performans programisisli_2014...2014 performans programi yayın içeriğine ilişkin sorularınız...

119
2010 2011 2012 2013 2014 ŞİŞLİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

Upload: others

Post on 11-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

2014 Performans Programı

20102011201220132014

ŞİŞLİ BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Page 2: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

2014

PERFORMANS PROGRAMI

Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için;Strateji Geliştirme Müdürlüğü

(212) 288 75 76 - Dahili : [email protected]

Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünce hazırlanmıştır.© 2013

Page 3: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Page 4: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

Birlikte; sevgiyle...

Page 5: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

Şişli Belediye Meclisinin Değerli Üyeleri

2010 – 2014 Yıllarını kapsayan Şişli Belediyesi Stratejik Plan döneminin son aşaması olan 2014 Yılı Bütçe performans programını siz değerli meclis üyelerimize sunarken, bugüne kadar gerek bu çalışma programına vermiş olduğunuz katkı ve desteğe teşekkür ediyo-rum.

Belediyemizin karar ve denetim organı olarak Şişli’ye verdiğiniz hizmet ve katkı daima hatırlanacak ve anılacaktır.

Ayrıca bu güne kadar yaptığımız her çalışmaya katkı veren mahalle muhtarlarıma, sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk duy-gusu içinde bize daima destek vermiş tüm yurttaşlarıma minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum.

Ülkeye, şehrine, mahallesine, kısaca yurttaşlarımıza verilen hizmetin mesai saatleri içine sığmayacağını bilen ve bu davranışı gece gündüz demeden sürdüren çalışma arkadaşlarımı, memur ve emekçi kardeşlerimi de izninizle kutlamak istiyorum.

Her zaman söylediğim gibi çağımız yerel yönetimler çağıdır. Şehirleşme, artık uygarlığın gereğidir, ekonominin gereğidir, sosyolojinin gereğidir, Şehirleşme, artık yenidünya düze-nidir.

Dünyamızda 7 milyar insanın yaşamakta olduğu varsayılıyor. Bu nüfusun yarısından bi-raz fazlası kentlerde yaşıyor, ancak her geçen gün kentsel nüfus artıyor. Gelişmiş ülkelerde ise kentleşme oranı % 80- 85 i buluyor.

Bu oran açıkça gösteriyor ki uygarlık, kültür, ekonomi, toplumsal farklılıklarla bir arada yaşama alışkanlığı, kısaca demokrasi, kent yaşamının ürünüdür.

Kent yaşamı ile birlikte yükselen değerler, el-bette demokratik talepleri, birlikte getirecek, çözümler de bu yükselen değerlerin seviye-sinde olacaktır. Şehirleşme hiç kuşku yok ki demokrasinin müjdecisidir.

Gelecekte daha da büyük değer kazanacak olan yerel yönetimlerle, bölgesel yoksulluk ve farklılıklarımızı, daha aza indirmek, toplumsal sorunlarımızı daha kolay çözmek mümkün olacaktır.

Bu gelişimin doğal sonucu olarak, yerel yönetimlerin her geçen gün daha da önem kazanması hiç kuşkusuz yerel seçimleri daha da önemli hale getirmektedir. Bu bakımdan kent yönetimlerine ve bu kentlerin etkin yö-neticilere daha geniş bir ufukla bakmak gere-kiyor…

Şişli belediyesi bu anlayışla ülkenin örnek be-lediyesi olmuştur. Üretilen hizmet yanında, toplumsal eylemleri ile de ülkenin örnek bele-diyesi olmaya devam etmektedir.

Bu anlayışla 2009 yılında hazırladığımız 2010–2014 hizmet dönemini kapsayan ve siz değerli meclis üyelerimizin onayı ile yürürlüğe giren, ve yine meclisimizin uygun gördüğü yenile-meler dâhilinde uygulanan Stratejik Planın son yılına ulaşmış bulunmaktayız.

Hazırladığımız ve görüşlerinize sunduğumuz bu performans programı 2010-2014 Strate-jik Plan uygulamasının son 2014 yılına isabet eden bölümünün gözden geçirilmesi ve yeni bir ihtiyaç varsa yenilenmesi ve programın uygulanmasına olanak veren bütçenin tak-dirlerinize sunulmasıdır.

Bu performans programı aynı zamanda 2014 yılı bütçemizin yatırım programı niteliğindedir. Bu bakımdan onayınıza sunulan 2014 yılı bütçemiz, bu performans programının mali düzenlemesidir.

30 Mart 2014 tarihi yerel seçim tarihi olması nedeniyle bütçemiz aynı zamanda gelecek yönetime devredeceğimiz bir bütçe olacaktır.

2014 seçimlerinin şimdiden ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını, ülkemizde ve dünyada huzur ve barışın daim olmasını diliyorum.

Saygılarımla,Mustafa Sarıgül

Başkandan

Page 6: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

içindekiler

I- Genel Bilgiler

A- Yetki, Görev ve SorumluluklarB- Teşkilat Yapısı C- Fiziki Kaynaklar C.1- Hizmet Binaları,Sağlık, Eğitim-Kültür, Spor Tesisleri, Otoparklar ve Diğer Tesisler C.2- Bilgi ve Teknolojik KaynaklarD- İnsan Kaynakları

II- Performans Bilgileri

A- Temel Politika ve ÖnceliklerB- Amaç ve Hedefler B.1- Misyon B.2- Vizyon B.3- Amaç ve HedeflerC- Performans Hedef ve Göstergeleri İle FaaliyetleriD- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacıE- Diğer Hususlar

8

15

11

21

16

10

15

117

9

15

13

96

10

15

Page 7: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

I. GENEL BİLGİLER

Page 8: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

82014 Performans Programı

Büyükşehir Belediyesi statüsündeki yerlerdeki ilçe bele-diyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15. , 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ise 7. maddelerinde sıralanmış olup, buna göre Şişli Belediye Başkanlığı; mahalli ve müşterek nitelikte olmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun münhasıran Büyükşehir Bele-diyelerine vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışında kalmaları kaydıyla;

- İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sa-nat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek, kül-tür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak.

- Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna ve-rilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak.

- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,

- Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda be-lirtilen izin veya ruhsatı vermek,

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tah-silini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk

hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,

- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine geti-rilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, ki-ralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis et-mek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek,

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,

- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan sey-yar satıcıların ticaretten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda mad-delerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları da yoksullara vermek,

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

- Belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,

- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi’ne ve-rilen görevler ile 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin 1. fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

- Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese-leri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahip bulunmaktadır.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Page 9: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

92014 Performans Programı

Bel

ediy

e Ba

şkan

ı M

usta

fa S

ARI

GÜL

Başk

an Y

ardı

mcı

Vask

en C

emil

BARI

N

Başk

an Y

ardı

mcı

Ş.O

sman

ASL

AN

Başk

an Y

ardı

mcı

S.Ta

yfun

KAH

YAO

ĞLU

Ba

şkan

Yar

dım

cısı

Ba

bür İ

STAN

BULL

U

Başk

an Y

ardı

mcı

Ayha

n KI

ZILÖ

Z

Başk

an Y

ardı

mcı

Osm

an K

ORK

MAZ

Başk

an Y

ardı

mcı

Erca

n D

EVEC

İ

Başk

an Y

ardı

mcı

Kahr

aman

ERO

ĞLU

Tem

izlik

İşle

ri

Müd

ürlü

ğü

Park

ve

Bahç

eler

M

üdür

lüğü

Mal

i Hiz

met

ler

Müd

ürlü

ğü

Stra

teji

Gel

iştirm

e M

üdür

lüğü

İmar

ve

Şehi

rcili

k M

üdür

lüğü

Emla

k ve

İstim

lak

Müd

ürlü

ğü

Plan

ve

Proj

e M

üdür

lüğü

Yapı

Kon

trol

Müd

ürlü

ğü

Öze

l Kal

em

Müd

ürlü

ğü

Basın

Yay

ın H

alkl

a İli

şkile

r Müd

ürlü

ğü

Dest

ek H

izm

etle

ri M

üdür

lüğü

Ruhs

at v

e De

netim

M

üdür

lüğü

Zabı

ta

Müd

ürlü

ğü

Huku

k İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

Ulaş

ım H

izm

etle

ri M

üdür

lüğü

Sa

ğlık

İşle

ri M

üdür

lüğü

Kültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğü

İnsa

n Ka

ynak

ları

ve

Eğiti

m M

üdür

lüğü

Çev

re K

orum

a ve

Ko

ntro

l Müd

ürlü

ğü

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

Bilg

i İşle

m

Müd

ürlü

ğü

Vete

riner

M

üdür

lüğü

Teft

iş Ku

rulu

Müd

ürlü

ğü

Başk

an D

anış

man

ları

İç D

enet

im B

irim

i En

tegr

e Yö

netim

Sist

emi T

emsi

lcis

i

B- TEŞKİLAT YAPISI

Teft

iş K

urul

u M

üdür

lüğü

İç D

eneti

m B

irim

iEn

tegr

e Yö

netim

Sis

tem

i Tem

silc

isi

Page 10: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

102014 Performans Programı

C- FİZİKİ KAYNAKLAR

C.1- HİZMET BİNALARI, SAĞLIK, KÜLTÜR-EĞİTİM, SEMT HİZMET BİNALARI (MUHTARLIKLAR), SPOR TESİSLERİ, OTOPARKLAR VE DİĞER TESİSLER

Şişli Belediyesi sınırları içerisinde; 512 adedi 2981 sayılı yasa ile, 17 adedi 4916 sayılı yasa ile gelen, toplam; 1427 adet 139520,24 m2’lik taşınmaz yer almaktadır.

Şişli Belediyesi, Esentepe‘de bulunan ana hizmet binasının dışında, ilçenin tüm mahallelerine dağılmış son derece yaygın belediye birimleri eliyle hizmet yürütmektedir. Hizmet ve sosyal-kültürel amaçlı bina-tesis envanteri aşağıya çıkarılmıştır:

Bina Kategorisi Bina Türü Sayı

İdari Hizmetler Hizmet Binaları 10

Sağlık Hizmetleri

Tıp Merkezi 4

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 1

Laboratuar 1

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler

Kültür Merkezleri 9

Kütüphaneler 4

Tiyatro Salonları 5

Okul Öncesi Eğitim Kurumları 3

Bilim Merkezi 1

Sosyal Tesisler 3

Kurs Yeri 6

Otoparklar 6

Dinlenme Tesisi 1

Çamaşırhane 1

Afet Yönetim Merkezi 1

Evlendirme Daireleri 4

Spor TesisleriSpor Tesisleri 8

Kadın Spor Merkezleri 4

Semt Hizmetleri Muhtarlıklar 28

Diğer

Asfalt Fabrikası 1

Benzin İstasyonu 1

Lojman-Konut 1

Pazar Yeri 1

Page 11: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

112014 Performans Programı

C.2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik yenilikler, hız ve bilgi değişimini tetikleyen en önemli unsurlardır. Teknolojiyi kullanma oranının ve yeteneğinin giderek arttığı toplumumuzda, halkımız artık bilgiye ve sağlanan hizmetlere daha hızlı ulaşmak istemek-tedir.

Şişli Belediyesi olarak yaşanan bu değişime ayak uydurarak, teknolojiyi yerine getirilen hizmetlerle bütünleştirme yönelişindedir. Hizmet üretiminde hız, güvenilirlik ve ekonomiklik sağlanmış, hizmetin tüketicisi olan yurttaşlarımızın ulaşmak istedikleri bilgiye kolaylıkla erişebilmesine olanak sağlanmıştır. Hizmet Birimleri arasında sağlanan koordi-nasyon entegre yönetim sistemi ile gerçekleştirilmiştir.

Şişli Belediyesi bugün, yeniliğe kolay uyum sağlayan, kullanıcı ergonomisi olan, yüksek güvenliği bulunan bilgi işlem teknoloji ile hizmet verir duruma gelmiştir.

Belediye bilgi işlem yapısı, dört ana bölümden oluşmaktadır:

KENT BİLGİ SİSTEMİ

Günümüzde “Çağdaş Belediyecilik”in ön koşullarından birini, bilişim alanında entegre bir sistemin kurulması oluşturmaktadır. Bu sistem, yurttaşların hizmeti tüketmelerini kolaylaştırmasının yanı sıra, hizmetler arasında dengeli dağılım ve koordinasyon, yerel özelliklere göre hizmet beklentilerinin saptanabilmesi, hizmetin maliyetinin önceden belirlenebilirliği, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilirliği, katılım, açıklık ve hesap verebilirlik gibi demokratik belediyecilik anlayışının egemen kılınabilmesinin de “olmazsa olmaz” koşullarını yaratabilme yeteneğini kazanabilmek anlamına gelmektedir.

Şüphesiz ki, süreklilik - yenilenebilirlik özelliğine sahip olan “Kent Bilgi Sistemi” için üstesinden gelinmesi gereken pek çok husus olmakla birlikte, Belediyemizde “Kent Bilgi Sistemi” kurulmuş ve yenilenebilirliğin alt yapısı da oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde, “elektronik arşiv projesi”nin de hayata geçirilmesi ile birlikte Şişli Beledi-yesi, gelişkin batılı metropol yönetimlerinde kullanılan “Kent Bilgi Sistemi”ni ülkemizde hayata geçirmeyi başarmış; eksiksiz bir alt yapıya sahip bir belediye olacaktır.

Kent Bilgi Sistemi içinde belediyemizde 14 Sözel Uygulama (MIS) yazılımı, 3 Grafik Uygulama (GIS) yazılımı kullanılmaktır. Sözel Yazılım Uygulamaları; “Java”, “.Net” uygulaması ile geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamalar da Database Oracle üzerinde işlem görmektedir. Grafik Yazılım Uygulamaları; ArcGIS uygulaması ile geliştirilmiştir. Adres Bilgi Sistemi, Plan Sayısallaştırılması ve Harita uygulamalarında ArcGIS uygulaması yapılmaktadır. Ofis Uygulamalarında ise Microsoft 2003-2007 VE 2010 versiyonu kullanılmaktır. Teknolojik yenilenmeye bağlı olarak ilk aşamada 3 birimde (Mali Hizmetler Md., Çevre Koruma ve Kotnrol Md. ve Zabıta Md.) IOS (Mobil) Uygulamaları hayata geçirilmiştir.

Belediyemizde kullanılan “Kent Bilgi Sistemi” yazılımını desteklemek için diğer uygulama yazılımları lisanslı olarak kullanılmaktadır. Bunlar; 10 adet AutoCad 2010, 3 adet Sony Vegas Movie Studio ve 9 adet Adobe yazılımlarıdır.

İNTERNET - MOBİL SİSTEMİ

İnternet kullanımının ve elektronik ticaretin hızla arttığı günümüz yeni ekonomik koşullarında, belediyelerin de bu yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan yararlanmaları gerekmektedir. Yeni teknolojilerin hem belediye hem de vatandaş için sayısız avantajları bulunmaktadır. Bu görüş çerçevesinde merkez hizmet binası dışında bulunan 21 hizmet biriminde (lokasyon) işlemler Metro Ethernet omurgası üzerinden, TTVPN bağlantı ile gerçekleştirilerek hizmetler süratli ve güvenli bir şekilde verilmektedir. Mobil uygulamalar için GSM altyapısı kullanılmaktadır.

DONANIM SİSTEMİ

Belediye otomasyon sistemi içinde kullanılan sunucular, bilgisayarlar ve bilgisayar çevre elemanları açısından son derece ileri - gelişkin donanımlara sahiptir. 100 KVA + 20 KVA kesintisiz güç kaynağı ile stratejik donanımların aktif kalması sağlanmaktadır. Belediye network yapısı fiber optik haberleşme ile gerçekleşmektedir. Dış Şube bağlantıları TTVPN bağlantı tipi ile merkezle ilişkilendirilmiş bulunmaktadır.

Page 12: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

122014 Performans Programı

Belediyemiz internet çıkışı 150 Mbit hızındadır. Dış lokasyonların merkezde karşılığı içinde 40 Mbit Metro Ethernet teknolojisi kullanılmaktadır.

Kent Bilgi Sistemi; müdürlük depoları dahil 806 adet masaüstü personel bilgisayarı, 90 adet diz üstü personel bilgisayarı, 53 adet tablet bilgisayar, 384 adet yazıcı, 2 plotter, 8 adet scanner, 15 adet server, 5 adet kesintisiz güç kaynağı , 2 firewall cihazı, 1 adet loglama cihazı, 51 adet omurga swich, 2 adet numaratör, 22 adet kenar swich, 6 adet projeksiyon aleti, 13 adet barkod yazıcı, 7 adet barkod okuyucu, 1 adet canlı nikah yayını kamerası, 13 adet bilgilendirme ekranları ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Yeni yapılan hizmet binasında enson teknolojinin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda belediye internet ve dış lokasyonların bağlantı şekilleri servis sağlayıcı tarafından yedeklenmektedir. Sistemin kesintiye uğramasını önleyecek tedbirler alınmaktadır. Omurga swich 2 adet düşünülmüş olup, bu doğrultuda kenar swichlerin her birine bu omurgada tek tek fiber kablo çekilmiştir. Swichlerde oluşabilecek durumlarda çalışma devam edecek şekilde topoloji oluşturulmuştur. Ayrıca gelen misafirler için kablosuz internet hizmeti verilecek şekilde gerekli sinyal ölçüm-leri yapılarak hizmet binasının her noktasından maksimum çekim alanı oluşturulmaktadır. Hizmet binasının bir çok noktasına bilgilendirme ekranı ve gerekli yönlendirmeler için çeşitli ekranlar konulması öngörülmüştür.

AFET YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde de kullanılmak üzere, Afet yönetim Sistemi yazılımı oluşturularak Kent Bilgi Sistemi ile birlikte hizmete alınmıştır.

Şişli Belediyesi, www.sislibelediyesi.com ve www.sisli.bel.tr adresleri üzerinden İnteraktif Belediyecilik hizmetle-rinde çağı yakalamış bulunmaktadır.

Web üzerinden şikayet takip sistemi (yakınma izleme) (Mavi Masa Uygulaması), Tahsilat-Tahakkuk-Beyanname işlemleri, Adres Bilgi Sistemi, Kent Haritası gibi interaktif uygulamalar yapılmaktadır. Bu hizmet 150 MBps Metro Ethernet alt yapısı ile verilmektedir. Mobil uygulamalarında 128 Kb.lık GPRS altyapısı kullanılmaktadır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Belediye hizmetlerinin ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Standartları Sistem şartlarını ve belirle-nen Yönetim Politikalarını karşılaması amacı ile Entegre Yönetim sistemi kurulmuş ve bu sistemi; sistem prosedür-leri, süreç planları, görev tanım ve sorumlulukları, iş talimatları bazında dokümante edilmiştir. Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısı detayları Doküman Kontrolü Prosedürü’nde açıklanmıştır.

Entegre Yönetim Sistemi içinde; birinci düzeyde EYS El Kitabı, ikinci düzeyde EYS sistem prosedürleri ve süreç planları, üçüncü düzeyde iş talimatları, formlar, destek dokümanlar ve dış dokümanlar bulunur.

Entegre Yönetim Sisteminin yönetimini, kontrolünü, ölçümünü ve performans yeterliliğini saptamak için verilerin kullanımı sağlanmıştır. EYS’ nin işletilmesi ve gözlenmesinde destek olması için gerekli olan kaynakları ve enformas-yonun elde edilebilirliğinin güvenceye alınması sağlanmış ve ölçümleri, analizleri ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ve Service Cality standartları koşullarına göre yapılmaktadır. Sistemin performansı, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne uygun olarak belirlenmiş aralıklarla değerlendirilir.

Kalite, işin yapılmasına ilişkin her sürecin ana parçasıdır. Organizasyonda tanımlanmış her bölüm, ürün ve hizmet kalitesinden sorumludur.

Başkanlığımız, vizyon, misyon, politika ve hedefleri ile uyumlu etkin bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturulmuş, dokü-mante edilmiş ve uygulama kararlaştırılmıştır.

Başkanlığımız, ISO 9001:2008 Entegre Yönetim Sistemi şartlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı, EYS prosedürlerine referans göstererek Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyon yapısını detaylı olarak açıklanmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemi prosedürlerinin uygulanış etkinliği, her bölüme yılda en az bir kez yapılan kuruluş içi EYS Denetimleri ile değerlendirilmektedir.

Page 13: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

132014 Performans Programı

D- İNSAN KAYNAKLARI

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIPersonelin istihdam türlerine göre dağılımları aşağıda sunulmuştur.

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ

CİNSİYET SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE

KADIN 135 %38 64 %22 8 %54

ERKEK 222 %62 230 %78 7 %46

TOPLAM 357 %100 294 %100 15 %100

CİNSİYET DAĞILIMI

%38KADIN

%22 KADIN

MEMUR

%78ERKEK

İŞÇİ

%54 KADIN%46 ERKEK

SÖZLEŞMELİ

MEMUR İŞÇİ

İLKÖĞRETİM 49 144

LİSE 103 138

MESLEK LİSESİ 31 -

YÜKSEK ÖĞRENİM 174 12

TOPLAM 357 294

%49YÜKSEK

ÖĞRENİM

%9 MESLEK LİSESİ

%14 İLKÖĞRETİM

%28 LİSE

MEMUR İŞÇİ

%50İLKÖĞRETİM

%4 YÜKSEK ÖĞRENİM

%46 LİSE

ÖĞRENİM DURUMLARI

%62ERKEK

Page 14: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

Page 15: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

152014 Performans Programı

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Performans Programının Hazırlanmasında; 06.7.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Onuncu Kalkınma Planının Yerel Yönetimler için öngörülen hedeflerden Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe bele-diyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren;

• Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi,

• Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi,

• Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi,

• Yerel Dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması,

• Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması,

• Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması,

• E-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi,

• Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve işgücü duyarlılığının artırılması,

• Gelir Dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele.

Başlıklar esas alınmıştır.

Şişli Belediyesi 2010–2014 dönemi Stratejik Planı uyarınca hazırlanmış olan 2014 yılı Performans Programı Taslağında, temel politika olarak Stratejik Odaklar başlığı altında yer alan 22 adet stratejik amacın tamamına prog-ram döneminde öncelik verilmiştir. Stratejik Amaçlara bağlanmış olan 58 adet stratejik hedef ile stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler ise programda öngörülen sıra numarası ile önceliklendirilmiştir.

Şişli’de çağdaş yaşamın, herkesin hakkı olduğunu kabul ederek, Şişli’de yaşayanların kentli haklarını karşılayan bir temel yaklaşım ile çağdaş bir kente ulaşmaktır. Şişli belediyesi, kent yönetiminde deneyime, birikime ve özgüvene sahip yapısıyla, bunu başarabilecek yetenek ve liderliğe sahiptir. Amaç Şişlili olma bilincini geliştirerek ve kent kimliğine sahip çıkarak, örnek bir kent oluşturmaktır.

Şişli’de sevgi ve kültürle yoğrulmuş yaşam kalitesinin, zenginleştirilmesi ve yükseltilmesi temel bakışımız olacaktır.

Bu vizyonun gerçekleşmesinde esas alınacak ilkelerimiz;

• Hukuka uygunluk,

• Dürüstlük ve güvenilirlik,

• Beceriklilik,

• Hoşgörü ve saygı ile

• Kararlılık ve tutarlılık olacaktır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

B.1- MİSYON

B.2- VİZYON

Page 16: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

162014 Performans Programı

B.3- AMAÇ VE HEDEFLER

SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI

SH I.1.1. KAYIT, BELGE VE SİSTEM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

SH I.1.2. BELEDİYE GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ YEREL KAYNAKLARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

SH I.1.5. BELEDİYENİN HİZMET ÜRETİM SÜRECİNİN STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİN SAĞLANMASI

SH I.1.6. KURUMSAL PLANA UYGUN OLARAK YILLIK PERFORMANS PROGRAMININ VE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, İZLEME, ÖLÇME, RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ

SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA

UYGUNLUĞUN ARANMASI

SH I.2.1. HİZMET BİRİMLERİNİN HUKUKSAL YÖNDEN DESTEKLENMESİ

SH I.2.2. İHALE SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

SA I.3. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ SH I.3.1. NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI

SA I.4. HİZMET ÜRETIM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE

VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ

SH I.4.1. MECLİS VE ENCÜMEN SEKRETERYASININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ

SH I.4.2. KURUM İÇİ EVRAK İŞLEYİŞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SÜRATLENDİRİLMESİ

SA I.5. HİZMET PLANLAMA, ÜRETİM VE YÜRÜTÜMÜNE İÇ VE DIŞ

PAYDAŞLARIMIZIN ETKİN KATILIMININ SAĞLANMASI

SH I.5.1. BELEDİYEYİ İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE YÖNETMEK

SA I.6. KULLANIMA ELVERİŞLİ HİZMET BİNALARI

SH I.6.1. HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, EKSİK VE YETERSİZ DONANIMIN TAMAMLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

SA I.7. HİZMET YÜRÜTÜMÜNÜ SAĞLAYAN, KOLAYLAŞTIRAN LOJİSTIK

DESTEK BİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

SH I.7.1. TÜM BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYU-LAN ARAÇLARA SAHİP, HER ZAMAN VE HER ŞARTTA HİZMETE HAZIR LOJİSTİK DESTEK BİRİMİ

SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDIYE

SH I.8.1. KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENMESİNİN SAĞLANMASI

SH I.8.2. ENTEGRE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

SH I.8.3. DONANIM EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

SH I.8.4. TEKNOLOJİ DEĞİŞİM VE YENİLEMELERİNDE AR-GE ÇALIŞMALARINDAN YARARLANILMASI

SH I.8.5. HİZMET ÜRETİMİNE HIZ KAZANDIRILMASI VE KAYNAK İSRAFININ ÖNLENMESİ BAKIMINDAN TEKNOLOJİDEN YARARLANILMASI

SH I.8.10. ARŞİV SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

SH I.8.11. BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNİN KURULMASI

SH I.8.12. VERİTABANINDAKİ KAYITLARIN YENİLENMESİ

SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDIYE

SH I.9.1. YAZILI VE GÖRSEL BASININ DÜZENLİ, ETKİN VE PROFESYONELCE TAKİP EDİLMESİ

SH I.9.2. BELEDİYENİN PROJE ETKİNLİKLERİNİN KAMUOYUNA TANITILMASI

SH I.9.3. YURTTAŞLARIMIZIN GÖRÜŞ, ÖNERİ, ŞİKAYET VE TALEPLERİNİN BÜROKRATİK İŞLEYİŞE TAKILMADAN ALINMASI-NIN, TAKİBİNİN VE KARŞILANMASININ VE/VEYA CEVAPLAN-MASININ SAĞLANMASI

I - KURUMSAL YAPI

Page 17: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

172014 Performans Programı

II - KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA

SA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

SH II.1.1. KUDEB (KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSU’NUN) KURULMASI

SH II.1.2. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANACAK ALANLARIN TESPİTİ VE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI

SH II.1.3. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

SH II.1.4. RUHSATA BAĞLANAMAYAN VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE ALINAMAYAN KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI

SA II.2. TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN

AZALTILMASI

SH II.2.1. KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF YOL VE ARAÇLARIN DEVREYE ALINMASIYLA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜMLER OLUŞTURULMASI

SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN

GİDERİLMESİ

SH II.3.1. YENİLEME PROJELERİNİN YAPILMASI

SH II.3.2. DONATI ALANLARININ İŞGALLERDEN ARINDIRILMASI, PARK VE YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI, YENİLENMESİ, BAKIM VE ONA-RIMLARININ DÜZENLİ OLARAK YAPILARAK MEMNUNİYET DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ

SH II.3.3. PLANLAMA FAALİYETLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN MAKSİMUM DÜZEYDE YARARLANILMASI

SA II.4. ALTYAPI VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

SH II.4.1. BELEDİYE HİZMET, KÜLTÜR, SOSYAL HİZMET, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN TESİSLERİN YAPIMI, MEVCUTLARIN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI

SH II.4.2. ALT VE ÜST YAPI VE TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILARAK, ÇAĞDAŞ KENT KAVRAMINA UYGUN OLARAK KENTİN FİZİKİ KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI

SH II.5.1. AFET BİLGİ SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

SH II.5.2. AFET SONRASINDA MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ARAÇ-GEREÇ VE EĞİTİM HAZIRLIKLARININ TAMAMLANMASI

Page 18: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

182014 Performans Programı

III - ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE

KAZANDIRILMASI

SH III.1.1. KOLLEKTİF TEMİZLİK BİLİNCİNİN YARATILMASI

SH III.1.2. GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN, ATIKLARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMESİNİN ÖNLENMESİ VE GÜVENLİ ATIK TOPLAMA NOKTALARI VE SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

SH III.1.3. ŞİŞLİ İLÇESİNİN TÜM BÖLGELERİNDE ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASI İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYONUN YAPILMASI

SH III.1.4. ÇEVRE SAĞLIĞI VE TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İNSAN SAĞLIĞINA ODAKLANIRKEN; EKOLOJİK DENGEYİ DE KORUMAK

SH III.1.5. HİZMET ÜRETİMİNDE KAYNAKLARIN EKONOMİK KULLANIMI VE TASARRUF BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

SH. III.1.6. İNANÇ FARKI GÖZETMEKSİZİN TÜM İBADET YERLERİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEK VE YURTTAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI ALANLARDA İBADETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE OLANAK VERECEK HİJYENİK KOŞULLARIN SAĞLANMASI

SH III.1.7. HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İŞÇİ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN

YAYGINLAŞTIRILMASI

SH III.2.1. OKUL VE GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNDE KORUYUCU HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK YAYGIN SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ

SH III.2.2. POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

SH III.2.3. HAYVAN HAKLARINA SAYGI ÇERÇEVESİNDE; HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU HİZMETLER YÜRÜTMEK

SH III.2.4. ÇEVRE VE İNSANLIĞI TEHDİT EDEN UNSURLARLA MÜCADELENİN ETKİNLEŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ

Page 19: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

192014 Performans Programı

IV - EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM

V - DIŞ İLİŞKİLER

SA IV.1. İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRICI ÖRGÜN VE MESLEKİ EĞİTİM

OLANAKLARININ YARATILMASI

SH IV.1.1. MEVCUT ÖRGÜN VE MESLEKİ KURS HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK YÜRÜTÜLMESİ

SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE

KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN

SAĞLANMASI

SH IV.2.1. İLÇEDEKİ İŞSİZLERE İSTİHDAM OLANAĞI YARATABİLMEK İÇİN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KURUM VE KURULUŞLARIN İSTİHDAM İHTİYACININ VE GEREKSİNİM DUYULAN NİTELİKLERİNİN BELİRLENEREK, UYGUN BAŞVURULARIN BU KURUMLARA YÖNLENDİRİLMESİ

SH IV.2.2. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BELEDİYE HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMELERİNİN SAĞLANMASI

SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK

SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

SH IV.3.1. ORGANİZE EDİLECEK SANATSAL ETKİNLİKLERDEN YURTTAŞLARIMIZIN YAYGIN BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK, ETKİNLİKLERE YURTTAŞLARIMIZIN KATILIMLARINI ARTIRICI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK VE ŞİŞLİ’NİN SANATSAL FAALİYET ALANINDAKİ YERİNİ PEKİŞTİRMEK, DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIMAK

SH. IV.3.2. İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ AMATÖR VEYA PROFESYONEL TİYATRO ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEMEK, BELEDİYE OLANAKLARINI SANATSAL FAALİYET VE ORGANİZYONLAR İÇİN TAHSİS ETMEK

SH. IV.3.3. İNSANLIK, ÜLKEMİZ VE ŞİŞLİ İÇİN ÖZEL ÖNEME SAHİP GÜNLERDE HALKIN KATILIMININ SAĞLANDIĞI ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRMEK

SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK

SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ

SH IV.4.1. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI

SH. IV.4.2. SOSYAL GÜÇSÜZLERE KARŞI SOSYAL DEVLET İLKESİ SORUMLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMESİ

SA IV.5. SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN SOSYAL TESİS

İŞLETMELERİMİZDEKİ, HİZMET KALİTE VE ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

SH IV.5.1. SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANAN YURTTAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI

SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE

GETİRMEK

SH. V.1.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNA HAZIRLAMAK

SH. V.1.2. AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINDAN YARARLANMA OLANAĞININ YARATILMASI

SH. V.1.3. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİN ULUSLARARASI TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI

Page 20: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

202014 Performans Programı

SP ODAK VE AMAÇLAR TUTARI- KURUMSAL YAPI 35.236.761,00

SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI 45.000,00

SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA UYGUNLUĞUN ARANMASI 195.000,00

SA I.3. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ 546.000,00

SA I.4 HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ 0,00

SA I.5. HİZMET PLANLAMA, ÜRETİM VE YÜRÜTÜMÜNE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZIN ETKİN KATILIMININ SAĞLANMASI 2.020.000,00

SA I.6. KULLANIMA ELVERİŞLİ HİZMET BİNALARI 3.000.000,00

SA I.7. HİZMET YÜRÜTÜMÜNÜ SAĞLAYAN, KOLAYLAŞTIRAN LOJİSTİK DESTEK BİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 23.200.000,00

SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE 2.243.900,00

SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE 3.986.861,00

II- KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA 46.236.518,00

SA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

6.023.000,00

SA II.2. TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN AZALTILMASI 0,00

SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ 11.818.518,00

SA II.4. ALTYAPI VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ 27.380.000,00

SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI 1.015.000,00

III- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI 11.931.352,00

SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI 5.235.000,00

SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI 6.696.352,00

IV- EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM 40.215.000,00

SA IV.1. İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRICI ÖRGÜN VE MESLEKİ EĞİTİM OLANAKLARININ YARATILMASI 4.950.000,00

SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI 60.000,00

SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 14.200.000,00

SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ 20.945.000,00

SA IV.5. SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN SOSYAL TESİS İŞLETMELERİMİZDEKİ, HİZMET KALİTE VE ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 60.000,00

V- DIŞ İLİŞKİLER 1.099.100,00

SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK 1.099.100,00

Page 21: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

212014 Performans Programı

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI

Hedef SH.I.1.1. KAYIT, BELGE VE SİSTEM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Performans Hedefi 2014 YILINDA YERSİZ VE EKSİK TAHAKKUKLAR TESPİT EDİLECEK, MÜKERRER KAYITLAR TEMİZLENECEK VE ÖN MALİ KONTROL BİRİM YÖNETMELİĞİ HAZIRLANACAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Düzeltilen hatalı tahakkuk sayısı 0 5.000 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Belge güncellemesi yapılan dosya sayısı. 0 5.000 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Muhasebe kayıtlarının denetlenme düzeyi. 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

4 Ön mali kontrol birim yönergesinin hazırlanması. 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

5 Düzeltilen tahakkuklardan sonra gelirin artış oranı 0% 2% 4%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. I.1.1.1. TAHAKKUK KAYITLARININ SİSTEMDEN TARANMASI SURETİYLE YERSİZ VE EKSİK TAHAKKUKLARIN TESBİTİ; YERSİZ TAHAKKUKLARIN TERKİNİ, EKSİK TAHAKKUKLARIN TAMAMLANMASI VE TAHAKKUKA ESAS BELGELERİN GÜNCELLENMESİ

0,00 0,00 0,00

2F. I.1.1.2. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNİN FİZİKİ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE ARŞİVDE YER ALAN TÜM MUHASEBE EVRAKININ TARANARAK TASNİF EDİLMESİ

0,00 0,00 0,00

3 F. I.1.1.3. ÖN MALİ KONTROL BİRİM YÖNERGESİNİN HAZIRLANMASI VE ETKİN BİR ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI 5.000,00 0,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00

Page 22: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

222014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI

Hedef SH.I.1.2. BELEDİYE GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ YEREL KAYNAKLARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi PROGRAM DÖNEMİNDE TAHAKKUK ARTIŞI %4 DÜZEYİNE ÇIKARTILACAK; TAHSİLATIN, TOPLAM TAHAKKUKA ORANI %90 DÜZEYİNE YÜKSELTİLECEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Tahsilatın tahakkuka oranı 0% 70% 90%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Tahakkuk artışının yüzdesi. 0% 2% 4%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.1.2.1. TAHAKKUK KAYIPLARININ AZALTILMASI VE TAHAKKUK ARTIŞININ %4 DÜZEYİNDE ARTTIRILMASI 0,00 0,00 0,00

2 F. I.1.2.2. TAHSİLATIN TOPLAM TAHAKKUKA ORANININ ASGARİ %90 DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİ 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI

Hedef SH.I.1.5. BELEDİYENİN HİZMET ÜRETİM SÜRECİNİN STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİN SAĞLANMASI

Performans HedefiHİZMETLERİN STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN İZLEME RAPORLAMA SİSTEMİ OLUŞTURULACAK, OLUŞTURULACAK İZLEME SİSTEMİ İLE ÖDEMELERİN HER AY KONTROLÜ SAĞLANACAK.

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 İzleme sisteminin oluşturulması ve kullanımı 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Bütçeye uygunluğu kontrol edilen faaliyet sayısı/tüm faaliyetlere oranı 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. I.1.5.1. BELEDİYENİN HİZMET BİRİMLERİNİN STRATEJİK PLANDA TANIMLANAN FAALİYETLERİNİN, PLANA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAYACAK İZLEME-RAPORLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI

0,00 0,00 0,00

2F. I.1.5.2. BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEKLERİN, STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK KULLANILMASINI SAĞLAYACAK İZLEME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

Page 23: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

232014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.1. GÜÇLÜ MALİ YAPI

HedefSH.I.1.6. KURUMSAL PLANA UYGUN OLARAK YILLIK PERFORMANS PROGRAMININ VE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, İZLEME, ÖLÇME, RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN BELİRLENMESİ

Performans HedefiPERFORMANS PROGRAMININ İZLENMESİ, ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI, KANUN İLE BELİRTİLEN SÜRELERDE İLGİLİ RAPORLARI HAZIRLAYARAK BELEDİYE MECLİSİ’NE SUNMAK.

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Hazırlanan yıllık performans programının stratejik plana uygunluk oranı. 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Belediyenin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için birim temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı. 0 24 24

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Yapılan kurumsal performans toplantı sayısı 0 3 3

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.1.6.1. STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK BELEDİYENİN YILLIK PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI 15.000,00 0,00 15.000,00

2 F. I.1.6.2. PERFORMANS PROGRAMININ İZLENMESİ, ÖLÇÜLMESİ, RAPORLANMASI VE UYGULAMALARIN DENETLENMESİ 0,00 0,00 0,00

3 F. I.1.6.3. BELEDİYENİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANARAK BELEDİYE MECLİSİNE SUNULMASI 25.000,00 0,00 25.000,00

Genel Toplam 40.000,00 0,00 40.000,00

Page 24: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

242014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA UYGUNLUĞUN ARANMASI

Hedef SH.I.2.1 HİZMET BİRİMLERİNİN HUKUKSAL YÖNDEN DESTEKLENMESİ

Performans HedefiHUKUKSAL GÖRÜŞ TALEPLERİ 3 GÜN İÇİNDE CEVAPLANACAK, RESMİ GAZETE GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLECEK, BELEDİYENİN HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME VE PROTOKOLLER 2 GÜN İÇİNDE YAPILACAK VEYA İNCELENECEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Hukuksal görüş sayısı 50 60 80

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Avukat başına düşen hukuksal görüş sayısı 8 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Birimlerden talep edilen hukuksal görüşün gerçekleşme oranı 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

4 Yeni dava sayısı 180 150 225

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Sonuçlandırılan sözleşme/protokol sayısı ve oranı 100% 0% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

6 Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı oranı 75% 100% 75%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

7 Birim avukat başına düşen dava dosyası sayısı 30 15 28

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Mevzuattaki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilme oranı 75% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

9 Belediye lehine sonuçlanan dava sayısı 60 80 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.2.1.1. HİZMET BİRİMLERİNİN HUKUKSAL GÖRÜŞ İSTEMLERİNİN EN ÇOK ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE YERİNE GETİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00

2F. I.2.1.2. RESMİ GAZETENİN GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLEREK, HUKUKSAL ALANDAKİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLERİN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ

0,00 0,00 0,00

3

F. I.2.1.3. BELEDİYENİN HİZMET ALANLARINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HUKUKİ UYUŞMAZLIK ÖNGÖRÜLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM RAPORLARININ HAZIRLANMASI, İŞLEM TESİSİNDEN ÖNCE GEREKLİ HUKUKSAL İNCELEMELERİN YAPILMASI, PROTOKOL VE SÖZLEŞME TASLAKLARININ HAZIRLANMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

Page 25: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

252014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.2. BELEDİYENİN TÜM EYLEM, İŞLEM VE TASARRUFLARINDA HUKUKA UYGUNLUĞUN ARANMASI

Hedef SH.I.2.2 İHALE SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi E-İHALE SİSTEMİNE GEÇİLECEK

AÇIKLAMA

KİK kamu kurumlarının ihalelerinde internet üzerinden teklif verilebilmesini öngördüğünden ihale bürosunun organizasyonu ve teknik alt yapısı e-ihale sistemine elverişli hale getirilmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 e-ihale sisteminin güncellenmesi 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Verilen eğitim sayısı 0 3 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Teknik donanımın karşılanması 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

4 Kurulan ihale masası sayısı 0 6 6

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Eğitim verilen kişi sayısı 0 25 25

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.2.2.1. E-İHALE SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ 25.000,00 0,00 25.000,00

2

F. I.2.2.2. İHALE BÜROSUNDA MAL, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ İHALELERİ İÇİN AYRI MASALAR OLUŞTURULMASI VE BÜRODA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN KAPSAMLI BİR EĞİTİMDEN GEÇİRİLMESİ

20.000,00 0,00 20.000,00

3 F. I.2.2.3. İHALE BÜROSUNUN TEKNİK DESTEK VE DONANIM GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI 150.000,00 0,00 150.000,00

Genel Toplam 195.000,00 0,00 195.000,00

Page 26: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

262014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.3. İNSAN KAYNAKLARININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ

Hedef SH.I.3.1 NİTELİKLİ PERSONEL İSTİHDAMI

Performans Hedefi YETERLİLİK İLKESİNE DAYALI YÖNETİM SİSTEMİNİ YERLEŞTİRMEK

AÇIKLAMA

ÇALIŞANLAR, MÜŞTERİLER VE TOPLUM İLE İLGİLİ VAROLAN RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN BELEDİYEMİZDE MESLEKİ SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİ ULUSLARARASI KRİTERLERİNİN UYGULANMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİN İYİLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMASI

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Doldurulan ünvanlı kadro sayısı 0 12 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Memur lokalinin açılması 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

3 Eğitim alan personel sayısı 0 120 60

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Eğitim verilecek kişi sayısı 0 42 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Eğitime katılan personel sayısı 0 40 40

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Y.Y.E’de eğitim verilecek personel sayısı 0 40 40

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Y.Y.E’de eğitim verecek eğitmen sayısı 0 0 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Sertifika alan personel sayısı 0 0 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Enstitünün faaliyete geçirilmesi 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.3.1.1. YEREL YÖNETİM ENSTİTÜSÜNÜN AÇILMASI 250.000,00 0,00 250.000,00

2F. I.3.1.2. GÖREV YAPAN PERSONELİN İLGİLİ BULUNDUĞU HİZMET ALANINDA YETKİNLEŞMESİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

25.000,00 0,00 25.000,00

3

F. I.3.1.3. İŞÇİ VE MEMUR PERSONELİN DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER KONULARINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDEN GEÇİRİLMESİNİN SAĞLANMASI

18.000,00 0,00 18.000,00

4F. I.3.1.4. GÖREVDE YÜKSELME VE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE ESAS SIRALAMALARIN YAPILARAK DÜZENLİ OLARAK TÜM ÇALIŞANLARA BİLDİRİLMESİ

3.000,00 0,00 3.000,00

5 F. I.3.1.5. MEMUR LOKALİ AÇILMASI 250.000,00 0,00 250.000,00

Genel Toplam 546.000,00 0,00 546.000,00

Page 27: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

272014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.4. HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef SH.I.4.1 MECLİS VE ENCÜMEN SEKRETERYASININ YETKİNLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi2014 YILINDA MECLİS KARARLARINI, İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARINI, ENCÜMEN ARŞİVİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK VE İNTERNET ORTAMINDA İZLENMESİ SAĞLANACAK.

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Meclis Kararları elektronik ortama aktarılacak 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Encümen Arşivi elektronik ortama aktarılacak 0% 40% 40%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

3 İnternette yayınlanan kararların sayısı 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. I.4.1.1. MECLİS KARARLARINI, İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARINI ELEKTRONİK ORTAMA AKTARMAK İLE İLGİLİ HİZMET ALIMINININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

0,00 0,00 0,00

2F. I.4.1.2. ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILAN MECLİS ARŞİVİNİN; KARAR VE KOMİSYON RAPORLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMEYE AÇILMASI

0,00 0,00 0,00

3F. I.4.1.3. ENCÜMEN ARŞİVİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ HİZMET ALIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK

0,00 0,00 0,00

4F. I.4.1.4. KİŞİYE VE/VEYA KURUMA ÖZEL OLMAYAN ENCÜMEN KARARLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIMLAMASININ SAĞLANMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

Page 28: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

282014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.4. HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef SH.I.4.2 KURUM İÇİ EVRAK İŞLEYİŞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SÜRATLENDİRİLMESİ

Performans Hedefi 2014 YILINDA GENEL EVRAK SERVİSİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAZILIM SAĞLANACAK, YAZIŞMALAR DOĞRU VE SÜRATLİ YAPILACAKTIR.

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Yazılımın gerçekleştirilmesi 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Verilen eğitim sayısı 0 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Eğitim verilen personel sayısı 0 4 4

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. I.4.2.1. GENEL EVRAK SERVİSİNE GELEN EVRAKIN DOĞRU VE SÜRATLİ BİÇİMDE İLGİLİ BİRİMLERE HAVALESİNİN VE CEVAP VERİLMEYİ GEREKTİREN BELGELERİN TAKİBİNİ YAPMAYA ELVERİŞLİ YAZILIMIN SAĞLANMASI

0,00 0,00 0,00

2

F. I.4.2.2. GENEL EVRAK SERVİSİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİ, BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE İLGİLİ OLARAK KAPSAMLI BİR HİZMET İÇİ EĞİTİMDEN GEÇİRİLMELERİNİ SAĞLAMAK

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

Page 29: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

292014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.5. HİZMET PLANLAMA, ÜRETİM VE YÜRÜTÜMÜNE İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZIN ETKİN KATILIMININ SAĞLANMASI

Hedef SH.I.5.1 BELEDİYEYİ İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE YÖNETMEK

Performans Hedefi2014 YILINDA; 1- SOKAK ÇOCUKLARINI KORUMAYA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ PROJESİ HAZIRLANACAK, 2- BELEDİYEMİZİN UA BEL.BİR. ÜYELİĞİ SAĞ. 3- YEREL GÜNDEM ETKİNLİK VE PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Sokak çocuklarını korumaya yönelik projenin hazırlanması 0% 50% 50%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Katılım sağlanan etkinlik sayısı 0 10 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurul sayısı 0 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Düzenlenen gezi sayısı 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 U.B.B üye olunması 0 0 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Örgütlenilen mahalle sayısı 0 5 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Gerçekleştirilen Kent Konseyi toplantıları 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Ağırlanan başkanlık misafir sayısı 0 1.000 1.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. I.5.1.1. MERKEZİ İDARE-BELEDİYE-STÖ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SOKAK ÇOCUKLARINI KORUMAYA YÖNELİK PROJELERİN HAZIRLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

20.000,00 0,00 20.000,00

2F. I.5.1.2. YEREL GÜNDEM TÜRKİYE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE 2014 YILINDA 5 ADET YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI PANEL, KONFERANS VE SEMİNER ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ

250.000,00 0,00 250.000,00

3 F. I.5.1.3. ULUSLARARASI BELEDİYELER BİRLİĞİ ETKİNLİKLERİNE KATILINMASI 50.000,00 0,00 50.000,00

4 F. I.5.1.4. BELEDİYEMİZİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 250.000,00 0,00 250.000,00

5 F. I.5.1.5. YEREL GÜNDEM 21 MECLİSLERİNİN MAHALLE BAZINDA ÖRGÜTLENMESİNİN SAĞLANMASI 200.000,00 0,00 200.000,00

6 F. I.5.1.6. KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTI ORGANİZASYONLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 100.000,00 0,00 100.000,00

7 F. I.5.1.7. KENT KONSEYİ GENEL KURULLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI 50.000,00 0,00 50.000,00

8 F. I.5.1.8. BAŞKANLIK MAKAMINA GELEN MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

9 F. I.5.1.9. BELEDİYEMİZİN ULUSLARARASI BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE OLMASININ SAĞLANMASI 100.000,00 0,00 100.000,00

Genel Toplam 2.020.000,00 0,00 2.020.000,00

Page 30: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

302014 Performans Programı

TABLO 2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.6. KULLANIMA ELVERİŞLİ HİZMET BİNALARI

Hedef SH.I.6.1 HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI, EKSİK VE YETERSİZ DONANIMIN TAMAMLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLARIN DAHA İYİ HİZMET ALACAKLARI ORTAMLARI SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Engelli tuvaleti yapılması 0 2 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Asansör kabinlerinin yenilenmesi 0 5 7

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Hizmet binalarının ısıtma soğutma sistemlerinin yıllık bakım onarımı yapılacak 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

4 Kaplanan yer zeminlerinin alanı miktarı 80% 80% 80%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

5 Hizmet binalarının telefon santrallerinin bakım,onarımının yapılması 80% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

6 Bakım ve onarım yapılan elektrik trafolarının sayısı 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

7 Bakım ve onarım yapılan güvenlik otomasyon sistemleri 15% 100% 80%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

8 Hizmet binalarının boya bakım ve onarım yapılacak alanı 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.6.1.2. ENGELLİLER İÇİN ÖZEL TUVALET YAPILMASI 0,00 0,00 0,00

2 F. I.6.1.3. ASANSÖR KABİNLERİNİN YENİLENMESİ 750.000,00 0,00 750.000,00

3 F. I.6.1.4. HİZMET BİNALARI ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN YILLIK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

4 F. I.6.1.5. HİZMET BİNALARI BOYA, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 500.000,00 0,00 500.000,00

5 F. I.6.1.6. HİZMET BİNALARININ TELEFON SANTRALLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 100.000,00 0,00 100.000,00

6 F. I.6.1.7. ELEKTRİK TRAFOLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 50.000,00 0,00 50.000,00

7 F. I.6.1.8. GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI 300.000,00 0,00 300.000,00

8 F. I.6.1.9. TÜM YER ZEMİNLERİNİN KAPLANMASI 300.000,00 0,00 300.000,00

Genel Toplam 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Page 31: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

312014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.7. HİZMET YÜRÜTÜMÜNÜ SAĞLAYAN, KOLAYLAŞTIRAN LOJİSTİK DESTEK BİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef SH.I.7.1 TÜM BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN ARAÇLARA SAHİP, HER ZAMAN VE HER ŞARTTA HİZMETE HAZIR LOJİSTİK DESTEK BİRİMİ

Performans Hedefi BELEDİYEMİZ TARAFINDAN BÖLGEMİZ HALKINA DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK AMACIYLA, İHTİYAÇ DUYULAN ARAÇ VE PERSONEL HİZMETİ ALIMI

AÇIKLAMA

BELEDİYEMİZ ARAÇLARININ YETERSİZ VE BİR BÖLÜMÜNÜN DE YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ OLMASI, AYRICA PERSONELİMİZ ELİYLE YÜRÜTMEKTE OLDUĞUMUZ HİZMETTE EMEKLİYE BAĞLI OLARAK AZALMASINDAN DOLAYI HİZMETLERİN VATANDAŞIMIZA YÖNELİK DAHA RASYONEL VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ, AYRICA KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK VE YENİ NESİLLERE TANITMAK AMACIYLA (ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ, HACI BEKTAŞ-I VELİ, ANITKABİR, EDİRNE, KONYA MEVLANA, MERYEM ANA) GİBİ GEZİLERE ARAÇ TEMİNİ.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Belediye hizmeti için kiralanan araç sayısı (binek,kamyon,kamyonet, iş makinası, otobüs) 0 120 177

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Alınacak Personel sayısı 0 80 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Kültürel amaçlı geziler için gönderilen otobüslerin sefer sayısı (1 yıl içerisinde) 0 1.050 3.200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.7.1.2. ARAÇ KİRALAMA 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2 F. I.7.1.4. HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE GEREKSİNİM DUYULAN PERSONEL HİZMETİ ALIMI 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

Genel Toplam 23.200.000,00 0,00 23.200.000,00

Page 32: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

322014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH.I.8.1 KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI VE GÜNCEL TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENMESİNİN SAĞLANMASI

Performans HedefiKENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINI %100 WEB TABANLI HALE GETİRMEK, GEREK DUYULAN DONANIM NETWORK ALTYAPISINI VE UZAK ŞUBE BAĞLANTILARINI GÜNCELLEŞTİRMEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının Web tabanlı teknolojiye taşınma oranı 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Merkez ve Osmanbey hizmet binalarının sistem odalarının güncel teknolojilerle desteklenmesi 1 3 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Dış birimlerin Network altyapısının incelenmesi 2 10 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. I.8.1.1. KENT BİLGİ SİSTEMİ (DİGİKENT-ŞİŞLİ) UYGULAMALARININ %100 WEB TABANLI VE MOBİL TEKNOLOJİYE UYGUN ŞEKİLDE GÜNCELLENMESİ, DESTEK HİZMETLERİNİN ALINMASI

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

2 F. I.8.1.2. HİZMET BİRİMLERİNİN DONANIM VE NETWORK ALTYAPISININ GÜNCEL TEKNOLOJİLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 175.000,00 0,00 175.000,00

3 F. I.8.1.5. TÜM HİZMET BİNALARININ, SİSTEM ODALARININ GÜNCEL TEKNOLOJİLERLE DESTEKLENMESİ 91.200,00 0,00 91.200,00

Genel Toplam 1.466.200,00 0,00 1.466.200,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH.I.8.2 ENTEGRE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Performans Hedefi GÜNCELLEMELER YAPILARAK SİSTEM GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Firewall ve antivirüs yazılımlarının güncellenerek sistem güvenliğinin sağlanması 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. I.8.2.1. FIREWALL YAZILIMI VE ANTİVİRÜS YAZILIMI GÜNCELLEMELERİNİN YAPILARAK SİSTEM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

91.200,00 0,00 91.200,00

Genel Toplam 91.200,00 0,00 91.200,00

Page 33: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

332014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH.I.8.3 DONANIM EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Performans Hedefi KULLANICI EKSİKLİKLERİ TAMAMLANARAK PC GEREKSİNİMİ SAĞLANACAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Gerek duyulan PC’lerin alımı. 0 75 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. I.8.3.1.BİRİMLERİN VE DİĞER KAMU VE KURULUŞLARIN BELEDİYE KANUNUNUN 75. MADDESİ KAPSAMINDA İSTENİLEN MOBİL TEKNOLOJİ İLE ÇALIŞAN BİLGİSAYAR, PERSONEL BİLGİSAYARI VE ÇEVRE ELEMANLARININ KARŞILANMASI.

101.300,00 0,00 101.300,00

Genel Toplam 101.300,00 0,00 101.300,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH.I.8.4 TEKNOLOJİ DEĞİŞİM VE YENİLEMELERİNDE AR-GE ÇALIŞMALARINDAN YARARLANILMASI

Performans Hedefi KENT BİLGİ SİSTEMİ YURTTAŞLARIMIZDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLİP YENİLENECEKTİR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Yapılan araştırma sayısı 0 1 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. I.8.4.1. KENT BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCEL TEKNOLOJİYE BAĞLI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ VE/VEYA YENİLENMESİNDE YURTTAŞLARIMIZIN DA İRADELERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

128.000,00 0,00 128.000,00

Genel Toplam 128.000,00 0,00 128.000,00

Page 34: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

342014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH.I.8.5 HİZMET ÜRETİMİNE HIZ KAZANDIRILMASI VE KAYNAK İSRAFININ ÖNLENMESİ BAKIMINDAN TEKNOLOJİDEN YARARLANILMASI

Performans HedefiBELEDİYE HİZMETLERİNDE MOBİL TEKNOLOJİYİ YAYGINLAŞTIRACAK, DİGİTAL İMZA İLE BİRİMLER ARASI YAZIŞMALARA YAPILACAK, İNTERAKTİF VE SMS UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLECEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Elektronik imza uygulamasının yetki ve derecelendirmelerinin yapılarak faaliyete geçmesi 1 0 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Arazide görev yapan personel sayısının alınan mobil cihaz sayısına oranı 100% 0% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

3 Belediye-Vatandaş ilişkilerinde interaktif uygulamalarının kullanılması oranı 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. I.8.5.2. BELEDİYEMİZ PERSONELİNE DİJİTAL İMZA SERTİFİKASI ALINMASI VE KURUM İÇİ EVRAK DOLAŞIMINDA DİGİTAL İMZA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI

73.200,00 0,00 73.200,00

2 F. I.8.5.5. BELEDİYE - VATANDAŞ, BELEDİYE - KURUMLAR ARASI İLİŞKİLERDE İNTERAKTİF UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI 73.200,00 0,00 73.200,00

3 F. I.8.5.6. INTERAKTİF SMS PROJESİNİN (KISA MESAJ) HAYATA GEÇİRİLMESİ 146.400,00 0,00 146.400,00

Genel Toplam 292.800,00 0,00 292.800,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH I.8.10 ARŞİV SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi BELEDİYENİN FİZİKSEL ARŞİVİNDEKİ DÖKÜMANLARIN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI İLE DİGİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİLECEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Fiziksel arşivin elektronik ortama aktarılma oranı 0% 0% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. I.8.10.1. DİJİTAL ARŞİV PROJESİ İLE FİZİKSEL ARŞİVDEKİ DÖKÜMANLAR ELEKTRONİK ORTAMA ATILACAK VE YETKİLİ KULLANICILARIN ERİŞİMİNE AÇILACAKTIR.

57.800,00 0,00 57.800,00

Genel Toplam 57.800,00 0,00 57.800,00

Page 35: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

352014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH I.8.11 BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNİN KURULMASI

Performans Hedefi BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ KURULACAK, VATANDAŞLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYİ ARTTIRILACAKTIR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanma oranı %0 %0 %100

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

2 Bilgi İşlem Çağrı Merkezinin kurulması 0 0 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. I.8.11.1. BİLGİ İŞLEM ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNİN KURULMASI İLE VATANDAŞLARIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI

30.400,00 0,00 30.400,00

Genel Toplam 30.400,00 0,00 30.400,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.8. GÜNCEL TEKNOLOJİYİ KULLANAN BELEDİYE

Hedef SH I.8.12 VERİTABANINDAKİ KAYITLARIN YENİLENMESİ

Performans HedefiUYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARARLANARAK KAÇAK YAPI FAALİYETLERİNİN İZLENİLMESİ, TELEFON BELEDİYECİLİĞİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI, MUHTARLIKLARDA KIOSK SİSTEMİNİN KURULMASI SAĞLANACAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Uydu görüntülerinden yararlanarak kaçak yapılaşma faaliyetlerinin izlenilmesi 1 1 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Telefon belediyeciliği sisteminin oluşturulması 1 1 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Muhtarlık ve alışveriş merkezlerine kurulan KIOKS sistem sayısı 3 10 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.8.12.2. MUHTARLIK,AVM VE İHTİYAÇ DUYULAN BİNALARDA DOKUNMATİK BİLGİ TERMİNALLERİNİN KURULMASI. 55.000,00 0,00 55.000,00

2 F. I.8.12.3. TELEFON BELEDİYECİLİĞİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 9.000,00 0,00 9.000,00

3 F. I.8.12.11. UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARARLANILARAK KAÇAK YAPILAŞMA FAALİYETLERİNİN İZLENEBİLMESİNİN SAĞLANMASI 12.200,00 0,00 12.200,00

Genel Toplam 76.200,00 0,00 76.200,00

Page 36: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

362014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE

Hedef SH.I.9.1 YAZILI VE GÖRSEL BASININ DÜZENLİ, ETKİN VE PROFESYONELCE TAKİP EDİLMESİ

Performans Hedefi ŞİŞLİ’NİN YEREL VE ULUSAL BASINDA TANITILMASINI VE GÜNDEM YARATAN BELEDİYE OLMASINI SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Ulusal ve yerel basında çıkan haber sayısı 0 4.000 4.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Güncel olayları takip etmek amacıyla gazete dergi alımı 50.000 10.000 10.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. I.9.1.1. ULUSAL VE YEREL YAYIN YAPAN GÜNLÜK GAZETELER VE TELEVİZYON YAYINLARINDAN BELEDİYEMİZİ İLGİLENDİREN SİYASET, EKONOMİ VE SOSYAL OLAYLARLA İLGİLİ HABERLERİN DERLENEREK, ÇOĞALTILMASI VE İLGİLİ BİRİMLERE DAĞITIMININ YAPILMASI

121.551,00 0,00 121.551,00

2F. I.9.1.2. YAZILI GÖRSEL BASINDA KÖŞE YAZARLARININ BELEDİYE MUHABİRLERİNİN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

0,00 0,00 0,00

3 F. I.9.1.3. GÜNCEL OLAYLARIN TAKİP EDİLEBİLMESİ İÇİN GAZETE, DERGİ ALIMLARININ YAPILMASI 121.551,00 0,00 121.551,00

Genel Toplam 243.102,00 0,00 243.102,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE

Hedef SH.I.9.2 BELEDİYENİN PROJE ETKİNLİKLERİNİN KAMUOYUNA TANITILMASI

Performans Hedefi ŞİŞLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLERİN KAMUOYUNA ETKİN BİR ŞEKİLDE DUYURULMASI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Kullanılan billboard sayısı 0 12.000 12.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Basılan ajanda sayısı 5.000 5.000 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Düzenlenen açılış töreni sayısı 0 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Kamuoyuna duyurulan sosyal sorumluluk projesi sayısı 0 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Çekilen fotoğraf sayısı 0 750.000 750.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Basılan fotoğraf sayısı 1.000.000 350.000 350.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Page 37: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

372014 Performans Programı

7 Önemli, gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı 20 20 20

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Hazırlanan tanıtım filmi sayısı 25 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Düzenlenen basın toplantısı sayısı 25 15 15

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

10 Düzenlenen lansman sayısı 25 3 3

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

11 Basılıp dağıtılan materyal sayısı 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

12 Hazırlanan haber bülteni sayısı 0 2.000 2.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

13 Temin edilen yazılım ve donanım programı 0 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

14 Temin edilen montaj aktarım sistem sayısı 0 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

15 Basılan yeni yıl takvimi sayısı 50.000 50.000 50.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

16 Hazırlatılan süreli ve süresiz yayın sayısı 200.000 300.000 300.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. I.9.2.1. BELEDİYE HİZMETLERİNİ TANITMAYA YÖNELİK TANITIM FİLMİ HAZIRLANMASI VE YAYIMLATILMASI 364.652,00 0,00 364.652,00

2F. I.9.2.2. ÖNEMLİ PROJELERİN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASI VE MEDYAYA DUYURULMASI İÇİN BASIN TOPLANTILARI VE LANSMANLARIN DÜZENLENMESİ

121.551,00 0,00 121.551,00

3F. I.9.2.3. BELEDİYE ETKİNLİK VE FAALİYETLERİNİN DUYURULMASI AMACIYLA AFİŞ, DAVETİYE, BROŞÜR, BİLLBOARD GİBİ BASILI MATERYALLER HAZIRLATILMASI

1.215.506,00 0,00 1.215.506,00

4 F. I.9.2.4. BELEDİYE ETKİNLİKLERİNİN TANITIMI AMACIYLA SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLARIN HAZIRLATILMASI 30.387,66 0,00 30.387,66

5F. I.9.2.5. BELEDİYE ETKİNLİKLERİNİN TANITIMI AMACIYLA YAZILI GÖRSEL VE DİJİTAL MECRALARDA REKLAM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI

91.162,97 0,00 91.162,97

6F. I.9.2.6 ÖNEMLİ PROJE VE KAMPANYALARIN KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ TESİS VE HİZMET ALANLARININ AÇILIŞ TÖRENLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ

121.550,63 0,00 121.550,63

7 F. I.9.2.7. ETKİNLİK, AÇILIŞ, ZİYARET VB. KONULARDA DİGİTAL VE OPAK FOTOĞRAF ÇEKİMİ, BASIMI VE ARŞİVLENDİRİLMESİ 1.215.506,00 0,00 1.215.506,00

8 F. I.9.2.8. ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARDA KUTLAMA, ANMA ETKİNLİKLERİNİN DÜZENLENMESİ 243.101,00 0,00 243.101,00

9F. I.9.2.9. BELEDİYE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BASIN DUYURUSU, HABER BÜLTENİ, AÇIKLAMA VE BİLGİLENDİRME BÜLTENLERİNİN E-MAIL YOLUYLA GÖNDERİLMESİ

0,00 0,00 0,00

10 F. I.9.2.10. FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ ARŞİVİ İÇİN YAZILIM VE DONANIM PROGRAMININ SAĞLANMASI 54.698,00 0,00 54.698,00

11 F. I.9.2.11. MONTAJ VE AKTARIM SİSTEMİ, DİGİTAL KAMERA VE DİĞER EKİPMANLARIN SAĞLANMASI 36.465,00 0,00 36.465,00

12 F. I.9.2.12. YENİ YIL TAKVİMİ YAPTIRILMASI 36.465,00 0,00 36.465,00

13 F. I.9.2.13. AJANDA YAPTIRILMASI 54.697,74 0,00 54.697,74

Genel Toplam 3.585.743,00 0,00 3.585.743,00

Page 38: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

382014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA I.9. GÜNDEMİ TAKİP EDEN, GÜNDEM YARATAN BELEDİYE

HedefSH.I.9.3 YURTTAŞLARIMIZIN GÖRÜŞ, ÖNERİ, ŞİKAYET VE TALEPLERİNİN BÜROKRATİK İŞLEYİŞE TAKILMADAN ALINMASININ, TAKİBİNİN VE KARŞILANMASININ VE/VEYA CEVAPLANMASININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi KAMUOYU ARAŞTIRMALARI DÜZENLEYEREK YURTTAŞLARIN BELEDİYE İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAYA YÖNELİK HİZMET VERİLMESİNİ SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Yaptırılan Kamuoyu Araştırması sayısı 4 2 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. I.9.3.1. VATANDAŞLARDAN GELEN TELEFON, E-MAİL, FAKS ŞAHSİ VEYA BASIN YOLUYLA BAŞVURULARIN İLGİLİ BİRİMLERE YÖNLENDİRİLMESİ, TAKİBİ VE BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

0,00 0,00 0,00

2

F. I.9.3.2. YURTTAŞLARIMIZIN BELEDİYE İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİ SAPTAMAK VE HİZMET ÜRETİMİNDE YARARLANMAK, YURTTAŞLARIN YÖNETİME DAHA ETKİN KATILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇEŞİTLİ KONU VE ALANLARDA KAMUOYU ARAŞTIRMASININ YAPTIRILMASI

158.016,00 0,00 158.016,00

Genel Toplam 158.016,00 0,00 158.016,00

Page 39: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

392014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

Hedef SH.II.1.1 KUDEB (KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSUNUN) KURULMASI

Performans Hedefi KUDEB BİRİMİNİN KURULARAK TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 KUDEB’in kurulması için gerekli yazışmalar yapılarak tamamlanması. 0 12

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Tarihi ve kültürel miras niteliğinde olduğu tespit edilen binaların, mahalle kadastral paftalarına işlenmesi 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Proje araştırma gezileri 3 1 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Cephe ve renk belirlemesi yapılan bina sayısı 0,00 25 30

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Ölçekli maketin tamamlanma oranı %0 %40 %40

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F II.1.1.1. KUDEB (KORUMA UYGULAMA ve DENETİM BÜROSU’NUN) KURULMASI 0,00 0,00 0,00

2F II.1.1.2. TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS NİTELİĞİNDEKİ BİNALARIN TESPİT İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE PLAN PAFTALARINA İŞLENMESİ

0,00 0,00 0,00

3 F II.1.1.3. MEVCUT BİNA ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI VE ÖLÇEKLİ MAKETİNİN YAPTIRILMASI 600.000,00 0,00 600.000,00

4F II.1.1.4. MAHALLELERİMİZİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİNE UYGUN OLARAK, İMAR UYGULAMALARINDA CEPHE VE RENK BELİRLEMESİ YAPMAK

0,00 0,00 0,00

5 F.II.1.1.5 PROJE ARAŞTIRMA GEZİLERİ (YURTİÇİ VE YURTDIŞI) 35.000,00 0,00 35.000,00

Genel Toplam 635.000,00 0,00 635.000,00

Page 40: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

402014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

Hedef SH.II.1.2 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANACAK ALANLARIN TESPİTİ VE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI

Performans Hedefi SAĞLIKSIZ YAPILAŞMANIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGERİN TESPİTİ, PROJELENDİRİLMESİ VE TANITIMI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Gecekonduların yoğun olduğu mahallerin arazi tespit çalışmaları 0 2 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Proje tanıtım kitapçıklarının dağıtılması 0 1100 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Hazırlanan projenin tanıtım amacıyla bölge halkına düzenlenen toplantı sayısı 0 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Kentsel Dönüşüm alanlarının projelendirilmesi 0 2 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Kuştepe gecekondu önleme projesi kapsamında bina tesbiti sayısı 0 3.000 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Huzur mah. Alan büyüklüklerinin belirlenmesi 0% 100% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı (2013 yılında tamamlandı)

7 Huzur mah. gecekondu önleme projesi kapsamında bina tespiti sayısı 0 600 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Kuştepe Mah. Alan büyüklüklerinin belirlenmesi 0 1.200 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. II.1.2.2. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARI İLE İLGİLİ ANALİTİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 0,00 0,00 0,00

2F II.1.2.3. KUŞTEPE GECEKONDU ÖNLEME PROJESİ KAPSAMINDA TOKİ İLE BİRLİKTE MÜLKİYET TESPİTLERİNİN, YAPI STOKLARININ VE DEĞER TESPİTLERİNİN YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI

0,00 0,00 0,00

3F II.1.2.4. HUZUR MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA TOKİ İLE BİRLİKTE MÜLKİYET TESPİTLERİNİN, YAPI STOKLARININ VE DEĞER TESPİTLERİNİN YAPILMASI

0,00 0,00 0,00

4F. II.1.2.5. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA YÖNELİK PROJELERİN YAPILMASI VE TANITIM KİTAPÇIKLARININ HAZIRLANMASI

0,00 0,00 0,00

5F. II.1.2.6. ÜRETİLEN DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN TANITIMI, DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDAKİ BÖLGEDE YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZIN PROJEYE KATILIMLARININ SAĞLANMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

Page 41: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

412014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

Hedef SH.II.1.3 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEKİ İŞLEMLERİN DAHA KOLAY HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ DONANIMLARIN ALINMASI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Kentsel dönüşüm projeleri için gerekli program ve donanım sağlanması 2 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı 0 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Satın alınan NetCad programını kullanan personel sayısı 0 6 6

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. II.1.3.3. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İÇİN GEREKSİNİM DUYULAN PROGRAM VE DONANIMLARININ SAĞLANMASI 25.000,00 0,00 25.000,00

2 F. II. 1.3.4. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İLE İLGİLİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 25.000,00 0,00 25.000,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

AmaçSA II.1. TARİHİ VE MİMARİ DOKUNUN KORUNMASI, ÇARPIK YAPILAŞMANIN GİDERİLMESİ, BU ALANLARA YÖNELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

Hedef SH.II.1.4 RUHSATA BAĞLANAMAYAN VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE ALINAMAYAN KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI

Performans Hedefi ŞİŞLİ’NİN MODERN YAPILARA SAHİP OLMASINI SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 3194 Sayılı Kanuna aykırı bulunan binaların yıkımı için gerçekleştirilen ihale 1 2 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 2013 yılında 775 sayılı Yasa kapsamında kalan ve Belediye imkanları ile yıkılamayan yapıların yıkımı için hizmet alımı gerçekleştirmek 2 2 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F II.1.4.1. 3194 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUP YIKIM KARARI BULUNAN VE RUHSATA BAĞLANMASI VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN YAPILARIN YIKIM HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

2

F II.1.4.2. 775 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUP YIKIM KARARI BULUNAN VE RUHSATA BAĞLANMASI VE DÖNÜŞÜM PROJESİNE DÂHİL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN YAPILARIN YIKIM HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ

1.463.000,00 0,00 1.463.000,00

Genel Toplam 5.363.000,00 0,00 5.363.000,00

Page 42: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

422014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.2. TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YARATTIĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN AZALTILMASI

Hedef SH.II.2.1. KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİNDE ALTERNATİF YOL VE ARAÇLARIN DEVREYE ALINMASIYLA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜMLER OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi MER’İ PLANLARDA AÇIĞA ÇIKAN OTOPARK İHTİYACINI MÜNFERİT OTOPARK PLANI TADİLATLARI İLE ÇÖZMEK

AÇIKLAMA

İHTİYAÇ DUYULDUĞU TAKDİRDE MÜLKİYET SORUNU HALLEDİLEN BÖLGELERDE ZEMİNALTI VE ZEMİNÜSTÜ OTOPARK YAPILACAKTIR.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Plan ve projelendirilen yer altı ve yerüstü katlı otopark sayısı 0 2 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. II.2.1.2 YOĞUN YERLEŞİM VE İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU ALANLARDA YERALTI VE ÜSTÜ KATLI OTOPARKLARIN PLANLANMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Hedef SH.II.3.1 YENİLEME PROJELERININ YAPILMASI

Performans Hedefi FONKSİYONUNU YİTİRMİŞ BÖLGELERİN TESPİT EDİLEREK PLANLARININ REVİZE EDİLMESİ

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Tasnifi yapılan bina sayısı. 0 48 40

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Kentsel yenilemeye yönelik proje sayısı 0 1 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Tasnifi yapılan bina sayısı 0 100 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Projenin hazırlanma oranı 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. II.3.1.1. KÖHNEMİŞ VEYA ATIL DURUMDAKİ BİNALARIN TESPİTİ VE BÖLGESEL BAKIMDAN TASNİFİNİN YAPILMASI 0,00 0,00 0,00

2F.II.3.1.2. TESPİT VE TASNİFİ YAPILMIŞ ATIL VE KÖHNEMİŞ BİNALARIN BULUNDUĞU ALANLARDA KENTSEL YENİLEMEYE YÖNELİK YENİ REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI

0,00 0,00 0,00

3

F.II.3.1.3 BELİRLENECEK BİR MAHALLEDE, SOSYAL ETKİNLİKLERİN DÜZENLEBİLECEĞİ, EĞLENCE VE KONAKLAMA OLANAKLARINI ARTIRICI, BAZI SOKAKLARIN YAYA YOLU HALİNE GETİRİLECEĞİ, KÜLTÜREL FONKSİYONLAR KAZANDIRILACAĞI ÖNERİ PROJELERİN HAZIRLANMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

Page 43: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

432014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

HedefSH.II.3.2 DONATI ALANLARININ İŞGALLERDEN ARINDIRILMASI, PARK VE YEŞİL ALANLARIN ARTTIRILMASI, YENİLENMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ DÜZENLİ OLARAK YAPILARAK MEMNUNİYET DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ

Performans Hedefi KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI VE DONATI ELEMANLARINI ULUSLAR ARASI STANDARTLAR DÜZEYİNE ÇIKARMAK.

AÇIKLAMA

İLÇEMİZDEN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ULUSLARARASI STANDARTLAR DÜZEYİNE ÇIKARMAK, PARKLARDA BULUNAN DONATI ELEMANLARINI DAHA MODERN VE İŞLEVSEL HALE GETİRMEK, PARK VE YEŞİL ALANLARI GÖRSEL VE FONKSİYONEL OLARAK KALİTESİNİ ARTTIRARAK DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT YARATMAK.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Tespiti yapılan yol ve yeşil alan sayısı 5 5 4

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Kaldırılan işgal sayısı 10 10 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Kamulaştırılan parsel sayısı 5 3 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Bakımı yapılan park ve yeşil alan miktarı 210.000 m2 351.000 m2 355.952 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

5 Dikilen mevsimlik çiçek sayısı 200.000 300.000 360.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Budanan, kesilen ağaç ve çalı sayısı 102.000 110.000 118.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Döşeme yapılan kauçuk kaplama miktarı 3.000 m2 4.500 m2 5.000 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

8 Yenileme yapılan çim alanı miktarı 14.000 m2 16.000 m2 20.000 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

9 Yenilenen çocuk oyun grubu sayısı 40 45 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

10 Dikilen fidan sayısı 15.000 20.000 24.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

11 Yenileme yapılan park alanı 8.000 m2 10.000 m2 17.000 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

12 Sulama sistemi yapılan park sayısı 10 14 24

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

13 Parklara monte edilen ve bakımı yapılan aydınlatma elemanı sayısı 130 140 150

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

14 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 m2 4 m2 4,17 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

15 Parklarda yenileme yapılan sert zemin alanı 3.500 m2 4.000 m2 5.500 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

16 Park ve yeşil alanlara monte edilen oturma bankı sayısı 2.000 4.800 5.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

17 Yeni yapılan park ve yeşil alan miktarı 3.000 m2 3.500 m2 5.500 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

Page 44: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

442014 Performans Programı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. II.3.2.1. PLAN GEREĞİ YEŞİL ALAN VE İMAR YOLUNDA KALAN İŞGALLERİN KALDIRILMASI VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

2 F. II.3.2.2. VAROLAN PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMLARININ YAPILMASI VE İŞLEVSEL OLARAK HALKIN HİZMETİNE SUNULMASI 3.646.518,00 0,00 3.646.518,00

3 F. II.3.2.3. PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ SERT ZEMİNLERİN YENİLENMESİ 800.000,00 0,00 800.000,00

4 F. II.3.2.4. ÇİM ALANLARIN YENİLENMESİ 305.000,00 0,00 305.000,00

5 F. II.3.2.5. VAROLAN PARKLARDA BULUNAN ÇOCUK OYUN GRUPLARININ YENİLENMESİ 600.000,00 0,00 600.000,00

6 F. II.3.2.6. OTURMA ELEMANLARININ YENİLENMESİ 900.000,00 0,00 900.000,00

7 F. II.3.2.7. PARK VE YEŞİL ALANLAR İLE YOLLARA FİDAN VE ÇALI TEMİN VE DİKİMİ 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

8 F. II.3.2.8. MEVSİMLİK ÇİCEK TEMİN VE DİKİMİ 450.000,00 0,00 450.000,00

9 F. II.3.2.9. KAVAK AĞAÇLARI KESİMİ VE YOL, REFÜJ, YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLARIN BUDANMASI 122.000,00 0,00 122.000,00

10 F. II.3.2.10. YENİ PARK VE YEŞİL ALAN ÜRETİLMESİ 800.000,00 0,00 800.000,00

11 F. II.3.2.11. VAROLAN PARK VE YEŞİL ALANLARDA YENİLEME YAPILMASI 650.000,00 0,00 650.000,00

12 F. II.3.2.12. PARKLARDAKİ ÇOCUK OYUN ALANLARI İLE SPOR ALETLERİ ALANLARINDA KAUÇUK KAPLAMA YAPILMASI 400.000,00 0,00 400.000,00

13 F. II.3.2.13. SULAMA SİSTEMİ OLMAYAN PARK VE YEŞİL ALANLARA SULAMA SİSTEMLERİNİN YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00

14 F. II.3.2.14. PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ SPOR ALETLERİNİN BAKIM, ONARIM VE YENİLENMESİ 245.000,00 0,00 245.000,00

15 F. II.3.2.17. PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ AYDINLATMA ELEMANLARININ YENİLEME BAKIMLARININ YAPILMASI 280.000,00 0,00 280.000,00

Genel Toplam 11.798.518,00 0,00 11.798.518,00

Page 45: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

452014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.3. YERLEŞİM ALANLARINDAKİ SOSYAL DONATI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Hedef SH.II.3.3 PLANLAMA FAALİYETLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN MAKSİMUM DÜZEYDE YARARLANILMASI

Performans Hedefi2014 YILINDA KAĞIT ORTAMINDAKİ TÜM PLAN VE PROJELERİN SAYISAL ORTAMA AKTARILARAK KAĞIT İSRAFININ ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK. HARİTA VE PLAN KULLANICILARININ KISA YOLDAN VE DOĞRU HEDEFE ULAŞMASINI SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Sayısallaştırılan ve güncelleştirilen harita-plan sayısı 0 0 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Üretilen ve güncelleştirilen harita sayısı 0 0 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Arşivde kağıt ortamında bulunan planların sayısallaştırılması 0 60 40

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Ulaşım ağı projelerinin Mer’i planlar ile çakıştırılması 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Blok etüdleriyle değişikliğe uğrayan parsellerin yeni bloklarının sayısal ortama aktarılması 0 50 50-100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Münferit aktarılan plan sayısı 0 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Şişli ilçesindeki donatı alanlarının haritalar üzerinde gösterilmesi 0 1 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Yeni yapılar ile ilgili kapı numaralarının güncellenme sayısı 30.000 100 200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. II.3.3.1. HER TÜRLÜ HARİTA VE PLANLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI (PLAN PROJE MD.) 0,00 0,00 0,00

2F. II.3.3.1. HER TÜRLÜ HARİTA VE PLANLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI VE GÜNCELLENMESİ (EMLAK VE İSTİMLAK MD.)

0,00 0,00 0,00

3 F. II.3.3.3. MÜNFERİT PLANLARIN MER’İ PLANLAR ÜZERİNE AKTARILMASI 0,00 0,00 0,00

4F II.3.3.4. KAPI NUMARALARI, DUVAR TABELALARI VE DİREKLİ İSİM LEVHALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE BUNA BAĞLI OLARAK İLÇE HARİTASININ GÜNCEL OLARAK ÜRETİLMESİ

20.000,00 0,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 0,00 20.000,00

Page 46: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

462014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.4. ALTYAPI VE ÜST YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

HedefSH.II.4.1 BELEDİYE HİZMET, KÜLTÜR, SOSYAL HİZMET, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN TESİSLERİN YAPIMI, MEVCUTLARIN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI

Performans HedefiHİZMET, KÜLTÜR, SOSYAL HİZMET, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR ALANLARINDA GEREKSİNİM DUYULAN TESİSLERİN YAPIMI, MEVCUTLARIN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Tamamlanan dinlenme evi ve sosyal tesis alanı 800 m2 1.200 m2 0 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

2 Yapılan kültür merkezi sayısı 1 1 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Tadilat, onarım yapılan sosyal tesislerin alanı 1.000 m2 1.600 m2 1.500 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

4 Yapılan kültür merkezi alanı 35.000 m2 12.000 m2 14.000 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

5 Tadilat, onarım yapılan okulların sayısı 54 55 55

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Mevcut okullara yapılan ilave derslik,salon ve tadilat edilen alan 10.000 m2 4.000 m2 2.000 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

7 Memnuniyet oranı 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

8 Tadilat, onarım yapılan kültür mezkezlerinin alanı 1.000 1.200 1.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Tadilat, onarım yapılan ibadethanelerin sayısı 5 5 7

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

10 Tadilat, onarım yapılan spor tesislerinin alanı 2.000 m2 4.000 m2 2.000 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

11 Hizmet binasının tamamlanan yüzdesi 35% 100% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

12 Tadilat, onarım yapılan kamu binalarının sayısı 8 4 3

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

13 Tadilat, onarım yapılan mevcut hizmet bina sayısı 4 6 7

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

14 Kiralama yapılan hizmet bina sayısı 5 2 3

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

15 Yapılan kreş ve toplum merkezi alanı 500 m2 600 m2 200 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

Page 47: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

472014 Performans Programı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. II.4.1.3. YENİ HİZMET BİNASININ DONANIM VE TEFRİŞATININ YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00

2 F. II.4.1.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARINA YÖNELİK DİNLENME EVİ VE SOSYAL TESİS YAPIMI 700.000,00 0,00 700.000,00

3 F. II.4.1.5. BELİRLENECEK BİR MAHALLEDE 1 ADET KÜLTÜR MERKEZİ YAPILMASI 0,00 0,00 0,00

4F. II.4.1.6. MEVCUT KURS VE SOSYAL TESİSLERİN BAKIM, ONARIM VE HİZMETİN GEREKTİRDİĞİ TADİLAT VE DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI

500.000,00 0,00 500.000,00

5 F. II.4.1.8. OKULLARIMIZIN BOYA, BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

6F. II.4.1.9. MEVCUT OKULLARIMIZA İLAVE DERSLİK, SALON VB. GEREKSİNİM DUYULAN BÖLÜMLERİN YAPILMASI VE/VEYA YIKIMLI VEYA YIKIMSIZ YENİLEMELERİN YAPILMASI

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

7 F. II.4.1.10 KREŞ VE TOPLUM MERKEZİ YAPILMASI VE DONANIMININ SAĞLANMASI 100.000,00 0,00 100.000,00

8F. II.4.1.11. İLÇEMİZDE FAALİYET YÜRÜTMEKTE OLAN KÜLTÜR MERKEZLERİNİN BAKIM ONARIM VE GEREKSİNİM DUYULAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAPILMASI

200.000,00 0,00 200.000,00

9F. II.4.1.12. İBADETHANELERİN YAPIMI; BOYA, BAKIM, ONARIM VE GEREKSİNİM DUYULAN DEĞİŞİKLİKLERİN VE/VEYA İLAVELERİNİN YAPILMASI

850.000,00 0,00 850.000,00

10 F. II.4.1.13. MEVCUT SPOR ALANLARININ BAKIMI, ONARIMI, DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLAVE TESİSLERİN YAPIMI 200.000,00 0,00 200.000,00

11

F. II.4.1.14. BELEDİYE MECLİS KARARI İLE İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT BİNA VE TESİSLERDE, BOYA, BAKIM, ONARIM VE TADİLAT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

300.000,00 0,00 300.000,00

12 F. II.4.1.15 MEVCUT HİZMET BİNALARIMIZIN BOYA BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00

13F. II.4.1.17 BELEDİYE HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ HİZMET MERKEZLERİ İÇİN GEREKLİ KİRALAMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

500.000,00 0,00 500.000,00

14 F. II.4.1.18 2 ADET OKUL YAPIMI (H.CAHİT YALÇIN VE SAİT ÇİFTÇİ İ.Ö.O) 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

15 F. II.4.1.20 1 ADET CAMİİ YAPIMI 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 20.250.000,00 0,00 20.250.000,00

Page 48: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

482014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.4. HİZMET ÜRETİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ ORGANİZASYONUN KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRICI YÖNDE İYİLEŞTİRİLMESİ

Hedef SH.II.4.2 KURUM İÇİ EVRAK İŞLEYİŞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SÜRATLENDİRİLMESİ

Performans Hedefi ALT VE ÜST YAPI VE TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILARAK, ÇAĞDAŞ KENT KAVRAMINA UYGUN OLARAK KENT FİZİKİ KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLECEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Yapılan asfalt alım ve serim tonajı 40.000 33.000 10.000

Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı

2 Yenilenen sokak aydınlatma direk sayısı 1.500 1.800 500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Bakımı ve onarımı yapılan aydınlatma direk sayısı 2.000 2.000 2.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Yenilenen, bakım ve onarım yapılan yolların alanı 28.000 m2 80.000 m2 20.000 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

5 Emniyet tedbiri alınan bina sayısı 10 10 15

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Yollara yapılan istinat duvarları hacmi 500 m3 400 m3 200 m3

Ölçü Birimi: M3,Gösterge Türü:Çıktı

7 Yollara yapılan korkuluk tonajı 20 15 2.000

Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı

8 Trafik sirkülasyonun iyileştirilmesi için konulan sınır elemanları sayısı 2.000 1.500 3.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Yaylaştırılan yol alanı 700 m2 500 m2 0 m2

Ölçü Birimi: M2,Gösterge Türü:Çıktı

10 Bakım ve onarım yapılan yağmur kanalları uzunluğu 3,5 m 3,0 m 7,0 m

Ölçü Birimi: M,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. II.4.2.1. ASFALT ALIM VE SERİMİNİN YAPILMASI 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2 F. II.4.2.2. SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİNİN YENİLENMESİ 500.000,00 0,00 500.000,00

3 F. II.4.2.3. MEVCUT SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI 50.000,00 0,00 50.000,00

4

F. II.4.2.4. MEVCUT YAYA YOLU, ARAÇ YOLU YENİLENMESİ, YAPIMI; MERDİVENLİ YOL DÜZENLEME, YENİLEME, TAMİR, BAKIM, İLAVE, ÖZEL İLGİ GRUPLARINA UYGUN ULAŞIM DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

5 F. II.4.2.5. YAĞMUR SUYU KANALLARI VE ATIK SU KANALLARI YAPIMI, YENİLENMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

6

F. II.4.2.6. MEVCUT VEYA YENİ YAPILACAK YOLLARDA KENTSEL ESTETİK ÖLÇÜLERE UYGUN İSTİNAT DUVARLARI VE/VEYA KORKULUKLARIN YAPIMI; VAR OLANLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI

100.000,00 0,00 100.000,00

7 F. II.4.2.7. TRAFİK SİRKÜLASYONUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN UYGUN YERLERE SINIR ELEMANLARI KONULMASI 700.000,00 0,00 700.000,00

8 F. II.4.2.8. YAYALAŞTIRILMIŞ YOL DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI 100.000,00 0,00 100.000,00

9 F. II.4.2.9. TEHLİKE ARZ EDEN BİNALARIN ÇEVRE EMNİYETLERİNİN SAĞLANMASI 80.000,00 0,00 80.000,00

Genel Toplam 7.130.000,00 0,00 7.130.000,00

Page 49: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

492014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI

Hedef SH.II.5.1 AFET BİLGİ SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi OLASI BİR AFETTE, KOORDİNASYONU SAĞLAMAK İÇİN AFET BİLGİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Mevcut veriye göre değişen veri sayısı 1 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Verisi güncellenen mahalle sayısı 28 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Sisteme işlenen yeni veri sayısı 1 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. II.5.1.1. AFET BİLGİ SİSTEMİNDEKİ (ABS) VE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİNİDEKİ (ÇBS) DEĞİŞİKLİKLERİN PC BAĞLANTILI CEP BİLGİSAYARLARI İLE GÜNCELLENMESİ, HARİTALANMASI VE ÇOĞALTILMASI

200.000,00 0,00 200.000,00

Genel Toplam 200.000,00 0,00 200.000,00

Page 50: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

502014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA II.5. OLASI BİR AFETE KARŞI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI

Hedef SH.II.5.2 AFET SONRASINDA MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ARAÇ-GEREÇ VE EĞİTİM HAZIRLIKLARININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi KOLLEKTİF AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK GEREKLİ DONANIMI SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Hizmet içi eğitimden geçirilen müdürlük çalışanı sayısı 5 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Dağıtılan afet yönetim rehberi adedi 660 500 500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Temizlenen teresubat sayısı 0 1 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Sağlanan afet malzemeleri sayısı 0 1 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı 10 10 20

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Seminerlere katılan Usta ve Kalfa sayısı 30 20 20

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Arama kurtarma ekiplerine alınacak araç-gereç sayısı 10 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 İnşaat Usta ve Kalfalarına verilen eğitim semineri sayısı 2 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. II.5.2.1. AFET SONRASI MÜDAHALE VE KURTARMA EKİPLERİNİN DÜZENLİ EĞİTİMDEN GEÇİRİLMELERİ, MÜDAHALE KURTARMA EKİBİNİN REVİZE EDİLMESİ

100.000,00 0,00 100.000,00

2F. II.5.2.2. AFET SONRASI MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARININ TEMİNİ; MEVCUTLARIN BAKIMLARININ YAPILMASI

250.000,00 0,00 250.000,00

3F. II.5.2.3 DEPREM, SEL, YANGIN GİBİ AFET HALLERİNE YÖNELİK GEREKLİ MALZEMELERİN SAĞLANMASI; AFET SONRASINDA OLUŞAN TERESUBATLARIN TEMİZLENMESİ

300.000,00 0,00 300.000,00

4F. II.5.2.4. MAHALLE MUHTARLIKLARI İLE KOORDİNELİ OLARAK MAHALLELERDE AFET GÖNÜLLÜLERİ EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI

25.000,00 0,00 25.000,00

5F. II.5.2.5. MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARININ PERFORMANS ARTIŞI VE GELİŞİMİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİMDEN GEÇİRİLMELERİNİN SAĞLANMASI

30.000,00 0,00 30.000,00

6

F. II.5.2.6. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, ŞİŞLİLİ YURTTAŞLARIMIZA YÖNELİK OLARAK AFET BİLİNCİNE YÖNELİK, AFİŞ, KİTAP, BROŞÜR GİBİ MATERYALLER BASMAK, DAĞITMAK VE SEMİNERLER DÜZENLEMEK

100.000,00 0,00 100.000,00

7 F.II.5.2.7. İNŞAATLARDA SERTİFİKALI USTA VE KALFALARIN ÇALIŞTIRILMASININ SAĞLANMASI 10.000,00 0,00 10.000,00

Genel Toplam 815.000,00 0,00 815.000,00

Page 51: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

512014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Hedef SH.III.1.1 KOLLEKTİF TEMİZLİK BİLİNCİNİN YARATILMASI

Performans Hedefi 2014 YILINDA TEMİZLİK FAALİYETLERİNE YURTTAŞLARIN İLGİ VE KATKILARININ SAĞLANMASI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 İstihdam edilen ev kadınları sayısı 100 100 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Billboard sayısı 5 5 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Basılan broşür ve afiş sayısı 0 500 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Ambalaj atıkları konusunda düzenlenen seminer sayısı 52 50 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Ambalaj atıkları konusunda bastırılıp dağıtılan broşür,afiş sayısı 8.000 10.000 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Ambalaj atıkları konusunda düzenlenen seminere katılan vatandaş sayısı 9.000 5.000 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. III.1.1.1. DAR GELİRLİ YURTTAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI MAHALLE-BÖLGELERDE, HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENCESİ BULUNMAYAN EV KADINLARININ, YAŞADIKLARI BÖLGELERDE, KISMİ ZAMANLI OLARAK, CADDE VE SOKAK SÜPÜRÜLMESİ İŞİNDE İSTİHDAMLARININ SAĞLANMASI

0,00 0,00 0,00

2

F. III.1.1.2. TEMİZLİK HİZMETİ FAALİYETLERİNE YURTTAŞLARIMIZIN KATKI VE KATILIMININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN, EĞİTİCİ-YÖNLENDİRİCİ KİTAP, BROŞÜR, AFİŞ GİBİ YAZILI MATERYALLERİN HAZIRLANARAK DAĞITIMININ YAPILMASI

150.000,00 0,00 150.000,00

3

F. III.1.1.3. KATI ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASINA YÖNELİK OLARAK YURTTAŞLARIMIZIN BİLİNÇLENDİRİLMELERİNE VE YÖNLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK BILLBOARDLARIN KİRALANMASI

0,00 0,00 0,00

4

F. III.1.1.4. ŞİŞLİLİ YURTTAŞLARIMIZI BROŞÜR, AFİŞ VE SEMİNERLERLE AMBALAJ ATIKLARINININ TOPLANMASI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİREREK, AYRIK TOPLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİLİK KAZANDIRILMASI

250.000,00 0,00 250.000,00

Genel Toplam 400.000,00 0,00 400.000,00

Page 52: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

522014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

HedefSH.III.1.2 GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN, ATIKLARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMESİNİN ÖNLENMESİ, GÜVENLİ ATIK TOPLAMA NOKTALARI VE SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

Performans Hedefi YAŞANILABİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE YARATILMASI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Yeraltı Atık Toplama Konteynırı Sayısı 100 100 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Memnuniyet 70% 70% 70%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

3 Yeraltı Atık Toplama Konteynırlarının Bulunduğu Alanlarda İstihdam Edilen İşçi Sayısındaki Azalma Oranı 10% 10% 10%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

4 Ring Seferleri Sayısındaki azalma oranı 35% 35% 35%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

5 Giydirilen trafo sayısı 15 40 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Boyanan duvar alanı 500 1.000 1.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. III.1.2.1. RASTGELE ATILAN ÇÖPLERİN İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEMESİ VE YERÜSTÜNDEKİ ÇÖP KONTEYNIRLARININ YERALTINA İNDİRİLMESİ İÇİN YER ALTI ÇÖP KONTEYNIRLARININ YAPILMASI

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2

F. III.1.2.2 KİRLİ DUVARLAR İLE TRAFO BİNALARINA ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRİCİ SLOGANLARIN YAZILMASI VE RESİMLERİN YAPILMASI ; TAŞ DUVAR SIVA VB MALZEME İLE KATLI DUVAR VE SATIHLARIN YENİLENMESİ BOYANMASI VE BAKIMLARININ YAPILMASI

650.000,00 0,00 650.000,00

Genel Toplam 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00

Page 53: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

532014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Hedef SH.III.1.3 ŞİŞLİ İLÇESİNİN TÜM BÖLGELERİNDE ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASI İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYONUN YAPILMASI

Performans Hedefi KATI ATIKLARIN UYGULAMA PLANI KAPSAMINDA YÖNETİMİ

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Dağıtımı yapılan renkli ve işaretli katı atık torba sayısı 0 80 100

Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı

2 Atık toplama noktası sayısı 0 600 600

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Katı atıkların toplanması için konulan konteynır sayısı 0 400 400

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Katı atıkların ayrı toplanması için konteynır konulacak bölge sayısı 0 28 28

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Atık toplama noktası sayısı 0 0 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Elektronik ve pil atıklarının ayrı toplanmasıyla ilgili verilen eğitim/seminer sayısı 52 50 60

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Çevre Bilinci Eğitimi ile ilgili verilen Eğitim/Seminer sayısı 52 50 60

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Elektronik ve pil atıklarının ayrı toplanmasıyla ilgili konulan konteynır sayısı 0 1 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Atık Yönetimi Planı hazırlatılan Yıkım Ruhsatlı bina sayısı 2 2 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. III.1.3.1. KATI ATIKLARIN AYRIŞIMLI TOPLANMASI İÇİN FARKLI ATIKLAR İÇİN AYIRTEDİCİ RENK VE İŞARETLİ ATIK TORBALARININ TEMİNİ VE DAĞITIMI

450.000,00 0,00 450.000,00

2

F. III.1.3.2. KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA YÖNELİK OLARAK MAHALLE ÖLÇEĞİNDE KATI ATIK TOPLAMA NOKTALARININ PLANLANMASI, ALT YAPILARININ HAZIRLANMASI, GEREKLİ DONANIMIN SAĞLANMASI VE ORGANİZASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

50.000,00 0,00 50.000,00

3F. III.1.3.3 AMBALAJ ATIKLARININ VERİMLİ OLARAK TOPLANMASI İÇİN TOPLU KONUT ALANLARINDA TOPLAMA NOKTALARININ OLUŞTURULMASI

0,00 0,00 0,00

4F. III.1.3.4. DAĞINIK YERLEŞİM ALANLARINDA AMBALAJ ATIKLARININ VERİMLİ TOPLANABİLMESİ İÇİN AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI

0,00 0,00 0,00

5 F. III.1.3.5. YIKIM RUHSATI VERİLEN BİNALARDA ATIK YÖNETİM PLANININ İSTENİLMESİNİN SAĞLANMASI 0,00 0,00 0,00

6F. III.1.3.6. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE YURTTAŞLARIMIZA ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

150.000,00 0,00 150.000,00

7

F. III.1.3.7. ELEKTRONİK ATIKLARIN VE PİLLERİN AYRI TOPLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÖZEL AYRIK TOPLAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE GEREKLİ EĞİTİCİ FAALİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 650.000,00 0,00 650.000,00

Page 54: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

542014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Hedef SH.III.1.4 ÇEVRE SAĞLIĞI VE TEMİZLİK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İNSAN SAĞLIĞINA ODAKLANIRKEN; EKOLOJİK DENGEYİ DE KORUMAK

Performans Hedefi HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Satın Alınan veya Kiralanan Denetim Aracı Sayısı 0 2 3

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Seminerlere katılan kişi sayısı 0 50 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Asbest ve Tehlikelerine Karşı Verilen Eğitim/Seminer Sayısı 0 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Dağıtılan içme suyu tonajı 0 40.000 40.000

Ölçü Birimi: TON,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. III.1.4.3. ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLERİN YAPILABİLMESİ İÇİN DENETİM ARACI TEMİN EDİLMESİ 300.000,00 0,00 180.000,00

2 F. III.1.4.5. ASBEST VE TEHLİKELERİNE KARŞI, YURTTAŞLARIMIZA YÖNELİK EĞİTSEL ÇALIŞMALARIN YAPILMASI 0,00 0,00 68.000,00

3 F. III.1.4.7. DAR GELİRLİ İNSANLARIMIZIN YAŞADIĞI MAHALLELER İÇİN, ÜCRETSİZ İÇME SUYU TEMİNİ VE DAĞITIMININ YAPILMASI 750.000,00 0,00 750.000,00

Genel Toplam 1.050.000,00 0,00 248.000,00

Page 55: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

552014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Hedef SH.III.1.5 HİZMET ÜRETİMİNDE KAYNAKLARIN EKONOMİK KULLANIMI VE TASARRUF BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Enerji tasarrufu konusunda yapılan seminer sayısı 15 12 42

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Enerji tasarrufu konusunda yapılan seminere katılanların sayısı 750 1.000 4.200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Evsel atık suların değerlendirilmesi projesi sayısı 0 1 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Yurttaşlara ve ilköğretim öğrencilerine verilen eğitim/seminer sayısı 15 12 42

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Yurttaşlara ve ilköğretim öğrencilerine dağıtılan su tasarrufu hakkındaki eğitici kitap,broşür sayısı 0 1.000 2.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 En-Ver Projesi kapsamında tespit yapılacak başkanlığa ait bina sayısı 4 3 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. III.1.5.1. ENERJİ KAYNAKLARININ TASARRUFLU VE VERİMLİ KULLANILMASI YÖNÜNDE EĞİTİCİ FAALİYETLERDE BULUNULMASI 0,00 0,00 0,00

2

F. III.1.5.2. BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA EN-VER PROJESİ KAPSAMINDA SU, ELEKTRİK, ISINMA, SOĞUTMA VB. ALANLARDA GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILARAK, ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

0,00 0,00 0,00

3F. III.1.5.3. YURTTAŞLARIMIZA VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SU TASARRUFU KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLENMESİ, EĞİTİCİ-AYDINLATICI KİTAP, BROŞÜR HAZIRLANARAK DAĞITILMASI

50.000,00 0,00 50.000,00

4

F. III.1.5.4. İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE SU TASARRUFU İÇİN YENİ İNŞA EDİLECEK YAPILARDA MİMARİ PROJE AŞAMASINDA EVSEL ATIK SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SİSTEMLERİN PROJELERE KONULMASININ SAĞLANMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00

Page 56: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

562014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

HedefSH.III.1.6 İNANÇ FARKI GÖZETMEKSİZİN TÜM İBADET YERLERİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEK VE YURTTAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI ALANLARDA İBADETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNE OLANAK VERECEK HİJYENİK KOŞULLARI SAĞLAMAK

Performans Hedefi 2014 YILINDA TÜM İBADETHANELERİN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMESİ VE TEMİZLİK İÇİN GEREKLİ ARAÇ GERECİN TEMİNİ SAĞLANACAKTIR.

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 İbadethanelerin zemin örtülerinin ve çıplak zeminin temizliği için alınan halı yıkama makinesi 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Temizliği yapılan ibadethanelerin sayısı 0 52 52

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. III.1.6.1. CAMİ, KİLİSE, SİNAGOG, HAVRA, CEMEVİ GİBİ İBADET YERLERİNİN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMESİ 100.000,00 0,00 100.000,00

2

F.III.1.6.2. İBADET YERLERİNDEKİ HALI, KİLİM TÜRÜNDEN ZEMİN ÖRTÜLERİNİN VE ÇIPLAK ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİ VE YIKANMASI İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ

150.000,00 0,00 150.000,00

Genel Toplam 250.000,00 0,00 250.000,00

Page 57: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

572014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.1. TEMİZLİK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI, YAYGINLAŞTIRILMASI VE KENTSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Hedef SH.III.1.7 HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İŞÇİ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Performans Hedefi2014 YILINDA TEMİZLİK İŞÇİLERİ VE YÖNETİCİLERİNE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLECEKTİR. TEMİZLİK İŞÇİLERİNE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ VE SOYUNMA KABİNİ SAĞLANACAKTIR.

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Temizlik işçilerinin yenilenen ve yeni yaptırılan malzeme ve soyunma kabinlerinin sayısı 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Süpürme,atık toplama ve taşıma işçilerine sağlanan koruyucu malzeme (kıyafet,tulum,maske,şapka,eldiven) sayısı 0 5.000 4.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda işçilere ve yöneticilere verilen eğitim sayısı 0 2 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Temizlik işçilerine verilen eğitim sayısı 0 2 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. III.1.7.1. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BİRİM YÖNETİCİLERİNİN VE İŞÇİLERİN EĞİTİME TABİ TUTULMALARI

5.000,00 0,00 5.000,00

2 F. III.1.7.2. SÜPÜRME, ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA İŞİNDE GÖREVLİ İŞÇİLERE KORUYUCU MALZEME TEMİNİ 150.000,00 0,00 150.000,00

3F. III.1.7.3. TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA BÖLGELERİNDEKİ MALZEME VE SOYUNMA KABİNLERİNİN YENİLENMESİ, YENİ KABİNLERİN YAPTIRILMASI

25.000,00 0,00 25.000,00

4F. III.1.7.4. TEMİZLİK HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞ PERSONELİN VERİMLİLİKLERİNİ VE MOTİVASYONLARINI ARTIRICI NİTELİKTE EĞİTİM PROGRAMLARININ TESBİTİ VE UYGULANMASI

5.000,00 0,00 5.000,00

Genel Toplam 185.000,00 0,00 185.000,00

Page 58: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

582014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Hedef SH.III.2.1 OKUL VE GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNDE KORUYUCU HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK YAYGIN SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ

Performans Hedefi2014 YILINDA; BÖLGEMİZDEKİ KORUYUCU HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ İÇİN GENEL SAĞLIK TARAMALARI YAPILACAK, İŞYERİ DENETİM VE PORTÖR TARAMALARI ŞİKAYET VE TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HIZLA SAĞLANACAKTIR.

AÇIKLAMA

Toplum ve çevre sağlığı düşünülerek vektörle mücadelede kimyasal kullanımının tek elden yürütülmesini sağlama amacıyla; Danıştay 8 Dairesinin 26.03.2008 tarih ve 2008/2269 sayılı kararı ile açık alandaki ilaçlama hizmetleri Büyükşehir Belediyelerine devredilmiştir. Tebliğ edilen karara uygun olarak ilçemizdeki açık alan ilaçlama çalışmaları İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülecektir.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Birim Tarama Ele. Başına Düşen Kişi Sayısı 160 160 160

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (2014 yılında birim tarama elemanı olarak 5 kişi düşünülerek hesap yapılmıştır.)

2 Yapılan Portör tetkik sayısının arttırılması 55.000 40.000 40.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (2012 yılında hıfzıssıha kanununda yapılan değişiklik nedeniyle portör taramaları belirsizdir.)

3 Sağlık Taramalarından geçirilen kişi sayısı 800 800 800

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Ruhsat verilen işyeri sayısı 0 2.700 2.200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Denetlenen işyeri sayısı 2.643 3.400 2.700

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Denetlenen Pazar sayısı 624 572 572

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Sivrisinek üreme kaynaklarının kurutulması 1.000 1.500 1.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 İlaçlama yapılan mahalle sayısı 28 28 28

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. III.2.1.1. GENEL SAĞLIK TARAMALARININ YAPILMASI VE HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK EĞİTİCİ, ÖZENDİRİCİ GEZİ VE SEMİNERLER DÜZENLEMEK, FİLM, KİTAP, BROŞÜR GİBİ MATERYALLER ÜRETMEK, DAĞITMAK

100.000,00 0,00 100.000,00

2 F. III.2.1.6. PORTÖR DENETİMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE DENETİM PERİYOTLARININ KISALTILMASI 0,00 0,00 0,00

3 F. III.2.1.7. SEMT PAZARLARININ ETKİN DENETİMİ VE PAZAR İŞGALİYELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00

4 F. III.2.1.8. HER TÜRLÜ İŞYERİNİN DENETLENMESİ VE RUHSATLANDIRILMASI 0,00 0,00 0,00

5F. III.2.1.9. TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN FARE, SIÇAN, HAŞERE, LAVRA VE UÇKUNA KARŞI, ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK ENTEGRE YÖNTEMLERLE MÜCADELE EDİLMESİ

90.000,00 0,00 90.000,00

Genel Toplam 190.000,00 0,00 190.000,00

Page 59: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

592014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Hedef SH.III.2.2 POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Performans Hedefi

2014 YILINDA DOKTOR SAYIMIZ, HASTA MUAYENE SÜRESİ EN AZ 20 DK OLARAK BELİRLENEREK HEDEFLENECEKTİR. KONULACAK TEŞHİSTE HATA VE YANILGI PAYINI AZALTMAK AMACIYLA MUAYENE EDİLEN HASTAYA GEREKLİ HALLERDE EN AZ 1 TETKİK YAPILACAKTIR.

AÇIKLAMA

BÖLGEMİZ VATANDAŞLARINA DAHA HIZLI VE KALİTELİ POLİKLİNİK HİZMETİ VERMEK VE DİĞER KURUMLARIN YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Doktor başına düşen hasta sayısı 6.000 6.000 6.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (2013 yılında 28 doktor görev almıştır. )

2 Hasta Memnuniyeti 90% 90% 95%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

3 Muayene başına yapılan tetkik sayısı 1 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı ( Konulacak teşhiste hata ve yanılgı payını azaltmak amacıyla muayene edilen hasta başına en az 1 tetkik yapılacaktır.)

4 1 Hastaya muayene süresi ( dk ) 20 dk 20 dk 20 dk

Ölçü Birimi: SAAT/KİŞİ,Gösterge Türü:Çıktı (Her hasta için standartlara uygun muayene süresi ayarlanacaktır.)

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. III.2.2.2. BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE, 2014 HEDEFİ OLAN 168.000 ADET POLİKLİNİK UYGULAMASI İÇİN GEREKSİNİM DUYULAN TIBBİ ALET, CİHAZ VE SARF MALZEMESİ, LABORATUVAR KİTİ, RÖNTGEN FİLMİ VE BANYO SOLÜSYONLARI, TEMİZLEYİCİ KORUYUCU MALZEMELERİN TEMİN EDİLMESİ

570.000,00 0,00 570.000,00

Genel Toplam 570.000,00 0,00 570.000,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Hedef SH.III.2.3 HAYVAN HAKLARINA SAYGI ÇERÇEVESİNDE; HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU HİZMETLER YÜRÜTMEK

Performans Hedefi 2014 YILINDA İLÇEMİZDE VETERİNER HİZMETLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Rehabilitasyon amaçlı kısırlaştırma programına alınan sahipsiz hayvanlar numaralı küpe ve dövme ile işaretlendikten sonra mikrochip numaraları veri tabanına aktarılarak, izlenebilirliği takip edilecek şekilde kayıt altına alınması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi arazinin tahsisi veya kiralanması 0 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (Orman ve Su İşleri Bakanlığından 5199 sayılı yasa uyarınca tahsis başvurusu hakkında yanıt beklenmektedir.)

2 Satın alınan hayvan toplama araç sayısı 0 1 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Toplanan hayvan sayısı 2.000 2.000 4.100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı ( İlçe dışından bölgemize terk edilen hayvanların rehabilitasyona alınması ve kedi populasyonuna yönelik kısırlaştırma faaliyetlerine ağırlık verilmesi nedeniyle sayısal hedeflerde artış meydana gelmiştir.)

Page 60: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

602014 Performans Programı

4 Kayıt altına alınan hayvan sayısı 1.200 1.500 1.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Sabit besleme odaklarının arttırılması 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

6 Hayvan kesim ve satış yerlerinin salgın hastalıklara karşı temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 0% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

7 Dağıtılacak broşür,kitap sayısı 1.000 1.200 1.200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Dağıtılacak seyyar su kabı sayısı 0 6.000 6.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 İlköğretim okullarına verilecek eğitim sayısı 0 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

10 Aşı yapılan hayvan sayısı 1.200 1.400 2.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (kedi populasyonuna yönelik kısırlaştırma ve aşı takibi faaliyetlerine ağırlık verilmesi nedeniyle sayısal hedeflerde artış olasılığı öngörülmüştür.)

11 İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili yapılan seminerlere katılan personel sayısı 0 32 40

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

12 Hizmetiçi eğitim verilecek personel sayısı 60 60 60

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. III.2.3.1. KISIRLAŞTIRMA REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA YENİ MERKEZLER OLUŞTURULMASI, DONATIMI VE GEREKLİ TAŞIT ALIMLARININ YAPILMASI

210.000,00 0,00 210.000,00

2F. III.2.3.2. SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE SOKAK HAYVANLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI

1.220.000,00 0,00 1.220.000,00

3 F. III.2.3.3 HAYVAN POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00

4

F. III.2.3.4. HAYVAN KESİM YERLERİNİN ETKİN BİÇİMDE DENETLENMESİ VE UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA VE AÇIK ALANLARDA HAYVAN KESİMİNİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLEREK ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI

45.000,00 0,00 45.000,00

5

F. III.2.3.5. SOKAK HAYVANLARININ BARINMA BESLENME GİBİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI, DOĞAL YAŞAM İÇERİSİNDEKİ CANLILARIN EKOLOJİK DENGE BAKIMINDAN ÖNEMİNİ KAVRATMAYA YÖNELİK EĞİTİCİ, ÖZENDİRİCİ GEZİ VE SEMİNER VE EĞİTİM DÜZENLENMESİ, FİLM, KİTAP, BROŞÜR GİBİ MATERYALLER ÜRETİLEREK DAĞITILMASI

100.000,00 0,00 100.000,00

6 F. III.2.3.6 ÇEVRE BİLİNCİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI- İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ 75.000,00 0,00 75.000,00

7 F. III.2.3.7. SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİM VE KURSLARIN VERİLMESİ 17.000,00 0,00 17.000,00

Genel Toplam 1.667.000,00 0,00 1.667.000,00

Page 61: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

612014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA III.2. KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Hedef SH.III.2.4 ÇEVRE VE İNSANLIĞI TEHDİT EDEN UNSURLARLA MÜCADELENİN ETKİNLEŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMESİ

Performans Hedefi

ÇEVRE VE İNSANLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLARLA MÜCADELE İÇİN ZABITA HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTTIRILARAK ETKİNLEŞTİRİLMESİ. BELEDİYE SINIRLARII İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM İŞYERLERİNİN DENETLENMESİNİ SAĞLAYARAK HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ, SAĞLIKLI KOŞULLARDA TÜKETİM YAPMASINI VE ÇEVREYE VERİLEN RAHATSIZLIĞIN ENGELLENMESİNİ SAĞLAMAK

AÇIKLAMA

Denetlenen işyeri ve asansörlerin yasalar çerçevesinde uygun koşullar sağlandığı takdirde ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır. Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin yılık kontrollerinin yapılması 5 Kasım 2012 Tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” gereğince Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tesbit etmek için Yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen yıllık kontrollerinin TS EN ISO/EC 17020 standartına göre asansör yıllık kontrolleri konusunda Türkak’ dan akredite olarak A tipi muyene kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir.Bu sebepten Belediyemiz ile Protokol yapılarak bu kuruluş belirlenecektir.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 İstihdam edilen destek hizmeti personel sayısı 40 40 40

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (Mevcut kadronun gerek sayısal olarak, gerekse yaş ortalamasının yüksekliğinden kaynaklanan eksiklik nedeniyle destek hizmet personeli hizmet alımı ihalesi. )

2 Hizmet Kalitesini arttırmak için çeşitli araç ve şöfor kiralama işi ihalesi yapılması 1 1 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (Belediyemiz araç sayısının yetersiz olması sebebiyle yapılan hizmet alımı ihalesi)

3 Denetlenen işyeri sayısı 998 2.000 2.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı (1608 Sayılı Umuru Bld., 394 Sayılı Hafta Tatili, 3572 Sayılı İşyeri açma ve Çal. Ruhs. Dair Kanun çerçevesinde işlem sayısı. )

4 Kadrolu ve ihale yoluyla alınan personelden, hizmet içi eğitime tabi tutulan kişi sayısı 150 150 150

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Diğer İlçe Belediyeleri ile düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı. 0 2 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Kolluk Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Olarak, El Terminali (El Bilgisayarı) Alımı 0 20 20

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Ölçü ayarı yapılan muayene sayısı 0 800 900

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Basınçlı hava kaplarının muayenesi yapılan işyeri sayısı 0 20 20

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Bakım,onarımı yaptırılan asansör ve yürüyen merdivenlerinin sayısı 0 3.000 2.200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

10 Haftasonu çalışan işyerlerinin tespit sayısı 0 1.000 950

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

11 Haftasonu çalışan işyerlerine verilen ruhsat sayısı 0 1.000 950

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

12 Asansör ve yürüyen merdivenlerinin ruhsatlandırma sayısı 0 200 200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Page 62: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

622014 Performans Programı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. III.2.4.1. SEYYAR SATICILARIN İLÇEDE FAALİYET GÖSTERMEMELERİ İÇİN ZABITA DESTEK HİZMET ALIMI YAPILMASI 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2F. III.2.4.2. KOLLUK HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK, GPRS VE NAVİGASYON SİSTEMLİ HİZMET ARACI, MOTOSİKLET, ÇEKİCİ ARAÇLARIN TEMİNİ

2.196.150,00 0,00 2.196.150,00

3

F. III.2.4.3. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN BÖLGE EKİPLERE İNTERNET BAĞLANTILI EL BİLGİSAYARI ALMAK SURETİYLE E-MAİL İLE GELEN ŞİKAYETLERİN ANINDA BÖLGE EKİBİNE AKTARILMASI VE EN HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMASINI SAĞLAMAK.

29.280,00 0,00 29.280,00

4 F. III.2.4.6. SEYYAR VE KAÇAK YAPILARLA MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELİN EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI 36.602,00 0,00 36.602,00

5 F. III.2.4.7. DİĞER İLÇE BELEDİYELERİYLE KOORDİNASYON TOPLANTILARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 7.320,00 0,00 7.320,00

6 F. III.2.4.8. İŞYERİ DENETİMLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 0,00 0,00 0,00

7 F. III.2.4.9. YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPABİLMELERİ İÇİN ÖLÇÜ AYAR MUAYENELERİNİN DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI 0,00 0,00 0,00

8 F. III.2.4.10. EĞLENCE VE DİNLENME YERLERİNİN DÜZENLİ DENETLENMESİNİN SAĞLANMASI 0,00 0,00 0,00

9F. III.2.4.11. KOMPRESÖR, BUHARLI ÜTÜ, JENERATÖR İLE İMALAT YAPAN İŞYERLERİNDEKİ BASINÇLI HAVA KAPLARININ PERİYODİK OLARAK KONTROL VE FENNİ MUAYENELERİNİN YAPILMASI

0,00 0,00 0,00

10 F. III.2.4.12. ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN FENNİ MUAYENESİNİN YAPTIRILMASI VE RUHSATLANDIRILMASI 0,00 0,00 0,00

11F. III.2.4.13. HAFTASONU HİZMET VEREN İŞYERLERİNİN DÜZENLİ OLARAK DENETLENMESİ VE BELGESİZ OLAN YERLERİN RUHSATA BAĞLANMALARININ SAĞLANMASI

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 4.269.352,00 0,00 4.269.352,00

Page 63: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

632014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.1. İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRICI ÖRGÜN VE MESLEKİ EĞİTİM OLANAKLARININ YARATILMASI

Hedef SH.IV.1.1 MEVCUT ÖRGÜN VE MESLEKİ KURS HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLEREK YÜRÜTÜLMESİ

Performans Hedefi MEVCUT ÖRGÜN VE MESLEKİ KURS HİZMETLERİ GELİŞTİRİLEREK YÜRÜTÜLECEK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Meslek ve beceri geliştirme kurslarından eğitim alan kişi sayısı 750 800 600

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Yetenek geliştirme ve hobi edinme kurslarından eğitim alan kişi sayısı 1.200 1.250 1.020

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Eğitime destek ve meslek edinme kurslarından eğitim alan kişi sayısı 1.450 1.500 1.250

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Salon sporlarından faydalanan kişi sayısı 6.000 6.500 6.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Yeni açılan kurs merkezi sayısı 6 6 0

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Memnuniyet 100% 0% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

7 Eğitsel, kültürel, sanatsal , sportif konularda verilen kurs sayısı 50 50 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Yeni hizmet binası açmak 5 5 1

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Sosyal amaçlı kuruluşlara sponsor olunan etkinlik sayısı 15 20 15

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

10 Eğitimine destek olunan öğrenci sayısı 100 100 70

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

11 Barınmasına destek olunan öğrenci sayısı 20 30 20

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

12 Özel ilgi gruplarına yönelik açılan kurslardaki öğrenci sayısı 800 800 600

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

13 Burs verilen öğrenci sayısı (İnsan Kaynakları MD.) 0 100 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1F. IV.1.1.1. YETENEK VE HOBİ GELİŞTİRME, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA, EĞİTİME DESTEK VE SPOR KURSLARI MERKEZLERİ AÇMAK VE İŞLETMEK.

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2 F. IV.1.1.9. YENİ HİZMET BİNASI KİRALANMASI 100.000,00 0,00 100.000,00

3

F. IV.1.1.11. ULUSAL VE ULUSLARARASI SOSYAL AMAÇLI KURULUŞLARIN EĞİTİCİ, KÜLTÜREL, SPORTİF VE ÖZEL İLGİ GRUPLARINA YÖNELİK PROJELERİNE FİİLEN ORTAK OLMAK VEYA DESTEKLEMEK İÇİN FON SAĞLAMAK.

500.000,00 0,00 500.000,00

4F.IV.1.1.12 DAR GELİRLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARINI DEVAM ETTİREBİLMELERİ İÇİN EĞİTİM BURSU, KATKI PAYI VE BARINMA İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMAK. (Kültür ve Sosyal İşler MD.)

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

5

F. IV.1.1.12. ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK SURETİYLE, ŞİŞLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN DAR GELİRLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ‘TÜRKAN SAYLAN EĞİTİM BURSU’ VERİLMESİ (İnsan Kaynakları MD.)

350.000,00 0,00 350.000,00

Genel Toplam 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00

Page 64: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

642014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI

Hedef

SH. IV.2.1 İLÇEDEKİ İŞSİZLERE İSTİHDAM OLANAĞI YARATABİLMEK İÇİN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KURUM VE KURULUŞLARIN İSTİHDAM İHTİYACININ VE GEREKSİNİM DUYULAN NİTELİKLERİNİN BELİRLENEREK, UYGUN BAŞVURULARIN BU KURUMLARA YÖNLENDİRİLMESİ

Performans Hedefi İSTİHDAM OLANAĞI YARATMAK İÇİN İSTİHDAM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Veri toplanan kişi sayısı 0 1.000 1.200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Hizmet binalarında oluşturulan iş başvuru masa sayısı 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Açılması programlanan mesleki ve örgün kurs sayısı 0 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 İşyeri ve kuruluşlara yönledirilen kişi sayısı 0 300 500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 İş başvurusunda bulunan kişi sayısı 0 2.000 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

IV.2.1.1 İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İŞYERİ, ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ KURULARAK, GEREKSİNİM DUYDUKLARI ELEMAN SAYI VE NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYONUN KURULMASI VE İSTİHDAMA İLİŞKİN VERİLERİN TOPLANMASI

0,00 0,00 0,00

2 IV.2.1.2 İŞ ARAYAN ŞİŞLİLİ YURTTAŞLARIMIZ İÇİN BELEDİYE SEMT HİZMET BİNALARINDA BAŞVURU MASALARININ OLUŞTURULMASI 0,00 0,00 0,00

3

IV.2.1.3 İSTİHDAMA YÖNELİK VERİLER ÇERÇEVESİNDE İŞBAŞVURULARININ ÖNDEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILARAK, ELEMAN GEREKSİNİMİ DUYAN İŞYERİ, KURUM VE KURULUŞA YÖNLENDİRİLMELERİ

0,00 0,00 0,00

4IV.2.1.4 KURUM VE KURULUŞLARIN İSTİHDAM GEREKSİNMESİ VERİLERİ ÇERÇEVESİNDE, ÖRGÜN VE MESLEKİ KURSLAR AÇILMASINI PROGRAMLAMAK

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00

Page 65: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

652014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.2. İSTİHDAM OLANAKLARININ YARATILMASI İÇİN İLÇE DÜZEYİNDE KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI

HedefSH IV.2.2. ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BELEDİYE HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMELERİNİN SAĞLANMASI

Performans HedefiÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİ VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BELEDİYE HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMELERİ SAĞLANACAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Dağıtılan posta sayısı 0 12.000 15.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Çalıştırılan öğrenci sayısı 0 50 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. IV.2.2.1. ÜNİVERSİTE VE/VEYA ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK SURETİYLE, BELEDİYENİN POSTA (MEKTUP, DAVETİYE, GAZETE, TEBRİK, TANITIM BROŞÜRÜ VB.) DAĞITIMI; FUAR, SERGİ, FESTİVAL VB. SOSYAL- KÜLTÜREL ORGANİZASYONLARI VE KAMUOYU ARAŞTIRMASI ANKETÖRLÜK HİZMETLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE, İHTİYAÇ SAHİBİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BELİRLEMEK VE BU HİZMETLERDE KISMİ ZAMANLI OLARAK İSTİHDAM ETMEK.

60.000,00 0,00 60.000,00

Genel Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00

Page 66: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

662014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Hedef

SH.IV.3.1 ORGANİZE EDİLECEK SANATSAL ETKİNLİKLERDEN YURTTAŞLARIMIZIN YAYGIN BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK, ETKİNLİKLERE YURTTAŞLARIMIZIN KATILIMLARINI ARTIRICI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK VE ŞİŞLİ’NİN SANATSAL FAALİYET ALANINDAKİ YERİNİ PEKİŞTİRMEK,

Performans Hedefi

ORGANİZE EDİLECEK SANATSAL ETKİNLİKLERDEN YURTTAŞLARIMIZIN YAYGIN BİR BİÇİMDE YARARLANMALARI SAĞLANACAK, ETKİNLİKLERE YURTTAŞLARIMIZIN KATILIMLARINI ARTIRICI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK VE ŞİŞLİ DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞINACAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Sinemalardan faydalanan kişi sayısı. 2.800 2.900 2.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Tiyatrolardan faydalanan kişi sayısı. 5.700 5.800 8.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Memnuniyet 100% 0% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

4 Şehir Merkezleri ve Mahallelerde düzenlenen sosyal, kültürel, eğitici çeşitli etkinliklerin sayısı.. 115 120 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Düzenlenen Fuar - Festival - Karnaval v.b. Etkinlik sayısı 8 8 6

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Düzenlenen konser sayısı 45 46 30

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. IV.3.1.1. SİNEMA GÖSTERİLERİ ORGANİZE ETMEK 50.000,00 0,00 50.000,00

2 F. IV.3.1.2. TİYATRO GÖSTERİLERİ ORGANİZE ETMEK 200.000,00 0,00 200.000,00

3 F. IV.3.1.4. KONSERLER ORGANİZE ETMEK 500.000,00 0,00 500.000,00

4 F. IV.3.1.5. ŞEHİR MERKEZLERİNDE VE MAHALLELERDE SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİCİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER ORGANİZE ETMEK 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5 F. IV.3.1.7. FUAR - FESTİVAL - KARNAVAL V.B. ETKİNLİKLER ORGANİZE ETMEK 400.000,00 0,00 400.000,00

Genel Toplam 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00

Page 67: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

672014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

HedefSH.IV.3.2 İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ AMATÖR VEYA PROFESYONEL TİYATRO ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEMEK, BELEDİYE OLANAKLARINI SANATSAL FAALİYET VE ORGANİZYONLAR İÇİN TAHSİS ETMEK

Performans Hedefi KÜLTÜR MERKEZİ VE TİYATROLARDAN ŞİŞLİ HALKI MAKSİMUM FAYDALANACAKTIR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Kültür merkezleri ve tiyatrolarda gerçekleşen etkinlik sayısı 150 160 200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Memnuniyet 100% 0% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

3 İşletilen kültür merkezi sayısı 4 4 3

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Kültür merkezlerindeki etkinliklerden faydalanan kişi sayısı 80.000 100.000 120.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. IV.3.2.1. KÜLTÜR MERKEZLERİ VE TİYATROLAR İŞLETMEK, AMATÖR TİYATROCULARA DESTEK OLMAK 200.000,00 0,00 200.000,00

Genel Toplam 200.000,00 0,00 200.000,00

Page 68: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

682014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.3. KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAM ETKİNLİKLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLEREK SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Hedef SH.IV.3.3 İNSANLIK, ÜLKEMİZ VE ŞİŞLİ İÇİN ÖZEL ÖNEME SAHİP GÜNLERDE HALKIN KATILIMININ SAĞLANDIĞI ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRMEK

Performans Hedefi MİLLİ GÜNLERDE TÖRENLER DÜZENLENECEKTİR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Milli Mekanlara düzenlenen etkinliklerden faydalanan kişi sayısı. 22.000 23.000 19.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Dini mekanlara düzenlenen etkinliklerden faydalanan kişi sayısı 9.000 10.000 8.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Konaklamalı gezilerden faydalanan kişi sayısı. 5.400 5.500 4.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Memnuniyet 100% 0% 0%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

5 Yapılan yarışma ve turnuva sayısı 10 12 8

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Milli günlerde düzenlenen etkinlik sayısı 7 7 7

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Önemli günlere ilişkin organizasyonlar düzenlemek 8 8 8

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Günübirlik gezilerden faydalanan kişi sayısı 12.000 12.500 10.500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

1 Etkinliklere katılan çocuk sayısı 0 1.500 2.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. IV.3.3.1. MİLLİ, TARİHİ, KÜLTÜREL, SOSYAL, SPORTİF, DİNİ AMAÇLI GÜNÜBİRLİK VEYA KONAKLAMALI GEZİLER DÜZENLEMEK 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

2 F. IV.3.3.3. YARIŞMA VE TURNUVALAR DÜZENLEMEK 350.000,00 0,00 350.000,00

3 F. IV.3.3.7. MİLLİ VE ÖZEL GÜNLERDE TÖREN, YÜRÜYÜŞ, SOSYAL NİTELİKLİ ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRMEK 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4

F. IV.3.3.10 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI VB.RESMİ BAYRAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN GELECEK MİSAFİRLERİN ORGANİZE EDİLMESİ, FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.

500.000,00 0,00 500.000,00

Genel Toplam 9.850.000,00 0,00 9.850.000,00

Page 69: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

692014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef SH.IV.4.1 ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERİN YAŞAMLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI

Performans Hedefi

2014 YILINDA KADIN KORUMA EVİNDE 25 KADINA HİZMET VERİLECEK VE İŞ BULMALARI SAĞLANACAK. YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇİN YAPILACAK TALEPLERİN TAMAMI YERİNE GETİRİLECEK. ÖZEL İLGİ GRUPLARININ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ORTEZ,PROTEZ VE TIBBİ CİHAZ TEMİN EDİLECEKTİR.

AÇIKLAMA

KADIN SIĞINMA EVİNİN TOPLAM KAPASİTESİ 25’TİR. ANCAK EVDEN AYRILAN BAYANLARIN YERİNE BAŞKA BAYANLARIN GELMESİ SEBEBİYLE ARTIŞ GÖSTERDİĞİNDEN YILDA DAHA FAZLA KADINA HİZMET VERİLMEKTEDİR. YATAĞA BAĞIMLI HASTA SAYISI TALEPLER DOĞRULTUSUNDA AZALABİLİR YADA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR. ÖZEL İLGİ GRUPLARINA YAPILACAK YARDIMLAR TALEP DOĞRULTUSUNDA OLMAKTADIR.

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Mahallelerde yapılan araştırma neticesinde tesbit edilen Özel ilgi gruplarına mensup kişi sayısı 0 1.000 1.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Özel ilgi grupları ile ilgili araştırma yapılan mahalle sayısı 0 28 28

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Kadın koruma evinde 1 yılda koruma altına alınan kadın sayısı 25 25 25

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 İşe yerleştirilen kadın sayısı 12 12 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Memnuniyet oranı 90% 90% 95%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

6 Özel ilgi gruplarına mensup kişilerin taleplerinin yerine getirilmesi oranı 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

7 Yatağa bağımlı evde bakımı yapılan hasta sayısı 100 100 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. IV.4.1.1 28 MAHALLENİN TARANARAK ÖZEL İLGİ GRUPLARINA MENSUP OLANLARIN VE SOSYAL GÜÇSÜZLERİN; HANE HALKI NÜFUSU, HANE GELİRİ, SOSYAL GÜVENLİK, İSTİHDAM VE SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜREL GEREKSİNİMLERİ YÖNÜNDEN BELİRLEMELERİNİN YAPILARAK İLÇE TAMAMINA İLİŞKİN ÖZEL İLGİ GRUPLARI VERİLERİNİN ELDE EDİLMESİ

500.000,00 0,00 500.000,00

2 F. IV.4.1.2. KADIN KORUMA EVİNİN İŞLETİLMESİ 120.000,00 0,00 120.000,00

3 F. IV.4.1.3. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN EVDE BAKIMLARININ YAPILMASI 100.000,00 0,00 100.000,00

4 F. IV.4.I.5. ÖZEL İLGİ GRUPLARININ PROTEZ,ORTEZ, TIBBİ CİHAZ VB. YARDIMCI MALZEME GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI 600.000,00 0,00 600.000,00

Genel Toplam 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00

Page 70: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

702014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.4. ÖZEL İLGİ GRUPLARI İLE SOSYAL GÜÇSÜZLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROJELERİNİN KAPSAMININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef SH.IV.4.2 SOSYAL GÜÇSÜZLERE KARŞI SOSYAL DEVLET İLKESİ SORUMLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMESİ

Performans Hedefi HER AY 5000 AİLEYE YEMEK VERMEK, EVLENMEK İSTEYEN ÇİFTLERE YARDIMDA BULUNMAK

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

4 Tüp bebek uygulanan çift sayısı 0 10 10

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Tüp bebek uygulama sonucunda ilk denemede başarılı olma oranı 25% 25% 25%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

3 Kreş donanımı sağlanması 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

4 Kira yardımında bulunulan aile sayısı 0 50 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Erzak dağıtılan aile sayısı 0 5.000 5.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Para yardımı yapılan çift sayısı 0 100 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Beyaz eşya temin edilen çift sayısı 0 50 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Balayına gönderilen çift sayısı 0 50 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Günlük yemek verilen aile sayısı 0 400 400

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

10 Sünnet edilen çocuk sayısı 500 500 500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

11 Dağıtılan eğitim malzemesi adeti. 142.500 250.000 180.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

12 Dağıtılan diğer yardımların adeti. 225.000 230.000 200.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

13 İftar çadırından faydalanan kişi sayısı 12.500 13.000 18.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

14 Memnuniyet 100% 100% 100%

Ölçü Birimi: YÜZDE,Gösterge Türü:Çıktı

15 Düzenlenen kurslardan faydalanan çocuk sayısı 1.300 1.400 1.200

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

16 Halka ve öğrencilere dağıtılan dergi , kitap, broşür v.s. Sayısı 500.000 550.000 450.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

17 Kurs Açılan spor dalı sayısı 5 5 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Page 71: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

712014 Performans Programı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. IV.4.2.1. SOSYAL GÜVENCEDEN YOKSUN EVLİ ÇİFTLERE TÜP BEBEK UYGULAMASI OLANAĞI SAĞLANMASI 220.000,00 0,00 220.000,00

2 F. IV.4.2.2. BİR ADET KREŞ AÇILMASI, DONATIMI VE İŞLETİLMESİ 300.000,00 0,00 300.000,00

3 F. IV.4.2.3. HER AY 5000 AİLEYE; HANE NÜFUSU SAYISINA ORANTILI ERZAK DAĞITILMASI 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

4 F. IV.4.2.4. BELEDİYE AŞEVİNDEN HERGÜN 1000 AİLEYE, AİLE NÜFUSUNA GÖRE VE EN AZ İKİ ÖĞÜNLÜK YEMEK VERİLMESİ 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

5 F. IV.4.2.5. EVLENMEK İSTEYEN 50 YOKSUL ÇİFTE BEYAZ EŞYA TEMİN EDİLMESİ 200.000,00 0,00 200.000,00

6 F. IV.4.2.6. EVLENMEK İSTEYEN 50 YOKSUL ÇİFTİN BALAYINA GÖNDERİLMESİ 200.000,00 0,00 200.000,00

7 F. IV.4.2.7. EVLENMEK İSTEYEN 100 YOKSUL ÇİFTE NAKDİ YARDIM YAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00

8 F. IV.4.2.8. 50 YOKSUL AİLEYE HER AY KİRA YARDIMINDA BULUNULMASI 300.000,00 0,00 300.000,00

9 F. IV.4.2.9. HALKA VE YOKSUL AİLE ÇOCUKLARINA EĞİTİM MALZEMESİ VE DİĞER YARDIMLARIN YAPILMASI 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

10 F. IV.4.2.10. YOKSUL AİLE ÇOCUKLARI İÇİN TOPLU SÜNNET ETKİNLİĞİ DÜZENLENMESİ 60.000,00 0,00 60.000,00

11 F. IV.4.2.11. SÜNNET EDİLEN ÇOCUKLAR İÇİN SÜNNET GİYSİLERİ VE HEDİYELERİN TEMİN EDİLMESİ 45.000,00 0,00 45.000,00

12 F. IV.4.2.12. RAMAZANDA İFTAR YEMEĞİ VERİLMESİ 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

13 F. IV.4.2.13. FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL VE YÜZME VS.KURSLARININ DÜZENLENMESİ 300.000,00 0,00 300.000,00

14 F. IV.4.2.14. HALKA VE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERGİ, KİTAP, BROŞÜR V.S. ÇIKARMAK VEYA DAĞITMAK. 300.000,00 0,00 300.000,00

Genel Toplam 19.625.000,00 0,00 19.625.000,00

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA IV.5. SOSYAL KÜLTÜREL HİZMETLERE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN SOSYAL TESİS İŞLETMELERİMİZDEKİ, HİZMET KALİTE VE ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef SH.IV.5.1 SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANAN YURTTAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI

Performans Hedefi SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANAN YURTTAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETLERİ MAKSİMUM DÜZEYDE ARTTIRILACAKTIR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Emekli Dinlenme Evi, Lokal ve Kafeterya sayısı. 6 7 7

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Emekli Dinlenme Evleri, Lokaller ve Kafeteryalardan hizmet alan kişi sayısı 6.500 7.000 7.000

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. IV.5.1.1. EMEKLİ DİNLENME EVLERİ, LOKALLER VE KAFETERYALAR İŞLETMEK 0,00 0,00 0,00

2 F. IV.5.1.6. GEREKSİNİM DUYULAN TEKNİK DONANIMIN TEMİNİ 60.000,00 0,00 60.000,00

Genel Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00

Page 72: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

722014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK

Hedef SH.V.1.1 ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNA HAZIRLAMAK

Performans Hedefi

AB BÜLTENİ HAZIRLANIP HAFTALIK 2000 KİŞİYE ULAŞTIRILACAK, AB MEVZUATLARI TÜRKÇEYE, AB TANITIM BROŞÜRLERİ İNGİLİZCE VE ALMANCAYA ÇEVİRİLECEKTİR. 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ YAPILIP, PANEL VE KONFERANSLAR DÜZENLECEKTİR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Haftalık AB bilgilendirme bülteni gönderilen kişi sayısı 2.000 2.500 3.100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Yayınlanan bülten sayısı 24 24 40

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 9 Mayıs Avrupa Günü etkinliği için hazırlanan organizasyon sayısı 1 3 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 İngilizce ve Almancaya çevrilen AB tanıtım broşür sayısı 1.000 1.200 4

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Düzenlenen panel, konferans sayısı 5 5 3

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Türkçeye çevrilen AB Mevzuatı sayısı 1.000 1.200 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. V.1.1.1. HAFTALIK AB BİLGİLENDİRME BÜLTENLERİNİN HAZIRLANMASI 0,00 0,00 0,00

2 F. V.1.1.2. AB VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İLE İLGİLİ DÖKUMANLARIN TERCÜME EDİLMESİ, BASILMASI VE DAĞITILMASI 25.900,00 0,00 25.900,00

3 F. V.1.1.3. AB MERKEZİ BROŞÜRÜNÜN, TÜRKÇE VE YABANCI DİLLERDE HAZIRLANARAK BASILMASI VE DAĞITILMASI 29.200,00 0,00 29.200,00

4 F. V.I.1.4. AB - TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL KONULARDA PANEL, KONFERANS VE BENZERİ ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ 292.800,00 0,00 292.800,00

5 F. V.1.1.5. 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ. 73.200,00 0,00 73.200,00

Genel Toplam 421.100,00 0,00 421.100,00

Page 73: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

732014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK

Hedef SH.V.1.2 AVRUPA BİRLİĞİ FONLARINDAN YARARLANMA OLANAĞININ YARATILMASI

Performans Hedefi AB PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Eğitim verilen birim sayısı 0 20 12

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Düzenlenen sertifika sayısı 0 250 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Sertifika verilen personel sayısı 0 20 48

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Eğitim verilen Sivil Toplum Kuruluşları sayısı 0 15 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Alınan danışmanlık hizmet sayısı 0 50 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

6 Partnerlik kurulan Avrupa belediyeleri ve kurum sayısı 0 5 4

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

7 Ortak proje üretilen görüşme ve ziyaret sayısı 0 20 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

8 Üretilen ortak proje sayısı 0 3 5

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

9 Şehir Ağları ile yapılan görüşme sayısı 0 20 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

F. V.1.2.1. AB’DE AÇIK OLAN PROJE ÇAĞRILARI KONUSUNDA İLGİLİ BİRİMLER, İLÇEDEKİ KURUMLAR VE STK’LARIN BİLGİLENDİRİLMESİ/EĞİTİM VERİLMESİ, SERTİFİKA PROGRAMLARI DÜZENLENMESİ, AB YAPISI, İŞLEYİŞİ VE FON İMKANLARI KONULARINDA EĞİTSEL FAALİYETLER DÜZENLEMEK

29.000,00 0,00 29.000,00

2

F. V.1.2.2. AVRUPA BİRLİĞİ ŞEHİR AĞLARINA YÖNELİK ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI; AVRUPADAKİ BELEDİYELERLE/KURUMLARLA PARTNERLİK KURULMASI, ORTAK PROJE ÜRETİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER/ZİYARETLER YAPILMASI

73.000,00 0,00 73.000,00

3F. V.1.2.3. AB PROJELERİ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALINMASI YÜRÜTÜLMESİ VE EŞ FİNANSMAN SAĞLANMASI.

120.000,00 0,00 120.000,00

Genel Toplam 222.000,00 0,00 222.000,00

Page 74: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

742014 Performans Programı

TABLO 2PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Amaç SA V.1. ŞİŞLİ BELEDİYESİNİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK

Hedef SH.V.1.3 ŞİŞLİ BELEDİYESİNİN ULUSLAR ARASI TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi AB KURUMLARI ZİYARET EDİLİP, PANEL VE BASIN TOPLANTILARI DÜZENLENECEKTİR. YABANCI DEVLET ADAMLARI AĞIRLANIP HATIRAT MATERYALLERİ VERİLECEKTİR

AÇIKLAMA

Performans Göstergeleri 2012 2013 2014

1 Temin edilen hatırat materyal sayısı 250 500 500

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

2 Yurt dışında düzenlenen panel, basın toplantı sayısı 10 5 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

3 Ziyaret edilen AB kurum sayısı 5 5 2

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

4 Ağırlanan yabancı devlet adamı sayısı (BİLGİ İŞLEM MD.AB BÜROSU) 25 50 50

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

5 Ağırlanan yabancı devlet adamı sayısı (ÖZEL KALEM MD.) 25 40 100

Ölçü Birimi: ADET,Gösterge Türü:Çıktı

Faliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 F. V.1.3.1. LOBİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA FAALİYETLER VE ZİYARETLER DÜZENLENMESİ 73.000,00 0,00 73.000,00

2 F. V.1.3.2. HATIRAT OLARAK VERİLMEK ÜZERE MATERYALLER TASARLANMASI VE TEMİN EDİLMESİ 73.000,00 0,00 73.000,00

3F. V.1.3.3. YABANCI DEVLET ADAMLARININ ZİYARETLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ, AĞIRLAMA FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (BİLGİ İŞLEM MD. AB BÜROSU)

60.000,00 0,00 60.000,00

3F. V.1.3.3. YABANCI DEVLET ADAMLARININ ZİYARETLERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ, AĞIRLAMA FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ÖZEL KALEM MD.)

250.000,00 0,00 250.000,00

Genel Toplam 456.000,00 0,00 456.000,00

Page 75: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

752014 Performans Programı

İDA

RE

PER

FOR

MA

NS

TAB

LOSU

İdar

e A

dı:

ŞİŞL

İ BEL

EDİY

ESİ B

AŞK

AN

LIĞ

I

Performans Hedefi

Faaliyet

Büt

çe İç

iB

ütçe

Dış

ıTo

plam

TLPA

Y%TL

PAY%

TLPA

Y%

SH.I.

1.1.

K

AYIT

, B

ELG

E VE

SİS

TEM

VEN

LİĞ

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

5.00

0,00

0%0,

000,

000

5.00

0,00

0%

1TA

HA

KK

UK

KAY

ITLA

RIN

IN S

İSTE

MD

EN

TA

RA

NM

AS

I SU

RE

TİY

LE Y

ER

SİZ

VE

EK

SİK

TA

HA

KK

UK

LAR

IN T

ES

BİT

İ; Y

ER

SİZ

TA

HA

KK

UK

LAR

IN T

ER

KİN

İ, E

KS

İK T

AH

AK

KU

KLA

RIN

TA

MA

MLA

NM

AS

I VE

TA

HA

KK

UK

A E

SA

S B

ELG

ELE

RİN

NC

ELL

EN

ME

0,00

0,00

0,00

00,

00

2M

ALİ

HİZ

ME

TLE

R M

ÜD

ÜR

LÜĞ

Ü A

İVİN

İN F

İZİK

İ EK

SİK

LİK

LER

İNİN

GİD

ER

İLM

ES

İ VE

AR

ŞİV

DE

Y

ER

ALA

N T

ÜM

MU

HA

SE

BE

EV

RA

KIN

IN T

AR

AN

AR

AK

TA

SN

İF E

DİL

ME

0,00

0,00

0,00

00,

00

N M

ALİ

KO

NTR

OL

BİR

İM Y

ÖN

ER

GE

SİN

İN H

AZI

RLA

NM

AS

I VE

ETK

İN B

İR Ö

N M

ALİ

KO

NTR

OL

BİR

İMİN

İN O

LUŞ

TUR

ULM

AS

I5.

000,

000,

000,

000

5.00

0,00

SH.I.

1.2.

BEL

EDİY

E G

ELİR

LER

İ İÇ

ERİS

İND

EKİ Y

EREL

KAY

NA

KLA

RIN

ETK

İNLE

ŞTİR

İLM

ESİ

0,00

0%0,

000,

000

0,00

0%

1TA

HA

KK

UK

KAY

IPLA

RIN

IN A

ZALT

ILM

AS

I VE

TA

HA

KK

UK

AR

TIŞ

ININ

%10

ZEY

İND

E

AR

TTIR

ILM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

2TA

HS

İLAT

IN T

OP

LAM

TA

HA

KK

UK

A O

RA

NIN

IN A

SG

AR

İ %90

ZEY

İNE

KS

ELT

İLM

ES

İ0,

000,

000,

000

0,00

SH.I.

1.5.

B

ELED

İYEN

İN H

İZM

ET Ü

RET

İM S

ÜR

ECİN

İN S

TRAT

EJİK

PLA

NA

UYG

UN

OLA

RA

K

YÜR

ÜTÜ

LMES

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

0,00

0%0,

000,

000

0,00

0%

1B

ELE

DİY

EN

İN H

İZM

ET

BİR

İMLE

RİN

İN S

TRAT

EJİ

K P

LAN

DA

TAN

IMLA

NA

N F

AA

LİY

ETL

ER

İNİN

, P

LAN

A U

YG

UN

OLA

RA

K Y

ÜR

ÜTÜ

LME

SİN

İ SA

ĞLA

YAC

AK

İZLE

ME

-RA

PO

RLA

MA

SİS

TEM

İNİN

K

UR

ULM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

2B

ÜTÇ

E İL

E V

ER

İLE

N Ö

DE

NE

KLE

RİN

, STR

ATE

JİK

PLA

NA

UY

GU

N O

LAR

AK

KU

LLA

NIL

MA

SIN

I S

LAYA

CA

K İZ

LEM

E S

İSTE

MİN

İN O

LUŞ

TUR

ULM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

Page 76: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

762014 Performans Programı

SH.I.

1.6.

K

UR

UM

SAL

PLA

NA

UYG

UN

OLA

RA

K Y

ILLI

K P

ERFO

RM

AN

S PR

OG

RA

MIN

IN V

E B

ÜTÇ

ESİN

İN

HA

ZIR

LAN

MA

SI, İ

ZLEM

E, Ö

LÇM

E, R

APO

RLA

MA

VE D

EĞER

LEN

DİR

ME

SÜR

EÇLE

RİN

İN

BEL

İRLE

NM

ESİ

40.0

00,0

00%

0,00

0,00

040

.000

,00

0%

1S

TRAT

EJİ

K P

LAN

A U

YG

UN

OLA

RA

K B

ELE

DİY

EN

İN Y

ILIK

PE

RFO

RM

AN

S P

RO

GR

AM

ININ

H

AZI

RLA

NM

AS

I 15

.000

,00

0,00

0,00

015

.000

,00

2P

ER

FOR

MA

NS

PR

OG

RA

MIN

IN İZ

LEN

ME

Sİ,

ÖLÇ

ÜLM

ES

İ, R

AP

OR

LAN

MA

SI V

E

UY

GU

LAM

ALA

RIN

DE

NE

TLE

NM

ES

İ 0,

000,

000,

000

0,00

3B

ELE

DİY

EN

İN Y

ILLI

K F

AA

LİY

ET

RA

PO

RU

NU

N H

AZI

RLA

NA

RA

K B

ELE

DİY

E M

EC

LİS

İNE

S

UN

ULM

AS

I 25

.000

,00

0,00

0,00

025

.000

,00

SH.I.

2.1

HİZ

MET

BİR

İMLE

RİN

İN H

UK

UK

SAL

YÖN

DEN

DES

TEK

LEN

MES

İ0,

000%

0,00

0,00

00,

000%

1H

İZM

ET

BİR

İMLE

RİN

İN H

UK

UK

SA

L G

ÖR

ÜŞ

İSTE

MLE

RİN

İN E

N Ç

OK

ÜÇ

N İÇ

ER

İSİN

DE

Y

ER

İNE

GE

TİR

İLM

ES

İ0,

000,

000,

000

0,00

2R

ES

Mİ G

AZE

TEN

İN G

ÜN

LÜK

OLA

RA

K T

AK

İP E

DİL

ER

EK

, HU

KU

KS

AL

ALA

ND

AK

İ YE

NİL

İK V

E

DE

ĞİŞ

İKLİ

KLE

RİN

İLG

İLİ B

İRİM

LER

E B

İLD

İRİL

ME

0,00

0,00

0,00

00,

00

3

BE

LED

İYE

NİN

HİZ

ME

T A

LAN

LAR

IND

A O

RTA

YA Ç

IKA

BİL

EC

EK

HU

KU

Kİ U

YU

ŞM

AZL

IK

ÖN

LER

İNE

İLİŞ

KİN

Ş V

E Ç

ÖZÜ

M R

AP

OR

LAR

ININ

HA

ZIR

LAN

MA

SI,

İŞLE

M

TES

İSİN

DE

N Ö

NC

E G

ER

EK

Lİ H

UK

UK

SA

L İN

CE

LEM

ELE

RİN

YA

PIL

MA

SI,

PR

OTO

KO

L V

E

ZLE

ŞM

E T

AS

LAK

LAR

ININ

HA

ZIR

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

SH.I.

2.2

İHA

LE S

İSTE

MİN

İN E

TKİN

LEŞT

İRİL

MES

İ19

5.00

0,00

0%0,

000,

000

195.

000,

000%

1E

-İHA

LE S

İSTE

MİN

İN G

ÜN

CE

LLE

NM

ES

İ 25

.000

,00

0,00

0,00

025

.000

,00

2İH

ALE

RO

SU

ND

A M

AL,

HİZ

ME

T A

LIM

I VE

YA

PIM

İŞİ İ

HA

LELE

Rİ İ

ÇİN

AY

RI M

AS

ALA

R

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI V

E B

ÜR

OD

A G

ÖR

EV

LEN

DİR

İLE

CE

K P

ER

SO

NE

LİN

KA

PS

AM

LI B

İR

İTİM

DE

N G

İRİL

ME

20.0

00,0

00,

000,

000

20.0

00,0

0

3İH

ALE

RO

SU

NU

N T

EK

NİK

DE

STE

K V

E D

ON

AN

IM G

ER

EK

SİN

İMLE

RİN

İN K

AR

ŞIL

AN

MA

SI

150.

000,

000,

000,

000

150.

000,

00

Page 77: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

772014 Performans Programı

SH.I.

3.1

NİT

ELİK

Lİ P

ERSO

NEL

İSTİ

HD

AM

I54

6.00

0,00

0%0,

000,

000

546.

000,

000%

1Y

ER

EL

NE

TİM

EN

STİ

TÜS

ÜN

ÜN

ILM

AS

I25

0.00

0,00

0,00

0,00

025

0.00

0,00

2G

ÖR

EV

YA

PAN

PE

RS

ON

ELİ

N İL

GİL

İ BU

LUN

DU

ĞU

HİZ

ME

T A

LAN

IND

A Y

ETK

İNLE

ŞM

ES

İNE

Y

ÖN

ELİ

K E

ĞİT

İM P

RO

GR

AM

LAR

ININ

HA

ZIR

LAN

MA

SI V

E Y

ÜR

ÜTÜ

LME

25.0

00,0

00,

000,

000

25.0

00,0

0

3İŞ

Çİ V

E M

EM

UR

PE

RS

ON

ELİ

N D

EV

LET

ME

MU

RLA

RI K

AN

UN

U V

E İŞ

HU

KU

KU

İLE

İLG

İLİ Y

AS

AL

ZEN

LEM

ELE

R K

ON

ULA

RIN

DA

HİZ

ME

T İÇ

İ EĞ

İTİM

LER

DE

N G

İRİL

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

18.0

00,0

00,

000,

000

18.0

00,0

0

4G

ÖR

EV

DE

KS

ELM

E V

E Y

ETE

RLİ

LİK

DE

ĞE

RLE

ND

İRM

ES

İNE

ES

AS

SIR

ALA

MA

LAR

IN

YAP

ILA

RA

K D

ÜZE

NLİ

OLA

RA

K T

ÜM

ÇA

LIŞ

AN

LAR

A B

İLD

İRİL

ME

3.00

0,00

0,00

0,00

03.

000,

00

5M

EM

UR

LO

KA

Lİ A

ÇIL

MA

SI

250.

000,

000,

000,

000

250.

000,

00

SH.I.

4.1

MEC

LİS

VE E

NC

ÜM

EN S

EKR

ETER

YASI

NIN

YET

KİN

LEŞT

İRİL

MES

İ0,

000%

0,00

0,00

00,

000%

1M

EC

LİS

KA

RA

RLA

RIN

I, İH

TİS

AS

KO

MİS

YO

NU

RA

PO

RLA

RIN

I ELE

KTR

ON

İK O

RTA

MA

AK

TAR

MA

K İL

E İL

GİL

İ HİZ

ME

T A

LIM

ININ

IN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

0,00

0,00

0,00

00,

00

2E

LEK

TRO

NİK

OR

TAM

A A

KTA

RIL

AN

ME

CLİ

S A

İVİN

İN; K

AR

AR

VE

KO

MİS

YO

N R

AP

OR

LAR

ININ

İN

TER

NE

T Ü

ZER

İND

EN

İZLE

NM

EY

E A

ÇIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

3E

NC

ÜM

EN

AR

ŞİV

İNİN

ELE

KTR

ON

İK O

RTA

MA

AK

TAR

ILM

AS

INI S

LAM

AK

İÇİN

GE

RE

KLİ

H

İZM

ET

ALI

MIN

I GE

EK

LEŞ

TİR

ME

K

0,00

0,00

0,00

00,

00

4K

İŞİY

E V

E/V

EYA

KU

RU

MA

ÖZE

L O

LMAY

AN

EN

ME

N K

AR

AR

LAR

ININ

İNTE

RN

ET

ÜZE

RİN

DE

N

YAY

IMLA

MA

SIN

IN S

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

SH.I.

4.2

KU

RU

M İÇ

İ EVR

AK

İŞLE

YİŞİ

NİN

İYİL

EŞTİ

RİL

MES

İ VE

SÜR

ATLE

ND

İRİL

MES

İ0,

000%

0,00

0,00

00,

000%

1G

EN

EL

EV

RA

K S

ER

VİS

İNE

GE

LEN

EV

RA

KIN

DO

ĞR

U V

E S

ÜR

ATLİ

BİÇ

İMD

E İL

GİL

İ BİR

İMLE

RE

H

AVA

LES

İNİN

VE

CE

VAP

VE

RİL

ME

Yİ G

ER

EK

TİR

EN

BE

LGE

LER

İN T

AK

İBİN

İ YA

PM

AYA

ELV

ER

İŞLİ

YA

ZILI

MIN

IN S

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

2G

EN

EL

EV

RA

K S

ER

VİS

İND

E G

ÖR

EV

YA

PAN

PE

RS

ON

ELİ

, BE

LED

İYE

HİZ

ME

T B

İRİM

LER

İNİN

G

ÖR

EV,

YE

TKİ V

E S

OR

UM

LULU

KLA

RI İ

LE İL

GİL

İ OLA

RA

K K

AP

SA

MLI

BİR

HİZ

ME

T İÇ

İ E

ĞİT

İMD

EN

GE

ÇİR

İLM

ELE

RİN

İ SA

ĞLA

MA

K

0,00

0,00

0,00

00,

00

Page 78: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

782014 Performans Programı

SH.I.

5.1

BEL

EDİY

EYİ İ

Ç V

E D

IŞ P

AYD

AŞL

AR

LA B

İRLİ

KTE

NET

MEK

2.02

0.00

0,00

1%0,

000,

000

2.02

0.00

0,00

1%

1M

ER

KE

Zİ İD

AR

E-B

ELE

DİY

E-S

TÖ İŞ

BİR

LİĞ

İ ÇE

EV

ES

İND

E S

OK

AK

ÇO

CU

KLA

RIN

I K

OR

UM

AYA

NE

LİK

PR

OJE

LER

İN H

AZI

RLA

NM

AS

I VE

TÜLM

ES

İ20

.000

,00

0,00

0,00

020

.000

,00

2Y

ER

EL

ND

EM

RK

İYE

KO

OR

DİN

ATÖ

RLÜ

ĞÜ

İLE

BİR

LİK

TE 2

014

YIL

IND

A 5

AD

ET

YU

RTİ

Çİ

VE

/VE

YA Y

UR

TDIŞ

I PA

NE

L, K

ON

FER

AN

S V

E S

EM

İNE

R E

TKİN

LİK

LER

İNİN

ZEN

LEN

ME

250.

000,

000,

000,

000

250.

000,

00

3U

LUS

LAR

AR

AS

I BE

LED

İYE

LER

BİR

LİĞ

İ ETK

İNLİ

KLE

RİN

E K

ATIL

INM

AS

I 50

.000

,00

0,00

0,00

050

.000

,00

4B

ELE

DİY

EM

İZİN

ULU

SLA

RA

RA

SI P

LATF

OR

MLA

RD

A TA

NIT

IMIN

IN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

250.

000,

000,

000,

000

250.

000,

00

5Y

ER

EL

ND

EM

21

ME

CLİ

SLE

RİN

İN M

AH

ALL

E B

AZI

ND

A Ö

RG

ÜTL

EN

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

200.

000,

000,

000,

000

200.

000,

00

6K

EN

T K

ON

SE

Yİ Ç

ALI

ŞM

A G

RU

PLA

RI T

OP

LAN

TI O

RG

AN

İZA

SY

ON

LAR

ININ

G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

7K

EN

T K

ON

SE

Yİ G

EN

EL

KU

RU

LLA

RIN

IN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

50.0

00,0

00,

000,

000

50.0

00,0

0

8B

KA

NLI

K M

AK

AM

INA

GE

LEN

MİS

AFİ

RLE

RİN

IRLA

NM

AS

I 1.

000.

000,

000,

000,

000

1.00

0.00

0,00

9B

ELE

DİY

EM

İZİN

ULU

SLA

RA

RA

SI B

ELE

DİY

ELE

R B

İRLİ

ĞİN

E Ü

YE

OLM

AS

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I 10

0.00

0,00

0,00

0,00

010

0.00

0,00

SH.I.

6.1

HİZ

MET

BİN

ALA

RIN

IN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PILM

ASI

, EK

SİK

VE

YETE

RSİ

Z D

ON

AN

IMIN

TA

MA

MLA

NM

ASI

VE

DEĞ

İŞTİ

RİL

MES

İ3.

000.

000,

002%

0,00

0,00

03.

000.

000,

002%

2E

NG

ELL

İLE

R İÇ

İN Ö

ZEL

TUVA

LET

YAP

ILM

AS

I0,

000,

000,

000

0,00

3A

SA

NS

ÖR

KA

BİN

LER

İNİN

YE

NİL

EN

ME

750.

000,

000,

000,

000

750.

000,

00

4H

İZM

ET

BİN

ALA

RI I

SIT

MA

VE

SO

ĞU

TMA

SİS

TEM

LER

İNİN

YIL

LIK

BA

KIM

VE

ON

AR

IMLA

RIN

IN

YAP

TIR

ILM

AS

I1.

000.

000,

000,

000,

000

1.00

0.00

0,00

5H

İZM

ET

BİN

ALA

RI B

OYA

, BA

KIM

VE

ON

AR

IMLA

RIN

IN Y

AP

TIR

ILM

AS

I50

0.00

0,00

0,00

0,00

050

0.00

0,00

6H

İZM

ET

BİN

ALA

RIN

IN T

ELE

FON

SA

NTR

ALL

AR

ININ

BA

KIM

VE

ON

AR

IMLA

RIN

IN Y

AP

TIR

ILM

AS

I10

0.00

0,00

0,00

0,00

010

0.00

0,00

7E

LEK

TRİK

TR

AFO

LAR

ININ

BA

KIM

VE

ON

AR

IMLA

RIN

IN Y

AP

TIR

ILM

AS

I50

.000

,00

0,00

0,00

050

.000

,00

8G

ÜV

EN

LİK

OTO

MA

SY

ON

SİS

TEM

LER

İNİN

BA

KIM

VE

ON

AR

IMLA

RIN

IN Y

AP

TIR

ILM

AS

I30

0.00

0,00

0,00

0,00

030

0.00

0,00

9TÜ

M Y

ER

ZE

MİN

LER

İNİN

KA

PLA

NM

AS

I30

0.00

0,00

0,00

0,00

030

0.00

0,00

Page 79: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

792014 Performans Programı

SH.I.

7.1

TÜM

BEL

EDİY

E H

İZM

ET A

LAN

LAR

IND

A G

EREK

SİN

İM D

UYU

LAN

AR

LAR

A SA

HİP

, HER

ZA

MA

N

VE H

ER Ş

AR

TTA

HİZ

MET

E H

AZI

R L

OJİ

STİK

DES

TEK

BİR

İMİ

23.2

00.0

00,0

017

%0,

000,

000

23.2

00.0

00,0

017

%

2A

RA

Ç K

İRA

LAM

A20

.000

.000

,00

0,00

0,00

020

.000

.000

,00

4H

İZM

ETL

ER

İNİN

TÜLM

ES

İND

E G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N P

ER

SO

NE

L H

İZM

ETİ

ALI

MI

3.20

0.00

0,00

0,00

0,00

03.

200.

000,

00

SH.I.

8.1

KEN

T B

İLG

İ SİS

TEM

İ UYG

ULA

MA

ALT

YAPI

SIN

IN O

LUŞT

UR

ULM

ASI

VE

NC

EL T

EKN

OLO

JİLE

RLE

D

ESTE

KLE

NM

ESİN

İN S

LAN

MA

SI1.

466.

200,

001%

0,00

0,00

01.

466.

200,

001%

1K

EN

T B

İLG

İ SİS

TEM

İ (D

İGİK

EN

T-Ş

İŞLİ

) UY

GU

LAM

ALA

RIN

IN %

100

WE

B T

AB

AN

LI V

E M

OB

İL

TEK

NO

LOJİ

YE

UY

GU

N Ş

EK

İLD

E G

ÜN

CE

LLE

NM

ES

İ, D

ES

TEK

HİZ

ME

TLE

RİN

İN A

LIN

MA

SI

1.20

0.00

0,00

0,00

0,00

01.

200.

000,

00

2H

İZM

ET

BİR

İMLE

RİN

İN D

ON

AN

IM V

E N

ETW

OR

K A

LTYA

PIS

ININ

NC

EL

TEK

NO

LOJİ

LER

E

ŞTÜ

LME

175.

000,

000,

000,

000

175.

000,

00

5TÜ

M H

İZM

ET

BİN

ALA

RIN

IN, S

İSTE

M O

DA

LAR

ININ

NC

EL

TEK

NO

LOJİ

LER

LE

DE

STE

KLE

NM

ES

İ91

.200

,00

0,00

0,00

091

.200

,00

SH.I.

8.2

ENTE

GR

E K

ENT

BİL

Gİ S

İSTE

MİN

İN G

ÜVE

NLİ

ĞİN

İN S

LAN

MA

SI91

.200

,00

0%0,

000,

000

91.2

00,0

00%

1FI

RE

WA

LL Y

AZI

LIM

I VE

AN

TİV

İRÜ

S Y

AZI

LIM

I GÜ

NC

ELL

EM

ELE

RİN

İN Y

AP

ILA

RA

K S

İSTE

M

VE

NLİ

ĞİN

İN S

LAN

MA

SI

91.2

00,0

00,

000,

000

91.2

00,0

0

SH.I.

8.3

DO

NA

NIM

EK

SİK

LİK

LER

İNİN

GİD

ERİL

MES

İ10

1.30

0,00

0%0,

000,

000

101.

300,

000%

1B

İRİM

LER

İN V

E D

İĞE

R K

AM

U V

E K

UR

ULU

ŞLA

RIN

BE

LED

İYE

KA

NU

NU

NU

N 7

5. M

AD

DE

KA

PS

AM

IND

A İS

TEN

İLE

N M

OB

İL T

EK

NO

LOJİ

İLE

ÇA

LIŞ

AN

BİL

GİS

AYA

R, P

ER

SO

NE

L B

İLG

İSAY

AR

I VE

ÇE

VR

E E

LEM

AN

LAR

ININ

KA

ILA

NM

AS

I. 10

1.30

0,00

0,00

0,00

010

1.30

0,00

SH.I.

8.4

TEK

NO

LOJİ

DEĞ

İŞİM

VE

YEN

İLEM

ELER

İND

E A

R-G

E Ç

ALI

ŞMA

LAR

IND

AN

YA

RA

RLA

NIL

MA

SI12

8.00

0,00

0%0,

000,

000

128.

000,

000%

1K

EN

T B

İLG

İ SİS

TEM

İNİN

NC

EL

TEK

NO

LOJİ

YE

BA

ĞLI

OLA

RA

K D

İŞTİ

RİL

ME

Sİ V

E/

VE

YA Y

EN

İLE

NM

ES

İND

E Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

DA

İRA

DE

LER

İNİN

BE

LİR

LEN

ME

Sİ İ

ÇİN

AR

-GE

Ç

ALI

ŞM

ALA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I12

8.00

0,00

0,00

0,00

012

8.00

0,00

Page 80: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

802014 Performans Programı

SH.I.

8.5

HİZ

MET

ÜR

ETİM

İNE

HIZ

KA

ZAN

DIR

ILM

ASI

VE

KAY

NA

K İS

RA

FIN

IN Ö

NLE

NM

ESİ B

AK

IMIN

DA

N

TEK

NO

LOJİ

DEN

YA

RA

RLA

NIL

MA

SI29

2.80

0,00

0%0,

000,

000

292.

800,

000%

2B

ELE

DİY

EM

İZ P

ER

SO

NE

LİN

E D

İJİT

AL

İMZA

SE

RTİ

FİK

AS

I ALI

NM

AS

I VE

KU

RU

M İÇ

İ EV

RA

K

DO

LAŞ

IMIN

DA

DİG

İTA

L İM

ZA E

NTE

GR

AS

YO

NU

NU

N S

LAN

MA

SI

73.2

00,0

00,

000,

000

73.2

00,0

0

5B

ELE

DİY

E -

VATA

ND

, BE

LED

İYE

- K

UR

UM

LAR

AR

AS

I İLİ

ŞK

İLE

RD

E IN

TER

AK

TİF

UY

GU

LAM

ALA

RIN

YAY

GIN

LAŞ

TIR

ILM

AS

I73

.200

,00

0,00

0,00

073

.200

,00

6IN

TER

AK

TİF

SM

S P

RO

JES

İNİN

(KIS

A M

ES

AJ)

HAY

ATA

GE

ÇİR

İLM

ES

İ14

6.40

0,00

0,00

0,00

014

6.40

0,00

SH.I.

8.10

AR

ŞİV

SİST

EMİN

İN D

EĞİŞ

TİR

İLM

ESİ

57.8

00,0

00%

0,00

0,00

057

.800

,00

0%

1D

İJİT

AL

AR

ŞİV

PR

OJE

Sİ İ

LE F

İZİK

SE

L A

İVD

EK

İ DÖ

MA

NLA

R E

LEK

TRO

NİK

OR

TAM

A AT

ILA

CA

K V

E Y

ETK

İLİ K

ULL

AN

ICIL

AR

IN E

RİŞ

İMİN

E A

ÇIL

AC

AK

TIR

.57

.800

,00

0,00

0,00

057

.800

,00

SH.I.

8.11

BİL

Gİ İ

ŞLEM

ÇA

ĞR

I MER

KEZ

İ SİS

TEM

İNİN

KU

RU

LMA

SI30

.400

,00

0%0,

000,

000

30.4

00,0

00%

1B

İLG

İ İŞ

LEM

ÇA

ĞR

I ME

RK

EZİ

SİS

TEM

İNİN

KU

RU

LMA

SI İ

LE V

ATA

ND

LAR

IN B

ELE

DİY

E

HİZ

ME

TLE

RİN

DE

N Y

AR

AR

LAN

MA

ZEY

İNİN

AR

TTIR

ILM

AS

I30

.400

,00

0,00

0,00

030

.400

,00

SH.I.

8.12

VER

İTA

BA

NIN

DA

Kİ K

AYIT

LAR

IN Y

ENİL

ENM

ESİ

76.2

00,0

00%

0,00

0,00

076

.200

,00

0%

2M

UH

TAR

LIK

,AV

M V

E İH

TİYA

Ç D

UY

ULA

N B

İNA

LAR

DA

DO

KU

NM

ATİK

BİL

Gİ T

ER

MİN

ALL

ER

İNİN

K

UR

ULM

AS

I.55

.000

,00

0,00

0,00

055

.000

,00

3TE

LEFO

N B

ELE

DİY

EC

İLİĞ

İ SİS

TEM

İNİN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

9.00

0,00

0,00

0,00

09.

000,

00

11U

YD

U G

ÖR

ÜN

TÜLE

RİN

DE

N Y

AR

AR

LAN

ILA

RA

K K

AK

YA

PIL

MA

FAA

LİY

ETL

ER

İNİN

İZ

LEN

EB

İLM

ES

İNİN

SA

ĞLA

NM

AS

I12

.200

,00

0,00

0,00

012

.200

,00

SH.I.

9.1

YAZI

LI V

E G

ÖR

SEL

BA

SIN

IN D

ÜZE

NLİ

, ETK

İN V

E PR

OFE

SYO

NEL

CE

TAK

İP E

DİL

MES

İ24

3.10

2,00

0%0,

000,

000

243.

102,

000%

1U

LUS

AL

VE

YE

RE

L YA

YIN

YA

PAN

NLÜ

K G

AZE

TELE

R V

E T

ELE

VİZ

YO

N Y

AYIN

LAR

IND

AN

B

ELE

DİY

EM

İZİ İ

LGİL

EN

DİR

EN

SİY

AS

ET,

EK

ON

OM

İ VE

SO

SYA

L O

LAY

LAR

LA İL

GİL

İ H

AB

ER

LER

İN D

ER

LEN

ER

EK

, ÇO

ĞA

LTIL

MA

SI V

E İL

GİL

İ BİR

İMLE

RE

DA

ĞIT

IMIN

IN Y

AP

ILM

AS

I12

1.55

1,00

0,00

0,00

012

1.55

1,00

2YA

ZILI

RS

EL

BA

SIN

DA

ŞE

YA

ZAR

LAR

ININ

BE

LED

İYE

MU

HA

BİR

LER

İNİN

VE

DİĞ

ER

İLG

İLİ

KİŞ

İLE

RİN

İLE

TİŞ

İM B

İLG

İLE

RİN

İN G

ÜN

CE

LLE

NM

ES

İ0,

000,

000,

000

0,00

3G

ÜN

CE

L O

LAY

LAR

IN T

AK

İP E

DİL

EB

İLM

ES

İ İÇ

İN G

AZE

TE, D

ER

Gİ A

LIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

121.

551,

000,

000,

000

121.

551,

00

Page 81: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

812014 Performans Programı

SH.I.

9.2

BEL

EDİY

ENİN

PR

OJE

ETK

İNLİ

KLE

RİN

İN K

AM

UO

YUN

A TA

NIT

ILM

ASI

3.58

5.74

3,00

3%0,

000,

000

3.58

5.74

3,00

3%

1B

ELE

DİY

E H

İZM

ETL

ER

İNİ T

AN

ITM

AYA

NE

LİK

TA

NIT

IM F

İLM

İ HA

ZIR

LAN

MA

SI V

E

YAY

IMLA

TILM

AS

I36

4.65

2,00

0,00

0,00

036

4.65

2,00

NE

MLİ

PR

OJE

LER

İN K

AM

UO

YU

YLA

PAY

LAŞ

ILM

AS

I VE

ME

DYA

YA D

UY

UR

ULM

AS

I İÇ

İN B

AS

IN

TOP

LAN

TILA

RI V

E L

AN

SM

AN

LAR

IN D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ12

1.55

1,00

0,00

0,00

012

1.55

1,00

3B

ELE

DİY

E E

TKİN

LİK

VE

FA

ALİ

YE

TLE

RİN

İN D

UY

UR

ULM

AS

I AM

AC

IYLA

AFİ

Ş, D

AVE

TİY

E,

BR

ÜR

, BIL

LBO

AR

D G

İBİ B

AS

ILI M

ATE

RYA

LLE

R H

AZI

RLA

TILM

AS

I1.

215.

506,

000,

000,

000

1.21

5.50

6,00

4B

ELE

DİY

E E

TKİN

LİK

LER

İNİN

TA

NIT

IMI A

MA

CIY

LA S

ÜR

ELİ

VE

RE

SİZ

YAY

INLA

RIN

H

AZI

RLA

TILM

AS

I30

.387

,66

0,00

0,00

030

.387

,66

5B

ELE

DİY

E E

TKİN

LİK

LER

İNİN

TA

NIT

IMI A

MA

CIY

LA Y

AZI

LI G

ÖR

SE

L V

E D

İJİT

AL

ME

CR

ALA

RD

A R

EK

LAM

ÇA

LIŞ

MA

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI V

EYA

YA

PTI

RIL

MA

SI

91.1

62,9

70,

000,

000

91.1

62,9

7

NE

MLİ

PR

OJE

VE

KA

MPA

NYA

LAR

IN K

AM

UO

YU

İLE

PAY

LAŞ

ILM

AS

I SÜ

RE

CİN

DE

ÇE

ŞİT

TES

İS V

E H

İZM

ET

ALA

NLA

RIN

IN A

ÇIL

IŞ T

ÖR

EN

LER

İNİN

OR

GA

NİZ

E E

DİL

ME

121.

550,

630,

000,

000

121.

550,

63

7E

TKİN

LİK

, AÇ

ILIŞ

, ZİY

AR

ET

VB

. KO

NU

LAR

DA

DİG

İTA

L V

E O

PAK

FO

TOĞ

RA

F Ç

EK

İMİ,

BA

SIM

I V

E A

İVLE

ND

İRİL

ME

1.21

5.50

6,00

0,00

0,00

01.

215.

506,

00

NE

MLİ

N V

E H

AFT

ALA

RD

A K

UTL

AM

A, A

NM

A E

TKİN

LİK

LER

İNİN

ZEN

LEN

ME

243.

101,

000,

000,

000

243.

101,

00

9B

ELE

DİY

E H

İZM

ETL

ER

İ İLE

İLG

İLİ O

LAR

AK

BA

SIN

DU

YU

RU

SU

, HA

BE

R B

ÜLT

EN

İ, A

ÇIK

LAM

A V

E B

İLG

İLE

ND

İRM

E B

ÜLT

EN

LER

İNİN

E-M

AIL

YO

LUY

LA G

ÖN

DE

RİL

ME

0,00

0,00

0,00

00,

00

10FO

TOĞ

RA

F V

E G

ÖR

ÜN

TÜ A

İVİ İ

ÇİN

YA

ZILI

M V

E D

ON

AN

IM P

RO

GR

AM

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I54

.698

,00

0,00

0,00

054

.698

,00

11M

ON

TAJ

VE

AK

TAR

IM S

İSTE

Mİ,

DİG

İTA

L K

AM

ER

A V

E D

İĞE

R E

KİP

MA

NLA

RIN

SA

ĞLA

NM

AS

I36

.465

,00

0,00

0,00

036

.465

,00

12Y

EN

İ YIL

TA

KV

İMİ Y

AP

TIR

ILM

AS

I36

.465

,00

0,00

0,00

036

.465

,00

13A

JAN

DA

YAP

TIR

ILM

AS

I54

.697

,74

0,00

0,00

054

.697

,74

SH.I.

9.3

YUR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

Ş, Ö

NER

İ, Şİ

KAY

ET V

E TA

LEPL

ERİN

İN B

ÜR

OK

RAT

İK İŞ

LEYİ

ŞE

TAK

ILM

AD

AN

ALI

NM

ASI

NIN

, TA

KİB

İNİN

VE

KA

RŞI

LAN

MA

SIN

IN V

E/VE

YA C

EVA

PLA

NM

ASI

NIN

SA

ĞLA

NM

ASI

158.

016,

000%

0,00

0,00

015

8.01

6,00

0%

1VA

TAN

DA

ŞLA

RD

AN

GE

LEN

TE

LEFO

N, E

-MA

İL, F

AK

S Ş

AH

Sİ V

EYA

BA

SIN

YO

LUY

LA

BA

ŞV

UR

ULA

RIN

İLG

İLİ B

İRİM

LER

E Y

ÖN

LEN

DİR

İLM

ES

İ, TA

KİB

İ VE

BA

ŞV

UR

ULA

RIN

C

EVA

PLA

ND

IRIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

2

YU

RTT

LAR

IMIZ

IN B

ELE

DİY

E İL

E İL

GİL

İ DÜ

ŞÜ

NC

E, Ö

NE

Rİ V

E E

LEŞ

TİR

İLE

RİN

İ SA

PTA

MA

K

VE

HİZ

ME

T Ü

RE

TİM

İND

E Y

AR

AR

LAN

MA

K, Y

UR

TTA

ŞLA

RIN

NE

TİM

E D

AH

A E

TKİN

KAT

ILIM

INI

SA

ĞLA

MA

K A

MA

CIY

LA Ç

İTLİ

KO

NU

VE

ALA

NLA

RD

A K

AM

UO

YU

AR

TIR

MA

SIN

IN

YAP

TIR

ILM

AS

I

158.

016,

000,

000,

000

158.

016,

00

Page 82: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

822014 Performans Programı

SH.II

.1.1

KU

DEB

(KO

RU

MA

UYG

ULA

MA

ve D

ENET

İM B

ÜR

OSU

NU

N) K

UR

ULM

ASI

635.

000,

000%

0,00

0,00

063

5.00

0,00

0%

1K

UD

EB

(KO

RU

MA

UY

GU

LAM

A ve

DE

NE

TİM

RO

SU

’NU

N) K

UR

ULM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

2TA

RİH

İ VE

LTÜ

RE

L M

İRA

S N

İTE

LİĞ

İND

EK

İ BİN

ALA

RIN

TE

SB

İT İŞ

LEM

LER

İNİN

G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Sİ V

E P

LAN

PA

FTA

LAR

INA

İŞLE

NM

ES

İ 0,

000,

000,

000

0,00

3M

EV

CU

T B

İNA

EN

VAN

TER

İNİN

ÇIK

AR

TILM

AS

I VE

ÖLÇ

EK

Lİ M

AK

ETİ

NİN

YA

PTI

RIL

MA

SI

600.

000,

000,

000,

000

600.

000,

00

4M

AH

ALL

ELE

RİM

İZİN

TA

RİH

İ VE

LTÜ

RE

L Ö

NE

MİN

E U

YG

UN

OLA

RA

K, İ

MA

R

UY

GU

LAM

ALA

RIN

DA

CE

PH

E V

E R

EN

K B

ELİ

RLE

ME

Sİ Y

AP

MA

K0,

000,

000,

000

0,00

5P

RO

JE A

RA

ŞTI

RM

A G

EZİ

LER

İ(YU

RTİ

Çİ V

E Y

UR

TDIŞ

I)35

.000

,00

0,00

0,00

035

.000

,00

SH.II

.1.2

KEN

TSEL

ŞÜM

UYG

ULA

NA

CA

K A

LAN

LAR

IN T

ESPİ

Tİ V

E G

EREK

Lİ H

AZI

RLI

KLA

RIN

YA

PILM

ASI

0,00

0%0,

000,

000

0,00

0%

2K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

ALA

NLA

RI İ

LE İL

GİL

İ AN

ALİ

TİK

ÇA

LIŞ

MA

LAR

IN Y

AP

ILM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

3K

TEP

E G

EC

EK

ON

DU

ÖN

LEM

E P

RO

JES

İ KA

PS

AM

IND

A TO

Kİ İ

LE B

İRLİ

KTE

LKİY

ET

TES

PİT

LER

İNİN

, YA

PI S

TOK

LAR

ININ

VE

DE

ĞE

R T

ES

PİT

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI V

EYA

YA

PTI

RIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

4H

UZU

R M

AH

ALL

ES

İ KE

NTS

EL

ŞÜ

M P

RO

JES

İ KA

PS

AM

IND

A TO

Kİ İ

LE B

İRLİ

KTE

M

ÜLK

İYE

T TE

SP

İTLE

RİN

İN, Y

AP

I STO

KLA

RIN

IN V

E D

ER

TE

SP

İTLE

RİN

İN Y

AP

ILM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

5K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

UY

GU

LAM

ALA

RIN

A Y

ÖN

ELİ

K P

RO

JELE

RİN

YA

PIL

MA

SI V

E T

AN

ITIM

K

İTA

IKLA

RIN

IN H

AZI

RLA

NM

AS

I0,

000,

000,

000

0,00

RE

TİLE

N D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

LER

İNİN

TA

NIT

IMI,

ŞÜ

M P

RO

JES

İ KA

PS

AM

IND

AK

İ B

ÖLG

ED

E Y

AYA

N Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

PR

OJE

YE

KAT

ILIM

LAR

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

SH.II

.1.3

KEN

TSEL

ŞÜM

UYG

ULA

MA

LAR

ININ

GER

ÇEK

LEŞT

İRİL

MES

İ25

.000

,00

0%0,

000,

000

25.0

00,0

00%

3K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

LER

İ İÇ

İN G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N P

RO

GR

AM

VE

D

ON

AN

IMLA

RIN

IN S

LAN

MA

SI

25.0

00,0

00,

000,

000

25.0

00,0

0

4K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

LER

İ İLE

İLG

İLİ H

İZM

ET

İÇİ E

ĞİT

İMİN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ0,

000,

000,

000

0,00

Page 83: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

832014 Performans Programı

SH.II

.1.4

RU

HSA

TA B

LAN

AM

AYA

N V

E D

ÖN

ÜŞÜ

M P

RO

JESİ

NE

ALI

NA

MAY

AN

KA

ÇA

K Y

API

LAR

IN

YIK

ILM

ASI

5.36

3.00

0,00

4%0,

000,

000

5.36

3.00

0,00

4%

131

94 S

AYIL

I YA

SA

KA

PS

AM

IND

A O

LUP

YIK

IM K

AR

AR

I BU

LUN

AN

VE

RU

HS

ATA

BA

ĞLA

NM

AS

I V

E D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

SİN

E D

AH

İL E

DİL

ME

Sİ M

ÜM

N O

LMAY

AN

YA

PIL

AR

IN Y

IKIM

H

İZM

ETL

ER

İNİN

TE

MİN

ED

İLM

ES

İ 3.

900.

000,

000,

000,

000

3.90

0.00

0,00

277

5 S

AYIL

I YA

SA

KA

PS

AM

IND

A O

LUP

YIK

IM K

AR

AR

I BU

LUN

AN

VE

RU

HS

ATA

BA

ĞLA

NM

AS

I V

E D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

SİN

E D

ÂH

İL E

DİL

ME

Sİ M

ÜM

N O

LMAY

AN

YA

PIL

AR

IN Y

IKIM

H

İZM

ETL

ER

İNİN

TE

MİN

ED

İLM

ES

İ1.

463.

000,

000,

000,

000

1.46

3.00

0,00

SH.II

.2.1

.K

ENT

İÇİ U

LAŞI

M S

İSTE

MLE

RİN

DE

ALT

ERN

ATİF

YO

L VE

AR

LAR

IN D

EVR

EYE

ALI

NM

ASI

YLA

TRA

FİK

SO

RU

NU

NA

ÇÖ

ZÜM

LER

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI0,

000%

0,00

0,00

00,

000%

2Y

UN

YE

RLE

ŞİM

VE

İŞ Y

ER

LER

İNİN

BU

LUN

DU

ĞU

ALA

NLA

RD

A Y

ER

ALT

I VE

ÜS

TÜ K

ATLI

O

TOPA

RK

LAR

IN P

LAN

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

SH.II

.3.1

YEN

İLEM

E PR

OJE

LER

İNİN

YA

PILM

ASI

0,00

0%0,

000,

000

0,00

0%

1K

ÖH

NE

MİŞ

VE

YA A

TIL

DU

RU

MD

AK

İ BİN

ALA

RIN

TE

SP

İTİ V

E B

ÖLG

ES

EL

BA

KIM

DA

N T

AS

NİF

İNİN

YA

PIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

2TE

SP

İT V

E T

AS

NİF

İ YA

PIL

MIŞ

ATI

L V

E K

ÖH

NE

MİŞ

BİN

ALA

RIN

BU

LUN

DU

ĞU

ALA

NLA

RD

A K

EN

TSE

L Y

EN

İLE

ME

YE

NE

LİK

YE

Nİ R

EV

İZY

ON

İMA

R P

LAN

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

3B

ELİ

RLE

NE

CE

K B

İR M

AH

ALL

ED

E, S

OS

YAL

ETK

İNLİ

KLE

RİN

ZEN

LEB

İLE

CE

Ğİ,

LEN

CE

VE

K

ON

AK

LAM

A O

LAN

AK

LAR

INI A

RTI

RIC

I, B

AZI

SO

KA

KLA

RIN

YAY

A Y

OLU

HA

LİN

E G

ETİ

RİL

EC

İ, K

ÜLT

ÜR

EL

FON

KS

İYO

NLA

R K

AZA

ND

IRIL

AC

I ÖN

ER

İ PR

OJE

LER

İN H

AZI

RLA

NM

AS

I0,

000,

000,

000

0,00

Page 84: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

842014 Performans Programı

SH.II

.3.2

DO

NAT

I ALA

NLA

RIN

IN İŞ

GA

LLER

DEN

AR

IND

IRIL

MA

SI, P

AR

K V

E YE

ŞİL

ALA

NLA

RIN

A

RTT

IRIL

MA

SI, Y

ENİL

ENM

ESİ,

BA

KIM

VE

ON

AR

IMLA

RIN

IN D

ÜZE

NLİ

OLA

RA

K Y

API

LAR

AK

M

EMN

UN

İYET

ZEYİ

NİN

KSE

LTİL

MES

İ11

.798

.518

,00

9%0,

000,

000

11.7

98.5

18,0

09%

1P

LAN

GE

RE

Ğİ Y

İL A

LAN

VE

İMA

R Y

OLU

ND

A K

ALA

N İŞ

GA

LLE

RİN

KA

LDIR

ILM

AS

I VE

K

AM

ULA

ŞTI

RM

A İŞ

LEM

LER

İNİN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ 1.

200.

000,

000,

000,

000

1.20

0.00

0,00

2VA

RO

LAN

PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

NLA

RIN

BA

KIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI V

E İŞ

LEV

SE

L O

LAR

AK

H

ALK

IN H

İZM

ETİ

NE

SU

NU

LMA

SI

3.64

6.51

8,00

0,00

0,00

03.

646.

518,

00

3PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

NLA

RD

AK

İ SE

RT

ZEM

İNLE

RİN

YE

NİL

EN

ME

800.

000,

000,

000,

000

800.

000,

00

İM A

LAN

LAR

IN Y

EN

İLE

NM

ES

İ30

5.00

0,00

0,00

0,00

030

5.00

0,00

5VA

RO

LAN

PA

RK

LAR

DA

BU

LUN

AN

ÇO

CU

K O

YU

N G

RU

PLA

RIN

IN Y

EN

İLE

NM

ES

İ60

0.00

0,00

0,00

0,00

060

0.00

0,00

6O

TUR

MA

ELE

MA

NLA

RIN

IN Y

EN

İLE

NM

ES

İ90

0.00

0,00

0,00

0,00

090

0.00

0,00

7PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

NLA

R İL

E Y

OLL

AR

A Fİ

DA

N V

E Ç

ALI

TE

MİN

VE

DİK

İMİ

1.20

0.00

0,00

0,00

0,00

01.

200.

000,

00

8M

EV

SİM

LİK

ÇİC

EK

TE

MİN

VE

DİK

İMİ

450.

000,

000,

000,

000

450.

000,

00

9K

AVA

K A

ĞA

ÇLA

RI K

ES

İMİ V

E Y

OL,

RE

FÜJ,

YE

ŞİL

ALA

NLA

RD

AK

İ AĞ

LAR

IN B

UD

AN

MA

SI

122.

000,

000,

000,

000

122.

000,

00

10Y

EN

İ PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

N Ü

RE

TİLM

ES

İ80

0.00

0,00

0,00

0,00

080

0.00

0,00

11VA

RO

LAN

PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

NLA

RD

A Y

EN

İLE

ME

YA

PIL

MA

SI

650.

000,

000,

000,

000

650.

000,

00

12PA

RK

LAR

DA

Kİ Ç

OC

UK

OY

UN

ALA

NLA

RI İ

LE S

PO

R A

LETL

ER

İ ALA

NLA

RIN

DA

KA

UK

K

AP

LAM

A YA

PIL

MA

SI

400.

000,

000,

000,

000

400.

000,

00

13S

ULA

MA

SİS

TEM

İ OLM

AYA

N P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

A S

ULA

MA

SİS

TEM

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

200.

000,

000,

000,

000

200.

000,

00

14PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

NLA

RD

AK

İ SP

OR

ALE

TLE

RİN

İN B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

YE

NİL

EN

ME

245.

000,

000,

000,

000

245.

000,

00

17PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

NLA

RD

AK

İ AY

DIN

LATM

A E

LEM

AN

LAR

ININ

YE

NİL

EM

E B

AK

IMLA

RIN

IN

YAP

ILM

AS

I28

0.00

0,00

0,00

0,00

028

0.00

0,00

SH.II

.3.3

PLA

NLA

MA

FAA

LİYE

TLER

İND

E B

İLİŞ

İM T

EKN

OLO

JİSİ

ND

EN M

AK

SİM

UM

ZEYD

E YA

RA

RLA

NIL

MA

SI20

.000

,00

0%0,

000,

000

20.0

00,0

00%

1H

ER

RLÜ

HA

RİT

A V

E P

LAN

LAR

IN S

AYIS

ALL

TIR

ILM

AS

I V

E G

ÜN

CE

LLE

NM

ES

İ0,

000,

000,

000

0,00

1H

ER

RLÜ

HA

RİT

A V

E P

LAN

LAR

IN S

AYIS

ALL

TIR

ILM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

3M

ÜN

FER

İT P

LAN

LAR

IN M

ER

’İ P

LAN

LAR

ÜZE

RİN

E A

KTA

RIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

4K

AP

I NU

MA

RA

LAR

I, D

UVA

R T

AB

ELA

LAR

I VE

DİR

EK

Lİ İS

İM L

EV

HA

LAR

ININ

G

ÜN

CE

LLE

ŞTİ

RİL

ME

Sİ V

E B

UN

A B

LI O

LAR

AK

İLÇ

E H

AR

İTA

SIN

IN G

ÜN

CE

L O

LAR

AK

Ü

RE

TİLM

ES

İ 20

.000

,00

0,00

0,00

020

.000

,00

Page 85: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

852014 Performans Programı

SH.II

.4.1

BEL

EDİY

E H

İZM

ET, K

ÜLT

ÜR

, SO

SYA

L H

İZM

ET, E

ĞİT

İM, S

LIK

VE

SPO

R A

LAN

LAR

IND

A G

EREK

SİN

İM D

UYU

LAN

TES

İSLE

RİN

YA

PIM

I, M

EVC

UTL

AR

IN B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

TAD

İLAT

LAR

ININ

YA

PILM

ASI

20.2

50.0

00,0

015

%0,

000,

000

20.2

50.0

00,0

015

%

3Y

EN

İ HİZ

ME

T B

İNA

SIN

IN D

ON

AN

IM V

E T

EFR

İŞAT

ININ

YA

PIL

MA

SI

200.

000,

000,

000,

000

200.

000,

00

ZEL

İLG

İ GR

UP

LAR

INA

NE

LİK

DİN

LEN

ME

EV

İ VE

SO

SYA

L TE

SİS

YA

PIM

I 70

0.00

0,00

0,00

0,00

070

0.00

0,00

5B

ELİ

RLE

NE

CE

K B

İR M

AH

ALL

ED

E 1

AD

ET

LTÜ

R M

ER

KE

Zİ Y

AP

ILM

AS

I0,

000,

000,

000

0,00

6M

EV

CU

T K

UR

S V

E S

OS

YAL

TES

İSLE

RİN

BA

KIM

, ON

AR

IM V

E H

İZM

ETİ

N G

ER

EK

TİR

DİĞ

İ TA

DİL

AT V

E D

İŞİK

LİK

LER

İN Y

AP

ILM

AS

I 50

0.00

0,00

0,00

0,00

050

0.00

0,00

8O

KU

LLA

RIM

IZIN

BO

YA, B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

TA

DİL

ATLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I 2.

500.

000,

000,

000,

000

2.50

0.00

0,00

9M

EV

CU

T O

KU

LLA

RIM

IZA

İLAV

E D

ER

SLİ

K, S

ALO

N V

B. G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N B

ÖLÜ

MLE

RİN

YA

PIL

MA

SI V

E/V

EYA

YIK

IMLI

VE

YA Y

IKIM

SIZ

YE

NİL

EM

ELE

RİN

YA

PIL

MA

SI

7.00

0.00

0,00

0,00

0,00

07.

000.

000,

00

10K

RE

Ş V

E T

OP

LUM

ME

RK

EZİ

YA

PIL

MA

SI V

E D

ON

AN

IMIN

IN S

LAN

MA

SI

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

11İL

ÇE

MİZ

DE

FA

ALİ

YE

T Y

ÜR

ÜTM

EK

TE O

LAN

LTÜ

R M

ER

KE

ZLE

RİN

İN B

AK

IM O

NA

RIM

VE

G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N D

İŞİK

LİK

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

200.

000,

000,

000,

000

200.

000,

00

12İB

AD

ETH

AN

ELE

RİN

YA

PIM

I; B

OYA

, BA

KIM

, ON

AR

IM V

E G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N

DE

ĞİŞ

İKLİ

KLE

RİN

VE

/VE

YA İL

AVE

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

850.

000,

000,

000,

000

850.

000,

00

13M

EV

CU

T S

PO

R A

LAN

LAR

ININ

BA

KIM

I, O

NA

RIM

I, D

İŞİK

LİK

LER

İ VE

İLAV

E T

ES

İSLE

RİN

YA

PIM

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

020

0.00

0,00

14B

ELE

DİY

E M

EC

LİS

KA

RA

RI İ

LE İL

ÇE

MİZ

SIN

IRLA

RI İ

ÇE

RİS

İND

EK

İ DİĞ

ER

KA

MU

KU

RU

M

VE

KU

RU

LUŞ

LAR

INA

AİT

BİN

A V

E T

ES

İSLE

RD

E, B

OYA

, BA

KIM

, ON

AR

IM V

E T

AD

İLAT

İŞ

LEM

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

300.

000,

000,

000,

000

300.

000,

00

15M

EV

CU

T H

İZM

ET

BİN

ALA

RIM

IZIN

BO

YA B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

TA

DİL

ATLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

020

0.00

0,00

17B

ELE

DİY

E H

İZM

ETL

ER

İNİN

GE

RE

KTİ

RD

İĞİ H

İZM

ET

ME

RK

EZL

ER

İ İÇ

İN G

ER

EK

Lİ K

İRA

LAM

A İŞ

LEM

LER

İNİN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ 50

0.00

0,00

0,00

0,00

050

0.00

0,00

182

AD

ET

OK

UL

YAP

IMI (

H.C

AH

İT Y

ALÇ

IN V

E S

AİT

ÇİF

TÇİ İ

.Ö.O

)7.

000.

000,

000,

000,

000

7.00

0.00

0,00

201

AD

ET

CA

Mİİ

YAP

IMI

0,00

0,00

0,00

00,

00

Page 86: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

862014 Performans Programı

SH.II

.4.2

ALT

VE

ÜST

YA

PI V

E TE

SİSL

ERİN

İN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PILA

RA

K, Ç

DA

Ş K

ENT

KAV

RA

MIN

A U

YGU

N O

LAR

AK

KEN

TİN

FİZ

İKİ K

ULL

AN

IMA

UYG

UN

HA

LE G

ETİR

İLM

ESİ

7.13

0.00

0,00

5%0,

000,

000

7.13

0.00

0,00

5%

1A

SFA

LT A

LIM

VE

SE

RİM

İNİN

YA

PIL

MA

SI

2.00

0.00

0,00

0,00

0,00

02.

000.

000,

00

2S

OK

AK

AY

DIN

LATM

A D

İRE

KLE

RİN

İN Y

EN

İLE

NM

ES

İ50

0.00

0,00

0,00

0,00

050

0.00

0,00

3M

EV

CU

T S

OK

AK

AY

DIN

LATM

A D

İRE

KLE

RİN

İN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

50.0

00,0

00,

000,

000

50.0

00,0

0

4M

EV

CU

T YA

YA Y

OLU

, AR

YO

LU Y

EN

İLE

NM

ES

İ, YA

PIM

I; M

ER

DİV

EN

Lİ Y

OL

ZEN

LEM

E, Y

EN

İLE

ME

, TA

MİR

, BA

KIM

, İLA

VE

, ÖZE

L İL

Gİ G

RU

PLA

RIN

A U

YG

UN

ULA

ŞIM

D

ÜZE

NLE

ME

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

2.00

0.00

0,00

0,00

0,00

02.

000.

000,

00

5YA

ĞM

UR

SU

YU

KA

NA

LLA

RI V

E A

TIK

SU

KA

NA

LLA

RI Y

AP

IMI,

YE

NİL

EN

ME

Sİ,

BA

KIM

VE

O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

1.60

0.00

0,00

0,00

0,00

01.

600.

000,

00

6M

EV

CU

T V

EYA

YE

Nİ Y

AP

ILA

CA

K Y

OLL

AR

DA

KE

NTS

EL

ES

TETİ

K Ö

LÇÜ

LER

E U

YG

UN

İSTİ

NAT

D

UVA

RLA

RI V

E/V

EYA

KO

RK

ULU

KLA

RIN

YA

PIM

I; VA

R O

LAN

LAR

IN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

7TR

AFİ

K S

İRK

ÜLA

SY

ON

UN

UN

İYİL

TİR

İLM

ES

İ İÇ

İN U

YG

UN

YE

RLE

RE

SIN

IR E

LAM

AN

LAR

I K

ON

ULM

AS

I 70

0.00

0,00

0,00

0,00

070

0.00

0,00

8YA

YALA

ŞTI

RIL

MIŞ

YO

L D

ÜZE

NLE

ME

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

9TE

HLİ

KE

AR

Z E

DE

N B

İNA

LAR

IN Ç

EV

RE

EM

NİY

ETL

ER

İNİN

SA

ĞLA

NM

AS

I 80

.000

,00

0,00

0,00

080

.000

,00

SH.II

.5.1

AFE

T B

İLG

İ SİS

TEM

İNİN

İYİL

EŞTİ

RİL

MES

İ20

0.00

0,00

0%0,

000,

000

200.

000,

000%

1A

FET

BİL

Gİ S

İSTE

MİN

DE

Kİ (

AB

S) V

E Ç

EV

RE

BİL

Gİ S

İSTE

MİN

DE

Kİ (

ÇB

S) D

İŞİK

LİK

LER

İN P

C

BA

ĞLA

NTI

LI C

EP

BİL

GİS

AYA

RLA

RI İ

LE G

ÜN

CE

LLE

NM

ES

İ, H

AR

İTA

LAN

MA

SI V

E Ç

ALT

ILM

AS

I 20

0.00

0,00

0,00

0,00

020

0.00

0,00

Page 87: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

872014 Performans Programı

SH.II

.5.2

AFE

T SO

NR

ASI

ND

A M

ÜD

AH

ALE

VE

KU

RTA

RM

A Ç

ALI

ŞMA

LAR

INA

YÖN

ELİK

AR

-GER

EÇ V

E EĞ

İTİM

HA

ZIR

LIK

LAR

ININ

TA

MA

MLA

NM

ASI

815.

000,

001%

0,00

0,00

081

5.00

0,00

1%

1A

FET

SO

NR

AS

I MÜ

DA

HA

LE V

E K

UR

TAR

MA

EK

İPLE

RİN

İN D

ÜZE

NLİ

İTİM

DE

N

GE

ÇİR

İLM

ELE

Rİ,

DA

HA

LE K

UR

TAR

MA

EK

İBİN

İN R

EV

İZE

ED

İLM

ES

İ 10

0.00

0,00

0,00

0,00

010

0.00

0,00

2A

FET

SO

NR

AS

I MÜ

DA

HA

LE V

E K

UR

TAR

MA

ÇA

LIŞ

MA

LAR

I İÇ

İN G

ER

EK

Lİ A

RA

Ç, G

ER

VE

E

KİP

MA

NLA

RIN

IN T

EM

İNİ;

ME

VC

UTL

AR

IN B

AK

IMLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I 25

0.00

0,00

0,00

0,00

025

0.00

0,00

3D

EP

RE

M, S

EL,

YA

NG

IN G

İBİ A

FET

HA

LLE

RİN

E Y

ÖN

ELİ

K G

ER

EK

Lİ M

ALZ

EM

ELE

RİN

S

LAN

MA

SI;

AFE

T S

ON

RA

SIN

DA

OLU

ŞA

N T

ER

ES

UB

ATLA

RIN

TE

MİZ

LEN

ME

300.

000,

000,

000,

000

300.

000,

00

4M

AH

ALL

E M

UH

TAR

LIK

LAR

I İLE

KO

OR

DİN

ELİ

OLA

RA

K M

AH

ALL

ELE

RD

E A

FET

LLÜ

LER

İ E

KİP

LER

İNİN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

25.0

00,0

00,

000,

000

25.0

00,0

0

5M

ÜD

ÜR

LÜK

ÇA

LIŞ

AN

LAR

ININ

PE

RFO

RM

AN

S A

RTI

ŞI V

E G

ELİ

ŞİM

İNE

NE

LİK

HİZ

ME

T İÇ

İ E

ĞİT

İMD

EN

GE

ÇİR

İLM

ELE

RİN

İN S

LAN

MA

SI

30.0

00,0

00,

000,

000

30.0

00,0

0

6İL

ĞR

ETİ

M Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İ BA

ŞTA

OLM

AK

ÜZE

RE

, ŞİŞ

LİLİ

YU

RTT

LAR

IMIZ

A Y

ÖN

ELİ

K

OLA

RA

K A

FET

BİL

İNC

İNE

NE

LİK

, AFİ

Ş, K

İTA

P, B

RO

ŞÜ

R G

İBİ M

ATE

RYA

LLE

R B

AS

MA

K,

DA

ĞIT

MA

K V

E S

EM

İNE

RLE

R D

ÜZE

NLE

ME

K

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

7İN

ŞA

ATLA

RD

A S

ER

TİFİ

KA

LI U

STA

VE

KA

LFA

LAR

IN Ç

ALI

ŞTI

RIL

MA

SIN

IN S

LAN

MA

SI

10.0

00,0

00,

000,

000

10.0

00,0

0

SH.II

I.1.1

KO

LLEK

TİF

TEM

İZLİ

K B

İLİN

CİN

İN Y

AR

ATIL

MA

SI40

0.00

0,00

0%0,

000,

000

400.

000,

000%

1D

AR

GE

LİR

Lİ Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

YA

ŞA

DIĞ

I MA

HA

LLE

-BÖ

LGE

LER

DE

, HE

RH

AN

Gİ B

İR S

OS

YAL

VE

NC

ES

İ BU

LUN

MAY

AN

EV

KA

DIN

LAR

ININ

, YA

ŞA

DIK

LAR

I BÖ

LGE

LER

DE

, KIS

Mİ Z

AM

AN

LI

OLA

RA

K, C

AD

DE

VE

SO

KA

K S

ÜP

ÜR

ÜLM

ES

İ İŞ

İND

E İS

TİH

DA

MLA

RIN

IN S

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

2TE

MİZ

LİK

HİZ

ME

Tİ F

AA

LİY

ETL

ER

İNE

YU

RTT

LAR

IMIZ

IN K

ATK

I VE

KAT

ILIM

ININ

S

LAN

AB

İLM

ES

İ İÇ

İN, E

ĞİT

İCİ-Y

ÖN

LEN

DİR

İCİ K

İTA

P, B

RO

ŞÜ

R, A

FİŞ

GİB

İ YA

ZILI

M

ATE

RYA

LLE

RİN

HA

ZIR

LAN

AR

AK

DA

ĞIT

IMIN

IN Y

AP

ILM

AS

I 15

0.00

0,00

0,00

0,00

015

0.00

0,00

3K

ATI A

TIK

LAR

IN A

YR

IŞIM

LI T

OP

LAN

MA

SIN

A Y

ÖN

ELİ

K O

LAR

AK

YU

RTT

LAR

IMIZ

IN

BİL

İNÇ

LEN

DİR

İLM

ELE

RİN

E V

E Y

ÖN

LEN

DİR

İLM

ELE

RİN

E Y

ÖN

ELİ

K E

LEK

TRO

NİK

B

ILLB

OA

RD

LAR

IN K

İRA

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

İŞLİ

Lİ Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZI B

RO

ŞÜ

R, A

FİŞ

VE

SE

MİN

ER

LER

LE A

MB

ALA

J AT

IKLA

RIN

ININ

TO

PLA

NM

AS

I KO

NU

SU

ND

A B

İLİN

ÇLE

ND

İRE

RE

K, A

YR

IK T

OP

LAM

A S

İSTE

MİN

İN K

UR

ULM

AS

I V

E S

ÜR

EK

LİLİ

K K

AZA

ND

IRIL

MA

SI

250.

000,

000,

000,

000

250.

000,

00

Page 88: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

882014 Performans Programı

SH.II

I.1.2

NTÜ

KİR

LİLİ

ĞİN

İN, A

TIK

LAR

IN Ç

EVR

E VE

İNSA

N S

LIĞ

INA

ZAR

AR

VER

MES

İNİN

Ö

NLE

NM

ESİ,

VEN

Lİ A

TIK

TO

PLA

MA

NO

KTA

LAR

I VE

SİST

EMİN

İN O

LUŞT

UR

ULM

ASI

2.65

0.00

0,00

2%0,

000,

000

2.65

0.00

0,00

2%

1R

AS

TGE

LE A

TILA

N Ç

ÖP

LER

İN İN

SA

N S

LIĞ

INI T

EH

DİT

ETM

EM

ES

İ VE

YE

STÜ

ND

EK

İ Ç

ÖP

KO

NTE

YN

IRLA

RIN

IN Y

ER

ALT

INA

İND

İRİL

ME

Sİ İ

ÇİN

YE

RA

LTI Ç

ÖP

KO

NTE

YN

IRLA

RIN

IN

YAP

ILM

AS

I2.

000.

000,

000,

000,

000

2.00

0.00

0,00

2K

İRLİ

DU

VAR

LAR

İLE

TR

AFO

BİN

ALA

RIN

A Ç

EV

RE

BİL

İNC

İNİ G

ELİ

ŞTİ

RİC

İ SLO

GA

NLA

RIN

YA

ZILM

AS

I VE

RE

SİM

LER

İN Y

AP

ILM

AS

I ; T

DU

VAR

SIV

A V

B M

ALZ

EM

E İL

E K

ATLI

DU

VAR

VE

S

ATIH

LAR

IN Y

EN

İLE

NM

ES

İ BO

YAN

MA

SI V

E B

AK

IMLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I65

0.00

0,00

0,00

0,00

065

0.00

0,00

SH.II

I.1.3

ŞİŞL

İ İLÇ

ESİN

İN T

ÜM

LGEL

ERİN

DE

ATIK

LAR

IN A

YRIŞ

IMLI

TO

PLA

NM

ASI

İÇİN

GER

EKLİ

O

RG

AN

İZA

SYO

NU

N Y

API

LMA

SI65

0.00

0,00

0%0,

000,

000

650.

000,

000%

1K

ATI A

TIK

LAR

IN A

YR

IŞIM

LI T

OP

LAN

MA

SI İ

ÇİN

FA

RK

LI A

TIK

LAR

İÇİN

AY

IRT

ED

İCİ R

EN

K V

E

İŞA

RE

TLİ A

TIK

TO

RB

ALA

RIN

IN T

EM

İNİ V

E D

ITIM

I45

0.00

0,00

0,00

0,00

045

0.00

0,00

2K

ATI A

TIK

LAR

IN T

OP

LAN

MA

SIN

A Y

ÖN

ELİ

K O

LAR

AK

MA

HA

LLE

ÖLÇ

İND

E K

ATI A

TIK

TO

PLA

MA

NO

KTA

LAR

ININ

PLA

NLA

NM

AS

I, A

LT Y

AP

ILA

RIN

IN H

AZI

RLA

NM

AS

I, G

ER

EK

DO

NA

NIM

IN S

LAN

MA

SI V

E O

RG

AN

İZA

SY

ON

UN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ 50

.000

,00

0,00

0,00

050

.000

,00

3A

MB

ALA

J AT

IKLA

RIN

IN V

ER

İMLİ

OLA

RA

K T

OP

LAN

MA

SI İ

ÇİN

TO

PLU

KO

NU

T A

LAN

LAR

IND

A TO

PLA

MA

NO

KTA

LAR

ININ

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

4D

INIK

YE

RLE

ŞİM

ALA

NLA

RIN

DA

AM

BA

LAJ

ATIK

LAR

ININ

VE

RİM

Lİ T

OP

LAN

AB

İLM

ES

İ İÇ

İN

AM

BA

LAJ

ATIĞ

I TO

PLA

MA

ME

RK

EZL

ER

İNİN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

5Y

IKIM

RU

HS

ATI V

ER

İLE

N B

İNA

LAR

DA

ATIK

NE

TİM

PLA

NIN

IN İS

TEN

İLM

ES

İNİN

SA

ĞLA

NM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

6İL

ĞR

ETİ

M Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İ BA

ŞTA

OLM

AK

ÜZE

RE

YU

RTT

LAR

IMIZ

A Ç

EV

RE

BİL

İNC

İNİN

G

ELİ

ŞTİ

RİL

ME

SİN

E Y

ÖN

ELİ

K E

ĞİT

İCİ E

TKİN

LİK

LER

İN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

150.

000,

000,

000,

000

150.

000,

00

7E

LEK

TRO

NİK

ATI

KLA

RIN

VE

PİL

LER

İN A

YR

I TO

PLA

NM

AS

I İLE

İLG

İLİ O

LAR

AK

ÖZE

L AY

RIK

TO

PLA

MA

SİS

TEM

İNİN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI V

E G

ER

EK

Lİ E

ĞİT

İCİ F

AA

LİY

ETL

ER

İN Y

ER

İNE

G

ETİ

RİL

ME

0,00

0,00

0,00

00,

00

SH.II

I.1.4

ÇEV

RE

SAĞ

LIĞ

I VE

TEM

İZLİ

K H

İZM

ETLE

RİN

İN Y

ERİN

E G

ETİR

İLM

ESİN

DE

İNSA

N S

LIĞ

INA

OD

AK

LAN

IRK

EN; E

KO

LOJİ

K D

ENG

EYİ D

E K

OR

UM

AK

1.05

0.00

0,00

1%0,

000,

000

1.05

0.00

0,00

1%

EV

RE

KO

RU

MAY

A Y

ÖN

ELİ

K D

EN

ETİ

MLE

RİN

YA

PIL

AB

İLM

ES

İ İÇ

İN D

EN

ETİ

M A

RA

CI T

EM

İN

ED

İLM

ES

İ 30

0.00

0,00

0,00

0,00

030

0.00

0,00

5A

SB

ES

T V

E T

EH

LİK

ELE

RİN

E K

AR

ŞI,

YU

RTT

LAR

IMIZ

A Y

ÖN

ELİ

K E

ĞİT

SE

L Ç

ALI

ŞM

ALA

RIN

YA

PIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

7D

AR

GE

LİR

Lİ İN

SA

NLA

RIM

IZIN

YA

ŞA

DIĞ

I MA

HA

LLE

LER

İÇİN

, ÜC

RE

TSİZ

İÇM

E S

UY

U T

EM

İNİ

VE

DA

ĞIT

IMIN

IN Y

AP

ILM

AS

I75

0.00

0,00

0,00

0,00

075

0.00

0,00

Page 89: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

892014 Performans Programı

SH.II

I.1.5

HİZ

MET

ÜR

ETİM

İND

E K

AYN

AK

LAR

IN E

KO

NO

MİK

KU

LLA

NIM

I VE

TASA

RR

UF

BİL

İNC

İNİN

YE

RLE

ŞTİR

İLM

ESİ

50.0

00,0

00%

0,00

0,00

050

.000

,00

0%

1E

NE

RJİ

KAY

NA

KLA

RIN

IN T

AS

AR

RU

FLU

VE

VE

RİM

Lİ K

ULL

AN

ILM

AS

I YÖ

ND

E E

ĞİT

İCİ

FAA

LİY

ETL

ER

DE

BU

LUN

ULM

AS

I0,

000,

000,

000

0,00

2B

ELE

DİY

E H

İZM

ET

BİN

ALA

RIN

DA

EN

-VE

R P

RO

JES

İ KA

PS

AM

IND

A S

U, E

LEK

TRİK

, IS

INM

A,

SO

ĞU

TMA

VB

. ALA

NLA

RD

A G

ER

EK

Lİ D

EN

ETİ

MLE

RİN

YA

PIL

AR

AK

, ALI

NA

CA

K Ö

NLE

MLE

RİN

B

ELİ

RLE

NM

ES

İ 0,

000,

000,

000

0,00

3Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

VE

İLK

ÖĞ

RE

TİM

ÖĞ

RE

NC

İLE

RİN

E S

U T

AS

AR

RU

FU K

ON

US

UN

DA

SE

MİN

ER

LER

ZEN

LEN

ME

Sİ,

İTİC

İ-AY

DIN

LATI

CI K

İTA

P, B

RO

ŞÜ

R H

AZI

RLA

NA

RA

K

DA

ĞIT

ILM

AS

I 50

.000

,00

0,00

0,00

050

.000

,00

4İL

ÇE

SIN

IRLA

RI İ

ÇE

RİS

İND

E S

U T

AS

AR

RU

FU İÇ

İN Y

EN

İ İN

ŞA

ED

İLE

CE

K Y

AP

ILA

RD

A M

İMA

PR

OJE

AM

AS

IND

A E

VS

EL

ATIK

SU

LAR

ININ

DE

ĞE

RLE

ND

İRİL

ME

Sİ İ

LE İL

GİL

İ SİS

TEM

LER

İN

PR

OJE

LER

E K

ON

ULM

AS

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I 0,

000,

000,

000

0,00

SH.II

I.1.6

İNA

FA

RK

I GÖ

ZETM

EKSİ

ZİN

M İB

AD

ET Y

ERLE

RİN

İ DÜ

ZEN

Lİ O

LAR

AK

TEM

İZLE

MEK

VE

YUR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

SA

ĞLI

KLI

ALA

NLA

RD

A İB

AD

ETLE

RİN

İN Y

ERİN

E G

ETİR

MEL

ERİN

E O

LAN

AK

VE

REC

EK H

İJYE

NİK

KO

ŞULL

AR

IN S

LAN

MA

SI

250.

000,

000%

0,00

0,00

025

0.00

0,00

0%

1C

AM

İ, K

İLİS

E, S

İNA

GO

G, H

AVR

A, C

EM

EV

İ GİB

İ İB

AD

ET

YE

RLE

RİN

İN D

ÜZE

NLİ

OLA

RA

K

TEM

İZLE

NM

ES

İ10

0.00

0,00

0,00

0,00

010

0.00

0,00

2İB

AD

ET

YE

RLE

RİN

DE

Kİ H

ALI

, KİL

İM T

ÜR

ÜN

DE

N Z

EM

İN Ö

RTÜ

LER

İNİN

VE

ÇIP

LAK

ZE

MİN

LER

İN T

EM

İZLİ

Ğİ V

E Y

IKA

NM

AS

I İÇ

İN G

ER

EK

Lİ A

RA

Ç, G

ER

VE

MA

LZE

ME

LER

İNİN

TE

MİN

ED

İLM

ES

İ15

0.00

0,00

0,00

0,00

015

0.00

0,00

SH.II

I.1.7

HİZ

MET

LER

İNİN

YER

İNE

GET

İRİL

MES

İND

E İŞ

Çİ V

E İŞ

YER

İ GÜ

VEN

LİĞ

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

185.

000,

000%

0,00

0,00

018

5.00

0,00

0%

1İŞ

Çİ S

LIĞ

I VE

İŞ G

ÜV

EN

LİĞ

İNİN

SA

ĞLA

NM

AS

I İLE

İLG

İLİ İ

ŞÇ

İ ÇA

LIŞ

TIR

AN

BİR

İM

NE

TİC

İLE

RİN

İN V

E İŞ

ÇİL

ER

İN E

ĞİT

İME

TA

Bİ T

UTU

LMA

LAR

I5.

000,

000,

000,

000

5.00

0,00

2S

ÜP

ÜR

ME

, ATI

K T

OP

LAM

A V

E T

IMA

İŞİN

DE

RE

VLİ

İŞÇ

İLE

RE

KO

RU

YU

CU

MA

LZE

ME

TE

MİN

İ15

0.00

0,00

0,00

0,00

015

0.00

0,00

3TE

MİZ

LİK

İŞÇ

İLE

RİN

İN Ç

ALI

ŞM

A B

ÖLG

ELE

RİN

DE

Kİ M

ALZ

EM

E V

E S

OY

UN

MA

KA

BİN

LER

İNİN

Y

EN

İLE

NM

ES

İ, Y

EN

İ KA

BİN

LER

İN Y

AP

TIR

ILM

AS

I25

.000

,00

0,00

0,00

025

.000

,00

4TE

MİZ

LİK

HİZ

ME

TLE

RİN

DE

RE

VLE

ND

İRİL

MİŞ

PE

RS

ON

ELİ

N V

ER

İMLİ

LİK

LER

İNİ

VE

MO

TİVA

SY

ON

LAR

INI A

RTI

RIC

I NİT

ELİ

KTE

İTİM

PR

OG

RA

MLA

RIN

IN T

ES

BİT

İ VE

U

YG

ULA

NM

AS

I5.

000,

000,

000,

000

5.00

0,00

Page 90: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

902014 Performans Programı

SH.II

I.2.1

OK

UL

VE G

IDA

ÜR

ETİM

VE

SATI

Ş YE

RLE

RİN

DE

KO

RU

YUC

U H

ALK

SA

ĞLI

ĞIN

A YÖ

NEL

İK Y

AYG

IN

SAĞ

LIK

HİZ

MET

LER

İNİN

VER

İLM

ESİ

190.

000,

000%

0,00

0,00

019

0.00

0,00

0%

1G

EN

EL

SA

ĞLI

K T

AR

AM

ALA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I VE

HA

LK S

LIĞ

INA

NE

LİK

İTİC

İ, Ö

ZEN

DİR

İCİ G

EZİ

VE

SE

MİN

ER

LER

ZEN

LEM

EK

, FİL

M, K

İTA

P, B

RO

ŞÜ

R G

İBİ M

ATE

RYA

LLE

R

ÜR

ETM

EK

, DA

ĞIT

MA

K

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

6P

OR

TÖR

DE

NE

TİM

LER

İNİN

YAY

GIN

LAŞ

TIR

ILM

AS

I VE

DE

NE

TİM

PE

RİY

OTL

AR

ININ

K

ISA

LTIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

7S

EM

T PA

ZAR

LAR

ININ

ETK

İN D

EN

ETİ

Mİ V

E P

AZA

R İŞ

GA

LİY

ELE

RİN

İN B

ELG

ELE

ND

İRİL

ME

0,00

0,00

0,00

00,

00

8H

ER

RLÜ

İŞY

ER

İNİN

DE

NE

TLE

NM

ES

İ VE

RU

HS

ATLA

ND

IRIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

9TO

PLU

M V

E Ç

EV

RE

SA

ĞLI

ĞIN

I TE

HD

İT E

DE

N F

AR

E, S

IÇA

N, H

ER

E, L

AVR

A V

E U

ÇK

UN

A K

AR

ŞI,

ÇE

VR

EY

E Z

AR

AR

VE

RM

EY

EC

EK

EN

TEG

RE

NTE

MLE

RLE

CA

DE

LE E

DİL

ME

90.0

00,0

00,

000,

000

90.0

00,0

0

SH.II

I.2.2

POLİ

KLİ

NİK

HİZ

MET

LER

İNİN

YAY

GIN

LAŞT

IRIL

MA

SI57

0.00

0,00

0%0,

000,

000

570.

000,

000%

2

BE

LED

İYE

PO

LİK

LİN

İKLE

RİN

DE

, 201

1 H

ED

EFİ

OLA

N 2

00.0

00 A

DE

T P

OLİ

KLİ

NİK

UY

GU

LAM

AS

I İÇ

İN G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N T

IBB

İ ALE

T, C

İHA

Z V

E S

AR

F M

ALZ

EM

ES

İ, LA

BO

RAT

UVA

R K

İTİ,

RO

NTG

EN

FİL

Mİ V

E B

AN

YO

SO

LÜS

YO

NLA

RI,

TEM

İZLE

YİC

İ KO

RU

YU

CU

MA

LZE

ME

LER

İN

TEM

İN E

DİL

ME

570.

000,

000,

000,

000

570.

000,

00

SH.II

I.2.3

HAY

VAN

HA

KLA

RIN

A SA

YGI Ç

ERÇ

EVES

İND

E; H

AYVA

N V

E İN

SAN

SA

ĞLI

ĞIN

I KO

RU

YUC

U

HİZ

MET

LER

TMEK

1.66

7.00

0,00

1%0,

000,

000

1.66

7.00

0,00

1%

1K

ISIR

LAŞ

TIR

MA

RE

HA

BİL

İTA

SY

ON

HİZ

ME

TLE

RİN

İN G

ELİ

ŞTİ

RİL

ME

Sİ K

AP

SA

MIN

DA

YE

ME

RK

EZL

ER

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI,

DO

NAT

IMI V

E G

ER

EK

Lİ T

IT A

LIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

210.

000,

000,

000,

000

210.

000,

00

2S

OK

AK

HAY

VAN

LAR

INA

NE

LİK

RE

HA

BİL

İTA

SY

ON

HİZ

ME

TLE

RİN

İN Y

ÜR

ÜTÜ

LME

Sİ V

E

SO

KA

K H

AYVA

NLA

RIN

IN K

AYIT

ALT

INA

ALI

NM

AS

I1.

220.

000,

000,

000,

000

1.22

0.00

0,00

3H

AYVA

N P

OLİ

KLİ

NİK

HİZ

ME

TLE

RİN

İN E

TKİN

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ 0,

000,

000,

000

0,00

4H

AYVA

N K

ES

İM Y

ER

LER

İNİN

ETK

İN B

İÇİM

DE

DE

NE

TLE

NM

ES

İ VE

UY

GU

N O

LMAY

AN

K

ULL

AR

DA

VE

IK A

LAN

LAR

DA

HAY

VAN

KE

SİM

İNİN

EN

GE

LLE

NM

ES

İNE

İLİŞ

KİN

Y

ÖN

TEM

LER

İN G

ELİ

ŞTİ

RİL

ER

EK

ÇE

VR

E S

LIĞ

I İÇ

İN G

ER

EK

Lİ Ö

NLE

MLE

RİN

ALI

NM

AS

I45

.000

,00

0,00

0,00

045

.000

,00

5

SO

KA

K H

AYVA

NLA

RIN

IN B

AR

INM

A B

ES

LEN

ME

GİB

İ İH

TİYA

ÇLA

RIN

IN K

AR

ŞIL

AN

MA

SI,

DO

ĞA

L YA

ŞA

M İÇ

ER

İSİN

DE

CA

NLI

LAR

IN E

KO

LOJİ

K D

EN

GE

BA

KIM

IND

AN

ÖN

EM

İNİ K

AVR

ATM

AYA

NE

LİK

İTİC

İ, Ö

ZEN

DİR

İCİ G

EZİ

VE

SE

MİN

ER

VE

İTİM

ZEN

LEN

ME

Sİ,

FİLM

, KİT

AP,

B

RO

ŞÜ

R G

İBİ M

ATE

RYA

LLE

R Ü

RE

TİLE

RE

K D

ITIL

MA

SI

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

EV

RE

BİL

İNC

İ VE

İŞÇ

İ SA

ĞLI

ĞI-

İŞ G

ÜV

EN

LİĞ

İ İLE

İLG

İLİ E

ĞİT

İM V

ER

İLM

ES

İ75

.000

,00

0,00

0,00

075

.000

,00

7S

LIK

PE

RS

ON

ELİ

NE

NE

LİK

HİZ

ME

T İÇ

İ EĞ

İTİM

VE

KU

RS

LAR

IN V

ER

İLM

ES

İ17

.000

,00

0,00

0,00

017

.000

,00

Page 91: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

912014 Performans Programı

SH.II

I.2.4

ÇEV

RE

VE İN

SAN

LIĞ

I TEH

DİT

ED

EN U

NSU

RLA

RLA

CA

DEL

ENİN

ETK

İNLE

ŞTİR

İLER

EK

SÜR

LMES

İ4.

269.

352,

003%

0,00

0,00

04.

269.

352,

003%

1S

EY

YAR

SAT

ICIL

AR

IN İL

ÇE

DE

FA

ALİ

YE

T G

ÖS

TER

ME

ME

LER

İ İÇ

İN Z

AB

ITA

DE

STE

K H

İZM

ET

ALI

MI Y

AP

ILM

AS

I2.

000.

000,

000,

000,

000

2.00

0.00

0,00

2K

OLL

UK

HİZ

ME

TLE

RİN

İN E

TKİN

LEŞ

TİR

İLM

ES

İNE

NE

LİK

OLA

RA

K, G

PR

S V

E N

AVİG

AS

YO

N

SİS

TEM

Lİ H

İZM

ET

AR

AC

I, M

OTO

RS

İKLE

T, Ç

EK

İCİ A

RA

ÇLA

RIN

TE

MİN

İ2.

196.

150,

000,

000,

000

2.19

6.15

0,00

3ZA

BIT

A M

ÜD

ÜR

LÜĞ

Ü B

ÜN

YE

SİN

DE

RE

V Y

APA

N B

ÖLG

E E

KİP

LER

E İN

TER

NE

T B

LAN

TILI

E

L B

İLG

İSAY

AR

I ALM

AK

SU

RE

TİY

LE E

-MA

İL İL

E G

ELE

N Ş

İKAY

ETL

ER

İN A

NIN

DA

LGE

E

KİB

İNE

AK

TAR

ILM

AS

I VE

EN

HIZ

LI B

İR Ş

EK

İLD

E S

ON

LAN

DIR

ILM

AS

INI S

LAM

AK

.29

.280

,00

0,00

0,00

029

.280

,00

6S

EY

YAR

VE

KA

ÇA

K Y

AP

ILA

RLA

CA

DE

LED

E G

ÖR

EV

Lİ P

ER

SO

NE

LİN

İTİM

İ VE

P

SİK

OLO

JİK

DA

NIŞ

MA

NLI

K H

İZM

ETİ

ALI

MI

36.6

02,0

00,

000,

000

36.6

02,0

0

7D

İĞE

R İL

ÇE

BE

LED

İYE

LER

İYLE

KO

OR

DİN

AS

YO

N T

OP

LAN

TILA

RIN

IN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

7.32

0,00

0,00

0,00

07.

320,

00

8İŞ

YE

Rİ D

EN

ETİ

MLE

RİN

İN E

TKİN

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ 0,

000,

000,

000

0,00

9Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

VE

NLİ

ALI

ŞV

ER

İŞ Y

APA

BİL

ME

LER

İ İÇ

İN Ö

LÇÜ

AYA

R M

UAY

EN

ELE

RİN

İN

ZEN

Lİ O

LAR

AK

YA

PIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

10E

ĞLE

NC

E V

E D

İNLE

NM

E Y

ER

LER

İNİN

ZEN

Lİ D

EN

ETL

EN

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

11K

OM

PR

ES

ÖR

, BU

HA

RLI

ÜTÜ

, JE

NE

RAT

ÖR

İLE

İMA

LAT

YAPA

N İŞ

YE

RLE

RİN

DE

Kİ B

AS

INÇ

LI

HAV

A K

AP

LAR

ININ

PE

RİY

OD

İK O

LAR

AK

KO

NTR

OL

VE

FE

NN

İ MU

AYE

NE

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

12A

SA

NS

ÖR

VE

YE

N M

ER

DİV

EN

LER

İN F

EN

Nİ M

UAY

EN

ES

İNİN

YA

PTI

RIL

MA

SI V

E

RU

HS

ATLA

ND

IRIL

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

13H

AFT

AS

ON

U H

İZM

ET

VE

RE

N İŞ

YE

RLE

RİN

İN D

ÜZE

NLİ

OLA

RA

K D

EN

ETL

EN

ME

Sİ V

E B

ELG

ES

İZ

OLA

N Y

ER

LER

İN R

UH

SAT

A B

LAN

MA

LAR

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I0,

000,

000,

000

0,00

SH.IV

.1.1

MEV

CU

T Ö

RG

ÜN

VE

MES

LEK

İ KU

RS

HİZ

MET

LER

İNİN

GEL

İŞTİ

RİL

EREK

TÜLM

ESİ

4.95

0.00

0,00

4%0,

000,

000

4.95

0.00

0,00

4%

1Y

ETE

NE

K V

E H

OB

İ GE

LİŞ

TİR

ME

, ME

SLE

K V

E B

EC

ER

İ KA

ZAN

DIR

MA

, EĞ

İTİM

E D

ES

TEK

VE

S

PO

R K

UR

SLA

RI

ME

RK

EZL

ER

İ A

ÇM

AK

VE

İŞLE

TME

K.

2.00

0.00

0,00

0,00

0,00

02.

000.

000,

00

9Y

EN

İ HİZ

ME

T B

İNA

SI K

İRA

LAN

MA

SI

100.

000,

000,

000,

000

100.

000,

00

11U

LUS

AL

VE

ULU

SLA

RA

RA

SI S

OS

YAL

AM

LI K

UR

ULU

ŞLA

RIN

İTİC

İ, K

ÜLT

ÜR

EL,

S

PO

RTİ

F V

E Ö

ZEL

İLG

İ GU

RU

PLA

RIN

A Y

ÖN

ELİ

K P

RO

JELE

RİN

E F

İİLE

N O

RTA

K O

LMA

K V

EYA

D

ES

TEK

LEM

EK

İÇİN

FO

N S

LAM

AK

.50

0.00

0,00

0,00

0,00

050

0.00

0,00

12D

AR

GE

LİR

Lİ Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İN E

ĞİT

İM H

AYAT

LAR

INI D

EVA

M E

TTİR

EB

İLM

ELE

Rİ İ

ÇİN

İTİM

B

UR

SU

, KAT

KI P

AYI V

E B

AR

INM

A İH

TİYA

ÇLA

RIN

A D

ES

TEK

OLM

AK

.2.

000.

000,

000,

000,

000

2.00

0.00

0,00

12Ç

DA

Ş Y

AM

I DE

STE

KLE

ME

DE

RN

İ İLE

İŞB

İRLİ

Ğİ Y

AP

MA

K S

UR

ETİ

YLE

, ŞİŞ

SIN

IRLA

RI İ

ÇE

RİS

İND

E Y

AYA

N D

AR

GE

LİR

Lİ Ü

NİV

ER

SİT

E Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İNE

‘TÜ

RK

AN

S

AYLA

N E

ĞİT

İM B

UR

SU

’ VE

RİL

ME

350.

000,

000,

000,

000

350.

000,

00

Page 92: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

922014 Performans Programı

SH.IV

.2.1

İLÇ

EDEK

İ İŞS

İZLE

RE

İSTİ

HD

AM

OLA

NA

ĞI Y

AR

ATA

BİL

MEK

İÇİN

İLÇ

E SI

NIR

LAR

I İÇ

ERİS

İND

EKİ

KU

RU

M V

E K

UR

ULU

ŞLA

RIN

İSTİ

HD

AM

İHTİ

YAC

ININ

VE

GER

EKSİ

NİM

DU

YULA

N N

İTEL

İKLE

RİN

İN

BEL

İRLE

NER

EK, U

YGU

N B

AŞV

UR

ULA

RIN

BU

KU

RU

MLA

RA

YÖN

LEN

DİR

İLM

ESİ

0,00

0%0,

000,

000

0,00

0%

1İL

ÇE

SIN

IRLA

RI İ

ÇE

RİS

İND

EK

İ İŞ

YE

Rİ,

ÖZE

L K

UR

UM

VE

KU

RU

LUŞ

LAR

LA İL

İŞK

İ KU

RU

LAR

AK

, G

ER

EK

SİN

İM D

UY

DU

KLA

RI E

LEM

AN

SAY

I VE

NİT

ELİ

KLE

RİN

İN B

ELİ

RLE

NM

ES

İ İÇ

İN G

ER

EK

OR

GA

NİZ

AS

YO

NU

N K

UR

ULM

AS

I VE

İSTİ

HD

AM

A İL

İŞK

İN V

ER

İLE

RİN

TO

PLA

NM

AS

I0,

000,

000,

000

0,00

2İŞ

AR

AYA

N Ş

İŞLİ

Lİ Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZ İÇ

İN B

ELE

DİY

E S

EM

T H

İZM

ET

BİN

ALA

RIN

DA

BA

ŞV

UR

U

MA

SA

LAR

ININ

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

3İS

TİH

DA

MA

NE

LİK

VE

RİL

ER

ÇE

EV

ES

İND

E İŞ

BA

ŞV

UR

ULA

RIN

IN Ö

N-

DE

ĞE

RLE

ND

İRM

ELE

RİN

İN Y

AP

ILA

RA

K, E

LEM

AN

GE

RE

KS

İNİM

İ DU

YAN

İŞY

ER

İ, K

UR

UM

VE

K

UR

ULU

ŞA

NLE

ND

İRİL

ME

LER

İ0,

000,

000,

000

0,00

4K

UR

UM

VE

KU

RU

LUŞ

LAR

IN İS

TİH

DA

M G

ER

EK

SİN

ME

Sİ V

ER

İLE

Rİ Ç

ER

ÇE

VE

SİN

DE

, ÖR

N

VE

ME

SLE

Kİ K

UR

SLA

R A

ÇIL

MA

SIN

I PR

OG

RA

MLA

MA

K

0,00

0,00

0,00

00,

00

SH.IV

.2.2

NİV

ERSİ

TE R

EKTÖ

RLÜ

KLE

Rİ V

E/VE

YA Ö

ĞR

ENC

İ BİR

LİK

LER

İ İLE

İŞB

İRLİ

Ğİ Y

API

LAR

AK

, Ü

NİV

ERSİ

TE Ö

ĞR

ENC

İLER

İNİN

BEL

EDİY

E H

İZM

ETLE

RİN

DE

KIS

Mİ Z

AM

AN

LI O

LAR

AK

İSTİ

HD

AM

ED

İLM

ELER

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

60.0

00,0

00%

0,00

0,00

060

.000

,00

0%

1

ÜN

İVE

RS

İTE

VE

/VE

YA Ö

ĞR

EN

Cİ B

İRLİ

KLE

Rİ İ

LE İŞ

BİR

LİĞ

İ YA

PM

AK

SU

RE

TİY

LE,

BE

LED

İYE

NİN

PO

STA

(ME

KTU

P, D

AVE

TİY

E, G

AZE

TE, T

EB

RİK

, TA

NIT

IM B

RO

ŞÜ

VB

.) D

ITIM

I; FU

AR

, SE

RG

İ, FE

STİ

VAL

VB

. SO

SYA

L-K

ÜLT

ÜR

EL

OR

GA

NİZ

AS

YO

NLA

RI V

E

KA

MU

OY

U A

RA

ŞTI

RM

AS

I AN

KE

TÖR

LÜK

HİZ

ME

TLE

RİN

DE

KIS

Mİ Z

AM

AN

LI O

LAR

AK

İSTİ

HD

AM

E

DİL

ME

K Ü

ZER

E, İ

HTİ

YAÇ

SA

HİB

İ ÜN

İVE

RS

İTE

ÖĞ

RE

NC

İLE

RİN

İ BE

LİR

LEM

EK

VE

BU

H

İZM

ETL

ER

DE

KIS

Mİ Z

AM

AN

LI O

LAR

AK

İSTİ

HD

AM

ETM

EK

.

60.0

00,0

00,

000,

000

60.0

00,0

0

SH.IV

.3.1

OR

GA

NİZ

E ED

İLEC

EK S

AN

ATSA

L ET

KİN

LİK

LER

DEN

YU

RTT

AŞL

AR

IMIZ

IN Y

AYG

IN B

İR B

İÇİM

DE

YAR

AR

LAN

MA

LAR

INI S

LAM

AK

, ETK

İNLİ

KLE

RE

YUR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

KAT

ILIM

LAR

INI A

RTI

RIC

I Ç

ALI

ŞMA

LAR

TMEK

VE

ŞİŞL

İ&#8

217;

NİN

SA

NAT

SAL

FAA

LİYE

T A

LAN

IND

AK

İ YER

İNİ

PEK

İŞTİ

RM

EK,

4.15

0.00

0,00

3%0,

000,

000

4.15

0.00

0,00

3%

1S

İNE

MA

STE

RİL

ER

İ OR

GA

NİZ

E E

TME

K50

.000

,00

0,00

0,00

050

.000

,00

2Tİ

YATR

O G

ÖS

TER

İLE

Rİ O

RG

AN

İZE

ETM

EK

200.

000,

000,

000,

000

200.

000,

00

4K

ON

SE

RLE

R O

RG

AN

İZE

ETM

EK

500.

000,

000,

000,

000

500.

000,

00

EH

İR M

ER

KE

ZLE

RİN

DE

VE

MA

HA

LLE

LER

DE

SO

SYA

L, K

ÜLT

ÜR

EL,

İTİC

İ ÇE

ŞİT

ETK

İNLİ

KLE

R O

RG

AN

İZE

ETM

EK

3.00

0.00

0,00

0,00

0,00

03.

000.

000,

00

7FU

AR

- F

ES

TİVA

L - K

AR

NAV

AL

V.B

. ETK

İNLİ

KLE

R O

RG

AN

İZE

ETM

EK

400.

000,

000,

000,

000

400.

000,

00

Page 93: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

932014 Performans Programı

SH.IV

.3.2

İLÇ

E SI

NIR

LAR

I İÇ

ERİS

İND

EKİ A

MAT

ÖR

VEY

A PR

OFE

SYO

NEL

TİY

ATR

O E

TKİN

LİK

LER

İNİ

DES

TEK

LEM

EK, B

ELED

İYE

OLA

NA

KLA

RIN

I SA

NAT

SAL

FAA

LİYE

T VE

OR

GA

NİZ

YON

LAR

İÇİN

TA

HSİ

S ET

MEK

200.

000,

000%

0,00

0,00

020

0.00

0,00

0%

1K

ÜLT

ÜR

ME

RK

EZL

ER

İ VE

TİY

ATR

OLA

R İŞ

LETM

EK

, AM

ATÖ

R T

İYAT

RO

CU

LAR

DE

STE

K O

LMA

K20

0.00

0,00

0,00

0,00

020

0.00

0,00

SH.IV

.3.3

İNSA

NLI

K, Ü

LKEM

İZ V

E Şİ

ŞLİ İ

ÇİN

ÖZE

L Ö

NEM

E SA

HİP

NLE

RD

E H

ALK

IN K

ATIL

IMIN

IN

SAĞ

LAN

DIĞ

I OR

GA

NİZ

ASY

ON

LAR

GER

ÇEK

LEŞT

İRM

EK9.

850.

000,

007%

0,00

0,00

09.

850.

000,

007%

1M

İLLİ

, TA

RİH

İ, K

ÜLT

ÜR

EL,

SO

SYA

L, S

PO

RTİ

F, D

İNİ A

MA

ÇLI

BİR

LİK

VE

YA K

ON

AK

LAM

ALI

G

EZİ

LER

ZEN

LEM

EK

4.00

0.00

0,00

0,00

0,00

04.

000.

000,

00

3YA

RIŞ

MA

VE

TU

RN

UVA

LAR

ZEN

LEM

EK

350.

000,

000,

000,

000

350.

000,

00

7M

İLLİ

VE

ÖZE

L G

ÜN

LER

DE

RE

N, Y

ÜR

ÜY

ÜŞ

, SO

SYA

L N

İTE

LİK

Lİ O

RG

AN

İZA

SY

ON

LAR

G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RM

EK

5.00

0.00

0,00

0,00

0,00

05.

000.

000,

00

1023

NİS

AN

ULU

SA

L E

GE

ME

NLİ

K Ç

OC

UK

BAY

RA

MI V

B.R

ES

Mİ B

AYR

AM

LAR

DA

VE

ÖZE

L G

ÜN

LER

DE

YU

RT

İÇİ V

E Y

UR

T D

IŞIN

DA

N G

ELE

CE

K M

İSA

FİR

LER

İN O

RG

AN

İZE

ED

İLM

ES

İ, FA

ALİ

YE

TLE

RİN

İN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Sİ.

500.

000,

000,

000,

000

500.

000,

00

SH.IV

.4.1

ÖZE

L İL

Gİ G

RU

PLA

RI İ

LE S

OSY

AL

ÇSÜ

ZLER

İN Y

AŞA

MLA

RIN

IN K

OLA

YLA

ŞTIR

ILM

ASI

1.32

0.00

0,00

1%0,

000,

000

1.32

0.00

0,00

1%

1

28 M

AH

ALL

EN

İN T

AR

AN

AR

AK

ÖZE

L İL

Gİ G

RU

PLA

RIN

A M

EN

SU

P O

LAN

LAR

IN V

E S

OS

YAL

ÇS

ÜZL

ER

İN; H

AN

E H

ALK

I NÜ

FUS

U, H

AN

E G

ELİ

Rİ,

SO

SYA

L G

ÜV

EN

LİK

, İS

TİH

DA

M V

E

SA

ĞLI

K, E

ĞİT

İM, K

ÜLT

ÜR

EL

GE

RE

KS

İNİM

LER

İ YÖ

ND

EN

BE

LİR

LEM

ELE

RİN

İN Y

AP

ILA

RA

K

İLÇ

E T

AM

AM

INA

İLİŞ

KİN

ÖZE

L İL

Gİ G

RU

PLA

RI V

ER

İLE

RİN

İN E

LDE

ED

İLM

ES

İ

500.

000,

000,

000,

000

500.

000,

00

2K

AD

IN K

OR

UM

A E

VİN

İN İŞ

LETİ

LME

120.

000,

000,

000,

000

120.

000,

00

3YA

TAĞ

A B

IMLI

HA

STA

LAR

IN E

VD

E B

AK

IMLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I 10

0.00

0,00

0,00

0,00

010

0.00

0,00

ZEL

İLG

İ GR

UP

LAR

ININ

PR

OTE

Z,O

RTE

Z, T

IBB

İ CİH

AZ

VB

. YA

RD

IMC

I MA

LZE

ME

G

ER

EK

SİN

İMLE

RİN

İN K

AR

ŞIL

AN

MA

SI

600.

000,

000,

000,

000

600.

000,

00

Page 94: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

942014 Performans Programı

SH.IV

.4.2

SOSY

AL

ÇSÜ

ZLER

E K

AR

ŞI S

OSY

AL

DEV

LET

İLK

ESİ S

OR

UM

LULU

ĞU

NU

N Y

ERİN

E G

ETİR

İLM

ESİ

19.6

25.0

00,0

015

%0,

000,

000

19.6

25.0

00,0

015

%

1S

OS

YAL

VE

NC

ED

EN

YO

KS

UN

EV

Lİ Ç

İFTL

ER

E T

ÜP

BE

BE

K U

YG

ULA

MA

SI O

LAN

I S

LAN

MA

SI

220.

000,

000,

000,

000

220.

000,

00

2B

İR A

DE

T K

RE

Ş A

ÇIL

MA

SI,

DO

NAT

IMI V

E İŞ

LETİ

LME

300.

000,

000,

000,

000

300.

000,

00

3H

ER

AY

5000

AİL

EY

E; H

AN

E N

ÜFU

SU

SAY

ISIN

A O

RA

NTI

LI E

RZA

K D

ITIL

MA

SI

2.00

0.00

0,00

0,00

0,00

02.

000.

000,

00

4B

ELE

DİY

E A

ŞE

VİN

DE

N H

ER

N 1

000

AİL

EY

E, A

İLE

FUS

UN

A G

ÖR

E V

E E

N A

Z İK

İ ÖĞ

ÜN

LÜK

Y

EM

EK

VE

RİL

ME

6.00

0.00

0,00

0,00

0,00

06.

000.

000,

00

5E

VLE

NM

EK

İSTE

YE

N 5

0 Y

OK

SU

L Ç

İFTE

“BE

YAZ

YA” T

EM

İN E

DİL

ME

200.

000,

000,

000,

000

200.

000,

00

6E

VLE

NM

EK

İSTE

YE

N 5

0 Y

OK

SU

L Ç

İFTİ

N B

ALA

YIN

A G

ÖN

DE

RİL

ME

200.

000,

000,

000,

000

200.

000,

00

7E

VLE

NM

EK

İSTE

YE

N 1

00 Y

OK

SU

L Ç

İFTE

NA

KD

İ YA

RD

IM Y

AP

ILM

AS

I 20

0.00

0,00

0,00

0,00

020

0.00

0,00

850

YO

KS

UL

AİL

EY

E H

ER

AY

KİR

A YA

RD

IMIN

DA

BU

LUN

ULM

AS

I 30

0.00

0,00

0,00

0,00

030

0.00

0,00

9H

ALK

A V

E Y

OK

SU

L A

İLE

ÇO

CU

KLA

RIN

A E

ĞİT

İM M

ALZ

EM

ES

İ VE

DİĞ

ER

YA

RD

IMLA

RIN

YA

PIL

MA

SI

1.50

0.00

0,00

0,00

0,00

01.

500.

000,

00

10Y

OK

SU

L A

İLE

ÇO

CU

KLA

RI İ

ÇİN

TO

PLU

NN

ET

ETK

İNLİ

Ğİ D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ 60

.000

,00

0,00

0,00

060

.000

,00

11S

ÜN

NE

T E

DİL

EN

ÇO

CU

KLA

R İÇ

İN S

ÜN

NE

T G

İYS

İLE

Rİ V

E H

ED

İYE

LER

İN T

EM

İN E

DİL

ME

45.0

00,0

00,

000,

000

45.0

00,0

0

12R

AM

AZA

ND

A İF

TAR

YE

ME

Ğİ V

ER

İLM

ES

İ 8.

000.

000,

000,

000,

000

8.00

0.00

0,00

13FU

TBO

L, B

AS

KE

TBO

L, V

OLE

YB

OL

VE

ZME

VS

.KU

RS

LAR

ININ

ZEN

LEN

ME

300.

000,

000,

000,

000

300.

000,

00

14H

ALK

A V

E Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İNE

NE

LİK

DE

RG

İ, K

İTA

P, B

RO

ŞÜ

R V

.S. Ç

IKA

RM

AK

VE

YA

DA

ĞIT

MA

K.

300.

000,

000,

000,

000

300.

000,

00

SH.IV

.5.1

SOSY

AL

TESİ

SLER

DEN

YA

RA

RLA

NA

N Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

MEM

NU

NİY

ETLE

RİN

İN A

RTI

RIL

MA

SI60

.000

,00

0%0,

000,

000

60.0

00,0

00%

1E

ME

KLİ

DİN

LEN

ME

EV

LER

İ, LO

KA

LLE

R V

E K

AFE

TER

YALA

R İŞ

LETM

EK

0,00

0,00

0,00

00,

00

6G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N T

EK

NİK

DO

NA

NIM

IN T

EM

İNİ

60.0

00,0

00,

000,

000

60.0

00,0

0

Page 95: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

952014 Performans Programı

SH.V

.1.1

ŞİŞL

İ BEL

EDİY

ESİN

İ AVR

UPA

BİR

LİĞ

İ EN

TEG

RA

SYO

NU

NA

HA

ZIR

LAM

AK

421.

100,

000%

0,00

0,00

042

1.10

0,00

0%

1H

AFT

ALI

K A

B B

İLG

İLE

ND

İRM

E B

ÜLT

EN

LER

İNİN

HA

ZIR

LAN

MA

SI

0,00

0,00

0,00

00,

00

2A

B V

E U

LUS

LAR

AR

AS

I İLİ

ŞK

İLE

R İL

E İL

GİL

İ DÖ

KU

MA

NLA

RIN

TE

RC

ÜM

E E

DİL

ME

Sİ,B

AS

ILM

AS

I V

E D

ITIL

MA

SI

25.9

00,0

00,

000,

000

25.9

00,0

0

3A

B M

ER

KE

Zİ B

RO

ŞÜ

N, T

ÜR

E V

E Y

AB

AN

CI D

İLLE

RD

E H

AZI

RLA

NA

RA

K B

AS

ILM

AS

I VE

D

ITIL

MA

SI

29.2

00,0

00,

000,

000

29.2

00,0

0

4A

B -

TÜR

KİY

E’D

EK

İ GÜ

NC

EL

KO

NU

LAR

DA

PAN

EL,

KO

NFE

RA

NS

VE

BE

NZE

Rİ E

TKİN

LİK

LER

İN

ZEN

LEN

ME

292.

800,

000,

000,

000

292.

800,

00

59

MAY

IS A

VR

UPA

KA

PS

AM

IND

A E

TKİN

LİK

LER

ZEN

LEN

ME

73.2

00,0

00,

000,

000

73.2

00,0

0

SH.V

.1.2

AVR

UPA

BİR

LİĞ

İ FO

NLA

RIN

DA

N Y

AR

AR

LAN

MA

OLA

NA

ĞIN

IN Y

AR

ATIL

MA

SI22

2.00

0,00

0%0,

000,

000

222.

000,

000%

1

AB

’DE

IK O

LAN

PR

OJE

ÇA

ĞR

ILA

RI K

ON

US

UN

DA

İLG

İLİ B

İRİM

LER

, İLÇ

ED

EK

İ KU

RU

MLA

R

VE

STK

’LA

RIN

BİL

GİL

EN

DİR

İLM

ES

İ/EĞ

İTİM

VE

RİL

ME

Sİ,

SE

RTİ

FİK

A P

RO

GR

AM

LAR

I D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ, A

B Y

AP

ISI,

İŞLE

YİŞ

İ VE

FO

N İM

KA

NLA

RI K

ON

ULA

RIN

DA

İTS

EL

FAA

LİY

ETL

ER

ZEN

LEN

ME

29.0

00,0

00,

000,

000

29.0

00,0

0

2AV

RU

PA B

İRLİ

Ğİ Ş

EH

İR A

ĞLA

RIN

A Y

ÖN

ELİ

K Ü

YE

LİK

LER

İN G

ELİ

ŞTİ

RİL

ME

Sİ İ

ÇİN

ÇA

LIŞ

MA

LAR

YA

PIL

MA

SI;

AVR

UPA

DA

Kİ B

ELE

DİY

ELE

RLE

/KU

RU

MLA

RLA

PA

RTN

ER

LİK

KU

RU

LMA

SI,

OR

TAK

P

RO

JE Ü

RE

TİLM

ES

İ İÇ

İN G

ÖR

ÜŞ

ME

LER

/ZİY

AR

ETL

ER

YA

PIL

MA

SI

73.0

00,0

00,

000,

000

73.0

00,0

0

3A

B P

RO

JELE

Rİ H

AZI

RLA

NM

AS

I DA

NIŞ

MA

NLI

K H

İZM

ETL

ER

İ ALI

NM

AS

I YÜ

TÜLM

ES

İ VE

NA

NS

MA

N S

LAN

MA

SI.

120.

000,

000,

000,

000

120.

000,

00

SH.V

.1.3

ŞİŞL

İ BEL

EDİY

ESİN

İN U

LUSL

AR

AR

ASI

TA

NIN

IRLI

ĞIN

IN S

LAN

MA

SI45

6.00

0,00

0%0,

000,

000

456.

000,

000%

1LO

Bİ Ç

ALI

ŞM

ALA

RI K

AP

SA

MIN

DA

YU

RT

İÇİ V

E Y

UR

T D

IŞIN

DA

FAA

LİY

ETL

ER

VE

ZİY

AR

ETL

ER

D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ.73

.000

,00

0,00

0,00

073

.000

,00

2H

ATIR

AT O

LAR

AK

VE

RİL

ME

K Ü

ZER

E M

ATE

RYA

LLE

R T

AS

AR

LAN

MA

SI V

E T

EM

İN E

DİL

ME

73.0

00,0

00,

000,

000

73.0

00,0

0

3YA

BA

NC

I DE

VLE

T A

DA

MLA

RIN

IN Z

İYA

RE

TLE

RİN

İN O

RG

AN

İZE

ED

İLM

ES

İ, A

ĞIR

LAM

A FA

ALİ

YE

TLE

RİN

İN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

60.0

00,0

00,

000,

000

60.0

00,0

0

3YA

BA

NC

I DE

VLE

T G

ÖR

EV

LİLE

RİN

İN Z

İYA

RE

TLE

RİN

İN O

RG

AN

İZE

ED

İLM

ES

İ, A

ĞIR

LAM

A FA

ALİ

YE

TLE

RİN

İN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

250.

000,

000,

000,

000

250.

000,

00

Perf

orm

ans

Hed

efler

i Mal

iyet

leri

Topl

amı

134.

718.

731,

0010

0%0,

000,

0013

4.71

8.73

1,00

34%

Gen

el Y

önet

im G

ider

leri

259.

655.

560,

0010

0%0,

000,

0025

9.65

5.56

0,00

65%

Diğ

er İd

arel

ere

Tran

sfer

Edi

lece

k K

ayna

klar

Top

lam

ı5.

625.

709,

0010

0%0,

000,

005.

625.

709,

001%

Gen

el T

opla

m40

0.00

0.00

0,00

100%

0,00

0,00

400.

000.

000,

0010

0%

Page 96: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

962014 Performans Programı

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACITO

PLA

M K

AYN

AK

İHTİY

AC

I TA

BLO

SU

İdar

e A

dıŞ

İŞLİ

BE

LED

İYE

BA

ŞK

AN

LIĞ

I

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Ekon

omik

Kod

Fa

aliy

et T

opla

Gen

el Y

önet

im

Gid

erle

ri To

plam

ı

Diğ

er İd

arel

ere

Tran

sfer

Edi

lece

k K

ayna

klar

Top

lam

ıG

enel

Top

lam

01P

erso

nel G

ider

leri

47.8

00.0

00,0

047

.800

.000

,00

02S

GK

Dev

let P

rimi G

ider

leri

6.96

8.00

0,00

6.96

8.00

0,00

03M

al v

e H

izm

et A

lım G

ider

leri

98.2

25.9

31,0

012

1.84

1.84

0,00

220.

067.

771,

00

04Fa

iz G

ider

leri

15.0

00.0

00,0

015

.000

.000

,00

05C

ari T

rans

ferle

r5.

320.

000,

003.

881.

000,

002.

718.

600,

0011

.919

.600

,00

06S

erm

aye

Gid

erle

ri31

.172

.800

,00

42.1

15.2

00,0

073

.288

.000

,00

07S

erm

aye

Tran

sfer

leri

2.90

7.10

9,00

2.90

7.10

9,00

08B

orç

verm

e0,

00

09Ye

dek

Öde

nek

22.0

49.5

20,0

022

.049

.520

,00

Topl

am B

ütçe

Kay

nak

İhtiy

acı

134.

718.

731,

0025

9.65

5.56

0,00

5.62

5.70

9,00

400.

000.

000,

00

Bütçe Dışı Kaynak

Dön

er S

erm

aye

0,00

Diğ

er Y

urt İ

çi0,

00

Yurt

Dış

ı 0,

00

Topl

am B

ütçe

Dış

ı K

ayna

k İh

tiyac

ı0,

000,

000,

00

Topl

am K

ayna

k İh

tiyac

ı13

4.71

8.73

1,00

259.

655.

560,

005.

625.

709,

0040

0.00

0.00

0,00

Page 97: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

972014 Performans Programı

FAA

LİYE

TLER

DEN

SO

RUM

LU H

ARC

AM

A B

İRİM

LERİ

NE

İLİŞ

İKİN

TABL

O

İdar

e A

dıŞ

İŞLİ

BE

LED

İYE

Sİ B

KA

NLI

ĞI

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH I.

1.1.

KAY

IT,

BEL

GE

VE S

İSTE

M G

ÜVE

NLİ

ĞİN

İN

SAĞ

LAN

MA

SI

F I.1

.1.1

. TA

HA

KK

UK

KAY

ITLA

RIN

IN S

İSTE

MD

EN

TA

RA

NM

AS

I SU

RE

TİY

LE

YE

RS

İZ V

E E

KS

İK T

AH

AK

KU

KLA

RIN

TE

SB

İTİ;

YE

RS

İZ T

AH

AK

KU

KLA

RIN

TE

RK

İNİ,

EK

SİK

TA

HA

KK

UK

LAR

IN T

AM

AM

LAN

MA

SI V

E T

AH

AK

KU

KA

ES

AS

B

ELG

ELE

RİN

NC

ELL

EN

ME

Mal

i Hiz

met

ler M

üdür

lüğü

F I.1

.1.2

. MA

Lİ H

İZM

ETL

ER

RLÜ

ĞÜ

AR

ŞİV

İNİN

FİZ

İKİ E

KS

İKLİ

KLE

RİN

İN

GİD

ER

İLM

ES

İ VE

AR

ŞİV

DE

YE

RA

LAN

M M

UH

AS

EB

E E

VR

AK

ININ

TA

RA

NA

RA

K T

AS

NİF

ED

İLM

ES

İ M

ali H

izm

etle

r Müd

ürlü

ğü

F I.1

.1.3

. ÖN

MA

Lİ K

ON

TRO

L B

İRİM

NE

RG

ES

İNİN

HA

ZIR

LAN

MA

SI V

E E

TKİN

B

İR Ö

N M

ALİ

KO

NTR

OL

BİR

İMİN

İN O

LUŞ

TUR

ULM

AS

IM

ali H

izm

etle

r Müd

ürlü

ğü

SH I.

1.2.

BEL

EDİY

E G

ELİR

LER

İ İÇ

ERİS

İND

EKİ Y

EREL

K

AYN

AK

LAR

IN E

TKİN

LEŞT

İRİL

MES

İ

F I.1

.2.1

. TA

HA

KK

UK

KAY

IPLA

RIN

IN A

ZALT

ILM

AS

I VE

TA

HA

KK

UK

AR

TIŞ

ININ

%

10 D

ÜZE

YİN

DE

AR

TTIR

ILM

AS

I M

ali H

izm

etle

r Müd

ürlü

ğü

F I.1

.2.2

. TA

HS

İLAT

IN T

OP

LAM

TA

HA

KK

UK

A O

RA

NIN

IN A

SG

AR

İ %90

ZEY

İNE

Y

ÜK

SE

LTİL

ME

Mal

i Hiz

met

ler M

üdür

lüğü

SH I.

1.5.

BEL

EDİY

ENİN

HİZ

MET

ÜR

ETİM

REC

İNİN

ST

RAT

EJİK

PLA

NA

UYG

UN

OLA

RA

K Y

ÜR

ÜTÜ

LMES

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

F I.1

.5.1

. BE

LED

İYE

NİN

HİZ

ME

T B

İRİM

LER

İNİN

STR

ATE

JİK

PLA

ND

A TA

NIM

LAN

AN

FA

ALİ

YE

TLE

RİN

İN, P

LAN

A U

YG

UN

OLA

RA

K Y

ÜR

ÜTÜ

LME

SİN

İ S

LAYA

CA

K İZ

LEM

E-R

AP

OR

LAM

A S

İSTE

MİN

İN K

UR

ULM

AS

I St

rate

ji G

eliş

tirm

e M

üdür

lüğü

F I.1

.5.2

. BÜ

TÇE

İLE

VE

RİL

EN

ÖD

EN

EK

LER

İN, S

TRAT

EJİ

K P

LAN

A U

YG

UN

OLA

RA

K K

ULL

AN

ILM

AS

INI S

LAYA

CA

K İZ

LEM

E S

İSTE

MİN

İN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

Stra

teji

Gel

iştir

me

Müd

ürlü

ğü

SH I.

1.6.

KU

RU

MSA

L PL

AN

A U

YGU

N O

LAR

AK

YIL

LIK

PE

RFO

RM

AN

S PR

OG

RA

MIN

IN V

E B

ÜTÇ

ESİN

İN

HA

ZIR

LAN

MA

SI, İ

ZLEM

E, Ö

LÇM

E, R

APO

RLA

MA

VE

DEĞ

ERLE

ND

İRM

E SÜ

REÇ

LER

İNİN

BEL

İRLE

NM

ESİ

F I.1

.6.1

. STR

ATE

JİK

PLA

NA

UY

GU

N O

LAR

AK

BE

LED

İYE

NİN

YIL

LIK

P

ER

FOR

MA

NS

PR

OG

RA

MIN

IN H

AZI

RLA

NM

AS

I St

rate

ji G

eliş

tirm

e M

üdür

lüğü

F I.1

.6.2

. PE

RFO

RM

AN

S P

RO

GR

AM

ININ

İZLE

NM

ES

İ, Ö

LÇÜ

LME

Sİ,

RA

PO

RLA

NM

AS

I VE

UY

GU

LAM

ALA

RIN

DE

NE

TLE

NM

ES

İ St

rate

ji G

eliş

tirm

e M

üdür

lüğü

F I.1

.6.3

. BE

LED

İYE

NİN

YIL

LIK

FA

ALİ

YE

T R

AP

OR

UN

UN

HA

ZIR

LAN

AR

AK

B

ELE

DİY

E M

EC

LİS

İNE

SU

NU

LMA

SI

Stra

teji

Gel

iştir

me

Müd

ürlü

ğü

Page 98: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

982014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH I.

2.1.

HİZ

MET

BİR

İMLE

RİN

İN H

UK

UK

SAL

YÖN

DEN

D

ESTE

KLE

NM

ESİ

F I.2

.1.1

. HİZ

ME

T B

İRİM

LER

İNİN

HU

KU

KS

AL

Ş İS

TEM

LER

İNİN

EN

ÇO

K

ÜÇ

N İÇ

ER

İSİN

DE

YE

RİN

E G

ETİ

RİL

ME

Huk

uk İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.2

.1.2

. RE

SM

İ GA

ZETE

NİN

NLÜ

K O

LAR

AK

TA

KİP

ED

İLE

RE

K, H

UK

UK

SA

L A

LAN

DA

Kİ Y

EN

İLİK

VE

DE

ĞİŞ

İKLİ

KLE

RİN

İLG

İLİ B

İRİM

LER

E B

İLD

İRİL

ME

Huk

uk İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.2

.1.3

. BE

LED

İYE

NİN

HİZ

ME

T A

LAN

LAR

IND

A O

RTA

YA Ç

IKA

BİL

EC

EK

HU

KU

UY

MA

ZLIK

ÖN

LER

İNE

İLİŞ

KİN

Ş V

E Ç

ÖZÜ

M R

AP

OR

LAR

ININ

H

AZI

RLA

NM

AS

I, İŞ

LEM

TE

SİS

İND

EN

ÖN

CE

GE

RE

KLİ

HU

KU

KS

AL

İNC

ELE

ME

LER

İN Y

AP

ILM

AS

I, P

RO

TOK

OL

VE

ZLE

ŞM

E T

AS

LAK

LAR

ININ

H

AZI

RLA

NM

AS

I

Huk

uk İş

leri

Müd

ürlü

ğü

SH I.

2.2.

İHA

LE S

İSTE

MİN

İN E

TKİN

LEŞT

İRİL

MES

İ

F I.2

.2.1

. E-İH

ALE

SİS

TEM

İNİN

NC

ELL

EN

ME

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F I.2

.2.2

. İH

ALE

RO

SU

ND

A M

AL,

HİZ

ME

T A

LIM

I VE

YA

PIM

İŞİ İ

HA

LELE

İÇİN

AY

RI M

AS

ALA

R O

LUŞ

TUR

ULM

AS

I VE

RO

DA

RE

VLE

ND

İRİL

EC

EK

P

ER

SO

NE

LİN

KA

PS

AM

LI B

İR E

ĞİT

İMD

EN

GE

ÇİR

İLM

ES

İFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.2

.2.3

. İH

ALE

RO

SU

NU

N T

EK

NİK

DE

STE

K V

E D

ON

AN

IM

GE

RE

KS

İNİM

LER

İNİN

KA

ILA

NM

AS

IFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

SH I.

3.1.

NİT

ELİK

Lİ P

ERSO

NEL

İSTİ

HD

AM

I

F I.3

.1.1

. YE

RE

L Y

ÖN

ETİ

M E

NS

TİTÜ

N A

ÇIL

MA

SI

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğüF

I.3.1

.2. G

ÖR

EV

YA

PAN

PE

RS

ON

ELİ

N İL

GİL

İ BU

LUN

DU

ĞU

HİZ

ME

T A

LAN

IND

A Y

ETK

İNLE

ŞM

ES

İNE

NE

LİK

İTİM

PR

OG

RA

MLA

RIN

IN H

AZI

RLA

NM

AS

I VE

Y

ÜR

ÜTÜ

LME

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

F I.3

.1.3

. İŞ

Çİ V

E M

EM

UR

PE

RS

ON

ELİ

N D

EV

LET

ME

MU

RLA

RI K

AN

UN

U V

E

İŞ H

UK

UK

U İL

E İL

GİL

İ YA

SA

L D

ÜZE

NLE

ME

LER

KO

NU

LAR

IND

A H

İZM

ET

İÇİ

İTİM

LER

DE

N G

İRİL

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

F I.3

.1.4

. GÖ

RE

VD

E Y

ÜK

SE

LME

VE

YE

TER

LİLİ

K D

ER

LEN

DİR

ME

SİN

E

ES

AS

SIR

ALA

MA

LAR

IN Y

AP

ILA

RA

K D

ÜZE

NLİ

OLA

RA

K T

ÜM

ÇA

LIŞ

AN

LAR

A B

İLD

İRİL

ME

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

F I.3

.1.5

. ME

MU

R L

OK

ALİ

ILM

AS

Iİn

san

Kay

nakl

arı v

e Eğ

itim

M

üdür

lüğü

Page 99: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

992014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH I.

4.1.

MEC

LİS

VE E

NC

ÜM

EN S

EKR

ETA

RYA

SIN

IN

YETK

İNLE

ŞTİR

İLM

ESİ

F I.4

.1.1

. ME

CLİ

S K

AR

AR

LAR

INI,

İHTİ

SA

S K

OM

İSY

ON

U R

AP

OR

LAR

INI

ELE

KTR

ON

İK O

RTA

MA

AK

TAR

MA

K İL

E İL

GİL

İ HİZ

ME

T A

LIM

ININ

G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F I.4

.1.2

. ELE

KTR

ON

İK O

RTA

MA

AK

TAR

ILA

N M

EC

LİS

AR

ŞİV

İNİN

; KA

RA

R V

E

KO

MİS

YO

N R

AP

OR

LAR

ININ

İNTE

RN

ET

ÜZE

RİN

DE

N İZ

LEN

ME

YE

ILM

AS

I Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.4

.1.3

. EN

ME

N A

İVİN

İN E

LEK

TRO

NİK

OR

TAM

A A

KTA

RIL

MA

SIN

I S

LAM

AK

İÇİN

GE

RE

KLİ

HİZ

ME

T A

LIM

INI G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RM

EK

Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.4

.1.4

. KİŞ

İYE

VE

/VE

YA K

UR

UM

A Ö

ZEL

OLM

AYA

N E

NC

ÜM

EN

KA

RA

RLA

RIN

IN

İNTE

RN

ET

ÜZE

RİN

DE

N Y

AYIM

LAM

AS

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

SH I.

4.2.

KU

RU

M İÇ

İ EVR

AK

İŞLE

YİŞİ

NİN

İYİL

EŞTİ

RİL

MES

İ VE

RAT

LEN

DİR

İLM

ESİ

F I.4

.2.1

. GE

NE

L E

VR

AK

SE

RV

İSİN

E G

ELE

N E

VR

AK

IN D

RU

VE

RAT

BİÇ

İMD

E İL

GİL

İ BİR

İMLE

RE

HAV

ALE

SİN

İN V

E C

EVA

P V

ER

İLM

EY

İ GE

RE

KTİ

RE

N

BE

LGE

LER

İN T

AK

İBİN

İ YA

PM

AYA

ELV

ER

İŞLİ

YA

ZILI

MIN

IN S

LAN

MA

SI

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F I.4

.2.2

. GE

NE

L E

VR

AK

SE

RV

İSİN

DE

RE

V Y

APA

N P

ER

SO

NE

Lİ, B

ELE

DİY

E

HİZ

ME

T B

İRİM

LER

İNİN

RE

V, Y

ETK

İ VE

SO

RU

MLU

LUK

LAR

I İLE

İLG

İLİ

OLA

RA

K K

AP

SA

MLI

BİR

HİZ

ME

T İÇ

İ EĞ

İTİM

DE

N G

İRİL

ME

LER

İNİ

SA

ĞLA

MA

K

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

SH I.

5.1.

BEL

EDİY

EYİ İ

Ç V

E D

IŞ P

AYD

AŞL

AR

LA B

İRLİ

KTE

NET

MEK

F I.5

.1.1

. ME

RK

EZİ

İDA

RE

-BE

LED

İYE

-STÖ

İŞB

İRLİ

Ğİ Ç

ER

ÇE

VE

SİN

DE

SO

KA

K

ÇO

CU

KLA

RIN

I KO

RU

MAY

A Y

ÖN

ELİ

K P

RO

JELE

RİN

HA

ZIR

LAN

MA

SI V

E

TÜLM

ES

İYa

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.5

.1.2

. YE

RE

L G

ÜN

DE

M T

ÜR

KİY

E K

OO

RD

İNAT

ÖR

LÜĞ

Ü İL

E B

İRLİ

KTE

20

14 Y

ILIN

DA

5 A

DE

T Y

UR

TİÇ

İ VE

/VE

YA Y

UR

TDIŞ

I PA

NE

L, K

ON

FER

AN

S V

E

SE

MİN

ER

ETK

İNLİ

KLE

RİN

İN D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.5

.1.3

. ULU

SLA

RA

RA

SI B

ELE

DİY

ELE

R B

İRLİ

Ğİ E

TKİN

LİK

LER

İNE

K

ATIL

INM

AS

I Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.5

.1.4

. BE

LED

İYE

MİZ

İN U

LUS

LAR

AR

AS

I PLA

TFO

RM

LAR

DA

TAN

ITIM

ININ

G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F I.5

.1.5

. YE

RE

L G

ÜN

DE

M 2

1 M

EC

LİS

LER

İNİN

MA

HA

LLE

BA

ZIN

DA

ÖR

TLE

NM

ES

İNİN

SA

ĞLA

NM

AS

I Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.5

.1.6

. KE

NT

KO

NS

EY

İ ÇA

LIŞ

MA

GR

UP

LAR

I TO

PLA

NTI

O

RG

AN

İZA

SY

ON

LAR

ININ

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.5

.1.7

. KE

NT

KO

NS

EY

İ GE

NE

L K

UR

ULL

AR

ININ

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İNİN

S

LAN

MA

SI

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F I.5

.1.8

. BA

ŞK

AN

LIK

MA

KA

MIN

A G

ELE

N M

İSA

FİR

LER

İN A

ĞIR

LAN

MA

SI

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F I.5

.1.9

. BE

LED

İYE

MİZ

İN U

LUS

LAR

AR

AS

I BE

LED

İYE

LER

BİR

LİĞ

İNE

ÜY

E

OLM

AS

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Page 100: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1002014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH I.

6.1.

HİZ

MET

BİN

ALA

RIN

IN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PILM

ASI

, EK

SİK

VE

YETE

RSİ

Z D

ON

AN

IMIN

TA

MA

MLA

NM

ASI

VE

DEĞ

İŞTİ

RİL

MES

İ

F I.6

.1.2

. EN

GE

LLİL

ER

İÇİN

ÖZE

L TU

VALE

T YA

PIL

MA

SI

Des

tek

Hiz

met

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.6

.1.3

. AS

AN

R K

AB

İNLE

RİN

İN Y

EN

İLE

NM

ES

İD

este

k H

izm

etle

ri M

üdür

lüğü

F I.6

.1.4

. HİZ

ME

T B

İNA

LAR

I IS

ITM

A V

E S

UTM

A S

İSTE

MLE

RİN

İN Y

ILLI

K

BA

KIM

VE

ON

AR

IMLA

RIN

IN Y

AP

TIR

ILM

AS

ID

este

k H

izm

etle

ri M

üdür

lüğü

F I.6

.1.5

. HİZ

ME

T B

İNA

LAR

I BO

YA, B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PTI

RIL

MA

SI

Des

tek

Hiz

met

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.6

.1.6

. HİZ

ME

T B

İNA

LAR

ININ

TE

LEFO

N S

AN

TRA

LLA

RIN

IN B

AK

IM V

E

ON

AR

IMLA

RIN

IN Y

AP

TIR

ILM

AS

ID

este

k H

izm

etle

ri M

üdür

lüğü

F I.6

.1.7

. ELE

KTR

İK T

RA

FOLA

RIN

IN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PTI

RIL

MA

SI

Des

tek

Hiz

met

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.6

.1.8

. GÜ

VE

NLİ

K O

TOM

AS

YO

N S

İSTE

MLE

RİN

İN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PTI

RIL

MA

SI

Des

tek

Hiz

met

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.6

.1.9

. TÜ

M Y

ER

ZE

MİN

LER

İNİN

KA

PLA

NM

AS

ID

este

k H

izm

etle

ri M

üdür

lüğü

SH I.

7.1.

M B

ELED

İYE

HİZ

MET

ALA

NLA

RIN

DA

GER

EKSİ

NİM

DU

YULA

N A

RA

ÇLA

RA

SAH

İP, H

ER Z

AM

AN

VE

HER

ŞA

RTT

A H

İZM

ETE

HA

ZIR

LO

JİST

İK

DES

TEK

BİR

İMİ

F I.7

.1.2

. AR

KİR

ALA

MA

Ula

şım

Hiz

met

leri

Müd

ürlü

ğü

F I.7

.1.4

. HİZ

ME

TLE

RİN

İN Y

ÜR

ÜTÜ

LME

SİN

DE

GE

RE

KS

İNİM

DU

YU

LAN

P

ER

SO

NE

L H

İZM

ETİ

ALI

MI

Ula

şım

Hiz

met

leri

Müd

ürlü

ğü

SH I.

8.1.

KEN

T B

İLG

İ SİS

TEM

İ UYG

ULA

MA

ALT

YAPI

SIN

IN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI V

E G

ÜN

CEL

TEK

NO

LOJİ

LER

LE

DES

TEK

LEN

MES

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

F I.8

.1.1

. KE

NT

BİL

Gİ S

İSTE

Mİ (

DİG

İKE

NT-

ŞİŞ

Lİ) U

YG

ULA

MA

LAR

ININ

%10

0 W

EB

TA

BA

NLI

VE

MO

BİL

TE

KN

OLO

JİY

E U

YG

UN

ŞE

KİL

DE

NC

ELL

EN

ME

Sİ,

DE

STE

K H

İZM

ETL

ER

İNİN

ALI

NM

AS

IB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

F I.8

.1.2

. HİZ

ME

T B

İRİM

LER

İNİN

DO

NA

NIM

VE

NE

TWO

RK

ALT

YAP

ISIN

IN

NC

EL

TEK

NO

LOJİ

LER

E D

ÖN

ÜŞ

TÜR

ÜLM

ES

İB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

F I.8

.1.5

. TÜ

M H

İZM

ET

BİN

ALA

RIN

IN, S

İSTE

M O

DA

LAR

ININ

NC

EL

TEK

NO

LOJİ

LER

LE D

ES

TEK

LEN

ME

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

SH I.

8.2.

EN

TEG

RE

KEN

T B

İLG

İ SİS

TEM

İNİN

G

ÜVE

NLİ

ĞİN

İN S

LAN

MA

SIF

I.8.2

.1. F

IRE

WA

LL Y

AZI

LIM

I VE

AN

TİV

İRÜ

S Y

AZI

LIM

I GÜ

NC

ELL

EM

ELE

RİN

İN

YAP

ILA

RA

K S

İSTE

M G

ÜV

EN

LİĞ

İNİN

SA

ĞLA

NM

AS

IB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

SH I.

8.3.

DO

NA

NIM

EK

SİK

LİK

LER

İNİN

GİD

ERİL

MES

İ

F I.8

.3.1

.BİR

İMLE

RİN

VE

DİĞ

ER

KA

MU

VE

KU

RU

LUŞ

LAR

IN B

ELE

DİY

E

KA

NU

NU

NU

N 7

5. M

AD

DE

Sİ K

AP

SA

MIN

DA

İSTE

NİL

EN

MO

BİL

TE

KN

OLO

Jİ İL

E

ÇA

LIŞ

AN

BİL

GİS

AYA

R, P

ER

SO

NE

L B

İLG

İSAY

AR

I VE

ÇE

VR

E E

LEM

AN

LAR

ININ

K

AR

ŞIL

AN

MA

SI.

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

Page 101: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1012014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH I.

8.4.

TEK

NO

LOJİ

DEĞ

İŞİM

VE

YEN

İLEM

ELER

İND

E

AR

-GE

ÇA

LIŞM

ALA

RIN

DA

N Y

AR

AR

LAN

ILM

ASI

F I.8

.4.1

. KE

NT

BİL

Gİ S

İSTE

MİN

İN G

ÜN

CE

L TE

KN

OLO

JİY

E B

LI O

LAR

AK

D

İŞTİ

RİL

ME

Sİ V

E/V

EYA

YE

NİL

EN

ME

SİN

DE

YU

RTT

LAR

IMIZ

IN D

A İR

AD

ELE

RİN

İN B

ELİ

RLE

NM

ES

İ İÇ

İN A

R-G

E Ç

ALI

ŞM

ALA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

IB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

SH I.

8.5.

HİZ

MET

ÜR

ETİM

İNE

HIZ

KA

ZAN

DIR

ILM

ASI

VE

KAY

NA

K İS

RA

FIN

IN Ö

NLE

NM

ESİ B

AK

IMIN

DA

N

TEK

NO

JİD

EN Y

AR

AR

LAN

ILM

ASI

F I.8

.5.2

. BE

LED

İYE

MİZ

PE

RS

ON

ELİ

NE

DİJ

İTA

L İM

ZA S

ER

TİFİ

KA

SI A

LIN

MA

SI

VE

KU

RU

M İÇ

İ EV

RA

K D

OLA

ŞIM

IND

A D

İGİT

AL

İMZA

EN

TEG

RA

SY

ON

UN

UN

S

LAN

MA

SI

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F I.8

.5.5

. BE

LED

İYE

- VA

TAN

DA

Ş, B

ELE

DİY

E -

KU

RU

MLA

R A

RA

SI İ

LİŞ

KİL

ER

DE

IN

TER

AK

TİF

UY

GU

LAM

ALA

RIN

YAY

GIN

LAŞ

TIR

ILM

AS

IB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

F I.8

.5.6

. IN

TER

AK

TİF

SM

S P

RO

JES

İNİN

(KIS

A M

ES

AJ)

HAY

ATA

GE

ÇİR

İLM

ES

İB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

SH I.

8.10

. AR

ŞİV

SİST

EMİN

İN D

EĞİŞ

TİR

İLM

ESİ

F I.8

.10.

1.D

İJİT

AL

AR

ŞİV

PR

OJE

Sİ İ

LE F

İZİK

SE

L A

İVD

EK

İ DÖ

MA

NLA

R

ELE

KTR

ON

İK O

RTA

MA

ATIL

AC

AK

VE

YE

TKİL

İ KU

LLA

NIC

ILA

RIN

ER

İŞİM

İNE

A

ÇIL

AC

AK

TIR

.B

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

SH I.

8.11

. BİL

Gİ İ

ŞLEM

ÇA

ĞR

I MER

KEZ

İ SİS

TEM

İNİN

K

UR

ULM

ASI

F I.8

.11.

1. B

İLG

İ İŞ

LEM

ÇA

ĞR

I ME

RK

EZİ

SİS

TEM

İNİN

KU

RU

LMA

SI İ

LE

VATA

ND

LAR

IN B

ELE

DİY

E H

İZM

ETL

ER

İND

EN

YA

RA

RLA

NM

A D

ÜZE

YİN

İN

AR

TTIR

ILM

AS

IB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

SH I.

8.12

. VER

İTA

BA

NIN

DA

Kİ K

AYIT

LAR

IN Y

ENİL

ENM

ESİ

F I.8

.12.

2. M

UH

TAR

LIK

,AV

M V

E İH

TİYA

Ç D

UY

ULA

N B

İNA

LAR

DA

DO

KU

NM

ATİK

B

İLG

İ TE

RM

İNA

LLE

RİN

İN K

UR

ULM

AS

I.B

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

F I.8

.12.

3. T

ELE

FON

BE

LED

İYE

CİL

İĞİ S

İSTE

MİN

İN O

LUŞ

TUR

ULM

AS

IB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

F I.8

.12.

11. U

YD

U G

ÖR

ÜN

TÜLE

RİN

DE

N Y

AR

AR

LAN

ILA

RA

K K

AK

YA

PIL

MA

FAA

LİY

ETL

ER

İNİN

İZLE

NE

BİL

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

SH I.

9.1.

YA

ZILI

VE

RSE

L B

ASI

NI D

ÜZE

NLİ

, ETK

İN V

E PR

OFE

SYO

NEL

CE

TAK

İP E

DİL

MES

İ

F I.9

.1.1

. ULU

SA

L V

E Y

ER

EL

YAY

IN Y

APA

N G

ÜN

LÜK

GA

ZETE

LER

VE

TE

LEV

İZY

ON

YAY

INLA

RIN

DA

N B

ELE

DİY

EM

İZİ İ

LGİL

EN

DİR

EN

SİY

AS

ET,

E

KO

NO

Mİ V

E S

OS

YAL

OLA

YLA

RLA

İLG

İLİ H

AB

ER

LER

İN D

ER

LEN

ER

EK

, Ç

ALT

ILM

AS

I VE

İLG

İLİ B

İRİM

LER

E D

ITIM

ININ

YA

PIL

MA

SI

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.1.2

. YA

ZILI

RS

EL

BA

SIN

DA

ŞE

YA

ZAR

LAR

ININ

BE

LED

İYE

M

UH

AB

İRLE

RİN

İN V

E D

İĞE

R İL

GİL

İ KİŞ

İLE

RİN

İLE

TİŞ

İM B

İLG

İLE

RİN

İN

NC

ELL

EN

ME

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.1.3

. GÜ

NC

EL

OLA

YLA

RIN

TA

KİB

İ ED

İLE

BİL

ME

Sİ İ

ÇİN

GA

ZETE

, DE

RG

İ A

LIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

Page 102: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1022014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH I.

9.2.

BEL

EDİY

ENİN

PR

OJE

ETK

İNLİ

KLE

RİN

İN

KA

MU

OYU

NA

TAN

ITIL

MA

SI

F I.9

.2.1

. BE

LED

İYE

HİZ

ME

TLE

RİN

İ TA

NIT

MAY

A Y

ÖN

ELİ

K T

AN

ITIM

FİL

HA

ZIR

LAN

MA

SI V

E Y

AYIM

LATI

LMA

SI

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.2

. ÖN

EM

Lİ P

RO

JELE

RİN

KA

MU

OY

UY

LA P

AYLA

ŞIL

MA

SI V

E

ME

DYA

YA D

UY

UR

ULM

AS

I İÇ

İN B

AS

IN T

OP

LAN

TILA

RI V

E L

AN

SM

AN

LAR

IN

ZEN

LEN

ME

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.3

. BE

LED

İYE

ETK

İNLİ

K V

E F

AA

LİY

ETL

ER

İNİN

DU

YU

RU

LMA

SI

AM

AC

IYLA

AFİ

Ş, D

AVE

TİY

E, B

RO

ŞÜ

R, B

ILLB

OA

RD

GİB

İ BA

SIL

I MAT

ER

YALL

ER

H

AZI

RLA

TILM

AS

I

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.4

. BE

LED

İYE

ETK

İNLİ

KLE

RİN

İN T

AN

ITIM

I AM

AC

IYLA

RE

Lİ V

E

RE

SİZ

YAY

INLA

RIN

HA

ZIR

LATI

LMA

SI

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.5

. BE

LED

İYE

ETK

İNLİ

KLE

RİN

İN T

AN

ITIM

I AM

AC

IYLA

YA

ZILI

RS

EL

VE

DİJ

İTA

L M

EC

RA

LAR

DA

RE

KLA

M Ç

ALI

ŞM

ALA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I VE

YA

YAP

TIR

ILM

AS

I

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.6

ÖN

EM

Lİ P

RO

JE V

E K

AM

PAN

YALA

RIN

KA

MU

OY

U İL

E P

AYLA

ŞIL

MA

SI

RE

CİN

DE

ÇE

ŞİT

Lİ T

ES

İS V

E H

İZM

ET

ALA

NLA

RIN

IN A

ÇIL

IŞ T

ÖR

EN

LER

İNİN

O

RG

AN

İZE

ED

İLM

ES

İ

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.7

. ETK

İNLİ

K, A

ÇIL

IŞ, Z

İYA

RE

T V

B. K

ON

ULA

RD

A D

İGİT

AL

VE

OPA

K

FOTO

GR

AF

ÇE

KİM

İ, B

AS

IMI V

E A

İVLE

ND

İRİL

ME

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.8

. ÖN

EM

Lİ G

ÜN

VE

HA

FTA

LAR

DA

KU

TLA

MA

, AN

MA

ETK

İNLİ

KLE

RİN

İN

ZEN

LEN

ME

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.9

. BE

LED

İYE

HİZ

ME

TLE

Rİ İ

LE İL

GİL

İ OLA

RA

K B

AS

IN D

UY

UR

US

U,

HA

BE

R B

ÜLT

EN

İ, A

ÇIK

LAM

A V

E B

İLG

İLE

ND

İRM

E B

ÜLT

EN

LER

İNİN

E-M

AIL

Y

OLU

YLA

ND

ER

İLM

ES

İ

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.1

0. F

OTO

GR

AF

VE

NTÜ

AR

ŞİV

İ İÇ

İN Y

AZI

LIM

VE

DO

NA

NIM

P

RO

GR

AM

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

IB

asın

Yay

ın v

e H

alkl

a İli

şkile

r M

üdür

lüğü

F I.9

.2.1

1. M

ON

TAJ

VE

AK

TAR

IM S

İSTE

Mİ,

DİG

İTA

L K

AM

ER

A V

E D

İĞE

R

EK

İPM

AN

LAR

IN S

LAN

MA

SI

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.2.1

2. Y

EN

İ YIL

TA

KV

İMİ Y

AP

TIR

ILM

AS

IB

asın

Yay

ın v

e H

alkl

a İli

şkile

r M

üdür

lüğü

F I.9

.2.1

3. A

JAN

DA

YAP

TIR

ILM

AS

IB

asın

Yay

ın v

e H

alkl

a İli

şkile

r M

üdür

lüğü

Page 103: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1032014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH I.

9.3.

YU

RTT

AŞL

AR

IMIZ

IN G

ÖR

ÜŞ,

ÖN

ERİ,

ŞİK

AYET

VE

TA

LEPL

ERİN

İN B

ÜR

OK

RAT

İK İŞ

LEYİ

ŞE T

AK

ILM

AD

AN

A

LIN

MA

SIN

IN, T

AK

İBİN

İN V

E K

AR

ŞILA

NM

ASI

NIN

VE/

VEYA

CEV

APL

AN

MA

SIN

IN S

LAN

MA

SI

F I.9

.3.1

. VAT

AN

DA

ŞLA

RD

AN

GE

LEN

TE

LEFO

N, E

-MA

İL, F

AK

S Ş

AH

Sİ V

EYA

B

AS

IN Y

OLU

YLA

BA

ŞV

UR

ULA

RIN

İLG

İLİ B

İRİM

LER

E Y

ÖN

LEN

DİR

İLM

ES

İ, TA

KİB

İ VE

BA

ŞV

UR

ULA

RIN

CE

VAP

LAN

DIR

ILM

AS

I

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

F I.9

.3.2

. YU

RTT

LAR

IMIZ

IN B

ELE

DİY

E İL

E İL

GİL

İ DÜ

ŞÜ

NC

E, Ö

NE

Rİ V

E

ELE

ŞTİ

RİL

ER

İNİ S

AP

TAM

AK

VE

HİZ

ME

T Ü

RE

TİM

İND

E Y

AR

AR

LAN

MA

K,

YU

RTT

LAR

IN Y

ÖN

ETİ

ME

DA

HA

ETK

İN K

ATIL

IMIN

I SA

ĞLA

MA

K A

MA

CIY

LA

ÇE

ŞİT

Lİ K

ON

U V

E A

LAN

LAR

DA

KA

MU

OY

U A

RA

ŞTI

RM

AS

ININ

YA

PTI

RIL

MA

SI

Bas

ın Y

ayın

ve

Hal

kla

İlişk

iler

Müd

ürlü

ğü

SH II

.1.1

. KU

DEB

(KO

RU

MA

UYG

ULA

MA

ve D

ENET

İM

RO

SU’N

UN

) KU

RU

LMA

SI

F II.

1.1.

1. K

UD

EB

(KO

RU

MA

UY

GU

LAM

A ve

DE

NE

TİM

RO

SU

’NU

N)

KU

RU

LMA

SI

İmar

ve

Şehi

rcili

k M

üdür

lüğü

F II.

1.1.

2. T

AR

İHİ V

E K

ÜLT

ÜR

EL

MİR

AS

NİT

ELİ

ĞİN

DE

Kİ B

İNA

LAR

IN T

ES

BİT

İŞ

LEM

LER

İNİN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ VE

PLA

N P

AFT

ALA

RIN

A İŞ

LEN

ME

İmar

ve

Şehi

rcili

k M

üdür

lüğü

F II.

1.1.

3. M

EV

CU

T B

İNA

EN

VAN

TER

İNİN

ÇIK

AR

TILM

AS

I VE

ÖLÇ

EK

MA

KE

TİN

İN Y

AP

TIR

ILM

AS

I İm

ar v

e Şe

hirc

ilik

Müd

ürlü

ğü

F II.

1.1.

4. M

AH

ALL

ELE

RİM

İZİN

TA

RİH

İ VE

LTÜ

RE

L Ö

NE

MİN

E U

YG

UN

O

LAR

AK

, İM

AR

UY

GU

LAM

ALA

RIN

DA

CE

PH

E V

E R

EN

K B

ELİ

RLE

ME

Sİ Y

AP

MA

Kİm

ar v

e Şe

hirc

ilik

Müd

ürlü

ğü

F II.

1.1.

5 P

RO

JE A

RA

ŞTI

RM

A G

EZİ

LER

İ(YU

RTİ

Çİ V

E Y

UR

TDIŞ

I)İm

ar v

e Şe

hirc

ilik

Müd

ürlü

ğü

SH II

.1.2

. KEN

TSEL

ŞÜM

UYG

ULA

NA

CA

K

ALA

NLA

RIN

TES

PİTİ

VE

GER

EKLİ

HA

ZIR

LIK

LAR

IN

YAPI

LMA

SI

F II.

1.2.

2. K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

ALA

NLA

RI İ

LE İL

GİL

İ AN

ALİ

TİK

ÇA

LIŞ

MA

LAR

IN

YAP

ILM

AS

I Pl

an v

e Pr

oje

Müd

ürlü

ğü

F II.

1.2.

3. K

TEP

E G

EC

EK

ON

DU

ÖN

LEM

E P

RO

JES

İ KA

PS

AM

IND

A TO

İLE

BİR

LİK

TE M

ÜLK

İYE

T TE

SP

İTLE

RİN

İN, Y

AP

I STO

KLA

RIN

IN V

E D

ER

TE

SP

İTLE

RİN

İN Y

AP

ILM

AS

I VE

YA Y

AP

TIR

ILM

AS

IEm

lak

ve İs

timla

k M

üdür

lüğü

F II.

1.2.

4. H

UZU

R M

AH

ALL

ES

İ KE

NTS

EL

ŞÜ

M P

RO

JES

İ KA

PS

AM

IND

A

TOK

İ İLE

BİR

LİK

TE M

ÜLK

İYE

T TE

SP

İTLE

RİN

İN, Y

AP

I STO

KLA

RIN

IN V

E D

ER

TE

SP

İTLE

RİN

İN Y

AP

ILM

AS

I Em

lak

ve İs

timla

k M

üdür

lüğü

F II.

1.2.

5. K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

UY

GU

LAM

ALA

RIN

A Y

ÖN

ELİ

K P

RO

JELE

RİN

YA

PIL

MA

SI V

E T

AN

ITIM

KİT

AP

ÇIK

LAR

ININ

HA

ZIR

LAN

MA

SI

Plan

ve

Proj

e M

üdür

lüğü

F II.

1.2.

6. Ü

RE

TİLE

N D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

LER

İNİN

TA

NIT

IMI,

ŞÜ

M

PR

OJE

Sİ K

AP

SA

MIN

DA

Kİ B

ÖLG

ED

E Y

AYA

N Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

PR

OJE

YE

K

ATIL

IMLA

RIN

IN S

LAN

MA

SI

Plan

ve

Proj

e M

üdür

lüğü

Page 104: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1042014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

.1.3

. KEN

TSEL

ŞÜM

UYG

ULA

MA

LAR

ININ

G

ERÇ

EKLE

ŞTİR

İLM

ESİ

F II.

1.3.

3. K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

LER

İ İÇ

İN G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N

PR

OG

RA

M V

E D

ON

AN

IMLA

RIN

IN S

LAN

MA

SI

Emla

k ve

İstim

lak

Müd

ürlü

ğü

F II.

1.3.

4. K

EN

TSE

L D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

LER

İ İLE

İLG

İLİ H

İZM

ET

İÇİ E

ĞİT

İMİN

G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Emla

k ve

İstim

lak

Müd

ürlü

ğü

SH II

.1.4

. RU

HSA

TA B

LAN

AM

AYA

N V

E D

ÖN

ÜŞÜ

M

PRO

JESİ

NE

ALI

NA

MAY

AN

KA

ÇA

K Y

API

LAR

IN Y

IKIL

MA

SI

F II.

1.4.

1. 3

194

SAY

ILI Y

AS

A K

AP

SA

MIN

DA

OLU

P Y

IKIM

KA

RA

RI B

ULU

NA

N V

E

RU

HS

ATA

BA

ĞLA

NM

AS

I VE

ŞÜ

M P

RO

JES

İNE

DA

HİL

ED

İLM

ES

İ MÜ

MK

ÜN

O

LMAY

AN

YA

PIL

AR

IN Y

IKIM

HİZ

ME

TLE

RİN

İN T

EM

İN E

DİL

ME

Yapı

Kon

trol

Müd

ürlü

ğü

F II.

1.4.

2. 7

75 S

AYIL

I YA

SA

KA

PS

AM

IND

A O

LUP

YIK

IM K

AR

AR

I BU

LUN

AN

VE

R

UH

SAT

A B

LAN

MA

SI V

E D

ÖN

ÜŞ

ÜM

PR

OJE

SİN

E D

ÂH

İL E

DİL

ME

Sİ M

ÜM

N

OLM

AYA

N Y

AP

ILA

RIN

YIK

IM H

İZM

ETL

ER

İNİN

TE

MİN

ED

İLM

ES

İZa

bıta

Müd

ürlü

ğü

SH II

.2.1

. KEN

TİÇ

İ ULA

ŞIM

SİS

TEM

LER

İND

E A

LTER

NAT

İF

YOL

VE A

RA

ÇLA

RIN

DEV

REY

E A

LIN

MA

SIYL

A TR

AFİ

K

SOR

UN

UN

A Ç

ÖZÜ

MLE

R O

LUŞT

UR

ULM

ASI

F II.

2.1.

2 Y

UN

YE

RLE

ŞİM

VE

İŞ Y

ER

LER

İNİN

BU

LUN

DU

ĞU

ALA

NLA

RD

A Y

ER

ALT

I VE

ÜS

TÜ K

ATLI

OTO

PAR

KLA

RIN

PLA

NLA

NM

AS

I Pl

an v

e Pr

oje

Müd

ürlü

ğü

SH II

.3.1

. YEN

İLEM

E PR

OJE

LER

İNİN

YA

PILM

ASI

F II.

3.1.

1. K

ÖH

NE

MİŞ

VE

YA A

TIL

DU

RU

MD

AK

İ BİN

ALA

RIN

TE

SP

İTİ V

E

LGE

SE

L B

AK

IMD

AN

TA

SN

İFİN

İN Y

AP

ILM

AS

Iİm

ar v

e Şe

hirc

ilik

Müd

ürlü

ğü

F II.

3.1.

2. T

ES

PİT

VE

TA

SN

İFİ Y

AP

ILM

IŞ A

TIL

VE

HN

EM

İŞ B

İNA

LAR

IN

BU

LUN

DU

ĞU

ALA

NLA

RD

A K

EN

TSE

L Y

EN

İLE

ME

YE

NE

LİK

YE

Nİ R

EV

İZY

ON

İM

AR

PLA

NLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I Pl

an v

e Pr

oje

Müd

ürlü

ğü

F II.

3.1.

3 B

ELİ

RLE

NE

CE

K B

İR M

AH

ALL

ED

E, S

OS

YAL

ETK

İNLİ

KLE

RİN

D

ÜZE

NLE

BİL

EC

İ, E

ĞLE

NC

E V

E K

ON

AK

LAM

A O

LAN

AK

LAR

INI A

RTI

RIC

I, B

AZI

SO

KA

KLA

RIN

YAY

A Y

OLU

HA

LİN

E G

ETİ

RİL

EC

İ, K

ÜLT

ÜR

EL

FON

KS

İYO

NLA

R K

AZA

ND

IRIL

AC

I ÖN

ER

İ PR

OJE

LER

İN H

AZI

RLA

NM

AS

I

Plan

ve

Proj

e M

üdür

lüğü

Page 105: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1052014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

.3.2

. DO

NAT

I ALA

NLA

RIN

IN İŞ

GA

LLER

DEN

A

RIN

DIR

ILM

ASI

, PA

RK

VE

YEŞİ

L A

LAN

LAR

IN A

RTI

LMA

SI,

YEN

İLEN

MES

İ, B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

ZEN

OLA

RA

K Y

API

LAR

AK

MEM

NU

NİY

ET D

ÜZE

YİN

İN

YÜK

SELT

İLM

ESİ

F II.

3.2.

1. P

LAN

GE

RE

Ğİ Y

İL A

LAN

VE

İMA

R Y

OLU

ND

A K

ALA

N İŞ

GA

LLE

RİN

K

ALD

IRIL

MA

SI V

E K

AM

ULA

ŞTI

RM

A İŞ

LEM

LER

İNİN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ Em

lak

ve İs

timla

k M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

2. V

AR

OLA

N P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

IN B

AK

IMLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I VE

İŞ

LEV

SE

L O

LAR

AK

HA

LKIN

HİZ

ME

TİN

E S

UN

ULM

AS

IPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

3. P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

DA

Kİ S

ER

T ZE

MİN

LER

İN Y

EN

İLE

NM

ES

İPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

4. Ç

İM A

LAN

LAR

IN Y

EN

İLE

NM

ES

İPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

5. V

AR

OLA

N P

AR

KLA

RD

A B

ULU

NA

N Ç

OC

UK

OY

UN

GR

UP

LAR

ININ

Y

EN

İLE

NM

ES

İPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

6. O

TUR

MA

ELE

MA

NLA

RIN

IN Y

EN

İLE

NM

ES

İPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

7. P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

İLE

YO

LLA

RA

FİD

AN

VE

ÇA

LI T

EM

İN V

E

DİK

İMİ

Park

ve

Bah

çele

r Müd

ürlü

ğü

F II.

3.2.

8. M

EV

SİM

LİK

ÇİC

EK

TE

MİN

VE

DİK

İMİ

Park

ve

Bah

çele

r Müd

ürlü

ğüF

II.3.

2.9.

KAV

AK

LAR

I KE

SİM

İ VE

YO

L, R

EFÜ

J, Y

İL A

LAN

LAR

DA

LAR

IN B

UD

AN

MA

SI

Park

ve

Bah

çele

r Müd

ürlü

ğü

F II.

3.2.

10. Y

EN

İ PA

RK

VE

YE

ŞİL

ALA

N Ü

RE

TİLM

ES

İPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

11. V

AR

OLA

N P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

DA

YE

NİL

EM

E Y

AP

ILM

AS

IPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

12. P

AR

KLA

RD

AK

İ ÇO

CU

K O

YU

N A

LAN

LAR

I İLE

SP

OR

ALE

TLE

ALA

NLA

RIN

DA

KA

UK

KA

PLA

MA

YAP

ILM

AS

IPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

F II.

3.2.

13. S

ULA

MA

SİS

TEM

İ OLM

AYA

N P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

A S

ULA

MA

SİS

TEM

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

Park

ve

Bah

çele

r Müd

ürlü

ğü

F II.

3.2.

14. P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

DA

Kİ S

PO

R A

LETL

ER

İNİN

BA

KIM

, ON

AR

IM

VE

YE

NİL

EN

ME

Park

ve

Bah

çele

r Müd

ürlü

ğü

F II.

3.2.

17. P

AR

K V

E Y

İL A

LAN

LAR

DA

Kİ A

YD

INLA

TMA

ELE

MA

NLA

RIN

IN

YE

NİL

EM

E B

AK

IMLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

IPa

rk v

e B

ahçe

ler M

üdür

lüğü

SH II

.3.3

. PLA

NLA

MA

FAA

LİYE

TLER

İND

E B

İLİŞ

İM

TEK

NO

LOJİ

SİN

DEN

MA

KSİ

MU

M D

ÜZE

YDE

YAR

AR

LAN

ILM

ASI

F II.

3.3.

1. H

ER

RLÜ

HA

RİT

A V

E P

LAN

LAR

IN S

AYIS

ALL

TIR

ILM

AS

I Pl

an v

e Pr

oje

Müd

ürlü

ğüF

II.3.

3.1.

HE

R T

ÜR

LÜ H

AR

İTA

VE

PLA

NLA

RIN

SAY

ISA

LLA

ŞTI

RIL

MA

SI

VE

G

ÜN

CE

LLE

NM

ES

İEm

lak

ve İs

timla

k M

üdür

lüğü

F II.

3.3.

3. M

ÜN

FER

İT P

LAN

LAR

IN M

ER

’İ P

LAN

LAR

ÜZE

RİN

E A

KTA

RIL

MA

SI

Plan

ve

Proj

e M

üdür

lüğü

F II.

3.3.

4. K

AP

I NU

MA

RA

LAR

I, D

UVA

R T

AB

ELA

LAR

I VE

DİR

EK

Lİ İS

İM

LEV

HA

LAR

ININ

NC

ELL

TİR

İLM

ES

İ VE

BU

NA

BA

ĞLI

OLA

RA

K İL

ÇE

H

AR

İTA

SIN

IN G

ÜN

CE

L O

LAR

AK

ÜR

ETİ

LME

Emla

k ve

İstim

lak

Müd

ürlü

ğü

Page 106: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1062014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

.4.1

. BEL

EDİY

E H

İZM

ET, K

ÜLT

ÜR

, SO

SYA

L H

İZM

ET,

EĞİT

İM, S

LIK

VE

SPO

R A

LAN

LAR

IND

A G

EREK

SİN

İM

DU

YULA

N T

ESİS

LER

İN Y

API

MI,

MEV

CU

TLA

RIN

BA

KIM

, O

NA

RIM

VE

TAD

İLAT

LAR

ININ

YA

PILM

ASI

F II.

4.1.

3. Y

EN

İ HİZ

ME

T B

İNA

SIN

IN D

ON

AN

IM V

E T

EFR

İŞAT

ININ

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.1.

4. Ö

ZEL

İLG

İ GR

UP

LAR

INA

NE

LİK

DİN

LEN

ME

EV

İ VE

SO

SYA

L TE

SİS

YA

PIM

I Fe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.1.

5. B

ELİ

RLE

NE

CE

K B

İR M

AH

ALL

ED

E 1

AD

ET

LTÜ

R M

ER

KE

YAP

ILM

AS

IFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.1.

6. M

EV

CU

T K

UR

S V

E S

OS

YAL

TES

İSLE

RİN

BA

KIM

, ON

AR

IM V

E

HİZ

ME

TİN

GE

RE

KTİ

RD

İĞİ T

AD

İLAT

VE

DE

ĞİŞ

İKLİ

KLE

RİN

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.1.

8. O

KU

LLA

RIM

IZIN

BO

YA, B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

TA

DİL

ATLA

RIN

IN

YAP

ILM

AS

I Fe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.1.

9. M

EV

CU

T O

KU

LLA

RIM

IZA

İLAV

E D

ER

SLİ

K, S

ALO

N V

B. G

ER

EK

SİN

İM

DU

YU

LAN

LÜM

LER

İN Y

AP

ILM

AS

I VE

/VE

YA Y

IKIM

LI V

EYA

YIK

IMS

IZ

YE

NİL

EM

ELE

RİN

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.1.

10 K

RE

Ş V

E T

OP

LUM

ME

RK

EZİ

YA

PIL

MA

SI V

E D

ON

AN

IMIN

IN

SA

ĞLA

NM

AS

IFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.1.

11. İ

LÇE

MİZ

DE

FA

ALİ

YE

T Y

ÜR

ÜTM

EK

TE O

LAN

LTÜ

R

ME

RK

EZL

ER

İNİN

BA

KIM

ON

AR

IM V

E G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N

DE

ĞİŞ

İKLİ

KLE

RİN

İN Y

AP

ILM

AS

I Fe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.1.

12. İ

BA

DE

THA

NE

LER

İN Y

AP

IMI;

BO

YA, B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N D

İŞİK

LİK

LER

İN V

E/V

EYA

İLAV

ELE

RİN

İN Y

AP

ILM

AS

IFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.1.

13. M

EV

CU

T S

PO

R A

LAN

LAR

ININ

BA

KIM

I, O

NA

RIM

I, D

İŞİK

LİK

LER

İ V

E İL

AVE

TE

SİS

LER

İN Y

AP

IMI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.1.

14. B

ELE

DİY

E M

EC

LİS

KA

RA

RI İ

LE İL

ÇE

MİZ

SIN

IRLA

RI İ

ÇE

RİS

İND

EK

İ D

İĞE

R K

AM

U K

UR

UM

VE

KU

RU

LUŞ

LAR

INA

AİT

BİN

A V

E T

ES

İSLE

RD

E, B

OYA

, B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

TA

DİL

AT İŞ

LEM

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.1.

15 M

EV

CU

T H

İZM

ET

BİN

ALA

RIM

IZIN

BO

YA B

AK

IM, O

NA

RIM

VE

TA

DİL

ATLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

IFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.1.

17 B

ELE

DİY

E H

İZM

ETL

ER

İNİN

GE

RE

KTİ

RD

İĞİ H

İZM

ET

ME

RK

EZL

ER

İ İÇ

İN G

ER

EK

Lİ K

İRA

LAM

A İŞ

LEM

LER

İNİN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ Em

lak

ve İs

timla

k M

üdür

lüğü

F II.

4.1.

18 2

AD

ET

OK

UL

YAP

IMI (

H.C

AH

İT Y

ALÇ

IN V

E S

AİT

ÇİF

TÇİ İ

.Ö.O

)Fe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğüF

II.4.

1.20

1 A

DE

T C

AM

İİ YA

PIM

IFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Page 107: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1072014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

.4.2

. ALT

VE

ÜST

YA

PI V

E TE

SİSL

ERİN

İN B

AK

IM

VE O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PILA

RA

K, Ç

DA

Ş K

ENT

KAV

RA

MIN

A U

YGU

N O

LAR

AK

KEN

TİN

FİZ

İKİ K

ULL

AN

IMA

UYG

UN

HA

LE G

ETİR

İLM

ESİ

F II.

4.2.

1. A

SFA

LT A

LIM

VE

SE

RİM

İNİN

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.2.

2. S

OK

AK

AY

DIN

LATM

A D

İRE

KLE

RİN

İN Y

EN

İLE

NM

ES

İFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.2.

3. M

EV

CU

T S

OK

AK

AY

DIN

LATM

A D

İRE

KLE

RİN

İN B

AK

IM V

E

ON

AR

IMLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

IFe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.2.

4. M

EV

CU

T YA

YA Y

OLU

, AR

YO

LU Y

EN

İLE

NM

ES

İ, YA

PIM

I; M

ER

DİV

EN

Lİ Y

OL

ZEN

LEM

E, Y

EN

İLE

ME

, TA

MİR

, BA

KIM

, İLA

VE

, ÖZE

L İL

GR

UP

LAR

INA

UY

GU

N U

LAŞ

IM D

ÜZE

NLE

ME

LER

İNİN

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.2.

5. Y

MU

R S

UY

U K

AN

ALL

AR

I VE

ATI

K S

U K

AN

ALL

AR

I YA

PIM

I, Y

EN

İLE

NM

ES

İ, B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.2.

6. M

EV

CU

T V

EYA

YE

Nİ Y

AP

ILA

CA

K Y

OLL

AR

DA

KE

NTS

EL

ES

TETİ

K

ÖLÇ

ÜLE

RE

UY

GU

N İS

TİN

AT D

UVA

RLA

RI V

E/V

EYA

KO

RK

ULU

KLA

RIN

YA

PIM

I; VA

R O

LAN

LAR

IN B

AK

IM V

E O

NA

RIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.2.

7. T

RA

FİK

SİR

LÂS

YO

NU

NU

N İY

İLE

ŞTİ

RİL

ME

Sİ İ

ÇİN

UY

GU

N

YE

RLE

RE

SIN

IR E

LAM

AN

LAR

I KO

NU

LMA

SI

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

4.2.

8. Y

AYA

LAŞ

TIR

ILM

IŞ Y

OL

ZEN

LEM

ELE

RİN

İN Y

AP

ILM

AS

I Fe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F II.

4.2.

9. T

EH

LİK

E A

RZ

ED

EN

BİN

ALA

RIN

ÇE

VR

E E

MN

İYE

TLE

RİN

İN

SA

ĞLA

NM

AS

I Fe

n İş

leri

Müd

ürlü

ğü

SH II

.5.1

. AFE

T B

İLG

İ SİS

TEM

İNİN

İYİL

EŞTİ

RİL

MES

İF

II.5.

1.1.

AFE

T B

İLG

İ SİS

TEM

İND

EK

İ (A

BS

) VE

ÇE

VR

E B

İLG

İ SİS

TEM

İND

EK

İ (Ç

BS

) DE

ĞİŞ

İKLİ

KLE

RİN

PC

BA

ĞLA

NTI

LI C

EP

BİL

GİS

AYA

RLA

RI İ

LE

NC

ELL

EN

ME

Sİ,

HA

RİT

ALA

NM

AS

I VE

ÇO

ĞA

LTIL

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

Page 108: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1082014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

.5.2

. AFE

T SO

NR

ASI

ND

A M

ÜD

AH

ALE

VE

KU

RTA

RM

A Ç

ALI

ŞMA

LAR

INA

YÖN

ELİK

AR

-GER

EÇ V

E EĞ

İTİM

H

AZI

RLI

KLA

RIN

IN T

AM

AM

LAN

MA

SI

F II.

5.2.

1. A

FET

SO

NR

AS

I MÜ

DA

HA

LE V

E K

UR

TAR

MA

EK

İPLE

RİN

İN D

ÜZE

NLİ

E

ĞİT

İMD

EN

GE

ÇİR

İLM

ELE

Rİ,

DA

HA

LE K

UR

TAR

MA

EK

İBİN

İN R

EV

İZE

E

DİL

ME

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F II.

5.2.

2. A

FET

SO

NR

AS

I MÜ

DA

HA

LE V

E K

UR

TAR

MA

ÇA

LIŞ

MA

LAR

I İÇ

İN

GE

RE

KLİ

AR

, GE

RE

Ç V

E E

KİP

MA

NLA

RIN

IN T

EM

İNİ;

ME

VC

UTL

AR

IN

BA

KIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F II.

5.2.

3 D

EP

RE

M, S

EL,

YA

NG

IN G

İBİ A

FET

HA

LLE

RİN

E Y

ÖN

ELİ

K

GE

RE

KLİ

MA

LZE

ME

LER

İN S

LAN

MA

SI;

AFE

T S

ON

RA

SIN

DA

OLU

ŞA

N

TER

ES

UB

ATLA

RIN

TE

MİZ

LEN

ME

Fen

İşle

ri M

üdür

lüğü

F II.

5.2.

4. M

AH

ALL

E M

UH

TAR

LIK

LAR

I İLE

KO

OR

DİN

ELİ

OLA

RA

K

MA

HA

LLE

LER

DE

AFE

T G

ÖN

ÜLL

ÜLE

Rİ E

KİP

LER

İNİN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F II.

5.2.

5. M

ÜD

ÜR

LÜK

ÇA

LIŞ

AN

LAR

ININ

PE

RFO

RM

AN

S A

RTI

ŞI V

E G

ELİ

ŞİM

İNE

Y

ÖN

ELİ

K H

İZM

ET

İÇİ E

ĞİT

İMD

EN

GE

ÇİR

İLM

ELE

RİN

İN S

LAN

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F II.

5.2.

6. İL

ĞR

ETİ

M Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İ BA

ŞTA

OLM

AK

ÜZE

RE

, ŞİŞ

LİLİ

Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZA

NE

LİK

OLA

RA

K A

FET

BİL

İNC

İNE

NE

LİK

, AFİ

Ş,

KİT

AP,

BR

ÜR

GİB

İ MAT

ER

YALL

ER

BA

SM

AK

, DA

ĞIT

MA

K V

E S

EM

İNE

RLE

R

ZEN

LEM

EK

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F II.

5.2.

7. İN

ŞA

ATLA

RD

A S

ER

TİFİ

KA

LI U

STA

VE

KA

LFA

LAR

IN

ÇA

LIŞ

TIR

ILM

AS

ININ

SA

ĞLA

NM

AS

I Ç

evre

Kor

uma

ve K

ontr

ol

Müd

ürlü

ğü

SH II

I.1.1

. KO

LEK

TİF

TEM

İZLİ

K B

İLİN

CİN

İN Y

AR

ATIL

MA

SI

F III

.1.1

.1. D

AR

GE

LİR

Lİ Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

YA

ŞA

DIĞ

I MA

HA

LLE

-B

ÖLG

ELE

RD

E, H

ER

HA

NG

İ BİR

SO

SYA

L G

ÜV

EN

CE

Sİ B

ULU

NM

AYA

N E

V

KA

DIN

LAR

ININ

, YA

ŞA

DIK

LAR

I BÖ

LGE

LER

DE

, KIS

Mİ Z

AM

AN

LI O

LAR

AK

, CA

DD

E

VE

SO

KA

K S

ÜP

ÜR

ÜLM

ES

İ İŞ

İND

E İS

TİH

DA

MLA

RIN

IN S

LAN

MA

SI

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.1

.2. T

EM

İZLİ

K H

İZM

ETİ

FA

ALİ

YE

TLE

RİN

E Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

KAT

KI V

E

KAT

ILIM

ININ

SA

ĞLA

NA

BİL

ME

Sİ İ

ÇİN

, EĞ

İTİC

İ-YÖ

NLE

ND

İRİC

İ KİT

AP,

BR

ÜR

, A

FİŞ

GİB

İ YA

ZILI

MAT

ER

YALL

ER

İN H

AZI

RLA

NA

RA

K D

ITIM

ININ

YA

PIL

MA

SI

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.1

.3. K

ATI A

TIK

LAR

IN A

YR

IŞIM

LI T

OP

LAN

MA

SIN

A Y

ÖN

ELİ

K O

LAR

AK

Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

BİL

İNÇ

LEN

DİR

İLM

ELE

RİN

E V

E Y

ÖN

LEN

DİR

İLM

ELE

RİN

E

NE

LİK

ELE

KTR

ON

İK B

ILLB

OA

RD

LAR

IN K

İRA

LAN

MA

SI

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.1

.4. Ş

İŞLİ

Lİ Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZI B

RO

ŞÜ

R, A

FİŞ

VE

SE

MİN

ER

LER

LE

AM

BA

LAJ

ATIK

LAR

ININ

IN T

OP

LAN

MA

SI K

ON

US

UN

DA

BİL

İNÇ

LEN

DİR

ER

EK

, AY

RIK

TO

PLA

MA

SİS

TEM

İNİN

KU

RU

LMA

SI V

E S

ÜR

EK

LİLİ

K K

AZA

ND

IRIL

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

Page 109: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1092014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

I.1.2

. GÖ

NTÜ

KİR

LİLİ

ĞİN

İN, A

TIK

LAR

IN Ç

EVR

E VE

İNSA

N S

LIĞ

INA

ZAR

AR

VER

MES

İNİN

ÖN

LEN

MES

İ VE

VEN

Lİ A

TIK

TO

PLA

MA

NO

KTA

LAR

I VE

SİST

EMİN

İN

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI

F III

.1.2

.1. R

AS

TGE

LE A

TILA

N Ç

ÖP

LER

İN İN

SA

N S

LIĞ

INI T

EH

DİT

ETM

EM

ES

İ V

E Y

ER

ÜS

TÜN

DE

Kİ Ç

ÖP

KO

NTE

YN

IRLA

RIN

IN Y

ER

ALT

INA

İND

İRİL

ME

Sİ İ

ÇİN

Y

ER

ALT

I ÇÖ

P K

ON

TEY

NIR

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.2

.2 K

İRLİ

DU

VAR

LAR

İLE

TR

AFO

BİN

ALA

RIN

A Ç

EV

RE

BİL

İNC

İNİ

GE

LİŞ

TİR

İCİ S

LOG

AN

LAR

IN Y

AZI

LMA

SI V

E R

ES

İMLE

RİN

YA

PIL

MA

SI;

TAŞ

D

UVA

R S

IVA

VB

MA

LZE

ME

İLE

KAT

LI D

UVA

R V

E S

ATIH

LAR

IN Y

EN

İLE

NM

ES

İ B

OYA

NM

AS

I VE

BA

KIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

SH II

I.1.3

. ŞİŞ

Lİ İL

ÇES

İNİN

M B

ÖLG

ELER

İND

E AT

IKLA

RIN

AYR

IŞIM

LI T

OPL

AN

MA

SI İÇ

İN G

EREK

OR

GA

NİZ

ASY

ON

UN

YA

PILM

ASI

F III

.1.3

.1. K

ATI A

TIK

LAR

IN A

YR

IŞIM

LI T

OP

LAN

MA

SI İ

ÇİN

FA

RK

LI A

TIK

LAR

İÇİN

AY

IRT

ED

İCİ R

EN

K V

E İŞ

AR

ETL

İ ATI

K T

OR

BA

LAR

ININ

TE

MİN

İ VE

DA

ĞIT

IMI

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.3

.2. K

ATI A

TIK

LAR

IN T

OP

LAN

MA

SIN

A Y

ÖN

ELİ

K O

LAR

AK

MA

HA

LLE

Ö

LÇE

ĞİN

DE

KAT

I ATI

K T

OP

LAM

A N

OK

TALA

RIN

IN P

LAN

LAN

MA

SI,

ALT

YA

PIL

AR

ININ

HA

ZIR

LAN

MA

SI,

GE

RE

KLİ

DO

NA

NIM

IN S

LAN

MA

SI V

E

OR

GA

NİZ

AS

YO

NU

N G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.3

.3 A

MB

ALA

J AT

IKLA

RIN

IN V

ER

İMLİ

OLA

RA

K T

OP

LAN

MA

SI İ

ÇİN

TO

PLU

K

ON

UT

ALA

NLA

RIN

DA

TOP

LAM

A N

OK

TALA

RIN

IN O

LUŞ

TUR

ULM

AS

I Ç

evre

Kor

uma

ve K

ontr

ol

Müd

ürlü

ğü

F III

.1.3

.4. D

INIK

YE

RLE

ŞİM

ALA

NLA

RIN

DA

AM

BA

LAJ

ATIK

LAR

ININ

V

ER

İMLİ

TO

PLA

NA

BİL

ME

Sİ İ

ÇİN

AM

BA

LAJ

ATIĞ

I TO

PLA

MA

ME

RK

EZL

ER

İNİN

O

LUŞ

TUR

ULM

AS

I

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F III

.1.3

.5. Y

IKIM

RU

HS

ATI V

ER

İLE

N B

İNA

LAR

DA

ATIK

NE

TİM

PLA

NIN

IN

İSTE

NİL

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F III

.1.3

.6. İ

LKÖ

ĞR

ETİ

M Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İ BA

ŞTA

OLM

AK

ÜZE

RE

Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZA

ÇE

VR

E B

İLİN

CİN

İN G

ELİ

ŞTİ

RİL

ME

SİN

E Y

ÖN

ELİ

K E

ĞİT

İCİ

ETK

İNLİ

KLE

RİN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F III

.1.3

.7. E

LEK

TRO

NİK

ATI

KLA

RIN

VE

PİL

LER

İN A

YR

I TO

PLA

NM

AS

I İLE

İLG

İLİ

OLA

RA

K Ö

ZEL

AYR

IK T

OP

LAM

A S

İSTE

MİN

İN O

LUŞ

TUR

ULM

AS

I VE

GE

RE

KLİ

E

ĞİT

İCİ F

AA

LİY

ETL

ER

İN Y

ER

İNE

GE

TİR

İLM

ES

İ

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

SH II

I.1.4

. ÇEV

RE

SAĞ

LIĞ

I VE

TEM

İZLİ

K H

İZM

ETLE

RİN

İN

YER

İNE

GET

İRİL

MES

İND

E İN

SAN

SA

ĞLI

ĞIN

A O

DA

KLA

NIR

KEN

; EK

OLO

JİK

DEN

GEY

İ DE

KO

RU

MA

K

F III

.1.4

.3. Ç

EV

RE

KO

RU

MAY

A Y

ÖN

ELİ

K D

EN

ETİ

MLE

RİN

YA

PIL

AB

İLM

ES

İ İÇ

İN

DE

NE

TİM

AR

AC

I TE

MİN

ED

İLM

ES

İ Ç

evre

Kor

uma

ve K

ontr

ol

Müd

ürlü

ğüF

III.1

.4.5

. AS

BE

ST

VE

TE

HLİ

KE

LER

İNE

KA

I, Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZA

NE

LİK

E

ĞİT

SE

L Ç

ALI

ŞM

ALA

RIN

YA

PIL

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F III

.1.4

.7. D

AR

GE

LİR

Lİ İN

SA

NLA

RIM

IZIN

YA

ŞA

DIĞ

I MA

HA

LLE

LER

İÇİN

, Ü

CR

ETS

İZ İÇ

ME

SU

YU

TE

MİN

İ VE

DA

ĞIT

IMIN

IN Y

AP

ILM

AS

ITe

miz

lik İş

leri

Müd

ürlü

ğü

Page 110: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1102014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

I.1.5

. HİZ

MET

ÜR

ETİM

İND

E K

AYN

AK

LAR

IN

EKO

NO

MİK

KU

LLA

NIM

I VE

TASA

RR

UF

BİL

İNC

İNİN

YE

RLE

ŞTİR

İLM

ESİ

F III

.1.5

.1. E

NE

RJİ

KAY

NA

KLA

RIN

IN T

AS

AR

RU

FLU

VE

VE

RİM

Lİ K

ULL

AN

ILM

AS

I Y

ÖN

ÜN

DE

İTİC

İ FA

ALİ

YE

TLE

RD

E B

ULU

NU

LMA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F III

.1.5

.2. B

ELE

DİY

E H

İZM

ET

BİN

ALA

RIN

DA

EN

-VE

R P

RO

JES

İ KA

PS

AM

IND

A S

U, E

LEK

TRİK

, IS

INM

A, S

UTM

A V

B. A

LAN

LAR

DA

GE

RE

KLİ

DE

NE

TİM

LER

İN

YAP

ILA

RA

K, A

LIN

AC

AK

ÖN

LEM

LER

İN B

ELİ

RLE

NM

ES

İ

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F III

.1.5

.3. Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

VE

İLK

ÖĞ

RE

TİM

ÖĞ

RE

NC

İLE

RİN

E S

U

TAS

AR

RU

FU K

ON

US

UN

DA

SE

MİN

ER

LER

ZEN

LEN

ME

Sİ,

İTİC

İ-AY

DIN

LATI

CI K

İTA

P, B

RO

ŞÜ

R H

AZI

RLA

NA

RA

K D

ITIL

MA

SI

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

F III

.1.5

.4. İ

LÇE

SIN

IRLA

RI İ

ÇE

RİS

İND

E S

U T

AS

AR

RU

FU İÇ

İN Y

EN

İ İN

ŞA

ED

İLE

CE

K Y

AP

ILA

RD

A M

İMA

Rİ P

RO

JE A

ŞA

MA

SIN

DA

EV

SE

L AT

IK S

ULA

RIN

IN

DE

ĞE

RLE

ND

İRİL

ME

Sİ İ

LE İL

GİL

İ SİS

TEM

LER

İN P

RO

JELE

RE

KO

NU

LMA

SIN

IN

SA

ĞLA

NM

AS

I

Çev

re K

orum

a ve

Kon

trol

M

üdür

lüğü

SH. I

II.1.

6. İN

AN

Ç F

AR

KI G

ÖZE

TMEK

SİZİ

N T

ÜM

İB

AD

ET Y

ERLE

RİN

İ DÜ

ZEN

Lİ O

LAR

AK

TEM

İZLE

MEK

VE

YU

RTT

AŞL

AR

IMIZ

IN S

LIK

LI A

LAN

LAR

DA

İBA

DET

LER

İNİN

YER

İNE

GET

İRM

ELER

İNE

OLA

NA

K

VER

ECEK

HİJ

YEN

İK K

OŞU

LLA

RIN

SA

ĞLA

NM

ASI

F III

.1.6

.1. C

AM

İ, K

İLİS

E, S

İNA

GO

G, H

AVR

A, C

EM

EV

İ GİB

İ İB

AD

ET

YE

RLE

RİN

İN

ZEN

Lİ O

LAR

AK

TE

MİZ

LEN

ME

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.6

.2. İ

BA

DE

T Y

ER

LER

İND

EK

İ HA

LI, K

İLİM

ND

EN

ZE

MİN

Ö

RTÜ

LER

İNİN

VE

ÇIP

LAK

ZE

MİN

LER

İN T

EM

İZLİ

Ğİ V

E Y

IKA

NM

AS

I İÇ

İN

GE

RE

KLİ

AR

, GE

RE

Ç V

E M

ALZ

EM

ELE

RİN

İN T

EM

İN E

DİL

ME

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

SH II

I.1.7

. HİZ

MET

LER

İNİN

YER

İNE

GET

İRİL

MES

İND

E İŞ

Çİ V

E İŞ

YER

İ GÜ

VEN

LİĞ

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

F III

.1.7

.1. İ

ŞÇ

İ SA

ĞLI

ĞI V

E İŞ

VE

NLİ

ĞİN

İN S

LAN

MA

SI İ

LE İL

GİL

İ İŞ

Çİ Ç

ALI

ŞTI

RA

N B

İRİM

NE

TİC

İLE

RİN

İN V

E İŞ

ÇİL

ER

İN E

ĞİT

İME

TA

TUTU

LMA

LAR

ITe

miz

lik İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F III

.1.7

.2. S

ÜP

ÜR

ME

, ATI

K T

OP

LAM

A V

E T

IMA

İŞİN

DE

RE

VLİ

İŞÇ

İLE

RE

K

OR

UY

UC

U M

ALZ

EM

E T

EM

İNİ

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.7

.3. T

EM

İZLİ

K İŞ

ÇİL

ER

İNİN

ÇA

LIŞ

MA

LGE

LER

İND

EK

İ MA

LZE

ME

VE

S

OY

UN

MA

KA

BİN

LER

İNİN

YE

NİL

EN

ME

Sİ,

YE

Nİ K

AB

İNLE

RİN

YA

PTI

RIL

MA

SI

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.1.7

.4. T

EM

İZLİ

K H

İZM

ETL

ER

İND

E G

ÖR

EV

LEN

DİR

İLM

İŞ P

ER

SO

NE

LİN

V

ER

İMLİ

LİK

LER

İNİ V

E M

OTİ

VAS

YO

NLA

RIN

I AR

TIR

ICI N

İTE

LİK

TE E

ĞİT

İM

PR

OG

RA

MLA

RIN

IN T

ES

BİT

İ VE

UY

GU

LAN

MA

SI

Tem

izlik

İşle

ri M

üdür

lüğü

Page 111: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1112014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

I.2.1

. OK

UL

VE G

IDA

ÜR

ETİM

VE

SATI

Ş YE

RLE

RİN

DE

KO

RU

YUC

U H

ALK

SA

ĞLI

ĞIN

A YÖ

NEL

İK Y

AYG

IN S

LIK

H

İZM

ETLE

RİN

İN V

ERİL

MES

İ

F III

.2.1

.1. G

EN

EL

SA

ĞLI

K T

AR

AM

ALA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I VE

HA

LK S

LIĞ

INA

Y

ÖN

ELİ

K E

ĞİT

İCİ,

ÖZE

ND

İRİC

İ GE

Zİ V

E S

EM

İNE

RLE

R D

ÜZE

NLE

ME

K, F

İLM

, K

İTA

P, B

RO

ŞÜ

R G

İBİ M

ATE

RYA

LLE

R Ü

RE

TME

K, D

ITM

AK

Sa

ğlık

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.2.1

.6. P

OR

TÖR

DE

NE

TİM

LER

İNİN

YAY

GIN

LAŞ

TIR

ILM

AS

I VE

DE

NE

TİM

P

ER

İYO

TLA

RIN

IN K

ISA

LTIL

MA

SI

Sağl

ık İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F III

.2.1

.7. S

EM

T PA

ZAR

LAR

ININ

ETK

İN D

EN

ETİ

Mİ V

E P

AZA

R İŞ

GA

LİY

ELE

RİN

İN

BE

LGE

LEN

DİR

İLM

ES

İ Za

bıta

Müd

ürlü

ğü

F III

.2.1

.8. H

ER

RLÜ

İŞY

ER

İNİN

DE

NE

TLE

NM

ES

İ VE

RU

HS

ATLA

ND

IRIL

MA

SI

Ruh

sat v

e D

enet

im M

üdür

lüğü

F III

.2.1

.9. T

OP

LUM

VE

ÇE

VR

E S

LIĞ

INI T

EH

DİT

ED

EN

FA

RE

, SIÇ

AN

, H

ER

E, L

AVR

A V

E U

ÇK

UN

A K

AR

ŞI,

ÇE

VR

EY

E Z

AR

AR

VE

RM

EY

EC

EK

E

NTE

GR

E Y

ÖN

TEM

LER

LE M

ÜC

AD

ELE

ED

İLM

ES

İ Ve

terin

er İş

leri

Müd

ürlü

ğü

SH II

I.2.2

. PO

LİK

LİN

İK H

İZM

ETLE

RİN

İN

YAYG

INLA

ŞTIR

ILM

ASI

F III

.2.2

.2. B

ELE

DİY

E P

OLİ

KLİ

NİK

LER

İND

E, 2

014

HE

DE

Fİ O

LAN

168

.000

AD

ET

PO

LİK

LİN

İK U

YG

ULA

MA

SI İ

ÇİN

GE

RE

KS

İNİM

DU

YU

LAN

TIB

Bİ A

LET,

CİH

AZ

VE

SA

RF

MA

LZE

ME

Sİ,

LAB

OR

ATU

VAR

KİT

İ, R

ON

TGE

N F

İLM

İ VE

BA

NY

O

SO

LÜS

YO

NLA

RI,

TEM

İZLE

YİC

İ KO

RU

YU

CU

MA

LZE

ME

LER

İN T

EM

İN E

DİL

ME

Sağl

ık İş

leri

Müd

ürlü

ğü

SH II

I.2.3

. HAY

VAN

HA

KLA

RIN

A SA

YGI Ç

ERÇ

EVES

İND

E;

HAY

VAN

VE

İNSA

N S

LIĞ

INI K

OR

UYU

CU

HİZ

MET

LER

TMEK

F III

.2.3

.1. K

ISIR

LAŞ

TIR

MA

RE

HA

BİL

İTA

SY

ON

HİZ

ME

TLE

RİN

İN G

ELİ

ŞTİ

RİL

ME

KA

PS

AM

IND

A Y

EN

İ ME

RK

EZL

ER

OLU

ŞTU

RU

LMA

SI,

DO

NAT

IMI V

E G

ER

EK

TAŞ

IT A

LIM

LAR

ININ

YA

PIL

MA

SI

Vete

riner

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.2.3

.2. S

OK

AK

HAY

VAN

LAR

INA

NE

LİK

RE

HA

BİL

İTA

SY

ON

H

İZM

ETL

ER

İNİN

TÜLM

ES

İ VE

SO

KA

K H

AYVA

NLA

RIN

IN K

AYIT

ALT

INA

ALI

NM

AS

IVe

terin

er İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F III

.2.3

.3 H

AYVA

N P

OLİ

KLİ

NİK

HİZ

ME

TLE

RİN

İN E

TKİN

LEŞ

TİR

İLM

ES

İ Ve

terin

er İş

leri

Müd

ürlü

ğüF

III.2

.3.4

. HAY

VAN

KE

SİM

YE

RLE

RİN

İN E

TKİN

BİÇ

İMD

E D

EN

ETL

EN

ME

Sİ V

E

UY

GU

N O

LMAY

AN

KO

ŞU

LLA

RD

A V

E A

ÇIK

ALA

NLA

RD

A H

AYVA

N K

ES

İMİN

İN

EN

GE

LLE

NM

ES

İNE

İLİŞ

KİN

NTE

MLE

RİN

GE

LİŞ

TİR

İLE

RE

K Ç

EV

RE

SA

ĞLI

ĞI

İÇİN

GE

RE

KLİ

ÖN

LEM

LER

İN A

LIN

MA

SI

Vete

riner

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.2.3

.5. S

OK

AK

HAY

VAN

LAR

ININ

BA

RIN

MA

BE

SLE

NM

E G

İBİ İ

HTİ

YAÇ

LAR

ININ

K

AR

ŞIL

AN

MA

SI,

DO

ĞA

L YA

ŞA

M İÇ

ER

İSİN

DE

CA

NLI

LAR

IN E

KO

LOJİ

K

DE

NG

E B

AK

IMIN

DA

N Ö

NE

MİN

İ KAV

RAT

MAY

A Y

ÖN

ELİ

K E

ĞİT

İCİ,

ÖZE

ND

İRİC

İ G

EZİ

VE

SE

MİN

ER

VE

İTİM

ZEN

LEN

ME

Sİ,

FİLM

, KİT

AP,

BR

ÜR

GİB

İ M

ATE

RYA

LLE

R Ü

RE

TİLE

RE

K D

ITIL

MA

SI

Vete

riner

İşle

ri M

üdür

lüğü

F III

.2.3

.6 Ç

EV

RE

BİL

İNC

İ VE

İŞÇ

İ SA

ĞLI

ĞI-

İŞ G

ÜV

EN

LİĞ

İ İLE

İLG

İLİ E

ĞİT

İM

VE

RİL

ME

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğüF

III.2

.3.7

. SA

ĞLI

K P

ER

SO

NE

LİN

E Y

ÖN

ELİ

K H

İZM

ETİ

Çİ E

ĞİT

İM V

E K

UR

SLA

RIN

V

ER

İLM

ES

İSa

ğlık

İşle

ri M

üdür

lüğü

Page 112: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1122014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH II

I.2.4

. ÇEV

RE

VE İN

SAN

LIĞ

INI T

EHD

İT E

DEN

U

NSU

RLA

RLA

CA

DEL

ENİN

ET

KİN

LEŞT

İRİL

EREK

RD

ÜR

ÜLM

ESİ

F III

.2.4

.1. S

EY

YAR

SAT

ICIL

AR

IN İL

ÇE

DE

FA

ALİ

YE

T G

ÖS

TER

ME

ME

LER

İ İÇ

İN

ZAB

ITA

DE

STE

K H

İZM

ET

ALI

MI Y

AP

ILM

AS

IZa

bıta

Müd

ürlü

ğü

F III

.2.4

.2. K

OLL

UK

HİZ

ME

TLE

RİN

İN E

TKİN

LEŞ

TİR

İLM

ES

İNE

NE

LİK

OLA

RA

K,

GP

RS

VE

NAV

İGA

SY

ON

SİS

TEM

Lİ H

İZM

ET

AR

AC

I, M

OTO

SİK

LET,

ÇE

KİC

İ A

RA

ÇLA

RIN

TE

MİN

İZa

bıta

Müd

ürlü

ğü

F III

.2.4

.3. Z

AB

ITA

RLÜ

ĞÜ

NY

ES

İND

E G

ÖR

EV

YA

PAN

LGE

E

KİP

LER

E İN

TER

NE

T B

LAN

TILI

EL

BİL

GİS

AYA

RI A

LMA

K S

UR

ETİ

YLE

E-M

AİL

İL

E G

ELE

N Ş

İKAY

ETL

ER

İN A

NIN

DA

LGE

EK

İBİN

E A

KTA

RIL

MA

SI V

E E

N H

IZLI

B

İR Ş

EK

İLD

E S

ON

LAN

DIR

ILM

AS

INI S

LAM

AK

.

Zabı

ta M

üdür

lüğü

F III

.2.4

.6. S

EY

YAR

VE

KA

ÇA

K Y

AP

ILA

RLA

CA

DE

LED

E G

ÖR

EV

PE

RS

ON

ELİ

N E

ĞİT

İMİ V

E P

SİK

OLO

JİK

DA

NIŞ

MA

NLI

K H

İZM

ETİ

ALI

MI

Zabı

ta M

üdür

lüğü

F III

.2.4

.7. D

İĞE

R İL

ÇE

BE

LED

İYE

LER

İYLE

KO

OR

DİN

AS

YO

N T

OP

LAN

TILA

RIN

IN

GE

EK

LEŞ

TİR

İLM

ES

İZa

bıta

Müd

ürlü

ğü

F III

.2.4

.8. İ

ŞY

ER

İ DE

NE

TİM

LER

İNİN

ETK

İNLE

ŞTİ

RİL

ME

Zabı

ta M

üdür

lüğü

F III

.2.4

.9. Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

VE

NLİ

ALI

ŞV

ER

İŞ Y

APA

BİL

ME

LER

İ İÇ

İN

ÖLÇ

Ü A

YAR

MU

AYE

NE

LER

İNİN

ZEN

Lİ O

LAR

AK

YA

PIL

MA

SI

Ruh

sat v

e D

enet

im M

üdür

lüğü

F III

.2.4

.10.

LEN

CE

VE

DİN

LEN

ME

YE

RLE

RİN

İN D

ÜZE

NLİ

D

EN

ETL

EN

ME

SİN

İN S

LAN

MA

SI

Ruh

sat v

e D

enet

im M

üdür

lüğü

F III

.2.4

.11.

KO

MP

RE

R, B

UH

AR

LI Ü

TÜ, J

EN

ER

ATÖ

R İL

E İM

ALA

T YA

PAN

İŞ

YE

RLE

RİN

DE

Kİ B

AS

INÇ

LI H

AVA

KA

PLA

RIN

IN P

ER

İYO

DİK

OLA

RA

K K

ON

TRO

L V

E F

EN

Nİ M

UAY

EN

ELE

RİN

İN Y

AP

ILM

AS

IR

uhsa

t ve

Den

etim

Müd

ürlü

ğü

F III

.2.4

.12.

AS

AN

R V

E Y

ÜR

ÜY

EN

ME

RD

İVE

NLE

RİN

FE

NN

İ MU

AYE

NE

SİN

İN

YAP

TIR

ILM

AS

I VE

RU

HS

ATLA

ND

IRIL

MA

SI

Ruh

sat v

e D

enet

im M

üdür

lüğü

F III

.2.4

.13.

HA

FTA

SO

NU

HİZ

ME

T V

ER

EN

İŞY

ER

LER

İNİN

ZEN

OLA

RA

K D

EN

ETL

EN

ME

Sİ V

E B

ELG

ES

İZ O

LAN

YE

RLE

RİN

RU

HS

ATA

BA

ĞLA

NM

ALA

RIN

IN S

LAN

MA

SI

Ruh

sat v

e D

enet

im M

üdür

lüğü

Page 113: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1132014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH IV

.1.1

. M

EVC

UT

ÖR

N V

E M

ESLE

Kİ K

UR

S H

İZM

ETLE

RİN

İN G

ELİŞ

TİR

İLER

EK Y

ÜR

ÜTÜ

LMES

İ

F IV

.1.1

.1. Y

ETE

NE

K V

E H

OB

İ GE

LİŞ

TİR

ME

, ME

SLE

K V

E B

EC

ER

İ K

AZA

ND

IRM

A, E

ĞİT

İME

DE

STE

K V

E S

PO

R K

UR

SLA

RI

ME

RK

EZL

ER

İ A

ÇM

AK

V

E İŞ

LETM

EK

.

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.1.1

.9. Y

EN

İ HİZ

ME

T B

İNA

SI K

İRA

LAN

MA

SI

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.1.1

.11.

ULU

SA

L V

E U

LUS

LAR

AR

AS

I SO

SYA

L A

MA

ÇLI

KU

RU

LUŞ

LAR

IN

İTİC

İ, K

ÜLT

ÜR

EL,

SP

OR

TİF

VE

ÖZE

L İL

Gİ G

UR

UP

LAR

INA

NE

LİK

P

RO

JELE

RİN

E F

İİLE

N O

RTA

K O

LMA

K V

EYA

DE

STE

KLE

ME

K İÇ

İN F

ON

S

LAM

AK

.

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.1.1

.12

DA

R G

ELİ

RLİ

ÖĞ

RE

NC

İLE

RİN

İTİM

HAY

ATLA

RIN

I DE

VAM

E

TTİR

EB

İLM

ELE

Rİ İ

ÇİN

İTİM

BU

RS

U, K

ATK

I PAY

I VE

BA

RIN

MA

İHTİ

YAÇ

LAR

INA

DE

STE

K O

LMA

K.

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.1.1

.12.

ÇA

ĞD

YA

ŞA

MI D

ES

TEK

LEM

E D

ER

NE

Ğİ İ

LE İŞ

BİR

LİĞ

İ YA

PM

AK

S

UR

ETİ

YLE

, ŞİŞ

Lİ S

INIR

LAR

I İÇ

ER

İSİN

DE

YA

ŞAY

AN

DA

R G

ELİ

RLİ

ÜN

İVE

RS

İTE

Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İNE

‘TÜ

RK

AN

SAY

LAN

İTİM

BU

RS

U’ V

ER

İLM

ES

İ

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

SH IV

.2.1

. İLÇ

EDEK

İ İŞS

İZLE

RE

İSTİ

HD

AM

OLA

NA

ĞI

YAR

ATA

BİL

MEK

İÇİN

İLÇ

E SI

NIR

LAR

I İÇ

ERİS

İND

EKİ

KU

RU

M V

E K

UR

ULU

ŞLA

RIN

İSTİ

HD

AM

İHTİ

YAC

ININ

VE

GER

EKSİ

NİM

DU

YULA

N N

İTEL

İKLE

RİN

İN

BEL

İRLE

NER

EK, U

YGU

N B

AŞV

UR

ULA

RIN

BU

K

UR

UM

LAR

A YÖ

NLE

ND

İRİL

MES

İ

F IV

.2.1

.1 İL

ÇE

SIN

IRLA

RI İ

ÇE

RİS

İND

EK

İ İŞ

YE

Rİ,

ÖZE

L K

UR

UM

VE

K

UR

ULU

ŞLA

RLA

İLİŞ

Kİ K

UR

ULA

RA

K, G

ER

EK

SİN

İM D

UY

DU

KLA

RI E

LEM

AN

S

AYI V

E N

İTE

LİK

LER

İNİN

BE

LİR

LEN

ME

Sİ İ

ÇİN

GE

RE

KLİ

OR

GA

NİZ

AS

YO

NU

N

KU

RU

LMA

SI V

E İS

TİH

DA

MA

İLİŞ

KİN

VE

RİL

ER

İN T

OP

LAN

MA

SI

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

F IV

.2.1

.2 İŞ

AR

AYA

N Ş

İŞLİ

Lİ Y

UR

TTA

ŞLA

RIM

IZ İÇ

İN B

ELE

DİY

E S

EM

T H

İZM

ET

BİN

ALA

RIN

DA

BA

ŞV

UR

U M

AS

ALA

RIN

IN O

LUŞ

TUR

ULM

AS

Iİn

san

Kay

nakl

arı v

e Eğ

itim

M

üdür

lüğü

F IV

.2.1

.3 İS

TİH

DA

MA

NE

LİK

VE

RİL

ER

ÇE

EV

ES

İND

E İŞ

BA

ŞV

UR

ULA

RIN

IN

ÖN

-DE

ĞE

RLE

ND

İRM

ELE

RİN

İN Y

AP

ILA

RA

K, E

LEM

AN

GE

RE

KS

İNİM

İ DU

YAN

İŞ

YE

Rİ,

KU

RU

M V

E K

UR

ULU

ŞA

NLE

ND

İRİL

ME

LER

İ

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

F IV

.2.1

.4 K

UR

UM

VE

KU

RU

LUŞ

LAR

IN İS

TİH

DA

M G

ER

EK

SİN

ME

VE

RİL

ER

İ ÇE

EV

ES

İND

E, Ö

RG

ÜN

VE

ME

SLE

Kİ K

UR

SLA

R A

ÇIL

MA

SIN

I P

RO

GR

AM

LAM

AK

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

SH IV

.2.2

. ÜN

İVER

SİTE

REK

TÖR

LÜK

LER

İ VE/

VEYA

Ö

ĞR

ENC

İ BİR

LİK

LER

İ İLE

İŞB

İRLİ

Ğİ Y

API

LAR

AK

, Ü

NİV

ERSİ

TE Ö

ĞR

ENC

İLER

İNİN

BEL

EDİY

E H

İZM

ETLE

RİN

DE

KIS

Mİ Z

AM

AN

LI O

LAR

AK

İSTİ

HD

AM

ED

İLM

ELER

İNİN

SA

ĞLA

NM

ASI

F IV

.2.2

.1. Ü

NİV

ER

SİT

E V

E/V

EYA

ÖĞ

RE

NC

İ BİR

LİK

LER

İ İLE

İŞB

İRLİ

Ğİ

YAP

MA

K S

UR

ETİ

YLE

, BE

LED

İYE

NİN

PO

STA

(ME

KTU

P, D

AVE

TİY

E, G

AZE

TE,

TEB

RİK

, TA

NIT

IM B

RO

ŞÜ

VB

.) D

ITIM

I; FU

AR

, SE

RG

İ, FE

STİ

VAL

VB

. S

OS

YAL-

LTÜ

RE

L O

RG

AN

İZA

SY

ON

LAR

I VE

KA

MU

OY

U A

RA

ŞTI

RM

AS

I A

NK

ETÖ

RLÜ

K H

İZM

ETL

ER

İND

E K

ISM

İ ZA

MA

NLI

OLA

RA

K İS

TİH

DA

M E

DİL

ME

K

ÜZE

RE

, İH

TİYA

Ç S

AH

İBİ Ü

NİV

ER

SİT

E Ö

ĞR

EN

CİL

ER

İNİ B

ELİ

RLE

ME

K V

E B

U

HİZ

ME

TLE

RD

E K

ISM

İ ZA

MA

NLI

OLA

RA

K İS

TİH

DA

M E

TME

K.

İnsa

n K

ayna

klar

ı ve

Eğiti

m

Müd

ürlü

ğü

Page 114: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1142014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH IV

.3.1

. OR

GA

NİZ

E ED

İLEC

EK S

AN

ATSA

L ET

KİN

LİK

LER

DEN

YU

RTT

AŞL

AR

IMIZ

IN Y

AYG

IN

BİR

BİÇ

İMD

E YA

RA

RLA

NM

ALA

RIN

I SA

ĞLA

MA

K,

ETK

İNLİ

KLE

RE

YUR

TTA

ŞLA

RIM

IZIN

KAT

ILIM

LAR

INI

AR

TIR

ICI Ç

ALI

ŞMA

LAR

TMEK

VE

ŞİŞL

İ’NİN

SA

NAT

SAL

FAA

LİYE

T A

LAN

IND

AK

İ YER

İNİ

PEK

İŞTİ

RM

EK, D

AH

A İL

ERİ N

OK

TALA

RA

TAŞI

MA

K.

F IV

.3.1

.1. S

İNE

MA

STE

RİL

ER

İ OR

GA

NİZ

E E

TME

KK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğü

F IV

.3.1

.2. T

İYAT

RO

STE

RİL

ER

İ OR

GA

NİZ

E E

TME

KK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğü

F IV

.3.1

.4. K

ON

SE

RLE

R O

RG

AN

İZE

ETM

EK

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.3.1

.5. Ş

EH

İR M

ER

KE

ZLE

RİN

DE

VE

MA

HA

LLE

LER

DE

SO

SYA

L, K

ÜLT

ÜR

EL,

E

ĞİT

İCİ Ç

İTLİ

ETK

İNLİ

KLE

R O

RG

AN

İZE

ETM

EK

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.3.1

.7. F

UA

R -

FE

STİ

VAL

- KA

RN

AVA

L V.

B. E

TKİN

LİK

LER

OR

GA

NİZ

E E

TME

KK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğüSH

. IV.

3.2.

İLÇ

E SI

NIR

LAR

I İÇ

ERİS

İND

EKİ A

MAT

ÖR

VE

YA P

RO

FESY

ON

EL T

İYAT

RO

ETK

İNLİ

KLE

RİN

İ D

ESTE

KLE

MEK

, BEL

EDİY

E O

LAN

AK

LAR

INI S

AN

ATSA

L FA

ALİ

YET

VE O

RG

AN

İZYO

NLA

R İÇ

İN T

AH

SİS

ETM

EK.

F IV

.3.2

.1. K

ÜLT

ÜR

ME

RK

EZL

ER

İ VE

TİY

ATR

OLA

R İŞ

LETM

EK

, AM

ATÖ

R

TİYA

TRO

CU

LAR

A D

ES

TEK

OLM

AK

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

SH. I

V.3.

3. İN

SAN

LIK

, ÜLK

EMİZ

VE

ŞİŞL

İ İÇ

İN Ö

ZEL

ÖN

EME

SAH

İP G

ÜN

LER

DE

HA

LKIN

KAT

ILIM

IN

SAĞ

LAN

DIĞ

I OR

GA

NİZ

ASY

ON

LAR

GER

ÇEK

LEŞT

İRM

EK

F IV

.3.3

.1. M

İLLİ

, TA

RİH

İ, K

ÜLT

ÜR

EL,

SO

SYA

L, S

PO

RTİ

F, D

İNİ A

MA

ÇLI

G

ÜN

ÜB

İRLİ

K V

EYA

KO

NA

KLA

MA

LI G

EZİ

LER

ZEN

LEM

EK

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.3.3

.3. Y

AR

IŞM

A V

E T

UR

NU

VALA

R D

ÜZE

NLE

ME

KK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğüF

IV.3

.3.7

. MİL

Lİ V

E Ö

ZEL

NLE

RD

E T

ÖR

EN

, YÜ

Ş, S

OS

YAL

NİT

ELİ

KLİ

O

RG

AN

İZA

SY

ON

LAR

GE

EK

LEŞ

TİR

ME

KK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğüF

IV.3

.3.1

0 23

NİS

AN

ULU

SA

L E

GE

ME

NLİ

K Ç

OC

UK

BAY

RA

MI V

B.R

ES

BAY

RA

MLA

RD

A V

E Ö

ZEL

NLE

RD

E Y

UR

TİÇ

İ VE

YU

RTD

IŞIN

DA

N

GE

LEC

EK

MİS

AFİ

RLE

RİN

OR

GA

NİZ

E E

DİL

ME

Sİ,

FAA

LİY

ETL

ER

İNİN

G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Öze

l Kal

em M

üdür

lüğü

SH IV

.4.1

. ÖZE

L İL

Gİ G

RU

PLA

RI İ

LE S

OSY

AL

ÇSÜ

ZLER

İN Y

AŞA

MLA

RIN

IN K

OLA

YLA

ŞTIR

ILM

ASI

F IV

.4.1

.1 2

8 M

AH

ALL

EN

İN T

AR

AN

AR

AK

ÖZE

L İL

Gİ G

RU

PLA

RIN

A M

EN

SU

P O

LAN

LAR

IN V

E S

OS

YAL

ÇS

ÜZL

ER

İN; H

AN

E H

ALK

I NÜ

FUS

U, H

AN

E

GE

LİR

İ, S

OS

YAL

VE

NLİ

K, İ

STİ

HD

AM

VE

SA

ĞLI

K, E

ĞİT

İM, K

ÜLT

ÜR

EL

GE

RE

KS

İNİM

LER

İ YÖ

ND

EN

BE

LİR

LEM

ELE

RİN

İN Y

AP

ILA

RA

K İL

ÇE

TA

MA

MIN

A İL

İŞK

İN Ö

ZEL

İLG

İ GR

UP

LAR

I VE

RİL

ER

İNİN

ELD

E E

DİL

ME

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F IV

.4.1

.2. K

AD

IN K

OR

UM

A E

VİN

İN İŞ

LETİ

LME

Sağl

ık İş

leri

Müd

ürlü

ğüF

IV.4

.1.3

. YAT

A B

IMLI

HA

STA

LAR

IN E

VD

E B

AK

IMLA

RIN

IN Y

AP

ILM

AS

I Sa

ğlık

İşle

ri M

üdür

lüğü

F IV

.4.1

.5. Ö

ZEL

İLG

İ GR

UP

LAR

ININ

PR

OTE

Z,O

RTE

Z, T

IBB

İ CİH

AZ

VB

. YA

RD

IMC

I MA

LZE

ME

GE

RE

KS

İNİM

LER

İNİN

KA

ILA

NM

AS

ISa

ğlık

İşle

ri M

üdür

lüğü

Page 115: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1152014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH. I

V.4.

2. S

OSY

AL

ÇSÜ

ZLER

E K

AR

ŞI S

OSY

AL

DEV

LET

İLK

ESİ S

OR

UM

LULU

ĞU

NU

N Y

ERİN

E G

ETİR

İLM

ESİ

F IV

.4.2

.1. S

OS

YAL

VE

NC

ED

EN

YO

KS

UN

EV

Lİ Ç

İFTL

ER

E T

ÜP

BE

BE

K

UY

GU

LAM

AS

I OLA

NA

ĞI S

LAN

MA

SI

Sağl

ık İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.2. B

İR A

DE

T K

RE

Ş A

ÇIL

MA

SI,

DO

NAT

IMI V

E İŞ

LETİ

LME

Sağl

ık İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.3. H

ER

AY

5000

AİL

EY

E; H

AN

E N

ÜFU

SU

SAY

ISIN

A O

RA

NTI

LI E

RZA

K

DA

ĞIT

ILM

AS

I Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.4. B

ELE

DİY

E A

ŞE

VİN

DE

N H

ER

N 1

000

AİL

EY

E, A

İLE

FUS

UN

A G

ÖR

E V

E E

N A

Z İK

İ ÖĞ

ÜN

K Y

EM

EK

VE

RİL

ME

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F IV

.4.2

.5. E

VLE

NM

EK

İSTE

YE

N 5

0 Y

OK

SU

L Ç

İFTE

BE

YAZ

YA T

EM

İN

ED

İLM

ES

İ Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.6. E

VLE

NM

EK

İSTE

YE

N 5

0 Y

OK

SU

L Ç

İFTİ

N B

ALA

YIN

A G

ÖN

DE

RİL

ME

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F IV

.4.2

.7. E

VLE

NM

EK

İSTE

YE

N 1

00 Y

OK

SU

L Ç

İFTE

NA

KD

İ YA

RD

IM Y

AP

ILM

AS

I Ya

zı İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.8. 5

0 Y

OK

SU

L A

İLE

YE

HE

R A

Y K

İRA

YAR

DIM

IND

A B

ULU

NU

LMA

SI

Yazı

İşle

ri M

üdür

lüğü

F IV

.4.2

.9. H

ALK

A V

E Y

OK

SU

L A

İLE

ÇO

CU

KLA

RIN

A E

ĞİT

İM M

ALZ

EM

ES

İ VE

D

İĞE

R Y

AR

DIM

LAR

IN Y

AP

ILM

AS

IK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.10.

YO

KS

UL

AİL

E Ç

OC

UK

LAR

I İÇ

İN T

OP

LU S

ÜN

NE

T E

TKİN

LİĞ

İ D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ Sa

ğlık

İşle

ri M

üdür

lüğü

F IV

.4.2

.11.

NN

ET

ED

İLE

N Ç

OC

UK

LAR

İÇİN

NN

ET

GİY

SİL

ER

İ VE

H

ED

İYE

LER

İN T

EM

İN E

DİL

ME

Sağl

ık İş

leri

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.12.

RA

MA

ZAN

DA

İFTA

R Y

EM

İ VE

RİL

ME

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

F IV

.4.2

.13.

FU

TBO

L, B

AS

KE

TBO

L, V

OLE

YB

OL

VE

ZME

VS

.KU

RS

LAR

ININ

D

ÜZE

NLE

NM

ES

İK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğü

F IV

.4.2

.14.

HA

LKA

VE

ÖĞ

RE

NC

İLE

RİN

E Y

ÖN

ELİ

K D

ER

Gİ,

KİT

AP,

BR

ÜR

V.S

. Ç

IKA

RM

AK

VE

YA D

ITM

AK

.K

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğü

SH IV

.5.1

. SO

SYA

L TE

SİSL

ERD

EN Y

AR

AR

LAN

AN

YU

RTT

AŞL

AR

IMIZ

IN M

EMN

UN

İYET

LER

İNİN

AR

TIR

ILM

ASI

F IV

.5.1

.1. E

ME

KLİ

DİN

LEN

ME

EV

LER

İ, LO

KA

LLE

R V

E K

AFE

TER

YALA

R

İŞLE

TME

KK

ültü

r ve

Sosy

al İş

ler

Müd

ürlü

ğü

F IV

.5.1

.6. G

ER

EK

SİN

İM D

UY

ULA

N T

EK

NİK

DO

NA

NIM

IN T

EM

İNİ

Kül

tür v

e So

syal

İşle

r M

üdür

lüğü

Page 116: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1162014 Performans Programı

Perf

orm

ans

Hed

efiFa

aliy

etSo

rum

lu B

irim

ler

SH. V

.1.1

. ŞİŞ

Lİ B

ELED

İYES

İNİ A

VRU

PA B

İRLİ

Ğİ

ENTE

GR

ASY

ON

UN

A H

AZI

RLA

MA

K

F V.

1.1.

1. H

AFT

ALI

K A

B B

İLG

İLE

ND

İRM

E B

ÜLT

EN

LER

İNİN

HA

ZIR

LAN

MA

SI

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F V.

1.1.

2. A

B V

E U

LUS

LAR

AR

AS

I İLİ

ŞK

İLE

R İL

E İL

GİL

İ DÖ

KU

MA

NLA

RIN

TE

RC

ÜM

E E

DİL

ME

Sİ,B

AS

ILM

AS

I VE

DA

ĞIT

ILM

AS

IB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

F V.

1.1.

3. A

B M

ER

KE

Zİ B

RO

ŞÜ

N, T

ÜR

E V

E Y

AB

AN

CI D

İLLE

RD

E

HA

ZIR

LAN

AR

AK

BA

SIL

MA

SI V

E D

ITIL

MA

SI.

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F V.

1.1.

4. A

B -

TÜR

KİY

E’D

EK

İ GÜ

NC

EL

KO

NU

LAR

DA

PAN

EL,

KO

NFE

RA

NS

VE

B

EN

ZER

İ ETK

İNLİ

KLE

RİN

ZEN

LEN

ME

Sİ.

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F V.

1.1.

5. 9

MAY

IS A

VR

UPA

KA

PS

AM

IND

A E

TKİN

LİK

LER

D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ.B

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

SH. V

.1.2

. AVR

UPA

BİR

LİĞ

İ FO

NLA

RIN

DA

N Y

AR

AR

LAN

MA

OLA

NA

ĞIN

IN Y

AR

ATIL

MA

SI

F V.

1.2.

1. A

B’D

E A

ÇIK

OLA

N P

RO

JE Ç

RIL

AR

I KO

NU

SU

ND

A İL

GİL

İ BİR

İMLE

R,

İLÇ

ED

EK

İ KU

RU

MLA

R V

E S

TK’L

AR

IN B

İLG

İLE

ND

İRİL

ME

Sİ/E

ĞİT

İM V

ER

İLM

ES

İ, S

ER

TİFİ

KA

PR

OG

RA

MLA

RI D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ, A

B Y

AP

ISI,

İŞLE

YİŞ

İ VE

FO

N

İMK

AN

LAR

I KO

NU

LAR

IND

A E

ĞİT

SE

L FA

ALİ

YE

TLE

R D

ÜZE

NLE

NM

ES

İ

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F V.

1.2.

2. A

VR

UPA

BİR

LİĞ

İ ŞE

HİR

LAR

INA

NE

LİK

ÜY

ELİ

KLE

RİN

G

ELİ

ŞTİ

RİL

ME

Sİ İ

ÇİN

ÇA

LIŞ

MA

LAR

YA

PIL

MA

SI;

AVR

UPA

DA

BE

LED

İYE

LER

LE/K

UR

UM

LAR

LA P

AR

TNE

RLİ

K K

UR

ULM

AS

I, O

RTA

K P

RO

JE

ÜR

ETİ

LME

Sİ İ

ÇİN

ŞM

ELE

R/Z

İYA

RE

TLE

R Y

AP

ILM

AS

I

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F V.

1.2.

3. A

B P

RO

JELE

Rİ H

AZI

RLA

NM

AS

I DA

NIŞ

MA

NLI

K H

İZM

ETL

ER

İ A

LIN

MA

SI Y

ÜR

ÜTÜ

LME

Sİ V

E E

Ş F

İNA

NS

MA

N S

LAN

MA

SI.

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

SH. V

.1.3

. ŞİŞ

Lİ B

ELED

İYES

İNİN

ULU

SLA

RA

RA

SI

TAN

ILIR

LIĞ

ININ

SA

ĞLA

NM

ASI

F V.

1.3.

1. L

OB

İ ÇA

LIŞ

MA

LAR

I KA

PS

AM

IND

A Y

UR

TİÇ

İ VE

YU

RTD

IŞIN

DA

FAA

LİY

ETL

ER

VE

ZİY

AR

ETL

ER

ZEN

LEN

ME

Sİ.

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F V.

1.3.

2. H

ATIR

AT O

LAR

AK

VE

RİL

ME

K Ü

ZER

E M

ATE

RYA

LLE

R T

AS

AR

LAN

MA

SI

VE

TE

MİN

ED

İLM

ES

İB

ilgi İ

şlem

Müd

ürlü

ğü

F V.

1.3.

3. Y

AB

AN

CI D

EV

LET

AD

AM

LAR

ININ

ZİY

AR

ETL

ER

İNİN

OR

GA

NİZ

E

ED

İLM

ES

İ, A

ĞIR

LAM

A FA

ALİ

YE

TLE

RİN

İN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Bilg

i İşl

em M

üdür

lüğü

F V.

1.3.

3. Y

AB

AN

CI D

EV

LET

RE

VLİ

LER

İNİN

ZİY

AR

ETL

ER

İNİN

OR

GA

NİZ

E

ED

İLM

ES

İ, A

ĞIR

LAM

A FA

ALİ

YE

TLE

RİN

İN G

ER

ÇE

KLE

ŞTİ

RİL

ME

Öze

l Kal

em M

üdür

lüğü

Page 117: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1172014 Performans Programı

E- DİĞER HUSUSLAR

Toplam bütçe teklifimiz 400.000.000- TL’dir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe teklifimizin rakamsal ve oransal dağılımı;

ORAN ANALİZİ

EKONOMİK KOD TOPLAM01 PERSONEL GİDERİ 47.800.00002 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMESİ 6.968.00003 MAL VE HİZMET ALIMI 220.067.77104 FAİZ GİDERLERİ 15.000.00005 CARİ TRANSFERLER 11.919.60006 SERMAYE GİDERİ 73.288.00007 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.907.10909 YEDEK ÖDENEK 22.049.520

GENEL TOPLAM 400.000.000

Tablodan da görüleceği gibi bütçe büyüklüğümüz içerisinde ekonomik kodların dağılımı oransal büyüklük sırasına göre;

Mal ve Hizmet Alım Giderleri %55,Sermaye Giderleri %18,Sermaye Transferleri %1,Cari Transferler %3, Personel Giderleri %12,Yedek ödenek %5, Faiz Giderleri ise %4, veSosyal Güv. Prim Giderleri %2 oranındadır.

PERSONEL GİDERİ%12

SOSYAL GÜV.PRİM ÖDEMESİ

%2

MAL VE HİZMET ALIMI%55

FAİZ GİDERLERİ%4

CARİ TRANSFERLER%3

SERMAYE GİDERİ%18

SERMAYE TRANSFERİ%1

YEDEK ÖDENEK%5

PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜV.PRİM ÖDEMESİ MAL VE HİZMET ALIMI

FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERİ

SERMAYE TRANSFERİ YEDEK ÖDENEK

Page 118: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1182014 Performans Programı

Toplam Kaynak İhtiyacı tablosuna bakıldığında Bütçe Teklifi toplamımızın;

%34’ü Faaliyet Toplamı, %65’i Genel Yönetim Giderleri ve%1’i ise Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamından oluşmaktadır.

Tabloya bakıldığında Yatırım Harcaması tekliflerinin, Toplam teklifin %34’ü olduğu görülmektedir. Toplam Kaynak İhtiyacı tablosuna genel hatlarıyla bakıldığında ise;

“06 - Sermaye Giderleri” ekonomik kodunun diğer bir ifadeyle devlet mal varlığını arttıran harcama toplamının 73.288.000.- TL olduğu, bu tutarın %42’inin doğrudan faaliyetlerle ilgili, geriye kalan %58’inin ise Genel Yönetim Giderlerinde kullanılacağı,

“03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodundan yapılan toplam bütçe teklifimizin 220.067.771.- TL olduğu bu tutarın %45’inin doğrudan faaliyetlerle ilgili, geriye kalan %55’inin ise Genel Yönetim Giderlerinde kullanılacağı,

Bütçe teklifimizde önceden öngürülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde yaşanabilecek sapma ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan “09 - Yedek Ödenek” toplamının 22.049.520.- TL olduğu, Toplam Kaynak İhtiyacı tablosunda teorik olarak Genel Yönetim Giderleri içerisinde gösterilmiş olmasına rağmen yıl içindeki değişmelere göre doğrudan faaliyetlere aktarılacak tutar olarakta değerlendirilebileceği,

Şişli Belediye başkanlığının 2010-2014 Stratejik Planında yeralan ana bölümlere göre hazırlanan 2014 yılı Perfor-mans Programındaki faaliyetlerimizin dağılımının ise aşağıdaki tablo grafiklerde gösterildiği şekilde tahmin edildiği görülecektir.

SP ODAK VE AMAÇLAR TUTAR

I- KURUMSAL YAPI 35.236.761,00

II- KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA 46.236.518,00

III- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI 11.931.352,00

IV- EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM 40.215.000,00

V- DIŞ İLİŞKİLER 1.099.100,00

TOPLAM 134.718.731,00

Faaliyet Toplamı%34

Genel Yönetim Giderleri Toplamı

%65

Diğer İdarelere Transfer Edilecek

Kaynaklar Toplamı%1

Page 119: PERFORMANS PROGRAMISisli_2014...2014 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) 288 75 76 - Dahili : 289 strateji@sislibelediyesi.com

1192014 Performans Programı

Üstteki tablo ve grafiğe bakıldığında; %34’lük payı ile Kentsel Gelişme ve Yapılanma bölümünün 2014 yılında da birinci önceliğimiz olduğu, ikinci önceliğimizin ise %30’luk faaliyet pay oranı ile Eğitim, Sosyal ve Kültürel Yaşam bölümü olduğu görülmektedir. Yıllar itibari ile StrateJik Odak ve Alanların önceliklendirilmesinde ve ayrılan ödenek miktarının yüzdelerinde değişiklikler izlenmekle birlikte Stratejik Planda belirlenen tüm amaç ve hedeflere beş yıllık dönemde ulaşılacağı rahatlıkla görülmektedir.

I. KURUMSAL YAPI %26

II. KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA %34

III. ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI %9

IV. EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM %30

V. DIŞ İLİŞKİLER %1