도 시 계 획 국 · 2019-06-11 · 도시계획위원회 운영 362,800380,00417,204...
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도 시 계 획 국
도시계획국
도 시 계 획 국개 요
□ 조 직 : 1국 5과(도시계획과, 도시관리과, 시설계획과, 토지관리과, 도시빛정책과) 1반(생활권계획 추진반)
2단(도시계획상임기획단, 캠퍼스타운조성단)
□ 인 력 : 149명(3급 1명, 4급 6명, 5급이하 142명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2018 예산 2017 예산 증 감% % %
총 계
계 33,187 100.0 29,582 100.0 3,605 12.2
행정운영경비 554 1.7 527 1.8 27 5.1
재무활동 1 - - - 1 -
사 업 비 32,632 98.3 29,055 98.2 3,577 12.3
일반회계
계 27,827 83.8 24,207 81.8 3,620 15.0
행정운영경비 554 1.7 527 1.8 27 5.1
재무활동 1 - - - 1 -
사 업 비 27,272 82.2 23,680 80.0 3,592 15.2
도시개발특별회계
계 5,360 16.2 5,375 18.2 △15 △0.3
사 업 비 5,360 16.2 5,375 18.2 △15 △0.3
기관임무
도시계획적 틀과 병행한 맞춤형 지역발전을 통한 미래 일자리 창출, 도시활력 증진
도시계획국
예산규모
도시계획국 29,581,919 33,187,015 3,605,096
(X71,062) (X△71,062)
도시계획국 도시계획과부서 : 4,242,656 4,768,292 525,636
도시계획의 발전기반 제고정책 : 3,930,940 4,435,020 504,080
도시발전연구 3,930,940 4,435,020 504,080단위 :
(일반회계)
도시계획위원회 운영 362,800 380,004 17,204
33,288(100-101-04) 기간제근로자등보수
33,288,000원 = 33,288ㅇ 초단시간근로자보수
156,100(100-201-01) 사무관리비
= 4,000ㅇ 도시계획 상임기획단 운영
10,000원*500부*80% = 4,000 · 도시계획홍보 및 자료집 발간
= 144,480ㅇ 도시계획위원회 운영
= 86,400 · 도시계획위원회 위원 회의참석수당
150,000원*21명*24회*80% = 60,480 - 본회의
150,000원*9명*24회*80% = 25,920 - 분과위원회(3개분과)
= 40,320 · 도시계획위원회 위원 안건 검토수당
70,000원*21명*24회*80% = 28,224 - 본회의
70,000원*9명*24회*80% = 12,096 - 분과위원회
= 17,760 · 도시계획위원회 속기사 수수료
200,000원*4시간*1명*24회*0.8 = 15,360 - 본회의
200,000원*3시간*1명*5회*0.8 = 2,400 - 분과위원회
7,620,000원 = 7,620ㅇ 워크숍 경비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
1 도시계획국
30,000(100-202-03) 국외업무여비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 국외업무여비
53,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
53,000,000원 = 53,000ㅇ 시책추진업무추진비
93,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*155명*12월 = 93,000ㅇ 대민활동비
14,616(100-301-11) 기타보상금
= 14,616ㅇ 도시계획위원회 조사활동비
30,000원*20명*24회*70% = 10,080 · 본회의
30,000원*9명*24회*70% = 4,536 · 분과위원회(3개)
도시계획 정책자문단 운영 60,000 60,000 0
60,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 자문단 정책 조사연구비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 자문단 운영비(전체)
25,000,000원 = 25,000ㅇ 자문단 운영비(분과 및 소위)
2018 도시정책 컨퍼런스 운영 190,000 140,000 △50,000
140,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 수도권미래발전포럼운영
30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제컨퍼런스 개최
30,000,000원 = 30,000ㅇ 학술대회 사전기획
30,000,000원 = 30,000ㅇ 도시계획 시민아카데미 운영
서울 도시기본계획 상시 모니터링체계 운영 150,000 100,000 △50,000
100,000(100-207-01) 연구용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 학술용역비
도시계획정보시스템(UPIS) 및 도시계획포털 유지보수
225,963 186,919 △39,044
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
2 도시계획국
186,919(100-201-02) 공공운영비
85,973,000원 = 85,973ㅇ UPIS 유지보수
25,793,000원 = 25,793ㅇ 도시계획포털 유지보수
27,934,000원 = 27,934ㅇ 상용SW 유지보수
47,219,000원 = 47,219ㅇ UPIS DB현행화(도면입력) 유지보수
도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 환경 구축 0 600,000 600,000
600,000(100-207-02) 전산개발비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 도시계획정보시스템 웹방식 전환
용도지역 재정비 300,000 258,727 △41,273
258,727(100-207-01) 연구용역비
258,727,000원 = 258,727ㅇ 연구용역비
SETEC 일대 종합관리방안 연구 0 112,500 112,500
112,500(100-207-01) 연구용역비
112,500,000원 = 112,500ㅇ 학술용역
용산공원 디자인랩 운영 및 시민참여 방안 마련 450,000 420,000 △30,000
420,000(100-201-01) 사무관리비
= 220,000ㅇ 시민소통 공간운영
40,000,000원 = 40,000 · 시민참여 홍보
50,000,000원 = 50,000 · 시민소통공간 운영
130,000,000원 = 130,000 · 시민참여 프로그램 운영
200,000,000원 = 200,000ㅇ 용산공원 디자인랩 설치 리모델링
도시계획정책연구 수행 100,000 100,000 0
100,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
3 도시계획국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 도시계획정책수행 등
생활권계획 실현을 위한 실행방안 수립 100,000 300,000 200,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 생활권계획 책자 인쇄 등
280,000(100-401-01) 시설비
280,000,000원 = 280,000ㅇ 기술용역비
구로차량기지 이적지 활용구상 0 298,870 298,870
298,870(100-401-01) 시설비
298,870,000원 = 298,870ㅇ 기술용역비
도시여건 변화에 따른 도시계획체계 재정립방안 연구 0 150,000 150,000
150,000(100-207-01) 연구용역비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 학술용역비
도시공간정책 차원의 부담가능 임대주택 확충기반 마련
0 150,000 150,000
150,000(100-207-01) 연구용역비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 학술용역비
토지이용 합리화를 위한 용도지구 조정 0 250,000 250,000
250,000(100-401-01) 시설비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 기술용역비
도시계획위원회 통합관리운영 시스템 구축 0 148,000 148,000
148,000(100-207-02) 전산개발비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
4 도시계획국
148,000,000원 = 148,000ㅇ 시스템 구축
서울역 공간구조 개선 구상 0 380,000 380,000
380,000(100-401-01) 시설비
380,000,000원 = 380,000ㅇ 기술용역비
생활권계획 홈페이지 개편 0 100,000 100,000
100,000(100-207-02) 전산개발비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 생활권계획 홈페이지 개편
청량리역 일대 중심지 육성을 위한 발전계획 수립용역
0 300,000 300,000
300,000(100-403-01) 자치단체자본보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ 기술용역비
행정운영경비(도시계획국 도시계획과)정책 : 311,716 333,272 21,556
기본경비 311,716 333,272 21,556단위 :
(일반회계)
기본경비 311,716 333,272 21,556
126,832(100-201-01) 사무관리비
= 71,522ㅇ 공통기본경비
21,000원*41명*0.9 = 775 · 기본사무용종이류
5,000원*41명 = 205 · 소규모수선비
280,000원*21대*0.9 = 5,292 · 행정장비수리비
450,000원 = 450 · 도서구입비
960,000원*45명*1.5 = 64,800 · 급량비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
5 도시계획국
= 55,310ㅇ 조직별경비
= 30,490 · 업무보고서 및 행정감사자료
7,000,000원 = 7,000 - 업무보고서 작성
45,900원*100건 = 4,590 - 의견청취자료
63,000원*300부 = 18,900 - 행정감사자료
40,000원*3단*8cm*7회*3개일간지 = 20,160
· 도시계획 용도지역, 지구, 구역(입안)공고
= 4,660 · 도시계획 관련업무 수행비
1,260원*1,000부 = 1,260 - 도시계획 법령관련 직원교육 자료 제작
1,000,000원 = 1,000 - 결산서
5,000원*40매*12회 = 2,400 - 도시계획관련 회의자료 작성
187,600(100-202-01) 국내여비
187,600,000원 = 187,600ㅇ 여비(관내,관외)
9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 9,900ㅇ 기관운영업무추진비
9,900,000원*1명 = 9,900 · 2~3급 기관
8,940(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 8,940ㅇ 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000 · 정원 15인 이하
400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하
5,000원*19명*12월 = 1,140 · 정원 30인 초과
도시계획국 도시관리과부서 : 9,587,133 8,596,525 △990,608
도시관리의 질적수준제고정책 : 9,532,116 8,540,692 △991,424
도시건축공동위원회 운영 등 4,607,016 3,180,692 △1,426,324단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
6 도시계획국
도시·건축 공동위원회 운영 125,992 126,692 700
108,252(100-201-01) 사무관리비
150,000원*15명*24회*80% = 43,200ㅇ 본위원회 참석수당
150,000원*8명*24회*80% = 23,040ㅇ 소위원회 참석수당
70,000원*23명*24회*80% = 30,912ㅇ 안건검토 수당(본위원회+소위원회)
200,000원*2시간*24회 = 9,600ㅇ 본위원회 속기사 수수료
1,500,000원 = 1,500ㅇ 회의자료 인쇄 등
9,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
9,800,000원 = 9,800ㅇ 시책업무추진비
8,640(100-301-11) 기타보상금
30,000원*15명*24회*80% = 8,640ㅇ 본위원회 조사활동비
소외·낙후지역 도시경관개선 4,310,500 1,574,000 △2,736,500
15,500(100-201-01) 사무관리비
15,500,000원 = 15,500ㅇ 경관전문가 자문비 등
3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,500,000원 = 3,500ㅇ 시책업무추진비
1,550,000(100-401-01) 시설비
1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 2018년 사업비
450,000,000원 = 450,000
ㅇ 성수동 지하철2호선 주변 건축물 옥상 경관개선사업(자치구비 확보조건)
5,000(100-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
서울시 지구단위계획 관리 기본계획 수립 0 480,000 480,000
480,000(100-401-01) 시설비
480,000,000원 = 480,000ㅇ 서울시 지구단위계획 관리 기본계획 수립 용역비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
7 도시계획국
제도변화에 따른 지구단위계획 일괄 재정비 0 400,000 400,000
400,000(100-401-01) 시설비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 155개 지구단위계획 재정비 용역
성북동 역사문화지구 지구단위계획 재정비 0 300,000 300,000
300,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구단위계획 재정비 용역비
서울 GREEN 마을 만들기 지구단위계획 수립 0 300,000 300,000
300,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구단위계획수립용역비
환경개선 및 도시개발 관련사업 4,925,100 5,360,000 434,900단위 :
(도시개발특별회계)
지구단위계획 수립 및 재정비 용역비(자치구 예산지원)
3,275,003 3,320,000 44,997
3,320,000(205-403-01) 자치단체자본보조
3,200,000,000원 = 3,200,000ㅇ 지구단위계획 수립 및 재정비 자치구 예산지원
120,000,000원 = 120,000ㅇ 천호대로 남측 지구단위계획 수립
목동·상계 등 대규모 택지개발지구 도시관리방안 마련
405,000 410,000 5,000
410,000(205-401-01) 시설비
410,000,000원 = 410,000ㅇ 도시관리방안 마련 용역(2차)
개포 택지개발지구 지구단위계획 재정비 250,000 250,000 0
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
8 도시계획국
250,000(205-401-01) 시설비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 지구단위계획 재정비 용역
오류동 동부제강부지 일대 마스터플랜 수립 300,000 167,000 △133,000
167,000(205-401-01) 시설비
167,000,000원 = 167,000ㅇ 오류동 동부제강부지 일대 마스터플랜 수립
반포·서초·여의도 아파트지구 지구단위계획 수립 0 758,000 758,000
758,000(205-401-01) 시설비
390,000,000원 = 390,000ㅇ 지구단위계획 수립
368,000,000원 = 368,000ㅇ 교통영향평가
서빙고·잠실 아파트지구 지구단위계획 수립 0 455,000 455,000
455,000(205-401-01) 시설비
345,000,000원 = 345,000ㅇ 지구단위계획 수립
110,000,000원 = 110,000ㅇ 교통영향평가
행정운영경비(도시계획국 도시관리과)정책 : 55,017 55,833 816
기본경비 55,017 55,833 816단위 :
(일반회계)
기본경비 55,017 55,833 816
51,633(100-201-01) 사무관리비
21,000원*21명*0.9 = 397ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비
280,000원*9대*0.9 = 2,268ㅇ 행정장비수리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
9 도시계획국
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
960,000원*21명 = 20,160ㅇ 주요업무추진급량비
7,950,000원 = 7,950ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
20,160,000원 = 20,160ㅇ 지구단위계획 결정 관련 신문공고료
343,000원 = 343ㅇ 지구단위계획 결정용 도면 구입
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하
도시계획국 시설계획과부서 : 6,529,770 12,837,841 6,308,071
도시 발전기반 제고정책 : 6,467,429 12,773,700 6,306,271
도시계획 시설정비 843,969 753,230 △90,739단위 :
(일반회계)
비오톱 평가등급 관리 35,840 36,340 500
25,840(100-201-01) 사무관리비
150,000원*14인*2회*0.8 = 3,360ㅇ 평가위원 수당
50,000원*14인*2회*0.8 = 1,120ㅇ 평가위원 안건검토
743,000원*20일 = 14,860ㅇ 비오톱 현장조사 비용
160,000원*5회 = 800ㅇ 사무용잡비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 인쇄비
270,000원*5인*2회 = 2,700ㅇ 현장조사 피복비
10,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,500,000원 = 10,500ㅇ 시책추진비
공공시설 정책토론 운영 9,300 9,300 0
7,200(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
10 도시계획국
230,000원*10명 = 2,300ㅇ 발제자 강사료
150,000원*10명 = 1,500ㅇ 발제자 원고료
200,000원*3회 = 600ㅇ 사무용 잡비 등
100,000원*4명*7회 = 2,800ㅇ 토론자수당
2,100(100-301-09) 행사실비보상금
300,000원*7회 = 2,100ㅇ 정책토론 운영비
글로벌 신성장거점의 관문 김포공항 육성·관리방안 마련
0 275,440 275,440
275,440(100-401-01) 시설비
275,440,000원 = 275,440ㅇ 기술용역비
공공청사 재생 가이드라인 마련 0 192,150 192,150
192,150(100-401-01) 시설비
192,150,000원 = 192,150ㅇ 기술용역비
도로공간 입체적 활용 법제화에 따른 가이드라인 연구
0 240,000 240,000
240,000(100-207-01) 연구용역비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 연구용역비
캠퍼스타운 조성 5,173,560 12,020,470 6,846,910단위 :
(일반회계)
캠퍼스타운 정책협의회 운영 148,560 68,200 △80,360
68,200(100-201-01) 사무관리비
23,180,000원 = 23,180ㅇ 캠퍼스타운 정책협의회(시장-총장)운영
45,020,000원 = 45,020ㅇ 캠퍼스타운 전문가협의회(MP)운영
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
11 도시계획국
안암동 캠퍼스타운 추진 922,000 2,192,640 1,270,640
150,360(100-201-01) 사무관리비
1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 안암동 추진센터 사무실 운영비
32,440,000원 = 32,440ㅇ 총괄계획가 활동비
35,040,000원 = 35,040ㅇ 사무국장 활동비
64,880,000원 = 64,880ㅇ 분야별사업 활동가
478,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원*5개소 = 150,000ㅇ 청년창업스튜디오 추가
10,000,000원*12월 = 120,000ㅇ 창업스튜디오(5개점) 임대료 등
6,000,000원*16팀 = 96,000ㅇ 청년창업지원프로그램 운영
62,000,000원 = 62,000ㅇ 지역연계수업, 학생서포터즈
50,000,000원 = 50,000ㅇ 축제연계, 지역 활성화 사업
1,564,280(100-403-01) 자치단체자본보조
364,280,000원 = 364,280ㅇ 창업문화 특화가로 조성
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 스마트 거점센터 조성
대학과 도시의 미래발전전략 수립 100,000 100,000 0
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 기술용역
캠퍼스타운 조성확대(1단계) 3,803,000 9,059,630 5,256,630
1,241,624(100-201-01) 사무관리비
1,201,624,000원 = 1,201,624ㅇ 거점임차료 및 프로그램 기획비 등
40,000,000원 = 40,000ㅇ 캠퍼스타운 조성사업 홍보
4,757,716(100-308-01) 자치단체경상보조금
4,757,716,000원 = 4,757,716ㅇ 프로그램 기획 및 사업 등 시행
3,060,290(100-403-01) 자치단체자본보조
3,060,290,000원 = 3,060,290ㅇ 인테리어 등 물리적 개선 시행
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
12 도시계획국
캠퍼스타운 실행계획 수립 0 600,000 600,000
600,000(100-401-01) 시설비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 기술용역비
행정운영경비(도시계획국 시설계획과)정책 : 62,341 64,141 1,800
기본경비 62,341 64,141 1,800단위 :
(일반회계)
기본경비 62,341 64,141 1,800
59,341(100-201-01) 사무관리비
= 29,912ㅇ 공통기본경비
21,000원*24명*0.9 = 454 · 기본사무용 종이류
5,000원*24명 = 120 · 소규모 수선비
50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비
280,000원*24대*0.9 = 6,048 · 행정장비수리비
960,000원*24명 = 23,040 · 주요업무추진급량비
= 29,429ㅇ 조직별경비
= 10,221 · 도시계획시설(입안) 신문공고료
5,760,000원 = 5,760 - 중앙지
4,461,000원 = 4,461 - 경제지
= 6,196 · 도시계획시설 결정 심의
2,226,000원 = 2,226 - 시의회 및 도시계획위원회 설명용 자료제작
3,970,000원 = 3,970 - 시의회 및 도시계획위원회 입안서 복사
50,000원*5종*12월 = 3,000 · 도시계획 현황판 제작
6,500원*100부*10회 = 6,500 · 인쇄비 및 유인물 제작
= 3,512 · 도시계획시설사업관리
3,512,000원 = 3,512 - 기술용역 자문회의비
4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
13 도시계획국
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비(정원 30인 이하)
도시계획국 토지관리과부서 : 504,812 738,446 233,634
(X71,062) (X△71,062)
도시계획관련 인프라 구축정책 : 442,747 673,637 230,890
(X71,062) (X△71,062)
관련 위원회 운영 69,800 69,800 0단위 :
(일반회계)
지방토지수용위원회 등 운영 69,800 69,800 0
62,500(100-201-01) 사무관리비
1,800,000원*13회 = 23,400ㅇ 재결서 인쇄비 등
100,000원*13회 = 1,300ㅇ 운영경비
250,000원*8명*13회 = 26,000ㅇ 지방토지수용위원회 사전검토 및 참석수당
2,000,000원 = 2,000ㅇ 자치구 및 SH공사 보상담당 교육 책자 제작
150,000원*7명*4회 = 4,200ㅇ 지방지적위원회 사전검토 및 참석수당
100,000원*4회 = 400ㅇ 지방지적위원회 운영경비
150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 지적재조사위원회 사전검토 및 참석수당
100,000원*4회 = 400ㅇ 지적재조사위원회 운영경비
7,300(100-203-03) 시책추진업무추진비
7,300,000원 = 7,300ㅇ 시책추진업무추진비
효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등 372,947 603,837 230,890
(X71,062) (X△71,062)
단위 :
(일반회계)
부동산정보포털시스템 유지보수 188,552 190,871 2,319
190,871(100-201-02) 공공운영비
65,745,000원 = 65,745ㅇ 시스템 유지 보수 용역
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
14 도시계획국
105,497,000원 = 105,497ㅇ 시스템 운영
19,629,000원 = 19,629ㅇ 상용SW 유지보수
부동산정보포털시스템 고도화 및 통합 구현 0 300,000 300,000
300,000(100-207-02) 전산개발비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 부동산정보포털시스템 고도화 및 통합
네트워크 RTK시스템 및 KRAS 유지보수 59,730 59,162 △568
59,162(100-201-02) 공공운영비
35,317,000원 = 35,317ㅇ Network-RTK 시스템 유지보수
3,300,000원 = 3,300ㅇ GNSS수신기 업그레이드
8,580,000원 = 8,580ㅇ VPN 회선비
10,465,000원 = 10,465ㅇ KRAS S/W유지보수
1,500,000원 = 1,500ㅇ 손해배상책임의 보장(한국지방재정공제회)
부동산종합공부시스템 데이터베이스 개인정보보호 강화
0 28,700 28,700
28,700(100-207-02) 전산개발비
28,700,000원 = 28,700ㅇ 전산개발비
수용재결통합관리시스템(홈페이지) 유지관리 35,903 7,404 △28,499
7,404(100-201-02) 공공운영비
7,404,000원 = 7,404ㅇ 수용재결통합관리시스템 유지관리비
부동산 중개 서비스 개선 17,700 17,700 0
15,000(100-201-01) 사무관리비
1,500,000원 = 1,500ㅇ 글로벌 중개사무소 심사비
9,500,000원 = 9,500ㅇ 부동산 중개업소 지도단속 및 홍보
4,000,000원 = 4,000ㅇ 공인중개사 자격증 교부
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
15 도시계획국
2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,700,000원 = 2,700ㅇ 시책추진업무추진비
행정운영경비(도시계획국 토지관리과)정책 : 61,650 64,290 2,640
기본경비 61,650 64,290 2,640단위 :
(일반회계)
기본경비 61,650 64,290 2,640
51,225(100-201-01) 사무관리비
= 33,119ㅇ 공통기본경비
960,000원*31명 = 29,760 · 주요업무추진급량비
21,000원*31명*0.9 = 586 · 기본사무용 종이류
5,000원*31명 = 155 · 소규모수선비
280,000원*9대*0.9 = 2,268 · 행정장비수리비
50,000원*7팀 = 350 · 도서구입비
= 18,106ㅇ 조직별경비
= 4,325 · 지적법규제도의 운영
10원*100,000매 = 1,000 - 지가조사 안내문 제작
100원*10,000매 = 1,000 - 공인중개사 자격증 제작
150원*5,000부*2종 = 1,500 - 지가조사 공고문 등
5,500원*150매 = 825 - 개발업 및 측량업 등록증 제작
= 3,742 · 지적 및 토지정보 기록 소모품
1,000원*600장 = 600 - 토지정보 제공용 디스크
40,000원*3개*12월 = 1,440 - 플로터용 잉크
24,000원*2개*12월 = 576 - 측량결과도
25,000원*12월 = 300 - 프로젝터 유지보수
200,000원*2회 = 400 - 플로터유지보수
3,500원*3개*12회 = 126 - 독취용 매직테이프
15,000원*20개 = 300 - 롤플로터용지(A0)
= 739 · 지적측량 및 지가조사
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
16 도시계획국
3,300원*60매 = 198 - 서울시 지번약도
11,840원*20매 = 237 - 서울시 도시계획총괄도(1/25,000)
32,000원*2매 = 64 - 서울시 행정구역도(1/25,000)
10,000원*10매 = 100 - 서울시 백도(1/25,000)
1,400원*100매 = 140 - 서울시 기본도(지형도)(1/25,000)
= 9,300 · 토지관련분야 자료제작
1,400,000원 = 1,400 - 토지관련 예규 및 사례집 발간
7,000원*700권 = 4,900 - 지적 토지 업무운영 지침
6,000원*500권 = 3,000 - 부동산 정보 책자 인쇄
8,205(100-201-02) 공공운영비
= 4,405ㅇ 지적측량장비 유지보수
27,531,000원*2대*0.08 = 4,405 · GPS R6등
= 3,800ㅇ 지적측량업무용 차량유지비
150,000원*12월 = 1,800 · 차량유류대
1,000,000원*2대 = 2,000 · 차량정비유지비 및 차량소모품비
4,860(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월+5,000원*1명*12월 = 4,860ㅇ 부서운영업무추진비
재무활동(도시계획국 토지관리과)정책 : 415 519 104
보전지출 415 519 104단위 :
(일반회계)
국고보조금 반납 415 519 104
519(100-802-01) 국고보조금반환금
344,000원 = 344ㅇ 지적관리사업 국고보조금 반납
175,000원 = 175ㅇ 지적재조사사업 국고보조금 반납
도시계획국 도시빛정책과부서 : 8,717,548 6,245,911 △2,471,637
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
17 도시계획국
도시 야간경관 수준 향상정책 : 8,681,505 6,209,268 △2,472,237
야간경관 및 광고물 관리 등 8,681,505 6,209,268 △2,472,237단위 :
(일반회계)
한양도성 경관조명 유지관리 및 시설개선 632,000 629,756 △2,244
132,000(100-201-02) 공공운영비
132,000,000원 = 132,000ㅇ 전기요금, 자재비 및 보수비
468,756(100-401-01) 시설비
468,756,000원 = 468,756ㅇ 성북지구 및 주변 경관조명 개선
29,000(100-401-02) 감리비
29,000,000원 = 29,000ㅇ 감리비
에너지절약형 LED 간판 교체 1,630,000 1,772,700 142,700
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
1,767,700(100-307-02) 민간경상사업보조
1,017,700,000원 = 1,017,700ㅇ 간판개선사업(자치구비 확보조건)
750,000,000원 = 750,000ㅇ 간판개선사업 추가(자치구비 확보조건)
서울시 좋은간판 발굴 · 확산 89,000 108,000 19,000
73,000(100-201-01) 사무관리비
= 44,000ㅇ 사무관리비
20,000,000원 = 20,000 · 서울좋은간판홈페이지 관리
15,000,000원 = 15,000 · 간판 디자인 업그레이드
9,000,000원 = 9,000 · 표찰 및 인증패 제작, 기타 공모전 심사 준비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 옥외광고 심의위원회 운영
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
18 도시계획국
19,000,000원 = 19,000ㅇ 광고물담당공무원 워크숍
22,000(100-201-03) 행사운영비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 서울좋은간판 온라인 공모 및 전시기획 용역
13,000(100-301-11) 기타보상금
13,000,000원 = 13,000ㅇ 수상자 시상금
국제도시 조명연맹 정책교류사업 120,000 99,300 △20,700
90,000(100-201-01) 사무관리비
= 90,000ㅇ 사무관리비
90,000,000원 = 90,000 · 국제조명포럼 개최 등
9,300(100-310-02) 국제부담금
= 9,300ㅇ 국제부담금
9,300,000원 = 9,300 · LUCI 연회비
시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선 890,000 810,000 △80,000
105,000(100-201-01) 사무관리비
= 50,000ㅇ 사무관리비
50,000,000원 = 50,000 · 빛공해방지 및 시민공감대 형성 홍보
45,000,000원 = 45,000ㅇ 서울시 좋은빛위원회 운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울시 좋은빛위원회 워크숍
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
700,000(100-401-01) 시설비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 보안등 시설개선(자치구비 확보조건)
덕수궁 돌담길 경관조명 개선 400,000 400,000 0
370,000(100-401-01) 시설비
370,000,000원 = 370,000
ㅇ 덕수궁 돌담 경관조명 조성(정동분수대~미국대사관저)
30,000(100-401-02) 감리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
19 도시계획국
30,000,000원 = 30,000ㅇ 감리비
옥외조명 실태조사 분석용역 760,000 62,000 △698,000
62,000(100-403-01) 자치단체자본보조
62,000,000원 = 62,000ㅇ 옥외조명 실태조사 분석 등
2030 도시빛종합계획 수립 용역 150,000 91,512 △58,488
91,512(100-207-01) 연구용역비
91,512,000원 = 91,512ㅇ 도시빛 기본계획 수립 용역(2차)
불법현수막 수거 보상제 추진 및 기동정비반 운영 862,000 1,262,000 400,000
500,000(100-201-01) 사무관리비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 불법현수막 기동반 용역비
762,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
762,000,000원 = 762,000ㅇ 불법현수막 수거보상비 등
서울로에서 보는 야간경관 기본계획 수립 0 100,000 100,000
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 서울로에서 보는 야간경관 기본계획 수립 용역(1차)
조명환경관리구역 실효성 확보방안 연구 0 100,000 100,000
100,000(100-207-01) 연구용역비
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 조명환경관리구역 실효성 확보방안 연구용역(1차)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
20 도시계획국
미디어파사드 시설기준 수립 0 70,000 70,000
70,000(100-401-01) 시설비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 미디어파사드 시설기준 수립 용역
옥외조명 상관색온도 기술기준 마련 0 40,000 40,000
40,000(100-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 옥외조명 상관색온도 기술기준 마련 용역
빛공해 보안등 개선사업(시민참여) 0 200,000 200,000
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
800,000원 * 250개 = 200,000ㅇ LED보안등 교체
마포용강 불법광고물 부착방지 시트 설치(시민참여) 0 10,000 10,000
10,000(100-403-01) 자치단체자본보조
200,000원 * 50개 = 10,000ㅇ 불법광고물 부착방지 시트 설치
노원공릉 불법광고물 부착방지 시트 설치(시민참여) 0 4,000 4,000
4,000(100-403-01) 자치단체자본보조
200,000원 * 20개 = 4,000ㅇ 불법광고물 부착방지 시트 설치
선유로 경관조명 개선 0 50,000 50,000
50,000(100-403-01) 자치단체자본보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 선유로 경관조명 개선
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
21 도시계획국
장안교 경관조명 설치 0 400,000 400,000
400,000(100-401-01) 시설비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 장안교 경관조명 설치
행정운영경비(도시계획국 도시빛정책과)정책 : 36,043 36,643 600
기본경비 36,043 36,643 600단위 :
(일반회계)
기본경비 36,043 36,643 600
28,893(100-201-01) 사무관리비
21,000원*17명*0.9원 = 322ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*17명 = 85ㅇ 소규모수선비
280,000원*8대*0.9 = 2,016ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*17명 = 16,320ㅇ 주요업무추진급량비
= 6,400ㅇ 조직별경비
= 6,400 · 인쇄비 및 유인물제작비
4,000원*25부*12회 = 1,200 - 각종 회의자료 인쇄
4,000원*25부*12회 = 1,200 - 의회 및 국감자료 등 인쇄
40,000원*10개*10회 = 4,000 - 대형칼라 출력비
150,000원*5명*5회*96% = 3,600ㅇ 전문가 자문회의
4,150(100-201-02) 공공운영비
= 4,150ㅇ 차량 유지관리비
3,020,000원 = 3,020 · 연료비
1,130,000원 = 1,130 · 차량유지보수비
3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인 이하)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
22 도시계획국