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민선6기 시장 공약사항 세부실천계획 시민중심! 행복삼척

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민선6기 시장 공약사항

세부실천계획

삼 척 시

시민중심! 행복삼척

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목 차

Ⅰ. 삼척시의 비전 ······················································· 3

Ⅱ. 공약개요 ··································································· 7

Ⅲ. 재정운영계획 ························································· 35

Ⅳ. 공약관리 계획 ······················································· 47

Ⅴ. 공약 세부실천계획 ··············································· 53

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민선 6기 시정비전 / 5

Ⅰ. 삼척시의 비전

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청정에너지 친환경도시

건설

(14)

사람과 자연이

공존하는 생태도시

(20)

신명나는 교육문화예술 구현

(15)

복지사각지대 없는

사회안전망 구축(21)

소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성

(12)

투명한 행정안전한 도시

실현

(4)

Ⅰ. 삼척시의 비전 및 시정목표

1 민선 6기 시정 비전

시민중심! 행복삼척시정비전

시민참여 소통행정

함께하는 복지실현

품격높은 교육문화

도약하는 삼척건설

시정목표

공 약 사 업(6개분야 86개 과제)

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2 분야별 핵심전략

분 야 핵심전략

청정에너지 친환경도시 건설(14개 공약)

․ 원전건설 정책 재검토 추진․ 태양광 발전소 건설 및 연계산업 육성

사람과 자연이 공존하는 생태도시(20개 공약)

․ 생태문화 체험단지 조성으로 관광인프라 구축․ 친환경적 감성마을 개발사업 추진으로 생태도시 구현

신명나는 교육문화예술 구현(15개 공약)

․ 문화․예술의 저변확대와 지역인재 육성․ 시민의 삶의 질 개선을 통한 높은 행복지수 구현

복지사각지대 없는 사회안전망 구축(21개 공약)

․ 수요자 중심의 생활체감 복지 구현․ 탄탄하고 모든 계층을 아우르는 복지정책 추진

소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성(12개 공약)

․ 농어촌 정주 여건 개선사업 추진․ 기후변화에 대응하는 선제적 사업 추진

투명한 행정, 안전한 도시 실현(4개 공약)

․ 시민중심의 섬기는 행정 구현․ 시민 안전관리 시스템 구축

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1. 공약총괄 / 9

2. 공약목록 / 10

3. 연차별 투자계획(총괄) / 16

4. 연차별 투자계획(임기내) / 27

Ⅱ. 공약개요

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Ⅱ. 공약개요

1 공약총괄

공약사항 현황 : 6대 분야 86개 과제

분 야 과 제(건) 임기내 완료 임기후 완료(임기내 반영, 착수)계 86 64 22

1. 청정에너지 친환경 도시건설 14 8 6 2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시 20 12 8 3. 신명나는 교육 문화 예술 구현 15 12 3 4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축 21 20 1 5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성 12 9 3 6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 4 3 1

사업구분별 (단위 : 건)

구분 공약 연속성 여부 완료 시기 예산 소요 여부신규 계속 임기내 임기후 비예산 예산

86 61 25 64 22 5 81

사업주체별 (단위 : 건)

구 분 중앙정부 강원도 삼척시 비고86 1 2 83

연도별 실천계획 (단위 : 건, 백만원)

구 분 합 계 임 기 내 임기 이후소 계 2014 2015 2016 2017 2018완료계획 86 64 4 12 7 9 32 22투자계획 2,138,213 312,980 40 12,803 4,776 31,665 263,696 1,825,233

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관리번호 공 약 명 사업

구분사업주체

임기내외 부서명 비고

6개분야 86개 공약        

1. 청정에너지 친환경 도시건설 (14개 공약)          

1-1. 원전건설 정책 재검토(백지화) 추진 (2개 공약)          

1-1-1 원전건설 정책 재검토(백지화) 추진 신규 국가 임기내 미래전략과  57

1-1-2 원전건설 백지화 주민투표 신규 시 임기내 자치행정과  59

1-2. 태양광발전소 건설 및 연계산업 육성 (8개 공약)          

1-2-1 200MW 규모 추적식 태양광발전소 단계적 건설 신규 시 임기후 미래전략과 61 

1-2-2 태양광발전 연구단지 및 태양광기자재 생산단지 조성 신규 시 임기후 미래전략과  63

1-2-3 태양광기자재 기업유치 및 삼척태양광 시민펀드 조성 신규 시 임기후 미래전략과  65

1-2-4 태양광축제 "솔라 페스티벌" 개최 신규 시 임기내 미래전략과  67

1-2-5 태양광발전시설 아래 공터 농지(유리온실 식물공장 등) 조성 신규 시 임기내 농업정책과  69

1-2-6 태양광발전테마파크내 장애인 자립기반 구축 신규 시 임기내 사회복지과  71

1-2-7 태양광발전테마파크 배후주거단지 단계적 개발 신규 시 임기후 건축과  73

1-2-8 삼척 햇빛 생태, 나눔 발전소 설치 신규 시 임기후 지역경제과  75

1-3. 신재생에너지 산업육성 및 LNG 배관망 구축 (3개 공약)          

1-3-1 신재생에너지 발전소 건설 및 도계주민 무료전기 공급 신규 시 임기내 자원개발과  77

1-3-2 신재생에너지 발전기자재 공장유치 신규 시 임기내 자원개발과  79

1-3-3 친환경 LNG 공급배관망 구축 신규 시 임기후 지역경제과  81

1-4. 신재생에너지 보급 (1개 공약)          

2 공약목록

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관리번호 공 약 명 사업

구분사업주체

임기내외 부서명 비고

1-4-1 에너지자립형(마을, 개별주택) 녹색기반 조성사업 기추진 시 임기내 지역경제과  83

2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시 (20개 공약)          

2-1. 오십천 주변 생태공원 및 유원지 조성 (2개 공약)          

2-1-1 오십천 생태공원 및 유원지 조성 신규 시 임기후 관광정책과  87

2-1-2 고성산 생태공원 조성 신규 시 임기후 문화공보실  89

2-2. 삼척번개시장 새벽명소화 (1개 공약)          

2-2-1 삼척번개시장 새벽명소화사업 기추진 시 임기내 지역경제과  91

2-3. 이사부 테마파크 조성 (1개 공약)          

2-3-1 이사부 테마파크 조성 신규 시 임기후 관광정책과  93

2-4. 정라진 종합개발 (5개 공약)          

2-4-1 삼척수협 이전 및 13통 재정비 신규 시 임기내 해양수산과  95

2-4-2 정라진 수산물센터 정비 및 확충 신규 시 임기내 해양수산과  97

2-4-3 울릉도 정기 유람선 취항 신규 시 임기내 해양수산과  99

2-4-4 이사부광장 재정비 기추진 시 임기후 해양수산과  101

2-4-5 나릿골 감성마을 거리조성 신규 시 임기내 관광정책과  103

2-5. 도계 친환경 생태단지 육성 (1개 공약)          

2-5-1 도계 친환경 생태단지 육성 기추진 시 임기후 농업정책과  105

2-6. 미로, 신기, 하장지구 생태문화 체험단지 개발 (5개 공약)          

2-6-1 대규모 힐링숲 조성 신규 시 임기후 산림녹지과  107

2-6-2 준경묘와 영경묘 일대 문화체험단지 개발 신규 시 임기내 문화공보실  109

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관리번호 공 약 명 사업

구분사업주체

임기내외 부서명 비고

2-6-3 준경묘와 영경묘 일대 오토캠핑장 조성 신규 시 임기내 관광정책과  111

2-6-4 두타권역 생태문화 체험단지 조성 신규 시 임기후 농업정책과  113

2-6-5 하장 댓재터널 국가기본계획 반영 기추진 도 임기후 건설과  115

2-7. 근덕, 노곡지구 생태문화 체험단지 개발 (3개 공약)          

2-7-1 근덕⋅노곡지구 생태체험단지 조성 신규 시 임기내 농업정책과  117

2-7-2 근덕⋅노곡지구 문화체험단지 조성 신규 시 임기내 문화공보실  119

2-7-3 초당지구 농촌테마공원 조성 신규 시 임기내 내수면개발사업소  121

2-8. 가곡지구 산촌생태관광마을 개발 (2개 공약)          

2-8-1 풍곡 산촌 생태관광마을 육성 신규 시 임기내 관광정책과  213

2-8-2 가곡온천 개발사업 기추진 시 임기내 관광정책과 125 

3. 신명나는 교육 문화 예술 구현 (15개 공약)          

3-1. 품격높은 교육문화 육성 (7개 공약)          

3-1-1 시립 도서관 건립 및 작은도서관 보급 신규 시 임기후 문화공보실  129

3-1-2 인재육성관 및 인재육성재단 설립 신규 시 임기내 특화산업과  131

3-1-3 100% 고교 친환경 무상급식 실현 신규 시 임기내 특화산업과  133

3-1-4 고교 무상교육 전면실시 신규 시 임기내 특화산업과  135

3-1-5 특성화고 관련학과 신설 신규 시 임기내 특화산업과  137

3-1-6 특수학교 유치 신규 도 임기내 특화산업과  139

3-1-7 강원대 도계캠퍼스 도계학생 특례입학 전형 신규 시 임기후 자원개발과  141

3-2. 생활문화예술 활성화 (6개 공약)          

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관리번호 공 약 명 사업

구분사업주체

임기내외 부서명 비고

3-2-1 삼척문화예술재단 설립 신규 시 임기내 문화공보실  143

3-2-2 역사문화유적지 생태공원화 신규 시 임기후 문화공보실  145

3-2-3 지역생활문화예술 활성화 기추진 시 임기내 문화공보실  147

3-2-4 작은영화관 건립 신규 시 임기내 문화공보실  149

3-2-5 예술인촌 건립 신규 시 임기내 문화공보실  151

3-2-6 삼척민속예술축제 신규 시 임기내 문화공보실  153

3-3. 시민 건강도시 실현 (2개 공약)          

3-3-1 삼척복합스포츠단지 조성 기추진 시 임기내 문화공보실  155

3-3-2 도계 국민체육센터 건립 신규 시 임기내 문화공보실  157

4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축 (21개 공약)          

4-1. 장애인 지원 확대 (4개 공약)          

4-1-1 장애인 보조장구 수리비용 지원 신규 시 임기내 사회복지과  161

4-1-2 장애인 전용 체육관 건립 신규 시 임기내 문화공보실  163

4-1-3 여성장애인 어울림센터 운영 신규 시 임기내 사회복지과  165

4-1-4 장애인 바우처 콜택시 추가지원 기추진 시 임기내 교통행정과  167

4-2. 어르신 행복마을 건설 (6개 공약)          

4-2-1 어르신 전용 이천원 목욕탕 건립 신규 시 임기내 사회복지과  169

4-2-2 시립 치매전문 요양시설 건립 신규 시 임기내 사회복지과  171

4-2-3 시니어클럽 활성화 및 노인일자리 창출 기추진 시 임기내 사회복지과  173

4-2-4 도계 노인복지회관 건립 신규 시 임기내 사회복지과  175

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관리번호 공 약 명 사업

구분사업주체

임기내외 부서명 비고

4-2-5 고령자 임대주택 제공 신규 시 임기내 사회복지과  177

4-2-6 노인행복마을 조성 신규 시 임기내 사회복지과  179

4-3. 여성과 아동이 행복한 도시 (6개 공약)          

4-3-1 여성인력개발센터 유치 및 운영지원 신규 시 임기내 사회복지과  181

4-3-2 삼척의료원 소아과병동 신설 및 소아입원비 50% 지원 신규 시 임기내 보건정책과  183

4-3-3 삼척의료원 산후조리원 개설·운영 지원 신규 시 임기내 건강증진과  185

4-3-4 자녀 출산장려금 및 다자녀가정 지원 확대 기추진 시 임기후 건강증진과  187

4-3-5 청소년·아동 상담복지센터 확대 운영 신규 시 임기내 사회복지과  189

4-3-6 청소년 방과후 활동지원 확대 기추진 시 임기내 사회복지과  191

4-4. 소외없는 복지실현 (5개 공약)          

4-4-1 민관이 함께하는 지역사회복지협의체 운영 기추진 시 임기내 주민생활지원과  193

4-4-2 찾아가는 공공복지 기추진 시 임기내 주민생활지원과  195

4-4-3 찾아가는 의료이동상담실 운영 신규 시 임기내 보건정책과  197

4-4-4 지역응급의료센터 강화 신규 시 임기내 보건정책과  199

4-4-5 다문화가족 지원확대 기추진 시 임기내 사회복지과  201

5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성 (12개 공약)          

5-1. 살맛나는 행복한 농촌 (2개 공약)          

5-1-1 삼척시 귀농·귀촌지원센터 설립 신규 시 임기내 교육연구과  205

5-1-2 벽지노선 행복도우미 천원 택시 신규 시 임기내 교통행정과  207

5-2. 6차산업 집중육성 (4개 공약)          

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관리번호 공 약 명 사업

구분사업주체

임기내외 부서명 비고

5-2-1 삼척왕마늘 집중육성 기추진 시 임기내 농촌지원과  209

5-2-2 장뇌 특화단지 육성 기추진 시 임기내 농업정책과  211

5-2-3 고랭지채소 대체 신소득작목 육성 기추진 시 임기내 농촌지원과  213

5-2-4 농협을 통한 농산물 유통시스템 구축 기추진 시 임기내 농업정책과  215

5-3. 활기찬 바다마을 조성 (6개 공약)          

5-3-1 삼척수산물브랜드화사업 기추진 시 임기후 내수면개발사업소  217

5-3-2 체험·체류관광어항 개발 기추진 시 임기후 해양수산과  219

5-3-3 장호권역 어촌체험마을 특성화 개발 기추진 시 임기후 해양수산과  221

5-3-4 임원 관광수산시장 및 회센터 지원 신규 시 임기내 해양수산과  223

5-3-5 초곡 촛대바위 주변 경관길 조성 기추진 시 임기내 해양수산과  225

5-3-6 작진마을 이주단지 조성사업 지원 기추진 시 임기내 에너지산업과  227

6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 (4개 공약)          

6-1. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 (4개 공약)          

6-1-1 주민참여100인위원회구성·운영 신규 시 임기내 기획감사실  231

6-1-2 시민소통 정책제안 공모 신규 시 임기내 기획감사실  233

6-1-3 삼척시 사회적 경제센터 건립 신규 시 임기후 지역경제과  235

6-1-4 확실한 재난안전 대응시스템 구축 기추진 시 임기내 안전총괄과  237

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3 연차별 투자계획(총괄)

분야별 투자계획 (단위 : 백만원)

분 야 별 계 국비 도비 시비 민자 기타합 계 2,138,213 523,643 135,756 382,422 1,085,690 10,702

1. 청정에너지 친환경 도시건설 1,294,034 112,912 6,681 112,667 1,060,000 1,774 2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시 555,517 347,031 88,351 98,939 12,900 8,296 3. 신명나는 교육 문화 예술 구현 122,720 46,242 13,233 55,145 8,000 100 4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축 56,281 6,727 2,142 47,412 5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성 105,954 10,731 25,349 64,552 4,790 532 6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 3,707 3,707

연도별 투자계획(단위 : 백만원)

연도별 계 국비 도비 시비 민자 기타합 계 2,138,213 523,643 135,756 382,422 1,085,690 10,702기투자 45,820 2,076 23,259 20,192 34 259

임기내

소 계 922,845 259,756 108,955 246,571 297,570 9,9932014년 14,169 7,199 517 6,135 3182015년 38,185 12,010 1,665 17,543 4,756 2,2112016년 163,425 29,830 6,793 53,864 69,600 3,3382017년 339,434 96,517 59,952 73,027 106,600 3,3382018년 367,632 114,200 40,028 96,002 116,614 788

임기이후 1,169,548 261,811 3,542 115,659 788,086 450

기능별 (단위 : 건수, 백만원, %)

구 분 건수 예산액 비율 구 분 건수 예산액 비율합 계 86 2,138,213 100.00%

일반공공행정 4 121 0.0% 보건 5 2,809 0.1%공공질서및안전 1 1,556 0.1% 농림해양수산 20 152,551 7.1%

교육 6 17,790 0.8% 산업‧중소기업 11 908,414 42.5%문화및관광 18 220,050 10.3% 수송및교통 2 397,450 18.6%환경보호 0 0.0% 국토및지역개발 2 380,000 17.8%사회복지 17 57,472 2.7% 과학기술 0 0.0%

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타

6개분야 86개 공약 2,138,213 523,643 135,756 382,422 1,085,690 10,702 45,820 14,169 38,185 163,425 339,434 367,632 1,169,548

1. 청정에너지 친환경 도시건설 (14개 공약) 1,294,034 112,912 6,681 112,667 1,060,000 1,774 997 5,433 9,056 72,226 118,586 160,943 926,793

1-1. 원전건설 정책 재검토(백지화) 추진 (2개 공약) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

원전건설 정책 재검토(백지화) 추진(1-1-1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

원전건설 백지화 주민투표(1-1-2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-2. 태양광발전소 건설 및 연계산업 육성 (8개 공약) 1,206,800 85,995 1,400 109,405 1,010,000 0 0 0 1,060 71,290 84,650 127,007 922,793 200MW 규모 추적식 태양광발전소 단계적 건설(1-2-1)

750,150 0 0 150 750,000 0 0 0 150 62,500 62,500 62,500 562,500

태양광발전 연구단지 및 태양광기자재 생산단지 조성(1-2-2)

350,000 84,000 0 56,000 210,000 0 0 0 0 1,000 15,000 36,857 297,143

태양광기자재 기업유치 및 삼척태양광 시민펀드 조성(1-2-3)

50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 4,100 4,200 4,200 37,500

태양광축제 "솔라 페스티벌" 개최(1-2-4)

900 0 0 900 0 0 0 0 0 0 300 300 300

태양광발전시설 아래 공터 농지(유리온실 식물공장 등) 조성(1-2-5)

20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0

사업별

(단위:백만원)

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타태양광발전테마파크내 장애인 자립기반 구축(1-2-6)

4,000 1,200 1,400 1,400 0 0 0 0 560 1,840 800 800 0

태양광발전테마파크 배후주거단지 단계적 개발(1-2-7)

30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 1,500 1,500 2,000 25,000

삼척 햇빛 생태, 나눔 발전소 설치(1-2-8)

1,750 795 0 955 0 0 0 0 350 350 350 350 350

1-3. 신재생에너지 산업육성 및 LNG 배관망 구축 (3개 공약) 82,060 24,500 5,000 2,560 50,000 0 0 5,000 7,060 0 33,000 33,000 4,000

신재생에너지 발전소 건설 및 도계주민 무료전기 공급(1-3-1)

50,060 0 0 60 50,000 0 0 0 60 0 25,000 25,000 0

신재생에너지 발전기자재 공장유치(1-3-2

10,000 2,500 5,000 2,500 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0

친환경 LNG 공급배관망 구축(1-3-3)

22,000 22,000 0 0 0 0 0 5,000 7,000 0 3,000 3,000 4,000

1-4. 신재생에너지 보급 (1개 공약) 5,174 2,417 281 702 0 1,774 997 433 936 936 936 936 0 에너지자립형(마을, 개별주택) 녹색기반 조성사업(1-4-1)

5,174 2,417 281 702 0 1,774 997 433 936 936 936 936 0

2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시 (20개 공약) 555,517 347,031 88,351 98,939 12,900 8,296 661 3,080 6,839 35,404 155,320 143,268 210,945

2-1. 오십천 주변 생태공원 및 유원지 조성 (2개 공약) 74,020 6,000 1,500 56,520 10,000 0 0 0 50 11,700 19,800 19,500 22,970

오십천 생태공원 및 유원지 조성(2-1-1)

54,020 6,000 1,500 36,520 10,000 0 0 0 50 11,500 19,500 15,500 7,470

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타고성산 생태공원 조성(2-1-2)

20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0 200 300 4,000 15,500

2-2. 삼척번개시장 새벽명소화 (1개 공약) 9,560 1,050 375 8,135 0 0 0 580 0 0 0 8,980 0

삼척번개시장 새벽명소화사업(2-2-1)

9,560 1,050 375 8,135 0 0 0 580 0 0 0 8,980 0

2-3. 이사부 테마파크 조성 (1개 공약) 19,900 9,900 2,970 7,030 0 0 0 0 135 400 7,280 6,210 5,875

이사부 테마파크 조성(2-3-1)

19,900 9,900 2,970 7,030 0 0 0 0 135 400 7,280 6,210 5,875

2-4. 정라진 종합개발 (5개 공약) 8,912 3,000 900 5,012 0 0 0 374 988 2,020 2,830 2,000 700 삼척수협 이전 및 13통 재정비(2-4-1)

432 0 0 432 0 0 0 344 88 0 0 0 0

정라진 수산물센터 정비 및 확충(2-4-2)

200 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0

울릉도 정기 유람선 취항(2-4-3)

50 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0

이사부광장 재정비(2-4-4)

6,030 3,000 900 2,130 0 0 0 0 300 1,000 2,030 2,000 700

나릿골 감성마을 거리조성(2-4-5)

2,200 0 0 2,200 0 0 0 30 600 770 800 0 0

2-5. 도계 친환경 생태단지 육성 (1개 공약) 2,925 0 243 1,342 0 1,340 0 415 510 500 500 450 550

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타도계 친환경 생태단지 육성(2-5-1)

2,925 0 243 1,342 0 1,340 0 415 510 500 500 450 550

2-6. 미로, 신기, 하장지구 생태문화 체험단지 개발 (5개 공약) 416,850 323,760 81,047 5,643 0 6,400 0 401 1,470 14,070 116,300 103,759 180,850

대규모 힐링숲 조성(2-6-1)

11,400 2,560 768 1,872 0 6,200 0 0 1,280 2,700 4,100 1,600 1,720

준경묘와 영경묘 일대 문화체험단지 개발(2-6-2)

2,000 1,300 279 421 0 0 0 401 40 100 600 859 0

준경묘와 영경묘 일대 오토캠핑장 조성(2-6-3)

2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0

두타권역 생태문화 체험단지 조성(2-6-4)

4,350 2,800 0 1,350 0 200 0 0 150 270 600 1,300 2,030

하장 댓재터널 국가기본계획 반영(2-6-5)

397,100 317,100 80,000 0 0 0 0 0 0 10,000 110,000 100,000 177,100

2-7. 근덕, 노곡지구 생태문화 체험단지 개발 (3개 공약) 9,850 3,321 1,316 4,657 0 556 0 119 1,112 2,540 3,710 2,369 0

근덕⋅노곡지구 생태체험단지 조성(2-7-1)

1,750 0 180 1,064 0 506 0 0 220 510 510 510 0

근덕⋅노곡지구 문화체험단지 조성(2-7-2)

1,500 21 476 953 0 50 0 119 892 30 200 259 0

초당지구 농촌테마공원 조성(2-7-3)

6,600 3,300 660 2,640 0 0 0 0 0 2,000 3,000 1,600 0

2-8. 가곡지구 산촌생태관광마을 개발 (2개 공약) 13,500 0 0 10,600 2,900 0 661 1,191 2,574 4,174 4,900 0 0

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타풍곡 산촌 생태관광마을 육성(2-8-1)

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 200 1,800 2,000 0 0

가곡온천 개발사업(2-8-2)

9,500 0 0 6,600 2,900 0 661 1,191 2,374 2,374 2,900 0 0

3. 신명나는 교육 문화 예술 구현 (15개 공약) 122,720 46,242 13,233 55,145 8,000 100 140 507 5,572 28,532 34,279 39,120 14,570

3-1. 품격높은 교육문화 육성 (7개 공약) 37,790 17,220 4,612 15,958 0 0 140 0 40 9,802 10,322 10,323 7,163

시립 도서관 건립 및 작은도서관 보급(3-1-1)

20,000 14,000 3,000 3,000 0 0 140 0 20 5,000 5,000 5,000 4,840

인재육성관 및 인재육성재단 설립(3-1-2)

8,500 0 0 8,500 0 0 0 0 20 2,480 3,000 3,000 0

100% 고교 친환경 무상급식 실현(3-1-3)

6,444 3,220 1,612 1,612 0 0 0 0 0 1,611 1,611 1,611 1,611

고교 무상교육 전면실시(3-1-4)

2,846 0 0 2,846 0 0 0 0 0 711 711 712 712

특성화고 관련학과 신설(3-1-5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

특수학교 유치(3-1-6)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

강원대 도계캠퍼스 도계학생 특례입학 전형(3-1-7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3-2. 생활문화예술 활성화 (6개 공약) 37,830 15,112 3,623 10,995 8,000 100 0 507 2,932 9,900 9,307 7,777 7,407

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타삼척문화예술재단 설립(3-2-1)

4,030 0 0 4,030 0 0 0 0 30 1,000 1,000 1,000 1,000

역사문화유적지 생태공원화(3-2-2)

10,000 6,912 1,531 1,557 0 0 0 175 625 1,100 1,000 1,000 6,100

지역생활문화예술 활성화(3-2-3)

600 0 42 558 0 0 0 82 97 100 107 107 107

작은영화관 건립(3-2-4)

2,200 200 50 1,850 0 100 0 250 1,950 0 0 0 0

예술인촌 건립(3-2-5)

20,000 8,000 2,000 2,000 8,000 0 0 0 30 7,500 7,000 5,470 0

삼척민속예술축제(3-2-6)

1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 200 200 200 200 200

3-3. 시민 건강도시 실현 (2개 공약) 47,100 13,910 4,998 28,192 0 0 0 0 2,600 8,830 14,650 21,020 0

삼척복합스포츠단지 조성(3-3-1)

40,400 10,710 4,998 24,692 0 0 0 0 2,600 8,800 14,500 14,500 0

도계 국민체육센터 건립(3-3-2)

6,700 3,200 0 3,500 0 0 0 0 0 30 150 6,520 0

4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축 (21개 공약) 56,281 6,727 2,142 47,412 0 0 320 3,577 5,578 14,273 18,874 13,474 185

4-1. 장애인 지원 확대 (4개 공약) 4,304 180 52 4,072 0 0 50 140 387 307 710 2,710 0 장애인 보조장구 수리비용 지원(4-1-1)

34 0 0 34 0 0 0 0 7 7 10 10 0

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타장애인 전용 체육관 건립(4-1-2)

3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 500 2,500 0

여성장애인 어울림센터 운영(4-1-3)

200 80 2 118 0 0 0 0 100 100 0 0 0

장애인 바우처 콜택시 추가지원(4-1-4)

1,070 100 50 920 0 0 50 140 280 200 200 200 0

4-2. 어르신 행복마을 건설 (6개 공약) 44,617 4,964 1,460 38,193 0 0 210 2,547 2,980 12,240 17,020 9,620 0

어르신 전용 이천원 목욕탕 건립(4-2-1)

3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 30 1,570 1,400 0 0

시립 치매전문 요양시설 건립(4-2-2)

8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 50 1,000 3,950 3,000 0

시니어클럽 활성화 및 노인일자리 창출(4-2-3)

13,417 4,964 1,460 6,993 0 0 210 2,547 2,650 2,670 2,670 2,670 0

도계 노인복지회관 건립(4-2-4)

4,600 0 0 4,600 0 0 0 0 0 200 2,400 2,000 0

고령자 임대주택 제공(4-2-5)

3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 200 1,800 1,600 0 0

노인행복마을 조성(4-2-6)

12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 50 5,000 5,000 1,950 0

4-3. 여성과 아동이 행복한 도시 (6개 공약) 4,821 1,236 535 3,050 0 0 0 337 1,481 1,338 755 755 155

여성인력개발센터 유치 및 운영지원(4-3-1)

483 301 7 175 0 0 0 0 100 383 0 0 0

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타삼척의료원 소아과병동 신설 및 소아입원비 50% 지원(4-3-2)

390 195 195 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0

삼척의료원 산후조리원 개설·운영 지원(4-3-3)

1,250 325 325 600 0 0 0 0 650 200 200 200 0

자녀 출산장려금 및 다자녀가정 지원 확대(4-3-4)

930 0 0 930 0 0 0 155 155 155 155 155 155

청소년·아동 상담복지센터 확대 운영(4-3-5)

200 42 8 150 0 0 0 0 0 200 0 0 0

청소년 방과후 활동지원 확대(4-3-6)

1,568 373 0 1,195 0 0 0 182 186 400 400 400 0

4-4. 소외없는 복지실현 (5개 공약) 2,539 347 95 2,097 0 0 60 553 730 388 389 389 30

민관이 함께하는 지역사회복지협의체 운영(4-4-1)

695 0 36 659 0 0 60 130 115 130 130 130 0

찾아가는 공공복지(4-4-2)

631 248 52 331 0 0 0 103 132 132 132 132 0

찾아가는 의료이동상담실 운영(4-4-3)

26 0 0 26 0 0 0 0 6 6 7 7 0

지역응급의료센터 강화(4-4-4)

213 0 0 213 0 0 0 0 93 30 30 30 30

다문화가족 지원확대(4-4-5)

974 99 7 868 0 0 0 320 384 90 90 90 0

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성 (12개 공약) 105,954 10,731 25,349 64,552 4,790 532 43,702 1,571 10,714 12,300 12,045 10,497 15,125

5-1. 살맛나는 행복한 농촌 (2개 공약) 1,490 167 175 1,148 0 0 40 38 250 375 375 377 35

삼척시 귀농·귀촌지원센터 설립(5-1-1)

1,140 167 0 973 0 0 40 38 200 275 275 277 35

벽지노선 행복도우미 천원 택시(5-1-2)

350 0 175 175 0 0 0 0 50 100 100 100 0

5-2. 6차산업 집중육성 (4개 공약) 11,211 1,420 423 8,856 0 512 1,640 533 1,383 2,905 2,650 2,100 0 삼척왕마늘 집중육성(5-2-1)

1,523 490 30 1,003 0 0 740 113 270 400 0 0 0

장뇌 특화단지 육성(5-2-2)

6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 50 1,950 2,000 2,000 0

고랭지채소 대체 신소득작목 육성(5-2-3)

2,465 930 115 1,420 0 0 900 420 340 355 450 0 0

농협을 통한 농산물 유통시스템 구축(5-2-4)

1,223 0 278 433 0 512 0 0 723 200 200 100 0

5-3. 활기찬 바다마을 조성 (6개 공약) 93,253 9,144 24,751 54,548 4,790 20 42,022 1,000 9,081 9,020 9,020 8,020 15,090

삼척수산물브랜드화사업 (5-3-1)

300 0 0 300 0 0 130 0 10 20 20 20 100

체험·체류관광어항 개발(5-3-2)

60,437 0 20,459 39,978 0 0 33,547 900 700 3,000 4,000 4,000 14,290

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공 약 명총사업비

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년이후계 국비 도비 시비 민자 기타장호권역 어촌체험마을 특성화 개발(5-3-3)

11,911 3,144 2,792 5,955 0 20 6,496 100 615 2,000 1,000 1,000 700

임원 관광수산시장 및 회센터 지원(5-3-4)

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 0

초곡 촛대바위 주변 경관길 조성(5-3-5)

9,815 4,000 1,500 4,315 0 0 1,815 0 1,000 2,000 2,000 3,000 0

작진마을 이주단지 조성사업 지원(5-3-6)

6,790 2,000 0 0 4,790 0 34 0 6,756        

6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 (4개 공약) 3,707 0 0 3,707 0 0 0 1 426 690 330 330 1,930

6-1. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 (4개 공약) 3,707 0 0 3,707 0 0 0 1 426 690 330 330 1,930

주민참여100인위원회구성·운영(6-1-1)

40 0 0 40 0 0 0 0 10 10 10 10 0

시민소통 정책제안 공모(6-1-2)

81 0 0 81 0 0 0 1 20 20 20 20 0

삼척시 사회적 경제센터 건립(6-1-3)

2,030 0 0 2,030 0 0 0 0 0 100 0 0 1,930

확실한 재난안전 대응시스템 구축(6-1-4)

1,556 0 0 1,556 0 0 0 0 396 560 300 300 0

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4 연차별 투자계획(임기내)

재원별 (단위 : 백만원)

구 분 계 2014 2015 2016 2017 2018 비고합 계 922,845 14,169 38,185 163,425 339,434 367,632국 비 259,756 7,199 12,010 29,830 96,517 114,200도 비 108,955 517 1,665 6,793 59,952 40,028시 비 246,571 6135 17,543 53,864 73,027 96,002민 자 297,570 4,756 69,600 106,600 116,614기 타 9,993 318 2,211 3,338 3,338 788

분야별(단위 : 백만원)

분 야 별 계 국비 도비 시비 민자 기타합 계 922,845 259,756 108,955 246,571 297,570 9,993

1. 청정에너지 친환경 도시건설 366,244 42,192 6,640 39,983 275,914 1,515 2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시 343,911 164,255 86,993 75,917 8,900 7,846 3. 신명나는 교육 문화 예술 구현 108,010 37,675 11,154 51,081 8,000 100 4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축 55,776 6,707 2,126 46,943 5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성 47,127 8,927 2,042 30,870 4,756 532 6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 1,777 1,777

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공 약 명 계 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비 고

6개분야 86개 공약 922,845 14,169 38,185 163,425 339,434 367,632

1. 청정에너지 친환경 도시건설 (14개 공약) 366,244 5,433 9,056 72,226 118,586 160,943

1-1. 원전건설 정책 재검토(백지화) 추진 (2개 공약) 0 0 0 0 0 0

원전건설 정책 재검토(백지화) 추진(1-1-1) 0 0 0 0 0 0

원전건설 백지화 주민투표(1-1-2) 0 0 0 0 0 0

1-2. 태양광발전소 건설 및 연계산업 육성 (8개 공약) 284,007 0 1,060 71,290 84,650 127,007

200MW 규모 추적식 태양광발전소 단계적 건설(1-2-1) 187,650 0 150 62,500 62,500 62,500

태양광발전 연구단지 및 태양광기자재 생산단지 조성(1-2-2) 52,857 0 0 1,000 15,000 36,857

태양광기자재 기업유치 및 삼척태양광 시민펀드 조성(1-2-3) 12,500 0 0 4,100 4,200 4,200

태양광축제 "솔라 페스티벌" 개최(1-2-4) 600 0 0 0 300 300

태양광발전시설 아래 공터 농지(유리온실 식물공장 등) 조성(1-2-5) 20,000 0 0 0 0 20,000

태양광발전테마파크내 장애인 자립기반 구축(1-2-6) 4,000 0 560 1,840 800 800

태양광발전테마파크 배후주거단지 단계적 개발(1-2-7) 5,000 0 0 1,500 1,500 2,000

삼척 햇빛 생태, 나눔 발전소 설치(1-2-8) 1,400 0 350 350 350 350

1-3. 신재생에너지 산업육성 및 LNG 배관망 구축 (3개 공약) 78,060 5,000 7,060 0 33,000 33,000

신재생에너지 발전소 건설 및 도계주민 무료전기 공급(1-3-1) 50,060 0 60 0 25,000 25,000

신재생에너지 발전기자재 공장유치(1-3-2 10,000 0 0 0 5,000 5,000

친환경 LNG 공급배관망 구축(1-3-3) 18,000 5,000 7,000 0 3,000 3,000

사업별

(단위:백만원)

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공 약 명 계 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비 고

1-4. 신재생에너지 보급 (1개 공약) 4,177 433 936 936 936 936

에너지자립형(마을, 개별주택) 녹색기반 조성사업(1-4-1) 4,177 433 936 936 936 936

2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시 (20개 공약) 343,911 3,080 6,839 35,404 155,320 143,268

2-1. 오십천 주변 생태공원 및 유원지 조성 (2개 공약) 51,050 0 50 11,700 19,800 19,500

오십천 생태공원 및 유원지 조성(2-1-1) 46,550 0 50 11,500 19,500 15,500

고성산 생태공원 조성(2-1-2) 4,500 0 0 200 300 4,000

2-2. 삼척번개시장 새벽명소화 (1개 공약) 9,560 580 0 0 0 8,980

삼척번개시장 새벽명소화사업(2-2-1) 9,560 580 0 0 0 8,980

2-3. 이사부 테마파크 조성 (1개 공약) 14,025 0 135 400 7,280 6,210

이사부 테마파크 조성(2-3-1) 14,025 0 135 400 7,280 6,210

2-4. 정라진 종합개발 (5개 공약) 8,212 374 988 2,020 2,830 2,000

삼척수협 이전 및 13통 재정비(2-4-1) 432 344 88 0 0 0

정라진 수산물센터 정비 및 확충(2-4-2) 200 0 0 200 0 0

울릉도 정기 유람선 취항(2-4-3) 50 0 0 50 0 0

이사부광장 재정비(2-4-4) 5,330 0 300 1,000 2,030 2,000

나릿골 감성마을 거리조성(2-4-5) 2,200 30 600 770 800 0

2-5. 도계 친환경 생태단지 육성 (1개 공약) 2,375 415 510 500 500 450

도계 친환경 생태단지 육성(2-5-1) 2,375 415 510 500 500 450

2-6. 미로, 신기, 하장지구 생태문화 체험단지 개발 (5개 공약) 236,000 401 1,470 14,070 116,300 103,759

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공 약 명 계 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비 고

대규모 힐링숲 조성(2-6-1) 9,680 0 1,280 2,700 4,100 1,600

준경묘와 영경묘 일대 문화체험단지 개발(2-6-2) 2,000 401 40 100 600 859

준경묘와 영경묘 일대 오토캠핑장 조성(2-6-3) 2,000 0 0 1,000 1,000 0

두타권역 생태문화 체험단지 조성(2-6-4) 2,320 0 150 270 600 1,300

하장 댓재터널 국가기본계획 반영(2-6-5) 220,000 0 0 10,000 110,000 100,000

2-7. 근덕, 노곡지구 생태문화 체험단지 개발 (3개 공약) 9,850 119 1,112 2,540 3,710 2,369

근덕⋅노곡지구 생태체험단지 조성(2-7-1) 1,750 0 220 510 510 510

근덕⋅노곡지구 문화체험단지 조성(2-7-2) 1,500 119 892 30 200 259

초당지구 농촌테마공원 조성(2-7-3) 6,600 0 0 2,000 3,000 1,600

2-8. 가곡지구 산촌생태관광마을 개발 (2개 공약) 12,839 1,191 2,574 4,174 4,900 0

풍곡 산촌 생태관광마을 육성(2-8-1) 4,000 0 200 1,800 2,000 0

가곡온천 개발사업(2-8-2) 8,839 1,191 2,374 2,374 2,900 0

3. 신명나는 교육 문화 예술 구현 (15개 공약) 108,010 507 5,572 28,532 34,279 39,120

3-1. 품격높은 교육문화 육성 (7개 공약) 30,487 0 40 9,802 10,322 10,323

시립 도서관 건립 및 작은도서관 보급(3-1-1) 15,020 0 20 5,000 5,000 5,000

인재육성관 및 인재육성재단 설립(3-1-2) 8,500 0 20 2,480 3,000 3,000

100% 고교 친환경 무상급식 실현(3-1-3) 4,833 0 0 1,611 1,611 1,611

고교 무상교육 전면실시(3-1-4) 2,134 0 0 711 711 712

특성화고 관련학과 신설(3-1-5) 0 0 0 0 0 0

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공 약 명 계 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비 고

특수학교 유치(3-1-6) 0 0 0 0 0 0

강원대 도계캠퍼스 도계학생 특례입학 전형(3-1-7) 0 0 0 0 0 0

3-2. 생활문화예술 활성화 (6개 공약) 30,423 507 2,932 9,900 9,307 7,777

삼척문화예술재단 설립(3-2-1) 3,030 0 30 1,000 1,000 1,000

역사문화유적지 생태공원화(3-2-2) 3,900 175 625 1,100 1,000 1,000

지역생활문화예술 활성화(3-2-3) 493 82 97 100 107 107

작은영화관 건립(3-2-4) 2,200 250 1,950 0 0 0

예술인촌 건립(3-2-5) 20,000 0 30 7,500 7,000 5,470

삼척민속예술축제(3-2-6) 800 0 200 200 200 200

3-3. 시민건강도시 실현 (2개 공약) 47,100 0 2,600 8,830 14,650 21,020

삼척복합스포츠단지 조성(3-3-1) 40,400 0 2,600 8,800 14,500 14,500

도계 국민체육센터 건립(3-3-2) 6,700 0 0 30 150 6,520

4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축 (21개 공약) 55,776 3,577 5,578 14,273 18,874 13,474

4-1. 장애인지원 확대 (4개 공약) 4,254 140 387 307 710 2,710

장애인 보조장구 수리비용 지원(4-1-1) 34 0 7 7 10 10

장애인 전용 체육관 건립(4-1-2) 3,000 0 0 0 500 2,500

여성장애인 어울림센터 운영(4-1-3) 200 0 100 100 0 0

장애인 바우처 콜택시 추가지원(4-1-4) 1,020 140 280 200 200 200

4-2. 어르신 행복마을 건설 (6개 공약) 44,407 2,547 2,980 12,240 17,020 9,620

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공 약 명 계 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비 고

어르신 전용 이천원 목욕탕 건립(4-2-1) 3,000 0 30 1,570 1,400 0

시립 치매전문 요양시설 건립(4-2-2) 8,000 0 50 1,000 3,950 3,000

시니어클럽 활성화 및 노인일자리 창출(4-2-3) 13,207 2,547 2,650 2,670 2,670 2,670

도계 노인복지회관 건립(4-2-4) 4,600 0 0 200 2,400 2,000

고령자 임대주택 제공(4-2-5) 3,600 0 200 1,800 1,600 0

노인행복마을 조성(4-2-6) 12,000 0 50 5,000 5,000 1,950

4-3. 여성과 아동이 행복한 도시 (6개 공약) 4,666 337 1,481 1,338 755 755

여성인력개발센터 유치 및 운영지원(4-3-1) 483 0 100 383 0 0

삼척의료원 소아과병동 신설 및 소아입원비 50% 지원(4-3-2) 390 0 390 0 0 0

삼척의료원 산후조리원 개설·운영 지원(4-3-3) 1,250 0 650 200 200 200

자녀 출산장려금 및 다자녀가정 지원 확대(4-3-4) 775 155 155 155 155 155

청소년·아동 상담복지센터 확대 운영(4-3-5) 200 0 0 200 0 0

청소년 방과후 활동지원 확대(4-3-6) 1,568 182 186 400 400 400

4-4. 소외없는 복지실현 (5개 공약) 2,449 553 730 388 389 389

민관이 함께하는 지역사회복지협의체 운영(4-4-1) 635 130 115 130 130 130

찾아가는 공공복지(4-4-2) 631 103 132 132 132 132

찾아가는 의료이동상담실 운영(4-4-3) 26 0 6 6 7 7

지역응급의료센터 강화(4-4-4) 183 0 93 30 30 30

다문화가족 지원확대(4-4-5) 974 320 384 90 90 90

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공 약 명 계 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비 고

5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성 (12개 공약) 47,127 1,571 10,714 12,300 12,045 10,497

5-1. 살맛나는 행복한 농촌 (2개 공약) 1,415 38 250 375 375 377

삼척시 귀농·귀촌지원센터 설립(5-1-1) 1,065 38 200 275 275 277

벽지노선 행복도우미 천원 택시(5-1-2) 350 0 50 100 100 100

5-2. 6차산업 집중육성 (4개 공약) 9,571 533 1,383 2,905 2,650 2,100

삼척왕마늘 집중육성(5-2-1) 783 113 270 400 0 0

장뇌 특화단지 육성(5-2-2) 6,000 0 50 1,950 2,000 2,000

고랭지채소 대체 신소득작목 육성(5-2-3) 1,565 420 340 355 450 0

농협을 통한 농산물 유통시스템 구축(5-2-4) 1,223 0 723 200 200 100

5-3. 활기찬 바다마을 조성 (6개 공약) 36,141 1,000 9,081 9,020 9,020 8,020

삼척수산물브랜드화사업 (5-3-1) 70 0 10 20 20 20

체험·체류관광어항 개발(5-3-2) 12,600 900 700 3,000 4,000 4,000

장호권역 어촌체험마을 특성화 개발(5-3-3) 4,715 100 615 2,000 1,000 1,000

임원 관광수산시장 및 회센터 지원(5-3-4) 4,000 0 0 2,000 2,000 0

초곡 촛대바위 주변 경관길 조성(5-3-5) 8,000 0 1,000 2,000 2,000 3,000

작진마을 이주단지 조성사업 지원(5-3-6) 6,756 0 6,756      

6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 (4개 공약) 1,777 1 426 690 330 330

6-1. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 (4개 공약) 1,777 1 426 690 330 330

주민참여100인위원회구성·운영(6-1-1) 40 0 10 10 10 10

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공 약 명 계 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 비 고

시민소통 정책제안 공모(6-1-2) 81 1 20 20 20 20

삼척시 사회적 경제센터 건립(6-1-3) 100 0 0 100 0 0

확실한 재난안전 대응시스템 구축(6-1-4) 1,556 0 396 560 300 300

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1. 재정여건 및 문제점 / 37

2. 재정운영 목표 및 배분방향 / 40

3. 재정운영 총괄 / 42

4. 세입‧세출 전망 / 43

Ⅲ. 재정운영 계획

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Ⅲ. 재정운영 계획

1 재정여건 및 문제점

재정운영 여건

q 재정수입 ○ (지방세) 정부의 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개편*은 지방세 증가

요인으로 작용할 것으로 예상되나, 부동산 경기침체 지속으로 거래세 회복 둔화 등 여전히 불확실성 상존* 취득세 감면대상 종료 및 축소, 지역자원시설세(발전용수등) 세율 인상 등

○ (세외수입)「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」시행(‘14.8.7) 에 따른 누락세원발굴과 신세원 발굴을 위한 시스템 및 제도개선추진 등으로 장기적 세외수입 증가요인으로 작용할 것으로 예상

○ (의존수입) 내국세 증가와 정부 사회 안전망 확충, 기초연금 등 복지 의무지출 확대 등은 증가요인으로 작용할 것으로 예상

< 최근 5년간(‘11~‘15년) 재정수입 추이 >

연도

세입재원별2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

연평균

신장률

합 계 341,721 364,230 397,099 411,009 413,590 4.9%

지 방 세 17,394 17,985 18,286 20,252 22,469 6.6%

세외수입 37,095 41,153 49,539 50,727 39,528 1.6%

지방교부세 180,786 195,463 196,881 207,501 199,741 2.5%

조정교부금 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 4.7%

보 조 금 101,446 104,628 127,393 110.551 125.352 5.4%

지 방 채 - - - - 8,000

보전수입등및 내부거래 - - - 16,978 12,500

❖ 최근 5년간(‘11~‘15) 시 전체 재정수입 연평균 4.9% 증가율을 보임[단위 : 백만원]

▸ 당초예산 총계기준

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q 재정지출 ○ 사회안전망 확충, 기초연금 등 복지제도 개편에 따른 복지의무지출 확대 등 정부시책에 따라 지방비 부담 일시적 증가 예상 ○ 민선6기 정책공약사항과 현안사업 투자확대 등 지역경제 활성화 관련 지출 수요는 지속 증가 예상

< 최근 5년간(‘11~‘15년) 재정지출 추이 >

❖ 최근 5년간(’11~’15) 우리시 재정운용 추이(예산+기금) : 연평균 신장률 4.9% ‣ 최근 5년간 국가재정운용 신장률(5.1%)과 비교 0.2% 낮은 수준 유지

[단위 : 백만원]

분야별/년도별 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 연평균신장률

합 계 341,721 364,230 397,099 411,009 413,590 4.9%

일 반 공 공 행 정 17,374 21,128 21,499 18,980 18,391 1.4%

공공질서및안전 12,838 11,983 13,819 12,929 4,192 △24.4%

교 육 3,423 6,160 12,381 7,265 7,185 20.4%

문 화 및 관 광 28,922 24,288 32,412 33,550 26,563 △2.1%

환 경 보 호 23,288 24,939 37,041 35,326 54,165 23.5%

사 회 복 지 55,478 61,943 69,627 76,069 78,114 8.9%

보 건 4,042 5,038 4,865 5,199 6,569 12.9%

농 림 해 양 수 산 46,874 51,805 55,570 60,913 54,538 3.9%

산업ㆍ중소기업 26,819 27,089 11,160 27,135 31,162 3.8%

수 송 및 교 통 16,357 20,698 20,559 19,277 13,346 △5.0%

국토및지역개발 43,333 43,733 49,745 39,987 43,708 0.2%

과 학 기 술 - - - - - 0.0%

예 비 비 5,205 4,840 5,745 7,868 6,192 4.4%

기 타 57,767 60,585 62,676 66,512 69,464 4.7%

문제점 및 대책

q 문제점 : 세입 증가 불확실, 세출 수요 급증 예상 ⇨ 재정부족 예상 ○ 세입은 최근 내수경기 회복세 영향으로 다소 호전될 전망이나, 경기

침체 여파가 남아 있어 큰 폭의 상승은 기대하기 어려움 - (지방세) 거래세 중심의 시세는 부동산 경기침체 영향으로 - (교부세) 실물경기 및 내국세 증가율 둔화로 큰 폭의 상승 기대하기 어려움 ○ 반면, 기초연금 등 정부시책 등에 따른 의무지출 급증 예상

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q 따라서, 민선6기에는 이러한 전망을 바탕으로 재정수입 확대 노력과 꼼꼼한 사업평가를 통한 세출구조 조정으로 균형 있는 재정운영 필요 ○ 세출구조 조정을 통한 예산 절감 - 일몰제도 강화, 신규사업 억제, 사업별 투자시기 조정 등 현명한 투자 - 총액배분 자율편성 한도액의 절감으로 모범이 되는 재정 운용 - 민간보조금과 사전절차이행제도 엄정관리로 누수 없는 예산성과 관리 ○ 재원확대를 위한 노력 - 취득세, 재산세 등 지방세 감면율 폐지 및 하향조정, 지방세 확대 건의 등을 통한 자주재원(지방세) 확대 - 정부공모 기금 및 기업의 사회공헌 기금 확보를 위한 적극적인 노력과

시 운영 기금의 효율적 활용 등을 통해 자체 재원 확보

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2 재정운용 목표 및 배분 방향

재정운영 목표 및 기본방향

⁍ 재정기준 강화 및 지출 자율통제 등을 통한 재정건전성 도모⁍ 일자리 창출 및 안전관리 강화 등 주민생활 안정 도모⁍ 지역경제 활성화 및 세입확충 노력 등 성장기반 강화

기 본 목 표

q 재정투자는 국가재정운용계획과 연계성 확보 ○ 국가재정운영계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보 q 재정기준 강화 및 지출 자율통제 등을 통한 재정건전성 도모 ○ 주요재정사업의 평가를 통한 성과중심의 재정운영 강화 ○ 대규모 지방재정부담을 유발하는 주요 투자사업에 대한 사전심사 강화 ○ 잠재적 재정위험요인에 대한 선제적 관리와 자율과 책임을 담보한

자율적 내부통제 등 제도 활성화

q 일자리 창출 및 안전관리 강화 등 주민생활 안정 도모 ○ 일자리 창출사업 지속 확대 및 주민 소득증대 사업 지원 강화 ○ 안전관리 기능강화 등에 필요한 사업 우선 지원 q 지역경제 활성화 및 세입확충 노력 등 성장기반 강화 ○ 중소기업육성 지원 등을 통한 신성장 동력 확보 및 지역경제 활성화 사업 재정지원 강화 ○ 지방세 및 세외수입 징수관리 강화 등 자체재원 확충 노력

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재원배분 방향 및 계획

q 청정에너지 친환경도시 기반조성 ○ 태양광 발전소 단지조성 ○ 공공시설 태양광 설비 등 에너지 자립형 발전시설 설치 ○ 지역맟춤형 에너지 사업 추진 등

q 명품 관광도시 조성 ○ 해상로프웨이 및 장호권역 종합개발추진으로 해양레저기반구축 ○ 휴양 및 자연생태 체험관광지 개발로 관광․문화의 가치증대 기반 마련

q 품격있는 교육문화에술의 도시육성 ○ 미래를 선도할 지역인재 육성 및 평생학습의 내실화 추진 ○ 역사문화 도시 조성 및 문화산업 육성

q 복지 사각지대 없는 사회안전망 구축 ○ 기초연금‧ 장애연금 본격시행 등으로 복지 의무지출 투자 확대 ○ 서민금융 지원을 통한 서민경제 안정과 일자리 창출 사업 확대

q 풍요로운 농어촌 건설 ○ 지속가능한 농업‧농촌실현을 위한 농업소득 기반 확충 ○ 6차산업 모델마을 육성 및 친환경 농업 경쟁력 제고 ○ 지역생활기반 확충 등 지역균형 개발 추진

q 투명한 행정으로 시민의 삶의 질 향상 ○ 도로 교통여건 개선 ○ 재해위험지구 정비 및 재난 사각지대 재해예방 사업 추진 ○ 삼척해수욕장관광지, 맹방관광지, 장호관광지 등 투자기반 조성

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3 재정운영 총괄

□ 총규모(예산+기금) : 2조 7,133억원 (단위 : 백만원,%)

구분 재 정 계 획 총규모 구성비 신장률2015 2016 2017 2018 2019함 계 522,435 530,942 539,881 555,260 564,823 2,713,341 100% 2.0 일반회계 468,865 478,253 503,495 518,291 527,024 2,495,928 92% 3.0 특별회계 47,007 46,022 29,558 29,885 30,455 182,927 7% △10.3 기 금 6,563 6,668 6,828 7,083 7,343 34,485 1% 2.8

○ 계획기간(5개년) 중 총 재정규모는 2조 7,133억원으로 추계하였으며, 연평균 증감률은 연평균 2.0% 증가 전망

- 일반회계(92%)는 2조 4,959억원으로 연평균 3.0% 증가 전망 - 특별회계(7%)는 1,829억원으로 연평균 10.3% 감소 전망 - 기 금(1%)는 344억원으로 연평균 2.8% 증가 전망□ 세입·세출 추계(일반+특별회계, 기금)

(단위 : 백만원,%)

구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비 중 연평균신장률2015 2016 2017 2018 2019①세입 514,435 530,942 539,881 555,260 564,823 2,705,341 100.0 2.4 지방세수입 22,469 23,170 24,630 25,740 26,550 122,559 5.0 4.3 세외수입 48,003 47,861 49,563 51,202 52,845 249,474 9.0 2.4경상적세외수입 20,182 21,510 22,615 23,615 24,539 112,461 4.0 5.0임시적세외수입 27,821 26,351 26,948 27,587 28,306 137,013 5.0 0.4 이전재원 371,530 391,787 394,390 405,211 410,402 1,973,319 73.0 2.5 보통교부세 195,396 206,451 222,925 228,925 231,925 1,085,622 40.0 4.4 특별교부세 3,410 3,510 3,610 3,700 3,790 18,020 1.0 2.7 부동산교부세 5,000 5,200 5,300 5,400 5,500 26,400 1.0 2.4 조정교부금등 6,000 6,200 6,400 6,500 6,600 31,700 1.0 2.4 국고보조금 101,981 104,986 106,992 108,998 111,004 533,960 20.0 2.1 지역발전특별 회계보조금 20,537 21,897 21,785 21,954 22,663 108,836 4.0 2.5

기 금 19,479 23,101 7,219 7,653 6,587 64,039 2.0 △23.7 도비보조금 19,727 20,441 20,159 22,081 22,334 104,742 4.0 3.2보전수입등 및내부거래 72,433 68,124 71,298 73,107 75,026 359,989 13.0 0.9②경상지출 99,840 94,475 99,567 101,100 102,682 497,663 100.0 0.7 행정운영경비 74,181 75,408 76,593 77,940 79,085 383,206 77.0 1.6 인력운영비 69,154 70,168 71,191 72,375 73,526 356,414 72.0 1.5 기본경비 5,027 5,240 5,402 5,564 5,560 26,792 5.0 2.6 재무활동 21,509 14,792 18,571 18,626 18,926 92,424 19.0 △3.1 내부거래지출 13,531 7,151 9,181 9,291 9,342 48,496 10.0 △8.8 보전지출 7,978 7,641 9,390 9,335 9,584 43,928 9.0 4.7 예비비 4,150 4,275 4,403 4,535 4,671 22,033 4.0 3.0③투자가용재원(①-②) 414,595 436,468 440,314 454,160 462,140 2,207,678 0.0 2.8④사업수요 422,595 436,468 440,314 454,160 462,140 2,215,678 0.0 2.3⑤부족재원(④-③) 8,000 0 0 0 0 8,000 0.0 △100.0 지방채 8,000 0 0 0 0 8,000 0.0 △100.0 (채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 (민자) 516,240 778,340 780,240 541,0001,085,000 3,700,820 0.0 20.4 (기타) 68,489 107,053 1,880 1,909 1,968 181,298 0.0 △58.8재정규모(①+⑤) 522,435 530,942 539,881 555,260 564,823 2,713,341 0.0 2.0

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구 분 재 정 운 영 계 획 합계 비중 신장률2015 2016 2017 2018 2019합 계 522,435 530,942 539,881 555,260 564,823 2,713,341 100% 2.0 자 체 재 원 70,472 71,031 74,193 76,942 79,395 372,033 14% 3.0

지 방 세 수 입 22,469 23,170 24,630 25,740 26,550 122,559 5% 4.3 세 외 수 입 48,003 47,861 49,563 51,202 52,845 249,474 9% 2.4

의 존 재 원 371,530 391,787 394,390 405,211 410,402 1,973,320 73% 2.5 지 방 교 부 세 203,806 215,162 231,835 238,025 241,214 1,130,042 42% 4.3 조 정 교 부 금 6,000 6,200 6,400 6,500 6,600 31,700 1% 2.4 국 고 보 조 금 141,997 149,984 135,996 138,605 140,254 706,836 26% △0.3 도 비 보 조 금 19,727 20,441 20,159 22,081 22,334 104,742 4% 3.2

지 방 채 8,000 8,000 0% △100.0 보전수입 및 내부거래 72,433 68,124 71,298 73,107 75,026 359,988 13% 0.9

4 세입‧세출 전망

세입전망

▶ 총 괄

q 세입 재원별 규모 및 구성비 (단위 : 백만원,%)

q 연평균 재정규모 신장률 전망은 ○ 자체재원은 3.0% 증가 전망 → 지방세는 세제개편 영향으로

64.3% 상승, 세외수입은 누락세원 발굴 등으로 2.4% 증가 전망 ○ 의존재원은 2.5% 증가전망 → 지방교부세는 4.3% 증가 전망, 국고보조금

0.3% 감소 ○ 보전수입 및 내부거래는 0.9% 증가 ○ 지방채 등은 특정수요를 감안 ‘15년도 일시적 차입 후, ’17년부터

매년 16억원씩 상환하고, 재정건정성 확보를 위해 최대한 억제

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채 무 관 리

q 지방채 운용방향 ○ 재정건전성 강화에 따른 건전재정 운영기조 유지 - 미래의 재정수요에 대비하고 지방채 부담 최소화를 위해 지방채무를

안정적 수준에서 관리

○ 재정자금의 안정적 조달 및 조달비용의 최소화 - 대형사업의 경우 불가피한 경우 최소한 규모로의 지방채 발행 또는

억제 - 지방채무 관련 재무위험을 억제하면서 중장기적 관점에서 낮은 비용

으로 필요한 자금 조달 - 사업수요 국비확보 노력은 물론, 지방채 만기관리를 통해 채무부담

위험 관리 강화

q 주요 사업계획 ○ 지방채 주요투자사업 (단위 : 백만원)

구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 합계합 계 8,000 8,000

지방채

미륵바위~터미널간 도시계획도로 개설 4,000 4,000

시청~마달간도시계획도로 개설 2,000 2,000

근덕 하수종말처리장 설치 2,000 2,000

q 지방채 장기전망 (단위 : 백만원)

구 분 '14년말잔 액

지방채 발행 계획 평 균금 액 신장률2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

지방채 잔액 지방채 추가발행계획 8,000 1,600 △100.0 지방채 상환계획 1,600 1,600 1,600(향후 3,200) 1,600 △100.0

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세 출 전 망

q 세출규모 전망(단위 : 백만원,%)

구 분 재 정 계 획 합계 비중 신장률2015 2016 2017 2018 2019합 계 618,125 621,143 635,045 651,826 662,834 3,188,973 100% 1.8 사 업 예 산 422,595 436,468 440,314 454,160 462,140 2,215,677 69% 2.3 행 정 운 영 경 비 74,181 75,408 76,593 77,940 79,085 383,207 12% 1.6   

인 력 운 영 비 69,154 70,168 71,191 72,375 73,526 356,414 11% 1.5 기 본 경 비 5,027 5,240 5,402 5,564 5,560 26,793 1% 2.6

재 무 활 동 21,509 14,792 18,571 18,626 18,926 92,424 3% △3.1   

내부거래지출 13,531 7,151 9,181 9,291 9,342 48,496 2% △8.8 보 전 지 출 7,978 7,641 9,390 9,335 9,584 43,928 1% 4.7

예 비 비 4,150 4,275 4,403 4,535 4,671 22,034 1% 3.0

○ 세출재원중 사업예산은 69%(5년간 총 2조 2,156억원)으로 평균 2.3% 증가 전망

○ 행정운영경비는 12%(3,832억원), 재무활동은 3% (924억원)으로 평균 증감률이 각각 1.6%, △3.1% 감소 전망

q 분야별 전망 (단위 : 백만원,%)

구 분 재 정 계 획 합계 비중 신장률2015 2016 2017 2018 2019합 계 522,435 530,942 539,881 555,260 564,823 2,713,341 100% 2.0

일반공공행정 20,506 22,400 24,151 21,625 21,443 110,125 4% 1.1 공공질서및안전 6,322 9,573 5,441 2,680 2,807 26,823 1% △18.4

교육 7,869 9,634 8,346 8,316 8,583 42,748 2% 2.2 문화및관광 36,890 40,265 40,880 43,087 56,354 217,476 8% 11.2 환경보호 82,735 61,424 69,554 83,900 84,142 381,755 14% 0.4 사회복지 88,587 98,757 102,001 109,228 112,375 510,948 19% 6.1

보건 7,013 6,229 6,438 6,616 6,754 33,050 1% △0.9 농림해양수산 67,833 73,361 77,425 83,589 86,880 389,088 14% 6.4 산업ㆍ중소기업 55,052 41,720 43,310 23,619 20,425 184,126 7% △22.0 수송 및 교통 15,923 30,039 26,068 33,978 28,234 134,242 5% 15.4 국토및지역개발 55,374 57,857 55,270 56,146 53,068 277,715 10% △1.1

예비비 4,150 4,275 4,403 4,535 4,671 22,034 1% 3.0 기타 74,181 75,408 76,594 77,941 79,087 383,211 14% 1.6

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1. 공약관리 개요 / 49

2. 세부 추진계획 / 49

3. 시민참여형 소통계획 / 50

Ⅳ. 공약관리 계획

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Ⅳ. 공약관리 계획

1 공약관리 개요

q 관리근거 및 체계 ○ 관리근거 : 삼척시장 선거공약 관리지침 ○ 관리체계 - 추진본부장 : 부시장 - 총괄관리 및 조정 : 기획감사실장 ž 단위사업별로 코드부여, 관리카드화 (기획감사실) - 실국소별 소관 공약사항 추진총괄 : 실국소장 ž 단위사업별 추진담당부서 지정 (추진책임 : 실과소장) q 관리방향 ○ 기 수립한 세부 실천계획 구체화 : 공약실천계획 및 추진상황 보고회 등 - 추진상황 및 문제점 분석을 통한 향후 공약이행 대책 마련 ○ 정기적으로 추진실적 점검 및 심사평가 - 분기별 추진실적 점검, 반기별 자체심사평가 보고 ○ 외부평가에 적극적으로 대응 ○ 시민참여 확대 및 소통강화 - 실천계획 및 이행상황 시민 공개 등

2 세부 추진계획

q 분기별 추진실적 점검 ○ 점검시기 : 분기별 1회 ○ 점검방법 : 단위사업별 관리카드 작성 - 추진실적은 누적하여 작성 → 담당자 변동 시에도 사업추진 연속성 유지 - 소관 실과소 작성, 실․국․소장 검토 후 기획감사실 제출 ○ 제출기한 : 분기 익월 5일까지

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q 추진실적 자체심사 평가 및 보고회 개최 ○ 평가시기 : 연 2회(상․하반기) ○ 평가방법 : 실국소별 자체평가 실시 - 실국소별 자체심사평가서를 작성하여 기획감사실 제출 ○ 평가 보고회 개최 - 추진상황, 실적, 문제점 및 향후계획 등 보고 ○ 평가서 제출기한 : 반기 익월 5일까지 q 공약추진 사항, 연도별 주요 실적 평가 ○ 평가시기 : 연 2회(2015년부터 실시) ※ 반영 평가별 각 1회 ○ 평가방법 : 공약 세부실천계획상 연도별 목표 달성 여부 ○ 결과활용 : 부서 주요업무 평가 반영 등 q 외부평가 적극 대응 ○ 평가기관 : 한국매니페스토실천본부, 경실련 등 ○ 대응방안 : 평가기관의 평가매뉴얼에 따라 평가 준비 q 공약이행상황 공개 ○ 공개내용 : 공약 실천계획 및 변동사항, 분기별 추진실적 등 ○ 공개방법 : 시 홈페이지

3 시민 참여형 소통계획

q 주민 참여 예산제 운영 ○ 근 거 : 삼척시 주민참여 예산제 운영 조례(제정 2011.10.28.) ○ 목 적 : 예산편성과정에 주민참여 보장 ○ 운영방법 - 재정운영 방향 등 의견 수렴을 위한「설문조사」실시 : 5~6월 - 시민이 사업을 직접 제안하는「시민 공모제도」운영 : 5~6월

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○ 집행과정에 대한 주민감시 기능 강화 : 상시 운영 - 예산낭비 신고센터 운영 - 예산낭비 절감제안제도 운영 ○ 재정공시제도 운영 : 시 홈페이지

〈 운영체계 : 2개방 10개 코너 〉

❶ 예산 정보방 : 일반회계, 특별회계, 기금 등 예산 및 결산자료 공개

❷ 시민 참여방 : 시민 의견수렴, 예산낭비신고센터 등 시민참여 활동 제공

q「삼척시 주민참여 100인 위원회」운영 ○ 근 거 : 삼척시 주민참여 100인 위원회 설치 및 운영에 관한 조례(제정 2014.11.21.) ○ 목 적 : 주요시정 정책수립 및 방향제시 ○ 구 성 : 100명 이내, 위촉 ○ 기 능 : 시정 자문 - 시정 중․장기 발전계획 및 주요 정책수립에 관한 사항 - 시정발전과제 발굴 및 정책대안 제시 등 자문 ○ 운 영 : 정기회의 연 2회 개최 원칙, 임시회의는 필요시 개최

q「삼척시 발전위원회」운영 ○ 근 거 : 삼척시 발전위원회 설치 및 운영 조례(제정 2006.10.17.) ○ 목 적 : 삼척시의 발전계획 구상 및 추진방향 제시 ○ 구 성 : 30명 이내, 위촉 ○ 기 능 : 시정 자문 - 시정 중․장기 발전계획 및 주요 정책수립에 관한 사항 - 주요현안사항 및 시민여론사항의 시정반영 - 시민편익증진을 위한 행정행태와 관행의 개선 등 자문 및 협의 ○ 운 영 : 정례회의 연 2회 개최 원칙, 임시회의는 필요시 개최

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q 시민제안제도 운영 ○ 근 거 : 삼척시 시민 제안 조례(제정 2009.12.30.) ○ 목 적 : 시민의 창의적인 의견을 수렴, 시정반영 ○ 제안자격 : 전 시민 ○ 제안분야 : 시정발전에 기여할 수 있는 모든 분야 ○ 제안방법 : 인터넷(시 홈페이지, 국민신문고), E-mail, 우편, FAX, 방문 등 ○ 심사절차 : 1차 심사(실무부서 의견수렴) ⇨ 최종 심사(제안심사위원회)

q「주민열린 대화마당」개최 ○ 개최시기 : 매년 2~3월중(연 1회) ○ 참석대상 : 12개읍면동 2,500명 ○ 개최방법 : 12개읍면동 방문하는 주민열린 대화마당과 연계 추진 ○ 주요내용 : 지역 관심공약 추진상황 보고 및 의견수렴

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Ⅴ. 공약 세부실천계획

1. 청정에너지 친환경 도시건설 / 55

2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시 / 85

3. 신명나는 교육 문화 예술 구현 / 127

4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축 / 159

5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성 / 203

6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현 / 229

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1. 청정에너지 친환경 도시건설

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1-1. 원전건설 정책 재검토(백지화) 추진

원전건설정책 재검토(백지화) 추진

[ 관리번호 : 1 - 1 - 1 〕

추진부서 미래전략과 담 당 자 김대형 전화번호 570-3742

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산( ),비예산(○)

□ 정책목표 : 삼척 원자력발전소 지정 해제

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : -

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 근덕면 부남리, 동막리 일원 - 면 적 : 3,178,292㎡(961천평) - 시설용량 : 1,500㎿ 4기 이상 - 형 식 : 가압경수로(PWR)원자력발전소

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치전력수급계획

미반영(20%)

전력수급계획 미반영(30%)

국가에너지기본계획 제외

(60%)

국가에너지기본계획 제외

(80%)

국가에너지기본계획 제외

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 0 0 0 0 0 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 0

기 타 0

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□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 삼척 대진 원전유치 찬반 주민의사 파악

2014 ◦ 주민투표 실시

2015 ◦ 제7차 전력수급기본계획 미반영

2016 ◦ 국가에너지 기본계획에서 제외

2017 ◦ 국가에너지 기본계획에서 제외

2018 ◦ 국가에너지 기본계획에서 제외

임기 이후 ◦

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원전건설 백지화 주민투표

[ 관리번호 : 1 - 1 - 2 〕

추진부서 자치행정과 담 당 자 김종한 전화번호 570-3237

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산( ),비예산(○)

□ 정책목표 : 원전건설 백지화 주민투표 실시

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2014년

○ 총사업비 : -

○ 사업내용

- 삼척 원전 찬반 주민투표 실시

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 주민투표(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 0 0 0 0 0 0 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 0

기 타 0

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연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 삼척원전찬반 주민투표 실시(2014. 10. 9)

2015

2016

2017

2018

임기 이후

□ 연도별 추진계획

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(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 750,150 0 0 150 62,500 62,500 62,500 562,500

국 비 0

도 비 0

시 비 150 150

기 타 750,000 62,500 62,500 62,500 562,500

1-2. 태양광발전소 건설 및 연계산업 육성

200㎿규모 추적식 태양광발전소 단계적 건설

[ 관리번호 : 1 - 2 - 1 〕

추진부서 미래전략과 담 당 자 김대형 전화번호 570-3742

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 200㎿규모 태양광발전소 건설

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 750,150백만원(시비 150, 민자 750,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 일원

- 사업량 : 총200㎿ 태양광발전소

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(2%)

타당성용역(5%)

1단계 건설(15%)

2단계 건설(40%)

단계적 건설(60%)

태양광발전소총200㎿ 준공

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

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□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 기본계획 수립

2015 ◦ 태양광 등 건설입지 선정, 타당성 조사 용역 실시

2016 ◦ 1단계 10㎿용량의 태양광발전소 단계적 착공 및 준공

2017 ◦ 2단계 50㎿용량의 태양광발전소 단계적 착공 및 준공

2018 ◦ 태양광발전소 추가 착공 및 준공

임기 이후 ◦ 2020년 총200㎿ 태양광발전소 준공

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- 63 -

태양광발전 연구단지 및 태양광기자재 생산단지 조성

[ 관리번호 : 1 - 2 - 2 〕

추진부서 미래전략과 담 당 자 박정인 전화번호 570-3747

완료구분 임기내( ),임기후( ○ ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 태양광발전 연구단지 및 태양광기자재 생산단지 조성 1식

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 350,000백만원 (국비 84,000, 시비 56,000, 민자 210,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 연구단지․생산단지 조성, 테마관 건립 1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(5%)

방문유치용역시행(10%)

방문유치행정절차이행

(30%)

공사착공(50%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 350,000 0 0 0 1,000 15,000 36,857 297,143

국 비 84,000 600 5,400 11,986 66,014

도 비 0

시 비 56,000 400 3,600 4,957 47,043

기 타 210,000 6,000 19,914 184,086

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- 64 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 기본계획 수립 및 예정지 조사

2016◦ 세부실천계획 수립 등 용역시행

◦ 관련업체 방문 유치 협의

2017◦ 연구단지 조성 등 행정절차 이행

◦ 관련업체 방문 유치 협의

2018 ◦ 연구단지․생산단지 및 테마관 착공

임기 이후 ◦ 연구단지․생산단지 및 테마관 준공

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- 65 -

태양광기자재 기업유치 및 삼척태양광 시민펀드 조성

[ 관리번호 : 1 - 2 - 3 〕

추진부서 미래전략과 담 당 자 김대형 전화번호 570-3742

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 500억 규모 시민펀드 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 50,000백만원(민자)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 일원

- 사업량 : 태양광기자재 기업유치, 시민펀드 조성(500억원)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 협약체결(5%)

펀드조성계획수립(20%)

업체유치 및 펀드조성(50%)

업체유치 및 펀드조성(80%)

업체유치 및 펀드조성(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 50,000 0 0 0 4,100 4,200 4,200 37,500

국 비 0

도 비 0

시 비 0

기 타 50,000 4,100 4,200 4,200 37,500

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- 66 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

2015 ◦ 관련 업체 방문 및 협약체결

2016 ◦ 시민펀드 조성계획 수립(조성방안 마련)

2017 ◦ 재원조달 등 업체, 시민 공조체제 확립

2018 ◦ 재원조달 등 업체, 시민 공조체제 확립

임기 이후 ◦ 업체유치 및 펀드조성

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- 67 -

태양광축제“솔라 페스티벌”개최

[ 관리번호 : 1 - 2 - 4 〕

추진부서 미래전략과 담 당 자 김대형 전화번호 570-3742

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 태양광축제 “솔라 페스티벌” 개최

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 900백만원(시비)

○ 사업내용

- 개최시기 : 여름 휴가철 기간(3일간 정도)

- 장 소 : 엑스포타운 일대

- 주요행사 : 개막식, 전시관 운영, 참여기업 홍보부스, 특별행사, 이벤트행사 등

- 추진시기 : 태양광발전 인프라 구축 후(2017년 이후)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 자료수집(5%)

기본계획수립(20%)

행사개최(100%)

계속

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 900 0 0 0 0 300 300 300

국 비 0

도 비 0

시 비 900 300 300 300

기 타 0

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- 68 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

2015 ◦ 솔라페스티벌 관련자료 수립

2016 ◦ 행사기본계획 수립(자료수집 및 관련업체 협조)

2017 ◦ 태양광 축제 개최(제1회)

2018 ◦ 태양광 축제 개최(제2회)

임기 이후 ◦ 지속 운영 검토

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- 69 -

태양광발전시설 아래 공터 농지(유리온실 식물공장 등) 조성

[ 관리번호 : 1 - 2 - 5 〕

추진부서 농업정책과 담 당 자 홍덕희 전화번호 570-3373

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 태양광발전시설 아래 공터 농지 이용

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 20,000백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 근덕면 대진 방재산업단지(태양광발전소 예정지)

- 사업량 : 유리온실 6,600㎡

- 내 용 : 태양광발전시설 아래 농지조성 및 유리온실을 설치하여

농업인(장애인 단체 일부 임대)에 위탁경영

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 20,000 0 0 0 0 0 20,000 0

국 비 0

도 비 0

시 비 20,000 20,000

기 타 0

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- 70 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

2015 ◦ 사업타당성 검토

2016

2017

2018

임기 이후

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- 71 -

태양광발전테마파크내 장애인 자립기반 구축

[ 관리번호 : 1 - 2 - 6 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 진한호 전화번호 570-3327

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 건물 1동 및 장애인협동조합 설립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 4,000백만원 (국비 1,200, 도비 1,400, 시비 1,400)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 건물 1동(사무실, 생산시설 등) 및 장애인협동조합 설립

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 타당성용역(15%)

실시설계용역(45%)

공사착공(65%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 4,000 0 0 560 1,840 800 800

국 비 1,200 0 0 0 720 240 240

도 비 1,400 0 0 0 840 280 280

시 비 1,400 0 0 560 280 280 280

기 타 0

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- 72 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 타당성 조사 용역시행(미래전략과에서 시행하는데 포함)

2016 ◦ 기본 및 실시설계 용역시행

2017 ◦ 건립공사 착공

2018 ◦ 건립공사 준공

임기 이후 ◦

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- 73 -

태양광발전테마파크 배후 주거단지 단계적 개발

[ 관리번호 : 1 - 2 - 7 〕

추진부서 건 축 과 담 당 자 이 성 길 전화번호 570-3453

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 부지면적 50,000평/300세대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 30,000백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 태양광 테마파크 일원

- 사업량 : 부지면적 50,000평/300세대

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 - - 타당성용역(10%)

공사착공(20%)

택지조성(30%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비

연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 30,000 1,500 1,500 2,000 25,000

국 비

도 비

시 비 30,000 1,500 1,500 2,000 25,000

기 타

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- 74 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

2015 ◦ 태양광 발전단지 추진 주관부서의 사업수행여부 확인

2016 ◦ 배후주거단지 타당성 조사용역

2017 ◦ 택지조성 공사 착공 -> 부지면적 50,000평

2018 ◦ 택지조성 공사 준공

임기 이후 ◦ 태양광 주택 건축 -> 300세대

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- 75 -

삼척 햇빛 생태 ․ 나눔 발전소 설치

[ 관리번호 : 1 - 2 - 8 〕

추진부서 지역경제과 담 당 자 신용선 전화번호 570-3358

완료구분 임기내( ),임기후(◌) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 삼척 햇빛 생태․나눔 발전소 설치(500kw)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 1,750백만원 (국비 795, 시비 955)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 소유 공공시설

- 사업량 : 태양광 500kw(년차별 100kw 설치)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 1차 사업추진(20%)

연차별 추진(40%)

연차별 추진(60%)

연차별 추진(80%)

사업완료(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,750 0 0 350 350 350 350 350

국 비 795 159 159 159 159 159

도 비 0

시 비 955 191 191 191 191 191

기 타 0

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- 76 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015◦ 시 소유 공공건물(시청사, 미로면사무소, 복지회관 등) 태양광(100kw) 설치 - 시, 전문기업, 민간 컨소시엄 구성 : 2015. 3월

2016 ◦ 연차별 사업발굴(100kw) 및 추진

2017 ◦ 연차별 사업발굴(100kw) 및 추진

2018 ◦ 연차별 사업발굴(100kw) 및 추진

임기 이후 ◦ 삼척 햇빛 생태․나눔 발전소 설치사업 완료

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- 77 -

1-3. 신재생에너지 산업육성 및 LNG 배관망 구축

신재생에너지 발전소 건설 및 도계주민 무료전기 공급

[ 관리번호 : 1 - 3 - 1 〕

추진부서 자원개발과 담 당 자 강석재 전화번호 570-4057

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 신재생에너지 발전소 건설

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○ 총사업비(예상액) : 50,060백만원(시비 60, 민자 50,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 도계읍 늑구리 일원(424지방도 주변)

- 사업량 : 발전소 건설 1식, 도계주민 무료 전기공급(9MW 완공시)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 용역실시(10%)

업체유치 및인허가 추진

(30%)

공사착공(50%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 50,060 0 0 60 0 25,000 25,000 0

국 비 0

도 비 0

시 비 60 60

기 타 50,000 25,000 25,000

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- 78 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 추진계획 수립, 관련기관 및 사업체 사전조사

2015 ◦ 용역 실시(주민설명회 포함), 업체 유치

2016 ◦ 업체 협약 및 인허가 추진

2017 ◦ 공사 착공

2018 ◦ 공사 준공

임기 이후

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- 79 -

신재생에너지 발전기자재 공장 유치

[ 관리번호 : 1 - 3 - 2 〕

추진부서 자원개발과 담 당 자 강석재 전화번호 570-4057

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 발전기자재업체 유치

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○ 총사업비(예상액) : 10,000백만원(국비 2,500, 도비 5,000, 시비 2,500)

○ 신재생에너지 발전소 건설 사업과 병행 유치

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 도계읍 늑구리 일원(424지방도 주변)

- 사업량 : 발전기자재 공장 유치 1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 용역실시(10%)

업체유치 및인허가 추진

(30%)

공사착공(50%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 10,000 0 0 0 0 5,000 5,000 0

국 비 2,500 2,500

도 비 5,000 2,500 2,500

시 비 2,500 2,500

기 타 0

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- 80 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 추진계획 수립, 관련기관 및 사업체 사전조사

2015 ◦ 용역 실시(주민설명회 포함), 업체 유치

2016 ◦ 업체 협약 및 인허가 추진

2017 ◦ 공사 착공

2018 ◦ 공사 준공

임기 이후

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- 81 -

친환경 LNG 공급배관망 구축

[ 관리번호 : 1 - 3 - 3 〕

추진부서 지역경제과 담 당 자 신용선 전화번호 570-3358

완료구분 임기내( ),임기후(◌) 추진구분 신규(◌),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 도계․원덕지역 친환경 LNG공급배관망 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 22,000백만원 (국비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 도계읍, 원덕읍 일원

- 사업량 : LNG공급 배관망1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 공급협의(5%)

공급협의(10%)

공급협의(20%)

배관망착공(30%)

배관망공사(60%)

사업완료(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 22,000 0 5,000 7,000 0 3,000 3,000 4,000

국 비 22,000 0 5,000 7,000 0 3,000 3,000 4,000

도 비 0 0 0 0

시 비 0 0 0 0 0 0 0 0

기 타 0

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- 82 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 도계지역 공급방안 협의

2015◦ 한국가스공사, 참빛영동도시가스(주)와 지속협의

◦ 원덕지역 배관망 공사 착공 및 준공

2016 ◦ 한국가스공사, 참빛영동도시가스(주)와 지속협의

2017 ◦ 배관망 공사 착공

2018 ◦ 배관망 공사

임기 이후 ◦ 배관망 공사 준공

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- 83 -

1-4. 신재생에너지 보급

에너지자립형(마을, 개별주택) 녹색기반 조성사업

[ 관리번호 : 1 - 4 - 1 〕

추진부서 지역경제과 담 당 자 신용선 전화번호 570-3358

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 에너지자립형(마을, 개별주택) 녹색기반 조성사업(321가구)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 5,174백만원 (국비 2,417, 도비 281, 시비 702, 자부담 1,774)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 일원

- 사업량 : 321가구(70가구/년)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 41가구(13%)

70가구(34%)

70가구(56%)

70가구(78%)

70가구(100%)

2020년까지지속 추진

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 5,174 997 433 936 936 936 936

국 비 2,417 547 178 423 423 423 423

도 비 281 41 28 53 53 53 53

시 비 702 150 64 122 122 122 122

기 타 1,774 259 163 338 338 338 338

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- 84 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 132가구

2014 ◦ 41가구

2015 ◦ 70가구

2016 ◦ 70가구

2017 ◦ 70가구

2018 ◦ 70가구

임기 이후 ◦ 2020년까지 지속 추진

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- 85 -

2. 사람과 자연이 공존하는 생태도시

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- 87 -

2-1. 오십천 주변 생태공원 및 유원지 조성

오십천 생태공원 및 유원지 조성

[ 관리번호 : 2 - 1 - 1 〕

추진부서 관광정책과 담 당 자 안길수 전화번호 570-3544

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 오십천 생태공원 및 유원지 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 54,020백만원(국비 6,000, 도비 1,500, 시비 36,520, 민자 10,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 죽서루 앞 ~ 오십천 하구

- 사업량 : 오십천 생태공원 및 유원지 등 조성 1식

- 대 상 : 생태문화 유원지, 수변생태공원, 해양레저지구, 숙박지구 조성

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획검토(10%)

타당성 용역(15%)

행정절차 이행(20%)

사업착공(60%)

민자유치(80%)

사업준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 54,020 0 0 50 11,500 19,500 15,500 7,470

국 비 6,000 2,000 2,000 2,000

도 비 1,500 500 500 500

시 비 36,520 50 9,000 14,000 10,000 3,470

기 타 10,000 3,000 3,000 4,000

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- 88 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 기본계획 검토

2015 ◦ 사업 타당성 조사, 관광비용․편익 분석 용역 : 2015. 11월

2016 ◦ 관련법령에 의한 인․허가 등 행정절차 이행 : 2016. 5월

2017◦ 추진사업 실시설계용역 집행 및 사업 착공 : 2017. 3월

◦ 민자유치 확보 지속적 추진

2018 ◦ 민자유치 확보 지속적 추진

임기 이후 ◦ 사업 준공 : 2020. 12월

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- 89 -

고성산 생태공원 조성

[ 관리번호 : 2 - 1 - 2 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 서성남 전화번호 570-3723

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 대외항쟁의 역사문화유적 복원을 통한 생태공원화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2023년

○ 총사업비 : 20,000백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 오분동 일원

- 사업량 : 산성복원, 자료관 건립, 산책로 조성 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2023까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(5%)

토지보상협의(15%)

시굴조사(30%)

정밀발굴조사(50%)

산성복원 및 산책로 조성

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 20,000 0 0 0 200 300 4,000 15,500

국 비 0

도 비 0

시 비 20,000 200 300 4,000 15,500

기 타 0

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- 90 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 기본계획수립

2016 ◦ 토지보상 협의

2017 ◦ 시굴조사

2018 ◦ 정밀발굴조사

임기 이후 ◦ 종합정비 기본계획수립, 유적복원, 자료관 건립, 산책로 조성 등

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- 91 -

2-2. 삼척번개시장 새벽명소화

삼척번개시장 새벽명소화 사업

[ 관리번호 : 2 - 2 - 1 〕

추진부서 지역경제과 담 당 자 목진오 전화번호 570-3354

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 전통시장 시설현대화를 통한 지역경제활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 9,560백만원(국비 1,050, 도비 375, 시비 8,135)

○ 사업내용

- 위 치 : 번개시장(삼척시 사직동 50-1번지 일원)

- 사업량 : 주차장 조성, 비가림시설, 판매시설 및 휴게공간 등

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 보상협의(5%)

보상협의(10%)

보상협의(30%)

보상협의(60%)

착공 및 준공

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 9,560 580 0 0 0 0 8,980 0

국 비 1,050 1,050

도 비 375 375

시 비 8,135 580 7,555

기 타 0

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- 92 -

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 번개시장 주차장조성사업 완료 (57면)

2014 ◦ 보상협의

2015 ◦ 보상협의

2016 ◦ 보상협의

2017 ◦ 보상협의

2018 ◦ 비가림시설, 판매시설 및 휴게공간 착공 및 준공

임기 이후 ◦

□ 연도별 추진계획

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- 93 -

2-3. 이사부 테마파크 조성

이사부 테마파크 조성

[ 관리번호 : 2 - 3 - 1 〕

추진부서 관광정책과 담 당 자 이선형 전화번호 570-3844

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 이사부 테마파크 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

○ 총사업비 : 19,900백만원(국비 9,900 도비 2,970, 시비 7,030)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 정상동 육향산 일원

- 사업량 : 이사부 역사․문화․관광기반 조성 1식(기념관, 독도테마관 등)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 2020 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치개발지구

용역계약(5%)

개발지구용역

완료(10%)

실시설계용역(15%)

공사착공(40%)

공사추진(70%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 19,900 0 0 135 400 7,280 6,210 5,875

국 비 9,900 200 3,600 3,100 3,000

도 비 2,970 60 1,080 930 900

시 비 7,030 135 140 2,600 2,180 1,975

기 타 0

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- 94 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 개발구역지정 용역계약

2015◦ 개발구역지정 용역완료◦ 국비예산 확보 지속적 추진◦ 주민설명회 및 각종 행정절차 이행

2016 ◦ 기본 및 실시설계 용역

2017 ◦ 공사착공

2018 ◦ 공사진행

임기 이후 ◦ 공사완료

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- 95 -

2-4. 정라진 종합개발사업

삼척수협 이전 및 13통 재정비사업

[ 관리번호 : 2 - 4 - 1 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 이호연 전화번호 570-3415

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 건물정비후 주차장 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2015년

○ 총사업비 : 432백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 정하동 41-282(삼척항 매립지 주변)

- 사업량 : 삼척수협 이전 및 신축(1동 4층, 1,200㎡)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 지장물 보상 건물철거 주차장 조성 - -

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 432 0 344 88 0 0 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 432 344 88

기 타 0

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- 96 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 지장물 보상 4건(344백만원)

2015 ◦ 건물철거 4개소(88백만원)

2016 ◦ 주차장 조성으로 변경추진

2017 ◦

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 97 -

정라진 수산물센터 정비 및 확충

[ 관리번호 : 2 - 4 - 2 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 김학기 전화번호 570-3413

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 수산물센터 확충을 통한 소비촉진 및 지역경제활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2016년

○ 총사업비 : 200백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 정하동 41-179번지 일원(삼척항)

- 사업량 : 수산물회센터 1동(659.34㎡) 보수·보강(도색 및 기둥시설)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 착공 및 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 200 0 0 0 200 0 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 200 200

기 타 0

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- 98 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦

2016

◦ 기본 및 실시설계 용역

◦ 비관리청 항만공사 시행허가

◦ 공사 착·준공

2017 ◦

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 99 -

울릉도 정기유람선 취항

[ 관리번호 : 2 - 4 - 3 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 송정민 전화번호 570-3419

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 울릉도 정기유람선 취항을 통한 해양관광 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2016년

○ 총사업비 : 50백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 정라동(삼척항)

- 사업량 : 울릉도 정기 유람선 취항(씨스포빌주식회사)

- 항 로 : 삼척항⇔현포항(울릉도) / 79마일(127㎞)/ 내항정기여객운송사업

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치여객선구입

(10%)

청구소송

(15%)

여객선 취항

(100%)- -

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 50 50

국 비

도 비

시 비 50 50

기 타

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- 100 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 인ㆍ허가 취득

2014◦ 여객선 터미널 신축 : 2014.9.30./지상1층(건축면적 435.02㎡)

◦ 여객선 구입 : 1대, 초쾌속훼리, 140억원, 400톤급, 정원450명

2015◦ 비관리청항만공사 시행허가 반납

ð 삼척동향시멘트 매매계약 부인의 청구 소송 중

2016◦ 소송완료 해상여객운송사업 조건부 면허 재취득

◦ 여객선 취항

2017◦ 여객선과 연계한 삼척시 관광홍보 강화

◦ 여객선과 연계한 어업인 및 소득증대 사업지원

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 101 -

이사부광장 재정비

[ 관리번호 : 2 - 4 - 4 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 송정민 전화번호 570-3419

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 해양친수공간 및 나룻배 운영을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 6,030백만원(국비 3,000, 도비 900, 시비 2,130)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 정하동 41-282번지

- 사업량 : 해양친수공간 및 체험관 조성 1식, 나룻배(삼척항~오분항) 운영 1식

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치실시설계용역

(5%)

공사착공

(15%)

공사추진

(45%)

공사추진

(75%)

공사준공

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 6,030 300 1,000 2,030 2,000 700

국 비 3,000 500 1,000 1,000 500

도 비 900 150 300 300 150

시 비 2,130 300 350 730 700 50

기 타

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- 102 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 친수공간 조성 기본계획 용역

2014 ◦

2015

◦ 사업계획 수립 및 국내외 나룻배 및 선착장 운영사례 조사

◦ 사업별 타당성 검토

◦ 기본 및 실시설계 용역

2016◦ 공사착공

◦ 나룻배 및 선착장 운영기본계획 수립

2017◦ 공사추진

◦ 나룻배 및 선착장 제작, 운영

2018 ◦ 공사추진

임기 이후 ◦ 공사준공

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- 103 -

나릿골 감성마을 거리조성

[ 관리번호 : 2 - 4 - 5 〕

추진부서 관광정책과 담 당 자 심병찬 전화번호 570-3841

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 나릿골 문화관광 감성마을 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

○ 총사업비 : 2,200백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 정라동 나릿골 일원(정하동 7통, 10통, 11통, 13통)

- 사업량 : 나릿골 감성마을 조성 1식

- 대 상 : 지붕개선, 담장벽화(타일, 유리 등), 진입로 개선, 포토존 조성 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 개발방안용역(10%)

실시설계용역(24%)

사업착수 (70%)

사업준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,200 0 30 600 770 800 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 2,200 30 600 770 800

기 타 0

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- 104 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014◦ 나릿골 문화관광자원 연구 및 개발방안 용역

: 2014. 11월 ~ 2015. 5월

2015 ◦ 기본 및 실시설계 등 : 2015. 7월 ~ 9월

2016 ◦ 사업착수 : 2016. 1월

2017 ◦ 사업준공 : 2017. 12월

2018

임기 이후

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- 105 -

2-5. 도계 친환경 생태단지 육성

도계 친환경 생태단지 육성

[ 관리번호 : 2 - 5 - 1 〕

추진부서 농업정책과 담 당 자 안효현 전화번호 570-3382

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 임기내 착공 완료

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

○ 총사업비 : 2,925백만원(도비 243, 시비 1,342, 자부담 1,340)

○ 사업내용

- 위 치 : 도계읍 일원

- 사업량 : 고원포도 육성, 사과 명품화 과원 조성, 가공시설 설치 등

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2019까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 사업선정추진(10%)

사업선정추진(32%)

사업선정추진(49%)

사업선정추진(70%)

사업선정추진(80%)

사업선정추진(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,925 415 510 500 500 450 550

국 비

도 비 243 28 15 50 50 50 50

시 비 1,342 232 310 200 200 200 200

기 타 1,340 155 185 250 250 200 300

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- 106 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014

◦ 고원포도 명품화 사업 : 3종(비가림시설, 방풍벽, 물탱크)

◦ 사과명품 과원조성 사업 : 1.1ha(지주, 배수, 우량 묘목)

◦ 배추 절임시설 지원 사업 : 1개소(작업장, 금속검출기 등)

◦ 도계 친환경 포도축제 : 1회

2015

◦ 고원포도 명품화 사업 : 친환경 재배 및 생산기반 조성

◦ 사과 명품 과원조성 사업 : 2.5ha(지주시설, 배수, 관비시설 등)

◦ 저온저장고 개보수 : 건물 증축, 노후시설 보수 등

◦ 지역특화 농산물 가공시설 : 1개소, 둥굴레차 가공시설 등

◦ 소물리에 양성 교육 : 10명(와인마스터 과정)

2016◦ 고원포도(머루) 육성 : 품질고급화, 재배시설 현대화 등

◦ 사과명품 과원 조성 사업 : 신기술 보급, 우량품종 갱신, 신규농가 육성

◦ 지역특화 농산물 생산⋅가공시설 : 농산물 부가가치 향상

2017◦ 고원포도(머루) 육성 : 고품질 생산기반 조성 등

◦ 사과명품 과원 및 품질향상 조성 사업 : 품질향상 시설

◦ 지역특화 농산물 생산⋅가공시설 : 농산물 부가가치 향상

2018◦ 도계육백산 고원포도(머루) 육성 : 최고 품질 향상기반 등

◦ 사과명품 과원조성 사업 육성 : 가격안정화(유통) 기반 등

◦ 지역특화 농산물 생산⋅가공시설 : 농산물 부가가치 향상

임기 이후◦ 도계육백산 고원포도(머루) 육성 : 최고 품질 향상기반 등

◦ 사과명품 과원조성 사업 육성 : 가격안정화(유통) 기반 등

◦ 지역특화 농산물 생산⋅가공시설 : 농산물 부가가치 향상

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- 107 -

2-6. 미로, 신기, 하장지구 생태문화 체험단지 개발

대규모 힐링숲 조성

[ 관리번호 : 2 - 6 - 1 〕

추진부서 산림녹지과 담 당 자 김동균 전화번호 570-3864

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 대규모 힐링숲 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2019년

○ 총사업비 : 11,400백만원 (국비 2,560, 도비 768, 시비 1,872, 민자 6,200)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 미로면 활기리 일원

- 사업량 : 자연휴양림·치유의 숲·유아숲체험원 조성

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2019까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 조성계획수립(5%)

조성계획승인(11%)

휴양림 착공(33%)

휴양림 준공치유의숲 착공

(70%)

유아숲체험원 공모사업신청

(85%)

치유의숲,유아숲체험원 준공

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 11,400 0 0 1,280 2,700 4,100 1,600 1,720

국 비 2,560 100 800 800 860

도 비 768 30 240 240 258

시 비 1,872 80 70 560 560 602

기 타 6,200 1,200 2,500 2,500

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- 108 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014◦ 대규모 힐링숲 조성계획 수립

◦ 국내 선진지 벤치마킹

2015

◦ 자연휴양림 지정·고시 신청 : 산림청

◦ 자연휴양림 조성계획 승인 신청 : 강원도

◦ 치유의숲 기본계획수립 및 국도비 예산확보

2016◦ 자연휴양림 착공

◦ 치유의숲 실시설계 및 조성계획 승인 : 강원도

2017◦ 자연휴양림 준공

◦ 치유의숲 착공

2018 ◦ 유아숲체험원 산림청 공모사업 신청

임기 이후 ◦ 치유의숲 및 유아숲체험원 준공

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- 109 -

준경묘와 영경묘 일대 문화체험단지 개발

[ 관리번호 : 2 - 6 - 2 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 서성남 전화번호 570-3723

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속() 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 준경묘·영경묘 유적 복원정비를 통한 문화향유권 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,300 도비 279 시비 421)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 미로면 활기리 및 하사전리 일원

- 사업량 : 수복방, 수라간 발굴조사 및 복원, 역사문화관 건립

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치주차장 조성화장실 신축

(5%)

봉심행사 재현(10%)

정밀발굴조사(35%)

수라간 및 수복방 복원정비(4동)(65%)

역사관건립(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,000 0 401 40 100 600 859 0

국 비 1,300 209 70 420 601

도 비 279 45 15 90 129

시 비 421 147 40 15 90 129

기 타 0

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- 110 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014◦ 주차장 조성(㎡) 및 화장실 신축(45.54㎡), 재실보수

◦ 준경묘 역사문화체험 프로그램 운영(생생문화재)

2015 ◦ 준경묘 봉심행사 재현(2015.4.20.)

2016 ◦ 수복방 및 수라간 정밀발굴조사

2017 ◦ 수복방(2동) 및 수라간(2동) 복원

2018 ◦ 준경묘,영경묘 역사문화관 건립(1동)

임기 이후 ◦

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- 111 -

준경묘와 영경묘 일대 오토캠핑장 조성

[ 관리번호 : 2 - 6 - 3 〕

추진부서 관광정책과 담 당 자 김희동 전화번호 570-3542

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속() 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 준경묘와 영경묘 일대 오토캠핑장 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2017년

○ 총사업비 : 2,000백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 준경묘와 영경묘 일대

- 사업량 : 오토캠핑장조성 1식

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획용역(10%)

기본및실시설계,공사 착공(50%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,000 0 0 0 1,000 1,000 0

국 비 0

도 비 0

시 비 2,000 1,000 1,000

기 타 0

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- 112 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

2015 ◦ 기본계획용역(농업정책과, 산림녹지과)

2016◦ 오토캠핑장 부지확보 및 실시설계용역

◦ 오토캠핑장 공사 착공

2017 ◦ 오토캠핑장 공사 준공

2018

임기 이후 ◦

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- 113 -

두타권역 생태문화 체험단지 조성

[ 관리번호 : 2 - 6 - 4 〕

추진부서 농업정책과 담 당 자 최형서 전화번호 570-3861

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 임기내 착공 완료

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

○ 총사업비 : 4,350백만원 (국비 2,800, 시비 1,350, 자부담 200)

○ 사업내용

- 위 치 : 미로면 하거노2리

- 사업량 : 농산촌 체험공원조성, 농산물가공센터(유기농 콩) 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치실시설계용역및 부지정비

(2%)

주민역량강화(8%)

공사 착공(22%)

공사 추진(59%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 4,350 0 0 150 270 600 1,300 2,030

국 비 2,800 189 420 875 1,316

도 비 0

시 비 1,350 150 81 180 375 564

기 타 200 50 150

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- 114 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 부지 정비◦ 기본계획 및 실시설계

2016 ◦ 주민역량강화

2017 ◦ 커뮤니티센터, 야외공연장, 승마체험길 착공

2018 ◦ 농산물 체험공원, 농산물 가공센터 착공

임기 이후 ◦ 농산물 체험공원, 농산물 가공센터 준공

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- 115 -

하장 댓재터널 국가기본계획 반영

[ 관리번호 : 2 - 6 - 5 〕

추진부서 건 설 과 담 당 자 안용환 전화번호 570-3488

완료구분 임기내( ),임기후( ○ ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 제4차 국가지원지방도 5개년 계획에 반영(2016~2020)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 397,100백만원 (국비 317,100, 도비 80,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 하장면 광동리 ~ 미로면 상사전리

- 대 상 : 국가지원지방도 28호선(도로관리청 : 강원도)

- 사업량 : 도로확포장 기본계획수립 L= 15.2km(터널구간 5.2km)

※ 제4차 국가지원지방도 5개년 계획에 반영(2016~2020)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 2020까지 )2014 2015 2016 2017 2018

목표치 계획반영건의(5%)

계확반영건의(10%)

실시설계용역(35%)

공사 착공(35%)

공사 추진(60%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 397,100 0 0 0 10,000 110,000 100,000 177,100

국 비 317,100 10,000 60,000 70,000 177,100

도 비 80,000 50,000 30,000

시 비 0

기 타 0

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- 116 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 국지도 28호선(댓재) 기본계획용역 추진

2015 ◦ 제4차 국지도 5개년 계획(2016~2020) 수립 및 확정

2016 ◦ 도로확포장(터널) 공사 기본 및 실시설계용역 추진

2017 ◦ 도로 확포장공사 발주 및 착공

2018 ◦ 도로 확포장공사 추진

임기 이후 ◦ 도로 확포장공사 추진 및 공사 준공

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- 117 -

2-7. 근덕․노곡지구 생태문화 체험단지 개발

근덕⋅노곡지구 생태체험단지 조성

[ 관리번호 : 2 - 7 - 1 〕

추진부서 농업정책과(축산과) 담 당 자 홍덕희 전화번호 570-3373

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 임기내 착공 완료

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 1,750백만원 (도비 180, 시비 1,064, 자부담 506)

○ 사업내용

- 위 치 : 근덕, 노곡 일원

- 사업량 : 2개사업(친환경 웰빙딸기 단지, 체험장 부지매입)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(‘19 이후)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 사업선정 추진(15%)

사업선정 추진(40%)

사업선정 추진(70%)

사업선정 추진(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,750 0 0 220 510 510 510 0

국 비 0

도 비 180 60 60 60

시 비 1,064 164 300 300 300

기 타 506 56 150 150 150

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- 118 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 친환경 웰빙딸기 단지 조성 : 딸기 재배시설 등 ◦ 산채 체험장 부지매입 등

2016 ◦ 친환경 웰빙딸기 단지 조성 지속 추진

2017 ◦ 친환경 웰빙딸기 단지 조성 지속 추진

2018 ◦ 친환경 웰빙딸기 단지 조성 지속 추진

임기 이후 ◦ 사업 평가분석, 안정적 정착을 위한 사후관리 강화

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- 119 -

근덕·노곡지구 문화체험단지 조성

[ 관리번호 : 2 - 7 - 2 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 서성남 전화번호 570-3723

완료구분 임기내(○),임기후() 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 문화재 복원정비를 통한 역사문화체험 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 1,500백만원(국비 21, 도비 476, 시비 953, 자부담 50)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 근덕면 및 노곡면 일원

- 사업량 : 신흥사 청연암 및 연지 복원, 음나무 생육환경 개선, 토지보상 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2023까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치대설피해 복구(10%)

청연암 및 연지 복원(40%)

음나무 생육환경 개선(50%)

공양왕릉 토지보상(70%)

영은사 담장정비(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,500 0 119 892 30 200 259

국 비 21 21

도 비 476 48 320 4 104

시 비 953 71 522 5 200 155

기 타 50 50

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- 120 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 대설피해 복구(영은사, 신흥사)

2015 ◦ 신흥사 청연암 및 연지 복원, 공양왕릉 토지보상

2016 ◦ 음나무 생육환경 개선

2017 ◦ 공양왕릉 주변 토지보상

2018 ◦ 영은사 담장정비

임기 이후 ◦

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- 121 -

초당지구 농촌테마공원 조성

[ 관리번호 : 2 - 7 - 3 〕

추진부서 내수면개발사업소 담 당 자 김두남 전화번호 570-4451

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 초당지구 농촌테마공원 조성(18,800㎡)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 6,600백만원 (국비 3,300, 도비 660, 시비 2,640)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 근덕면 하맹방리 초당 저수지 주변

- 규 모 : 18,800㎡

- 사업량 : 저수지 주변 산책로, 주차장, 생태관광 기반시설, 친환경 에너지체험 및 편의·휴게시설 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치기본계획 수립(5%)

행정절차이행(10%)

공사 착공(40%)

공사 추진(70%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 6,600 0 0 0 2,000 3,000 1,600

국 비 3,300 1,000 1,500 800

도 비 660 200 300 160

시 비 2,640 800 1,200 640

기 타

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- 122 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 -

2014 ◦ 기본계획수립 용역 착수

2015

◦ 기본계획수립 용역 완료

◦ 부지 및 수면사용 협약(한국농어촌공사 강릉지사)

◦ 사전사업성검토 신청 및 결과통보(농식품부)

◦ 사전행정절차 이행(환경영향평가, 사전재행영향평가 등)

◦ 기본계획 검토·보완 및 최종승인(강원도)

◦ 예산요구(지특회계)

2016◦ 사업 시행계획수립 및 위탁계약 체결

◦ 실시설계 및 공사착공

2017 ◦ 공사 추진

2018 ◦ 공사 준공

임기 이후 ◦ 관리 및 운영

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- 123 -

2-8. 가곡지구 산촌생태관광마을 개발

풍곡 산촌 생태관광마을 육성

[ 관리번호 : 2 - 8 - 1 〕

추진부서 관광정책과 담 당 자 김희동 전화번호 570-3542

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속() 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 풍곡리 일대 생태관광마을 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2017년

○ 총사업비 : 4,000백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 가곡면 풍곡리 일대

- 사업량 : 트래킹코스 1식, 플라이낚시터 1개소, 서바이벌게임장 1개소,

풍곡초교 매입 및 체험캠핑장 1식

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 타당성용역(10%)

공사 착공(60%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 4,000 0 0 200 1,800 2,000 0

국 비 0

도 비 0

시 비 4,000 200 1,800 2,000

기 타 0

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- 124 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

2015◦ 기본계획 및 타당성검토용역 : 2015. 5월 ~ 7월

◦ 기본 및 실시설계용역 : 2015. 8월 ~ 2016. 2월

2016 ◦ 사업부지확보 및 공사 착공

2017 ◦ 공사준공

2018 ◦ 관리·운영

임기 이후 ◦ 관리·운영

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- 125 -

가곡 온천 개발사업

[ 관리번호 : 2 - 8 - 2 〕

추진부서 관광정책과 담 당 자 김신 전화번호 570-3542

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 가곡 온천 개발사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2017년

○ 총사업비 : 9,500백만원 (시비 6,600, 민자 2,900)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 가곡면 탕곡리 일원

- 사업량 : 온천장, 수변공원 등 13,600㎡

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치기반시설공사착공(10%)

기반시설공사준공(20%)

온천장 착공(60%)

온천장 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 9,500 661 1,191 2,374 2,374 2,900 0 0

국 비

도 비

시 비 6,600 661 1,191 2,374 2,374

기 타 2,900 2,900

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- 126 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 온천수확보, 온천발견신고수리, 사유지매입

2014◦ 가곡온천지구 기반시설공사 착공 : 2014. 3월~

◦ 온천장 기본 및 실시설계용역 착수 : 2014. 6월~

2015

◦ 가곡온천지구 기반시설공사 준공 : 2015. 6월

◦ 온천장 기본 및 실시설계용역 준공 : 2015. 6월

◦ 관련 인허가 추진

2016 ◦ 가곡온천장 및 부대시설 조성공사 착공

2017 ◦ 가곡온천장 및 부대시설 조성공사 준공

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 127 -

3. 신명나는 교육 문화 예술 구현

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- 129 -

3-1. 품격높은 교육문화 육성

시립 도서관 건립 및 작은도서관 보급

[ 관리번호 : 3 - 1 - 1 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 김숙자 전화번호 570-3224

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속() 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 시립도서관(1개소), 작은도서관(12개소)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

○ 총사업비 : 20,000백만원 (국비 14,000, 도비 3,000, 시비 3,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내 일원

- 대 상 : 시립도서관 1개소, 작은도서관 12개소

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2023까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 타당성용역(10%)

투용자 심사(25%)

공사 착공(50%)

공사 추진(75%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 20,000 140 0 20 5,000 5,000 5,000 4,840

국 비 14,000 70 3,500 3,500 3,500 3,430

도 비 3,000 750 750 750 750

시 비 3,000 70 20 750 750 750 660

기 타 0

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- 130 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 기본계획 수립 : 2015. 6월 ~12월

2016◦ 투자심사 의뢰 : 2016. 3월

◦ 실시설계 용역 : 2016. 7월

2017 ◦ 도서관 건립공사 착공 : 2017. 3월

2018

임기 이후 ◦ 도서관 건립공사 준공: 2019. 12월

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- 131 -

인재육성관 및 인재육성재단 설립

[ 관리번호 : 3 - 1 - 2 〕

추진부서 특화산업과 담 당 자 박재주 전화번호 570-4043

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 인재육성관 및 인재육성재단 설립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 8,500백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척소방서 이전부지

- 사업량 : 인재육성관 1동 건립 및 운영, 인재육성재단 설립

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 검토계획보고(5%)

타당성용역(10%)

육성재단설립(30%)

육성관 착공(60%)

육성관 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 8,500 0 0 20 2,480 3,000 3,000 0

국 비 0

도 비 0

시 비 8,500 20 2,480 3,000 3,000

기 타 0

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- 132 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 공약사항 검토계획 보고(2014.10월)

2015

◦ 인재육성재단 운영 선진사례 벤치마킹

◦ 인재육성에 대한 설문조사 및 타당성조사 용역(20백만원)

◦ 인재육성재단 조례 제정

2016 ◦ 인재육성재단 설립

2017 ◦ 인재육성관 건립 착공

2018 ◦ 인재육성관 건립 준공 및 인재육성관 운영

임기 이후 ◦ 인재육성관 운영

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- 133 -

100% 고교 친환경 무상급식 실현

[ 관리번호 : 3 - 1 - 3 〕

추진부서 특화산업과 담 당 자 박재주 전화번호 570-4043

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 고교 친환경 무상급식

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 6,444백만원 (국비 3,220, 도비 1,612, 시비 1,612)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내 - 사업량 : 관내 9개 고교 1,269명(기지원자 923명 제외) 친환경급식 학부모 모니터링단 운영 ※ 지원근거 : 삼척시 학교급식 지원조례 제4조

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 검토계획보고(5%)

조례제정(25%)

매칭비율확보(50%)

매칭비율확보(75%)

매칭비율확보(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 6,444 0 0 0 1,611 1,611 1,611 1,611

국 비 3,220 805 805 805 805

도 비 1,612 403 403 403 403

시 비 1,612 403 403 403 403

기 타 0

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- 134 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 공약사항 검토계획 보고(2014.10월)

2015 ◦ 학교급식지원조례(전부개정) 제정

2016 ◦ 국․도비 확보시 매칭비율에 의거 전면 시행

2017 ◦ 국․도비 확보시 매칭비율에 의거 전면 시행

2018 ◦ 국․도비 확보시 매칭비율에 의거 전면 시행

임기 이후 ◦ 국․도비 확보시 매칭비율에 의거 전면 시행

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- 135 -

고교 무상교육 전면실시

[ 관리번호 : 3 - 1 - 4 〕

추진부서 특화산업과 담 당 자 박재주 전화번호 570-4043

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 고교 무상교육

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 2,846백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내 고등학교 재학생

- 사업량 : 1,654명(전체 2,224명 중 감면대상 570명 제외)

신입생 입학금 및 분기별 납부 수업료

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 검토계획보고(5%)

법령개정건의(20%)

법령개정건의(60%)

법령개정건의(80%)

법령개정건의(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,846 0 0 0 711 711 712 712

국 비 0

도 비 0

시 비 2,846 711 711 712 712

기 타 0

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- 136 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 공약사항 검토계획 보고(2014.10월)

2015 ◦ 법령 개정시까지 보류 : 지방재정법 제17조(보조의 제한

2016

2017

2018

임기 이후 ◦

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- 137 -

특성화고에 관련학과 신설

[ 관리번호 : 3 - 1 - 5 〕

추진부서 특화산업과 담 당 자 박재주 전화번호 570-4043

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산( ),비예산(○)

□ 정책목표 : 특성화고내 신재생에너지 관련학과 신설로 지역인재육성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2014년

○ 총사업비 : -

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 삼척마이스터고(신재생에너지 관련학과 신설) ※ 자동화기계과, 전기전자제어과 기 운영

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기 운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 0 0 0 0 0 0 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 0

기 타 0

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- 138 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014

◦ 공약사항 검토계획 보고(2014.10월)

- 삼척마이스터고등학교 : 신재생에너지학과 기 운영

(※ 자동화기계과, 전기전자제어과 기 운영)

2015 ◦

2016 ◦

2017 ◦

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 139 -

특수학교 유치

[ 관리번호 : 3 - 1 - 6 〕

추진부서 특화산업과 담 당 자 박재주 전화번호 570-4043

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산( ),비예산(○)

□ 정책목표 : 특수학교 유치

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2014년

○ 총사업비 : -

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 19학급 130명(강원도 교육청 계획)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 검토결과보고(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 0 0 0 0 0 0 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 0

기 타 0

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- 140 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014◦ 2014년:공약사항 검토계획 보고(2014. 10월) - 동해특수학교(삼척, 동해 장애아동 대상) 설립승인 : 교육부장관 ☞ 강원도교육청 발표 : 2014년 9월(개교 2017.3월)

2015 ◦

2016 ◦

2017 ◦

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 141 -

강원대 도계캠퍼스 도계학생 특례 입학

[ 관리번호 : 3 - 1 - 7 〕

추진부서 자원개발과 담 당 자 임경덕 전화번호 570-4053

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산( ),비예산(○)

□ 정책목표 : 강원대 도계캠퍼스 도계학생 특례 입학

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

○ 총사업비 : -

○ 사업내용

- 강원대학교 도계캠퍼스에 광산지역 고교생 특례입학 전형 신설

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치주민의견

수렴(10%)

법령개정건의

법령개정건의

법령개정건의

법령개정건의

법령개정건의

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

국 비

도 비

시 비

기 타

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- 142 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

◦ 2014년 7월 : 도계지역 고등학교 의견수렴 :

◦ 2014년 7.14 /9.24 : 특례입학전형 건의 및 답변

※ 특별법 등에 근거법령 제정시 특례입학 추진 가능함

2015

◦『폐광지역 개발지원에 관한 특별법』을 『폐광지역 삶의

질 향상 및 개발지원에 관한 특별법』으로 확대 시행건의

◦ 고등교육법, 지방대학 및 지역균형 인재육성에 관한 법률,

도서.벽지 교육진흥법 등 법률과 시행령상 관련 규정 명시

토록 건의

※ 2015년 강원대학교 입학전형 반영(사회배려자 : 기타)

- 폐광지역 개발지원에 관한 특별법에 따른 폐광지역 진흥지구 고교 출신자

- 광부 자녀(10년 이상)

2016 ◦ 상기내용이 추진될 수 있도록 지속건의

2017 ◦ 상기내용이 추진될 수 있도록 지속건의

2018 ◦ 상기내용이 추진될 수 있도록 지속건의

임기 이후 ◦ 상기내용이 추진될 수 있도록 지속건의

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- 143 -

3-2. 생활문화예술 활성화

삼척문화예술재단 설립

[ 관리번호 : 3 - 2 - 1 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 최재규 전화번호 570-3225

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 문화예술재단 설립 1개소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 4,030백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 삼척문화예술재단 설립 1식

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 타당성 용역(20%)

투융자심사(30%)

재단설립인가신청(50%)

재단설립 운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 4,030 0 0 30 1,000 1,000 1,000 1,000

국 비 0

도 비 0

시 비 4,030 30 1,000 1,000 1,000 1,000

기 타 0

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- 144 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

2015◦ 타․시군문화예술재단 운영 실태조사 : 2015. 3월~4월

◦ 삼척시문화예술재단 타당성 용역시행 : 2015. 5월

2016◦ 지방재정투융자 심사의뢰 및 중기지방재정계획 반영

◦ 세부 운영계획 수립

2017 ◦ 재단설립 인가신청 및 재원확보

2018 ◦ 재단설립 운영 및 재원확보

임기 이후 ◦ 재단설립 운영 및 재원확보

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- 145 -

역사문화유적지 생태공원화

[ 관리번호 : 3 - 2 - 2 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 서성남 전화번호 570-3723

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속() 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 죽서루 주변 역사문화유적지 복원정비를 통한 생태공원화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2023년

○ 총사업비 : 10,000백만원(국비 6,912, 도비 1,531, 시비 1,557)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 성내동, 미로면 일원

- 사업량 : 발굴조사, 유적복원 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2023까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치종합정비기본계획 수립(10%)

정밀발굴조사(20%)

유적(객사)복원(30%)

유적(객사)복원(40%)

유적(동헌)복원(50%)

유적(읍성 등)복원(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 10,000 0 175 625 1,100 1,000 1,000 6,100

국 비 6,912 130 350 770 700 700 4262

도 비 1,531 22 125 165 150 150 919

시 비 1,557 23 150 165 150 150 919

기 타 0

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- 146 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014◦ 죽서루 주변 종합정비 기본계획수립

◦ 두타산 이승휴 유적 대설피해 복구

2015◦ 죽서루 정밀발굴조사, 사적 지정신청

◦ 천은사 석축 및 요사채 정비

2016◦ 죽서루 주변 유적 복원(객사)

◦ 천은사 통방아 보수 및 주변정비

2017 ◦ 죽서루 주변 유적 복원(객사)-계속

2018 ◦ 죽서루 주변 유적 복원(동헌)

임기 이후 ◦ 죽서루 주변 유적 정비(내아, 읍성 등)

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- 147 -

지역 생활문화예술 활성화

[ 관리번호 : 3 - 2 - 3 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 최재규 전화번호 570-3225

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 문화예술단체 활동지원 7개단체, 10회

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 600백만원 (도비 42, 시비 558)

○ 사업내용

- 대 상 : 삼척지역 문화예술 동아리 단체 지원

- 사업량 : 문화예술단체(7단체), 찾아가는 문화활동 지원사업(5개단체)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 문화활동지원(20%)

문화활동지원(40%)

문화활동지원(60%)

문화활동지원(80%)

문화활동지원(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 600 0 82 97 100 107 107 107

국 비 0

도 비 42 7 7 7 7 7 7

시 비 558 75 90 93 100 100 100

기 타 0

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- 148 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

◦ 찾아가는 문화활동 지원 : 5회

◦ 삼척예총 산하 문화예술단체 지원 : 7개 단체

◦ 대학로 거리축제 : 5회

2015

◦ 찾아가는 문화활동 지원 : 5회

◦ 삼척예총 산하 문화예술단체 지원 : 7개 단체

◦ 대학로 거리축제 : 5회

2016

◦ 찾아가는 문화활동 지원 : 5회

◦ 삼척예총 산하 문화예술단체 지원 : 7개 단체

◦ 대학로 거리축제 : 5회

2017

◦ 찾아가는 문화활동 지원 : 5회

◦ 삼척예총 산하 문화예술단체 지원 : 7개 단체

◦ 대학로 거리축제 : 5회

2018

◦ 찾아가는 문화활동 지원 : 5회

◦ 삼척예총 산하 문화예술단체 지원 : 7개 단체

◦ 대학로 거리축제 : 5회

임기 이후 ◦ 문화예술활동 단체 예산확보 및 지원

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- 149 -

작은영화관 건립

[ 관리번호 : 3 - 2 - 4 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 최숙자 전화번호 570-3224

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 작은영화관 건립 1동(2개관 200석)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2015년

○ 총사업비 : 2,200백만원 (국비 200, 도비 50, 시비 1,850, 기타 100)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 엑스포로 50

- 내 용 : 작은영화관 1동(2개관 200석), 휴식공간 1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 투융자심사(50%)

공사 착공및 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,200 0 250 1,950 0 0 0 0

국 비 200 200

도 비 50 50

시 비 1,850 1,850

기 타 100 100

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- 150 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 투융자 자체심사 완료: 2013. 7.26

2014◦ 건립부지 선정 : 2014. 12월

- 삼척시 엑스포로 50 동굴탐험관(리모델링)

2015◦ 실시설계 용역 : 2015. 3월 ~ 5월

◦ 공사착공 및 준공: 2015. 6월 ~ 12월

2016

2017

2018

임기 이후

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- 151 -

예술인촌 건립

[ 관리번호 : 3 - 2 - 5 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 최재규 전화번호 570-3225

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 예술인촌 건립 1식

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 20,000백만원 (국비 8,000, 도비 2,000, 시비 2,000, 민자 8,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 내 용 : 예술인촌 건립 1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치자료수집 및 부지용도검토

(5%)

타당성용역(10%)

투융자심사(60%)

민자유치공고 및 선정

(80%)

민간사업자사업완료(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 20,000 0 0 30 7,500 7,000 5,470 0

국 비 8,000 3,000 3,000 2,000

도 비 2,000 1,000 500 500

시 비 2,000 30 500 500 970

기 타 8,000 3,000 3,000 2,000

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- 152 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 예술인촌 건립 자료 및 부지 사용용도 검토

2015◦ 예술인촌 건립 사업계획 수립

◦ 예술인촌 건립에 대한 타당성 검토용역

2016◦ 지방재정 투융자 심사의뢰 및 중기지방재정반영

◦ 국․도비 예산확보

2017 ◦ 민자유치 사업자 공고 및 선정

2018 ◦ 민간사업자 사업완료

임기 이후 ◦

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- 153 -

삼척 민속예술축제

[ 관리번호 : 3 - 2 - 6 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 최재규 전화번호 570-3225

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 삼척민속예술축제

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2019년

○ 총사업비 : 1,000백만원 (시비)

○ 사업내용

- 대 상 : 살대세우기, 토염놀이, 메나리, 장작윷놀이, 삼대세우기, 유등띄우기, 오

금잠제, 축성놀이, 삼척 메나리, 조비농악, 철쭉놀이(수로부인굿) 등

- 내 용 : 정월대보름제 또는 시민의날 행사 병행 추진

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(10%)

민속예술발굴및 고증(시연)

(30%)

민속예술발굴및 고증(시연)

(60%)

민속예술발굴및 고증(시연)

(100%)

민속예술발굴및 고증(시연)

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,000 0 0 200 200 200 200 200

국 비 0

도 비 0

시 비 1,000 200 200 200 200 200

기 타 0

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- 154 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦

2015 ◦ 민속예술제 개최에 따른 기본계획 수립◦ 발굴 민속예술에 대한 고증절차 이행

2016◦ 발굴 민속예술에 대한 고증절차 이행◦ 민속예술제 개최에 따른 기본계획 수립◦ 삼척정월대보름제 병행 추진 : 매년 2~3월

2017◦ 발굴 민속예술에 대한 고증절차 이행◦ 민속예술제 개최에 따른 기본계획 수립◦ 삼척정월대보름제 병행 추진 : 매년 2~3월

2018◦ 발굴 민속예술에 대한 고증절차 이행◦ 민속예술제 개최에 따른 기본계획 수립◦ 삼척정월대보름제 병행 추진 : 매년 2~3월

임기 이후◦ 민속예술제 개최에 따른 기본계획 수립◦ 발굴 민속예술에 대한 고증절차 이행◦ 삼척정월대보름제 병행 추진 : 매년 2~3월

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- 155 -

3-3. 시민 건강도시 실현

삼척복합스포츠단지 조성

[ 관리번호 : 3 - 3 - 1 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 이경성 전화번호 570-3253

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 복합스포츠단지 조성 1식

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 40,400백만원 (국비 10,710 도비 4,998, 시비 24,692)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 교동 산208번지 일원

- 사업량 : 삼척복합스포츠단지 조성 1식(A=182,830㎡) (축구장 2면, 야구장 1면, 풋살장 3면, 실외테니스장 4면)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치복합스포츠단지 타당성조사용역

(5%)

지방재정투융자심사 및 토지보상

(20%)

공사실시설계 및 공사착공

(50%)

공사추진(80%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 40,400 0 0 2,600 8,800 14,500 14,500

국 비 10,710 2,100 4,300 4,310

도 비 4,998 1,500 1,800 1,698

시 비 24,692 2,600 5,200 8,400 8,492

기 타 0

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- 156 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 복합스포츠단지조성 기본계획용역실시

2014

◦ 삼척 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시

◦ 지장물현황조사 측량용역 완료

◦ 복합스포츠단지조성사업 타당성조사 용역완료

2015◦ 지방재정 투ㆍ융자 중앙심사의뢰(안전행정부) :2015.3월

◦ 토지보상 및 매입 완료 : 2015. 12월

2016 ◦ 복합스포츠단지조성 사업 공사착공

2017 ◦ 복합스포츠단지조성사업 공사진행

2018 ◦ 복합스포츠단지조성사업 공사진행 및 준공완료

임기 이후 ◦

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- 157 -

도계 국민체육센터 건립

[ 관리번호 : 3 - 3 - 2 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 이경성 전화번호 570-3253

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 국민체육센터 건립 1동

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 6,700백만원 (국비 3,200, 시비 3,500)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 도계읍 일원

- 사업량 : 다목적체육관 건립 (A=1,867㎡)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치재원확보방안검토(5%)

사업방안검토(30%)

타당성용역(40%)

공사착공(60%)

공사준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 6,700 0 0 0 30 150 6,520

국 비 3,200 3,200

도 비 0

시 비 3,500 30 150 3,320

기 타 0

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- 158 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 사업비 재원확보 방안검토

2015 ◦ 사업추진 방안검토

2016◦ 사업 타당성용역 실시

◦ 국민체육진흥기금 생활체육시설지원사업 신청

2017 ◦ 실시설계 및 공사착공

2018 ◦ 공사준공

임기 이후

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- 159 -

4. 복지사각지대 없는 사회안전망 구축

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- 161 -

4-1. 장애인 지원 확대

장애인 보조장구 수리비용 지원

[ 관리번호 : 4 - 1 - 1 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 진한호 전화번호 570-3327

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 장애인 보조장구 수리비용 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 34백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 장애인 보조장구 수리비용 지원

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 수리비지원(100%)

수리비지원(100%)

수리비지원(100%)

수리비지원(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 34 0 0 7 7 10 10

국 비 0

도 비 0

시 비 34 0 0 7 7 10 10

기 타 0

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- 162 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 장애인 보조장구 수리비 지원

2016 ◦ 장애인 보조장구 수리비 지원

2017 ◦ 장애인 보조장구 수리비 지원

2018 ◦ 장애인 보조장구 수리비 지원

임기 이후 ◦

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- 163 -

장애인 전용체육관 건립

[ 관리번호 : 4 - 1 - 2 〕

추진부서 문화공보실 담 당 자 이경성 전화번호 570-3253

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 장애인 전용 체육관 건립 1동

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 3,000백만원 (시비 3,000)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 사직동 일원

- 사업량 : 실내체육관 1동 (A=828㎡)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 공유재산심의(10%)

타당성검토(20%)

투융자심사(30%)

실시설계용역(40%)

공사착공및 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 3,000 0 0 0 0 500 2,500

국 비 0

도 비 0

시 비 3,000 500 2,500

기 타 0

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- 164 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014

◦ 의원 정례간단회 개최

◦ 공유재산 심의회 개최

◦ 의회 관리계획 의결

2015 ◦ 사업 타당성 검토

2016 ◦ 투융자 심사 및 중기지방재정계획 반영

2017 ◦ 감정평가 및 토지보상, 실시설계완료

2018 ◦ 공사착공 및 준공

임기 이후

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- 165 -

여성장애인 어울림센터 운영

[ 관리번호 : 4 - 1 - 3 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 임미선 전화번호 570-3342

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 센터 유치 및 운영(1식)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2016년

○ 총사업비 : 200백만원 (국비 80, 도비 2, 시비 118)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 중앙로 28(사직동), 삼척시장애인종합복지센터(내)

- 사업량 : 여성장애인 어울림센터 1식(종사자 3명-센터장 1, 상담사 2)

※ 여성장애인수 : 2,411명

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 계획수립(10%)

기존사업유사한 장애인민원봉사실에서통합운영

(100%)

센터운영(100%)

※ 기설치운영중인 장애인복지센터와 쉼터내 건물활용, 우리시 실정에 맞는 센터운영

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 200 0 0 100 100 0 0

국 비 80 0 80

도 비 2 0 2

시 비 118 100 18

기 타 0

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- 166 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 여성장애인 어울림센터 설치계획 수립

2015◦ 예산확보 관련부처 협의

◦ 여성장애인 어울림센터 설치 및 운영

2016 ◦ 여성장애인 어울림센터 운영

2017 ◦ 여성장애인 어울림센터 운영

2018 ◦ 여성장애인 어울림센터 운영

임기 이후

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- 167 -

장애인 바우처 콜택시 추가지원

[ 관리번호 : 4 - 1 - 4 〕

추진부서 교통행정과 담 당 자 전성현 전화번호 570-3936

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 콜택시 서비스 확대(1대→5대)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 1,070백만원 (국비 100, 도비 50, 시비 920)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 콜택시 추가구입(4대) [1대⇒5대]

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 차량2대 구입(60%)

차량 2대구입(100%)

차량5대 운영(100%)

차량5대 운영(100%)

차량5대 운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,070 50 140 280 200 200 200

국 비 100 20 40 40

도 비 50 10 20 20

시 비 920 20 80 220 200 200 200

기 타 0

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- 168 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 장애인 콜택시 1대 구입 및 운영

2014 ◦ 장애인 콜택시 2대 추가구입(총 3대 운영)

2015 ◦ 장애인 콜택시 2대 추가구입(총 5대) 및 운영

2016 ◦ 장애인 콜택시 5대 운영

2017 ◦ 장애인 콜택시 5대 운영

2018 ◦ 장애인 콜택시 5대 운영

임기 이후 ◦

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- 169 -

4-2. 어르신 행복마을 건설

어르신 전용 이천원 목욕탕 건립

[ 관리번호 : 4 - 2 - 1 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 심근종 전화번호 570-3316

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 목욕탕건립 또는 목욕입장료 감면

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

○ 총사업비 : 3,000백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내 - 사업량 : 목욕탕 건립 1식 ※ 건립대안 : 기존 목욕탕을 활용한 목욕료(입장료) 지원

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 실천계획 수립(5%)

타당성용역(45%)

공사 착공(60%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 3,000 0 0 30 1,570 1,400 0 0

국 비 0 0 0 0 0 0 0 0

도 비 0 0 0 0 0 0 0 0

시 비 3,000 0 0 30 1,570 1,400 0 0

기 타 0 0 0 0 0 0 0 0

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- 170 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 공약사항 실천계획 수립 : 2014. 7월

2015◦ 수요조사 및 타당성용역 : 2015년 상반기

◦ 세부사업추진 : 2015년 하반기

2016 ◦ 공사 착공

2017 ◦ 공사 준공

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 171 -

시립 치매 전문요양시설 건립

[ 관리번호 : 4 - 2 - 2 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 임상민 전화번호 570-3315

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 시립 치매 전문요양시설 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 8,000백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 사업성 검토 후 선정

- 사업량 : 치매전문요양병원 건립 1식

- 운영방법 : 위탁 운영

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 사업계획검토(5%)

타당성검토(20%)

주민의견수렴(60%)

조례제정 및 착공(80%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 8,000 0 0 50 1,000 3,950 3,000 0

국 비 0

도 비 0

시 비 8,000 50 1,000 3,950 3,000

기 타 0

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- 172 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 삼척시립 치매전문요약시설 건립 검토

2015 ◦ 사업성 및 예산상황 우선 검토

2016 ◦ 주민의견 수렴

2017◦ 치매전문요약기관 및 설치운영 조례제정 검토

◦ 시설설치 수요조사 및 타당성 용역 및 공사 착공

2018 ◦ 사업 추진 및 준공

임기 이후 ◦ 치매전문 요양기관 운영

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- 173 -

시니어클럽 활성화 및 노인일자리 창출

[ 관리번호 : 4 - 2 - 3 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 심근종 전화번호 570-3316

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 노인일자리 확대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 13,417백만원(국비 4,964, 도비 1,460, 시비 6,993)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 중앙시장2길 8(남양동)

- 사업량 : 노인일자리 1,200개 창출(913개⇒1,200개)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치일자리913개(76%)

일자리 1,000개(83%)

일자리1,050개(87%)

일자리1,100개(91%)

일자리1,200개(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비

연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 13,417 210 2,547 2,650 2,670 2,670 2,670 0

국 비 4,964 0 964 1,000 1,000 1,000 1,000 0

도 비 1,460 0 260 300 300 300 300 0

시 비 6,993 210 1,323 1,350 1,370 1,370 1,370 0

기 타 0 0 0 0 0 0 0 0

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- 174 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 2014년 노인일자리 증가에 따른 인력보강(5⇒6명)◦ 2014년 시설운영보조금 지급 및 관리 : 250백만원

2015 ◦ 시니어클럽 활성화를 위한 일자리발굴 (1,000개)◦ 노인사회활동지원사업 추진

2016◦ 시니어클럽 활성화를 위한 일자리발굴 (1,050개) ◦ 노인사회활동지원사업 추진

2017◦ 시니어클럽 활성화를 위한 일자리발굴 (1,100개) ◦ 노인사회활동지원사업 추진

2018 ◦ 시니어클럽 활성화를 위한 일자리발굴 (1,200개) ◦ 노인사회활동지원사업 추진

임기 이후 ◦ 시니어클럽 활성화를 위한 일자리발굴 ◦ 노인사회활동지원사업 추진

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- 175 -

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비

연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 4,600 0 0 0 200 2,400 2,000 0

국 비 0

도 비 0

시 비 4,600 200 2,400 2,000

기 타 0

도계 노인복지회관 건립

[ 관리번호 : 4 - 2 - 4 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 우미자 전화번호 570-3317

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 도계 노인복지회관 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 4,600백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 도계읍 관내

- 사업량 : 노인복지회관 건립 1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 실천계획수립(5%)

타당성용역(20%)

예산확보및 공사착공

(30%)

공사 진행(70%)

공사 준공(100%

□ 재원조달 및 투자계획

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- 176 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 공약사항 실천계획 수립(2014. 7월)

2015 ◦ 수요조사 및 타당성용역

2016 ◦ 예산확보 및 공사 착공

2017 ◦ 공사 진행

2018 ◦ 공사 준공

임기 이후 ◦

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- 177 -

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 3,600 0 0 200 1,800 1,600 0 0

국 비 0 0 0 0 0 0 0 0

도 비 0 0 0 0 0 0 0 0

시 비 3,600 0 0 200 1,800 1,600 0 0

기 타 0 0 0 0 0 0 0 0

고령자 임대주택 제공

[ 관리번호 : 4 - 2 - 5 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 심근종 전화번호 570-3316

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 고령자 임대주택 제공을 통한 노인복지 증진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

○ 총사업비 : 3,600백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 고령자 임대주택 1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 실천계획 수립(5%)

타당성용역(20%)

공사 착공(60%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

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- 178 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 공약사항 실천계획 수립(2014. 7월)

2015◦ 수요조사 및 타당성용역 : 2015년 상반기

◦ 실시설계용역 : 2015년 하반기

2016 ◦ 공사 착공

2017 ◦ 공사 준공 및 입주

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 179 -

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 12,000 0 0 50 5,000 5,000 1,950 0

국 비 0 0 0 0 0 0 0 0

도 비 0 0 0 0 0 0 0 0

시 비 12,000 0 0 50 5,000 5,000 1,950 0

기 타 0 0 0 0 0 0 0 0

노인행복마을 조성

[ 관리번호 : 4 - 2 - 6 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 심근종 전화번호 570-3316

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 노인행복마을 조성을 통한 노인복지 증진

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 12,000백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 노인행복마을 조성(1단지 5개동 50세대) 1식

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 실천계획 수립(5%)

타당성용역(10%)

공사 착공(40%)

공사 추진(70%)

공사 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

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- 180 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 공약사항 실천계획 수립(2014. 7월)

2015 ◦ 수요조사 및 타당성용역 : 2015년 상반기

2016 ◦ 공사 착공

2017 ◦ 공사 추진

2018 ◦ 공사 준공

임기 이후

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- 181 -

4-3. 여성과 아동이 행복한 도시

여성인력개발센터 유치 및 운영 지원

[ 관리번호 : 4 - 3 - 1 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 임미선 전화번호 570-3342

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 센터 유치 및 운영(1식)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2016년

○ 총사업비 : 483백만원 (국비 301, 도비 7, 시비 175)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시종합사회복지회관 5층(삼척시 원당로 2길 72-6)

- 사업량 : 여성인력개발센터 1식(종사자 9명-센터장1, 상담원3, 취업상담사5)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(60%)

지정신청서제출(100%)

센터유치 및 운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 483 0 0 100 383 0 0

국 비 301 0 301

도 비 7 0 7

시 비 175 100 75

기 타 0

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- 182 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 센터 설치계획 수립, 지정 수요조사서 제출

2015◦ 지정기준 시설환경 확보 및 지정신청서 제출

◦ 예산 확보 관련부처 협의

2016◦ 센터 조직정비 및 운영주체 지정

◦ 센터 프로그램 운영

2017

2018

임기 이후

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- 183 -

삼척의료원 소아과병동 신설 및 소아입원비 50%지원

[ 관리번호 : 4 - 3 - 2 〕

추진부서 보건정책과 담 당 자 장승삼 전화번호 570-4644

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 소아과병동 신설 및 소아입원비 50%지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2015년

○ 총사업비 : 390백만원 (국비 195, 도비 165)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척의료원 내

- 사업량 : 소아과병동 1식 및 소아입원비 50%지원

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(5%)

병동 신설(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 390 390

국 비 195 195

도 비 195 195

시 비

기 타

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- 184 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 기본계획 수립

2015 ◦ 삼척의료원내 소아과병동 신설

2016 ◦

2017 ◦

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 185 -

삼척의료원 산후조리원 개설·운영 지원

[ 관리번호 : 4 - 3 - 3 〕

추진부서 건강증진과 담 당 자 박혜경 전화번호 570-4631

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○)계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 삼척의료원내 산후조리원 신설

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 1,250백만원 (국비 325, 도비 325, 시비 600)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척의료원內 한방병동(별관) 3 ~ 4층(리모델링)

- 사업량 : 636㎡(3층 318㎡, 4층 318㎡)

- 시설규모 : 산모실 14실, 신생아실, 건강상담실, 급식시설 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 국비사업 선정(20%)

공사 착공 및 준공(100%)

운영비지원(100%)

운영비지원(100%)

운영비지원(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,250 0 0 650 200 200 200 0

국 비 325 325

도 비 325 325

시 비 600 200 200 200

기 타 0

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- 186 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 삼척의료원 기능보강 국고지원사업비 확보(12월) - 시설공사비 650백만원(국비325, 도비325)

2015◦ 시설공사(리모델링) 착공 (5월)◦ 시설공사(리모델링) 준공 (10월)◦ 삼척의료원 산후조리원 개설 (11월)

2016 ◦ 산후조리원 이용료감면, 운영비지원(연간 운영비30% )

2017 ◦ 산후조리원 이용료감면, 운영비지원(연간 운영비30% )

2018 ◦ 산후조리원 이용료감면, 운영비지원(연간 운영비30% )

임기 이후 ◦ 산후조리원 이용료감면, 운영비지원(연간 운영비30% )

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- 187 -

자녀 출산장려금 및 다자녀가정 지원 확대

[ 관리번호 : 4 - 3 - 4 〕

추진부서 건강증진과 담 당 자 박혜경 전화번호 570-4631

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 출산장려금 확대시행

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

○ 총사업비 : 930백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 출산장려금 확대(첫째아 50만원, 둘째아100만원, 셋째아 이상1,000만원)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 지원방안검토(10%)

기존지원 유지(100%)

기존지원 유지(100%)

기존지원 유지(100%)

기존지원 유지(100%)

기존지원 유지(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 930 0 155 155 155 155 155 155

국 비 0

도 비 0

시 비 930 155 155 155 155 155 155

기 타 0

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- 188 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 출산장려금 지원(년 1회) - 둘째아(50만원), 셋째아 이상(100만원)

2014 ◦ 출산장려금 확대(증액)지원방안 검토 (1차)

2015 ◦ 출산장려금 확대(증액)지원방안 검토 (2차)◦ 출산장려금 기존 지원방안 유지(계속) 시행

2016 ◦ 출산장려금 기존 지원방안 유지(계속) 시행

2017 ◦ 출산장려금 기존 지원방안 유지(계속) 시행

2018 ◦ 출산장려금 기존 지원방안 유지(계속) 시행

임기 이후 ◦ 출산장려금 기존 지원방안 유지(계속) 시행

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- 189 -

청소년․아동 상담복지센터 확대 운영

[ 관리번호 : 4 - 3 - 5 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 유재호 전화번호 570-4491

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 청소년 상담복지센터 운영(1동)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2016년

○ 총사업비 : 200백만원 (국비 42, 도비 8, 시비 150)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내 또는 삼척시청소년수련관 3층(증축)

- 사업량 : 상담복지센터 건립 1식(연면적 200㎡)

- 내 용 : 긴급구조, 상담, 치료 등 종합적 원스톱 서비스 제공

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 타당성조사(10%)

부지확정 및건립예산 확보(30%)

공사 착공및 준공(100%)

상담복지센터운영(100%)

상담복지센터운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 200 0 0 0 200 0 0

국 비 42 42

도 비 8 8

시 비 150 150

기 타

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- 190 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 상담복지센터 건립 타당성 조사

2015

◦ 적합부지 물색 및 확정

◦ 실시설계비 및 건립예산 확보

◦ 시설운영 국도비 예산신청

2016

◦ 실시설계 및 공사착공

◦ 시설물 운영방법(시직영 또는 민간위탁) 결정

◦ 공사준공 및 직원채용 운영

2017 ◦ 상담복지센터 운영

2018 ◦ 상담복지센터 운영

임기 이후 ◦

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- 191 -

청소년 방과후 활동지원 확대

[ 관리번호 : 4 - 3 - 6 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 최민호 전화번호 570-4492

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 특성화 및 자율체험 프로그램 확대 운영(80회→100회)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 1,568백만원 (국비 373, 시비 1,195)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시청소년수련관 내 방과후아카데미 척주교실

- 사업량 : 방과후 활동지원 1식(40명)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 프로그램운영(10%)

지원차량구입(20%)

참여프로그램확대(50%)

프로그램다양화 추진

(80%)

캠프활동확대(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,568 0 182 186 400 400 400

국 비 373 73 75 75 75 75

도 비 0

시 비 1,195 109 111 325 325 325

기 타

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- 192 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014 ◦ 방과후아카데미 프로그램 운영

2015 ◦ 방과후아카데미 외부활동 차량구입

2016 ◦ 방과후아카데미 참여프로그램 확대

2017 ◦ 참가자 욕구조사 및 프로그램 다양화

2018 ◦ 특성화 프로그램 및 캠프 활동 확대

임기 이후 ◦

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- 193 -

4-4. 소외없는 복지실현

민·관이 함께하는 지역사회복지협의체 운영

[ 관리번호 : 4 - 4 - 1 〕

추진부서 주민생활지원과 담 당 자 김명순 전화번호 570-3314

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 민관협의체 위원 확대 구성(87명→250명)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 659백만원 (도비 36, 시비 659)

○ 사업내용

- 위 치 : 남양길 11(남양동주민센터 2층) - 구성현황 : 대표협의체와 실무협의체 각 30명 이내 위원 구성, 실무분과 20개분과 210명이내 위원 구성(현재 재구성 중) ※ 조례제정 : 2005. 10. 25.(지역사회복지협의체 구성 : 2006. 2월)

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(30%)

위원확대위촉(100%)

협의체 운영(100%)

협의체 운영(100%)

협의체 운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연도별투자실적 및 계획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 695 60 130 115 130 130 130 0

국 비 0

도 비 36 6 6 6 6 6 6

시 비 659 54 124 109 124 124 124

기 타 0

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- 194 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 지역사회복지계획 및 연차별 시행계획 심의

2014◦ 민관의 민주적 의사소통으로 지역사회복지계획 수립

◦ 지역의 다양한 잠재적 자원 발굴 및 서비스 제공기관 간 연계협력

2015◦ 민관의 민주적 의사소통으로 지역사회복지계획 수립

◦ 지역의 다양한 잠재적 자원 발굴 및 서비스 제공기관 간 연계협력

2016◦ 민관의 민주적 의사소통으로 지역사회복지계획 수립

◦ 지역의 다양한 잠재적 자원 발굴 및 서비스 제공기관 간 연계협력

2017◦ 민관의 민주적 의사소통으로 지역사회복지계획 수립

◦ 지역의 다양한 잠재적 자원 발굴 및 서비스 제공기관 간 연계협력

2018◦ 민관의 민주적 의사소통으로 지역사회복지계획 수립

◦ 지역의 다양한 잠재적 자원 발굴 및 서비스 제공기관 간 연계협력

임기 이후◦ 민관의 민주적 의사소통으로 지역사회복지계획 수립

◦ 지역의 다양한 잠재적 자원 발굴 및 서비스 제공기관 간 연계협력

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- 195 -

찾아가는 공공복지

[ 관리번호 : 4 - 4 - 2 〕

추진부서 주민생활지원과 담 당 자 유연태 전화번호 570-3853

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 보건복지통합 사례관리연계망 신규 구축 1식

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 631백만원 (국비 248, 도비 52, 시비 331)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 전지역

- 사업량 : 통합사례관리사 3명 배치, 보건복지통합 사례관리연계망 구축

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치읍면동 민관복지협의체 및 복지통리장 구성

(60%)

보건복지통합 연계망 구축

(100%)

연계기관 확대(100%)

지원시스템확충(100%)

지원시스템운영활성화(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연도별투자실적 및 계획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 631 0 103 132 132 132 132

국 비 248 48 50 50 50 50

도 비 52 13 13 13 13

시 비 331 55 69 69 69 69

기 타 0

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- 196 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 통합사례관리사 3명 배치 통해 방문상담 추진

2014 ◦ 복지통리장 266명 및 읍면동 민관복지협의체 133명 구성

2015

◦ 복지통리장 및 읍면동 민관복지협의체 운영 활성화

◦ 보건복지통합 사례관리연계망 구축 및 전담관리자 배치

(강원희망e빛, 2015년 하반기)

2016◦ 보건복지통합 사례관리연계망 활용기관 확대

◦ 민․관 서비스 연계기관 확대

2017◦ 보건복지통합 사례관리연계망 안정화

◦ 공공복지에서 소외된 대상자에 대한 민간지원 추진

2018◦ 보건복지통합 사례관리연계망 운영 활성화

◦ 사각지대 발굴대상자에 대한 사례관리 지속 추진

임기 이후 ◦ 사각지대 발굴 대상자에 대한 사례관리 지속 추진

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- 197 -

찾아가는 의료이동상담실 운영

[ 관리번호 : 4 - 4 - 3 〕

추진부서 보건정책과 담 당 자 장승삼 전화번호 570-4644

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 의료이동상담실 운영

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 26백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 의료이동상담팀 운영

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(50%)

상담팀운영(100%)

상담팀운영(100%)

상담팀운영(100%)

상담팀운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 26 6 6 7 7

국 비 0

도 비 0

시 비 26 6 6 7 7

기 타 0

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- 198 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 기본계획 수립

2015 ◦ 의료이동상담팀 구성 및 운영

2016 ◦ 의료이동상담팀 운영

2017 ◦ 의료이동상담팀 운영

2018 ◦ 의료이동상담팀 운영

임기 이후 ◦

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- 199 -

지역응급의료센터 강화

[ 관리번호 : 4 - 4 - 4 〕

추진부서 보건정책과 담 당 자 이현훈 전화번호 570-4647

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 지역응급의료센터 장비․인력 보강

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 213백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 오십천로 418(삼척의료원 지역응급의료센타)

- 응급의료장비 보강(특수구급차량 1대, 이동식 심장제세동기 3대)

- 응급의료전담인력보강지원(응급의학과 전문의 1명, 응급구조사 1명)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치사업비 및 인력지원 건의

사업비 및 인력지원 건의

기본장비확보 구급차 확보 인력보강

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비

연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 213 0 0 93 30 30 30 30

국 비 0

도 비 0

시 비 213 93 30 30 30 30

기 타 0

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- 200 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

2014◦ 지역응급의료센터 기능보강을 위한 사업비

지원 및 인력지원 건의 : 강원도(식품의약과)

2015◦ 지역응급의료센터 기능보강을 위한 사업비

지원 및 인력지원 건의(전문의 1명)건의 : 강원도(식품의약과)

2016◦ 인력 및 장비지원 건의(강원도)

◦ 기본장비(이동식 심장제세동기 3대) 확보

2017◦ 인력 및 장비지원건의(강원도)

◦ 특수구급차(1대)확보

2018◦ 인력 및 장비지원 건의(강원도)

◦ 인력보강(응급의학과 전문의 1명,응급구조사 1명)

임기 이후 ◦ 지역응급의료센터 운영

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- 201 -

다문화가족 지원확대

[ 관리번호 : 4 - 4 - 5 〕

추진부서 사회복지과 담 당 자 박전미 전화번호 570-3852

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 다문화가족 지원 확대를 통한 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 974백만원 (국비 99, 도비 7, 시비 868)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 다문화가정 255가정

- 주요프로그램 : 다문화가족지원센터 운영, 다문화가정친정나들이 지원 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 프로그램 운영(10%)

참여대상확대(100%)

지원확대운영(100%)

지원확대운영(100%)

지원확대운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 974 0 230 384 90 90 90 0

국 비 99 38 61

도 비 7 3 4

시 비 868 279 319 90 90 90

기 타 0

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- 202 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 다문화가정친정나들이지원

2014

◦ 다문화가족지원센터운영 : 3개영역 29개사업 643회기◦ 미혼자국제결혼비용지원 : 5명/25백만원◦ 다문화가족 이웃사촌 결연사업 : 멘토멘티결연사업 2회기, 160명 참석◦ 다문화가정친정나들이지원 : 27가정 75백만원

2015

◦ 다문화가족지원센터운영 : 6개영역, 21개사업 추진◦ 미혼자국제결혼비용지원 : 6명/30백만원◦ 다문화가족 이웃사촌 결연사업추진 : 멘토멘티결연사업, 다문화자조모임, 봉사단 운영◦ 다문화가정친정나들이지원 : 30가정 90백만원

2016 ◦ 다문화가정친정나들이지원 : 30가정 90백만원

2017 ◦ 다문화가정친정나들이지원 : 30가정 90백만원

2018 ◦ 다문화가정친정나들이지원 : 30가정 90백만원

임기 이후 ◦ 다문화가정친정나들이지원 : 30가정 90백만원

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- 203 -

5. 소득향상을 위한 친환경 농어촌 육성

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- 205 -

5-1. 살맛나는 행복한 농촌

삼척시 귀농·귀촌지원센터 설립

[ 관리번호 : 5 - 1 - 1 〕

추진부서 교육연구과 담 당 자 홍웅기 전화번호 570-4585

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 귀농․귀촌 교육 프로그램 운영(200명/년→1,000명)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

○ 총사업비 : 1,140백만원(국비 167, 시비 973)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척유기농수산연구교육관(원덕읍 산양서원2길 46)

- 사업량 : 귀농․귀촌지원센터 설립 운영〈교육 1,000명(200명/년)〉

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2019까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치귀농귀촌

프로그램운영(20%)

귀농귀촌프로그램운영

(40%)

귀농귀촌프로그램운영

(60%)

귀농귀촌프로그램운영

(80%)

귀농귀촌프로그램운영

(100%)

지원센터운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,140 40 38 200 275 275 277 35

국 비 167 20 19 37 25 25 26 15

도 비 0

시 비 973 20 19 163 250 250 251 20

기 타 0

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- 206 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 전문교육 및 컨설팅 10회 300명

2014 ◦ 귀농귀촌 교육 200명, 귀농귀촌현장실습 3개소

2015 ◦ 귀농귀촌 교육 200명, 귀농귀촌현장실습 6개소

2016 ◦ 귀농귀촌 교육 200명, 귀농귀촌현장실습 6개소

2017 ◦ 귀농귀촌 교육 200명, 귀농귀촌현장실습 6개소

2018 ◦ 귀농귀촌 교육 200명, 귀농귀촌현장실습 6개소

임기 이후 ◦ 귀농귀촌 교육 100명, 귀농귀촌현장실습 1개소

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- 207 -

벽지노선 행복도우미 천원 택시

[ 관리번호 : 5 - 1 - 2 〕

추진부서 교통행정과 담 당 자 박용익 전화번호 570-3937

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 벽지노선 행복도우미 천원택시 운영

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 350백만원 (도비 175, 시비 175)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 도계읍 신리

- 대 상 : 68가구 127명(추가 수요 발생시 확대방안 검토)

- 운행구간 : 도계읍 신리 ↔ 도계 시내

- 운영방법 : 격일운행(장날포함),1일 4대 왕복기준

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치대상지 선정

운영(50%)

희망택시 운영(100%)

희망택시 운영(100%)

희망택시 운영(100%)

희망택시 운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 350 0 0 50 100 100 100

국 비 0

도 비 175 25 50 50 50

시 비 175 25 50 50 50

기 타 0

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- 208 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 대상지 선정

2015 ◦ 도계읍 신리 희망택시 운영

2016 ◦ 도계읍 신리 희망택시 운영(대상지역 확대)

2017 ◦ 도계읍 신리 희망택시 운영(대상지역 확대)

2018 ◦ 도계읍 신리 희망택시 운영(대상지역 확대)

임기 이후 ◦ 추진성과에 따라 확대시행

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- 209 -

5-2. 6차산업 집중육성

삼척왕마늘 집중육성

[ 관리번호 : 5 - 2 - 1 〕

추진부서 농촌지원과 담 당 자 이철재 전화번호 570-4235

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 재배면적 확대조성(100ha 내외)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009년 ∼ 2016년

○ 총사업비 : 1,523백만원 (국비 490, 도비 30, 시비 1,003)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 마늘주산지역 (원덕,근덕,미로,가곡)

- 사업량 : 재배면적 100ha내외

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 면적확대․생력화(40%)

면적확대․생력화 (60%)

면적확대가공시험연구

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,523 740 113 270 400

국 비 490 340 50 100

도 비 30 30

시 비 1,003 370 63 170 400

기 타 0

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- 210 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진◦ 종구단지(3ha), 저장․건가시설(60동)

◦ 지리적표시․단체표장(’09∼’10년), 포장디자인(2종 25천매)

2014 ◦ 우량종구․주아 공급 5ha용, 생력화(관수)시설 46식

2015◦ 재배면적확대, 조직배양 종구·주아공급 3ha용

◦ 저장·건가시설 8동, 조직배양 순화시설 설치 57㎡

2016

◦ 재배면적 확대, 조직배양 종구·주아공급 3ha용

◦ 저장·건가시설 5동, 생력기계화 보급

◦ 기능성 마늘 ․ 가공 시험연구 : 2종 내외(분말, 음료 등)

2017 ◦ 삼척왕마늘 품질향상 명품화 사업 지속추진

2018 ◦ 삼척왕마늘 품질향상 명품화 사업 지속추진

임기 이후 ◦ 삼척왕마늘 품질향상 명품화 사업 지속추진

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- 211 -

장뇌 특화단지 육성

[ 관리번호 : 5 - 2 - 2〕

추진부서 농업정책과 담 당 자 권대한 전화번호 570-3372

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 장뇌 특화단지 육성으로 소득증대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 6,000백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 노곡, 신기, 미로 일원

- 사업량 : 관내 장뇌 재배농업인

- 삼척장뇌 유통ㆍ홍보, 명품 브랜드화, 장뇌 홍보체험관 활성화

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 연구회운영(5%)

활성화용역(10%)

브랜드화(30%)

브랜드화(50%)

브랜드화(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 6,000 0 0 50 1,950 2,000 2,000 0

국 비 0 -

도 비 0 -

시 비 6,000 - 50 1,950 2,000 2,000 0

기 타 0 -

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- 212 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진

◦ 산지활용 장뇌 특화단지 조성(24.5ha), 홍보체험관(227㎡),

◦ 포장디자인 개발(3종 3.5천개), 지리적표시제단체표장(2010)

◦ 도지사 품질인증『물방울마크』획득,

◦ 서울 지하철 대형스크린 동영상 홍보(2010년 7~10월)

2014 ◦ 삼척장뇌 연구회 운영

2015 ◦ 삼척장뇌 활성화 용역 추진(농업정책과)

2016 ◦ 상기 용역 추진결과에 따른 세부사업 추진(브랜드화)

2017 ◦ 상기 용역 추진결과에 따른 세부사업 추진(브랜드화)

2018 ◦ 상기 용역 추진결과에 따른 세부사업 추진(브랜드화)

임기 이후 ◦

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- 213 -

고랭지채소 대체 신소득작목 육성

[ 관리번호 : 5 - 2 - 3 〕

추진부서 농촌지원과 담 당 자 이철재 전화번호 570-4235

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 고랭지배추 대체작목 육성 (350ha내외)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2010년 ∼ 2017년

○ 총사업비 : 2,465백만원 (국비 930, 도비 115, 시비 1,420)

○ 사업내용

- 위 치 : 하장면 일대

- 사업량 : 350ha내외

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 대체작목 발굴(10%)

특화단지 조성 (30%)

특화단지조성소득작목시험

(70%)

유통․판로구축(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,465 900 420 340 355 450

국 비 930 400 250 80 100 100

도 비 115 50 15 50

시 비 1,420 450 170 245 255 300

기 타 0

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- 214 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 대체작목 발굴 및 육성사업 추진 : 265ha

2014◦ 고랭지 신소득작목 생산 실증 외 3개사업 : 7ha

◦ 고랭지배추 병해충예찰·방제추진(20ha)

2015◦ 고랭지배추 대체작목 특화단지 : 1∼2개 단지

◦ 고랭지배추 병해충예찰·방제(10ha)

2016

◦ 고랭지배추 대체작목 특화단지 : 1∼2개 단지

◦ 고랭지배추 병해충예찰·방제

◦ 새소득작목시험(3작목)

2017

◦ 특화단지 조성, 단지별 공동선별·출하장 및 판로망 구축

◦ 고랭지배추 병해충예찰·방제

◦ 새소득작목시험(3작목)

2018 ◦ 고랭지배추 대체작목 지속적 발굴 및 확대보급 추진

임기 이후 ◦ 고랭지배추 대체작목 지속적 발굴 및 확대보급 추진

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- 215 -

농협을 통한 농산물 유통시스템 구축

[ 관리번호 : 5 - 2 - 4 〕

추진부서 농업정책과 담 당 자 권대한 전화번호 570-3372

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 임기내 착공 완료

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 1,223백만원 (도비 278, 시비 433, 자부담 512)

○ 사업내용

- 위 치 : 관내 농협

- 사업량 : 로컬푸드센터 건립, 유통활성화 사업, 가격안정 자조금 조성

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 기본계획수립(60%)

로컬푸드센터건립(70%)

로컬푸드농가교육(기초)

(80%)

로컬푸드농가교육(심화)

(90%)

로컬푸드생산기반조성

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,223 0 0 723 200 200 100 0

국 비 0

도 비 278 218 20 20 20

시 비 433 243 80 80 30

기 타 512 262 100 100 50

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- 216 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 로컬푸드센터 건립 기본계획 수립

2015◦ 로컬푸드 센터 건립 : 건물 신축, 인테리어, 기자재

◦ 채소류 가격안정 자조금 조성 : 산지매입(폐기)

◦ 우수농산물 유통활성화 지원 : 포장재 등

2016◦ 로컬푸드 운영 생산기반 조성 : 비닐하우스, 저장시설 등

◦ 로컬푸드 참여농가 교육 : 기초(로컬푸드의 이해, 인∙허가, 안전성관리)

◦ 채소류 가격안정 자조금 조성 : 산지매입(폐기)

2017◦ 로컬푸드 운영 생산기반 조성 : 신선농산물 공급기반 등

◦ 로컬푸드 참여농가 교육 : 심화(안전성 관리, 품질고급화)

◦ 채소류 가격안정 자조금 조성 : 산지매입(폐기)

2018◦ 로컬푸드 운영 생산기반 조성 : 산지농산물 공급기반 등

◦ 로컬푸드 운영 생산기반 조성 : 신선농산물 공급, 품질고급화 등

◦ 채소류 가격안정 자조금 조성 : 산지매입(폐기)

임기 이후 ◦ 농산물 유통구조 개선, 농가소득 안정화, 사후관리 강화

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- 217 -

5-3. 활기찬 바다마을 조성

삼척수산물 브랜드화 사업

[ 관리번호 : 5 - 3 - 1 〕

추진부서 내수면개발사업소 담 당 자 김두남 전화번호 570-4451

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 수산물 브랜드화 추진(민물김 서식지 복원)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 300백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 근덕면 하맹방 3리 소한천 계곡

- 사업량 : 민물김 포자배양 기술확립 및 서식지 대량복원

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 배양동 건립(10%)

기술확립(20%)

이식실험(40%)

번식유도(60%)

서식지 복원(80%)

브랜드 사업화(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 300 130 0 10 20 20 20 100

국 비 0

도 비 0

시 비 300 130 10 20 20 20 100

기 타

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- 218 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진◦ 민물김 양식기술 및 산업화를 위한 연구용역

◦ 민물김 배양동 건립

2014 ◦ 인공포자 배양 시험연구

2015◦ 인공포자 배양 시험연구 지속추진

◦ 인공포자 배양 및 엽체 부착 기술확립

2016◦ 인공포자 배양 및 엽체 부착

◦ 민물김 서식지(소한천) 이식 실험

2017 ◦ 민물김 서식지 이식 및 개체수 번식 유도

2018 ◦ 민물김 서식지 복원 및 환경관리

임기 이후◦ 민물김 서식지 생태환경 보전 및 관리

◦ 민물김 개체수 증가시 주민중심의 채취 및 브랜드화 추진

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- 219 -

체험․체류관광어항 개발

[ 관리번호 : 5 - 3 - 2 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 이호연 전화번호 570-3415

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 체험 및 기반시설 확충을 통한 복합어항 육성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 1989년 ~ 2019년

○ 총사업비 : 60,437백만원(도비 20,459, 시비 39,978)

○ 사업내용

- 위 치 : 8개소(광진·후진·대진·용화·갈남·노곡·비화·월천항)

- 사업량 : 방파제시설 및 체험시설

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2019까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 방파제공사(5%)

방파제공사(10%)

체험시설확충(20%)

체험시설확충(50%)

체험시설확충(70%)

체험시설확충(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 60,437 33,547 900 700 3,000 4,000 4,000 14,290

국 비

도 비 20,459 20,459

시 비 39,978 13,088 900 700 3,000 4,000 4,000 14,290

기 타

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- 220 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 33,547백만원, 개발 2,729M(총계획 4,128M의 66%)

2014 ◦ 후진항 방파제 공사 L=32M

2015 ◦ 후진항 방파제 10M, 700백만원

2016 ◦ 후진항 방파제, 3,000백만원

2017 ◦ 방파제시설, 4,000백만원

2018 ◦ 방파제시설, 4,000백만원

임기 이후 ◦ 방파제, 방사제 등 시설 14,290백만원

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- 221 -

장호권역 어촌체험마을 특성화 개발

[ 관리번호 : 5 - 3 - 3 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 최계순 전화번호 570-3411

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 어촌체험마을 특성화를 통한 관광소득 증대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2002년 ~ 2019년

○ 총사업비 : 11,911백만원(국비 3,144, 도비 2,792, 시비 5,955, 자부담 20)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 근덕면 용화·장호리, 원덕읍 갈남리

- 사업량 : 어촌체험마을 정비 및 특성화 개발

- 내 용 : 방파제 친수공간, 해안산책로 조성, 주차장 확충 등

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2019까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치장호리 정비

(5%)

기반시설 확충

(10%)

주차장 조성

(30%)

친수시설확충

(60%)

친수시설확충

(90%)

사업완료

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 11,911 6,496 100 615 2,000 1,000 1,000 700

국 비 3,144 679 115 1,000 500 500 350

도 비 2,792 2,063 24 300 150 150 105

시 비 5,955 3,754 100 456 700 350 350 245

기 타 20 20

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- 222 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진◦‘02~’13년 4개사업, 6,496백만원(국679,도2,063,시3,754)

- 장호리 보도교·해안산책로·화장실·암벽시설 등

2014◦ 2개사업, 100백만원(시비)

- 체험장비지원, 페스티벌 지원

2015◦ 어촌체험마을특성화계획수립용역 1식

◦ 관광객 체험객대기장 등 소규모정비

2016 ◦ 주차장 및 특산물 판매장시설

2017 ◦ 부대·친수시설 확충

2018 ◦ 부대·친수시설 확충

임기 이후 ◦ 특성화 개발사업 마무리

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- 223 -

임원 관광수산시장 및 회센터 지원

[ 관리번호 : 5 - 3 - 4 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 김학기 전화번호 570-3413

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 어촌지역 수산시장 관광 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

○ 총사업비 : 4,000백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 원덕읍 임원항 일원

- 대 상 : 임원항 회센터 조성 1식

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 20 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 안전진단용역

실시설계용역

및 공사착공

(30%)

공사 준공

(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 4,000 0 0 0 2,000 2,000 0 0

국 비 0

도 비 0

시 비 4,000 2,000 2,000

기 타 0

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- 224 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦

2015 ◦ 건물 안전진단 용역

2016 ◦ 기본 및 실시설계 용역, 공사 착공

2017 ◦ 공사 준공

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 225 -

초곡 촛대바위 주변 경관길 조성

[ 관리번호 : 5 - 3 - 5 〕

추진부서 해양수산과 담 당 자 송정민 전화번호 570-3419

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 해양특화 관광지 조성을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 9,815백만원(국비 4,000, 도비 1,500, 시비 4,315)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 근덕면 초곡리 산1번지 일원

- 사 업 량 : 해안녹색경관길 1식(L=640m)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

(2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치데크기둥

공사(20%)

옹벽 92m, 해안데크 86m

(30%)

해안데크 300m

(50%)

터널, 현수교 시설물 공사

(80%)

조경시설

(100%)-

□ 재원조달 및 투자계획(단위 : 백만원)

구 분 총사업비

연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 9,815 1,815 1,000 2,000 2,000 3,000

국 비 4,000 1,000 1,000 2,000

도 비 1,500 600 300 300 300

시 비 4,315 1,215 1,000 700 700 700

기 타 0

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- 226 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진◦ 기본 및 실시설계 용역 1식

◦ 공사 착공 : 2013. 12월

2014 ◦ 1차분 공사 : 데크 기둥(마이크로 파일) 90개

2015◦ 2차분 공사 : 데크 기둥(마이크로 파일) 20개

◦ 3차분 공사 : 파제형 옹벽 92m

2016 ◦ 해안데크 400m

2017 ◦ 터널, 출렁다리 등 인공구조물

2018 ◦ 조경 시설 및 해양테마마을 조성

임기 이후 ◦ 공사 준공

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- 227 -

작진마을 이주단지 조성사업 지원

[ 관리번호 : 5 - 3 - 6 〕

추진부서 에너지산업과 담 당 자 변지완 전화번호 570-4017

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(),비예산(○)

□ 정책목표 : 이주단지조성 지원으로 이주민 편의도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2015년

○ 총사업비 : 6,790백만원(국비 2,000, 민자 4,790)

○ 사업내용

- 위 치 : 원덕읍 옥원리 355-1번지(망월산)

- 사업량 : 단독택지 15,713㎡(가구당 198평), 마을회관 308㎡, 주차장 307㎡

- 대 상 : 24가구 (작진리 19가구, 호산4리 5가구)

- 사업시행자 : 한국남부발전(주)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 이주단지 착공(30%)

이주단지 준공(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 6,790 34 6,756

국 비 2,000 2,000

도 비

시 비

기 타 4,790 34 4,756

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- 228 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦ 대지조성사업 계획승인 (2013.11.12)

2014

◦ 대지조성사업 착공 (2014.3.12)

◦ 공사중지 (2014.3.17) : 옥원2리 주민 민원제기

◦ 소나무 굴취완료(2014. 12. 15.)

◦ 공사용 임시우회도로 인허가신청(2014. 12. 24.)

2015

◦ 공사용 임시우회도로 인허가 승인(2015. 1. 16.)

◦ 택지조성 연접 민원해결

◦ 이주단지조성공사 준공 및 건축허가

◦ 이주단지 진입도로 개설

2016 ◦

2017 ◦

2018 ◦

임기 이후 ◦

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- 229 -

6. 투명한 행정, 안전한 도시 실현

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- 231 -

6-1. 투명한 행정, 안전한 도시 실현

주민참여 100인 위원회 구성‧운영

[ 관리번호 : 6 - 1 - 1 〕

추진부서 기획감사실 담 당 자 김동일 전화번호 570-3715

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 주민참여 100인 위원회 조례제정

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 40백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 위원위촉 100인(임기 2년)

- 주요기능 : 주요시정 정책수립 및 방향에 대한 의견수렴 및 자문 등

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 조례 제정(100%)

위원회 운영(100%)

위원회 운영(100%)

위원회 운영(100%)

위원회 운영(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 40 0 0 10 10 10 10 0

국 비 0

도 비 0

시 비 40 10 10 10 10

기 타 0

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- 232 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 위원 모집‧선발(1기), 조례제정, 창립총회 개최 완료

2015 ◦ 위원회 정기회의 및 수시회의 개최, 인터넷 카페 운영

2016 ◦ 위원회 정기회의 및 수시회의 개최, 인터넷 카페 운영◦ 위원 모집‧선발(2기)

2017 ◦ 위원회 정기회의 및 수시회의 개최, 인터넷 카페 운영

2018 ◦ 위원회 정기회의 및 수시회의 개최, 인터넷 카페 운영◦ 위원 모집‧선발(3기)

임기 이후 ◦ 위원회 정기회의 및 수시회의 개최, 인터넷 카페 운영

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시민소통 정책제안 공모

[ 관리번호 : 6 - 1 - 2 〕

추진부서 기획감사실 담 당 자 조옥선 전화번호 570-3214

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 제안공모제 운영

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 81백만원(시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 시민정책 제안공모제 운영

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 제안공모(50%)

제안공모(100%)

제안공모(100%)

제안공모(100%)

제안공모(100%)

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 81 0 1 20 20 20 20 0

국 비 0

도 비 0

시 비 81 1 20 20 20 20

기 타 0

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- 234 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014◦ 시민제안 접수 : 총25건, - 1차 심의 : 3건, 2차 심의 : 3건, 3차 최종 : 2건 - 최종 채택 제안자 시상금 지급 : 600천원(2명)

2015 ◦ 시민제안 공모 및 접수, 연말 최종 심사 채택, 시정반영

2016 ◦ 시민제안 공모 및 접수, 연말 최종 심사 채택, 시정반영

2017 ◦ 시민제안 공모 및 접수, 연말 최종 심사 채택, 시정반영

2018 ◦ 시민제안 공모 및 접수, 연말 최종 심사 채택, 시정반영

임기 이후 ◦

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- 235 -

삼척시 사회적경제지원센터 건립

[ 관리번호 : 6 - 1 - 3 〕

추진부서 지역경제과 담 당 자 진영미 전화번호 570-3364

완료구분 임기내( ),임기후(○) 추진구분 신규(○),계속( ) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 사회적경제지원센터 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2020년

○ 총사업비 : 2,030백만원 (시비 2,030 )

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 사회적경제지원센터 건립 및 조례제정 1식

사회적경제기업 100개 창업(500개 일자리 창출)

□ 연도별 실천목표

(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 2020까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치 조례제정

□ 재원조달 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 총사업비연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 2,030 0 0 0 0 0 0 2,030

국 비 0

도 비 0

시 비 2,030 2,030

기 타 0

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- 236 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

기추진 ◦

2014 ◦ 사회적기업제품 우선구매 촉진계획수립 -사회적기업제품 우선구매 협조 :8회

2015◦ 사회적기업제품 우선구매 촉진계획수립(2015.1. 6 ) -사회적기업제품 우선구매 협조 : 1회

2016 ◦ 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 제정

2017

2018

임기 이후 ◦ 삼척시 사회적경제지원센터 건립

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- 237 -

확실한 재난안전 대응시스템 구축

[ 관리번호 : 6 - 1 - 4 〕

추진부서 안전총괄과 담 당 자 김형년 전화번호 570-3881

완료구분 임기내(○),임기후( ) 추진구분 신규( ),계속(○) 예산구분 예산(○),비예산( )

□ 정책목표 : 민간참여확대를 통한 재난안전관리 전문성 제고 및 재난

재해 시설·장비 현대화를 통한 재난대응역량 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ∼ 2018년

○ 총사업비 : 1,556백만원 (시비)

○ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 관내

- 사업량 : 재난대비 S/W·H/W 재정비를 통한 확실한 재난안전 대응시스템 구축

(S/W) 민·관 합동 삼척시 재난안전추진단 운영, 실천가능 안전매뉴얼 개발 등

(H/W) 각종 재난재해 시설장비 현대화

□ 연도별 실천목표(표기: 진행율 %)

구분임 기 내 임기이후

( 까지)2014 2015 2016 2017 2018

목표치매뉴얼 정비

(10 %)

민관합동 추진단 정비

(25%)

시설장비현대화(50%)

시설장비현대화(75%)

시설장비현대화(100%)

□ 재원조달 및 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 총사업비

연 도 별 투 자 실 적 및 계 획

기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 임기이후

계 1,556 396 560 300 300

국 비 0

도 비 0

시 비 1,556 396 560 300 300

기 타 0

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- 238 -

□ 연도별 추진계획

연도별 추 진 내 용

2014◦(S/W) 안전매뉴얼 1차 정비 : 2014. 8월

◦(H/W) 지진가속도 계측기 설치사업 추진 중

2015

◦(S/W) 민관합동 삼척시 재난안전추진단 정비

-안전관리자문단 위원정비(분야별 민간전문가 확대편성)

-재난대응 훈련의 민간참여 유도 : 지역자율방재단 등

-민간재난 전문가(지역자율방재단) 양성지원

(방재교육 이수, 기술경연대회 개최 지원 등)

-안전관리(실무)위원회 정비

◦(S/W) 재대본 조례개정 및 재난대비 교육훈련 체계 강화

◦(S/W) 안전점검 실명제 추진

-점검대상 : 특정관리대상시설 및 시특법관리대상시설

-안전점검참여자 실명제 관리 및 시설별 정·부 책임자 지정관리

◦(S/W) 안전매뉴얼 2차 정비 추진 : 2015. 6월

◦(S/W) 재난관리자원 공동활용시스템 기반 구축(2단계)

-재난시 동원/응원 가능한 재난관리자원현황 조사

-유관기관 및 지자체 연계, 재난인력·자원DB 공동활용 기반 마련

◦(H/W) 재난재해 시설장비 현대화

-지진가속도 계측기 설치 : 1식

-산간 오지마을 적설계 시스템 설치구축 : 3식

2016

◦(H/W) 재난재해 시설장비 현대화

-수위관측시스템 교체 : 2식

-재해문자전광판 설치 : 2식

2017

◦(S/W) 재난관리자원 공동활용시스템 구축(3단계)

-재난관리자원 공동활용 포털 구현체계 구축

◦(H/W) 재난재해 시설장비 현대화

-수위관측시스템 교체 : 2식

-재난영상CCTV 교체 : 2식

2018

◦(H/W) 재난재해 시설장비 현대화

-재난영상CCTV 교체 : 3식

-재해문자전광판 설치 : 1식

임기 이후