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República Bolivariana de Venezuela Contraloría del Estado Barinas       PLAN  OPERATIVO  ANUAL INSTITUCIONAL (POAI 2016) BARINAS, OCTUBRE 2015

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República Bolivariana de VenezuelaContraloría del Estado Barinas

      PLAN  OPERATIVO  ANUAL INSTITUCIONAL

(POAI 2016)

BARINAS, OCTUBRE 2015

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

INDICE

PRESENTACIÓN..................................................................................................................................................... 2

IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA................................................................................................................................ 4

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO BARINAS........................................................................................... 5

PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2016............................................................................................................. 6

POA 1....................................................................................................................................................... 8

POA 2...................................................................................................................................................... 16

POA3 ....................................................................................................................................................... 20

POA 4...................................................................................................................................................... 26

POA 5...................................................................................................................................................... 32

POA 6...................................................................................................................................................... 38

POA 7...................................................................................................................................................... 42

POA 8...................................................................................................................................................... 48

POA 9...................................................................................................................................................... 54

POA 10...................................................................................................................................................... 58

POA 11...................................................................................................................................................... 64

POA 12...................................................................................................................................................... 68

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 2016............................................... 77

PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2016................................................................................................................ 84

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PROYECTO OPERATIVO........................................................ 98

“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder  Popular

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

PRESENTACIÓN

Como parte del Proyecto Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, se presenta el Quinto Plan Operativo Anual (POA)

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, dando cumplimiento a las funciones de este órgano de control, a los requerimientos legales

e institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Control Fiscal a través de su ente rector, así como a las exigencias sociales

demandadas para el Fortalecimiento del Poder Popular; el mismo está enmarcado en las grandes líneas estratégicas de la nación

“Plan de la Patria - Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la nación 2013-2019”.

Es de resaltar que para la formulación del presente plan se aplicaron técnicas bajo un enfoque holístico que permitieron

establecer estrategias gerenciales para orientar las acciones hacia la optimización de los procesos e impulsar la gestión de calidad a

través del mejoramiento continuo organizacional, resaltando como factor relevante el capital humano a lo interno, así como las

organizaciones públicas y del poder popular a lo externo.

Se distinguen los principios de transparencia, objetividad, responsabilidad y compromiso social que fundamentan el presente

plan, representados además en el cumplimiento de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales como son:

1. Impulso de la Operatividad de los Procesos de la Gestión de Control Fiscal.

2. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno que Garanticen la Efectividad de las Operaciones del Organismo Contralor.

3. Fortalecimiento del Poder Popular y las Instituciones Públicas en Aras de Materializar los Principios Constitucionales (CRBV).

4. Coadyuvar con la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal.

“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder  Popular

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Este Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2016, comprende el período 01-01-2016 hasta el 31-12-2016 y será evaluado a

través de indicadores de gestión los cuales están presentados en cada uno de los Proyectos Operativos, reflejando así, la visión de la

excelencia que pretende este órgano de control fiscal.

“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder  Popular

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA

Misión

La Contraloría del Estado Barinas es un Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, sujeta a la rectoría de la Contraloría General

de la República, posee rango constitucional y autonomía orgánica, funcional, administrativa y organizativa, cuyo propósito es realizar

el control fiscal externo a través de la vigilancia, inspección y fiscalización a los ingresos, gastos y bienes del Estado Barinas, así

como de las operaciones y resultados de la gestión de la Administración Pública Estadal, utilizando técnicas e instrumentos

innovadores en la materia y dando espacios a la Participación Ciudadana, bajo los principios y valores de autonomía, objetividad,

imparcialidad, ética, independencia y oportunidad.

Visión

Ser un órgano Contralor moderno, efectivo, profesionalizado, de referencia ética, que promueva la Participación Ciudadana en la

función de control y actúe coordinadamente dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal, coadyuvando con el buen funcionamiento

de la Administración Pública para lograr la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos del Estado.

“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder  Popular

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder  Popular

Dirección de Recursos Humanos

02.3

Dirección Técnica, Planificación y Control de

Gestión02.4

Dirección de Servicios Jurídicos

02.1

Dirección de Administración y Presupuesto

02.2

Dirección de Control de la Administración Descentralizada

04

Dirección de Control de la Administración Central y Otro

Poder03

Dirección de Determinación de Responsabilidades

05

Unidad de Auditoría Interna01.1

Oficina de Atención al Ciudadano

01.2

Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría

01.3

Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios

Generales01.4

Dirección General02

CONTRALOR(Despacho)

01

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2016

PEI 1 IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.

PO1EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTROPODER, ASÍ COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.

PO2ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOSPARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

PEI 2FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS

OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

PO3 POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

PO4MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DELESTADO BARINAS.

PO5 PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.

PO6OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LACONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder  Popular

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

PO7ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO ALORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.

PO8 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.

PO9GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENESDE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

PEI 3FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).

PO10PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.

PO11PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICASDEL ESTADO.

PEI 4 COADYUVAR CON LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

PO12 EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL

“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder  Popular

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO ESTRATEGICO (PEI1) IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.

OBJETIVO TÁCTICO (OT1.1)

PROYECTO OPERATIVO (PO1)

OBJETIVO:

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDULARES QUE DESARROLLA EL ORGANISMO CONTRALOR BAJO LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.

EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I PRIMER NIVEL

ALCANCE

5

1 716 375.907,28

EF= X 100

1 1.670 876.766,97

1 548 287.705,57 ###

1 383 201.078,89 ###

1 569 298.730,78 ###

5

1 464 243.604,72

EF= X 100

1 478 250.954,86

1 479 251.479,87 ###

1 479 251.479,87 ###

1 478 250.954,86 ###

5

CONSEJO COMUNAL MIRAFLORES 1 828,00 434.708,42 ###

CONSEJO COMUNAL EL JOBAL 1 1.039,00 545.485,56 ###

CONSEJO COMUNAL ANIME ALTO 1 787,00 413.183,00

EF= X 100

CONSEJO COMUNAL LA VIZCAINA 1 808,00 424.208,21 ###

CONSEJO COMUNAL LA ROSALEDA 1 787,00 413.183,00 ###

ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORÍAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IV EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)

1. CULMINAR CINCO (05) ACTUACIONES

CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ECONÓMICOS

FINANCIEROS ANTERIORES

INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL

EXAMEN DE LA CUENTA A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2013

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES

CARMEN MONTILLA / LUIS VIVAS / MAURY

ORTEGANA / ZURAMIL NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0101) TOTAL DE

ACTUACIONES FISCALES POR

CULMINARDCACOP

0102

EXAMEN DE LA CUENTA A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

CARMEN MONTILLA/ TRINO CARRISALES/ FRANCISCO ESPINOZA/ EDRY GARCIA/

ARACELY MOSQUERA/ EUSEBIO LUQUE/ MAURY

ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA

AUDITORÍA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA (DGCPEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

ARACELY MOSQUERA/ DRYN SOTO/ MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0102) TOTAL DE

ACTUACIONES FISCALES

CULMINADAS

DCACOP 0101

EXAMEN DE LA CUENTA AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADO BARINAS (SEDMIEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

ANA TORREALBA/MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

EXAMEN DE LA CUENTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

MANUEL NAVAS/MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

2. REALIZAR CINCO (05) SEGUIMIENTOS LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS

RECIBIDOS DE LOS ÓRGANOS Y ENTES CENTRALIZADOS

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

SOCIAL

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES

MANUEL NAVAS/MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA(CÓDIGO: DCACOP

0201) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES POR

REALIZARDCACOP

0202

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR EL COMEDOR POPULAR “DR. MANUEL

PALACIO FAJARDO”

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

NEOMAR DORIA/MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SIOT) DEL INFORME DEFINITIVO N° OAC-2012-018/IF-03-34-2013

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

FRANCISCO ESPINOZA/MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0202) TOTAL DE

ACTUACIONES FISCALES

REALIZADOS

DCACOP 0201

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SIOT) DEL INFORME DEFINITIVO N° AO-04-03-2015

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

LEONEL QUIÑONES/MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL

ESTADO BARINAS

DESDE 04-01-2016 AL 31-06-2016

ARACELY MOSQUERA/MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

3. REALIZAR ACTUACIONES FISCALES A CINCO (05)

CONSEJOS COMUNALES QUE HAN OBTENIDO RECURSOS DE

LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS Y A LA

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA

GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS

INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL

DESDE 04-01-2016 AL 31-06-2016

EDGAR HERNÁNDEZ /

GINNA FLORES

EDRY GARCÍA/ DRYN SOTO/MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL

NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0301) TOTAL DE

ACTUACIONES FISCALES POR

REALIZAR

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

TRINO CARRISALES/LUIS VIVAS/ MAURY

ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

LEONEL QUIÑONES/ DRYN SOTO/ MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVADACOP 0302

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

NEOMAR DORIA/ EUSEBIO LUQUE/ MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0302) TOTAL DE

ACTUACIONES FISCALES

REALIZADOS

DCACOP 0301

DESDE 04-01-2016 AL 31-06-2016

FERNANDO MARTIN/ EUSEBIO LUQUE/ MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORÍAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IV EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)

4 1 1 1 1

871 457.283,85

EF= X 100661 347.031,72

723 379.582,35 ###

1.039 545.485,56 ###

5

1 6.450 3.386.053,06

EF= X 100

1 1.301 683.038,22 ###

1 2.389 1.253.986,78 ###

1 965 506.634,81 ###

1 951 499.284,67 ###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 25.862 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 13.577.812,87

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

EDGAR HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER ( E)

4. REALIZAR CUATRO (04) ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMAS.

INFORME DE AUDITORÍA NO PROGRAMADAS

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

DESDE 04-01-2016 AL 31-11-2016

EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES

JOSE NEPTALI PAREDES/ LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA(CÓDIGO: DCACOP

0401) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS POR REALIZAR

DCACOP 0402

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

TRINO CARRISALES/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FERNANDO MARTIN/ LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0402) TOTAL DE

ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS REALIZADAS

DCACOP 0401

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MANUEL NAVAS/DRYN SOTO/ MAURY

ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA

5. REALIZAR CINCO (05) EXAMÉN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2015

INFORME DE EXAMEN DE LA

CUENTA

EXAMEN DE LA CUENTA A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS

DESDE 04-01-2016 AL

31-11-2016

EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES

TRINO CARRISALES/ LEONEL QUIÑONES/

JOSE NEPTALI PAREDES/ANA TORREALBA/NEOMAR DORIA/

FERNANDO MARTIN/FRANCISCO ESPINOZA/

EDRY GARCIA/EUSEBIO LUQUE/

LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0501) TOTAL DE

INFORME DE EXAMEN DE LA CUENTA POR

REALIZARDCACOP

0502

EXAMEN DE LA CUENTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BARINAS

DESDE 04-01-2016 AL

31-11-2016

MANUEL NAVAS/ LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL

NAVA

(CÓDIGO: DCACOP 0502) TOTAL DE

INFORME DE EXAMEN DE LA

CUENTA REALIZADOS

DCACOP 0501

EXAMEN DE LA CUENTA AL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BARINAS

DESDE 04-01-2016 AL

31-11-2016

CARMEN MONTILLA/ LEONEL QUIÑONES/ DRYN SOTO/

EUSEBIO LUQUE/MAURY ORTEGANA ZURAMIL

NAVA

EXAMEN DE CUENTA AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

DEPORTIVAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO BARINAS (SEDMIEB)

DESDE 04-01-2016 AL

31-11-2016

ANA TORREALBA/ DRYN SOTO/ MAURY ORTEGANA/

ZURAMIL NAVA

EXAMEN DE CUENTA AL SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL

ESTADO BARINAS (SATEB)

DESDE 04-01-2016 AL

31-11-2016

ARACELY MOSQUERA/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE

2

1 550 288.755,59

EF= DD 0102 X 100

1 1.644 863.116,71

DD 0101

1 1 1.380 724.514,03

9

1 551 289.280,60

1 551 289.280,60

1 551 289.280,60

1 428 224.704,35

EF= DD 0302 X 100

1 551 289.280,60

DD 0301

1 1.767 927.692,96

1 551 289.280,60

1 551 289.280,60

1 551 289.280,60

ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

ITRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)

ECONOMIA(EC)

1. CULMINAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES, CORRESPONDIENTES A

ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL POA 2015

INFORME DE ACTUACIÓN

FISCAL

EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEFENSA CIVIL Y DE APOYO EN CASO DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

JOSE TRASPUESTO / JOHANA VIAFARA (CÓDIGO: DD 0101) TOTAL

DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO POR CULMINAR

EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO REGIONAL DEL DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB),

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

MARIA ALVAREZ / YILVER BLANCO/ JOHANA VIAFARA/ CARLOS GODOY

(CÓDIGO: DD 0101) TOTAL DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO POR

CULMINADA

2. PRACTICAR UN (01) DIAGNÓSTICO A SOLICITUD

DE LA OAC

INFORME DE ACTUACIÓN

FISCAL

DIAGNÓSTICO AL COMPLEJO SOCIALISTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DEL

ESTADO BARINAS (COSDZIEBA).

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

ANA PAREDES/ YOJAINA PAREDES / JOHANA VIAFARA/ CARLOS GODOY

(CÓDIGO: DD 0201) TOTAL DE DIAGNÓSTICO REALIZADO

3. PRACTICAR NUEVE (09) SEGUIMIENTOS A LAS

ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS A LOS ENTES

DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2013

Y 2014

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DEL DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB), CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2013

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

GLEIDYS SALAZAR / JOHANA VIAFARA

SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE

BARRIOS DEL ESTADO BARINAS (IAVEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

JOSE TRASPUESTO / JOHANA VIAFARA

SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO BARINAS

(FUNSALUD), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

JONATAN ALZATE / JOAHANA VIAFARA

(CÓDIGO: DD 0301) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES

DESCENTRALIZADAS DEL EJECUTIVO REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 POR

REALIZAR

SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN Y RECUPERACIÓN

NUTRICIONAL BARINAS (FUNDACERN) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

BETSIMAR VALDERRAMA /

JOHANA VIAFARA

SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS (INTRAVIAL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

ANA PAREDES/ JOHANA VIAFARA

(CÓDIGO: DD 0302) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES DESCENTRALIZADAS DEL

EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

REALIZADOS

SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEFENSA CIVIL Y DE APOYO EN CASO

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

KENIA FERNANDEZ/ JOHANA VIAFARA

SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS DEL ESTADO BARINAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

MARIA ALVAREZ / JOHANA VIAFARA

SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA CORPORACIÓN BARINESA DE TURISMO,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIEROS 2014

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

YILVER BLANCO/ JOHANA VIAFARA

SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA OPERATIVA A LA AGROPECUARIA VARYNA, CORRESPONDIENTE A LOS

EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 2012 Y 2013

DESDE 04-01-2016 AL

16-12-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

HÉCTOR LUZARDO/ JOHANA VIAFARA

Page 13: PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL (POAI 2016) · 2016. 9. 1. · Este Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2016, comprende el período 01-01-2016 hasta el 31-12-2016 y será

Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

ITRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)

ECONOMIA(EC)

2

1 954 500.859,70

EF= DD 0402 X 100

1 1.381 725.039,04

DD 0401

8

1 954 500.859,70

1 1.784 936.618,13

1 954 500.859,70

EF= DD 0502 X 100

1 1.583 831.091,09

DD 0501

1 954 500.859,70

1 954 500.859,70

1 954 500.859,70

1 954 500.859,70

4

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 1.156 606.911,75

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 1.047 549.685,64EF= DD 0602 X 100

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 860 451.508,74DD 0601

NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 1.155 606.386,74

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 25.270 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 13.267.006,86

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

DELIA CÁRDENAS

DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

4 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO, A DOS (02) ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

INFORME DE ACTUACIONES DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA AGROPECUARIA VARYNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 04-06-2016 AL 21-09-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

BETSIMAR VALDERRAMA / ANA PAREDES / JOHANA

VIAFARA

(CÓDIGO: DD 0401) TOTAL DE AUDITORIAS DE

CUMPLIMIENTO A REALIZAR

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA HOMBRE DE MAÍZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

CARLOS GUTIERREZ / HECTOR LUZARDO/ JOHANA VIAFARA

(CÓDIGO: DD 0402) TOTAL DE AUDITORIAS DE

CUMPLIMIENTO REALIZADAS

5 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS

OPERATIVAS, A OCHO (08) ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

INFORME DE ACTUACIÓN

FISCAL

AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A LINDA BARINAS DE TURISMO, S.A. CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 04-04 AL 30-06-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

YILVER BLANCO/ JOHANA VIAFARA

AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS (INTRAVIAL),

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 16-03 AL 08-06-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

ANA PAREDES/ GLEIDYS SALAZAR / JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY

AUDITORÍA OPERATIVA A LA DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE BARINAS (DISBASA),

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 23-07 AL 07-10-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

JOSE TRASPUESTO/ JOHANA VIAFARA

(CÓDIGO: DD 0501) TOTAL DE AUDITORIAS OPERATIVAS A

REALIZAR

AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL

ESTADO BARINAS (IAVEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 16-03 AL 08-06-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

YOJAINA PAREDES /CARLOS GUTIERREZ /

JOHANA VIAFARA/ CARLOS GODOY

(CÓDIGO: DD 0502) TOTAL DE AUDITORIAS OPERATIVAS

REALIZADAS

AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A INREMUJER, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 23-07 AL 07-10-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

YOJAINA PAREDES / JOHANA VIAFARA

AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL AL INSTITUTO AUTONOMO DE LA CULTURA DEL ESTADO

BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 03-10 AL 16-12-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

MARIA ALVAREZ / JOHANA VIAFARA

AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A LA CONSECIONARIA LA SOBERANA, S.A.,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 04-04 AL 30-06-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

JONATAN ALZATE/ JOHANA VIAFARA

AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS DEL ESTADO

BARINAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015

DESDE 23-07 AL 07-10-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

HECTOR LUZARDO/ JOHANA VIAFARA

6. PRACTICAR CUATRO (04) ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS

INFORME DE ACTUACIÓN

FISCAL

DESDE 01-07-2016 AL 30-09-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

CARLOS GUTIERREZ/ JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY

(CÓDIGO: DD 0601) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS A REALIZAR

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

DIRECTORA / ELSY MOLINA

GLEIDYS SALAZAR/ JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY

DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

JOSE TRASPUESTO / JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY

(CÓDIGO: DD 0602) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS REALIZADAS

DESDE 03-10-2016 AL 16-12-2016

DIRECTORA/ JENNIFER GODOY

JONATAN ALZATE/ JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE

17

ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS

17 595 312.381,05 EF=AL 0102

X100AL 0101

3 3 315 165.378,20

EF= AL 0202 X100TOMAR DECLARACIONES

AL 0201###

RECIBIR Y ADMITIR PRUEBAS Y ALEGATOS###

ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS###

###

35

RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE

15 15 5 1.225 643.137,45 EF= AL 0302 X100ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS

AL 0301

7

ELABORAR AUTO

1 4 2 980 514.509,96

EF=AL 0402

X100AL 0401

EF=AL 0404

X100

TOMAR DECLARACIONES

AL 0403

EF= AL 0406 X100RECIBIR Y ADMITIR PRUEBAS Y ALEGATOS

ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOSAL 0405

###

###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS 3.115 TOTAL DE BS PLANIFICADOS 1.635.406,66 ###OBSERVACIONES:

RESPONSABLEJESÚS RUIZABOGADO FISCAL COORDINADOR DEL ÁREA LEGAL DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL

ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

ITRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IVEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1 REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA A DIECISIETES (17)

EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A AÑOS

ANTERIORES

VALORACIONES JURÍDICAS

DESDE 04-01-2016 AL

31-03-2016

ABOGADO FISCAL COORDINADOR

JOHANNYS DUERTO/ RODIANGEL RAMIREZ/

ALEXIMAR RANGEL/ KEILA RIVAS

(CÓDIGO: AL 0101) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS

RECIBIDOS

REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES

DE CONTROL FISCAL

(CÓDIGO: AL 0102) TOTAL DE VALORACIONES REALIZADAS

2. REALIZAR ACTUACIONES PERTINENTES A (03)

EXPEDIENTES INICIADOS CORRESPONDIENTES A AÑOS

ANTERIORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

ELABORAR Y PRACTICARNOTIFICACIONES

DESDE 04-01-2016 AL

31-06-2016

ABOGADO FISCAL COORDINADOR

JOHANNYS DUERTO/ ALEXIMAR RANGEL

(CÓDIGO: AL 0201) TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS

REALIZADOS.

RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA

(CÓDIGO: AL 0202) TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER

ELABORADOS.

COMUNICAR AL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SURJAN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

3. REALIZAR (35) VALORACIÓN JURÍDICA DE

LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES DE

CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTES AL AÑO

EN CURSO

VALORACIONES JURÍDICAS

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

ABOGADO FISCAL COORDINADOR

JOHANNYS DUERTO/ RODIANGEL RAMIREZ/

ALEXIMAR RANGEL/ KEILA RIVAS

(CÓDIGO: AL 0301) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS

RECIBIDOS

REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES

DE CONTROL FISCAL

(CÓDIGO: AL 0302) TOTAL DE VALORACIONES REALIZADAS

4. PROCESAR (07) EXPEDIENTES EN EJERCICIO

DE POTESTADES INVESTIGATIVAS

AUTO DE PROCEDER

DESDE 05-04-2016 AL

30-09-2016

ABOGADO FISCAL COORDINADOR

MARY RUJANO ADERMO RODRIGUEZ ABOGADO FISCAL I ABOGADO FISCAL I

(CÓDIGO: AL 0401) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN POR

PRODUCIR.

PARTICIPACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(CÓDIGO: AL 0402) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN

PRODUCIDOS

ELABORAR Y PRACTICARNOTIFICACIONES

(CÓDIGO: AL 0403) TOTAL DE PARTICIPACIONES POR REMITIR A LA CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA(CÓDIGO: AL 0404) TOTAL DE PARTICIPACIONES REMITIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE

LA REPÚBLICA

RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA (CÓDIGO: AL 0405) TOTAL DE

INFORMES DE RESULTADOS REALIZADOS.

(CÓDIGO: AL 0406) TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER

ELABORADOS.

COMUNICAR AL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SURJAN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

0,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

28.480.226,39 28.480.226,39

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 28.480.226,39 28.480.226,39

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 28.480.226,39 28.480.226,39

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 28.480.226,39 28.480.226,39

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.527.213,49 13.527.213,49

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 10.638.486,80 10.638.486,80

03 00 Suplencias a empleados 413,03 413,03

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 20.651,36 20.651,36

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 653.961,75 653.961,75

18 00 Remuneraciones al personal contratado 28.911,91 28.911,91

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 28.911,91 28.911,91

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 2.184.788,63 2.184.788,63

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 75.831,80 75.831,80

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 75.831,80 75.831,80

03 00 00 Primas 1.768.342,33 1.768.342,33

03 00 Primas por hogar a empleados 15.116,80 15.116,80

04 00 Primas por hijos a empleados 10.854,36 10.854,36

08 00 Primas de profesionalización a empleados 175.949,61 175.949,61

09 00 Primas por antigüedad a empleados 1.183.969,89 1.183.969,89

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 382.451,68 382.451,68

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 2.973,80 2.973,80

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 2.230,35 2.230,35

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 23.790,37 23.790,37

EVALUAR MEDIANTE AUDITORÍAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

0,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 19.329,68 19.329,68

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 334.127,49 334.127,49

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 4.981.760,48 4.981.760,48

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 413,03 413,03

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 167.522,20 167.522,20

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 3.947.714,53 3.947.714,53

49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 372.646,41 372.646,41

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 493.464,32 493.464,32

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 3.167.071,53 3.167.071,53

01 00 Aguinaldos a empleados 106.335,11 106.335,11

03 00 Bono vacacional a empleados 2.642.127,52 2.642.127,52

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 103.256,81 103.256,81

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 315.352,09 315.352,09

06 00 00 Aportes patronales y legales 889.383,57 889.383,57

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 413,03 413,03

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 361.747,86 361.747,86

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 413,03 413,03

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 370.247,13 370.247,13

39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 413,03 413,03

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 76.861,48 76.861,48

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 78.874,99 78.874,99

43 00 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 413,03 413,03

07 00 00 Asistencia socio-económica 2.707.491,15 2.707.491,15

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 41.302,73 41.302,73

02 00 Becas a empleados 12.390,82 12.390,82

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 1.104.890,87 1.104.890,87

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

0,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 1.148.328,12 1.148.328,12

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 413,03 413,03

10 00 Dotación de uniformes a empleados 413,03 413,03

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 413,03 413,03

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 413,03 413,03

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 20.651,36 20.651,36

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 218.945,75 218.945,75

69 00 159.329,39 159.329,39

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 619.540,89 619.540,89

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 413.027,26 413.027,26

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 206.513,63 206.513,63

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 127.497,38 127.497,38

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 127.497,38 127.497,38

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 616.093,76 616.093,76

01 00 Otros gastos del personal empleado 616.093,76 616.093,76

TOTAL PROYECTO DE DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL 2016 28.480.226,39 28.480.226,39

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 94.830,00

PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 22 15,00 330,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 2 3.250,00 6.500,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 6 3.250,00 19.500,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 10 2.890,00 28.900,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 10 2.890,00 28.900,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 10 800,00 8.000,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 4 600,00 2.400,00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 30 10,00 300,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 579.000,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 20 24.550,00 491.000,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 2 26.500,00 53.000,00

PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJA 1 29.000,00 29.000,00

CARTULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO RESMA 2 3.000,00 6.000,00

402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 500,00

TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO UNIDAD 1 500,00 500,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 8.550,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 19 450,00 8.550,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 69.240,00

TIRRO X 12 UNIDAD 10 550,00 5.500,00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 2 650,00 1.300,00

ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 3 1.200,00 3.600,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 3 250,00 750,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 6 850,00 5.100,00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 8 550,00 4.400,00

BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD 2 450,00 900,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 6 350,00 2.100,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 6 550,00 3.300,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 20 150,00 3.000,00

GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 13 250,00 3.250,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 6 520,00 3.120,00

TIJERA UNIDAD 2 450,00 900,00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 3 450,00 1.350,00

ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 12 250,00 3.000,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 4 550,00 2.200,00

MARCADORES DE COLORES CAJA 1 550,00 550,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 2 1.200,00 2.400,00

BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 3 1.000,00 3.000,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL CAJA 1 650,00 650,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO CAJA 1 650,00 650,00

MARCADOR PUNTA FINA ROJO CAJA 1 750,00 750,00

MARCADOR PUNTA FINA NEGRO CAJA 1 750,00 750,00

MARCADOR PUNTA FINA AZUL CAJA 1 750,00 750,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 3 550,00 1.650,00

PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 3 500,00 1.500,00

RESALTADOR UNIDAD 12 60,00 720,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 3 200,00 600,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 2 2.800,00 5.600,00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 3 200,00 600,00

BOLÍGRAFOS COLOR ROJO CAJA 2 850,00 1.700,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 281.000,00

TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00

TONER IMPRESORA LASER 1020 UNIDAD 5 22.000,00 110.000,00

402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS 5.900,00

PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS UNIDAD 1 5.200,00 5.200,00

PILAS AAA PARES 2 350,00 700,00

403-09-01-00 VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS 550.000,00

VIÁTICOS VARIOS UNIDAD 100 5.500,00 550.000,00

TOTAL PROYECTADO 1.589.020,00

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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI1) IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.

OBJETIVO TÁCTICO (OT1.1)

PROYECTO OPERATIVO (PO2)

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDULARES QUE DESARROLLA EL ORGANISMO CONTRALOR BAJO LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD.

ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

OBJETIVO: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

PRIMER NIVEL

ALCANCE

10 2 4 2 2 1.404 DIRECTORA 737.114,27 EF= DR 0102 X100DR 0101

###

SOLICITUD DE NUEVAS ACTUACIONES###

6

NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA

3 3 1.404 DIRECTORA 737.114,27EF= DR 0202 X100

ADMISIÓN DE PRUEBAS DR 0201 ###ACTO ORAL ###DECISIÓN ###

RECONSIDERACIÓN ###

OFICIOS 3 OFICIOS REMITIDOS 1 1 1 1.358 DIRECTORA 712.963,80EF= DR 0302 X100

DR 0301

###

OFICIOS 3 1 1 1 430 DIRECTORA 225.754,37 EF=DR 0402

X100

SEGUIMIENTO DE LA SANCIÓN

DR 0401

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 4.596 TOTAL BS. PLANIFICADOS 2.412.946,72 ###OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

YUANELLDITH GUEVARA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (E)

ACCIONES ESPECÍFICAS: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

ITRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IVEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. DICTAR AUTOS MOTIVADOS CON BASE A LOS INFORMES DE RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL

INFORMES DE RESULTADOS ANALIZADOS

RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN

DESDE 04-01-2016 AL 28-11-2016

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: DR 0101) TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS A

DETERMINACIONES

ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS Y DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

AUTOS DE CIERRE O INICIO DEL PROCEDIMIENTO

(CÓDIGO: DR 0102) TOTAL DE VALORACIONES

JURIDICAS REALIZADAS

2. TRAMITAR PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS

DESDE 04-01-2016 AL

28-09-2016

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: DR 0201)TOTAL DE AUTOS DE INICIOS

EFECTUADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES

(CÓDIGO: DR 0202) TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS EN

LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES

3. REMITIR AL MINISTERIO PUBLICO COPIAS CERTIFICADAS DE

EXPEDIENTES QUE PUDIERA DAR LUGAR A DETERMINAR

RESPONSABILIDAD PENAL

DESDE 04-01-2016 AL 28-11-2016

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: DR 0301) TOTAL DE EXPEDIENTES POR

REMITIR (CÓDIGO: DR 0302)

TOTAL DE EXPEDIENTES REMITIDOS

4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES

IMPUESTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DECIDIDOS

OFICIOS ENVIADO A TESORERÍA INFORMANDO LA SANCIÓN IMPUESTA

DESDE 04-01-2016 AL 28-11-2016

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: DR 0401) TOTAL DE EXPEDIENTES PARA

HACERLE SEGUIMIENTO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO

DE LAS SANCIONES IMPUESTAS

(CÓDIGO: DR 0402) TOTAL DE EXPEDIENTES A LOS

CUALES SE LES HA HECHO SEGUIMIENTO AL

CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

2.412.946,72 2.412.946,72

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.412.946,72 2.412.946,72

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.412.946,72 2.412.946,72

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 2.412.946,72 2.412.946,72

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.146.073,94 1.146.073,94

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 901.330,68 901.330,68

03 00 Suplencias a empleados 34,99 34,99

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 1.749,66 1.749,66

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 55.405,98 55.405,98

18 00 Remuneraciones al personal contratado 2.449,52 2.449,52

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 2.449,52 2.449,52

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 185.103,11 185.103,11

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 6.424,74 6.424,74

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 6.424,74 6.424,74

03 00 00 Primas 149.820,29 149.820,29

03 00 Primas por hogar a empleados 1.280,75 1.280,75

04 00 Primas por hijos a empleados 919,62 919,62

08 00 Primas de profesionalización a empleados 14.907,08 14.907,08

09 00 Primas por antigüedad a empleados 100.310,17 100.310,17

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 32.402,67 32.402,67

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 251,95 251,95

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 188,96 188,96

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 2.015,61 2.015,61

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 1.637,68 1.637,68

ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 28.308,48 28.308,48

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 422.072,58 422.072,58

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 34,99 34,9906 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 14.193,08 14.193,08

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 334.464,50 334.464,50

49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 31.571,94 31.571,94

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 41.808,06 41.808,06

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 268.325,64 268.325,64

01 00 Aguinaldos a empleados 9.009,09 9.009,09

03 00 Bono vacacional a empleados 223.850,50 223.850,50

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 8.748,29 8.748,29

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 26.717,76 26.717,76

06 00 00 Aportes patronales y legales 75.351,76 75.351,76

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 34,99 34,99

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 30.648,57 30.648,57

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 34,99 34,99

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 31.368,66 31.368,66

39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 34,99 34,99

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.511,98 6.511,98

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 6.682,57 6.682,57

43 00 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 34,99 34,99

07 00 00 Asistencia socio-económica 229.388,34 229.388,34

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 3.499,31 3.499,31

02 00 Becas a empleados 1.049,79 1.049,79

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 93.610,31 93.610,31

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 97.290,47 97.290,47

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 34,99 34,99

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

10 00 Dotación de uniformes a empleados 34,99 34,99

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 34,99 34,99

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 34,99 34,99

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 1.749,66 1.749,66

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 18.549,87 18.549,87

69 00 13.498,96 13.498,96

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 52.489,72 52.489,72

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 34.993,15 34.993,15

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 17.496,57 17.496,57

00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.802,03 10.802,03

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.802,03 10.802,03

00 00 Otros gastos del personal empleado 52.197,67 52.197,67

01 00 Otros gastos del personal empleado 52.197,67 52.197,67

TOTAL PROYECTO DE DERTERMINACION DE RESPONSABILIDADES 2.412.946,72 2.412.946,72

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 02 (DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES) 0,00 ###

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 16.785,00

PAPEL CARBÓN x 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 10 10,00 100,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 100.150,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 24.550,00 73.650,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00

402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 171.000,00

TONER CANON GPR-22 UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.800,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 4 450,00 1.800,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 12.870,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 1 850,00 850,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 6 150,00 900,00

ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 1 550,00 550,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00

RESALTADOR UNIDAD 2 60,00 120,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 1 450,00 450,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 1 2.800,00 2.800,00

CARPETA 3 ANILLOS UNIDAD 1 2.000,00 2.000,00

TOTAL PROYECTADO 302.605,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

OBJETIVO TÁCTICO (OT2.1)

PROYECTO OPERATIVO (PO3) POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

ESTABLECER INSTRUMENTOS Y MERCANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR

OBJETIVO:

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I PRIMER NIVEL

ALCANCE

1 PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 1 302 LISSET PÉREZ 158.600,92

EFC= X 100

1 PROCESOS DE MANTENIMIENTO 1 420 LISSET PÉREZ 220.570,81

DT 0102

1 PROCESOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 420 220.570,81

DT 0101

1 PROCESOS DE ALMACÉN 1 335 175.931,48

1 1 342 AMIRA GIMENEZ 179.607,66

EFC= DT 0202 X100

1 1 420 LISSET PÉREZ 220.570,81

DT 0201

###

1 ELABORAR FLUJOGRAMA OPERACIONAL 1 60 AGUEDO LÓPEZ 31.510,12

EFC= DT 0302 X100

1 1 120 AGUEDO LÓPEZ 63.020,23

3 1 1 1 170 AGUEDO LÓPEZ 89.278,66

DT 0301

###

REPORTE DE ENCUESTA

1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60

EFC= DT 0402 X100

1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60

1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60

DT 0401

###

1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60

ACCIONES ESPECÍFICAS: DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

TOTAL HORAS

HOMBRE (H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IVEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES AL DISEÑO DE

POLÍTICAS RELACIONADAS CON CUATRO (04) PROCESOS

INSTITUCIONALES

POLÍTICAS DE LOS PROCESOS

INSTITUCIONALES

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE POLITICAS A ELABORAR

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

HECTOR VELÁSQUEZ

(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE POLITICAS ELABORADAS

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

HECTOR VELÁSQUEZ

2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE DOS (02)

MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS.

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

REVISAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE AUDITORÍA ESTABLECIDO EN EL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0201) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A

REALIZAR

REVISAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE NORMAS

Y PROCEDIMIENTOS.

DESDE 02-07-2016 AL

30-07-2016

(CÓDIGO: DT 0202) TOTAL DE SEGUIMIENTOS

REALIZADOS

3. LEVANTAR CINCO (05) PROCESOS DEL ÁREA DE ALMACÉN QUE LLEVA LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

REGISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE

SE ENCUENTRAN EN ALMACÉN QUE FUERON

ADQUIRIDOS EN EL 2015

DESDE 04-01-2016 AL

30-01-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0301) TOTAL DE REGISTROS A ACTUALIZAR

ELABORAR REGISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS CON LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL

2015

DESDE 04-01-2016 AL

30-16-2016

REGISTROS ACTUALIZADOS DE LOS MATERIALES Y

EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACÉN QUE FUERON ADQUIRIDOS

EN EL 2015

LLEVAR ACTUALIZADO EL REGISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS Y

ENTREGADOS CON LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL 2015

DESDE 02-04-2016 AL

30-12-2016

(CÓDIGO: DT 0302) TOTAL DE REGISTROS ACTUALIZADOS

4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE CUATRO (04) SISTEMAS IMPLANTADOS

ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SACEB

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0401) TOTAL DE ENCUESTAS A REALIZAR

ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SAC

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SIA

DESDE 04-01-2016 AL

30-09-2016

(CÓDIGO: DT 0402) TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS

ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA KEYBOX

DESDE 04-01-2016 AL

30-06-2016

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

TOTAL HORAS

HOMBRE (H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IVEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1 1 280 147.047,21 ###

1 1 280 147.047,21

EFC= DT 0501 X100

1 1 172 JUAN ARANGUIBEL 90.329,00

DT 0502

###

13

UN (01) INFORME DE GESTIÓN MENSUAL 3 3 3 3 488 256.282,27

EFC=DT 0602

X 100

UN (01) INFORME DE GESTIÓN ANUAL 1 100 52.516,86

DT 0601

1

1 280 AMIRA GIMENEZ 147.047,21

EFC= DT 0702 X 100

1 243 AGUEDO LÓPEZ 127.615,97

DT 0701

###

4

1 90 47.265,17EFC= DT 0802 X 100

1 1 1 90 47.265,17

DT 0801

###

12 3 3 3 3 300 AGUEDO LÓPEZ 157.550,58

EFC= DT 0902 X 100

2 LLEVAR EL COSTO POR PROYECTOS 1 1 420 AGUEDO LÓPEZ 220.570,81

DT 0901

###

1 1 420 220.570,81 EFC=DT 1002

X 100DT 1001

6.312 TOTAL BS. PLANIFICADOS 3.314.864,16 ###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

YELINET RAMOS

DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

5. INFORMAR AL PERSONAL DEL ÓRGANO DE CONTROL SOBRE

TRES (03) PROCESOS ORGANIZATIVOS

INSTITUCIONALES, ESPECÍFICAMENTE: LOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, PLAN

OPERATIVO DE LA CEB, ASÍ COMO LOS SISTEMAS

INFORMATIVOS CON QUE CUENTA LA CEB

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN SOBRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

DESDE 02-07-2016 AL

30-06-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

AMIRA GIMENEZ/ YELINET RAMOS

(CÓDIGO: DT 0501) TOTAL DE ORIENTACIONES A

REALIZAR

ORIENTACIÓN SOBRE PLAN OPERATIVO CEB

DESDE 02-07-2016 AL

30-06-2016

AMIRA GIMENEZ/ YELINET RAMOS

ORIENTACIÓN SOBRE SISTEMAS INFORMATIVOS

DESDE 04-01-2016 AL

30-01-2016

(CÓDIGO: DT 0502) TOTAL DE ORIENTACIONES

REALIZADAS

6. PRESENTAR LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

A TRAVÉS DE DOCE (12) INFORMES MENSUALES, UN

(01) INFORME ANUAL

INFORMES MENSUALES/ INFORME DE GESTIÓN

ANUAL

DESDE 04-01-2016 AL

31-12-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

HECTOR VELÁSQUEZ

(CÓDIGO: DT 0601) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN

POR REALIZAR

HECTOR VELÁSQUEZ

(CÓDIGO: DT 0602) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN

REALIZADOS

7. ELABORAR UN (01) PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2017,

A TRAVÉS DE PROYECTOS

PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO 2017

PLANIFICACIÓN AÑO 2017 BASADO EN NECESIDADES REALES DE LA

ORGANIZACIÓN DESDE 03-08-2016 AL

31-08-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0701) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA

REALIZAR LA PLANIFICACIÓN

VINCULACIÓN PLAN - OBJETIVO-META-PRESUPUESTO

(CÓDIGO: DT 0702) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA

REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

8. REALIZAR CUATRO (04) INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN

EL PLAN OPERATIVO 2015

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE METAS

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

LISET PÉREZ/ YELINET RAMOS

(CÓDIGO: DT 0801) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE LAS METAS SEGÚN EL POA A TRAVÉS DE INDICADORES DE

GESTIÓN

LISET PÉREZ/ YELINET RAMOS

(CÓDIGO: DT 0802) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA

REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO

9.EMITIR DOCE (12) REPORTES DE MATERIALES Y SERVICIOS

ENTREGADOS POR PROYECTOS OPERATIVOS CONFORME LO

ESTABLECIDO EN EL POA 2016 Y DOS (02) REPORTES DE COSTO POR PROYECTO.

REPORTES DE MATERIALES Y SERVICIOS PLANIFICADOS POR PROYECTOS CON LO

ENTREGADO

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO CONFORME A LOS REGISTROS DE LOS INSUMO SOLICITADOS POR CADA

ÁREA OPERATIVA SEGÚN EL POA DESDE

04-01-2016 AL 23-12-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0901) TOTAL DE REPORTES A EMITIR

REPORTE DE COSTO POR PROYECTO

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0902) TOTAL DE REPORTES EMITIDOS

10. DESARROLLAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL

CONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA CEB

CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO AL

PERSONAL DE LA CEB/ MEMORIA FOTOGRÁFICA

UN (01) CONCURSO DEL RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO

DESDE 02-11-2016 AL

30-11-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

AMIRA GIMENEZ/ LISET PEREZ/

HECTOR VELASQUEZ

(CÓDIGO: DT 1001) TOTAL DE PREGUNTAS A ELABORAR PARA REALIZAR EL RETO AL

CONOCIMIENTO (CÓDIGO: DT 1002) TOTAL DE PREGUNTAS ELABORADAS Y REALIZADAS DEL RETO AL

CONOCIMIENTO

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

3.314.864,16 3.314.864,16

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 3.313.864,16 3.313.864,16

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 3.313.864,16 3.313.864,16

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 3.313.864,16 3.313.864,16

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.573.981,45 1.573.981,45

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.237.858,84 1.237.858,84

03 00 Suplencias a empleados 48,06 48,06

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 2.402,92 2.402,92

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 76.092,81 76.092,81

18 00 Remuneraciones al personal contratado 3.364,09 3.364,09

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 3.364,09 3.364,09

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 254.214,72 254.214,72

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 8.823,54 8.823,54

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 8.823,54 8.823,54

03 00 00 Primas 205.758,42 205.758,42

03 00 Primas por hogar a empleados 1.758,94 1.758,94

04 00 Primas por hijos a empleados 1.262,98 1.262,98

08 00 Primas de profesionalización a empleados 20.472,91 20.472,91

09 00 Primas por antigüedad a empleados 137.762,79 137.762,79

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 44.500,80 44.500,80

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 346,02 346,02

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 259,52 259,52

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 2.768,17 2.768,17

DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.249,14 2.249,14

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 38.877,96 38.877,96

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 579.661,03 579.661,03

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 48,06 48,0606 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 19.492,32 19.492,32

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 459.342,90 459.342,90

49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 43.359,89 43.359,89

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 57.417,86 57.417,86

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 368.509,88 368.509,88

01 00 Aguinaldos a empleados 12.372,80 12.372,80

03 00 Bono vacacional a empleados 307.429,15 307.429,15

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 12.014,62 12.014,62

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 36.693,32 36.693,32

06 00 00 Aportes patronales y legales 103.485,71 103.485,71

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 48,06 48,06

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 42.091,77 42.091,77

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 48,06 48,06

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 43.080,72 43.080,72

39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 48,06 48,06

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 8.943,35 8.943,35

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 9.177,63 9.177,63

43 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 48,06 48,06

07 00 00 Asistencia socio-económica 315.034,64 315.034,64

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 4.805,85 4.805,85

02 00 Becas a empleados 1.441,75 1.441,75

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 128.561,42 128.561,42

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 133.615,63 133.615,63

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 48,06 48,06

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

10 00 Dotación de uniformes a empleados 48,06 48,06

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 48,06 48,06

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 48,06 48,06

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 2.402,92 2.402,92

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 25.475,80 25.475,80

69 00 18.539,04 18.539,04

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 72.087,71 72.087,71

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 48.058,47 48.058,47

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 24.029,24 24.029,24

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 14.835,17 14.835,17

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 14.835,17 14.835,17

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 71.686,62 71.686,62

01 00 Otros gastos del personal empleado 71.686,62 71.686,62

GESTION ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE1.000,00 1.000,00

07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 1.000,00 1.000,00

03 00 Relaciones sociales 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION (ÁREA PLANIFICACIÓN) 2016 3.314.864,16 3.314.864,16

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 03 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN – ÁREA PLANIFICACIÓN)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 11.775,00

PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 10 10,00 100,00

ROLLOS PARA SUMADORAS UNIDAD 2 250,00 500,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 81.600,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 2 24.550,00 49.100,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00

CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO CARTA RESMA 1 3.000,00 3.000,00

CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO OFICIO RESMA 1 3.000,00 3.000,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 8.550,00

ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL X 50 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 3 450,00 1.350,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO UNIDAD 30 40,00 1.200,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR MEDIANO UNIDAD 20 50,00 1.000,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 14.610,00

CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR (PPTO) UNIDAD 2 750,00 1.500,00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 2 650,00 1.300,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 2 350,00 700,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 550,00 550,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 1 150,00 150,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 3 520,00 1.560,00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 4 250,00 1.000,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 4 550,00 2.200,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00

RESALTADOR UNIDAD 6 60,00 360,00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00

REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00

403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 1.000,00

RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTADO 117.535,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

PROYECTO OPERATIVO (PO4) MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)

OBJETIVO:

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

9

1 280 ROSA DEL ROSSO 160.452,27 ###

1 402 LUIS SALAZAR 230.363,62 ###

1 420 240.678,41 ###

1 560 WINNER BRACA 320.904,55

EF= DT 0102 X 100

1 420 LUIS SALAZAR 240.678,41

DT 0101

###

1 420 240.678,41 ###

SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO 1 140 LUIS SALAZAR 80.226,14 ###

1 560 WINNER BRACA 320.904,55 ###

1 420 LUIS SALAZAR 240.678,41 ###

4 1 1 1 1 1066 610.864,73 ###

4 1 1 1 1 140 AMIRA GIMENEZ 80.226,14 ###

4 1 1 1 1 80 LUIS SALAZAR 45.843,51

EFC= DT 0202 X 100

4 1 1 1 1 360 ROSA DEL ROSSO 206.295,78

DT 0202

###

ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

TOTAL HORAS

HOMBRE (H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IIIEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. DISEÑAR E IMPLANTAR NUEVE (09) SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA PARA REGISTRO Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI)

DESDE 02-07-2016 AL 30-06-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0101) TOTAL DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN POR IMPLANTAR

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES PARA LA DIRECCIÓN DE

DETERMINACIONES

DESDE 01-04-2016 AL 30-11-2016

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICOS

DESDE 02-07-2016 AL 30-12-2016

JONATHAN ALVARADO

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA

DESDE 02-07-2016 AL 30-12-2016

SISTEMA RETO AL CONOCIMIENTO (MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN A SOFTWARE LIBRE)

DESDE 02-07-2016 AL 30-12-2016

(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN

IMPLANTADOS

SISTEMA DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA POR ALMACÉN

DESDE 04-01-2016 AL 31-05-2016

JONATHAN ALVARADO

DESDE 02-07-2016 AL 30-09-2016

MODULO DEL SISTEMA GESTIOR (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN): CUMPLIMIENTO DE

METAS/ INDICADORES DE GESTIÓN/ REQUISICIONES Y GESTIÓN AL DÍA

DESDE 04-01-2016 AL 30-12-2016

DEL SISTEMA DE GESTIÓN MENSUAL MÓDULOS: III, IV Y V CAPITULO DEL INFORME DE GESTIÓN

MENSUAL

DESDE 04-01-2016 AL 30-12-2016

2. MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE (3 )

SISTEMAS IMPLANTADOS EN LA CEB, ASÍ COMO A LA PÁGINA WEB, CON LA

FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS

REPORTE DE LAS MEJORAS

REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO SIA (ADMINISTRACIÓN Y RRHH) Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE

ENCUENTRA.

DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016

ROSA DEL ROSSO / WINNER BRACA/

MEJORAS AL SISTEMA SACEB (AUDITORÍAS) Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE

ENCUENTRA.

DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016

(CÓDIGO: DT 0201) TOTAL DE REPORTES DE MEJORAS

POR REALIZAR

MEJORAS AL SISTEMA SAC (OAC) Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE ENCUENTRA.

DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016

MEJORAMIENTO A LA PÁGINA WEB Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE

ENCUENTRA.

DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016

(CÓDIGO: DT 0202) TOTAL DE REPORTES DE MEJORAS

REALIZADOS

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

TOTAL HORAS

HOMBRE (H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IIIEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

4 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES 1 1 1 1 280 JUAN ARANGUIBEL 160.452,27

EFC= DT 0302 X 100

4 MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS 1 1 1 1 280 JACKSON FLOREZ 160.452,27

12 3 3 3 3 1180 676.191,73

12 SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR ZENTYAL 3 3 3 3 280 JUAN ARANGUIBEL 160.452,27

12 3 3 3 3 149 JUAN ARANGUIBEL 85.383,53DT 0301

###

4 MANTENIMIENTO A LAS REDES DE VOZ 1 1 1 1 140 ROSA DEL ROSSO 80.226,14 ###

4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 1 1 1 1 100 57.304,38

7

1 1 2 1 282 JACKSON FLOREZ 161.598,36EFC= DT 0402 X 100

DISEÑO DE VÍDEOS MULTIMEDIA PARA LA OAC 1 1 263 150.710,53

DT 0401

###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 7.959 TOTAL BS. PLANIFICADOS 4.560.855,90

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

YELINET RAMOS

DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

3. EJECUTAR UN (01) PLAN DE SEGURIDAD Y

CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA.

REPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ PLAN DE MANTENIMIENTO

DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS

DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0301) TOTAL DE SISTEMAS Y DE EQUIPOS

TECNOLÓGICOS POR HACERLE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/ REGISTRO MODULO SIA ACTIVOS TECNOLÓGICOS

JACKSON FLOREZ/ JHONATAN ALVARADO

RESPALDO DE DATOS DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS DE LA CEB

(CÓDIGO: DT 0302) TOTAL DE SISTEMAS Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE SE LE

HAN HECHO MANTENIMIENTO

JHONATAN ALVARADO

4. PRESTAR APOYO TÉCNICO A SIETE (07)

ACTIVIDADES A LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA CEB

REGISTROS DE ASISTENCIAS

ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SONIDO

DESDE 04-01-2016 AL

31-12-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

(CÓDIGO: DT 0401) TOTAL DE ASISTENCIAS POR

REALIZAR

VÍDEOS MULTIMEDIA

DESDE 02-10-2016 AL 31-12-2016

DIRECTORA / COORDINADOR

JHONATAN ALVARADO

(CÓDIGO: DT 0402) TOTAL DE ASISTENCIAS

REALIZADAS

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

4.560.855,90 4.560.855,90

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 4.178.555,90 4.178.555,90

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 4.178.555,90 4.178.555,90

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 4.178.555,90 4.178.555,90

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.984.682,88 1.984.682,88

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.560.855,28 1.560.855,28

03 00 Suplencias a empleados 60,60 60,60

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 3.029,92 3.029,92

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 95.947,82 95.947,82

18 00 Remuneraciones al personal contratado 4.241,89 4.241,89

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 4.241,89 4.241,89

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 320.547,36 320.547,36

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 11.125,87 11.125,87

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 11.125,87 11.125,87

03 00 00 Primas 259.447,28 259.447,28

03 00 Primas por hogar a empleados 2.217,90 2.217,90

04 00 Primas por hijos a empleados 1.592,53 1.592,53

08 00 Primas de profesionalización a empleados 25.814,94 25.814,94

09 00 Primas por antigüedad a empleados 173.709,45 173.709,45

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 56.112,46 56.112,46

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 436,31 436,31

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 327,23 327,23

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.490,47 3.490,47

EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.836,01 2.836,01

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 49.022,45 49.022,45

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 730.912,89 730.912,89

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 60,60 60,6006 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 24.578,49 24.578,49

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 579.199,95 579.199,9549 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 54.673,86 54.673,86

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 72.399,99 72.399,99

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 464.665,74 464.665,74

01 00 Aguinaldos a empleados 15.601,25 15.601,25

03 00 Bono vacacional a empleados 387.647,11 387.647,11

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 15.149,61 15.149,61

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 46.267,76 46.267,76

06 00 00 Aportes patronales y legales 130.488,39 130.488,39

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 60,60 60,60

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 53.074,85 53.074,85

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 60,60 60,60

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 54.321,84 54.321,8439 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 60,60 60,60

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 11.276,95 11.276,95

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 11.572,36 11.572,36

43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 60,60 60,60

07 00 00 Asistencia socio-económica 397.237,12 397.237,1201 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 6.059,84 6.059,8402 00 Becas a empleados 1.817,95 1.817,9507 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 162.107,15 162.107,15

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 168.480,16 168.480,1609 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 60,60 60,6010 00 Dotación de uniformes a empleados 60,60 60,6011 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 60,60 60,6012 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 60,60 60,60

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 3.029,92 3.029,92

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 32.123,24 32.123,24

69 00 23.376,46 23.376,46

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 90.897,67 90.897,67

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 60.598,45 60.598,45

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 30.299,22 30.299,22

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 18.706,13 18.706,13

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 18.706,13 18.706,13

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 90.391,92 90.391,92

01 00 Otros gastos del personal empleado 90.391,92 90.391,92

GESTION ADMINISTRATIVA 382.300,00 382.300,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 382.300,00 382.300,00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 310.300,00 310.300,00

06 00 00 Productos químicos y derivados 36.000,00 36.000,00

08 00 Productos plásticos 36.000,00 36.000,00

08 00 00 Productos metálicos 27.000,00 27.000,00

03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 2.000,00 2.000,00

10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 25.000,00 25.000,00

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

10 00 00 Productos varios y útiles diversos 242.300,00 242.300,00

08 00 Materiales para equipos de computación 145.000,00 145.000,00

11 00 Materiales eléctricos 60.000,00 60.000,00

99 00 Otros productos y útiles diversos 37.300,00 37.300,00

99 00 00 Otros materiales y suministro 5.000,00 5.000,00

01 00 Otros materiales y suministro 5.000,00 5.000,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 70.000,00 70.000,00

04 00 00 Servicios básicos 70.000,00 70.000,00

05 00 Servicios de comunicaciones 70.000,00 70.000,00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 2.000,00 2.000,00

03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 1.000,00 1.000,00

04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 1.000,00 1.000,00

09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 1.000,00 1.000,00

02 00 Equipos de computación 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION (ÁREA TÉCNICA) 2016 4.560.855,90 4.560.855,90

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 04 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN – ÁREA TÉCNICA)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 600,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 36.000,00

TARJETAS PVC (500) PAQUETE 2 18.000,00 36.000,00

402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA 2.000,00

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD 1 2.000,00 2.000,00

402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS 25.000,00

CARGADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS UNIDAD 5 5.000,00 25.000,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 6.300,00

TIRRO X 12 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CINTA PARA EMBALAR BEIGE ROLLO 2 500,00 1.000,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 2 450,00 900,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 194.000,00

CD´S X 100 BOBINA 1 6.500,00 6.500,00

DVD X 100 BOBINA 1 6.500,00 6.500,00

TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA UNIDAD 1 145.000,00 145.000,00

TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00

402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS 60.000,00

CABLE UTP CAJA 1 25.000,00 25.000,00

CABLE VGA 20 MTS UNIDAD 1 35.000,00 35.000,00

402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS 37.400,00

PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS UNIDAD 1 5.200,00 5.200,00

PILAS AA PARES 4 350,00 1.400,00

PILAS PARA TARJETA MADRE 3W UNIDAD 15 550,00 8.250,00

PILAS AAA PARES 8 350,00 2.800,00

PILAS RECARGABLES AA PARES 4 950,00 3.800,00

PROBADOR DE CABLE DE RED UNIDAD 1 5.500,00 5.500,00

TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE UNIDAD 1 3.250,00 3.250,00

LIMPIADORES ELECTRÓNICOS UNIDAD 2 2.350,00 4.700,00

PILAS RECARGABLES AAA PARES 2 1.250,00 2.500,00

402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000,00

CONECTORES RJ11 UNIDAD 50 30,00 1.500,00

CONECTORES RJ45 X 100 UNIDAD 100 35,00 3.500,00

403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 70.000,00

HOSTING UNIDAD 1 70.000,00 70.000,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 04 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN – ÁREA TÉCNICA)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN 1.000,00

ESCANER UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404-09-02-00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.000,00

POWER HOUSE 2500W UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTADO 438.300,00

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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

PROYECTO OPERATIVO (PO5) PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.

PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)

OBJETIVO:

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

REGISTRO MENSUAL 12

3 3 3 3

2.646 1.680.285,59FC= CCS 0102 X100

3 3 3 3

CCS 0101

###

REGISTRO DIARIO 720 180 180 180 180 210 0,00 FC= CCS 0202 X100CCS 0201

###

36 9 9 9 9 210 133.356,00

FC= CCS 0302 X100

24 3 3 3 3 100 63.502,86

CCS 0301

###

2800 PUBLICAR 12 TWEETS DIARIOS 168 168 168 171 168 106.684,80

###

AVISOS 2 1 1

203 128.910,80 FC= CCS 0402 X100

PUBLICIDAD 2 ELABORACIÓN DE AVISOS Y PUBLICIDAD 1 1CCS 0401

###

12 3 3 3 3 1190 755.684,00 FC= CCS 0502 X100CCS 0501

###

1 1 778 494.052,23FC= CCS 0602 X100

CCS 0601###

55 14 14 14 13 235 149.231,71FC= CCS 0702 X100

463 115 115 115 118 325 206.384,29

CCS 0701

###

45 10 13 11 11 320 203.209,14 ###

ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA DE LA

CONTRALORÍA

REPORTE DE DOCE (12) REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y

EGRESA A LA CONTRALORIA (CORPORATIVA) DESDE

04-01-2016 AL 23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

(CÓDIGO: CCS 0101) TOTAL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDAS

REPORTE DE DOCE (12) REGISTRO Y ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA AL DESPACHO DEL

CONTRALOR

(CÓDIGO: CCS 0102) TOTAL DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA

2, REGISTRO Y TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE SETECIENTAS VEINTE (720) DENUNCIAS EN

LOS MEDIOS IMPRESOS REGIONALES

ESCANEO DE DOS (02) DENUNCIAS DIARIAS (INCLUYENDO SÁBADO Y

DOMINGO) EN LOS MEDIOS IMPRESOS REGIONALES Y REMISIÓN POR VIA

ELECTRÓNICA A LA CGR

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

(CÓDIGO: CCS 0201) TOTAL DE DENUNCIAS QUE SALIERON

PUBLICADAS EN EL PERIODICO(CÓDIGO: CCS 0202) TOTAL DE

DENUNCIAS ESCANEADAS Y REMITIDAS A LA CGR

3. ELABORAR DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA (2860)

BOLETINES DE PRENSA Y PUBLICACIONES EN REDES

SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

BOLETINES DE PRENSA ELABORADAS

Y PUBLICADOS

RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE ACTIVIDADES DE LA

CONTRALORÍA PARA PUBLICAR EN LAS REDES SOCIALES

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-16

JEFE DE LA OFICINA

COMUNICADOR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

(CÓDIGO: CCS 0301) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN POR ELABORAR

BOLETINES DE PRENSA ELABORADOS

Y PUBLICADOS

RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE ACTIVIDADES DE LA

CONTRALORÍA PARA PUBLICAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

(CÓDIGO: CCS 0302) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ELABORADOS

TWEETS Y PUBLICACIONES EN

PÁGINA WEB

4. GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE DOS (02) AVISOS Y DOS (02) PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

BUSCAR PRESUPUESTOS DE PUBLICACIÓN DE AVISOS Y PUBLICIDAD DESDE

04-01-2016 AL 23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

DISEÑADOR GRÁFICO

COMUNICADOR SOCIAL

(CÓDIGO: CCS 0401) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL POR PUBLICAR(CÓDIGO: CCS 0402) TOTAL DE

AVISOS Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICADOS

5. ELABORAR DOCE (12) EDICIONES DE PERIÓDICO

INSTITUCIONAL "EL FISCALIZADOR"

EDICIONES DEL PERIÓDICO "EL FISCALIZADOR"

REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL PERIÓDICO

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

DISEÑADOR GRÁFICO

COMUNICADOR SOCIAL

(CÓDIGO: CCS 0501) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES POR

ELABORAR(CÓDIGO: CCS 0502) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES

ELABORADOS

6. ELABORAR UNA (01) REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"

REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"

REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL PERIÓDICO

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

COMUNICADOR SOCIAL/

DISEÑADOR GRÁFICO

(CÓDIGO: CCS 0601) TOTAL DE REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL"

POR ELABORAR(CÓDIGO: CCS 0602) TOTAL DE

REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL" ELABORADAS

7. COORDINAR Y EJECUTAR QUINIENTOS SESENTA Y TRES

(563) ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y

PROTOCOLO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS/

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

COMUNICADOR SOCIAL/

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

(CÓDIGO: CCS 0701) TOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARES POR

ATENDER

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE LA OFICINA

(CÓDIGO: CCS 0702) TOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARES

ATENDIDAS

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA, RESPECTO AL DESPACHO DEL

CONTRALOR DEL ESTADO

JEFE DE LA OFICINA

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

9 2 3 3 1 735 466.746,00

FC= CCS 0802 X100

1 1 135 85.728,86

CCS 0801

###

1 1 135 85.728,86 ###

1 1 160 101.604,57 ###

4 1 1 1 1 600 373.004,55 0,00 FC= CCS 0902 X100CCS 0901

###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 8.150 TOTAL BS. PLANIFICADOS 4.661.109,70 ###OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

JESÚS GARRIDO

OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA

8. ELABORAR DOCE (12) MICROS INFORMATIVOS

MICROS INFORMATIVOS REALIZADOS

MICRO INFORMATIVO SOBRE EL FORTALECIMIENTO AL PODER POPULAR E

INSTITUCIONES PÚBLICAS

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

COMUNICADOR SOCIAL/ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

(CÓDIGO: CCS 0801) TOTAL ACTIVIDADES MICROS

INFORMATIVOS POR REALIZAR

MICRO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA CONTRALORIA ESCOLAR

(CÓDIGO: CCS 0802) TOTAL ACTIVIDADES MICROS

INFORMATIVOS REALIZADOS

MICRO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR

MICRO INFORMATIVO DE LA GESTIÓN ANUAL

9. REALIZAR CUATRO (04) DESINCORPORACIONES DE

DOCUMENTOS PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CONTRALORIA

DEL ESTADO

REGISTRO Y DESINCORPORACIÓN

EXPURGO TRIMESTRAL DE DOCUMENTOS A DESINCORPORAR CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2006

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

JEFE DE LA OFICINA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

(CÓDIGO: CCS 0901) TOTAL DE DOCUMENTOS POR DESINCORPORAR

(CÓDIGO: CCS 0902) TOTAL DE DOCUMENTOS DESINCORPORADOS

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA 5.175.482,84 5.175.482,84

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 5.175.482,84 5.175.482,84

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 4.278.832,84 4.278.832,84

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 4.278.832,84 4.278.832,84

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.032.311,28 2.032.311,28

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.598.312,67 1.598.312,67

03 00 Suplencias a empleados 62,05 62,05

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 3.102,63 3.102,63

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 98.250,38 98.250,38

18 00 Remuneraciones al personal contratado 4.343,69 4.343,69

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 4.343,69 4.343,69

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 328.239,85 328.239,85

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 11.392,87 11.392,8701 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 11.392,87 11.392,87

03 00 00 Primas 265.673,49 265.673,49

03 00 Primas por hogar a empleados 2.271,13 2.271,13

04 00 Primas por hijos a empleados 1.630,74 1.630,74

08 00 Primas de profesionalización a empleados 26.434,44 26.434,44

09 00 Primas por antigüedad a empleados 177.878,12 177.878,12

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 57.459,05 57.459,05

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 446,78 446,78

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 335,08 335,08

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.574,23 3.574,23

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.904,07 2.904,07

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 50.198,89 50.198,89

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 748.453,33 748.453,33

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 62,05 62,05

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 25.168,32 25.168,32

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 593.099,59 593.099,5949 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 55.985,92 55.985,92

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 74.137,45 74.137,45

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 475.816,78 475.816,78

01 00 Aguinaldos a empleados 15.975,65 15.975,65

03 00 Bono vacacional a empleados 396.949,86 396.949,86

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 15.513,17 15.513,17

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 47.378,10 47.378,10

06 00 00 Aportes patronales y legales 133.619,85 133.619,85

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 62,05 62,05

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 54.348,54 54.348,54

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 62,05 62,05

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 55.625,46 55.625,4639 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 62,05 62,05

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 11.547,57 11.547,57

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 11.850,08 11.850,08

43 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 62,05 62,05

07 00 00 Asistencia socio-económica 406.770,01 406.770,0101 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 6.205,27 6.205,2702 00 Becas a empleados 1.861,58 1.861,5807 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 165.997,39 165.997,39

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 172.523,35 172.523,3509 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 62,05 62,0510 00 Dotación de uniformes a empleados 62,05 62,0511 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 62,05 62,05

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 62,05 62,05

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 3.102,63 3.102,63

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 32.894,13 32.894,1369 00

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección 23.937,44 23.937,44

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 93.079,03 93.079,03

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 62.052,69 62.052,69

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 31.026,34 31.026,34

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 19.155,04 19.155,04

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 19.155,04 19.155,04

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 92.561,14 92.561,14

01 00 Otros gastos del personal empleado 92.561,14 92.561,14

GESTION ADMINISTRATIVA 896.650,00 896.650,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 896.650,00 896.650,00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 697.650,00 697.650,00

01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 362.550,00 362.550,00

01 00 Alimentos y bebidas para personas 355.350,00 355.350,00

03 00 Productos agrícolas y pecuarios 7.200,00 7.200,00

03 00 00 Textiles y vestuarios 80.000,00 80.000,00

01 00 Textiles 80.000,00 80.000,00

05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 48.850,00 48.850,00

01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 27.100,00 27.100,00

02 00 Envases y cajas de papel y cartón 5.500,00 5.500,00

04 00 Libros, revistas y periódicos 12.500,00 12.500,00

07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 3.750,00 3.750,00

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

06 00 00 Productos químicos y derivados 42.750,00 42.750,00

08 00 Productos plásticos 42.750,00 42.750,00

10 00 00 Productos varios y útiles diversos 163.500,00 163.500,00

06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 162.500,00 162.500,00

99 00 Otros productos y útiles diversos 1.000,00 1.000,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 198.000,00 198.000,00

01 00 00 Alquileres de inmuebles 2.000,00 2.000,00

02 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 2.000,00 2.000,00

06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 75.000,00 75.000,00

01 00 Fletes y embalajes 75.000,00 75.000,00

07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 118.500,00 118.500,00

01 00 Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00

02 00 Imprenta y reproducción 85.000,00 85.000,00

03 00 Relaciones sociales 5.000,00 5.000,00

04 00 Avisos 15.500,00 15.500,00

10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 2.500,00 2.500,00

09 00 Servicios de lavandería y tintorería 2.500,00 2.500,00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 1.000,00 1.000,00

07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 1.000,00 1.000,00

04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTO DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA 2016 5.175.482,84 5.175.482,84

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 337.350,00

AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 CAJA 10 1.100,00 11.000,00

GATORADE CAJA 5 3.120,00 15.600,00

CARNE KG 50 800,00 40.000,00

VERDURAS KG 30 350,00 10.500,00

CAFÉ KG 20 1.200,00 24.000,00

JUGOS GARRAFAS 40 250,00 10.000,00

REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. UNIDAD 400 200,00 80.000,00

AZUCAR KG 40 100,00 4.000,00

HIELO BOLSA 30 250,00 7.500,00

FRUTAS KG 5 450,00 2.250,00

TE CAJA 12 500,00 6.000,00

LECHE KG 10 350,00 3.500,00

CARAMELOS (INCENTIVO PARA CUMPLEAÑOS) BOLSAS 30 100,00 3.000,00

REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR) UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO) UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (CONTRALORES AMBIENTALES) UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (ABUELO CONTRALOR) UNIDAD 50 200,00 10.000,00

REFRIGERIOS (CONTRALORES ESCOLARES) UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (CONTRALORES-ENCUENTRO) UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS PARA EVENTOS ESPECIALES Y ENCUENTRO DE CONTRALORES ESTADALES UNIDAD 50 200,00 10.000,00

402-01-03-00 PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS 7.200,00

PLANTAS ORNAMENTALES PARA OFRENDAS UNIDAD 45 160,00 7.200,00

402-03-01-00 TEXTILES 80.000,00

BANDERAS PARA EXTERIORES UNIDAD 3 100,00 300,00

CINTA DE SEDA PARA LAZO UNIDAD 6 1.000,00 6.000,00

CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS MTRS 100 127,00 12.700,00

BANDA DE TELA PARA JURAMENTACIÓN UNIDAD 50 500,00 25.000,00

MANTELES FALDONES BLANCOS UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00

MANTELES FALDONES AZULES UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00

SOBRE MANTELES ROJO UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

SOBRE MANTELES AZUL UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

SOBRE MANTELES SALMÓN UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

SOBRE MANTELES VERDE UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

SOBRE MANTELES BLANCO UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 27.100,00

CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS ROLLO 10 800,00 8.000,00

SERVILLETAS X 40 PAQ CAJA 1 9.000,00 9.000,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

TOALLIN X 6 BULTO 1 5.000,00 5.000,00

PAPEL DE REGALO VARIADO ROLLO 4 400,00 1.600,00

PAPEL CELOFÁN ROLLO 1 3.500,00 3.500,00

402-05-02-00 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN 5.500,00

BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE UNIDAD 10 350,00 3.500,00

BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA UNIDAD 10 200,00 2.000,00

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 38.045,00

PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00

ÍNDICE TELEFÓNICO UNIDAD 2 350,00 700,00

SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 3 2.850,00 8.550,00

SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) RESMA 3 2.850,00 8.550,00

SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO RESMA 1 3.270,00 3.270,00

SOBRES MANILA TAMAÑO RX RESMA 1 3.270,00 3.270,00

402-05-04-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 12.500,00

PERIÓDICOS EJEMPLARES 250 50,00 12.500,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 71.850,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 2 24.550,00 49.100,00

CARTULINA CORRUGADA UNIDAD 25 150,00 3.750,00

CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 2 3.500,00 7.000,00

CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 3 3.000,00 9.000,00

PAPEL FOTOGRÁFICO RESMA 1 3.000,00 3.000,00

402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 21.600,00

TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 2 10.800,00 21.600,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 54.000,00

VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 PAQUETE 6 450,00 2.700,00

VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 PAQUETE 3 350,00 1.050,00

VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) PAQUETE 12 250,00 3.000,00

PLATOS 200 UNIDADES BULTO 1 5.500,00 5.500,00

TENEDORES PAQUETE 10 550,00 5.500,00

CUCHILLOS PAQUETE 10 550,00 5.500,00

CUCHARAS PAQUETE 10 550,00 5.500,00

CUCHARITAS (100 UNIDADES) PAQUETE 10 550,00 5.500,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 25 450,00 11.250,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

TERMO POPOTAMO DE 44LTRS UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00

402-10-03-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 8.500,00

TERMO DE CAFE CROMADOS UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00

402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 67.860,00

TIRRO X 12 UNIDAD 10 550,00 5.500,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00

BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 10 850,00 8.500,00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CHINCHES X 100 UNID CAJA 3 450,00 1.350,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 350,00 350,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 550,00 550,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 5 150,00 750,00

GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 5 250,00 1.250,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 10 520,00 5.200,00

PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 10 250,00 2.500,00

SILICON EN BARRA FINA BULTO 1 2.200,00 2.200,00

TIJERA UNIDAD 1 450,00 450,00

SILICON FRÍO UNIDAD 4 800,00 3.200,00

GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 850,00 850,00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 3 550,00 1.650,00

MARCADORES DE COLORES CAJA 2 550,00 1.100,00

PINTURA AL FRÍO UNIDAD 12 100,00 1.200,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

PERFORADORA UNIDAD 2 1.500,00 3.000,00

PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00

RESALTADOR UNIDAD 2 60,00 120,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00

CORTAEXACTOS UNIDAD 4 200,00 800,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 6 450,00 2.700,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 3 2.800,00 8.400,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 4 2.500,00 10.000,00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00

REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00

402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES 162.500,00

CORONAS FLORES NATURALES UNIDAD 10 3.000,00 30.000,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

PLACAS DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 10 100,00 1.000,00

ARREGLOS FLORALES UNIDAD 5 100,00 500,00

OBSEQUIOS DÍA DE LA MADRE UNIDAD 58 100,00 5.800,00

OBSEQUIO DÍA DEL PADRE UNIDAD 50 100,00 5.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL ABOGADO UNIDAD 20 100,00 2.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL EDUCADOR UNIDAD 3 100,00 300,00

OBSEQUIO DÍA DEL SOCIÓLOGO UNIDAD 1 100,00 100,00

OBSEQUIO DÍA DE LA MUJER UNIDAD 70 100,00 7.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL PERIODISTA UNIDAD 2 100,00 200,00

OBSEQUIO DÍA DEL ARQUITECTO UNIDAD 2 100,00 200,00

OBSEQUIO DÍA DEL TRABAJADOR UNIDAD 115 520,00 59.800,00

OBSEQUIO DÍA DEL ADMINISTRADOR UNIDAD 12 100,00 1.200,00

OBSEQUIO DÍA DEL CONTADOR UNIDAD 20 100,00 2.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL INGENIERO UNIDAD 18 100,00 1.800,00

OBSEQUIO DÍA DE LA SECRETARIA UNIDAD 10 100,00 1.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL TOPÓGRAFO UNIDAD 1 100,00 100,00

OBSEQUIO DÍA DEL ECONOMISTA UNIDAD 8 100,00 800,00

OBSEQUIO DÍA DE LA SEGURIDAD LABORAL UNIDAD 2 100,00 200,00

OBSEQUIOS AL PERSONAL UNIDAD 115 100,00 11.500,00

OBSEQUIOS CONTRALORES UNIDAD 30 500,00 15.000,00

SOUVENIR FACILITADORES UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00

SOUVENIR CONTRALORES MUNICIPALES UNIDAD 12 1.000,00 12.000,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 641.600,00

PENDRIVE DE 16GB UNIDAD 2 6.800,00 13.600,00

TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 4 22.000,00 88.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGNETA FUCSIA UNIDAD 6 26.000,00 156.000,00

TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00

TONER PARA IMPRESORA 3245 UNIDAD 3 18.000,00 54.000,00

402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS 1.000,00

PISTOLAS SILICON UNIDAD 1 650,00 650,00

LECTOR DE MEMORIA UNIDAD 1 350,00 350,00

403-01-02-00 ALQUILERES DE INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS 2.000,00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR UNIDAD 1 1.000,00 500,00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES DE ESTADO UNIDAD 1 1.000,00 500,00

ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO UNIDAD 1 1.000,00 500,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES MUNICIPALES UNIDAD 1 1.000,00 500,00

403-06-01-00 FLETES Y EMBALAJES 75.000,00

FLETES Y EMBALAJES UNIDAD 300 250,00 75.000,00

403-07-01-00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13.000,00

EVENTOS UNIDAD 2 6.500,00 13.000,00

403-07-02-00 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 85.000,00

REVISTAS UNIDAD 100 840,00 84.000,00

UNIDAD 4 250,00 1.000,00

403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 5.000,00

DÍA DE LA MADRE UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

DÍA DEL PADRE UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

DÍA DE LA SECRETARIA UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

DÍA DEL TRABAJADOR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

ANIVERSARIO UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403-07-04-00 AVISOS 15.500,00

NOTIFICACIONES UNIDAD 10 1.550,00 15.500,00

403-10-09-00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA 2.500,00

BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS UNIDAD 5 500,00 2.500,00

404-07-04-00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA 1.000,00

DICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTADO 1.735.605,00

IMPRESIÓN DIGITAL DE LA IMAGEN DE SIMÓN BOLÍVAR, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRÍAS, NICOLAS MADURO Y CLODOSBALDO RUSSIAN (MEDIDAS 32CM ANCHO X 47CM ALTO)

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

PROYECTO OPERATIVO (PO6) OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)

OBJETIVO:

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

12 3 3 3 3

716 DIRECTOR 812.427,14

EC=AP 0102 X 100AP 0101

###

105 33 24 24 24

GRACIELA LOZADA

EC=AP 0104 X 100AP 0103

###

105 33 24 24 24 EC=AP 0106 X 100AP 0105

###

LIBROS CONTABLES 36 9 9 9 9 GRACIELA LOZADA EC=AP 0108 X 100AP 0107

###

24 6 6 6 6 GRACIELA LOZADA EC=AP 0110 X 100AP 0109

###

PLANILLA DE PAGO 60 15 15 15 15 102 DIRECTOR 115.736,83 EC= AP0202 X 100AP 0201

###

80 22 22 22 14

2082 DIRECTOR 2.362.392,87

EF=AP0302

X 100AP 0301

190 45 45 45 55 EC=AP0304

X 100AP0303

30 6 7 7 6 EC=AP0306

X 100AP0305

4 1 1 1 1 EC=AP0308

X 100AP0307

ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES Y

FINANCIERAS QUE GARANTICE LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA

OPORTUNA

DEPOSITOS DE DOZAVO

GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE LOS DOZAVOS Y REALIZAR SEGUMIENTO A LA TRANSFERENCIA DEL MISMO

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ

(CÓDIGO: AP 0101) TOTAL DE BOLÍVARES EN DOZAVO POR DEPOSITAR

(CÓDIGO: AP 0102) TOTAL DE BOLÍVARES EN DOZAVO DEPOSITADOS

CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRO BANCO

CONCILIACIONES BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS

(CÓDIGO: AP 0103) TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS A CONCILIAR

(CÓDIGO: AP 0104) TOTAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIADAS

LIBRO BANCO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS

(CÓDIGO: AP 0105) TOTAL DE LIBROS BANCARIOS A REGISTRAR

(CÓDIGO: AP 0106) TOTAL DE LIBROS BANCARIOS REGISTRADOS

REGISTRO DIARIO DE LAS OPERACIONES (SIA Y SAINT) E

IMPRESIÓN MENSUAL DEL LIBRO MAYOR Y MAYOR ANALITICO.

(CÓDIGO: AP 0107) TOTAL DE LIBROS CONTABLES REQUERIDOS

(CÓDIGO: AP 0108) TOTAL DE LIBROS CONTABLES IMPRESOS

ESTADOS FINANCIEROS

CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y

EMISION MENSUAL DE BALANCE GENERAL Y BALANCE DE COMPROBACIÓN (SIA).

(CÓDIGO: AP 0109) TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS POR ELABORAR

(CÓDIGO: AP 0110) TOTAL DE ESTADOS FINACIEROS ELABORADOS

2. ENTERAR OPORTUNAMENTE LAS RETENCIONES DE IVA,

ISLR E IMPUESTO MUNICIPAL (ISAE), IMPUESTO 1*1000

(SATEB)

REALIZAR UNA RELACIÓN POR CADA TIPO DE RETENCION Y ENTERARLA

EN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y

LA ORDENANZA MUNICIPAL, ASI COMO EL SERVICIO DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO BARINAS (SATEB)

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ

(CÓDIGO: AP 0201) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA PAGO DEL I.V.A, I.S.L.R,

ISAE E IMPUESTO 1*1000, A LOS PROVEEDORES DE ESTE ÓRGANO

CONTRALOR.(CÓDIGO: AP 0202) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS PARA EL PAGO DEL I.V.A, I.S.L.R,

ISAE E IMPUESTO 1*1000 A LOS PROVEEDORES DE ESTE ÓRGANO

CONTRALOR

3. REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIONES Y

MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES

PARA SATISFASCER LAS NECESIDADES DE BIENES

MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO BARINAS.

PROCESOS DE CONTRATACIONES

REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA PROGRAMACION DE

COMPRAS Y SERVICIOS 2016

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

GRACIELA LOZADA/ JESSY RODRIGUEZ/ FRANLLER PEREZ

LUIS DIAZ

(CÓDIGO: AP 0301) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS POR REALIZAR

(CÓDIGO: AP 0302) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS

ORDEN DE COMPRA, SERVICIO

Y/O CONTRATOS

ELABORAR LAS ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIOS DE CADA

PROCEDIMIENTO

GRACIELA LOZADA/ JESSY RODRIGUEZ/ FRANLLER PEREZ

LUIS DIAZ

(CÓDIGO: AP 0303) TOTAL DE BOLÍVARES PARA INVERTIR EN COMPRAS Y SERVICIOS

(CÓDIGO: AP 0304) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN COMPRAS Y SERVICIOS.

PROVEEDORES REGISTRADOS

SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA PARA EL

REGISTRO, A LOS PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES

GRACIELA LOZADA/ JESSY RODRIGUEZ

(CÓDIGO: AP 0305) TOTAL DE PROVEEDORES POR REGISTRAR (CÓDIGO: AP 0306) TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS

SERVICIO NACIONAL DE

CONTRATACIONES

REALIZAR LA CARGA DE LA PROGRAMACION DE COMPRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO LAS ADQUISIONES Y SERVICIO AL SUMARIO DEL SERVICIO NACIONAL

DE CONTRATACIONES PÚBLICA

(CÓDIGO: AP 0307) TOTAL DE CARGAS PLANIFICADAS

(CÓDIGO: AP 0308) TOTAL DE CARGA REALIZADAS

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

3 1 1 1

1227 DIRECTOR 1.392.245,94

EF=AP 0402 X 100AP 0401

###

6 1 2 1 2 EF= AP 0404 X 100AP 0403

###

12 3 3 3 3 EF=AP0406 X 100AP0405

###

12 3 3 3 3 EF=AP0408 X 100AP0407

###

1 1 205 DIRECTOR 232.608,33 EFC= AP 0502 X 100AP0501

###

12 3 3 3 3 1385 DIRECTOR 1.571.524,56 EC=AP0602

X 100AP 0601

12 3 3 3 3

1301

DIRECTOR

1.476.211,88

EC= AP0702 X 100AP 0701

NÓMINAS 12 3 3 3 3 DIRECTOR EC= AP0704 X 100AP 0703

4. ACTUALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO Y

REGISTRO DEL MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS.

REPORTE DE INVENTARIO Y HOJA DE VIDA DE BIENES

DE LA CONTRALORÍA

REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES COTEJARLO CON LOS REGISTROS Y

PRESENTAR UN INFORME DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ

(CÓDIGO: AP 0401) TOTAL DE BIENES MUEBLES POR REGISTRAR EN EL INVENTARIO

FÍSICO(CÓDIGO: AP 0402) TOTAL DE BIENES

MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO FÍSICO.

REALIZAR EL INVENTARIO DEL ALMACÉN COTEJARLO CON LAS

NOTAS DE ENTREGAS Y ENTRADAS (COMPRAS) DE MATERIALES

GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ

(CÓDIGO: AP 0403) TOTAL DE MATERILAES POR REGISTRAR EN EL INVENTARIO FÍSICO

(CÓDIGO: AP 0404) TOTAL DE MATERILES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO FÍSICO.

LLEVAR UNA RELACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES (BM-2 Y

BM-4), EMITIDOS POR CADA DIRECCIÓN Y/O OFICINA Y VERIFICAR

INCORPORACIONES Y DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES

GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ

CÓDIGO: AP 0405) TOTAL DE RESUMEN DE INVENTARIO DE BIENES Y MUEBLES (BM-4) Y

DEL ALMACEN PLANIFICADOS(CÓDIGO: AP 0406) TOTAL DE RESUMENES DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-4)

REALIZADOS

REGISTRAR UNA HOJA DE VIDA PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES

FRANLLER PEREZ/ LOZADA GRACIELA

(CÓDIGO: AP 0407) TOTAL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PLANIFICADOS

(CÓDIGO: AP 0408) TOTAL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES REALIZADOS

5. ACTUALIZAR EL MANUAL DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y

DIRECCIÓN DE SERVICIO JURIDICO

MANUAL DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO

REVISAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN TECNICA EN CUANTO A LOS PROCESOS DE REGISTROS DE

INFORMACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE

ADMINISTRACIÓN

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

JESSY RODRIGUEZ/ LUIS DIAZ/

GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ

(CÓDIGO: AP 0501) HORAS HOMBRE INVERTIDAS EN EL SUMINISTRO DE

INFORMACIÓN SOBRE LOS REGISTROS DE INSUMOS

(CÓDIGO: AP 0502) TOTAL DE HORAS HOMBRE INVERTIDAS EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS REGISTROS DE

INSUMOS

6.GARANTIZAR LA REPRODUCCION DE

INFORMACION FISICA REQUERIDA POR TODAS LAS

DEPENDENCIA DE ESTE ORGANO DE CONTROL

RELACIÓN MENSUAL DE

COPIAS Y ENCUADERNACION

ES

FOTOCOPIAR Y ENCUADERNAR LA INFORMACION SOLICITADA

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

GRACIELA LOZADA/ LUIS UZCATEGUI

(CÓDIGO: AP 0601) TOTAL DE REPRODUCCIONES Y ENCADERNACIONES

PLANIFICADAS(CÓDIGO: AP 0602) TOTAL DE

REPRODUCCIONES Y ENCADERNACIONES ELABORADAS.

7. REALIZAR TODOS LOS PAGOS AUTORIZADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTE

ÓRGANO DE CONTROL

RELACIÓN MENSUAL DE LA CAJA AHORRO

(APORTE Y RETENCIÓN)

EMITIR CHEQUE O TRANSFERENCIAS A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO

PARA PAGO DEL APORTE PATRONAL Y RETENCIONES DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LA CAJA DE AHORRO

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

LUIS DIAZ/ GRACIELA LOZADA

(CÓDIGO: AP 0701) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE

APORTES PATRONALES(CÓDIGO: AP 0702) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE

APORTES PATRONALES

ENVIAR NÓMINA DE CESTA TICKETS SOCIALISTA Y ARCHIVO TXT A LA

EMPRESA, PARA EL CARGO DE LOS CESTA TICKETS SOCIALISTAS

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

LUIS DIAZ/ AGUEDO LOPEZ/ GRACIELA

LOZADA

(CÓDIGO: AP 0703) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DEL

BENEFICIO DE AL9IMENTACION(CÓDIGO: AP 0704) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DEL

BENEFICIO DE ALIMENTACION

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

NÓMINAS 48 12 12 12 12 DIRECTOR EC= AP0706 X 100AP 0705

12 3 3 3 3 DIRECTOR EC= AP 0708 X 100AP 0707

12 3 3 3 3 DIRECTOR EC=

AP0710

X 100AP0709

FACTURAS 74 15 15 18 26 DIRECTOR EC= AP 0712 X 100AP 0711

REQUISICIONES 120 30 30 30 30 263 DIRECTOR GRACIELA LOZADA 298.419,46 EC= AP 0802 X 100AP 0801

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 7281 TOTAL BS. PLANIFICADOS 8.261.567,01 ###OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

CARLOS QUINTANA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

7. REALIZAR TODOS LOS PAGOS AUTORIZADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTE

ÓRGANO DE CONTROL

REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA NÓMINA A TRAVÉS DE

INTERNET PARA EL PAGO DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE EMPLEADOS,

OBREROS Y DIRECTIVOS

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

LUIS DIAZ/ AGUEDO LOPEZ/

GRACIELA LOZADA

(CÓDIGO: AP 0705) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE

SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS, OBREROS, PENSIONADOS, JUBILADOS Y ALTO

NIVEL(CÓDIGO: AP 0706) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE

SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS, OBREROS, PENSIONADOS, JUBILADOS Y ALTO

NIVEL

RELACIÓN DE LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES

SOCIALES

PROCESAR CONTABLE EL PAGO O EN SU DEFECTO UNA RELACION DE LA

DEUDA DE LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES Y TRABAJADORA DE LA CONTRALORIA DE ESTADO

BARINAS

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ

(CÓDIGO: AP 0707) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA EL PAGO DE

FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES(CÓDIGO: AP 0708) TOTAL DE BOLÍVARES

INVERTIDOS EN EL PAGO DE FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES

RELACIÓN MENSUAL (SEGURO SOCIAL, LEY

DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE

EMPLEO, LEY REGIMEN DE

PRESTACIÓN DE VIVIENDA Y HABITAT,

LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL)

REVISAR LA RELACIÓN DE APORTES PATRONALES Y RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES POR (S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H. Y L.E.P.J.) ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE RRHH. REALIZAR UN TRASLADO DE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES A LA CUENTA DE

FONDO DE TERCEROS

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ/ JESSY

RODRIGUEZ

(CÓDIGO: AP 0709) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA LOS APORTES

PATRONALES EN CUANTO A LEYES DE S.S.O, L.R.P.E., L.R.P.V.H. F.E.P.J.

(CÓDIGO: AP 0710) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS PARA LOS APORTES PATRONALES

EN CUANTO A LEYES DE S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H., F.E.J.P.

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LOS PROVEEDORES

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

LUIS DIAZ/ GRACIELA LOZADA

(CÓDIGO: AP 0711) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS (FACTURAS) POR REALIZAR

(CÓDIGO: AP 0712) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS (FACTURAS) REALIZADOS

8. GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERTIVIDAD

DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL

PROVEER A LAS OFICINAS DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL LOS

MATERIALES SOLICITADOS

DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016

(CÓDIGO: AP 0801) TOTAL DE REQUISICIONES POR GESTIONAR(CÓDIGO: AP 0801) TOTAL DE REQUISICIONES GESTIONADOS

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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS. 8.261.567,01 8.261.567,01

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 8.261.567,01 8.261.567,01

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 3.822.599,01 3.822.599,01

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 3.822.599,01 3.822.599,01

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.815.614,53 1.815.614,53

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.427.891,36 1.427.891,36

03 00 Suplencias a empleados 55,44 55,44

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 2.771,81 2.771,81

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 87.774,36 87.774,36

18 00 Remuneraciones al personal contratado 3.880,54 3.880,54

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 3.880,54 3.880,54

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 293.241,03 293.241,03

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 10.178,10 10.178,10

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 10.178,10 10.178,10

03 00 00 Primas 237.345,85 237.345,85

03 00 Primas por hogar a empleados 2.028,97 2.028,97

04 00 Primas por hijos a empleados 1.456,87 1.456,87

08 00 Primas de profesionalización a empleados 23.615,85 23.615,85

09 00 Primas por antigüedad a empleados 158.911,73 158.911,73

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 51.332,44 51.332,44

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 399,14 399,14

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 299,36 299,36

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.193,13 3.193,13

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.594,42 2.594,42

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 44.846,39 44.846,39

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 668.648,92 668.648,92

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 55,44 55,44

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 22.484,73 22.484,73

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 529.859,89 529.859,8949 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 50.016,38 50.016,38

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 66.232,49 66.232,49

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 425.082,45 425.082,45

01 00 Aguinaldos a empleados 14.272,23 14.272,23

03 00 Bono vacacional a empleados 354.624,78 354.624,78

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 13.859,07 13.859,07

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 42.326,37 42.326,37

06 00 00 Aportes patronales y legales 119.372,53 119.372,53

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 55,44 55,44

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 48.553,58 48.553,58

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 55,44 55,44

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 49.694,35 49.694,3539 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 55,44 55,44

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 10.316,30 10.316,30

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 10.586,55 10.586,55

43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 55,44 55,44

07 00 00 Asistencia socio-económica 363.397,85 363.397,8501 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 5.543,63 5.543,6302 00 Becas a empleados 1.663,09 1.663,0907 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 148.297,79 148.297,79

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 154.127,92 154.127,9209 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 55,44 55,4410 00 Dotación de uniformes a empleados 55,44 55,4411 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 55,44 55,44

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 55,44 55,44

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 2.771,81 2.771,81

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 29.386,77 29.386,7769 00

21.385,10 21.385,10

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 83.154,41 83.154,41

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 55.436,27 55.436,27

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 27.718,14 27.718,14

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 17.112,62 17.112,62

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 17.112,62 17.112,62

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 82.691,74 82.691,74

01 00 Otros gastos del personal empleado 82.691,74 82.691,74

GESTION ADMINISTRATIVA 4.438.968,00 4.438.968,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 4.438.968,00 4.438.968,00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 4.314.960,00 4.314.960,00

05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 2.004.490,00 2.004.490,00

01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 1.000,00 1.000,00

03 00 Productos de papel y cartón para oficina 294.140,00 294.140,00

06 00 Productos de papel y cartón para computación 28.350,00 28.350,00

07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 1.681.000,00 1.681.000,00

06 00 00 Productos químicos y derivados 637.850,00 637.850,00

03 00 Tintas, pinturas y colorantes 572.700,00 572.700,00

08 00 Productos plásticos 65.150,00 65.150,00

10 00 00 Productos varios y útiles diversos 1.672.620,00 1.672.620,00

03 00 Utensilios de cocina y comedor 8.500,00 8.500,00

05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 457.520,00 457.520,00

08 00 Materiales para equipos de computación 1.206.600,00 1.206.600,00

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 124.008,00 124.008,00

08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 4.008,00 4.008,00

02 00 Comisiones y gastos bancarios 4.008,00 4.008,00

11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 120.000,00 120.000,00

07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 120.000,00 120.000,00

TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016 8.261.567,01 8.261.567,01

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 06 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 1.000,00

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EXPEDIENTES X50 PAQUETE 2 500,00 1.000,00

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 29.730,00

PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 20 15,00 300,00

CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJA 3 1.500,00 4.500,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00

LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00

ÍNDICE TELEFÓNICO UNIDAD 1 350,00 350,00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 20 10,00 200,00

SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00

SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00

ROLLOS PARA SUMADORAS UNIDAD 3 250,00 750,00

402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPUTACIÓN 9.450,00

PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE (ADMINISTRACIÓN) CAJA 1 9.450,00 9.450,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 231.800,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 6 24.550,00 147.300,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00

PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJA 2 29.000,00 58.000,00

402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 379.600,00

TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 2 10.800,00 21.600,00

TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) UNIDAD 6 18.500,00 111.000,00

RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) UNIDAD 10 3.500,00 35.000,00

TONER RICOH AFICIO (MP2500) UNIDAD 6 16.000,00 96.000,00

TONER P/FOROCOPIADORA CANON 4080 UNIDAD 8 14.500,00 116.000,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 26.850,00

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 PAQUETE 4 2.500,00 10.000,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 28 450,00 12.600,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO UNIDAD 10 40,00 400,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR MEDIANO UNIDAD 10 50,00 500,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR GRANDE UNIDAD 15 60,00 900,00

PAPELERA UNIDAD 2 850,00 1.700,00

PORTATARJETAS UNIDAD 1 750,00 750,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 06 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 133.720,00

CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO (CONTABILIDAD) UNIDAD 1 650,00 650,00

TIRRO X 12 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 3 650,00 1.950,00

ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 1.200,00 2.400,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 5 850,00 4.250,00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CHINCHES X 100 UNID CAJA 2 450,00 900,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 6 350,00 2.100,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 5 550,00 2.750,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 5 150,00 750,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 2 520,00 1.040,00

TIJERA UNIDAD 1 450,00 450,00

GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 850,00 850,00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00

ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 4 250,00 1.000,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 3 550,00 1.650,00

MARCADORES DE COLORES CAJA 5 550,00 2.750,00

BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 2 1.200,00 2.400,00

BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 1 1.000,00 1.000,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS UNIDAD 5 150,00 750,00

PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00

RESALTADOR UNIDAD 4 60,00 240,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 4 450,00 1.800,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 1 2.800,00 2.800,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00

REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00

SELLOS AUTOMÁTICOS P/TODAS LAS DIRECCIONES Y OFICINAS UNIDAD 20 4.500,00 90.000,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 75.000,00

CINTA EPSON FX 2190 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00

CINTA EPSON FX 890 UNIDAD 3 15.000,00 45.000,00

403-08-02-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4.008,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 06 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

COMISIONES BANCARIOS UNIDAD 24 167,00 4.008,00

403-11-07-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 120.000,00

SERVICIO 2 60.000,00 120.000,00

403-19-01-00 COMISIÓN POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES 242.933,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS SOCIALISTAS UNIDAD 12 20.244,42 242.933,00

TOTAL PROYECTADO 1.254.091,00

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"

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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

PROYECTO OPERATIVO (PO7)

OBJETIVO:

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.

ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

18 5 5 5 3 520 1.828.711,27 ###EF= RH 0102 X 100RH 0101

###

DESIGNACIÓN, INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN ###

2 1 1 56 196.938,14

EF= RH 0202 X 100

462 79 259 74 124 8 28.134,02

RH 0201

###

50 14 12 12 12

2600 9.143.556,35

EF= RH 0302 X 100RH 0301

###

240 60 60 60 60

EF= RH 0304 X100

40 10 15 15

RH 0303

###

18 5 5 5 3 80 281.340,20

EF= RH 0402 X100

2 1 1 50 175.837,62

RH 0401

###

ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. PROCESAR LOS REQUERIMIENTOS DE

DIECIOCHO (18) INGRESOS DE PERSONAL DEL ORGANO

CONTRALOR, SEGÚN LOS POSIBLES EGRESOS

EVALUACIÓN DE CREDENCIALES

APROBADAS

ANÁLISIS DE LOS CARGOS VACANTES EN EL REGISTRO DE ASIGNACION DE CARGOS

DESDE 04-01-2016 AL

30-12-2016

CONTRALOR/ DIRECTOR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CODIGO: RH 0101) TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO EN EL

ORGANISMO.

REVISIÓN DE CURRÍCULOS EN EL REGISTRO DE ELEGIBLES

SELECCIÓN DEL PERSONAL (VALORACIÓN DE CREDENCIALES)

(CODIGO: RH 0102) TOTAL DE EXPEDIENTES APROBADOS DE

ASPIRANTES A CARGO.

2. GESTIONAR CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO (464) PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL

PERSONAL

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

GESTIONAR DOS (02) CURSOS DE CAPACITACIÓN IN COMPANY ANTE COFAE

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

DIRECTOR / COORDINADOR(A)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CODIGO: RH 0201) TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN POR

GESTIONAR

PLAN DE INCENTIVOS ENTREGAR PRESENTES PERSONALIZADOS A LOS

TRABAJADORES EL DÍA DE SUS CUMPLEAÑOS, DÍAS ESPECIALES Y DE SUS PROFESIONES

(CODIGO: RH 0202) TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

GESTIONADOS AL AÑO

3. LLEVAR TRESCIENTOS TREINTA (330) PROCESOS DE

CLASIFICACIÓN Y REMUNERACION DEL

PERSONAL

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

DIRECTOR / COORDINADOR(A)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CODIGO: RH 0301) TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

POR ELABORAR.(CODIGO: RH 0302) TOTAL DE

MOVIMIENTOS DE PERSONAL ELABORADOS

NÓMINAS DEL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y

PENSIONADO.

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO PENSIONADO

(PENSIÓN DE INVALIDEZ Y PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA) Y JUBILADO, INCLUYE LAS DEL

PERSONAL DE ALTO NIVEL(CODIGO: RH 0303) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA POR

PROCESAR

SOLICITUDES DE ADELANTOS DE GARANTIA DE

PRESTACIONES

VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DEL MONTO SOLICITADO, REVISAR LOS REQUISITOS PARA SU

OTORGAMIENTO

(CODIGO: RH 0304) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA

PROCESADOS

4. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A VEINTE (20)

EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS

FUNCIONARIOS

EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA

APLICAR EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO A LOS NUEVOS INGRESOS

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

DIRECTOR / COORDINADOR(A)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CODIGO: RH 0401) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE

LOS TRABAJADORES POR GENERAR

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

TABULAR DATOS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y REALIZAR INFORME

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

(CODIGO: RH 0402) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE

LOS TRABAJADORES GENERADOS

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

408 102 102 102 102 500 1.758.376,22 ###

48 12 12 12 12 700 2.461.726,71

EF= RH 0502 X 100

PLAN VACACIONAL 1 1 1000 3.516.752,44

RH 0501

###

1 1 1200 4.220.102,93 ###

1 1 400 1.406.700,98EF= RH 0504 X 100

48 12 12 12 12 350 1.230.863,35

RH 0503

###

4 4 500 1.758.376,22 ###

7 3 2 2

650 2.285.889,09

EF= RH 0702 X100

62 218.038,65

RH 0701

###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 8676 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 30.511.344,19 ###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

WILMER CALDERÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

5. REALIZAR QUINIENTOS ONCE (511) PROCESOS DE

LOS BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS Y ESTATUTARIOS

REPORTES DE FONDO DE TERCEROS

CONSOLIDAR Y REVISAR LOS REPORTES DE FONDO DE TERCEROS, DESCUENTOS LEGALES Y

VOLUNTARIOS

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

DIRECTOR / COORDINADOR(A)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NÓMINA DE ENTREGA DE CESTA TICKETS SOCIALISTA

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DE CESTA TICKETS SOCIALISTA

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

(CODIGO: RH 0501) TOTAL DE PROCESOS DE BENEFICIO SOCIO-ECONOMICO POR

PROCESAR

ELABORACION DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DEL PLAN

VACACIONAL Y DISEÑO DE LOGO

DESDE 01-06-2016 AL

15-08-2016

(CODIGO: RH 0502) TOTAL DE PROCESOS DE BENEFICIO

SOCIO-ECONOMICO PROCESADOS

NÓMINA DE UTILES ESCOLARES

ELABORACIÓN DE LAS NÓMINA DE PAGO DE UTILES ESCOLARES DE LOS EMPLEADOS Y

OBREROS

DESDE 01-09-2016 AL

30-09-2016

DIRECTOR / COORDINADOR(A)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CODIGO: RH 0503) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO

CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDOS DEL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO POR PROCESAR .

NÓMINA DE JUGUETES

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE JUGUETES DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS

DESDE 01-09-2016 AL

31-12-2016

NÓMINAS DEL BONO VACACIONAL

CÁLCULO Y REVISIÓN DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO (INCLUYE

PERSONAL DE ALTO NIVEL)

DESDE 04-01-2016 AL

31-12-2016

(CODIGO: RH 0504) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO

CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDO DEL PERSONAL

EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO PROCESADAS .

NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS

ELABORACIÓN DE LAS NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS, DEL PERSONAL EMPLEADO,

OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO (INCLUYE PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DIRECCIÓN)

DESDE 01-10-2016 AL

31-12-2016

6. PROCESAR SIETE (07) EGRESOS (DESVINCULACIÓN)

EXPEDIENTES SUSTANCIADOS

SUSTANCIACIÓN, CONFORMACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL COMITE DE JUBILACIONES Y PENSIONES DESDE

01-03-2016 AL 31-05-2016

DIRECTOR/ COMITÉ DE JUBILACIONES Y

PENSIONES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CODIGO: RH 0701) TOTAL DE EGRESOS POR PROCESAR.

REALIZAR LOS TRÁMITES RECOMENDADO POR EL COMITE PARA OTORGAR LA PENSIÓN

(CODIGO: RH 0702) TOTAL DE EGRESOS PROCESADOS.

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

30.511.344,19 30.511.344,19

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 6.598.756,19 6.598.756,19

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 6.598.756,19 6.598.756,19

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 6.315.823,19 6.320.447,22

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.506.516,40 3.511.140,43

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.701.467,57 1.701.467,57

03 00 Suplencias a empleados 66,06 66,06

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 3.302,88 3.302,88

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 104.591,45 104.591,45

18 00 Remuneraciones al personal contratado 4.624,03 4.624,03

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 4.624,03 4.624,0335 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.343.040,00 1.343.040,00

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 349.424,41 349.424,41

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 12.128,17 12.128,17

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 12.128,17 12.128,17

03 00 00 Primas 282.820,03 282.820,03

03 00 Primas por hogar a empleados 2.417,71 2.417,71

04 00 Primas por hijos a empleados 1.735,99 1.735,99

08 00 Primas de profesionalización a empleados 28.140,52 28.140,52

09 00 Primas por antigüedad a empleados 189.358,36 189.358,36

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 61.167,45 61.167,45

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 475,61 475,61

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 356,71 356,71

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.804,92 3.804,92

ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 3.091,49 3.091,49

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 53.438,72 53.438,72

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 896.321,42 896.321,42

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 66,06 66,0606 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 26.792,68 26.792,68

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 631.378,16 631.378,16

46 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 99.563,00 99.563,00

49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 59.599,24 59.599,24

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 78.922,27 78.922,27

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 508.525,94 508.525,94

01 00 Aguinaldos a empleados 17.006,72 17.006,72

03 00 Bono vacacional a empleados 422.568,96 422.568,96

13 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00

15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 16.514,39 16.514,39

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 50.435,87 50.435,87

06 00 00 Aportes patronales y legales 221.842,66 221.842,66

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 66,06 66,06

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 57.856,18 57.856,18

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 66,06 66,06

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 59.215,52 59.215,52

31 00 1.000,00 1.000,00

33 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 40.292,00 40.292,00

34 00 37.307,00 37.307,00

35 00 1.000,00 1.000,00

Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular

Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAportes patronal al fondo de seguro de paro forzoso altos funcionarios y altas funcionarias del poder pública y de elección Popular

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 66,06 66,06

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 12.292,85 12.292,85

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 12.614,88 12.614,88

43 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 66,06 66,06

07 00 00 Asistencia socio-económica 668.655,90 668.655,90

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 6.605,76 6.605,76

02 00 Becas a empleados 1.981,73 1.981,73

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 176.710,84 176.710,84

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 183.657,99 183.657,99

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 66,06 66,06

10 00 Dotación de uniformes a empleados 66,06 66,06

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 66,06 66,06

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 66,06 66,06

52 00 Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 20.000,00 20.000,00

57 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 134.304,00 134.304,00

58 00 81.329,00 81.329,00

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 3.302,88 3.302,88

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 35.017,11 35.017,11

69 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección 25.482,36 25.482,36

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 100.086,34 100.086,34

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 66.057,56 66.057,56

06 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 33.028,78 33.028,78

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 20.391,31 20.391,31

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 20.391,31 20.391,31

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 98.535,02 98.535,02

01 00 Otros gastos del personal empleado 98.535,02 98.535,02

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 282.933,00 282.933,00

10 00 00 Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones

07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 40.000,00 40.000,00

19 01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 242.933,00 242.933,00

GESTION ADMINISTRATIVA 3.972.588,00 3.972.588,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 3.972.588,00 3.972.588,00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 91.500,00 91.500,00

01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 36.000,00 36.000,00

01 00 Alimentos y bebidas para personas 36.000,00 36.000,00

03 00 00 Textiles y vestuarios 50.000,00 50.000,00

01 00 Textiles 40.000,00 40.000,00

02 00 Prendas de vestir 10.000,00 10.000,00

10 00 00 Productos varios y útiles diversos 5.500,00 5.500,00

01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 3.000,00 3.000,00

06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 2.500,00 2.500,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 757.000,00 757.000,00

01 00 00 Alquileres de inmuebles 1.000,00 1.000,00

01 00 Alquileres de edificios y locales 1.000,00 1.000,00

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DENOMINACIONEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 2.000,00 2.000,00

02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 2.000,00 2.000,00

09 00 00 Viáticos y pasajes 704.000,00 704.000,00

01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 704.000,00 704.000,00

16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00

01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00

4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.124.088,00 3.124.088,00

02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.058.565,00 1.058.565,00

01 00 200.000,00 200.000,00

03 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 658.565,00 658.565,00

04 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.000,00 100.000,00

05 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) 100.000,00 100.000,00

11 00 00 Obligaciones de ejercicios anteriores 2.065.523,00 2.065.523,00

03 00 Indemnizaciones diversas 300.000,00 300.000,00

04 00 Compromisos de ejercicios anteriores 100.000,00 100.000,00

05 00 Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 1.665.523,00 1.665.523,00

PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 19.940.000,00 19.940.000,00

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y JUBILADAS 19.940.000,00 19.940.000,00

4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 19.940.000,00 19.940.000,00

01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 19.940.000,00 19.940.000,00

Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)

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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIONEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 12.928.219,00 12.928.219,00

01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 3.705.159,00 3.705.159,00

02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 6.721.001,00 6.721.001,00

09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 1.000,00 1.000,0010 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado 213.071,00 213.071,00

11 322.383,00 322.383,00

12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado 154.382,00 154.382,00

13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 1.000,00 1.000,00

14 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado 672.101,00 672.101,00

15 855.109,00 855.109,00

16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 283.013,00 283.013,00

06 00 7.011.781,00 7.011.781,00

01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2.778.680,00 2.778.680,00

02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 3.164.760,00 3.164.760,00

06 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados 1.000,00 1.000,00

07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00

11 Aportes a caja de ahorro de altos funcionario y altas funcionarias del poder publico y de elección popular jubilados 305.655,00 305.655,00

12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección 316.476,00 316.476,00

16 102.038,00 102.038,00

17 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección 210.307,00 210.307,00

99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 131.865,00 131.865,00

TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2016 30.511.344,19 30.511.344,19

Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y militar pensionado

Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y militar jubilado

Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección

Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilado

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 07 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

401-01-00-00 GASTOS DE PERSONAL 5.143.966,00

DOTACIÓN DE UNIFORME DE EMPLEADOS UNIDAD 107 9,35 1.000,00

DOTACIÓN DE UNIFORME DE OBREROS UNIDAD 10 100,00 1.000,00

ADQUISICIÓN DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB UNIDAD 1 5.141.966,00 5.141.966,00

402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 54.000,00

REFRIGERIOS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 60 300,00 18.000,00

GOLOSINAS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 450,00 18.000,00

REFRESCOS CAJA 10 1.800,00 18.000,00

402-03-01-00 TEXTILES 40.000,00

MORRAL (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 1.000,00 40.000,00

402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR 10.000,00

CAMISAS (DIA DEL TRABAJADOR) UNIDAD 120 25,00 3.000,00

FRANELAS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 100,00 4.000,00

CHEMISSE (ANIVERSARIO) UNIDAD 120 25,00 3.000,00

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 23.530,00

PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 10 15,00 150,00

CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH UNIDAD 10 650,00 6.500,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00

402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPUTACIÓN 18.900,00

PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS) CAJA 2 9.450,00 18.900,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 210.250,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 5 24.550,00 122.750,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00

PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJA 2 29.000,00 58.000,00

CARTULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO RESMA 1 3.000,00 3.000,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 2.650,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 5 450,00 2.250,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO UNIDAD 10 40,00 400,00

402-10-01-00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUGUETES 3.000,00

COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 30 100,00 3.000,00

402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 46.790,00

TIRRO X 12 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 2 650,00 1.300,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 07 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 1.200,00 2.400,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 3 850,00 2.550,00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 5 350,00 1.750,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 10 150,00 1.500,00

GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 3 250,00 750,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 520,00 2.600,00

PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 2 250,00 500,00

GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 850,00 850,00

GRAPAS LISAS CAJA 2 450,00 900,00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 5 550,00 2.750,00

BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 1 1.200,00 1.200,00

BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 1 1.000,00 1.000,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00

RESALTADOR UNIDAD 4 60,00 240,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00

NUMERADOR AUTOMÁTICO UNIDAD 2 8.750,00 17.500,00

402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES 2.500,00

BOTONES DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 25 100,00 2.500,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 36.000,00

TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00

403-01-01-00 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES 1.000,00

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403-02-02-00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.000,00

ALQUILER DE AUTOBUS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00

403-09-01-00 VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS 154.000,00

VIÁTICOS VARIOS UNIDAD 28 5.500,00 154.000,00

403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 40.000,00

CURSOS VARIOS UNIDAD 1 40.000,00 40.000,00

403-16-01-00 SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES 50.000,00

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 07 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

SERVICIO 1 50.000,00 50.000,00

TOTAL PROYECTADO 5.838.586,00

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL V PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2016"

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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

PROYECTO OPERATIVO (PO8) OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.

OBJETIVO: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS.

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

22 5 6 6 5 967 507.684,83

###

EF= SJ 0102 X 100SJ 0101

160 44 43 43 30 967 507.684,83

EF= SJ 0202 X 100SJ 0201

PROYECTO 2 PRESENTAR INFORME 1 1 967 507.684,83EF= SJ 0302 X 100

SJ 0301

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 2.901 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 1.523.054,49 ###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

YUANELLDITH GUEVARA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS (E)

ACCIONES ESPECÍFICAS: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1.ATENDER VEINTIDOS (22) DEFENSAS DE LOS

DERECHOS E INTERESES DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO BARINAS, ANTE LAS AUTORIDADES

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA

REPÚBLICA

ACTUACIONES REALIZADAS

ESTUDIAR EL CASO A REPRESENTAR

DESDE 04-01-2016 AL

28-11-2016

DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: SJ 0101) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O

ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS

EJERCER ACTUACIONES LEGALES Y REVISIONES ANTE LAS

AUTORIDADES JUDICIALES DE LA REPÚBLICA

TRASLADARSE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES PARA EL

SEGUIMIENTO DEL CASO

(CÓDIGO: SJ 0102) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O

ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO BARINAS

2. EMITIR CIENTO SESENTA (160) ACTOS

ADMINISTRATIVOS (DICTÁMENES JURÍDICOS,

OPINIONES, RESOLUCIONES) SOBRE

ASUNTOS JURÍDICOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN

ACTOS ADMINISTRATIVOS

ANALIZAR LOS CASOS SOLICITADOS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

DESDE 04-01-2016 AL

28-11-2016

DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS

ABOGADO Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: SJ 0201) NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS

(CÓDIGO: SJ 0202) NUMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

3. ELABORAR DOS (02) INSTRUCTIVOS PARA

TRAMITES EFECTUADOS POR COMITE DE

JUBILACIONES Y PENSIONES Y COMISION DE

CONTRATACIONES

DESDE 04-01-2016 AL

28-11-2016

DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

(CÓDIGO: SJ 0301) NUMERO DE PROYECTOS PLANIFICADOS

(CÓDIGO: SJ 0302) NUMERO DE DE PROYECTOS REALIZADOS

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

0,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS 1.523.054,49 1.523.054,49

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1.523.054,49 1.523.054,49

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1.523.054,49 1.523.054,49

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1.523.054,49 1.523.054,49

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 723.403,07 723.403,07

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 568.920,87 568.920,87

03 00 Suplencias a empleados 22,09 22,09

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 1.104,39 1.104,39

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 34.972,31 34.972,31

18 00 Remuneraciones al personal contratado 1.546,14 1.546,14

00 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 1.546,14 1.546,14

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 116.837,28 116.837,28

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 4.055,30 4.055,30

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 4.055,30 4.055,30

03 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal obrero fijo a tiempo completo 0,00

03 00 00 Primas 94.566,72 94.566,72

03 00 Primas por hogar a empleados 808,41 808,41

04 00 Primas por hijos a empleados 580,47 580,47

08 00 Primas de profesionalización a empleados 9.409,37 9.409,37

09 00 Primas por antigüedad a empleados 63.315,88 63.315,88

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 20.452,60 20.452,60

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 159,03 159,03

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 119,27 119,27

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 1.272,25 1.272,25

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 1.033,70 1.033,70

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

0,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 17.868,34 17.868,34

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 266.412,65 266.412,65

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 22,09 22,09

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 8.958,69 8.958,69

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 211.114,34 211.114,34

49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 19.928,24 19.928,24

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 26.389,29 26.389,29

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 169.367,42 169.367,42

01 00 Aguinaldos a empleados 5.686,55 5.686,55

03 00 Bono vacacional a empleados 141.294,67 141.294,67

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 5.521,93 5.521,93

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 16.864,28 16.864,28

06 00 00 Aportes patronales y legales 47.562,11 47.562,11

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 22,09 22,09

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 19.345,41 19.345,41

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 22,09 22,09

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 19.799,93 19.799,93

39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 22,09 22,09

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 4.110,37 4.110,37

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 4.218,05 4.218,05

43 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 22,09 22,09

07 00 00 Asistencia socio-económica 144.790,16 144.790,16

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 2.208,77 2.208,77

02 00 Becas a empleados 662,63 662,63

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 59.086,92 59.086,92

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 61.409,85 61.409,85

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0,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 22,09 22,09

10 00 Dotación de uniformes a empleados 22,09 22,09

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 22,09 22,09

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 22,09 22,09

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 1.104,39 1.104,39

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 11.708,70 11.708,70

69 00 8.520,56 8.520,56

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 33.131,57 33.131,57

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 22.087,71 22.087,71

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 11.043,86 11.043,86

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 6.818,26 6.818,26

95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 6.818,26 6.818,26

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 32.947,22 32.947,22

96 01 00 Otros gastos del personal empleado 32.947,22 32.947,22

TOTAL PROYECTO DE DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL 2016 1.523.054,49 1.523.054,49

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 08 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 16.705,00

PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 10 10,00 100,00

SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00

SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 100.150,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 24.550,00 73.650,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.350,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 3 450,00 1.350,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 18.640,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 6 150,00 900,00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00

ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 1 550,00 550,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 2 650,00 1.300,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

RESALTADOR UNIDAD 4 60,00 240,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 2 450,00 900,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00

CARPETA 3 ANILLOS UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 44.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 2 22.000,00 44.000,00

TOTAL PROYECTADO 180.845,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.

PROYECTO OPERATIVO (PO9) FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I TRIMESTRE II PRIMER NIVEL

ALCANCE

252 60 63 63 63 4000

JEFE DE OFICINA

4.502.777,99 ###

3 MANTENIMIENTO DE TANQUE 1 1 1 300 337.708,35

8 RESTAURACIÓN DE PUERTA 2 2 4 300 337.708,35

1 PINTURA DE INSTALACIONES FÍSICA 1 1500 1.688.541,75 ###

36 18 18 62 69.793,06

SG 0201

###

48 12 12 12 12 50 56.284,72 ###

1992 REVISIÓN DIARIA DE LOS VEHÍCULOS 480 504 504 504 3000

JEFE DE OFICINA

3.377.083,49 ###

96 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 24 24 24 24 800 900.555,60 ###

384 96 96 96 96 400 450.277,80

EF= SG 0302 X100

REQUISICIÓN 2 1 1 200 225.138,90

SG 0301

###

REGISTRO DE SINIESTROS 6 2 2 2 100 112.569,45 ###

DOSSIER

64 16 16 16 16 64

JEFE DE OFICINA ANALISTA SIHO

72.044,45

EF= SG 0302 X100

10 4 2 4 200 225.138,90

SG 0301

###

5 2 2 1 200 225.138,90 ###

5 3 2 400 450.277,80

4 1 1 1 1 400 450.277,80

ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IVEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS

DE LIMPIEZA ESTABLECIDOS EN EL

“CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO 2014″

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O

REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICA

DESDE 04-01-2016 AL

22-12-2016

PERSONAL OBRERO (CODIGO: SG 0101)

TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES POR

REALIZAR

INFORME DE CONTROL PERCEPTIVO DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO

SEGURIDAD Y TRANSPORTE

(CODIGO: SG 0102) TOTAL DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES REALIZADAS

LIBRO DE CONTROL SEMANAL

REGISTRO DE MATERIALES UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPARACIONES MENORES

POR DIFERENTES CONCEPTO

2. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA ANUAL DE SERVICIOS GENERALES 2014″

REGISTRO EN FORMA DT-88 DE LOS 8

VEHÍCULOS

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

SEGURIDAD Y TRANSPORTE

(CODIGO: SG 0201) TOTAL DE REVISION Y/O

MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR POR

REALIZAR

EXPEDIENTE DE CADA VEHÍCULO

REALIZAR Y REGISTRAR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

AL PARQUE AUTOMOTOR

GESTIONAR ABRAZADERA Y RECARGA DE EXTINTORES DE LOS VEHÍCULOS

(CODIGO: SG 0202) TOTAL DE REVISION Y/O

MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR

REALIZADOS

GESTIONAR ANTE LE EMPRESA ASEGURADORA LO CONCERNIENTE A LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE PRESENTEN SINIESTROS

3. GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DEL

"PROGRAMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y

RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"

CAPACITAR EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

(CODIGO: SG 0301) TOTAL DE CURSOS O

TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA

POR EJECUTAR

INDUCCIÓN AL NUEVO PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

DECLARACIÓN DE ENFERMEDADES O ACCIDENTES OCUPACIONALES

(CODIGO: SG 0302) TOTAL DE CURSOS O

TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA

EJECUTADOS

ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO (MÉTODO REBA)

ELABORAR Y ENTREGAR AL IPSASEL INFORME DE MORBILIDAD CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

TRIMESTRE I TRIMESTRE II PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IVEFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

REQUISICIÓN 1 1 100 JEFE DE OFICINA 112.569,45 EF= SG 0402 X100SG 0401

###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 12.076 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 13.593.886,75 ###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

YESENIA ALBARRAN

OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SEVICIOS GENERALES

4. GESTIONAR IMPLEMENTAR SISTEMA PARA GARANTIZAR LA

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS

INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

GESTIONAR RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

SEGURIDAD Y CUSTODIA

(CODIGO: SG 0401) TOTAL DE SISTEMAS POR

IMPLEMENTAR(CODIGO: SG 0402)

TOTAL DE SISTEMAS POR IMPLEMENTADOS

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

13.593.886,75 13.593.886,75

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 9.323.086,75 9.323.086,75

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 9.323.086,75 9.323.086,75

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 9.323.086,75 9.323.086,75

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.011.311,78 3.011.311,78

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 2.368.248,32 2.368.248,32

03 00 Suplencias a empleados 91,94 91,94

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 4.597,23 4.597,23

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 145.579,33 145.579,33

18 00 Remuneraciones al personal contratado 6.436,12 6.436,12

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 6.436,12 6.436,12

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 486.358,83 486.358,83

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 63.681,02 63.681,02

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 16.881,02 16.881,02

03 00 Compensaciones previstas en la escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo 46.800,00 46.800,00

03 00 00 Primas 609.498,14 609.498,14

03 00 Primas por hogar a empleados 3.365,17 3.365,17

04 00 Primas por hijos a empleados 2.416,30 2.416,30

08 00 Primas de profesionalización a empleados 39.168,39 39.168,39

09 00 Primas por antigüedad a empleados 263.565,18 263.565,18

18 00 Primas por hogar a obreros 5.400,00 5.400,00

19 00 Primas por hijos de obreros 3.240,00 3.240,00

21 00 Primas por antigüedad a obreros 207.205,00 207.205,00

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 85.138,10 85.138,10

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 662,00 662,00

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 496,50 496,50

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 5.296,01 5.296,01

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 4.303,01 4.303,01

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 74.380,58 74.380,58

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 2.104.621,62 2.104.621,62

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 91,94 91,94

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 37.292,35 37.292,35

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 878.806,21 878.806,21

18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 995.625,00 995.625,0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 82.955,33 82.955,33

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 109.850,78 109.850,78

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 1.159.560,19 1.159.560,19

01 00 Aguinaldos a empleados 23.671,41 23.671,41

03 00 Bono vacacional a empleados 588.167,68 588.167,68

04 00 Aguinaldos a obreros 59.455,00 59.455,00

06 00 Bono vacacional a obreros 395.079,00 395.079,00

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 22.986,14 22.986,14

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 70.200,97 70.200,97

06 00 00 Aportes patronales y legales 304.901,91 304.901,91

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 91,94 91,94

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 80.529,19 80.529,19

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 91,94 91,94

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 82.421,23 82.421,23

10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 1.000,00 1.000,00

11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 48.905,00 48.905,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 1.000,00 1.000,00

13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 56.010,00 56.010,0039 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 91,94 91,94

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 17.110,24 17.110,24

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 17.558,47 17.558,4743 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 91,94 91,94

07 00 00 Asistencia socio-económica 1.172.820,36 1.172.820,3601 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 9.194,46 9.194,4602 00 Becas a empleados 2.758,34 2.758,3407 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 245.961,29 245.961,29

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 255.630,92 255.630,92

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 91,94 91,9410 00 Dotación de uniformes a empleados 91,94 91,94

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 91,94 91,9412 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 91,94 91,9418 00 Becas a obreros 3.000,00 3.000,0023 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 158.334,00 158.334,00

24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 404.768,00 404.768,0025 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 1.000,00 1.000,00

26 00 Dotación de uniformes a obreros 1.000,00 1.000,0027 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 1.000,00 1.000,00

28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 1.000,00 1.000,00

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 4.597,23 4.597,23

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 48.739,82 48.739,8269 00

35.468,54 35.468,54

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 637.916,86 637.916,86

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 91.944,57 91.944,57

02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 500.000,00 500.000,00

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 45.972,29 45.972,29

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 28.382,37 28.382,37

95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 28.382,37 28.382,37

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 137.149,49 137.149,49

96 01 00 Otros gastos del personal empleado 137.149,49 137.149,49

97 00 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00

97 01 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00

GESTION ADMINISTRATIVA 4.270.800,00 4.270.800,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 4.270.800,00 4.270.800,00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 2.459.900,00 2.459.900,00

01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 104.000,00 104.000,00

01 00 Alimentos y bebidas para personas 104.000,00 104.000,00

02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 20.000,00 20.000,00

02 00 Petroleo crudo y gas natural 20.000,00 20.000,00

04 00 00 Productos de cuero y caucho 290.000,00 290.000,00

03 00 Cauchos y tripas para vehículos 290.000,00 290.000,00

05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 300.000,00 300.000,00

01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 300.000,00 300.000,00

06 00 00 Productos químicos y derivados 244.975,00

02 00 Abonos, plaguicidas y otros 18.600,00 18.600,00

03 00 Tintas, pinturas y colorantes 4.400,00 4.400,00

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 27.840,00 27.840,00

05 00 Productos de tocador 12.500,00 12.500,00

06 00 Combustibles y lubricantes 116.285,00 116.285,00

08 00 Productos plásticos 65.350,00 65.350,00

07 00 00 Productos minerales no metálicos 1.000,00 1.000,00

04 00 Cemento, cal y yeso 1.000,00 1.000,00

08 00 00 Productos metálicos 471.615,00 471.615,00

01 00 Productos primarios de hierro y acero 9.500,00 9.500,00

03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 44.115,00 44.115,00

07 00 Materiales de señalamiento 19.700,00 19.700,00

09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 384.300,00 384.300,00

10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 14.000,00 14.000,00

10 00 00 Productos varios y útiles diversos 969.900,00 969.900,00

02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 177.400,00 177.400,00

07 00 Productos de seguridad en el trabajo 33.200,00 33.200,0011 00 Materiales eléctricos 559.900,00 559.900,00

12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 128.700,00 128.700,00

99 00 Otros productos y útiles diversos 70.700,00 70.700,00

99 00 00 Otros materiales y suministro 58.410,00 58.410,00

01 Otros materiales y suministro 58.410,00 58.410,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.308.900,00 1.308.900,00

10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 30.000,00 30.000,00

10 00 Servicios de vigilancia 30.000,00 30.000,00

11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 1.206.900,00 1.206.900,0001 00

Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 150.000,00 150.000,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 817.000,00 817.000,0007 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 239.900,00 239.900,00

12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 72.000,00 72.000,00

01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 72.000,00 72.000,00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 502.000,00 502.000,00

01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 500.000,00 500.000,00

02 00 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos 500.000,00 500.000,00

02 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 500.000,00 500.000,00

05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 1.000,00 1.000,00

01 00 Equipos de telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00

09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 1.000,00 1.000,00

01 00 Mobiliario y equipos de oficina 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 2016 13.593.886,75 13.593.886,75

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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO ESTRATEGICO (PEI3) FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).

OBJETIVO TÁCTICO (OT3.1)

PROYECTO OPERATIVO (PO10) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.

OBJETIVO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DEL PUEBLO ORGANIZADO DESARROLLANDO ESTRATEGIAS Y CREANDO ESPACIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR.

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

5

RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS

5 1.040 548.904,08EF= OAC 0102

###

VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIAX100

OAC 0101

###

3 1 1 1 1.040 548.904,08

EF= OAC 0202 X100

VERIFICAR LA CERTEZA DE LAS DENUNCIAS

OAC 0201

EF= OAC 0204 X100OAC 0203 ###

###

9 2 2 3 2 1.040 548.904,08

EF= OAC 0302 X100OAC 0301

###

20 6 10 4 1.040 548.904,08

EF= OAC 0402 X100OAC 0401

###

###

10 1 4 3 2 765 403.761,18

EF=OAC 0502

X100

ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OAC 0501

EF= OAC 0503 X100OAC 0502

ACCIONES ESPECIFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. ATENDER CINCO (05) DENUNCIAS QUE SERÁN

REMITIDAS AL ÓRGANO O ENTE COMPETENTE

DENUNCIAS REMITIDAS AL

ÓRGANO O ENTE COMPETENTE

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

HECTOR COLMENARES/

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/

ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/

CARMEN G. CORREA

(CÓDIGO: OAC 0101) TOTAL DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES DE LAS COMUNIDADES

RECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANALIZACIÓN HACIA EL AREA COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD, QUEJA

RECLAMO O SUGERENCIA

(CÓDIGO: OAC 0102) TOTAL DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES DE LAS COMUNIDADES

QUE SE LE DIO RESPUESTA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2. ATENDER TRES (03) DENUNCIAS CON

COMPETENCIA PARA REALIZAR SU TRAMITE

INFORME DE DENUNCIAS TRAMITADAS

RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES Y/O PARTICULARES

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

HECTOR COLMENARES/

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/

ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/

CARMEN G. CORREA

(CÓDIGO: OAC 0201) TOTAL DE DENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES

RECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(CÓDIGO: OAC 0202) TOTAL DE DENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES

QUE SE HAN VERIFICADO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLASMAR LOS RESULTADOS EN INFORME DE VERIFICACIÓN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A

LAS DIRECCIONES DE CONTROL Y/O ÁREA LEGAL

(CÓDIGO: OAC 0203) TOTAL DE DENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES

REMITIDAS A LADIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

(CÓDIGO: OAC 0204) TOTAL DE DETERMINACIONES DE

RESPONSABILIDAD

3. REALIZAR SEGUIMIENTO A NUEVE (09) DENUNCIAS

DE AÑOS ANTERIORES

INFORME DE DENUNCIAS

PROCESADAS

SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE

CONTROL, O AL ÓRGANO O ENTE COMPETENTEDESDE

04-01-2016 AL

23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA

PUJOL/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN

GARRIDO/ CESAR HERRERA/ CARMEN G.

CORREA

(CÓDIGO: OAC 0301)TOTAL DE DENUNCIAS PLANIFICADAS PARA

REALIZARLES SEGUIMIENTO

DAR ESTATUS E INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA DENUNCIA A LOS

INTERESADOS

(CÓDIGO: OAC 0302)TOTAL DE DENUNCIAS DE QUE SE LES HAN

REALIZADO SEGUIMIENTO

CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS

4. REALIZAR SEGUIMIENTO A VEINTE (20)

SOLICITUDES DE AÑOS ANTERIORES

INFORME DE DENUNCIAS

PROCESADAS

SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE

CONTROL, O AL ÓRGANO O ENTE COMPETENTE

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

HECTOR COLMENARES/

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/

ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/

CARMEN G. CORREA

(CÓDIGO: OAC 0401)TOTAL DE DENUNCIAS PLANIFICADAS PARA

REALIZARLES SEGUIMIENTO

DAR ESTATUS E INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DENUNCIA A LOS

INTERESADOS

(CÓDIGO: OAC 0402)TOTAL DE DENUNCIAS DE QUE SE LES HAN

REALIZADO SEGUIMIENTO

CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS

5. COORDINAR DIEZ (10) TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

REGISTRO DE ASISTENCIA/

MEMORIA FOTOGRÁFICA

DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

HECTOR COLMENARES/

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/

ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/

CARMEN G. CORREA

(CÓDIGO: OAC 0501)TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITADOS

(CÓDIGO: OAC 0502) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA PREPARADOS PARA SER DICTADOS

CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARA LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA) (CÓDIGO: OAC 0503) TOTAL DE

TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DICTADOSREALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE

TRABAJO

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECIFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

40 10 10 10 10 850 CESAR HERRERA 448.623,53

EF=OAC 0602

X100

ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OAC 0601

EF=OAC 0603

X100

OAC 0602

300 60 90 75 75 1.391 734.159,21

EF= OAC 0702 X1000AC 0701

###

###

20

SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS

20 1.491 786.938,45EF= 0AC 0802 X100

ELECCIÓN DEL CONTRALOR (A) ESCOLAR

OAC 0801

###

JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR(A) ESCOLAR

10

ORIENTACION A CONTRALORES ESCOLARES

10 1.281 676.102,05 EF= OAC 0902 X100

REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OAC 0901

1

CAPTACIÓN DE COMUNIDAD GERIÁTRICA

1 541 285.535,68

EF= OAC 1002 X100

ELECCIÓN DEL ABUELO CONTRALOROAC 1001

###

REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

6. COORDINAR CUARENTA (40) TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS DE TRABAJO

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR

REGISTRO DE COMUNIDADES ATENDIDAS Y ORIENTADAS/

MEMORIA FOTOGRÁFICA

DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

(CÓDIGO: OAC 0601)TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITADOS

(CÓDIGO: OAC 0602) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA PREPARADOS PARA SER DICTADOS

CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA)

(CÓDIGO: OAC 0603) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DICTADOS

7. ATENDER Y ORIENTAR A TRESCIENTAS (300) COMUNIDADES Y/O

INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

REGISTRO DE COMUNIDADES Y/O

INSTITUCIONES PÚBLICAS ATENDIDAS

Y ORIENTADAS

REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE TRABAJO

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

HECTOR COLMENARES/

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/

ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/

CARMEN G. CORREA/ HECTOR

COLMENARES

(CÓDIGO: OAC 0701)TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS EN LA

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS

(CÓDIGO: OAC 0702) TOTAL DE COMUNIDADES QUE SE LE HAN

DADO RESPUESTA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL

CIUDADANORESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS

COMUNIDADES Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS

8. ORGANIZAR Y ARTICULAR EL PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA EN VEINTE (20) ESCUELAS DEL ESTADO

BARINAS

REGISTRO DE CONTRALORIAS

ESCOLARES CREADAS/

CONTRALORES ESCOLARES

JURAMENTADOS/ MEMORIA

FOTOGRÁFICA

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

ROBINSON ALVARADO/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN

GARRIDO/ CARMEN G. CORREA

(CÓDIGO: OAC 0801) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

VISITADAS PARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍAS ESCOLARES

CHARLAS Y/O TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE CONTRALORIAS ESCOLARES

(CÓDIGO: OAC 0802) TOTAL DE CONTRALORIAS ESCOLARES

CREADAS

9. REALIZAR SEGUIMIENTO A DIEZ (10) CONTRALORIA ESCOLARES IMPLANTADAS

EN EL AÑO 2015.

INFORME DE SEGUIMIENTO

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CARMEN G. CORREA

(CÓDIGO: OAC 0901) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

VISITADAS CREADAS EN CONTRALORÍAS ESCOLARES

(CÓDIGO: OAC 0902) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍAS ESCOLARES

10. IMPLANTAR EL PROGRAMA ABUELO

CONTRALOR EN UN (01) INSTITUTO DE ASISTENCIA

AL ADULTO MAYOR

REGISTRO DE CONTRALORIAS CREADAS DE LA

COMUNIDAD GERIÁTRICA/ ABUELO

CONTRALOR JURAMENTADO/

MEMORIA FOTOGRÁFICA

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

CECILIA PUJOL/ CESAR HERRERA/

HECTOR COLMENARES

(CÓDIGO: OAC 1001)TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A LA

COMUNIDAD GERIÁTRICA PARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍAS

SOCIALES

ORIENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES

(CÓDIGO: OAC 1002) TOTAL DE COMUNIDADES GERIÁTRICAS QUE SE

CREARON LAS CONTRALORÍAS SOCIALES

JURAMENTACIÓN DEL ABUELO CONTRALOR DE LA COMUNIDAD GERIÁTRICA

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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

ACCIONES ESPECIFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1

ORIENTACION A LOS ABUELOS CONTRALORES

1 441 232.756,44 EF=OAC 1102

X100

REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

OAC 1101

20

CAPACITACIÓN AL CONSEJO COMUNAL

18 2 1.040 548.904,08

EF= OAC 1202 X100

ELECCIÓN DEL CONTRALOR AMBIENTALOAC 1201

###

REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

1

INVITAR A LAS ESCUELAS

1 541 285.535,68

EF= OAC 1302 X100OAC 1301

###

REALIZAR EL CONCURSO

4

1

1.491 786.938,45EF= OAC 1402 X100

1

1 2 1 2OAC 1401

###

OTRAS ACTIVIDADES 1 ###

200 50 50 50 50 385 203.200,07EF= OAC 1502 X100

OAC 1501

###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 14.377 TOTAL BS. PLANIFICADOS 7.588.071,13 ###

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

MARGOT GUERRA

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

11. REALIZAR UN (01) SEGUIMIENTO AL

PROGRAMA ABUELO CONTRALOR IMPLANTADO

EN EL AÑO 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

CECILIA PUJOL/ HECTOR

COLMENARES/ CESAR HERRERA

(CÓDIGO: OAC 1101) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS QUE SE

IMPLEMENTARON EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR

(CÓDIGO: OAC 1102) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS

VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE ABUELO CONTRALOR

12. IMPLANTAR EL PROGRAMA CONTRALORIA AMBIENTAL EN VEINTE (20)

CONSEJOS COMUNALES

ACTAS DE ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS/ CONTRALORES AMBIENTALES

JURAMENTADOS/ MEMORIA

FOTOGRÁFICA

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

CECILIA PUJOL/ HECTOR

COLMENARES/ CESAR HERRERA

(CÓDIGO: OAC 1201) TOTAL DE DE CONTRALORES AMBIENTALES

PLANIFICADOS

ORIENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CONSEJO COMUNAL

(CÓDIGO: OAC 12021) TOTAL DE DE CONTRALORES AMBIENTALES

CREADASJURAMENTACIÓN DE CONTRALORES

AMBIENTALES

13. REALIZAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL

CONOCIMIENTO ESCOLAR

CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO/

MEMORIA FOTOGRÁFICA

DESDE 02-11-2016

AL 30-11-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA

PUJOL/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN

GARRIDO/ CESAR HERRERA/ CARMEN G.

CORREA/ HECTOR COLMENARES

(CÓDIGO: OAC 1301) TOTAL DE PREGUNTAS A ELABORAR PARA

REALIZAR EL RETO AL CONOCIMIENTO

DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD

(CÓDIGO: OAC 1302) TOTAL DE PREGUNTAS ELABORADAS Y REALIZADAS DEL RETO AL

CONOCIMIENTO

14. PRESTAR APOYO REQUERIDO A CUATRO (04) ACTIVIDADES REQUERIDAS

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE

APOYO

PROCESO ESPECIAL SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

DESDE 04-01-2016

AL 23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

ROBINSON ALVARADO/ CECILIA

PUJOL/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN

GARRIDO/ CESAR HERRERA/ CARMEN G.

CORREA/ HECTOR COLMENARES

(CÓDIGO: OAC 1401) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A REALIZAR

PROCESO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOLICITADOS POR LA CGR

(CÓDIGO: OAC 1402) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REALIZADAS

15. FORMAR DOSCIENTOS (200) MILICIANOS EN

MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REGISTRO DE ASISTENCIA/ MILICIANOS FORMADOS/

MEMORIA FOTOGRÁFICA

DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD/ ELABORAR CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES/ CONFIRMAR LA FECHA Y HORA DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DESDE

04-01-2016 AL

23-12-2016

JEFE DE OFICINA / COORDINADOR

ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/

CARMEN G. CORREA

(CÓDIGO: OAC 1501) TOTAL DE MILICIANOS A FORMAR

REALIZAR EL TALLER, CHARLA Y/OMESA DE TRABAJO

(CÓDIGO: OAC 1502) TOTAL DE MILICIANOS FORMADOS

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

7.588.071,13 7.588.071,13

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 7.548.071,13 7.548.071,13

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 7.548.071,13 7.548.071,13

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 7.548.071,13 7.548.071,13

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.585.096,84 3.585.096,84

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 2.819.502,00 2.819.502,00

03 00 Suplencias a empleados 109,46 109,46

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 5.473,20 5.473,20

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 173.318,49 173.318,49

18 00 Remuneraciones al personal contratado 7.662,48 7.662,48

01 Remuneraciones al personal contratado 7.662,48 7.662,48

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 579.031,21 579.031,21

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 20.097,59 20.097,59

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 20.097,59 20.097,59

03 00 00 Primas 468.661,08 468.661,08

03 00 Primas por hogar a empleados 4.006,38 4.006,38

04 00 Primas por hijos a empleados 2.876,71 2.876,71

08 00 Primas de profesionalización a empleados 46.631,66 46.631,66

09 00 Primas por antigüedad a empleados 313.785,74 313.785,74

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 101.360,59 101.360,59

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 788,14 788,14

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 591,11 591,11

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 6.305,13 6.305,13

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 5.122,91 5.122,91

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 88.553,30 88.553,30

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 1.320.308,41 1.320.308,41

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 109,46 109,46

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 44.398,16 44.398,16

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 1.046.256,78 1.046.256,7849 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 98.761,91 98.761,91

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 130.782,10 130.782,10

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 839.364,16 839.364,16

01 00 Aguinaldos a empleados 28.181,83 28.181,83

03 00 Bono vacacional a empleados 700.239,04 700.239,04

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 27.366,00 27.366,00

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 83.577,29 83.577,29

06 00 00 Aportes patronales y legales 235.711,98 235.711,98

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 109,46 109,46

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 95.873,49 95.873,49

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 109,46 109,46

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 98.126,04 98.126,0439 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 109,46 109,46

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 20.370,48 20.370,48

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 20.904,12 20.904,12

43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 109,46 109,46

07 00 00 Asistencia socio-económica 717.562,27 717.562,2701 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 10.946,40 10.946,4002 00 Becas a empleados 3.283,92 3.283,9207 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 292.827,55 292.827,5508 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 304.339,66 304.339,6609 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 109,46 109,4610 00 Dotación de uniformes a empleados 109,46 109,4611 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 109,46 109,46

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 109,46 109,46

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 5.473,20 5.473,20

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 58.026,86 58.026,8669 00

42.226,83 42.226,83

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 164.195,98 164.195,98

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 109.463,99 109.463,99

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 54.731,99 54.731,99

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 33.790,44 33.790,44

95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 33.790,44 33.790,44

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 163.282,39 163.282,39

96 01 00 Otros gastos del personal empleado 163.282,39 163.282,39

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 40.000,00 40.000,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 40.000,00 40.000,00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 32.000,00 32.000,00

03 00 00 Textiles y vestuarios 6.500,00 6.500,00

02 00 Prendas de vestir 6.500,00 6.500,00

06 00 00 Productos químicos y derivados 25.500,00 25.500,00

08 00 Productos plásticos 25.500,00 25.500,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.000,00 6.000,00

07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 6.000,00 6.000,00

03 00 Relaciones sociales 6.000,00 6.000,00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 2.000,00 2.000,00

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 2.000,00 2.000,00

02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 1.000,00 1.000,00

06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 7.588.071,13 7.588.071,13

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 10 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR 6.500,00

CHEMISSE (ENCUENTRO-OAC) UNIDAD 15 100,00 1.500,00

FRANELAS (CONTRALORES AMBIENTALES) UNIDAD 40 100,00 4.000,00

FRANELAS (ABUELO CONTRALOR) UNIDAD 10 100,00 1.000,00

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 22.780,00

PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 8 15,00 120,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 109.650,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 24.550,00 73.650,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00

CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 1 3.500,00 3.500,00

CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 2 3.000,00 6.000,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 28.200,00

CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" UNIDAD 1 25.500,00 25.500,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 6 450,00 2.700,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 26.130,00

TIRRO X 12 UNIDAD 3 550,00 1.650,00

ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 1 1.200,00 1.200,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 850,00 3.400,00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CHINCHES X 100 UNID CAJA 1 450,00 450,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 2 350,00 700,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 2 150,00 300,00

GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 2 250,00 500,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 6 520,00 3.120,00

PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 3 250,00 750,00

TIJERA UNIDAD 1 450,00 450,00

SILICON FRÍO UNIDAD 1 800,00 800,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 10 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 4 550,00 2.200,00

MARCADORES DE COLORES CAJA 2 550,00 1.100,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00

RESALTADOR UNIDAD 1 60,00 60,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 3 450,00 1.350,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 36.000,00

TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00

402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS 7.000,00

EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 15 METROS UNIDAD 1 7.000,00 7.000,00

402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 5.200,00

PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS UNIDAD 1 5.200,00 5.200,00

404-07-02-00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTES Y RECREACIÓN 1.000,00

PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL DE 1.80 X 1.80 MT. (OAC) UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 6.000,00

3RO ENCUENTRO DE OAC UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

JURAMENTACIÓN CONTRALORES AMBIENTALES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

JURAMENTACIÓN CONTRALORES ESCOLARES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

JURAMENTACIÓN ABUELO CONTRALOR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

ENCUENTRO CONTRALORES MUNICIPALES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404-07-06-00 INSTRUMENTOS MUSICALES 1.000,00

EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTADO 249.460,00

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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI3) FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).

OBJETIVO TÁCTICO (OT3.2) DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.

PROYECTO OPERATIVO (PO11) PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.

OBJETIVO: APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

6 1 2 1 2 200 105.002,03

EF= PO11/0102 X 100PO11/0101

EF= PO11/0104 X 100PO11/0103

6 2 2 2 200 105.002,03 EF= PO11/0202 X 100PO11/0201

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 400 TOTAL BS. PLANIFICADOS 210.004,07 ###OBSERVACIONES:

RESPONSABLE

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CEB

ACCIONES ESPECÍFICAS APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. ESTABLECER SEIS (06) JORNADAS DE CAPACITACIÓN

A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y

ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL, A FIN

DE CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

JORNADAS REALIZADAS

DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS ENTES Y

ÓRGANOS PÚBLICOS Y MONTAJE DE TEMAS A DESARROLLAR

DESDE 04-01-2016 AL

23-12-2016

CONTRALOR, DIRECTORES Y

JEFES

PERSONAL GERENCIAL

(CODIGO: PO11/ 0101) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO

REGIONAL PLANIFICADAS

COORDINACIÓN CON LAS CONTRALORIAS MUNICIPALES Y

DEMÁS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS DEL ESTADO

(CODIGO: PO11/0102) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS

ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL EJECUTADAS

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS

(CODIGO: PO11/ 0103) TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO

REGIONAL (CODIGO: PO11/0104) TOTAL ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO

REGIONAL PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DICTADAS

2. DESARROLLAR SEIS (06) ACTIVIDADES DE

ORIENTACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS

FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS FUNCIONARIOS

DE LA CEB

DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS FUNCIONARIOS

DE LA CEBDESDE

04-01-2016 AL 23-12-2016

CONTRALOR, DIRECTORES Y

JEFES

PERSONAL GERENCIAL

(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR

(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN

MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

210.004,07 210.004,07

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 210.004,07 210.004,07

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 210.004,07 210.004,07

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 210.004,07 210.004,07

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 99.745,34 99.745,34

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 78.444,79 78.444,79

03 00 Suplencias a empleados 3,05 3,05

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 152,28 152,28

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 4.822,10 4.822,10

18 00 Remuneraciones al personal contratado 213,19 213,19

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 213,19 213,19

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 16.109,93 16.109,93

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 559,16 559,16

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 559,16 559,16

03 00 00 Primas 13.039,19 13.039,19

03 00 Primas por hogar a empleados 111,47 111,47

04 00 Primas por hijos a empleados 80,04 80,04

08 00 Primas de profesionalización a empleados 1.297,40 1.297,40

09 00 Primas por antigüedad a empleados 8.730,21 8.730,21

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 2.820,08 2.820,08

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 21,93 21,93

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 16,45 16,45

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 175,42 175,42

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 142,53 142,53

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 2.463,75 2.463,75

APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 36.733,91 36.733,91

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 3,05 3,05

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1.235,26 1.235,26

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 29.109,18 29.109,1849 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 2.747,78 2.747,78

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 3.638,65 3.638,65

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 23.352,97 23.352,97

01 00 Aguinaldos a empleados 784,08 784,08

03 00 Bono vacacional a empleados 19.482,20 19.482,20

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 761,38 761,38

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 2.325,31 2.325,31

06 00 00 Aportes patronales y legales 6.558,03 6.558,03

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 3,05 3,05

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 2.667,41 2.667,41

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 3,05 3,05

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 2.730,08 2.730,0839 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 3,05 3,05

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 566,75 566,75

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 581,60 581,60

43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 3,05 3,05

07 00 00 Asistencia socio-económica 19.964,17 19.964,1701 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 304,55 304,5502 00 Becas a empleados 91,37 91,3707 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 8.147,11 8.147,11

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 8.467,40 8.467,4009 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 3,05 3,0510 00 Dotación de uniformes a empleados 3,05 3,05

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIO FCITOTAL

GEN. ESP. S.ESP

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 3,05 3,0512 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 3,05 3,05

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 152,28 152,28

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 1.614,44 1.614,4469 00

1.174,84 1.174,84

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 4.568,30 4.568,30

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 3.045,53 3.045,53

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 1.522,77 1.522,77

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 940,12 940,12

95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 940,12 940,12

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 4.542,88 4.542,88

96 01 00 Otros gastos del personal empleado 4.542,88 4.542,88

TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS 2016 210.004,07 210.004,07

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 11 (TODAS LAS DEPENDENCIAS)

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCION

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACION DE RUBROS

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA 3.250,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 24.550,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 1 24.550,00 24.550,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 900,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 2 450,00 900,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 7.320,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 4 350,00 1.400,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 4 550,00 2.200,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 4 150,00 600,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 6 520,00 3.120,00

TOTAL PROYECTADO 36.020,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI4) COADYUVAR CON LA COSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

OBJETIVO TÁCTICO (OT4.1) EVALUAR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL.

PROYECTO OPERATIVO (PO12) EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL.

EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS.OBJETIVO:

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META ACTIVIDADES

EJECUCIÓN FÍSICA

RESPONSABLE

INDICADORES

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL

ALCANCE

1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87 EF= AI 0102 X 100

ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO

AI 0101

###

1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87

EF= AI 0202 X 100AI 0201

###

ELABORAR INFORME DE LA ACTUACIÓN

###

1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87

EF= AI 0302 X 100AI 0301

###

ELABORAR INFORME DE LA ACTUACIÓN

1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87 EF= AI 0402 X 100AI 0401

###

2 ELABORAR INFORME DE LA ACTUACIÓN 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87

###

TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 4.365 TOTAL BS. PLANIFICADOS 2.291.669,37 ###

RESPONSABLE

INGRID GIL

AUDITOR INTERNO

ACCION ESPECÍFICA: EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CANTIDAD ANUAL

FECHA DE EJECUCIÓN

HORAS HOMBRE

(H.H)

ACTOR RESPONSABLE

RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)

EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)

1. REALIZAR UN (01) SEGUIMIENTO AL PLAN DE

ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO BARINAS ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2016

INFORME DE SEGUIMIENTO

EVALUAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS DESDE

04-01-2016 AL 30-12-2016

INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR

RINCÓN

(CÓDIGO: AI 0101) TOTAL DE INFORME DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR REALIZAR(CÓDIGO: AI 0102) TOTAL DE INFORME DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO REALIZADOS

2. REALIZAR UNA (01) ACTUACIÓN FISCAL A LA

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL Y OTRO PODER CORRESPONDIENTE AL

DESEMPEÑO DEL 1º SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO

2016

INFORME DE LA ACTUACIÓN FISCAL

REVISAR LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADOS POR LOS

ÓRGANOS SUJETOS A CONTROL

DESDE 01-07-2016 AL

30-10-2016

INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR

RINCÓN

(CÓDIGO: AI 0201) TOTAL DE INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL

POR REALIZAR

REVISAR LOS PLANES DE SEGUIMIENTO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE

CONTROL

(CÓDIGO: AI 0202) TOTAL DE INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL

REALIZADOS

3. REALIZAR UNA (01) ACTUACIÓN FISCAL A LA

GESTIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(OAC) SOBRE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2015

INFORME DE LA ACTUACIÓN FISCAL

REVISAR Y FORMAR ARCHIVO PERMANENTE

DESDE 01-04-2016 AL

30-06-2016

INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR

RINCÓN

(CÓDIGO: AI 0301) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA

CUENTA POR REALIZAR

REVISAR LOS EXPEDIENTES DE DENUNCIAS Y SUS RESPECTIVAS

RESPUESTAS

(CÓDIGO: AI 0302) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA

CUENTA REALIZADOS

4. REALIZAR UN (01) EXÁMEN DE CUENTA A LA UNIDAD ADMINISTRADORA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

FINANCIERO 2015

INFORME DE EXÁMEN DE LA

CUENTA

REVISAR LA CORRECTA FORMACIÓN DE LA CUENTA / LEVANTAR ACTA DE SU

CORRECTA FORMACIÓN Y/O PRORROGA PARA ELLO / INICIAR AUDITORÍA DESDE

01-02-2016 AL 30-11-2016

INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR

RINCÓN

(CÓDIGO: AI 0401) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA

CUENTA POR REALIZARNFORME DE EXÁMEN DE LA CUENTA A LA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORíA DEL ESTADO BARINAS, AÑO

2015

(CÓDIGO: AI 0402) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA

CUENTA REALIZADOS

5. REALIZAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES NO

PROGRAMADAS

INFORME DE LA ACTUACIÓN FISCAL NO PROGRAMADA

DESDE 01-02-2016 AL

22-12-2016

INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR

RINCÓN

OBSERVACIONES:

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS 2.291.669,37 2.291.669,37

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.291.669,37 2.291.669,37

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.291.669,37 2.291.669,37

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 2.291.669,37 2.291.669,37

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.088.471,01 1.088.471,01

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 856.028,81 856.028,81

03 00 Suplencias a empleados 33,23 33,23

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 1.661,72 1.661,72

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 52.621,21 52.621,21

18 00 Remuneraciones al personal contratado 2.326,40 2.326,40

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 2.326,40 2.326,40

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 175.799,63 175.799,63

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 6.101,83 6.101,83

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 6.101,83 6.101,83

03 00 00 Primas 142.290,16 142.290,16

03 00 Primas por hogar a empleados 1.216,38 1.216,38

04 00 Primas por hijos a empleados 873,40 873,40

08 00 Primas de profesionalización a empleados 14.157,83 14.157,83

09 00 Primas por antigüedad a empleados 95.268,47 95.268,47

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 30.774,08 30.774,08

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 239,29 239,29

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 179,47 179,47

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 1.914,30 1.914,30

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 1.555,37 1.555,37

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 26.885,66 26.885,66

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 400.858,75 400.858,75

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 33,23 33,23

06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 13.479,72 13.479,72

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 317.653,95 317.653,9549 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 29.985,10 29.985,10

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 39.706,74 39.706,74

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 254.839,30 254.839,30

01 00 Aguinaldos a empleados 8.556,28 8.556,28

03 00 Bono vacacional a empleados 212.599,53 212.599,53

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 8.308,59 8.308,59

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 25.374,89 25.374,89

06 00 00 Aportes patronales y legales 71.564,50 71.564,50

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 33,23 33,23

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 29.108,14 29.108,14

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 33,23 33,23

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 29.792,04 29.792,0439 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 33,23 33,23

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.184,68 6.184,68

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 6.346,70 6.346,70

43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 33,23 33,23

07 00 00 Asistencia socio-económica 217.859,03 217.859,0301 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 3.323,44 3.323,4402 00 Becas a empleados 997,03 997,0307 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 88.905,35 88.905,35

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 92.400,54 92.400,5409 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 33,23 33,23

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

10 00 Dotación de uniformes a empleados 33,23 33,2311 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 33,23 33,2312 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 33,23 33,23

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 1.661,72 1.661,72

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 17.617,53 17.617,5369 00

12.820,48 12.820,48

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 49.851,53 49.851,53

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 33.234,35 33.234,35

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 16.617,18 16.617,18

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.259,11 10.259,11

95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.259,11 10.259,11

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 49.574,16 49.574,16

96 01 00 Otros gastos del personal empleado 49.574,16 49.574,16

TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 2016 2.291.669,37 2.291.669,37

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 12 (AUDITORÍA INTERNA) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 24.960,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00

LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00

ÍNDICE TELEFÓNICO UNIDAD 1 350,00 350,00

LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 1 3.800,00 3.800,00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 20 10,00 200,00

ROLLOS PARA SUMADORAS UNIDAD 3 250,00 750,00

402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 75.600,00

PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 2 24.550,00 49.100,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00

402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.700,00

PAPELERA UNIDAD 2 850,00 1.700,00

402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 32.170,00

TIRRO X 12 UNIDAD 1 550,00 550,00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 1 650,00 650,00

ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 1 1.200,00 1.200,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 1 850,00 850,00

BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00

BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD 1 450,00 450,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 3 350,00 1.050,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 3 550,00 1.650,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 3 150,00 450,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 520,00 2.600,00

GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00

ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00

LÁPICES DE GRAFITO CAJA 2 550,00 1.100,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 2 650,00 1.300,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00

CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS UNIDAD 5 150,00 750,00

PERFORADORA UNIDAD 5 1.500,00 7.500,00

RESALTADOR UNIDAD 3 60,00 180,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 2 450,00 900,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 12 (AUDITORÍA INTERNA) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00

REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00

CARPETA 3 ANILLOS UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 44.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 2 22.000,00 44.000,00

TOTAL PROYECTADO 178.430,00

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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCIÓN CENTRALIZADA) 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS

403-04-01-00 ELECTRICIDAD 30.000,00

CORPOELEC UNIDAD 12 2.500,00 30.000,00

403-04-03-00 AGUA 6.000,00

HIDROANDES UNIDAD 12 500,00 6.000,00

403-04-04-01 SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTADOS POR ORGANISMOS PÚBLICOS 6.000,00

CANTV UNIDAD 12 500,00 6.000,00

403-04-04-02 SERVICIOS DE TELEFONÍA PRESTADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS 14.400,00

MOVISTAR UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00

403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 14.400,00

INTERNET UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00

403-04-06-00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 4.200,00

ASEO UNIDAD 12 350,00 4.200,00

403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 1.281.000,00

VEHÍCULOS UNIDAD 8 160.000,00 1.280.000,00

PÓLIZA DE INMUEBLES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403-10-05-00 SERVICIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD 447.000,00

MÉDICO OCUPACIONAL SERVICIO 12 16.000,00 192.000,00

SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICO (CONTRATO CON LABORATORIO) UNIDAD 150 1.700,00 255.000,00

403-10-99-00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 1.000,00

SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403-18-01-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.233.797,00

IVA UNIDAD 12 102.816,42 1.233.797,00

403-18-99-00 OTROS IMPUESTO INDIRECTOS 1.100,00

IMPUESTO AL LUJO UNIDAD 12 91,67 1.100,00

404-01-01-02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.000,00

MOTOR Y CAJA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR SERVCIO 1 1.000,00 1.000,00

404-03-05-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE TALLER 1.000,00

MAQUINA DE SOLDAR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404-04-01-00 VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 1.000,00

VEHÍCULO UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404-09-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 1.000,00

DISPENSADORES DE AGUA UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404-99-01-00 OTROS ACTIVOS REALES 1.000,00

BOMBA DE AGUA DE 0,5HP UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTADO 3.043.897,00

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ASIGNADO

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DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOSFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

ACCION CENTRALIZADA 3.043.897,00 3.043.897,00

GESTION ADMINISTRATIVA 3.043.897,00 3.043.897,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 3.043.897,00 3.043.897,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.038.897,00 3.038.897,00

04 00 00 Servicios básicos 75.000,00 75.000,00

01 00 Electricidad 30.000,00 30.000,00

03 00 Agua 6.000,00 6.000,00

04 00 Teléfonos 20.400,00 20.400,00

01 Servicios de telefonía prestados por organismos públicos 6.000,00 6.000,00

02 Servicios de telefonía prestados por organismos privado 14.400,00 14.400,00

05 00 Servicios de comunicaciones 14.400,00 14.400,00

06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 4.200,00 4.200,00

08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 1.281.000,00 1.281.000,00

01 00 Primas y gastos de seguros 1.281.000,00 1.281.000,00

10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 448.000,00 448.000,00

05 00 Servicios médicos, odontológico y otros servicios de sanidad 447.000,00 447.000,00

99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 1.000,00 1.000,00

18 00 00 Impuestos indirectos 1.234.897,00 1.234.897,00

01 00 Impuesto al valor agregado 1.233.797,00 1.233.797,00

99 00 Otros impuesto indirectos 1.100,00 1.100,00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 5.000,00 5.000,00

01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 1.000,00 1.000,00

01 00 Repuestos mayores 1.000,00 1.000,00

02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.SUB-PARTIDA

ORDINARIOSFCI TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 1.000,00 1.000,00

05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 1.000,00 1.000,00

04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00

01 00 Vehículos automotores terrestres 1.000,00 1.000,00

09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 1.000,00 1.000,00

03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 1.000,00 1.000,00

99 00 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00

01 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTO DE ACCIÓN CENTRALIZADA 2016 3.043.897,00 3.043.897,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DE SIGLO XXI EN VENEZUELA

LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DERECHO Y DE JUSTICIA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA

CONTROL DE HACIENDA ESTADAL 110.967.870,00 110.967.870,00

ACCIÓN CENTRALIZADA 110.967.870,00 110.967.870,00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 73.981.667,00 73.981.667,00

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 73.981.667,00 73.981.667,00

4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 73.698.734,00 73.698.734,00

01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 34.094.422,00 34.094.422,00

01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 25.757.348,00 25.757.348,00

03 00 Suplencias a empleados 1.000,00 1.000,00

09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 50.000,00 50.000,00

10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 1.583.338,00 1.583.338,00

18 00 Remuneraciones al personal contratado 70.000,00 70.000,00

01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 70.000,00 70.000,00

35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.343.040,00 1.343.040,00

36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 5.289.696,00 5.289.696,00

02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 230.400,00 230.400,00

01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 183.600,00 183.600,00

03 00 Compensaciones previstas en la escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo 46.800,00 46.800,00

03 00 00 Primas 4.497.263,00 4.497.263,00

03 00 Primas por hogar a empleados 36.600,00 36.600,00

04 00 Primas por hijos a empleados 26.280,00 26.280,00

08 00 Primas de profesionalización a empleados 426.000,00 426.000,00

09 00 Primas por antigüedad a empleados 2.866.566,00 2.866.566,00

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

18 00 Primas por hogar a obreros 5.400,00 5.400,00

19 00 Primas por hijos de obreros 3.240,00 3.240,00

21 00 Primas por antigüedad a obreros 207.205,00 207.205,00

47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 925.972,00 925.972,00

1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 7.200,00 7.200,00

2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 5.400,00 5.400,00

3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 57.600,00 57.600,00

4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 46.800,00 46.800,00

5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 808.972,00 808.972,00

04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 13.156.766,00 13.156.766,00

02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 1.000,00 1.000,0006 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 405.596,00 405.596,00

08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 9.558.000,00 9.558.000,00

18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 995.625,00 995.625,00

46 00 99.563,00 99.563,00

49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 902.232,00 902.232,00

51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 1.194.750,00 1.194.750,00

05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 8.124.482,00 8.124.482,00

01 00 Aguinaldos a empleados 257.453,00 257.453,00

03 00 Bono vacacional a empleados 6.396.981,00 6.396.981,00

04 00 Aguinaldos a obreros 59.455,00 59.455,00

06 00 Bono vacacional a obreros 395.079,00 395.079,00

13 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00

15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00

16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 250.000,00 250.000,00

18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 763.514,00 763.514,00

Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

06 00 00 Aportes patronales y legales 2.339.843,00 2.339.843,00

01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 1.000,00 1.000,00

03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 875.845,00 875.845,00

04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 1.000,00 1.000,00

05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 896.423,00 896.423,00

10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 1.000,00 1.000,00

11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 48.905,00 48.905,00

12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 1.000,00 1.000,00

13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 56.010,00 56.010,00

31 00 1.000,00 1.000,00

33 00 40.292,00 40.292,00

34 00 37.307,00 37.307,00

35 00 1.000,00 1.000,00

39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00

41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 186.093,00 186.093,00

42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 190.968,00 190.968,00

43 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00

07 00 00 Asistencia socio-económica 7.360.971,00 7.360.971,00

01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 100.000,00 100.000,00

02 00 Becas a empleados 30.000,00 30.000,00

07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 2.675.104,00 2.675.104,00

08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 2.780.272,00 2.780.272,00

09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 1.000,00 1.000,00

10 00 Dotación de uniformes a empleados 1.000,00 1.000,00

11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 1.000,00 1.000,00

Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAportes patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso altos funcionarios y altas funcionarias del poder pública y de elección popular

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 1.000,00 1.000,00

18 00 Becas a obreros 3.000,00 3.000,00

23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 158.334,00 158.334,00

24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 404.768,00 404.768,00

25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 1.000,00 1.000,00

26 00 Dotación de uniformes a obreros 1.000,00 1.000,00

27 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 1.000,00 1.000,00

28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 1.000,00 1.000,00

52 00 Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 20.000,00 20.000,00

57 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 134.304,00 134.304,00

58 00 81.329,00 81.329,00

63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 50.000,00 50.000,00

68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 530.100,00 530.100,00

69 00 385.760,00 385.760,00

08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 2.001.000,00 2.001.000,00

01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 1.000.000,00 1.000.000,00

02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 500.000,00 500.000,00

06 00 1.000,00 1.000,00

07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 500.000,00 500.000,00

95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 308.690,00 308.690,00

01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 308.690,00 308.690,00

96 00 00 Otros gastos del personal empleado 1.491.654,00 1.491.654,00

01 00 Otros gastos del personal empleado 1.491.654,00 1.491.654,00

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular

Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección

Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

97 00 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00

01 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 282.933,00 282.933,00

10 00 00 Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones 40.000,00 40.000,00

07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 40.000,00 40.000,00

19 00 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 242.933,00 242.933,00

01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 242.933,00 242.933,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 17.046.203,00 17.046.203,00

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 17.046.203,00 17.046.203,00

4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 7.906.310,00 7.906.310,00

01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 502.550,00 502.550,00

01 00 Alimentos y bebidas para personas 495.350,00 495.350,00

03 00 Productos agrícolas y pecuarios 7.200,00 7.200,00

02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 20.000,00 20.000,00

02 00 Petroleo crudo y gas natural 20.000,00 20.000,00

03 00 00 Textiles y vestuarios 136.500,00 136.500,00

01 00 Textiles 120.000,00 120.000,00

02 00 Prendas de vestir 16.500,00 16.500,00

04 00 00 Productos de cuero y caucho 290.000,00 290.000,00

03 00 Cauchos y tripas para vehículos 290.000,00 290.000,00

05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 2.353.340,00 2.353.340,00

01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 328.100,00 328.100,00

02 00 Envases y cajas de papel y cartón 5.500,00 5.500,00

03 00 Productos de papel y cartón para oficina 294.140,00 294.140,00

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

04 00 Libros, revistas y periódicos 12.500,00 12.500,00

06 00 Productos de papel y cartón para computación 28.350,00 28.350,00

07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 1.684.750,00 1.684.750,00

06 00 00 Productos químicos y derivados 987.075,00 987.075,00

02 00 Abonos, plaguicidas y otros 18.600,00 18.600,00

03 00 Tintas, pinturas y colorantes 577.100,00 577.100,00

04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 27.840,00 27.840,00

05 00 Productos de tocador 12.500,00 12.500,00

06 00 Combustibles y lubricantes 116.285,00 116.285,00

08 00 Productos plásticos 234.750,00 234.750,00

07 00 00 Productos minerales no metálicos 1.000,00 1.000,00

04 00 Cemento, cal y yeso 1.000,00 1.000,00

08 00 00 Productos metálicos 498.615,00 498.615,00

01 00 Productos primarios de hierro y acero 9.500,00 9.500,00

03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 46.115,00 46.115,00

07 00 Materiales de señalamiento 19.700,00 19.700,00

09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 384.300,00 384.300,00

10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 39.000,00 39.000,00

10 00 00 Productos varios y útiles diversos 3.053.820,00 3.053.820,00

01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 3.000,00 3.000,00

02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 177.400,00 177.400,00

03 00 Utensilios de cocina y comedor 8.500,00 8.500,00

05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 457.520,00 457.520,00

06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 165.000,00 165.000,00

07 00 Productos de seguridad en el trabajo 33.200,00 33.200,00

08 00 Materiales para equipos de computación 1.351.600,00 1.351.600,00

11 00 Materiales eléctricos 619.900,00 619.900,0012 00 Materiales para instalaciones sanitarias 128.700,00 128.700,00

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

99 00 Otros productos y útiles diversos 109.000,00 109.000,00

99 00 00 Otros materiales y suministros 63.410,00 63.410,00

01 00 Otros materiales y suministros 63.410,00 63.410,00

4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.503.805,00 5.503.805,00

01 00 00 Alquileres de inmuebles 3.000,00 3.000,00

01 00 Alquileres de edificios y locales 1.000,00 1.000,00

02 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 2.000,00 2.000,00

02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 2.000,00 2.000,00

02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 2.000,00 2.000,00

04 00 00 Servicios básicos 145.000,00 145.000,00

01 00 Electricidad 30.000,00 30.000,00

03 00 Agua 6.000,00 6.000,00

04 00 Teléfonos 20.400,00 20.400,00

01 Servicios de telefonía prestados por organismos públicos 6.000,00 6.000,00

02 Servicios de telefonía prestados por organismos privado 14.400,00 14.400,00

05 00 Servicios de comunicaciones 84.400,00 84.400,00

06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 4.200,00 4.200,00

06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 75.000,00 75.000,00

01 00 Fletes y embalajes 75.000,00 75.000,00

07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 125.500,00 125.500,00

01 00 Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00

02 00 Imprenta y reproducción 85.000,00 85.000,00

03 00 Relaciones sociales 12.000,00 12.000,00

04 00 Avisos 15.500,00 15.500,00

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 1.285.008,00 1.285.008,00

01 00 Primas y gastos de seguros 1.281.000,00 1.281.000,00

02 00 Comisiones y gastos bancarios 4.008,00 4.008,00

09 00 00 Viáticos y pasajes 704.000,00 704.000,00

01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 704.000,00 704.000,00

10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 480.500,00 480.500,00

05 00 Servicios médicos, odontológico y otros servicios de sanidad 447.000,00 447.000,00

09 00 Servicios de lavandería y tintorería 2.500,00 2.500,00

10 00 Servicios de vigilancia 30.000,00 30.000,00

99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 1.000,00 1.000,00

11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 1.326.900,00 1.326.900,00

01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 150.000,00 150.000,00

02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 817.000,00 817.000,00

07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 359.900,00 359.900,00

12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 72.000,00 72.000,00

01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 72.000,00 72.000,00

16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00

01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00

18 00 00 Impuestos indirectos 1.234.897,00 1.234.897,00

01 00 Impuesto al valor agregado 1.233.797,00 1.233.797,00

99 00 Otros impuesto indirectos 1.100,00 1.100,00

4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 512.000,00 512.000,00

01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 501.000,00 501.000,00

01 00 Repuestos mayores 1.000,00 1.000,00

02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

02 00 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos 500.000,00 500.000,00

02 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 500.000,00 500.000,00

03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 2.000,00 2.000,00

04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 1.000,00 1.000,00

05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 1.000,00 1.000,00

04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00

01 00 Vehículos automotores terrestres 1.000,00 1.000,00

05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 1.000,00 1.000,00

01 00 Equipos de telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00

07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 3.000,00 3.000,00

02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 1.000,00 1.000,00

04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 1.000,00 1.000,00

06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 1.000,00 1.000,00

09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 3.000,00 3.000,00

01 00 Mobiliario y equipos de oficina 1.000,00 1.000,00

02 00 Equipos de computación 1.000,00 1.000,00

03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 1.000,00 1.000,00

99 00 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00

01 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00

4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.124.088,00 3.124.088,00

02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.058.565,00 1.058.565,00

01 00 200.000,00 200.000,00

03 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 658.565,00 658.565,00

04 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.000,00 100.000,00

Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

05 00 100.000,00 100.000,00

11 00 00 Obligaciones de ejercicios anteriores 2.065.523,00 2.065.523,00

03 00 Indemnizaciones diversas 300.000,00 300.000,00

04 00 Compromisos de ejercicios anteriores 100.000,00 100.000,00

05 00 1.665.523,00 1.665.523,00

PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 19.940.000,00 19.940.000,00

19.940.000,00 19.940.000,00

4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 19.940.000,00 19.940.000,00

01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 19.940.000,00 19.940.000,00

01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 12.928.219,00 12.928.219,00

01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 3.705.159,00 3.705.159,00

02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 6.721.001,00 6.721.001,00

09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 1.000,00 1.000,00

10 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado 213.071,00 213.071,00

11 322.383,00 322.383,00

12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado , obrero y militar pensionado 154.382,00 154.382,00

13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 1.000,00 1.000,00

14 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado 672.101,00 672.101,00

Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)

Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y JUBILADAS

Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y militar pensionado

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00

DENOMINACIÓNEGRESOS

PART.

SUB-PARTIDAORDINARIO FCI

TOTAL

GEN. ESP. S.ESP

15 855.109,00 855.109,00

16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 283.013,00 283.013,00

06 00 7.011.781,00 7.011.781,00

01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2.778.680,00 2.778.680,00

02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 3.164.760,00 3.164.760,00

06 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados 1.000,00 1.000,00

07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00

11 Aportes a caja de ahorro de altos funcionario y altas funcionarias del poder publico y de elección popular jubilados 305.655,00 305.655,00

12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección 316.476,00 316.476,00

16 102.038,00 102.038,00

17 210.307,00 210.307,00

99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 131.865,00 131.865,00

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 110.967.870,00 110.967.870,00

Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y militar jubilado

Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección

Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilado

Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

107401 01 00 00 DOTACIÓN DE UNIFORME DE EMPLEADOS 107 UNIDAD 107 9,35 1.000,00

DOTACIÓN DE UNIFORME DE OBREROS 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00

HCM 1 1 UNIDAD 1 5.141.966,00 5.141.966,00

PLAN VACACIONAL 2016 1

402 01 01 00 REFRIGERIOS (PLAN VACACIONAL) 60 UNIDAD 60 300,00 18.000,00

GOLOSINAS (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 450,00 18.000,00

402 03 01 00 MORRAL (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 1.000,00 40.000,00

402 03 02 00 CAMISAS (DÍA DEL TRABAJADOR) 120 UNIDAD 120 25,00 3.000,00

FRANELAS (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 100,00 4.000,00

CHEMISSE ( ANIVERSARIO) 120 UNIDAD 120 25,00 3.000,00

VIÁTICOS 128

402 10 01 00 COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) 30 UNIDAD 30 100,00 3.000,00

402 10 06 00 BOTONES DE RECONOCIMIENTO 25 UNIDAD 25 100,00 2.500,00

403 01 01 00 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403 02 02 00 ALQUILER DE AUTOBUS (PLAN VACACIONAL) 2 UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00

PLAN DE INCENTIVOS 403 09 01 00 VIÁTICOS VARIOS 32 32 32 32 UNIDAD 128 5.500,00 704.000,00

2

403 10 07 00 CURSOS VARIOS 1 UNIDAD 1 40.000,00 40.000,00

403 16 01 00 1 SERVICIO 1 50.000,00 50.000,00

403 19 01 00 3 3 3 3 12 20.244,42 242.933,00

563

402 01 01 00 AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 10 CAJA 10 1.100,00 11.000,00

GATORADE 5 CAJA 5 3.120,00 15.600,00

CARNE 50 KG 50 800,00 40.000,00

VERDURAS 30 KG 30 350,00 10.500,00

CAFÉ 20 KG 20 1.200,00 24.000,00

JUGOS 40 GARRAFAS 40 250,00 10.000,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL,

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO

HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL

CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y

CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL

VIGENTE

REALIZAR PROCESOS DE LOS BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS Y

ESTATUTARIOS

UNIFORMES A EMPLEADOS Y OBREROS

ADQUISICIÓN DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB

LLEVAR PROCESOS DE CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL

GESTIONAR CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO (464) PROCESOS PARA EL

DESARROLLO DEL PERSONAL

CURSOS DE CAPACITACIÓN

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL V PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2016"

GASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS SOCIALISTA

PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

ACTIVIDADES PROTOCOLARES

CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO, RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO

DEL CONTRALOR

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

563

REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. 200 100 100 UNIDAD 400 200,00 80.000,00

AZUCAR 40 KG 40 100,00 4.000,00

HIELO 10 10 10 BOLSA 30 250,00 7.500,00

FRUTAS 5 KG 5 450,00 2.250,00

REFRESCOS 10 CAJA 10 1.800,00 18.000,00

TE 12 CAJA 12 500,00 6.000,00

LECHE 10 KG 10 350,00 3.500,00

CARAMELOS (INCENTIVO PARA CUMPLEAÑOS) 5 10 10 5 BOLSAS 30 100,00 3.000,00

REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (CONTRALORES AMBIENTALES) 50 50 UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (ABUELO CONTRALOR) 50 UNIDAD 50 200,00 10.000,00

REFRIGERIOS (CONTRALORES ESCOLARES) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00

REFRIGERIOS (CONTRALORES -ENCUENTRO) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00

50 UNIDAD 50 200,00 10.000,00

402 01 03 00 PLANTAS ORNAMENTALES PARA OFRENDAS 45 UNIDAD 45 160,00 7.200,00

402 03 01 00 BANDERAS PARA EXTERIORES 3 UNIDAD 3 100,00 300,00

CINTA DE SEDA PARA LAZO 6 UNIDAD 6 1.000,00 6.000,00

CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 100 MTRS 100 127,00 12.700,00

BANDA DE TELA PARA JURAMENTACIÓN 50 UNIDAD 50 500,00 25.000,00

MANTELES FALDONES BLANCOS 2 UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00

MANTELES FALDONES AZULES 2 UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00

SOBRE MANTELES ROJO 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

SOBRE MANTELES AZUL 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

SOBRE MANTELES SALMÓN 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

ACTIVIDADES PROTOCOLARES

CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO, RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO

DEL CONTRALORREFRIGERIOS PARA EVENTOS ESPECIALES Y ENCUENTRO DE CONTRALORES ESTADALES

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

SOBRE MANTELES VERDE 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

SOBRE MANTELES BLANCO 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00

402 05 01 00 CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 10 ROLLO 10 800,00 8.000,00

SERVILLETAS X 40 PAQ 1 CAJA 1 9.000,00 9.000,00

TOALLIN X 6 1 BULTO 1 5.000,00 5.000,00

PAPEL DE REGALO VARIADO 4 ROLLO 4 400,00 1.600,00

PAPEL CELOFÁN 1 ROLLO 1 3.500,00 3.500,00

402 05 02 00 BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE 10 UNIDAD 10 350,00 3.500,00

BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA 10 UNIDAD 10 200,00 2.000,00

402 05 04 00 PERIÓDICOS 75 50 75 50 EJEMPLARES 250 50,00 12.500,00

402 05 07 00 CARTULINA CORRUGADA 25 UNIDAD 25 150,00 3.750,00

402 06 08 00 VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 6 PAQUETE 6 450,00 2.700,00

VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 3 PAQUETE 3 350,00 1.050,00

VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) 12 PAQUETE 12 250,00 3.000,00

PLATOS 200 UNIDADES 1 BULTO 1 5.500,00 5.500,00

TENEDORES 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00

CUCHILLOS 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00

CUCHARAS 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00

CUCHARITAS (100 UNIDADES) 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00

TERMO POPOTAMO DE 44LTRS 1 UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00

402 10 06 00 CORONAS FLORES NATURALES 5 5 UNIDAD 10 3.000,00 30.000,00

PLACAS DE RECONOCIMIENTO 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00

ARREGLOS FLORALES 2 2 1 UNIDAD 5 100,00 500,00

OBSEQUIOS DÍA DE LA MADRE 58 UNIDAD 58 100,00 5.800,00

OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 50 UNIDAD 50 100,00 5.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL ABOGADO 20 UNIDAD 20 100,00 2.000,00

PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

ACTIVIDADES PROTOCOLARES

CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO, RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO

DEL CONTRALOR

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

REVISTA 1

OBSEQUIO DÍA DEL EDUCADOR 3 UNIDAD 3 100,00 300,00

OBSEQUIO DÍA DEL SOCIÓLOGO 1 UNIDAD 1 100,00 100,00

OBSEQUIO DÍA DE LA MUJER 70 UNIDAD 70 100,00 7.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL PERIODISTA 2 UNIDAD 2 100,00 200,00

OBSEQUIO DÍA DEL ARQUITECTO 2 UNIDAD 2 100,00 200,00

OBSEQUIO DÍA DEL TRABAJADOR 115 UNIDAD 115 520,00 59.800,00

OBSEQUIO DÍA DEL ADMINISTRADOR 12 UNIDAD 12 100,00 1.200,00

OBSEQUIO DÍA DEL CONTADOR 20 UNIDAD 20 100,00 2.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL INGENIERO 18 UNIDAD 18 100,00 1.800,00

OBSEQUIO DÍA DE LA SECRETARIA 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00

OBSEQUIO DÍA DEL TOPÓGRAFO 1 UNIDAD 1 100,00 100,00

OBSEQUIO DÍA DEL ECONOMISTA 8 UNIDAD 8 100,00 800,00

OBSEQUIO DÍA DE LA SEGURIDAD LABORAL 2 UNIDAD 2 100,00 200,00

OBSEQUIOS AL PERSONAL 115 UNIDAD 115 100,00 11.500,00

OBSEQUIOS CONTRALORES 30 UNIDAD 30 500,00 15.000,00

SOUVENIR FACILITADORES 5 UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00

SOUVENIR CONTRALORES MUNICIPALES 12 UNIDAD 12 1.000,00 12.000,00

402 10 99 00 PISTOLAS SILICON 1 UNIDAD 1 650,00 650,00

LECTOR DE MEMORIA 1 UNIDAD 1 350,00 350,00

403 01 02 00 1 UNIDAD 1 500,00 500,00

1 UNIDAD 1 500,00 500,00

ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO 1 UNIDAD 1 500,00 500,00

1 UNIDAD 1 500,00 500,00

403 06 01 00 FLETES Y EMBALAJES 50 100 100 50 UNIDAD 300 250,00 75.000,00

403 07 01 00 EVENTOS 2 UNIDAD 2 6.500,00 13.000,00

PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

ELABORAR UNA REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR

ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES DE ESTADO

ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES MUNICIPALES

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

403 07 02 00 REVISTAS 100 UNIDAD 100 840,00 84.000,00

4 UNIDAD 4 250,00 1.000,00

403 07 03 00 DÍA DE LA MADRE 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

DÍA DEL PADRE 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

DÍA DE LA SECRETARIA 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

DÍA DEL TRABAJADOR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

ANIVERSARIO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403 07 04 00 NOTIFICACIONES 2 2 3 3 UNIDAD 10 1.550,00 15.500,00

403 10 09 00 BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS 1 2 2 UNIDAD 5 500,00 2.500,00

404 07 04 00 DICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

20

402 03 02 00 CHEMISSE (ENCUENTRO-OAC) 15 UNIDAD 15 100,00 1.500,00

FRANELAS (CONTRALORES AMBIENTALES) 20 20 UNIDAD 40 100,00 4.000,00

FRANELAS (ABUELO CONTRALOR) 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00

402 06 08 00 CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" 1 UNIDAD 1 25.500,00 25.500,00

403 07 03 00 3RO ENCUENTRO DE OAC 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

1

JURAMENTACIÓN CONTRALORES AMBIENTALES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

JURAMENTACIÓN CONTRALORES ESCOLARES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

JURAMENTACIÓN ABUELO CONTRALOR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

10ENCUENTRO CONTRALORES MUNICIPALES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

4

404 07 02 00 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404 07 06 00 EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

IMPRESIÓN DIGITAL DE LA IMAGEN DE SIMÓN BOLÍVAR, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, NICOLÁS MADURO Y CLODOSBALDO RUSSIAN (MEDIDAS 32CM ANCHO X 47CM ALTO)

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL

COLECTIVO

ORGANIZAR Y ARTICULAR EL PROGRAMA LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA EN LOS LICEOS DEL ESTADO

BARINAS

REGISTRO DE CONTRALORÍAS

ESCOLARES CREADAS

IMPLANTAR EL PROGRAMA CONTRALORÍA AMBIENTAL EN LOS

CONSEJOS COMUNALES

ACTAS DE ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y

CIUDADANAS

REALIZAR EL CONCURSO DE RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR

CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO/

NOTICIAS EN MEDIOS COMUNICACIONALES

(TWITTER, PÁGINA WEB, MEMORIA

FOTOGRÁFICA)

COORDINAR TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS DE TRABAJO PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR

REGISTRO DE COMUNIDADES ATENDIDAS Y ORIENTADAS

PRESTAR APOYO REQUERIDO A ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE APOYO

PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL DE 1.80 X 1.80 MT. (OAC)

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

277

402 01 01 00 AGUA MINERAL 800 BOTELLONES 800 130,00 104.000,00

402 02 02 00 MANTO ASFÁLTICO 2 ROLLO 2 10.000,00 20.000,00

402 04 03 00 CAUCHOS PARA VEHÍCULO OPTRA R15 2 UNIDAD 2 25.000,00 50.000,00

CAUCHOS PARA CAMIONETAS CHEROKEE 235/75 R16 2 UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00

CAUCHOS PARA CAMIONETA GRAN VITARA ROJA 235/75/R16 2 UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00

CAUCHOS PARA KIA SPORTAGE 235/75/R16 2 UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00

402 05 01 00 PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 200 ROLLO 200 1.500,00 300.000,00

402 06 02 00 PLAGUICIDA PARA FUMIGACIÓN 2 UNIDAD 2 3.500,00 7.000,00

BAIGON 20 UNIDAD 20 580,00 11.600,00

402 06 03 00 PINTURA GRIS PARA INTERIORES 10 GALON 10 100,00 1.000,00

PINTURA AZUL BRILLO DE SEDA 10 GALON 10 100,00 1.000,00

PINTURA DE CAUCHO COLOR BLANCO 4 CUÑETE 4 100,00 400,00

PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO MATE 10 GALON 10 100,00 1.000,00

BARNIZ 5 GALON 5 100,00 500,00

SELLADOR 5 GALON 5 100,00 500,00

402 06 04 00 ALGODÓN 2 PAQUETE 2 300,00 600,00

VENDA DE GASA 8 ROLLO 8 600,00 4.800,00

GASAS ESTÉRILES (4X4CM) 60 UNIDAD 60 50,00 3.000,00

CURA PARA OJOS 8 UNIDAD 8 150,00 1.200,00

CURITAS X100UNIDADES 1 CAJAS 1 600,00 600,00

VENDA ELÁSTICA (6CM) 10 UNIDAD 10 80,00 800,00

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 2014″

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O

REPARACIONES

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

VENDA ELÁSTICA (8CM) 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00

VENDA ELÁSTICA (12CM) 10 UNIDAD 10 120,00 1.200,00

APÓSITOS ESTÉRILES (5X9CM) 12 UNIDAD 12 120,00 1.440,00

HISOPOS X100UNIDADES 2 CAJA 2 300,00 600,00

VENDA TRIANGULARES (90 X 90 X 140) 10 UNIDAD 10 350,00 3.500,00

ANTIFLAMATORIO DE USO EXTERNO 3 UNIDAD 3 500,00 1.500,00

ALCOHOL (1 LITRO) 3 UNIDAD 3 500,00 1.500,00

AGUA OXIGENADA 3 UNIDAD 3 300,00 900,00

GUANTES DESECHABLES 12 PARES 12 350,00 4.200,00

COPA PARA LAVADO OCULAR 2 UNIDAD 2 500,00 1.000,00

402 06 05 00 JABÓN LIQUIDO 5 GALON 5 2.500,00 12.500,00

402 06 06 00 LIGA DE FRENO 5 UNIDAD 5 200,00 1.000,00

REFRIGERANTE 1 CAJA 1 3.300,00 3.300,00

ACEITE LUBRICANTE SEMI SINTÉTICO 20W -50 25 CAJA 25 4.200,00 105.000,00

ACEITE PARA CAJA 1 CAJA 1 6.500,00 6.500,00

COMBUSTIBLE 1250 1250 1250 1250 LITROS 5000 0,10 485,00

1992

402 06 08 00 CAJETINES PLÁSTICOS CON TAPA 2 HUECOS 10 UNIDAD 10 450,00 4.500,00

PALAS PLÁSTICAS 2 UNIDAD 2 250,00 500,00

TOBOS 2 UNIDAD 2 450,00 900,00

ACCESORIOS PAVCO (PARA TANQUE DE AGUA) 15 UNIDAD 15 450,00 6.750,00

BOLSAS PLÁSTICAS DE 15 KG 240 UNIDAD 240 35,00 8.400,00

BOLSAS NEGRAS 200 LTS 608 UNIDAD 608 50,00 30.400,00

TUBERIA PAVCO 3/4 10 UNIDAD 10 550,00 5.500,00

PAPELERA 4 UNIDAD 4 850,00 3.400,00

BOTELLONES DE AGUA POTABLE 5 UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 2014″

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O

REPARACIONES

CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR

DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA

ANUAL DE SERVICIOS GENERALES 2014″

REGISTRO EN FORMA DT-88 DE LOS 8

VEHÍCULOS

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

402 07 04 00 CEMENTO (SACO) 5 UNIDAD 5 200,00 1.000,00

402 08 01 00 TUBO ESTRUCTURALES METÁLICO 100X100 1 UNIDAD 1 9.500,00 9.500,00

402 08 03 00 DESTORNILLADORES Y DADOS 1 UNIDAD 1 5.500,00 5.500,00

DISCO PARA PULIDORA DE 4" 5 UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00

CAJA DE HERRAMIENTAS ( CON ACCESORIOS) 1 UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00

TAPAS CIEGAS 4 UNIDAD 4 250,00 1.000,00

CANDADOS 2 UNIDAD 2 3.500,00 7.000,00

RAMPLUS VERDES 200 UNIDAD 200 10,00 2.000,00

TORNILLOS 200 UNIDAD 200 10,00 2.000,00

CAJETINES CUADRADOS 15 UNIDAD 15 50,00 750,00

TUBO 1/2 DE HIERRO GALVANIZADO 4 UNIDAD 4 350,00 1.400,00

CURVA DE HIERRO GALVANIZADO 4 UNIDAD 4 350,00 1.400,00

ABRAZADERA 1/2 DE HIERRO GALVANIZADO 10 UNIDAD 10 150,00 1.500,00

MECHA DE TALADRO PARA CONCRETO 2 UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00

CORTA FRÍO 1 UNIDAD 1 2.565,00 2.565,00

TIJERA PODADORA PARA JARDÍN 1 UNIDAD 1 3.500,00 3.500,00

402 08 07 00 AVISOS DE SEÑALIZACIÓN 10 UNIDAD 10 350,00 3.500,00

CONOS 2 UNIDAD 2 8.100,00 16.200,00

402 08 09 00 BATERÍAS DE 800 AMP 6 UNIDAD 6 9.500,00 57.000,00

GATO HIDRÁULICO P/VEHÍCULOS, TIPO CAIMÁN 1 UNIDAD 1 12.500,00 12.500,00

CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS 16 UNIDAD 16 2.500,00 40.000,00

FILTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS 32 UNIDAD 32 2.500,00 80.000,00

FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETAS 64 UNIDAD 64 2.500,00 160.000,00

FILTRO DE AIRE 32 UNIDAD 32 1.000,00 32.000,00

ABRAZADERA PARA EXTINTORES 8 UNIDAD 8 350,00 2.800,00

402 08 10 00 BATERÍA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 4 UNIDAD 4 3.500,00 14.000,00

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR

DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA

ANUAL DE SERVICIOS GENERALES 2014″

REGISTRO EN FORMA DT-88 DE LOS 8

VEHÍCULOS

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

DOSSIER 1

402 10 02 00 CERA BLANCA 3,9 LTS 60 GALON 60 650,00 39.000,00

CLORO 3,9 LTS 80 GALON 80 350,00 28.000,00

DESINFECTANTE 3,9 LTS 70 GALON 70 350,00 24.500,00

ESPONJA 1 CAJA 1 2.500,00 2.500,00

AXION EN CREMA 500 GRAMOS 30 UNIDAD 30 150,00 4.500,00

PAÑITOS AMARILLOS 25 UNIDAD 25 50,00 1.250,00

CEPILLOS DE BARRER 12 UNIDAD 12 350,00 4.200,00

HARAGÁN 8 UNIDAD 8 1.250,00 10.000,00

CEPILLOS PARA PULIDORA INDUSTRIAL 1 JUEGO 1 8.500,00 8.500,00

COLETOS 20 UNIDAD 20 50,00 1.000,00

JABÓN EN POLVO INDUSTRIAL 3 SACOS 3 3.500,00 10.500,00

BOLSAS PARA ASPIRADORA 1 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00

LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) 15 GALON 15 350,00 5.250,00

LIMPIA VIDRIOS 5 UNIDAD 5 150,00 750,00

SHAMPU PARA VEHÍCULOS 10 GARRAFAS 10 850,00 8.500,00

HARAGANES PARA LIMPIAR CRISTALES 8 UNIDAD 8 350,00 2.800,00

LIMPIA PISOS RÚSTICOS 6 GARRAFAS 6 550,00 3.300,00

AMBIENTADOR 20 UNIDAD 20 150,00 3.000,00

AMBIENTADOR REPUESTOS PARA BAÑOS 20 UNIDAD 20 250,00 5.000,00

AMBIENTADOR PARA BAÑOS (PASTILLAS) 20 UNIDAD 20 80,00 1.600,00

PRIDE 20 UNIDAD 20 350,00 7.000,00

KEROSENE 15 LITROS 15 250,00 3.750,00

402 10 07 00 MASCARILLAS DESECHABLE 1 CAJA 1 6.000,00 6.000,00

LENTES DE SEGURIDAD 6 UNIDAD 6 450,00 2.700,00

GUANTES DE HILO 4 PARES 4 350,00 1.400,00

GUANTE DE SOLDADOR 2 PARES 2 3.500,00 7.000,00

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD,

VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA

DEL ESTADO BARINAS"

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

DOSSIER

GUANTES PLASTICOS 24 PARES 24 350,00 8.400,00

REPUESTO PARA PANTALLA FACIAL 2 UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00

VIDRIO PARA SOLDAR 4 UNIDAD 4 300,00 1.200,00

GUANTES DE CARNAZA 6 PARES 6 750,00 4.500,00

402 10 11 00 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 VATIOS 4 CAJA 4 25.000,00 100.000,00

FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 VATIOS 1 CAJA 1 10.000,00 10.000,00

TERMINALES PARA CAMBIO DE FLUORESCENTE 24 UNIDAD 24 350,00 8.400,00

ARRANQUE RÁPIDO BALASTRO DE 2 X 40 10 UNIDAD 10 3.500,00 35.000,00

BALASTRO 10 UNIDAD 10 4.500,00 45.000,00

LAMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES 5 UNIDAD 5 12.000,00 60.000,00

BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO 16 UNIDAD 16 1.500,00 24.000,00

LAMPARAS FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 20 UNIDAD 20 5.000,00 100.000,00

TOMA CORRIENTE MACHO (ENCHUFE) 15 UNIDAD 15 1.000,00 15.000,00

TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE (ENCHUFE) 15 UNIDAD 15 1.000,00 15.000,00

REFLECTORES PARA EXTERIORES 400 VATIOS 1 UNIDAD 1 35.000,00 35.000,00

REGLETA DE 5 TOMAS CON SU PRESIÓN DE SOBRE CARGA 2 UNIDAD 2 3.500,00 7.000,00

EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 15 METROS 5 UNIDAD 5 7.000,00 35.000,00

TOMACORRIENTE DE TRES CONEXIONES 10 UNIDAD 10 2.850,00 28.500,00

ROLLO DE CABLE #10 BLANCO Y NEGRO 2 UNIDAD 2 18.500,00 37.000,00

ADAPTADORES ELÉCTRICOS 10 UNIDAD 10 500,00 5.000,00

402 10 12 00 HERRAJE PARA POCETA 5 UNIDAD 5 4.500,00 22.500,00

PAPELERA DE ACERO INNOXIDABLES DE 35 LITROS 3 UNIDAD 3 20.000,00 60.000,00

PAPELERA PLÁSTICA MEDIANA 5 UNIDAD 5 3.500,00 17.500,00

TEFLÓN 12 UNIDAD 12 350,00 4.200,00

TUBERÍA PAVCO 3/4 6 UNIDAD 6 350,00 2.100,00

LLAVE DE ARRESTO DE 1/2 8 UNIDAD 8 2.800,00 22.400,00

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD,

VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA

DEL ESTADO BARINAS"

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

3

402 10 99 00 AMBIENTADORES PARA VEHÍCULO 8 UNIDAD 8 800,00 6.400,00

CARBÓN VEGETAL 4 UNIDAD 4 650,00 2.600,00

PILAS AA 4 PARES 4 350,00 1.400,00

PILAS AAA 10 PARES 10 350,00 3.500,00

PILAS RECARGABLES AA 4 PARES 4 950,00 3.800,00

PILAS PARA TESTER 1 PARES 1 3.200,00 3.200,00

PILAS RECARGABLES AAA 4 PARES 4 1.250,00 5.000,00

PILAS PARA CONTROLES DE VEHÍCULOS 16 UNIDAD 16 450,00 7.200,00

PILAS PARA CONTROLES DE PORTÓN 8 UNIDAD 8 450,00 3.600,00

CINTA REFLECTIVA 1 UNIDAD 1 30.000,00 30.000,00

CINTA DE SEGURIDAD 1 ROLLO 1 4.000,00 4.000,00

402 99 01 00 CERRADURAS CISA PARA PUERTAS DE MADERA 12 UNIDAD 12 1.850,00 22.200,00

CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES 6 UNIDAD 6 2.250,00 13.500,00

RODILLOS PARA PINTAR 4 UNIDAD 4 650,00 2.600,00

RODILLOS REPUESTOS 4 UNIDAD 4 150,00 600,00

BROCHAS 5 UNIDAD 5 650,00 3.250,00

TEIPE NEGRO (3/4" X 18 MTS) 6 UNIDAD 6 650,00 3.900,00

PEGA PAVCO 6 UNIDAD 6 60,00 360,00

PASTA PROFESIONAL 1 UNIDAD 1 12.000,00 12.000,00

403 10 10 00 SERVICIOS DE MONITOREO A LA SEDE 3 3 UNIDAD 6 5.000,00 30.000,00

403 11 01 00 1 UNIDAD 1 25.000,00 25.000,00

1 SERVICIO 1 125.000,00 125.000,00

403 11 02 00 1 SERVICIO 1 17.000,00 17.000,00

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

GESTIONAR IMPLEMENTAR Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA

GARANTIZAR LA SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS

INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"

INFORME DE LOS BOMBEROS/

REQUISICIÓN/ INFORME TÉCNICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MOTORES DE LOS PORTONES DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"

SERVICIO DE ROTACIÓN DE CAUCHOS, ALINEACIÓN, Y BALANCEO

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

1 SERVCIO 1 800.000,00 800.000,00

403 11 07 00 1 SERVICIO 1 175.000,00 175.000,00

RECARGA DE EXTINTORES 28 SERVICIO 28 550,00 15.400,00

SERVICIO DE REPARACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 1 1 1 SERVICIO 3 16.500,00 49.500,00

403 12 01 00 1 SERVICIO 1 70.000,00 70.000,00

SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIOS 1 SERVICIO 1 1.000,00 1.000,00

1 SERVICIO 1 1.000,00 1.000,00

404 01 02 02 1 SERVICIO 1 500.000,00 500.000,00

404 05 01 00 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404 09 01 00 40 UNIDAD 40 25,00 1.000,00

REQUISICIONES 120

402 05 01 00 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EXPEDIENTES X50 2 PAQUETE 2 500,00 1.000,00

402 05 03 00 PAPEL CARBÓN X 100 UN 100 UNIDAD 100 15,00 1.500,00

CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH 10 UNIDAD 10 650,00 6.500,00

CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 3 CAJA 3 1.500,00 4.500,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA 10 CAJA 10 3.250,00 32.500,00

CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO 10 CAJA 10 3.250,00 32.500,00

20 CAJA 20 2.890,00 57.800,00

20 CAJA 20 2.890,00 57.800,00

CARPETA LOMO ANCHO OFICIO 50 UNIDAD 50 800,00 40.000,00

LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO 10 UNIDAD 10 600,00 6.000,00

LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA 4 UNIDAD 4 1.050,00 4.200,00

ÍNDICE TELEFÓNICO 4 UNIDAD 4 350,00 1.400,00

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

GESTIONAR IMPLEMENTAR Y/O INSTALACION DE SISTEMAS PARA

GARANTIZAR LA SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS

INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS".

INFORME DE LOS BOMBEROS/

REQUISICIÓN/ INFORME TÉCNICO

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"

REPARACIONES VARIAS MENORES DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA

SERVICIO DE REFUERZO DE SEGURIDAD DE PUERTAS PRINCIPALES

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"

SILLAS DE OFICINA SECRETARIALES ERGONÓMICAS C/ POSA BRAZO

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE

CONTROL FISCAL

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25

CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

REQUISICIONES 120

LIBRO ACTA 500 FOLIOS 3 UNIDAD 3 3.800,00 11.400,00

SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ 100 PAQUETE 100 10,00 1.000,00

SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 5 RESMA 5 2.850,00 14.250,00

SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) 5 RESMA 5 2.850,00 14.250,00

SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO 1 RESMA 1 3.270,00 3.270,00

SOBRES MANILA TAMAÑO RX 1 RESMA 1 3.270,00 3.270,00

ROLLOS PARA SUMADORAS 8 UNIDAD 8 250,00 2.000,00

402 05 06 00 PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE (ADMINISTRACIÓN) 1 CAJA 1 9.450,00 9.450,00

PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS) 2 CAJA 2 9.450,00 18.900,00

402 05 07 00 PAPEL TAMAÑO CARTA 50 CAJA 50 24.550,00 1.227.500,00

PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 CAJA 10 26.500,00 265.000,00

PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO 5 CAJA 5 29.000,00 145.000,00

CARTULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO 3 RESMA 3 3.000,00 9.000,00

CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA 3 RESMA 3 3.500,00 10.500,00

CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO CARTA 1 RESMA 1 3.000,00 3.000,00

CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO OFICIO 1 RESMA 1 3.000,00 3.000,00

CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS 5 RESMA 5 3.000,00 15.000,00

PAPEL FOTOGRÁFICO 1 RESMA 1 3.000,00 3.000,00

402 06 03 00 1 UNIDAD 1 500,00 500,00

TONER PARA FAX CANON L80 4 UNIDAD 4 10.800,00 43.200,00

TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) 6 UNIDAD 6 18.500,00 111.000,00

RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) 10 UNIDAD 10 3.500,00 35.000,00

TONER RICOH AFICIO (MP2500) 6 UNIDAD 6 16.000,00 96.000,00

TONER CANON GPR-22 6 UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00

TONER P/FOROCOPIADORA CANON 4080 8 UNIDAD 8 14.500,00 116.000,00

402 06 08 00 ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL X 50 1 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE

CONTROL FISCAL

TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO

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19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

REQUISICIONES

ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 5 PAQUETE 5 2.500,00 12.500,00

ARCHICOMODOS COLOR BLANCO 100 UNIDAD 100 450,00 45.000,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO 50 UNIDAD 50 40,00 2.000,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR MEDIANO 30 UNIDAD 30 50,00 1.500,00

ANILLO PARA ENCUADERNAR GRANDE 15 UNIDAD 15 60,00 900,00

PORTATARJETAS 1 UNIDAD 1 750,00 750,00

402 10 03 00 TERMO DE CAFÉ CROMADOS 1 UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00

402 10 05 00 CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR PPTO 2 UNIDAD 2 750,00 1.500,00

CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO CONTAB 1 UNIDAD 1 650,00 650,00

TIRRO X 12 30 UNIDAD 30 550,00 16.500,00

CINTA DE TINTA PARA SUMADORA 10 UNIDAD 10 650,00 6.500,00

ALMOHADILLA DACTILAR 10 UNIDAD 10 1.200,00 12.000,00

ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM 10 UNIDAD 10 250,00 2.500,00

BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO 30 CAJA 30 850,00 25.500,00

BOLÍGRAFOS COLOR AZUL 10 CAJA 10 850,00 8.500,00

BORRADORES NATA 620 20 UNIDAD 20 550,00 11.000,00

BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA 3 UNIDAD 3 450,00 1.350,00

CHINCHES X 100 UNID 6 CAJA 6 450,00 2.700,00

CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) 30 CAJA 30 350,00 10.500,00

CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) 29 CAJA 29 550,00 15.950,00

CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID 65 CAJA 65 150,00 9.750,00

GANCHO PARA CARPETA X 25 23 CAJA 23 250,00 5.750,00

PEGA EN BARRA DE 40 GRS 43 UNIDAD 43 520,00 22.360,00

PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) 15 UNIDAD 15 250,00 3.750,00

SILICON EN BARRA FINA 1 BULTO 1 2.200,00 2.200,00

TIJERA 5 UNIDAD 5 450,00 2.250,00

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE

CONTROL FISCAL

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

REQUISICIONES

SILICON FRÍO 5 UNIDAD 5 800,00 4.000,00

GRAPAS INDUSTRIALES 3 CAJAS 3 850,00 2.550,00

GRAPAS LISAS 2 CAJA 2 450,00 900,00

GRAPAS CORRUGADAS 10 CAJA 10 450,00 4.500,00

ENGRAPADORAS 5 UNIDAD 5 2.950,00 14.750,00

LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML 36 UNIDAD 36 250,00 9.000,00

LÁPICES DE GRAFITO 30 CAJA 30 550,00 16.500,00

MARCADORES DE COLORES 10 CAJA 10 550,00 5.500,00

PINTURA AL FRÍO 12 UNIDAD 12 100,00 1.200,00

BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) 5 PAQUETE 5 1.200,00 6.000,00

BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 5 PAQUETE 5 1.000,00 5.000,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO 8 CAJA 8 650,00 5.200,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL 1 CAJA 1 650,00 650,00

MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO 1 CAJA 1 650,00 650,00

MARCADOR PUNTA FINA ROJO 1 CAJA 1 750,00 750,00

MARCADOR PUNTA FINA NEGRO 1 CAJA 1 750,00 750,00

MARCADOR PUNTA FINA AZUL 1 CAJA 1 750,00 750,00

TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM 20 UNIDAD 20 550,00 11.000,00

CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS 10 UNIDAD 10 150,00 1.500,00

PERFORADORA 7 UNIDAD 7 1.500,00 10.500,00

PERFORADORA TIPO ALICATE 8 UNIDAD 8 500,00 4.000,00

RESALTADOR 40 UNIDAD 40 60,00 2.400,00

SACAGRAPA PEQUEÑOS 10 UNIDAD 10 200,00 2.000,00

CORTAEXACTOS 5 UNIDAD 5 200,00 1.000,00

TINTA ROLON P/SELLO NEGRO 10 UNIDAD 10 200,00 2.000,00

NUMERADOR AUTOMÁTICO 2 UNIDAD 2 8.750,00 17.500,00

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE

CONTROL FISCAL

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

12

REGLA METÁLICA 8 UNIDAD 8 120,00 960,00

CARPETA 3 ANILLOS 5 UNIDAD 5 2.000,00 10.000,00

20 UNIDAD 20 4.500,00 90.000,00

BOLÍGRAFOS COLOR ROJO 2 CAJA 2 850,00 1.700,00

CINTA PARA EMBALAR BEIGE 20 ROLLO 20 500,00 10.000,00

CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 30 ROLLO 30 450,00 13.500,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS 7 CAJA 7 2.800,00 19.600,00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 8 CAJA 8 2.500,00 20.000,00

402 10 08 00 PENDRIVE DE 16GB 2 UNIDAD 2 6.800,00 13.600,00

CD´S X 100 1 BOBINA 1 6.500,00 6.500,00

CD DVD X 100 1 UNIDAD 1 6.500,00 6.500,00

CINTA EPSON FX 2190 2 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00

CINTA EPSON FX 890 3 UNIDAD 3 15.000,00 45.000,00

TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N 8 UNIDAD 8 18.000,00 144.000,00

TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N 6 UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00

8 UNIDAD 8 22.000,00 176.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL 6 UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00

6 UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGNETA FUCSIA 6 UNIDAD 6 26.000,00 156.000,00

TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 2 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00

TONER IMPRESORA LASER 1020 5 UNIDAD 5 22.000,00 110.000,00

TONER PARA IMPRESORA 3245 3 UNIDAD 3 18.000,00 54.000,00

403 08 02 00 COMISIONES BANCARIOS 6 6 6 6 UNIDAD 24 167,00 4.008,00

403 11 07 00 2 SERVICIO 2 60.000,00 120.000,00

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

GARANTIZAR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FÍSICA REQUERIDA POR

TODAS LAS DEPENDENCIA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL

RELACIÓN MENSUAL DE COPIAS Y

ENCUADERNACIONES

SELLOS AUTOMÁTICOS P/TODAS LAS DIRECCIONES Y OFICINAS

TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO

TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO

CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"

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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

1

402 06 08 00 TARJETAS PVC (500) 2 PAQUETE 2 18.000,00 36.000,00

402 08 03 00 1 UNIDAD 1 2.000,00 2.000,00

402 08 10 00 CARGADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS 5 UNIDAD 5 5.000,00 25.000,00

402 10 08 00 TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA 1 UNIDAD 1 145.000,00 145.000,00

402 10 11 00 CABLE UTP 1 CAJA 1 25.000,00 25.000,00

CABLE VGA 20 MTRS 1 UNIDAD 1 35.000,00 35.000,00

402 10 99 00 PILAS PARA TARJETA MADRE 3W 15 UNIDAD 15 550,00 8.250,00

PROBADOR DE CABLE DE RED 1 UNIDAD 1 5.500,00 5.500,00

TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE 1 UNIDAD 1 3.250,00 3.250,00

LIMPIADORES ELECTRÓNICOS 2 UNIDAD 2 2.350,00 4.700,00

PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS 3 UNIDAD 3 5.200,00 15.600,00

402 99 01 00 CONECTORES RJ11 50 UNIDAD 50 30,00 1.500,00

CONECTORES RJ45 X 100 100 UNIDAD 100 35,00 3.500,00

403 04 05 00 HOSTING 1 UNIDAD 1 70.000,00 70.000,00

404 03 04 00 ESCANER 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404 09 02 00 POWER HOUSE 2500W 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

1 403 07 03 00 RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

ACCIÓN CENTRALIZADA

403 04 01 00 CORPOELEC 3 3 3 3 UNIDAD 12 2.500,00 30.000,00

403 04 03 00 HIDROANDES 3 3 3 3 UNIDAD 12 500,00 6.000,00

403 04 04 01 CANTV 3 3 3 3 UNIDAD 12 500,00 6.000,00

403 04 04 02 MOVISTAR 3 3 3 3 UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00

EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN

EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y

TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

BARINAS

EJECUTAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE

INFORMÁTICA

REPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS

REALIZADOS/ PLAN DE MANTENIMIENTO DE

LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES

FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE

POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL

ESTADO BARINAS

DESARROLLAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL CONOCIMIENTO AL PERSONAL

DE LA CEB

CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO AL

PERSONAL DE LA CEB, NOTICIA EN MEDIOS

COMUNICACIONALES Y REDES SOCIALES

(PAGINA WEB, TWITTER, REPORTE FOTOGRÁFICO,

VÍDEOS)

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Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015

19.349.014,00

PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE

COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV

PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE

MEDIDATOTAL CANTSUB-

ESP

ACCIÓN CENTRALIZADA

403 04 05 00 INTERNET 3 3 3 3 UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00

403 04 06 00 ASEO 3 3 3 3 UNIDAD 12 350,00 4.200,00

403 08 01 00 VEHÍCULOS 8 UNIDAD 8 160.000,00 1.280.000,00

PÓLIZA DE INMUEBLES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

403 10 05 00 MÉDICO OCUPACIONAL 3 3 3 3 UNIDAD 12 16.000,00 192.000,00

150 UNIDAD 150 1.700,00 255.000,00

403 10 99 00 SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL 12 UNIDAD 12 83,33 1.000,00

403 18 01 00 IVA 3 3 3 3 UNIDAD 12 102.816,42 1.233.797,00

403 18 99 00 IMPUESTO AL LUJO 3 3 3 3 UNIDAD 12 91,67 1.100,00

404 01 01 02 MOTOR Y CAJA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404 03 05 00 MAQUINA DE SOLDAR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404 04 01 00 VEHÍCULO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404 09 03 00 DISPENSADORES DE AGUA 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

404 99 01 00 BOMBA DE AGUA DE 2HP (MEDIDA XX) 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00

TOTAL PROYECTADO 19.349.014,00

SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICO (CONTRATO CON LABORATORIO)