kata pengantar...tahun 2018 6 i a. evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2017 dan capaian renstra...

40

Upload: others

Post on 11-Feb-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu | Tahun 2018

    H a l . | i

    Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, oleh karena rahmat dan

    hidayah-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja SKPD

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2018.

    Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

    (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

    dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

    mendorong partisipasi masyarakat.

    Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,

    peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

    Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

    Pada tahun 2018, dilakukan perumusan kembali program dan kegiatan sehubungan

    dengan hasil capaian program dan kegiatan untuk menjaga kesinambungan dengan

    perencanaan tahun-tahun ke depan sekaligus menunjang pencapaian visi dan misi

    Kabupaten Indramayu.

    Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

    membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Indramayu Tahun 2018 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk

    peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan

    Indramayu Remaja Tiga.

    Indramayu, Januari 2018

    KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    KABUPATEN INDRAMAYU

    H. DIDI SUPRIADI, BE., S.Sos Pembina Tk.I

    NIP. 19580213 198603 1 008

    KATA PENGANTAR

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu | Tahun 2018

    H a l . | ii

    KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

    DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

    BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

    A. Latar Belakang ................................................................... 1

    B. Landasan Hukum ................................................................ 2

    C. Maksud dan Tujuan ............................................................. 4

    D. Sistematika Penulisan .......................................................... 5

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

    TAHUN 2016 ....................................................................... 6

    A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan

    Capaian Renstra ................................................................ 6

    B. Analisis Kinerja Pelayanan ................................................... 7

    C. Isu-Isu Penting ..................................................................... 10

    D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 21

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................. 22

    A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................ 22

    B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ...................................... 25

    C. Program dan Kegiatan ........................................................ 25

    BAB IV PENUTUP ............................................................................ 26

    Lampiran – Lampiran

    DAFTAR ISI

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    1

    A. LATAR BELAKANG

    Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan upaya

    mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk menjamin

    agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan

    perencanaan yang baik dan terarah, yang merupakan salah satu upaya dalam mendorong

    terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dimana semua

    kegiatan terukur, dapat dipertanggungjawabkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan

    nepotisme.

    Agar penyusunan perencanaan pembangunan dapat menjamin tercapainya tujuan

    Negara, maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

    pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,

    jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

    masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

    Di daerah, dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan meliputi Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah), Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJM-Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

    Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang

    selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan

    Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan

    Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

    BAB I

    PENDAHULUAN

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    2

    Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

    merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang

    memuat seluruh perencanaan makro fungsi pemerintahan di bidang keciptakaryaan. Sesuai

    amanat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2018 dilakukan

    dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Indramayu.

    Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana

    Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memuat program dan kegiatan

    yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018. Program dan kegiatan ini harus

    bersifat terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan dapat

    dipertanggungjawabkan (akuntable).

    B. LANDASAN HUKUM

    Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

    disusun berdasarkan :

    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan

    Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

    Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional

    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

    Daerah

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    3

    5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

    6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

    Publik

    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

    Kinerja Instansi Pemerintah

    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana

    Kerja Pemerintah

    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

    11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara

    Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

    13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah

    14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

    Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

    15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

    16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

    Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah

    17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    4

    18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana

    Kerja Pemerintah Tahun 2014

    19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

    Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

    20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pedoman

    Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu

    21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 –

    2025

    22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah

    Kabupaten Indramayu

    23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2016 –

    2021

    24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

    dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu

    25. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

    Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu

    C. MAKSUD DAN TUJUAN

    Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Indramayu dimaksudkan untuk memberikan kerangka dalam upaya mempersiapkan

    rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 agar sesuai dengan sasaran

    yang telah ditetapkan.

    Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan tujuan:

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    5

    a. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan operasional Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu sesuai dengan tugas pokok dan

    fungsinya.

    b. Agar pelaksanaan program kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang yang disusun berdasarkan rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum

    dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021 dapat tercapai serta

    kinerja dan pelaporan akuntabilitas program kegiatan tahunan dapat terukur.

    c. Memberikan informasi lengkap tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang yang akan menjadi masukan dalam penyelenggaran

    Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat yang lebih tinggi.

    D. SISTEMATIKA PENULISAN

    Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 disusun

    dengan sistematika sebagai berikut :

    Bab I berisi uraian latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang

    mendasari penyusunan Renja, maksud dan tujuan disusunnya Renja, serta tata urut

    penulisan Renja.

    Bab II berisi evaluasi pelaksanaan SKPD tahun 2017, dan capaian Renstra SKPD,

    analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

    serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

    Bab III berisi tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan yang

    direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

    Bab IV merupakan bab penutup yang mensarikan isi dari Dokumen Renja Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    6

    A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN

    RENSTRA

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu dibentuk

    melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 5 Oktober 2016 Tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati

    Indramayu Nomor 38 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016 Tentang Organisasi dan

    Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.

    Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 dilakukan

    melalui evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 serta prakiraan pencapaian RENSTRA

    sampai dengan tahun 2019.

    Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan capaiannya dapat dilihat dalam tabel 2.1.,

    dengan uraian penjelasan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target yang telah direncanakan,

    kecuali capaian kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan baik hanya 91,71 %, hal ini

    disebabkan adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik meningkat

    statusnya menjadi ruas jalan propinsi yaitu sepanjang 46,4 Km dari total panjang jalan

    kabupaten pada tahun 2016 yakni 817,163 Km, sehingga prosentase baik berkurang

    5,88%. Pengurangan kondisi baik tersebut berpengaruh terhadap besaran target, semula

    ditetapkan sebesar 68,50% turun sebesar 5,68% menjadi 62,82%. Sehingga capaian

    kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan baik di tahun 2017 secara real adalah

    perbandingan realisasi 62,82% terhadap target 62,82% yaitu sebesar 100,00%.

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    7

    Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tahun 2017

    tersebut adalah :

    1. Secara umum, target berhasil dicapai dikarenakan output seluruh kegiatan

    pendukungnya tercapai. Dengan demikian, tingkat capaian adalah 100,00%.

    2. Adanya beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik meningkat statusnya

    menjadi ruas jalan propinsi yaitu sepanjang 46,4 Km dari total panjang jalan kabupaten

    pada tahun 2016 yakni 817,163 Km, sehingga prosentase baik berkurang 5,88%.

    Pengurangan kondisi baik tersebut berpengaruh terhadap besaran target, semula

    ditetapkan sebesar 68,50% turun sebesar 5,68% menjadi 62,82%. Sehingga capaian

    kinerja indikator kualitas jalan dan jembatan baik di tahun 2017 secara real adalah

    perbandingan realisasi 62,82% terhadap target 62,82% yaitu sebesar 100,00%.

    3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja dan NSPM yang

    telah ditetapkan sehingga didapat kualitas dan kuantitas output sesuai target.

    Dengan demikian, tercapainya target pelaksanaan Renja 2017 menunjukkan bahwa

    perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sudah berjalan selaras, yang berimplikasi

    pada pencapaian visi dan misi dinas, dan selanjutnya berimplikasi terhadap pencapaian visi

    dan misi kepala daerah.

    B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

    Kinerja Pelayanan adalah capaian pelaksanaan suatu program kegiatan. Capaian

    kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator Kinerja

    Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu yang

    merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu ditetapkan dengan Surat Keputusan

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Nomor

    050/KEP.45/PE/2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017 - 2021. IKU

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    8

    digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan

    Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas

    Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

    Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2017-

    2021. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2018

    dapat dilihat pada Tabel 2.2.

    Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu tahun 2018

    NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

    UTAMA PENJELASAN

    1 Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik

    1) Kualitas jalan dan jembatan baik

    2) Infrastruktur sumberdaya air dengan kondisi baik

    Sumber Data: - Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Indramayu Cara Perhitungan: Kondisi jalan dan jembatan baik : (Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik /Total panjang jalan kabupaten) * 100% Jenis Data : kumulatif Penyediaan air baku :

    (Cakupan luasan layanan air baku untuk kebutuhan pertanian) Jenis Data : non kumulatif

    Luas genangan banjir : (Cakupan luasan areal genangan banjir yang ditangani dalam satu tahun anggaran) Jenis Data : non kumulatif

    2 Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

    1) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

    Sumber Data: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Indramayu Cara Perhitungan: Terbangunnya bangunan gedung pemerintahan: (Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun dan dipelihara dalam satu tahun anggaran) Jenis Data : non kumulatif Terbangunnya sarana ibadah (Prosentase pelaksanaan pembangunan sarana ibadah yang dibangun/ dipelihara) Jenis Data : kumulatif Tertatanya ruang publik di Bantaran Sungai Cimanuk (Prosentasepelaksanaan penataan ruang publik di Bantaran Sungai Cimanuk) Jenis Data : kumulatif Terbangunnya sarana kesehatan (Prosentasepelaksanaan pembangunan sarana kesehatan yang dibangun/ dipelihara) Jenis Data : kumulatif

    3 Tersedianya Dokumen Rencana

    Dokumen tata ruang Sumber Data: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    9

    Tata Ruang Kabupaten Indramayu Cara Perhitungan: Penyusunan dokumen tata ruang (Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia /disusun dalam satu tahun anggaran) Jenis Data : non kumulatif

    Sebagai SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang, indikator pelayanan serta capaian kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang sampai dengan tahun 2017 tercantum dalam Tabel 2.3.

    Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017

    Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

    2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

    (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

    1

    Tersedianya

    layanan air baku

    untuk pertanian

    Persentase

    tersedinya air

    irigasi untuk

    pertanian rakyat

    pada

    sistem irigasi

    yang sudah ada

    sesuai dengan

    kewenangannya

    Luas irigasi

    Kabupaten

    dalam

    kondisi baik.

    100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 117,79 120,47% 100,00% 100,00%

    2

    Berkurangnya

    areal genangan

    banjir

    13500 Ha 11500 Ha 10500 Ha 8500 Ha 10404 Ha 8961 Ha 10500 Ha 8500 Ha

    3

    Persentase

    kualitas jalan

    berkondisi baik

    Persentase

    tingkat kondisi

    jalan

    kabupaten/kota

    baik dan

    sedang

    Panjang

    Jalan

    Kabupaten

    dalam

    Kondisi Baik

    68,35% 68,50% 68,65% 68,75% 68,39% 62,82% 62,97% 63,12%

    4

    Prosentase

    tersedianya

    dokumen rencana

    tata ruang

    Presentase

    Tersedianya

    Informasi

    Mengenai Tata

    Ruang (RTR)

    Wilayah

    Kabupaten/Kota

    beserta Rencana

    Rinciannya

    Melalui Peta

    Analog dan Peta

    Digital

    68,35% 83,87% 100,00% 100,00% 70,97% 83,87% 100,00% 100,00%

    5

    Prosentase

    terbangunnya

    sarana strategis

    dan cepat tumbuh

    35,73% 61,18% 92,27% 95,15% 35,78% 61,18% 92,27% 95,15%

    6

    Prosentase

    terbangunnya dan

    terpeliharanya

    bangunan

    pemerintah

    10 8 7 1 10 8 7 1

    Catatan

    Analisis

    Target Renstra SKPD ProyeksiRealisasi Capaian

    No Indikator (IKU)SPM/Standar

    NasionalIKK

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    10

    C. ISU-ISU PENTING

    Berdasarkan Tabel 2.3. dapat dilihat untuk realisasi capaian indikator Tersedianya

    Layanan Air Baku Untuk Pertanian pada tahun 2017 sebesar 120,47% melebihi target

    Renstra sebesar 100%. Target capaian luas areal sawah yang terjamin airnya tahun 2017

    sebagaimana tertera dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang adalah 169.923 Ha yakni pada musim tanam i (mt.i) sebesar 108.020 Ha dan musim

    tanam ii (mt.ii) sebesar 61.903 Ha. Realisasi areal sawah yang terjamin airnya adalah

    204.700 Ha. Target ini dapat tercapai dari luas layanan air baku pada semua daerah irigasi

    seluas 108.020 Ha pada musim tanam i (rendengan) + 34.777 Ha pada musim tanam ii

    (gadu) + realisasi hasil (outcome) dari seluruh kegiatan-kegiatan fisik konstruksi

    (peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan saluran irigasi dan sumber

    daya air) seluas 61.903 Ha, realisasi tersebut telah melebihi target yang diharapkan.

    Untuk indikator berkurangnya Areal Genangan Banjir, target yang ditetapkan pada

    tahun 2017 adalah seluas 11.500 Ha. Realisasi tercapai seluas 8.961 Ha dikarenakan

    output kegiatan pendukungnya yakni pada Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi Banjir

    serta Penanganan Gawat Darurat Banjir, dalam menangani daerah rawan bencana banjir

    menargetkan 25 (dua puluh lima) titik tanggul kritis dengan luasan areal 11.500 Ha, namun

    pada kenyataannya jumlah tanggul yang kritis atau perlu dilakukan penanganan segera

    hanya 20 (dua puluh) titik dengan mencapai luasan areal yakni 8.961 Ha.

    Target indikator Prosentase kualitas jalan berkondisi baik pada tahun 2017 adalah

    68,50%. Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi jalan. Panjang

    jalan dengan kondisi baik pada tahun 2016 adalah 558,863 Km dari total panjang jalan

    817,163 Km. Penanganan tahun 2017 sepanjang 55,030 Km yang terdiri dari

    pembangunan jalan sepanjang 4,505 Km; rehabilitasi jalan sepanjang 17,775 Km; dan

    Peningkatan jalan sepanjang 32,750 Km. Penurunan kondisi jalan disebabkan adanya

    beberapa ruas jalan kabupaten yang berkondisi baik meningkat statusnya menjadi ruas

    jalan propinsi yaitu sepanjang 46,4 Km dari total panjang jalan kabupaten pada tahun 2016

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    11

    yakni 817,163 Km, sehingga prosentase baik berkurang 5,88%. Pengurangan kondisi baik

    tersebut berpengaruh terhadap besaran target, semula ditetapkan sebesar 68,50% turun

    sebesar 5,68% menjadi 62,82%. Sehingga capaian kinerja indikator kualitas jalan dan

    jembatan baik di tahun 2017 secara real adalah perbandingan realisasi 62,82% terhadap

    target 62,82% yaitu sebesar 100,00%.

    Indikator Prosentase Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang pada tahun 2017

    memiliki target sebesar 83,87%. Realisasi tercapai sesuai dengan target dikarenakan

    output seluruh kegiatan pendukungnya tercapai. Pada tahun 2017 ditargetkan kecamatan

    yang memiliki dokumen RDTR adalah sebanyak 26 kecamatan dari 31 kecamatan, atau

    sebesar 83,87%. Pada akhir tahun terrealisasi kecamatan yang memiliki dokumen RDTR

    sebanyak 26 kecamatan atau sebesar 83,87%.

    Target indikator Prosentase Terbangunnya Sarana Strategis dan Cepat Tumbuh

    adalah 52,96% yang dihitung dari rata-rata 3 (tiga) kegiatan, yaitu Pembangunan Rumah

    Sakit Wilayah Timur Indramayu, Kegiatan Pembangunan Islamic Centre Indramayu,

    Kegiatan Penataan Bantaran Sungai Cimanuk. Realisasi indikator tersebut adalah 61,18%

    dengan perincian realisasi Pembangunan Rumah Sakit Wilayah Timur Indramayu mencapai

    49,74%, realisasi Pembangunan Islamic Centre Indramayu mencapai 62,74%, dan realisasi

    Penataan Bantaran Sungai Cimanuk sebesar 71,06%, sehingga didapat realisasi indikator

    prosentase terbangunnya sarana strategis dan cepat tumbuh adalah 61,18%.

    Target indikator Prosentase terbangunnya dan terpeliharanya bangunan pemerintah

    pada tahun 2018 adalah 8 (delapan) unit. Realisasi indikator tersebut adalah 8 (delapan)

    unit, yang terdiri dari:

    1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

    (Lanjutan)

    2. Pembangunan Gedung Fasilitas Penunjang Dinas Perhubungan

    3. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja (Lanjutan)

    4. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Anjatan

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    12

    5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR

    6. Pembangunan Gedung Balai Wartawan Kabupaten Indramayu (lanjutan)

    7. Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat (Lanjutan)

    8. Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Area Parkir Alat

    Berat)

    Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang menghadapi permasalahan sebagai berikut :

    a. Belum disahkannya RDTR yang merupakan acuan / pedoman dalam penataan detail

    tata ruang.

    b. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan

    ruang dan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.

    c. Adanya alih fungsi lahan dan semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak

    sesuai peruntukannya, baik pada daerah ruang manfaat jalan (rumaja), daerah

    sempadan sungai, tanggul-tanggul irigasi, dll.

    d. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai salah satu

    material konstruksi.

    e. Tantangan terhadap keberlanjutan sumber daya air baik untuk air permukaan

    maupun air tanah untuk keperluan irigasi.

    f. Adanya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti potensi banjir akibat

    pendangkalan sungai, tanggul kritis dan abrasi pantai.

    g. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran

    muatan.

    h. Masih adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait

    dengan dimensi, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil.

    i. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar di dalam wilayah kabupaten.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    13

    j. Terbatas dan berkurangnya sumber daya manusia yang terampil baik dari segi teknis

    maupun non teknis akibat banyaknya tenaga terampil yang pensiun serta

    penempatan personil yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan.

    k. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan

    sehari-hari dibanding kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan prima.

    l. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum

    tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan

    penataan ruang.

    m. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh

    program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Indramayu.

    n. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah.

    o. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi

    infrastruktur pekerjaan umum.

    Kinerja pelayanan tersebut berdampak terhadap progress pencapaian Visi Bupati

    Indramayu yaitu ‘Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju,

    Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah’ (Indramayu Remaja

    Tiga) dan pencapaian salah satu Misi Bupati yaitu Misi Ketiga ‘Mengembangkan

    Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal’.

    Selain itu, capaian kinerja pelayanan tersebut berpengaruh pula terhadap

    pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam Peraturan

    Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar

    Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perbandingan antara

    target pelayanan SPM yang telah ditetapkan dengan capaian indikator tersebut dapat

    dilihat pada Tabel 2.4.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    14

    Tabel 2.4. Jenis Pelayanan Dasar Beserta Capaian Sampai Dengan Tahun 2017

    No. Jenis

    Pelayanan Dasar

    Sasaran Indikator Satuan Target 2019

    Capaian s.d. tahun

    2017 Ket.

    1 Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat

    Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

    persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

    % 70 120,47

    2 Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat

    Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota

    persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

    % 60 76,535

    Tersedianya konektvitas wilayah Kab/ Kota

    persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota

    % 100 100

    3 Informasi Penataan Ruang

    Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

    persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

    % 100 83,87

    Dari Tabel 2.4. di atas, dapat dilihat target SPM untuk. Target SPM untuk indikator

    persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah

    ada sesuai dengan kewenangannya adalah 70% di tahun 2019. Capaian sampai dengan

    tahun 2017 adalah 120,47%. Target SPM untuk indikator persentase tingkat kondisi jalan

    kabupaten/kota baik dan sedang adalah 70% di tahun 2019. Capaian sampai dengan tahun

    2017 adalah 76,535%. Target SPM untuk indikator persentase persentase terhubungnya

    pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota adalah 70% di tahun

    2019. Capaian sampai dengan tahun 2017 adalah 100%. Sedangkan target untuk indikator

    persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah

    Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital adalah

    100% pada tahun 2019. Capaian sampai dengan tahun 2017 adalah 83,87%.

    Pencapaian kinerja pelayanan tersebut berdampak pula pada pencapaian target

    Sustainable Development Goals (SDGs), dimana berdasarkan kesepakatan negara-negara

    anggota Perserikaan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Sustainable

    Development Goals (SDGs), ada 17 (delapan) butir sasaran untuk dicapai. Sasaran SDGs

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    15

    yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi tugas

    dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, yaitu:

    1. Sasaran 6 : Air Bersih dan Sanitasi, diantaranya:

    - Meningkatkan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor dan memastikan

    pengambilan dan suplai air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan

    dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air.

    - Mengimplementasikan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di seluruh

    tingkatan, termasuk melalui kerja sama transperbatasan, sebagaimana mestinya.

    2. Sasaran 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur, diantaranya:

    - Mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh,

    termasuk daerah dan infrastruktur lintas batas, untuk mendukung pembangunan

    ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang dapat

    diterima semua orang dan merata untuk semua.

    3. Sasaran 11: Keberlanjutan Kota dan Komunitas, diantaranya:

    - Pada 2030, memastikan akses semua orang terhadap tempat tinggal dan

    pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau serta memajukan daerah

    kumuh.

    - Pada 2030, membuka akses semua orang terhadap sistem transportasi yang aman,

    murah, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan keamanan jalan, terutama

    dengan memperluas transportasi publik, dengan perhatian khusus kepada mereka

    yang memerlukan seperti perempuan, anak-anak, orang-orang dengan kebutuhan

    khusus dan lanjut usia.

    Beberapa tantangan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja

    pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah

    sebagai berikut:

    a. Mengupayakan disahkannya RDTR yang merupakan acuan / pedoman dalam

    penataan detail tata ruang.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    16

    b. Melakukan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan

    dengan penataan ruang dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan

    ruang.

    c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap adanya alih fungsi lahan dan

    semakin banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, baik pada

    daerah ruang manfaat jalan (rumaja), daerah sempadan sungai, tanggul-tanggul

    irigasi, dll.

    d. Mengupayakan material alternatif yang sederajat mutunya untuk mengantisipasi

    semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai salah satu

    material konstruksi.

    e. Perlu merevitalisasi bangunan SDA yang ada dan membangun bangunan penampung

    air, serta memelihara dan menjaga daerah resapan air guna menjaga keberlanjutan

    sumber daya air baik untuk air permukaan maupun air tanah untuk keperluan irigasi.

    f. Perlu meningkatkan upaya (pengerukan sungai, penguatan tanggul dan konstruksi

    pengaman pantai) untuk mengurangi resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air

    seperti potensi banjir akibat pendangkalan sungai, tanggul kritis dan abrasi pantai.

    g. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan prasarana jalan guna mendukung tingginya

    pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya beban angkutan.

    h. Menyesuaikan perencanaan konstruksi ruas-ruas jalan sesuai standar teknis yang

    terkait dengan dimensi, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil.

    i. Meningkatkan kondisi akses masuk ke seluruh wilayah kerja yang tersebar di dalam

    wilayah kabupaten.

    j. Meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia baik dari segi teknis

    maupun non teknis melalui pembinaan dan diklat terhadap sumber daya manusia

    yang ada serta melakukan rotasi dan penempatan berdasarkan kemampuan yang

    dimilikinya.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    17

    k. Menginventarisir dan mengusulkan penyediaan prasarana dan sarana penunjang

    operasional kegiatan sehari-hari untuk mengimbangi kebutuhan dan tuntutan kualitas

    pelayanan prima.

    l. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertujuan mencapai

    sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

    m. Mengupayakan bantuan dana pembangunan dari Provinsi dan APBN untuk

    mengantisipasi Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah dalam mendukung

    seluruh program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Indramayu.

    n. Meningkatkan kualitas penyedia jasa melalui pembinaan pengusaha penyedia jasa.

    o. Meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi dan fungsi

    infrastruktur pekerjaan umum melalui sosialisasi.

    Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

    a. Adanya Misi Bupati ke-3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan

    Lingkungan Secara Selaras, Lestari dan Optimal.

    b. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor

    pengungkit prioritas pembangunan.

    c. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN,

    Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri.

    d. Pemanfaatan pendanaan dari Public Private Partnership (P3) dan swadaya

    masyarakat.

    e. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi yang

    lebih baik dan lebih cepat.

    f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi,

    maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    18

    g. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan

    lingkungan.

    h. Areal persawahan yang luas dan identitas Kabupaten Indramayu sebagai lumbung

    padi nasional.

    i. Ketersediaan prasarana irigasi disertai sumber daya air/sungai yang melimpah.

    Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum adalah:

    1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada

    beberapa jenis layanan dasar yang masih di bawah target SPM, disebabkan oleh:

    a. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh

    program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Indramayu.

    b. Sistem penganggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu, bukan didasarkan pada

    kebutuhan.

    c. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia baik dari segi teknis maupun non

    teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik intern Dinas maupun

    pihak-pihak lain yang terkait, seperti penyedia jasa.

    d. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang operasional kegiatan

    sehari-hari.

    e. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum

    tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di bidang pekerjaan umum dan

    penataan ruang.

    f. Belum meratanya penyediaan prasarana wilayah yang memberikan akses

    pelayanan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan

    penghidupan secara berkelanjutan.

    2. Kesesuaian pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Indramayu masih

    sangat rendah, yang dapat dilihat dari pola pemanfaatan ruang yang cenderung

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    19

    tumbuh secara sporadis dan cenderung berkembang linier mengikuti jalan. Hal ini

    disebabkan masih rendahnya tingkat wawasan tata ruang aparat maupun masyarakat,

    masih rendahnya tingkat kelengkapan rencana tata ruang dan belum efektifnya

    pengendalian tata ruang, sehingga diperlukan penataan ruang yang terkendali dan

    berkelanjutan.

    3. Belum optimalnya kondisi infrastruktur dan fasilitas umum di Kabupaten Indramayu

    dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah. Hal

    ini dapat dilihat dari masih relatif rendahnya kapasitas maupun kondisi fasilitas umum

    yang ada meliputi ruang terbuka hijau serta fasilitas kesehatan, pendidikan,

    peribadatan, pemakaman, olahraga, kebudayaan, dan perpustakaan.

    4. Kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana alam sehingga memerlukan

    penanganan infrastruktur yang inovatif.

    5. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak

    berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik

    alamiah maupun buatan dengan cepat.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    20

    D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

    Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan

    rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk Program Pemeliharaan,

    Rehabilitasi, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan semula dianggarkan sebesar

    Rp. 86.314.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 116.334.000.000,-. Untuk

    Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan

    Energi Terbarukan semula dianggarkan sebesar Rp. 76.885.000.000,-. Hasil analisa

    kebutuhan menjadi Rp. 96.986.000.000,-. Program tata Ruang semula dianggarkan

    sebesar Rp 2.300.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 3.050.000.000,-.

    Sedangkan Program Infraktuktur Strategis Pendukung Kegiatan Sosial,Ekonomi dan

    Pemerintahan semula dianggarkan sebesar Rp. 101.850.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan

    menjadi Rp. 131.000.000.000,-. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran semula

    dianggarkan sebesar Rp 790.500.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 854.030.000,-.

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur semula dianggarkan sebesar Rp

    1.893.960.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp. 2.593.045.000,-. Program

    Peningkatan Disiplin Aparatur semula dianggarkan sebesar Rp. 846.540.000,- Hasil analisa

    kebutuhan menjadi Rp. 846.540.000,- Sedangkan untuk Program Peningkatan

    Pembangunan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan semula

    dianggarkan sebesar Rp 120.000.000,-. Hasil analisa kebutuhan menjadi Rp 120.000.000,-.

    Perincian review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5. terlampir.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    21

    A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

    Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019

    adalah:

    “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang

    Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan

    Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

    Dengan Misi sebagai berikut :

    1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya

    maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,

    guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

    kemandirian ekonomi.

    2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna

    meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

    penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

    konektivitas daratan dan maritim.

    3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk

    mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas

    hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

    4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

    secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

    keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan

    perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

    BAB III

    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    22

    5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan

    perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan

    pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung

    fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,

    pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

    Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

    dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of

    growth) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini mengingat pembangunan

    infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new

    emerging growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat

    permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan

    mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendukung pengurangan disparitas antar

    wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan

    urban sprawl, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup

    dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan

    pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-

    2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan

    perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan

    air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur

    dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor

    dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang

    berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

    Arah kebijakan tersebut lebih jauh diantaranya meliputi:

    1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna

    menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

    ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala

    kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    23

    rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja

    operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.

    2. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,

    efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa

    di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim,

    akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan

    pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk

    mendukung pengembangan kawasan.

    Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

    1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

    yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

    keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan

    perbatasan, dan kawasan perdesaan.

    2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

    untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna

    menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

    ekonomi.

    3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

    untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

    sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang

    berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

    4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

    untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas

    hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

    Sejalan dengan Visi serta Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

    Rakyat, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Indramayu turut berkontribusi dalam pencapaian percepatan

    pembangunan infrastruktur sumberdaya air, infrastruktur jalan, dan infrastruktur pekerjaan

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    24

    umum lainnya secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta untuk

    mewujudkan keseimbangan pembangunan antardaerah dan kawasan perdesaan melalui

    pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

    B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

    Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang maka tujuan Rencana Kinerja Tahun 2018 adalah:

    1. Menjaga kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air

    2. Memelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial,

    Ekonomi dan Pemerintahan

    3. Menyediakan Dokumen Rencana Tata Ruang.

    Adapun Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2018 adalah:

    1. Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik

    2. Terpelihara dan terbangunnya bangunan strategis penunjang kegiatan sosial, ekonomi

    dan pemerintahan.

    3. Tersedianya dokumen rencana tata ruang.

    C. PROGRAM DAN KEGIATAN

    Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 diprioritaskan

    pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

    Indramayu, yaitu:

    a. Terjaganya Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan Kondisi Baik.

    b. Terpelihara dan Terbangunnya Bangunan Strategis Penunjang Kegiatan Sosial,

    Ekonomi dan Pemerintahan.

    c. Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    25

    Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Indramayu terlampir pada

    Tabel 3.1.

  • Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu |

    Tahun 2018

    26

    Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang Tahun Anggaran 2018. Rencana kerja ini sebagai pedoman program dan kegiatan

    yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Indramayu pada Tahun 2018 yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021.

    Terlaksananya rencana ini sangatlah tergantung kepada kemampuan APBD

    Kabupaten Indramayu, sehingga perlu penyesuaian penetapan program dan kegiatan

    terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Khusus untuk semua program dan kegiatan yang

    berbasis masyarakat serta mengandung konteks sosial yang tinggi, diharapkan dapat

    dilaksanakan melalui pola pengembangan kemitraan bersama-sama dengan masyarakat.

    Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

    penyusunan Rencana Kerja ini. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan dalam rangka

    penyempurnaan dokumen ini.

    BAB IV

    PENUTUP

  • TABEL 3.1

    Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

    dan Prakiraan Maju Tahun 2019

    Kabupaten Indramayu

    Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    (6) (7) (9)

    BELANJA LANGSUNG 351.783.615.000,00 369.936.297.000,00

    351.783.615.000,00 369.936.297.000,00

    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 351.783.615.000,00 369.936.297.000,00

    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 351.783.615.000,00 369.936.297.000,00

    -Prosentase Kualitas Jalan

    Berkondisi Baik62,97 % 63,12 %

    -Prosentase Kualitas

    Jembatan Berkondisi Baik69,41 % 69,71 %

    -Tersedianya Layanan Air

    baku untuk pertanian100,00 % 180.723,00 Ha

    -Berkurangnya Areal

    Genangan Banjir10.500,00 Ha 10.500,00 Ha

    -Terbangunnya Bangunan

    Gedung Pemerintah7,00 Unit 0,15 Unit

    -Terbangunnya Sarana

    Ibadah81,37 % 100,00 %

    -Tertatanya Ruang Publik di

    Bantaran Sungai Cimanuk79,57 % 91,92 %

    -Terbangunnya Sarana

    Kesehatan100,00 % 100,00 %

    -

    Prosentase tersedianya

    dokumen rencana tata

    ruang

    100,00 % 100,00 %

    (8)

    URUSAN PEKERJAAN UMUM

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 1 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    Prosentase Pemenuhan

    Operasional Perkantoran100 % 854.030.000,00 1.027.800.000,00

    1 03 01 01 1)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

    Air dan Listrik- Tersedianya Jasa Listrik ----

    -Tersedianya Jasa

    Telekomunikasi----

    - Tersedianya Jasa Air Minum ----

    - Tersedianya Jasa Internet ----

    - Tersedianya Jasa TV Kabel ----

    1 03 01 02 2)Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang

    Cetakan dan Penggandaan- Tersedianya Alat Tulis Kantor ----

    - Tersedianya Barang Cetakan ----

    -Terpenuhinya Penggandaan

    Dokumen----

    -Terpenuhinya Penjilidan

    Dokumen

    1 03 01 03 3) - Tersedianya koran regional Kec. Indramayu 12 Bulan 69.340.000,00 DAU ---- 12 Bulan 140.000.000,00

    - Tersedianya koran nasional ----

    - Tersedianya Majalah ----

    -Tersedianya buku peraturan

    perundang-undangan----

    492.800.000,00

    12 Bulan 130.110.000,00 DAU 12 Bulan 170.000.000,00

    DAU 12 Bulan

    Kec. Indramayu

    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

    Perundang-undangan

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kec. Indramayu 12 Bulan 375.000.000,00

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 2 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    1 03 01 04 4) Penyediaan Makanan dan Minuman -Tersedianya makanan dan

    minuman harian pegawaiKec. Indramayu 12 Bulan 127.300.000,00 DAU ---- 12 Bulan 75.000.000,00

    -Tersedianya makanan dan

    minuman rapat

    -Tersedianya makanan dan

    minuman tamu

    - Tersedianya Gas Elpiji 12 Kg

    1 03 01 08 5)Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi /Kunjungan

    ke Dalam Daerah dan Luar Daerah-

    Terlaksananya pengiriman

    pegawai mengikuti/memenuhi

    undangan dan kunjungan

    kerja ke dalam wilayah

    kabupaten

    152.280.000,00 DAU ---- 12 Bulan 150.000.000,00

    -

    Terlaksananya pengiriman

    pegawai mengikuti/memenuhi

    undangan tingkat propinsi,

    luar kabupaten dalam propinsi

    dan ibukota negara

    -

    Terlaksananya pengiriman

    pegawai mengikuti/memenuhi

    undangan di luar Propinsi

    Jawa Barat dan Ibukota

    Negara

    Prosentase Pemenuhan

    Peralatan dan Perlengkapan

    Perkantoran

    100 % 2.593.045.000,00 100 % 8.959.497.000,00

    12 Bulan

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

    Aparatur

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 3 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    1 03 02 10 1)Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

    Gedung Kantor-

    Tersedianya peralatan dan

    perlengkapan kantor Dinas PUPR 1 Paket 880.000.000,00 DAU ---- 1 Paket 884.517.000,00

    -Tersedianya peralatan dan

    bahan kebersihan12 Bln 12 Bln

    1 03 02 23 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

    Terpeliharanya gedung dan

    halaman kantor Induk Jl.

    Pahlawan No. 61

    Dinas PUPR 12 Bln 1.216.124.000,00 DAU ---- 12 Bln 1.350.000.000,00

    -

    Terpeliharanya gedung dan

    halaman 6 kantor UPT Dinas

    PUPR dan 1 Unit Sub UPTD

    12 Bln 12 Bln

    -

    Tersedianya tenaga harian

    lepas penunjang operasional

    perkantoran

    12 Bln 12 Bln

    -Tersedianya alat-alat listrik

    dan elektronik12 Bln 12 Bln

    1 03 02 24 3) -Terpeliharanya kendaraan

    roda empatDinas PUPR 12 Bln 476.921.000,00 DAU ---- 12 Bln 505.000.000,00

    -Terpeliharanya kendaraan

    roda dua12 Bln 12 Bln

    -

    Tersedianya biaya

    pengadaan suku cadang

    (kendaraan roda empat dan

    kendaraan roda dua)

    12 Bln 12 Bln

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 4 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    1 03 02 26 4)Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

    dan Peralatan Gedung Kantor-

    Tersedianya jasa service

    peralatan kantor (Air

    Condition/AC)

    Dinas PUPR 12 Bln 20.000.000,00 DAU ---- 12 Bln 70.000.000,00

    -

    Tersedianya jasa service

    peralatan kantor (Komputer,

    Mesin Ketik)

    12 Bln 12 Bln

    -

    Tersedianya biaya

    pengadaan suku cadang /

    spare part (peralatan dan

    perlengkapan kantor)

    12 Bln 12 Bln

    1 03 02 26 5) Jumlah Gedung yang direhab Dinas PUPR 9 Gdg DAU

    1 03 17 12 13) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

    Terlaksanyanya

    Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat

    Berat

    Kec. Indramayu Unit DAU 65,00 Unit 1.500.000.000,00

    1 03 17 13 14)Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat

    Laboratorium

    Terlaksanyanya

    Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat

    Laboratorium

    Kec. Indramayu Unit DAU 33,00 Unit 655.700.000,00

    1 03 17 14 15)Pengadaan Peralatan dan Bengkel Alat-Alat

    Berat

    Tersedianya Peralatan dan

    Bengkel Alat-Alat BeratKec. Indramayu Unit DAU 6,00 Unit 3.500.000.000,00

    1 03 17 15 16)Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Peralatan

    Laboratorium

    Tersedianya Alat-Alat Ukur

    dan Peralatan Laboratorium Kec. Indramayu Unit DAU 6,00 Unit 494.280.000,00

    Prosentase Laporan Capaian

    Kinerja dan Keuangan100 % 846.540.000,00 % -

    1 03 03 05 1)Pengadaan Pakaian Dinas beserta

    kelengkapannya8 Jenis 846.540.000,00 Jenis -

    Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

    Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 5 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    Prosentase Laporan Capaian

    Kinerja dan Keuangan100 % 120.000.000,00 % 100.000.000,00

    1 03 05 01 1) -Tersedianya dokumen LPPD

    SKPD

    -Tersedianya dokumen LKPJ

    SKPD

    -Tersedianya dokumen LAKIP

    SKPD

    -Tersedianya dokumen

    TAPKIN SKPD

    -Tersedianya dokumen

    RENJA SKPD

    - Tersedianya dokumen IKU

    -Tersedianya dokumen

    laporan bulanan

    - Tersedianya dokumen SOP

    2)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

    Keuangan-

    Tersedianya dokumen

    Laporan Kinerja dan

    Keuangan

    20.000.000,00 1 Dok 30.000.000,00

    3)Pembuatan/Pengembangan Sistem

    Aplikasi/Sistem Informasi-

    Tersedianya Sistem

    Aplikasi/Sistem Informasi50.000.000,00 Aplikasi

    Prosentase Tingkat Kondisi

    Jalan Kabupaten Baik.116.334.000.000,00 136.078.000.000,00

    1 03 17 01 1) Kegiatan Rehabilitasi JalanJumlah/Panjang Jalan yang

    direhabilitasiTersebar 2,80 Km 2.500.000.000,00 DAU ---- 3,10 Km 15.000.000.000,00

    50.000.000,00 DAU ---- 8 Dok8 Dok

    Program Pemeliharaan, Rehab, Peningkatan,

    Pembangunan Jalan dan Jembatan

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem

    Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

    dan Keuangan

    Pengumpulan,Updating dan Analisis Data

    Informasi Capaian Target Kinerja Program

    dan Kegiatan

    Dinas PUPR 70.000.000,00

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 6 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    1 03 17 02 2) Kegiatan Peningkatan Jalan 1.950.000.000,00 DAU ---- 2,70 Km 15.000.000.000,00

    1 03 17 25 3) Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK 2018) DAK ---- Km

    1 03 17 03 4) Kegiatan Pemeliharaan JalanJumlah/Panjang Jalan yang

    dipeliharaTersebar 440,00 Km 22.692.000.000,00 DAU 535,30 Km 29.177.000.000,00

    1 03 17 04 5) Kegiatan Pemeliharaan JembatanJumlah jembatan yang

    dipeliharaTersebar 20,00 Unit 3.500.000.000,00 DAU 20,00 Unit 4.000.000.000,00

    1 03 17 05 6) Kegiatan Rehabilitasi JembatanJumlah Jembatan yang

    direhabTersebar 9,00 Unit 2.719.500.000,00 DAU 8,00 Unit 7.000.000.000,00

    1 03 17 06 7) Kegiatan Perencanaan Jalan KabupatenTersedianya Dokumen

    Perencanaan Jalan Tahun

    2018

    Kec. Indramayu 1,00 Dokumen 250.000.000,00 DAU 1,00 Dokumen 200.000.000,00

    1 03 17 07 8) Kegiatan Perencanaan Jembatan Kabupaten

    Tersedianya dokumen

    Perencanaan Rehabilitasi

    Jembatan Tahun 2018

    Kec. Indramayu 1,00 Dokumen 150.000.000,00 DAU 38,00 Dokumen 561.000.000,00

    1 03 17 10 11) Kegiatan Inspeksi Kondisi JalanTersedianya Dokumen

    Inspeksi Kondisi JalanKec. Indramayu 1,00 Dokumen 500.000.000,00 DAU 1,00 Dokumen 100.000.000,00

    1 03 17 11 12) Kegiatan Inspeksi Kondisi JembatanTersedianya Dokumen

    Inspeksi Kondisi JembatanKec. Indramayu 1,00 Dokumen 60.000.000,00 DAU 1,00 Dokumen 80.000.000,00

    1 03 17 12 13) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

    Terlaksanyanya

    Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat

    Berat

    Kec. Indramayu 65,00 Unit 1.572.000.000,00 DAU Unit

    1 03 17 13 14)Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat

    Laboratorium

    Terlaksanyanya

    Rehab/Pemeliharaan Alat-Alat

    Laboratorium

    Kec. Indramayu 33,00 Unit 550.000.000,00 DAU Unit

    1 03 17 14 15)Pengadaan Peralatan dan Bengkel Alat-Alat

    Berat

    Tersedianya Peralatan dan

    Bengkel Alat-Alat BeratKec. Indramayu 6,00 Unit 3.500.000.000,00 DAU Unit

    1 03 17 15 16)Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Peralatan

    Laboratorium

    Tersedianya Alat-Alat Ukur

    dan Peralatan Laboratorium Kec. Indramayu 6,00 Unit 340.000.000,00 DAU Unit

    1 03 17 17 17) Rehabilitasi Jembatan DesaJumlah Jembatan Desa yang

    direhabTersebar 9,00 Unit 5.300.500.000,00 DAU 8,00 Unit 8.900.000.000,00

    1 03 17 18 18)Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

    Perdesaan

    Jumlah/Panjang Jalan Desa

    yang direhabilitasiTersebar 156,67 Km 47.000.000.000,00 DAU 116,67 Km 35.000.000.000,00

    1 03 17 19 19) Penyusunan DED JembatanTersedianya DED

    Pembangunan JembatanKec. Indramayu 2,00 Dokumen 250.000.000,00 DAU Dokumen

    1 03 17 20 20) Pembangunan JembatanJumlah Jembatan yang

    dibangunTersebar 2,00 Unit 16.000.000.000,00 DAU 5,00 Unit 14.000.000.000,00

    1 03 17 21 21) Pembangunan JalanJumlah/Panjang Jalan yang

    dibangunTersebar 1,20 Km 5.000.000.000,00 DAU 1,200 Km 5.000.000.000,00

    1 03 17 22 22) Pembuatan Bangunan Penunjang/PelengkapJumlah/Panjang TPT yang

    dibangunTersebar 2.500,00 M' 2.500.000.000,00 DAU 2.000,00 M' 2.060.000.000,00

    Jumlah/Panjang Jalan yang

    ditingkatkanTersebar 2,20 Km

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 7 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    96.986.000.000,00 119.610.000.000,00

    1 03 19 01 1)Kegiatan Perencanaan Teknis Rehabilitasi

    Jaringan Irigasi

    Tersedianya DED

    Rehabiliatasi jaringan IrigasiKec. Indramayu 2,00 Dokumen 100.000.000,00 DAU 2,00 Dokumen 120.000.000,00

    1 03 19 03 3)Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran

    Irigasi dan Bangunan

    Jumlah Bangunan Air yang

    dipeliharaTersebar 12,00

    Unit

    Bangu

    nan

    Air

    3.500.000.000,00 DAU 28

    Unit

    Bangu

    nan

    Air

    1 03 19 05 5) Kegiatan Monitoring Distribusi Air BakuTersedianya Dokumen

    Laporan Distribusi Air BakuKec. Indramayu 1,00 Dok 200.000.000,00 DAU 30,00 Laporan 200.000.000,00

    1 03 19 08 6)Kegiatan Pengumpulan Data Hidrologi dan

    Hidrometri

    Tersedianya Dokumen

    laporan perkembangan Debit

    air Dari 20 stasiun curahan

    hujan

    Kec. Indramayu 480,00 Laporan 150.000.000,00 DAU 480,00 Laporan 100.000.000,00

    1 03 19 10 7)Kegiatan Perencanaan Teknis Peningkatan

    Jaringan Irigasi

    Tersedianya DED Rehabilitasi

    Jaringan Irigasi Kec. Indramayu 3,00 Dokumen 300.000.000,00 DAU 3,00 Dokumen 300.000.000,00

    1 03 19 11 8) Kegiatan Peningkatan Jaringan IrigasiJumlah /panjang jaringan

    irigasi yg ditingkatkan Tersebar 22.000,00 m' 22.360.000.000,00 DAU 28.000,00 m' 28.000.000.000,00

    1 03 19 12 9)Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

    dalam menjaga Kelestarian Saluran

    Terjaganya kelestarian

    Saluran oleh masyarakatTersebar 958,00 m' 9.200.000.000,00 DAU m'

    1 03 19 13 10) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan IrigasiPanjang Jaringan Irigasi yang

    direhabilitasiTersebar 20.000,00 m' 26.000.000.000,00 DAU 67.000,00 m' 33.817.000.000,00

    1 03 19 14 11)Kegiatan Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi

    dan Saluran Pembuang

    Tersedianya Data Jaringan

    Irigasi dan Saluran

    Pembuang yang mutakhir

    Tersebar 1,00 Dokumen Kajian 120.000.000,00 DAU 1 Dokumen Kajian

    1 03 19 20 16)

    Kegiatan Perencanaan Teknis Penanganan

    Saluran Pembuang dan Bangunan

    Penampung Air

    Tersedianya Dokumen

    Perencanaan Teknis

    Penanganan Saluran

    Pembuang dan Bangunan

    Penampung Air

    Tersebar 2,00 Dokumen 130.000.000,00 DAU 2 Dokumen

    1 03 19Tersedia dokumen

    inventarisasi banjirTersebar 1,00 Dokumen 3.091.000.000,00 DAU 1 Dokumen

    Jumlah titik tanggul kritis yang

    dtanganiTersebar 20,00 Titik - DAU 22 Titik

    Program Pemeliharaan, Rehabilitasi,

    Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

    dan Energi Terbarukan

    22 17)Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi Banjir

    serta Penanganan Gawat Darurat Banjir2.200.000.000,00

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 8 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    -Jumlah Petani pemakai air

    yang dibinaTersebar 10,00 P3A 150.000.000,00 10 P3A

    - Buku Rencana Pola Tanam Tersebar 100,00 Buku 100 Buku

    20)

    Perencanaan Teknis Pembangunan,

    Peningkatan dan Rehabilitasi Embung dan

    bangunan penampung air lainnya

    -

    Tersedianya Dokumen

    Perencanaan Teknis

    Rehabilitasi, Peningkatan dan

    Pembangunan Embung

    Kec. Indramayu 2,00 Dok 130.000.000,00 8 Dokumen 480.000.000,00

    Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan

    Pemeliharaan Embung dan bangunan

    penampung air lainnya

    -

    Tersedianya Dokumen

    Perencanaan Teknis

    Rehabilitasi dan

    Pemeliharaan Embung

    Kec. Indramayu 10 Dokumen 600.000.000,00

    Normalisasi dan Pemeliharaan Embung dan

    bangunan penampung air lainnya-

    Tersedianya Dokumen

    Perencanaan Teknis

    Rehabilitasi dan

    Pemeliharaan Embung

    Tersebar 5 Unit 12.000.000.000,00

    22)Perencanaan Teknis Normalisasi Saluran

    Pembuang

    Tersedianya Dokumen

    Perencanaan Teknis

    Normalisasi Saluran

    Pembuang

    Kec. Indramayu 2,00 Dok 130.000.000,00 2 Dokumen 480.000.000,00

    1 03 19 33 4)Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Jaringan Irigasi

    Panjang/unit jaringan irigasi

    pada DI Kabupaten

    Indramayu yang dipelihara

    Tersebar 19.000,00 M' 3.000.000.000,00 DAU 41192,00 M 6.500.000.000,00

    1 03 19 34 4)Penanganan Saluran Irigasi dalam rangka

    Mendukung Program Prestasi Daerah

    Panjang Saluran yang

    ditanganiTersebar 1.410,00 M' 1.500.000.000,00 DAU 3.000,00 M' 1.500.000.000,00

    1 03 19 38 4)Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi

    Embung dan Bangunan Penampung Lainnya

    Jumlah Bangunan embung

    dan Bangunan Penampung

    Lainnya yang

    dibangun/ditingkatkan dan

    direhab

    Tersebar 13,00 Unit 12.000.000.000,00 DAU 15,00 Unit 15.000.000.000,00

    1 03 19 40 4)Pelaksanaan Normalisasi dan Pemeliharaan

    Saluran Sungai

    Panjang Saluran Sungai yang

    dipeliharaTersebar 30.000,00 M' 14.925.000.000,00 DAU 45900 M' 18.163.000.000,00

    3.050.000.000,00 3.500.000.000,00

    1 03 30 03 1)

    Kegiatan Legalisasi Perda Rencana Detail

    Tata Ruang (RDTR) Perkotaan di Kabupaten

    Indramayu

    Jumlah dokumen Raperda

    RDRT yang dilegalisasiKec. Indramayu RDTR DAU RDTR 300.000.000,00

    1 03 30 04 2)Kegiatan Penyusun RDTR Perkotaan

    Kecamatan

    Jumlah Dokumen RDRT

    wilayah perkotaan Kec. Indramayu 2,00 Dokumen 1.600.000.000,00 DAU 2,00 Dokumen

    19) Pemberdayaan Petani Pemakai Air 150.000.000,00

    Program Tata Ruang

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 9 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    1 03 30 05 3)Kegiatan Monotoring, Evaluasi dan

    Pelaporan

    Tersusunnya laporan

    kegiatan pemanfaatan ruangTersebar 1,00 Laporan 100.000.000,00 DAU 1,00

    Lapor

    an (31

    Wilay

    ah)

    100.000.000,00

    1 03 30 06 4)

    Kegiatan Legaliasasi Persetujuan Substantif

    Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

    Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

    Disetujuinya Raperda

    Rencana Detail Tata Raung

    (RDTR) Perkotaan

    Kec. Indramayu 1,00 RDTR 500.000.000,00 DAU 1,00 RDTR 500.000.000,00

    1 03 30 09 7)Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar,

    Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

    Terlaksanananya Sosialisasi

    Kebijakan, Norma, Standar,

    Prosedur dan Manual

    Pemanfaatan Ruang

    Tersebar 2,00 Kec 100.000.000,00 DAU 2,00 Kecamatan 250.000.000,00

    Penyusunan Dokumen Rencana Rinci

    Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

    Tersusunnya Dokumen

    Rencana Rinci Kawasan

    Strategis Kabupaten (KSK)

    Tersebar DAU 2,00 Dokumen 800.000.000,00

    1 03 30 10 7)Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

    (RDTR) Perkotaan

    Jumlah Dokumen RDTR

    PerkotaanTersebar 4,00 Dokumen DAU 4,00 Dokumen 600.000.000,00

    1 03 30 11 7)Penyusunan Dokumen Rencana Tata

    Bangunan dan Lingkungan (RTBL)Jumlah Dokumen RTBL Tersebar 1,00 Dokumen 750.000.000,00 DAU 750.000.000,00

    Biaya Operasional Tim Koordinasi Penataan

    Ruang Daerah (TKPRD)DAU 19,00 Orang 200.000.000,00

    131.000.000.000,00 100.661.000.000,00

    1 03 34 01 1)Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung

    Kantor

    Jumlah/prosentase gedung

    kantor yang direhabiltasi Dinas PUPR Unit DAU Unit

    1 03 34 02 2)Kegiatan Pembangunan Gedung Islamic

    Center

    Prosentase Pembangunan

    Gedung Islamic Center Kec. Indramayu 61,72 % 25.000.000.000,00 DAU 81,37 % 38.211.000.000,00

    1 03 34 14 3)Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

    Pemerintah

    Jumlah/prosentase gedung

    kantor pemerintahan yang

    dibangun

    Tersebar 3,00 Unit 13.400.000.000,00 DAU 1 Unit 2.500.000.000,00

    4) Kegiatan Bantaran Kali CimanukProsentase Penataan

    Bantaran Kali Cimanuk

    Kec.

    Sindang/Indramayu% DAU 79,57 % 5.000.000.000,00

    5)Kegiatan Pembuatan dan Penataan Wisma

    Haji

    Tertatanya kawasan komplek

    Wisma HajiKec. Indramayu 1,00 Unit 25.000.000.000,00 DAU 1 Unit

    1 03 34 06 6)Kegiatan Indentifikasi Tingkat Kerusakan

    Bangunan Gedung Negara / Pemerintah

    Prosesntase bangunan

    gedung yang terindentifikasi Tersebar 29,29 % 150.000.000,00 DAU 68,28 % 250.000.000,00

    Program Infraktuktur Strategis Pendukung

    Kegiatan Sosial,Ekonomi dan Pemerintahan

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 10 dari 11

  • (6) (7) (9)(8)

    Sumber

    DanaTarget Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana / Pagu

    Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (8)

    KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

    Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

    Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif

    1 03 34 07 7) Kegiatan Pembangunan Rumah SakitProsentase Pembangunan

    Rumah Sakit Kec. Krangkeng 65,77 % 60.000.000.000,00 DAU 1 Unit 53.000.000.000,00

    Kegiatan Perencanaan Pembangunan

    Gedung Kantor

    Tersedianya Dokumen

    Perencanaan Pembangunan

    Gedung Kantor

    Kec. Indramayu 1,00 Dok 200.000.000,00 4 Dokumen

    Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas

    Jabatan

    Jumlah Rumah Dinas Jabatan

    yang dibangunKec. Indramayu 1,00 Unit 750.000.000,00 1 Unit

    Kegiatan Penyusunan Database Bangunan

    Gedung

    Tersedianya Dokumen

    Database Bangunan GedungKec. Indramayu 1,00 Dok 200.000.000,00 1 Dokumen 200.000.000,00

    Kegiatan Pengaturan dan Penyelenggaraan

    Ijin Usaha Jasa Konstruksi

    Jumlah SIUJK yang

    dikeluarkanKec. Indramayu Buah 50.000.000,00 SIUJK 50.000.000,00

    Kegiatan Pembinaan Jasa KonstruksiJumlah peserta pembinaan

    jasa konstruksiKec. Indramayu Orang 50.000.000,00 Orang 50.000.000,00

    1 03 34 17Pembangunan, Peningkatan dan

    Pemeliharaan Infrastruktur

    Jumlah Bangunan

    Infrastruktur yang dibangun,

    direhab, dipelihara

    Kec. Indramayu 2 Unit 6.000.000.000,00 4 Unit 1.300.000.000,00

    1 03 34 20Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kajian

    Gambar Teknis IMBJumlah IMB yang dikeluarkan Kec. Indramayu Buah 200.000.000,00 IMB 100.000.000,00

    Indramayu, Januari 2018

    KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    KABUPATEN INDRAMAYU

    H. DIDI SUPRIADI, BE, M.Si

    Pembina Tk. I

    NIP, 19580213 198603 1 008

    Tabel 3 -> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Halaman 11 dari 11