perjanjian kinerja tahun 2017 lurah tarok dipo …dokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01....
TRANSCRIPT
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Tarok DipoRp 127,950,000
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan Tarok Dipo
Rp 5,602,000
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo
Rp 52,645,000
4 Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo
Rp 9,959,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Tarok Dipo
Rp 97,100,000
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Tarok Dipo
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan TD
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
ANDRI GUSFRIMA, S.STPNIP. 199008072010101001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH TAROK DIPO
Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Indikator Kinerja
3
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Lurah Tarok Dipo
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
No. Sasaran Program / Kegiatan
Target
1 2 41 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyediaan Jasa
Dokumentasi dan Publikasi Kantor
Rp 12,500,000
2 Promosi Melalui Mass Media, Profil dan Dokumentasi Daerah
Rp 17,988,750
3 Pertemuan Rutin dan Operasional Ketua RT dan Ketua RW se Kecamatan
Rp 537,948,000
4 Pembuatan Pers Release Rp 742,0005 Pengumpulan Data
Informasi dan Pembuatan Kliping
Rp 1,090,750
6 Penyusunan Profil Kecamatan
Rp 50,600,000
7 Penunjang Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Rp 21,904,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
DIRMAHNINIP. 196106091984082001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja
3
Kasi Pemerintahan dan Humas
KECAMATAN GUGUK PANJANG
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Tingkat Kesediaan Layanan Administrasi Perkantoran
No. Sasaran Program / Kegiatan
Target
1 2 41 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
Kegiatan Anggaran1 MTQ Kecamatan Rp 128,513,5002 Pembinaan Bundo
Kanduang KecamatanRp 12,000,000
3 Pembinaan BKMT diwilayah Kecamatan
Rp 11,932,000
4 Pembinaan DDS Tk Kecamatan
Rp 6,366,000
5 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Rp 7,154,000
6 Pertandingan Volley Tk Kecamatan Guguak Panjang
Rp 70,092,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
FITESRI HAMAMI, SHNIP. 196412251989092001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA
Indikator Kinerja
3Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Kasi Keagamaan dan Sosial Budaya
KECAMATAN GUGUK PANJANG
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Evaluasi Perkembangan Diri
Kelurahan dan Lomba Kelurahan
Rp 28,800,000
2 Pengembangan Kelurahan Berdasarkan Evaluasi Diri
Rp 25,518,400
3 Penunjang Operasional DPC LPM dan Pertemuan Rutin LPM se-Kecamatan
Rp 69,419,750
4 Penunjang Operasional Kota Sehat
Rp 11,972,000
5 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan
Rp 42,798,000
6 Lomba HKG PKK KB Kes Rp 22,972,0007 Jambore Kader PKK Rp 49,876,5008 Pertemuan Rutin dan
Operasional Posyandu dan Poskeskel se Kecamatan
Rp 456,612,500
9 Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/ Kelurahan
Rp 11,180,000
10 Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Rp 57,050,000
11 Penunjang Manunggal Sakato Rp 21,952,600
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI
Indikator Kinerja
3
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
KECAMATAN GUGUK PANJANG
12 Musrenbang Tingkat Kecamatan Rp 17,923,000
13 Fasilitasi Acara-acara Kecamatan dan Penunjang Keikutsertaan Kecamatan dalam Acara-acara Tingkat Kota/ Prov/ Nasional
Rp 40,008,500
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
RAKHMAYENTI, S. SosNIP. 196810041990032004
Kasi PM dan Ekonomi
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
Kegiatan Anggaran1 Pembinaan dan
Pemberdayaan FKPM Kelurahan
Rp 29,071,000
2 Monitoring dan Evaluasi Ketertiban Umum
Rp 8,334,500
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
SYAFAR, SHNIP. 196202161983031008
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator Kinerja
3Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Kasi Trantibum
KECAMATAN GUGUK PANJANG
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Peningkatan Pelayanan
Terpadu Kepada Masyarakat100%
Kegiatan Anggaran1 Fasilitasi Penyelenggaraan
PATENRp 284,386,000
2 Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Rp 4,912,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
KECAMATAN GUGUK PANJANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA SEKSI PELAYANAN
ELFIYATINIP. 196411261987102001
Indikator Kinerja
3Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Kasi Pelayanan
2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 4 5 6 7 8 9 10 111 Meningkatnya Kualitas Layanan
Kepada Masyarakat1 Indeks kepuasan Masyarakat Hasil Survey Indeks Kepuasan
MasyarakatIndeks Kepuasan Masyarakat
7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2
2 Menurunnya gangguan KAMTIBMAS di masyarakat
1 Persentase Penurunan jumlah gangguan KAMTIBMAS pertahun
Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun ini - Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun lalu / Jumlah gangguan
Laporan KAMTIBMAS 10% 10% 10% 10% 10% 10%
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program/ kegiatan pemerintahan dan pembangunan
1 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan
Jumlah peserta MUSRENBANG yang hadir / Jumlah peserta yang diundang * 100 %
Laporan MUSRENBANG 90% 92% 94% 96% 98% 100%
2 Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaaan program / kegiatan pembangunan per tahun
Swadaya Masyarakat tahun ini - Swadaya masyarakat tahun lalu / Swadaya masyarakat tahun lalu * 100 %
Laporan Manunggal Sakato 3% 3% 3% 3% 3% 3%
3 Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Guguk Panjang
Realisasi PBB tahun ini / target PBB tahun ini * 100 %
Laporan Realisasi PBB 77% 79% 81% 83% 85% 85%
4 Meningkatnya pengembalian pinjaman dana bergulir
1 Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir
Pengembalian dana bergulir tahun ini / Target pengembalian dana bergulir tahun ini * 100 %
Laporan Dana Bergulir 86% 87% 88% 89% 90% 91%
5 Meningkatnya kegiatan keagamaan dan adat budaya di masyarakat
1 Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau adat budaya
Jumlah Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif dibagi Jumlah Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang terdata * 100 %
Hasil Penilaian Lomba Tk Kota Bukittinggi
90% 95% 95% 100% 100% 100%
NIP. 19610810 198611 1 001
WALIKOTA BUKITTINGGI CAMAT GUGUK PANJANG
H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH Drs.RISPAYANTO
Diketahui Oleh
TARGETSASARAN STRATEGIS PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATAINDIKATOR KINERJA UTAMA
3
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017KECAMATAN GUGUK PANJANG
NO
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
1 2 41 Meningkatnya Kualitas
Layanan Kepada Masyarakat1 Indeks kepuasan
Masyarakat7,4
2 Menurunnya gangguan KAMTIBMAS di masyarakat
1 Persentase Penurunan jumlah gangguan KAMTIBMAS pertahun
10%
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program/ kegiatan pemerintahan dan pembangunan
1 Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan
92%
2 Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaaan program / kegiatan pembangunan per tahun
3%
3 Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Guguk Panjang
79%
5 Meningkatnya pengembalian pinjaman dana bergulir
1 Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir
87%
6 Meningkatnya kegiatan keagamaan dan adat budaya di masyarakat
1 Persentase Mushalla/ MDA/ Majelis Taklim/ Bundo kanduang/ Kelompok Adat yang aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau adat budaya
95%
Program Anggaran1 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranRp 356,810,058
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 682,000,000
3
INDIKATOR SASARAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN GUGUK PANJANG
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 49,500,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 11,760,000
5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Rp 944,541,700
6 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
Rp 298,882,500
7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rp 1,789,294,000
8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp 1,107,514,850
Diketahui OlehWALIKOTA BUKITTINGGI
H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH Drs.RISPAYANTONIP. 19610810 108611 1 001
CAMAT GUGUK PANJANG
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
5 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyediaan Jasa Surat
MenyuratRp 1,440,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 22,200,000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Rp 74,964,400
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rp 26,770,000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp 10,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 13,838,500
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp 15,915,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Rp 2,949,500
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp 22,500,000
Indikator Kinerja
3Tingkat Kesediaan Layanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen/ Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN GUGUK PANJANG
10 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi
Rp 100,000,000
11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
Rp 25,131,408
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rp 21,840,000
13 Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Rp 6,761,250
14 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Rp 50,000,000
15 Pengadaan Peralatan Kantor Rp 74,500,000
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Rp 15,000,000
17 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Rp 542,500,000
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Rp 49,500,000
19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Rp 2,094,000
20 Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
Rp 7,453,000
21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 2,213,000
22 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Rp 9,584,500
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001 NIP. 196006291981011001
Sekretaris Kecamatan
ISHAQ
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Bukit Apit PuhunRp 110,183,200
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan BAP
Rp 5,002,000
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun
Rp 20,013,000
4 Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun
Rp 9,121,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Apit Puhun
Rp 56,765,000
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Bukit Apit Puhun
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan BAP
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
Lurah Bukit Apit Puhun
RUSDI YANTO, SHNIP. 197009272006041001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH BUKIT APIT PUHUN
Indikator Kinerja
3Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
Rp 100,411,900
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan BCKR
Rp 5,004,000
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
Rp 32,121,500
4 Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
Rp 6,429,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
Rp 79,620,000
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan BCKR
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
Lurah BCKR
M. SYAIFULNIP. 197005291992031003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH BUKIT CANGANG KAYU RAMANG
Indikator Kinerja
3Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Benteng Pasar AtasRp 101,990,000
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan BPA
Rp 5,000,000
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas
Rp 27,000,000
4 Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas
Rp 6,487,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Benteng Pasar Atas
Rp 58,852,000
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Benteng Pasar Atas
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan BPA
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
Lurah Benteng Pasar Atas
ISMET FAUZI, S. SosNIP. 196305271987101001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH BENTENG PASAR ATAS
Indikator Kinerja
3Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Pakan KuraiRp 80,855,100
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan Pakan Kurai
Rp 5,042,000
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai
Rp 29,411,500
4 Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai
Rp 11,574,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Pakan Kurai
Rp 61,035,000
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Pakan Kurai
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan PK
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
Lurah Pakan Kurai
TOMY HIDAYAT, S. SosNIP. 197303042005011009
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH PAKAN KURAI
Indikator Kinerja
3Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Kayu KubuRp 108,335,000
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan KK
Rp 5,365,500
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu
Rp 31,265,250
4 Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu
Rp 8,775,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Kayu Kubu
Rp 63,647,750
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Kayu Kubu
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan KK
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
Lurah Kayu Kubu
RIZA NOVELDA, SSTP, MMNIP. 198311092002122001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH KAYU KUBU
Indikator Kinerja
3Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
1 2 41 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan100%
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
Rp 108,864,400
2 Penunjang Operasinal LPM Kelurahan ATTS
Rp 4,992,000
3 Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
Rp 27,209,000
4 Musrenbang Tk Kelurahan ATTS Rp 10,194,000
5 Manunggal Sakato Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
Rp 106,076,000
6 Pembinaan Kelompok Dasawisma Kelurahan ATTS
Rp 20,000,000
7 Fasilitasi Pembinaan Olah Raga Masyarakat Kelurahan ATTS
Rp 30,000,000
Diketahui OlehCamat Guguk Panjang
Drs.RISPAYANTONIP. 196108101086111001
Lurah ATTS
HERMAN, S. SosNIP. 196503071985031005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH
Indikator Kinerja
3Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Kelompok Masyarakat
Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Menunjang Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Per Tahunnya