세출예산사업명세서 - namwon.go.kr file세출예산사업명세서 부서:문화관광과...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2017년도 본예산 일반회계 문화관광과
문화관광과 28,801,301 23,998,338 4,802,963
국 2,989,275
지 4,644,000
기 422,750
도 4,138,679
시 16,606,597
문화예술 진흥 4,063,395 3,119,983 943,412
국 309,065
지 513,000
도 379,864
시 2,861,466
문화기반 구축 2,062,136 1,302,843 759,293
국 19,733
지 213,000
도 181,320
시 1,648,083
도예문화 진흥(자체) 134,860 132,780 2,080
101 인건비 2,080 1,544 536
04 기간제근로자등보수 2,080 1,544 536
○도예대학 주변 예초작업
2,08065,000원*2명*4일*4회
201 일반운영비 18,000 17,500 500
01 사무관리비 10,500 10,500 0
○도예대학 개강식 및 수료식 1,500
○도예대학 및 심수관전시관 수용비 8,000
○외래전문 강사비 1,000
02 공공운영비 7,500 7,000 500
○도예대학 운영 3,000
○도예대학운영 가마 가스비 2,500
○심수관도예전시관 운영 공공요금 2,000
206 재료비 6,000 5,200 800
01 재료비 6,000 5,200 800
○도예대학 체험재료비 3,000
○전통가마 불지피기 재료비 3,000
301 일반보상금 56,140 53,040 3,100
07 외빈초청여비 7,000 4,000 3,000
○심수관가 및 히오키시장 일행 초청 7,000
11 기타보상금 49,140 49,040 100
○도예대학운영 강사수당
35,840
○책임강사수당 2,400
○도예체험 강사수당 4,900
○전통가마 소성수당 1,200
70,000원*128시간*4명
200,000원*12개월*1명
- 1 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○가마 소성수당 4,800120,000원*10회*4명
307 민간이전 2,640 12,496 △9,856
05 민간위탁금 2,640 2,496 144
○무인경비용역 2,640
.남원시민도예대학 1,080
.심수관도예전시관 1,560
90,000원*12월
130,000원*12월
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
01 시설비 10,000 0 10,000
○도예대학 간판 정비 10,000
405 자산취득비 40,000 43,000 △3,000
01 자산및물품취득비 40,000 43,000 △3,000
○도자기 구입 40,000
삼동굿 보전 30,000 20,000 10,000
307 민간이전 30,000 20,000 10,000
02 민간경상사업보조 30,000 20,000 10,000
○삼동굿놀이 보전행사 30,000
혼불문학관 관리 238,303 172,085 66,218
101 인건비 22,583 14,485 8,098
04 기간제근로자등보수 22,583 14,485 8,098
○혼불문학공원 및 배경지 환경관리 19,463
.기본급 12,733
.유급휴일수당 2,692
.휴일근무수당 4,038
○예초기 제초작업 1,040
○병충해 방제 작업 780
○조경수 전지 작업 1,300
51,760원*1명*246일
51,760원*1명*52일
77,650원*1명*52일
65,000원*2명*2일*4회
65,000원*3명*2일*2회
65,000원*4명*5일
201 일반운영비 43,120 41,700 1,420
01 사무관리비 12,220 11,500 720
○일반수용비 4,500
○혼불문학관 안내책자 및 팸플릿 제작 7,000
○현장근무자 피복비(상하복, 장화, 안전화 등)
720240,000원*3명
02 공공운영비 30,900 30,200 700
○혼불문학관 소규모 보수 3,500
.전시실 바닥 왁스 작업 1,300
.방역소독 1,200
.물탱크 소독 및 청소 600
.혼불문학관 화장실 정화조 청소 400
○난방용 연료비 1,800
○일반유지비 5,000
650,000원*2회
300,000원*4회
300,000원*2회
1,800원*1,000ℓ
- 2 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공공요금 및 제세 15,800
○홈페이지 유지관리 보수 1,800
○혼불문학관 전기안전관리대행
3,000
150,000원*12월
250,000원*12월
206 재료비 10,200 4,200 6,000
01 재료비 10,200 4,200 6,000
○조경수 퇴비 구입 450
○조경수 비료, 포트 등 구입 750
○살균, 살충, 제초제, 소나무수액 구입 1,000
○조경수 구입 1,000
○가로등 및 각종램프 구입(삼파장, 할로겐, 안
정기, 호박등 외) 7,000
4,500원*100포
15,000원*50포
4,000원*250주
307 민간이전 61,200 61,200 0
02 민간경상사업보조 57,000 57,000 0
○제7회 혼불문학사업 50,000
○제16회 혼불문화사업 7,000
05 민간위탁금 4,200 4,200 0
○혼불문학관 무인경비 용역 4,200
401 시설비및부대비 99,000 50,000 49,000
01 시설비 99,000 50,000 49,000
○혼불공원 원두막 초가지붕 이엉잇기 공사
7,000
○방송, 음향, 앰프 시설보수공사 10,000
○혼불문학관 전시관 및 사무실 도색공사 35,000
○혼불문학관 가로등 정비공사 12,000
○혼불문학공원 비오리(주막) 정비공사 10,000
○혼불문학공원 조경사업(소나무전지 등) 5,000
○혼불문학공원 목판거치대 설치공사 15,000
○혼불배경지 안내판 설치공사 5,000
3,500,000원*2동
405 자산취득비 2,200 500 1,700
01 자산및물품취득비 2,200 500 1,700
○예초기 구입 600
○혼불관련 도서구입 1,000
○프린터 구입 600
지리산 소극장운영 25,200 39,589 △14,389
201 일반운영비 8,700 8,400 300
02 공공운영비 8,700 8,400 300
○공공요금 및 제세 8,700
206 재료비 3,000 2,400 600
01 재료비 3,000 2,400 600
○지리산 소극장 운영 재료 구입(램프, LED등) 3,000
- 3 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 7,500 3,000 4,500
01 시설비 7,500 3,000 4,500
○지리산 극장 객석 LED기구 교체 1,500
○지리산 소극장 무대 바닥 샌딩 공사 6,000
405 자산취득비 6,000 20,000 △14,000
01 자산및물품취득비 6,000 20,000 △14,000
○지리산 소극장 빔프로젝트 설치 6,000
남원 시립미술관 개관 15,000 0 15,000
207 연구개발비 15,000 0 15,000
01 연구용역비 15,000 0 15,000
○미술관 로고(MI)제작 연구 용역 15,000
문화예술 창작지원 185,000 178,000 7,000
402 민간자본이전 185,000 175,000 10,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 185,000 175,000 10,000
○마을벽화사업 180,000
○동학농민혁명 자원화사업 5,000
문화예술의 거리조성 75,000 75,000 0
307 민간이전 75,000 75,000 0
02 민간경상사업보조 75,000 75,000 0
○문화예술의 거리(예가람길) 조성 75,000
문화예술 네트워크 및 활동공간 지원(보조) 110,100 102,600 7,500
도 41,280
시 68,820
307 민간이전 110,100 102,600 7,500
도 41,280
시 68,820
02 민간경상사업보조 110,100 102,600 7,500
○생활문화예술동호회 지원사업 110,100
도 41,280
시 68,820
사립미술관 문화사업(보조) 48,000 48,000 0
도 19,200
시 28,800
307 민간이전 48,000 48,000 0
도 19,200
시 28,800
02 민간경상사업보조 48,000 48,000 0
○사립미술관 문화사업 48,000
도 19,200
시 28,800
작은 도서관 운영 45,000 313,800 △268,800
- 4 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비 20,000 0 20,000
○부영1차아파트 작은도서관 리모델링 사업 20,000
405 자산취득비 25,000 0 25,000
02 도서구입비 25,000 0 25,000
○작은도서관 도서구입(12개소) 25,000
시립도서관 운영 169,121 126,054 43,067
201 일반운영비 77,601 69,604 7,997
01 사무관리비 26,700 23,560 3,140
○일반수용비(운영물품, 환경정비) 13,000
○전자도서관 이용 수수료 10,000
○독서의 달 프로그램 강사비 550
○독서의 달 홍보비 500
○독서의 달 행사 다과비 300
○도서대출실 용품 구입 2,350
.도서회원증 잉크리본 1,100
.도서 회원증 카드 1,250
5,000,000원*2회
110,000원*5회
100,000원*5회
60,000원*5회
110,000원*10롤
500원*2,500매
02 공공운영비 50,901 46,044 4,857
○공공요금(전기, 통신, 수도)
24,000
○도서관 방역소독 2,800
○전기안전 관리 용역 1,342
○승강기 안전관리 용역 3,300
○홈페이지 유지보수비 2,400
○표준자료관리시스템 및 백업 유지보수 12,202
○비데필터 교환 및 점검 616
○소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 실시
900
○천장형 냉난방기 청소 2,000
○화장실 세면대 및 변기통관리 360
○협회비(공공도서관, 전북도서관, 소방안전) 981
.공공도서관 협회비 300
.전북도서관 협회비 200
.소방안전 협회비 481
2,000,000원*12개월
700,000원*4월
111,800원*12월
275,000원*12월
200,000원*12월
154,000원*4회
450,000원*2회
100,000원*20대
120,000원*3회
300,000원*1회
200,000원*1회
48,000원1회
206 재료비 3,000 500 2,500
01 재료비 3,000 500 2,500
○시립도서관 관리 운영(감열용지, 화장지,구급
약품 등) 3,000
301 일반보상금 200 200 0
09 행사실비보상금 200 200 0
○영유아 독서친화사업 자원봉사자 활동비 200
- 5 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,200 1,200 0
05 민간위탁금 1,200 1,200 0
○시립도서관 무인경비 용역 1,200100,000원*12월
401 시설비및부대비 13,500 8,000 5,500
01 시설비 13,500 8,000 5,500
○건물입구 장애인용 핸드레일 설치공사 3,500
○도서관 내부계단 난간공사 4,000
○도서관 외부계단 도색공사 6,000
405 자산취득비 73,620 46,550 27,070
01 자산및물품취득비 31,620 14,550 17,070
○노트북 구입 1,500
○빔프로젝터 및 스크린 구입 3,000
○이용자 도서검색용 컴퓨터 구입(1층,2층) 3,000
○도서 검색용 컴퓨터책상 구입(1층,2층) 600
○도서회원증 카드프린터 구입 2,800
○도서관 열람실 운영 물품 구입(선풍기,의자,
청소기, 디지털카메라) 5,500
○도서용 바코드출력기 구입 2,700
○종합자료실 서가 구입 9,500
○이용자용 사물함 1,700
○우산보관대(1층, 2층) 1,320
1,900,000원*5식
850,000원*2식
440,000원*3식
02 도서구입비 42,000 32,000 10,000
○시립도서관 도서 구입 40,000
○북스타트 도서 구입 2,00020,000원*100권
공공도서관 개관시간 연장사업(보조) 44,953 43,720 1,233
국 15,733
시 29,220
101 인건비 41,953 40,120 1,833
국 14,683
시 27,270
04 기간제근로자등보수 41,953 40,120 1,833
○공공도서관 인건비 35,4361,476,500원*2명*12월
국 12,402
시 23,034
○4대보험 사업자 부담금 3,564148,470원*2명*12월
국 1,248
시 2,316
○공공도서관 기간제 근로자 퇴직금
2,9531,476,500원*2명
국 1,033
시 1,920
201 일반운영비 3,000 3,600 △600
국 1,050
- 6 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 1,950
01 사무관리비 3,000 3,600 △600
○시립도서관 야간 문화프로그램 운영비 3,000
국 1,050
시 1,950
남원 아트 센터 조성 18,199 0 18,199
201 일반운영비 14,223 0 14,223
02 공공운영비 14,223 0 14,223
○구KBS 방송 문화센터(전기요금,수도요금) 14,223
202 여비 1,600 0 1,600
01 국내여비 1,600 0 1,600
○선진지 견학 및 업무추진 1,600
307 민간이전 2,376 0 2,376
05 민간위탁금 2,376 0 2,376
○구KBS 방송 문화센터 무인경비 용역
2,376198,000원*12월
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업(생활/아트센터) 566,000 0 566,000
지 213,000
시 353,000
307 민간이전 426,000 0 426,000
지 213,000
시 213,000
02 민간경상사업보조 426,000 0 426,000
○남원 아트 센터 운영 426,000
지 213,000
시 213,000
401 시설비및부대비 140,000 0 140,000
01 시설비 138,992 0 138,992
○남원 아트 센터 조성(리모델링) 138,992
03 시설부대비 1,008 0 1,008
○남원 아트 센터 조성(리모델링) 1,008
남원시립미술관 운영 8,600 0 8,600
202 여비 800 0 800
01 국내여비 800 0 800
○우수 시.도미술관 벤치마킹
800100,000원*2회*4월
307 민간이전 7,800 0 7,800
05 민간위탁금 7,800 0 7,800
○시설안전검사(전기, 방화, 승강기)
6,000
○무인경비 용역 1,800
1,000,000원*6월
300,000원*6월
작은도서관 운영(보조) 340,800 0 340,800
- 7 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 119,640
시 221,160
207 연구개발비 72,000 0 72,000
도 21,600
시 50,400
02 전산개발비 72,000 0 72,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축지원 72,000
도 21,600
시 50,400
307 민간이전 268,800 0 268,800
도 98,040
시 170,760
02 민간경상사업보조 268,800 0 268,800
○작은도서관 운영지원(12개소) 268,800
도 98,040
시 170,760
공공도서관 책이음서비스 지원 8,000 0 8,000
국 4,000
도 1,200
시 2,800
201 일반운영비 5,428 0 5,428
국 2,714
도 814
시 1,900
01 사무관리비 5,428 0 5,428
○도서관 책이음서비스 지원 5,428
국 2,714
도 814
시 1,900
405 자산취득비 2,572 0 2,572
국 1,286
도 386
시 900
01 자산및물품취득비 2,572 0 2,572
○도서관 회원증 발급(회원증카드프린터, 리더
기 등) 2,572
국 1,286
도 386
시 900
문화예술 활성화 1,251,259 1,067,140 184,119
국 289,332
도 63,544
시 898,383
향교문화 전승보전사업 78,626 68,175 10,451
101 인건비 6,626 6,175 451
04 기간제근로자등보수 6,626 6,175 451
- 8 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○쌈지공원 환경정비(16개소) 6,626
307 민간이전 30,000 32,000 △2,000
02 민간경상사업보조 30,000 32,000 △2,000
○향교문화전승보전사업 24,000
.남원향교 18,000
.운봉향교 6,000
○충렬사 향토문화 전승지원 3,000
○단군대제 및 개천절 기념식 3,000
402 민간자본이전 42,000 30,000 12,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 42,000 30,000 12,000
○운봉향교 화장실 및 우물 보수 20,000
○단군성전 시설물 정비사업 22,000
향교 일요학교 운영(보조) 17,416 17,416 0
도 6,966
시 10,450
307 민간이전 17,416 17,416 0
도 6,966
시 10,450
02 민간경상사업보조 17,416 17,416 0
○향교일요학교 운영 17,416
.남원향교 8,708
도 3,483
시 5,225
.운봉향교 8,708
도 3,483
시 5,225
남원예술제 20,000 17,000 3,000
307 민간이전 20,000 17,000 3,000
02 민간경상사업보조 20,000 17,000 3,000
○남원예술제 20,000
남원문화원 육성 113,600 113,600 0
307 민간이전 113,600 113,600 0
02 민간경상사업보조 38,000 38,000 0
○남원문화원 육성사업 38,000
03 민간단체법정운영비보조 75,600 75,600 0
○남원문화원 운영 75,600
시립합창단 운영 156,592 142,476 14,116
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○합창단운영 물품구입 1,000
301 일반보상금 148,592 141,476 7,116
- 9 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 148,592 141,476 7,116
○시립합창단 연습보상금 107,280
.지휘자 10,800
.반주자 6,000
.단무장 6,000
.총무 3,600
.수석단원 4,320
.파트장 7,680
.단원 68,880
○시립합창단 연습 급식비
17,472
○정기공연 급식비 2,100
○시립합창단 공연보상금 3,240
.지휘자 150
.반주자 90
.단원 3,000
○시립합창단 공연 17,000
.정기공연(실내) 12,000
.정기공연(실외) 4,000
.수시공연 1,000
○악보편곡 및 구입비 1,500
900,000원*12월
500,000원*12월
500,000원*12월
300,000원*12월
180,000원*2명*12월
160,000원*4명*12월
140,000원*41명*12월
7,000원*52명*4회*12월
7,000원*60명*5회
50,000원*1명*3회
30,000원*1명*3회
20,000원*50명*3회
6,000,000원*2회
4,000,000원*1회
500,000원*2회
405 자산취득비 7,000 0 7,000
01 자산및물품취득비 7,000 0 7,000
○실외공연용 전자키보드 구입 3,500
○실외공연용 앰프 구입 3,000
○실외공연용 마이크 구입 500
시립소년.소녀합창단 운영 114,500 74,700 39,800
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○어린이합창단운영 물품구입 1,000
301 일반보상금 113,500 70,700 42,800
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 113,500 70,700 42,800
○시립어린이합창단 연습보상금 34,800
.지휘자 10,800
.단무장2, 반주자, 발성코치
24,000
○시립어린이합창단 연습 급식비
23,100
○여름캠프 3,000
○시립어린이합창단 공연 10,000
.정기공연(실내) 10,000
900,000원*12월
500,000원*4명*12월
7,000원*55명*5회*12월
5,000,000원*2회
- 10 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시립어린이합창단 차량운행비
9,600
○제1회 피렌체 해외초청공연 33,000
800,000원*12월
문화예술 행사지원 145,600 139,100 6,500
201 일반운영비 43,100 43,100 0
01 사무관리비 43,100 43,100 0
○문화예술관련 위원회 수당 2,100
○일반수용비 33,000
○급량비 8,000
202 여비 11,000 11,000 0
01 국내여비 11,000 11,000 0
○문화예술행사추진 11,000
203 업무추진비 4,000 5,000 △1,000
03 시책추진업무추진비 4,000 5,000 △1,000
○문화관광행사 추진 4,000
307 민간이전 87,500 78,500 9,000
02 민간경상사업보조 62,500 53,500 9,000
○제8회 춘향 전국무용경연대회 20,000
○무료가훈써주기 및 붓글씨 체험 4,500
○만인의사 추모 및 만인정신계승 범시민대회 7,000
○전통 회혼례 및 생활예절 교육 4,000
○동학아카데미 3,000
○남원 문화대학 강좌(지리산문화해설사 과정) 7,000
○남원 전통문화 연등행사 12,000
○봄을 여는 남원 유스오케스트라 앙상블축제 5,000
03 민간단체법정운영비보조 25,000 25,000 0
○한국예총 남원지회 민간단체 법정운영비 25,000
문화예술 행사지원(보조) 61,925 20,000 41,925
국 14,332
도 14,278
시 33,315
201 일반운영비 46,000 0 46,000
도 13,800
시 32,200
01 사무관리비 46,000 0 46,000
○문화가 있는날 행사지원(공공문화시설) 46,000
도 13,800
시 32,200
307 민간이전 15,925 20,000 △4,075
국 14,332
도 478
시 1,115
- 11 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 15,925 20,000 △4,075
○아름다운 이야기할머니 사업 15,925
국 14,332
도 478
시 1,115
통합문화이용권 사업(보조) 336,000 294,673 41,327
국 245,000
도 27,300
시 63,700
307 민간이전 336,000 282,073 53,927
국 245,000
도 27,300
시 63,700
02 민간경상사업보조 336,000 282,073 53,927
○저소득층 통합문화이용권 지원 336,000
국 245,000
도 27,300
시 63,700
전국 춘향미술대전 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0
○제31회 전국춘향 미술대전 15,000
전국시조경창대회 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○제57회 전국시조가곡경창대회 10,000
전국 서당문화한마당 대회(보조) 65,000 65,000 0
도 10,000
시 55,000
307 민간이전 65,000 65,000 0
도 10,000
시 55,000
02 민간경상사업보조 65,000 65,000 0
○제15회 서당문화한마당 65,000
도 10,000
시 55,000
전국사진대전 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○제31회 춘향사진대전 10,000
방방곡곡 우수프로그램 지원 부담금 20,000 20,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
01 사무관리비 20,000 20,000 0
- 12 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○문화예술행사지원(방방곡곡, 우수프로그램 지
원 부담금) 20,000
문화예술 공연유치 10,000 10,000 0
201 일반운영비 10,000 10,000 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○문화예술 공연 유치 10,000
문화콘텐츠 지원(보조) 12,000 30,000 △18,000
308 자치단체등이전 12,000 0 12,000
07 자치단체간부담금 12,000 0 12,000
○주민시네마스쿨 운영(교육) (시비부담금) 12,000
향교문화 전승보전사업(보조) 65,000 0 65,000
국 30,000
도 5,000
시 30,000
307 민간이전 65,000 0 65,000
국 30,000
도 5,000
시 30,000
02 민간경상사업보조 65,000 0 65,000
○향교지 발간 60,000
국 30,000
시 30,000
○향교 석전대제 지원(2개소) 5,000
도 5,000
문화도시 조성 750,000 750,000 0
지 300,000
도 135,000
시 315,000
문화특화지역 조성 사업(보조) 750,000 750,000 0
지 300,000
도 135,000
시 315,000
307 민간이전 750,000 670,000 80,000
지 300,000
도 135,000
시 315,000
02 민간경상사업보조 750,000 670,000 80,000
○남원 문화도시 조성 750,000
.도시문화 경영 260,000
지 104,000
도 46,800
시 109,200
.도시문화 활성화 140,000
지 56,000
도 25,200
- 13 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 58,800
.도시문화 개발 70,000
지 28,000
도 12,600
시 29,400
.도시문화 연결 30,000
지 12,000
도 5,400
시 12,600
.도시문화 장소 250,000
지 100,000
도 45,000
시 105,000
문화예술 진흥(관광) 6,997,037 4,885,228 2,111,809
지 500,000
기 400,000
도 70,000
시 6,027,037
경쟁력있는 축제 육성 2,066,696 1,834,920 231,776
기 400,000
도 70,000
시 1,596,696
춘향제 392,880 392,920 △40
201 일반운영비 36,920 28,960 7,960
01 사무관리비 36,920 25,000 11,920
○제87회 춘향제 종사자 급식비(전직원) 8,000
○제87회 춘향제 자원봉사 활동비(식대,간식비) 5,000
○제87회 춘향제 파견종사자 급식비 13,920
○춘향제 행사지원 10,000
202 여비 35,000 13,000 22,000
01 국내여비 5,000 2,000 3,000
○공연예술제 비교 견학 2,000
○선진지 벤치마킹 3,000
04 국제화여비 30,000 11,000 19,000
○춘향제 파견공무원 선진지견학
30,0003,000,000원*10명
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○춘향전 기록연구용역 10,000
○춘향제 평가용역 10,000
10,000,000원*1식
10,000,000원*1식
307 민간이전 70,960 250,960 △180,000
02 민간경상사업보조 70,000 250,000 △180,000
○춘향 홍보대사 위촉 및 홍보 5,000
○춘향제사무국 운영 20,000
- 14 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 경쟁력있는 축제 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○세계적 사랑의 도시 예술공연 40,000
○춘향제 국내외 팸투어 유치 홍보 5,000
05 민간위탁금 960 960 0
○춘향제사무국 무인경비 용역 960
401 시설비및부대비 230,000 100,000 130,000
01 시설비 229,550 100,000 129,550
○대표적공연예술제 무대제작 100,000
○요천둔치 임시주차장 시설공사
49,550
○요천둔치 풍물장터 기반시설공사 80,000
50,000,000원*99.1%
03 시설부대비 450 0 450
○요천둔치 임시주차장 시설공사
45050,000,000원*0.9%
지역대표 공연예술제 지원(보조) 1,190,000 990,000 200,000
기 400,000
도 70,000
시 720,000
307 민간이전 1,190,000 990,000 200,000
기 400,000
도 70,000
시 720,000
04 민간행사사업보조 1,190,000 990,000 200,000
○제87회 춘향제 1,190,000
기 400,000
도 70,000
시 720,000
춘향문화 선양 20,000 100,000 △80,000
307 민간이전 20,000 50,000 △30,000
03 민간단체법정운영비보조 20,000 50,000 △30,000
○춘향문화선양회 운영비 20,000
고로쇠 약수제 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
○제29회 고로쇠 약수제 15,000
바래봉 눈꽃 축제 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0
○제6회 바래봉 눈꽃 축제 20,000
바래봉 철쭉제 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
- 15 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 경쟁력있는 축제 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○제23회 바래봉 철쭉제 15,000
봉화산 철쭉제 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○제22회 봉화산 철쭉제 10,000
지리산 단풍제 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○제40회 지리산 단풍제 10,000
춘향국악대전 120,000 100,000 20,000
307 민간이전 120,000 100,000 20,000
02 민간경상사업보조 120,000 100,000 20,000
○대한민국 춘향국악대전 120,000
흥부제 228,620 182,000 46,620
201 일반운영비 28,620 22,000 6,620
01 사무관리비 28,620 22,000 6,620
○축제 홍보물 제작(리플릿 등) 6,000
○제25회 흥부제 종사자 급식비(전직원) 8,000
○제25회 흥부제 행사 지원 10,000
○흥부제전위원회 회의참석수당
4,62070,000원*22명*3회
307 민간이전 200,000 160,000 40,000
02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000
○흥부골 남원농악경연대회 20,000
04 민간행사사업보조 180,000 160,000 20,000
○제25회 흥부제 180,000
황산대첩제 40,000 0 40,000
307 민간이전 40,000 0 40,000
02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000
○황산대첩제 40,000
축제기반 조성 및 지원 5,196 0 5,196
201 일반운영비 2,196 0 2,196
01 사무관리비 2,196 0 2,196
○지역축제육성위원회 회의참석수당
1,680
○축제용 사무용품 구입 516
70,000원*8명*3회
307 민간이전 3,000 0 3,000
02 민간경상사업보조 3,000 0 3,000
○지역축제육성위원회 지원 3,000
- 16 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국악 진흥 및 보급 4,930,341 3,050,308 1,880,033
지 500,000
시 4,430,341
국악의 성지 운영 210,301 141,559 68,742
101 인건비 56,921 45,479 11,442
04 기간제근로자등보수 56,921 45,479 11,442
○국악의성지 전시 체험관 및 외부 청소 30,850
.기본급 25,466
.유급휴일수당 5,384
○송흥록 생가 관리 12,423
○잔디제초작업 9,750
○예초기제초작업 1,300
○조경수병충해 방제작업 780
○잔디보호 및 수목관리 1,300
○물레방아 연못 및 폭포청소
518
51,760원*2명*246일
51,760원*2명*52일
51,760원*20일*12월
65,000원*5명*10일*3회
65,000원*5명*4일
65,000원*3명*4일
65,000원*10명*2일
51,760원*5명*2일
201 일반운영비 60,200 54,100 6,100
01 사무관리비 17,400 15,300 2,100
○일반수용비 4,000
○납골묘 및 사당 관리용품 구입(위패,자재 등) 2,000
○국악기 제작체험용 종이가방 제작 3,000
○국악의 성지 및 송흥록 생가 안내 홍보물 제
작 5,000
○전시관 내외부 청소용품 구입(락스 외)
800
○동절기 제설 작업복 및 작업용품 구입
1,200
○소방시설 점검비용(작동기능점검, 종합정밀점
검) 1,400
200,000원*4회
200,000원*6명
700,000원*2회
02 공공운영비 42,800 38,800 4,000
○납골묘 및 야외시설(사당,독공장 등)유지관리
비 3,000
○송흥록 생가 화장실 수리 4,000
○전시실 카펫 고압 청소 작업 2,000
○전시실 내부 바닥 대리석 왁스 광택 작업 2,000
○국악의성지 및 송흥록생가 방역소독
800
○전기요금, 상하수도요금 24,000
○시설장비유지비 7,000
200,000원*4회
2,000,000원*12월
202 여비 4,000 0 4,000
01 국내여비 4,000 0 4,000
○국악의성지 운영.관리 업무추진(운봉지역) 4,000
206 재료비 6,800 6,800 0
- 17 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 재료비 6,800 6,800 0
○조경수 및 야생화단지 비료, 퇴비, 포트 구입
800
○꽃잔디 모종 구입 3,000
○약제구입(살균, 살충, 제초제) 1,000
○소나무 수액 및 선충약제 구입 1,000
○체험객용 온풍기 유류 구입 500
○야외 작업용 유류구입(예초기,전동모아,경운
기 등) 500
4,000원*200포
3,000원*1,000포트
307 민간이전 11,480 12,680 △1,200
05 민간위탁금 11,480 12,680 △1,200
○CCTV 및 무인경비용역 2,400
○전기안전관리대행(성지 및 송흥록생가)
3,000
○승강기 안전관리대행 1,880
○하수처리 관리 대행 4,200
600,000원*4회
250,000원*12월
470,000원*4회
350,000원*12월
401 시설비및부대비 70,000 20,000 50,000
01 시설비 70,000 20,000 50,000
○국악의 성지 오수처리시설 개선공사
70,00070,000,000원*1식
405 자산취득비 900 2,500 △1,600
01 자산및물품취득비 900 2,500 △1,600
○엔진브로워(송풍기) 900900,000원*1식
국악의 성지 프로그램 운영 8,712 8,289 423
101 인건비 6,212 5,789 423
04 기간제근로자등보수 6,212 5,789 423
○국악기 제작 체험 진행요원
6,21251,760원*10일*12월
201 일반운영비 2,500 2,500 0
01 사무관리비 2,500 2,500 0
○체험 프로그램 운영지원 2,500
.홍보물 발송 우편료 1,200
.체험용품 구입(한삼, 부채 등) 800
.체험 내용 안내 인쇄물 제작 500
1,200원*1,000부
국악대제 30,000 30,000 0
307 민간이전 30,000 30,000 0
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
○대한민국 국악대제 30,000
국악 저변확대 82,000 82,000 0
201 일반운영비 30,000 30,000 0
- 18 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 30,000 30,000 0
○국악세상 비전마을 프로젝트 30,000
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○국악상설공연 홍보 활동비 2,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0
○국악한마당 제작 50,000
시립국악단 운영 2,291,119 2,055,322 235,797
201 일반운영비 26,420 24,620 1,800
01 사무관리비 9,000 9,000 0
○일반수용비 4,000
○국악단 공연의상 세탁비 5,000
02 공공운영비 17,420 15,620 1,800
○전기요금(국악연수원) 5,000
○상하수도 요금 360
○자동차 보험료 2,400
○자동차세 900
○환경개선부담금 360
○차량유류비 및 수선비 8,400
30,000원*12월
800,000원*3대
300,000원*3대
120,000원*3대
301 일반보상금 2,164,939 1,999,652 165,287
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 2,164,939 1,999,652 165,287
○시립국악단 인건비 2,071,639
.봉급 1,513,084
- 부단장, 예술총감독
89,554
- 지휘자, 연수부장 89,357
- 수석단원 85,565
- 차석단원 272,750
- 정단원 688,630
- 준단원 182,098
- 연수강사 105,130
.정근수당 113,482
.정근수당 가산금 36,720
-20년이상 18,000
-15년~19년 11,520
-10~14년 3,600
-5~9년 3,600
.정액급식비 74,880
.명절휴가비 151,309
3,731,400원*2명*12월
3,723,200원*2명*12월
3,565,200원*2명*12월
3,247,014원*7명*12월
2,608,445원*22명*12월
1,517,480원*10명*12월
2,920,267원*3명*12월
1,513,084,000원*1/12*90%
100,000원*15명*12월
80,000원*12명*12월
60,000원*5명*12월
50,000원*6명*12월
130,000원*48명*12월
1,513,084,000원*1/12*120%
- 19 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
.연가보상비
42,031
.예능수당 33,480
- 단원 5,400
- 강사 28,080
.직책수당 59,640
- 부단장, 예술총감독 3,600
- 지휘자, 안무자, 연수부장
5,040
- 수석, 연수강사 7,800
- 차석, 스탭 8,640
- 정단원, 준단원 34,560
.연구수당 6,240
- 부단장, 예술총감독 1,920
- 지휘자, 안무자, 연수부장
2,520
- 강사 1,800
.가족수당 31,200
- 배우자 14,400
- 부양가족 16,800
.관리수당(의상,소품,자동차 등)
3,000
.훈련수당 1,250
.시간외수당 5,323
○국악공연 공연수당 9,000
○국악공연 공연 급식비 2,800
○외지공연 출장비 13,500
○국악단 의상 구입 29,400
.창악부의상 10,400
.기악부의상 10,400
.무용부의상 6,400
.사회자 의상 700
.스탭 의상 1,500
○분장용품 구입 4,000
○악기 소모품 구입 5,100
.가야금 1,000
.아쟁줄, 말총 600
.거문고줄 1,300
.장구가죽(강습용) 700
.가야금줄(공연용) 600
.꽹과리(공연용) 900
○국악배우기 출장교실 출장여비
4,500
1,513,084,000원*1/12*1/30*10일
50,000원*9명*12월
60,000원*39명*12월
150,000원*2명*12월
140,000원*3명*12월
130,000원*5명*12월
120,000원*6명*12월
90,000원*32명*12월
80,000원*2명*12월
70,000원*3명*12월
50,000원*3명*12월
40,000원*30명*12월
20,000원*70명*12월
50,000원*5명*12월
50,000원*5명*5회
9,856원*15시간*3명*12월
30,000원*20명*15회
7,000원*40명*10회
30,000원*30명*15회
650,000원*16벌
650,000원*16벌
800,000원*8벌
700,000원*1명
500,000원*3명
100,000원*40명
500,000원*2조
300,000원*2조
650,000원*2조
70,000원*10조
300,000원*2조
300,000원*3개
30,000원*5명*30회
- 20 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공연소품 구입 5,000
○도전 19벨 춘향이의 첫날밤 뮤지컬공연 20,000
307 민간이전 1,800 1,800 0
05 민간위탁금 1,800 1,800 0
○국악연수원 무인경비용역 1,200
○국악연수원 전기안전관리대행 600
100,000원*12월
50,000원*12월
405 자산취득비 97,960 14,250 83,710
01 자산및물품취득비 97,960 14,250 83,710
○시립국악단 악기구입 10,000
.가야금 4,000
.해 금 6,000
○노트북 대체구입 3,000
○시립국악단 사무실 집기 비품 4,960
.냉난방기 1,000
.컴퓨터 본체 및 모니터 2,960
.복합기 1,000
○5톤차 대체구입 80,000
4,000,000원*1개
3,000,000원*2개
1,500,000원*2대
1,480,000원*2대
시립농악단 운영 201,830 160,134 41,696
201 일반운영비 15,220 14,620 600
01 사무관리비 5,000 3,000 2,000
○일반수용비 3,000
○시립농악단 현판 및 현황판 제작 2,000
02 공공운영비 10,220 11,620 △1,400
○시설장비 유지비 2,000
○농악단 전기,통신,상하수도 요금 3,000
○연료비(자동차,난방기 등) 3,000
○농악단 제세공과금(자동차세, 환경개선부담금
) 2,220
301 일반보상금 168,610 141,724 26,886
09 행사실비보상금 800 800 0
○학생농악단 전국대회 출전 80020,000원*40명
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 167,810 137,924 29,886
○시립농악단 단원연습 보상금 127,440
.부단장 10,800
.단무장,강사 30,000
.사무장 6,000
.단원 80,640
○단원연습 급식비 15,120
○정기 및 특별공연 출연보상금 5,150
.부단장 250
.단무장, 강사, 사무장 900
900,000원*12월
500,000원*5명*12월
500,000원*12월
160,000원*42명*12월
7,000원*30명*6회*12월
50,000원*5회
30,000원*6명*5회
- 21 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
.단원 4,000
○수시공연 급식비 3,500
○외지공연 출연보상금 1,400
○전국 시군농악 경연대회 출전경비
4,700
○전북 시군농악 경연대회 출전경비
3,000
○농악단 의상 7,500
20,000원*40명*5회
7,000원*50명*10회
20,000원*35명*2회
50,000원*47명*2회
50,000원*60명
150,000원*50명
405 자산취득비 18,000 3,250 14,750
01 자산및물품취득비 18,000 3,250 14,750
○시립농악단 악기 구입 4,000
.꽹과리(공연용) 1,500
.장구(공연용) 1,000
.풍물북(공연용) 1,500
○기획 상설공연 음향시설 10,000
○악기 수납장(북,장구) 4,000
150,000원*10개
500,000원*2개
150,000원*10개
기획상설공연 76,000 78,000 △2,000
201 일반운영비 46,000 48,000 △2,000
01 사무관리비 46,000 48,000 △2,000
○기획상설공연 조명 음향 임차 40,000
○기획상설공연 의상소품 제작 3,000
○기획상설공연 홍보비 3,000
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
01 시설비 30,000 30,000 0
○기획상설공연 무대설치 30,000
금파 강도근 전국판소리 경연대회 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0
○제25회 금파강도근 전국판소리 경연대회 15,000
전국악성 옥보고 거문고 경연대회 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0
○제14회 악성옥보고 거문고 경연대회 15,000
한 여름밤의 국악 상설공연 61,750 61,750 0
201 일반운영비 28,000 28,000 0
01 사무관리비 28,000 28,000 0
○한 여름밤의 상설공연 음향기기 임차 18,000
○한 여름밤의 상설공연 조명기기 임차 10,000
301 일반보상금 3,750 3,750 0
- 22 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 3,750 3,750 0
○한 여름밤의 상설공연 객원스탭 보상금
3,75050,000원*5명*15회
307 민간이전 20,000 20,000 0
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
○한 여름밤의 상설공연 운영 20,000
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
○한 여름밤의 상설공연 무대설치 10,000
소리체험관 운영 688,629 403,254 285,375
101 인건비 113,089 65,994 47,095
04 기간제근로자등보수 113,089 65,994 47,095
○청소 및 시설관리 근로자 인건비 77,849
.기본급 50,932
.유급휴일수당 10,767
.휴일근무수당 16,150
○예초기 제초, 조경수 병충해 방제작업
3,120
○한옥목재 들기름 덧칠 인부
5,200
○농악전수관 제초작업 1,040
○예약접수 및 청소(행정보조)
25,880
51,760원*4명*246일
51,760원*4명*52일
77,640원*4명*52일
65,000원*4명*3일*4회
65,000원*4명*10일*2회
65,000원*2명*2일*4회
(51,760원*2명*205일)+(51,760원*2명*45일)
201 일반운영비 143,724 135,160 8,564
01 사무관리비 79,224 80,560 △1,336
○한옥 객실 각종 소모품 구입
16,200
○난방용 땔감(참나무) 구입 8,000
○객실 장판, 도배 등 소수선 2,000
○방역소독(체험관, 한옥동) 6,000
○침구류 커버, 수건 세탁 6,000
○팜플렛 및 홍보 안내책자 제작 5,000
○체험용 악기 및 소품 구입 8,000
○숙박용 침구류 구입 5,200
○사무실 사무용품(복사용지, 토너 등)구입 2,000
○만들기 체험 재료 구입 4,200
○야간근무자 급식비 1,680
○체험단 활동(공연,홍보) 급식비
1,344
○정수기 임차료 3,600
○체험관 강당 바닥청소 및 왁스작업
2,000
150,000원*9실*12월
500,000원*12월
500,000원*12월
50,000원*52인*2종
350,000원*12월
7,000원*2명*10일*12월
7,000원*8명*2회*12월
2,000,000원*1회
- 23 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○근무복 구입 2,000
○체험단 운영 및 야근근무자 숙직비
6,000
200,000원*10명
50,000원*10일*12월
02 공공운영비 64,500 54,600 9,900
○시설장비유지비 20,000
○전기요금 30,000
○통신요금 3,600
○LPG 가스요금 2,400
○상하수도 요금 6,000
○공연장, 체험장 바닥광택 작업
2,500
300,000원*12월
200,000원*12월
500,000원*12월
2,500,000원*1회
202 여비 800 0 800
01 국내여비 800 0 800
○홍보마케팅 기업체 연수유치 활동비 800
206 재료비 43,400 0 43,400
01 재료비 43,400 0 43,400
○이미지 동산 경관조성(백일홍)
15,000
○유류 구입 3,000
○퇴비, 비료 농약 구입 2,000
○경관조성 꽃 모종 포트 구입(꽃잔디,웨이브
등) 4,500
○농약(살충제, 살균, 수액, 제초제) 구입
1,200
○장작 보관창고 하우스 설치 자재 구입
9,000
○한옥대청마루 공연장 설치 목재 구입 5,000
○다도체험 탁자 구입 2,500
○한옥 목재 덧칠 생들기름 구입
1,200
150,000원*100주
500원*3,000포트*3회
10,000원*40포*3회
30,000원*300㎡
500,000원*5개
30,000원*20병*2회
301 일반보상금 157,216 108,000 49,216
11 기타보상금 157,216 108,000 49,216
○체험 프로그램 운영 강사수당
51,840
○상설공연단 수당 91,800
○체험강사 및 공연단 급식비
8,400
○대학생 농악캠프 야간 강사수당
5,176
30,000원*4시간*18회*2명*12월
50,000원*17회*9명*12월
7,000원*10회*10명*12회
51,760원*10일*10개 학교
307 민간이전 12,600 32,000 △19,400
05 민간위탁금 12,600 12,000 600
○전기안전관리대행 4,200
○무인경비용역 3,000
○홈페이지 유지관리 보수 1,800
350,000원*12월
250,000원*12월
150,000원*12월
- 24 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(관광)
단위: 국악 진흥 및 보급 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○소방시설 안전관리 대행 수수료
3,600300,000원*12월
401 시설비및부대비 175,000 0 175,000
01 시설비 174,100 0 174,100
○농악캠프 숙소 건립 30,000
○함파우 저수지 수중 공연장 설치
99,100
○농악 및 농악시설(연수원, 소리체험관) 소수
선 5,000
○산책로 및 관광지 연결 안내판 설치(천문대,
관광단지, 광한루원) 10,000
○기증 소나무(도로편입) 이식 30,000
100,000,000원*99.1%
03 시설부대비 900 0 900
○함파우 저수지 수중 공연장 설치공사
900100,000,000원*0.9%
405 자산취득비 42,800 62,100 △19,300
01 자산및물품취득비 42,800 62,100 △19,300
○야외공연 앰프 및 조명기구 구입(앰프2조, 마
이크5조, 조명4조) 10,000
○공동취사장 집기, 비품 구입 12,000
○침구,수건 세탁기 구입 4,000
○야외 벤치 및 탁자 구입 2,000
○난방용 땔감 운반용 경운기 구입 7,000
○전기 모터 구입(저수지 용수 공급용)
800
○장작수송 및 작업용 4륜 화물 오토바이 구입(
150cc) 6,000
○온수용량 증설(대동관 200리터) 1,000
2,000,000원*2대
400,000원*2대
전통문화 진흥지원(보조) 1,250,000 0 1,250,000
지 500,000
시 750,000
401 시설비및부대비 1,250,000 0 1,250,000
지 500,000
시 750,000
01 시설비 1,245,500 0 1,245,500
○명창의 여정 건립 1,245,5001,250,000,000원*99.64%
지 500,000
시 745,500
03 시설부대비 4,500 0 4,500
○명창의 여정 건립 4,5001,250,000,000원*0.36%
문화재 보존전승 5,579,039 4,492,048 1,086,991
국 2,680,210
기 8,050
도 1,267,265
시 1,623,514
- 25 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
유형문화재 보존정비 5,390,439 4,232,848 1,157,591
국 2,663,210
기 8,050
도 1,203,815
시 1,515,364
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(보조) 3,481,400 2,180,000 1,301,400
국 2,416,420
도 532,490
시 532,490
401 시설비및부대비 981,400 1,550,000 △568,600
국 666,420
도 157,490
시 157,490
01 시설비 924,776 1,540,037 △615,261
○남원 실상사 백장암 석등 정밀 안전진단 34,622
국 24,236
도 5,193
시 5,193
○황진가 고문서 전시관 담장 및 마당정비 51,400
국 15,420
도 17,990
시 17,990
○남원읍성 발굴조사 297,840
국 208,488
도 44,676
시 44,676
○남원읍성 토지매입 496,400
국 347,480
도 74,460
시 74,460
○남원 진기리 느티나무 보수치료 및 배수로 설
치 34,622
국 24,236
도 5,193
시 5,193
○지리산 천년송 보수,치료 9,892
국 6,924
도 1,484
시 1,484
02 감리비 50,000 0 50,000
○남원 용담사지 미륵전 및 나한전 단청,안심당
개축 20,000
국 14,000
도 3,000
시 3,000
○남원 실상사 불량건축물 개축 30,000
국 21,000
도 4,500
시 4,500
- 26 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 시설부대비 6,624 9,963 △3,339
○남원 실상사 백장암 석등 정밀 안전진단 378
국 264
도 57
시 57
○남원읍성 발굴조사 2,160
국 1,512
도 324
시 324
○남원읍성 토지매입 3,600
국 2,520
도 540
시 540
○남원 진기리 느티나무 보수치료 및 배수로 설
치 378
국 264
도 57
시 57
○지리산 천년송 보수,치료 108
국 76
도 16
시 16
402 민간자본이전 2,500,000 500,000 2,000,000
국 1,750,000
도 375,000
시 375,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 2,500,000 0 2,500,000
○남원 선원사 화장실 신축 200,000
국 140,000
도 30,000
시 30,000
○남원 용담사지 미륵전 및 나한전 단청,안심당
개축 800,000
국 560,000
도 120,000
시 120,000
○남원 실상사 불량건축물 개축 1,500,000
국 1,050,000
도 225,000
시 225,000
도지정문화재 보수정비(보조) 1,050,000 890,000 160,000
도 525,000
시 525,000
207 연구개발비 100,000 110,000 △10,000
도 50,000
시 50,000
01 연구용역비 100,000 110,000 △10,000
○가야문화유산 기초조사 연구용역(유곡리 및
두락리 고분군) 100,000
- 27 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 50,000
시 50,000
401 시설비및부대비 950,000 780,000 170,000
도 475,000
시 475,000
01 시설비 943,304 773,556 169,748
○남원향교 전사청 번와보수
49,46050,000,000원*98.92%
도 24,730
시 24,730
○용주암 석조여래입상 법당개축 및 보존처리
238,272240,000,000원*99.28%
도 119,136
시 119,136
○용장서원 정몽재 해체보수
238,272240,000,000원*99.28%
도 119,136
시 119,136
○귀정사지 화장실 보수 99,100100,000,000원*99.1%
도 49,550
시 49,550
○사계정사 방범시스템 구축 30,000
도 15,000
시 15,000
○지당리 석불입상 보존처리 30,000
도 15,000
시 15,000
○세전리 석불입상 보존처리 40,000
도 20,000
시 20,000
○교룡산성 발굴조사 119,136120,000,000원*99.28%
도 59,568
시 59,568
○관왕묘 서재 지붕보수 및 외삼문 단청
79,28080,000,000원*99.1%
도 39,640
시 39,640
○문화재 안내판 정비 19,78420,000,000원*98.92%
도 9,892
시 9,892
03 시설부대비 6,696 6,444 252
○남원향교 전사청 번와보수
54050,000,000원*1.08%
도 270
시 270
○용주암 석조여래입상 법당개축 및 보존처리
1,728240,000,000원*0.72%
도 864
시 864
- 28 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○용장서원 정몽재 해체보수
1,728240,000,000원*0.72%
도 864
시 864
○귀정사지 화장실 보수 900100,000,000원*0.9%
도 450
시 450
○교룡산성 발굴조사 864120,000,000원*0.72%
도 432
시 432
○관왕묘 서재 지붕보수 및 외상문 단청
72080,000,000원*0.9%
도 360
시 360
○문화재 안내판 정비 21620,000,000원*1.08%
도 108
시 108
문화재 관리 176,189 75,964 100,225
101 인건비 3,313 3,088 225
04 기간제근로자등보수 3,313 3,088 225
○지정 및 비지정 문화재 관리
3,31351,760원*2명*32개소
201 일반운영비 19,696 19,696 0
01 사무관리비 13,220 13,220 0
○문화재 현상변경 전문가 참석수당 3,670
.현상변경허가심의 2,200
.향토문화재 등 심의 1,470
○목조문화재 전기안전수수료(31개소) 2,550
○만복사지 등 홍보 및 안내 리플릿 제작
7,000
70,000원*3명*7회
1,000원*7,000매
02 공공운영비 6,476 6,476 0
○목조문화재U안전관리시스템 공공요금
3,036
○문화재 주변 공중화장실 공공요금 1,740
.전기요금 1,020
.상하수도 요금 720
○시설장비 유지비 1,700
253,000원*12월
85,000원*12월
60,000원*12월
207 연구개발비 80,000 0 80,000
01 연구용역비 80,000 0 80,000
○문화유적분포지도 제작 80,000
301 일반보상금 9,180 9,180 0
11 기타보상금 9,180 9,180 0
○문화재 유급관리인 보상금 9,180
.관리인 3,42095,000원*3명*12월
- 29 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
.수호인 3,240
.감시인 2,520
45,000원*6명*12월
30,000원*7명*12월
401 시설비및부대비 64,000 44,000 20,000
01 시설비 64,000 44,000 20,000
○문화재 금연구역 안내판 설치
9,000
○문화재 노후안내판 교체 15,000
○의충사 사당번와 보수 40,000
300,000원*30개소
3,000,000원*5개소
1,000,000원*40㎡
문화재 관리(보조) 77,770 12,270 65,500
도 38,770
시 39,000
201 일반운영비 7,770 7,770 0
도 7,770
02 공공운영비 7,770 7,770 0
○목조문화재 U-안전관리시스템 유지관리 7,770
도 7,770
307 민간이전 50,000 4,500 45,500
도 25,000
시 25,000
02 민간경상사업보조 50,000 4,500 45,500
○가야문화유산 국제학술대회 50,000
도 25,000
시 25,000
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
도 6,000
시 14,000
01 시설비 20,000 0 20,000
○전북 동부가야 제철유적 시(발)굴조사 20,000
도 6,000
시 14,000
문화재 방재시설 유지관리 지원(보조) 11,500 11,500 0
기 8,050
도 1,035
시 2,415
201 일반운영비 11,500 11,500 0
기 8,050
도 1,035
시 2,415
02 공공운영비 11,500 11,500 0
○실상사 및 몽심재 방재시설 유지관리 11,500
기 8,050
도 1,035
시 2,415
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) 28,280 155,360 △127,080
국 14,140
- 30 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 7,070
시 7,070
201 일반운영비 28,280 9,360 18,920
국 14,140
도 7,070
시 7,070
02 공공운영비 28,280 9,360 18,920
○선원사 방재시스템 유지보수 8,660
국 4,330
도 2,165
시 2,165
○승련사 방재시스템 유지보수 2,960
국 1,480
도 740
시 740
○선국사 방재시스템 유지보수 5,040
국 2,520
도 1,260
시 1,260
○관음사 방재시스템 유지보수 11,620
국 5,810
도 2,905
시 2,905
전통산사 문화재 활용사업(보조) 86,000 0 86,000
국 43,000
도 12,900
시 30,100
307 민간이전 86,000 0 86,000
국 43,000
도 12,900
시 30,100
02 민간경상사업보조 86,000 0 86,000
○전통산사(山寺) 문화재 활용사업 86,000
국 43,000
도 12,900
시 30,100
문화유산 문화재지정 101,800 83,000 18,800
201 일반운영비 30,000 30,000 0
01 사무관리비 30,000 30,000 0
○문화유산 승격관리 홍보.광고물 제작 등 7,000
○문화유산 승격 홍보, 운영 관리지원 3,000
○무형문화유산 발굴 및 보존 전승 지원 20,000
202 여비 1,800 2,000 △200
01 국내여비 1,800 2,000 △200
○문화유산 승격 활동비 1,80090,000원*2명*10회
307 민간이전 10,000 0 10,000
- 31 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000
○무형유산도시 네트워크 협력사업 10,000
401 시설비및부대비 60,000 51,000 9,000
01 시설비 59,460 51,000 8,460
○운봉고원 제철유적 시굴조사
59,46060,000,000원*99.1%
03 시설부대비 540 0 540
○운봉고원 제철유적 시굴조사
54060,000,000원*0.90%
향교 서원 문화재 활용사업(보조) 67,000 0 67,000
국 33,500
도 10,050
시 23,450
307 민간이전 67,000 0 67,000
국 33,500
도 10,050
시 23,450
02 민간경상사업보조 67,000 0 67,000
○향교.서원 문화재활용사업 67,000
국 33,500
도 10,050
시 23,450
전통사찰 방재시스템 구축 306,000 0 306,000
국 153,000
도 76,500
시 76,500
402 민간자본이전 306,000 0 306,000
국 153,000
도 76,500
시 76,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 306,000 0 306,000
○덕음암 방재시스템 구축 170,000
국 85,000
도 42,500
시 42,500
○극락암 방재시스템 구축 136,000
국 68,000
도 34,000
시 34,000
자연유산 민속행사 지원 4,500 0 4,500
국 3,150
시 1,350
307 민간이전 4,500 0 4,500
국 3,150
시 1,350
02 민간경상사업보조 4,500 0 4,500
- 32 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자연유산 민속행사 지원 4,500
국 3,150
시 1,350
무형문화재 활동지원 188,600 259,200 △70,600
국 17,000
도 63,450
시 108,150
남원농악보존회 사업 5,600 5,600 0
307 민간이전 5,600 5,600 0
02 민간경상사업보조 5,600 5,600 0
○호남 좌우도 농악 한마당 5,600
남원농악 전승 활성화 사업(보조) 39,500 40,000 △500
국 11,000
도 9,750
시 18,750
301 일반보상금 12,000 0 12,000
도 4,800
시 7,200
11 기타보상금 12,000 0 12,000
○남원농악 전승학교 지정운영 12,000
도 4,800
시 7,200
307 민간이전 27,500 40,000 △12,500
국 11,000
도 4,950
시 11,550
02 민간경상사업보조 27,500 40,000 △12,500
○남원농악 전수교육관 활성화사업 27,500
국 11,000
도 4,950
시 11,550
무형문화재 전수활동 및 공개행사(보조) 127,500 119,100 8,400
도 51,000
시 76,500
301 일반보상금 127,500 119,100 8,400
도 51,000
시 76,500
11 기타보상금 127,500 119,100 8,400
○도지정 무형문화재 전수활동비(1단체 8명) 127,500
도 51,000
시 76,500
백동연죽장 전수관 운영 1,000 1,000 0
307 민간이전 1,000 1,000 0
02 민간경상사업보조 1,000 1,000 0
○백동연죽장 전수관 운영 1,000
- 33 -
부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존전승
단위: 무형문화재 활동지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
전수교육관 활성화 지원(보조) 15,000 93,500 △78,500
국 6,000
도 2,700
시 6,300
307 민간이전 15,000 33,500 △18,500
국 6,000
도 2,700
시 6,300
02 민간경상사업보조 15,000 33,500 △18,500
○백동연죽장 전수교육관 활성화사업 15,000
국 6,000
도 2,700
시 6,300
관광산업 육성 12,099,772 11,205,914 893,858
지 3,631,000
기 14,700
도 2,421,550
시 6,032,522
관광상품개발 및 마케팅 1,210,160 1,110,802 99,358
지 41,000
기 14,700
도 21,550
시 1,132,910
특화여행상품 발굴육성 96,220 65,000 31,220
201 일반운영비 75,000 65,000 10,000
01 사무관리비 75,000 65,000 10,000
○관광 상품별 리플릿 제작 10,000
○나라장터 남원여행 서비스운영 15,000
○버스 게첨 홍보 광고물 제작 15,000
○관광객 유치관련 운영(버스임차 등) 15,000
○남원관광 SNS홍보용 기념품 구입
10,000
○관광택시 운영 10,000
10,000원*1,000명
308 자치단체등이전 21,220 0 21,220
07 자치단체간부담금 21,220 0 21,220
○전북투어패스 시스템 구축 및 운영 21,220
찾아가는 판촉사업 71,800 99,000 △27,200
201 일반운영비 58,000 55,000 3,000
01 사무관리비 55,000 55,000 0
○남원관광 대도시권 다중이용시설 광고
10,000
○남원관광안내지도 제작 15,000
○남원관광안내책자 제작 30,000
5,000,000원*2개월
2,000원*15,000부
02 공공운영비 3,000 0 3,000
- 34 -
부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○고속도로휴게소 DID홍보 유지관리비
3,000250,000원*12월
202 여비 8,800 9,000 △200
01 국내여비 8,800 9,000 △200
○찾아가는 관광홍보 활동비 6,800
○대도시 B2B 박람회 참가 활동비 2,000
301 일반보상금 5,000 5,000 0
09 행사실비보상금 5,000 5,000 0
○관광안내원, 문화관광해설사 타지역 관광홍보
2,000
○남원관광홍보단 타지역 홍보 3,000
100,000원*20명
600,000원*5회
문화관광해설사 운영(보조) 122,170 135,152 △12,982
기 14,700
도 21,550
시 85,920
301 일반보상금 122,170 135,152 △12,982
기 14,700
도 21,550
시 85,920
11 기타보상금 122,170 135,152 △12,982
○문화관광해설사 운영지원 122,170
기 14,700
도 21,550
시 85,920
종합관광안내소 운영 74,750 57,150 17,600
201 일반운영비 9,000 9,000 0
01 사무관리비 4,800 4,800 0
○종합관광안내센터 및 관광안내소 운영
4,800400,000원*12월
02 공공운영비 4,200 4,200 0
○종합관광안내센터 및 관광안내소 운영
4,200350,000원*12월
301 일반보상금 64,550 46,950 17,600
09 행사실비보상금 750 750 0
○관광(통역) 안내원 교육참가 75050,000원*15명
11 기타보상금 63,800 46,200 17,600
○관광안내소 근무자 운영
43,200
○프로그램해설사 운영(혼불문학관,만인의총) 9,600
○관광안내소(진짜배기매장) 운영지원 8,000
○관광(통역) 안내원 유니폼 구입
3,000
40,000원*30일*12월*3개소
200,000원*15명
307 민간이전 1,200 1,200 0
- 35 -
부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 1,200 1,200 0
○종합관광안내센터 무인경비용역
1,200100,000원*12월
민간부문 활성화 170,000 168,000 2,000
307 민간이전 170,000 168,000 2,000
02 민간경상사업보조 60,000 62,000 △2,000
○관광협의회 운영 60,000
03 민간단체법정운영비보조 30,000 26,000 4,000
○관광협의회 운영비(종합안내소 운영) 30,000
05 민간위탁금 80,000 80,000 0
○춘향테마파크 전통문화체험 운영 80,000
관광안내체계 구축(안내판) 60,000 137,000 △77,000
지 30,000
시 30,000
401 시설비및부대비 60,000 130,000 △70,000
지 30,000
시 30,000
01 시설비 60,000 130,000 △70,000
○관광안내판 설치 60,000
지 30,000
시 30,000
관광안내 체계구축(다국어 관광안내지도) 22,000 22,000 0
지 11,000
시 11,000
201 일반운영비 22,000 22,000 0
지 11,000
시 11,000
01 사무관리비 22,000 22,000 0
○다국어 관광안내지도 제작 22,000
지 11,000
시 11,000
외래 관광객 유치 인센티브 지급 56,000 56,000 0
201 일반운영비 10,000 10,000 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○외래관광객 유치 관련 홍보 10,000
301 일반보상금 46,000 46,000 0
07 외빈초청여비 6,000 6,000 0
○외래관광객 유치 사전답사(팸투어) 추진
6,0003,000,000원*2회
11 기타보상금 40,000 40,000 0
○외래관광객 유치 여행사 인센티브 지급
30,00010,000원*3,000명
- 36 -
부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○내일로 이용객 대상 인센티브 지급
10,00010,000원*1,000명
관광진흥 활성화 263,720 92,000 171,720
201 일반운영비 49,720 10,000 39,720
01 사무관리비 34,000 5,000 29,000
○수학여행 안내책자 제작 5,000
○남원역 대합실 LED광고판 임대료 6,000
○남원역 관광편의용 자전거대여 운영비 3,000
.자전거 수리 1,000
.자전거 보험 2,000
○남원상징 조형물 공모작 선정 및 심사 10,000
○도보관광코스 홍보물 제작
10,000홍보물(3,000,000원*1식)+지도(7,000,000원*1
식)
02 공공운영비 15,720 5,000 10,720
○전라북도관광협회 특별회원 가입에 따른 연회
비 납부 5,000
○조형물 시설유지관리비 10,000
○남원역 대합실 LED광고판 전기료 720
203 업무추진비 4,000 2,000 2,000
03 시책추진업무추진비 4,000 2,000 2,000
○관광홍보 및 관광객유치 추진 0
○관광진흥 시책 추진 4,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000
○제8회 남원관광 전국사진 공모전 20,000
401 시설비및부대비 190,000 80,000 110,000
01 시설비 190,000 79,280 110,720
○춘향터널 남원상징 조형물 설치
140,000
○도보관광 코스개발사업 50,000
조형물(30,000,000원*4식)+좌대(20,000,000원
*1식)
둘레길 활성화 52,500 36,500 16,000
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○지리산 둘레길 관련 홍보물 제작 5,000
206 재료비 10,000 10,000 0
01 재료비 10,000 10,000 0
○지리산 둘레길 (안내소, 개방화장실 등)편의
용품 구입 10,0002,500,000원*4개면
301 일반보상금 21,500 21,500 0
- 37 -
부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광상품개발 및 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 21,500 21,500 0
○둘레길 이야기꾼 양성교육 강사수당
2,500
○둘레길 이야기꾼 보상금
16,000
○둘레길 이야기꾼 유니폼 구입
3,000
500,000원*5회
50,000원*20명*2회*8월
200,000원*15명
401 시설비및부대비 16,000 0 16,000
01 시설비 16,000 0 16,000
○둘레길 이동식 화장실 설치
16,0008,000,000원*2개소
광한루원 전통혼례 체험 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0
○광한루원 전통혼례 체험 15,000
신관사또 부임행차 공연 83,000 75,000 8,000
307 민간이전 83,000 75,000 8,000
02 민간경상사업보조 83,000 75,000 8,000
○신관사또 부임행차 공연 83,000
중국 청소년 및 노인문화 교류 5,000 5,000 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○중국 문화관광 교류 행사지원 5,000
내실있는 관광마케팅 118,000 148,000 △30,000
307 민간이전 118,000 118,000 0
02 민간경상사업보조 118,000 118,000 0
○관광마케팅 및 팸투어 118,000
관광자원 개발 9,521,812 10,095,112 △573,300
지 3,590,000
도 2,400,000
시 3,531,812
광역권 관광자원개발(지리산권)(보조) 544,412 375,657 168,755
지 290,000
시 254,412
308 자치단체등이전 544,412 375,657 168,755
지 290,000
시 254,412
07 자치단체간부담금 544,412 375,657 168,755
○지리산권관광개발 공동연계사업 544,412
.조합운영비 47,748
.관광아카데미 운영 250,000
지 150,000
- 38 -
부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 100,000
.연계관광상품 개발 30,000
지 17,000
시 13,000
.7품7미 육성 75,000
지 45,000
시 30,000
.지리산권 관광순환로 조성 141,664
지 78,000
시 63,664
함파우 유원지 개발 501,000 701,000 △200,000
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○함파우 유원지개발 보상협의 1,000
401 시설비및부대비 500,000 700,000 △200,000
01 시설비 496,400 695,590 △199,190
○함파우 유원지개발 토지매입
496,400500,000,000원*99.28%
03 시설부대비 3,600 4,410 △810
○함파우 유원지개발 부대비
3,600500,000,000원*0.72%
남원예촌(광한루주변 관광타운) 조성 750,000 1,302,455 △552,455
401 시설비및부대비 750,000 684,000 66,000
01 시설비 745,275 679,691 65,584
○남원예촌 3지구 조성사업(예촌길)
745,275750,000,000원*99.37%
03 시설부대비 4,725 4,309 416
○남원예촌 3지구 조성사업(예촌길)부대비
4,725750,000,000원*0.63%
지리산권 자치단체 체육대회 14,000 14,000 0
307 민간이전 14,000 14,000 0
02 민간경상사업보조 14,000 14,000 0
○지리산권 자체단체 체육대회 14,000
대표관광지 육성(보조) 1,002,000 1,500,000 △498,000
도 1,000,000
시 2,000
202 여비 2,000 3,000 △1,000
01 국내여비 2,000 3,000 △1,000
○대표관광지 육성사업 업무추진(연중) 2,000
307 민간이전 200,000 200,000 0
도 200,000
02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0
- 39 -
부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○상설공연 및 이벤트 운영 200,000
도 200,000
401 시설비및부대비 800,000 1,297,000 △497,000
도 800,000
01 시설비 794,960 1,291,810 △496,850
○대표관광지 육성사업 794,960
도 794,960
03 시설부대비 5,040 5,190 △150
○대표관광지 육성사업 5,040
도 5,040
지리산 산악철도 4,400 2,000 2,400
202 여비 4,400 2,000 2,400
01 국내여비 4,400 2,000 2,400
○지리산 산악철도 추진여비 4,400
국민여가 캠핑장 조성사업(지리산) 1,000,000 1,000,000 0
지 500,000
시 500,000
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○지리산 국민여가 캠핑장 조성사업 업무추진 2,000
401 시설비및부대비 998,000 998,000 0
지 500,000
시 498,000
01 시설비 993,700 993,700 0
○지리산 국민여가 캠핑장 조성사업
993,7001,000,000,000원*99.37%
지 500,000
시 493,700
03 시설부대비 4,300 4,300 0
○지리산 국민여가 캠핑장 조성사업 4,300
문화관광 자원개발(광한루원 주변) 1,200,000 0 1,200,000
지 600,000
도 100,000
시 500,000
202 여비 2,000 0 2,000
01 국내여비 2,000 0 2,000
○광한루원 주변 관광자원 개발사업 업무추진 2,000
401 시설비및부대비 1,198,000 0 1,198,000
지 600,000
도 100,000
시 498,000
01 시설비 1,195,680 0 1,195,680
○광한루원 주변 관광자원 개발사업 1,195,680
- 40 -
부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지 600,000
도 100,000
시 495,680
03 시설부대비 2,320 0 2,320
○광한루원 주변 관광자원 개발사업 2,320
문화관광 자원개발(고샘지구) 4,506,000 0 4,506,000
지 2,200,000
도 1,300,000
시 1,006,000
201 일반운영비 4,000 0 4,000
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○7080추억의 거리조성 업무 추진 4,000
202 여비 2,000 0 2,000
01 국내여비 2,000 0 2,000
○7080추억의 거리조성 업무 추진(연중) 2,000
401 시설비및부대비 4,500,000 0 4,500,000
지 2,200,000
도 1,300,000
시 1,000,000
01 시설비 4,487,850 0 4,487,850
○7080추억의 거리조성사업
4,487,8504,500,000,000원*99.73%
지 2,200,000
도 1,290,550
시 997,300
03 시설부대비 12,150 0 12,150
○7080추억의 거리조성사업
12,1504,500,000,000원*0.27%
도 9,450
시 2,700
남원예촌 활성화 1,367,800 0 1,367,800
남원예촌 전통한옥체험관 관리운영 1,367,800 0 1,367,800
201 일반운영비 86,000 0 86,000
01 사무관리비 28,600 0 28,600
○남원예촌 대도시권 다중이용시설 광고
20,000
○남원예촌 홍보물품 제작 3,600
○남원예촌 재무회계 결산검사 대행 수수료 5,000
5,000,000원*2월*2개소
600,000원*6회
02 공공운영비 57,400 0 57,400
○남원예촌 공공요금(전기,상하수도) 55,000
○전기안전관리대행 수수료 2,400200,000원*12월
202 여비 4,400 0 4,400
01 국내여비 4,400 0 4,400
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부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 남원예촌 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○남원예촌 운영현황 현장감독 출장여비
2,400
○남원예촌 운영활성화 벤치마킹 여비
2,000
100,000원*2명*12월
200,000원*2명*5회
307 민간이전 1,226,000 0 1,226,000
05 민간위탁금 1,226,000 0 1,226,000
○남원예촌 민간위탁 관리운영(주)이랜드파크 1,226,000
401 시설비및부대비 41,400 0 41,400
01 시설비 40,953 0 40,953
○남원예촌 방충망 설치공사
40,953900,000원*46개소*98.92%
03 시설부대비 447 0 447
○남원예촌 방충망 설치공사 447
405 자산취득비 10,000 0 10,000
01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000
○남원예촌 소규모 운영물품구입 10,000
행정운영경비 62,058 295,165 △233,107
기본경비(문화관광과) 62,058 54,538 7,520
기본경비 62,058 54,538 7,520
201 일반운영비 29,738 24,738 5,000
01 사무관리비 23,500 18,500 5,000
○혼불문학관 근무자 일직비
8,000
○시립도서관 근무자 일직비
2,500
○심수관도예전시관 근무자 일직비
2,500
○국악의 성지 근무자 일직비
8,000
○소리체험관 근무자 일직비
2,500
50,000원*80일*2명
50,000원*50일*1명
50,000원*50일*1명
50,000원*80일*2명
50,000원*50일*1명
02 공공운영비 6,238 6,238 0
○공공요금 및 제세 6,238
202 여비 28,000 25,600 2,400
01 국내여비 28,000 25,600 2,400
○문화관광과 업무추진 여비 21,000
○국도비 확보 및 공모사업 추진 관외여비 7,000
203 업무추진비 4,320 4,200 120
04 부서운영업무추진비 4,320 4,200 120
○부서운영업무추진비 4,320
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