yuriria.gob.mxyuriria.gob.mx/transparencia/tesoreria/cuenta... · programa presupuestario lógica...
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Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
101 FIN 1CONTRIB
UIR AL 1.12.1
1 1.1 1.1.1 E00
15
3111
1-
APLICAR EL
MARCO A/B X 100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
100% DE
LOS 66.67 67%
ACUERDOS,
EXPEDIENTE
DEBIDA
APLICACIÓN
658,721.74 748,589.04 736,576.05 1.12 0.98
101 PROPOSITO 1LOS
HABITAN1.12.1
1 1.1 1.1.1 E00
15
3111
1-
LEYES,
REGLAMENA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
5
REGLAMENT8.00 160%
ACTA DE
APROBACIÓN
EL
AYUNTAMIE
101COMPONENT
E 11
SESIONE
S DE 1.12.1
1 1.1 1.1.1 E00
15
3111
1-
SESIÓN DE
AYUNTAMIEA
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
24
SESIONES 48.00 200%
ACTAS DE
CABILDO,
CALENDARI
ZACIÓN DE
101 ACTIVIDAD 1.1 1SESIONE
S DE 1.12.1
1 1.1 1.1.1 E00
15
3111
1-
CONVOCAT
ORIAS DEL A
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
24
CONVOCAT49.00 204%
CONVOCATO
RIA,
AUXILIO DE
SEGURIDAD
101 ACTIVIDAD 1.2 1ACUERD
OS DEL 1.12.1
1 1.1 1.1.1 E00
15
3111
1-
NUMERO DE
ACUERDOS A
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
INCREMENT
O EN EL 240.00 114%
ACTA DE
ACUERDOS,
VIABILIDAD
DE LOS
101COMPONENT
E 21
APLICAC
IÓN DEL 1.12.1
1 1.1 1.1.1 E00
15
3111
1-
TRAMITES
ATENDIDOSA/B X 100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
EXPEDIDAS
DEL 100% 100.00 100%
SOLICITUD,
EVIDENCIAS.
EL
SOLICITANT
101 ACTIVIDAD 2.1 1ANÁLISIS
Y 1.12.1
1 1.1 1.1.1 E00
15
3111
1- EXPEDICIÓN A
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
TOTAL DE
CONSTANCI8,799.00 105%
COPIA DE
LOS
EL
SOLICITANT
103 FIN 1
CONTRIB
UIR A LA
ADECUA
DO
GESTIÓN
DE LA
ADMINIS
TRACIÓN
PÚBLICA
MUNICIP
AL.
1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00
01
3111
1-
C80
1
DISMINUCIÓ
N DEL
NUMERO DE
OBSERVACI
ONES EN EL
EJERCICIO
DEL
RECURSO
PUBLICO
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
-80% DE
DISMINUCIÓ
N DEL
NUMERO DE
OBSERVACI
ONES
-89.33 112%
INFORME DE
ACTIVIDADES
DE LA
CONTRALORÍ
A MUNICIPAL
DOCUMENT
ACIÓN E
INFORMACI
ÓN
MATERIA DE
LA
REVISIÓN;
LAS
DEPENDEN
CIAS
COLABORA
N Y
FACILITAN
LAS
REVISIONES
1,261,223.32 1,086,128.50 1,076,693.92 0.85 0.99
103 PROPOSITO 1
PROMOV
ER
ACCION
ES
PREVEN
TIVAS Y
CORREC
TIVAS
EN
MATERIA
DE
GESTIÓN
MUNICIP
AL Y
DESARR
OLLO
ADMINIS
TRATIVO
, EN
ARAS DE
EFICIEN
TE LA
TRANSP
ARENCIA
Y LA
RENDICI
ÓN DE
CUENTA
S.
1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00
01
3111
1-
C80
1
PROCEDIMI
ENTOS
ATENDIDOS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80% DE LOS
PROCEDIMIE
NTOS
ATENDIDOS
100.00 125%
INFORMES,
REPORTES,
OFICIOS,
EXPEDIENTE
S,
SISTEMA.PM
REPORTES
E
INFORMACI
ÓN
COMPLETA
GENERADA
POR LAS
DEPENDEN
CIAS Y
TERCEROS
INVOLUCRA
DOS.PS
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
103COMPONENT
E 11
FORTAL
ECER LA
VIGILAN
CIA DE
LOS
RECURS
OS
PÚBLICO
S
MUNICIP
ALES, A
FIN DE
LOGRAR
EL
ADECUA
DO USO
Y
DESTINO
DE LOS
MISMOS.
1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00
01
3111
1-
C80
1
AUDITORIA
O REVISIÓN
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80 % DE LAS
AUDITORIAS
REALIZADAS
100.00 125%
EXPEDIENTE
S DE LAS
AUDITORIAS
C1M
REPORTES
GENERADO
S POR LOS
CENTROS
GESTORES
EN EL
DESEMPEÑ
O DE LOS
RECURSOS
PÚBLICOS
103 ACTIVIDAD 1.1 1
SUPERVI
SIÓN
FÍSICA Y
DOCUME
NTAL DE
LAS
OBRAS
PÚBLICA
S DEL
MUNICIPI
O .
1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00
01
3111
1-
C80
1
AUDITORIA
O REVISIÓN
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
40% DEL
TOTAL DE
OBSERVACI
ONES
SOLVENTAD
AS
100.00 250%
EXPEDIENTE
S DE LAS
AUDITORIAS
REPORTES
GENERADO
S POR LOS
CENTROS
GESTORES
EN EL
DESEMPEÑ
O DE LOS
RECURSOS
PÚBLICOS
103 ACTIVIDAD 1.2 1
RECEPCI
ÓN,
REGISTR
O Y
CONTRO
L DE LA
INFORM
ACIÓN
PATRIM
ONIAL
DE LOS
SERVIDO
RES
PÚBLICO
S
MUNICIP
ALES
OBLIGAD
OS A
DECLAR
AR.
1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00
01
3111
1-
C80
1
PORCENTAJ
E DE
SERVIDORE
S PÚBLICOS
QUE
REALIZARO
N SU
DECLARACI
ÓN
PATRIMONIA
L. A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
100% DE
CUMPLIMIEN
TO DE LA
DECLARACI
ÓN
100.00 100%
EXPEDIENTE
S. ACUSE DE
DECLARACIÓ
N
PATRIMONIAL
.
CUMPLIMIE
NTO POR
PARTE DEL
FUNCIONARI
O
103 ACTIVIDAD 1.3 1
SEGUIMI
ENTO A
LAS
PROCES
OS
JURÍDIC
OS A
FUNCION
ARIOS
DEL
MUNICIPI
O
1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00
01
3111
1-
C80
1
APLICACIÓN
DE LAS
DISPOSICIO
NES
APLICABLES
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
VARIACION
DEL 100%
DEL
NUMERO DE
PROCESOS
CON
RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
25.00 -208%
ELECTRÓNIC
O Y
RESPALDO
FÍSICO DE LA
INFORMACIÓ
N
SE
REALIZAN
LAS
GESTIONES,
TRAMITES Y
PROCEDIMI
ENTOS
PARA EL
DISEÑO Y
CONSTRUC
CIÓN DEL
INSTRUMEN
103 ACTIVIDAD 1.4 1
SEGUIMI
ENTO A
LAS
QUEJAS
Y
DENUNCI
AS
CIUDADA
NA
1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00
01
3111
1-
C80
1
GRADO DE
PARTICIPAC
IÓN
CIUDADANA.((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
-5% DEL
TOTAL DE
QUEJAS
CON
RESOLUCIÓ
N
-33.33 667%
INFORME
BIMESTRAL
DE
ACTIVIDADES
DE
CONTRALORÍ
A MUNICIPAL.
ADECUADA
DIFUSIÓN
DE LAS
FUNCIONES
DE
CONTRALO
RÍA
MUNICIPAL.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
105 FIN 1
CONTRIB
UIR AL
DESARR
OLLO Y
CRECIMI
ENTO
DEL
MUNICIPI
O
MEDIANT
E
OBRAS
QUE
IMPACTA
N Y
COADYU
VAN A
MEJORA
R LA
CALIDAD
DE VIDA
DE LOS
HABITAN
TES
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
OPINIÓN DE
LA
CIUDADANÍA
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80% DE
RESPUESTA
CIUDADANA
FAVORABLE
30.00 38%
RESULTADO
S DE LA
ENCUESTA
PRACTICADA
EN PODER
DE LA
DEPENDENCI
A
RESULTADO
S DE LA
ENCUESTA
PRACTICAD
A EN PODER
DE LA
DEPENDEN
CIA
37,366,780.37 10,308,082.77 8,760,567.64 0.23 0.85
105 PROPOSITO 1
EL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA
CUENTA
CON
UNA
PLANEA
CIÓN
INTEGRA
L Y
ESTRAT
ÉGICA
PARA EL
APROVE
CHAMIE
NTO DE
LOS
RECURS
OS.
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
CONDUCCIÓ
N DE LA
PLANEACIÓ
N PARA LA
REALIZACIÓ
N DE OBRAS
Y ACCIONES
AEstraté
gicoEFICIENCIA ANUAL 2016
100
ACCIONES
DE
PLANEACIO
N
0.00 0%
REPORTES
FINANCIERO
DEL NIVEL
DE
INVERSIÓN
ANUAL Y EN
LA CUENTA
PUBLICA
GESTIÓN Y
FIRMA DE
LOS
CONVENIO
DE
CONCURRE
NCIA DE
RECURSOS
105COMPONENT
E 11
PROGRA
MA
PERMAN
ENTE DE
MANTENI
MIENTO
Y
REHABIL
ITACIÓN
DE
VIALIDA
DES.
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
COMPROMI
SO DE
ACCIONES A
REALIZAR
DURANTE
EL
EJERCICIOA
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
1,000
METROS
CUADRADO
S DENTRO
DEL
PROGRAMA
PERMANENT
E DE
REHABILITA
CIÓN DE
VIALIDADES
450.00 45%
BASE DE
DATOS DE
ATENCIÓN
DEL
PROGRAMA
DE OBRA
AUTORIZADO
CUMPLIMIE
NTO DE
PROYECTO
S
EJECUTIVO
S Y LA
NORMATIVI
DAD DEL
ORIGEN DE
LOS
RECURSOS
105 ACTIVIDAD 1.1 1
ATENDE
R
PRIORIZ
ACIÓN
DE
OBRAS
AUTORIZ
ADAS EN
CALLES
Y
AVENIDA
S
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
IMAGEN
URBANA E
INFRAESTR
UCTURA
DEL
MUNICIPIOA
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
69,000
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON LAS
OBRAS
0.00 0%
VALIDACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO
POR LA
ENTIDAD
NORMATIVA
CORRESPON
DIENTE
EXPEDIENT
ES
TÉCNICOS
DE LAS
OBRAS
VALIDADOS
Y
AUTORIZACI
ÓN DEL
ORGANISMO
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
105COMPONENT
E 21
PROGRA
MA
ANUAL
DE
BACHEO
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
BACHEO DE
CALLES
AFECTADAS
POR
TEMPORAD
A DE
LLUVIAS,
TIEMPO DE
USO O
AFECTACIO
NES POR
FUGAS DE
AGUA O
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
100 METROS
CUADRADO
S DE
BACHEO
50.00 50%
BITÁCORA
DE
ZONIFICACIÓ
N DE LAS
ÁREAS
AFECTADAS
CON
REPORTE
FOTOGRÁFIC
O
AUTORIZACI
ÓN DEL
AYUNTAMIE
NTO PARA
EL
PRESUPUES
TO ANUAL
105 ACTIVIDAD 2.1 1
REPORT
ES DE
CALLES
AFECTA
DAS POR
BACHEO
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
LOS
HABITANTE
S DISPONEN
DE
INFRAESTR
UCTURA
BÁSICA EN
VIALIDADES
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
21,000
PERSONAS
BENEFICIAD
AS POR LAS
OBRAS DE
BACHEO
0.00 0%
BASE DE
DATOS DEL
ÁREA DE
COMUNICACI
ÓN SOCIAL
.REPORTES ,
OFICIOS DE
SOLICITUD Y
MONITOREO
DE
TELÉFONO
RECEPCIÓN
Y
CLASIFICACI
ÓN DE LOS
REPORTES
Y QUEJAS
CIUDADANA
S.
REPORTES
CIUDADANO
S EN
105COMPONENT
E 31
PROGRA
MA DE
REHABIL
ITACIÓN
DE
CAMINO
S
RURALE
S
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
INCREMENT
O DE
KILÓMETRO
S LINEALES
DE
CAMINOS
RURALES
REHABILITA
DOS
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
8
KILOMETRO
S LINEALES
DE
REHABILITA
CIÓN DE
CAMINOS
RURALES
0.00 0%
BITÁCORA
DE
ZONIFICACIÓ
N DE LAS
ÁREAS
AFECTADAS
CON
REPORTE
FOTOGRÁFIC
AUTORIZACI
ÓN DEL
AYUNTAMIE
NTO PARA
EL
PRESUPUES
TO ANUAL
105 ACTIVIDAD 3.1 1
ESTUDIO
DE
NECESID
AD DE
PROYEC
TOS
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
RECORRIDO
DE
INSPECCIÓN
MENSUAL
DE LOS
CAMINOS
RURALES
DEL
MUNICIPIO
A/B X 100 Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
30,000
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON LAS
OBRAS EN
CAMINOS
RURALES
0.00 0%
EXPEDIENTE
DE LA
DIRECCIÓN
DE
DESARROLL
O RURAL
ANÁLISIS DE
LAS
NECESIDAD
ES Y
DEFINICIÓN
DE LA
PRIORIZACI
ÓN
105COMPONENT
E 41
INFRAES
TRUCTU
RA
TURISTI
CA
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
EJECUCIÓN
DE OBRA
PÚBLICA EN
BENEFICIO
DE LOS
SECTORES
ECONÓMIC
OS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
2 ACCIONES
DE
INFRAESTR
UCTURA
TURÍSTICAS
REALIZADAS
0.00 0%
EXPEDIENTE
S TÉCNICOS
Y ACTAS
ENTREGA -
RECEPCIÓN
DE OBRAS
AUTORIZADA
S EL
PROGRAMA
DE OBRA.
CUMPLIMIE
NTO DE
PROYECTO
S
EJECUTIVO
S Y LA
NORMATIVI
DAD DEL
ORIGEN DE
LOS
105 ACTIVIDAD 4.1 1
INTEGRA
R Y
VALIDAR
EXPEDIE
NTES
TÉCNICO
S DE
LOS
PROYEC
TOS Y
OBRAS
CONTEM
PLADAS
EN EL
PROGRA
MA
ANUAL
DE OBRA
PÚBLICA
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
EJECUCIÓN
DE OBRA
PÚBLICA EN
BENEFICIO
DE LOS
SECTORES
ECONÓMIC
OS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
70,000
PERSONAS
BENEFICIAD
AS POR LA
GENERACIÓ
N DE
OBRAS DE
INFRAESTR
UCTURA
TURISTICA
8,160.00 12%
EXPEDIENTE
S DE OBRA,
ACTAS DE
ENTREGA -
RECEPCIÓN
PROGRAMA
DE OBRA
AUTORIZAD
O
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
105COMPONENT
E 51
INFRAES
TRUCTU
RA
SOCIAL -
PROGRA
MA DE
EJECUCI
ÓN DE
OBRAS
SOCIALE
S.
VIVIEND
A,
CUARTO
S,
CALENT
ADORES.
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
ACCIONES
QUE
COADYUVE
N A
DISMINUIR
LA
MARGINACI
ÓN Y
POBREZA
DE LOS
ESTRATOS
SOCIALES
VULNERABL
ES
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
293
ACCIONES
DE
INFRAESTR
UCTURA
SOCIAL
0.00 0%
EXPEDIENTE
S TÉCNICOS
Y ACTAS
ENTREGA -
RECEPCIÓN
DE OBRAS
AUTORIZADA
S EL
PROGRAMA
DE OBRA.
CUMPLIMIE
NTO DE
PROYECTO
S
EJECUTIVO
S Y LA
NORMATIVI
DAD DEL
ORIGEN DE
LOS
RECURSOS
105 ACTIVIDAD 5.1 1
INTEGRA
R Y
VALIDAR
EXPEDIE
NTES
TÉCNICO
S DE
LOS
PROYEC
TOS Y
OBRAS
CONTEM
PLADAS
EN EL
PROGRA
MA
ANUAL
DE OBRA
PÚBLICA
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
EJECUCIÓN
DE OBRA
PÚBLICA EN
BENEFICIO
DE LA
POBLACIÓN
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
1,400
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON LAS
OBRAS
0.00 0%
EXPEDIENTE
S DE OBRA,
ACTAS DE
ENTREGA -
RECEPCIÓN
PROGRAMA
DE OBRA
AUTORIZAD
O
105COMPONENT
E 61
INFRAES
TRUCTU
RA
BASICA (
AGUA
POTABL
E,
DRENAJ
E Y
ELECTRI
FICACIÓ
N )
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
NÚMERO DE
ACCIONES Y
OBRAS
EJECUTADA
S EN
BENEFICIO
DE GRUPOS
MARGINADO
S
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
32
ACCIONES
DE
INFRAESTR
UCTURA
BASICA
20.00 63%
EXPEDIENTE
S TÉCNICOS
Y ACTAS
ENTREGA -
RECEPCIÓN
DE OBRAS
AUTORIZADA
S EL
PROGRAMA
DE OBRA.
CUMPLIMIE
NTO DE
PROYECTO
S
EJECUTIVO
S Y LA
NORMATIVI
DAD DEL
ORIGEN DE
LOS
RECURSOS
105 ACTIVIDAD 6.1 1
INTEGRA
R Y
VALIDAR
EXPEDIE
NTES
TÉCNICO
S DE
LOS
PROYEC
TOS Y
OBRAS
CONTEM
PLADAS
EN EL
PROGRA
MA
ANUAL
DE OBRA
PÚBLICA
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
EJECUCIÓN
DE OBRA
PÚBLICA EN
BENEFICIO
DE LA
POBLACIÓN
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
13, 486
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON LA
REALIZACIO
N DE LAS
OBRAS DE
INFRAESTR
UCTURA
BASICA
13,000.00 96%
EXPEDIENTE
S DE OBRA,
ACTAS DE
ENTREGA -
RECEPCIÓN
PROGRAMA
DE OBRA
AUTORIZAD
O
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
105COMPONENT
E 71
0 1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
NÚMERO DE
ACCIONES Y
OBRAS
EJECUTADA
S EN
BENEFICIO
DE LA
POBLACIÓN
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
1 ACCION
DE
INFRAESTR
UCTURA
CULTURAL
0.00 0%
EXPEDIENTE
S TÉCNICOS
Y ACTAS
ENTREGA -
RECEPCIÓN
DE OBRAS
AUTORIZADA
S EL
PROGRAMA
DE OBRA.
CUMPLIMIE
NTO DE
PROYECTO
S
EJECUTIVO
S Y LA
NORMATIVI
DAD DEL
ORIGEN DE
LOS
105 ACTIVIDAD 7.1 1
INTEGRA
R Y
VALIDAR
EXPEDIE
NTES
TÉCNICO
S DE
LOS
PROYEC
TOS Y
OBRAS
CONTEM
PLADAS
EN EL
PROGRA
MA
ANUAL
DE OBRA
PÚBLICA
.
1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00
23
3111
1-
C40
2
EJECUCIÓN
DE OBRA
PÚBLICA EN
BENEFICIO
DE LA
POBLACIÓN
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
70,000
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON LAS
OBRAS DE
INFRAESTR
UCTURA
CULTURAL
0.00 0%
EXPEDIENTE
S TÉCNICOS
Y ACTAS
ENTREGA -
RECEPCIÓN
DE OBRAS
AUTORIZADA
S EL
PROGRAMA
DE OBRA.
CUMPLIMIE
NTO DE
PROYECTO
S
EJECUTIVO
S Y LA
NORMATIVI
DAD DEL
ORIGEN DE
LOS
RECURSOS
106 FIN 1
INTEGRA
CIÓN
SUSTEN
TABLE
DEL
DESARR
OLLO
URBANO
DEL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA,
GTO;
PARA
MEJORA
R LA
CALIDAD
DE VIDA
DE SUS
HABITAN
TES.
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
PERCEPCIÓ
N
CIUDADANA.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
70% DE
RESPUESTA
FAVORABLE
NaN #¡VALOR!
EXP. FÍSICO;
RESULTADO
S DE LA
ENCUESTA
APLICADA.
LOS
CIUDADANO
S
ENTREVIST
ADOS,
ATIENDAN
LA
CONVOCAT
ORIA Y
BRINDE
RESPUESTA
S
OBJETIVAS.
510,979.99 508,065.07 487,437.87 0.95 0.96
106 PROPOSITO 1
LOS
HABITAN
TES Y
VISITANT
ES DEL
MUNICIPI
O
YURIRIA,
GTO;
PUEDAN
APRECIA
R UNA
IMAGEN
URBANA
DE
PUEBLO
MÁGICO.
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
IMAGEN DE
YURIRIA, EL
PUEBLO
MÁGICO DE
GUANAJUAT
O.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2
DOCUMENT
OS.
ELABORACI
ÓN Y
ACTUALIZAC
ION DE
EJES
RECORES
5.00 250%
EXP. FÍSICO
Y DIGITAL;
REGLAMENT
OS
ACTUALIZAD
OS.
EL H.
AYUNTAMIE
NTO
APRUEBA
LOS
REGLAMEN
TOS.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
106COMPONENT
E 11
APLICAC
IÓN DE
LOS
EJES
RECTOR
ES,
PARA UN
CRECIMI
ENTO
ORDENA
DO DEL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA,
GTO.
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
MEJORA
URBANA
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
85 %
SOLICITUDE
S DE USO
DE SUELO Y
PERMISOS
CORRESPO
NDIENTES
ATENDIDAS
111.29 131%
EXP. FISICO
Y DIGITAL
DE
TRAMITES.
SE CUMPLIO
CON
REQUERIMI
ENTOS
SOLICITADO
S EN:
PMDUOET
(PROGRAMA
MUNICIPAL
DE
DESARROLL
O URBANO
ORDENAMIE
NTO
ECOLÓGICO
TERRITORIA
L): CÓDIGO
TERRITORIA
L.
106 ACTIVIDAD 1.1 1
DIAGNO
STICO
DE LAS
SOLITUD
ES
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
ANÁLISIS DE
SOLICITUDE
S
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
50%
VARIACION
DE
DIAGNÓSTIC
OS
REALIZADO
S EN 2016
PARA SU
TRAMITE
169.95 340%
EXP. FISICO
Y DIGITAL
DE
TRAMITES.
SE CUMPLIO
CON
REQUERIMI
ENTOS
SOLICITADO
S EN:
PMDUOET
(PROGRAMA
MUNICIPAL
DE
DESARROLL
O URBANO
ORDENAMIE
NTO
ECOLÓGICO
TERRITORIA
L): CÓDIGO
TERRITORIA
L.
106COMPONENT
E 21
MEJORA
MIENTO
DE
IMAGEN
URBANA
EN
CABECE
RA
MUNICIP
AL DE
YURIRIA,
GTO.
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
RESPETAND
O
LINEAMIENT
OS DE
PUEBLO
MAGICO.A/B X 100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
25 NUMERO
DE
INMUEBLES
BENEFICIAD
OS
DURANTE
EL AÑO 2016
NaN #¡VALOR!
EXP. FISICO;
REMODELACI
ONES
CENTRO
HISTÓRICO.
DETERIORO
DE
FACHADAS
EN
PROPIEDAD
ES
PRIVADAS
DENTRO
DEL EJE
PRINCIPAL
O ZONA I DE
CABECERA
106 ACTIVIDAD 2.1 1
DIAGNO
STICO Y
SUPERVI
SIÓN DE
LOS
INMUEBL
ES
SUJETO
S A
RESTAU
RACIÓN.
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
RESCATE
DE IMAGEN
URBANA.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
40 % DE
SOLITUDES
ATENDIDAS
V/
SOLICITUDE
S EN
TRAMITE
100.00 250%
EXP. FISICO
Y DIGITAL
DE
TRAMITES.
AUTORIZACI
ON DE INAH
106COMPONENT
E 31
LOGRAR
EL
INCREM
ENTO
DEL
DESARR
OLLO DE
FRACCIO
NAMIENT
OS EN
EL
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
CRECIMIENT
O
ORDENADO.
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
1
FRACCIONA
MIENTOS
APROBADO
S 2016
1.00 100%
EXP. FISICO;
FRACCIONAM
IENTOS
AUTORIZADO
S.
CUMPLA
CON LOS
REQUISITOS
QUE SE
MARCAN EN
CÓDIGO.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
106 ACTIVIDAD 3.1 1
LOS
PREDIOS
CUMPLA
N LOS
LINEAMI
ENTOS
REQUER
IDOS,
PARA EL
DESARR
OLLO DE
UN
FRACCIO
NAMIENT
O.
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
FRACCIONA
MIENTO
REGULARES
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
1
FRACCIONA
MIENTOS EN
TRAMITE
2.00 200%
EXP. FISICO;
FRACCIONAM
IENTO
AUTORIZADO
.
AUTORIZACI
ON DE CFE,
AGUA
POTABLE Y
ALCANTARIL
LADO.
AUTORIZACI
ON DEL H.
AYUNTAMIE
NTO.
106COMPONENT
E 41
PROGRA
MA DE
REGULA
RIZACIÓ
N DE
ASENTA
MIENTO
S
HUMANO
S
IRREGUL
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
CERTEZA
JURÍDICA
DE
PREDIOS.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
20%
ASENTAMIE
NTOS
HUMANOS
REGULARIZ
ADOS/
ASENTAMIE
NTOS
HUMANOS
IDENTIFICAD
OS
15.79 79%
EXP. FÍSICO;
FRACCIONAM
IENTO
REGULARIZA
DO
SE CUMPLIO
CON
REQUERIMI
ENTOS
SOLICITADO
S EN:
CÓDIGO
TERRITORIA
L.
106 ACTIVIDAD 4.1 1
CUMPLIE
NDO
CON LOS
REQUISI
TOS
NECESA
RIOS DE
UN
PROGRA
MA DE
REGULA
RIZACIÓ
N, YA
SEA POR
GOBIER
NO
ESTATAL
Y/O
FEDERA
L.
1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00
24
3111
1-
C40
2
REGULARIZ
ANDO
PREDIOS.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2
PROGRAMA
S
GESTIONAD
OS PARA LA
REGULARIZ
ACIÓN DE
ASENTAMIE
NTOS
3.00 150%
EXP. FÍSICO;
FRACCIONAM
IENTO
REGULARIZA
DO
SE CUMPLIO
CON
REQUERIMI
ENTOS
SOLICITADO
S EN:
CÓDIGO
TERRITORIA
L.
107 FIN 1
CONTRIB
UIR A
ELEVAR
LA
CALIDAD
DE VIDA
DE LA
POBLACI
ÓN DEL
MUNICIPI
O
MEDIANT
E EL
FUNCION
AMIENT
O
EFICIEN
TE DE
LOS
SERVICI
OS
PÚBLICO
S
MUNICIP
ALES
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
SATISFACCI
ÓN DEL
CIUDADANO
CON
RESPECTO
A LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
60% DE
SATISFACCI
ÓN DEL
PERCEPCIÓ
N
CIUDADANA
58.20 97%
RESULTADO
DE LA
APLICACIÓN
DE LA
ENCUESTA
PARTICIPAC
IÓN
CIUDADANA
Y
RESPUESTA
OBJETIVA
1,971,084.78 1,867,882.55 1,806,881.88 0.92 0.97
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
107 PROPOSITO 1
LA
CIUDADA
NÍA
RECIBEN
SERVICI
OS
PÚBLICO
S
OPORTU
NOS Y
DE
CALIDAD
MEDIANT
E UNA
PLANEA
CIÓN
QUE
GARANTI
ZA LA
EFICIEN
CIA Y
CALIDAD
EN LOS
SERVICI
OS,
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
VARIACIÓN
EN EL
PORCENTAJ
E DE
QUEJAS
CORRESPO
NDIENTE AL
TOTAL DE
LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS
MUNICIPALE
S((A/B)-1) X
100
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
DISMINUCIÓ
N DEL 25 %
DE QUEJAS
Infinity #¡VALOR!
LISTA DE
REPORTES
DE QUEJAS Y
DENUNCIAS
CIUDADANAS
EN
CABECERA
MUNICIPAL Y
COMUNIDAD
ES EN TEMAS
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
MUNICIPALES
CONTAR
CON LOS
RECURSOS
MATERIALE
S,
HUMANOS Y
FINANCIERO
S
107COMPONENT
E 11
SERVICI
O DE
RECOLE
CCIÓN Y
CONFINA
MIENTO
DE
RESIDU
OS
SÓLIDOS
.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
COBERTUR
A
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
90% DE
COBERTURA 86.88 97%
BITÁCORA
DE RUTAS DE
LIMPIEZA EN
LA
CABECERA
LA
CIUDADANÍA
COLABORA
EN LIMPIEZA
DEL
FRENTE DE
SUS CASAS
107 ACTIVIDAD 1.1 1
UNIFICA
R
HORARI
O DE
RECOLE
CCIONE
S DE
LOS
RESIDU
OS
SOLIDOS
EN LA
ZONA
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
HORARIOS
UNIFICADOS
.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
85% DE
HORARIOS
UNIFICADOS
60.00 71%
ANÁLISIS DE
LA
UNIFICACIÓN
DE LOS
HORARIOS
EN LA
CABECERA
LA
CIUDADANÍA
RESPETA
LOS
HORARIOS
DE
RECOLECCI
ÓN DE
BASURA
107 ACTIVIDAD 1.2 1
REESTR
UCTURA
R LAS
RUTAS
DE
RECOLE
CCIÓN
DE
RESIDU
OS
SOLIDOS
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
LOGÍSTICA
DE
SERVICIO
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
5 RUTAS
RESTRUCTU
RADAS
15.00 300%
MAPA DE
RURAL DE
CABECERA
MUNICIPAL
LAS
UNIDADES
DE
TRANSPORT
E SE
ENCUENTRA
N EN
CONDICION
ES
REGULARES
107COMPONENT
E 21
SERVICI
O DE
ALUMBR
ADO
PUBLICO
.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
COBERTUR
A.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
95% DE
COBERTURA
DE
ALUMBRAD
O PUBLICO
84.61 89%
CENSO DE
COBERTURA
EN
ALUMBRADO
PUBLICO
CFE
INSTALA
LAS LÍNEAS
PENDIENTE
S EN LA
CABECERA
Y
COMUNIDAD
ES
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
107 ACTIVIDAD 2.1 1
APLICAC
IÓN DE
PROGRA
MA
MANTENI
MIENTO
PREVEN
TIVO Y
REPOSIC
IÓN DE
LUMINAR
IAS.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
LUMINARIAS
EN BUEN
ESTADO.
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
95% DE
LUMINARIAS
EN BUEN
ESTADO
85.62 107%
REPORTE DE
FALLAS EN
CABECERA
MUNICIPAL Y
COMUNIDAD
ES
SE CUENTA
CON EL
REPORTE
CIUDADANO
DE FALLAS
EN EL
SERVICIO
107 ACTIVIDAD 2.2 1
EJECUCI
ÓN DEL
PROGRA
MA DE
MANTENI
MIENTO
PREVEN
TIVO
DEL
EQUIPO
DE
TRANSP
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIE
NTO DEL
PROGRAMA.
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
85 % DE
CUMPLIMIEN
TO DE LAS
ACCIONES
PROGRAMA
DAS
70.85 83%
AGENDA
MENSUAL DE
ACTIVIDADES
DE
ALUMBRADO
PUBLICO
SE CUENTA
CON EL
STOCK DE
MATERIAL
ELÉCTRICO
107COMPONENT
E 31
SERVICI
O DE
PANTEO
NES
SUFICIE
NTES Y
ADECUA
DO.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
DISPONIBILI
DAD DE
ESPACIOS
EN
PANTEONES
. A/B X 100 Gestión EFICACIA ANUAL 2016
80% DE
ESPACIOS
DISPONIBLE
S EN
PROMEDIO
MENSUAL
69.47 87%
REGISTRO
DE GAVETAS
Y ESPACIOS
DISPONIBLES
IMPLEMENT
ACIÓN DE
LA
CULTURA
DE
CREMACIÓN
DE
CADÁVERES
Y SE
CUENTA
CON
107 ACTIVIDAD 3.1 1
PROGRA
MA DE
MANTENI
MIENTO
DE
SANITAR
IOS EN
PANTEO
NES
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIE
NTO DEL
PROGRAMA. A/B X 100 Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
75% DE
CUMPLIMIEN
TO DE LAS
ACCIONES
REALIZADAS
58.18 78%
AGENDA
SEMANAL DE
ACTIVIDADES
DE
MANTENIMIE
NTO EN
PANTEONES
MUNICIPALES
SE CUENTA
CON LOS
ARTÍCULOS
DE LIMPIEZA
REQUERIDO
S
107 ACTIVIDAD 3.2 1
PROGRA
MA DE
LIMPIEZ
A EN
PASILLO
S,
CAPILLA
E
INSTALA
CIONES.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIE
NTO DEL
PROGRAMA
DE
LIMPIEZA.
A/B X 100 Gestión EFICACIA ANUAL 2016
75% DE
CUMPLIMIEN
TO DE
ACTIVIDAES
57.58 77%
AGENDA
SEMANAL DE
ACTIVIDADES
DE
MANTENIMIE
NTO EN
PANTEONES
MUNICIPALES
SE CUENTA
CON LOS
MATERIAL
QUÍMICO Y
HERRAMIEN
TAS
107COMPONENT
E 41
SERVICI
O DE
MANTENI
MIENTO
DE
PARQUE
S Y
JARDINE
S.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIE
NTO
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
85% DE
CUMPLIMIEN
TO DE LAS
ACCIONES
DE
MANTENIMIE
NTO
REALIZADAS
72.29 85%
AGENDA DE
ACTIVIDADES
MENSUALES
DE
MANTENIMIE
NTO EN
PARQUES Y
JARDINES
SE CUENTA
CON EL
EQUIPO Y
HERRAMIEN
TA PARA
LAS
ACTIVIDADE
S
107 ACTIVIDAD 4.1 1
ELABOR
ACIÓN Y
EJECUCI
ÓN DEL
PROGRA
MA DE
LIMPIEZ
A DE
PARQUE
S Y
JARDINE
S.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIE
NTO
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80% DE
CUMPLIMIEN
TO DE
ACCIONES
DE
LIMPLIEZA
66.71 83%
PROGRAMA
DE
MANTENIMIE
NTO
ORDINARIO
SEMANAL DE
PARQUES Y
JARDINES
SE CUENTA
CON EL
EQUIPO Y
HERRAMIEN
TA PARA
LAS
ACTIVIDADE
S
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
107 ACTIVIDAD 4.2 1
REALIZA
R
RONDIN
ES PARA
IDENTIFI
CAR
NECESID
ADES DE
MANTENI
MIENTO
Y
SUPERVI
SAR SU
ATENCIÓ
N.
1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00
61
3111
1-
C20
8
ATENCIÓN A
REQUERIMI
ENTOS
IDENTIFICA
DOS.
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
85% DE
ATENCIÓN
DE
REQUERIMIE
NTOS
IDENTIFICAD
OS
71.84 85%
PROGRAMA
DE
SUPERVISIÓ
N DIARIO
SE CUENTA
CON PLAN
DE
SUPERVISIÓ
N
PERMANEN
TE
108 FIN 1
CONTRIB
UIR A
QUE LA
ADMINIS
TRACIÓN
BRINDE
SERVICI
OS DE
CALIDAD
A LA
CIUDADA
NÍA
MEDIANT
E EL
RECLUT
AMIENT
O,
SELECCI
ÓN Y
CAPACIT
ACIÓN
DEL
PERSON
AL QUE
REQUIE
REN LAS
DEPEND
ENCIAS
Y
ÁREAS.
1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00
01
3111
1-
C10
1
SATISFACCI
ÓN DE LA
CIUDADANÍA
RESPECTO
A LA
ATENCIÓN
RECIBIDA
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
EL 70% DE
LAS
PERSONAS
ENCUESTAD
AS NOS
DEBEN DAR
COMENTARI
O
FAVORABLE
80.00 114%
RESULTADO
DE LAS
ENCUESTAS
APLICADAS.
LA
POBLACIÓN
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA EN LA
APLICA DE
ENCUESTAS
.
519,716.48 515,336.04 509,615.05 0.98 0.99
108 PROPOSITO 1
LOS
TRABAJ
ADORES
DEL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA
OFRECE
N UN
MEJOR
SERVICI
O,
APOYAD
OS POR
UNA
EFECTIV
A
ADMINIS
TRACIÓN
DE
RECURS
OS
HUMANO
S
1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00
01
3111
1-
C10
1
PORCENTAJ
E DE
EMPLEADO
S
CAPACITAD
OS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
20% DEL
PERSONAL
CAPACITAD
O
2.20 11%
DIAGNOSTIC
O DE
NECESIDADE
S Y PLAN DE
CAPASITACIO
N ANUAL
DISPONIBILI
DAD DE
CURSOS DE
ACUERDO
AL
DIAGNOSTIC
O
ELABORAD
O.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
108COMPONENT
E 11
ELABOR
AR Y
AUTORIZ
AR
PERFILE
S DE
PUESTO
S
1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00
01
3111
1-
C10
1
PORCENTAJ
E DE
PERFILES
OCUPADOS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80% DEL
LOS
PERFILES
DE
PUESTOS
ACTUALIZAD
OS
25.00 31%
ANÁLISIS DE
NECESIDADE
S DE CADA
PUESTO,
ENCUESTAS.
LOS
DOCUMENT
OS
RECTORES
COADYUVA
N A LA
ACTUALIZAC
IÓN DE LOS
PERFILES
108 ACTIVIDAD 1.1 1
CUBRIR
LAS
VACANT
ES
DENTRO
DE UN
TIEMPO
ESTABL
ECIDO
1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00
01
3111
1-
C10
1
TIEMPO DE
RESPUESTA
EN CUBRIR
UNA
VACANTE A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
20 DÍAS EN
PROMEDIO
PARA
CUBRIR LAS
VACANTES
245.05 1225%
LLEVAR
ACABO LAS
CONVOCATO
RIAS EN
TIEMPO Y
FORMA PARA
CUBRIR A
TIEMPO LAS
VACANTES.
SE CUENTA
CON
PROSPECT
OS PARA
PODER
ATENDER
LA
NECESIDAD
ES.
108 ACTIVIDAD 1.2 1
MANTEN
ER EN
CONDICI
ONES
OPTIMAS
EL
PORCEN
TAJE DE
ROTACI
ÓN DE
PERSON
AL
1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00
01
3111
1-
C10
1
PORCENTAJ
E DE
ROTACIÓN
DE
PERSONAL
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2% DEL
PORCENTAJ
E TOTAL DE
ROTACIÓN
DEL
PERSONAL
7.50 375%
ARCHIVOS
DE
ADMINISTRA
CIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS,
EXPEDIENTE
S DEL
PERSONAL.
EL CLIMA Y
ENTORNO
LABORAL
PERMITE LA
PERMANEN
CIA DEL
RECURSO
HUMANO
108 ACTIVIDAD 1.3 1
PROCED
IMIENTO
S Y
DISPOSI
CIONES
ADMINIS
TRATIVA
S
DIFUNDI
DAS Y
APLICAD
AS.
1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00
01
3111
1-
C10
1
DISPOSICIO
NES
ADMINISTRA
TIVAS Y
PROCEDIMI
ENTOS
ENTREGAD
OS.A/B X 100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
90% DEL
TOTAL DE
LOS
CENTROS
GESTORES
A LOS QUE
SE LES
ENTREGAR
ON LOS
MANUALES
DE
PROCEDIM
100.00 111%
ACUSES DE
RECIBO DE
DISPOSICION
ES Y
PROCEDIMIE
NTOS EN LOS
CENTROS
GESTORES
LAS
DISPOSICIO
NES Y
PROCEDIMI
ENTOS
ADMINISTRA
TIVOS SE
ENCUENTRA
N
ACTUALIZAD
OS Y
LISTOS
PARA SU
DIFUSIÓN.
109 FIN 1
CONTRIB
UIR A
GARANTI
ZAR LA
SEGURI
DAD EL
MUNICIPI
O
SALVAG
UARDAN
DO EL
ORDEN
PUBLICO
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
ÍNDICE DE
SATISFACCI
ÓN
CIUDADANA
EN
MAYORÍA
DE
SEGURIDAD
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
70% DE
RESPUESTA
FAVORABLE
EN CUANTO
A ALA
SEGURIDAD
62.00 89%
RESULTADO
S DE LA
ENCUESTA
APLICADA
LOS
CIUDADANO
S ATIENDEN
LA
CONVOCAT
ORIA Y
RESPONDE
N
OBJETIVAM
ENTE LA
ENCUESTA
APLICADA
19,142,979.19 17,686,487.41 17,533,201.48 0.92 0.99
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
109 PROPOSITO 1
LOS
HABITAN
TES DEL
MUNICIPI
O
PERCIBE
N
TRANQUI
LIDAD Y
ORDEN
DEBIDO
A QUE
SU
INTEGRI
DAD Y
PATRIM
ONIAL
ESTÁN
PROTEGI
DOS.
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
VARIACIÓN
EN EL
NUMERO DE
DELITOS Y
FALTAS
ADMINISTRA
TIVAS
COMETIDAS
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
-5% DE
DISMINUCIO
N EN EL
NUMERO DE
DELITOS Y
FALTAS
ADMINISTRA
TIVAS EN EL
MUNICIPIO
-9.71 194%
ARCHIVOS Y
EVIDENCIA
DOCUMENTA
L
CONSERVAD
OS EN LAS
OFICINAS DE
LA
DIRECCIÓN
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
MUNICIPAL.
LA
CIUDADANÍA
HABITANTE
DE LAS
ZONAS DE
ALTOS
ÍNDICES
DELICTIVOS
Y DE
FALTAS
ADMINISTRA
TIVAS
COLABORA
Y
PARTICIPA
ACTIVA Y
PROPOSITIV
AMENTE EN
LAS
ACCIONES
ENCAMINAD
109COMPONENT
E 11
PROGRA
MA PARA
LA
PREVEN
CIÓN
DEL
DELITO
EN
ZONAS
DE ALTO
ÍNDICE
DELICTIV
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
PARTICIPAC
IÓN
CIUDADANA
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
50
ACCIONES
EN MATERIA
DE
PREVENCIÓ
N DEL
DELITO
38.00 76%
REGISTROS
DE LAS
ACTIVIDADES
EN MATERIA
DE
PREVENCIÓN
DEL DELITO.
COORDINAC
IÓN CON LA
SSP DEL
ESTADO.
109 ACTIVIDAD 1.1 1
DISEÑO
DE
MATERIA
L DE
DIFUSIÓ
N PARA
LA
GENERA
CIÓN DE
REUNIO
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
MATERIAL
DISEÑADO Y
PUBLICADO
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
1
CONTENIDO
DE
MATERIAL
DISEÑADO Y
PUBLICADO
EN TEMAS
DE
PREVENCIÓ
N DEL
3.00 300%
DISEÑO DEL
MATERIAL
UTILIZADO
PARA LA
ELABORACIÓ
N DE LOS
CONTENIDOS
RECURSOS
FINANCIERO
S Y
TÉCNICOS
109COMPONENT
E 21
PARQUE
VEHICUL
AR
ADECUS
ADO Y
EN
BUENAS
CONDICI
ONES
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
PORCENTAJ
E DE
FUNCIONALI
DAD
ADECUADO A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
80% DEL
NUMERO DE
UNIDADES
EN
CONDICIÓN
DE OPERAR
90.53 113%
BITÁCORA
DE
MANTENIMIE
NTO Y
REGISTROS
DE SERVICIO
DE
UNIDADES
CONVENIOS
CON
AGENCIAS Y
TALLERES
LOCALES
109 ACTIVIDAD 2.1 1
EJECUCI
ÓN DE
PROGRA
MA DE
MANTENI
MIENTO
PREVEN
TIVO.
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIE
NTO DEL
PROGRAMA.
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
100% DEL
TOTAL DE
REPORTES
TÉCNICOS
ATENDIDOS
83.33 83%
PROGRAMA
AUTORIZADO
, REGISTROS,
REPORTES Y
CONTROLES
CONSERVAD
AS POR LA
DIRECCIÓN
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
LOS
PROCEDOR
ES DE
SERVICISO
CUENTAN
CON EL
STOCK DE
HERRAIENT
AS PARA EL
ADECUADO
MANTENIMI
ENTO
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
109COMPONENT
E 31
REGISTR
O DEL
TIEMPO
QUE
TARDA
LA
UNIDAD
EN
LLEGAR
AL
LUGAR
DE LOS
HECHOS
DESDE
QUE SE
RECIBE
LA
LLAMAD
A
POSITIV
A EN EL
CENTRA
L DE
EMERGE
NCIAS.
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
PORCENTAJ
E DE
LLAMADAS
POSITIVAS
RECIBIDAS
EN LA
CENTRAL
DE
EMERGENCI
A
A/B X 100 Gestión EFICACIA ANUAL 2016
70% DEL
TOTAL DE
LLAMADAS
RECIBIDAS
SEAN
POSITIVAS
23.75 34%
REGISTRO
DE
LLAMADAS
AL 066 POR
PARTE DE LA
CIUDADANÍA
EN PODER
DE LA
DEPENDENCI
A
CONCIENTIZ
ACIÓN DE
LA
SOCIEDAD
CIVIL
109 ACTIVIDAD 3.1 1
CONCIE
NTIZACI
ÓN A LA
SOCIEDA
D SOBRE
EL USO
DEL
SERVICI
O DE
EMERGE
NCIAS
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
CALIDAD
DEL
SERVICIO
DE
LLAMADAS
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
6 SESIONES
DE
SENSIBILIZA
CIO SOBRE
LA
CONCIENTIZ
ACION DE
USO Y
LLAMADAS
AL 066
15.00 250%
LISTA DE
ASISTENCIA
Y
REGISTROS
DE
PARTICIPANT
ES A LAS
PLATICAS Y
REUNIONES.
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
CONVOCAT
ORIA EN
TIEMPO
109COMPONENT
E 41
CAPACIT
ACIÓN Y
ADIESTR
AMIENT
O PARA
EL
PERSON
AL
OPERATI
VO EN
SU
DESARR
OLLO
PROFESI
ONAL
PARA
BRINDAR
UNA
MEJOR
ATENCIÓ
N A ALA
CIUDADA
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
IMPLEMENT
ACIÓN DE
MEJORES
PRACTICAS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
80
ELEMENTOS
CAPACITAD
OS
DURANTE
EL AÑO 2016
174.00 218%
LISTAS DE
ASISTENCIA
Y
REGISTROS
DE
ASISTENTES
A LAS
SESIONES
DE
CAPACITACIÓ
N
ACUERDO
DE
COLABORA
CIÓN CON
EL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
109 ACTIVIDAD 4.1 1
CURSOS
DE
CAPACIT
ACIÓN
1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00
25
3111
1-
C30
1
PROFESION
ALIZACIÓN
DE LOS
ELEMENTOS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
REALIZACIO
N DE 12
CURSOS Y
TALLERES
DE
CAPACITACI
ÓN Y
SENSIBILIZA
CION
95.00 792%
CONTENIDOS
EL LOS
CURSOS Y
PROGRAMAS
DE
CAPACITACIÓ
N.
ESPACIOS Y
MATERIAL
PARA LA
REALIZACIÓ
N DE LOS
CURSOS.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
110 FIN 1
CONTRIB
UIR A LA
PRESTA
CIÓN DE
UN
SERVICI
O
OPTIMO
EN
MATERIA
DE
VIALIDA
D.
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
VARIACIÓN
EN EL
PORCENTAJ
E DE
ACCIDENTE
S VIALES
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
MANTENER
DENTRO DE
UN RANGO
DE MENOS
8% CON
RESPECTO
DEL AÑO
ANTERIOR
EL NUMERO
DE ACCI
Infinity #¡VALOR!
ARCHIVO DE
CONVENIOS
DE
ACCIDENTES
DE
INFRACCION
ES.
REALIZACIÓ
N DE
OPERATIVO
S DE
ALCOHOLIM
ETRÍA,
REALIZACIÓ
N DE
FOLLETOS,
CONCIENTIZ
AR POR
MEDIO DE
PERIFONEO
Y RADIO.
4,559,321.48 4,064,829.61 4,016,350.47 0.88 0.99
110 PROPOSITO 1
LOS
CIUDADA
NOS Y
VISITANT
ES
CUENTE
N CON
LA
INFORM
ACIÓN Y
DISPOSI
TIVOS
ADECUA
DOS
PARA SU
SEGURI
DAD EN
LAS
VIALIDA
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
PORCENTAJ
E DE
PERSONAS
QUE
EVALÚAN
SATISFACT
ORIAMENTE
LA
FUNCIONALI
DAD DE LA
SEÑALÉTIC
A VIAL
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
40% DE
PERCEPCIÓ
N
CIUDADANA
FAVORABLE
RESPECTO
A LA
SEÑALETICA
EN EL
MUNICIPIO
100.00 250%
RESULTADO
S DE LA
ENCUESTA
REALIZADA A
LA
POBLACIÓN
LA
POBLACIÓN
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA PARA
LA
APLICACIÓN
DE LA
ENCUESTA
Y
RESPONDE
OBJETIVAM
ENTE
110COMPONENT
E 11
SEÑALE
S VIALES
VERTICA
L Y
HORIZO
NTAL
EN LA
ZONA
URBANA
Y
SUBURB
ANA EN
BUEN
ESTADO
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
VARIACIÓN
EN EL
NÚMERO DE
SEÑALES
EN OPTIMAS
CONDICION
ES
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
40% DE LA
SEÑALETICA
EN EL
MUNICIPIO
EN OPTIMAS
CONDICION
ES
80.00 200%
ARCHIVO DE
FOTOGRAFÍA
S
RECOPILACI
ÓN DE
FOTOGRAFÍ
AS DE LOS
SEÑALAMIE
NTOS EN
BUENOS Y
MALAS
CONDICION
ES.
110 ACTIVIDAD 1.1 1
MANTENI
MIENTO
DE
SEÑALÉ
TICA
VIAL
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
PORCENTAJ
E DE
SEÑALES
VIALES CON
MANTENIMI
ENTO
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
50
ACCIONES
REALIZADAS
DURANTE
EL AÑO
RESPECTO
AL
MANTENIMIE
NTO DE LA
SEÑALETICA
95.00 190%
ARCHIVO DE
FOTOGRAFÍA
S DE
MANTENIMIE
NTO Y
COLOCACIÓN
DE LOS
SEÑALAMIEN
TOS.
ANALIZAR
SOLICITUDE
S ,
VERIFICAR
MATERIAL
CONQUE SE
CUENTA,
ANALIZAR SI
ES APTO EL
LUGAR
DONDE LO
REQUIEREN
PARA
POSTERIOR
COLOCAR
EL
SEÑALAMIE
NTO
REQUERIDO
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
110 ACTIVIDAD 1.2 1
COLOCA
CIÓN DE
NUEVAS
SEÑALÉ
TICA
VERTICA
L Y
HORIZO
NTAL
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
SOLICITUDE
S DE
COLOCACIÓ
N DE
SEÑALES
RECIBIDAS
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
ATENDER
CUANDO
MENOS EL
50% DE LAS
SOLICITUDE
S
RECIBIDAS
RESPECTO
A LA
SEÑALETICA
100.00 200%
ARCHIVO DE
FOTOGRAFÍA
S.
ANALIZAR
SOLICITUDE
S ,
VERIFICAR
MATERIAL
CONQUE SE
CUENTA,
ANALIZAR SI
ES APTO EL
LUGAR
DONDE LO
REQUIEREN
PARA
POSTERIOR
COLOCAR
EL
SEÑALAMIE
NTO
REQUERIDO
110COMPONENT
E 21
OPERATI
VOS
VIALES
DE
PREVEN
CIÓN
REALIZA
DOS
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
VARIACIÓN
EN EL
PORCENTAJ
E DE
OPERATIVO
S VIALES
PROGRAMA
DOS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
20
OPERATIVO
S VIALES
REALIZADO
S DURANTE
EL
EJERCICIO
27.00 135%
CALENDARIO,
OFICIOS DE
APOYO A
SEGURIDAD
PUBLICA.
LOS
ELEMENTOS
DE
SEGURIDAD
PUBLICA
BRINDEN EL
APOYO.
110 ACTIVIDAD 2.1 1
ELABOR
ACIÓN
DE
INFRACC
IONES
POR
FALTAS
AL
REGLAM
ENTO DE
TRANSIT
O
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
TASA DE
VARIACIÓN
EN EL
PORCENTAJ
E DE
INFRACCION
ES
APLICADAS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
700 TOTAL
DE
INFRACCION
ES
REALIZADAS
DURANTE
EL
EJERCICIO
1,529.00 218%
ARCHIVO DE
FOLIOS DE
INFRACCIÓN
SE APLICA
LA
INFRACCIÓN
A TODAS
AQUELLAS
PERSONAS
QUE NO
CUMPLAN
CON EL
REGLAMEN
TO DE
TRANSITO.
110COMPONENT
E 31
SESIONE
S
REALIZA
DAS
PARA
FOMENT
AR UNA
CULTUR
A VIAL
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
REUNIONES
PROGRAMA
DAS PARA
FOMENTAR
UNA
EDUCACIÓN
VIAL
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
24
REUNIONES
REALIZADAS
DURANTE
EL
EJERCICIO
PARA
FOMENTAR
LA
EDUCACIÓN
0.00 0%
CALENDARIZ
ACIÓN,
CONVOCATO
RIAS,
ARCHIVO DE
FOTOGRAFÍA
S.
SE CUENTA
CON EL
PERSONAL
ESPECIALIZ
ADO PARA
LA
APLICACIÓN
DE LOS
TALLERES Y
CURSOS
110 ACTIVIDAD 3.1 1
CONCIE
NTIZAR
A
HABITAN
TES-
ESTUDIA
NTES-
PÚBLICO
S EN
GENERA
L DE LAS
MEJORE
S
PRACTIC
AS
VIALES
1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00
27
3111
1-
C30
5
ARMONÍA Y
RESPETO
EN LA
POBLACIÓN
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
150
PERSONAS
PARTICIPAN
TES EN LAS
PLATICAS Y
REUNIONES
SOBRE
EDUCACIÓN
VIAL
0.00 0%
OFICIOS DE
CAMPAÑAS
DE
CONCIENTIZA
CIÓN
ESTUDIANTIL
, ARCHIVO
DE
FOTOGRAFÍA
S.
CONCIENTIZ
AR A LA
CIUDADANÍA
POR MEDIO
DE LOS
ELEMENTO
DE
TRANSITO,
ASÍ COMO
PREPARAR
CAMPAÑAS
DE
CONCIENTIZ
ACIÓN A
LOS
ESTUDIANT
ES.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
111 FIN 1
CONTRIB
UIR A
PREVENI
R,
MITIGAR
Y
REDUCIR
EL
IMPACT
O DE
LOS
AGENTE
S
PERTUR
BADORE
S ANTE
LA
POBLACI
ÓN, SUS
BIENES
Y EL
ENTORN
O.
1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00
26
3111
1-
C30
4
VARIACIÓN
EN EL
ÍNDICE DE
ACCIDENTE
S.
((A/B)-1) X
100
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
DISMINUIR
EN UN 20%
EL NUMERO
DE
ACCIDENTE
S EN
GENERAL
DURANTE
EL
EJERCICIO
-4.32 22%
RESULTADO
S DE LA
IMPLEMENTA
CIÓN DE
CADA
OPERATIVO,
REPORTES
DE
CONTINGENC
IAS POR
PARTE DE LA
UNIDAD
MUNICIPAL
DE
PROTECCIÓN
CIVIL.
CONTAMOS
CON PLAN
DE
CONTINGEN
CIAS POR
TEMPORAD
A, SE
REDUCE O
MITIGA EN
MEDIDA DE
LO POSIBLE
LOS
PUNTOS DE
RIESGO
EXISTENTE
S,
CAPACITACI
ÓN A LA
POBLACIÓN
EN
GENERAL,
CAMPAÑAS
DE
PREVENCIÓ
965,223.34 709,855.07 686,649.97 0.71 0.97
111 PROPOSITO 1
LOS
HABITAN
TES DEL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA
APLICAN
ACCION
ES DE
PREVEN
CIÓN Y
AUTOPR
OTECCI
ÓN DE
AGENTE
S
PERTUR
BADORE
S QUE
PUDIESE
N
AFECTA
R SU
INTEGRI
DAD Y
SU
PATRIM
1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00
26
3111
1-
C30
4
PARTICIPAC
IÓN DE LA
SOCIEDAD
CIVIL
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
600
PERSONAS
RECIBIERON
CAPACITACI
ÓN Y
ADIESTRAMI
ENTO EN
TEMAS DE
PROTECCIÓ
N CIVIL
530.00 88%
LISTA DE
NOMBRES,
FOTOGRAFÍA
S,
RECONOCIMI
ENTOS,
SOLICITUDES
POR OFICIO.
SE REALIZA
LA
CONVOCAT
ORIA.
ELABORACI
ÓN DEL
MATERIAL,
CONTAR
CON LOS
INSTRUCTO
RES
111COMPONENT
E 11
REALIZA
R LOS
PROGRA
MAS
CORRES
PONDIE
NTES
PARA
LAS
TEMPOR
ADAS DE
LOS
AGENTE
S
PERTUR
BADORE
S QUE
AFECTA
N EN EL
MUNICIPI
O.
1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00
26
3111
1-
C30
4
REALIZAR
OPERATIVO
S PARA LA
SALVAGUAR
DA DE LA
POBLACIÓN
DEL
MUNICIPIO.
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
REALIZAR 8
OPERATIVO
S
PRESENCIA
LES DE
TEMPORAD
A DURANTE
EL
EJERCICIO
8.00 100%
PLANES
ELABORADO
S, REPORTES
Y
RESULTADO
S.
RECURSOS
FINANCIERO
S,
MATERIALE
S Y
HUMANOS,
SE
REALIZAN
LABORES
DE
PREVENCIÓ
N,
CAPACITACI
ÓN,
DIFUSIÓN Y
SIMULACRO
S DE
ACUERDO
AL PLAN O
TEMPORAD
A.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
111 ACTIVIDAD 1.1 1
REALIZA
R LA
DIFUSIÓ
N DE
LOS
DIFEREN
TES
AGENTE
S
PERTUR
BADORE
S QUE
AFECTA
N EN EL
MUNICIPI
1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00
26
3111
1-
C30
4
ACCIONES
QUE
ADVIERTAN
A LA
POBLACIÓN
SOBRE LOS
RIESGOS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
REALIZAR 16
CAM´PAÑAS
DE
DIFUCION
DE LOS
DIFERENTE
S AGENTES
PERTURBAD
ORES QUE
QUE PUED
5.00 31%
FOTOGRAFÍA
S, VIDEOS,
MEDIOS
IMPRESOS,
GRABACIONE
S.
DIFUSIÓN
EN MEDIO
IMPRESO,
RADIO,
PERIFONEO,
PLATICAS,
FOROS.
111 ACTIVIDAD 1.2 1
IMPARTI
R
PLATICA
S Y
TALLERE
S PARA
LA
DIFUSIÓ
N Y
CAPACIT
ACIÓN
EN
MATERIA
DE
PROTEC
CIÓN
1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00
26
3111
1-
C30
4
GENERAR
CULTURA
DE
PREVENCIÓ
N EN LA
SOCIEDAD
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2014
REALIZAR 4
EVENTOS
PARA
GENERAR
CULTURA
DE
PREVENCIÓ
N
3.00 75%
LISTA DE
NOMBRES,
FOTOGRAFÍA
S, VIDEO
CONVOCAT
ORIA A LA
POBLACIÓN
EN ZONAS
MAS
VULNERABL
ES, Y
DONDE
EXISTA
ACUMULACI
ÓN DE
PERSONAS.
111 ACTIVIDAD 1.3 1
ASEGUR
AR QUE
LOS
ESTABL
ECIMIEN
TOS
CUMPLA
N CON
EL
REGLAM
ENTO DE
PROTEC
CIÓN
CIVIL
1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00
26
3111
1-
C30
4
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIE
NTO DE
PROGRAMA
DE
VERIFICACI
ONES.A
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
REALIZAR 60
ACTOS DE
VERIFICACI
ÓN EN
ESTABLECI
MIENTOS
PARA
VERIFICAR
EL
REGLAMENT
O DE PRO
63.00 105%
VISTOS
BUENOS
EMITIDOS
PADRÓN DE
NEGOCIOS
DEL
MUNICIPIO,
INSPECCIÓN
Y
VERIFICACI
ÓN A LA
PLANTA
PRODUCTIV
A, CONTAR
CON
RECURSOS
HUMANOS
111 ACTIVIDAD 1.4 1
ACTUALI
ZACIÓN
DEL
ATLAS
DE
RIESGO
S
DENTRO
DEL
MUNICIPI
O.
1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00
26
3111
1-
C30
4
IDENTIFICA
CIÓN DE
LOS
RIESGOS
DENTRO
DEL
MUNICIPIOA
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
REALIZAR 12
ACTUALIZAC
IONES DEL
ATLAS DE
RIESGO DEL
MUNICIPIO
9.00 75%
BASE DE
DATOS,
MAPAS EN LA
PAGINA DE
PROTECCIÓN
CIVIL DEL
ESTADO.
MONITOREO
,
INSPECCIÓN
Y
VERIFICACI
ÓN
CONSTANTE
S POR
TODO EL
MUNICIPIO,
RECURSOS
HUMANOS
CAPACITAD
OS EN LA
MATERIA.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
112 FIN 2
CONTRIB
UIR CON
ESTRAT
EGIAS
PARA EL
DESARR
OLLO Y
CONSOLI
DACIÓN
DE
ACTIVID
ADES
ECONÓM
ICAS EN
EL
MUNICIPI
O
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
PROMOCIÓ
N Y
DIFUSIÓN
DE NUEVOS
NEGOCIOS
EN EL
MUNICIPIO Y
SU
IMPACTO
EN EL
EMPLEO
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
40 NUEVAS
UNIDADES
ECONÓMICA
S EN EL
MUNICIPIO
70.00 175%
DIRECTORIO
ESTADÍSTICO
NACIONAL DE
UNIDADES
ECONÓMICA
S (INEGI)
LOS DATOS
DEL INEGI
ESTÁN
ACTUALIZAD
OS
549,156.25 804,065.19 553,679.47 1.01 0.69
112 PROPOSITO 2
LOS
HABITAN
TES DEL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA
ENCUEN
TRAN
OPORTU
NIDADES
PARA
REALIZA
R
ACTIVID
ADES
ECONÓM
ICAS
QUE LES
PERMITA
N
MEJORA
R SU
CALIDAD
DE VIDA
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
PARTICIPAC
IÓN DEL
MUNICIPIO
EN EL
DESARROLL
O DE LAS
ACTIVIDADE
S Y LOS
SECTORES
ECONÓMIC
OS DE LA
REGIÓNA/B X 100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2% DE LA
POBLACIÓN
ECONÓMICA
MENTE
ACTIVA
ATENDIDA
1.59 80%
DATOS DE
INEGI (TASA
DE
DESEMPLEO)
SE OTORGA
EL
PRESUPUES
TO
SOLICITADO
PARA EL
EJERCICIO
EXISTE LA
CORRECTA
DIFUSIÓN
DE LOS
PROGRAMA
S POR
PARTE DE
COMUNICAC
IÓN SOCIAL.
112COMPONENT
E 12
PROGRA
MA DE
AUTOEM
PLEO
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
INNOVACIÓ
N Y
DESARROLL
O DE
NUEVOS
PROYECTO
S
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
15
PROYECTOS
PRODUCTIV
OS APOYAR
19.00 127%
LISTA DE
BENEFICIARI
OS DEL
PROGRAMA
DE FOMENTO
AL
AUTOEMPLE
LOS
NEGOCIOS
CUENTAN
CON EL
CAPITAL
PARA
INVERTIR.
112 ACTIVIDAD 1.1 2
FOMENT
AR LAS
ACTIVID
ADES DE
EMPLEO
O
AUTOEM
PLEO EN
EL M
MUNICIPI
O
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
IMPACTO
EN LA
POBLACIÓN
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
45
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON EL
NUMERO DE
PROYECTOS
A APOYAR
58.00 129%
VERIFICACIÓ
N POR
PARTE DE LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLL
O
ECONÓMICO
Y
SUSTENTABL
E DE
GUANAJUAT
O
CUMPLEN
CON LOS
REQUISITOS
DEL
PROGRAMA
DE
FOMENTO
AL
AUTOEMPLE
O.
DATOS DE
LA
SECRETARI
A DE
DESARROLL
O
ECONÓMIC
O Y
SUSTENTAB
LE DE
GUANAJUAT
O
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
112COMPONENT
E 22
PROGRA
MA DE
FINANCI
AMIENT
O A LA
MICRO,
PEQUEÑ
A Y
MEDIAN
A
EMPRES
A
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
APOYOS
TRAMITADO
S Y
OTORGADO
S
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
15
CRÉDITOS
OTORGADO
S
26.00 173%
LISTA DE
BENEFICIARI
OS POR
PARTE DE
FONDOS
GUANAJUAT
O
CUMPLEN
CON LOS
REQUISITOS
SOLICITADO
S POR
PARTE DE
FONDOS
GUANAJUAT
O
DIFUSIÓN
DE LOS
PRODUCTO
S
FINANCIERO
S
OFRECIDOS
POR PARTE
DE FONDOS
112 ACTIVIDAD 2.1 2
DERRAM
A
FINANCI
ERA
PARA
IMPULSA
R LAS
ACTIVID
ADES
ECONÓM
ICAS
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
APOYAR
CON
CAPITAL DE
TRABAJO O
REFACCION
ARIOS
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
450,000
MONTO
TOTAL DE
FINANCIAMI
ENTO A
APOYAR
595,280.00 132%
LISTA FINAL
DE
BENEFICIARI
OS CON LOS
MONTOS
OTORGADOS
POR PARTE
DE FONDOS
GUANAJUAT
O.
NO SE
ENCONTRA
RA EN
BURO DE
CRÉDITO EL
NEGOCIO
QUE
SOLICITA EL
CRÉDITO.
SI NO
CUMPLIERA
CON LOS
REQUISITOS
SOLICITADO
S POR
PARTE DE
FONDOS
GUANAJUAT
112COMPONENT
E 32
PROGRA
MA
BECATE
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
DESARROLL
O DE
CONOCIMIE
NTOS Y
HABILIDADE
S EN
MATERIA
LABORAL
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
60
PARTICIPAN
TES EN LOS
CURSOS
56.00 93%
LISTA FINAL
DE LAS
PERSONAS
CERTIFICADA
S EN LOS
DISTINTOS
CURSOS.
OTORGAMIE
NTO DEL
PRESUPUES
TO PARA EL
EJERCICIO
FISCAL 2016
112 ACTIVIDAD 3.1 2
IMPARTI
CIÓN DE
TALLERE
S PARA
EL
AUTOEM
PLEO
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
OPORTUNID
ADES
LABORALES
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
1 EVENTOS
REALIZADO
S DEL,
PROGRAMA
BECATE
DURANTE
EL AÑO
1.00 100%
LISTA
OFICIAL DE
LOS CURSOS
INICIADOS
POR PARTE
DE LA
SECRETARIA
DE EMPLEO
GUANAJUAT
O
EXISTE UN
ESPACIO
INDICADO
EN EL IECA,
SI SE
OTORGA EL
PRESUPUES
TO
SOLICITADO
PARA DICHO
PROGRAMA.
SI EXISTE
RESPUESTA
DE LA
CIUDADANÍA
POR
PARTICIPAR
EN DICHO
PROGRAMA
112COMPONENT
E 42
PROGRA
MA DE
TRABAJ
ADORES
AGRÍCOL
AS
MIGRAN
TES A
CANADÁ
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
EMPLEO EN
EL
EXTRANJER
O
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
35 NUMERO
DE
BENEFICIARI
OS DE
EMPLEO EN
EL
EXTRANJER
O
38.00 109%
LISTA
OFICIAL DE
BENEFICIARI
OS
OTORGADA
POR LA
SECRETARIA
DE EMPLEO
SALAMANCA
SE
CUMPLEN
CON LOS
REQUISITOS
DEL
PROGRAMA.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
112 ACTIVIDAD 4.1 2
PROMOC
IÓN Y
DIFUSIÓ
N DE
LAS
OPORTU
NIDADES
LABORA
LES EN
EL
EXTRAN
JERO
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
CARACTERÍ
STICAS Y
TRAMITES
DE LAS
ACTIVIDADE
S
LABORALESA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1 CAMPAÑA
DE
PROMOCIÓN
DE EMPLEO
EN EL
EXTRANJER
O
1.00 100%
LISTA DE
PARTICIPANT
ES POR
CADA
CAMPAÑA Y
FOTOGRAFÍA
S DE LOS
EVENTOS.
EXISTEN
PARTICIPAN
TES QUE
QUIERAN
LABORAR
EN CANADÁ.
EXISTE
DISPOSICIÓ
N POR
PARTE DE
LA
SECRETARI
112COMPONENT
E 52
PROMOC
IÓN Y
DIFUSIÓ
N DE
LAS
OPORTU
NIDADES
LABORA
LES EN
EL
EXTRAN
JERO
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
CARACTERÍ
STICAS Y
TRAMITES
DE LAS
ACTIVIDADE
S
LABORALES
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1 CAMPAÑA
DE
PROMOCIÓN
DE EMPLEO
EN EL
EXTRANJER
O
1.00 100%
REGISTRO
DE
PARTICIPANT
ES Y
FOTOGRAFÍA
S DEL
EVENTO
OFERTA
LABORAL
POR PARTE
DE LAS
EMPRESAS
EN EL
MUNICIPIO.
FALTA DE
LOS
PERMISOS
DE
SECRETARI
A
MUNICIPAL.
FALTA DE
RECURSOS
FINANCIERO
S PARA LA
REALIZACIÓ
N DEL
112 ACTIVIDAD 5.1 2
CUBRIR
LAS
NECESID
ADES
LABORA
LES DE
LAS
UNIDADE
S
ECONÓM
ICAS DE
LA
REGIÓN
2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00
36
3111
1-
C70
1
VINCULACIÓ
N LABORAL
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
30
PERSONAS
CONTRATAD
AS EN LAS
FERIAS DEL
EMPLEO
52.00 173%
LISTADO POR
PARTE DE
LAS
EMPRESAS
DEL
PERSONAL
CONTRATAD
O A RAÍZ DE
LA FERIA DE
EMPLEO.
CONOCIMIE
NTOS Y
HABILIDADE
S POR
PARTE DE
LOS
SOLICITANT
ES PARA LA
OCUPACIÓN
DE ALGUNA
VACANTE.
VACANTES
DISPONIBLE
S POR
PARTE DE
LAS
EMPRESAS
PARTICIPAN
TES EN LA
FERIA DEL
EMPLEO
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
113 FIN 2
CONTRIB
UIR AL
DESARR
OLLO
TURÍSTI
CO DEL
MUNICIPI
O
INCREM
ENTAND
O LOS
EVENTO
S Y
PRODUC
TOS
QUE
SEAN
ATRACTI
VOS
TURÍSTI
COS
PARA LA
POBLACI
ÓN
LOCAL Y
EXTRAN
JERA,
FAVORE
CIENDO
LA
GENERA
CIÓN DE
EMPLEO
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
PORCENTAJ
E DE
OCUPACIÓN
A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
50% DE
PORCENTAJ
E DE
OCUPACION
57.89 116%
INFORMACIÓ
N
GESTIONADA
CON LOS
PRESTADOR
ES DE
SERVICIOS
LA
SITUACIÓN
ECONÓMICA
Y SOCIAL
PERMITE LA
CONTINUIDA
D DEL
FLUJO
TURÍSTICO
Y LOS
VIAJEROS
PREFIEREN
YURIRIA
COMO SU
DESTINO.
1,265,769.79 684,836.59 673,079.05 0.53 0.98
113 PROPOSITO 2
LOS
PRESTA
DORES
DE
SERVICI
OS
TURÍSTI
COS Y
PERSON
AS DE
PRIMER
CONTAC
TO
ADQUIE
REN
CONOCI
MIENTO
S
SOBRE
EL
PATRIM
ONIO
CULTUR
AL E
HISTÓRI
CO DEL
MUNICIPI
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
INCREMENT
O DE
CONOCIMIE
NTOS Y
HABILIDADE
S
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
50 NUMERO
DE
PARTICIPAN
TES
CAPACITAD
OS
80.00 160%
LISTAS DE
ASISTENCIA
Y
EVALUACIÓN
O
PROPUESTA
S DEL
PROGRAMA.
FOTOS DE
LOS
PARTICIPANT
ES
PERSONAL
QUE
PRESTA
SERVICIOS
TURÍSTICOS
,
INTERESAD
O EN LOS
CURSOS. SE
CUENTA
CON LOS EL
NÚMERO
SUFICIENTE
DE
CAPACITAD
ORES Y LOS
MATERIALE
S DE
CAPACITACI
ÓN
113COMPONENT
E 12
PROGRA
MA DE
PROMOC
IÓN Y
DIFUSIÓ
N DE LA
OFERTA
TURÍSTI
CA DEL
MUNICIPI
O.
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
APOYO CON
PROPAGAN
DA DE LOS
EVENTOS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
25 EVENTOS
ANUNCIADO
S EN LAS
REDES
SOCIALES
DEL
MUNICIPIO
44.00 176%
IMPRESIÓN
DE
INSTRUMENT
OS DE
PROMOCIÓN,
PUBLICACIÓN
DEL EVENTO
EN REDES
SOCIALES.
CUMPLIMIE
NTO DE
REGLAMEN
TOS
INTERNOS
Y USO
ADECUADO
DE LOGOS E
IMÁGENES
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
113 ACTIVIDAD 1.1 2
DIFUNDI
R
EVENTO
S
CULTUR
ALES Y
ARTÍSTI
COS
QUE
CONTRIB
UYAN AL
INCREM
ENTO DE
LA
OFERTA
TURÍSTI
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
EJEMPLARE
S
PRODUCIDO
S
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
100
NUMERO DE
PUBLICACIO
NES Y
MATERIAL
REALIZADO
390.00 390%
PUBLICACION
ES
REALIZADAS.
OTRAS
INSTANCIAS
PROPORCIO
NAN EL
MATERIAL
IMPRESO,
EN SU
CASO.
113COMPONENT
E 22
EL
MUNICIPI
O
IMPULSA
EL
DESARR
OLLO DE
NUEVOS
PRODUC
TOS
TURÍSTI
COS:
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
AMPLIACIÓN
LA OFERTA
TURÍSTICA
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
INCREMENT
O DE 5
PRODUCTO
S
TURÍSTICOS
IMPLEMENT
ADOS
9.00 180%
FORMATO DE
EVIDENCIA
QUE
REGISTRA
LOS NUEVOS
PRODUCTOS
TURÍSTICOS.
CONCURRE
NCIA DE
RECURSOS
CON LOS
DISTINTOS
NIVELES DE
GOBIERNO
PARA
APOYAR
LAS
INICIATIVAS
113 ACTIVIDAD 2.1 2
DIFUNDI
R
EVENTO
S
CULTUR
ALES Y
ARTÍSTI
COS
QUE
CONTRIB
UYAN AL
INCREM
ENTO DE
LA
OFERTA
TURÍSTI
CA
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
DESARROLL
O DEL
MERCADO
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
12 EVENTOS
IMPULSADO
S DURANTE
EL AÑO
39.00 325%
INFORMES
DE
ACTIVIDADES
, LISTAS DE
ASISTENCIA,
MEMORIA
FOTOGRÁFIC
A,
RECONOCIMI
ENTOS
ENTREGADO
S Y DEMÁS
EVIDENCIA
DOCUMENTA
L.
SE CUENTA
CON BUENA
DIFUSIÓN
DEL
PROGRAMA,
EXISTENCIA
DE
ARTÍCULOS
PROMOCIO
NALES. SE
CUENTA
CONDICION
ES
CLIMATOLÓ
GICAS
FAVORABLE
S.
113COMPONENT
E 32
PROMOV
ER
VALORE
S DE
CULTUR
A
TURÍSTI
CA
PARA
CONCIE
NTIZAR
LA
IMPORT
ANCIA
SOCIAL
Y
ECONÓM
ICA QUE
TIENE LA
ACTIVID
AD
TURÍSTI
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
TURISMO
INCLUYENT
E
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
5 PLATICAS
REALIZADAS
. ( TURISMO
INCLUYEN
TE)
9.00 180%
REGISTRO
DE
PARTICIPANT
ES.
REGISTRO
FOTOGRÁFIC
O
SE CUENTA
CON BUENA
DIFUSIÓN
DEL
PROGRAMA,
EXISTENCIA
DE
ARTÍCULOS
PROMOCIO
NALES. SE
CUENTA
CONDICION
ES
CLIMATOLÓ
GICAS
FAVORABLE
S.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
113 ACTIVIDAD 3.1 2
REALIZA
R
EVENTO
PARA
DIFUNDI
R
CERTIFI
CACION
ES QUE
INCREM
ENTEN
LA
COMPET
ITIVIDAD
TURÍSTI
CA DEL
MUNICIPI
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
TURISMO
COMPETITIV
O
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
45
PRESTADOR
ES DE
SERVICIO
PARTICIPAN
TES
80.00 178%
REGISTRO
DE
PARTICIPANT
ES.
REGISTRO
FOTOGRÁFIC
O
LOS
PRESTADO
RES DE
SERVICIOS
SE
INTERESAN
EN
OBTENER
LAS
CERTIFICAC
IONES Y
REALIZAN
LAS
ACTIVIDADE
S
NECESARIA
S PARA
113COMPONENT
E 42
EXPOSIC
IONES
LOCALE
S Y
FORÁNE
AS QUE
FORTAL
ECEN AL
SECTOR
ECONÓM
ICO
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
FOMENTO
DE LA
ACTIVIDAD
ARTESANAL
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
20
EXPOSICION
ES
REALIZADAS
74.00 370%
TESTIMONIO
S Y
REGISTROS
DE LA
PARTICIPACI
ÓN DE LOS
SECTORES
PRODUCTIVO
S DEL
MUNICIPIO
EN LAS
DISTINTAS
FERIAS Y
EXPOSICION
LOS
PROMOTOR
ES Y
PATROCINA
DORES DE
LAS FERIAS
Y
EXPOSICION
ES
ESTABLEZC
AN
ADECUADA
AGENDA DE
NEGOCIOS
113 ACTIVIDAD 4.1 2
GESTION
AR
PUNTOS
DE
COMERC
IALIZACI
ÓN
OCASIO
NALES
PARA
ARTESA
NOS Y
PRODUC
TORES
DEL
MUNICIPI
O
2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00
64
3111
1-
C10
6
INCREMENT
O DEL
PORCENTAJ
E DE
VENTAS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
5 PUNTOS
NUEVOS DE
COMERCIALI
ZACION
4.00 80%
REGISTROS
Y BASE DE
DATOS DE
LOS PUNTOS
DE
COMERCIALI
ZACIÓN Y
EVIDENCIAS
TESTIMONIAL
ES
VINCULACIÓ
N ENTRE EL
SECTOR
PUBLICO Y
PRIVADO
PARA
FORTALECE
R LOS
SECTORES
PRODUCTIV
OS DE LA
ENTIDAD
114 FIN 2
CONTRIB
UIR A
MEJORA
R LA
CALIDAD
DE VIDA
DE LOS
HABITAN
TES DE
LAS
COMUNI
DADES
RURALE
S
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
PORCENTAJ
E DE
COMUNIDAD
ES
RURALES
BENEFICIAD
AS.A/B X 100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
ATENDER
AÑ 70% DE
LAS
COMUNIDAD
ES
RURALES
DEL
MUNICIPIO
95.18 136%
REGISTROS
Y DEMÁS
EVIDENCIA
DOCUMENTA
L
CONSERVAD
A
LAS
ENTIDADES
FEDERALES
Y
ESTATALES
FORTALECE
N LOS
PROGRAMA
S DE
APOYOS A
LAS
COMUNIDAD
ES
1,286,051.29 1,284,801.91 1,098,200.56 0.85 0.85
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
114 PROPOSITO 2
LOS
HABITAN
TES DE
LAS
COMUNI
DADES
RURALE
S
RECIBEN
APOYO
PARA SU
DESARR
OLLO
SUSTEN
TABLE
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
COBERTUR
A DE
ATENCIÓN
DE
HABITANTE
S DE
COMUNIDAD
ES
RURALES
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
20% DE LA
POBLACIÓN
ATENDIDA
7.23 36%
CONTROLES
Y
REGISTROS
CONSERVAD
OS
LA
FEDERACIÓ
N Y EL
ESTADO
CONTINUA
APORTAND
O
RECURSOS
SUFICIENTE
S Y REGLAS
DE
OPERACIÓN
CONVENIEN
TES.
114COMPONENT
E 12
INFRAES
TRUCTU
RA EN
BORDAR
ÍA
ENTREG
ADA
(HORAS
MÁQUIN
A
TRABAJ
O).
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
PORCENTAJ
E DE
VARIACIÓN
EN EL
NÚMERO DE
HORAS
MAQUINA
TRABAJO
ENTREGAD
AS.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1000 HORAS
MAQUINARIA
TRABAJADA
S EN
LABORES
DE
BORDERIA
967.00 97%
REGISTROS,
INFORMES ,
EVIDENCIAS.
LOS
RECURSOS
ASIGNADOS
AL
PROGRAMA
SE ASIGNAN
OPORTUNA
MENTE
114 ACTIVIDAD 1.1 2
LEVANT
AMIENT
O DEL
PADRÓN
.
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
PORCENTAJ
E DE
SOLICITUDE
S
ATENDIDAS.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2,900
NUMERO DE
BENEFICIARI
OS
1,122.00 39%
REGISTROS,
INFORMES ,
EVIDENCIAS.
LOS
PRODUCTO
RES SE
INTERESAN
EN EL
PROGRAMA
Y
PRESENTAN
SUS
SOLICITUDE
S
COMPLETAS
.
114COMPONENT
E 22
APOYO
A LA
INFRAES
TRUCTU
RA
AGROPE
CUARIA.
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
VARIACIÓN
APOYOS
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
300 TOTAL
DE APOYOS
OTORGADO
S EN
INFRAESTR
UCTURA
AGROPECU
ARIA
967.00 322%
ACTAS DE
ENTREGA,
EVIDENCIAS
Y
DOCUMENTA
CIÓN
SOPORTE DE
LOS APOYOS
OTORGADOS
ACTAS DE
ENTREGA,
EVIDENCIAS
Y
DOCUMENTA
CIÓN
SOPORTE DE
LOS APOYOS
OTORGADOS
LOS
RECURSOS
ASIGNADOS
AL
PROGRAMA
SE ASIGNAN
OPORTUNA
MENTE
114 ACTIVIDAD 2.1 2
OPERAR
EL
PROGRA
MA DE
IMPLEME
NTOS
AGRÍCOL
AS.
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
CANTIDAD
DE
IMPLEMENT
OS
AGRÍCOLAS
APOYADOS.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1,200
NUMERO DE
BENEFICIARI
OS CON EL
PROGRAMA
DE
IMPLEMENT
OS
AGRICOLAS
165.00 14%
ACTAS DE
ENTREGA,
EVIDENCIAS
Y
DOCUMENTA
CIÓN
SOPORTE DE
LOS APOYOS
OTORGADOS
LOS
SOLICITANT
ES
APORTAN
LA
INFORMACI
ÓN,
DOCUMENT
ACIÓN Y
RECURSOS
NECESARIO
S PARA SU
INTEGRACIÒ
N,EVALUACI
ÓN Y
APROBACIÓ
N.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
114COMPONENT
E 32
FERTILIZ
ANTES
QUÍMICO
S Y
ASESORÍ
A
TÉCNICA
ENTREG
ADA A
LOS
PRODUC
TORES
AGRÍCOL
AS PARA
EL
CONTRO
L DE
PLAGAS
DE LOS
CULTIVO
S.
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
COBERTUR
A DEL
PROGRAMA.
A/B X 100 Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
70 NUMERO
TOTAL DE
HECTÁREAS
ATENDIDAS
CON EL
PROGRAMA
DE
FERTILIZAN
TES
QUÍMICOS Y
ASES
57.83 83%
REGISTROS
DE FOLIOS
POSITIVOS
LAS
CONDICION
ES DE LOS
TERRENOS
PARA
APLICAR EL
FERTILIZAN
TE.
114 ACTIVIDAD 3.1 2
PROTEG
ER LAS
ÁREAS
DE
CULTIVO
DE
FENÓME
NOS O
EVENTU
ALIDADE
S QUE
PONGAN
EN
RIESGO
LA
PRODUC
CIÓN
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
ASISTENCIA
TÉCNICA
PARA LA
EFICIENCIA
DE LAS
ÁREAS DE
CULTIVO
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
600
NUMERO
TOTAL DE
PRODUCTO
RES
BENEFICIAD
OS PARA
PROTEGER
LAS ÁREAS
DE CULTIVO
475.00 79%
REGISTROS,
FOLLETOS Y
CONTENIDO
EN LOS
PROGRAMAS
QUE
EVIDENCIEN
LA
PARTICIPACI
ÓN DE LOS
PRODUCTOR
ES.
LOS
PRODUCTO
RES ESTÁN
INTERESAD
OS EN LOS
RESULTADO
S DE ESTE
PROGRAMA
114COMPONENT
E 42
PROGRA
MA DE
CAMPAÑ
AS
FITOSAN
ITARIAS.
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
PROFESION
ALIZACIÓN
DE LOS
PRODUCTO
RES
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
200
NUMERO DE
PRODUCTO
RES
CAPACITAD
OS EN LOS
PROGRAMA
S DE
CAMPAÑAS
FITO
SANITARIAS
150.00 75%
LISTAS DE
ASISTENCIA,
CARPETAS
CON EL
CONTENIDO
DEL
MATERIAL DE
FORMACIÓN,
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS,
ENCUESTAS.
LOS
PRODUCTO
RES
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA Y
PARTICIPAN
EN EL
DESARROLL
O DE LOS
PROGRAMA
S DE
FORMACIÓN
114 ACTIVIDAD 4.1 2
DISMINU
CIÓN DE
LOS
RIESGO
S Y SU
CONSEC
UENTE
IMPACT
O EN LA
PRODUC
TIVIDAD
DE LAS
ACTIVID
ADES
ECONÓM
ICAS
RURALE
S.
2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00
37
3111
1-
C70
1
CONTROL
DE PLAGAS
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1,200
NUMERO
TOTAL DE
ACCIONES
EN LA
APLICACIÓN
DE PARA EL
CONTROL
DE PLAGAS
0.00 0%
BITÁCORA
DE TRABAJO
EN LA
APLICACIÓN
DE LAS
ACCIONES.
EXPEDIENTE
TÉCNICOS Y
EVIDENCIAS
EN PODER
DE LA
DEPENDENCI
A
SE APLICA
LA
NORMATIVI
DAD EN EL
CUMPLIMIE
NTO DE LAS
INSPECCION
ES DE
ACUERDO
AL POA.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
115 FIN 0
CONTRIB
UIR A
GARANTI
ZAR EL
ORDEN
EN EL
USO DE
LA VÍA
PÚBLICA
Y EN
LOS
ESTABL
ECIMIEN
TOS
CON
VENTA
DE
BEBIDAS
ALCOHÓ
LICAS.
2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00
04
3111
1-
A00
7
NUMERO DE
LICIENCIAS
VERIFICADA
S/ NUMERO
DE
LICENCIAS
EXPEDIDAS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
20% DE
VERIFICACI
ON
89.00 445%
ACTAS,
FOTOS,
PRODUCTO
DECOMISAD
O, RECIBOS
DE PAGO DE
MULTAS Y
BITÁCORA
DE
ACTIVIDADES
.
COADYUVA
NCIA CON
LA
SECRETARI
A DE
FIANZAS,
INVERSIÓN
Y
ADMINISTRA
CIÓN.
631,824.87 650,104.33 634,922.21 1.00 0.98
115 PROPOSITO 2
EN EL
MUNICIPI
O LAS
ACTIVID
ADES
ECONÓM
ICAS SE
REALIZA
N CON
APEGO
A LA
LEGISLA
CIÓN
APLICAB
LE Y AL
REGLAM
ENTO
MUNICIP
AL.
2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00
04
3111
1-
A00
7
VARIACIÓN
EN EL
NÚMERO DE
DENUNCIAS
RECIBIDAS.
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2% DE
INCREMENT
O EN EL
NUMERO DE
DENUNCIAS
-6.82 -341%
REGISTROS
E INFORMES
DE LA
COORDINACI
ÓN DE
FISCALIZACI
ÓN.
LAS
DENUNCIAS
SE
REFIEREN A
ACTOS QUE
INFRINGEN
REGLAMEN
TO Y
NORMATIVI
DAD.
115COMPONENT
E 12
VIGILAR
LA
VENTA
DE
ALCOHO
L NO
PERMITI
DA A
MENORE
S DE
EDAD Y
HACER
GUARDA
R EL
ORDEN
DENTRO
DE
ESTABL
ECIMIEN
TOS.
2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00
04
3111
1-
A00
7
NÚMERO DE
ESTABLECI
MIENTOS
REGULARIZ
ADOS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
20% DE
PERMISOS
VERIFICADO
S CONTRA
LOS
EXPEDIDOS
111.43 557%
REPORTES
DE
VERIFICACIO
NES
REALIZADAS,
CONSERVAD
AS EN LA
OFICINA DE
FISCALIZACI
ÓN Y
CONTROL
DISPONIBILI
DAD DE LAS
ÁREAS
MUNICIPALE
S
INVOLUCRA
DAS PARA
PARTICIPAR
EN LOS
OPERATIVO
S Y DE
RECURSOS
MATERIALE
S Y
HUMANOS
115 ACTIVIDAD 1.1 2
VISITAS
A LOS
NEGOCI
OS EN
DISTINT
OS
HORARI
OS.
2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00
04
3111
1-
A00
7
REVISIÓN
DE
PERMISOS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
8% DE LOS
NEGOCIOS
VISITADOS
PARA LA
REVICION
DE LOS
PERMISOS
124.22 1553%
FOTOGRAFÍA
S, ACTAS DE
INSPECCIÓN,
TESTIMONIO
S DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
APOYO DE
SEGURIDAD
PÚBLICA,
CONCIENTIZ
ACIÓN DE
LOS
CLIENTES,
SE CUENTA
CON LOS
MEDIOS DE
TRANSPORT
E.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
115COMPONENT
E 22
SUPERVI
SAR EL
CUMPLI
MIENTO
DEL
REGLAM
ENTO
PARA
MERCAD
OS
2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00
04
3111
1-
A00
7
ACTOS DE
FISCALIZACI
ÓN
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
CUMPLIMIEN
TO DEL 100
% DE
ACTOS DE
FISCALIZACI
ÓN
0.00 0%
C2M C2S
115 ACTIVIDAD 2.1 2
VIGILAR
EL
ESTABL
ECIMIEN
TO Y
FUNCION
AMIENT
O DE
LOS
PUESTO
S FIJOS
Y
SEMIFIJ
OS DEL
CENTRO
HISTÓRI
CO.
2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00
04
3111
1-
A00
7
SUPERVISIO
NES
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
TASA DE
INCREMENT
O DEL 15%
EN EL
NUMERO DE
OPERATIVO
S
IMPLEMENT
ADIS
0.00 0%
ACTAS,
FOTOS,
PRODUCTO
DECOMISAD
O, RECIBOS
DE PAGO DE
MULTAS Y
BITÁCORA
DE
ACTIVIDADES
.
COADYUVA
NCIA CON
LA
SECRETARI
A DE
FIANZAS,
INVERSIÓN
Y
ADMINISTRA
CIÓN.
116 FIN 3
MEJORA
R LA
CALIDAD
DE VIDA
DE LOS
HABITAN
TES DEL
MUNICIPI
O, EN EL
COMBAT
E A LA
POBREZ
A
PATRIM
ONIAL.
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
PORCENTAJ
E DE
VARIACIÓN
EN LOS
INDICADOR
ES DE
POBREZA
PATRIMONIA
L A NIVEL
MUNICIPAL
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
PORCENTAJ
E DE
VARIARON
EN LOS
INDICADORE
S DE
POBREZA
PATROMONI
AL
-46.43 155%
INFORMES
OFICIALES
DE LAS
DEPENDENCI
AS
INFORMES
OFICIALES
DE LAS
DEPENDEN
CIAS
1,252,101.75 1,047,026.92 987,596.32 0.79 0.94
116 PROPOSITO 3
LOS
HABITAN
TES DE
LAS
ZONAS
DE
ATENCIÓ
N
PRIORIT
ARIA
DEL
MUNICIPI
O
REDUCE
N SU
ÍNDICE
DE
POBREZ
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
PORCENTAJ
E DE
FAMILIAS
BENEFICIAD
AS.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
75% DE
FAMILIAS
BENEFICIAD
AS
RESPECTO
DE LAS
SOLICITUDE
S
RECIBIDAS
88.16 118%
ESTADÍSTICA
S OFICIALES
LAS
FAMILIAS
RECIBEN
LOS
APOYOS
PUNTUALME
NTE
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
116COMPONENT
E 13
ACCION
ES
ATENDID
AS CON
PROGRA
MAS DE
VIVIEND
A:
TECHO
DIGNO,
PINTA
TU
ENTORN
O,
CUARTO
ADICION
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
MEJORAR
LAS
CONDICION
ES
HABITACION
ALES
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
795
ACCIONES
REALIZADAS
CON LOS
PROGRAMA
S DE
VIVIENDA
933.00 117%
INFORME
ANUAL DE LA
DIRECCIÓN
DE
DESARROLL
O SOCIAL
EL
PRESUPUES
TO SE
MANTIENE
ESTABLE O
SE
INCREMENT
A
116 ACTIVIDAD 1.1 3
PADRÓN
DE
RECEPCI
ÓN DE
SOLICIT
UDES .
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
IMPACTO
DIRECTO
DEL
PROGRAMAA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
3180
NUMERO DE
BENEFICIARI
OS
DIRECTOS
3,000.00 94%
INFORME
ANUAL DE LA
DIRECCIÓN
DE
DESARROLL
O SOCIAL
LA
POBLACIÓN
BENEFICIAD
A RECIBE
LOS
APOYOS
116COMPONENT
E 23
ACCION
ES
REALIZA
DAS
CON LOS
PROGRA
MAS
SEGURO
DE VIDA
PARA
JEFAS
DE
FAMILIA
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
MEJORAR
LA
SUSTENTAB
ILIDAD DE
LAS
FAMILIAS
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
300
ACCIONES
REALIZADAS
CON EL
PROGRAMA
JEFAS DE
FAMILIA
420.00 140%
INFORME
ANUAL DE LA
DIRECCIÓN
DE
DESARROLL
O SOCIAL
LA
POBLACIÓN
SUSCEPTIB
LE DEL
PROGRAMA
ACUDE A
REGISTRAR
SE
116 ACTIVIDAD 2.1 3
INTEGRA
R
PROPUE
STAS DE
INVERSI
ÓN.
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
IMPACTO
DIRECTO
DEL APOYO
EN LAS
FAMILIASA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1,200 JEFAS
DE FAMILIA
REGISTRAD
AS Y 11
FAMILIAS
BENEFICIAD
AS A LA
FECHA
600.00 50%
ESTADÍSTICA
S OFICIALES
DEL
MUNICIPIO
DE YURIRIA
LOS
APOYOS SE
ENTREGAN
OPORTUNA
MENTE
116COMPONENT
E 33
PROGRA
MA DE
SUSTEN
TABILIDA
D
RENOVA
BLE
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
MEJORAR
LAS
CONDICION
ES
SOCIALES
DE LAS
FAMILIAS
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
130
UNIDADES
DE
CALENTADO
RES
SOLARES
127.00 98%
INFORME
ANUAL DE LA
DIRECCIÓN
DE
DESARROLL
O SOCIAL
EL
PRESUPUES
TO
ASIGNADO
SE
MANTIENE
ESTABLE
116 ACTIVIDAD 3.1 3
PADRÓN
DE
BENEFIC
IARIOS
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
IMPACTO
DIRECTO
DEL APOYO
EN LAS
FAMILIAS
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
532
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON EL
PROGRAMA
527.00 99%
PADRÓN DE
BENEFICIARI
OS
LA
POBLACIÓN
DE ZONAS
DE
ATENCIÓN
PRIORITARI
A ACUDEN A
REGISTRAR
SE
OPORTUNA
MENTE
116COMPONENT
E 43
PROGRA
MA DE
ATENCIÓ
N AL
ADULTO
MAYOR
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
APOYOS
RECIBIDOS
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2,000
PERSONAS
BENEFICIAD
AS CON LOS
PROGRAMA
S DE
ADULTO
MAYOR
2,000.00 100%
LISTA DE
BENEFICIARI
OS DE
SEDESOL
LOS
BENEFICIAR
IOS DEL
PROGRAMA
CUMPLEN
CON SUS
OBLIGACION
ES
116 ACTIVIDAD 4.1 3
ENTREG
A DE
APOYOS
CADA
BIMESTR
E
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
EVENTOS
DE
ENTREGA
REALIZADO
S.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
6 EVENTOS
REALIZADO
S PARA LA
ENTREGA
DE APOYOS
6.00 100%
LISTA
BIMENSUALE
S DE APOYO
A
BENEFICIARI
OS
EL PADRÓN
DE
BENEFICIAR
IOS SE
MANTIENE
ESTABLE
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
116COMPONENT
E 53
PROGRA
MA
PROSPE
RA
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
NÚMERO DE
PERSONAS
BENEFICIAD
AS (QUE
RECIBEN
ALGÚN TIPO
DE APOYO
O
SERVICIO).
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2,000
PERSONAS
BENEFICIAD
AS QUE
RECIBEN
ALGUN TIPO
DE APOYO
CON EL
PROGRAMA
PROSPERA
2,000.00 100%
PADRÓN DE
BENEFICIARI
OS EMITIDO
POR
SEDESOL (
INTERNET)
LOS
BENEFICIAR
IOS
CUMPLEN
OPORTUNA
MENTE LOS
REQUISITOS
116 ACTIVIDAD 5.1 3
ENTREG
A DE
APOYOS
CADA
BIMESTR
E
3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00
35
3111
1-
C70
1
ENTREGA
BIMESTRAL
EN CADA
CEDEA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
6
ENTREGAS
BIMESTRAL
ES EN CADA
CEDE
6.00 100%
CALENDARIZ
ACIÓN DE
APOYOS
GENERADOS
POR
SEDESOL
LA
ENTREGA
DE APOYOS
SE DA
OPORTUNA
MENTE
117 FIN 3
COBERT
URA
RESPEC
TO DE
LAS
SOLICIT
UDES
3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00
38
3111
1-
C70
1
CONTRIBUIR
A MEJORAR
EL NIVEL DE
VIDA DE LA
POBLACIÓN
DE
ESCASOS
RECURSOS
DEL
MUNICIPIO
DE YURIRIA
MEDIANTE
LA
ADQUISICIÓ
N DE
ESPACIOS
HABITACION
ALES
DIGNOS Y
DOTAR DE
CERTEZA
JURÍDICA
SOBRE SU
PATRIMONI
O.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
60
VIVIENDAS100.00 166%
EVIDENCIAS
FOTOGRAFÍA
S Y
EXPEDIENTE
S DE LAS
SOLICITUDES
.
SE CUENTA
CON LOS
CONVENIOS
CON LOS
DISTINTOS
NIVELES DE
GOBIERNO.
LOS
BENEFICIAR
IOS REÚNEN
LOS
REQUISITOS
SOLICITADO
S PARA
CADA
PROGRAMA
356,990.57 328,156.99 308,874.86 0.87 0.94
117 PROPOSITO 3
LA
POBLACI
ÓN
MEJORE
Y/O
OBTENG
A UNA
VIVIEND
A
OBTENIE
NDO
CERTEZ
A
JURÍDIC
A DE SU
PATRIM
ONIO.
3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00
38
3111
1-
C70
1
MEJORAR
LAS
CONDICION
ES
HABITACION
ALES DE LA
POBLACIÓN
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
140
FAMILIAS
BENEFICIAD
AS CON
LAS
ACCIONES
DE
VIVIENDA
0.00 0%
CONVENIOS ,
FOTOGRAFÍA
S CONTRATO
DE CRÉDITO
DE VIVIENDA
SE CUENTA
CON LOS
CONVENIOS
CON LOS
DISTINTOS
NIVELES DE
GOBIERNO.
LOS
BENEFICIAR
IOS REÚNEN
LOS
REQUISITOS
SOLICITADO
S PARA
CADA
PROGRAMA
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
117COMPONENT
E 13
PROGRA
MA DE
APOYO
DE
VIVIEND
A
AMPLIAD
AS Y
CONSTR
UIDAS
CON
BUENA
CALIDAD
DE
CONSTR
UCCIÓN
Y
ESPACIO
S
DIGNOS
3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00
38
3111
1-
C70
1
MEJORAR
LA CALIDAD
DE VIDA DE
LOS
HABITANTE
S
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
100
VIVIENDAS
CONSTRUID
AS
0.00 0%
CONVENIO,
FOTOGRAFÍA
S Y
SOLICITUDES
SE CUENTA
CON EL
TERRENO
EN LAS
CONDICION
ES OPTIMAS
PARA LA
CONSTRUC
CIÓN DE
UNIDADES
DE
VIVIENDA,
ADICIONALM
ENTE LOS
CONVENIOS
SUSCRITOS
117 ACTIVIDAD 1.1 3
ESTUDIO
DE
VIVIEND
A Y DE
POBLACI
ÓN
3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00
38
3111
1-
C70
1
ESTADO
SITUACIONA
L DE LAS
UNIDADES
HABITACION
ALES EN EL
MUNICIPIO
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
1
DIAGNOSTIC
O DEL
ESTADO
SITUACIONA
L DE LAS
UNIDADES
HABITACION
ALES EN EL
MUNICIPIO
1.00 100%
ESTADÍSTICA
S DE
POBLACIÓN
Y VIVIENDA
REALIZACIÓ
N DEL
DIAGNOSTIC
O SOBRE LA
POBLACIÓN
117COMPONENT
E 23
CRÉDITO
DE
AUTOCO
NSTRUC
CIÓN
URBANA
Y RURAL
3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00
38
3111
1-
C70
1
APOYOS E
INCENTIVOS
DIRIGIDOS A
LAS
FAMILIAS DE
ESCASOS
RECURSOS
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
10
CREDITOS
PARA
VIVIENDA
TRAMITADO
S Y
OTORGADO
S
5.00 50%
OFICIOS
ENVIADOS
DE
SOLICITUD
DE LOS
INTERESADO
S A LA
COMISIÓN DE
VIVIENDA
DEL ESTADO
DE
LA COVEG
INICIA
CONVOCAT
ORIA PARA
LAS
SOLICITUDE
S
117 ACTIVIDAD 2.1 3
DIFUSIÓ
N Y
PROMOC
IÓN DE
LOS
APOYOS
3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00
38
3111
1-
C70
1
OFERTA DE
APOYOS E
INCENTIVOS
EN MATERIA
DE
VIVIENDA
AEstraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
2
CAMPAÑAS
EN REDES
SOCIALES
EN
RELACION A
LOS
APOYOS E
INCENTIVOS
EN MATERIA
DE
VIVIENDA
0.00 0%
EVIDENCIAS
FOTOGRAFÍA
S Y
EXPEDIENTE
S DE LAS
SOLICITUDES
.
SE CUENTA
CON LOS
CONVENIOS
CON LOS
DISTINTOS
NIVELES DE
GOBIERNO.
LOS
BENEFICIAR
IOS REÚNEN
LOS
REQUISITOS
SOLICITADO
S PARA
CADA
PROGRAMA
118 FIN 3
CONTRIB
UIR A
INCREM
ENTAR
EL
ÍNDICE
TERMINA
L DE
LOS
ALUMNO
S EN EL
NIVEL
DE
EDUCACI
ÓN
BÁSICA
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
PROMOVER
LA
PERMANEN
CIA DE LOS
ESTUDIANT
ES EN LOS
CENTROS
ESCOLARES ((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
CRECIMIENT
O DEL 5.3%
RESPECTO
AL AÑO
ANTERIOR
DE
ALUMNOS
DE
EDUCACIÓN
BÁSICA QUE
CONCLU
3.35 63%
RESULTADO
S DE
INDICADORE
S
EDUCATIVOS
OFICIALES
DE LA SEG
EL ÍNDICE
TERMINAL
DE
EDUCACIÓN
BÁSICA SE
INCREMENT
ARÁ
BRINDANDO
APOYO A
LAS
ESCUELAS
CON
UNIFORMES
ESCOLARES
DEPORTIVO
S.
1,540,241.14 1,207,613.82 1,183,144.52 0.77 0.98
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
118 PROPOSITO 3
LO
ESCOLA
RES DE:
EDUCACI
ÓN
BÁSICA
CONCLU
YEN SUS
ESTUDIO
S
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
DESERCIÓN
ESCOLAR
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
94.4% DE
LOS
ALUMNOS
QUE INICIAN
Y
CONCLUYEN
SUS
ESTUDIOS
EN EL NIVEL
DE
EDUCACIÓN
BASICA
79.08 82%
LO
ESCOLARES
DE:
EDUCACIÓN
BÁSICA
CONCLUYEN
SUS
ESTUDIOS
LOS
ÍNDICES DE
DESERCIÓN
ESCOLAR
SE
REDUCIRÁN
REALIZAND
O
ACTIVIDADE
S
CONJUNTAS
CON LA
SECRETARÍ
A DE
EDUCACIÓN
DEL
ESTADO.
118COMPONENT
E 13
LA
POBLACI
ÓN
ADQUIE
RE EL
HABITO
DE
LECTUR
A QUE
FORTAL
ECE SUS
CONOCI
MIENTO
Y
HABILID
ADES
PERSON
ALES.
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
MEJORAR
LAS
COMPETEN
CIAS
EDUCATIVA
S
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
30
PERSONAS
INSCRITAS
EN LOS
CÍRCULOS
DE
LECTURA
33.00 110%
REGISTROS
DE
ASISTENCIA
A
BIBLIOTECAS
PUBLICAS
MUNICIPALES
.
SE
FOMENTA
EL USO DE
LA LECTURA
REALIZAND
O
CÍRCULOS
DE
LECTURA
EN LAS
BIBLIOTECA
S PÚBLICAS
MUNICIPALE
S LOS DÍAS
VIERNES.
118 ACTIVIDAD 1.1 3
CÍRCULO
S Y
CONCUR
SOS DE
LECTUR
A.
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
METODOLO
GÍA PARA
FORTALECE
R EL
APRENDIZAJ
EA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
6 CURSOS
DE
CÍRCULOS
DE
LECTURA
IMPARTIDOS
10.00 167%
LISTAS DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFÍA
S,
REPORTES, E
INFORMES.
SE
PARTICIPA
EN LOS
CURSOS Y
CONCURSO
S
PROGRAMA
DOS POR LA
RED
ESTATAL DE
BIBLIOTECA
S.
118 ACTIVIDAD 1.2 3
CURSOS
DE
VERANO
EN LAS
BIBLIOTE
CAS
PUBLICA
S
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
APRENDIEN
DO CON
ACTIVIDADE
S DE
RECREACIÓ
NA
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
60
PERSONAS
PERSONAS
EN LOS
CURSOS DE
VERANO EN
LAS
BIBLIOTECA
S PUBLICAS
60.00 100%
LISTAS DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFÍA
S,
REPORTES, E
INFORMES.
SE
REALIZAN
LOS
CURSOS DE
VERANO,
DESARROLL
ANDO TRES
TEMAS
DISTINTOS .
118COMPONENT
E 23
PARTICI
PACIÓN
DE LAS
ESCUEL
AS EN
LA
CELEBR
ACIÓN
DE
EVENTO
S
CONME
MORATI
VOS.
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
FORMACIÓN
CÍVICA
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1,200
ALUMNOS
CON
PARTICIPACI
ÓN EN LA
CELEBRACI
ÓN DE
EVENTOS
CONMEMOR
ATIVOS
3,350.00 279%
ACTAS DE
REUNIONES,
FOTOGRAFÍA
S, COPIAS DE
INVITACIONE
S.
SE
REALIZAR
TRES
DESFILES
CÍVICOS,
ASÍ COMO
TRES
CEREMONIA
S CÍVICAS
PARA
FOMENTAR
EL CIVISMO.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
118 ACTIVIDAD 2.1 3
COORDI
NAR LA
REALIZA
CIÓN DE
ACTOS
CÍVICOS
Y
DESFILE
S.
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
ACTIVIDADE
S DE
CARÁCTER
CONMEMOR
ATIVO AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
REALIZAR 4
EVENTOS
DE
CARÁCTER
CONMEMOR
ATIVOS
4.00 100%
ACTAS DE
REUNIONES,
FOTOGRAFÍA
S, COPIAS DE
PROGRAMAS
REALIZADOS.
SE
REALIZAN
DIFERENTE
S EVENTOS
PARA
FOMENTAR
LA
CULTURA Y
EL CIVISMO.
118COMPONENT
E 33
MANTENI
MIENTO
DE
RELACIO
NES E
INTERCA
MBIOS
EDUCATI
VOS
CON
MUNICIPI
OS DE
LA
REGIÓN
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
SE REALIZA
UN FORO
CON LA
PARTICIPAC
IÓN DE
DIFERENTE
S
INSTITUCIO
NES DEL
NIVEL
MEDIO
SUPERIOR Y
SUPERIOR
DE LA
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
REALIZACIÓ
N DE FOROS
CON LA
PARTICIPACI
ÓN DE 2,000
ESTUDIANT
ES PARA
DISMINUIR
EL NIVEL
2,250.00 113%
FOTOGRAFÍA
S, ACTAS DE
REUNIONES
DE
PLANEACIÓN,
INFORMES.
SE REALIZA
UN FORO
CON LA
PARTICIPAC
IÓN DE
DIFERENTE
S
INSTITUCIO
NES DEL
NIVEL
MEDIO
SUPERIOR Y
SUPERIOR
DE LA
118 ACTIVIDAD 3.1 3
REALIZA
CIÓN
DEL
FORO
EDUCATI
VO
PROFESI
OGRAFI
CO
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
GARANTIZA
R LA
INSCRIPCIÓ
N DE
ALUMNOS
EN LOS
PLANTELES. A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
REALIZACIÓ
N DE 1
FORO
EDUCATIVO
PROFESIOG
RAFICO
1.00 100%
FOTOGRAFÍA
S, ACTAS DE
REUNIONES
DE
PLANEACIÓN,
INFORMES.
SE REALIZA
UN FORO
CON LA
PARTICIPAC
IÓN DE
DIFERENTE
S
INSTITUCIO
NES DEL
NIVEL
MEDIO
SUPERIOR Y
SUPERIOR
118 ACTIVIDAD 3.2 3
REALIZA
CIÓN
DEL
EVENTO
SEG EN
TU
PLAZA.
3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00
39
3111
1-
C70
6
MUESTRA
CULTURAL
Y ARTÍSTICA
DEL
DESEMPEÑ
O DE LOS
ESTUDIANT
ES EN LAS
DIVERSA
ESCUELAS
A Gestión EFICACIA ANUAL 2015
REALIZAR 5
EVENTOS
SEG EN TU
PLAZA
4.00 80%
FOTOGRAFÍA
S, ACTAS DE
REUNIONES
DE
PLANEACIÓN,
INFORMES.
SE REALIZA
UN FORO
CON LA
PARTICIPAC
IÓN DE
DIFERENTE
S
INSTITUCIO
NES DEL
NIVEL
MEDIO
SUPERIOR Y
SUPERIOR
DE LA
119 FIN 3
CONTRIB
UIR A
MEJORA
R LA
CALIDAD
DE VIDA
DE LAS
MUJERE
S Y SUS
FAMILIA
S
MEDIANT
E
DESARR
OLLO
INTEGRA
L,
INCLUYE
NTE,
EQUITAT
IVO E
IGUALIT
ARIO.
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
GRADO DE
PERCEPCIÓ
N DE LA
POBLACIÓN
RESPECTO
A LOS
PROGRAMA
S PÚBLICOS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80 % DE LA
POBLACION
ENTREVISTA
DA
RESPONDE
N
FAVORABLE
MENTE
NaN #¡VALOR!
CARPETAS Y
RESULTADO
S DE LAS
ENCUESTAS
PRACTICADA
S
LA
POBLACIÓN
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA EN LA
REALIZACIÓ
N DE LAS
ENCUESTAS
Y SEAN
CONTESTAD
AS
OBJETIVAM
ENTE.
0.00 153,492.76 153,492.76 #¡DIV/0! 1.00
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
119 PROPOSITO 3
LAS
MUJERE
S
YURIREN
SES SE
BENEFIC
IAN CON
EL
DISEÑO,
PROMOC
IÓN Y
EJECUCI
ÓN DE
PROGRA
MAS,
MODELO
S DE
INTERVE
NCIÓN Y
POLÍTIC
AS
PÚBLICA
S CON
PERSPE
CTIVA
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
COBERTUR
A DE
ATENCIÓN
DE LOS
PROGRAMA
S PÚBLICOS
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
ATENDER AL
1% DE LA
POBLACION
CON LOS
PROGRAMA
S
1.03 103%
ARCHIVOS Y
BASES DE
DATOS EN
PODER DE LA
DEPENDENCI
A QUE
ACREDITA
ATENDER A
PORCENTAJE
DE MUJERES
DEL
MUNICIPIO
DIFUSIÓN Y
PUBLICIDAD
EFECTIVA A
LA
,POBLACIÓN
SOBRE LOS
PROGRAMA
S Y
ACCIONES
QUE BRINDA
EL
INSTITUTO
DE LA
MUJER.
119COMPONENT
E 13
PROGRA
MA DE
CAPACIT
ACIÓN Y
ASISTEN
CIA
TÉCNICA
A
MUJERE
S EN EL
DESARR
OLLO DE
HABILID
ADES
LABORA
LES Y
PROFESI
ONALES
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
DESARROLL
O DE
CONOCIMIE
NTO Y
HABILIDADE
S.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2015
120
MUJERES
BENEFICIAD
AS CON
LOS
PORGRAMA
S DE
CAPACITACI
ON
TECNICA Y
DESARROLL
O DE HABIL
41.00 34%
CARPETAS
CON LA
DOCUMENTA
CIÓN DE
INSCRIPCIÓN
A LOS
TALLERES Y
CURSOS.
SE CUENTA
CON EL
MATERIAL
DIDÁCTICO
Y PRACTICO
ASÍ COMO
CON LOS
INSTRUCTO
RES PARA
LA
REALIZACIÓ
N
119 ACTIVIDAD 1.1 3
IMPLEME
NTACIÓN
DE
CURSOS
Y
TALLERE
S
ESPECÍF
ICOS DE
ACUERD
O A LAS
VOCACI
ONES DE
LA
REGIÓN
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
ORGANIZACI
ÓN DE
EVENTOS
QUE
PROMUEVA
N
ALTERNATIV
AS
LABORALES
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
4 EVENTOS
DE
DESARROLL
O DE
ALTERNATIV
AS
LABORALES
4.00 100%
LISTAS DE
ASISTENCIA,
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS,
MATERIAL DE
DIFUSIÓN.
CAPACITAD
OR
CERTIFICAD
O EN LOS
TEMAS A
DESARROLL
AR.
119COMPONENT
E 23
APOYOS
FINANCI
EROS
PARA EL
EMPODE
RAMIENT
O DE
LAS
MUJERE
S CON
PROYEC
TOS
PRODUC
TIVOS.
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
El
GOBIERNO
DEL
ESTADO
APRUEBA
LOS
PROYECTO
SA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
30 MUJERES
BENEFICIAD
AS CON EL
APOYO
48.00 320%
EXPEDIENTE
S DE LOS
BENEFICIADO
S, ARCHIVOS
CON LA
DOCUMENTA
CIÓN, Y
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS
GOBIERNO
DEL
ESTADO
APRUEBA
LOS
PROYECTO
S
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
119 ACTIVIDAD 2.1 3
DISEÑO
Y
FORMUL
ACIÓN
DE
OPORTU
NIDADES
PARA EL
DESARR
OLLO
INTEGRA
L DE LAS
FAMILIA
S
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
NUEVAS
ALTERNATIV
AS
LABORALES
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
6
PROYECTOS
PRODUCTIV
OS
APOYADOS
4.00 67%
CARPETAS
CON COPIA
DE LOS
PROYECTOS
GESTIONADO
S Y COPIAS
DE LAS
COTIZACION
ES Y
REGISTRO
DE
PARTICIPANT
ES.
DIFUSIÓN
EN TIEMPO
Y FORMA
DE LOS
PROGRAMA
S DIRIGIDOS
A LA
POBLACIÓN
119COMPONENT
E 33
PROGRA
MA DE
CERTIFI
CACIÓN
EN
EDUCACI
ÓN
BÁSICA
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
DISMINUCIÓ
N DEL
ÍNDICE DE
ANALFABETI
SMO
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
20
CERTIFICAD
OS
ENTREGAD
OS
8.00 40%
REGISTROS
Y BASES DE
DATOS
CORRESPON
DIENTE A
LOS
CERTIFICADO
S
ENTREGADO
S
EL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
APERTURA
LAS
CONVOCAT
ORIAS PARA
LA
REALIZACIÓ
N DE LOS
119 ACTIVIDAD 3.1 3
PROGRA
MA DE
FOMENT
O AL
EMPLEO
O
AUTOEM
PLEO
3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00
76
3111
1-
C70
8
DISMINUCIÓ
N DEL
ÍNDICE DE
DESEMPLE
O
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
10
PERSONAS
EL NUMERO
DE
PERSONAS
QUE
LOGRAN
DESARROLL
AR
ACTIVIDADE
S
LABORALES
8.00 80%
DOCUMENTA
CIÓN QUE
ACREDITE
QUE EL
BENEFICIARI
O OBTIENE,
DESARROLLA
O EMPRENDE
UNA
ACTIVIDAD
LABORAL Y/
O
ECONÓMICA
LAS
CONDICION
ES
ECONÓMICA
S DEL
MUNICIPIO
Y/O DE LA
REGIÓN
FAVORECEN
LA
CREACIÓN
DE NUEVOS
EMPLEOS
120 FIN 3
CONTRIB
UIR A LA
FORMAC
IÓN
INTEGRA
L DE
LOS
HABITAN
TES CON
LA
PRACTIC
A
DEPORTI
VA BIEN
ORGANI
ZADA.
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
VECES QUE
PRACTICA
DEPORTE
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80% DE
RESPUESTA
POSITIVA DE
ENCUESTA
EN LAS
QUE LAS
PERSONAS
PRACTICAN
DEPORTE
ORGANIZA
72.31 90%
ENCUÉNTRE
SE EN
ARCHIVO
INTERNO DE
DIRECCIÓN
DE
DEPORTES
(AIDD)
ARCHIVO:
ENCUESTA
DE
ACTIVIDAD
FÍSICA.
LA
POBLACIÓN
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA Y
RESPONDE
LA
ENCUESTA
OBJETIVAM
ENTE
496,159.41 453,996.18 450,085.70 0.91 0.99
120 PROPOSITO 3
LOS
HABITAN
TES DEL
MUNICIPI
O
TIENEN
EL
HABITO
DE
ACTIVID
ADES
FÍSICA
MEDIANT
E LA
PRACTIC
A
DEPORTI
VA Y
RECREA
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
DIFUSIÓN
DEPORTIVA
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
LOGRAR
QUE
CUANDO
MENOS EL
10% DE LA
POBLACIÓN
ASISTA Y
REALICE
ACTIVIDADE
S EN LAS
UNIDAD
40.00 400%
MUESTRAS
GRÁFICAS
(FOTOGRAFÍ
AS) DE LA
DIFUSIÓN DE
APOYO Y
FOMENTO AL
DEPORTE
MEDIANTE
EVENTOS,
MURALES,
PARTIDOS
DE
EXHIBICIÓN,
ETC.
LAS
INSTALACIO
NES DE LAS
UNIDADES
DEPORTIVA
S SE
ENCUENTRA
N EN
OPTIMAS
CONDICION
ES PARA LA
PRACTICA
DE LOS
DEPORTES
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
120COMPONENT
E 13
PROGRA
MA DE
REHABIL
ITACIÓN
DE
ESPACIO
S
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
DIGNIFICAR
LOS
ESPACIOS
EN DONDE
SE
REALIZARA
N LAS
ACTIVIDADE
S FÍSICAS Y
DEPORTIVA
S.
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
LOGRAR LA
REHABILITA
CIÓN DE 15
ESPACIOS
DEPORTIVO
S EN EL
MUNICIPIO
14.00 93%
ENCUÉNTRE
SE EN
ARCHIVO
INTERNO DE
DIRECCIÓN
DE
DEPORTES
(AIDD)
ARCHIVO:
REHABILITAC
IÓN Y
RECUPERACI
ÓN DE
ESPACIOS
EL
GOBIERNO
DEL
ESTADO Y
LAS
INSTITUCIO
NES
PRIVADAS
PARTICIPAN
EN LA
DIGNIFICACI
ÓN DE LOS
ESPACIOS
DEPORTIVO
120 ACTIVIDAD 1.1 3
PROGRA
MA DE
TECHAD
O DE
CANCHA
S DE
USOS
MÚLTIPL
ES
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
CUMPLIMIE
NTO DEL
PROGRAMA
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
LOGRAR
QUE 5
CANCHAS
DE USOS
MÚLTIPLES
TECHADAS
0.00 0%
PROYECTO
DE
ATENCIÓN
CON CODE
UBICADO EN
AIDD
ARCHIVO:
CODE-TDC
*ESTUDIO
DE SUELO
FACTIBLE.
*EXISTE
DOCUMENT
O DE
ACREDITACI
ÓN DE LA
PROPIEDAD
120COMPONENT
E 23
PROGRA
MAS
IMPLEME
NTADOS
PARA LA
REALIZA
CIÓN DE
ACTIVID
ADES Y
EVENTO
S
MASIVO
S EN
ZONAS
MARGIN
ADAS
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
ACTIVIDADE
S QUE
FOMENTES
LA SALUD
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
PARTICIPACI
ÓN DE 5,000
PERSONAS
EN
EVENTOS
MASIVOS EN
ZONAS
MARGINADA
S QEN LAS
QUE SE PR
8,108.00 162%
ENCUÉNTRE
SE EN
ARCHIVO
INTERNO DE
DIRECCIÓN
DE
DEPORTES
(AIDD)
ARCHIVO:
ACTIVACIÓN
EN MASA-
ZONAS
MARGINADAS
1. Y
CONSECUEN
TES SEGÚN
LA ZONA O
COMUNIDAD
QUE SE
LOS
PROGRAMA
S
DEPORTIVO
S SON
DIFUNDIDOS
EN LA
CABECERA
MUNICIPAL
Y
COMUNIDAD
ES
120 ACTIVIDAD 2.1 3
PROMOC
IÓN Y
DIFUSIÓ
N DE
EVENTO
S Y
LIGAS
DEPORTI
VOS EN
LAS
COMUNI
DADES
DEL
MUNICIPI
OS
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
FOMENTAR
LA
PRACTICA
DEPORTIVA
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
10
DISCIPLINAS
IMPARTIDAS
EN
EVENTOS
DE LIAS
DEPORTIVA
S EN LAS
COMUNIDAD
ES DEL
MUNICIPIO
10.00 100%
REGISTROS
DE LAS
LIGAS
MUNICIPALES
,
TESTIMONIO
S DE LOS
DISTINTOS
EVENTOS DE
CADA
DISCIPLINA
IMPARTIDAS
LOS
INSTRUCTO
RES SE
ENCUENTRA
N
CAPACITAD
OS Y
ACTUALIZAD
OS EN SUS
DISCIPLINAS
120COMPONENT
E 33
PROGRA
MA DE
FORMAC
IÓN Y
CAPACIT
ACIÓN
DIRIGIDO
A
INSTRUC
TORES Y
PROMOT
ORES
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
PROFESION
ALIZACIÓN
DE LOS
RESPONSA
BLES
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
30
INSTRUCTO
RES Y
PROMOTOR
ES EN LOS
PROGRAMA
S DE
CAPACITACI
ÓN
5.00 17%
CERTIFICADO
S Y
DIPLOMAS
DE
ACREDITACI
ÓN A LOS
DISTINTOS
CURSOS Y
TALLERES.
SE CUENTA
CON EL
PROGRAMA
DE
CAPACITACI
ÓN
ESTATAL
DIRIGIDO A
INSTRUCTO
RES
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
120 ACTIVIDAD 3.1 3
ACTUALI
ZACIÓN
DE LAS
HERRAM
IENTAS
Y
TÉCNICA
S EN
MATERIA
DEPORTI
VA
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
LAS
INSTITUCIO
NES QUE
IMPARTEN
LOS
CURSOS Y
TALLERES
ACTUALIZAN
SUS
PROGRAMA
S DE
FORMACIÓN
A Gestión EFICACIA ANUAL 2016
8 TALLERES
Y CURSOS
IMPARTIDOS
PARA LA
ACTUALIZAC
ION DE LAS
HERRAMIEN
TAS Y
TÉCNICAS
DEPOR
8.00 100%
MATERIAL DE
CAPACITACIÓ
N Y
FORMACIÓN
SOBRE LAS
DISTINTAS
TÉCNICAS
IMPARTIDAS
LAS
INSTITUCIO
NES QUE
IMPARTEN
LOS
CURSOS Y
TALLERES
ACTUALIZAN
SUS
PROGRAMA
S DE
FORMACIÓN
120COMPONENT
E 43
PROGRA
MA DE
ESCUEL
AS
ACTIVAS
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
COMPLEME
NTAR LA
EDUCACIÓN
A NIVEL
BÁSICO
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
10,000
ESTUDIANT
ES
PARTICIPAN
TES EN LOS
PROGRAMA
S DE
ESCUELAS
ACTIVAS
9,488.00 95%
VÉASE
DETALLES
DE
PROYECTO
EN AIDD
ARCHIVO:
PROGRAMA
DE
ESCUELAS
ACTIVAS.
*DISPONIBIL
IDAD DE
DIRECTORE
S DE LAS
RESPECTIV
AS
ESCUELAS
*NÚMERO
DE
ALUMNOS
QUE
120 ACTIVIDAD 4.1 3
REALIZA
R LAS
GESTION
ES
NECESA
RIAS
PARA LA
PARTICI
PACIÓN
EN LAS
OLIMPIA
DAS
REGION
ALES
3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00
48
3111
1-
C70
6
LAS
INSTITUCIO
NES
EDUCATIVA
S
CONFIRMAN
LA
REALIZACIÓ
N DE LOS
PROGRAMA
S EN SUS
RESPECTIV
AS
INSTALACIO
NES
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
30
COMPETEN
CIAS
DEPORTIVO
S
ORGANIZAD
OS
9.00 30%
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS, OFICIO
DE
CUMPLIMIEN
TO EN LAS
RESPECTIVA
S
INSTITUCION
ES
LAS
INSTITUCIO
NES
EDUCATIVA
S
CONFIRMAN
LA
REALIZACIÓ
N DE LOS
PROGRAMA
S EN SUS
RESPECTIV
AS
INSTALACIO
NES
122 FIN 4
CONTRIB
UIR AL
CUIDAD
O DEL
MEDIO
AMBIENT
E A
TRAVÉS
DE
MECANI
SMOS Y
HERRAM
IENTAS
QUE
EVITEN
LA
CONTAM
INACIÓN.
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
INCREMENT
O EN EL
NÚMERO DE
ESTUDIOS
DE
IMPACTO
AMBIENTAL.
AGestió
nEFICACIA ANUAL 2016
5 ESTUDIOS
AMBIENTAL
ES
REALIZADO
S EN 2016
0.00 0%
EXPEDIENTE
S
DOCUMENTA
LES SOBRE
EL ALCANCE
Y AVANCE DE
LOS
ESTUDIOS
AMBIENTALE
S
IDENTIFICA
CIÓN DE
LOS
GRUPOS
CONTAMINA
NTES (
INDUSTRIAL
ES,
COMERCIAN
TES,
HOGARES,
AGRICULTO
RES ETC. )
1,546,170.72 1,310,130.52 1,247,388.42 0.81 0.95
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
122 PROPOSITO 4
LA
CIUDADA
NÍA
ADQUIE
RE
CONCIE
NCIA DE
LA
IMPORT
ANCIA
QUE
TIENE EL
CUIDAR
EL
MEDIO
AMBIENT
E,
EVITAND
O LA
CONTAM
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
GRADO DE
CONCIENTIZ
ACIÓN
ADQUIRIDA
POR LA
CIUDADANÍA
.
A/B X 100Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
50% DE
RESPUESTA
A FAVOR DE
LA
CONCIENTIZ
CION
AMBIENTAL
50.00 100%
RESULTADO
DE LAS
ENCUESTAS
APLICADAS.
PARTICIPAC
IÓN DE LA
POBLACIÓN
Y
RESPUESTA
OBJETIVA
DE LA
ENCUESTA
122COMPONENT
E 14
CAMPAÑ
AS DE
CONTRO
L DEL
LIRIO
ACUÁTIC
O DEL
LAGO DE
YURIRIA
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
PORCENTAJ
E DE
VARIACIÓN
ANUAL
METROS
CUADRADO
S
PORCENTAJ
E DE
VARIACIÓN
ANUAL
METROS
CUADRADO
S
((A/B)-1) X
100
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
40% DE
VARIACIÓN
CON
RESPECTO
AL AÑO
BASE
0.00 0%
EXPEDIENTE
S TÉCNICOS,
VERIFICACIÓ
N DE LAS
DESCARGAS,
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS Y
REPORTES
EN PODER
DE LA
DEPENDENCI
A
UTILIZACIÓN
DE
MAQUINARI
A,
EXTRACCIÓ
N MANUAL Y
USO DE
QUÍMICOS
BIOLÓGICO
S
122 ACTIVIDAD 1.1 4
CONVEN
IO DE
VINCULA
CIÓN Y
COLABO
RACIÓN
CON
ORGANI
SMOS Y
ASOCIAC
IONES
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
ACCIONES
DE
COORDINAC
IÓN
INTERINSTIT
UCIONALA
Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
5
CONVENIOS
DE
COLABORAC
IÓN
REALIZADO
S
3.00 60%
CONVENIOS
FIRMADOS Y
EJECUTADOS
.
LAS
INSTITUCIO
NES
CUMPLEN
SU
COMPROMI
SO DE
APORTAR
LOS
RECURSOS
Y MEDIOS
DE
122COMPONENT
E 24
CAMPAÑ
AS DE
VERIFIC
ACIÓN
VEHICUL
AR.
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
PORCENTAJ
E DE
VEHÍCULOS
VERIFICADO
S. A/B X 100Gestió
nEFICACIA ANUAL 2016
70% EL
PORCENTAJ
E DE
VEHÍCULOS
VERIFICADO
S CONTRA
LOS
REGISTRAD
OS
NaN #¡VALOR!
EXPEDIENTE
Y
DOCUMENTA
CIÓN DE LAS
UNIDADES
VERIFICADAS
COORDINAC
IÓN ENTRE
LAS
INSTITUCIO
NES
ESTATALES
Y
MUNICIPALE
S
122 ACTIVIDAD 2.1 4
REALIZA
CIÓN DE
OPERATI
VOS
PARA
PROMOV
ER LA
VERIFIC
ACIÓN
VEHICUL
AR.
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
PARTICIPAC
IÓN
VOLUNTARI
A DE LOS
PROPIETARI
OS DE
VEHÍCULOS
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
10,000
PERSONAS
PARTICIPAN
TES EN LAS
CAMPAÑAS
DE
CONCIENTIZ
ACION
Infinity #¡VALOR!
REGISTROS
DE
VERIFICACIÓ
N,
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS Y
MATERIA DE
LA CAMPAÑA
A REALIZAR
LA
POBLACIÓN
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA PARA
REALIZAR
LAS
CAMPAÑAS
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
122COMPONENT
E 34
PROGRA
MA DE
REFORE
STACIÓN
EN
ÁREAS
NATURA
LES
PROTEGI
DAS
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
VARIACIÓN
ARBOLES
PLANTADOS
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
15,000
ARBOLES
PLANTADOS
17,300.00 115%
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS PRE Y
POST,
EXPEDIENTE
S DE LA
DONACIÓN
DE LOS
ARBOLES
CONAFORT
CUMPLE
CON LA
DONACIÓN
DE LOS
ARBOLES ,
Y
DONACIÓN
DE
ÁRBOLES
POR PARTE
DE LA
SOCIEDAD
CIVIL Y SE
AUTORIZA
LA
UTILIZACIÓN
DE LOS
RECURSOS
POR
MULTAS
122 ACTIVIDAD 3.1 4
INCREM
ENTAR
LAS
ÁREAS
REFORE
STADAS
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
PARTICIPAC
IÓN DE LA
SOCIEDAD
CIVIL
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
200
CONVENIOS
CON
ISNTITUCIO
NES PARA
AUMENTAR
LA
REFORESTA
CIÓN EN EL
MUNICIPIO
111.00 56%
COPIA DE
LOS
CONVENIOS
FORMALIZAD
OS S CON
LAS
AGRUPACION
ES Y
ASOCIACION
ES CIVILES
LA
SOCIEDAD
CIVIL A Y
LAS
INSTITUCIO
NES
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA PARA
LA
CELEBRACI
ÓN DE LOS
CONVENIOS
122COMPONENT
E 44
PROGRA
MA DE
RECONV
ERSIÓN
DE LOS
COMBUS
TIBLES
UTILIZAD
OS EN
EL
PROCES
O DE
FABRICA
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
IMPLEMENT
ACIÓN DE
PRACTICAS
ECOLÓGICA
S
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
150 EL
NUMERO DE
TABIQUERO
S CON
CAMBIO EN
EL
PROCESO
DE
PRODUCCCI
ON
4.00 3%
CONVENIOS
DE APOYO
CON LOS
TABIQUEROS
EL
AYUNTAMIE
NTO
APRUEBA
LOS
APOYOS
REQUERIDO
S PARA SU
EJECUCIÓN
122 ACTIVIDAD 4.1 4
PROCES
O DE
ANÁLISIS
E
INVESTI
GACIÓN
PARA
EFICIEN
TE EL
PROCES
O DE
PRODUC
CIÓN
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
ESTUDIO DE
FACTIBILIDA
D
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
2
PROYECTOS
DE
ELABORACI
ON DEL
BIOGAS A
PARTIR DEL
APROVECHA
MIENTO DEL
LIRIO
ACUATICO
1.00 50%
EXPEDIENTE
TÉCNICO Y
DE
FACTIBILIDAD
DE
PROYECTO
ELABORADO
LAS
INSTITUCIO
NES
EDUCATIVA
S Y LAS
ENTIDADES
PRIVADAS
CONTRIBUY
EN EN LA
ESTRUCTUR
ACIÓN DE
LOS
PROYECTO
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
123 FIN 4
CONTRIB
URI A
DISMINUI
R EL
NUMERO
DE
VIVIEND
AS SIN
LOS
SERVICI
OS DE
AGUA
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
CONTRIBUIR
A DISMINUIR
EL NUMERO
DE
VIVIENDAS
SIN LOS
SERVICIOS
DE AGUA
POTABLE,
ALCANTARIL
LADO Y
DRENAJE
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
VISITAS
PARA SU
VERIFICACI
ON
REPORTE DE
CAMPO EN
RESGUARDO
DE LA
DEPENDENCI
A
LA
DEPENDEN
CIA
DISPONE DE
LOS
RECURSOS
PARA LA
REALIZACIÓ
N DE LAS
ACTIVIDADE
S Y LOS
INQUILINOS
AUTORIZAN
LA
INSPECCIÓN
1,546,170.72 1,310,130.52 1,247,388.42 0.81 0.95
123 PROPOSITO 4
EN EL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA
SE
REDUCCI
ÓN DE
RIESGO
S
SANITAR
IOS QUE
PUDIERA
N
DESENC
ADENAR
SITUACI
ONES
INSALUB
RES POR
LA
FALTA
DE
SUMINIS
TRO DE
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
PROGRAMA
DE
MANTENIMI
ENTO
ANUAL
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
100
METROS
LINEALES
REPARADOS
Y
CONSTRUID
OS
5.00 5%
INFORMES
DE AVANCES
EN PODER
DEL ÁREA
ADMINISTRAT
IVA DEL
ORGANISMO
MUNICIPAL
LA
DIRECCIÓN
DE OBRA
PUBLICA
EJECUTA
LAS
ACCIONES
DE
ACUERDO A
LAS
ESPECIFICA
CIONES DEL
ORGANISMO
OPERADOR
123COMPONENT
E 14
PROGRA
MA DE
SECTORI
ZACIÓN
PARA
MEJORA
R EL
ABASTE
CIMIENT
O DE
AGUA
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
GRADO DE
AVANCE
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1
PROYECTO
DE
CIRCUITOS
HIDROMÉTRI
COS EN LA
CEAG
1.00 100%
EXPEDIENTE
S DE OBRA, Y
PROYECTO
EJECUTIVO
AUTORIZACI
ÓN DEL H.
AYUNTAMIE
NTO
123 ACTIVIDAD 1.1 4
PROYEC
TO DE
SECTORI
ZACIÓN
"CIRCUIT
OS
HIDROM
ÉTRICOS
"
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
CUMPLIMIE
NTO DEL
PROGRAMA
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
1 ENTREGA
DE
PROYECTO
DE
SECTORIZA
CIÓN POR
PARTE DE
LA CEAG
1.00 100%
BITÁCORA
DE
ACTIVIDAD,
BITADURA DE
DESARROLL
O DE OBRA
PROGRAMA
CIÓN DE
OBRAS DE
REHABILITA
CIÓN DE
LÍNEAS DE
AGUA
POTABLE
EN BASE EL
PROYECTO
DE POR
PARTE DE
LA
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS .
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
123COMPONENT
E 24
REHABIL
ITACIÓN
Y
CONSTR
UCCIÓN
DE
REDES
DE
ALCANT
ARILLAD
O Y
DRENAJ
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
COBERTUR
A DEL
SISTEMA DE
ALCANTARIL
LADO DE LA
CABECERA
MUNICIPALA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
80 NUMERO
DE METROS
LINEALES
DE
ALCANTARIL
LADO
REHABILITA
DAS
0.00 0%
REGISTRO
DE OBRAS
LLEVADO
POR EL
ORGANISMO
Y
EXPEDIENTE
S DE OBRA.
LA
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS
EJECUTA
LAS
ACCIONES
EN TIEMPO.
123 ACTIVIDAD 2.1 4
DIAGNÓ
STICOS
SOBRE
LÍNEAS
DE
ALCANT
ARILLAD
O
EXISTEN
TES EN
LA
CABECE
RA
MUNICIP
AL EN
LAS
CALLES
HIDALGO
, TOMAS
MORENO
Y
PESCAD
ORES
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
PORCENTAJ
E DE LÍNEAS
DE
ALCANTARIL
LADO QUE
ESTÁN
DETERIORA
DAS O QUE
NO
CUMPLEN
CON LAS
CONDICION
ES
ADECUADAS
PARA
TRASLADAS
LAS AGUAS
RESIDUALE
S.
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
45%
REVISIÓN
DE
PROYECTOS
DE LÍNEAS
DE
ALCANTARIL
LADO Y
DRENAJES
EN LAS
CALLES /
TOTAL
NaN #¡VALOR!
BASE DE
DATOS DEL
ÁREA
TÉCNICA
LA BASE DE
DATOS ES
REALIZADA
EN BASE A
ALAS
ESPECIFICA
CIONES
TÉCNICAS
123 ACTIVIDAD 2.2 4
ASIGNAC
IÓN DE
RECURS
OS Y
EJECUCI
ÓN DE
LA OBRA
DE
REHABIL
ITACIÓN
DE
ALCANT
ARILLAD
O Y
DRENAJ
E
4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00
65
3111
1-
C40
6
CALENDARI
ZACIÓN DE
LAS OBRAS
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
APROBACIÓ
N DE
RECURSOS
Y
EJECUCIÓN
DE LA OBRA
DE
ACUERDO
AL
CALENDARI
O
0.00 0%
PRESUPUES
TO
APROVADO,
REGISTRO
DE OBRAS
LLEVADO
POR EL
ORGANISMO
Y
EXPEDIENTE
S DE OBRA.
LA
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS
EJECUTA
LAS
ACCIONES
EN TIEMPO.
121 FIN 3
CONTRIB
UIR A
IMPULSA
R LA
EXPRESI
ÓN
ARTÍSTI
CA EN
EL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
RESPUESTA
FAVORABLE
DE LA
CIUDADANÍA
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
70% DE
RESULTADO
FAVORABLE
SOBRE LAS
,ACTIVIDADE
S
85.71 122%
RESULTADO
S DE LA
ENCUESTA
PRACTICADA
A UNA
MUESTRA
ALEATORIA
DE LA
CIUDADANÍA
LA
POBLACIÓN
ATIENDE LA
CONVOCAT
ORIA EN LA
APLICACIÓN
DE LA
ENCUESTA
Y ES
RESPONDID
A
OBJETIVAM
ENTE
2,202,706.38 1,594,434.40 1,493,482.63 0.68 0.94
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
121 PROPOSITO 3
LA
CIUDADA
NÍA SE
INTEGRA
EN EL
CAMPO
DE LAS
MANIFES
TACIONE
S
ARTÍSTI
CAS
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
PROMOCIÓ
N DE
TALLERES Y
SALONES
CULTURALE
S.
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
27 EVENTOS
DIFUNDIDOS
Y
PROMOCION
ADOS
8.00 30%
EVIDENCIAS
DOCUMENTA
LES DE LA
PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN(
CARTELES,
AVISOS,
ANUNCIO,
PERIFONEO
FOTOGRAFÍA
S, VIDEOS
ETC.)
SE CUENTA
CON LOS
ELEMENTOS
TÉCNICOS Y
HUMANOS
PARA LA
REALIZACIÓ
N,
PRODUCCIÓ
N Y
DIFUSIÓN
DE LAS
ACTIVIDADE
S
121COMPONENT
E 13
PROGRA
MA
MUNICIP
AL DE
TALLERE
S Y
SALONE
S
CULTUR
ALES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
PARTICIPAC
IÓN
CIUDADANA
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
900
ALUMNOS
INSCRITOS
769.00 85%
REGISTRO
DE
INSCRIPCIÓN
Y BASES DE
DATOS
LA
CIUDADANÍA
RESPONDE
FAVORABLE
MENTE A LA
CONVOCAT
ORIA PARA
LA
PARTICIPAC
IÓN DE LAS
ACTIVIDADE
S DE LA
CASA DE LA
CULTURA
121 ACTIVIDAD 1.1 3
ELABOR
ACIÓN
DE
CALEND
ARIO DE
ACTIVID
ADES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
TALLERES Y
SALONES
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
27 EVENTOS
REALIZADO
S (
TALLERES Y
SALONES)
14.00 52%
REGISTROS
DE
INSCRIPCIÓN
, EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS Y
MATERIAL DE
LAS
ACTIVIDADES
SE CUENTA
CON EL
CAPITAL
HUMANO Y
TÉCNICO
PARA LA
PRODUCCIÓ
N Y
REALIZACIÓ
N DE LOS
EVENTOS
121COMPONENT
E 23
PROGRA
MA
MUNICIP
AL DE
EVENTO
S
ARTÍSTI
CO-
CULTUR
ALES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
PARTICIPAC
IÓN
CIUDADANA
EN LAS
ACTIVIDADE
S
ARTÍSTICO-
CULTURALE
S QUE SE
REALICEN
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
3,500
PARTICIPAN
TES EN LOS
EVENTOS
CULTURALE
S
5,330.00 152%
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS,
MATERIAL DE
DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN
E
INFORMACIÓ
N SOBRE LA
REALIZACIÓN
DEL EVENTO
PUBLICO
LA
CIUDADANÍA
RESPONDE
FAVORABLE
MENTE A LA
CONVOCAT
ORIA PARA
LA
PARTICIPAC
IÓN DE LAS
ACTIVIDADE
S DE LA
CASA DE LA
CULTURA
121 ACTIVIDAD 2.1 3
INCREM
ENTAR
EL
NÚMERO
DE
ACTIVID
ADES
ARTÍSTI
CAS-
CULTUR
ALES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
DIFUSIÓN
DE LOS
EVENTOS
ARTÍSTICO-
CULTURALE
S AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
100
EVENTOS
ARTÍSTICOS
Y
CULTURALE
S
PUBLICADO
S
7.00 7%
EVIDENCIAS
FOTOGRÁFIC
AS,
MATERIAL DE
DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN
E
INFORMACIÓ
N SOBRE LA
REALIZACIÓN
DEL EVENTO
SE CUENTA
CON EL
CAPITAL
HUMANO Y
TÉCNICO
PARA LA
PRODUCCIÓ
N Y
REALIZACIÓ
N DE LOS
EVENTOS
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
121COMPONENT
E 33
PROGRA
MA DE
CONVEN
IOS
ARTÍSTI
COS Y
CULTUR
ALES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
PARTICIPAC
IÓN DE LAS
DISTINTAS
ASOCIACIO
NES Y
NIVELES DE
GOBIERNOS
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
6
CONVENIOS
EFECTUADO
S CON
DISTINTAS
ASOCIACION
ES
0.00 0%
COPIA DE
LOS
CONVENIOS
Y
DOCUMENTA
CIÓN
COMPROBAT
ORIA SOBRE
LA
PARTICIPACI
ÓN DE LAS
INSTITUCION
ES Y
APLICACIÓN
DE LOS
DISTINTOS
TIPOS DE
RECURSOS
EL
AYUNTAMIE
NTO
APRUEBA
LA
CELEBRACI
ÓN DE LOS
CONVENIOS
CORRESPO
NDIENTES
121 ACTIVIDAD 3.1 3
DIAGNO
STICO
DE
NECESID
ADES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
JUSTIFICACI
ÓN Y
DOCUMENT
ACIÓN
A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016
REALIZAR 6
DIAGNÓSTIC
OS PARA LA
JUSTIFICACI
ÓN DE LOS
CONVENIOS
0.00 0%
COPIA DEL
DIAGNOSTIC
O
ELABORADO
CON LA
JUSTIFICACI
ÓN DE LA
REALIZACIÓN
DEL
CONVENIO
SE CUENTA
CON LA
INFORMACI
ÓN Y
ESTADÍSTIC
AS SOBRE
EL IMPACTO
Y
BENEFICIO
DE LAS
ACTIVIDADE
S
CULTURALE
S Y
ARTÍSTICAS
EN EL
121COMPONENT
E 43
PROGRA
MA DE
PRESTA
CIONES
DE
BIENES
Y
SERVICI
OS DE
BIENES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
PRESTACIO
NES Y
SERVICIOS
A LA
CIUDADANÍA
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
EL 90 % DE
LAS
SOLICITUDE
S PARA LA
CIUDADANÍA
SON
ATENDIDOS
100.00 111%
CONTROL DE
PRESTAMOS,
RESGUARDO
S Y
FORMATOS
NECESARIOS
.
LAS
INSTITUCIO
NES
SOLICITANT
ES
APROVECH
AN LOS
DISTINTOS
SERVICIOS
PROPORCIO
NADOS
121 ACTIVIDAD 4.1 3
PROMOC
IÓN DE
SERVICI
OS
ADICION
ALES A
EVENTO
S
CULTUR
ALES
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
APOYAR
PARTICIPAC
IÓN EN LOS
DIFERENTE
S
ACTIVIDADE
S
CULTURALE
S DE LA
COMUNIDAD
A/B X 100Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
90 % DE
MATERIAL
PROPORCIO
NADO
100.00 111%
CONTROL DE
PRESTAMOS,
RESGUARDO
S Y
FORMATOS
NECESARIOS
.
CONTAR
CON LOS
BIENES
SOLICITADO
S
121COMPONENT
E 53
PROGRA
MA
ANUAL
DE
CAPACIT
ACIÓN Y
FORMAC
IÓN
DIRIGIDO
AL
PERSON
AL
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
PROFESION
ALIZACIÓN
DE LOS
FUNCIONARI
OS
AEstraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
CAPACITAR
A 15
PARTICIPAN
TES
DENTRO
DEL
PROGRAMA
DE
PROFESION
ALIZCION A
FUNCIONARI
OS
0.00 0%
DOCUMENTO
S QUE
COMPRUEBE
N LA
PARTICIPACI
ÓN DE LOS
PROFESORE
S,
INSTRUCTOR
ES Y
PERSONAL
EN LOS
DISTINTOS
EVENTOS DE
CAPACITACIÓ
N
EL
PROGRAMA
ANUAL DE
CAPACITACI
ÓN SE
REALIZA
CONFORME
A LO
PROGRAMA
DO
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
121 ACTIVIDAD 5.1 3
ACTUALI
ZACIÓN
DE
ALTERN
ATIVAS
ESTRAT
ÉGICAS
EN LA
MATERIA
DE
PROMOC
IÓN
3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00
41
3111
1-
C70
7
INCORPORA
CIÓN DE
NUEVAS
TÉCNICAS Y
HERRAMIEN
TASA
Estraté
gicoEFICACIA ANUAL 2016
10 CURSOS
DE
CAPACITACI
ÓN DIRIGIDO
A LOS
INTEGRANT
ES DE LA
CASA DE LA
CULTURA
0.00 0%
MATERIA DE
LOS CUROS
Y TALLERES,
CALENDARIO
DE
ACTIVIDADES
Y
DOCUMENTA
CIÓN
COMPROBAT
ORIA
EL
PROGRAMA
ANUAL DE
CAPACITACI
ON SE
REALIZS
CONFORME
A LO
PROGRAMA
DO
102 FIN 1
CONTRIB
UIR AL
CRECIMI
ENTO
ECONÓM
ICO Y
DESARR
OLLO
SOCIAL
DEL
MUNICIPI
O
MEDIANT
E EL
MANEJO
DE LA
HACIEND
A
PUBLICA
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
FORTALECI
MIENTO DE
LA
HACIENDA
PUBLICA
MUNICIPAL
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
4% DE TASA
DE
VARIACIÓN
DEL
PRESUPUES
TO
-16.41 -410%
CUENTA
PUBLICA.
ESTADO
ANALÍTICO
DEL
EJERCICIO
DEL
PRESUPUES
TO DEL
EGRESO
AUTORIZACI
ÓN DEL
PRESUPUES
TO DE
EGRESOS
POR PARTE
DEL
AYUNTAMIE
NTO.
4,682,203.27 3,760,862.79 3,661,723.14 0.78 0.97
102 PROPOSITO 1
EL
MUNICIPI
O DE
YURIRIA
MANTIEN
E
FINANZA
S
PUBLICA
S SANAS
PERMITI
ENDO
ATENDE
R LAS
NECESID
ADES
APREMIA
NTES DE
LA
POBLACI
ÓN
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
INGRESOS
PER
CAPITAL
A/B X 100Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
INGRESO
PER CAPITA
EN EL
MUNICIPIO
0.00 0%
ESTADO
ANALÍTICO
DEL
INGRESO.
CUENTA
PUBLICA
LAS
CONDICION
ES
MACROECO
NÓMICAS
FAVOREZCA
N EL
CUMPLIMEN
TO DEL
PRONOSTIC
O DE
INGRESOS
102COMPONENT
E 11
FORTAL
ECIMIEN
TO
FINANCI
ERO DEL
MUNICIPI
O
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
PORCENTAJ
E DE
SUSTENTAB
ILIDAD DE
INGRESOS
PROPIOSA/B X 100
Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
10% DE
INGRESOS
PROPIOS
13.19 132%
ESTADO
ANALÍTICO
DEL
INGRESO.
CUENTA
PUBLICA
LOS
CONTRIBUY
ENTES
CUMPLEN
OPORTUNA
MENTE EL
PAGO DE
LAS
CONTRIBUCI
ONES
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
102 ACTIVIDAD 1.1 1
INCREM
ENTAR
EL NIVEL
DE
RECAUD
ACIÓN
DE
INGRES
OS
PROPIO
S Y SU
IMPACT
O EL LA
RFP
MEDIANT
E
CAMPAÑ
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
INCREMENT
AR EL NIVEL
DE
RECAUDACI
ÓN DE
INGRESOS
AEstraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
2
CAMPAÑAS
DE
RECAUDACI
ON
2.00 100%
INFORMACIÓ
N Y
DOCUMENTA
CIÓN SOBRE
LAS
CAMPAÑAS
IMPLEMENTA
DAS
LOS
ORGANISMO
S PÚBLICOS
DESCENTRA
LIZADOS
DAN
CUMPLIMIE
NTO A SUS
PRONÓSTIC
OS DE
INGRESOS
102 ACTIVIDAD 1.2 1
IMPLEME
NTAR
PLANES
OPERATI
VOS DE
CONTRO
L
INTERNO
MEJORA
NDO LA
GESTIÓN
GUBERN
AMENTA
L
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
PROCEDIMI
ENTOS Y
PROCESOS
INCORPORA
DOS
AEstraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
2 PLANES
DE
CONTROL
INTERNO
0.00 0%
DISPOSICION
ES DE
CONTROL
INTERNO
EMITIDAS Y
PUBLICADAS
INTERNAMEN
TE
NORMATIVI
DAD
IMPLEMENT
ADA EN
TIEMPO
102COMPONENT
E 21
CONTEN
ER EL
GASTO
DE
OPERACI
ÓN DEL
MUNICIPI
O
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
MEDIDAS DE
AUSTERIDA
D Y
RACIONALID
AD
((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
12%
DISMINUCIÓ
N DEL
GASTO DE
OPERACION
11.24 -94%
CUENTA
PUBLICA.
ESTADO
ANALÍTICO
DEL
EJERCICIO
DEL
PRESUPUES
TO DEL
EGRESO
DIAGNOSTIC
AN DEL
PRESUPUES
TO
ASIGNADO
CONTRA EL
PRESUPUES
TO
SOLICITADO
POR LAS
DEPENDEN
CIAS
102 ACTIVIDAD 2.1 1
DISMINU
CIÓN
DEL
GASTO
DE
GESTIÓN
PARA SU
REASIGN
ACIÓN A
PROYEC
TOS DE
INVERSI
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
EFICIENCIA
EN LA
ASIGNACIÓ
N
PRESUPUES
TAL ((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
-10% DE
DISMINUCIÓ
N DEL
GASTO DE
GESTION
3.24 -27%
CUENTA
PUBLICA.
ESTADO
ANALÍTICO
DEL
EJERCICIO
DEL
PRESUPUES
TO DEL
EGRESO
LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ADMINISTRA
CIÓN
CUENTAN
CON UNA
PLANEACIÓ
N
ADECUADA
EN SU POA
102 ACTIVIDAD 2.2 1
REASIGN
ACIÓN
DE
RECURS
OS A
GASTO
DE
INVERSI
ÓN Y
INFRAES
TRUCTU
RA PARA
LA
COMPET
ITIVIDAD
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
RECURSOS
DISPONIBLE
PARA
GASTO DE
INVERSIÓN
A/B X 100Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
40% DE
RECURSOS
DESTINADO
S A GASTO
DE
INVERSIÓN
DEL
PRESUPUES
TO
29.67 74%
ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO,
ESTADO DE
VARIACIÓN
DEL ACTIVO.
LA GESTIÓN
DE LOS
DIRECTORE
S
FAVORECE
EL
INCREMENT
O DEL
GASTO DE
INVERSIÓN.
Programa
presupuestarioLógica Vertical
Eje o línea
estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador
Fórmula de
cálculoTipo Dimensión
Frecuencia
de MediciónLínea base
Meta
Programada
Meta
Modificada
Meta
alcanzada
Alvance/
Programado
Avance/
Modificado
Medios de
verificaciónSupuestos
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Devengado
Devengado /
Aprobado
Avance
Devengado /
Modificado
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
102COMPONENT
E 31
CUMPLI
MIENTO
DE
EMISIÓN
DE
INFORM
ACIÓN
FINANCI
ERA DEL
MUNICIPI
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
DISPONIBILI
DAD DE
INFORMACI
ÓN
CONTABLE,
FINANCIERA
Y
PRESUPUES
TAL
AEstraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
4 NUMERO
DE
REPORTES
FINANCIERO
S
4.00 100%
PUBLICACIÓN
DE LOS
DOCUMENTO
S EN LOS
ÓRGANOS
OFICIALES
LAS
PUBLICACIO
NES DE
REALIZAN
DE
ACUERDO A
LOS
TIEMPOS
REQUERIDO
S
102 ACTIVIDAD 3.1 1
CUMPLI
MIENTO
DE LAS
DISPOSI
CIONES
EN
MATERIA
DE
TRANSP
ARENCIA
Y
RENDICI
ÓN DE
CUENTA
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
ENTREGA
EN TIEMPO
DE LOS
INFORMES
TRIMESTRA
LES Y
CUENTA
PUBLICAA
Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 24
96
REPORTES
QUE
INTEGRAN
LA CUENTA
PUBLICA
96.00 100%
INFORMACIÓ
N,
EXPEDIENTE
S Y BASES
DE DATOS
EN PODER
DE LA
DEPENDENCI
A
DISPONIBILI
DAD DE LA
INFORMACI
ÓN EN LOS
TIEMPOS
REQUERIDO
S
102COMPONENT
E 41
GARANTI
ZAR EL
PAGO
DE
CAPITAL
E
INTERES
ES
DERIVAD
OS DE
LOS
EMPRÉS
TITOS A
CARGO
DEL
MUNICIPI
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
NIVEL DE
COBERTUR
A PARA EL
SERVICIO
DE LA
DEUDA
A/B X 100Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
4.70 TOTAL
DE
SERVICIO
DE LA
DEUDA
4.19 89%
CUENTA
PUBLICA.
APARTADO
DE DEUDA
PUBLICA
CUMPLIMIE
NTO DEL
PRONOSTIC
O DE
INGRESOS
DEL
MUNICIPIO
102 ACTIVIDAD 4.1 1
EFICIEN
TAR EL
COSTO
DEL
SERVICI
O DE LA
DEUDA
1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00
18
3111
1-
C10
1
TASA DE
INTERÉS DE
LOS
EMPRÉSTIT
OS ((A/B)-1) X
100
Estraté
gicoCALIDAD ANUAL 2016
-5%
REDUCCION
DE LA TASA
DE INTERÉS
DE LOS
EMPRÉSTIT
OS
0.00 0%
CUENTA
PUBLICA.
APARTADO
DE DEUDA
PUBLICA
LAS
CONDICION
ES
MACROECO
NÓMICAS
FAVOREZCA
N LA
REDUCCIÓN
DE LA TASA.