN
DA
YAP
TIR
ILM
AS
IB
asın
Yay
ın v
e H
alkl
a İli
şkile
r M
üdür
lüğü
1032014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH I.
9.3.
YU
RTT
AŞL
AR
IMIZ
IN G
ÖR
ÜŞ,
ÖN
ERİ,
ŞİK
AYET
VE
TA
LEPL
ERİN
İN B
ÜR
OK
RAT
İK İŞ
LEYİ
ŞE T
AK
ILM
AD
AN
A
LIN
MA
SIN
IN, T
AK
İBİN
İN V
E K
AR
ŞILA
NM
ASI
NIN
VE/
VEYA
CEV
APL
AN
MA
SIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
F I.9
.3.1
. VAT
AN
DA
ŞLA
RD
AN
GE
LEN
TE
LEFO
N, E
-MA
İL, F
AK
S Ş
AH
Sİ V
EYA
B
AS
IN Y
OLU
YLA
BA
ŞV
UR
ULA
RIN
İLG
İLİ B
İRİM
LER
E Y
ÖN
LEN
DİR
İLM
ES
İ, TA
KİB
İ VE
BA
ŞV
UR
ULA
RIN
CE
VAP
LAN
DIR
ILM
AS
I
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
F I.9
.3.2
. YU
RTT
AŞ
LAR
IMIZ
IN B
ELE
DİY
E İL
E İL
GİL
İ DÜ
ŞÜ
NC
E, Ö
NE
Rİ V
E
ELE
ŞTİ
RİL
ER
İNİ S
AP
TAM
AK
VE
HİZ
ME
T Ü
RE
TİM
İND
E Y
AR
AR
LAN
MA
K,
YU
RTT
AŞ
LAR
IN Y
ÖN
ETİ
ME
DA
HA
ETK
İN K
ATIL
IMIN
I SA
ĞLA
MA
K A
MA
CIY
LA
ÇE
ŞİT
Lİ K
ON
U V
E A
LAN
LAR
DA
KA
MU
OY
U A
RA
ŞTI
RM
AS
ININ
YA
PTI
RIL
MA
SI
Bas
ın Y
ayın
ve
Hal
kla
İlişk
iler
Müd
ürlü
ğü
SH II
.1.1
. KU
DEB
(KO
RU
MA
UYG
ULA
MA
ve D
ENET
İM
BÜ
RO
SU’N
UN
) KU
RU
LMA
SI
F II.
1.1.
1. K
UD
EB
(KO
RU
MA
UY
GU
LAM
A ve
DE
NE
TİM
BÜ
RO
SU
’NU
N)
KU
RU
LMA
SI
İmar
ve
Şehi
rcili
k M
üdür
lüğü
F II.
1.1.
2. T
AR
İHİ V
E K
ÜLT
ÜR
EL
MİR
AS
NİT
ELİ
ĞİN
DE
Kİ B
İNA
LAR
IN T
ES
BİT
İŞ
LEM
LER
İNİN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ VE
PLA
N P
AFT
ALA
RIN
A İŞ
LEN
ME
Sİ
İmar
ve
Şehi
rcili
k M
üdür
lüğü
F II.
1.1.
3. M
EV
CU
T B
İNA
EN
VAN
TER
İNİN
ÇIK
AR
TILM
AS
I VE
ÖLÇ
EK
Lİ
MA
KE
TİN
İN Y
AP
TIR
ILM
AS
I İm
ar v
e Şe
hirc
ilik
Müd
ürlü
ğü
F II.
1.1.
4. M
AH
ALL
ELE
RİM
İZİN
TA
RİH
İ VE
KÜ
LTÜ
RE
L Ö
NE
MİN
E U
YG
UN
O
LAR
AK
, İM
AR
UY
GU
LAM
ALA
RIN
DA
CE
PH
E V
E R
EN
K B
ELİ
RLE
ME
Sİ Y
AP
MA
Kİm
ar v
e Şe
hirc
ilik
Müd
ürlü
ğü
F II.
1.1.
5 P
RO
JE A
RA
ŞTI
RM
A G
EZİ
LER
İ(YU
RTİ
Çİ V
E Y
UR
TDIŞ
I)İm
ar v
e Şe
hirc
ilik
Müd
ürlü
ğü
SH II
.1.2
. KEN
TSEL
DÖ
NÜ
ŞÜM
UYG
ULA
NA
CA
K
ALA
NLA
RIN
TES
PİTİ
VE
GER
EKLİ
HA
ZIR
LIK
LAR
IN
YAPI
LMA
SI
F II.
1.2.
2. K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
ALA
NLA
RI İ
LE İL
GİL
İ AN
ALİ
TİK
ÇA
LIŞ
MA
LAR
IN
YAP
ILM
AS
I Pl
an v
e Pr
oje
Müd
ürlü
ğü
F II.
1.2.
3. K
UŞ
TEP
E G
EC
EK
ON
DU
ÖN
LEM
E P
RO
JES
İ KA
PS
AM
IND
A TO
Kİ
İLE
BİR
LİK
TE M
ÜLK
İYE
T TE
SP
İTLE
RİN
İN, Y
AP
I STO
KLA
RIN
IN V
E D
EĞ
ER
TE
SP
İTLE
RİN
İN Y
AP
ILM
AS
I VE
YA Y
AP
TIR
ILM
AS
IEm
lak
ve İs
timla
k M
üdür
lüğü
F II.
1.2.
4. H
UZU
R M
AH
ALL
ES
İ KE
NTS
EL
DÖ
NÜ
ŞÜ
M P
RO
JES
İ KA
PS
AM
IND
A
TOK
İ İLE
BİR
LİK
TE M
ÜLK
İYE
T TE
SP
İTLE
RİN
İN, Y
AP
I STO
KLA
RIN
IN V
E D
EĞ
ER
TE
SP
İTLE
RİN
İN Y
AP
ILM
AS
I Em
lak
ve İs
timla
k M
üdür
lüğü
F II.
1.2.
5. K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
UY
GU
LAM
ALA
RIN
A Y
ÖN
ELİ
K P
RO
JELE
RİN
YA
PIL
MA
SI V
E T
AN
ITIM
KİT
AP
ÇIK
LAR
ININ
HA
ZIR
LAN
MA
SI
Plan
ve
Proj
e M
üdür
lüğü
F II.
1.2.
6. Ü
RE
TİLE
N D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
LER
İNİN
TA
NIT
IMI,
DÖ
NÜ
ŞÜ
M
PR
OJE
Sİ K
AP
SA
MIN
DA
Kİ B
ÖLG
ED
E Y
AŞ
AYA
N Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
PR
OJE
YE
K
ATIL
IMLA
RIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
Plan
ve
Proj
e M
üdür
lüğü
1042014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
.1.3
. KEN
TSEL
DÖ
NÜ
ŞÜM
UYG
ULA
MA
LAR
ININ
G
ERÇ
EKLE
ŞTİR
İLM
ESİ
F II.
1.3.
3. K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
LER
İ İÇ
İN G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N
PR
OG
RA
M V
E D
ON
AN
IMLA
RIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
Emla
k ve
İstim
lak
Müd
ürlü
ğü
F II.
1.3.
4. K
EN
TSE
L D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
LER
İ İLE
İLG
İLİ H
İZM
ET
İÇİ E
ĞİT
İMİN
G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Emla
k ve
İstim
lak
Müd
ürlü
ğü
SH II
.1.4
. RU
HSA
TA B
AĞ
LAN
AM
AYA
N V
E D
ÖN
ÜŞÜ
M
PRO
JESİ
NE
ALI
NA
MAY
AN
KA
ÇA
K Y
API
LAR
IN Y
IKIL
MA
SI
F II.
1.4.
1. 3
194
SAY
ILI Y
AS
A K
AP
SA
MIN
DA
OLU
P Y
IKIM
KA
RA
RI B
ULU
NA
N V
E
RU
HS
ATA
BA
ĞLA
NM
AS
I VE
DÖ
NÜ
ŞÜ
M P
RO
JES
İNE
DA
HİL
ED
İLM
ES
İ MÜ
MK
ÜN
O
LMAY
AN
YA
PIL
AR
IN Y
IKIM
HİZ
ME
TLE
RİN
İN T
EM
İN E
DİL
ME
Sİ
Yapı
Kon
trol
Müd
ürlü
ğü
F II.
1.4.
2. 7
75 S
AYIL
I YA
SA
KA
PS
AM
IND
A O
LUP
YIK
IM K
AR
AR
I BU
LUN
AN
VE
R
UH
SAT
A B
AĞ
LAN
MA
SI V
E D
ÖN
ÜŞ
ÜM
PR
OJE
SİN
E D
ÂH
İL E
DİL
ME
Sİ M
ÜM
KÜ
N
OLM
AYA
N Y
AP
ILA
RIN
YIK
IM H
İZM
ETL
ER
İNİN
TE
MİN
ED
İLM
ES
İZa
bıta
Müd
ürlü
ğü
SH II
.2.1
. KEN
TİÇ
İ ULA
ŞIM
SİS
TEM
LER
İND
E A
LTER
NAT
İF
YOL
VE A
RA
ÇLA
RIN
DEV
REY
E A
LIN
MA
SIYL
A TR
AFİ
K
SOR
UN
UN
A Ç
ÖZÜ
MLE
R O
LUŞT
UR
ULM
ASI
F II.
2.1.
2 Y
OĞ
UN
YE
RLE
ŞİM
VE
İŞ Y
ER
LER
İNİN
BU
LUN
DU
ĞU
ALA
NLA
RD
A Y
ER
ALT
I VE
ÜS
TÜ K
ATLI
OTO
PAR
KLA
RIN
PLA
NLA
NM
AS
I Pl
an v
e Pr
oje
Müd
ürlü
ğü
SH II
.3.1
. YEN
İLEM
E PR
OJE
LER
İNİN
YA
PILM
ASI
F II.
3.1.
1. K
ÖH
NE
MİŞ
VE
YA A
TIL
DU
RU
MD
AK
İ BİN
ALA
RIN
TE
SP
İTİ V
E
BÖ
LGE
SE
L B
AK
IMD
AN
TA
SN
İFİN
İN Y
AP
ILM
AS
Iİm
ar v
e Şe
hirc
ilik
Müd
ürlü
ğü
F II.
3.1.
2. T
ES
PİT
VE
TA
SN
İFİ Y
AP
ILM
IŞ A
TIL
VE
KÖ
HN
EM
İŞ B
İNA
LAR
IN
BU
LUN
DU
ĞU
ALA
NLA
RD
A K
EN
TSE
L Y
EN
İLE
ME
YE
YÖ
NE
LİK
YE
Nİ R
EV
İZY
ON
İM
AR
PLA
NLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I Pl
an v
e Pr
oje
Müd
ürlü
ğü
F II.
3.1.
3 B
ELİ
RLE
NE
CE
K B
İR M
AH
ALL
ED
E, S
OS
YAL
ETK
İNLİ
KLE
RİN
D
ÜZE
NLE
BİL
EC
EĞ
İ, E
ĞLE
NC
E V
E K
ON
AK
LAM
A O
LAN
AK
LAR
INI A
RTI
RIC
I, B
AZI
SO
KA
KLA
RIN
YAY
A Y
OLU
HA
LİN
E G
ETİ
RİL
EC
EĞ
İ, K
ÜLT
ÜR
EL
FON
KS
İYO
NLA
R K
AZA
ND
IRIL
AC
AĞ
I ÖN
ER
İ PR
OJE
LER
İN H
AZI
RLA
NM
AS
I
Plan
ve
Proj
e M
üdür
lüğü
1052014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
.3.2
. DO
NAT
I ALA
NLA
RIN
IN İŞ
GA
LLER
DEN
A
RIN
DIR
ILM
ASI
, PA
RK
VE
YEŞİ
L A
LAN
LAR
IN A
RTI
LMA
SI,
YEN
İLEN
MES
İ, B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
DÜ
ZEN
Lİ
OLA
RA
K Y
API
LAR
AK
MEM
NU
NİY
ET D
ÜZE
YİN
İN
YÜK
SELT
İLM
ESİ
F II.
3.2.
1. P
LAN
GE
RE
Ğİ Y
EŞ
İL A
LAN
VE
İMA
R Y
OLU
ND
A K
ALA
N İŞ
GA
LLE
RİN
K
ALD
IRIL
MA
SI V
E K
AM
ULA
ŞTI
RM
A İŞ
LEM
LER
İNİN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ Em
lak
ve İs
timla
k M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
2. V
AR
OLA
N P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
IN B
AK
IMLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I VE
İŞ
LEV
SE
L O
LAR
AK
HA
LKIN
HİZ
ME
TİN
E S
UN
ULM
AS
IPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
3. P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
DA
Kİ S
ER
T ZE
MİN
LER
İN Y
EN
İLE
NM
ES
İPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
4. Ç
İM A
LAN
LAR
IN Y
EN
İLE
NM
ES
İPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
5. V
AR
OLA
N P
AR
KLA
RD
A B
ULU
NA
N Ç
OC
UK
OY
UN
GR
UP
LAR
ININ
Y
EN
İLE
NM
ES
İPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
6. O
TUR
MA
ELE
MA
NLA
RIN
IN Y
EN
İLE
NM
ES
İPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
7. P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
İLE
YO
LLA
RA
FİD
AN
VE
ÇA
LI T
EM
İN V
E
DİK
İMİ
Park
ve
Bah
çele
r Müd
ürlü
ğü
F II.
3.2.
8. M
EV
SİM
LİK
ÇİC
EK
TE
MİN
VE
DİK
İMİ
Park
ve
Bah
çele
r Müd
ürlü
ğüF
II.3.
2.9.
KAV
AK
AĞ
AÇ
LAR
I KE
SİM
İ VE
YO
L, R
EFÜ
J, Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
DA
Kİ
AĞ
AÇ
LAR
IN B
UD
AN
MA
SI
Park
ve
Bah
çele
r Müd
ürlü
ğü
F II.
3.2.
10. Y
EN
İ PA
RK
VE
YE
ŞİL
ALA
N Ü
RE
TİLM
ES
İPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
11. V
AR
OLA
N P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
DA
YE
NİL
EM
E Y
AP
ILM
AS
IPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
12. P
AR
KLA
RD
AK
İ ÇO
CU
K O
YU
N A
LAN
LAR
I İLE
SP
OR
ALE
TLE
Rİ
ALA
NLA
RIN
DA
KA
UÇ
UK
KA
PLA
MA
YAP
ILM
AS
IPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
F II.
3.2.
13. S
ULA
MA
SİS
TEM
İ OLM
AYA
N P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
A S
ULA
MA
SİS
TEM
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
Park
ve
Bah
çele
r Müd
ürlü
ğü
F II.
3.2.
14. P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
DA
Kİ S
PO
R A
LETL
ER
İNİN
BA
KIM
, ON
AR
IM
VE
YE
NİL
EN
ME
Sİ
Park
ve
Bah
çele
r Müd
ürlü
ğü
F II.
3.2.
17. P
AR
K V
E Y
EŞ
İL A
LAN
LAR
DA
Kİ A
YD
INLA
TMA
ELE
MA
NLA
RIN
IN
YE
NİL
EM
E B
AK
IMLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
IPa
rk v
e B
ahçe
ler M
üdür
lüğü
SH II
.3.3
. PLA
NLA
MA
FAA
LİYE
TLER
İND
E B
İLİŞ
İM
TEK
NO
LOJİ
SİN
DEN
MA
KSİ
MU
M D
ÜZE
YDE
YAR
AR
LAN
ILM
ASI
F II.
3.3.
1. H
ER
TÜ
RLÜ
HA
RİT
A V
E P
LAN
LAR
IN S
AYIS
ALL
AŞ
TIR
ILM
AS
I Pl
an v
e Pr
oje
Müd
ürlü
ğüF
II.3.
3.1.
HE
R T
ÜR
LÜ H
AR
İTA
VE
PLA
NLA
RIN
SAY
ISA
LLA
ŞTI
RIL
MA
SI
VE
G
ÜN
CE
LLE
NM
ES
İEm
lak
ve İs
timla
k M
üdür
lüğü
F II.
3.3.
3. M
ÜN
FER
İT P
LAN
LAR
IN M
ER
’İ P
LAN
LAR
ÜZE
RİN
E A
KTA
RIL
MA
SI
Plan
ve
Proj
e M
üdür
lüğü
F II.
3.3.
4. K
AP
I NU
MA
RA
LAR
I, D
UVA
R T
AB
ELA
LAR
I VE
DİR
EK
Lİ İS
İM
LEV
HA
LAR
ININ
GÜ
NC
ELL
EŞ
TİR
İLM
ES
İ VE
BU
NA
BA
ĞLI
OLA
RA
K İL
ÇE
H
AR
İTA
SIN
IN G
ÜN
CE
L O
LAR
AK
ÜR
ETİ
LME
Sİ
Emla
k ve
İstim
lak
Müd
ürlü
ğü
1062014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
.4.1
. BEL
EDİY
E H
İZM
ET, K
ÜLT
ÜR
, SO
SYA
L H
İZM
ET,
EĞİT
İM, S
AĞ
LIK
VE
SPO
R A
LAN
LAR
IND
A G
EREK
SİN
İM
DU
YULA
N T
ESİS
LER
İN Y
API
MI,
MEV
CU
TLA
RIN
BA
KIM
, O
NA
RIM
VE
TAD
İLAT
LAR
ININ
YA
PILM
ASI
F II.
4.1.
3. Y
EN
İ HİZ
ME
T B
İNA
SIN
IN D
ON
AN
IM V
E T
EFR
İŞAT
ININ
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.1.
4. Ö
ZEL
İLG
İ GR
UP
LAR
INA
YÖ
NE
LİK
DİN
LEN
ME
EV
İ VE
SO
SYA
L TE
SİS
YA
PIM
I Fe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.1.
5. B
ELİ
RLE
NE
CE
K B
İR M
AH
ALL
ED
E 1
AD
ET
KÜ
LTÜ
R M
ER
KE
Zİ
YAP
ILM
AS
IFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.1.
6. M
EV
CU
T K
UR
S V
E S
OS
YAL
TES
İSLE
RİN
BA
KIM
, ON
AR
IM V
E
HİZ
ME
TİN
GE
RE
KTİ
RD
İĞİ T
AD
İLAT
VE
DE
ĞİŞ
İKLİ
KLE
RİN
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.1.
8. O
KU
LLA
RIM
IZIN
BO
YA, B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
TA
DİL
ATLA
RIN
IN
YAP
ILM
AS
I Fe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.1.
9. M
EV
CU
T O
KU
LLA
RIM
IZA
İLAV
E D
ER
SLİ
K, S
ALO
N V
B. G
ER
EK
SİN
İM
DU
YU
LAN
BÖ
LÜM
LER
İN Y
AP
ILM
AS
I VE
/VE
YA Y
IKIM
LI V
EYA
YIK
IMS
IZ
YE
NİL
EM
ELE
RİN
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.1.
10 K
RE
Ş V
E T
OP
LUM
ME
RK
EZİ
YA
PIL
MA
SI V
E D
ON
AN
IMIN
IN
SA
ĞLA
NM
AS
IFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.1.
11. İ
LÇE
MİZ
DE
FA
ALİ
YE
T Y
ÜR
ÜTM
EK
TE O
LAN
KÜ
LTÜ
R
ME
RK
EZL
ER
İNİN
BA
KIM
ON
AR
IM V
E G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N
DE
ĞİŞ
İKLİ
KLE
RİN
İN Y
AP
ILM
AS
I Fe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.1.
12. İ
BA
DE
THA
NE
LER
İN Y
AP
IMI;
BO
YA, B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N D
EĞ
İŞİK
LİK
LER
İN V
E/V
EYA
İLAV
ELE
RİN
İN Y
AP
ILM
AS
IFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.1.
13. M
EV
CU
T S
PO
R A
LAN
LAR
ININ
BA
KIM
I, O
NA
RIM
I, D
EĞ
İŞİK
LİK
LER
İ V
E İL
AVE
TE
SİS
LER
İN Y
AP
IMI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.1.
14. B
ELE
DİY
E M
EC
LİS
KA
RA
RI İ
LE İL
ÇE
MİZ
SIN
IRLA
RI İ
ÇE
RİS
İND
EK
İ D
İĞE
R K
AM
U K
UR
UM
VE
KU
RU
LUŞ
LAR
INA
AİT
BİN
A V
E T
ES
İSLE
RD
E, B
OYA
, B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
TA
DİL
AT İŞ
LEM
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.1.
15 M
EV
CU
T H
İZM
ET
BİN
ALA
RIM
IZIN
BO
YA B
AK
IM, O
NA
RIM
VE
TA
DİL
ATLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
IFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.1.
17 B
ELE
DİY
E H
İZM
ETL
ER
İNİN
GE
RE
KTİ
RD
İĞİ H
İZM
ET
ME
RK
EZL
ER
İ İÇ
İN G
ER
EK
Lİ K
İRA
LAM
A İŞ
LEM
LER
İNİN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ Em
lak
ve İs
timla
k M
üdür
lüğü
F II.
4.1.
18 2
AD
ET
OK
UL
YAP
IMI (
H.C
AH
İT Y
ALÇ
IN V
E S
AİT
ÇİF
TÇİ İ
.Ö.O
)Fe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğüF
II.4.
1.20
1 A
DE
T C
AM
İİ YA
PIM
IFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
1072014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
.4.2
. ALT
VE
ÜST
YA
PI V
E TE
SİSL
ERİN
İN B
AK
IM
VE O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PILA
RA
K, Ç
AĞ
DA
Ş K
ENT
KAV
RA
MIN
A U
YGU
N O
LAR
AK
KEN
TİN
FİZ
İKİ K
ULL
AN
IMA
UYG
UN
HA
LE G
ETİR
İLM
ESİ
F II.
4.2.
1. A
SFA
LT A
LIM
VE
SE
RİM
İNİN
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.2.
2. S
OK
AK
AY
DIN
LATM
A D
İRE
KLE
RİN
İN Y
EN
İLE
NM
ES
İFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.2.
3. M
EV
CU
T S
OK
AK
AY
DIN
LATM
A D
İRE
KLE
RİN
İN B
AK
IM V
E
ON
AR
IMLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
IFe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.2.
4. M
EV
CU
T YA
YA Y
OLU
, AR
AÇ
YO
LU Y
EN
İLE
NM
ES
İ, YA
PIM
I; M
ER
DİV
EN
Lİ Y
OL
DÜ
ZEN
LEM
E, Y
EN
İLE
ME
, TA
MİR
, BA
KIM
, İLA
VE
, ÖZE
L İL
Gİ
GR
UP
LAR
INA
UY
GU
N U
LAŞ
IM D
ÜZE
NLE
ME
LER
İNİN
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.2.
5. Y
AĞ
MU
R S
UY
U K
AN
ALL
AR
I VE
ATI
K S
U K
AN
ALL
AR
I YA
PIM
I, Y
EN
İLE
NM
ES
İ, B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.2.
6. M
EV
CU
T V
EYA
YE
Nİ Y
AP
ILA
CA
K Y
OLL
AR
DA
KE
NTS
EL
ES
TETİ
K
ÖLÇ
ÜLE
RE
UY
GU
N İS
TİN
AT D
UVA
RLA
RI V
E/V
EYA
KO
RK
ULU
KLA
RIN
YA
PIM
I; VA
R O
LAN
LAR
IN B
AK
IM V
E O
NA
RIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.2.
7. T
RA
FİK
SİR
KÜ
LÂS
YO
NU
NU
N İY
İLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ İ
ÇİN
UY
GU
N
YE
RLE
RE
SIN
IR E
LAM
AN
LAR
I KO
NU
LMA
SI
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
4.2.
8. Y
AYA
LAŞ
TIR
ILM
IŞ Y
OL
DÜ
ZEN
LEM
ELE
RİN
İN Y
AP
ILM
AS
I Fe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F II.
4.2.
9. T
EH
LİK
E A
RZ
ED
EN
BİN
ALA
RIN
ÇE
VR
E E
MN
İYE
TLE
RİN
İN
SA
ĞLA
NM
AS
I Fe
n İş
leri
Müd
ürlü
ğü
SH II
.5.1
. AFE
T B
İLG
İ SİS
TEM
İNİN
İYİL
EŞTİ
RİL
MES
İF
II.5.
1.1.
AFE
T B
İLG
İ SİS
TEM
İND
EK
İ (A
BS
) VE
ÇE
VR
E B
İLG
İ SİS
TEM
İND
EK
İ (Ç
BS
) DE
ĞİŞ
İKLİ
KLE
RİN
PC
BA
ĞLA
NTI
LI C
EP
BİL
GİS
AYA
RLA
RI İ
LE
GÜ
NC
ELL
EN
ME
Sİ,
HA
RİT
ALA
NM
AS
I VE
ÇO
ĞA
LTIL
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
1082014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
.5.2
. AFE
T SO
NR
ASI
ND
A M
ÜD
AH
ALE
VE
KU
RTA
RM
A Ç
ALI
ŞMA
LAR
INA
YÖN
ELİK
AR
AÇ
-GER
EÇ V
E EĞ
İTİM
H
AZI
RLI
KLA
RIN
IN T
AM
AM
LAN
MA
SI
F II.
5.2.
1. A
FET
SO
NR
AS
I MÜ
DA
HA
LE V
E K
UR
TAR
MA
EK
İPLE
RİN
İN D
ÜZE
NLİ
E
ĞİT
İMD
EN
GE
ÇİR
İLM
ELE
Rİ,
MÜ
DA
HA
LE K
UR
TAR
MA
EK
İBİN
İN R
EV
İZE
E
DİL
ME
Sİ
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F II.
5.2.
2. A
FET
SO
NR
AS
I MÜ
DA
HA
LE V
E K
UR
TAR
MA
ÇA
LIŞ
MA
LAR
I İÇ
İN
GE
RE
KLİ
AR
AÇ
, GE
RE
Ç V
E E
KİP
MA
NLA
RIN
IN T
EM
İNİ;
ME
VC
UTL
AR
IN
BA
KIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F II.
5.2.
3 D
EP
RE
M, S
EL,
YA
NG
IN G
İBİ A
FET
HA
LLE
RİN
E Y
ÖN
ELİ
K
GE
RE
KLİ
MA
LZE
ME
LER
İN S
AĞ
LAN
MA
SI;
AFE
T S
ON
RA
SIN
DA
OLU
ŞA
N
TER
ES
UB
ATLA
RIN
TE
MİZ
LEN
ME
Sİ
Fen
İşle
ri M
üdür
lüğü
F II.
5.2.
4. M
AH
ALL
E M
UH
TAR
LIK
LAR
I İLE
KO
OR
DİN
ELİ
OLA
RA
K
MA
HA
LLE
LER
DE
AFE
T G
ÖN
ÜLL
ÜLE
Rİ E
KİP
LER
İNİN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F II.
5.2.
5. M
ÜD
ÜR
LÜK
ÇA
LIŞ
AN
LAR
ININ
PE
RFO
RM
AN
S A
RTI
ŞI V
E G
ELİ
ŞİM
İNE
Y
ÖN
ELİ
K H
İZM
ET
İÇİ E
ĞİT
İMD
EN
GE
ÇİR
İLM
ELE
RİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F II.
5.2.
6. İL
KÖ
ĞR
ETİ
M Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İ BA
ŞTA
OLM
AK
ÜZE
RE
, ŞİŞ
LİLİ
Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZA
YÖ
NE
LİK
OLA
RA
K A
FET
BİL
İNC
İNE
YÖ
NE
LİK
, AFİ
Ş,
KİT
AP,
BR
OŞ
ÜR
GİB
İ MAT
ER
YALL
ER
BA
SM
AK
, DA
ĞIT
MA
K V
E S
EM
İNE
RLE
R
DÜ
ZEN
LEM
EK
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F II.
5.2.
7. İN
ŞA
ATLA
RD
A S
ER
TİFİ
KA
LI U
STA
VE
KA
LFA
LAR
IN
ÇA
LIŞ
TIR
ILM
AS
ININ
SA
ĞLA
NM
AS
I Ç
evre
Kor
uma
ve K
ontr
ol
Müd
ürlü
ğü
SH II
I.1.1
. KO
LEK
TİF
TEM
İZLİ
K B
İLİN
CİN
İN Y
AR
ATIL
MA
SI
F III
.1.1
.1. D
AR
GE
LİR
Lİ Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
YA
ŞA
DIĞ
I MA
HA
LLE
-B
ÖLG
ELE
RD
E, H
ER
HA
NG
İ BİR
SO
SYA
L G
ÜV
EN
CE
Sİ B
ULU
NM
AYA
N E
V
KA
DIN
LAR
ININ
, YA
ŞA
DIK
LAR
I BÖ
LGE
LER
DE
, KIS
Mİ Z
AM
AN
LI O
LAR
AK
, CA
DD
E
VE
SO
KA
K S
ÜP
ÜR
ÜLM
ES
İ İŞ
İND
E İS
TİH
DA
MLA
RIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.1
.2. T
EM
İZLİ
K H
İZM
ETİ
FA
ALİ
YE
TLE
RİN
E Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
KAT
KI V
E
KAT
ILIM
ININ
SA
ĞLA
NA
BİL
ME
Sİ İ
ÇİN
, EĞ
İTİC
İ-YÖ
NLE
ND
İRİC
İ KİT
AP,
BR
OŞ
ÜR
, A
FİŞ
GİB
İ YA
ZILI
MAT
ER
YALL
ER
İN H
AZI
RLA
NA
RA
K D
AĞ
ITIM
ININ
YA
PIL
MA
SI
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.1
.3. K
ATI A
TIK
LAR
IN A
YR
IŞIM
LI T
OP
LAN
MA
SIN
A Y
ÖN
ELİ
K O
LAR
AK
Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
BİL
İNÇ
LEN
DİR
İLM
ELE
RİN
E V
E Y
ÖN
LEN
DİR
İLM
ELE
RİN
E
YÖ
NE
LİK
ELE
KTR
ON
İK B
ILLB
OA
RD
LAR
IN K
İRA
LAN
MA
SI
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.1
.4. Ş
İŞLİ
Lİ Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZI B
RO
ŞÜ
R, A
FİŞ
VE
SE
MİN
ER
LER
LE
AM
BA
LAJ
ATIK
LAR
ININ
IN T
OP
LAN
MA
SI K
ON
US
UN
DA
BİL
İNÇ
LEN
DİR
ER
EK
, AY
RIK
TO
PLA
MA
SİS
TEM
İNİN
KU
RU
LMA
SI V
E S
ÜR
EK
LİLİ
K K
AZA
ND
IRIL
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
1092014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
I.1.2
. GÖ
RÜ
NTÜ
KİR
LİLİ
ĞİN
İN, A
TIK
LAR
IN Ç
EVR
E VE
İNSA
N S
AĞ
LIĞ
INA
ZAR
AR
VER
MES
İNİN
ÖN
LEN
MES
İ VE
GÜ
VEN
Lİ A
TIK
TO
PLA
MA
NO
KTA
LAR
I VE
SİST
EMİN
İN
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI
F III
.1.2
.1. R
AS
TGE
LE A
TILA
N Ç
ÖP
LER
İN İN
SA
N S
AĞ
LIĞ
INI T
EH
DİT
ETM
EM
ES
İ V
E Y
ER
ÜS
TÜN
DE
Kİ Ç
ÖP
KO
NTE
YN
IRLA
RIN
IN Y
ER
ALT
INA
İND
İRİL
ME
Sİ İ
ÇİN
Y
ER
ALT
I ÇÖ
P K
ON
TEY
NIR
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.2
.2 K
İRLİ
DU
VAR
LAR
İLE
TR
AFO
BİN
ALA
RIN
A Ç
EV
RE
BİL
İNC
İNİ
GE
LİŞ
TİR
İCİ S
LOG
AN
LAR
IN Y
AZI
LMA
SI V
E R
ES
İMLE
RİN
YA
PIL
MA
SI;
TAŞ
D
UVA
R S
IVA
VB
MA
LZE
ME
İLE
KAT
LI D
UVA
R V
E S
ATIH
LAR
IN Y
EN
İLE
NM
ES
İ B
OYA
NM
AS
I VE
BA
KIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
SH II
I.1.3
. ŞİŞ
Lİ İL
ÇES
İNİN
TÜ
M B
ÖLG
ELER
İND
E AT
IKLA
RIN
AYR
IŞIM
LI T
OPL
AN
MA
SI İÇ
İN G
EREK
Lİ
OR
GA
NİZ
ASY
ON
UN
YA
PILM
ASI
F III
.1.3
.1. K
ATI A
TIK
LAR
IN A
YR
IŞIM
LI T
OP
LAN
MA
SI İ
ÇİN
FA
RK
LI A
TIK
LAR
İÇİN
AY
IRT
ED
İCİ R
EN
K V
E İŞ
AR
ETL
İ ATI
K T
OR
BA
LAR
ININ
TE
MİN
İ VE
DA
ĞIT
IMI
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.3
.2. K
ATI A
TIK
LAR
IN T
OP
LAN
MA
SIN
A Y
ÖN
ELİ
K O
LAR
AK
MA
HA
LLE
Ö
LÇE
ĞİN
DE
KAT
I ATI
K T
OP
LAM
A N
OK
TALA
RIN
IN P
LAN
LAN
MA
SI,
ALT
YA
PIL
AR
ININ
HA
ZIR
LAN
MA
SI,
GE
RE
KLİ
DO
NA
NIM
IN S
AĞ
LAN
MA
SI V
E
OR
GA
NİZ
AS
YO
NU
N G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.3
.3 A
MB
ALA
J AT
IKLA
RIN
IN V
ER
İMLİ
OLA
RA
K T
OP
LAN
MA
SI İ
ÇİN
TO
PLU
K
ON
UT
ALA
NLA
RIN
DA
TOP
LAM
A N
OK
TALA
RIN
IN O
LUŞ
TUR
ULM
AS
I Ç
evre
Kor
uma
ve K
ontr
ol
Müd
ürlü
ğü
F III
.1.3
.4. D
AĞ
INIK
YE
RLE
ŞİM
ALA
NLA
RIN
DA
AM
BA
LAJ
ATIK
LAR
ININ
V
ER
İMLİ
TO
PLA
NA
BİL
ME
Sİ İ
ÇİN
AM
BA
LAJ
ATIĞ
I TO
PLA
MA
ME
RK
EZL
ER
İNİN
O
LUŞ
TUR
ULM
AS
I
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F III
.1.3
.5. Y
IKIM
RU
HS
ATI V
ER
İLE
N B
İNA
LAR
DA
ATIK
YÖ
NE
TİM
PLA
NIN
IN
İSTE
NİL
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F III
.1.3
.6. İ
LKÖ
ĞR
ETİ
M Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İ BA
ŞTA
OLM
AK
ÜZE
RE
Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZA
ÇE
VR
E B
İLİN
CİN
İN G
ELİ
ŞTİ
RİL
ME
SİN
E Y
ÖN
ELİ
K E
ĞİT
İCİ
ETK
İNLİ
KLE
RİN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F III
.1.3
.7. E
LEK
TRO
NİK
ATI
KLA
RIN
VE
PİL
LER
İN A
YR
I TO
PLA
NM
AS
I İLE
İLG
İLİ
OLA
RA
K Ö
ZEL
AYR
IK T
OP
LAM
A S
İSTE
MİN
İN O
LUŞ
TUR
ULM
AS
I VE
GE
RE
KLİ
E
ĞİT
İCİ F
AA
LİY
ETL
ER
İN Y
ER
İNE
GE
TİR
İLM
ES
İ
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
SH II
I.1.4
. ÇEV
RE
SAĞ
LIĞ
I VE
TEM
İZLİ
K H
İZM
ETLE
RİN
İN
YER
İNE
GET
İRİL
MES
İND
E İN
SAN
SA
ĞLI
ĞIN
A O
DA
KLA
NIR
KEN
; EK
OLO
JİK
DEN
GEY
İ DE
KO
RU
MA
K
F III
.1.4
.3. Ç
EV
RE
KO
RU
MAY
A Y
ÖN
ELİ
K D
EN
ETİ
MLE
RİN
YA
PIL
AB
İLM
ES
İ İÇ
İN
DE
NE
TİM
AR
AC
I TE
MİN
ED
İLM
ES
İ Ç
evre
Kor
uma
ve K
ontr
ol
Müd
ürlü
ğüF
III.1
.4.5
. AS
BE
ST
VE
TE
HLİ
KE
LER
İNE
KA
RŞ
I, Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZA
YÖ
NE
LİK
E
ĞİT
SE
L Ç
ALI
ŞM
ALA
RIN
YA
PIL
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F III
.1.4
.7. D
AR
GE
LİR
Lİ İN
SA
NLA
RIM
IZIN
YA
ŞA
DIĞ
I MA
HA
LLE
LER
İÇİN
, Ü
CR
ETS
İZ İÇ
ME
SU
YU
TE
MİN
İ VE
DA
ĞIT
IMIN
IN Y
AP
ILM
AS
ITe
miz
lik İş
leri
Müd
ürlü
ğü
1102014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
I.1.5
. HİZ
MET
ÜR
ETİM
İND
E K
AYN
AK
LAR
IN
EKO
NO
MİK
KU
LLA
NIM
I VE
TASA
RR
UF
BİL
İNC
İNİN
YE
RLE
ŞTİR
İLM
ESİ
F III
.1.5
.1. E
NE
RJİ
KAY
NA
KLA
RIN
IN T
AS
AR
RU
FLU
VE
VE
RİM
Lİ K
ULL
AN
ILM
AS
I Y
ÖN
ÜN
DE
EĞ
İTİC
İ FA
ALİ
YE
TLE
RD
E B
ULU
NU
LMA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F III
.1.5
.2. B
ELE
DİY
E H
İZM
ET
BİN
ALA
RIN
DA
EN
-VE
R P
RO
JES
İ KA
PS
AM
IND
A S
U, E
LEK
TRİK
, IS
INM
A, S
OĞ
UTM
A V
B. A
LAN
LAR
DA
GE
RE
KLİ
DE
NE
TİM
LER
İN
YAP
ILA
RA
K, A
LIN
AC
AK
ÖN
LEM
LER
İN B
ELİ
RLE
NM
ES
İ
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F III
.1.5
.3. Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
VE
İLK
ÖĞ
RE
TİM
ÖĞ
RE
NC
İLE
RİN
E S
U
TAS
AR
RU
FU K
ON
US
UN
DA
SE
MİN
ER
LER
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ,
EĞ
İTİC
İ-AY
DIN
LATI
CI K
İTA
P, B
RO
ŞÜ
R H
AZI
RLA
NA
RA
K D
AĞ
ITIL
MA
SI
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
F III
.1.5
.4. İ
LÇE
SIN
IRLA
RI İ
ÇE
RİS
İND
E S
U T
AS
AR
RU
FU İÇ
İN Y
EN
İ İN
ŞA
ED
İLE
CE
K Y
AP
ILA
RD
A M
İMA
Rİ P
RO
JE A
ŞA
MA
SIN
DA
EV
SE
L AT
IK S
ULA
RIN
IN
DE
ĞE
RLE
ND
İRİL
ME
Sİ İ
LE İL
GİL
İ SİS
TEM
LER
İN P
RO
JELE
RE
KO
NU
LMA
SIN
IN
SA
ĞLA
NM
AS
I
Çev
re K
orum
a ve
Kon
trol
M
üdür
lüğü
SH. I
II.1.
6. İN
AN
Ç F
AR
KI G
ÖZE
TMEK
SİZİ
N T
ÜM
İB
AD
ET Y
ERLE
RİN
İ DÜ
ZEN
Lİ O
LAR
AK
TEM
İZLE
MEK
VE
YU
RTT
AŞL
AR
IMIZ
IN S
AĞ
LIK
LI A
LAN
LAR
DA
İBA
DET
LER
İNİN
YER
İNE
GET
İRM
ELER
İNE
OLA
NA
K
VER
ECEK
HİJ
YEN
İK K
OŞU
LLA
RIN
SA
ĞLA
NM
ASI
F III
.1.6
.1. C
AM
İ, K
İLİS
E, S
İNA
GO
G, H
AVR
A, C
EM
EV
İ GİB
İ İB
AD
ET
YE
RLE
RİN
İN
DÜ
ZEN
Lİ O
LAR
AK
TE
MİZ
LEN
ME
Sİ
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.6
.2. İ
BA
DE
T Y
ER
LER
İND
EK
İ HA
LI, K
İLİM
TÜ
RÜ
ND
EN
ZE
MİN
Ö
RTÜ
LER
İNİN
VE
ÇIP
LAK
ZE
MİN
LER
İN T
EM
İZLİ
Ğİ V
E Y
IKA
NM
AS
I İÇ
İN
GE
RE
KLİ
AR
AÇ
, GE
RE
Ç V
E M
ALZ
EM
ELE
RİN
İN T
EM
İN E
DİL
ME
Sİ
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
SH II
I.1.7
. HİZ
MET
LER
İNİN
YER
İNE
GET
İRİL
MES
İND
E İŞ
Çİ V
E İŞ
YER
İ GÜ
VEN
LİĞ
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
F III
.1.7
.1. İ
ŞÇ
İ SA
ĞLI
ĞI V
E İŞ
GÜ
VE
NLİ
ĞİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI İ
LE İL
GİL
İ İŞ
Çİ Ç
ALI
ŞTI
RA
N B
İRİM
YÖ
NE
TİC
İLE
RİN
İN V
E İŞ
ÇİL
ER
İN E
ĞİT
İME
TA
Bİ
TUTU
LMA
LAR
ITe
miz
lik İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F III
.1.7
.2. S
ÜP
ÜR
ME
, ATI
K T
OP
LAM
A V
E T
AŞ
IMA
İŞİN
DE
GÖ
RE
VLİ
İŞÇ
İLE
RE
K
OR
UY
UC
U M
ALZ
EM
E T
EM
İNİ
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.7
.3. T
EM
İZLİ
K İŞ
ÇİL
ER
İNİN
ÇA
LIŞ
MA
BÖ
LGE
LER
İND
EK
İ MA
LZE
ME
VE
S
OY
UN
MA
KA
BİN
LER
İNİN
YE
NİL
EN
ME
Sİ,
YE
Nİ K
AB
İNLE
RİN
YA
PTI
RIL
MA
SI
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.1.7
.4. T
EM
İZLİ
K H
İZM
ETL
ER
İND
E G
ÖR
EV
LEN
DİR
İLM
İŞ P
ER
SO
NE
LİN
V
ER
İMLİ
LİK
LER
İNİ V
E M
OTİ
VAS
YO
NLA
RIN
I AR
TIR
ICI N
İTE
LİK
TE E
ĞİT
İM
PR
OG
RA
MLA
RIN
IN T
ES
BİT
İ VE
UY
GU
LAN
MA
SI
Tem
izlik
İşle
ri M
üdür
lüğü
1112014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
I.2.1
. OK
UL
VE G
IDA
ÜR
ETİM
VE
SATI
Ş YE
RLE
RİN
DE
KO
RU
YUC
U H
ALK
SA
ĞLI
ĞIN
A YÖ
NEL
İK Y
AYG
IN S
AĞ
LIK
H
İZM
ETLE
RİN
İN V
ERİL
MES
İ
F III
.2.1
.1. G
EN
EL
SA
ĞLI
K T
AR
AM
ALA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I VE
HA
LK S
AĞ
LIĞ
INA
Y
ÖN
ELİ
K E
ĞİT
İCİ,
ÖZE
ND
İRİC
İ GE
Zİ V
E S
EM
İNE
RLE
R D
ÜZE
NLE
ME
K, F
İLM
, K
İTA
P, B
RO
ŞÜ
R G
İBİ M
ATE
RYA
LLE
R Ü
RE
TME
K, D
AĞ
ITM
AK
Sa
ğlık
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.2.1
.6. P
OR
TÖR
DE
NE
TİM
LER
İNİN
YAY
GIN
LAŞ
TIR
ILM
AS
I VE
DE
NE
TİM
P
ER
İYO
TLA
RIN
IN K
ISA
LTIL
MA
SI
Sağl
ık İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F III
.2.1
.7. S
EM
T PA
ZAR
LAR
ININ
ETK
İN D
EN
ETİ
Mİ V
E P
AZA
R İŞ
GA
LİY
ELE
RİN
İN
BE
LGE
LEN
DİR
İLM
ES
İ Za
bıta
Müd
ürlü
ğü
F III
.2.1
.8. H
ER
TÜ
RLÜ
İŞY
ER
İNİN
DE
NE
TLE
NM
ES
İ VE
RU
HS
ATLA
ND
IRIL
MA
SI
Ruh
sat v
e D
enet
im M
üdür
lüğü
F III
.2.1
.9. T
OP
LUM
VE
ÇE
VR
E S
AĞ
LIĞ
INI T
EH
DİT
ED
EN
FA
RE
, SIÇ
AN
, H
AŞ
ER
E, L
AVR
A V
E U
ÇK
UN
A K
AR
ŞI,
ÇE
VR
EY
E Z
AR
AR
VE
RM
EY
EC
EK
E
NTE
GR
E Y
ÖN
TEM
LER
LE M
ÜC
AD
ELE
ED
İLM
ES
İ Ve
terin
er İş
leri
Müd
ürlü
ğü
SH II
I.2.2
. PO
LİK
LİN
İK H
İZM
ETLE
RİN
İN
YAYG
INLA
ŞTIR
ILM
ASI
F III
.2.2
.2. B
ELE
DİY
E P
OLİ
KLİ
NİK
LER
İND
E, 2
014
HE
DE
Fİ O
LAN
168
.000
AD
ET
PO
LİK
LİN
İK U
YG
ULA
MA
SI İ
ÇİN
GE
RE
KS
İNİM
DU
YU
LAN
TIB
Bİ A
LET,
CİH
AZ
VE
SA
RF
MA
LZE
ME
Sİ,
LAB
OR
ATU
VAR
KİT
İ, R
ON
TGE
N F
İLM
İ VE
BA
NY
O
SO
LÜS
YO
NLA
RI,
TEM
İZLE
YİC
İ KO
RU
YU
CU
MA
LZE
ME
LER
İN T
EM
İN E
DİL
ME
Sİ
Sağl
ık İş
leri
Müd
ürlü
ğü
SH II
I.2.3
. HAY
VAN
HA
KLA
RIN
A SA
YGI Ç
ERÇ
EVES
İND
E;
HAY
VAN
VE
İNSA
N S
AĞ
LIĞ
INI K
OR
UYU
CU
HİZ
MET
LER
YÜ
RÜ
TMEK
F III
.2.3
.1. K
ISIR
LAŞ
TIR
MA
RE
HA
BİL
İTA
SY
ON
HİZ
ME
TLE
RİN
İN G
ELİ
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
KA
PS
AM
IND
A Y
EN
İ ME
RK
EZL
ER
OLU
ŞTU
RU
LMA
SI,
DO
NAT
IMI V
E G
ER
EK
Lİ
TAŞ
IT A
LIM
LAR
ININ
YA
PIL
MA
SI
Vete
riner
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.2.3
.2. S
OK
AK
HAY
VAN
LAR
INA
YÖ
NE
LİK
RE
HA
BİL
İTA
SY
ON
H
İZM
ETL
ER
İNİN
YÜ
RÜ
TÜLM
ES
İ VE
SO
KA
K H
AYVA
NLA
RIN
IN K
AYIT
ALT
INA
ALI
NM
AS
IVe
terin
er İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F III
.2.3
.3 H
AYVA
N P
OLİ
KLİ
NİK
HİZ
ME
TLE
RİN
İN E
TKİN
LEŞ
TİR
İLM
ES
İ Ve
terin
er İş
leri
Müd
ürlü
ğüF
III.2
.3.4
. HAY
VAN
KE
SİM
YE
RLE
RİN
İN E
TKİN
BİÇ
İMD
E D
EN
ETL
EN
ME
Sİ V
E
UY
GU
N O
LMAY
AN
KO
ŞU
LLA
RD
A V
E A
ÇIK
ALA
NLA
RD
A H
AYVA
N K
ES
İMİN
İN
EN
GE
LLE
NM
ES
İNE
İLİŞ
KİN
YÖ
NTE
MLE
RİN
GE
LİŞ
TİR
İLE
RE
K Ç
EV
RE
SA
ĞLI
ĞI
İÇİN
GE
RE
KLİ
ÖN
LEM
LER
İN A
LIN
MA
SI
Vete
riner
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.2.3
.5. S
OK
AK
HAY
VAN
LAR
ININ
BA
RIN
MA
BE
SLE
NM
E G
İBİ İ
HTİ
YAÇ
LAR
ININ
K
AR
ŞIL
AN
MA
SI,
DO
ĞA
L YA
ŞA
M İÇ
ER
İSİN
DE
Kİ
CA
NLI
LAR
IN E
KO
LOJİ
K
DE
NG
E B
AK
IMIN
DA
N Ö
NE
MİN
İ KAV
RAT
MAY
A Y
ÖN
ELİ
K E
ĞİT
İCİ,
ÖZE
ND
İRİC
İ G
EZİ
VE
SE
MİN
ER
VE
EĞ
İTİM
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ,
FİLM
, KİT
AP,
BR
OŞ
ÜR
GİB
İ M
ATE
RYA
LLE
R Ü
RE
TİLE
RE
K D
AĞ
ITIL
MA
SI
Vete
riner
İşle
ri M
üdür
lüğü
F III
.2.3
.6 Ç
EV
RE
BİL
İNC
İ VE
İŞÇ
İ SA
ĞLI
ĞI-
İŞ G
ÜV
EN
LİĞ
İ İLE
İLG
İLİ E
ĞİT
İM
VE
RİL
ME
Sİ
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğüF
III.2
.3.7
. SA
ĞLI
K P
ER
SO
NE
LİN
E Y
ÖN
ELİ
K H
İZM
ETİ
Çİ E
ĞİT
İM V
E K
UR
SLA
RIN
V
ER
İLM
ES
İSa
ğlık
İşle
ri M
üdür
lüğü
1122014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH II
I.2.4
. ÇEV
RE
VE İN
SAN
LIĞ
INI T
EHD
İT E
DEN
U
NSU
RLA
RLA
MÜ
CA
DEL
ENİN
ET
KİN
LEŞT
İRİL
EREK
SÜ
RD
ÜR
ÜLM
ESİ
F III
.2.4
.1. S
EY
YAR
SAT
ICIL
AR
IN İL
ÇE
DE
FA
ALİ
YE
T G
ÖS
TER
ME
ME
LER
İ İÇ
İN
ZAB
ITA
DE
STE
K H
İZM
ET
ALI
MI Y
AP
ILM
AS
IZa
bıta
Müd
ürlü
ğü
F III
.2.4
.2. K
OLL
UK
HİZ
ME
TLE
RİN
İN E
TKİN
LEŞ
TİR
İLM
ES
İNE
YÖ
NE
LİK
OLA
RA
K,
GP
RS
VE
NAV
İGA
SY
ON
SİS
TEM
Lİ H
İZM
ET
AR
AC
I, M
OTO
SİK
LET,
ÇE
KİC
İ A
RA
ÇLA
RIN
TE
MİN
İZa
bıta
Müd
ürlü
ğü
F III
.2.4
.3. Z
AB
ITA
MÜ
DÜ
RLÜ
ĞÜ
BÜ
NY
ES
İND
E G
ÖR
EV
YA
PAN
BÖ
LGE
E
KİP
LER
E İN
TER
NE
T B
AĞ
LAN
TILI
EL
BİL
GİS
AYA
RI A
LMA
K S
UR
ETİ
YLE
E-M
AİL
İL
E G
ELE
N Ş
İKAY
ETL
ER
İN A
NIN
DA
BÖ
LGE
EK
İBİN
E A
KTA
RIL
MA
SI V
E E
N H
IZLI
B
İR Ş
EK
İLD
E S
ON
UÇ
LAN
DIR
ILM
AS
INI S
AĞ
LAM
AK
.
Zabı
ta M
üdür
lüğü
F III
.2.4
.6. S
EY
YAR
VE
KA
ÇA
K Y
AP
ILA
RLA
MÜ
CA
DE
LED
E G
ÖR
EV
Lİ
PE
RS
ON
ELİ
N E
ĞİT
İMİ V
E P
SİK
OLO
JİK
DA
NIŞ
MA
NLI
K H
İZM
ETİ
ALI
MI
Zabı
ta M
üdür
lüğü
F III
.2.4
.7. D
İĞE
R İL
ÇE
BE
LED
İYE
LER
İYLE
KO
OR
DİN
AS
YO
N T
OP
LAN
TILA
RIN
IN
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
İLM
ES
İZa
bıta
Müd
ürlü
ğü
F III
.2.4
.8. İ
ŞY
ER
İ DE
NE
TİM
LER
İNİN
ETK
İNLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Zabı
ta M
üdür
lüğü
F III
.2.4
.9. Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
GÜ
VE
NLİ
ALI
ŞV
ER
İŞ Y
APA
BİL
ME
LER
İ İÇ
İN
ÖLÇ
Ü A
YAR
MU
AYE
NE
LER
İNİN
DÜ
ZEN
Lİ O
LAR
AK
YA
PIL
MA
SI
Ruh
sat v
e D
enet
im M
üdür
lüğü
F III
.2.4
.10.
EĞ
LEN
CE
VE
DİN
LEN
ME
YE
RLE
RİN
İN D
ÜZE
NLİ
D
EN
ETL
EN
ME
SİN
İN S
AĞ
LAN
MA
SI
Ruh
sat v
e D
enet
im M
üdür
lüğü
F III
.2.4
.11.
KO
MP
RE
SÖ
R, B
UH
AR
LI Ü
TÜ, J
EN
ER
ATÖ
R İL
E İM
ALA
T YA
PAN
İŞ
YE
RLE
RİN
DE
Kİ B
AS
INÇ
LI H
AVA
KA
PLA
RIN
IN P
ER
İYO
DİK
OLA
RA
K K
ON
TRO
L V
E F
EN
Nİ M
UAY
EN
ELE
RİN
İN Y
AP
ILM
AS
IR
uhsa
t ve
Den
etim
Müd
ürlü
ğü
F III
.2.4
.12.
AS
AN
SÖ
R V
E Y
ÜR
ÜY
EN
ME
RD
İVE
NLE
RİN
FE
NN
İ MU
AYE
NE
SİN
İN
YAP
TIR
ILM
AS
I VE
RU
HS
ATLA
ND
IRIL
MA
SI
Ruh
sat v
e D
enet
im M
üdür
lüğü
F III
.2.4
.13.
HA
FTA
SO
NU
HİZ
ME
T V
ER
EN
İŞY
ER
LER
İNİN
DÜ
ZEN
Lİ
OLA
RA
K D
EN
ETL
EN
ME
Sİ V
E B
ELG
ES
İZ O
LAN
YE
RLE
RİN
RU
HS
ATA
BA
ĞLA
NM
ALA
RIN
IN S
AĞ
LAN
MA
SI
Ruh
sat v
e D
enet
im M
üdür
lüğü
1132014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH IV
.1.1
. M
EVC
UT
ÖR
GÜ
N V
E M
ESLE
Kİ K
UR
S H
İZM
ETLE
RİN
İN G
ELİŞ
TİR
İLER
EK Y
ÜR
ÜTÜ
LMES
İ
F IV
.1.1
.1. Y
ETE
NE
K V
E H
OB
İ GE
LİŞ
TİR
ME
, ME
SLE
K V
E B
EC
ER
İ K
AZA
ND
IRM
A, E
ĞİT
İME
DE
STE
K V
E S
PO
R K
UR
SLA
RI
ME
RK
EZL
ER
İ A
ÇM
AK
V
E İŞ
LETM
EK
.
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.1.1
.9. Y
EN
İ HİZ
ME
T B
İNA
SI K
İRA
LAN
MA
SI
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.1.1
.11.
ULU
SA
L V
E U
LUS
LAR
AR
AS
I SO
SYA
L A
MA
ÇLI
KU
RU
LUŞ
LAR
IN
EĞ
İTİC
İ, K
ÜLT
ÜR
EL,
SP
OR
TİF
VE
ÖZE
L İL
Gİ G
UR
UP
LAR
INA
YÖ
NE
LİK
P
RO
JELE
RİN
E F
İİLE
N O
RTA
K O
LMA
K V
EYA
DE
STE
KLE
ME
K İÇ
İN F
ON
S
AĞ
LAM
AK
.
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.1.1
.12
DA
R G
ELİ
RLİ
ÖĞ
RE
NC
İLE
RİN
EĞ
İTİM
HAY
ATLA
RIN
I DE
VAM
E
TTİR
EB
İLM
ELE
Rİ İ
ÇİN
EĞ
İTİM
BU
RS
U, K
ATK
I PAY
I VE
BA
RIN
MA
İHTİ
YAÇ
LAR
INA
DE
STE
K O
LMA
K.
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.1.1
.12.
ÇA
ĞD
AŞ
YA
ŞA
MI D
ES
TEK
LEM
E D
ER
NE
Ğİ İ
LE İŞ
BİR
LİĞ
İ YA
PM
AK
S
UR
ETİ
YLE
, ŞİŞ
Lİ S
INIR
LAR
I İÇ
ER
İSİN
DE
YA
ŞAY
AN
DA
R G
ELİ
RLİ
ÜN
İVE
RS
İTE
Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İNE
‘TÜ
RK
AN
SAY
LAN
EĞ
İTİM
BU
RS
U’ V
ER
İLM
ES
İ
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
SH IV
.2.1
. İLÇ
EDEK
İ İŞS
İZLE
RE
İSTİ
HD
AM
OLA
NA
ĞI
YAR
ATA
BİL
MEK
İÇİN
İLÇ
E SI
NIR
LAR
I İÇ
ERİS
İND
EKİ
KU
RU
M V
E K
UR
ULU
ŞLA
RIN
İSTİ
HD
AM
İHTİ
YAC
ININ
VE
GER
EKSİ
NİM
DU
YULA
N N
İTEL
İKLE
RİN
İN
BEL
İRLE
NER
EK, U
YGU
N B
AŞV
UR
ULA
RIN
BU
K
UR
UM
LAR
A YÖ
NLE
ND
İRİL
MES
İ
F IV
.2.1
.1 İL
ÇE
SIN
IRLA
RI İ
ÇE
RİS
İND
EK
İ İŞ
YE
Rİ,
ÖZE
L K
UR
UM
VE
K
UR
ULU
ŞLA
RLA
İLİŞ
Kİ K
UR
ULA
RA
K, G
ER
EK
SİN
İM D
UY
DU
KLA
RI E
LEM
AN
S
AYI V
E N
İTE
LİK
LER
İNİN
BE
LİR
LEN
ME
Sİ İ
ÇİN
GE
RE
KLİ
OR
GA
NİZ
AS
YO
NU
N
KU
RU
LMA
SI V
E İS
TİH
DA
MA
İLİŞ
KİN
VE
RİL
ER
İN T
OP
LAN
MA
SI
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
F IV
.2.1
.2 İŞ
AR
AYA
N Ş
İŞLİ
Lİ Y
UR
TTA
ŞLA
RIM
IZ İÇ
İN B
ELE
DİY
E S
EM
T H
İZM
ET
BİN
ALA
RIN
DA
BA
ŞV
UR
U M
AS
ALA
RIN
IN O
LUŞ
TUR
ULM
AS
Iİn
san
Kay
nakl
arı v
e Eğ
itim
M
üdür
lüğü
F IV
.2.1
.3 İS
TİH
DA
MA
YÖ
NE
LİK
VE
RİL
ER
ÇE
RÇ
EV
ES
İND
E İŞ
BA
ŞV
UR
ULA
RIN
IN
ÖN
-DE
ĞE
RLE
ND
İRM
ELE
RİN
İN Y
AP
ILA
RA
K, E
LEM
AN
GE
RE
KS
İNİM
İ DU
YAN
İŞ
YE
Rİ,
KU
RU
M V
E K
UR
ULU
ŞA
YÖ
NLE
ND
İRİL
ME
LER
İ
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
F IV
.2.1
.4 K
UR
UM
VE
KU
RU
LUŞ
LAR
IN İS
TİH
DA
M G
ER
EK
SİN
ME
Sİ
VE
RİL
ER
İ ÇE
RÇ
EV
ES
İND
E, Ö
RG
ÜN
VE
ME
SLE
Kİ K
UR
SLA
R A
ÇIL
MA
SIN
I P
RO
GR
AM
LAM
AK
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
SH IV
.2.2
. ÜN
İVER
SİTE
REK
TÖR
LÜK
LER
İ VE/
VEYA
Ö
ĞR
ENC
İ BİR
LİK
LER
İ İLE
İŞB
İRLİ
Ğİ Y
API
LAR
AK
, Ü
NİV
ERSİ
TE Ö
ĞR
ENC
İLER
İNİN
BEL
EDİY
E H
İZM
ETLE
RİN
DE
KIS
Mİ Z
AM
AN
LI O
LAR
AK
İSTİ
HD
AM
ED
İLM
ELER
İNİN
SA
ĞLA
NM
ASI
F IV
.2.2
.1. Ü
NİV
ER
SİT
E V
E/V
EYA
ÖĞ
RE
NC
İ BİR
LİK
LER
İ İLE
İŞB
İRLİ
Ğİ
YAP
MA
K S
UR
ETİ
YLE
, BE
LED
İYE
NİN
PO
STA
(ME
KTU
P, D
AVE
TİY
E, G
AZE
TE,
TEB
RİK
, TA
NIT
IM B
RO
ŞÜ
RÜ
VB
.) D
AĞ
ITIM
I; FU
AR
, SE
RG
İ, FE
STİ
VAL
VB
. S
OS
YAL-
KÜ
LTÜ
RE
L O
RG
AN
İZA
SY
ON
LAR
I VE
KA
MU
OY
U A
RA
ŞTI
RM
AS
I A
NK
ETÖ
RLÜ
K H
İZM
ETL
ER
İND
E K
ISM
İ ZA
MA
NLI
OLA
RA
K İS
TİH
DA
M E
DİL
ME
K
ÜZE
RE
, İH
TİYA
Ç S
AH
İBİ Ü
NİV
ER
SİT
E Ö
ĞR
EN
CİL
ER
İNİ B
ELİ
RLE
ME
K V
E B
U
HİZ
ME
TLE
RD
E K
ISM
İ ZA
MA
NLI
OLA
RA
K İS
TİH
DA
M E
TME
K.
İnsa
n K
ayna
klar
ı ve
Eğiti
m
Müd
ürlü
ğü
1142014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH IV
.3.1
. OR
GA
NİZ
E ED
İLEC
EK S
AN
ATSA
L ET
KİN
LİK
LER
DEN
YU
RTT
AŞL
AR
IMIZ
IN Y
AYG
IN
BİR
BİÇ
İMD
E YA
RA
RLA
NM
ALA
RIN
I SA
ĞLA
MA
K,
ETK
İNLİ
KLE
RE
YUR
TTA
ŞLA
RIM
IZIN
KAT
ILIM
LAR
INI
AR
TIR
ICI Ç
ALI
ŞMA
LAR
YÜ
RÜ
TMEK
VE
ŞİŞL
İ’NİN
SA
NAT
SAL
FAA
LİYE
T A
LAN
IND
AK
İ YER
İNİ
PEK
İŞTİ
RM
EK, D
AH
A İL
ERİ N
OK
TALA
RA
TAŞI
MA
K.
F IV
.3.1
.1. S
İNE
MA
GÖ
STE
RİL
ER
İ OR
GA
NİZ
E E
TME
KK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğü
F IV
.3.1
.2. T
İYAT
RO
GÖ
STE
RİL
ER
İ OR
GA
NİZ
E E
TME
KK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğü
F IV
.3.1
.4. K
ON
SE
RLE
R O
RG
AN
İZE
ETM
EK
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.3.1
.5. Ş
EH
İR M
ER
KE
ZLE
RİN
DE
VE
MA
HA
LLE
LER
DE
SO
SYA
L, K
ÜLT
ÜR
EL,
E
ĞİT
İCİ Ç
EŞ
İTLİ
ETK
İNLİ
KLE
R O
RG
AN
İZE
ETM
EK
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.3.1
.7. F
UA
R -
FE
STİ
VAL
- KA
RN
AVA
L V.
B. E
TKİN
LİK
LER
OR
GA
NİZ
E E
TME
KK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğüSH
. IV.
3.2.
İLÇ
E SI
NIR
LAR
I İÇ
ERİS
İND
EKİ A
MAT
ÖR
VE
YA P
RO
FESY
ON
EL T
İYAT
RO
ETK
İNLİ
KLE
RİN
İ D
ESTE
KLE
MEK
, BEL
EDİY
E O
LAN
AK
LAR
INI S
AN
ATSA
L FA
ALİ
YET
VE O
RG
AN
İZYO
NLA
R İÇ
İN T
AH
SİS
ETM
EK.
F IV
.3.2
.1. K
ÜLT
ÜR
ME
RK
EZL
ER
İ VE
TİY
ATR
OLA
R İŞ
LETM
EK
, AM
ATÖ
R
TİYA
TRO
CU
LAR
A D
ES
TEK
OLM
AK
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
SH. I
V.3.
3. İN
SAN
LIK
, ÜLK
EMİZ
VE
ŞİŞL
İ İÇ
İN Ö
ZEL
ÖN
EME
SAH
İP G
ÜN
LER
DE
HA
LKIN
KAT
ILIM
IN
SAĞ
LAN
DIĞ
I OR
GA
NİZ
ASY
ON
LAR
GER
ÇEK
LEŞT
İRM
EK
F IV
.3.3
.1. M
İLLİ
, TA
RİH
İ, K
ÜLT
ÜR
EL,
SO
SYA
L, S
PO
RTİ
F, D
İNİ A
MA
ÇLI
G
ÜN
ÜB
İRLİ
K V
EYA
KO
NA
KLA
MA
LI G
EZİ
LER
DÜ
ZEN
LEM
EK
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.3.3
.3. Y
AR
IŞM
A V
E T
UR
NU
VALA
R D
ÜZE
NLE
ME
KK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğüF
IV.3
.3.7
. MİL
Lİ V
E Ö
ZEL
GÜ
NLE
RD
E T
ÖR
EN
, YÜ
RÜ
YÜ
Ş, S
OS
YAL
NİT
ELİ
KLİ
O
RG
AN
İZA
SY
ON
LAR
GE
RÇ
EK
LEŞ
TİR
ME
KK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğüF
IV.3
.3.1
0 23
NİS
AN
ULU
SA
L E
GE
ME
NLİ
K Ç
OC
UK
BAY
RA
MI V
B.R
ES
Mİ
BAY
RA
MLA
RD
A V
E Ö
ZEL
GÜ
NLE
RD
E Y
UR
TİÇ
İ VE
YU
RTD
IŞIN
DA
N
GE
LEC
EK
MİS
AFİ
RLE
RİN
OR
GA
NİZ
E E
DİL
ME
Sİ,
FAA
LİY
ETL
ER
İNİN
G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Öze
l Kal
em M
üdür
lüğü
SH IV
.4.1
. ÖZE
L İL
Gİ G
RU
PLA
RI İ
LE S
OSY
AL
GÜ
ÇSÜ
ZLER
İN Y
AŞA
MLA
RIN
IN K
OLA
YLA
ŞTIR
ILM
ASI
F IV
.4.1
.1 2
8 M
AH
ALL
EN
İN T
AR
AN
AR
AK
ÖZE
L İL
Gİ G
RU
PLA
RIN
A M
EN
SU
P O
LAN
LAR
IN V
E S
OS
YAL
GÜ
ÇS
ÜZL
ER
İN; H
AN
E H
ALK
I NÜ
FUS
U, H
AN
E
GE
LİR
İ, S
OS
YAL
GÜ
VE
NLİ
K, İ
STİ
HD
AM
VE
SA
ĞLI
K, E
ĞİT
İM, K
ÜLT
ÜR
EL
GE
RE
KS
İNİM
LER
İ YÖ
NÜ
ND
EN
BE
LİR
LEM
ELE
RİN
İN Y
AP
ILA
RA
K İL
ÇE
TA
MA
MIN
A İL
İŞK
İN Ö
ZEL
İLG
İ GR
UP
LAR
I VE
RİL
ER
İNİN
ELD
E E
DİL
ME
Sİ
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F IV
.4.1
.2. K
AD
IN K
OR
UM
A E
VİN
İN İŞ
LETİ
LME
Sİ
Sağl
ık İş
leri
Müd
ürlü
ğüF
IV.4
.1.3
. YAT
AĞ
A B
AĞ
IMLI
HA
STA
LAR
IN E
VD
E B
AK
IMLA
RIN
IN Y
AP
ILM
AS
I Sa
ğlık
İşle
ri M
üdür
lüğü
F IV
.4.1
.5. Ö
ZEL
İLG
İ GR
UP
LAR
ININ
PR
OTE
Z,O
RTE
Z, T
IBB
İ CİH
AZ
VB
. YA
RD
IMC
I MA
LZE
ME
GE
RE
KS
İNİM
LER
İNİN
KA
RŞ
ILA
NM
AS
ISa
ğlık
İşle
ri M
üdür
lüğü
1152014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH. I
V.4.
2. S
OSY
AL
GÜ
ÇSÜ
ZLER
E K
AR
ŞI S
OSY
AL
DEV
LET
İLK
ESİ S
OR
UM
LULU
ĞU
NU
N Y
ERİN
E G
ETİR
İLM
ESİ
F IV
.4.2
.1. S
OS
YAL
GÜ
VE
NC
ED
EN
YO
KS
UN
EV
Lİ Ç
İFTL
ER
E T
ÜP
BE
BE
K
UY
GU
LAM
AS
I OLA
NA
ĞI S
AĞ
LAN
MA
SI
Sağl
ık İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.2. B
İR A
DE
T K
RE
Ş A
ÇIL
MA
SI,
DO
NAT
IMI V
E İŞ
LETİ
LME
Sİ
Sağl
ık İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.3. H
ER
AY
5000
AİL
EY
E; H
AN
E N
ÜFU
SU
SAY
ISIN
A O
RA
NTI
LI E
RZA
K
DA
ĞIT
ILM
AS
I Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.4. B
ELE
DİY
E A
ŞE
VİN
DE
N H
ER
GÜ
N 1
000
AİL
EY
E, A
İLE
NÜ
FUS
UN
A G
ÖR
E V
E E
N A
Z İK
İ ÖĞ
ÜN
LÜ
K Y
EM
EK
VE
RİL
ME
Sİ
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F IV
.4.2
.5. E
VLE
NM
EK
İSTE
YE
N 5
0 Y
OK
SU
L Ç
İFTE
BE
YAZ
EŞ
YA T
EM
İN
ED
İLM
ES
İ Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.6. E
VLE
NM
EK
İSTE
YE
N 5
0 Y
OK
SU
L Ç
İFTİ
N B
ALA
YIN
A G
ÖN
DE
RİL
ME
Sİ
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F IV
.4.2
.7. E
VLE
NM
EK
İSTE
YE
N 1
00 Y
OK
SU
L Ç
İFTE
NA
KD
İ YA
RD
IM Y
AP
ILM
AS
I Ya
zı İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.8. 5
0 Y
OK
SU
L A
İLE
YE
HE
R A
Y K
İRA
YAR
DIM
IND
A B
ULU
NU
LMA
SI
Yazı
İşle
ri M
üdür
lüğü
F IV
.4.2
.9. H
ALK
A V
E Y
OK
SU
L A
İLE
ÇO
CU
KLA
RIN
A E
ĞİT
İM M
ALZ
EM
ES
İ VE
D
İĞE
R Y
AR
DIM
LAR
IN Y
AP
ILM
AS
IK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.10.
YO
KS
UL
AİL
E Ç
OC
UK
LAR
I İÇ
İN T
OP
LU S
ÜN
NE
T E
TKİN
LİĞ
İ D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ Sa
ğlık
İşle
ri M
üdür
lüğü
F IV
.4.2
.11.
SÜ
NN
ET
ED
İLE
N Ç
OC
UK
LAR
İÇİN
SÜ
NN
ET
GİY
SİL
ER
İ VE
H
ED
İYE
LER
İN T
EM
İN E
DİL
ME
Sİ
Sağl
ık İş
leri
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.12.
RA
MA
ZAN
DA
İFTA
R Y
EM
EĞ
İ VE
RİL
ME
Sİ
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
F IV
.4.2
.13.
FU
TBO
L, B
AS
KE
TBO
L, V
OLE
YB
OL
VE
YÜ
ZME
VS
.KU
RS
LAR
ININ
D
ÜZE
NLE
NM
ES
İK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğü
F IV
.4.2
.14.
HA
LKA
VE
ÖĞ
RE
NC
İLE
RİN
E Y
ÖN
ELİ
K D
ER
Gİ,
KİT
AP,
BR
OŞ
ÜR
V.S
. Ç
IKA
RM
AK
VE
YA D
AĞ
ITM
AK
.K
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğü
SH IV
.5.1
. SO
SYA
L TE
SİSL
ERD
EN Y
AR
AR
LAN
AN
YU
RTT
AŞL
AR
IMIZ
IN M
EMN
UN
İYET
LER
İNİN
AR
TIR
ILM
ASI
F IV
.5.1
.1. E
ME
KLİ
DİN
LEN
ME
EV
LER
İ, LO
KA
LLE
R V
E K
AFE
TER
YALA
R
İŞLE
TME
KK
ültü
r ve
Sosy
al İş
ler
Müd
ürlü
ğü
F IV
.5.1
.6. G
ER
EK
SİN
İM D
UY
ULA
N T
EK
NİK
DO
NA
NIM
IN T
EM
İNİ
Kül
tür v
e So
syal
İşle
r M
üdür
lüğü
1162014 Performans Programı
Perf
orm
ans
Hed
efiFa
aliy
etSo
rum
lu B
irim
ler
SH. V
.1.1
. ŞİŞ
Lİ B
ELED
İYES
İNİ A
VRU
PA B
İRLİ
Ğİ
ENTE
GR
ASY
ON
UN
A H
AZI
RLA
MA
K
F V.
1.1.
1. H
AFT
ALI
K A
B B
İLG
İLE
ND
İRM
E B
ÜLT
EN
LER
İNİN
HA
ZIR
LAN
MA
SI
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F V.
1.1.
2. A
B V
E U
LUS
LAR
AR
AS
I İLİ
ŞK
İLE
R İL
E İL
GİL
İ DÖ
KU
MA
NLA
RIN
TE
RC
ÜM
E E
DİL
ME
Sİ,B
AS
ILM
AS
I VE
DA
ĞIT
ILM
AS
IB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
F V.
1.1.
3. A
B M
ER
KE
Zİ B
RO
ŞÜ
RÜ
NÜ
N, T
ÜR
KÇ
E V
E Y
AB
AN
CI D
İLLE
RD
E
HA
ZIR
LAN
AR
AK
BA
SIL
MA
SI V
E D
AĞ
ITIL
MA
SI.
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F V.
1.1.
4. A
B -
TÜR
KİY
E’D
EK
İ GÜ
NC
EL
KO
NU
LAR
DA
PAN
EL,
KO
NFE
RA
NS
VE
B
EN
ZER
İ ETK
İNLİ
KLE
RİN
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ.
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F V.
1.1.
5. 9
MAY
IS A
VR
UPA
GÜ
NÜ
KA
PS
AM
IND
A E
TKİN
LİK
LER
D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ.B
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
SH. V
.1.2
. AVR
UPA
BİR
LİĞ
İ FO
NLA
RIN
DA
N Y
AR
AR
LAN
MA
OLA
NA
ĞIN
IN Y
AR
ATIL
MA
SI
F V.
1.2.
1. A
B’D
E A
ÇIK
OLA
N P
RO
JE Ç
AĞ
RIL
AR
I KO
NU
SU
ND
A İL
GİL
İ BİR
İMLE
R,
İLÇ
ED
EK
İ KU
RU
MLA
R V
E S
TK’L
AR
IN B
İLG
İLE
ND
İRİL
ME
Sİ/E
ĞİT
İM V
ER
İLM
ES
İ, S
ER
TİFİ
KA
PR
OG
RA
MLA
RI D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ, A
B Y
AP
ISI,
İŞLE
YİŞ
İ VE
FO
N
İMK
AN
LAR
I KO
NU
LAR
IND
A E
ĞİT
SE
L FA
ALİ
YE
TLE
R D
ÜZE
NLE
NM
ES
İ
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F V.
1.2.
2. A
VR
UPA
BİR
LİĞ
İ ŞE
HİR
AĞ
LAR
INA
YÖ
NE
LİK
ÜY
ELİ
KLE
RİN
G
ELİ
ŞTİ
RİL
ME
Sİ İ
ÇİN
ÇA
LIŞ
MA
LAR
YA
PIL
MA
SI;
AVR
UPA
DA
Kİ
BE
LED
İYE
LER
LE/K
UR
UM
LAR
LA P
AR
TNE
RLİ
K K
UR
ULM
AS
I, O
RTA
K P
RO
JE
ÜR
ETİ
LME
Sİ İ
ÇİN
GÖ
RÜ
ŞM
ELE
R/Z
İYA
RE
TLE
R Y
AP
ILM
AS
I
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F V.
1.2.
3. A
B P
RO
JELE
Rİ H
AZI
RLA
NM
AS
I DA
NIŞ
MA
NLI
K H
İZM
ETL
ER
İ A
LIN
MA
SI Y
ÜR
ÜTÜ
LME
Sİ V
E E
Ş F
İNA
NS
MA
N S
AĞ
LAN
MA
SI.
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
SH. V
.1.3
. ŞİŞ
Lİ B
ELED
İYES
İNİN
ULU
SLA
RA
RA
SI
TAN
ILIR
LIĞ
ININ
SA
ĞLA
NM
ASI
F V.
1.3.
1. L
OB
İ ÇA
LIŞ
MA
LAR
I KA
PS
AM
IND
A Y
UR
TİÇ
İ VE
YU
RTD
IŞIN
DA
FAA
LİY
ETL
ER
VE
ZİY
AR
ETL
ER
DÜ
ZEN
LEN
ME
Sİ.
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F V.
1.3.
2. H
ATIR
AT O
LAR
AK
VE
RİL
ME
K Ü
ZER
E M
ATE
RYA
LLE
R T
AS
AR
LAN
MA
SI
VE
TE
MİN
ED
İLM
ES
İB
ilgi İ
şlem
Müd
ürlü
ğü
F V.
1.3.
3. Y
AB
AN
CI D
EV
LET
AD
AM
LAR
ININ
ZİY
AR
ETL
ER
İNİN
OR
GA
NİZ
E
ED
İLM
ES
İ, A
ĞIR
LAM
A FA
ALİ
YE
TLE
RİN
İN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Bilg
i İşl
em M
üdür
lüğü
F V.
1.3.
3. Y
AB
AN
CI D
EV
LET
GÖ
RE
VLİ
LER
İNİN
ZİY
AR
ETL
ER
İNİN
OR
GA
NİZ
E
ED
İLM
ES
İ, A
ĞIR
LAM
A FA
ALİ
YE
TLE
RİN
İN G
ER
ÇE
KLE
ŞTİ
RİL
ME
Sİ
Öze
l Kal
em M
üdür
lüğü
1172014 Performans Programı
E- DİĞER HUSUSLAR
Toplam bütçe teklifimiz 400.000.000- TL’dir.
Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe teklifimizin rakamsal ve oransal dağılımı;
ORAN ANALİZİ
EKONOMİK KOD TOPLAM01 PERSONEL GİDERİ 47.800.00002 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMESİ 6.968.00003 MAL VE HİZMET ALIMI 220.067.77104 FAİZ GİDERLERİ 15.000.00005 CARİ TRANSFERLER 11.919.60006 SERMAYE GİDERİ 73.288.00007 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.907.10909 YEDEK ÖDENEK 22.049.520
GENEL TOPLAM 400.000.000
Tablodan da görüleceği gibi bütçe büyüklüğümüz içerisinde ekonomik kodların dağılımı oransal büyüklük sırasına göre;
Mal ve Hizmet Alım Giderleri %55,Sermaye Giderleri %18,Sermaye Transferleri %1,Cari Transferler %3, Personel Giderleri %12,Yedek ödenek %5, Faiz Giderleri ise %4, veSosyal Güv. Prim Giderleri %2 oranındadır.
PERSONEL GİDERİ%12
SOSYAL GÜV.PRİM ÖDEMESİ
%2
MAL VE HİZMET ALIMI%55
FAİZ GİDERLERİ%4
CARİ TRANSFERLER%3
SERMAYE GİDERİ%18
SERMAYE TRANSFERİ%1
YEDEK ÖDENEK%5
PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜV.PRİM ÖDEMESİ MAL VE HİZMET ALIMI
FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERİ
SERMAYE TRANSFERİ YEDEK ÖDENEK
1182014 Performans Programı
Toplam Kaynak İhtiyacı tablosuna bakıldığında Bütçe Teklifi toplamımızın;
%34’ü Faaliyet Toplamı, %65’i Genel Yönetim Giderleri ve%1’i ise Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamından oluşmaktadır.
Tabloya bakıldığında Yatırım Harcaması tekliflerinin, Toplam teklifin %34’ü olduğu görülmektedir. Toplam Kaynak İhtiyacı tablosuna genel hatlarıyla bakıldığında ise;
“06 - Sermaye Giderleri” ekonomik kodunun diğer bir ifadeyle devlet mal varlığını arttıran harcama toplamının 73.288.000.- TL olduğu, bu tutarın %42’inin doğrudan faaliyetlerle ilgili, geriye kalan %58’inin ise Genel Yönetim Giderlerinde kullanılacağı,
“03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodundan yapılan toplam bütçe teklifimizin 220.067.771.- TL olduğu bu tutarın %45’inin doğrudan faaliyetlerle ilgili, geriye kalan %55’inin ise Genel Yönetim Giderlerinde kullanılacağı,
Bütçe teklifimizde önceden öngürülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde yaşanabilecek sapma ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan “09 - Yedek Ödenek” toplamının 22.049.520.- TL olduğu, Toplam Kaynak İhtiyacı tablosunda teorik olarak Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiş olmasına rağmen yıl içindeki değişmelere göre doğrudan faaliyetlere aktarılacak tutar olarakta değerlendirilebileceği,
Şişli Belediye başkanlığının 2010-2014 Stratejik Planında yeralan ana bölümlere göre hazırlanan 2014 yılı Perfor-mans Programındaki faaliyetlerimizin dağılımının ise aşağıdaki tablo grafiklerde gösterildiği şekilde tahmin edildiği görülecektir.
SP ODAK VE AMAÇLAR TUTAR
I- KURUMSAL YAPI 35.236.761,00
II- KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA 46.236.518,00
III- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI 11.931.352,00
IV- EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM 40.215.000,00
V- DIŞ İLİŞKİLER 1.099.100,00
TOPLAM 134.718.731,00
Faaliyet Toplamı%34
Genel Yönetim Giderleri Toplamı
%65
Diğer İdarelere Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı%1
1192014 Performans Programı
Üstteki tablo ve grafiğe bakıldığında; %34’lük payı ile Kentsel Gelişme ve Yapılanma bölümünün 2014 yılında da birinci önceliğimiz olduğu, ikinci önceliğimizin ise %30’luk faaliyet pay oranı ile Eğitim, Sosyal ve Kültürel Yaşam bölümü olduğu görülmektedir. Yıllar itibari ile StrateJik Odak ve Alanların önceliklendirilmesinde ve ayrılan ödenek miktarının yüzdelerinde değişiklikler izlenmekle birlikte Stratejik Planda belirlenen tüm amaç ve hedeflere beş yıllık dönemde ulaşılacağı rahatlıkla görülmektedir.
I. KURUMSAL YAPI %26
II. KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA %34
III. ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI %9
IV. EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM %30
V. DIŞ İLİŞKİLER %1