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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 1 P2018 PRESUPUESTO 2018 1 DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Pàgina : Presupuesto Trabajo : Escenario Ingresos : Partida DESCRIPCIÓN Importe 011 Deuda Pública 6.000,00 31900 011 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130 Administración General de la Seguridad y 32.974,74 12001 130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-A2 488.415,43 12003 130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C1 305.985,59 12100 130 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA 572.766,98 12101 130 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA 52.505,35 15000 130 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA 29.568,00 15002 130 SERVICIOS DE REFUERZO POLICIA LOCAL 09/02/2018 12:32:49 EP195 Fecha:

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Ayuntamiento de Alhama de Murcia

1P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

011 Deuda Pública

6.000,0031900011 OTROS GASTOS FINANCIEROS

6.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

130 Administración General de la Seguridad y

32.974,7412001130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-A2

488.415,4312003130 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA-C1

305.985,5912100130 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA

572.766,9812101130 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA

52.505,3515000130 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA

29.568,0015002130 SERVICIOS DE REFUERZO POLICIA LOCAL

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.000,0015100130 GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL

2.000,0015101130 ASISTENCIAS A JUICIOS

383.790,2016000130 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA

3.000,0016200130 FORMACION CONTINUA AGENTES POLICIA LOCAL

2.600,0020300130 MTO. EQUIPOS TRANSMISIONES P.LOCAL

100,0021200130 MANT. EDIFICIO Y CONSTRUCC. POLICIA

10.000,0021400130 MTO. VEHICULOS POLICIA

500,0021600130 MTO. Y ACTUALIZAC. PROGRAMAS INFORMATICOS P.L.

600,0022000130 MATERIAL OFICINA POLICIA

12.100,0022100130 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS POLICIA Y PROT.CIVIL

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

22.000,0022103130 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL

5.000,0022104130 VESTUARIO POLICIA

15.000,0022111130 MATERIAL TECNICO Y OTROS POLICIA LOCAL

1.000,0022200130 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES P.L.

2.000,0022601130 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA LOCAL

3.000,0022606130 IMPARTICION DE CURSOS POLICIA LOCAL

1,0022699130 GASTOS DIVERSOS Y SEGURIDAD VIAL (RADAR)

27.982,5622700130 LIMPIEZA EDIFICIOS POLICIA

1.700,0022702130 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EVENTOS Y OTROS.

1.700,0022706130 SERV. APOYO TRAMIT. PROC. JUDICIALES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

6.050,0022799130 SERVICIO DE DETECCION DE NARCOTICOS CON PERROS

6.000,0062301130 ADQUISICION DE APARATO "DROGOTEST"

1.000,0062900130 OTRAS INVERSIONES GRALES. POLICIA LOCAL

1.991.339,85TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

133 Ordenación del tráfico y del estacionamie

40.000,0021300133 OREDENACION DEL TRAFICO, SEMAFOROS, SEÑALIZAC..

35.000,0022701133 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

6.000,0062900133 INVERSION EN BALIZAS SOLARES Y OTR. SEÑALIZAC.

81.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

134 Ordenacion tráfico, estacionamiento y mo

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

15.000,0021200134 MTO. PARKING MUNICIPAL

2.000,0022199134 SUMINISTROS DIVERSOS P.I.T.

7.000,0022300134 SERVICIO AUTOBUS ALUMNOS P.I.T.

6.000,0022609134 CELEBRACION 50 ANIVERSARIO P.I.T.

2.500,0022699134 OTR. GASTOS DIVERSOS P.I.T.-CONCURSO EDUCAC. VIAL

46.464,0022702134 CTO. GESTION PARKING MUNICIPAL

4.830,3060900134 APARCAMIENTOS BICI/MOTOS

83.794,30TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

135 Servicio de extinción de incendios

1.810,0021300135 MATERIAL TECNICO PROTEC. CIVL

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.200,0021400135 MTO. VEHICULOS PROT. CIVIL

1.518,1022103135 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROT. CIVIL

2.000,0022104135 VESTUARIO PROTEC. CIVIL

3.700,0022601135 ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROTECC. CIVIL

2.000,0022606135 CURSOS Y FORMACION PROTEC. CIVIL

2.500,0022609135 PLANES ACTUACION PROTEC. CIVIL

300,0048000135 SORTEO PROTECCION CIVIL

1.000,0062500135 INVERSIONES PROTEC. CIVIL

18.028,10TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

136 Protección y extinción de incendios

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

230.788,8146700136 CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS

230.788,81TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

150 Administración General de urbanismo

53.821,8612000150 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A1

121.253,4512001150 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-A2

62.655,6612003150 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO-C1

33.922,1812004150 RETRIBUCIONES URBANISMO-C2

166.762,8212100150 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO

219.823,0512101150 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO

11.081,8313100150 PERS. LABORAL TEMPORAL URBANISMO

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

24.683,9615000150 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO

415,5715001150 PRODUCTIVIDAD LABORALES URBANISMO

167.965,6816000150 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO

3.557,2716001150 SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL URBANISMO

865.943,33TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

151 Urbanismo

50.000,00210001510 MTO. CONSERV. ESP. PUBL., INFRAESTR. Y ACCESIBILID

6.000,00212001510 CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTR. INSTALACIONES

500,00213001510 MTO. MAQUINARIA URBANISMO

2.000,00214001510 MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICINA TECNICA

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

9.000,00220001510 SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIA OBRAS

4.000,00221031510 COMBUSTIBLE VEHICULOS URBANISMO

3.000,00221111510 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL OFICINA TECNICA

2.000,00225001510 TASAS TRAMITAC. EXPEDIENTES Y OTRAS URBANISMO

500,00226011510 ATENCIONES PROTOCOLARIAS URBANISMO

800,00226021510 PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD URBANISMO

1.000,00226091510 INFRAESTRUCTURAS DIVERSOS EVENTOS

11.500,00226991510 GASTOS DIVERSOS Y PODAS Y FUMIGACIONES

1.000,00227011510 DEMOLICION DE EDIFICIOS

8.000,00227021510 TRABAJOS TECNICOS DE PROFESIONALES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

120.000,00227061510 PROYECTOS, ESTUDIOS, TRABAJOS TEC. Y COMISION AGUA

3.000,00227991510 PROYECTOS OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA

200,00240011510 CARTELERIA, MUPIS, ROLL-UP Y OTROS

12.000,00480001510 CONVENIO COLABORACION ENTIDAD URBANISTICA

1,00600001510 OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA

3.500,00203001511 ALQUILER DE MAQU. CONCURSO GRAFITIS

18.000,00226021511 CHARLAS DIVULGAT. CIVISMO, PAISAJE URBANO.....

4.250,00226991511 GASTOS DIVERSOS PARA CALIDAD URBANA

5.000,00227061511 CTO. REALIZAC. GRAFITI EN JARDIN MIGUEL CERVANTES

4.500,00480001511 PREMIOS CONCURSO MURAL/GRAFITI ESPAC. PUBL.

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

269.751,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

153 Vias Públicas

54.000,00210001532 MTO. VIAS PUBLICAS

22.600,00210011532 CONSEJOS COMARCALES

15.000,00210021532 CONSERV. Y MTO. CTRAS. N-340, RM-515 Y RM-608

7.500,00227001532 LIMPIEZA Y TRAT. FITOSANITARIO EN SOLARES

1.000,00625001532 INVERSION EN ESPACIOS PUBLICOS

100.100,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

160 Alcantarillado

16.000,0022501160 CANON SANEAMIENTO- ESAMUR

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,0022502160 CANON CONTROL VERTIDOS - C.H.S.

19.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

161 Abastecimiento agua potable

2.380.000,0022101161 SUMINISTRO AGUA POTABLE

1.000,0061900161 INVERS. EN REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

2.381.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

162 Recogida, Gestión y Tratamiento de Resid

56.749,96226021621 GASTOS IMPLANTACION RECOGIDA ORGANICA

16.819,00227001621 RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES VIA PUBLICA

17.820,00227011621 RECOGIDA Y RETIRADA DE ENSERES DE LA V.P.

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.416,60227021621 CONTROL DE LA AVIFAUNA

1.087.778,47227031621 R.R.S.U. - FOMENTO

34.500,00624001621 VEHICULO PARA IMPLANTAC. RECOGIDA ORGANICA

90.750,04625001621 CONTENEDORES IMPLANTACION RECOGIDA ORGANICA

100,00629001621 INVERSIONES EN RECOGIDAS Y GESTION

15.000,00226991622 ELIMINAC., LIMPIEZA Y REGENERAC. VERTEDEROS

296.348,50227011622 GESTION DE R.S.U. - FOMENTO

20.000,00227021622 GESTION RESIDUOS SELECTIVOS Y ECOPARQUE-S.G.R.

600,00227031622 RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS BIOSANITARIOS AGRICULT

3.630,00227991622 GESTION RESIDUOS VEGETALES EN JARDINES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.644.512,57TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

163 Limpieza viaria

731.879,6822700163 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

100,0062900163 INVERSIONES EN LIMPIEZA VIARIA

731.979,68TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

165 Alumbrado público

96.000,0020300165 INSTALACIONES ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES

40.000,0021300165 MTO. ALUMBRADO GENERAL

10.000,0021301165 REP. ALUMBRADO PUBLICO POR ROBO Y VANDALISMO

520.000,0022100165 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

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15P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.500,0022501165 TASAS ALUMBRADO PUBLICO

30.000,0060903165 ALUMBRADO ILUMINACION CASTILLO

10.000,0061903165 MEJORA ALUMBRADO PUBLICO EN PEDANIAS

709.500,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

170 Administración general del medio ambien

20.013,1612001170 RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-A2

27.259,6612003170 RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-C1

31.524,3912004170 RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-C2

37.024,9212005170 RETRIB. BASICAS M.AMBIENTE Y P.JARDINES-E

55.637,4112100170 COMPLEMENTO DESTINO M.AMBIENTE Y P.JARDINES

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16P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

84.375,0012101170 COMPL. ESPECIFICO M.AMBIENTE Y P.JARDINES

41.175,4313000170 PERS. LABORAL FIJO M.AMBIENTE Y P.JARDINES

9.593,7915000170 PRODUCT. FUNCIONARIOS M.AMBIENTE Y P.JARDINES

1.544,0815001170 PRODUCTIV. LABORALES M.AMBIENTE Y P.JARDINES

72.142,8616000170 SEG. SOCIAL FUNCIONAR. M.AMBIENTE Y P.JARDINES

15.173,1416001170 SEG. SOCIAL. LABORAL M.AMBIENTE Y P.JARDINES

395.463,84TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

171 Parques y jardines

366,94120011711 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A2 T.E.

11.067,84131001711 RETRIBUCIONES ALUMNOS T.E.

09/02/2018 12:32:49EP195

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17P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.030,87150001711 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS T.E.

20.000,00210001711 MTO. GRAL. PARQUES

4.235,00210011711 GESTION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES

24.775,40210021711 TRABAJOS JARDINERIAS ZONAS VERDES-PARQUES

10.000,00213001711 MTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUES

200,00221051711 ALIMENTOS PARA PAJARERA DEL PARQUE LA CUBANA

10.000,00226991711 FUMIGACION Y PODAS EN PARQUES

526,35227061711 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. JUEGOS INFANTILES PARQUES

45.276,63227991711 CTO. MANTENIM. Y LIMPIEZA EN PARQUES (STV)

28.163,87619001711 ADECUACION NORMATIVA ZONA JUEGOS PARQUES

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18P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

10.000,00625001711 OTRAS INVERSIONES EN PARQUES

20.000,00210001712 MTO. GRAL JARDINES

16.940,00210011712 GESTION RESIDUOS VEGETALES DE JARDINES

10.000,00213001712 MTO. JUEGOS INFANTILES EN JARDINES

10.000,00226991712 FUMIGACION Y PODAS EN JARDINES

12.000,00227061712 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS EN ZONAS VERDES

27.778,54227951712 SERV. PROFESIONALES ING. TECNICO AGRICOLA

298.250,24227991712 CTO. MANTENIMIENTO JARDINES (STV Y FCC)

20.000,00623001712 EQUIP. JARDINES Y PIPICAN

580.611,68TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

09/02/2018 12:32:49EP195

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Ayuntamiento de Alhama de Murcia

19P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

172 Protección y mejora del medio ambiente

4.000,00213001721 MTO. PARQUE MOVIL BICIALHAMA

1.200,00226021721 CAMPAÑAS SENSIBIL. USO TRANSP. PUBLICO

6.000,00226091721 PROGRAMA BICIALHAMA EN FAMILIA

7.000,00624001721 PLAN DE MEJORA CALIDAD DEL AIRE

10.000,00210001722 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZ. SENDAS

1.600,00221001722 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MED. AMBIENTE

500,00223001722 TRANSPORTE PARA REALIZAC. ACTIV. MED. AMBIENTE

1.000,00224001722 SEGUROS CONCEJALIA MED. AMBIENTE

900,00226011722 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONC. MEDIO AMBIENTE

09/02/2018 12:32:49EP195

Fecha:

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

20P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

500,00226021722 CAMPAÑAS INFORMATIVAS MED. AMBIENTE

1.000,00226061722 ACTIV. SENSIBILIZAC. Y CONCIENCIACION AMBIENTAL

6.000,00226091722 SENDALHAMA, SEDERIMOS INTERPRETATIVO

1.500,00227031722 CATALOGO DE ARBOLES Y ARBOLEDAS

2.000,00227061722 ACTUAC. PARCELAS MPALES. INTERES NATURAL

10.000,00227991722 MTO. HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES

9.000,00240001722 EDICIONES Y DIVULGACION MED. AMBIENTAL

7.000,00480001722 SUBVENCIONES ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

2.000,00480011722 CONV. ACCIONES MALVASIA "MELES"

3.510,00480021722 CONV. HUERTOS ECOLOG. FAM. "LA ALMAJARA"

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21P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.000,00480031722 CONV. ACCION EN PARCELAS ALCANARA "LA COSTERA"

15.000,00480041722 CONV. RESTAURAC. CASA EL CHARCO "LA COSTERA"

2.000,00621011722 CREACION SENDEROS ECOTURISTICOS

10.000,00623001722 NUEVAS INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES

3.000,00623011722 INSTALACION CAJAS NIDO PARA MURCIELAGOS

9.000,00623041722 PROYECTO MEDEEA

115.710,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

221 Otras prestaciones económicas a favor d

21.797,2612700221 PLAN DE PENSIONES

30.000,0016009221 ACCIDENTE Y COMPLEMENTO ACCIDENTE

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22P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

16.811,7016104221 INDEMNIZACION POR JUBILACION

15.025,3016200221 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

20.000,0016204221 ACCION SOCIAL

3.000,0016400221 COMPLEMENTO FAMILIAR

106.634,26TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

231 Servicios Sociales

25.099,43120002310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A1

61.110,61120012310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-A2

10.215,97120032310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C1

20.677,64120042310 RETRIB. BASICAS S.SOCIALES-C2

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

8.936,14120052310 RETRIBUC. BASICAS S. SOCIALES-E

68.551,97121002310 COMPLEMENTO DESTINO S.SOCIALES

78.782,78121012310 COMPLEMENTO ESPECIFICO S.SOCIALES

178.664,38131002310 PERSONAL LABORAL TEMPORAL S.SOCIALES

10.251,55150002310 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS S.SOCIALES

5.684,51150012310 PRODUCTIVIDAD LABORALES S.SOCIALES

72.160,49160002310 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS S.SOCIALES

57.527,28160012310 SEGURIDAD SOCIALES PERSONAL LABORAL S.SOCIALES

500,00212002310 MTO. CENTROS SERVICIOS SOCIALES

700,00214002310 MANTENIMIENTO VEHICULO CENTRO PSICOSOCIAL

09/02/2018 12:32:49EP195

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

500,00220002310 MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES

24.500,00221002310 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS S.SOCIALES

2.800,00221052310 PROD. ALIMENTICIOS, ENVASES, COMIDA Y AGUA

700,00226012310 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONCEJALIA SERV. SOC.

2.000,00226022310 PREVENCION ABSENTISMO Y ACOSO ESCOLAR

55.000,00226052310 ITINERARIOS INFORM. Y ORIENTAC. INSERCCION SOCIAL

5.000,00226092310 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO

2.000,00226992310 OTR. GASTOS DIVERSOS-ALOJAM. TEMPORAL Y DECESOS

27.951,60227002310 LIMPIEZA EDIFICIOS S.SOCIALES

19.800,00227902310 CONTRATO SERVICIO VOLUNTARIADO

09/02/2018 12:32:49EP195

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25P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

100.000,00227912310 CTO. SERVICIO ATENCION PSICOSOCIAL

32.400,00227922310 CTO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)

32.000,00227932310 CTO. TELEASISTENCIA

212.704,00227942310 CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO DEPENDENC. (SAAD)

12.350,00227952310 CTO. SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO

1.200,00480022310 CONV. CENTRO TERAPEUT. L.F. TALLER DE TEATRO

90.000,00480032310 PRESTACION APOYO FAMILIAR REINSERCION SOCIAL

30.000,00480042310 PRESTACIONES A FAMILIAS CON MENORES

500,00480052310 DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES C.A.D

19.000,00480062310 SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ONG`S

09/02/2018 12:32:49EP195

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26P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

35.000,00480072310 SUBVENCION CRUZ ROJA-AYUDAS URGENTE NECESIDAD

3.000,00625002310 EQUIPAMIENTO CENTRO SERVICIOS SOCIALES

2.500,00625012310 EQUIPAMIENTO VIVIENDA COLECTIVA

32.642,84131002311 PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.ATENCION TEMPRANA

1.224,11150012311 PRODUCTIVIDAD LABORALES C.ATENCION TEMPRANA

10.478,35160012311 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL C.ATENCION TEMPRANA

2.500,00226992311 GTOS. DIVERSOS CENTRO ATENCION TEMPRANA

7.741,92227002311 LIMPIEZA EDIFICIO C.A.T

12.500,00227992311 SERVICIO FISIOTERAPIA C.A.T.

2.000,00625002311 INVERSIONES EN C.A.T.

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27P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

600,00213002312 MTO. C.E.D. "LAS SALINAS"

2.000,00214002312 MANTENIMIENTO VEHICULO C.E.D. "LAS SALINAS"

1.400,00220002312 MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. "LAS SALINAS"

500,00226012312 OBSEQUIOS USUARIOS C.E.D. "LAS SALINAS"

15.276,48227002312 LIMPIEZA EDIFICIO C.E.D. SALINAS

27.936,48227952312 CTO. SERVICIO CATERING C.E.D. "LAS SALINAS"

179.204,40227992312 CTO. SERVICIO GESTION C.E.D. "LAS SALINAS"

4.000,00625052312 EQUIPAMIENTO C.E.D. "LAS SALINAS"

200,00212002313 MTO. C.E.D MAYORES

1.000,00213002313 MTO. MAQUINARIA C.E.D. MAYORES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.000,00214002313 MANTENIMIENTO VEHICULO C.E.D. DE MAYORES

1.200,00220002313 MATERIAL FUNGIBLE C.E.D. MAYORES

300,00221032313 COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D. MAYORES

300,00226012313 OBSEQUIOS USUARIOS C.E.D. MAYORES

21.692,04227002313 LIMPIEZA EDIFICIO C.E.D. MAYORES

253.960,00227992313 GESTION Y MANUNTENCION C.E.D. DE MAYORES

6.000,00625002313 EQUIPAMIENTO C.E.D DE MAYORES

3.000,00212002314 MANTENIMIENTO CENTRO DE MAYORES

1.500,00220002314 MATERIAL OFICINA CENTRO DE MAYORES

1.500,00220012314 PRENSA Y REVISTA CENTRO MAYORES

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29P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

10.850,00221052314 GASTRONOMIA CENTRO DE MAYORES

1.220,00226012314 TROFEOS Y OBSEQUIOS PARA MAYORES

5.000,00226092314 ACTUACIONES Y ACTIVIDADES MAYORES

2.050,00226992314 GTOS. DIVERSOS CENTRO MAYORES

7.734,36227002314 LIMPIEZA EDIFICIO PERSONAS MAYORES

18.200,00227012314 ORGANIZ. CENTRO MAYORES - CONSERJE

19.880,00227992314 TALLERES CONCEJALIA MAYORES

300,00240002314 EDICION DE FOLLETOS, CARTELES Y OTROS

900,00480002314 PREMIOS CONCURSOS PERSONAS MAYORES

2.000,00625002314 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES

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30P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.970.559,33TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

241 Fomento del Empleo

49.704,05120012411 RETRIB. BASICAS EMPLEO-A2

10.209,47120042411 RETRIB. BASICAS EMPLEO-C2

34.414,77121002411 COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO

37.832,50121012411 COMPL. ESPECIFICO EMPLEO

10.410,54131002411 PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO

4.956,03150002411 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EMPLEO

35.132,27160002411 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO

171,77160012411 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EMPLEO

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

100,00212002411 MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO LOCAL EMPLEO

3.600,00220002411 MATERIAL DE OFICINA EMPLEO

3.500,00221002411 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS EMPLEO

100,00226012411 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONCEJALIA EMPLEO

2.000,00226062411 ACCIONES FORMATIVAS COLABOR. CON S.E.F.

6.000,00226092411 GTOS. AGUAS MINEROM. Y BALNEARIO.PROMOC. INVERS.

8.000,00226992411 GTOS. CORRIENTES EMPLEO

9.791,88227002411 LIMPIEZA EDIFICIOS EMPLEO

23.740,00227992411 PROY. "ACELERADORA DEL EMPRENDEDOR"

12.285,66470002411 CUOTA PARTICIPACION "INTEGRAL"

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32P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.000,00480002411 CUOTA SECCION VILLAS TERMALES

100,00480012411 SUBVENCIONES EMPLEO A TAXI

1.000,00625002411 EQUIPAMIENTO EMPLEO

4.047,50120002412 RETRIB. BASICAS IGUALDAD-A1

1.971,04121002412 COMPL. DESTINO IGUALDAD

1.241,91121012412 COMPL. ESPECIFICO IGUALDAD

13.538,73130002412 PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD

28.492,86131002412 PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD

272,27150002412 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS IGUALDAD

1.576,18150012412 PRODUCTIVIDAD LABORALES IGUALDAD

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33P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.228,96160002412 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IGUALDAD

13.329,67160012412 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL IGUALDAD

200,00212002412 MANTENIMIENTO EDIFICIO VIVERO DE EMPRESAS Y OTR. I

1.600,00220002412 MATERIAL DE OFICINA IGUALDAD

4.700,00221002412 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IGUALDAD

100,00221052412 CENA CONVIVENCIA DIA INTERNAC. DE LA MUJER

2.000,00226012412 OBSEQUIOS Y OTROS CONCEJAL. IGUALDAD

300,00226022412 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONCEJ. IGUALDAD

13.000,00226062412 CURSOS DE FORMACION IGUALDAD

10.500,00226092412 DIAS INTERNAC. MUJER Y CONTRA VIOLENCIA DE GENERO

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,00226992412 GTOS. CORRIENTES IGUALDAD Y CAVI

14.434,44227002412 LIMPIEZA EDIFICIOS MUJER

8.000,00227062412 ELABORAC., PUESTA EN MARCHA PLAN IGUALDAD

3.000,00227992412 ACTIVID. PROMOCION DEL ASOCIACIONISMO MUJER

700,00240002412 EDICIONES Y PUBLICACIONES CONCEJ. IGUALDAD

500,00480012412 PREMIOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

1.000,00625002412 EQUIPAMIENTO VIVERO DE EMPRESAS IGUALDAD

383.782,50TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

311 Sanidad

100,0021200311 MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE SANIDAD

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35P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,0022609311 TALLERES Y CHARLAS DIVULGATIVAS SANIDAD

15.000,0022700311 DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION

650,0022798311 MTO. Y ACTUALIZAC. MICROCHIPS COLEGIO VETERINARIOS

7.514,1622799311 LIMPIEZA EDIFICIOS SANIDAD

500,0024000311 EDICION DE CARTELES Y FOLLETOS SANIDAD

51.500,0048000311 CONVENIO GESTION AMBULANCIA CRUZ ROJA

100,0062500311 EQUIPAMIENTO SANIDAD

78.364,16TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

320 Administración general de educación

12.897,5412004320 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION-C2

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

65.737,6012005320 RETRIB. BASICAS EDUCACION-E

30.625,3212100320 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION

57.371,1112101320 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION

6.248,6815000320 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION

50.259,6616000320 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACION

223.139,91TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

321 Educación preescolar y primaria

10.000,0021200321 MTO. COLEGIOS

78.000,0022100321 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS EDUCACION

24.000,0022103321 COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P.

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37P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

360.845,5222700321 LIMPIEZA EDIFICIOS EDUCACION

278.344,0622796321 GESTION ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES

46.647,1822797321 GESTION ESCUELA INFANTIL Nº 2

119.352,8222798321 GESTION C.A.I. LOS CEREZOS

20.000,0063200321 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS EN COLEGIOS

937.189,58TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

322 Enseñanza secundaria

17.800,0022799322 MEDIDAS ALTERNATIVAS EXPULSION ALUMNOS

4.700,0045000322 CONVENIO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

22.500,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

09/02/2018 12:32:49EP195

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38P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

323 Promoción educativa

4.500,0022602323 PUBLICACION Y DIFUSION ACTIV. EDUCACION

4.500,0022699323 GTOS. FUNCIONAM. EVENTOS Y OTROS EDUCACION

3.000,0024000323 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

2.000,0045390323 SEDE PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MURCIA

220,0048001323 ASOCIACION INTERNAC. DE CIUDADES EDUCADORAS

10.000,0048002323 AYUDAS A TRANSPORTE EDUCATIVO-BUS UNIVERSITY

24.220,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

324 Servicios complementarios de educación

11.000,0022001324 BANCO DE LIBROS

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39P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

5.000,0022300324 TRANSP. ACTIV. EXTRAESCOLARES Y COMPLEM.

1.500,0022601324 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y OBSEQUIOS EDUCACION

45.000,0022606324 ESCUELA DE VERANO "EDUCAVERANO 2017"

26.000,0022609324 TALLERES TEATRO Y CINE Y REFUERZO EDUCATIVO

15.000,0022703324 PRUEBA PILOTO INVERLINGÜE

35.000,0022794324 SERV. TRADUCC., MEDIACION, ASESORAM..

80.000,0022795324 ACTIV. OCIO Y T. LIBRE "UN RATITO MAS"

3.000,0022796324 PROGR. COORDINAC. FAMILIAR NIÑOS CON N.E.A.E.

25.000,0022797324 PROGRAMA "CONECTANDO PEDANIAS"

10.525,1422798324 SERVICIO "ZAMPABUS"

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40P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

51.086,0022799324 SERVICIO DE PROXIMIDAD MATUTINO

1.500,0048001324 PREMIOS CONC. CUENTOS INFANT. "JOSE CALERO HERAS"

8.000,0048002324 BECAS ERASMUS E ILA

1,0048003324 A.M.P.A. C.E.I.P. GINES DIAZ-S.CRISTOBAL

1,0048004324 A.M.P.A. C.E.I.P. SIERRA ESPUÑA

1,0048005324 A.M.P.A. C.E.I.P. ANTONIO MACHADO

1,0048006324 A.M.P.A. C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA

1,0048007324 A.M.P.A. C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO

1,0048008324 A.M.P.A. C.E.I.P. RICARDO CODORNIU

3.000,0048015324 PREMIOS A LA CULTURA DEL ESFUERZO

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41P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

13.000,0048016324 SUBV. A PROYECTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

3.000,0062300324 APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN C.EDUCATIVOS

3.000,0062500324 EQUIP. COMPLEMENTARIO CENTROS PUBLICOS

339.617,14TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

330 Administración General de Cultura

36.361,9412001330 RETRIB. BASICAS CULTURA-A2

29.274,0612003330 RETRIB. BASICAS CULTURA-C1

27.102,4412004330 RETRIB. BASICAS CULTURA-C2

48.044,9412100330 COMPLEM. DESTINO CULTURA

54.287,4612101330 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

9.105,9513000330 PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA

12.070,2413100330 PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA

7.315,1615000330 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA

341,4715001330 PRODUCTIVIDAD LABORALES CULTURA

49.301,1116000330 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA

2.993,6316001330 SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CULTURA

276.198,40TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

332 Bibliotecas y Archivos

1.300,00216003321 MTO. PROGRAMA "ARCHIVO 3000"

5.000,00220013321 FONDO BIBLIOGRAFICO

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.500,00220023321 MATERIAL DIDACTICO ACTIVIDADES ARCHIVO

3.000,00226093321 ACTIV. FOMENTO DE LECTURA Y TALLERES PARA NIÑOS

2.500,00226993321 GTOS. FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA

1.000,00227993321 TALLERES BIBLIOTECA Y ARCHIVO

3.000,00480003321 BECAS SALAS DE ESTUDIO

1.000,00480013321 PREMIOS CONCURSO ARCHIVO

18.300,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

333 Museos y Artes Plásticas

2.500,0022601333 ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL MUSEO ARQUEOLOGICO

4.500,0022609333 ACTIVIDADES MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.000,0022699333 GTOS. DIVERSOS MUSEO ARQUEOLOGICO LOS BAÑOS

3.000,0022799333 ATENCION PUBLICO Y GUIA DEL MUSEO ARQUEOLOGICO

14.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

334 Promoción cultural

34.000,0020200334 ARRENDAMIENTOS CINE VELASCO

6.000,0021200334 MTO. EDIFICIOS CULTURA

500,0022000334 MATERIAL OFICINA CULTURA

32.500,0022100334 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS CULTURA

100,0022300334 VIAJES CULTURALES

600,0022400334 SEGUROS EXPOSICIONES CULTURA

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

4.500,0022601334 GASTOS PROTOCOLO CULTURA

11.280,0022608334 TALLERES CULTURA

30.000,0022609334 TEATRO

10.500,0022610334 MUSICA

3.000,0022611334 CINE VERANO Y CURSO CINEMATOGRAFICO

10.000,0022612334 GASTOS EXPOSICIONES Y CONCURSOS CULTURA

2.500,0022613334 JURADOS CERTAMENES CULTURA

3.500,0022699334 GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA

82.394,1622700334 LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA

500,0022701334 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EXPOS. CULTURA

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

36.940,0022799334 RAIDER TECNICO CINE VELASCO

13.000,0024000334 GASTOS EDICION CULTURA

2.000,0024001334 CARTELERIA, EDICIONESY DISEÑOS EXPOSICIONES Y OTR.

31.875,0048000334 CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS

96.000,0048002334 CONVENIO ESCUELA DE MUSICA

9.000,0048003334 CONVENIO BANDA DE MUSICA

2.500,0048004334 CONVENIO AGRUPACION CORAL DE ALHAMA

15.000,0048006334 PREMIOS CERTAMENES A.M.M, P.R. Y TEATRO AMATEUR

4.000,0048007334 CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VILLA DE ALHAMA

4.000,0048008334 CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL ROSARIO

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,0048009334 SUBVENCION A PROYECTOS CREATIVOS CULTURA

10.000,0048010334 SUBV. PARA INSONOR. LOCALES ASOCIACIONES

5.000,0062500334 EQUIPAMIENTO CULTURA

464.189,16TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

336 Arqueología y protección del Patrimonio

300,0022400336 SEGURO PARTICIPANTES EN CAMPO DE TRABAJO EL CASTIL

10.000,0022609336 MAT. PROYECTOS RESTAUR. "CASTILLO Y LAS PALERAS"

6.000,0022698336 GASTOS VARIOS CAMPO TRABAJO "CERRO CASTILLO"

6.000,0022699336 EXCAV. ARQUEOL., ESTUDIO Y MTO. YACIMIENTOS

2.178,0022799336 SERV. VISITAS GUIADAS AL CASTILLO

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

24.478,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

337 Ocio y tiempo libre-Juventud

14.746,8012001337 RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD A2

13.950,1012003337 RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C1

9.692,0512004337 RETRIB. BASICAS JUVENTUD-C2

19.586,2612100337 COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD

24.593,9912101337 COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD

3.096,3515000337 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JUVENTUD

24.210,9716000337 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD

500,0022000337 MATERIAL DIDACTICO JUVENTUD

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

500,0022101337 MATERIALES Y JUEGOS LUDOTECA

400,0022199337 GTOS. FUNCIONAMIENTO JUVENTUD

1.000,0022300337 TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES JUVENILES

7.000,0022606337 CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD

13.300,0022609337 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS JUVENILES

22.014,9622700337 LIMPIEZA EDIFICIOS JUVENTUD

13.100,0022709337 CTO. LUDOTECA "LA COMETA ALEGRE"

4.000,0022790337 SONORIZ. E ILUMINACIONES ACT. JUVENILES

6.000,0022799337 CAMPAMENTOS VERANO

1.000,0048000337 CONCURSO C.JUVENTUD

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

15.000,0078000337 EQUIPAM. LOCAL JOVEN EN CIRCULO INSTRUCT. OBRERO

193.691,48TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

338 Ocio y tiempo libre, Festejos y Fiestas po

3.180,0022000338 MATERIAL OFICINA Y OTROS GTOS. FESTEJOS

17.000,0022105338 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FESTEJOS

7.600,0022199338 SUMINISTROS VARIOS ACTIV. FESTEJOS

2.500,0022400338 SEGUROS POR SUSPENSION CONCIERTOS

1.500,0022601338 PREGON FERIA Y CORREMAYO MAYOR

95.200,0022609338 ESPECTACULOS, FESTIVALES, CONCIERTOS Y OTROS

19.180,0022698338 OTRAS ACTIVIDADES DE FESTEJOS

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

8.620,0022699338 TROFEOS Y OBSEQUIOS FESTEJOS

19.700,0022701338 SERVICIOS SEGURIDAD EN FESTEJOS

6.600,0022797338 PIROTECNIA FESTEJOS

22.000,0022798338 INFRAESTR., ESCENARIOS, CARPAS,... FESTEJOS

39.000,0022799338 SONORIZACION E ILUMIN. EVENTOS FESTEJOS

14.400,0024000338 EDICIONES, DISEÑOS, CARTELERIA FESTEJOS

600,0048000338 CONCURSOS CARTELES ANUNCIADORES FIESTAS

3.500,0048001338 PREMIOS CARNAVAL

7.120,0048002338 PREMIOS MAYOS, CRUCES Y ARROCES

10.000,0048003338 PREMIOS FERIA

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52P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

6.000,0048004338 SUBV. A ASOCIACIONES DE BARRIOS

100,0062500338 EQUIPAMIENTO FESTEJOS

283.800,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

340 Administración General de Deportes

6.671,0512001340 RETRIB. BASICAS DEPORTES-A2

27.900,2012003340 RETRIB. BASICAS DEPORTES-C1

4.328,6112004340 RETRIB. BASICAS DEPORTES-C2

21.073,2212100340 COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES

23.958,2312101340 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES

3.147,4215000340 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES

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53P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

21.345,5816000340 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES

108.424,31TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

341 Promoción y fomento del deporte

300,0022000341 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES

3.000,0022104341 VESTUARIO DEPORTE ESCOLAR MILLA URBANA

2.000,0022105341 CATERING ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.000,0022199341 MATERIAL DEPORTIVO

5.500,0022300341 TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR Y OTROS

800,0022400341 SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

500,0022602341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

54.682,3222609341 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ASES. GIMNASIO

26.000,0022610341 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR

13.600,0022699341 GTOS. DIVERSOS DEPORTES

203.900,0022701341 CTO. GESTION INTEGRAL CONSERJERIA

255.123,0022799341 CTO. GESTION INTEGRAL PISCINA

6.000,0024000341 EDICIONES, FOLLETOS Y CARTELERIA DEPORTES

52.000,0048002341 TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES

35.000,0048003341 CONVENIO ASOC. DE CLUBES DEPORTIVOS

6.000,0048004341 CONVENIO MOTOCLUB ALHAMA

667.405,32TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

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55P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

342 Instalaciones deportivas

61.100,00213003421 MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS

120.000,00221003421 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DEPORTES

20.000,00221023421 GAS PISCINA Y POLIDEPORT. PRAICO

11.400,00221033421 COMBUSTIBLE PABELLON Y POLID. GUADALENTIN

110.544,48227003421 LIMPIEZA EDIFICIOS DEPORTES

12.000,00632003421 OBRAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

335.044,48TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

422 Industria

4.900,0021000422 CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,0045100422 CONVENIO INDUSTRIALHAMA - FORMACION

36.000,0048000422 CONVENIO ENTIDAD URBANISTICA E.U.C.P.I.A

100,0062500422 EQUIPAMIENTO INDUSTRIA

20.000,0075100422 CONVENIO INDUSTRIALHAMA - CAPITAL

64.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

430 Administración General de Comercio y Tu

15.277,6512001430 RETRIB. BASICAS TURISMO Y COMERCIO-A2

18.090,5612004430 RETRIB. BASICAS TURISMO Y COMERCIO-C2

19.144,0712100430 COMPL. DESTINO TURISMO Y COMERCIO

22.165,1512101430 COMPL. ESPEC. TURISMO Y COMERCIO

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57P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.800,4015000430 PRODUCT. FUNC. TURISMO Y COMERCIO

21.220,3416000430 SEG. SOCIAL FUNC. TURISMO Y COMERCIO

98.698,17TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

431 Comercio

6.000,00220004310 PROGRAMA "ALHAMA LIMPIA Y RECICLA"

1.900,00221004310 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS COMERCIO

500,00226014310 ATENCIONES PROTOCOLARIAS COMERCIO

4.000,00226024310 CAMPAÑAS PROMOCIONALES COMERCIO

2.000,00226064310 CURSO FORMACION COMERCIO Y HOSTELERIA

5.000,00226994310 GTOS. DIVERSOS COMERCIO

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58P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

11.061,36227004310 LIMPIEZA EDIFICIOS COMERCIO

4.000,00240004310 EDICIONES, FOLLETOS Y CARTELES COMERCIO

6.000,00480004310 CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES

1.500,00480014310 PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES

3.000,00221054311 CATERING FERIAS Y EXPOSICIONES AGRICULTURA

1.000,00226064311 FERIA ARTESANIA GREMIO ARTESANOS

5.000,00226094311 FERIAS Y EXPOSICIONES AGRICULTURA

5.000,00226104311 PROGRAMA "ALHAMA EN LA CALLE"

2.000,00227994311 SONORIZACIÓN, ILUMINACION, FERIAS Y EXPOSICIONES

1.000,00212004312 MANTENIMIENTO PZA.ABASTOS Y MERCADO

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59P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

6.000,00227994312 GRAFITIS EN PERSIANAS PLAZA DE ABASTOS

406,72625004312 COMPRA DE 14 ASEOS PORTARTILES PARA MERCADO

65.368,08TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

432 Turismo

1.300,0020300432 SONORIZ. SERENATA Y OTROS S.SANTA

100,0021200432 MTO. Y CONSERVACION OFICINA DE TURISMO

1.250,0021900432 "Q CALIDAD TURISTICA" MARCA Y SUSCRIPCION

2.000,0022100432 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS TURISMO

250,0022104432 VESTUARIO PERSONAL INFORMACION Y TURISMO

4.500,0022199432 SEÑALIZ. RUTA TURISTICA Y OTROS GTOS.

09/02/2018 12:32:49EP195

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60P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

6.000,0022299432 DESARROLLO APLICACIONES DIFUSION TURISTICA

7.295,0022601432 GASTOS DE PROMOCION TURISTICA (MERCH...)

6.000,0022602432 PROMOCION Y DIFUSION INTERES TURISTICO

15.000,0022609432 VISITAS TURISTICAS Y GUIAS

1.000,0022699432 GASTOS DIVERSOS TURISMO

322,9222702432 LIMPIEZA EDIFICIOS TURISMO

6.000,0022798432 SERV. PROFESIONALES PARA ATENDER OFICINA TURISMO

5.000,0022799432 CTOS. TRADUCCION Y MTO. WED TURISTICA

10.500,0024000432 EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO

6.000,0048001432 BECAS PERSONAL TURISMO

09/02/2018 12:32:49EP195

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61P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

5.100,0048002432 APORTACION " VIAS VERDES"

36.647,0048003432 APORTAC. MANCOMUNIDAD TURISTICA S.ESPUÑA

2.000,0062500432 EQUIPAMIENTO TURISMO

116.264,92TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

450 Administración General de Infraestructura

10.215,9712003450 RETRIBUCIONES BASICAS BRIGADAS-C1

93.653,2512004450 RETRIBUCIONES BASICAS BRIDADAS-C2

170.684,2612005450 RETRIBUCIONES BASICAS BRIGADAS-E

135.498,5312100450 COMPLEMENTO DESTINO BRIGADAS

213.991,0912101450 COMPLEMENTO ESPECIFICO BRIGADAS

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62P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

23.401,6215000450 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BRIGADAS

189.965,3616000450 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BRIGADAS

30.000,0020400450 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y OTR. MAT. DE TRANSPOR

4.500,0021300450 MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADAS

25.000,0021400450 MTO. VEHICULOS BRIGADAS

3.025,0021600450 PROGRAMA INFORMATICO GESTION BRIGADAS

23.960,1822103450 COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADAS

9.000,0022104450 VESTUARIO PERSONAL BRIGADAS

18.000,0022199450 MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS

605,5222700450 LIMPIEZA EDIFICIOS BRIGADAS

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63P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.000,0062300450 EQUIPAMIENTO BRIGADAS

70.180,0062400450 VEHICULO CAMION GRUA BRIGADAS

5.000,0062500450 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BRIGADAS

1.027.680,78TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

454 Caminos vecinales

30.000,0021001454 MEJORA RED VIARIA-BACHEOS

12.000,0022104454 DESBROCE Y TRAT. FITOSANITARIO CAMINOS

3.000,0022501454 TASA OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED CTRAS.

1.000,0061900454 EQUIPAMIENTO CAMINOS VECINALES

6.000,0061901454 RENOVAC. SEÑALES VERTICALES EN CAMINOS

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

52.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

491 Nuevas Tegnologías

30.674,9512003491 RETRIB. BASICAS N.TEGNOLOGIAS-C1

28.042,2212004491 RETRIB. BASICAS N.TEGNOLOGIAS-C2

38.743,9212100491 RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMATICA

56.197,4212101491 COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOG.

5.762,1915000491 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS N. TEGNOLOGIAS

40.301,1716000491 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS N.TEGNOLOGIAS

56.800,0021300491 MTO. CENTRO PROCESO DE DATOS Y OTR. INFORMATICOS

8.000,0022000491 CONSUMIBLES INFORMATICOS

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65P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

3.000,0022701491 CERTIFICADOS DIGITALES

2.500,0022706491 CREACION WEB "PLATAF. GOBIERNO ABIERTO"

15.000,0022798491 MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL

72.880,0022799491 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS

30.000,0062600491 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS

387.901,87TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

493 Defensa del consumidor

467,7222699493 ACTIVIDADES DE DIVULGACION AL CONSUMIDOR

21.175,0022799493 GESTION OMIC

300,0062500493 EQUIPAMIENTO CONSUMO

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1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

21.942,72TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

912 Órganos de gobierno

171.484,6010000912 RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO

28.011,9511000912 PERSONAL CONFIANZA ORG. GOBIERNO

1.050,4515001912 PRODUCTIVIDAD PERSONAL CONFIANZA

8.991,8316001912 SEG. SOCIAL PERSONAL CONFIANZA

52.988,7416002912 SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO

250,0022101912 SUMINISTRO AGUA PLENO

10.500,0022601912 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO

8.000,0022699912 ACTOS INSTITUCIONALES E IMPREVISTOS

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67P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

900,0023000912 DIETAS ORGANOS GOBIERNO

900,0023100912 LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO

23.520,0023300912 ASISTENCIAS MIEMBROS GOBIERNO

53.280,0023301912 ASISTENCIAS RESTO MIEMBROS CORPORACION

900,0024000912 EDICIONES Y PUBLICACIONES ORGANOS GOBIERNO

900,0046800912 ALCALDE PEDANEO DE EL BERRO

900,0046801912 ALCALDE PEDANEO DE GEBAS

900,0046802912 ALCALDE PEDANEO DE EL CAÑARICO

900,0046803912 ALCALDE PEDANEO DE LA COSTERA

900,0046804912 ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑADAS

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68P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

12.200,0048000912 DOTACION ECONOMICA P.P.

8.520,0048001912 DOTACION ECONOMICA C'S CIUDADANOS

13.560,0048002912 DOTACION ECONOMICA P.S.O.E.

9.240,0048003912 DOTACION ECONOMICA I.U.

408.797,57TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

920 Administración General

36.773,96120009200 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL-A1

44.865,18120019200 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL. A2

49.452,39120039200 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL -C1

88.913,23120049200 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-C2

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69P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

23.649,11120059200 RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.-E

136.434,34121009200 COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.

190.931,89121019200 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL.

61.290,57131009200 PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.

21.413,25150009200 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

2.298,40150019200 PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON. GRAL.

149.587,13160009200 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.

19.674,27160019200 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON. GRAL.

20.000,00212009200 MANTENIM. EDIFICIOS E INSTALAC. PUBLICAS

60.000,00213009200 MANTENIMIENTO MAQUINARIA EDIFICIOS PUBLICOS

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70P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

15.000,00220009200 MATERIAL DE OFICINA ADMON GRAL.

10.000,00220019200 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.

68.000,00221009200 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADM. GRAL.

2.000,00221129200 MAT. ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICAC..

37.000,00222009200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.

40.000,00222019200 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA

61.000,00224009200 PRIMAS DE SEGUROS

20.000,00225009200 TRIBUTOS, TASAS Y OTROS

39.000,00226029200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL.

49.500,00226049200 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS

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71P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.000,00226079200 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS Y OPOSICIONES

2.000,00226999200 MUPIS, ROLL-UP Y OTR. EVENTOS MUNICIPALES

22.072,68227009200 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

18.000,00227029200 PTOS. PARTICIPATIVOS-ASISTENCIAS TECNICAS

16.000,00227039200 ASISTENCIAS, MANTENIM. Y LICENCIAS INFORMATICAS

5.800,00227959200 CTO. DISEÑO GRAFICO Y PORTAL WEB

68.000,00227969200 CTO. TARREAS NO ESTRUCTURALES EN CENTROS MPALES.

17.600,00227979200 SERV. CONSULTORIA Y ASISTENC. ECONOMICO-FINANC.

14.520,00227989200 ATENC. INTEGRAL TAREAS SECRETARIA DE ALCALDIA

24.000,00227999200 PREVENC. RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD

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72P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

1.000,00230209200 DIETAS ADMINISTRACION GENERAL

6.800,00231209200 LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL

8.000,00233009200 ASISTENCIA A TRIBUNALES

6.000,00233019200 OTRAS INDEMNIZACIONES

10.000,00233029200 INDEMNIZAC. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

18.000,00240009200 PUBLICACIONES B.OR.M. Y B.OE.

1.000,00623009200 MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES ADMON. GRAL.

15.000,00627009200 PTOS. PARTICIPATIVOS-PROGRAMAS ACTUACION

36.546,62627029200 PTOS. PARTICIPAT.-ACTUACIONES SELECC. 2018

10.000,00629009200 MEDIDAS SEGURIDAD EN EDIFIC. Y ESP. PUBLICOS

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73P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

7.500,00210009201 MANT. DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS

1.000,00220019201 PRENSA, REVISTAS... EN CENTROS SOCIALES PEDANIAS

9.000,00221009201 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PEDANIAS

1.500,00223009201 TRANSPORTE BANDA MUSICA Y OTR. ACTIV. PEDANIAS

12.000,00223019201 APOYO TRANSPORTE COLECTIVO PEDANIAS

500,00226019201 TROFEOS Y OBSEQUIOS PEDANIAS

500,00226029201 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PEDANIAS

15.500,00226069201 TALLERES EN PEDANIAS

5.000,00226099201 ACTIVIDADES CULTURALES EN PEDANIAS

5.000,00226999201 OTROS GASTOS DIVERSOS EN PEDANIAS

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74P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

29.567,52227009201 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBL. EN PEDANIAS

4.920,00227019201 CONSERJES PARA CONTROL Y MTO. TELECENTROS

500,00240009201 EDICIONES Y CARTELERIA PEDANIAS

1.641.610,54TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

924 Participación ciudadana Atención a los ci

3.500,0048000924 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LAS CAÑADAS

3.500,0048001924 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA EL CAÑARICO

3.500,0048002924 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LA COSTERA

3.500,0048003924 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE GEBAS

3.500,0048004924 SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE EL BERRO

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75P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

2.500,0048005924 "AUTO DE REYES" ASOCIAC. VECINOS EL BERRO

3.500,0048006924 "ENCUENTRO CUADRILLAS" ASOC. CUADRILL. BERRO

450,0048007924 ASOC. VECINOS EL BERRO "DINAMIZAC. Y FUNCIONAM"

450,0048008924 ASOC. ABEDUL EL BERRO "DINAMIZAC. Y FUNCIONAM."

900,0048009924 ASOC. VECINOS LA COSTERA "DINAMIZAC. Y FUNCIONAM."

900,0048010924 ASOC. VECINOS EL CAÑARICO "DINAMIZAC. Y FUNCIONAM.

900,0048011924 ASOC. VECINOS GEBAS "DINAMIZAC. Y FUNCIONAM."

900,0048012924 ASOC. VECINOS LAS CAÑADAS "DINAMIZAC. Y FUNCIONAM.

15.000,0048013924 ASOC. VEC. LAS FLOTAS "REHAB. ANTIGUA ESCUELA"

43.000,00TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

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76P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

931 Política económica y fiscal

30.352,4512000931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A1

18.180,9712001931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-A2

38.863,0012003931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C1

33.523,5012004931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-C2

9.615,6712005931 RETRIB. BASICAS ADMON. FINANC.-E

80.354,7712100931 COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANC.

129.487,1012101931 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. FINANC.

12.764,1515000931 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA

84.673,5916000931 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON. FINANC.

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77P2018 PRESUPUESTO 2018

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DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

437.815,20TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

932 Gestión del sistema tributario

5.000,0022500932 GASTOS DE GESTION POR RECAUDACION DE TASAS E IMPUE

5.000,0022702932 VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLES

770.285,2422708932 GESTION INGRESOS MUNICIPALES

5.000,0022799932 ASISTENCIAS TECNICAS DE OTRAS EMPRESAS

785.285,24TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

941 Transferencias a Comunidades Autónoma

5.764,7746600941 FEDERACION MUNICIPIOS R.MURCIA

5.764,77TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

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78P2018 PRESUPUESTO 2018

1

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Partida DESCRIPCIÓN Importe

944 Transferencias a la Administración Gener

1.199,0846600944 FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

1.199,08TOTAL GRUPO DE PROGRAMA

21.853.390,13TOTAL GENERAL

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