rencana kinerja tahunan ( rkt ) tahun 2020 · rencana kerja badan pendapatan pengelolaan keuangan...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
( RKT )
TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-2
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA
JL.GATOT SUBROTO 111 BLORA TELP.(0296) 531202 BLORA - 58213
LAMPIRAN XXIII
SURAT KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
2019
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat
daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka
penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku
kepentingan.
Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Organisasi Perangkat
Daerah, Renja BPPKAD mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Organisasi
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2019.
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-4
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Organisasi
Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen
Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator
kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan
dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan visi misi, Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset (BPPKAD) Daerah Kabupaten Blora menyusun
Rencana Kerja Tahun 2019. Selanjutnya, Renja OPD yang telah
tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat
Daerah (RKA-OPD) .
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-5
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-
2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-6
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-7
Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10);
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-8
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2019 selain untuk melakukan
evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017, reviu
pelaksanaan program / kegiatan tahun 2018 yang selanjutnya
dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blora tahun 2018 juga untuk menyesuaikan adanya reviu Rencana
Strategis khususnya pada Indikator Kinerja Organisasi Perangkat
Daerah.
Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja OPD, untuk
menyesuaikan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA)
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-9
dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PAS) Tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Rancangan Kerja (RENJA) Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Tahun 2019,
meliputi :
Bab I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian
Renstra PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blora
Tahun 2019
Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2019
3. Program dan Kegiatan PD Tahun 2019
Bab IV : PENUTUP
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-10
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat disajikan dalam Tabel
T-C.29. Sebagian besar program/ kegiatan telah memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yakni realisasi sebesar 100
persen. Dapat pula dievaluasi bahwa tidak ada program/kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Sedangkan terdapat 2 program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan. Penjelasan lebih terperinci dalam
tabel berikut :
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-1
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2017
Kabupaten Blora
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2017 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun (n-
2)
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d tahun
berjalan 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 = 10 /
4)
04
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
04 04 Keuangan
04 04 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-2
04 04 17 002 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tercetaknya Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
Kali 2 2 2 100% 2 2 100%
04 04 17 006
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tercetaknya Ranperda APBD dan Ranperkada tentang APBD
Kali 2 2 2 100% 2 2 100%
04 04 17 007
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tercetaknya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Kali 1 2 2 100% 2 2 100%
04 04 17 008
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tercetaknya Ranperda Perubahan APBD
Kali 1 1 1 100% 1 1 100%
04 04 17 009
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tercetaknya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kali 1 1 1 100% 1 1 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-3
04 04 17 010
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kali 1 1 1 100% 1 1 100%
04 04 17 011
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kali 1 1 1 100% 1 1 100%
04 04 17 015
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kali 4 4 4 100% 4 4 100%
04 04 17 019
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Sinkronisasi antara Wajib Pajak dan Pengelola Pajak Daerah
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-4
04 04 17 021
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keuangan Daerah
Termonitor dan Terevaluasinya Kegiatan Pengadministrasian Keuangan
Kali 4 4 4 100% 4 4 100%
04 04 17 023
Penyusunan Peraturan dan Keputusan Terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
Dokumen 2 3 3 100% 3 3 100%
04 04 17 027
Penerbitan SP2D, Cetak Daftar Gaji, dan Penerbitan SKPP Tersedianya
Penerbitan SP2D, Cetak Daftar Gaji dan Penerbitan SKPP
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
04 04 17 030
Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
04 04 17 031
Pemelihataan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Terbayarnya Pemeliharaan Aplikasi Keuangan Daerah
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-5
04 04 17 032
Pengadaan Sarana/ Prasarana dan Kegiatan Pendukung Pemungutan Pajak Daerah
Terciptanya Kelancaran Pemungutan Pajak Daerah
Desa 10 7 10 142,86 10 10 100%
04 04 17 034 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Gaji
Daftar Gaji Semua SKPD
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
04 04 17 036 Validasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya Validasi dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
SKPD 50 28 28 100% 28 28 100%
04 04 17 037
Penyusunan Sistem Informasi Penghubung Komandan SIKD
Tersedianya 1 Paket Sistem Informasi Komandan
SKPD 40 50 50 100% 50 50 100%
04 04 17 038
Manajemen Barang Daerah, Penataan dan Inventarisasi Aset Daerah
Terlaksananya Penataan dan Inventarisasi Aset dan Cek Fisik BMD
Buku 10 10 10 100% 10 10 100%
SKPD 50 50 50 100% 50 50 100%
04 04 17 039
Peningkatan
Pengelolaan Aset Daerah, Penghapusan dan Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
Terlaksananya Lelang, Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
Kali 4 4 4 100% 4 4 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-6
04 04 17 040
Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Aset Daerah
Pelaksanaan Penilaian, Pengamanan Aset Daerah dan Pembuatan Sertifikat
Buku 7 7 7 100% 7 7 100%
Papan 72 100 100 100% 100 100 100%
Sertifikat 52 75 75 100% 75 75 100%
04 04 17 041
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Tersusunnya Laporan Keuangan
SKPD 50 28 28 100% 28 28 100%
04 04 17 042 Pelaksanaan Elektronik Audit
Terkirimnya Data E-Audit
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
04 04 17 043
Penatausahaan
Dokumen Penerbitan SP2D, SKPP dan Daftar Gaji
Terlaksananya Penatausahaan Dokumen SP2D, SKPP dan Daftar Gaji
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
04 04 17 046
Penagihan Pajak Daerah
Tertagihnya Piutang Pajak Daerah
Wajib Pajak
2000 3500 3500 100% 3500 3500 100%
04 04 17 047
Pemelihataan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
Terciptanya Kelancaran Pemungutan Pajak Daerah
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
04 04 17 048
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
Terpeliharanya aplikasi SISMIOP PBB
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-7
04 04 17 050
Pendataan, Pendaftaran, Mutasi, Pemecahan, Pembetulan dan Pembatalan PBB P2
Tersedianya data objek dan subjek PBB-P2
Kecamartan
16 16 16 100% 16 16 100%
04 04 17 051
Verifikasi/ Penelitian Biaya Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) Diketahuinya harga
perolehan tanah dan bangunan yang wajar oleh wajib pajak
Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%
04 04 17 052
Penilaian, Penetapan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Terlaksananya penilaian, penetapan data objek dan subjek PBB-P2
Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%
04 04 17 053
Rapat Koordinasi dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2)
Kelancaran koordinasi pemungutan pajak PBB-P2 dan termonitornya objek dan subjek PBB P2
Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%
04 04 17 054
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan dan Penyusunan Laporan Anggaran Transfer
Transfer dana dari
pusat dan propinsi tepat waktu
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-8
04 04 17 055
Validasi , Penetapan dan Penyampaian Pajak Daerah
Penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak
Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%
04 04 17 056
Pendataan/ Pendaftaran Objek Pajak Tersedianya objek
dan subjek pajak
Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%
04 04 17 057
Monitoring Pajak Daerah, Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Termonitornya objek dan subjek pajak daerah
Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%
00
00 00 Non Bidang
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya surat menyurat dan materai
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 01 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan internet
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-9
00 00 01 006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Kendaraan layak pakai dan tertib administrasi kendaraan dinas/ operasional
Unit 52 52 52 100% 52 52 100%
00 00 01 007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honor tenaga administrasi keuangan
Orang 80 91 91 100% 91 91 100%
00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat-alat dan bahan-bahan kebersihan kantor
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-10
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan untuk rutin kantor dan kebutuhan cetak terkait tercetaknya blangko G14,
amplop dinas, BKU dan foto kopi penggandaan
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 01 012
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 01 013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis 6 10 10 100% 10 10 100%
00 00 01 015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbayarnya tabloid, surat kabar, buku dan majalah lainnya
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-11
00 00 01 017
Penyediaan makanan dan minuman
Terbayarnya makanan dan minuman rapat, tamu dan karyawan
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 01 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terbayarnya pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 01 019
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya perjalanan ke dalam daerah
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 02
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
00 00 02 003 Pembangunan gedung kantor
Terbangunnya pagar gudang kantor BPPKAD
Unit 1 2 2 100% 2 2 100%
00 00 02 010 Pengadaan mebeler
Terbelinya meubelair gedung baru
Jenis 5 6 10 167% 10 10 100%
00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor, gedung arsip kantor dan taman kantor
Unit 2 2 2 100% 2 2 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-12
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Unit 20 20 20 100% 20 20 100%
00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terbayarnya pemeliharaan peralatan kantor
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 02 029
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
Pemeliharaan almari, rak buku, meja kerja, kursi lipat
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 02 031
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi air, listrik dan telepon
Terpeliharanya instalasi air, listrik dan telepon
Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%
00 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian olahraga Orang 33 35 35 100% 35 35 100%
00 00 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
00 00 05 001
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terkirimnya aparatur untuk
pendidikan/ pelatihan
Orang 4 5 5 100% 5 5 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-13
00 00 05 002
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Penyerahan DPA APBD Tahun 2017 dan sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD
Tahun 2017
Kali 2 2 2 100% 2 2 100%
00 00 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
00 00 06 005
Pemnyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD
Terselesaikannya penyusunan Renja dan Penetapan Kinerja
Bulan 12 12 100% 12 12 100%
00 00 06 006
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
Terselesaikannya penyusunan LkJiP
Bulan 12 12 100% 12 12 100%
00 00 06 007
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Terselesaikannya RKA dan DPA
Bulan 12 12 100% 12 12 100%
00 00 09
Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-14
00 00 09 003
Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya
Terbayarnya honor/gaji Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Lepas
lainnya
Orang 9 11 11 100% 11 11 100%
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Beberapa hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan tugas
yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan, Pengelolaan dan
Aset daerah Kabupaten Blora antara lain :
1. Mengelola dan menggali sumber pendapatan asli daerah secara
profesional dan maksimal dengan memberdayakan masyarakat
melalui penyuluhan wajib pajak daerah serta mengadakan
pertukaran informasi antar daerah untuk mengkaji sumber
pendapatan asli daerah yang dimungkinkan dapat dilaksanakan
di Kabupaten Blora;
2. Meaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap
APBD;
3. Melaksanakan pengaturan dan pengoordinasiaan, penelitian dan
pengesahan DPA OPD dan DPPA OPD;
4. Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdsarkan
surat permintaan membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran atas
beban rekening Kas Umum Daerah;
5. Menyiapkan surat keterangan pemberhentian pembayaran
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-2
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora, dan Peraturan Bupati Blora
Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Blora ditegaskan
bahwa :
(1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sebagai pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPPKAD
melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyusunan keuangan
dan aset daerah. Peran sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Derah
dijabarkan dalam penyusunan laporan keuangan dan aset, pelayanan
rekomendasi perijinan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah.
Terdapat beberapa isu – isu penting dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi BPPKAD antara lain:
1. Isu Internal
a. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
b. Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten
Blora.
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-3
c.Peningkatan pendapatan asli daerah secara otomatis
memampukan daerah untuk membiayai pembangunan yang
merata dan sejahtera.
d. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak
daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan
prasarana.
e. Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerah
demi peningkatan pendapatan pajak daerah.
f. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka
menjangkau wajib pajak.
g. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak
asset/kekayaan yang dihasilkan/ dicapai oleh daerah itu dalam
tiap-tiap tahun anggaran, oleh sebab itusecara professional,
sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
h. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
secara tepat waktu.
i. Mempertahankan opini WTP yang ke tiga kalinya atas laporan
keuangan pemerintah daerah.
j. Penatausahaan aset daerah secara tertib
2. Isu Eksternal
a. Globalisasi
Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk
selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti
perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi
dan memiliki kemampuan yang sejajar dengan daerah lain agar
daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di
bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi
memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun
pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-4
b. Peraturan Perundang-undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya
berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek
penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip
partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan
masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya
penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas pungli dan KKN.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPPKAD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh BPPKAD, terkait program prioritas
program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap
OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu
indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD
yang bersangkutan.
Berikut ini disajikan hasil review terhadap Rancangan Awal
Renja BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2018, yang disajikan pada
Tabel T-C.31:
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-5
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-1
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Badan Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 12 (13)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Standar Satuan Harga
BPPKAD Jumlah dokumen peraturan bupati tentang standar satuan harga
100 Dokumen
68.000.000
Penyusunan Standar Satuan Harga
BPPKAD Jumlah dokumen peraturan bupati tentang standar satuan harga
100 Dokumen
68.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-2
2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda APBD
110 Buku
300.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda APBD
110 Buku
200.000.000
3
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda APBD
110 Dokumen
300.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda APBD
110 Dokumen
200.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-3
4
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak dan pengelola
pajak daerah
12 Bulan 400.000.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah selain
PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak dan pengelola
pajak daerah
12 Bulan
400.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-4
5
Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan,
penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak
12 Bulan 57.165.000
Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan, penetapan
pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak
12 Bulan
57.165.000
6 Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD
BPPKAD Jumlah bulan layanan
pemeliharaan aplikasi SIP APBD
1 Bulan 50.000.000
Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD
BPPKAD Jumlah bulan layanan
pemeliharaan aplikasi SIP APBD
1 Bulan 50.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-5
7 Pemelihataan Sistem Informasi Keuangan Daerah
BPPKAD Jumlah bulan layanan pemeliharaan aplikasi keuangan
daerah
12 Bulan 77.600.000
Pemelihataan Sistem Informasi Keuangan Daerah
BPPKAD Jumlah bulan layanan pemeliharaan aplikasi keuangan daerah
12 Bulan
50.000.000
8
Manajemen Barang Daerah, Penataan dan Inventarisasi Aset Daerah
BPPKAD Jumlah buku penataan
dan inventarisasi aset dan cek fisik BMD
50 Buku 250.000.000
Manajemen Barang Daerah,
Penataan dan Inventarisasi Aset Daerah
BPPKAD Jumlah buku penataan
dan inventarisasi aset dan cek fisik BMD
50 Buku 200.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-6
9
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, Penghapusan dan Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
BPPKAD Jumlah pelaksanaan lelang, penyelesaian kerugian daerah
100 Kali 210.000.000
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, Penghapusan dan Penyelesaian Kerugian
Barang Daerah
BPPKAD Jumlah pelaksanaan lelang, penyelesaian kerugian daerah
100 Kali 190.000.000
10
Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Aset Daerah
BPPKAD Jumlah sertifikat Penilaian, Pengamanan Aset Daerah dan Pembuatan Sertifikat
100 Sertifikat
340.000.000
Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Aset Daerah
BPPKAD Jumlah sertifikat Penilaian, Pengamanan Aset Daerah dan Pembuatan Sertifikat
100 Sertifikat
240.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-7
11
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
BPPKAD Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan
50 SKPD 518.400.000
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
BPPKAD Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan
50 SKPD
318.400.000
12 Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah
BPPKAD Jumlah aparatur pengelola
keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
1 Tahun 142.500.000
Peningkatan Kapasitas Pengelola
Keuangan Daerah
BPPKAD Jumlah aparatur pengelola
keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
1 Tahun 142.500.000
13 Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Daerah
BPPKAD Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
1 Tahun 142.500.000
Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Daerah
BPPKAD Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
1 Tahun 142.500.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-8
14
Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung
BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah
belanja langsung
12 Bulan 70.000.000
Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung
BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah belanja
langsung
12 Bulan
70.000.000
15
Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja tidak langsung
BPPKAD Jumlah bulan layanan
tata usaha keuangan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat
12 Bulan 30.000.000
Pengelolaan administrasi tata usaha
keuangan daerah belanja tidak langsung
BPPKAD Jumlah bulan layanan
tata usaha keuangan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat
12 Bulan
30.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-9
16 Pengelola perbendaharaan dan kas daerah
BPPKAD Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, cetak
daftar gaji dan SKPP
12 Bulan 290.000.000
Pengelola perbendaharaan dan kas daerah
BPPKAD Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, cetak daftar gaji
dan SKPP
12 Bulan
290.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-10
17
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD
dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2 Dokumen
200.000.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan
ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2 Dokumen
200.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-11
18
Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB P2
dan BPHTB
1000 wajib pajak
80.160.000
Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB P2 dan
BPHTB
1000 wajib pajak
80.160.000
19 Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah data objek dan subjek pajak PBB P2
2000 objek pajak
100.000.000
Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah data objek dan subjek pajak PBB P2
2000 objek pajak
100.000.000
20
Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Persentase target penerimaan PBB P2 dan BPHTB
1000 wajib pajak
190.000.000
Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Persentase target penerimaan PBB P2 dan BPHTB
1000 wajib pajak
190.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-12
21 Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapka
n data objek dan subjek pajak PBB P2
5500 wajib pajak
775.000.000
Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapkan data objek
dan subjek pajak PBB P2
5500 wajib pajak
775.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
BPPKAD Jumlah surat dinas
12 Bulan 11.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat
BPPKAD Jumlah surat dinas
12 Bulan
11.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-13
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BPPKAD Terbayarnya rekening listrik, telepon dan internet
12 Bulan 265.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BPPKAD Terbayarnya rekening listrik, telepon dan internet
12 Bulan
265.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
BPPKAD Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional
45 Buah 25.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
BPPKAD Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional
45 Buah 25.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-14
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPPKAD Honor tenaga administrasi keuangan terbayar
12 Bulan 1.676.500.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPPKAD Honor tenaga administrasi keuangan terbayar
12 Bulan
1.676.500.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
BPPKAD Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan kantor, terpenuhinya jasa tenaga outsourching
12 Bulan 210.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BPPKAD Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan kantor, terpenuhinya jasa tenaga outsourching
12 Bulan
220.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor
BPPKAD Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan 150.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
BPPKAD Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
130.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-15
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BPPKAD Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 40.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BPPKAD Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
40.000.000
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
BPPKAD Terpenuhinya komponen dan peralatan listrik
100% 25.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
BPPKAD Terpenuhinya komponen dan peralatan listrik
100% 25.000.000
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BPPKAD Peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi
12 Bulan 500.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BPPKAD Peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi
12 Bulan
150.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-16
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPPKAD Tersedianya majalah, tabloid dan surat kabar
12 Bulan 22.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPPKAD Tersedianya majalah, tabloid dan surat kabar
12 Bulan
22.000.000
11 Penyediaan makanan dan minuman
BPPKAD Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu
12 Bulan 180.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
BPPKAD Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu
12 Bulan
180.940.000
12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPPKAD Terlaksananya pelaksanaan rapat / konsultasi keluar daerah
12 Bulan 285.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPPKAD Terlaksananya pelaksanaan rapat / konsultasi keluar daerah
12 Bulan
250.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-17
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
BPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan 20.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
BPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan
25.000.000
14
Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
BPPKAD Terpenuhinya dukungan
pelayanan perkantoran
12 Bulan 339.300.000
Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
BPPKAD Terpenuhinya dukungan
pelayanan perkantoran
12 Bulan
339.300.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-18
1 Pembangunan gedung kantor
BPPKAD Gedung utama II, gudang, tempat server, tempat almari
besi terbangun
1 Paket 2.000.000.000
Pembangunan gedung kantor
BPPKAD Gedung utama II, gudang, tempat server, tempat almari besi
terbangun
1 Unit 75.000.000
2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
BPPKAD Terbelinya kendaraan
dinas/operasional
4 buah 580.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
BPPKAD Terbelinya kendaraan dinas/opera
sional
3 Unit 295.000.000
3 Pengadaan mebeler
BPPKAD Terbelinya mebeler kantor
100% 150.000.000
Pengadaan mebeler
BPPKAD Terbelinya mebeler kantor
100% 67.372.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-19
4
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
BPPKAD Terbayarnya pembangunan pendukung gedung kantor
1 Paket 225.000.000
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
BPPKAD Terbayarnya pembangunan pendukung gedung kantor
1 Paket 100.000.000
5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan gedung kantor
1 Tahun 15.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan gedung kantor
1 Tahun 15.000.000
6 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
BPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
56 Buah 90.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
BPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
56 Buah 84.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-20
7 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 Tahun 100.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 Tahun 85.000.000
8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
BPPKAD Terpeliharanya mebeler
kantor
12 Bulan 20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
BPPKAD Terpeliharanya mebeler kantor
12 Bulan
15.000.000
9 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi air, listrik dan telepon
BPPKAD Terpeliharanya instalasi air, listrik dan telepon
1 Tahun 20.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi air, listrik dan telepon
BPPKAD Terpeliharanya instalasi air, listrik dan telepon
1 Tahun 20.000.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-21
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
BPPKAD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
347 Unit 177.500.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
BPPKAD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
347 Unit 177.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-22
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
BPPKAD Kursus, pelatihan dan Bintek terlaksana
103 Unit 155.300.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
BPPKAD Kursus, pelatihan dan Bintek terlaksana
103 Unit 150.000.000
2
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
BPPKAD Terlaksananya sosialisasi
permendagri penyusunan APBD, terlaksananya penyerahan DPA
2 Kali 63.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
BPPKAD Terlaksananya sosialisasi
permendagri penyusunan APBD, terlaksananya penyerahan DPA
2 Kali 63.000.000
Total 11.935.925.000 8.500.337.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-1
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraka
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Blora
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah
BPPKAD Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
24 Sosialisasi
2 Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Daerah
BPPKAD Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
1 Sosialisasi
3 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
BPPKAD Tersedianya jasa pelayanan kantor
12 Bulan
4
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak dan pengelola pajak daerah
12 Bulan
5
Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung
BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah belanja langsung
12 Bulan
6
Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja tidak langsung
BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat
12 Bulan
7 Pengelola perbendaharaan dan kas daerah
BPPKAD Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, cetak daftar gaji dan SKPP
12 Bulan
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-2
8
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2 Kali
9
Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB
1000 wajib pajak
10 Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah data objek dan subjek pajak PBB P2
2000 objek pajak
11 Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Persentase target penerimaan PBB P2 dan BPHTB
1000 wajib pajak
12
Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan, penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak
12 Bulan
13 Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB
BPPKAD Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapkan data objek dan subjek pajak PBB P2
550000 wajib pajak
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-3
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas
kepada masyarakat dan semua pelaku pembangunan di daerah
untuk berpartisipasi membangun daerahnya. Persoalan
pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu
berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan
pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan
kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia
cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi
tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam
bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut,
pemerintah bersikap realistis, dengan membuat sasaran-sasaran
yang dapat dipenuhi.
Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi
bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima
tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan
nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-4
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan
mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera
tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan
pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan
dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber
daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta
terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara
berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar
demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan
mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan
segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak
asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.50
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan
dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan
pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar
daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender.
Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum
berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang
bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi
secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan
pemerintahan yang bersih.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah 2015-2019,
dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah
program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan
diukur tingkat keberhasilannya. Sebagian besar sumber daya dan
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-5
kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari
11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola;
(2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5)
ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha;
(8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11)
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Prioritas pembangunan Kabupaten Blora dirumuskan
dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja
pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas
pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi
Jawa Tengah, pencapaian visi dan misi Bupati Blora seperti yang
tertuang dalam RPJMD tahun 2016 - 2021 dan RPJPD Kabupaten
Blora Tahun 2005 – 2025, sehingga diharapkan ada
kesinambungan dan sinkronisasi program-program pembangunan
dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui pengkajian
permasalahan yang berkembang baik secara nasional, regional
maupun daerah, serta memperhatikan pelaksanaan program
pembangunan sampai akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora
Tahun 2016 - 2021, maka arah kebijakan prioritas yang diambil
dalam memecahkan permasalahan pembangunan Daerah Tahun
2016 – 2021 berdasarkan kajian teknokratis RPJMD Kabupaten
Blora adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi rakyat dan investasi
guna mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan
berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah
secara lestari guna mendorong pemerataan dan pertumbuhan
wilayah.
3. Mewujudkan kemanan, ketertiban dan ketentraman dalam
kehidupan sosial, politik dan kemsyarakatan.
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-6
4. Mewujudkan sumber daya yang berkualitas dan berbudaya
secara berkeadilan.
5. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
yang baik, didukung perilaku aparatur yang bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
I. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan ,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Blora
adalah:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi para aparat pelaksana
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang
Pengelolaan Peningkatan Pendapatan Daerah, Keuangan dan
Pendayagunaan Aset Daerah.
2. Merupakan sarana atau alat koordinasi bagi Dinas / Instansi
terkait dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan
Daerah, maupun Pengelolaan Aset Daerah.
3. Sebagai tolok ukur dalam rangka mengevaluasi Kinerja
Instansi yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
2. Sasaran
Untuk mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai atau
dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu, dan
sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018 oleh
Badan pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora antara lain :
1. Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai
sistem dan prosedur.
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-7
2. Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
efesien, efektif serta terencana dan akuntabel.
3 Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan
terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah
yang efesien, efektif serta terjadual dengan baik.
4. Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi
hasil pajak dan bukan pajak dengan baik.
5. Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan
6. Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan
kebutuhan asset daerah.
7. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah tepat waktu
8. Terlaksananya laporan pertangung jawaban pelaksanaan
APBD
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
I. Program
Dalam rangka mencapai tujuan, maka disusun program
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ;
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-8
6. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi
Umum;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Selanjutnya untuk mencapai sasaran dilakukan Kegiatan
yang tercakup dalam 7 Program tersebut diatas, sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.6 Penyediaan alat tulis kantor
1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1.11 Penyediaan makanan dan minuman
1.12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan :
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-9
2.1 Pengadan kendaraan dianas/ operasional
2.2 Pengadaan mebeler
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan
telepon
2.9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Kegiatan :
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan :
4.1 Pendidikan dan pelatihan formal
4.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan :
5.1 Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan
penetapan kinerjaOPD
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-10
5.2 Penyusunan RKA – OPD dan DPA - OPD
6. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan
Administrasi Umum
Kegiatan :
6.1 Penyediaan Honorarium Tenaga Pengamanan,
Kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan :
7.1 Penyusunan standar satuan harga
7.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD
7.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD
7.4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
7.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD
7.6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7.7 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
7.8 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
7.9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
7.10 Monitoring dan evaluasi implementasi keuangan
daerah
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-11
7.11 Penyusunan peraturan dan keputusan terkait
pengelolaan keuangan Daerah
7.12 Penerbitan SP2D, cetak daftar gaji dan cetak SKPP
7.13 Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD
7.14 Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah
7.15 Pengadaan Sarana/ Prasarana dan kegiatan
pendukung pemungut Pajak Daerah
7.16 Pemeliharaan sistem aplikasi gaji
7.17 Validasi dan konsolidasi laporan keuangan SKPD
7.18 Penyusunan sistem informasi penghubung Komandan
SIKD
7.19 Manajemen barang daerah,penataan dan inventarisasi
aset daerah
7.20 Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah ,Penghapusan
dan penyelesaian Kerugian Barang Daerah
7.21 Pembinaan , pengawasan dan Penilaian Aset Daerah
7.22 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berbasis
Akrual
7.23 Pelaksanaan Elektronik Audit
7.24 Pendukung Administrasi Pengelolaan Belanja;
7.25 Penagihan pajak daerah
7.26 Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen
Pendapatan Daerah ( SIMPATDA)
7.27 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)
7.28 Pendataan , pendaftaran , mutasi , pemecahan,
pembetulan dan pembatalan PBB P2
7.29 Verifikasi /Penelitian Biaya Perolehan Hak atas Tanah
Bangunan (BPHTB)
7.30 Penilaian,penetapan dan penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT)
7.31 Rapat koordinasi dan monitoring Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-12
7.32 Rapat koordinasi dan konsultansi Dana Transfer dan
lain lain pendapatan dan penyusunan Laporan
anggaran transsfer
7.33 Validasi, penetapan dan penyampaian pajak daerah
7.34 Pendataan / pendaftaran obyek pajak
7.35 Monitoring Pajak Daerah,Penyusunan Laporan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-1
Tabel T-C.33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja program/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2020
Kelompok Sasaran Kegiatan
Asal Usulan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4 4 KEUANGAN
4 4 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4 4 17 2 Penyusunan standar satuan harga
Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga BPPKAD 100 Dokumen 68.000.000
PAD, DAU, DBH
100 Buku 73.000.000 -
4 4 17 6
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Jumlah dokumen Ranperda APBD BPPKAD 110 Dokumen 200.000.000
PAD, DAU, DBH
110 Buku 380.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-2
4 4 17 8
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Jumlah dokumen Ranperda Perubahan APBD BPPKAD 110 Dokumen 200.000.000
PAD, DAU, DBH
110 Buku 384.000.000 -
4 4 17 30 Pemeliharaan aplikasi SIP APBD
Jumlah bulan layanan pemeliharaan aplikasi SIP APBD BPPKAD 1 Bulan 50.000.000
PAD, DAU, DBH 1 Tahun 50.000.000 -
4 4 17 31
Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah
Jumlah bulan layanan pemeliharaan Aplikasi Keuangan Daerah BPPKAD 12 Bulan 50.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 78.000.000 -
4 4 17 38
Manajemen barang daerah, penataan, dan inventarisasi aset daerah
Jumlah buku Penataan dan Inventarisasi Aset dan Cek Fisik BMD BPPKAD 50 Buku 200.000.000
PAD, DAU, DBH 50 SKPD 260.000.000 -
4 4 17 39
Peningkatan pengelolaan aset daerah, penghapusan, dan penyelesaian kerugian barang daerah
Jumlah pelaksanaan Lelang, Penyelesaian Kerugian Daerah BPPKAD 100 Kali 190.000.000
PAD, DAU, DBH 100% 200.000.000 -
4 4 17 40
Pembinaan, pengawasan, dan penilaian aset daerah
Jumlah sertifikat Penilaian, Pengamanan Aset Daerah, dan Pembuatan Sertifikat BPPKAD 100 sertifikat 240.000.000
PAD, DAU, DBH
100 Buah 350.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-3
4 4 17 41
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan BPPKAD 12 SKPD 318.400.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 518.400.000 -
4 4 17 58
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
BPPKAD Kab.Blora 1 Tahun 142.500.000
PAD, DAU, DBH 1 Tahun 10.000.000 -
4 4 17 59
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
BPPKAD Kab. Blora 1 Orang 142.500.000
PAD, DAU, DBH 1 Tahun 10.000.000 -
4 4 17 60
Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung
Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah belanja langsung BPPKAD 12 Bulan 70.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 90.000.000 -
4 4 17 61
Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja tidak langsung
Jumlah bulan layanan administrasi tata usaha keuanagan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat BPPKAD 12 Bulan 30.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 40.000.000 -
4 4 17 62
Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah
Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, BPPKAD 12 Bulan 290.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 335.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-4
cetak daftar gaji, dan SKPP
4 4 17 63
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BPPKAD 2 Dokumen 200.000.000
PAD, DAU, DBH 2 Kali 270.000.000 -
4 4 17 64
Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB
Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak/retribusi dan pengelola pajak daerah BPPKAD 12 Bulan 400.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 625.000.000 -
4 4 17 65
Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPPHTB
Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan, penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak BPPKAD 12 Bulan 57.165.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 60.000.000 -
4 4 17 66
Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2
Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB BPPKAD 1000% 80.160.000
PAD, DAU, DBH
1000 Wajib Pajak 90.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-5
dan BPHTB P2 dan BPHTB
4 4 17 67
Pendataan dan penilaian PBB P2 dan BPHTB
Jumlah data objek dan subjek pajak PBB P2 BPPKAD 2000 objek 100.000.000
PAD, DAU, DBH
2000 Orang 250.000.000 -
4 4 17 68
Penagihan dan pelaporan PBB P2 dan BPHTB
Persentase target penerimaan PBB P2 dan BPHTB BPPKAD 1000% 190.000.000
PAD, DAU, DBH
1000 Wajib Pajak 250.000.000 -
4 4 17 69
Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB
Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapkan data objek dan subjek pajak PBB P2 BPPKAD
550000 Wajib Pajak 775.000.000
PAD, DAU, DBH
550000 Wajib Pajak 975.000.000 -
5 NON URUSAN
5 1 PROGRAM SETIAP SKPD
5 1 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat BPPKAD 12% 11.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 11.000.000 -
5 1 1 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, BPPKAD 12% 265.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 265.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-6
dan listrik
5 1 1 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BPPKAD 45% 25.000.000
PAD, DAU, DBH 45 Buah 30.000.000 -
5 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan BPPKAD 12% 1.676.500.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 1.676.500.000 -
5 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor BPPKAD 12% 220.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 250.000.000 -
5 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor BPPKAD 12% 130.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 150.000.000 -
5 1 1 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BPPKAD 12% 40.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 40.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-7
5 1 1 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPPKAD 100% 25.000.000
PAD, DAU, DBH 100% 25.000.000 -
5 1 1 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BPPKAD 12% 150.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 300.000.000 -
5 1 1 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPPKAD 12% 22.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 22.000.000 -
5 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat BPPKAD 12% 180.940.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 180.000.000 -
5 1 1 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar BPPKAD 12% 250.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 285.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-8
daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
5 1 1 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati BPPKAD 12% 25.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 20.000.000 -
5 1 1 20
Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran BPPKAD 12% 339.300.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 339.300.000 -
5 1 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5 1 2 3 Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun BPPKAD 1 Unit 75.000.000
PAD, DAU, DBH 1 Paket 100.000.000 -
5 1 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan BPPKAD 3 Unit 295.000.000
PAD, DAU, DBH 1 Tahun 0 -
5 1 2 10 Pengadaan mebeler
Persentase pemenuhan mebeler BPPKAD 100% 67.372.000
PAD, DAU, DBH 100% 80.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-9
5 1 2 12
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor BPPKAD 1% 100.000.000
PAD, DAU, DBH 1 Paket 100.000.000 -
5 1 2 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Persentase gedung kantor dalam kondisi baik BPPKAD 1% 15.000.000
PAD, DAU, DBH 1 Tahun 20.000.000 -
5 1 2 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik BPPKAD 56% 84.000.000
PAD, DAU, DBH 56 Buah 90.000.000 -
5 1 2 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik BPPKAD 1% 85.000.000
PAD, DAU, DBH 1 Tahun 100.000.000 -
5 1 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
Persentase mebeler dalam kondisi baik BPPKAD 12% 15.000.000
PAD, DAU, DBH
12 Bulan 20.000.000 -
5 1 2 31
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik BPPKAD 1% 20.000.000
PAD, DAU, DBH 1 Tahun 50.000.000 -
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-10
5 1 3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas
5 1 3 5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan BPPKAD 347 Unit 177.500.000
PAD, DAU, DBH
347 Buah 177.500.000 -
5 1 5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal BPPKAD 103 Orang 150.000.000
PAD, DAU, DBH
103 Orang 155.000.000 -
5 1 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPPKAD 2 Orang 63.000.000
PAD, DAU, DBH 2 Kali 70.000.000 -
TOTAL 8.500.337.000 9.854.700.000
Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 V-1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Blora Tahun 2020 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016-2021. RKPD Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora
Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2010-2031,
sehingga terdapat keselarasan antardokumen perencanaan daerah dan
dokumen perencanaan perangkat daerah.
Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta
sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalan
Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap
tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan
serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.
BUPATI BLORA,
DJOKO NUGROHO