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세출예산사업명세서 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화기반 구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2017년도 본예산 일반회계 문화관광과 문화관광과 28,801,301 23,998,338 4,802,963 2,989,275 4,644,000 422,750 4,138,679 16,606,597 문화예술 진흥 4,063,395 3,119,983 943,412 309,065 513,000 379,864 2,861,466 문화기반 구축 2,062,136 1,302,843 759,293 19,733 213,000 181,320 1,648,083 도예문화 진흥(자체) 134,860 132,780 2,080 101 인건비 2,080 1,544 536 04 기간제근로자등보수 2,080 1,544 536 ○도예대학 주변 예초작업 2,080 65,000*2*4*4201 일반운영비 18,000 17,500 500 01 사무관리비 10,500 10,500 0 ○도예대학 개강식 및 수료식 1,500 ○도예대학 및 심수관전시관 수용비 8,000 ○외래전문 강사비 1,000 02 공공운영비 7,500 7,000 500 ○도예대학 운영 3,000 ○도예대학운영 가마 가스비 2,500 ○심수관도예전시관 운영 공공요금 2,000 206 재료비 6,000 5,200 800 01 재료비 6,000 5,200 800 ○도예대학 체험재료비 3,000 ○전통가마 불지피기 재료비 3,000 301 일반보상금 56,140 53,040 3,100 07 외빈초청여비 7,000 4,000 3,000 ○심수관가 및 히오키시장 일행 초청 7,000 11 기타보상금 49,140 49,040 100 ○도예대학운영 강사수당 35,840 ○책임강사수당 2,400 ○도예체험 강사수당 4,900 ○전통가마 소성수당 1,200 70,000*128시간*4200,000*12개월*1-1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 문화관광과

문화관광과 28,801,301 23,998,338 4,802,963

국 2,989,275

지 4,644,000

기 422,750

도 4,138,679

시 16,606,597

문화예술 진흥 4,063,395 3,119,983 943,412

국 309,065

지 513,000

도 379,864

시 2,861,466

문화기반 구축 2,062,136 1,302,843 759,293

국 19,733

지 213,000

도 181,320

시 1,648,083

도예문화 진흥(자체) 134,860 132,780 2,080

101 인건비 2,080 1,544 536

04 기간제근로자등보수 2,080 1,544 536

○도예대학 주변 예초작업

2,08065,000원*2명*4일*4회

201 일반운영비 18,000 17,500 500

01 사무관리비 10,500 10,500 0

○도예대학 개강식 및 수료식 1,500

○도예대학 및 심수관전시관 수용비 8,000

○외래전문 강사비 1,000

02 공공운영비 7,500 7,000 500

○도예대학 운영 3,000

○도예대학운영 가마 가스비 2,500

○심수관도예전시관 운영 공공요금 2,000

206 재료비 6,000 5,200 800

01 재료비 6,000 5,200 800

○도예대학 체험재료비 3,000

○전통가마 불지피기 재료비 3,000

301 일반보상금 56,140 53,040 3,100

07 외빈초청여비 7,000 4,000 3,000

○심수관가 및 히오키시장 일행 초청 7,000

11 기타보상금 49,140 49,040 100

○도예대학운영 강사수당

35,840

○책임강사수당 2,400

○도예체험 강사수당 4,900

○전통가마 소성수당 1,200

70,000원*128시간*4명

200,000원*12개월*1명

- 1 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○가마 소성수당 4,800120,000원*10회*4명

307 민간이전 2,640 12,496 △9,856

05 민간위탁금 2,640 2,496 144

○무인경비용역 2,640

.남원시민도예대학 1,080

.심수관도예전시관 1,560

90,000원*12월

130,000원*12월

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○도예대학 간판 정비 10,000

405 자산취득비 40,000 43,000 △3,000

01 자산및물품취득비 40,000 43,000 △3,000

○도자기 구입 40,000

삼동굿 보전 30,000 20,000 10,000

307 민간이전 30,000 20,000 10,000

02 민간경상사업보조 30,000 20,000 10,000

○삼동굿놀이 보전행사 30,000

혼불문학관 관리 238,303 172,085 66,218

101 인건비 22,583 14,485 8,098

04 기간제근로자등보수 22,583 14,485 8,098

○혼불문학공원 및 배경지 환경관리 19,463

.기본급 12,733

.유급휴일수당 2,692

.휴일근무수당 4,038

○예초기 제초작업 1,040

○병충해 방제 작업 780

○조경수 전지 작업 1,300

51,760원*1명*246일

51,760원*1명*52일

77,650원*1명*52일

65,000원*2명*2일*4회

65,000원*3명*2일*2회

65,000원*4명*5일

201 일반운영비 43,120 41,700 1,420

01 사무관리비 12,220 11,500 720

○일반수용비 4,500

○혼불문학관 안내책자 및 팸플릿 제작 7,000

○현장근무자 피복비(상하복, 장화, 안전화 등)

720240,000원*3명

02 공공운영비 30,900 30,200 700

○혼불문학관 소규모 보수 3,500

.전시실 바닥 왁스 작업 1,300

.방역소독 1,200

.물탱크 소독 및 청소 600

.혼불문학관 화장실 정화조 청소 400

○난방용 연료비 1,800

○일반유지비 5,000

650,000원*2회

300,000원*4회

300,000원*2회

1,800원*1,000ℓ

- 2 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공공요금 및 제세 15,800

○홈페이지 유지관리 보수 1,800

○혼불문학관 전기안전관리대행

3,000

150,000원*12월

250,000원*12월

206 재료비 10,200 4,200 6,000

01 재료비 10,200 4,200 6,000

○조경수 퇴비 구입 450

○조경수 비료, 포트 등 구입 750

○살균, 살충, 제초제, 소나무수액 구입 1,000

○조경수 구입 1,000

○가로등 및 각종램프 구입(삼파장, 할로겐, 안

정기, 호박등 외) 7,000

4,500원*100포

15,000원*50포

4,000원*250주

307 민간이전 61,200 61,200 0

02 민간경상사업보조 57,000 57,000 0

○제7회 혼불문학사업 50,000

○제16회 혼불문화사업 7,000

05 민간위탁금 4,200 4,200 0

○혼불문학관 무인경비 용역 4,200

401 시설비및부대비 99,000 50,000 49,000

01 시설비 99,000 50,000 49,000

○혼불공원 원두막 초가지붕 이엉잇기 공사

7,000

○방송, 음향, 앰프 시설보수공사 10,000

○혼불문학관 전시관 및 사무실 도색공사 35,000

○혼불문학관 가로등 정비공사 12,000

○혼불문학공원 비오리(주막) 정비공사 10,000

○혼불문학공원 조경사업(소나무전지 등) 5,000

○혼불문학공원 목판거치대 설치공사 15,000

○혼불배경지 안내판 설치공사 5,000

3,500,000원*2동

405 자산취득비 2,200 500 1,700

01 자산및물품취득비 2,200 500 1,700

○예초기 구입 600

○혼불관련 도서구입 1,000

○프린터 구입 600

지리산 소극장운영 25,200 39,589 △14,389

201 일반운영비 8,700 8,400 300

02 공공운영비 8,700 8,400 300

○공공요금 및 제세 8,700

206 재료비 3,000 2,400 600

01 재료비 3,000 2,400 600

○지리산 소극장 운영 재료 구입(램프, LED등) 3,000

- 3 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 7,500 3,000 4,500

01 시설비 7,500 3,000 4,500

○지리산 극장 객석 LED기구 교체 1,500

○지리산 소극장 무대 바닥 샌딩 공사 6,000

405 자산취득비 6,000 20,000 △14,000

01 자산및물품취득비 6,000 20,000 △14,000

○지리산 소극장 빔프로젝트 설치 6,000

남원 시립미술관 개관 15,000 0 15,000

207 연구개발비 15,000 0 15,000

01 연구용역비 15,000 0 15,000

○미술관 로고(MI)제작 연구 용역 15,000

문화예술 창작지원 185,000 178,000 7,000

402 민간자본이전 185,000 175,000 10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 185,000 175,000 10,000

○마을벽화사업 180,000

○동학농민혁명 자원화사업 5,000

문화예술의 거리조성 75,000 75,000 0

307 민간이전 75,000 75,000 0

02 민간경상사업보조 75,000 75,000 0

○문화예술의 거리(예가람길) 조성 75,000

문화예술 네트워크 및 활동공간 지원(보조) 110,100 102,600 7,500

도 41,280

시 68,820

307 민간이전 110,100 102,600 7,500

도 41,280

시 68,820

02 민간경상사업보조 110,100 102,600 7,500

○생활문화예술동호회 지원사업 110,100

도 41,280

시 68,820

사립미술관 문화사업(보조) 48,000 48,000 0

도 19,200

시 28,800

307 민간이전 48,000 48,000 0

도 19,200

시 28,800

02 민간경상사업보조 48,000 48,000 0

○사립미술관 문화사업 48,000

도 19,200

시 28,800

작은 도서관 운영 45,000 313,800 △268,800

- 4 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○부영1차아파트 작은도서관 리모델링 사업 20,000

405 자산취득비 25,000 0 25,000

02 도서구입비 25,000 0 25,000

○작은도서관 도서구입(12개소) 25,000

시립도서관 운영 169,121 126,054 43,067

201 일반운영비 77,601 69,604 7,997

01 사무관리비 26,700 23,560 3,140

○일반수용비(운영물품, 환경정비) 13,000

○전자도서관 이용 수수료 10,000

○독서의 달 프로그램 강사비 550

○독서의 달 홍보비 500

○독서의 달 행사 다과비 300

○도서대출실 용품 구입 2,350

.도서회원증 잉크리본 1,100

.도서 회원증 카드 1,250

5,000,000원*2회

110,000원*5회

100,000원*5회

60,000원*5회

110,000원*10롤

500원*2,500매

02 공공운영비 50,901 46,044 4,857

○공공요금(전기, 통신, 수도)

24,000

○도서관 방역소독 2,800

○전기안전 관리 용역 1,342

○승강기 안전관리 용역 3,300

○홈페이지 유지보수비 2,400

○표준자료관리시스템 및 백업 유지보수 12,202

○비데필터 교환 및 점검 616

○소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 실시

900

○천장형 냉난방기 청소 2,000

○화장실 세면대 및 변기통관리 360

○협회비(공공도서관, 전북도서관, 소방안전) 981

.공공도서관 협회비 300

.전북도서관 협회비 200

.소방안전 협회비 481

2,000,000원*12개월

700,000원*4월

111,800원*12월

275,000원*12월

200,000원*12월

154,000원*4회

450,000원*2회

100,000원*20대

120,000원*3회

300,000원*1회

200,000원*1회

48,000원1회

206 재료비 3,000 500 2,500

01 재료비 3,000 500 2,500

○시립도서관 관리 운영(감열용지, 화장지,구급

약품 등) 3,000

301 일반보상금 200 200 0

09 행사실비보상금 200 200 0

○영유아 독서친화사업 자원봉사자 활동비 200

- 5 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,200 1,200 0

05 민간위탁금 1,200 1,200 0

○시립도서관 무인경비 용역 1,200100,000원*12월

401 시설비및부대비 13,500 8,000 5,500

01 시설비 13,500 8,000 5,500

○건물입구 장애인용 핸드레일 설치공사 3,500

○도서관 내부계단 난간공사 4,000

○도서관 외부계단 도색공사 6,000

405 자산취득비 73,620 46,550 27,070

01 자산및물품취득비 31,620 14,550 17,070

○노트북 구입 1,500

○빔프로젝터 및 스크린 구입 3,000

○이용자 도서검색용 컴퓨터 구입(1층,2층) 3,000

○도서 검색용 컴퓨터책상 구입(1층,2층) 600

○도서회원증 카드프린터 구입 2,800

○도서관 열람실 운영 물품 구입(선풍기,의자,

청소기, 디지털카메라) 5,500

○도서용 바코드출력기 구입 2,700

○종합자료실 서가 구입 9,500

○이용자용 사물함 1,700

○우산보관대(1층, 2층) 1,320

1,900,000원*5식

850,000원*2식

440,000원*3식

02 도서구입비 42,000 32,000 10,000

○시립도서관 도서 구입 40,000

○북스타트 도서 구입 2,00020,000원*100권

공공도서관 개관시간 연장사업(보조) 44,953 43,720 1,233

국 15,733

시 29,220

101 인건비 41,953 40,120 1,833

국 14,683

시 27,270

04 기간제근로자등보수 41,953 40,120 1,833

○공공도서관 인건비 35,4361,476,500원*2명*12월

국 12,402

시 23,034

○4대보험 사업자 부담금 3,564148,470원*2명*12월

국 1,248

시 2,316

○공공도서관 기간제 근로자 퇴직금

2,9531,476,500원*2명

국 1,033

시 1,920

201 일반운영비 3,000 3,600 △600

국 1,050

- 6 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,950

01 사무관리비 3,000 3,600 △600

○시립도서관 야간 문화프로그램 운영비 3,000

국 1,050

시 1,950

남원 아트 센터 조성 18,199 0 18,199

201 일반운영비 14,223 0 14,223

02 공공운영비 14,223 0 14,223

○구KBS 방송 문화센터(전기요금,수도요금) 14,223

202 여비 1,600 0 1,600

01 국내여비 1,600 0 1,600

○선진지 견학 및 업무추진 1,600

307 민간이전 2,376 0 2,376

05 민간위탁금 2,376 0 2,376

○구KBS 방송 문화센터 무인경비 용역

2,376198,000원*12월

산업단지, 폐산업시설 문화재생사업(생활/아트센터) 566,000 0 566,000

지 213,000

시 353,000

307 민간이전 426,000 0 426,000

지 213,000

시 213,000

02 민간경상사업보조 426,000 0 426,000

○남원 아트 센터 운영 426,000

지 213,000

시 213,000

401 시설비및부대비 140,000 0 140,000

01 시설비 138,992 0 138,992

○남원 아트 센터 조성(리모델링) 138,992

03 시설부대비 1,008 0 1,008

○남원 아트 센터 조성(리모델링) 1,008

남원시립미술관 운영 8,600 0 8,600

202 여비 800 0 800

01 국내여비 800 0 800

○우수 시.도미술관 벤치마킹

800100,000원*2회*4월

307 민간이전 7,800 0 7,800

05 민간위탁금 7,800 0 7,800

○시설안전검사(전기, 방화, 승강기)

6,000

○무인경비 용역 1,800

1,000,000원*6월

300,000원*6월

작은도서관 운영(보조) 340,800 0 340,800

- 7 -

Page 8: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 119,640

시 221,160

207 연구개발비 72,000 0 72,000

도 21,600

시 50,400

02 전산개발비 72,000 0 72,000

○공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축지원 72,000

도 21,600

시 50,400

307 민간이전 268,800 0 268,800

도 98,040

시 170,760

02 민간경상사업보조 268,800 0 268,800

○작은도서관 운영지원(12개소) 268,800

도 98,040

시 170,760

공공도서관 책이음서비스 지원 8,000 0 8,000

국 4,000

도 1,200

시 2,800

201 일반운영비 5,428 0 5,428

국 2,714

도 814

시 1,900

01 사무관리비 5,428 0 5,428

○도서관 책이음서비스 지원 5,428

국 2,714

도 814

시 1,900

405 자산취득비 2,572 0 2,572

국 1,286

도 386

시 900

01 자산및물품취득비 2,572 0 2,572

○도서관 회원증 발급(회원증카드프린터, 리더

기 등) 2,572

국 1,286

도 386

시 900

문화예술 활성화 1,251,259 1,067,140 184,119

국 289,332

도 63,544

시 898,383

향교문화 전승보전사업 78,626 68,175 10,451

101 인건비 6,626 6,175 451

04 기간제근로자등보수 6,626 6,175 451

- 8 -

Page 9: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○쌈지공원 환경정비(16개소) 6,626

307 민간이전 30,000 32,000 △2,000

02 민간경상사업보조 30,000 32,000 △2,000

○향교문화전승보전사업 24,000

.남원향교 18,000

.운봉향교 6,000

○충렬사 향토문화 전승지원 3,000

○단군대제 및 개천절 기념식 3,000

402 민간자본이전 42,000 30,000 12,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 42,000 30,000 12,000

○운봉향교 화장실 및 우물 보수 20,000

○단군성전 시설물 정비사업 22,000

향교 일요학교 운영(보조) 17,416 17,416 0

도 6,966

시 10,450

307 민간이전 17,416 17,416 0

도 6,966

시 10,450

02 민간경상사업보조 17,416 17,416 0

○향교일요학교 운영 17,416

.남원향교 8,708

도 3,483

시 5,225

.운봉향교 8,708

도 3,483

시 5,225

남원예술제 20,000 17,000 3,000

307 민간이전 20,000 17,000 3,000

02 민간경상사업보조 20,000 17,000 3,000

○남원예술제 20,000

남원문화원 육성 113,600 113,600 0

307 민간이전 113,600 113,600 0

02 민간경상사업보조 38,000 38,000 0

○남원문화원 육성사업 38,000

03 민간단체법정운영비보조 75,600 75,600 0

○남원문화원 운영 75,600

시립합창단 운영 156,592 142,476 14,116

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○합창단운영 물품구입 1,000

301 일반보상금 148,592 141,476 7,116

- 9 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 148,592 141,476 7,116

○시립합창단 연습보상금 107,280

.지휘자 10,800

.반주자 6,000

.단무장 6,000

.총무 3,600

.수석단원 4,320

.파트장 7,680

.단원 68,880

○시립합창단 연습 급식비

17,472

○정기공연 급식비 2,100

○시립합창단 공연보상금 3,240

.지휘자 150

.반주자 90

.단원 3,000

○시립합창단 공연 17,000

.정기공연(실내) 12,000

.정기공연(실외) 4,000

.수시공연 1,000

○악보편곡 및 구입비 1,500

900,000원*12월

500,000원*12월

500,000원*12월

300,000원*12월

180,000원*2명*12월

160,000원*4명*12월

140,000원*41명*12월

7,000원*52명*4회*12월

7,000원*60명*5회

50,000원*1명*3회

30,000원*1명*3회

20,000원*50명*3회

6,000,000원*2회

4,000,000원*1회

500,000원*2회

405 자산취득비 7,000 0 7,000

01 자산및물품취득비 7,000 0 7,000

○실외공연용 전자키보드 구입 3,500

○실외공연용 앰프 구입 3,000

○실외공연용 마이크 구입 500

시립소년.소녀합창단 운영 114,500 74,700 39,800

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○어린이합창단운영 물품구입 1,000

301 일반보상금 113,500 70,700 42,800

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 113,500 70,700 42,800

○시립어린이합창단 연습보상금 34,800

.지휘자 10,800

.단무장2, 반주자, 발성코치

24,000

○시립어린이합창단 연습 급식비

23,100

○여름캠프 3,000

○시립어린이합창단 공연 10,000

.정기공연(실내) 10,000

900,000원*12월

500,000원*4명*12월

7,000원*55명*5회*12월

5,000,000원*2회

- 10 -

Page 11: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시립어린이합창단 차량운행비

9,600

○제1회 피렌체 해외초청공연 33,000

800,000원*12월

문화예술 행사지원 145,600 139,100 6,500

201 일반운영비 43,100 43,100 0

01 사무관리비 43,100 43,100 0

○문화예술관련 위원회 수당 2,100

○일반수용비 33,000

○급량비 8,000

202 여비 11,000 11,000 0

01 국내여비 11,000 11,000 0

○문화예술행사추진 11,000

203 업무추진비 4,000 5,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 5,000 △1,000

○문화관광행사 추진 4,000

307 민간이전 87,500 78,500 9,000

02 민간경상사업보조 62,500 53,500 9,000

○제8회 춘향 전국무용경연대회 20,000

○무료가훈써주기 및 붓글씨 체험 4,500

○만인의사 추모 및 만인정신계승 범시민대회 7,000

○전통 회혼례 및 생활예절 교육 4,000

○동학아카데미 3,000

○남원 문화대학 강좌(지리산문화해설사 과정) 7,000

○남원 전통문화 연등행사 12,000

○봄을 여는 남원 유스오케스트라 앙상블축제 5,000

03 민간단체법정운영비보조 25,000 25,000 0

○한국예총 남원지회 민간단체 법정운영비 25,000

문화예술 행사지원(보조) 61,925 20,000 41,925

국 14,332

도 14,278

시 33,315

201 일반운영비 46,000 0 46,000

도 13,800

시 32,200

01 사무관리비 46,000 0 46,000

○문화가 있는날 행사지원(공공문화시설) 46,000

도 13,800

시 32,200

307 민간이전 15,925 20,000 △4,075

국 14,332

도 478

시 1,115

- 11 -

Page 12: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 15,925 20,000 △4,075

○아름다운 이야기할머니 사업 15,925

국 14,332

도 478

시 1,115

통합문화이용권 사업(보조) 336,000 294,673 41,327

국 245,000

도 27,300

시 63,700

307 민간이전 336,000 282,073 53,927

국 245,000

도 27,300

시 63,700

02 민간경상사업보조 336,000 282,073 53,927

○저소득층 통합문화이용권 지원 336,000

국 245,000

도 27,300

시 63,700

전국 춘향미술대전 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

○제31회 전국춘향 미술대전 15,000

전국시조경창대회 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○제57회 전국시조가곡경창대회 10,000

전국 서당문화한마당 대회(보조) 65,000 65,000 0

도 10,000

시 55,000

307 민간이전 65,000 65,000 0

도 10,000

시 55,000

02 민간경상사업보조 65,000 65,000 0

○제15회 서당문화한마당 65,000

도 10,000

시 55,000

전국사진대전 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○제31회 춘향사진대전 10,000

방방곡곡 우수프로그램 지원 부담금 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

- 12 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○문화예술행사지원(방방곡곡, 우수프로그램 지

원 부담금) 20,000

문화예술 공연유치 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○문화예술 공연 유치 10,000

문화콘텐츠 지원(보조) 12,000 30,000 △18,000

308 자치단체등이전 12,000 0 12,000

07 자치단체간부담금 12,000 0 12,000

○주민시네마스쿨 운영(교육) (시비부담금) 12,000

향교문화 전승보전사업(보조) 65,000 0 65,000

국 30,000

도 5,000

시 30,000

307 민간이전 65,000 0 65,000

국 30,000

도 5,000

시 30,000

02 민간경상사업보조 65,000 0 65,000

○향교지 발간 60,000

국 30,000

시 30,000

○향교 석전대제 지원(2개소) 5,000

도 5,000

문화도시 조성 750,000 750,000 0

지 300,000

도 135,000

시 315,000

문화특화지역 조성 사업(보조) 750,000 750,000 0

지 300,000

도 135,000

시 315,000

307 민간이전 750,000 670,000 80,000

지 300,000

도 135,000

시 315,000

02 민간경상사업보조 750,000 670,000 80,000

○남원 문화도시 조성 750,000

.도시문화 경영 260,000

지 104,000

도 46,800

시 109,200

.도시문화 활성화 140,000

지 56,000

도 25,200

- 13 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 58,800

.도시문화 개발 70,000

지 28,000

도 12,600

시 29,400

.도시문화 연결 30,000

지 12,000

도 5,400

시 12,600

.도시문화 장소 250,000

지 100,000

도 45,000

시 105,000

문화예술 진흥(관광) 6,997,037 4,885,228 2,111,809

지 500,000

기 400,000

도 70,000

시 6,027,037

경쟁력있는 축제 육성 2,066,696 1,834,920 231,776

기 400,000

도 70,000

시 1,596,696

춘향제 392,880 392,920 △40

201 일반운영비 36,920 28,960 7,960

01 사무관리비 36,920 25,000 11,920

○제87회 춘향제 종사자 급식비(전직원) 8,000

○제87회 춘향제 자원봉사 활동비(식대,간식비) 5,000

○제87회 춘향제 파견종사자 급식비 13,920

○춘향제 행사지원 10,000

202 여비 35,000 13,000 22,000

01 국내여비 5,000 2,000 3,000

○공연예술제 비교 견학 2,000

○선진지 벤치마킹 3,000

04 국제화여비 30,000 11,000 19,000

○춘향제 파견공무원 선진지견학

30,0003,000,000원*10명

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○춘향전 기록연구용역 10,000

○춘향제 평가용역 10,000

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

307 민간이전 70,960 250,960 △180,000

02 민간경상사업보조 70,000 250,000 △180,000

○춘향 홍보대사 위촉 및 홍보 5,000

○춘향제사무국 운영 20,000

- 14 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 경쟁력있는 축제 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○세계적 사랑의 도시 예술공연 40,000

○춘향제 국내외 팸투어 유치 홍보 5,000

05 민간위탁금 960 960 0

○춘향제사무국 무인경비 용역 960

401 시설비및부대비 230,000 100,000 130,000

01 시설비 229,550 100,000 129,550

○대표적공연예술제 무대제작 100,000

○요천둔치 임시주차장 시설공사

49,550

○요천둔치 풍물장터 기반시설공사 80,000

50,000,000원*99.1%

03 시설부대비 450 0 450

○요천둔치 임시주차장 시설공사

45050,000,000원*0.9%

지역대표 공연예술제 지원(보조) 1,190,000 990,000 200,000

기 400,000

도 70,000

시 720,000

307 민간이전 1,190,000 990,000 200,000

기 400,000

도 70,000

시 720,000

04 민간행사사업보조 1,190,000 990,000 200,000

○제87회 춘향제 1,190,000

기 400,000

도 70,000

시 720,000

춘향문화 선양 20,000 100,000 △80,000

307 민간이전 20,000 50,000 △30,000

03 민간단체법정운영비보조 20,000 50,000 △30,000

○춘향문화선양회 운영비 20,000

고로쇠 약수제 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○제29회 고로쇠 약수제 15,000

바래봉 눈꽃 축제 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

○제6회 바래봉 눈꽃 축제 20,000

바래봉 철쭉제 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

- 15 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 경쟁력있는 축제 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○제23회 바래봉 철쭉제 15,000

봉화산 철쭉제 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○제22회 봉화산 철쭉제 10,000

지리산 단풍제 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○제40회 지리산 단풍제 10,000

춘향국악대전 120,000 100,000 20,000

307 민간이전 120,000 100,000 20,000

02 민간경상사업보조 120,000 100,000 20,000

○대한민국 춘향국악대전 120,000

흥부제 228,620 182,000 46,620

201 일반운영비 28,620 22,000 6,620

01 사무관리비 28,620 22,000 6,620

○축제 홍보물 제작(리플릿 등) 6,000

○제25회 흥부제 종사자 급식비(전직원) 8,000

○제25회 흥부제 행사 지원 10,000

○흥부제전위원회 회의참석수당

4,62070,000원*22명*3회

307 민간이전 200,000 160,000 40,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

○흥부골 남원농악경연대회 20,000

04 민간행사사업보조 180,000 160,000 20,000

○제25회 흥부제 180,000

황산대첩제 40,000 0 40,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

○황산대첩제 40,000

축제기반 조성 및 지원 5,196 0 5,196

201 일반운영비 2,196 0 2,196

01 사무관리비 2,196 0 2,196

○지역축제육성위원회 회의참석수당

1,680

○축제용 사무용품 구입 516

70,000원*8명*3회

307 민간이전 3,000 0 3,000

02 민간경상사업보조 3,000 0 3,000

○지역축제육성위원회 지원 3,000

- 16 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국악 진흥 및 보급 4,930,341 3,050,308 1,880,033

지 500,000

시 4,430,341

국악의 성지 운영 210,301 141,559 68,742

101 인건비 56,921 45,479 11,442

04 기간제근로자등보수 56,921 45,479 11,442

○국악의성지 전시 체험관 및 외부 청소 30,850

.기본급 25,466

.유급휴일수당 5,384

○송흥록 생가 관리 12,423

○잔디제초작업 9,750

○예초기제초작업 1,300

○조경수병충해 방제작업 780

○잔디보호 및 수목관리 1,300

○물레방아 연못 및 폭포청소

518

51,760원*2명*246일

51,760원*2명*52일

51,760원*20일*12월

65,000원*5명*10일*3회

65,000원*5명*4일

65,000원*3명*4일

65,000원*10명*2일

51,760원*5명*2일

201 일반운영비 60,200 54,100 6,100

01 사무관리비 17,400 15,300 2,100

○일반수용비 4,000

○납골묘 및 사당 관리용품 구입(위패,자재 등) 2,000

○국악기 제작체험용 종이가방 제작 3,000

○국악의 성지 및 송흥록 생가 안내 홍보물 제

작 5,000

○전시관 내외부 청소용품 구입(락스 외)

800

○동절기 제설 작업복 및 작업용품 구입

1,200

○소방시설 점검비용(작동기능점검, 종합정밀점

검) 1,400

200,000원*4회

200,000원*6명

700,000원*2회

02 공공운영비 42,800 38,800 4,000

○납골묘 및 야외시설(사당,독공장 등)유지관리

비 3,000

○송흥록 생가 화장실 수리 4,000

○전시실 카펫 고압 청소 작업 2,000

○전시실 내부 바닥 대리석 왁스 광택 작업 2,000

○국악의성지 및 송흥록생가 방역소독

800

○전기요금, 상하수도요금 24,000

○시설장비유지비 7,000

200,000원*4회

2,000,000원*12월

202 여비 4,000 0 4,000

01 국내여비 4,000 0 4,000

○국악의성지 운영.관리 업무추진(운봉지역) 4,000

206 재료비 6,800 6,800 0

- 17 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 재료비 6,800 6,800 0

○조경수 및 야생화단지 비료, 퇴비, 포트 구입

800

○꽃잔디 모종 구입 3,000

○약제구입(살균, 살충, 제초제) 1,000

○소나무 수액 및 선충약제 구입 1,000

○체험객용 온풍기 유류 구입 500

○야외 작업용 유류구입(예초기,전동모아,경운

기 등) 500

4,000원*200포

3,000원*1,000포트

307 민간이전 11,480 12,680 △1,200

05 민간위탁금 11,480 12,680 △1,200

○CCTV 및 무인경비용역 2,400

○전기안전관리대행(성지 및 송흥록생가)

3,000

○승강기 안전관리대행 1,880

○하수처리 관리 대행 4,200

600,000원*4회

250,000원*12월

470,000원*4회

350,000원*12월

401 시설비및부대비 70,000 20,000 50,000

01 시설비 70,000 20,000 50,000

○국악의 성지 오수처리시설 개선공사

70,00070,000,000원*1식

405 자산취득비 900 2,500 △1,600

01 자산및물품취득비 900 2,500 △1,600

○엔진브로워(송풍기) 900900,000원*1식

국악의 성지 프로그램 운영 8,712 8,289 423

101 인건비 6,212 5,789 423

04 기간제근로자등보수 6,212 5,789 423

○국악기 제작 체험 진행요원

6,21251,760원*10일*12월

201 일반운영비 2,500 2,500 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0

○체험 프로그램 운영지원 2,500

.홍보물 발송 우편료 1,200

.체험용품 구입(한삼, 부채 등) 800

.체험 내용 안내 인쇄물 제작 500

1,200원*1,000부

국악대제 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

○대한민국 국악대제 30,000

국악 저변확대 82,000 82,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

- 18 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 30,000 30,000 0

○국악세상 비전마을 프로젝트 30,000

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○국악상설공연 홍보 활동비 2,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0

○국악한마당 제작 50,000

시립국악단 운영 2,291,119 2,055,322 235,797

201 일반운영비 26,420 24,620 1,800

01 사무관리비 9,000 9,000 0

○일반수용비 4,000

○국악단 공연의상 세탁비 5,000

02 공공운영비 17,420 15,620 1,800

○전기요금(국악연수원) 5,000

○상하수도 요금 360

○자동차 보험료 2,400

○자동차세 900

○환경개선부담금 360

○차량유류비 및 수선비 8,400

30,000원*12월

800,000원*3대

300,000원*3대

120,000원*3대

301 일반보상금 2,164,939 1,999,652 165,287

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 2,164,939 1,999,652 165,287

○시립국악단 인건비 2,071,639

.봉급 1,513,084

- 부단장, 예술총감독

89,554

- 지휘자, 연수부장 89,357

- 수석단원 85,565

- 차석단원 272,750

- 정단원 688,630

- 준단원 182,098

- 연수강사 105,130

.정근수당 113,482

.정근수당 가산금 36,720

-20년이상 18,000

-15년~19년 11,520

-10~14년 3,600

-5~9년 3,600

.정액급식비 74,880

.명절휴가비 151,309

3,731,400원*2명*12월

3,723,200원*2명*12월

3,565,200원*2명*12월

3,247,014원*7명*12월

2,608,445원*22명*12월

1,517,480원*10명*12월

2,920,267원*3명*12월

1,513,084,000원*1/12*90%

100,000원*15명*12월

80,000원*12명*12월

60,000원*5명*12월

50,000원*6명*12월

130,000원*48명*12월

1,513,084,000원*1/12*120%

- 19 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

.연가보상비

42,031

.예능수당 33,480

- 단원 5,400

- 강사 28,080

.직책수당 59,640

- 부단장, 예술총감독 3,600

- 지휘자, 안무자, 연수부장

5,040

- 수석, 연수강사 7,800

- 차석, 스탭 8,640

- 정단원, 준단원 34,560

.연구수당 6,240

- 부단장, 예술총감독 1,920

- 지휘자, 안무자, 연수부장

2,520

- 강사 1,800

.가족수당 31,200

- 배우자 14,400

- 부양가족 16,800

.관리수당(의상,소품,자동차 등)

3,000

.훈련수당 1,250

.시간외수당 5,323

○국악공연 공연수당 9,000

○국악공연 공연 급식비 2,800

○외지공연 출장비 13,500

○국악단 의상 구입 29,400

.창악부의상 10,400

.기악부의상 10,400

.무용부의상 6,400

.사회자 의상 700

.스탭 의상 1,500

○분장용품 구입 4,000

○악기 소모품 구입 5,100

.가야금 1,000

.아쟁줄, 말총 600

.거문고줄 1,300

.장구가죽(강습용) 700

.가야금줄(공연용) 600

.꽹과리(공연용) 900

○국악배우기 출장교실 출장여비

4,500

1,513,084,000원*1/12*1/30*10일

50,000원*9명*12월

60,000원*39명*12월

150,000원*2명*12월

140,000원*3명*12월

130,000원*5명*12월

120,000원*6명*12월

90,000원*32명*12월

80,000원*2명*12월

70,000원*3명*12월

50,000원*3명*12월

40,000원*30명*12월

20,000원*70명*12월

50,000원*5명*12월

50,000원*5명*5회

9,856원*15시간*3명*12월

30,000원*20명*15회

7,000원*40명*10회

30,000원*30명*15회

650,000원*16벌

650,000원*16벌

800,000원*8벌

700,000원*1명

500,000원*3명

100,000원*40명

500,000원*2조

300,000원*2조

650,000원*2조

70,000원*10조

300,000원*2조

300,000원*3개

30,000원*5명*30회

- 20 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공연소품 구입 5,000

○도전 19벨 춘향이의 첫날밤 뮤지컬공연 20,000

307 민간이전 1,800 1,800 0

05 민간위탁금 1,800 1,800 0

○국악연수원 무인경비용역 1,200

○국악연수원 전기안전관리대행 600

100,000원*12월

50,000원*12월

405 자산취득비 97,960 14,250 83,710

01 자산및물품취득비 97,960 14,250 83,710

○시립국악단 악기구입 10,000

.가야금 4,000

.해 금 6,000

○노트북 대체구입 3,000

○시립국악단 사무실 집기 비품 4,960

.냉난방기 1,000

.컴퓨터 본체 및 모니터 2,960

.복합기 1,000

○5톤차 대체구입 80,000

4,000,000원*1개

3,000,000원*2개

1,500,000원*2대

1,480,000원*2대

시립농악단 운영 201,830 160,134 41,696

201 일반운영비 15,220 14,620 600

01 사무관리비 5,000 3,000 2,000

○일반수용비 3,000

○시립농악단 현판 및 현황판 제작 2,000

02 공공운영비 10,220 11,620 △1,400

○시설장비 유지비 2,000

○농악단 전기,통신,상하수도 요금 3,000

○연료비(자동차,난방기 등) 3,000

○농악단 제세공과금(자동차세, 환경개선부담금

) 2,220

301 일반보상금 168,610 141,724 26,886

09 행사실비보상금 800 800 0

○학생농악단 전국대회 출전 80020,000원*40명

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 167,810 137,924 29,886

○시립농악단 단원연습 보상금 127,440

.부단장 10,800

.단무장,강사 30,000

.사무장 6,000

.단원 80,640

○단원연습 급식비 15,120

○정기 및 특별공연 출연보상금 5,150

.부단장 250

.단무장, 강사, 사무장 900

900,000원*12월

500,000원*5명*12월

500,000원*12월

160,000원*42명*12월

7,000원*30명*6회*12월

50,000원*5회

30,000원*6명*5회

- 21 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

.단원 4,000

○수시공연 급식비 3,500

○외지공연 출연보상금 1,400

○전국 시군농악 경연대회 출전경비

4,700

○전북 시군농악 경연대회 출전경비

3,000

○농악단 의상 7,500

20,000원*40명*5회

7,000원*50명*10회

20,000원*35명*2회

50,000원*47명*2회

50,000원*60명

150,000원*50명

405 자산취득비 18,000 3,250 14,750

01 자산및물품취득비 18,000 3,250 14,750

○시립농악단 악기 구입 4,000

.꽹과리(공연용) 1,500

.장구(공연용) 1,000

.풍물북(공연용) 1,500

○기획 상설공연 음향시설 10,000

○악기 수납장(북,장구) 4,000

150,000원*10개

500,000원*2개

150,000원*10개

기획상설공연 76,000 78,000 △2,000

201 일반운영비 46,000 48,000 △2,000

01 사무관리비 46,000 48,000 △2,000

○기획상설공연 조명 음향 임차 40,000

○기획상설공연 의상소품 제작 3,000

○기획상설공연 홍보비 3,000

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

○기획상설공연 무대설치 30,000

금파 강도근 전국판소리 경연대회 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

○제25회 금파강도근 전국판소리 경연대회 15,000

전국악성 옥보고 거문고 경연대회 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

○제14회 악성옥보고 거문고 경연대회 15,000

한 여름밤의 국악 상설공연 61,750 61,750 0

201 일반운영비 28,000 28,000 0

01 사무관리비 28,000 28,000 0

○한 여름밤의 상설공연 음향기기 임차 18,000

○한 여름밤의 상설공연 조명기기 임차 10,000

301 일반보상금 3,750 3,750 0

- 22 -

Page 23: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 3,750 3,750 0

○한 여름밤의 상설공연 객원스탭 보상금

3,75050,000원*5명*15회

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○한 여름밤의 상설공연 운영 20,000

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○한 여름밤의 상설공연 무대설치 10,000

소리체험관 운영 688,629 403,254 285,375

101 인건비 113,089 65,994 47,095

04 기간제근로자등보수 113,089 65,994 47,095

○청소 및 시설관리 근로자 인건비 77,849

.기본급 50,932

.유급휴일수당 10,767

.휴일근무수당 16,150

○예초기 제초, 조경수 병충해 방제작업

3,120

○한옥목재 들기름 덧칠 인부

5,200

○농악전수관 제초작업 1,040

○예약접수 및 청소(행정보조)

25,880

51,760원*4명*246일

51,760원*4명*52일

77,640원*4명*52일

65,000원*4명*3일*4회

65,000원*4명*10일*2회

65,000원*2명*2일*4회

(51,760원*2명*205일)+(51,760원*2명*45일)

201 일반운영비 143,724 135,160 8,564

01 사무관리비 79,224 80,560 △1,336

○한옥 객실 각종 소모품 구입

16,200

○난방용 땔감(참나무) 구입 8,000

○객실 장판, 도배 등 소수선 2,000

○방역소독(체험관, 한옥동) 6,000

○침구류 커버, 수건 세탁 6,000

○팜플렛 및 홍보 안내책자 제작 5,000

○체험용 악기 및 소품 구입 8,000

○숙박용 침구류 구입 5,200

○사무실 사무용품(복사용지, 토너 등)구입 2,000

○만들기 체험 재료 구입 4,200

○야간근무자 급식비 1,680

○체험단 활동(공연,홍보) 급식비

1,344

○정수기 임차료 3,600

○체험관 강당 바닥청소 및 왁스작업

2,000

150,000원*9실*12월

500,000원*12월

500,000원*12월

50,000원*52인*2종

350,000원*12월

7,000원*2명*10일*12월

7,000원*8명*2회*12월

2,000,000원*1회

- 23 -

Page 24: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○근무복 구입 2,000

○체험단 운영 및 야근근무자 숙직비

6,000

200,000원*10명

50,000원*10일*12월

02 공공운영비 64,500 54,600 9,900

○시설장비유지비 20,000

○전기요금 30,000

○통신요금 3,600

○LPG 가스요금 2,400

○상하수도 요금 6,000

○공연장, 체험장 바닥광택 작업

2,500

300,000원*12월

200,000원*12월

500,000원*12월

2,500,000원*1회

202 여비 800 0 800

01 국내여비 800 0 800

○홍보마케팅 기업체 연수유치 활동비 800

206 재료비 43,400 0 43,400

01 재료비 43,400 0 43,400

○이미지 동산 경관조성(백일홍)

15,000

○유류 구입 3,000

○퇴비, 비료 농약 구입 2,000

○경관조성 꽃 모종 포트 구입(꽃잔디,웨이브

등) 4,500

○농약(살충제, 살균, 수액, 제초제) 구입

1,200

○장작 보관창고 하우스 설치 자재 구입

9,000

○한옥대청마루 공연장 설치 목재 구입 5,000

○다도체험 탁자 구입 2,500

○한옥 목재 덧칠 생들기름 구입

1,200

150,000원*100주

500원*3,000포트*3회

10,000원*40포*3회

30,000원*300㎡

500,000원*5개

30,000원*20병*2회

301 일반보상금 157,216 108,000 49,216

11 기타보상금 157,216 108,000 49,216

○체험 프로그램 운영 강사수당

51,840

○상설공연단 수당 91,800

○체험강사 및 공연단 급식비

8,400

○대학생 농악캠프 야간 강사수당

5,176

30,000원*4시간*18회*2명*12월

50,000원*17회*9명*12월

7,000원*10회*10명*12회

51,760원*10일*10개 학교

307 민간이전 12,600 32,000 △19,400

05 민간위탁금 12,600 12,000 600

○전기안전관리대행 4,200

○무인경비용역 3,000

○홈페이지 유지관리 보수 1,800

350,000원*12월

250,000원*12월

150,000원*12월

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(관광)

단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○소방시설 안전관리 대행 수수료

3,600300,000원*12월

401 시설비및부대비 175,000 0 175,000

01 시설비 174,100 0 174,100

○농악캠프 숙소 건립 30,000

○함파우 저수지 수중 공연장 설치

99,100

○농악 및 농악시설(연수원, 소리체험관) 소수

선 5,000

○산책로 및 관광지 연결 안내판 설치(천문대,

관광단지, 광한루원) 10,000

○기증 소나무(도로편입) 이식 30,000

100,000,000원*99.1%

03 시설부대비 900 0 900

○함파우 저수지 수중 공연장 설치공사

900100,000,000원*0.9%

405 자산취득비 42,800 62,100 △19,300

01 자산및물품취득비 42,800 62,100 △19,300

○야외공연 앰프 및 조명기구 구입(앰프2조, 마

이크5조, 조명4조) 10,000

○공동취사장 집기, 비품 구입 12,000

○침구,수건 세탁기 구입 4,000

○야외 벤치 및 탁자 구입 2,000

○난방용 땔감 운반용 경운기 구입 7,000

○전기 모터 구입(저수지 용수 공급용)

800

○장작수송 및 작업용 4륜 화물 오토바이 구입(

150cc) 6,000

○온수용량 증설(대동관 200리터) 1,000

2,000,000원*2대

400,000원*2대

전통문화 진흥지원(보조) 1,250,000 0 1,250,000

지 500,000

시 750,000

401 시설비및부대비 1,250,000 0 1,250,000

지 500,000

시 750,000

01 시설비 1,245,500 0 1,245,500

○명창의 여정 건립 1,245,5001,250,000,000원*99.64%

지 500,000

시 745,500

03 시설부대비 4,500 0 4,500

○명창의 여정 건립 4,5001,250,000,000원*0.36%

문화재 보존전승 5,579,039 4,492,048 1,086,991

국 2,680,210

기 8,050

도 1,267,265

시 1,623,514

- 25 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

유형문화재 보존정비 5,390,439 4,232,848 1,157,591

국 2,663,210

기 8,050

도 1,203,815

시 1,515,364

국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조) 3,481,400 2,180,000 1,301,400

국 2,416,420

도 532,490

시 532,490

401 시설비및부대비 981,400 1,550,000 △568,600

국 666,420

도 157,490

시 157,490

01 시설비 924,776 1,540,037 △615,261

○남원 실상사 백장암 석등 정밀 안전진단 34,622

국 24,236

도 5,193

시 5,193

○황진가 고문서 전시관 담장 및 마당정비 51,400

국 15,420

도 17,990

시 17,990

○남원읍성 발굴조사 297,840

국 208,488

도 44,676

시 44,676

○남원읍성 토지매입 496,400

국 347,480

도 74,460

시 74,460

○남원 진기리 느티나무 보수치료 및 배수로 설

치 34,622

국 24,236

도 5,193

시 5,193

○지리산 천년송 보수,치료 9,892

국 6,924

도 1,484

시 1,484

02 감리비 50,000 0 50,000

○남원 용담사지 미륵전 및 나한전 단청,안심당

개축 20,000

국 14,000

도 3,000

시 3,000

○남원 실상사 불량건축물 개축 30,000

국 21,000

도 4,500

시 4,500

- 26 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 시설부대비 6,624 9,963 △3,339

○남원 실상사 백장암 석등 정밀 안전진단 378

국 264

도 57

시 57

○남원읍성 발굴조사 2,160

국 1,512

도 324

시 324

○남원읍성 토지매입 3,600

국 2,520

도 540

시 540

○남원 진기리 느티나무 보수치료 및 배수로 설

치 378

국 264

도 57

시 57

○지리산 천년송 보수,치료 108

국 76

도 16

시 16

402 민간자본이전 2,500,000 500,000 2,000,000

국 1,750,000

도 375,000

시 375,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 2,500,000 0 2,500,000

○남원 선원사 화장실 신축 200,000

국 140,000

도 30,000

시 30,000

○남원 용담사지 미륵전 및 나한전 단청,안심당

개축 800,000

국 560,000

도 120,000

시 120,000

○남원 실상사 불량건축물 개축 1,500,000

국 1,050,000

도 225,000

시 225,000

도지정문화재 보수정비(보조) 1,050,000 890,000 160,000

도 525,000

시 525,000

207 연구개발비 100,000 110,000 △10,000

도 50,000

시 50,000

01 연구용역비 100,000 110,000 △10,000

○가야문화유산 기초조사 연구용역(유곡리 및

두락리 고분군) 100,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 50,000

시 50,000

401 시설비및부대비 950,000 780,000 170,000

도 475,000

시 475,000

01 시설비 943,304 773,556 169,748

○남원향교 전사청 번와보수

49,46050,000,000원*98.92%

도 24,730

시 24,730

○용주암 석조여래입상 법당개축 및 보존처리

238,272240,000,000원*99.28%

도 119,136

시 119,136

○용장서원 정몽재 해체보수

238,272240,000,000원*99.28%

도 119,136

시 119,136

○귀정사지 화장실 보수 99,100100,000,000원*99.1%

도 49,550

시 49,550

○사계정사 방범시스템 구축 30,000

도 15,000

시 15,000

○지당리 석불입상 보존처리 30,000

도 15,000

시 15,000

○세전리 석불입상 보존처리 40,000

도 20,000

시 20,000

○교룡산성 발굴조사 119,136120,000,000원*99.28%

도 59,568

시 59,568

○관왕묘 서재 지붕보수 및 외삼문 단청

79,28080,000,000원*99.1%

도 39,640

시 39,640

○문화재 안내판 정비 19,78420,000,000원*98.92%

도 9,892

시 9,892

03 시설부대비 6,696 6,444 252

○남원향교 전사청 번와보수

54050,000,000원*1.08%

도 270

시 270

○용주암 석조여래입상 법당개축 및 보존처리

1,728240,000,000원*0.72%

도 864

시 864

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○용장서원 정몽재 해체보수

1,728240,000,000원*0.72%

도 864

시 864

○귀정사지 화장실 보수 900100,000,000원*0.9%

도 450

시 450

○교룡산성 발굴조사 864120,000,000원*0.72%

도 432

시 432

○관왕묘 서재 지붕보수 및 외상문 단청

72080,000,000원*0.9%

도 360

시 360

○문화재 안내판 정비 21620,000,000원*1.08%

도 108

시 108

문화재 관리 176,189 75,964 100,225

101 인건비 3,313 3,088 225

04 기간제근로자등보수 3,313 3,088 225

○지정 및 비지정 문화재 관리

3,31351,760원*2명*32개소

201 일반운영비 19,696 19,696 0

01 사무관리비 13,220 13,220 0

○문화재 현상변경 전문가 참석수당 3,670

.현상변경허가심의 2,200

.향토문화재 등 심의 1,470

○목조문화재 전기안전수수료(31개소) 2,550

○만복사지 등 홍보 및 안내 리플릿 제작

7,000

70,000원*3명*7회

1,000원*7,000매

02 공공운영비 6,476 6,476 0

○목조문화재U안전관리시스템 공공요금

3,036

○문화재 주변 공중화장실 공공요금 1,740

.전기요금 1,020

.상하수도 요금 720

○시설장비 유지비 1,700

253,000원*12월

85,000원*12월

60,000원*12월

207 연구개발비 80,000 0 80,000

01 연구용역비 80,000 0 80,000

○문화유적분포지도 제작 80,000

301 일반보상금 9,180 9,180 0

11 기타보상금 9,180 9,180 0

○문화재 유급관리인 보상금 9,180

.관리인 3,42095,000원*3명*12월

- 29 -

Page 30: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

.수호인 3,240

.감시인 2,520

45,000원*6명*12월

30,000원*7명*12월

401 시설비및부대비 64,000 44,000 20,000

01 시설비 64,000 44,000 20,000

○문화재 금연구역 안내판 설치

9,000

○문화재 노후안내판 교체 15,000

○의충사 사당번와 보수 40,000

300,000원*30개소

3,000,000원*5개소

1,000,000원*40㎡

문화재 관리(보조) 77,770 12,270 65,500

도 38,770

시 39,000

201 일반운영비 7,770 7,770 0

도 7,770

02 공공운영비 7,770 7,770 0

○목조문화재 U-안전관리시스템 유지관리 7,770

도 7,770

307 민간이전 50,000 4,500 45,500

도 25,000

시 25,000

02 민간경상사업보조 50,000 4,500 45,500

○가야문화유산 국제학술대회 50,000

도 25,000

시 25,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

도 6,000

시 14,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○전북 동부가야 제철유적 시(발)굴조사 20,000

도 6,000

시 14,000

문화재 방재시설 유지관리 지원(보조) 11,500 11,500 0

기 8,050

도 1,035

시 2,415

201 일반운영비 11,500 11,500 0

기 8,050

도 1,035

시 2,415

02 공공운영비 11,500 11,500 0

○실상사 및 몽심재 방재시설 유지관리 11,500

기 8,050

도 1,035

시 2,415

전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) 28,280 155,360 △127,080

국 14,140

- 30 -

Page 31: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 7,070

시 7,070

201 일반운영비 28,280 9,360 18,920

국 14,140

도 7,070

시 7,070

02 공공운영비 28,280 9,360 18,920

○선원사 방재시스템 유지보수 8,660

국 4,330

도 2,165

시 2,165

○승련사 방재시스템 유지보수 2,960

국 1,480

도 740

시 740

○선국사 방재시스템 유지보수 5,040

국 2,520

도 1,260

시 1,260

○관음사 방재시스템 유지보수 11,620

국 5,810

도 2,905

시 2,905

전통산사 문화재 활용사업(보조) 86,000 0 86,000

국 43,000

도 12,900

시 30,100

307 민간이전 86,000 0 86,000

국 43,000

도 12,900

시 30,100

02 민간경상사업보조 86,000 0 86,000

○전통산사(山寺) 문화재 활용사업 86,000

국 43,000

도 12,900

시 30,100

문화유산 문화재지정 101,800 83,000 18,800

201 일반운영비 30,000 30,000 0

01 사무관리비 30,000 30,000 0

○문화유산 승격관리 홍보.광고물 제작 등 7,000

○문화유산 승격 홍보, 운영 관리지원 3,000

○무형문화유산 발굴 및 보존 전승 지원 20,000

202 여비 1,800 2,000 △200

01 국내여비 1,800 2,000 △200

○문화유산 승격 활동비 1,80090,000원*2명*10회

307 민간이전 10,000 0 10,000

- 31 -

Page 32: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

○무형유산도시 네트워크 협력사업 10,000

401 시설비및부대비 60,000 51,000 9,000

01 시설비 59,460 51,000 8,460

○운봉고원 제철유적 시굴조사

59,46060,000,000원*99.1%

03 시설부대비 540 0 540

○운봉고원 제철유적 시굴조사

54060,000,000원*0.90%

향교 서원 문화재 활용사업(보조) 67,000 0 67,000

국 33,500

도 10,050

시 23,450

307 민간이전 67,000 0 67,000

국 33,500

도 10,050

시 23,450

02 민간경상사업보조 67,000 0 67,000

○향교.서원 문화재활용사업 67,000

국 33,500

도 10,050

시 23,450

전통사찰 방재시스템 구축 306,000 0 306,000

국 153,000

도 76,500

시 76,500

402 민간자본이전 306,000 0 306,000

국 153,000

도 76,500

시 76,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 306,000 0 306,000

○덕음암 방재시스템 구축 170,000

국 85,000

도 42,500

시 42,500

○극락암 방재시스템 구축 136,000

국 68,000

도 34,000

시 34,000

자연유산 민속행사 지원 4,500 0 4,500

국 3,150

시 1,350

307 민간이전 4,500 0 4,500

국 3,150

시 1,350

02 민간경상사업보조 4,500 0 4,500

- 32 -

Page 33: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자연유산 민속행사 지원 4,500

국 3,150

시 1,350

무형문화재 활동지원 188,600 259,200 △70,600

국 17,000

도 63,450

시 108,150

남원농악보존회 사업 5,600 5,600 0

307 민간이전 5,600 5,600 0

02 민간경상사업보조 5,600 5,600 0

○호남 좌우도 농악 한마당 5,600

남원농악 전승 활성화 사업(보조) 39,500 40,000 △500

국 11,000

도 9,750

시 18,750

301 일반보상금 12,000 0 12,000

도 4,800

시 7,200

11 기타보상금 12,000 0 12,000

○남원농악 전승학교 지정운영 12,000

도 4,800

시 7,200

307 민간이전 27,500 40,000 △12,500

국 11,000

도 4,950

시 11,550

02 민간경상사업보조 27,500 40,000 △12,500

○남원농악 전수교육관 활성화사업 27,500

국 11,000

도 4,950

시 11,550

무형문화재 전수활동 및 공개행사(보조) 127,500 119,100 8,400

도 51,000

시 76,500

301 일반보상금 127,500 119,100 8,400

도 51,000

시 76,500

11 기타보상금 127,500 119,100 8,400

○도지정 무형문화재 전수활동비(1단체 8명) 127,500

도 51,000

시 76,500

백동연죽장 전수관 운영 1,000 1,000 0

307 민간이전 1,000 1,000 0

02 민간경상사업보조 1,000 1,000 0

○백동연죽장 전수관 운영 1,000

- 33 -

Page 34: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존전승

단위: 무형문화재 활동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

전수교육관 활성화 지원(보조) 15,000 93,500 △78,500

국 6,000

도 2,700

시 6,300

307 민간이전 15,000 33,500 △18,500

국 6,000

도 2,700

시 6,300

02 민간경상사업보조 15,000 33,500 △18,500

○백동연죽장 전수교육관 활성화사업 15,000

국 6,000

도 2,700

시 6,300

관광산업 육성 12,099,772 11,205,914 893,858

지 3,631,000

기 14,700

도 2,421,550

시 6,032,522

관광상품개발 및 마케팅 1,210,160 1,110,802 99,358

지 41,000

기 14,700

도 21,550

시 1,132,910

특화여행상품 발굴육성 96,220 65,000 31,220

201 일반운영비 75,000 65,000 10,000

01 사무관리비 75,000 65,000 10,000

○관광 상품별 리플릿 제작 10,000

○나라장터 남원여행 서비스운영 15,000

○버스 게첨 홍보 광고물 제작 15,000

○관광객 유치관련 운영(버스임차 등) 15,000

○남원관광 SNS홍보용 기념품 구입

10,000

○관광택시 운영 10,000

10,000원*1,000명

308 자치단체등이전 21,220 0 21,220

07 자치단체간부담금 21,220 0 21,220

○전북투어패스 시스템 구축 및 운영 21,220

찾아가는 판촉사업 71,800 99,000 △27,200

201 일반운영비 58,000 55,000 3,000

01 사무관리비 55,000 55,000 0

○남원관광 대도시권 다중이용시설 광고

10,000

○남원관광안내지도 제작 15,000

○남원관광안내책자 제작 30,000

5,000,000원*2개월

2,000원*15,000부

02 공공운영비 3,000 0 3,000

- 34 -

Page 35: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○고속도로휴게소 DID홍보 유지관리비

3,000250,000원*12월

202 여비 8,800 9,000 △200

01 국내여비 8,800 9,000 △200

○찾아가는 관광홍보 활동비 6,800

○대도시 B2B 박람회 참가 활동비 2,000

301 일반보상금 5,000 5,000 0

09 행사실비보상금 5,000 5,000 0

○관광안내원, 문화관광해설사 타지역 관광홍보

2,000

○남원관광홍보단 타지역 홍보 3,000

100,000원*20명

600,000원*5회

문화관광해설사 운영(보조) 122,170 135,152 △12,982

기 14,700

도 21,550

시 85,920

301 일반보상금 122,170 135,152 △12,982

기 14,700

도 21,550

시 85,920

11 기타보상금 122,170 135,152 △12,982

○문화관광해설사 운영지원 122,170

기 14,700

도 21,550

시 85,920

종합관광안내소 운영 74,750 57,150 17,600

201 일반운영비 9,000 9,000 0

01 사무관리비 4,800 4,800 0

○종합관광안내센터 및 관광안내소 운영

4,800400,000원*12월

02 공공운영비 4,200 4,200 0

○종합관광안내센터 및 관광안내소 운영

4,200350,000원*12월

301 일반보상금 64,550 46,950 17,600

09 행사실비보상금 750 750 0

○관광(통역) 안내원 교육참가 75050,000원*15명

11 기타보상금 63,800 46,200 17,600

○관광안내소 근무자 운영

43,200

○프로그램해설사 운영(혼불문학관,만인의총) 9,600

○관광안내소(진짜배기매장) 운영지원 8,000

○관광(통역) 안내원 유니폼 구입

3,000

40,000원*30일*12월*3개소

200,000원*15명

307 민간이전 1,200 1,200 0

- 35 -

Page 36: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 1,200 1,200 0

○종합관광안내센터 무인경비용역

1,200100,000원*12월

민간부문 활성화 170,000 168,000 2,000

307 민간이전 170,000 168,000 2,000

02 민간경상사업보조 60,000 62,000 △2,000

○관광협의회 운영 60,000

03 민간단체법정운영비보조 30,000 26,000 4,000

○관광협의회 운영비(종합안내소 운영) 30,000

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

○춘향테마파크 전통문화체험 운영 80,000

관광안내체계 구축(안내판) 60,000 137,000 △77,000

지 30,000

시 30,000

401 시설비및부대비 60,000 130,000 △70,000

지 30,000

시 30,000

01 시설비 60,000 130,000 △70,000

○관광안내판 설치 60,000

지 30,000

시 30,000

관광안내 체계구축(다국어 관광안내지도) 22,000 22,000 0

지 11,000

시 11,000

201 일반운영비 22,000 22,000 0

지 11,000

시 11,000

01 사무관리비 22,000 22,000 0

○다국어 관광안내지도 제작 22,000

지 11,000

시 11,000

외래 관광객 유치 인센티브 지급 56,000 56,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○외래관광객 유치 관련 홍보 10,000

301 일반보상금 46,000 46,000 0

07 외빈초청여비 6,000 6,000 0

○외래관광객 유치 사전답사(팸투어) 추진

6,0003,000,000원*2회

11 기타보상금 40,000 40,000 0

○외래관광객 유치 여행사 인센티브 지급

30,00010,000원*3,000명

- 36 -

Page 37: 세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화기반구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○내일로 이용객 대상 인센티브 지급

10,00010,000원*1,000명

관광진흥 활성화 263,720 92,000 171,720

201 일반운영비 49,720 10,000 39,720

01 사무관리비 34,000 5,000 29,000

○수학여행 안내책자 제작 5,000

○남원역 대합실 LED광고판 임대료 6,000

○남원역 관광편의용 자전거대여 운영비 3,000

.자전거 수리 1,000

.자전거 보험 2,000

○남원상징 조형물 공모작 선정 및 심사 10,000

○도보관광코스 홍보물 제작

10,000홍보물(3,000,000원*1식)+지도(7,000,000원*1

식)

02 공공운영비 15,720 5,000 10,720

○전라북도관광협회 특별회원 가입에 따른 연회

비 납부 5,000

○조형물 시설유지관리비 10,000

○남원역 대합실 LED광고판 전기료 720

203 업무추진비 4,000 2,000 2,000

03 시책추진업무추진비 4,000 2,000 2,000

○관광홍보 및 관광객유치 추진 0

○관광진흥 시책 추진 4,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

○제8회 남원관광 전국사진 공모전 20,000

401 시설비및부대비 190,000 80,000 110,000

01 시설비 190,000 79,280 110,720

○춘향터널 남원상징 조형물 설치

140,000

○도보관광 코스개발사업 50,000

조형물(30,000,000원*4식)+좌대(20,000,000원

*1식)

둘레길 활성화 52,500 36,500 16,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○지리산 둘레길 관련 홍보물 제작 5,000

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

○지리산 둘레길 (안내소, 개방화장실 등)편의

용품 구입 10,0002,500,000원*4개면

301 일반보상금 21,500 21,500 0

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 21,500 21,500 0

○둘레길 이야기꾼 양성교육 강사수당

2,500

○둘레길 이야기꾼 보상금

16,000

○둘레길 이야기꾼 유니폼 구입

3,000

500,000원*5회

50,000원*20명*2회*8월

200,000원*15명

401 시설비및부대비 16,000 0 16,000

01 시설비 16,000 0 16,000

○둘레길 이동식 화장실 설치

16,0008,000,000원*2개소

광한루원 전통혼례 체험 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

○광한루원 전통혼례 체험 15,000

신관사또 부임행차 공연 83,000 75,000 8,000

307 민간이전 83,000 75,000 8,000

02 민간경상사업보조 83,000 75,000 8,000

○신관사또 부임행차 공연 83,000

중국 청소년 및 노인문화 교류 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○중국 문화관광 교류 행사지원 5,000

내실있는 관광마케팅 118,000 148,000 △30,000

307 민간이전 118,000 118,000 0

02 민간경상사업보조 118,000 118,000 0

○관광마케팅 및 팸투어 118,000

관광자원 개발 9,521,812 10,095,112 △573,300

지 3,590,000

도 2,400,000

시 3,531,812

광역권 관광자원개발(지리산권)(보조) 544,412 375,657 168,755

지 290,000

시 254,412

308 자치단체등이전 544,412 375,657 168,755

지 290,000

시 254,412

07 자치단체간부담금 544,412 375,657 168,755

○지리산권관광개발 공동연계사업 544,412

.조합운영비 47,748

.관광아카데미 운영 250,000

지 150,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 100,000

.연계관광상품 개발 30,000

지 17,000

시 13,000

.7품7미 육성 75,000

지 45,000

시 30,000

.지리산권 관광순환로 조성 141,664

지 78,000

시 63,664

함파우 유원지 개발 501,000 701,000 △200,000

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○함파우 유원지개발 보상협의 1,000

401 시설비및부대비 500,000 700,000 △200,000

01 시설비 496,400 695,590 △199,190

○함파우 유원지개발 토지매입

496,400500,000,000원*99.28%

03 시설부대비 3,600 4,410 △810

○함파우 유원지개발 부대비

3,600500,000,000원*0.72%

남원예촌(광한루주변 관광타운) 조성 750,000 1,302,455 △552,455

401 시설비및부대비 750,000 684,000 66,000

01 시설비 745,275 679,691 65,584

○남원예촌 3지구 조성사업(예촌길)

745,275750,000,000원*99.37%

03 시설부대비 4,725 4,309 416

○남원예촌 3지구 조성사업(예촌길)부대비

4,725750,000,000원*0.63%

지리산권 자치단체 체육대회 14,000 14,000 0

307 민간이전 14,000 14,000 0

02 민간경상사업보조 14,000 14,000 0

○지리산권 자체단체 체육대회 14,000

대표관광지 육성(보조) 1,002,000 1,500,000 △498,000

도 1,000,000

시 2,000

202 여비 2,000 3,000 △1,000

01 국내여비 2,000 3,000 △1,000

○대표관광지 육성사업 업무추진(연중) 2,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

도 200,000

02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○상설공연 및 이벤트 운영 200,000

도 200,000

401 시설비및부대비 800,000 1,297,000 △497,000

도 800,000

01 시설비 794,960 1,291,810 △496,850

○대표관광지 육성사업 794,960

도 794,960

03 시설부대비 5,040 5,190 △150

○대표관광지 육성사업 5,040

도 5,040

지리산 산악철도 4,400 2,000 2,400

202 여비 4,400 2,000 2,400

01 국내여비 4,400 2,000 2,400

○지리산 산악철도 추진여비 4,400

국민여가 캠핑장 조성사업(지리산) 1,000,000 1,000,000 0

지 500,000

시 500,000

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○지리산 국민여가 캠핑장 조성사업 업무추진 2,000

401 시설비및부대비 998,000 998,000 0

지 500,000

시 498,000

01 시설비 993,700 993,700 0

○지리산 국민여가 캠핑장 조성사업

993,7001,000,000,000원*99.37%

지 500,000

시 493,700

03 시설부대비 4,300 4,300 0

○지리산 국민여가 캠핑장 조성사업 4,300

문화관광 자원개발(광한루원 주변) 1,200,000 0 1,200,000

지 600,000

도 100,000

시 500,000

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○광한루원 주변 관광자원 개발사업 업무추진 2,000

401 시설비및부대비 1,198,000 0 1,198,000

지 600,000

도 100,000

시 498,000

01 시설비 1,195,680 0 1,195,680

○광한루원 주변 관광자원 개발사업 1,195,680

- 40 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 600,000

도 100,000

시 495,680

03 시설부대비 2,320 0 2,320

○광한루원 주변 관광자원 개발사업 2,320

문화관광 자원개발(고샘지구) 4,506,000 0 4,506,000

지 2,200,000

도 1,300,000

시 1,006,000

201 일반운영비 4,000 0 4,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○7080추억의 거리조성 업무 추진 4,000

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○7080추억의 거리조성 업무 추진(연중) 2,000

401 시설비및부대비 4,500,000 0 4,500,000

지 2,200,000

도 1,300,000

시 1,000,000

01 시설비 4,487,850 0 4,487,850

○7080추억의 거리조성사업

4,487,8504,500,000,000원*99.73%

지 2,200,000

도 1,290,550

시 997,300

03 시설부대비 12,150 0 12,150

○7080추억의 거리조성사업

12,1504,500,000,000원*0.27%

도 9,450

시 2,700

남원예촌 활성화 1,367,800 0 1,367,800

남원예촌 전통한옥체험관 관리운영 1,367,800 0 1,367,800

201 일반운영비 86,000 0 86,000

01 사무관리비 28,600 0 28,600

○남원예촌 대도시권 다중이용시설 광고

20,000

○남원예촌 홍보물품 제작 3,600

○남원예촌 재무회계 결산검사 대행 수수료 5,000

5,000,000원*2월*2개소

600,000원*6회

02 공공운영비 57,400 0 57,400

○남원예촌 공공요금(전기,상하수도) 55,000

○전기안전관리대행 수수료 2,400200,000원*12월

202 여비 4,400 0 4,400

01 국내여비 4,400 0 4,400

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부서: 문화관광과

정책: 관광산업 육성

단위: 남원예촌 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○남원예촌 운영현황 현장감독 출장여비

2,400

○남원예촌 운영활성화 벤치마킹 여비

2,000

100,000원*2명*12월

200,000원*2명*5회

307 민간이전 1,226,000 0 1,226,000

05 민간위탁금 1,226,000 0 1,226,000

○남원예촌 민간위탁 관리운영(주)이랜드파크 1,226,000

401 시설비및부대비 41,400 0 41,400

01 시설비 40,953 0 40,953

○남원예촌 방충망 설치공사

40,953900,000원*46개소*98.92%

03 시설부대비 447 0 447

○남원예촌 방충망 설치공사 447

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○남원예촌 소규모 운영물품구입 10,000

행정운영경비 62,058 295,165 △233,107

기본경비(문화관광과) 62,058 54,538 7,520

기본경비 62,058 54,538 7,520

201 일반운영비 29,738 24,738 5,000

01 사무관리비 23,500 18,500 5,000

○혼불문학관 근무자 일직비

8,000

○시립도서관 근무자 일직비

2,500

○심수관도예전시관 근무자 일직비

2,500

○국악의 성지 근무자 일직비

8,000

○소리체험관 근무자 일직비

2,500

50,000원*80일*2명

50,000원*50일*1명

50,000원*50일*1명

50,000원*80일*2명

50,000원*50일*1명

02 공공운영비 6,238 6,238 0

○공공요금 및 제세 6,238

202 여비 28,000 25,600 2,400

01 국내여비 28,000 25,600 2,400

○문화관광과 업무추진 여비 21,000

○국도비 확보 및 공모사업 추진 관외여비 7,000

203 업무추진비 4,320 4,200 120

04 부서운영업무추진비 4,320 4,200 120

○부서운영업무추진비 4,320

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