rencana kerja tahunan - tebokab.go.id · tebo tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Pendahuluan - 1 -
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Pangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan
Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (1) persiapan
penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3)
penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan
akhir; dan (6) penetapan..
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional. Penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2020 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Tebo yang dituangkan di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2017–
2022.
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017–2022. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Pendahuluan - 2 -
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud.
Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Tahunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah
merupakan dokumen perencanaan sebagai salah satu
upaya nyata guna mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selama 1
(satu) periode tahun anggaran (1 Januari s.d 31
Desember 2020).
b. Tujuan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 guna menyajikan
informasi Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
Sekretariat Daerah secara rinci yang merupakan:
1. Pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA-SKPD)
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2020.
3. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
1.3. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Pendahuluan - 3 -
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2006-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Pendahuluan - 4 -
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor
6).
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah
kabupaten Tebo Tahun 2020 ini dibagi dalam 5 (lima) bab
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang,
Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN SEBELUMNYA.
Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Tahun Sebelumnya.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran,
Program dan Kegiatan sebagai penjabaran Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO
Bab ini menguraikan tentang Pagu Anggaran Program
dan Kegiatan serta Prakiraan Maju.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Pendahuluan - 5 -
BAB V. PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang beberapa kesimpulan
ringkas yang sifatnya umum dan khusus sebagai
acuan dan harapan dari pengambil keputusan dalam
menjalankan visi dan misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 6 -
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo merupakan
penjabaran tahunan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tebo tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja tahunan
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dan/atau realisasi
APBD untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau
program yang yang telah disusun dapat dilihat dari rekapitulasi
evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun-tahun sebelumnya
pada hasil laporan kinerja tahunan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance), Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo perlu melakukan
pengukuran kinerja terhadap seluruh kegiatan yang akan
mencerminkan baik tidaknya pengelolaan Sekretariat Daerah,
yang juga merupakan pertanggungjawaban atas segala
kegiatannya agar dapat menjadi lebih obyektif.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 7 -
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
pada Sekretariat Daerah (setda) tahun 2018 terhadap 35 program
dengan mencakup 111 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 23.036.087.378,- atau sebesar 97,33 % dari total anggaran Rp.
23.935.608.484,-. Dari 109 kegiatan yang ada disekretariat daerah
tersebut, terdapat 108 kegiatan terealisasi > 80 %, dan 1 kegiatan
terealisasi 55 % yaitu kegiatan Peningkatan Laporan Aksi Daerah
Pencegahan dan Korupsi. Tidak terpenuhinya target realisasi
kegiatan tersebut dikarenakan bersifat kondisional yang
realisasinya dipengaruhi oleh situasi tertentu.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun
2018 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi indikator kinerja program
dan kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 8 -
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Tebo
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
100% 97% 100% 97% 97 100% 99 99
4.01.4.01.03.01.01 PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
Persentase Penyediaan jasa surat menyurat
100% 90% 100% 90% 90 100% 92
92
4.01.4.01.03.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
100% 98% 100% 98% 98 100% 98 98
4.01.4.01.03.01.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100% 100% 100% 100% 100 85% 99
99
4.01.4.01.03.01.04 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Persentase jaminan kesehatan tenaga
honorer
100% 86% 100% 86% 86 100%
90 90
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 9 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.01.05 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang diasuransikan
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.01.06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Persentase Tertibnya Pajak Kendaraan Dinas
100% 83% 100% 83% 83 85%
85 85
4.01.4.01.03.01.07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100% 95% 100% 95% 95 100%
95 95
4.01.4.01.03.01.08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Persentase Penyediaan jasa kebersihan dan kantor
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.01.09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KERJA
Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100% 96% 100% 96% 96 85%
90
90
4.01.4.01.03.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 10 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.01.11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
4.01.4.01.03.01.12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100% 99% 100% 99% 99 85%
99 99
4.01.4.01.03.01.15
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100% 83% 100% 83% 83 90%
85 85
4.01.4.01.03.01.16 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
Prsentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
100% 92% 100% 92% 92 100%
95
95
4.01.4.01.03.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Persentase penyediaan
makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan Tamu Pemerintah
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 11 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.01.18 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
Persentase Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.01.20
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS
PERKANTORAN
Persentase penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
4.01.4.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
100% 93% 100% 93% 93 100% 95 95
4.01.4.01.03.02.06 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah Dinas
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
4.01.4.01.03.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Kelancaran kerja Setda Kab.Tebo
100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
4.01.4.01.03.02.09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Persentase Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.02.20 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% 99% 100% 99% 99 100% 99 99
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 12 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.02.21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
RUMAH DINAS
Persentase terpeliharanya Rumah Dinas Pemda
100% 99% 100% 99% 99 100% 99
99
4.01.4.01.03.02.22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
Kelancaran Kerja SETDA Kab. Tebo 100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
4.01.4.01.03.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
Persentase Peningkatan Kinerja
KDH,WKDH
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur SETDA Kab. Tebo
100% 82% 100% 82% 82 100%
85 85
4.01.4.01.03.02.26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Tebo
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.02.27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH
JABATAN/DINAS
Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda
100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
4.01.4.01.03.02.28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Persentase Kelancaran Kerja Setda Kabupaten Tebo
100% 100% 100% 100% 100 100%
98 98
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 13 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.02. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100% 0% 0% 0% 0 100%
98 98
4.01.4.01.03.02.40 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
4.01.4.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 100% 99% 100% 98% 98 100% 98
98
4.01.4.01.03.03.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di
Lingkungan Setda kab.Tebo
100% 95% 100% 95% 95 100%
96 96
4.01.4.01.03.03.05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di Lingkungan Setda
kab.Tebo
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
100% 99% 100% 100% 100 100% 99
99
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 14 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.05.01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.05.02 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
4.01.4.01.03.05.03 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan
100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
4.01.4.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
100% 98% 100% 98% 98 100%
98
98
4.01.4.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Opini penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Persentase
A B B B 100 B B B
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 15 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
4.01.4.01.03.06.03 PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Persentase
tersusunnya laporan realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.06.04 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
Persentase tersusunnya laporan
keuangan yang berbasis akrual.
100% 0% 100% 0% 0 100%
100
100
4.01.4.01.03.06.06 PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN
Persentase tersusunnya rencana
kerja anggaran 100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
4.01.4.01.03.06.13 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD
Persentase evaluasi penatausahaan
keuangan SKPD 100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
4.01.4.01.03.06.14 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Persentase tersusunnya laporan realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 16 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.06.15 PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUNAN
Persentase tersusunnya rencana kerja tahunan 100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
4.01.4.01.03.06 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH
Persentase pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aset Setda
100% 0% 100% 0% 0 100% -
-
2.08.4.01.03.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
2.08.4.01.03.15.10
FASILITASI, EVALUASI DAN
MONITORING KELUARGA BERENCANA
Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera
100% 99% 100% 99% 99 100%
99
99
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
Persentase koordinasi kegiatan peningkatan
keterampilan perempuan serta kesehatan ibu dan anak
100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 17 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Persentase koordinasi kegiatan peningkatan keterampilan perempuan serta kesehatan ibu dan anak
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
3.05.4.01.03.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
PERTAMBANGAN
Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
100% 92% 100% 92% 92 100%
95 95
3.05.4.01.03.15.10
FASILITASI,EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
100% 92% 100% 92% 92 100%
92 92
2.12.4.01.03.15.08 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF
Persentase kegiatan yang di evaluasi 100% 84% 100% 84% 84 100%
85
85
2.12.4.01.03.15.10 MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Persentase kegiatan yang di evaluasi
100% 84% 100% 84% 84 100%
84
84
2.12.4.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI
Jumlah penyelenggaraan pameran investasi
daerah
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 18 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
2.12.4.01.03.15.08
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Persentase Peningkatan Investasi Daerah 100% 99% 100% 99% 99 100%
99
99
2.12.4.01.03.15.10 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI
Jumlah penyelenggaraan pameran investasi daerah
6 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100
2.12.4.01.03.15.18 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
3.06.4.01.03.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan produk
100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
3.06.4.01.03.15.03 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
Persentase
Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk
100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
1.06.4.01.03.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Memfasilitasi kegiatan lansia dan
memperingati hari lanjut usia
100% 94% 100% 94% 94 100%
95
95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 19 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
1.06.4.01.03.16.17 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA
Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia
100% 94% 100% 94% 94 100%
95 95
2.05.4.01.03.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
100% 99% 100% 99% 99 100%
99
99
2.05.4.01.03.16.16 MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
100% 99% 100% 99% 99 100%
99
99
2.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Jumlah pelaksanaan koordinasi ketenagakerjaan
10 2 2 2 100 2
2 0
2.01.4.01.03.16.07 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Jumlah pelaksaan koordinasi ketenagakerjaan
10 2 2 2 100 2
2 0
3.03.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase koordinasi
pelaksanaan
pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran
100% 99% 100% 99% 99 100%
99
99
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 20 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
3.03.4.01.03.16.08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN
Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
3.03.4.01.03.16.39
FASILITASI, EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Persentase rapat koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan kehutanan
100% 97% 100% 97% 97 100%
97 97
4.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH
Persentase kunjungan kerja KDH/Wakil KDH di Kabupaten/kota yang difasilitas
100% 99% 100% 99% 99 100% 99 99
4.01.4.01.03.16.01
DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI
SOSIAL DAN MASYARAKAT
Persentase tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan
100% 100% 100% 100% 100 100% 100 100
4.01.4.01.03.16.02
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT
NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
Persentase
terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar
100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 21 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung pembangunan di Kab.Tebo
4.01.4.01.03.16.03 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
Persentase tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan
100% 99% 100% 99% 99 100%
99 99
4.01.4.01.03.16.04 KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.16.05 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100% 100% 100% 100% 100 100%
100
100
4.01.4.01.03.16.06
PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF
AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100% 92% 100% 92% 92 100%
95 95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 22 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.16.10 PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH
Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala daerah
100% 95% 100% 95% 95 100%
97 97
3.04.4.01.03.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
Persentase
koordinasi
perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan
100% 97% 100% 97% 97 100%
97 97
3.04.4.01.03.17.09 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi perlindungan dan
konservasi Sumber Daya Hutan
100% 97% 100% 97% 97 100%
97 97
2.11.4.01.03.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Persentase koordinasi Peningkatan Pembangunan
Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah
80% 98% 80% 98% 123 80%
98
123
2.11.4.01.03.17.11 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi
peningkatan pembangunan ekonomi bidang perkreditan bagi UKM di Tebo
100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 23 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.03.4.01.03.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
Persentase Pengembangan Wilayah Perbatasan
100% 94% 100% 94% 94 100%
95 95
4.03.4.01.03.17.01 KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH
Persentase penyelesaian
masalah perbatasan antar desa, antar kecamatan dan batas dengan kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Jambi
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.03.4.01.03.17.07 SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI
Persentase Terlaksananya Inventarisasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Tebo
100% 89% 100% 89% 89 100%
90 90
3.03.4.01.03.17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian /
perkebunan
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
3.03.4.01.03.17.13 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 24 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
produksi hasil pertanian / perkebunan
2.10.4.01.03.18 PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Jumlah Tersebarnya
informasi
Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers, kalender dan majalah derap tebo membangun
100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
2.10.4.01.03.18.01 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik
100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
2.10.4.01.03.18.02 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
Jumlah Tersebarnya informasi Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap tebo membangun
100% 99% 100% 99% 99 100%
99
99
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 25 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
3.03.4.01.03.18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data
Informasi lingkup bidang pertanian
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
3.03.4.01.03.18.19 FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN
Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.02.4.01.03.20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Persentase Kegiatan Layanan Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah Perkara yang dilaporkan
100% 95% 100% 95% 95 100%
95 95
4.02.4.01.03.20.03 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes
100% 90% 100% 90% 90 100%
90 90
4.02.4.01.03.20.04 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA
Jumlah Perkara Yang ditangani Secara Baik
21 kasus 3 kasus 3 kasus 2 kasus 80 3 kasus 2 kasus 80
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 26 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.02.4.01.03.20.23 PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO
Tersedianya kebutuhan Kegiatan Layanan Pengadaan
100% 98% 100% 98% 98 100%
98 98
4.02.4.01.03.21
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
100% 87% 100% 87% 87 100%
90 90
4.02.4.01.03.21.03
PENINGKATAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN
100% 99% 100% 99% 99 100%
99
99
4.02.4.01.03.21.04 PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
100% 55% 100% 55% 55 100%
60 60
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 27 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.02.4.01.03.22
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
100% 97% 100% 97% 97 100%
97 97
4.02.4.01.03.22.01 PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.02.4.01.03.22.02
KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK
Persentase
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 98% 91% 98% 91% 93 98%
95
97
4.02.4.01.03.22.03 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
100% 0% 100% 0% 0 100%
100 100
1.05.4.01.03.22 PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN
BENCANA ALAM
Terlaksananya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
100% 93% 100% 93% 93 100%
95
95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 28 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
1.05.4.01.03.22.08 RAPAT KOORDINASI
PENANGGULANGAN BENCANA
Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
100% 93% 100% 93% 93 100%
95
95
4.01.4.01.03.25 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur dan kerjasama antar
daerah
100% 96% 100% 96% 96 100%
97 97
4.01.4.01.03.25.08 PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Meningkatnya kapasitas dan integritas para Camat di Kabupaten Tebo
95% 93% 100% 93% 93 100%
95 100
4.01.4.01.03.25.09 PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO
Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3.10 2.92 2.92 2.92 100 2.98 2.98 2.98
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 29 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.25.10 KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH
Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan terlaksananya fasilitasi urusan KDH/WKDH dan DPRD
100% 100% 100% 100% 100 100%
100 100
4.01.4.01.03.25.11 RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo
100% 98% 100% 98% 98 100%
100 100
4.01.4.01.03.25.12 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PATEN
Tersedianya Laporan PATEN 95% 84% 95% 84% 88 95%
95
100
4.01.4.01.03.26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah produk hukum yang disusun secara baik
37
-
4.01.4.01.03.26.02 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah Peraturan Daerah yang berkualitas
105 11 10 11 110
20
95 1
4.01.4.01.03.26.03
LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
100% 99% 80% 99% 124 95%
95 95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 30 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.26.04 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
36 6 6 6 100 6
95 3
4.01.4.01.03.26.06
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI
KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH
Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Baik
4,850 845 750 845 113 850
95 0
4.01.4.01.03.26.21 KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.
Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan hukum
42 6 6 6 100 6
95 2
4.01.4.01.03.26.34 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Publikasi Perda dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
100% 99% 80% 99% 124 95%
95 95
4.01.4.01.03.26.35 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA
Jumlah Rancangan Perdes yang baik sesuai perundang-undangan
80 26 26 26 100
16
95 1
4.01.4.01.03.27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan
100% 94% 100% 94% 94 100%
95 95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 31 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.27.03
FASILITASI PERCEPATAN
PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan
100% 94% 100% 94% 94 100%
95 95
4.05.4.01.03.30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100 100%
95
95
4.05.4.01.03.30.06 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah 90% 90% 90% 90% 100 90%
95
106
4.05.4.01.03.30.10 PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS
Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di Analisis pada Perangkat Daerah
40% 40% 40% 40% 100 40%
95 238
4.05.4.01.03.30.22 PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH
Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur
97% 97% 97% 97% 100 97%
95 98
3.03.4.01.03.30 Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan
80% 80% 80% 80% 100 80%
95 119
3.03.4.01.03.30.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan
80% 80% 80% 80% 100 80%
95 119
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 32 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
1.06.4.01.03.32 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera
(RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
100% 100% 100%
95 95
1.06.4.01.03.32. PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN)
Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA)
dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
100% 100% 100% 100% 100 100%
95 95
1.06.4.01.03.32.04 MONITORING DAN PENDATAAN KEMISKINAN
Persentase koordinasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos rastra dan BPNT yang
akurat sehingga penyaluran tepat sasaran serta terciptanya e- warung
sebagai sarana penyaluran BPNT
100% 100% - - - 100%
95 95
1.06.4.01.03.32. MONITORING, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT
Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT)
100% 100% - - - 100%
95 95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 33 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
1.06.4.01.03.32.05 FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS
persentase pembinaan usaha bagi masyarakat miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo
100% 100% - - - 100%
95 95
1.06.4.01.03.32.06
KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA- UPAYA
PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN
terlaksananya koordinasi dengan OPD
terkait dalam menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya- upaya terkait
pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin
dalam
100% 100% - - - 100%
95 95
1.02.4.01.03.33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Persentase sekolah
sehat 100% 100% 100% 98% 98 100%
95
95
1.02.4.01.03.33.01
FASILITASI, EVALUASI DAN
MONITORING PROGRAM KESEHATAN
Persentase sekolah sehat
100% 100% 100% 98% 98 100%
95
95
4.01.4.01.03.50 Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat
Persentase kegiatan yang berhubungan
dengan sosial dibidang kehidupan umat
100% 94% 100% 94% 94 100%
95 95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 34 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.50.03 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO
Terwujudnya Generasi Muda qurani kabupaten Tebo
100% 92% 100% 92% 92 100%
95 95
4.01.4.01.03.50.04 PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI
Terwujudnya generasi Muda qurani di Kabupaten Tebo
100% 90% 100% 90% 90 100%
95 95
4.01.4.01.03.50.05 PELAKSANAAN KEGIATAN
KEAGAMAAN
Terwujudnya masyarakat yang sadar hari besar islam
100% 90% 100% 90% 90 100%
95
95
4.01.4.01.03.50.06 PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
Terciptanya silatuturahmi antara
PEMDA dan Masyarakat
100% 100% 100% 100% 100 100%
95 95
4.01.4.01.03.50.07 PELAKSANAAN KEGIATAN
PESANTREN KILAT
Terbinanya generasi muda kabupaten Tebo
100% 100% 100% 100% 100 100%
95
95
4.01.4.01.03.50.08 PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK
SOLEH INDONESIA
Terciptanya generasi penerus yang handal akan alquran
100% 100% 100% 100% 100 100%
95
95
4.01.4.01.03.50.09 PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO
Terwujudnya haji yang mabrur di Kabupaten Tebo
100% 99% 100% 99% 99 100%
95 95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 35 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Indikator Kinerja
Target kinerja Capaian
Progr- 8 -am
(Renstra PD) Tahun 2017-
2022
Realisasi Target
kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)
Target Program dan
Kegiatan
(Renja PD tahun 2020)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d
Tahun berjalan
Target Renja PD Tahun
(2018)
Realisasi Renja PD Tahun
(2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=
(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.4.01.03.50.14 PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK PESANTREN
Terbinanya pondok pesantren di Kabupaten Tebo
100% 94% 100% 94% 94 100%
95 95
4.01.4.01.03.50.16 PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN
MASJID YAMP KAB TEBO
Terwujudnya kegiatan keagamaan 100% 100% 100% 100% 100 100%
95
95
4.01.4.01.03.50.17 PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO
Terwujudnya generasi qurani di
Kabupaten Tebo 100% 100% 100% 100% 100 100%
95
95
4.01.4.01.03.50.02 MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO
Terwujudnya program LPTQ yang baru
100% 96% 100% 96% 96 100%
95 95
4.01.4.01.03.50.19 PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA 100% 100% 100% 100% 100 100%
95
95
PROGRAM PENGEMBANGAAN NILAI
BUDAYA
Persentase Koordinasi
Pengembangan Nilai Budaya
100% 99% 100% 99% 99 100%
95
95
PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH
Persentase Koordinasi Pengembangan Nilai Budaya
100% 99% 100% 99% 99 100%
95 95
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 36 -
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tebo
Pada Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo telah
melaksanakan 35 program dan 109 kegiatan, dengan beberapa
capaian indikator sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standar Nasional
IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.4.01.03.01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
100% 100% 100% 100% 97% 99 100% 97%
4.01.4.01.03.01.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Persentase Penyediaan
jasa surat menyurat 100% 100% 100% 100% 90% 92 100% 90%
4.01.4.01.03.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik
100% 100% 100% 100% 98% 98 100% 98%
4.01.4.01.03.01.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Persentase Penyediaan
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 85% 85% 85% 100% 99 85% 100%
4.01.4.01.03.01.04 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Persentase jaminan
kesehatan tenaga honorer 100% 100% 100% 100% 86% 90 100% 86%
4.01.4.01.03.01.05 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
Persentase jaminan
Kendaraan jabatan dan Operasional yang
diasuransikan 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.01.06
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Persentase Tertibnya Pajak Kendaraan Dinas
100% 85% 85% 85% 83% 85 85% 83%
4.01.4.01.03.01.07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
Persentase Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan 100% 100% 100% 100% 95% 95 100% 95%
4.01.4.01.03.01.08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Persentase Penyediaan jasa kebersihan dan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 37 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.4.01.03.01.09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
Persentase penyediaan
jasa perbaikan peralatan kerja
100% 85% 85% 85% 96% 90 85% 96%
4.01.4.01.03.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Persentase
Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan
tugasnya
100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.01.11
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.01.12
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Persentase penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 85% 85% 85% 99% 99 85% 99%
4.01.4.01.03.01.15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
100% 90% 90% 90% 83% 85 90% 83%
4.01.4.01.03.01.16 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
Prsentase Kerjasama antar Pemerintah
Daerah dan Instansi lainnya
100% 100% 100% 100% 92% 95 100% 92%
4.01.4.01.03.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Persentase penyediaan
makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan Tamu Pemerintah
100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.01.18 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
Persentase Rapat-
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.01.20
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
Persentase penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
100% 100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
100%
100%
100% 100% 93% 95 100% 93%
4.01.4.01.03.02.06 PENGADAAN PERLENGKAPAN
RUMAH JABATAN/DINAS
Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah
Dinas 100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
Kelancaran kerja Setda
Kab.Tebo 100% 100%
100% 100% 98% 98 100% 98%
4.01.4.01.03.02.09 PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
Persentase Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo 100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.02.20 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
Persentase
terpeliharanya Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.02.21
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
Persentase terpeliharanya Rumah Dinas Pemda 100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.02.22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
Kelancaran Kerja
SETDA Kab. Tebo 100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
Persentase Peningkatan Kinerja KDH,WKDH
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 38 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.4.01.03.02.24
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur
SETDA Kab. Tebo 100%
100%
100% 100% 82% 85 100% 82%
4.01.4.01.03.02.26
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
Terpenuhinya
kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Tebo
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.02.27
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS
Persentase terpeliharanya Rumah
Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.02.28
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Persentase Kelancaran
Kerja Setda Kabupaten Tebo 100%
100% 100% 100% 100% 98 100% 100%
4.01.4.01.03.02. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
Persentase Terlaksananya
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0%
100%
100% 100% 0% 98 100% 0%
4.01.4.01.03.02.40 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN
Terlaksananya
Rehabilitasi Rumah Jabatan
100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
100%
100% 100% 100% 98% 98 100% 98%
4.01.4.01.03.03.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
Persentase Peningkatan
Disiplin aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo
100%
100% 100% 100% 95% 96 100% 95%
4.01.4.01.03.03.05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di
Lingkungan Setda kab.Tebo
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100%
100% 100% 100% 100% 99 100% 100%
4.01.4.01.03.05.01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur
yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.05.02 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti
sosialisasi peraturan perundang-undangan
100%
100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.05.03 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERNDANG-UNDANGAN
Persentase Peningkatan
Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-
undangan 100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
100%
100% 100% 100% 98% 98 100% 98%
4.01.4.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Opini penilaian Kinerja
Perangkat Daerah dan Persentase kemampuan belanja sekretariat
daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
B
B
B B B B B B
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 39 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.4.01.03.06.03 PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Persentase tersusunnya laporan realisasi
semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.06.04 PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
Persentase tersusunnya
laporan keuangan yang berbasis akrual.
100%
100%
100% 100% 0% 100 100% 0%
4.01.4.01.03.06.06 PENYUSUNAN RENCANA
KERJA ANGGARAN
Persentase tersusunnya
rencana kerja anggaran
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.06.13
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD
Persentase evaluasi
penatausahaan keuangan SKPD
100%
100%
100% 100% 98% 98 100% 98%
4.01.4.01.03.06.14 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Persentase tersusunnya laporan realisasi
anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.06.15 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
Persentase tersusunnya
rencana kerja tahunan
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.06 PENINGKATAN MANAJEMEN
ASET/BARANG DAERAH
Persentase pelaksanaan Pengelolaan Manajemen
Aset Setda 100%
100%
100% 100% 0% 0 100% 0%
2.08.4.01.03.15 PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera 100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
2.08.4.01.03.15.10 FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING KELUARGA BERENCANA
Persentase koordinasi
pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera 100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN
KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
Persentase koordinasi kegiatan peningkatan keterampilan
perempuan serta kesehatan ibu dan anak
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
FASILITASI, EVALUASI DAN
MONITORING PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Persentase koordinasi
kegiatan peningkatan keterampilan perempuan serta
kesehatan ibu dan anak
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
3.05.4.01.03.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
Persentase Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
100%
100%
100% 100% 92% 95 100% 92%
3.05.4.01.03.15.10
FASILITASI,EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
100%
100%
100% 100% 92% 92 100% 92%
2.12.4.01.03.15.08
PROGRAM PENCIPTAAN
IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF
Persentase kegiatan yang di evaluasi
100%
100% 100% 100% 84% 85 100% 84%
2.12.4.01.03.15.10 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase kegiatan yang di evaluasi
100% 100% 100% 100% 84% 84 100% 84%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 40 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.12.4.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA
INVESTASI
Jumlah penyelenggaraan
pameran investasi daerah
100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
2.12.4.01.03.15.08
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Persentase Peningkatan Investasi Daerah
100%
100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
2.12.4.01.03.15.10 PENYELENGGARAAN
PAMERAN INVESTASI
Jumlah penyelenggaraan
pameran investasi daerah
1 kali
1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2.12.4.01.03.15.18 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah 100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
3.06.4.01.03.15
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan
produk 100%
100%
100% 100% 98% 98 100% 98%
3.06.4.01.03.15.03 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
Persentase Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk 100%
100%
100% 100% 98% 98 100% 98%
1.06.4.01.03.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Memfasilitasi kegiatan
lansia dan memperingati hari lanjut usia
100%
100%
100% 100% 94% 95 100% 94%
1.06.4.01.03.16.17 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
LANSIA
Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia dan
memperingati hari lanjut usia
100%
100%
100% 100% 94% 95 100% 94%
2.05.4.01.03.16
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase koordinasi
evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
100%
100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
2.05.4.01.03.16.16 MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan
lingkungan hidup 100%
100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
2.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Jumlah pelaksanaan koordinasi
ketenagakerjaan 2
2 2 2 2 2 2 2
2.01.4.01.03.16.07 MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN
Jumlah pelaksaan
koordinasi ketenagakerjaan
2
2 2 2 2 2 2 2
3.03.4.01.03.16
PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase koordinasi
pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat
sasaran
100% 100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
3.03.4.01.03.16.08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN
Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian pupuk
bersubsidi yang tepat sasaran
100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
3.03.4.01.03.16.39
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Persentase rapat koordinasi dengan
dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan
kehutanan
100% 100% 100% 100% 97% 97 100% 97%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 41 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH
Persentase kunjungan kerja KDH/Wakil KDH
di Kabupaten/kota yang difasilitas
100%
100%
100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.16.01
DIALOG/AUDIENSI DENGAN
TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
Persentase tercapainya
pelaksanaan Program Pembangunan
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.16.02
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT
NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
Persentase terbukanya peluang terkait
penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar Pemerintah,
Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung
pembangunan di Kab.Tebo
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.16.03 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
Persentase tercapainya pelaksanaan Program
Pembangunan 100%
100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
4.01.4.01.03.16.04
KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase Tercapainya
Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.16.05
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Persentase Tercapainya
Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan 100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.16.06
PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN
KEWAJIBANNYA
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan
ditetapkan 100%
100% 100% 100% 92% 95 100% 92%
4.01.4.01.03.16.10
PELAYANAN
KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH
Pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/wakil Kepala daerah 100%
100% 100% 100% 95% 97 100% 95%
3.04.4.01.03.17
PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
Persentase koordinasi
perlindungan dan konservasi Sumber
Daya Hutan
100%
100% 100% 100% 97% 97 100% 97%
3.04.4.01.03.17.09 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi
perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan 100%
100%
100% 100% 97% 97 100% 97%
2.11.4.01.03.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Persentase koordinasi
Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Industri
Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah
80%
80%
80% 80% 98% 98 80% 98%
2.11.4.01.03.17.11 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi peningkatan pembangunan ekonomi
bidang perkreditan bagi UKM di Tebo 100%
100% 100% 100% 98% 98 100% 98%
4.03.4.01.03.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
Persentase
Pengembangan Wilayah Perbatasan
100%
100% 100% 100% 94% 95 100% 94%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 42 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.03.4.01.03.17.01 KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH
Persentase penyelesaian masalah perbatasan
antar desa, antar kecamatan dan batas dengan kabupaten
tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Jambi
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
4.03.4.01.03.17.07
SOSIALISASI DAN
PEMBINAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI
Persentase Terlaksananya Inventarisasi Nama
Rupa Bumi di Kabupaten Tebo
100%
100% 100% 100% 89% 90 100% 89%
3.03.4.01.03.17
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase koordinasi
pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil
pertanian / perkebunan
100%
100%
100% 100% 100% 100 100% 100%
3.03.4.01.03.17.13 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi pelaksanaan promosi
dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
2.10.4.01.03.18 PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Jumlah Tersebarnya
informasi Penyelenggaran
Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping
pers, kalender dan majalah derap tebo membangun
100%
100% 100% 100% 98% 98 100% 98%
2.10.4.01.03.18.01 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Tersebarnya
informasi pembangunan daerah melalui media
cetak , media online dam media elektronik 100%
100% 100% 100% 98% 98 100% 98%
2.10.4.01.03.18.02
PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Jumlah Tersebarnya informasi
Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita
bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap tebo membangun
100%
100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
3.03.4.01.03.18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase Koordinasi Kelengkapan
Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
3.03.4.01.03.18.19
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN
Persentase Koordinasi
Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup
bidang pertanian
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.02.4.01.03.20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Persentase Kegiatan
Layanan Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi
LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah Perkara yang
dilaporkan
100%
100% 100% 100% 95% 95 100% 95%
4.02.4.01.03.20.03 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
Laporan Realisasi LPPK
Pemda dan Pemdes 100%
100%
100% 100% 90% 90 100% 90%
4.02.4.01.03.20.04 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA
Jumlah Perkara Yang ditangani Secara Baik
3
kasus
4
kasus
3 kasus
3 kasus
2 kasus
2 kasus 3
kasus 2 kasus
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 43 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.02.4.01.03.20.23 PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO
Tersedianya kebutuhan Kegiatan Layanan
Pengadaan 100%
100% 100% 100% 98% 98 100% 98%
4.02.4.01.03.21
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS
Persentase Kepatuhan Penyelenggara
Pemerintah Wajib Lapor LHKPN serta Transparansi dan
Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tebo
100%
100% 100% 100% 87% 90 100% 87%
4.02.4.01.03.21.03 PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA
Persentase Kepatuhan
Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN
100%
100% 100% 100% 99% 99 100% 99%
4.02.4.01.03.21.04
PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Persentase
Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tebo
100%
100% 100% 100% 55% 60 100% 55%
4.02.4.01.03.22
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN
PROSEDUR PENGAWASAN
Persentase
terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan
Efisien
100%
100% 100% 100% 97% 97 100% 97%
4.02.4.01.03.22.01 PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Persentase
terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan
Efisien
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.02.4.01.03.22.02
KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS
APARATUR PELAYANAN PUBLIK
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
98%
98% 98% 98% 91% 95 98% 91%
4.02.4.01.03.22.03 PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI 100%
100% 100% 100% 0% 100 100% 0%
1.05.4.01.03.22 PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Terlaksananya koordinasi yang
sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban di
masyarakat
100%
100% 100% 100% 93% 95 100% 93%
1.05.4.01.03.22.08 RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN
BENCANA
Terlaksananyya
koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang
terkait dalam menciptakan ketentraman dan
ketertiban di masyarakat
100%
100% 100% 100% 93% 95 100% 93%
4.01.4.01.03.25 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Terlaksananya penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas
aparatur dan kerjasama antar daerah
100%
100%
100% 100% 96% 97 100% 96%
4.01.4.01.03.25.08 PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Meningkatnya kapasitas
dan integritas para Camat di Kabupaten Tebo 100%
100%
100% 100% 93% 95 100% 93%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 44 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.4.01.03.25.09 PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO
Terlaksananya penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.92
2.98 2.98 2.98 2.92 3 2.98 2.92
4.01.4.01.03.25.10
KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH
Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah
dan terlaksananya fasilitasi urusan KDH/WKDH dan DPRD
100%
100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
4.01.4.01.03.25.11 RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo
100%
100%
100% 100% 98% 100 100% 98%
4.01.4.01.03.25.12
MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN KEGIATAN PATEN
Tersedianya Laporan
PATEN 95%
95%
95% 95% 84% 95 95% 84%
4.01.4.01.03.26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah produk hukum
yang disusun secara baik
4.01.4.01.03.26.02
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah Peraturan
Daerah yang berkualitas 10 15 20 20 11 95 20 11
4.01.4.01.03.26.03 LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Persentase Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
80%
85% 95% 95% 99% 95 95% 99%
4.01.4.01.03.26.04 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan 6
6 kecamatan
6 6 6 95 6 6
4.01.4.01.03.26.06
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH
Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Baik
750 800 850 850 845 95 850 845
4.01.4.01.03.26.21 KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.
Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan
hukum 6 6 6 6 6 95 6 6
4.01.4.01.03.26.34 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Publikasi Perda dan Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum
80%
85% 95% 95% 99% 95 95% 99%
4.01.4.01.03.26.35 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA
Jumlah Rancangan Perdes yang baik sesuai
perundang-undangan
26 10 16 16 26 95 16 26
4.01.4.01.03.27 PROGRAM PENATAAN
DAERAH OTONOMI BARU
Persentase
penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan
100%
100% 100% 100% 94% 95 100% 94%
4.01.4.01.03.27.03
FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
persentase penyelesaian
segmen batas antar daerah dan antar kecamatan 100%
100%
100% 100% 94% 95 100% 94%
4.05.4.01.03.30 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Persentase Penataan
Aparatur Pemerintah 100%
100%
100% 100% 100% 95 100% 100%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 45 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.05.4.01.03.30.06 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah
90%
90% 90% 90% 90% 95 90% 90%
4.05.4.01.03.30.10 PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS
Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di
Analisis pada Perangkat Daerah
40%
40%
40% 40% 40% 95 40% 40%
4.05.4.01.03.30.22 PEMBINAAN APARATUR PNS
DAERAH
Persentase Peningkatan
Kualitas Aparatur 97%
97%
97% 97% 97% 95 97% 97%
3.03.4.01.03.30 Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan
Hasil koordinasi yang
menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan
80%
80%
80% 80% 80% 95 80% 80%
3.03.4.01.03.30.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang
lingkup Peternakan 80%
80%
80% 80% 80% 95 80% 80%
1.06.4.01.03.32 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Persentase Koordinasi
Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
100%
100% 100%
95 100%
1.06.4.01.03.32. PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN)
Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT)
100%
100%
100% 100% 100% 95 100% 100%
1.06.4.01.03.32.04 MONITORING DAN PENDATAAN KEMISKINAN
Persentase koordinasi data keluarga penerima
manfaat (KPM) bansos rastra dan BPNT yang akurat sehingga penyaluran tepat sasaran serta terciptanya e- warung sebagai sarana
penyaluran BPNT
-
100%
100% 100% - 95 100% -
1.06.4.01.03.32. MONITORING, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT
Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT)
-
100%
100% 100% - 95 100% -
1.06.4.01.03.32.05 FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS
persentase pembinaan usaha bagi masyarakat miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo
-
100%
100% 100% - 95 100% -
1.06.4.01.03.32.06
KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN
SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA- UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN
terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam
menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya- upaya terkait pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam
-
100%
100% 100% - 95 100% -
1.02.4.01.03.33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH
Persentase sekolah
sehat 100%
100% 100% 100% 98% 95 100% 98%
1.02.4.01.03.33.01
FASILITASI, EVALUASI DAN
MONITORING PROGRAM KESEHATAN
Persentase sekolah
sehat 100%
100%
100% 100% 98% 95 100% 98%
4.01.4.01.03.50 Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat
Persentase kegiatan
yang berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat
100%
100%
100% 100% 94% 95 100% 94%
4.01.4.01.03.50.03 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO
Terwujudnya Generasi Muda qurani kabupaten Tebo 100%
100% 100% 100% 92% 95 100% 92%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 46 -
Kode Program/Kegiatan/Rincian
kegiatan Indikator Kinerja
SPM/Standa
r Nasional IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Penting
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.01.4.01.03.50.04 PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI
Terwujudnya generasi Muda qurani di
Kabupaten Tebo 100%
100% 100% 100% 90% 95 100% 90%
4.01.4.01.03.50.05 PELAKSANAAN KEGIATAN
KEAGAMAAN
Terwujudnya
masyarakat yang sadar hari besar islam 100%
100% 100% 100% 90% 95 100% 90%
4.01.4.01.03.50.06 PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
Terciptanya
silatuturahmi antara PEMDA dan Masyarakat 100%
100% 100% 100% 100% 95 100% 100%
4.01.4.01.03.50.07 PELAKSANAAN KEGIATAN
PESANTREN KILAT
Terbinanya generasi muda kabupaten Tebo
100%
100%
100% 100% 100% 95 100% 100%
4.01.4.01.03.50.08 PELAKSANAAN FESTIVAL
ANAK SOLEH INDONESIA
Terciptanya generasi penerus yang handal
akan alquran 100%
100%
100% 100% 100% 95 100% 100%
4.01.4.01.03.50.09
PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO
Terwujudnya haji yang mabrur di Kabupaten Tebo 100%
100%
100% 100% 99% 95 100% 99%
4.01.4.01.03.50.14 PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK
PESANTREN
Terbinanya pondok pesantren di Kabupaten
Tebo 100%
100%
100% 100% 94% 95 100% 94%
4.01.4.01.03.50.16 PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID YAMP KAB TEBO
Terwujudnya kegiatan keagamaan
100%
100%
100% 100% 100% 95 100% 100%
4.01.4.01.03.50.17 PELAKSANAAN MTQ TK
KABUPATEN TEBO
Terwujudnya generasi qurani di Kabupaten Tebo 100%
100%
100% 100% 100% 95 100% 100%
4.01.4.01.03.50.02 MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO
Terwujudnya program LPTQ yang baru 100%
100% 100% 100% 96% 95 100% 96%
4.01.4.01.03.50.19 PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA
100%
100% 100% 100% 100% 95 100% 100%
PROGRAM PENGEMBANGAAN NILAI BUDAYA
Persentase Koordinasi Pengembangan Nilai
Budaya 100%
100% 100% 100% 99% 95 100% 99%
PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH
Persentase Koordinasi
Pengembangan Nilai Budaya 100%
100% 100% 100% 99% 95 100% 99%
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 47 -
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dituntut lebih responsif,
kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik
ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan
hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang
mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah
pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu
perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan
konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan
pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan
pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean
government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan
daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan
yang akan dihadapi Kabupaten Tebo pada tahun 2017 – 2022
tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan
provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang
dihadapi antara lain :
1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang
prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan
pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan
semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan
perangkat daerah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 48 -
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam
melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan
komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam
menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat.
Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara
komprehensif, Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo:
1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman,
cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam
melaksanakan
TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat
yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai
bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan
kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan
kepentingan Daerah.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya
yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 49 -
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai
berikut:
Tabel 2.3
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Setda Kabupaten Tebo dan Dinamika Lingkungan
Strategis
Tupoksi Isu strategis
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah (PD);
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan
pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah
b. Penataan Produk Hukum dan
meningkatkan budaya taat hukum c. Efektivitas penyelenggaraan tugas
dan fungsi perangkat daerah
d. Efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar
negeri
e. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan
manusia yang berdaya saing,
perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya
dan kemasyarakatan.
f. Optimalisasi kapasitas pelayanan
aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 50 -
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Reviuw rancangan awal RKPD sekretriat daerah pada bagian
di lingkungan sekretatiat daerah kabupaten Tebo tahun 2020
dengan memfungsikan masing masing bagian sebagai perumus
kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi
penyusunan standarisasi ketatalaksanaan berkewajiban
mendukung pelayanan prima pada seluruh perangkat daerah di
kabupaten Tebo. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada
secretariat daerah dibuat dan dilaksanakan dengan mengacu
kepada RKPD kabupaten Tebo dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 51 -
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Tebo
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 100%
5,166,440,000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 100% 4,375,675,000
1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Bagian Umum
Persentase Penyediaan jasa surat menyurat 100%
13,096,962
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Bagian Umum
Persentase Penyediaan jasa surat menyurat 100%
11,250,000
2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Bagian Umum
Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
100%
1,056,139,016 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Bagian Umum
Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
100% 864,000,000
3 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Bagian Perlengk
apan
Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85%
120,492,050
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Bagian Perlengkapan
Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
85%
96,500,000
4 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Bagian Umum
Persentase jaminan kesehatan
tenaga honorer
100%
18,859,625 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Bagian Umum
Persentase jaminan kesehatan
tenaga honorer
100%
16,200,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 52 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
5 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Umum
Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang
diasuransikan
100%
136,208,405 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Umum
Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang
diasuransikan
100% 100,000,000
6 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Bagian Perlengk
apan
Persentase Tertibnya Pajak Kendaraan Dinas
85%
94,298,126
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Bagian Perlengkapan
Persentase Tertibnya Pajak Kendaraan Dinas
85%
65,000,000
7 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
100%
696,297,365 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PP dan Keuangan
Persentase Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
100% 598,104,000
8 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Bagian Umum
Persentase Penyediaan jasa kebersihan dan kantor
100%
514,448,667 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Bagian Umum
Persentase Penyediaan jasa kebersihan dan kantor
100% 441,900,000
9 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KERJA
Bagian
Perlengkapan
Persentase penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja 85%
47,149,063
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
Bagian
Perlengkapan
Persentase penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja 85%
38,000,000
10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Bagian Umum
Persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya 100%
26,193,924
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Bagian Umum
Persentase Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya 100%
50,000,000
11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Bagian Umum
Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
26,193,924 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Bagian Umum Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
22,500,000
12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
Bagian Perlengk
apan
Persentase penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
85%
20,955,139 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Bagian Perlengkapan
Persentase penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
85%
18,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 53 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
13 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Humas
Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
90%
303,524,714 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Humas
Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
90% 260,721,000
14 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Bagian Umum
Prsentase Kerjasama antar
Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
100%
155,068,030 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Bagian Umum
Prsentase Kerjasama antar
Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
100% 130,500,000
15 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Bagian Umum
Persentase penyediaan makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan
Tamu Pemerintah 100%
741,811,928 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Bagian Umum
Persentase penyediaan makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan
Tamu Pemerintah 100% 649,000,000
16 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
Bagian PP dan
Keuanga
n
Persentase Rapat-Rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
628,654,176 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
Bagian PP dan Keuangan
Persentase Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 540,000,000
17 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
Bagian
Umum
Persentase penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100%
567,048,886
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN Bagian Umum
Persentase penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100% 474,000,000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
100%
3,318,907,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
100% 3,318,907,000
18 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS
Bagian
Umum
Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah Dinas
100%
269,206,800
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABATAN/DINAS Bagian Umum
Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah Dinas
100% 236,700,000
19 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengk
apan
Kelancaran kerja Setda Kab.Tebo 85%
92,124,000 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengkapan
Kelancaran kerja Setda Kab.Tebo
100%
75,550,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 54 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
20 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengk
apan
Persentase Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo
85%
18,936,600
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Bagian
Perlengkapan
Persentase Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo
100%
6,650,000
21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
Bagian Umum
Persentase terpeliharanya Rumah
Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100%
419,676,000 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
Bagian Umum
Persentase terpeliharanya Rumah
Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% 369,000,000
22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
Bagian Umum
Persentase terpeliharanya Rumah Dinas Pemda
100%
51,180,000 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
Bagian Umum
Persentase terpeliharanya Rumah Dinas Pemda
100% 40,000,000
23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengk
apan
Kelancaran Kerja SETDA Kab.
Tebo
85% 634,116,526
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengkapan
Kelancaran Kerja SETDA Kab. Tebo
100% 110,000,000
24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
Bagian
Umum
Persentase Peningkatan Kinerja
KDH,WKDH
100%
386,920,800
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN Bagian Umum
Persentase Peningkatan Kinerja
KDH,WKDH 100% 330,200,000
25 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Bagian Perlengk
apan
Persentase Peningkatan Kinerja
Aparatur SETDA Kab. Tebo
85%
1,494,814,260
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Bagian Perlengkapan
Persentase Peningkatan Kinerja
Aparatur SETDA Kab. Tebo
100% 1,314,315,000
26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Bagian
Perlengkapan
Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Tebo
100%
20,472,000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Bagian
Perlengkapan
Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Tebo
100%
18,000,000
27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS
Bagian
Umum
Persentase terpeliharanya Rumah
Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda
100%
472,391,400
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS Bagian Umum
Persentase terpeliharanya Rumah
Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda
100% 401,992,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 55 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengk
apan
Persentase Kelancaran Kerja Setda Kabupaten Tebo
100%
56,298,000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengkapan
Persentase Kelancaran Kerja Setda Kabupaten Tebo
100%
49,500,000
29 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengk
apan
Persentase Terlaksananya
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100%
340,000,000
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
Bagian Perlengkapan
Persentase Terlaksananya
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100% 340,000,000
30 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN
Bagian Umum
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan
100%
30,708,000
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN
Bagian Umum
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan
100%
27,000,000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
100%
387,930,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 100% 159,000,000
31 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
Bagian Umum
Persentase Peningkatan Disiplin
aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo
100%
197,240,248
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
Bagian Umum
Persentase Peningkatan Disiplin
aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo
100%
59,000,000
32 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
Bagian Umum
Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di Lingkungan Setda
kab.Tebo
100%
190,689,752
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
Bagian Umum
Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di Lingkungan Setda
kab.Tebo
100% 100,000,000
4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100%
251,460,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100% 216,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 56 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
33
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
100%
104,775,696
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Bagian PP dan
Keuangan
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
100%
90,000,000
34
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-
undangan
100%
83,820,557
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-
undangan
100%
72,000,000
35
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase Peningkatan Sumber
Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan
100%
62,863,747
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN
Bagian PP dan Keuangan
Persentase Peningkatan Sumber
Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan
100%
54,000,000
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
97%
219,090,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
100% 326,875,000
36
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Organisa
si
Opini penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Persentase kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan
kegiatan.
B
25,650,362
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Organisasi
Opini penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Persentase kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan
kegiatan.
B
91,100,000
37
PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya laporan
realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya
97%
10,873,518
PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Bagian PP dan Keuangan
Persentase tersusunnya laporan
realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya
100%
2,400,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 57 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
38
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya laporan keuangan yang berbasis akrual.
97%
15,574,572
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
Bagian PP dan Keuangan
Persentase tersusunnya laporan keuangan yang berbasis akrual.
100%
7,500,000
39
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya rencana kerja anggaran
97%
15,716,354
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya rencana kerja anggaran
100%
6,500,000
40
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
97%
111,943,569
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
Bagian PP dan Keuangan
Persentase evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
100%
97,875,000
41
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya laporan
realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan
97%
10,477,570
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya laporan
realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan 100%
5,000,000
42
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya rencana kerja tahunan
97%
8,382,056
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN Bagian PP dan
Keuangan
Persentase tersusunnya rencana kerja tahunan
100%
6,500,000
43
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH
Bagian Perlengk
apan
Persentase pelaksanaan
Pengelolaan Manajemen Aset Setda
85%
20,471,999
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH
Bagian Perlengkapan
Persentase pelaksanaan
Pengelolaan Manajemen Aset Setda
100% 110,000,000
6 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Bagian
Kesra
Persentase koordinasi
pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera
100%
13,920,000 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Bagian Kesra
Persentase koordinasi pelaksanaan
kegiatan keluarga sejahtera
100%
9,700,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 58 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
44
FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING KELUARGA BERENCANA
Bagian Kesra
Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga
sejahtera
100%
13,920,000
FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING KELUARGA BERENCANA
Bagian Kesra
Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera
100%
9,700,000
8 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Bagian SDA
Persentase Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
65%
26,820,000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Bagian SDA
Persentase Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Bidang Pertambangan
100%
23,040,000
45 Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya
Mineral dan Lingkungan Hidup
Bagian SDA
Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
65%
26,820,000
Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya
Mineral dan Lingkungan Hidup
Bagian SDA
Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
100%
23,040,000
9
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF
Bagian Ekonomi
Persentase kegiatan yang di
evaluasi
90%
10,770,000
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF
Bagian Ekonomi
Persentase kegiatan yang di
evaluasi 100%
9,247,500
46
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Bagian
Ekonomi
Persentase kegiatan yang di
evaluasi 90%
10,770,000 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Ekonomi
Persentase kegiatan yang di
evaluasi 100%
9,247,500
10
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI
Bagian Ekonomi
Jumlah penyelenggaraan
pameran investasi daerah
100%
125,311,733
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI
Bagian Ekonomi
Jumlah penyelenggaraan
pameran investasi daerah 100% 107,640,000
47
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Bagian
Ekonomi
Persentase Peningkatan Investasi
Daerah
85%
42,172,218
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Bagian Ekonomi
Persentase Peningkatan Investasi
Daerah
100%
36,225,000
48
PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI Bagian
Ekonomi
Jumlah penyelenggaraan
pameran investasi daerah
1 kali
35,990,452 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI Bagian Ekonomi
Jumlah penyelenggaraan pameran
investasi daerah 1 kali
30,915,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 59 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
49 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
Bagian
Ekonomi
Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah
85%
47,149,063 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH Bagian Ekonomi
Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah
100%
40,500,000
11
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
Bagian Ekonomi
Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan produk
80%
31,956,587
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Bagian Ekonomi
Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan produk 100%
27,450,000
50
PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
Bagian Ekonomi
Persentase Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk
80%
31,956,587
PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
Bagian Ekonomi
Persentase Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk
100%
27,450,000
12
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesra
Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia
97%
103,910,000
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesra
Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia
100%
73,425,000
51
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA
Bagian Kesra
Dapat Memfasilitasi kegiatan
lansia dan memperingati hari lanjut usia
100%
103,910,000
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA
Bagian Kesra
Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia
dan memperingati hari lanjut usia
100%
73,425,000
13
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian
SDA
Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
100%
28,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian SDA
Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
100%
24,048,000
52
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian SDA
Persentase koordinasi evaluasi
pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
100%
28,000,000
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian SDA
Persentase koordinasi evaluasi
pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
100%
24,048,000
14
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Bagian SDA
Jumlah pelaksanaan koordinasi ketenagakerjaan
2
41,690,000
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Bagian SDA
Jumlah pelaksanaan koordinasi ketenagakerjaan
2
28,811,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 60 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
53 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bagian
SDA
Jumlah pelaksaan koordinasi ketenagakerjaan
2
41,690,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian SDA
Jumlah pelaksaan koordinasi ketenagakerjaan
2
28,811,000
15
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
Bagian SDA
Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian
pupuk bersubsidi yang tepat sasaran 90%
156,900,000
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
Bagian SDA
Persentase koordinasi pelaksanaan pendistribusian
pupuk bersubsidi yang tepat sasaran 100% 110,712,500
54
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN
Bagian
SDA
Persentase koordinasi
pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran
90%
131,624,468
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN Bagian SDA
Persentase koordinasi pelaksanaan
pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran 100%
89,000,000
55
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN
DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Bagian
SDA
Persentase rapat koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan
kehutanan 90%
25,275,532
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Bagian SDA
Persentase rapat koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan kehutanan
100%
21,712,500
16
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH
Bagian
Umum
Persentase kunjungan kerja
KDH/Wakil KDH di Kabupaten/kota yang difasilitas
100%
2,863,809,400 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KDH/WKDH Bagian Umum
Persentase kunjungan kerja
KDH/Wakil KDH di Kabupaten/kota yang difasilitas
100% 2,423,056,000
56
DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
Bagian Umum
Persentase tercapainya
pelaksanaan Program Pembangunan
100%
759,623,796 DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
Bagian Umum
Persentase tercapainya
pelaksanaan Program Pembangunan 100% 652,500,000
57
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
Bagian Umum
Persentase terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar
Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung pembangunan di
Kab.Tebo
100%
335,282,227
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
Bagian Umum
Persentase terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar
Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang untuk mendukung pembangunan di
Kab.Tebo
100% 288,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 61 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
58
RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
Bagian Umum
Persentase tercapainya pelaksanaan Program
Pembangunan
100%
99,536,911
RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
Bagian Umum
Persentase tercapainya pelaksanaan Program
Pembangunan 100%
85,500,000
59
KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Umum
Persentase Tercapainya
Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100%
209,551,392
KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Umum
Persentase Tercapainya Perolehan
Informasi yang diterapkan dan ditetapkan 100% 180,000,000
60
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Bagian Umum
Persentase Tercapainya
Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100%
733,429,872
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Bagian Umum
Persentase Tercapainya Perolehan
Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100% 630,000,000
61
PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA
Bagian Umum
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
100%
271,448,682
PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA
Bagian Umum
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan 100% 196,276,000
62
PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Humas
Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala daerah
90%
454,936,520
PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Humas
Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala daerah
100% 390,780,000
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Bagian SDA
Persentase koordinasi
perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan
65%
31,850,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Bagian SDA
Persentase koordinasi
perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan 100%
27,360,000
63 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bagian
SDA
Persentase koordinasi perlindungan dan konservasi
Sumber Daya Hutan
65%
31,850,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian SDA
Persentase koordinasi perlindungan dan konservasi Sumber Daya
Hutan 100%
27,360,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 62 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
18
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Bagian Ekonomi
Persentase koordinasi Peningkatan Pembangunan
Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah
85%
31,430,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Bagian Ekonomi
Persentase koordinasi Peningkatan Pembangunan
Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah 80%
27,000,000
64
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Bagian
Ekonomi
Persentase koordinasi peningkatan pembangunan
ekonomi bidang perkreditan bagi UKM di Tebo
85%
31,430,000 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Ekonomi
Persentase koordinasi peningkatan pembangunan ekonomi bidang
perkreditan bagi UKM di Tebo
100%
27,000,000
19
PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH PERBATASAN
Bagian Pemerint
ahan
Persentase Pengembangan Wilayah Perbatasan
75%
144,990,000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PERBATASAN
Bagian
Pemerintahan
Persentase Pengembangan Wilayah Perbatasan
100% 111,600,000
65
KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH
Bagian Pemerint
ahan
Persentase penyelesaian masalah perbatasan antar desa, antar
kecamatan dan batas dengan kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi
Jambi
100%
48,196,820
KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH
Bagian Pemerintahan
Persentase penyelesaian masalah perbatasan antar desa, antar
kecamatan dan batas dengan kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi
Jambi
100%
46,400,000
66
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI
Bagian
Pemerintahan
Persentase Terlaksananya Inventarisasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Tebo
100%
96,793,180
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN
NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI
Bagian
Pemerintahan
Persentase Terlaksananya Inventarisasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Tebo
100%
65,200,000
20
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Bagian SDA
Persentase koordinasi
pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan
75%
8,590,000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Bagian SDA
Persentase koordinasi
pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan 100%
7,380,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 63 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
67
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian SDA
Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan
pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan
75%
8,590,000
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian SDA
Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi
hasil pertanian / perkebunan 100%
7,380,000
21
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Bagian Humas
Jumlah Tersebarnya informasi
Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers,
kalender dan majalah derap tebo membangun
98%
1,590,075,596
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Bagian Humas
Jumlah Tersebarnya informasi
Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers, kalender dan
majalah derap tebo membangun
100% 1,365,839,685
68
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Humas
Jumlah Tersebarnya informasi
pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik
95%
1,047,756,960
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Humas
Jumlah Tersebarnya informasi
pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik
100% 900,000,000
69
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Humas
Jumlah Tersebarnya informasi
Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan
majalah derap tebo membangun
100%
542,318,636
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Humas
Jumlah Tersebarnya informasi
Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap
tebo membangun 100% 465,839,685
22
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Bagian SDA
Persentase Koordinasi
Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian
75%
37,590,000
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Bagian SDA
Persentase Koordinasi
Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian 100%
32,287,500
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 64 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
70
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP
PERTANIAN
Bagian SDA
Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data
Informasi lingkup bidang pertanian
75%
37,590,000
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP
PERTANIAN
Bagian SDA
Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup
bidang pertanian 100%
32,287,500
23
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Bagian Pembang
unan pengadaan barang
jasa
Persentase Kegiatan Layanan
Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah
Perkara yang dilaporkan
85%
1,356,730,000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Bagian Pembangunan
pengadaan barang jasa
Persentase Kegiatan Layanan
Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah
Perkara yang dilaporkan
100% 1,229,822,000
71
PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Bagian
Pembangunan
pengadaan barang
jasa
Laporan Realisasi LPPK Pemda
dan Pemdes
81%
291,090,831
PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Bagian Pembangunan
pengadaan barang jasa
Laporan Realisasi LPPK Pemda dan
Pemdes
100% 240,000,000
72
PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA
Bagian Hukum
Jumlah Perkara Yang ditangani Secara Baik
4 kasus
259,818,341
PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA
Bagian Hukum
Jumlah Perkara Yang ditangani Secara Baik
3 kasus 220,000,000
73
PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO
Bagian
Pembangunan
pengadaan barang
jasa
Tersedianya kebutuhan Kegiatan
Layanan Pengadaan
83%
805,820,828
PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO
Bagian Pembangunan
pengadaan barang jasa
Tersedianya kebutuhan Kegiatan
Layanan Pengadaan
100% 769,822,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 65 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
24
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawas
Bagian Organisa
si
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib
Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
85%
159,340,000
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Bagian Organisasi
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib
Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
100%
68,787,500
74
PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Bagian Organisa
si
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN
85%
78,793,683
PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Bagian Organisasi
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN 100%
60,000,000
75
PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Bagian
Organisasi
Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tebo
85%
80,546,317
PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Bagian Organisasi
Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tebo
100%
8,787,500
25
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
Bagian Organisa
si
Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah
yang Efektif dan Efisien
85%
141,293,413
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
Bagian Organisasi
Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang
Efektif dan Efisien
100% 160,000,000
76
PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Organisa
si
Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
90%
91,521,570
PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Organisasi
Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
100%
70,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 66 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
77
KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN
PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK
Bagian
Organisasi
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
85%
49,771,843
KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN
PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK
Bagian Organisasi
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
98%
40,000,000
78
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Bagian
Organisasi
100%
-
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Bagian Organisasi 100%
50,000,000
26
PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Bagian Pemerint
ahan
Terlaksananya koordinasi yang
sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan
ketentraman dan ketertiban di masyarakat
95%
33,060,000
PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Bagian Pemerintahan
Terlaksananya koordinasi yang
sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di
masyarakat
100%
27,744,188
79
RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Pemerint
ahan
Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi
yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
92%
33,060,000
RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Pemerintahan
Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi
yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
100%
27,744,188
27
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pemerint
ahan
Terlaksananya penyusunan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur
dan kerjasama antar daerah
92%
500,520,000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pemerintahan
Terlaksananya penyusunan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur
dan kerjasama antar daerah 100% 409,600,000
80
PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN
DAN KELURAHAN
Bagian Pemerint
ahan
Meningkatnya kapasitas dan integritas para Camat di Kabupaten Tebo
92%
191,688,868
PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN
Bagian
Pemerintahan
Meningkatnya kapasitas dan integritas para Camat di Kabupaten Tebo
100% 145,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 67 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
81
PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO Bagian
Pemerintahan
Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2.98
98,755,861
PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO Bagian
Pemerintahan
Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah 2.98
89,700,000
82
KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH
Bagian Pemerint
ahan
Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan terlaksananya fasilitasi
urusan KDH/WKDH dan DPRD
100%
104,775,696
KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH
Bagian Pemerintahan
Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan terlaksananya fasilitasi urusan
KDH/WKDH dan DPRD
100%
87,000,000
83
RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pemerint
ahan
Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan
Daerah di Kabupaten Tebo
92%
79,105,650
RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pemerintahan
Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah di
Kabupaten Tebo 100%
67,000,000
84
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN KEGIATAN PATEN
Bagian
Pemerintahan
Tersedianya Laporan PATEN 92%
26,193,925
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN PATEN
Bagian
Pemerintahan
Tersedianya Laporan PATEN
95%
20,900,000
28
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Jumlah produk hukum yang
disusun secara baik 6
793,130,000
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Jumlah produk hukum yang
disusun secara baik 635,682,570
85
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Jumlah Peraturan Daerah yang
berkualitas 20
66,796,602
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Jumlah Peraturan Daerah yang
berkualitas 20
57,000,000
86
LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Persentase Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
95%
210,347,583
LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Persentase Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
95% 180,683,910
87
FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6
kecamatan
167,222,430 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6 130,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 68 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
88
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU,
LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH
Bagian
Hukum
Jumlah Produk Hukum Daerah
Yang Baik
850
61,699,683
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI
KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH
Bagian Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah
Yang Baik 850
52,998,660
89
KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.
Bagian Hukum
Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan hukum
8
130,569,377
KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.
Bagian Hukum
Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan hukum
6 100,000,000
90
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Persentase Publikasi Perda dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
95%
74,767,937
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum
Persentase Publikasi Perda dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
95%
70,000,000
91
EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA
Bagian Hukum
Jumlah Rancangan Perdes yang
baik sesuai perundang-undangan
15
81,726,388 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA
Bagian Hukum
Jumlah Rancangan Perdes yang
baik sesuai perundang-undangan
16
45,000,000
29
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
Bagian Pemerint
ahan
Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan
antar kecamatan
75%
338,270,000
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
Bagian Pemerintahan
Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar
kecamatan 100% 240,700,000
92
FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
Bagian Pemerint
ahan
persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan
75%
338,270,000
FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
Bagian Pemerintahan
persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan
100% 240,700,000
30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Bagian Organisa
si
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah
95%
245,860,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Bagian Organisasi
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah
100% 165,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 69 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
93
PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN
PNS
Bagian
Organisasi
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah
90%
49,248,406 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS Bagian Organisasi
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah
90%
30,000,000
94
PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS
Bagian Organisa
si
Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di Analisis pada Perangkat
Daerah
20%
128,507,391
PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS
Bagian Organisasi
Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di Analisis pada Perangkat Daerah
40%
90,000,000
95
PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH Bagian
Organisasi
Persentase Peningkatan Kualitas
Aparatur
80%
68,104,203
PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH Bagian Organisasi
Persentase Peningkatan Kualitas
Aparatur
97%
45,000,000
31
Program Peningkatan dan Penerapan
Teknologi Peternakan
Bagian
SDA
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan
40%
33,947,326
Program Peningkatan dan Penerapan
Teknologi Peternakan Bagian SDA
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan
80%
21,660,000
96
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian
SDA
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang
lingkup Peternakan
40%
33,947,326
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bagian SDA
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup
Peternakan
80%
21,660,000
32
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagaian Ekonomi
Persentase Koordinasi
Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
80%
#REF! PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagaian Ekonomi
Persentase Koordinasi
Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
100% 123,000,000
97
Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT
Bagaian Ekonomi
Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
141,484,000
Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT
Bagaian Ekonomi Persentase Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
100%
44,500,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 70 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
98
FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS
Bagaian Ekonomi
persentase pembinaan usaha bagi masyarakat miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo
71,652,000
FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS
Bagaian Ekonomi persentase pembinaan usaha bagi masyarakat miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo
100%
33,000,000
99
KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN
UPAYA- UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN
Bagaian
Ekonomi
terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya-
upaya terkait pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam
143,304,000
KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-
UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN
Bagaian Ekonomi
terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam menyusun kebijakan dan sinkronisasi upaya- upaya terkait
pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam
100%
45,500,000
33
PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Bagian Kesra
Persentase sekolah sehat
100%
125,730,000
PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Bagian Kesra Persentase sekolah sehat 100%
88,400,000
100
FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM KESEHATAN
Bagian Kesra
Persentase sekolah sehat
100%
125,730,000
FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM KESEHATAN
Bagian Kesra Persentase sekolah sehat 100%
88,400,000
34
Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang
kehidupan umat
Bagian
Kesra
Persentase kegiatan yang
berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat
100%
4,458,347,835
Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan
umat
Bagian Kesra
Persentase kegiatan yang
berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat
100% 4,202,418,437
101
PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN
TEBO
Bagian
Kesra
Terwujudnya Generasi Muda
qurani kabupaten Tebo
100%
300,442,213 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO Bagian Kesra
Terwujudnya Generasi Muda
qurani kabupaten Tebo
100% 787,500,000
102
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI
Bagian Kesra
Terwujudnya generasi Muda
qurani di Kabupaten Tebo
100%
1,126,658,298
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI
Bagian Kesra
Terwujudnya generasi Muda qurani
di Kabupaten Tebo
100% 990,000,000
103
PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN Bagian Kesra
Terwujudnya masyarakat yang sadar hari besar islam
100%
804,755,927
PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN Bagian Kesra
Terwujudnya masyarakat yang sadar hari besar islam
100% 421,937,500
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 71 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
104
PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
Bagian Kesra
Terciptanya silatuturahmi antara PEMDA dan Masyarakat
100%
108,373,798
PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
Bagian Kesra
Terciptanya silatuturahmi antara PEMDA dan Masyarakat
100%
91,288,260
105
PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN
KILAT
Bagian
Kesra
Terbinanya generasi muda
kabupaten Tebo
100%
118,030,869 PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN KILAT Bagian Kesra
Terbinanya generasi muda
kabupaten Tebo
100%
95,400,000
106
PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK SOLEH INDONESIA
Bagian Kesra
Terciptanya generasi penerus
yang handal akan alquran
100%
128,760,948
PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK SOLEH INDONESIA
Bagian Kesra
Terciptanya generasi penerus yang
handal akan alquran
100% 104,094,000
107
PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD
KABUPATEN TEBO
Bagian
Kesra
Terwujudnya haji yang mabrur di
Kabupaten Tebo
100%
364,822,687
PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN
TEBO
Bagian Kesra
Terwujudnya haji yang mabrur di
Kabupaten Tebo
100% 373,950,000
108
PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK PESANTREN
Bagian Kesra
Terbinanya pondok pesantren di
Kabupaten Tebo
100%
113,738,838
PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK PESANTREN
Bagian Kesra
Terbinanya pondok pesantren di
Kabupaten Tebo
100%
76,932,000
109
PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID YAMP KAB TEBO
Bagian Kesra
Terwujudnya kegiatan
keagamaan
100%
547,234,030
PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID YAMP KAB TEBO
Bagian Kesra
Terwujudnya kegiatan keagamaan
100% 409,500,000
110
PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO
Bagian Kesra
Terwujudnya generasi qurani di
Kabupaten Tebo
100%
804,755,927
PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO Bagian Kesra
Terwujudnya generasi qurani di
Kabupaten Tebo
100% 585,000,000
111
MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO
Bagian Kesra
Terwujudnya program LPTQ yang
baru
100%
40,774,300
MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO Bagian Kesra
Terwujudnya program LPTQ yang
baru
100%
33,816,677
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 72 -
Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kegiatan
Catatan
Penting
NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
112
PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA Bagian Kesra
-
PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA Bagian Kesra 100% 233,000,000
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya - 76 -
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2020 tidak ada usulan program/kegiatan dari kelompok
masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan
Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 murni berisi
program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022
dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya.
Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat
masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan
yang direncanakan.
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2019 Kabupaten Tebo
Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 77 -
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tebo periode
2017-2022, Visi kepala daerah terpilih adalah: TEBO TUNTAS
2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN
SEJAHTERA 2022)”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima)
Misi Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan
umum.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan
kehidupan beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan
masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam
kehidupan bermasyarakat.
3.1. Tujuan.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari
Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun kedepan. Tujuan yang ingin di capai
sekretariat daerah kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyelenggaran pemerintah umum dan
otonomi daerah
2. Meningkatkan efktifitas penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah.
3. Meningkatnya pengendalian pembangunan dan
pengembangan manusia yang berdaya saing,
perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi
social budaya dan kemasyarakatan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 78 -
4. Menata produk hukum daerah.
5. Terwujudnya wilayah administrasi pemerintahan yang
definitif dan pemetaan wilayah
3.2. Sasaran.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara
terukur yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu
tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan
bagian dari integral dalam proses perencanaan strategis
Sekretariat Daerah.
Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi
sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat
spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat
dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam
periode 1 sampai 5 tahun kedepan.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka sasaran yang
ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo adalah:
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah dan pelayanan administrasi pemerintahan yang
berkualitas
2. Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
3. Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan
tepat ukuran.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan public
5. Terwujudnya pengendalian pembangunan dan
pengembangan manusia yang berdaya saing,
perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi
social budaya dan kemasyarakatan
6. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan
produk hukum yang sesuai
7. Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi
daerah antar kecamatan dalam kabupaten dan antar
kabupaten dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan
pemetaan wilayah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 79 -
3.3. Kebijakan dan Strategi Prioritas.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi yang bermuara kepada pencapaian Visi dan Misi
Sekretariat Daerah perlu dilakukan beberapa kebijakan
dan strategis prioritas sebagai berikut:
a. Strategi
1. Mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan
rutinitas dan program kerja kepala daerah dan wakil
kepala daerah dalam pencapaian tujuan.
2. Terpenuhi akan kebutuhan informasi dalam
penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat
3. Menyusun laporan melakukan pembinaan dan
melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah
lainnya
4. Meingkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja
manajemen pemerintahan daerah
5. Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek SAKIP.
6. Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek keuangan.
7. Menyusun / merestrukturisasi organisasi perangkat
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di
pemerintah daerah
9. Melaksanakan reformasi birokrasi
10. Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek Standar
pelayanan Minimal (SPM)
11. Meningkatkan pembinaan kerukuan umat beragama
12. Koordinasi penanganan, penanggulangan
permasalahan social masyarakat
13. Melakukan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, lingkungan
hidup dan ESDM.
14. Menyusun kebijakan yang mendorong sektor ekonomi
makro.
15. Melaksanakan kegiatan lelang.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 80 -
16. Rekapitulasi hasil lelang.
17. Melakukan Tinjauan kegiatan pembangunan di
kecamatan
18. Rekapitulasi hasil Monev kegiatan pembangunan yang
sedang berlangsung
19. Melaksanakan rapat koordinasi mengenai LPPK
20. Rekapitulasi hasil penyampaian LPPK pada setiap
OPD.
21. Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan
meningkatkan budaya taat hukum.
22. Fasilitasi percepatan penyelesaian batas antar daerah
dan antar kecamatan.
23. Melakukan koordinasi yang intensif secara vertical
maupun horizontal dengan pemerintah daerah yang
berbatasan dan melakukan pemetaan wilayah.
b. Kebijakan
1. Aparatur Sipil Negara wajib memberikan pelayanan
keprotokolan yang berhasil guna dan berdaya guna
dalam membantu pemerintah daerah dalam
melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi.
2. Perlunya pengaturan dan penyaringan berita yang
terpercaya akurat dan berimbang
3. Mendorog terwujudnya pelaksanaan tata kelola
pemerintah yang baik (good governance) 4. Fasilitasi bimtek, sosialisasi dan asistensi
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
5. Sekretariat daerah wajib membuat dokumen
pendukung Sakip (Renstra, IKU, RKT, Penetapan
Kinerja dan Lakip)
6. Penerapan standar akuntansi pemerintah 7. Sekretariat Daerah wajib membuat renstra, renja,
prognosis dan laporan akhir tahun 8. Perda tentang perangkat daerah
9. Perbub tentang struktur organisasi 10. Perbub tentang Anjab dan ABK 11. Perbub tentang peta jabatan
12. Perda tentang pelayanan publik 13. Survey IKM
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 81 -
14. Road Map (2017-2022)
15. Perbup tentang SPM 16. Peningkatan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan di bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, lingkungan hidup dan ESDM
17. Penyempurnaan regulasi dibidang ekonomi
18. Formulasi kebijakan di bidang ekonomi
19. Pokja ULP melakukan lelang
20. Fasilitas bimtek, sosialisasi kegiatan lelang
21. Melaporkan kondisi pelaksanaan kegiatan ke Bupati
melalui Sekda
22. Melaporkan hasil penyampaian LPPK ke Biro
Pembangunan Provinsi Jambi
23. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah
untuk Mendukung penyelenggaraan pemerintahan
24. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan
lembaga lainnya
25. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-
peraturan hukum dan HAM
26. Mendorong percepatan penetapan batas wilayah
antar daerah dan antar kecamatan
3.4. Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
7. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 82 -
10. Penyediaan alat tulis kantor
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 14. Penyediaan bahan logistik kantor
15. Penyediaan makanan dan minuman 16. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 17. Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 13. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 83 -
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja skpd 2. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan rencana kerja anggaran
5. Monitoring evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan skpd
6. Penyusunan laporan tahunan 7. Penyusunan rencana kerja tahunan 8. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
6. Program Keluarga Berencana
1. Fasilitasi, evaluasi dan monitoring keluarga berencana
7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak Dan Perempuan
1. Fasilitasi, evaluasi dan monitoring program pemberdayaan perempuan
8. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang
Pertambangan 1. Fasilitasi, evaluasi, pengendalian dan koordinasi
bidang energi sumber daya mineral dan lingkungan
hidup
9. Program Penciptaan Iklim Menengah Yang Kondusif 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi
1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2. Penyelenggaraan pameran investasi
3. Pengendalian inflasi daerah
11. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
12. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1. Pelayanan dan perlindungan sosial lansia
13. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 84 -
14. Program peningkatan kesempatan kerja
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2. Fasilitasi, evaluasi, pengendalian dan koordinasi bidang perkebunan dan kehutanan
16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kdh/wkdh 1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat 2. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
3. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya 5. Pengkajian rekomendasi staf ahli bagi kdh/wkdh
dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajibannya
6. Pelayanan keprotokoleran pemerintah daerah
17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar
daerah 2. Sosialisasi dan pembinaan pembakuan nama
rupabumi wilayah administrasi
20. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21. Program Kerja Sama Informasi Dan Media Massa
1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 85 -
22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Fasilitasi, evaluasi, pengendalian dan koordinasi kegiatan lingkup pertanian
23. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan
kdh
2. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya
3. Pelayanan administrasi sekretariat ulp pemkab tebo
24. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 1. Peningkatan laporan harta kekayaan penyelenggara
negara 2. Peningkatan laporan aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi 25. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan penataan organisasi perangkat daerah 2. Koordinasi pembinaan pelayanan publik dan
pengembangan kualitas aparatur pelayanan publik 3. Pelaksanaan reformasi birokrasi
26. Prog. Pencegahan dini & penanggulangan korban
bencana alam 1. Rapat koordinasi penanggulangan bencana
27. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
1. Pembinaan pembekalan kecamatan dan kelurahan 2. Penyusunan lp2d kabupaten tebo
3. Koordinasi pemerintahan umum dan fasilitasi kerjasama antar daerah
4. Rapat kerjasama antar pemerintah daerah
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan paten
28. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan 2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 86 -
4. Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan per -uu-an yang baru, lebih tinggi dari keserasian anatar peraturan per-uu-an
daerah 5. Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan per-
uu- an. 6. Publikasi peraturan perundang-undangan
7. Evaluasi ranperdes dan peraturan desa
29. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
1. Penyusunan formasi dan penataan pns 2. Penyusunan instrument analisis jabatan pns 3. Pembinaan aparatur pns daerah
31. Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi
Peternakan 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
32. Program Penanggulangan Kemiskinan
1. Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos
ranstra/BPNT 2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
dan disabilitas 3. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi
pelaksanaan upaya- upaya penanggulangan dan pengetasan kemiskinan
33. Program Kesehatan Sekolah 1. Fasilitasi, evaluasi dan monitoring program
kesehatan
34. Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat 1. Pembinaan/tc kafilah kabupaten tebo
2. Pelaksanaan musabaqah tilawatil qur'an tingkat provinsi jambi
3. Pelaksanaan kegiatan keagamaan 4. Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan
5. Pelaksanaan kegiatan pesantren kilat 6. Pelaksanaan festival anak soleh indonesia
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 87 -
7. Pelepasan dan penyambutan jama'ah haji serta
pengiriman tkhd kabupaten tebo 8. Pembinaan dan fasilitasi pondok pesantren
9. Pengelolaan masjid agung dan masjid yamp kab tebo 10. Pelaksanaan mtq tk kabupaten tebo
11. Musda lptq tingkat kabupaten tebo 12. Pembinaan kepribadian wanita
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - 82 -
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 105 -
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah kabupaten Tebo dan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah selama
periode 2017-2022. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan BAPPELITBANGDA
Kabupaten Tebo Tahun 2019
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Belanja
21,177,868,880
4.01.4.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
100%
4,723,675,000 APBD
4.01.4.01.03.01.01
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Persentase Penyediaan jasa surat menyurat
Bagian Umum 100%
11,250,000 APBD
4.01.4.01.03.01.02
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian Umum 100%
864,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.03
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Perlengkapan
85%
150,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.04
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Persentase jaminan kesehatan tenaga honorer Bagian Umum 100%
16,200,000
APBD
4.01.4.01.03.01.05
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
Persentase jaminan Kendaraan jabatan dan Operasional yang diasuransikan
Bagian Umum 100%
100,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.06
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Persentase Tertibnya Pajak Kendaraan Dinas
Bagian Perlengkapan
85%
65,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PP dan
Keuangan 100%
682,604,000
APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 106 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4.01.4.01.03.01.08
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Persentase Penyediaan
jasa kebersihan dan kantor
Bagian Umum 100%
441,900,000 APBD
4.01.4.01.03.01.09
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Bagian Perlengkapan
85%
38,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Persentase
Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya
Bagian Umum 100%
50,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.11
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bagian Umum 100%
22,500,000 APBD
4.01.4.01.03.01.12
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Persentase penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bagian Perlengkapan
85%
18,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.15
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Humas 90%
260,721,000 APBD
4.01.4.01.03.01.16
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
Prsentase Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
Bagian Umum 100%
130,500,000 APBD
4.01.4.01.03.01.17
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Persentase penyediaan makanan, minuman bagi KDH,WKDH dan Tamu Pemerintah
Bagian Umum 100%
649,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.18
RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KELUAR DAERAH
Persentase Rapat-Rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Bagian PP dan
Keuangan 100%
750,000,000 APBD
4.01.4.01.03.01.20
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
Persentase penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Bagian Umum 100%
474,000,000 APBD
4.01.4.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
100% 3,750,907,000 APBD
4.01.4.01.03.02.06 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
Memberikan kenyamanan dan Ketentraman di Rumah
Dinas
Bagian Umum 100%
236,700,000 APBD
4.01.4.01.03.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Kelancaran kerja Setda Kab.Tebo
Bagian Perlengkapan
100%
315,550,000 APBD
4.01.4.01.03.02.09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Persentase Kelancaran Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo
Bagian Perlengkapan
100%
6,650,000 APBD
4.01.4.01.03.02.20 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bagian Umum 100% 369,000,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 107 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4.01.4.01.03.02.21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
Persentase
terpeliharanya Rumah Dinas Pemda
Bagian Umum 100% 40,000,000 APBD
4.01.4.01.03.02.22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Kelancaran Kerja SETDA Kab. Tebo
Bagian Perlengkapan
100% 110,000,000
APBD
4.01.4.01.03.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
Persentase Peningkatan Kinerja KDH,WKDH
Bagian Umum 100%
330,200,000 APBD
4.01.4.01.03.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur SETDA Kab. Tebo
Bagian Perlengkapan
100% 1,314,315,000
APBD
4.01.4.01.03.02.26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Tebo
Bagian Perlengkapan
100%
50,000,000 APBD
4.01.4.01.03.02.27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS
Persentase terpeliharanya Rumah Jabatan KDH,WKDH dan Rumah Dinas Pemda
Bagian Umum 100%
401,992,000 APBD
4.01.4.01.03.02.28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Persentase Kelancaran Kerja Setda Kabupaten Tebo
Bagian Perlengkapan
100%
49,500,000 APBD
4.01.4.01.03.02. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Bagian Perlengkapan
100%
500,000,000 APBD
4.01.4.01.03.02.40 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan
Bagian Umum 100%
27,000,000 APBD
4.01.4.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
100% 159,000,000 APBD
4.01.4.01.03.03.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
Persentase Peningkatan Disiplin aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo
Bagian Umum 100%
59,000,000 APBD
4.01.4.01.03.03.05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
Persentase Peningkatan Disiplin
aparatur di Lingkungan Setda kab.Tebo
Bagian Umum 100%
100,000,000 APBD
4.01.4.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
100% 216,000,000 APBD
4.01.4.01.03.05.01
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Bagian PP dan Keuangan
100%
90,000,000 APBD
4.01.4.01.03.05.02
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Peningkatan Sumber
Daya Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bagian PP dan Keuangan
100%
72,000,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 108 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4.01.4.01.03.05.03
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN
Persentase
Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan
Bagian PP dan Keuangan
100%
54,000,000 APBD
4.01.4.01.03.06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
100%
326,875,000 APBD
4.01.4.01.03.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Opini penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan
Persentase kemampuan belanja sekretariat daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
Bagian Organisasi
B
91,100,000 APBD
4.01.4.01.03.06.03
PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Persentase
tersusunnya laporan realisasi semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya
Bagian PP dan Keuangan
100%
2,400,000 APBD
4.01.4.01.03.06.04
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
Persentase tersusunnya laporan keuangan yang berbasis akrual.
Bagian PP dan Keuangan
100%
7,500,000 APBD
4.01.4.01.03.06.06
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
Persentase tersusunnya rencana kerja anggaran
Bagian PP dan Keuangan
100%
6,500,000 APBD
4.01.4.01.03.06.13
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
Persentase evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
Bagian PP dan Keuangan
100%
97,875,000 APBD
4.01.4.01.03.06.14
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Persentase
tersusunnya laporan realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahunan
Bagian PP dan Keuangan
100%
5,000,000 APBD
4.01.4.01.03.06.15
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
Persentase
tersusunnya rencana kerja tahunan
Bagian PP dan Keuangan
100%
6,500,000 APBD
4.01.4.01.03.06 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH
Persentase pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Aset Setda
Bagian Perlengkapan
100%
110,000,000 APBD
2.08.4.01.03.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera Bagian Kesra 100%
9,700,000
APBD
2.08.4.01.03.15.10
FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING KELUARGA BERENCANA
Persentase koordinasi pelaksanaan kegiatan keluarga sejahtera Bagian Kesra 100%
9,700,000
APBD
3.05.4.01.03.15 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Bagian SDA 100%
23,040,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 109 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
3.05.4.01.03.15.10
Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
Persentase Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Bagian SDA 100%
23,040,000 APBD
2.12.4.01.03.15.08
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM MENENGAH YANG KONDUSIF
Persentase kegiatan yang di evaluasi
Bagian Ekonomi
100%
9,247,500 APBD
2.12.4.01.03.15.10
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase kegiatan yang di evaluasi
Bagian Ekonomi
100%
9,247,500 APBD
2.12.4.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI
Jumlah penyelenggaraan pameran investasi
daerah
Bagian Ekonomi
100%
107,640,000 APBD
2.12.4.01.03.15.08
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Persentase Peningkatan Investasi Daerah
Bagian Ekonomi
100%
36,225,000 APBD
2.12.4.01.03.15.10
PENYELENGGARAAN PAMERAN
INVESTASI
Jumlah penyelenggaraan
pameran investasi daerah
Bagian
Ekonomi 1 kali
30,915,000 APBD
2.12.4.01.03.15.18
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah
Bagian Ekonomi
100%
40,500,000 APBD
3.06.4.01.03.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Persentase Pengawasan kestabilan harga dan pengawasan produk
Bagian Ekonomi
100%
27,450,000 APBD
3.06.4.01.03.15.03
PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
Persentase Pengawasan Kestabilan Harga dan Pengawasan Produk
Bagian Ekonomi
100%
27,450,000 APBD
1.06.4.01.03.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia
Bagian Kesra 100%
73,425,000 APBD
1.06.4.01.03.16.17
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA
Dapat Memfasilitasi kegiatan lansia dan memperingati hari lanjut usia
Bagian Kesra 100%
73,425,000 APBD
2.05.4.01.03.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
Bagian SDA 100%
24,048,000 APBD
2.05.4.01.03.16.16
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi evaluasi pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
Bagian SDA 100%
24,048,000 APBD
2.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Jumlah pelaksanaan
koordinasi ketenagakerjaan
Bagian SDA 2
28,811,000 APBD
2.01.4.01.03.16.07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah pelaksaan koordinasi ketenagakerjaan
Bagian SDA 2
28,811,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 110 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
3.03.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase koordinasi
pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran
Bagian SDA 100%
110,712,500 APBD
3.03.4.01.03.16.08
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN
Persentase koordinasi
pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran
Bagian SDA 100%
89,000,000 APBD
3.03.4.01.03.16.39
FASILITASI, EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Persentase rapat koordinasi dengan
dinas instansi teknis dalam bidang perkebunan dan kehutanan
Bagian SDA 100%
21,712,500 APBD
4.01.4.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
KDH/WKDH
Persentase kunjungan kerja KDH/Wakil KDH
di Kabupaten/kota yang difasilitas
Bagian Umum 100% 2,643,056,000 APBD
4.01.4.01.03.16.01
DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
Persentase tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan
Bagian Umum 100% 652,500,000 APBD
4.01.4.01.03.16.02
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI
Persentase terbukanya peluang terkait penyelenggaraan Pemerintah, Kerjasama antar Pemerintah, Peluang Investasi, dan infomasi atau peluang
untuk mendukung pembangunan di Kab.Tebo
Bagian Umum 100%
288,000,000 APBD
4.01.4.01.03.16.03
RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
Persentase tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan
Bagian Umum 100%
85,500,000 APBD
4.01.4.01.03.16.04
KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
Bagian Umum 100%
180,000,000 APBD
4.01.4.01.03.16.05
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi
yang diterapkan dan ditetapkan
Bagian Umum 100%
850,000,000 APBD
4.01.4.01.03.16.06
PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN TUGAS,
WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA
Persentase Tercapainya Perolehan Informasi yang diterapkan dan ditetapkan
Bagian Umum 100%
196,276,000 APBD
4.01.4.01.03.16.10
PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH DAERAH
Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil
Kepala daerah Bagian Humas 100%
390,780,000
APBD
3.04.4.01.03.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Persentase koordinasi perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan
Bagian SDA 100%
27,360,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 111 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
3.04.4.01.03.17.09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Persentase koordinasi
perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan
Bagian SDA 100%
27,360,000 APBD
2.11.4.01.03.17
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Persentase koordinasi
Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah
Bagian Ekonomi
80%
27,000,000 APBD
2.11.4.01.03.17.11
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi peningkatan pembangunan ekonomi bidang perkreditan bagi UKM di Tebo
Bagian Ekonomi
100%
27,000,000 APBD
4.03.4.01.03.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
Persentase Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Bagian Pemerintahan
100%
111,600,000 APBD
4.03.4.01.03.17.01
KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR
DAERAH
Persentase penyelesaian masalah perbatasan antar desa, antar kecamatan dan batas dengan
kabupaten tetangga baik dalam Provinsi maupun Luar Provinsi Jambi
Bagian Pemerintahan
100%
46,400,000 APBD
4.03.4.01.03.17.07
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI
Persentase Terlaksananya
Inventarisasi Nama Rupa Bumi di Kabupaten Tebo
Bagian Pemerintahan
100%
65,200,000 APBD
3.03.4.01.03.17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan
Bagian SDA 100%
7,380,000 APBD
3.03.4.01.03.17.13
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Persentase koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produksi hasil pertanian / perkebunan
Bagian SDA 100%
7,380,000 APBD
2.10.4.01.03.18 PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Jumlah Tersebarnya informasi
Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping pers, kalender dan majalah derap tebo membangun
Bagian Humas 100%
1,365,839,685 APBD
2.10.4.01.03.18.01
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui media cetak , media online dam media elektronik
Bagian Humas 100%
900,000,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 112 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
2.10.4.01.03.18.02
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Jumlah Tersebarnya
informasi Penyelenggaran Pemerintah daerah melalui berita bergambar, kliping erss, kalender dan majalah derap tebo membangun
Bagian Humas 100%
465,839,685 APBD
3.03.4.01.03.18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian
Bagian SDA 100%
32,287,500 APBD
3.03.4.01.03.18.19
FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN
Persentase Koordinasi Kelengkapan Dokumen Data Informasi lingkup bidang pertanian
Bagian SDA 100%
32,287,500 APBD
4.02.4.01.03.20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Persentase Kegiatan Layanan Pengadaan, Laporan Evaluasi, Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes serta Jumlah Perkara yang dilaporkan
Bagian Pembangunan
pengadaan barang jasa
100%
1,229,822,000 APBD
4.02.4.01.03.20.03
PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Laporan Realisasi LPPK Pemda dan Pemdes
Bagian Pembangunan
pengadaan barang jasa
100% 240,000,000
APBD
4.02.4.01.03.20.04
PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA
Jumlah Perkara Yang ditangani Secara Baik Bagian Hukum 3 kasus
220,000,000
APBD
4.02.4.01.03.20.23
PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP PEMKAB TEBO
Tersedianya kebutuhan Kegiatan Layanan Pengadaan
Bagian Pembangunan
pengadaan barang jasa
100%
769,822,000 APBD
4.02.4.01.03.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib Lapor LHKPN serta Transparansi dan Akuntabilitas
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
Bagian Organisasi
100%
68,787,500 APBD
4.02.4.01.03.21.03
PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Persentase Kepatuhan Penyelenggara Pemerintah Wajib
Lapor LHKPN
Bagian Organisasi
100%
60,000,000 APBD
4.02.4.01.03.21.04
PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Persentase Transparansi dan Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
Bagian Organisasi
100%
8,787,500 APBD
4.02.4.01.03.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
Persentase terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
Bagian Organisasi
100%
160,000,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 113 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4.02.4.01.03.22.01
PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Persentase
terselenggaranya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
Bagian Organisasi
100%
70,000,000 APBD
4.02.4.01.03.22.02
KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR PELAYANAN PUBLIK
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Bagian Organisasi
98%
40,000,000 APBD
4.02.4.01.03.22.03
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Bagian
Organisasi 100%
50,000,000
APBD
1.05.4.01.03.22 PROG. PENCEGAHAN DINI & PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Terlaksananya
koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
Bagian Pemerintahan
100%
27,744,188 APBD
1.05.4.01.03.22.08
RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA
Terlaksananyya koordinasi yang sinergi dengan lembaga/instansi yang terkait dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
Bagian Pemerintahan
100%
27,744,188 APBD
4.01.4.01.03.25 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur dan
kerjasama antar daerah
Bagian Pemerintahan
100%
409,600,000 APBD
4.01.4.01.03.25.08
PEMBINAAN PEMBEKALAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN
Meningkatnya kapasitas dan integritas para Camat di Kabupaten Tebo
Bagian
Pemerintahan 100%
145,000,000 APBD
4.01.4.01.03.25.09
PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN
TEBO
Terlaksananya
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagian
Pemerintahan 2.98
89,700,000 APBD
4.01.4.01.03.25.10
KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH
Terwujudnya Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan
terlaksananya fasilitasi urusan KDH/WKDH dan DPRD
Bagian Pemerintahan
100%
87,000,000 APBD
4.01.4.01.03.25.11
RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Terciptanya Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo
Bagian Pemerintahan
100%
67,000,000 APBD
4.01.4.01.03.25.12
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PATEN
Tersedianya Laporan
PATEN Bagian
Pemerintahan 95%
20,900,000
APBD
4.01.4.01.03.26
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah produk
hukum yang disusun secara baik
Bagian Hukum
635,682,570 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 114 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4.01.4.01.03.26.02
PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah Peraturan
Daerah yang berkualitas
Bagian Hukum 20
57,000,000 APBD
4.01.4.01.03.26.03
LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum 95%
180,683,910
APBD
4.01.4.01.03.26.04
FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum 6
130,000,000 APBD
4.01.4.01.03.26.06
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH
Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Baik
Bagian Hukum 850
52,998,660 APBD
4.01.4.01.03.26.21
KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER-UU- AN.
Jumlah Desa yang dilakukan penyuluhan hukum Bagian Hukum 6
100,000,000
APBD
4.01.4.01.03.26.34
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Publikasi Perda dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Bagian Hukum 95%
70,000,000 APBD
4.01.4.01.03.26.35
EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA
Jumlah Rancangan Perdes yang baik sesuai perundang-
undangan
Bagian Hukum 15
45,000,000 APBD
4.01.4.01.03.27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
Persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan
Bagian Pemerintahan
100%
240,700,000 APBD
4.01.4.01.03.27.03
FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
persentase penyelesaian segmen batas antar daerah dan antar kecamatan
Bagian Pemerintahan
100%
240,700,000 APBD
4.05.4.01.03.30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah Bagian
Organisasi 100%
165,000,000
APBD
4.05.4.01.03.30.06
PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS
Persentase Penataan Aparatur Pemerintah Bagian
Organisasi 90%
30,000,000
APBD
4.05.4.01.03.30.10
PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS JABATAN PNS
Jumlah Penyelesaian Jabatan yang di
Analisis pada Perangkat Daerah
Bagian Organisasi
40%
90,000,000 APBD
4.05.4.01.03.30.22
PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH
Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur
Bagian Organisasi
97%
45,000,000 APBD
3.03.4.01.03.30 Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan
Bagian SDA 80%
21,660,000 APBD
3.03.4.01.03.30.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Hasil koordinasi yang menjadi bahan kebijakan dibidang lingkup Peternakan
Bagian SDA 80%
21,660,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 115 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
1.06.4.01.03.32 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Persentase Koordinasi
Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Bagaian Ekonomi
100%
123,000,000 APBD
1.06.4.01.03.32. Monitoring, evaluasi pelaksanaan Bansos ranstra/BPNT
Persentase Koordinasi
Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Bagaian Ekonomi
100%
44,500,000 APBD
1.06.4.01.03.32.05
FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN dan DISABILITAS
persentase pembinaan usaha bagi masyarakat
miskin, disabilitas dalam kabupaten tebo
Bagaian
Ekonomi 100%
33,000,000 APBD
1.06.4.01.03.32.06
KOORDINASI PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA- UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGETASAN KEMISKINAN
terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait dalam menyusun kebijakan
dan sinkronisasi upaya- upaya terkait pengentasan kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat miskin dalam
Bagaian Ekonomi
100%
45,500,000 APBD
1.02.4.01.03.33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH Persentase sekolah sehat
Bagian Kesra 100%
88,400,000 APBD
1.02.4.01.03.33.01
FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM
KESEHATAN
Persentase sekolah sehat
Bagian Kesra 100%
88,400,000 APBD
4.01.4.01.03.50 Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat
Persentase kegiatan yang berhubungan dengan sosial dibidang kehidupan umat
Bagian Kesra 100%
4,202,418,437 APBD
4.01.4.01.03.50.03
PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO
Terwujudnya Generasi Muda qurani kabupaten Tebo
Bagian Kesra 100%
787,500,000 APBD
4.01.4.01.03.50.04
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI
Terwujudnya generasi Muda qurani di Kabupaten Tebo
Bagian Kesra 100%
990,000,000 APBD
4.01.4.01.03.50.05
PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
Terwujudnya masyarakat yang sadar hari besar islam
Bagian Kesra 100%
421,937,500 APBD
4.01.4.01.03.50.06
PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
Terciptanya silatuturahmi antara PEMDA dan Masyarakat
Bagian Kesra 100%
91,288,260 APBD
4.01.4.01.03.50.07
PELAKSANAAN KEGIATAN
PESANTREN KILAT
Terbinanya generasi muda kabupaten Tebo
Bagian Kesra 100%
95,400,000 APBD
4.01.4.01.03.50.08
PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK SOLEH INDONESIA
Terciptanya generasi penerus yang handal akan alquran
Bagian Kesra 100%
104,094,000 APBD
4.01.4.01.03.50.09
PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO
Terwujudnya haji yang mabrur di Kabupaten Tebo
Bagian Kesra 100%
373,950,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Rencana Kerja dan Pendanaan - 116 -
Kode Rekening Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4.01.4.01.03.50.14
PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK PESANTREN
Terbinanya pondok
pesantren di Kabupaten Tebo
Bagian Kesra 100%
76,932,000 APBD
4.01.4.01.03.50.16
PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID YAMP KAB TEBO
Terwujudnya kegiatan keagamaan Bagian Kesra 100%
409,500,000
APBD
4.01.4.01.03.50.17
PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO
Terwujudnya generasi qurani di Kabupaten Tebo
Bagian Kesra 100%
585,000,000 APBD
4.01.4.01.03.50.02
MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO
Terwujudnya program
LPTQ yang baru Bagian Kesra 100%
33,816,677 APBD
4.01.4.01.03.50.19
PEMBINAAN KEPRIBADIAN WANITA Bagian Kesra 100%
233,000,000 APBD
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tebo Tahun 2020
Penutup - 117 -
V. PENUTUP
Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang lebih efektif, efisien,
transparan dan akuntabel serta optimal dalam mencapai sasaran,
maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menyusun Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2020 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan
31 Desember 2020.
Selanjutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo akan
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah
dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020. Dalam kaitan itu, sangat
diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar program dan
kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan
mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2020 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,
ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin.
Muara Tebo, Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO
Drs. Teguh Arhadi, MM PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 19650201 198603 1 009