rencana kerja kecamatan patuk tahun 2019e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/145_kecamatan...
TRANSCRIPT
1
RENCANA KERJA
KECAMATAN PATUK
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PATUK
TAHUN 2018
2
3
4
5
LAMPIRAN
6
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : /KPTS/2018
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK
TAHUN 2019
RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 ditetapkan oleh Bupati Gunungkidul, rancangan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patuk segera ditetapkan. Sehubungan
dengan hal tersebut, Camat Patuk segera melakukan penyempurnaan
rancangan Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada
Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk diverifikasi dan diajukan kepada
Bupati Gunungkidul untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh
pengesahan Bupati Gunungkidul kemudian ditetapkan dengan keputusan
Camat.
Rencana Kerja Kecamatan Patuk yang selanjutnya disingkat Renja
Kecamatan Patuk adalah dokumen perencanaan Kecamatan Patuk untuk
periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan
indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun dalam
penyusunan melewati proses sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patuk;
b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Patuk;
c. Pelaksanaan forum Kecamatan Patuk;
d. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Patuk.
Rencana Kerja Kecamatan Patuk dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul menjadi acuan dalam perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Kecamatan
Patuk disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Rencana Kerja Kecamatan
Patuk dengan Renstra Kecamatan Patuk, menjadi acuan dalam penyusunan
7
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan
maju berdasarkan program prioritas RKPD Kabupaten Gunungkidul.
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
1. Renja PD dengan RKPD
RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator
kinerja, dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan program prioritas
PD.
2. Renja PD dengan Renstra PD
Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran,
kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju
berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi
Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD
provinsi
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo. PP Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjnag Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
8
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pebentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul No. 050/2130 tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan Renja PD Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Patuk yaitu menjadi
pedoman bagi aparatur Kecamatan Patuk dalam Pelaksanaan dan Monitoring
Evaluasi Program Kegiatan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Patuk adalah untuk
memberikan pedoman bagi Kecamatan Patuk dalam menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Kecamatan Patuk Tahun 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, penyajian Rencana Kerja Kecamatan Patuk disusun menurut
sistematika sebagai berikut :
9
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PATUK
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Patuk dan Capaian
Renstra Kecamatan Patuk
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Patuk
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Patuk
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Patuk Tahun 2017 dan
Capaian Rencana Kerja Strategis Kecamatan Patuk
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Patuk menjelaskan
mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun
lalu (n-2/ Tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun
2018), mengacu pada APBD tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada
tahun berjalan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Perubahan Peraturan Perundang-undangan tersebut kemudian harus menjadi
dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif
mulai berlaku tahun 2017.
Realisasi Renja Kecamatan Patuk mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Kecamatan Patuk dan/atau realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Tidak Ada Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang tidak memenuhi
target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Pada tahun 2017
semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar
dan target kinerja keluaran dan hasil telah sesuai dengan yang
direncanakan. Meskipun ada beberapa program kegiatan yang capaian
keuangannya tidak maksimal yaitu:
a. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, kegiatan
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan. Dengan sub kegiatan
penanggulangan kekeringan, hal tersebut dikarenakan adanya
penurunan harga BBM yang digunakan untuk dropping air.
b. Program pelayanan administrasi perkantoran,kegiatan Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Kantor pada rekening belanja telephone,
belanja listrik, dan Upah tenaga harian lepas,serta belanja Surat Tanda
Nomor kendaraan.
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi target
kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Semua program dan kegiatan
pada tahun 2017 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang
11
direncanakan. Pada tahun 2017 Kecamatan Patuk mengampu 7 program
yang terdiri dari 18 kegiatan.
3. Pada tahun 2017 realisasi program dan kegiatan di Kecamatan Patuk tidak
ada yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
4. Tidak Ada faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2017.
5. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi upaya pencapaian target
kinerja tahun 2018 diantaranya:
a. Adanya kebijakan baru tentang penyelenggaraan Kirab Budaya pada
Hari Jadi Gunungkidul serta pelaksanaan porkab;
b. Permintaan dropping air dari desa yang sangat bergantung pada cuaca;
c. Penggunaan dan tarif listrik, telephone, Belanja surat tanda nomor
krndaraan yang bersifat rutin;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
a. usulan perubahan penjelasan rincian obyek maupun pergeseran rincian
obyek untuk beberapa rekening belanja,
b. menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak yang
berkepentingan,
c. Efisiensi penggunaan telephone dan listrik sesuai kebutuhan yang
mendesak,
Apa yang telah disampaikan di atas dapat dilihat pada format tabel 2.1
sebagai berikut :
7
Tabel. 2.I
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja renstra PD
Tahun 2021 (akhir
periode Renstra PD
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
PD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2)
Target program
dan
kegiatan Renja PD
tahun berjalan ( n-
1 tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renja
PD tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realiasi Tingkat
realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
3 Urusan : Semua urusan yang ada pada semua
OPD
Bidang : Semua Urusan
7.01 7.01 13 01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
7.01 7.01 13 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air internet
10 2 2 100 2 2 20 Kec. Patuk
Jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa
5 1 1 100 1 1 20
Kec. Patuk
8
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
30 6 6 100 6 6 20 Kec. Patuk
Tersedianya perbaikan komputer. Laptop, dan mesin ketik
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Jumlah alat tulis kantor 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Jumlah barang cetakan dan foto copy
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Komponen instalasii/jaringan listrik tersedia
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Jumlah surat kabar 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
60 12 12 100 12 12 100 Kec. Patuk
Jenis data yang dikelola dan terpelihara
25 5 5 100 5 5 100 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
jumlah perjalanan rapat dan konsultasi tersedia
60 12 12 100 12 6 50 Kec. Patuk
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
9
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
7.01 7.01 13 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100 20 20 100 20 20 20
Kec. Patuk
7.01 7.01 13 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara
30 6 6 100 6 6 20 Kec. Patuk
Jumlah dan jenis mebelair yang terpelihara
5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Taat aturan
7.01 7.01 13 03 02 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase jumlah ASN
yang tertangani dengan benar
140 28 28 100 23 23 16 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 03 02 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah ASN yang mengikuti diklat
75 5 2 40,00 15 15 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
7.01 7.01 13 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase jumlah dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 10 2 2 100 2 2 20 Kec. Patuk
10
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi dan jumlah dokumen Laporan
Keuangan bulanan
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD
7.01 7.01 13 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan perubahan lakip, evaluasi renstrta,renja,RKA
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Dokumen Renstra 2 1 1 100 0 0 0 Kec. Patuk
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Dokumen Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan dan Renja Perubahan
5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 05 03 Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Perangkat Daerah
frekuensi pameran yang
dilaksanakan 1 1 1 100 0 0 0 Kec. Patuk
Dokumen data informasi yang tersusun 4 0 0 0 1 1 25 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 06 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat
Daerah
7.01 7.01 13 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
jumlah survei dan dokumen IKM yang disusun
10 2 2 100 2 2 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
11
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
7.01 7.01 13 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
terfasilitasinya pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
terfasilitasinya pembinaan sosial dan kemasyarakatan
terlaksana dengan baik
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
terfasilitasinya pembinaan perempuan,budaya pemuda dan olahraga berjalan dengan baik
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
terfasilitasinya pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
terbentuknya paskibra kecamatan
5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
terfasilitasinya pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
terfasilitasinya pembinaan
perekonomian masyarakat desa berjalan dengan lancar
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Patuk berdasarkan
indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Patuk yaitu “Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan kecamatan meningkat”,
yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula
indikator kinerja utama adalah:
• jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan;
• jumlah desa yang menetapkan APDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan
Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPDesa ditetapkan dalam
batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1 dan APBDesa
ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1
Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini dalam bentuk
tabel 2.2 dengan format sebagai berikut :
Berdasarkan table diatas dapat disampaikan bahwa target kinerja untuk
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2017 sebesar 80% dan pada tahun
2018 sampai dengan 2021 sebesar 100%. Dengan realisasi capaian pada tahun
2016 sebesar 100% dan tahun 2017 sebesar 125%. Jumlah desa yang
menetapkan RKPdesa dan APBdesa tepat waktu pada realisasinya berjumlah 11
desa sehingga capaian kinerja mencapai 125% dari target yang ditetapkan yaitu
8 desa atau 80%.
Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul
No
Kinerja
Pelayanan PD (Sasaran PD IKU
dan Non IKU, SPM, IKK )
Angka/Nilai
target/ Standar
(IKU,SPM, IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian
Proyeksi Capaian
Catat
an Analisis
Thn
2017
Thn
2018
Thn
2019
Thn
2020
Thn
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Meningkat
100 80 100 100 100 100 100 125 100 100
13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Patuk
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Kecamatan Patuk
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Patuk
adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarkat desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-
tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
desa;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja
daerah yang ada di kecamatan;
9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
14
Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Patuk, maka dapat
dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Patuk dapat melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara
meningkatkan kemampuan SDM aparat kecamatan dan desa,
meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta
menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kecamatan Patuk sebagai birokrasi/aparat
penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu
didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang
terbaik kepada masyarakat.
Tingkat Kinerja Kecamatan Patuk hingga tahun 2017 secara
langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :
1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti
pembuatan SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, dll.
2. Terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
3. Terlaksanaya monitoring kegiatan PMTAS dan Raskin.
4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.
6. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam.
8. Terlaksananya kegiatan droping air bagi masyarakat miskin.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan
desa.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal
(lomba jatilan dll) hingga mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten.
12. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil kecamatan
dan buku monografi.
Adapun tingkat kinerja Kecamatan Patuk yang tidak secara
langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya
kegiatan pelayanan antara lain :
1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung
kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LAKIP, Laporan
Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan
keuangan bulanan.
15
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patuk dan
Monev Pengendalian program kegiatan.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Kecamatan Patuk
Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penyelenggaraan
tugas dan fungsi kecamatan Patuk antara lain :
1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin.
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata.
4. Masih adanya gap antara rencana peningkatan wisata dengan aturan
tata ruang yang sedang berlaku (Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gunungkidul).
5. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan.
6. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti
coklat, mete.
7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil.
8. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/corblok)
dengan peningkatan jumlah alat transportasi.
9. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke desa.
Adapun penjelasan secara rinci hambatan teknis penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kecamatan Patuk, dapat dilihat dari penjelasan masing-
masing seksi sebagai berikut :
Tantangan Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan
pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya beberapa
ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa
Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati,
sehingga menyulitkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Selain
itu kurangnya teknis pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah
Kabupaten ke kecamatan, sehingga masih minimnya pengetahuan aparat
Seksi Tata Pemerintahan dalam membina pengelolaan keuangan desa.
Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Patuk
yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintah desa, adanya peningkatan kemampuan sumber daya
keuangan desa dan sumber daya manusia di desa.
Tantangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam
mengembangkan pelayanan peningkatan keamanan, ketentraman, dan
ketertiban masyarakat adalah masih minimnya data-data potensi wilayah
rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern. Selain itu
16
sarana dan prasarana dalam mengantisipasi dan menyelesaikan
permasalahan bencana dan tindak kriminal juga masih terbatas. Adapun
peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Patuk yang
dimiliki untuk melaksanakan kegiatan peningkatan keamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat, adanya anggota Linmas/Hansip
sebanyak 10 (sepuluh) orang di setiap desa dapat membantu menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Patuk.
Tantangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
mengembangan pelayanan peningkatan partisipasi masyarakat adalah
skema Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ada
masih belum dapat mengakomodir perencanaan dari tingkat desa dan
kecamatan agar selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh SKPD
tingkat kabupaten. Sehingga pada saat dituangkan dalam rencana kerja
maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak dapat terlaksana sesuai
dengan usulan. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran
Kecamatan Patuk yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa, skema yang ada sudah lebih baik dari
tahun-tahun sebelumnya, artinya peningkatan peran masyarakat dan
stakeholder baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi sudah
semakin meningkat.
Tantangan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan
pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah data-data
mengenai keluarga miskin dan pengangguran masih belum sinkron antar
OPD maupun antar lembaga-lembaga pemilik data, misalnya data yang
dimiliki BPS, Bapermas, Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun Desa,
sehingga seringkali terjadi kesulitan dalam penanganan permasalahan
pada masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahun
2018 ini data penerima raskin telah mengalami penurunan yang
signifikan, sehingga masih banyak rumah tangga miskin yang belum
masuk dalam data base. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya
sumber dana yang mencukupi baik dari Pemerintah Pusat, Daerah
Istimewa Yogyakarta, maupun Kabupaten dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program.
Sedangkan tantangan dalam pengembangan pelayanan satu pintu
adalah masih perlunya peningkatan koordinasi dalam hal pelayanan
kependudukan yang berupa KTP dan KK yang saat ini merupakan
kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan
menempatkan operatornya di kecamatan. Sedangkan petugas
administrasi pelayanan hingga saat ini adalah pegawai kecamatan yang
17
diperbantukan. Adapun peluang yang dimiliki adalah sudah adanya
koordinasi antara Kecamatan Patuk dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan kegiatan kependudukan.
2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
SDGs (Sustainable Development Goals)
Permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan diaas
berdampak pada pencapaian visi kepala daerah yaitu “Mewujudkan
Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan
Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan
sejahtera Tahun 2021”.
Dengan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
Adapun tema pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2019 adalah:
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
TargetSDGs
Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan
menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu
pembangunan manusia atau human development yang meliputi
pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social
economic development dan lingkungan yang besar atau environmental
development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber
daya alam yang baik.
Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD)
atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan
pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030)
18
Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan
Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
Tujuan 2 - Tanpa kelaparan
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan
perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang
berkelanjutan.
Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera
Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan
untuk semua usia.
Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif
serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi
semua orang.
Tujuan 5 - Kesetaraan gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua
perempuan.
Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa
diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan
inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak
untuk semua.
Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan
industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-
negara.
Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan
berkelanjutan.
Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan
19
Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan
iklim dan dampaknya.
Tujuan 14 - Ekosistem laut
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber
daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15 - Ekosistem daratan
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan
perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan
merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan
kepunahan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi
pembangunan berkelanjutan.
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan
Patuk
Dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Patuk, tantangan yang
dihadapi meliputi :
1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi,
tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung.
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Patuk kadangkala mengalami
disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat,
terutama dalam bidang infrastruktur dan perekonomian.
3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
5. Penguasaan teknologi masih rendah.
6. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis
dan integratif.
7. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten
dan pemerintah pusat.
8. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepetingan
yang sering saling bertentangan.
9. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti
pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
20
Sedangkan peluang yang dimiliki Kecamatan Patuk untuk
peningkatan pelayanan meliputi :
1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja
Kecamatan.
2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang cukup
memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam
proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar
pembangunan.
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman
semusim, budidaya perikanan dan peternakan.
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
6. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam
lingkup regional.
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
8. Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-
kabupaten yang berbatasan.
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strateris untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
Berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan :
1. Peningkatan kinerja SDM aparatur kecamatan, desa dan masyarakat
baik hardware, software, dan brainware.
2. Pemantapan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi, sehingga terjaminnya validasi data untuk kesejahteraan
masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung
kebutuhan dalam dan luar daerah.
4. Peningkatan potensi wisata dan kerajinan.
5. Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten, APBD Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan APBN untuk kegiatan pembangunan dan untuk
pencegahan/penanggulangan bencana.
21
6. Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder dalam
perencanaan pembangunan dan proses pengembangan wilayah.
7. Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi
wilayah.
8. Peningkatan penyebarluasan informasi tentang kesempatan kerja.
9. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan
pembangunan, ekonomi dan sosial.
22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil rancangan awal RKPD Tahun 2019 sebenarnya merupakan
rencana yang telah dituangkan dalam review renstra Kecamatan Patuk tahun
2016-2021 berikut dengan penambahan program kegiatan dari penyesuaian
kebutuhan di lingkup Kecamatan Patuk.
2.4.1 Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan
Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Kecamatan
Patuk pada tahun 2019 mengampu anggaran sebesar
Rp.672.200.000,00 telah sesuai dengan pagu yang tertuang dalam
RKPD yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Program dan 18 (delapan
belas) kegiatan. Pada rancangan awal RKPD pagu anggaran
Kecamatan Patuk Sebesar Rp733.675.000,00 sehingga mengalami
penurunan sebesar Rp61.475.000,00.
Disamping penurunan pagu anggaran juga terdapat
perbedaan indikator kinerja kegiatan dan penambahan satu kegiatan
yaitu kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah.
2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
Perbedaan anggaran sebesar Rp61.475.000,00 merupakan
penurunan pagu anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi
honorarium PNS. Pada tahun anggaran 2019 tidak diperkenankan
adanya honorarium PNS. Pengurangan tersebut terdapat pada
beberapa kegiatan yang didalamnya terdapat rekening belanja
honorarium PNS.
Adanya perbedaan indikator kinerja kegiatan dikarenakan
adanya koreksi agar out put kegiatan dapat terukur dan dapat
dipertanggung jawabkan.
Untuk penambahan Kegiatan Pengendalian Internal
Perangkat Daerah dengan output kegiatan Jumlah Laporan hasil
evaluasi RKPD dan Jumlah Laporan TEPRA merupakan arahan dari
tim pembahan pra RKA tahun 2019 agar sesuai dengan nomenklatur
kegiatan OPD.
2.4.3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
Temuan -temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD telah ditindak
23
lanjuti sesuai dengan arahan maupun hasil reviuw draft awal renja
OPD dan dilakukan revisi sesuai dengan surat edaran Bupati
Gunungkidul Nomor 050/2139 tentang Pedoman Penyusunan,
Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2019.
Untuk pengadaan peralatan kantor dan Gedung kantor telah
disesuaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak guna
pencapaian target kinerja OPD. Maupun yang mendukung
tercapaianya visi dan misi Kepala Daerah.
2.4.4 tabel review rancangan awal RKPD
Review rancangan awal RKPD tahun 2019 dijelaskan pada tabel 2.3.
sebagai berikut :
24
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
Organisasi Perangkat Daerah: Kecamatan Patuk
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Kebutuhan
Dana (Rp.
000)
Catatan
Penting PROGRAM
DAN
KEGIATAN
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiat
an Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 URUSAN:
WAJIB
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100% 125.975
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100% 150.285
01 Penyediaan
Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec.
Patuk
Jumlah hari
tugas penjagaan
kantor oleh
petugas jaga
malam
365 hari
115.775
Penggajian petugas
jaga malam
13
bulan
139.035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25
Jumlah dan Jenis
alat tulis kantor
yang tersedia
4 paket Penyediaan
Jasa, Peralatan,
dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec.
Patuk
alat tulis kantor: HVS
F4, Map Kertas, Map
Snail, Tinta printer,
paper clip, Binder clip,
trigonal, tipeX, stick
note, spidol Wb, spidol Permanen, Bolpoint,
Amplop Kecil, Amplop
Besar, AmplopSedang,
Steppless, isi setepless,
stabilo, buku besar isi 200/100, pita mesin
ketik,bantalan
cap,tinta cap
4
paket
Jumlah dan jenis alat listrik yang
tersedia 4 paket
Jumlah dan jenis alat
listrik yang tersedia
4
paket
Jumlah bahan dan peralatan
kebersihan 4 paket
bahan dan peralatan
kebersihan
4
paket
Jumlah bulan
yang diterima
atas pemanfaan
jasa telepon
12 bulan
jasa telepon 1
rekeni
ng
Jumlah bulan yang diterima
atas pemanfaan
jasa listrik
12 bulan jasa listrik 2 rekeni
ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26
Jumlah bulan
ketersediaan
surat kabar
berlangganan
12 bulan surat kabar
berlangganan
350
terbit
an
Jumlah kendaraan dinas
yang terbayar
pajaknya
6 unit Pajak Kendaraan Bermotor
8 buah
Jumlah paket
barang cetakan 4 paket
barang cetakan (SPPD,
BKP, Disposisi) 4 paket
Jumlah paket
fotocopy
4 paket fotocopy/penggandaan 9500
lemba
r
jumlah tahun sewa tanah
1 tahun sewa tanah untuk gedung kecamatan
1 tahun
Jumlah hari tugas tenaga
harian lepas
pengadministrasi
umum dan
Petugas Kebersihan
510 hari kerja tenaga harian lepas
pengadministrasi
umum dan Petugas
Kebersihan
750 hari
Jumlah
peralatan kerja
yang terfasilitasi
pemeliharaannya 12 bulan
pemeliharaan peralatan
kerja (printer, mesin
ketik, komputer) 4
paket
Jumlah
pengadaan
peralatan kantor
15 buah pengadaan peralatan
kantor (proyektor 1
bh;papan
visualisasi/running
text 2bh; rak besi 3bh)
6
buah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27
Pengadaan AC 2
buah
Pegadaan Tempat
Sampah
5
buah
Pengadaan Tangga
Aluminium
1
buah
Pengadaan Meja Rapat 8
buah
01 Penyediaan
Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec.
Patuk
Jumlah makanan
dan minuman
untuk rapat dan tamu
420 OR 10.200 Penyediaan
Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Kec.
Patuk
Jumlah makanan dan
minuman untuk rapat
330
OR
12.450
Frekuensi rapat,
konsultasi dan koordinasi
125 OH jumlah rapat,
konsultasi dan koordinasi
90
OH
-
Jumlah Minum snack
Tamu
300
OR
02 Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
90% 106.550
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
90% 80.540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28
02 Pengadaaan /
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec.
Patuk
Jumlah
Pengadaan
pembangunan
sarpras
2 paket
72.750
Pengadaaan /
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Kec.
Patuk
Pengadaan
pembangunan sarpras
(kamar mandi)
1
paket
30.000
Jumlah pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan Teralis 1 paket
Jumlah pengadaan
mebelair
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec.
Patuk
Jumlah bulan
pemeliharaan
gedung/kantor
12 bulan
33.800
Pemeliharaan/R
ehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec.
Patuk
Pemeliharaan
Gedung/kantor dan
Rumah Dinas
2 unit
50.540
Jumlah bulan
pemeliharaan
kendaraan dinas
12 bulan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Roda
4
1 unit
-
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Roda
2
7 unit
-
jumlah bulan
pemeliharaan mebelair
12 bulan pemeliharaan mebelair 20
unit
03 Program
Peningkatan
Ketatalaksana
an dan
Kapasitas Aparatur
Persentase PNS
yang Memiliki
Kompetensi
Bidang Tugas
95%
3.500
Program
Peningkatan
Ketatalaksanaa
n dan
Kapasitas Aparatur
0 Persentase PNS yang
Memiliki Kompetensi
Bidang Tugas
95%
3.250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29
03 Penyelenggara
an
Ketatalaksana
an dan
Kapasitas
Aparatur
Kec.
Patuk
Frekuensi
terfasilitasinya
administrasi
kepegawaian
aparatur
kecamatan
12 bulan
2.000
Penyelenggaraa
n
Ketatalaksanaa
n dan Kapasitas
Aparatur
Kec.
Patuk
Jumlah ASN yang
terfasilitasi
18
ASN
1.750
0 Jenis fasilitas administrasi
kepegawaian yang
diberikan
4 jenis
03 Pengembangan kapasitas
aparatur
Jumlah PNS yang terfasilitasi untuk
mengikuti diklat,
sosialisasi,
bimtek
15 ASN 1.500
Jumlah PNS yang terfasilitasi untuk
mengikuti diklat,
sosialisasi, bimtek
18 ASN
1.500
04 Program
Peningkatan Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Persentase
Laporan Keuangan Yang
Disusun Tepat
Waktu dan
Akuntabel
100%
34.750
Program
Peningkatan Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
0 Persentase Laporan
Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
dan Akuntabel
100%
11.420
04 Penyusunan Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Kec,Patuk
Dokumen laporan keuangan
semesteran
1 Dokumen 34.750 Penyusunan Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Kec,Patuk
Jumlah Dokumen laporan keuangan
semesteran
1 Doku
men
11.420
Dokumen laporan keuangan akhir
tahun dan CALK
1 dokumen jumlah Dokumen laporan keuangan
akhir tahun
1 doku
men
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30
Dokumen laporan
keuangan
bulanan/SPJ
12 dokumen jumlah Dokumen
laporan keuangan
bulanan/SPJ
12
doku
men
-
05 Program Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Persentase kesesuaian
program dalam
Renja PD
terhadap RKPD,
dan Renstra PD
terhadap RPJMD
12.200
Program Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
0 Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD
terhadap RKPD, dan
Renstra PD terhadap
RPJMD
0% 6.915
05 Perencanaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
Kec.Pat
uk
Dokumen LKjIP 1 dokumen
12.200
Perencanaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
Kec.Pa
tuk
Dokumen LKJIP
Tahun 2018
1
doku
men
5.265
Dokumen
renstra/Review Renstra
Dokumen Monev
dan Pengendalian
Kegiatan
1 dokumen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31
Dokumen
perencanaan
kegiatan dan
anggaran (Renja,
Renja P, DPA,
DPPA)
4 dokumen Dokumen Renja
perubahan tahun 2019
dan renja tahun 2020,
tersusunnya RKA
perubahan tahun 2019
dan RKA tahun 2020, tersusunnya DPA
perubahan tahun 2019
dan DPA Tahun 2020
6
doku
men
-
Jumlah Dokumen
ROPK
2
doku
men
-
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan
perubahan perjanjian
kinerja
2 doku
men
-
Pengendalian
Internal
Perangkat
Daerah
-
Jumlah laporan hasil
evaluasi RKPD
4
doku
men
1.650
Jumlah laporan TEPRA 12 doku
men
06 Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Publik
Terpadu.
Nilai IKM SKPD
3.500
Program
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Publik
Terpadu.
Nilai IKM SKPD
3.365
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32
06 Penyelenggara
an Pelayanan
Publik
Kec
Patuk
jumlah Jumlah
Dokumen
pengukuran IKM
2 dokumen
3.500
Penyelenggaraa
n Pelayanan
Publik
Kec
Patuk
jumlah Jumlah
Dokumen pengukuran
IKM
2
doku
men
3.365
-
1 doku
men
07 Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Pelayanan
Kecamatan
Presentase desa
yang
menetapkan
APB Desa
dengan tepat waktu dan benar
447.200,00
Program
Peningkatan
Penyelenggaraa
n Pelayanan
Kecamatan
Presentase desa yang
menetapkan APB Desa
dengan tepat waktu
dan benar
415.225
07 Pembinaan
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Desa
jumlah fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan
APBDesa
11
kesepakatan
56.000,00
Pembinaan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Desa
jumlah fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan APBDesa
11
kesep
akata
n
50.470,00
Jumlah desa
yang menyelenggaraka
n pengisian
perangkat desa
dengan baik;
6 desa Jumlah desa yang
menyelenggaraka n pengisian perangkat
desa dengan baik;
6
desa
-
Jumlah
perangkat/lemba ga desa yang
meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya
dalam
penyelenggaraan pemerintahan
desa
110 orang Jumlah
perangkat/lemba ga desa yang meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
110
orang
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33
Frekuensi
koordinasi bidang
administrasi
pertanahan
2
kesepakatan
Frekuensi koordinasi
bidang administrasi
pertanahan
2
kesep
akata
n
-
jumlah Dokumen
monografi desa
dan kecamatan
2 dokumen jumlah Dokumen
monografi desa dan
kecamatan
2
doku
men
-
jumlah fasilitasi dan kordinasi
pemanfaatan tata
ruang
1 kesepakatan
jumlah fasilitasi dan kordinasi pemanfaatan
tata ruang
1 kesep
akata
n
-
jumlah
koordinasi
dengan kades dan unsur
perangkt desa
lainnya
1
kesepakatan
jumlah koordinasi
dengan kades dan
unsur perangkt desa lainnya
1
kesep
akatan
-
07 Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakat
an
11 desa Jumlah kesepakatan
penanggulangan
kemiskinan;
1
kesepakatan
219.700
Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakata
n
11
desa Jumlah kesepakatan
penanggulangan
kemiskinan;
1 kesep
akata
n
217.130
Jumlah
kesepakatan
penanganan
PMKS;
1
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
penanganan PMKS;
1
kesep
akata
n
Jumlah
kesepakatan
penanganan pencegahan
perkawinan usia
dini
1 kesepakatan
Jumlah kesepakatan
penanganan pencegahan
perkawinan usia dini
1
kesepakata
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34
Jumlah
kesepakatan
forum kecamatan
sehat;
1
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
forum kecamatan
sehat;
1
kesep
akata
n
Jumlah
kesepakatan forum desa siaga
1
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
forum desa siaga
1
kesep
akatan
Jumlah
kesepakatan
posdaya
1
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
posdaya
1
kesep
akata
n
Jumlah KK yang
menerima bantuan sosial
jamban sehat
55 KK
Jumlah KK yang menerima bantuan
sosial jamban sehat
55 KK
jumlah
koordinasi dan
konsultasi
pelaksanaan pengadaan
jamban
3
kesepakatan
jumlah koordinasi dan
konsultasi pelaksanaan
pengadaan jamban
3
kesep
akatan
Jumlah layanan
droping air yang
diterima
masyarakat
300 kali
Jumlah layanan
droping air yang diterima masyarakat
300
kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35
Pelaksanaan
Safari taraweh
ramadhan tingkat
kecamatan;
10 masjid
Pelaksanaan Safari
taraweh ramadhan
tingkat kecamatan;
10
masji
d
jumlah
Pelaksanaan
dialog antar umat
beragama tingkat kecamatan
1
kesepakatan
jumlah Pelaksanaan
dialog antar umat
beragama tingkat kecamatan
1
kesep
akatan
Dokumen hasil monev bidang
kesejahteraan
sosial
1 dokumen
Dokumen hasil monev
bidang kesejahteraan
sosial
1
doku
men
07 Pembinaan
Perempuan,
Budaya,
Pemuda dan
Olah Raga
Kec.
Patuk Jumlah
kesepakatan
rakor TP PKK
12
kesepakatan
30.000
Pembinaan
Perempuan,
Budaya,
Pemuda dan
Olah Raga
Kec.
Patuk Jumlah kesepakatan
rakor TP PKK
12
kesep
akata
n
26.125
jumlah partisipasi
peringatan hari
jadi Kab Gk
1 kali
0 0 jumlah partisipasi peringatan hari jadi
Kab Gk
1 kali
-
Jumlah kelompok
seni yang dibina
dan dipentaskan
3 kelompok
Jumlah kelompok seni
yang dibina dan
dipentaskan
3
kelom
pok
Jumlah kesepakatan
pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal
4
kesepakatan
Jumlah kesepakatan
pelestarian dan
pengembangan budaya
lokal
4
kesep
akata
n
-
Jumlah anggota karang taruna
yang mengikuti
pembinaan
keterampilan
40 orang
Jumlah anggota karang
taruna yang mengikuti
pembinaan
keterampilan
40
orang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36
jumlah
penyelenggaraan camat cup
(pertandingan
volly)
1 kali
jumlah
penyelenggaraan camat cup (pertandingan
volly)
1 kali
07 Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban
,dan
Pencegahan Bencana
Kec.
Patuk
Jumlah
kesepakatan
koordinasi Muspika
5
kesepakatan
37.000
Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban ,dan
Pencegahan
Bencana
Kec.
Patuk
Jumlah kesepakatan
koordinasi Muspika
5
kesep
akatan
29.830
Jumlah laporan
hasil patroli
bersama
12 laporan
Jumlah laporan hasil
patroli bersama
12
lapora
n
Jumlah anggota
Linmas yang diharapkan
meningkat
pengetahuannya
60 orang
Jumlah anggota Linmas yang
diharapkan meningkat
pengetahuannya
60
orang
Jumlah satgas
siaga bencana
yang diharapkan
meningkat
pengetahuannya
60 orang
Jumlah satgas siaga
bencana yang
diharapkan meningkat
pengetahuannya
60
orang
Jumlah aparatur
yang disiapkan
dalam
penanganan
PEKAT
40 orang
Jumlah aparatur yang
disiapkan dalam
penanganan PEKAT
40
orang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37
07 Penyiapan
Pasukan
Pengibar
Bendera
Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
Kec.
Patuk
Jumlah anggota
Paskibra
Kecamatan yang
dibentuk dan
dilatih
73 orang
26.000
Jumlah anggota
Paskibra Kecamatan
yang dibentuk dan
dilatih
73
orang
23.985
07 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan
dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kec.
Patuk
Dokumen Usulan Rencana
Pembangunan
1 Dokumen
46.500
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan
dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kec.
Patuk
Dokumen Usulan
Rencana Pembangunan
1 Doku
men
40.250
Evaluasi
pembangunan
desa
11 Desa
Evaluasi pembangunan
desa
11
Desa
Profil Desa dan
Kecamatan 1 Dokumen
Profil Desa dan
Kecamatan
1
Doku
men
Pembinaan
perencanaan pembangunan
dan PMD bagi
aparat desa 110 orang
Pembinaan
perencanaan pembangunan dan
PMD bagi aparat desa 110
orang
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat
Desa
Kec.
Patuk
Pameran HUT RI
tingkat
kecamatan yang
diikuti oleh kelompok
masyarakat
20
kelompok
14.000
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat
Desa
Kec.
Patuk Pameran HUT RI
tingkat kecamatan
yang diikuti oleh kelompok masyarakat
20
kelompok
12.415
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38
Rapat koordinasi
urusan
pertanian,
perikanan, dan lingkungan hidup
1
kesepakatan
Rapat koordinasi
urusan pertanian,
perikanan, dan
lingkungan hidup
1
kesep
akata
n
Pelaporan
kegiatan pemberdayaan
masyarakat.
1 dokumen
Pelaporan kegiatan pemberdayaan
masyarakat.
1 doku
men
Penyelenggara
an Pelayanan Publik
Kec.
Patuk jumlah Jenis
pelayanan yang terselesaikan
13 jenis
18.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan Publik
Kec.
Patuk jumlah Jenis
pelayanan yang terselesaikan
13 jenis
15.020
Rapat koordinasi
penyelenggaraan
pelayanan umum
2
kesepakatan
Rapat koordinasi
penyelenggaraan
pelayanan umum
2
kesep
akata
n
pelayanan perizinan usaha
mikro dan Kecil
IUMK
20 ijin
pelayanan perizinan usaha mikro dan Kecil
IUMK
20 ijin
sosialisasi proses
dan mekanisme
perizinan
55 orang
sosialisasi proses dan
mekanisme perizinan
55
orang
733.675,00
672.200,00
39
39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Uraian hasil kajian terhadapa program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran
DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan
adalah sebagai berikut:
Tabel : 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KECAMATAN PATUK
NO PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
BESARAN/
VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakatan
11 Desa Terlaksananya
pengadaan
closet,semen,pasir,batu
bata untuk KK Miskin
55 KK Jambanisasi
Adapun usulan dari hasil musrenbang kecamatan dapat dijabarkan dalam
program peningkatan penyelenggaraan pelayanan kecamatan, kegiatan pembinaan
sosial dan kemasyarakatan. Dengan indicator terlaksananya pengadaan jamban sehat
sebanyak 55 paket yang diperuntukkan bagi keluarga miskin yang tersebar di 11
(sebelas) desa yang merupakan wilayah Kecamatan Patuk. Data penerima jamban
tersebut telah diajukan/ diusulkan oleh desa sesuai dengan data yang terdapat dalam
SID. Besaran anggaran untuk bantuan sosial berupa jamban sebesar
Rp.2.500.000,00/ paket yang didanai dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).
40
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2019 juga
memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :
a. Tema Pembangunan Nasional (RKP)Tahun 2019
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2019
“Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat yang Berkeadlian”
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema
pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 adalah : “Mengoptimalkan
pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian
daerah”.
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran
daerah sebagai berikut :
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi, yaitu Pengurangan Kemiskinan
yaitu terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk pada tahun 2018
dianggarkan pada kegiatan jambanisasi untuk 55 kk di 11 desa. Serta prioritas
pengembangan Kawasan Nglanggeran (Geopark).
Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Gunungkidul dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul dan terkait dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Patuk.
A. Tugas
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Patuk adalah
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat
desa.
41
B. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi
sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di
kecamatan;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Patuk.
1. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2019 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan publik
b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
d. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
42
f. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2019 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial
kemasyarakatan.
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan dan pengelolaan obyek wisata.
c. Peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa.
d. Peningkatan informasi dan akses kesempatan kerja khususnya bagi
masyarakat Patuk
e. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa serta pemberdayaan
masyarakat.
Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah
tahun 2019, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam prioritas dan sasaran
OPD, dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran prioritas dan sasaran ke dalam
sasaran OPD dengan Format sebagai berikut:
Tabel 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN
NO Prioritas Sasaran Daerah Indikator
Sasaran Daerah (outcome)
Sasaran PD Indikator Sasaran
PD (outcome)
1 2 3 4 5 6
1. Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik.
1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Meningkat
Prosentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa Tepat Waktu
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan table
sebagai berikut:
43
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan Sasaran
PD
Target Kinerja Tujuan dan
Sasaran Tahun 2019
Tujuan
1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas
Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan
95,83
Sasaran
1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu
100%
2 Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 79,16
3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dalam :
1. Renja PD terhadap RKPD 100
2.Renstra PD terhadap RPJMD 100
4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD ) Meningkat
Persentasae Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan,semesteran, tahunan)
100
44
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan table
sebagai berikut:
Tabel 3.3
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
P D KECAMATAN PATUK
No IKU Indikator Kinerja IKU Target kinerja
IKU
1 Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan
kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu
100%
45
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2019 dirumuskan dengan
berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :
Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka
dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan
sejahtera Tahun 2021”
Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan
b. Prioritas pembangunan
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
c. Pencapaian SDGs;
d. Pengurangan kemiskinan;
e. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
f. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
g. Pencapaian IKU
h. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
i. Pengembangan wilayah miskin;
46
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai
berikut :
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
Program:
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kegiatan:
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
47
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara
lain meliputi:
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Rencana program dan kegiatan Kecamatan Patuk tahun 2019
terdiri dari 7 program dan 18 kegiatan.
2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan:
Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Seksi Tata
Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan seksi
pelayanan umum sifat penyebaran lokasinya adalah menyeluruh ke semua
desa di wilayah Patuk. Terkecuali program pelayanan Administrasi
Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, lokasi kegiatan ini di
kantor kecamatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kecamatan Patuk.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di Kecamatan
Patuk Tahun 2019, total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah
Rp672.200.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu
rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.
Dari usulan program dan kegiatan kecamatan berasumsi
kebutuhan selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kecamatan Patuk
serta sudah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 memberikan gambaran tentang
jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan
dengan memperhatikan kemampuan daerah tersebut.
Adapun rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan
berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :
1. Pendidikan dan kesehatan
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
48
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
disajikan dalam table sebagai berikut :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 6 (enam)prioritas pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/kegiatan Pagu Idikatif Keteragan
1 Pendidikan dan Kesehatan
2 Penanggulangan
Kemiskinan
3 Ekonomi, Pariwisata dan Budaya
4 Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
5 Ketahanan
Pangan, Lingkungan Hidup dan Pegelolaan Bencana
6 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
139.035.000
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 12.450.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
50.540.000
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Penyelenggaraan Ketatalaksanaa dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
1.750.000
Pengembangan kapasitas aparatur 1.500.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
11.420.000
49
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/kegiatan Pagu Idikatif Keteragan
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
5.265.000
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1.650.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3.365.000
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kegiatan:
Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa 50.470.000
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 217.130.000
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
26.125.000
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
29.830.000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
23.985.000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 40.250.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 12.415.000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 15.020.000
TOTAL 672.200.000
Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Patuk adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang dijabarkan
dalam 7 (tujuh) Program dan 18 (delapan belas) kegaitan. Rumusan Program dan
kegiatan tersebut telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
50
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran
Daerah
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD
Program Kegiatan Dana PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
1. Akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Daerah meningkat
1 Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintahan (AKIP)
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan
meningkat (Kec.
Patuk)
1 Persentase desa
yang menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
1 Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban, dan
Pencegahan
Bencana
29.830.000 KECAMATAN
PATUK
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
50.470.000
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
12.415.000
Pembinaan
Perempuan,
Budaya, Pemuda
dan Olah Raga
26.125.000
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
40.250.000
Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
217.130.000
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
15.020.000
Penyiapan
Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka
(PASKIBRA)
Kecamatan
23.985.000
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
51
Tabel IV.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
1 2 3 4
01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
151.485.000
01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
139.035.000
KECAMATAN PATUK
01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
12.450.000
KECAMATAN PATUK
01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
80.540.000
01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
30.000.000
KECAMATAN PATUK
01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
50.540.000
KECAMATAN PATUK
01.03. Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
3.250.000
01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
1.750.000
KECAMATAN PATUK
01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur
1.500.000
KECAMATAN PATUK
01.04. Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
11.420.000
01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
11.420.000
KECAMATAN PATUK
01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6.915.000
01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
5.265.000
KECAMATAN PATUK
01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
1.650.000
KECAMATAN PATUK
01.06. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
3.365.000
01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3.365.000
KECAMATAN PATUK
Total
256.975.000
52
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KECAMATAN PATUK
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100persen 151.485.000 108.000.000
7.01.7.01.13.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul
139.035.000 PIPD, 95.000.000
penggajian petugas jaga malam 13 bulan 13 bulan
alat tulis kantor: HVS F4, Map Kertas, Map Snail, Tinta printer, paper clip, Binder clip, trigonal, tipeX, stick note, spidol Wb, spidol Permanen, Bolpoint, Amplop Kecil, Amplop Besar, AmplopSedang, Steppless, isi setepless, stabilo, buku besar isi 200/100, pita mesin ketik,bantalan cap,tinta cap
6 paket 6 paket
alat listrik 4 paket 4 paket
bahan dan peralatan kebersihan 4 paket 4 paket
jasa telepon 1 rekening 12 rekening
53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jasa listrik 2 rekening 24 rekening
surat kabar berlangganan 350 terbitan 350 terbitan
Pajak Kendaraan Bermotor 8 buah 8 buah
barang cetakan (SPPD, BKP, Disposisi) 4 paket 4 paket
fotocopy/penggandaan 9500 lembar 9500 lembar
sewa tanah untuk gedung kecamatan 1 tahun 1 tahun
hari kerja tenaga harian lepas pengadministrasi umum dan Petugas Kebersihan
750 hari 750 hari
pemeliharaan peralatan kerja (printer, mesin ketik, komputer)
4 paket 4 paket
pengadaan peralatan kantor (proyektor 1 bh;papan visualisasi/running text 2bh; rak besi 3bh)
6 buah 6 buah
Pengadaan AC 2 buah
Pegadaan Tempat Sampah 5 buah
Pengadaan Tangga Aluminium 1 buah
Pengadaan Meja Rapat 8 buah
7.01.7.01.13.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kabupaten Gunungkidul,
12.450.000 PIPD, 13.000.000
Jumlah makanan dan minuman untuk rapat 330 OR 330 OR
54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi 90 OH 125 OH
Jumlah Minum snack Tamu 300 OR 300 OR
7.01.7.01.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100persen 80.540.000 85.500.000
7.01.7.01.13.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul,
30.000.000 PIPD, 35.000.000
Pengadaan pembangunan sarpras (kamar mandi)
1 paket 4 buah
Pengadaan Teralis 1 paket
7.01.7.01.13.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kabupaten Gunungkidul,
50.540.000 PIPD, 50.500.000
pemeliharaan gedung/kantor dan Rumah Dinas 2 unit 2 unit
pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 1 unit 1 unit
pemeliharaan mebelair 20 unit 20 unit
pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 7 unit 7 unit
7.01.7.01.13.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100persen 3.250.000 3.500.000
55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.13.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul,
1.750.000 PIPD, 2.000.000
Jumlah ASN yang terfasilitasi 18 orang 18 orang
Jenis fasilitas administrasi kepegawaian yang diberikan
4 jenis 4 jenis
7.01.7.01.13.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Gunungkidul,
1.500.000 PIPD, 1.500.000
Jumlah PNS yang terfasilitasi untuk mengikuti diklat, sosialisasi, bimtek
18 pegawai 18 pegawai
7.01.7.01.13.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100persen 11.420.000 17.000.000
7.01.7.01.13.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul,
11.420.000 PIPD, 17.000.000
Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran
1 Dokumen 1 Dokumen
jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen
jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 Dokumen 12 Dokumen
7.01.7.01.13.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 6.915.000 6.000.000
56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.13.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul,
5.265.000 PIPD, 12200000 6.000.000
Dokumen LKJIP Tahun 2018 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen renja perubahan tahun 2019 dan renja tahun 2020, tersusunnya RKA perubahan tahun 2019 dan RKA tahun 2020, tersusunnya DPA perubahan tahun 2019 dan DPA tahun 2020
6 Dokumen 6 Dokumen
Jumlah Dokumen ROPK 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan perubahan perjanjian kinerja
2 Dokumen 2 Dokumen
7.01.7.01.13.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul,
1.650.000 PIPD, 0
Jumlah laporan hasil evaluasi RKPD 4 Dokumen 4 dokumen
Jumlah laporan TEPRA 12 Dokumen 12 Dokumen
7.01.7.01.13.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 79.16 3.365.000 6.000.000
7.01.7.01.13.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabupaten Gunungkidul,
3.365.000 PIPD, 6.000.000
jumlah Jumlah Dokumen pengukuran IKM 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen SPIP 1 Dokumen 1 Dokumen
57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.13.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
100persen 415.225.000 209.182.000
7.01.7.01.13.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kabupaten Gunungkidul,
50.470.000 PIPD, PIWK,
56.500.000
jumlah fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBDesa
11 kesepakatan
11 kesepakatan
Jumlah desa yang menyelenggaraka n pengisian perangkat desa dengan baik;
6 desa 6 desa
Jumlah perangkat/lemba ga desa yang meningkat pengetahuan dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
110 orang 110 orang
Frekuensi koordinasi bidang administrasi pertanahan
2 kesepakatan
2 kesepakatan
jumlah Dokumen monografi desa dan kecamatan
2 dokumen 2 dokumen
jumlah fasilitasi dan kordinasi pemanfaatan tata ruang
1 kesepakatan
1 kesepakatan
jumlah koordinasi dengan kades dan unsur perangkt desa lainnya
1 kesepakatan
1 kesepakatan
7.01.7.01.13.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kabupaten Gunungkidul,
217.130.000 PIPD, PIWK,
0
Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan;
1 kesepakatan
1 kesepakatan
Jumlah kesepakatan penanganan PMKS; 1 kesepakatan
1 kesepakatan
58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah kesepakatan penanganan pencegahan perkawinan usia dini
1 kesepakatan
1 kesepakatan
Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat; 1 kesepakatan
1 kesepakatan
Jumlah kesepakatan forum desa siaga 1 kesepakatan
1 kesepakatan
Jumlah kesepakatan posdaya 1 kesepakatan
1 kesepakatan
Jumlah KK yang menerima bantuan sosial jamban sehat
55 KK 55 KK
jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan jamban
3 kesepakatan
3 kesepakatan
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
300 kali 300 kali
Pelaksanaan Safari taraweh ramadhan tingkat kecamatan;
10 masjid 10 masjid
jumlah Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kecamatan
1 kesepakatan
1 kesepakatan
Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosia
1 dokumen 1 dokumen
7.01.7.01.13.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Gunungkidul,
26.125.000 PIPD, 30.000.000
Jumlah kesepakatan rakor TP PKK 12 kesepakatan
12 kesepakatan
jumlah partisipasi peringatan hari jadi Kab Gk 1 kali 1 kali
Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan
3 kelompok 3 kelompok
59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah kesepakatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal
4 kesepakatan
4 kesepakatan
Jumlah anggota karang taruna yang mengikuti pembinaan keterampilan
40 orang 40 orang
jumlah penyelenggaraan camat cup (pertandingan volly)
1 kali 1 kali
7.01.7.01.13.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
Kabupaten Gunungkidul,
29.830.000 PIPD, 37.000.000
Jumlah kesepakatan koordinasi Muspika 5 kesepakatan
5 kesepakatan
Jumlah laporan hasil patroli bersama 12 laporan 12 laporan
Jumlah anggota Linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya
60 orang 60 orang
Jumlah satgas siaga bencana yang diharapkan meningkat pengetahuannya
60 orang 60 orang
Jumlah aparatur yang disiapkan dalam penanganan PEKAT
40 orang 40 orang
7.01.7.01.13.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kabupaten Gunungkidul,
23.985.000 PIPD, 26.500.000
Jumlah anggota Paskibra Kecamatan yang dibentuk dan dilatih
73 orang 73 orang
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.13.15.06. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Gunungkidul,
40.250.000 PIPD, PIWK,
46.750.000
Dokumen Usulan Rencana Pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen
Evaluasi pembangunan desa 11 Desa 11 Desa
Profil Desa dan Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pembinaan perencanaan pembangunan dan PMD bagi aparat desa
110 orang 110 orang
7.01.7.01.13.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kabupaten Gunungkidul,
12.415.000 PIPD, 12.415.000
Pameran HUT RI tingkat kecamatan yang diikuti oleh kelompok masyarakat
20 kelompok 20 Kelompok
Rapat koordinasi urusan pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup
1 kesepakatan
1 kesepakatan
Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
1 dokumen 1 dokumen
7.01.7.01.13.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kabupaten Gunungkidul,
15.020.000 PIPD, 17.000
jumlah Jenis pelayanan yang terselesaikan 13 jenis 13 jenis
Rapat koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum
2 kesepakatan
2 kesepakatan
pelayanan perizinan usaha mikro dan Kecil IUMK
20 ijin 20 ijin
61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sosialisasi proses dan mekanisme perizinan 55 orang 55 orang
Total 672.200.000 435.182.000
52
62
BAB V
PENUTUP
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan.
a. Ada beberapa usulan terkait kegiatan pada rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Patuk tahun 2019 antara lain :
Program Administrasi Perkantoran :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kapasitas Aparatur
- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat
Daerah
- Pengembangan Kapasitas Aparatur
Program Peningkatan Kulaitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
- Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
- Pengendalian internal OPD
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
b. Pada tahun anggaran 2019 terdapat anggaran untuk jambanisasi yaitu untuk
55 keluarga miskin dengan anggaran Rp2.500.000,00/keluarga yang
merupakan bantuan sosial berupa barang material untuk membuat jamban
sehat. Anggaran tersebut dialokasikan dari dana Pagu Indikatif Wilayah
Kecamatan (PIWK).
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja Kecamatan Patuk berfungsi sebagai pedoman penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja ini dalam proses
penyusunannya mendasarkan kesesuaian dan sinergisme dengan dokumen
perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Gunungkidul maupun Renstra
Kecamatan Patuk. Selain itu Rencana Kerja dapat digunakan sebagai input
63
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) yang
nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian
terdapat keterkaitan dan aliran pemikiran antar dokumen.
Rencana Kerja Kecamatan Patuk didalamnya memuat hasil evaluasi
pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra pada tahun berjalan (2018), analisis
kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Patuk, termasuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan berikut pendanaan
indikatif, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, disamping itu
perlu disosialisasikan kepada semua stakeholder yang terkait untuk memperbesar
keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2019 menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, yang kemudian
diwujudkan dalam program kegiatan. Peranan program kegiatan pembangunan
tersebut menjadi pentingnya karena merupakan implementasi dari langkah dan
kebijakan dalam proses menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjamin agar program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana
yang telah ditetapkan, instrument pengendalian yang diperlukan adalah peraturan
pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,Pengedalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat dilihat kesesuaian rencana
dan pelaksanaan program kegiatan maupun tingkat capaian kinerja,selanjutnya
mampu menyajikan laporan secara obyektif dan tepat waktu. Apabila terjadi
ketidaksesuaian dengan rencana, dapat diambil langkah tindak lanjut sebagai
upaya preventif sebelum pelaksanaan program kegiatan tersebut menyimpang.
5.3. Rencana Tindak Lanjut
a. Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2019 dijadikan pedoman penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun 2019.
b. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun 2019 merupakan
salah satu input bagi penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun 2019 setelah
dibahas dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif akan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk tahun 2019.
d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk tahun 2019 menjadi
pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Patuk tahun 2019.
e. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program kegiatan dengan
menggunakan tata cara pengendalian sesuai aturan yang berlaku.
64
65
59
60
61