rancangan rencana kerja (renja) 2019ppid.mojokertokota.go.id/assets/uploads/69f33-renja-2019...6 1.4...
TRANSCRIPT
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO
1
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 2
1.1. Latar Belakang................................................................................................ 2
1.2. Landasan Hukum ............................................................................................ 3
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 5
1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................................... 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017 ............................................. 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................... 222
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................... 255
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................. 255
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.................................. 277
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... 277
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................... 288
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................... 288
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 411
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota
Mojokerto menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Sebelumnya, aturan
tentang perangkat daerah (dinas) termaktub dalam Perda Kota Mojokerto
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota
Mojokerto. Ketentuan pada pasal 2 Perda ini menyebutkan tentang dinas –
dinas di Kota Mojokerto, yang salah satunya adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).
Dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 maka dibentuklah perangkat
daerah baru yang salah satunya adalah pemisahan Dishubkominfo menjadi dua
dinas, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas
Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi perangkat daerah (OPD)
dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ini disusun dengan dengan
tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Mojokerto Tahun 2019. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) Tahun 2019 adalah rencana kerja tahunan yang
merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah
direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kominfo Kota
Mojokerto dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang
ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta
3
melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi
Dinas Kominfo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu
perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Tahun 2019 merupakan dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan
dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Mojokerto Tahun Anggaran 2019. Selain itu, dokumen Renja ini digunakan
untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan
perkiraan capaian tahun berjalan. Diharapkan dalam pelaksanaan
program/kegiatan terwujud sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen
perencanaan.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2019 ini
adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesai Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4871);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
5
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Mojokerto Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mojokerto Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah untuk menjadi pedoman dan
acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
tahun 2019;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2019;
3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya
tentang program dan kegiatan Tahun 2019;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto baik
tahunan maupun lima tahunan;
5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun
secara efektif dan efisien;
6
1.4 Sistematika Penulisan Renja SKPD Tahun 2019
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019
disusun dengan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mojokerto merupakan Organisasi
Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8
Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto dan
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
PROGRAM
Program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
7. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
KEGIATAN
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan bahan logistik kantor
14. Penyediaan makanan dan minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
18. Pengadaan Komputer dan kelengkapanya
19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20. Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
22. Penyusunan Daerah Dalam Angka
23. Penyusunan ICOR dan ILOR
24. Penyusunan Indeks Gini
25. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
26. Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan
27. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
28. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
29. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi
Publik
31. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter
32. Penyelenggaraan LPSE
33. Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
34. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
35. Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
melalui Media
36. Pengamanan Data Informasi dan Persandian
37. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
38. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik
39. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
40. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan
Mobile
9
Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu
dijelaskan sebagai berikut:
1. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mempunyai
tugas di bidang administrasi dan mendukung kelancaran tugas perkantoran.
Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretaiat melaksanakan 21 kegiatan:
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan bahan logistik kantor
14. Penyediaan makanan dan minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
18. Pengadaan Komputer dan kelengkapanya
19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20. Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
1) Input : Dana Rp. 965.194.050,- realisasi sebesar Rp. 719.445.891,-
(74,54%)
2). Output dari kegiatan tersebut di atas adalah terkait dengan kegiatan
administrasi dan dukungan sarana prasaran perkantoran.
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi
1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1). Input : Dana Rp. 104.520.000,- realisasi sebesar Rp. 93.381.600,-
(89,34%)
10
2). Output : Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 4 kegiatan, yang terdiri dari
Gelar Produk KIM, Pembinaan Anjangsana Kelompok Informasi
Masyarakat, Pekan Kelompok Informasi Masyarakat, dan Pelatihan
bagi Anggota KIM, realisasi 4 kegiatan.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi
Publik
1). Input : Dana Rp. 186.051.250,- realisasi sebesar Rp. 166.470.250,-
(89,48%)
2). Output : Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik
yakni sebanyak 85 orang dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pembantu, realisasi 85 orang.
3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter
1). Input : Dana Rp. 114.000.000,- realisasi sebesar Rp. 105.361.595,-
(92,42%)
2). Output : Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola telecenter
yang dilaksanakan tepat waktu selama 12 bulan.
4. Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat melalui Media
1). Input : Dana Rp. 108.400.000,- realisasi sebesar Rp. 107.092.533,-
(98,79%)
2). Output : Jumlah bulan pembayaran honorarium operator website
yang dilaksanakan tepat waktu yakni selama 10 bulan, realisasi 10
bulan.
5. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan
Elektronik
1). Input : Dana Rp. 708.184.600,- realisasi sebesar Rp. 641.809.600,-
(90,63%)
2). Output : Jumlah edisi Tabloid Palapa sebanyak 48 edisi (masing -
masing edisi 1000 eksemplar) jumlah hari siaran Radio Gema FM
sebanyak 365 hari, realisasi 48 edisi (1000 eksemplar) dan hari
siaran sebanyak 365 hari.
6. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
1). Input : Dana Rp. 245.308.200,- realisasi sebesar Rp. 226.248.200,-
(92,23%)
11
2). Output : Jumlah kegiatan diseminasi informasi melalui media luar
ruang (Pawai pembangunan) sebanyak 1 kegiatan, realisasi 1
kegiatan
7. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka
dan Mobile
1). Input : Dana Rp. 245.308.200,- realisasi sebesar Rp. 226.248.200,-
(92,23%)
2). Output : Jumlah kegiatan dialog interaktif antara Walikota Mojokerto
beserta jajarannya dengan masyarakat Kota Mojokerto sebanyak 18
kegiatan, realisasi 14 kegiatan.
3. Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Informatika
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1). Input : Dana Rp. 1.367.630.400,- realisasi sebesar Rp.
1.298.013.225,- (94,91%)
2). Output : Jumlah titik jaringan (internet) yang terpasang baik di unit
kerja pemerintah Kota Mojokerto maupun di tempat umum yakni
sejumlah 105 titik, realisasi 105 titik.
2. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
1). Input : Dana Rp. 17.997.700,- realisasi sebesar Rp. 17.802.700,-
(98,92%)
2). Output : Jumlah pemberian rekomendasi terkait pendirian menara
telekomunikasi di Kota Mojokerto 4 rekomendasi, realisasi 2
rekomendasi.
3. Penyelenggaraan LPSE
1). Input : Dana Rp. 280.279.300,- realisasi sebesar Rp. 257.719.375,-
(91,95%)
2). Output : Jumlah layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang
berjalan lancar dan aman yakni sebanyak 130 layanan, realisasi 109
layanan.
4. Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
1) Input : Dana Rp. 182.487.500,- realisasi sebesar Rp. 170.003.624,-
(93,16%)
2) Output : Jumlah layanan aplikasi yang terintegrasi di lingkungan
pemerintah kota Mojokerto yakni sebanyak 6 layanan, realisasi 5 layanan.
5. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
1) Input : Dana Rp. 165.666.000,- realisasi sebesar Rp. 161.578.942,-
(97,53%)
2) Output : Presentase titik jaringan yang terpelihara dengan baik sebesar
12
95 %, realisasi 95%.
3) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1) Input : Dana Rp. 72.118.000,- realisasi sebesar Rp. 66.332.600,-
(91,98%)
2) Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan yakni sebanyak 60
orang, realisasi 60 orang.
4. Bidang Persandian dan Data Statistik
1) Penyusunan Daerah Dalam Angka
1) Input : Dana Rp. 119.045.000,- realisasi sebesar Rp. 117.526.600,-
(98,72%)
2) Output : Jumlah buku statistik Kota Mojokerto dalam angka sebanyak
80 Buku, realisasi 80 buku.
2) Penyusunan ICOR dan ILOR
1) Input : Dana Rp. 123.240.000,- realisasi sebesar Rp. 121.252.000,-
(98,39%)
2) Output : Jumlah buku ICOR dan ILOR sebanyak 70 buku, realisasi
70 buku.
3) Penyusunan Indeks Gini
1) Input : Dana Rp. 107.990.500,- realisasi sebesar Rp. 105.742.500,-
(97,92%)
2) Output : Jumlah buku analisa data statistik tentang ketimpangan
distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini
sebanyak 70 buku, realisasi 70 buku.
4) Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
1) Input : Dana Rp. 109.620.000,- realisasi sebesar Rp. 109.557.000,-
(99,94%)
2) Output : Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK) sebanyak
60 buku, realisasi 60 buku.
5) Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat
Kelurahan
1) Input : Dana Rp. 104.100.600,- realisasi sebesar Rp. 102.586.200,-
(98,55%)
2) Output : Jumlah Buku Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kelurahan sebanyak 60 buku, realisasi 60 buku.
6) Pengamanan Data Informasi dan Persandian
1) Input : Dana Rp. 103.643.200,- realisasi sebesar Rp. 92.444.300,- (89,19%)
2) Output : Jumlah SKPD yang memperoleh informasi tentang persandian
yakni sebanyak 36 SKPD, pemerintah, pengembangan organisasi, dan
pengembangan teknologi, realisasi 36 SKPD.
13
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output) Renstra
Target Kinerja
Capaian Program Renstra 2017- 2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil (s/d 2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu
(2017)
Target Kinerja (2018)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
(s/d 2018)
Target (2017)
Realisasi
(2017)
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program/kegia tan (s/d Tahun
2018)
Tingkat realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Rutin
2.10.2.10.1. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.10.2.10.1. 01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah bulan pembayaran uang lembur layanan administrasi keuangan dan perkantoran
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 100% 0 bulan 0 bulan 0 %
14
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.10.2.10.1. 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon
12 bln - 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%
2.10.2.10.1. 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
5 unit/thn
- 2 unit/thn 2 unit/thn 100% 5 unit/thn 5 unit/tahun 100%
2.10.2.10.1. 01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah PNS Penerima Honor Pengelola Keuangan
300 orang/tah
un
- 300 orang/tah
un
300 orang/tah
un
100% 300 orang/tah
un
300 orang/tahun
100%
2.10.2.10.1. 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Cleaning Service dan Sopir yang diberi gaji setiap bulan
7 Orang/bln
- 1 Orang/bln
1 Orang/bln
0% 4 Orang/bln
4 Orang/bln 100%
2.10.2.10.1. 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah bulan ketersediaan alat kantor yang dipelihara
12 bulan
- 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
2.10.2.10.1. 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan ketersediaan ATK sesuai kebutuhan
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
2.10.2.10.1. 01.01.11
2.10.2.10.1. 01.12
Kode
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan
22 jenis - 22 jenis 22 jenis 100% 22 jenis 22 jenis 40%
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output) Renstra
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Realisasi Target Kinerja
Hasil (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu
(2015)
Target Kinerja (2016)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
(s/d 2016)
Realisasi Tingkat
Target (2015)
Realisasi (2015)
Tingkat Realisasi
(%)
capaian program/kegia tan (s/d Tahun
realisasi Target
Renstra 2016) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.10.2.10.1. Penyediaan Bahan Jumlah surat 7 jenis - 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis 7 jenis 40%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan ketersediaan barang cetakan dan penggadaan kantor
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
15
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.10.2.10.1. 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang sesuai kebutuhan
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
2.10.2.10.1. 01.12
Penyediaan Peralatan rumah tangga
Jumlah bulan ketersediaan alat rumah tangga yang dibutuhkan
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
2.10.2.10.1. 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan ketersediaan surat kabar, majalah dan display iklan yang terpenuhi
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
2.10.2.10.1. 01.16
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bulan ketersediaan bahan logistic kantor sesuai kebutuhan
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
2.10.2.10.1. 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
16
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.10.2.10.1. 01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dalam setahun
12 bulan - 12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
12 bulan 100%
2.10.2.10.1. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.10.2.10.1. 02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
30 unit - 12 unit
12 unit 100% 9 unit 9 unit 100%
2.10.2.10.1. 02.10
Pengadaan Mebeleur Jumlah meubelair kantor
66 unit - 0 unit 0 unit 0% 33 unit 33 unit 100%
2.10.2.10.1. 02.11
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
Jumlah Komputer dan kelengkapannya yang terpenuhi
44 unit - 5 unit 5 unit 0% 16 unit 16 unit 100%
2.10.2.10.1. 02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung terpelihara
1 gedung - 1 gedung 1 gedung 100 % 1 gedung 1 gedung 100 %
17
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.10.2.10.1. 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.10.2.10.1. 03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khas yang dibutuhkan untuk seluruh pegawai Diskominfo Kota Mojokerto
1 kegiatan - 0 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
2.10.2.10.1. 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10.2.10.1. 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
4 dokumen
- 3 dokumen
3 dokumen
100% 4 dokumen
4 dokumen 100%
2.10.2.10.1. 06.09
Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
Jumlah dokumen perencanaan tahunan
4 dokumen
- 4 dokumen
4 Dokumen
100% 4 Dokumen
4 Dokumen
100%
2.10.2.10.1. 06.10
Penyusunan Profil SKPD
Jumlah dokumen profil SKPD
1 dokumen
- 0 dokumen
0 dokumen
0% 0 dokumen
0 dokumen
100%
2.10.2.10.1. 06.12
Penyusunan SOP SKPD
Jumlah dokumen SOP SKPD
1 dokumen
- 0 dokumen
0 Dokumen
0% 0 dokumen
0 dokumen
0%
2.10.2.10.1. 06.13
Penyusunan SPM SKPD
Jumlah dokumen SPM SKPD
1 dokumen
- 0 dokumen
0 Dokumen
0% 1 dokumen
1 dokumen
100%
18
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PRIORITAS
2.10.2.10.1. 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.10.2.10.1. 15.02
Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah titik jaringan di unit kerja dan tempat umum
133 titik - 105 titik 105 titik 100% 25 titik 25 titik 100%
2.10.2.10.1. 15.03
Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4 kegiatan
- 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 4 kegiatan 100%
2.10.2.10.1. 15.09
Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik
85 orang - 85 orang 85 orang 100% 85 orang 85 orang 100%
2.10.2.10.1. 15.10
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter
Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan telecenter
500 orang
- 500 orang
500 orang
100% 500 orang
500 orang
100%
2.10.2.10.1. 15.11
Penyelenggaraan LPSE Jumlah layanan LPSE yang berjalan lancar
170 layanan
- 109 layanan
109 layanan
100% 120 layanan
120 layanan 100 %
19
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.10.2.10.1. 15.12
Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
Jumlah layanan Aplikasi yang terintegrasi
15 aplikasi
- 6 aplikasi 5 aplikasi
84% 4 aplikasi
4 aplikasi 100%
2.10.2.10.1. 15.13
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
Presentase titik jaringan terpeliharan dengan baik
95 % - 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
2.10.2.10.1. 15.14
Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media
Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% - 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2.10.2.10.1. 15.15
Pengamanan Data Informasi dan Persandian
Pemahaman apartur yang telah mengikuti sosialisasi persandian
36 SKPD - 36 SKPD 36 SKPD 100% 36 SKPD 36 SKPD 100%
2.10.2.10.1. 17
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2.10.2.10.1. 17.01
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah peserta pelatihan yang terampil mengoperasikan Aplikasi komputer dan internet
60 orang
- 60 orang
60 orang
100% 60 orang
60 orang
100%
20
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.10.2.10.1. 18
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
2.10.2.10.1. 18.04
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik
Jumlah cetak tabloid palapa
48 edisi - 48 edisi 48 edisi 100% 36 edisi 36 edisi 100%
2.10.2.10.1. 18.05
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
Pawai pembangunan, Pertura, Pameran foto Pembangunan, Musik Islami
6 kegiatan
- 1 kegiatan 1 kegiatan
100% 1 kegiatan
1 kegiatan 100%
2.10.2.10.1. 18.06
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile
Dialog Interaktif Masyarakat
18 kegiatan
- 18 kegiatan
14 kegiatan
78% 18 kegiatan
18 kegiatan 0%
2.14.2.10.1. 15
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
2.14.2.10.1. 15.05
Penyusunan Daerah Dalam Angka
Jumlah buku statistik Kota Mojokerto dalam angka
90 buku - 80 buku 80 buku 100% 60 buku 60 buku 100%
2.14.2.10.1. 15.06
Penyusunan ICOR dan ILOR
Jumlah buku ICOR dan ILOR
80 buku - 70 buku 70 buku 100% 60 buku 60 buku 100%
21
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.14.2.10.1. 15.08
Penyusunan Indeks Gini
Jumlah buku kajian analisa data statistic adanya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini
80 buku - 70 buku 70 buku 100% 60 buku 60 buku 100%
2.14.2.10.1. 15.09
Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Jumlah buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
80 buku - 60 buku 60 buku 100% 60 buku 60 buku 100%
2.14.2.10.1. 15.10
Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan
Jumlah Buku Proisi Indeks pembangunan manusia (IPM) tingkat kelurahan
80 buku - 60 buku 60 buku 100% 0 buku 0 buku 0%
22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Mojokerto merupakan Dinas tipe B yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang
statistik. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan
Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto.
Dinas Komunikasi dan lnformatika mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika, urusan
Persandian, dan urusan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana pada dimaksud, Dinas Komunikasi dan lnformatika
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota ;
b. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota;
c. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota ;
d. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah
Kota;
e. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
f. Penyelenggaraan statistik sektoral;
g. Memberikan rekomendasi perizinan di bidang komunikasi dan informatika
h. Pelaksanaan SPP dan SOP;
i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto,
terdiri atas:
Adapun susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan lnformatika terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, yang terdiri atas:
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
23
c. Bidang Pelayanan lnformasi dan Komunikasi terdiri atas :
1) Seksi Diseminasi lnformasi Publik ;
2) Seksi pengaduan dan pemberdayaan Masyarakat
d. Bidang Aplikasi dan lnfrastruktur lnformatika terdiri atas :
1) Seksi Aplikasi dan LPSE ;
2) Seksi lnfrastruktur lnformatika;
e. Bidang Persandian dan data statistik, terdiri dari :
1) Seksi Persandian
2) Seksi Data statistik;
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DA
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PELAYANAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BIDANG APLIKASI DAN
INFRASTRUKTUR INFORMATIKA
BIDANG PERSANDIAN
DAN DATA STATISTIK
SEKSI DISEMINASI INFORMASI
PUBLIK
SEKSI PENGADUAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI APLIKASI DAN LAYANAN PENGADUAN
SECARA ELEKTRONIK
SEKSI INFRASTRUKTUR
INFORMATIKA
SEKSI PERSANDIAN
SEKSI DATA STATISTIK
24
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
No Indikator SPM/ standar
nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Jumlah Layanan Aplikasi Terintegrasi
0 6 4 4 0 5 4 4
2 Survey Kepuasan Masyarakat
0 80 80 85 0 68,3 80 85
25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi
dan Informatika maka terdapat isu-isu penting yang berasal dari internal
maupun eksternal SKPD, antara lain:
1. Peningkatan infrastruktur TIK;
2. Peningkatan layanan Informasi masyarakat;
3. Penyelengaraan akses informasi gratis dan merata;
4. Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan perangkat daerah
antara lain:
1. Titik jaringan internet masih belum mencakup seluruh tempat – tempat
strategis dan fasilitas publik
2. Adanya kendala dalam pengintegrasian aplikasi yang ada di masing –
masing SKPD
3. Kurangnya keahlian dan kinerja pegawai pengelola teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)
4. Perubahan nomenklatur dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika menjadi dua dinas yang berbeda yakni Dinas Perhubungan dan
Dinas Komunikasi dan Informatika membawa implikasi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, utamanya terkait dengan komposisi SDM dan
anggaran serta realisasi kinerja tahun 2017.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 ini juga
menampung kegiatan hasil usulan dari masyarakat yang berasal mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Mojokerto.
Adapun usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
26
Tabel 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
No Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Anggaran
1. Saluran Wifi Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari
2 Titik Rp. 1.208.958
2 Pelatihan Komputer
Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon
33 Orang Rp. 49.500.000,-
3. Saluran Wifi Cakarayam, Kelurahan Mentikan
2 Titik Rp. 1.208.958
4. Kampung CCTV Kelurahan Magersari
80 Titik Rp. 800.000.000,-
27
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika
sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika
(telekomunikasi, media, dan informatika);
2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif
dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin,
mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas
pelayanan prima.
3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga
ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang
komunikasi dan informatika.
4. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga
ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang
komunikasi
Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Komunikasi dan
Informatika
1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan
informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan
ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sector
penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan
memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong
terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan
prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan
dan regulasi.
2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui
penguatan infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta
menjangkjau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada
penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK
berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan
komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali,
mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab,
28
pembangunan desa informatif (information villages).
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi
telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan
akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan
kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki
interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government
nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh
layanan publik.
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik,
melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi
dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan
informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh
elemen masyarakat.
5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui
penelitian dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan
pasar.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam
penyusunan Renja SKPD, yaitu :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
dan Bersih (Good Government)
Sasaran Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
adalah sebagai berikut :
Birokrasi Yang Bersih Melayani dan Akuntabel
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
29
program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah
sebagai berikut :
1. Pencapaian visi Kepala Daerah, yaitu mewujudkan Kota Mojokerto
sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral;
2. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang
Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada
Permenkominfo Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 seperti yang telah
diuraikan diatas;
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Sejalan dengan Visi Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 yaitu
“ Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas,
Sejahtera dan bermoral” dan sesuai dengan visi Dinas Komunikasi dan
Informatika 2014 – 2019 yakni “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan
Komunikasi Dan Informatika Yang Berkualitas, Merata dan Akuntabel”, maka
Dinas Komunikasi dan Inforamtika Kota Mojokerto merencanakan sejumlah
program dan kegiatan.
Untuk tahun 2019, jumlah program yang direncanakan secara keseluruhan
ada 8 (delapan) Program dengan total kegiatan 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan.
Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program sebesar
Rp. 9,693,844,150,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta
Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh rupiah) yang
berasal dari APBD Kota Mojokerto.
Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
beserta pagu indikatifnya:
URUSAN RUTIN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 1.084.862.800,-, dengan 15 kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan bahan logistik kantor
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 574.513.500,- dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut::
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan mebeler
3. Pengadaan Komputer dan kelengkapanya
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 24.180.000,- dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan pagu indikatif sebear Rp. 41.200.000,- dengan 5 (lima)
kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
3. Penyusunan Profil SKPD
4. Penyusunan SOP SKPD
5. Penyusunan SPM SKPD
URUSAN PRIORITAS
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 5.669.700.000,- dengan 9 (sembilan) kegiatan
sebagai berikut::
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan
Informasi Publik
31
4. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan
Telecenter
5. Penyelenggaraan LPSE
6. Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
7. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
8. Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat melalui Media
9. Pengamanan Data Informasi dan Persandian
6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 85.000.000,- dengan 1 (satu) kegiatan
sebagai berikut:
1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media,- dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 1.468.976.700,- dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan
Elektronik
2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka
dan Mobile
8. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
1. Penyusunan Daerah Dalam Angka
2. Penyusunan ICOR dan ILOR
3. Penyusunan Indeks Gini
4. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
5. Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat
Kelurahan
32
Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Mojokerto
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuha Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuha Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN RUTIN
0 0 21001 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
Kota Mojokerto
100% 1,084,862,800 APBD 1,084,862,800 100%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening listrik, Telepon dan Internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
Kota Mojokerto
12 bulan 220,000,000 APBD 220,000,000 12 bulan 220,000,000
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Kota Mojokerto
5 unit/tahun
97,462,800 APBD 97,462,800 5 unit/tahun
126,701,640
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah PNS Penerima honor pengelola keuangan
Kota Mojokerto
300 Org/bln
300,000,000 APBD 300,000,000 300 Org/tahun
320,000,000
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah cleaning service, tenaga keamanan, dan sopir yang diberikan gaji setiap bulan
Kota Mojokerto
6 Org/bln 144,000,000 APBD 144,000,000 7 Org/bln 182,400,000
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah bulan kegiatan perbaikan peralatan kerja
Kota Mojokerto
12 bulan 30,000,000 APBD 30,000,000 12 bulan 33,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor
jumlah bulan ketersediaan ATK sesuai kebutuhan
Kota Mojokerto
12 bulan 18,000,000 APBD 18,000,000 12 bulan 21,600,000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan
Kota Mojokerto
12 bulan 18,000,000 APBD 18,000,000 12 bulan 23,400,000
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor sesuai kebutuhan
Kota Mojokerto
12 bulan 12,000,000 APBD 12,000,000 12 bulan 16,800,000
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bulan penyediaan alat rumah tangga
Kota Mojokerto
12 bulan 7,200,000 APBD 7,200,000 12 bulan 10,080,000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah serta ketersediaan buku bacaan dan display iklan
Kota Mojokerto
12 bulan 25,000,000 APBD 25,000,000 12 bulan 28,000,000
16 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bulan ketersediaan bahan pembersih
Kota Mojokerto
12 bulan 7,200,000 APBD 7,200,000 12 bulan 8,640,000
17 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah bulan ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu dalam setahun
Kota Mojokerto
12 bulan 26,000,000 APBD 26,000,000 12 bulan 36,400,000
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam setahun
Kota Mojokerto
12 bulan 180,000,000 APBD 180,000,000 12 bulan 240,000,000
0 0 21001 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi
Kota Mojokerto
100% 574,513,500 APBD 574,513,500 100%
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
jumlah perlengkapan gedung kantor
Kota Mojokerto
9 unit 65,575,500 APBD 65,575,500 10 unit 85,248,150
10 Pengadaan mebeleur jumlah mebelair kantor
Kota Mojokerto
33 unit 97,585,500 APBD 97,585,500 8 unit 112,223,325
11 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
jumlah komputer dan kelengkapannya terpenuhi
Kota Mojokerto
23 unit 208,692,000 APBD 208,692,000 25 unit 229,561,200
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah gedung terpelihara
Kota Mojokerto
1 Gedung 120,248,000 APBD 120,248,000 1 Gedung 192,396,800
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi
Kota Mojokerto
1 Gedung 82,412,500 APBD 82,412,500 1 Gedung 156,583,750
0 0 21001 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur
Kota Mojokerto
100% 24,180,000 APBD 24,180,000 100%
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khas yang tersedia untuk seluruh pegawai diskominfo kota mojokerto
Kota Mojokerto
1 kegiatan 24,180,000 APBD 24,180,000 1 kegiatan 40,348,000
0 0 21001 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
41,200,000 APBD 41,200,000 100%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
Kota Mojokerto
4 Dokumen
5,200,000 APBD 5,200,000 5 dokumen 7,800,000
9 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
jumlah dokumen perencanaan tahunan
Kota Mojokerto
4 Dokumen
10,000,000 APBD 10,000,000 4 Dokumen
10,000,000
10 Penyusunan Profil SKPD
Jumlah Dokumen profil SKPD
Kota Mojokerto
1 Dokumen
10,000,000 APBD 10,000,000 1 Dokumen
10,000,000
12 Penyusunan SOP SKPD
Jumlah dokumen SOP SKPD
Kota Mojokerto
1 Dokumen
10,000,000 APBD 10,000,000 1 Dokumen
10,000,000
13 Penyusunan SPM SKPD
jumlah dokumen SPM SKPD
Kota Mojokerto
1 Dokumen
6,000,000 APBD 6,000,000 1 Dokumen
6,600,000
URUSAN PRIORITAS
APBD
2 210 21001 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5,861,700,000 APBD 5,861,700,000
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah titik jaringan yang tersedia di unit kerja dan tempat umum
Kota Mojokerto
119 Titik 1,850,000,000
APBD 1,850,000,000
119 titik 1,850,000,000
3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan kelompok informasi masyarakat
Kota Mojokerto
4 kegiatan
1,892,000,000
APBD 1,892,000,000
4 kegiatan 230,400,000
9 Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik
Kota Mojokerto
95 Org 144,000,000 APBD 144,000,000 95 Org 172,800,000
10
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter
Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan telecenter
Kota Mojokerto
500 Org 159,850,000 APBD 159,850,000 600 org 238,620,000
11
Penyelenggaraan LPSE
Jumlah layanan LPSE yang berjalan lancar
Kota Mojokerto
1 kegiatan
320,000,000 APBD 320,000,000 1 kegiatan 320,000,000
12
Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
Jumlah layanan Aplikasi yang terintegrasi
Kota Mojokerto
4 aplikasi 400,000,000 APBD 400,000,000 4 aplikasi 400,000,000
13
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
Presentase titik jaringan terpelihara dengan baik
Kota Mojokerto
95% 800,000,000 APBD 800,000,000 95% 800,000,000
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media
Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan pemahaman tentang pengaduan
Kota Mojokerto
100% 190,000,000 APBD 190,000,000 100% 228,000,000
15 Pengamanan Data Informasi dan Persandian
Jumlah layanan persandian
Kota Mojokerto
36 SKPD 105,850,000 APBD 105,850,000 36 SKPD 137,605,000
2 210 21001 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
85,000,000 APBD 85,000,000
1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah peserta pelatihan yang terampil mengoperasikan Aplikasi, komputer dan internet
Kota Mojokerto
42 orang 85,000,000 APBD 85,000,000 55 orang 85,000,000
2 210 21001 18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1,468,976,700
APBD 1,468,976,700
4 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik
Jumlah Cetak tabloid palapa dan jumlah hari layanan informasi melalui radio
Kota Mojokerto
2 kegiatan
689,846,500 APBD 689,846,500 2 kegiatan
1,300,846,000
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media tradisional dan media luar ruang
Kota Mojokerto
3 kegiatan
395,000,000 APBD 395,000,000 12 kegiatan
605,000,000
6 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile
Jumlah kegiatan dialog Walikota dengan masyarakat
Kota Mojokerto
18 kegiatan
384,130,200 APBD 384,130,200 18 kegiatan
404,130,000
2 214
21001 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
553,411,150 APBD 553,411,150
5 Penyusunan Daerah Dalam Angka
Jumlah buku statistik kota mojokerto dalam angka
Kota Mojokerto
80 buku 114,350,000 APBD 114,350,000 80 buku 142,937,500
6 Penyusunan ICOR dan ILOR
Jumlah buku ICOR dan ILOR
Kota Mojokerto
70 buku 110,450,000 APBD 110,450,000 70 buku 138,062,500
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Penyusunan Indeks Gini
Jumlah buku kajian analisa data statistik adanya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini
Kota Mojokerto
70 buku 108,200,500 APBD 108,200,500 70 buku 135,250,625
9 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK)
Kota Mojokerto
70 buku 113,900,000 APBD 113,900,000 70 buku 142,375,000
10 Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan
Jumlah buku Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan
Kota Mojokerto
70 buku 106,510,650 APBD 106,510,650 70 buku 133,138,300
41
BAB IV
PENUTUP BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun
2019 adalah rencana kerja tahunan yang berpedoman pada dokumen Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019.
Program yang direncanakan untuk tahun 2019 ini secara keseluruhan ada
8 (delapan) Program dengan total kegiatan sebanyak 42 (Empat Puluh Dua)
kegiatan. Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program
sebesar Rp. 9,693,844,150,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga
Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh rupiah) yang
berasal dari APBD Kota Mojokerto.
Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan
kegiatan, pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa
mendatang sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Mojokerto, Maret 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto
Drs. SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19611031 198102 1 002