rencana program dan kegiatan prioritas daerah (p1) …
TRANSCRIPT
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 1 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (P1)TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KESEHATAN
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.01 DINASKESEHATAN
62.271.263.000 69.665.000.400
1.1.02.01 Urusan WajibPelayanan Dasar
56.406.416.000 63.579.250.000
1.02.1.02.01 Kesehatan 56.406.416.000 63.579.250.000
1.02.1.02.01.15 Program Obat danPerbekalanKesehatan
Tercukupinyakebutuhan Obat danPerbekalan Kesehatandi tempat pelayanankesehatan dasar
35 Puskesmas 6.682.005.000 8.500.000.000
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaaan Obatdan PerbekalanKesehatan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tercukupinyakebutuhan obat danperbekalan kesehatanuntuk pelayanan dasardan penunjang
5 Paket Tercukupinyakebutuhan obat danperbekalan kesehatanuntuk pelayanan dasardan penunjang
5 Paket 6.000.000.000 7.000.000.000 DINASKESEHATAN
KB P1
1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan MutuPenggunaan Obatdan PerbekalanKesehatan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Terselenggaranyapengobatan rasional disarana pelayanankesehatan untukmenunjang efektivitasdan efisiensipengobatan
4 Paket Terselenggaranyapengobatan rasional disarana pelayanankesehatan untukmenunjang efektivitasdan efisiensipengobatan
4 Paket 682.005.000 1.500.000.000 DINASKESEHATAN
KB P1
1.02.1.02.01.16 Program UpayaKesehatanMasyarakat
Jumlah kunjunganrawat jalan puskesmas
80% 2.563.968.000 2.930.000.000
1.02.1.02.01.16.12 Peningkatanpelayanan danpenanggulanganmasalah kesehatan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Pertemuan EvaluasiKinerja Puskesmas
35 Lokasi pertemuan evaluasikinerja puskesmasterlaksana
35 Lokasi 524.304.000 700.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
Pertemuan SistemPenanggulanganGawat DaruratTerpadu (SPGDT)
35 Lokasi Pertemuan SistemPenanggulanganGawat DaruratTerpadu (SPGDT)terlaksana
35 Lokasi
PertemuanPeningkatan JejaringRujukan FKTP danFKTL
35 Lokasi PertemuanPeningkatan JejaringRujukan FKTP danFKTL terlaksana
35 Lokasi
Pertemuan Perkesmas 35 Lokasi Pertemuan Perkesmasterlaksana
35 Lokasi
Pertemuan JejaringPONED, PONEK
35 Lokasi Pertemuan JejaringPONED, PONEKterlaksana
35 Lokasi
Pembinaan Nakes,Saryankes
35 Lokasi Pembinaan Nakes,Saryankes terlaksana
35 Lokasi
PertemuanPeningkatanKemampuan GawatDarurat bagi PetugasPuskesmas
35 Lokasi PertemuanPeningkatanKemampuan GawatDarurat bagi PetugasPuskesmas terlaksana
35 Lokasi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 2 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
PertemuanPeningkatan KapasitasDokter Puskesmasdalam Pedoman Klinis144 Diagnosa
35 Lokasi PertemuanPeningkatan KapasitasDokter Puskesmasdalam Pedoman Klinis144 Diagnosaterlaksana
35 Lokasi
Pertemuan PembinaanPelayanan KesehatanGigi dan Mulut
35 Lokasi Pertemuan PembinaanPelayanan KesehatanGigi dan Mulutterlaksana
35 Lokasi
Pertemuan PembinaanKesehatan Olahraga
35 Lokasi Pertemuan PembinaanKesehatan Olahragaterlaksana
35 Lokasi
Pertemuan PembinaanKesehatan Tradisional(HATTRA)
35 Lokasi Pertemuan PembinaanKesehatan Tradisional(HATTRA) terlaksana
35 Lokasi
Layanan CepatTanggap DaruratKesehatan oleh PublicSafety Center (PSC)119
1 Paket Layanan CepatTanggap DaruratKesehatan oleh PublicSafety Center (PSC)119 terlaksana
1 Paket
1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan biayaoperasional danpemeliharaan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
Dinkes TerlaksananyaPenyediaan biayaoperasional danpemeliharaankabupaten
100 % TerlaksananyaTersedianya biayaoperasional danpemeliharaankabupaten
100 % 1.189.664.000 1.200.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
1.02.1.02.01.16.16 RevitalisasiPosyandu
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
TerlaksananyaPertemuan Koordinasidengan PetugasPromosi Kesehatan
100 % Petugas PromosiKesehatan PuskesmasMemahami kegiatanyang akandilaksanakan
100 % 200.000.000 250.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
TerlaksananyaJambore KaderPosyandu TingkatKabupaten Kebumen
100 % DiperolehnyaKejuaraan KaderPosyandu Berprestasi
100 %
TerlaksananyaWorkshop PokjanalPosyandu TingkatKabupaten Kebumen.
100 % Tim PokjanalPosyandu memahamiTupoksi masing-masing.
100 %
Terlaksananya LombaPosyandu TingkatKabupaten Kebumen
100 % Monitoring, Evaluasidan pembinaan kaderPosyandu
100 %
TerlaksananyaPemenuhan APEPosyandu dalamgedung
45 Paket Fasilitas AlatPermainan Edukasianak di beberapaPosyandu tercukupi
45 Paket
1.02.1.02.01.16.18 Pengendalian danPencegahanPenyakit TidakMenular
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
kegiatanpengembanganposbindu PTM
20 Desa terlaksananya kegiatanpengembanganposbindu PTM
20 Desa 400.000.000 450.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
peningkatan kapasitasprogramer IVA
35 Orang terlaksananyapeningkatan kapasitasprogramer IVA
35 Orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 3 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
peningkatan kapasiatsprogramer kesehatanindra
35 Orang terlaksananyapeningkatan kapasiatsprogramer kesehatanindra
35 Orang
peningkatan kapsitasprogramer PTM
45 Orang terlaksananyapeningkatan kapsitasprogramer PTM
45 Orang
peningkatan kapasitaskesehatan jiwa
35 Orang terlaksananyapeningkatan kapasitaskesehatan jiwa
35 Orang
pelatihan implementasiKTR dan upayaberhenti merokok baginakes
30 Orang terlaksananyapelatihan implementasiKTR dan upayaberhenti merokok baginakes
30 Orang
pelatihan deteksi dinidan penata laksanaangangguan jiwa bagidokter/ perawat diFKTP
35 Orang terlaksananyapelatihan deteksi dinidan penata laksanaangangguan jiwa bagidokter/ perawat diFKTP
35 Orang
kampanye hari jiwasedunia
150 Orang terlaksananyakampanye hari jiwasedunia
150 Orang
pelatihanpenyalahgunaanNAPZA denganmenggunakan ASISST
20 Orang terlaksananyapelatihanpenyalahgunaanNAPZA denganmenggunakan ASISST
20 Orang
pertemuan TPKJM (23orangx4kali)
92 Orang terlaksananyapertemuan TPKJM (23orangx4kali)
69 Kali
1.02.1.02.01.16.26 FasilitasiPengelolaanPenyelenggaraanBLUD
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Terbinanya BadanLayanan UmumDaerah Puskesmasdan UP3
100 % MeningkatnyapengelolaanpenyelenggaraanBLUD Puskesmas danUP3
100 % 250.000.000 330.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
1.02.1.02.01.17 ProgramPengawasan Obatdan Makanan
Banyaknya fasilitasipengawasan obat danmakanan
2 kegiatan 525.000.000 0
1.02.1.02.01.17.02 Peningkatanpengawasan keamanpangan dan bahanberbahaya
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Terlaksananyapengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya
25 Kali Terlaksananyapengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya
25 Kali 75.000.000 0 DINASKESEHATAN
KB P1
Terlaksananyasosialisasi keamananpangan dan bahanberbahaya
3 Kali Terlaksananyasosialisasi keamananpangan dan bahanberbahaya
3 Kali
Terlaksananyasampling makananminuman yang beredardi wilayah KabupatenKebumen
250 Kali Terlaksananyasampling makananminuman yang beredardi wilayah KabupatenKebumen
250 Kali
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 4 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
TerlaksananyaKampanye danSosialisasi PasarAman
1 Paket TerlaksananyaKampanye danSosialisasi PasarAman
1 Paket
TerlaksananyaProgram Desa PanganAman
2 Paket TerlaksananyaProgram Desa PanganAman
2 Paket
1.02.1.02.01.17.03 Peningkatankapasitaslaboratoriumpengawasan obatdan makanan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya reagenpemeriksaan labkesda, farmasi, KLB, danpangan
3 Paket Tersedianya reagenpemeriksaan labkesda, farmasi, KLB, danpangan
3 Paket 450.000.000 0 DINASKESEHATAN
KB P1
1.02.1.02.01.19 Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat
Meningkatnyaprosentase desa stratasiaga aktif mandiri
23% 600.000.000 740.000.000
1.02.1.02.01.19.01 Pengembanganmedia promosi daninformasi sadar hidupsehat
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Terlaksananya GebyarPromosi KesehatanTingkat KabupatenKebumen
100 % Adanya inovasidibidang PromosiKesehatan darimasing-masing UPTKesehatan.
100 % 250.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
Terlaksananya LombaDesign Grafis danPembuatan FilmKesehatan
100 % Adanya kompetisiinovasi dibidangdesign grafis danpembuatan filmkesehatan
100 %
TerlaksananyaPengembangan MediaPromosi Kesehatanmelalui media cetak,media elektronik,Pawai/Karnaval danPameran
100 % Mendekatkanjangkauan komunikasidan informasi tentangkesehatan kepadamasyarakat
100 %
TerlaksananyaPertemuanPeningkatan KapasitasPetugas PromosiKesehatan
100 % Meningkatakan danMerefreshingPengetahuan danKinerja PetugasPromosi Kesehatan diKabupaten Kebumen
100 %
1.02.1.02.01.19.06 PemberdayaanKesehatanMasyarakat dalamrangka KebumenSehat(Desa Siaga)
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
TerlaksananyaRevitalisasi ForumKesehatan Desa(FKD) Desa SiagaAktif
100 % Memahami KonsepDasar dalampengembangan DesaSiaga Aktif
100 % 150.000.000 190.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
TerlaksananyaPembinaan Saka BaktiHusada (SBH) danPengiriman Tim SBHke PerkemahanTingkat Nasional
100 % Terbentuknya generasimuda penerus bangsayang berwawasankesehatan dankeikutsertaan dalamPerkemahan SBHTingkat Nasional
100 %
TerlaksananyaOrientasi ForumKesehatan Desadalam Siaga Bencana
100 % Forum KesehatanDesa/Kelurahanmenjadi lebihmemahami dalamdalam ke Siap SiagaanBencana
100 %
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 5 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Terlaksananya LombaDesa Siaga AKtifTingkat KabupatenKebumen
100 % Terlaksananya LombaDesa Siaga AKtifTingkat KabupatenKebumen
100 %
1.02.1.02.01.19.07 Pemetaan PerilakuHidup Bersih danSehat (PHBS)kabupaten Kebumen
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
TerlaksananyaSosialisasi InformasiPHBS TatananPendidikan
100 % MembudayakanPerilaku Hidup Bersihdan Sehat sejak dini diSekolah
100 % 200.000.000 250.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
TerlaksananyaPembinaan PerilakuHidup Bersih danSehat untuk tatananRumah Tangga danTatanan InstitusiPendidikan.
100 % MeningkatkanPengetahuan danPemahaman tentangPerilaku Hidup Bersihdan Sehat untuktatanan RumahTangga dan TatananInstitusi Pendidikan
100 %
TerlaksananyaMonitoring dalamrangka PenegakanPerda KTR
100 % Untuk mengetahuikepatuhan masyarakatterhadap Perda KTR
100 %
Terlaksananya LombaKawasan RumahBebas Asap Rokok
100 % Untuk Monitoring,Evaluasi dan MotifasiRumah Bebas AsapRokok
100 %
TerlaksananyaWorkshop KlinikBerhenti Merokok(KBM)
100 % Memfasilitasi KlinikBerhenti Merokokdisarana pelayanankesehatan.
100 %
1.02.1.02.01.20 Program PerbaikanGizi Masyarakat
Prosentase ibu hamildan remaja putri yangmendapat tablettambah darah (TTD)
67,5% 1.178.000.000 2.635.000.000
1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
Dinkes Pengadaan PMT BalitaKurus dan Ibu HamilKekurangan EnergiKronik ( KEK )
900 Orang Tersedianya PMT IbuHamil KekuranganEnergi Kronik ( KEK )
900 Orang 808.000.000 2.300.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
TerlaksananyaPengadaan PMT BalitaKurus.
612 Orang Tersedianya PMTBalita Kurus
612 Orang
TerlaksananyaPengadaan PMTPenyuluhan untukanak Balita
2000 Orang Tersedianya PMTPenyuluhan untukanak Balita
2000 Orang
TerlaksananyaPembelian PMTPemulihan untuk BalitaGizi Buruk
50 Orang Tesedianya PMTPemulihan untuk BalitaGizi Buruk
50 Orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 6 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.1.02.01.20.03 PenanggulanganKurang EnergiProtein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibatkurang Yodium(GAKY), KurangVitamin A, danKekurangan Zat GiziMikro Lainnya
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
Dinkes Rencana dan Evaluasi( Renval ) ProgramGizi
100 % TerlasananyaRencana dan Evaluasi( Renval ) ProgramGizi
100 % 340.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
KoordinasiPenanggulanganAnemia RemajaPutri/WUS diKabupaten
100 % TerlaksananyaKoordinasiPenanggulanganAnemia RemajaPutri/WUS diKabupaten
100 %
Peningkatan KapasitasPetugas Kesehatandalam Tata LaksanaGizi Buruk
100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas Kesehatandalam Tata LaksanaGizi Buruk
100 %
Peningkatan KapasitasKader dalamPendampingan PMT-gizi buruk/gizi kurangdan PMT Bumil KEK
100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasKader dalamPendampingan PMT-gizi buruk/gizi kurangdan PMT Bumil KEK
100 %
SosialisasiPencegahan danPenanggulanganStunting bagi tenagakesehatan
100 % TerlaksananyaSosialisasiPencegahan danPenanggulanganStunting bagi tenagakesehatan
100 %
Sosialisasi danAdvokasiPenanggulanganmasalah GAKI
100 % TerlaksananyaSosialisasi danAdvokasiPenanggulanganmasalah GAKI
100 %
Pemantauan Garam diTingkat pasar
100 % TerlaksananyaPemantauan Garam diTingkat pasar
100 %
Pelatihan Konselormenyusui
100 % TerlaksananyaPelatihan Konselormenyusui
100 %
Optimalisasi Klinik Gizidan Ruang Laktasi DiFasilitas Kesehatan
100 % TerlaksananyaOptimalisasi Klinik Gizidan Ruang Laktasi DiFasilitas Kesehatan
100 %
SosialisasiImplementasi MediaGizi Seimbang pada1000 HPK dalam kelasIbu pada PetugasKesehatan
100 % TerlaksananyaSosialisasiImplementasi MediaGizi Seimbang pada1000 HPK dalam kelasIbu pada PetugasKesehatan
100 %
Pengadaan MediaEdukasi tentang GiziSeimbang pada 1000HPK
100 % TerlaksananyaPengadaan MediaEdukasi tentang GiziSeimbang pada 1000HPK
100 %
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 7 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Gerakan PeduliStunting (GPS)
100 % TerlaksananyaGerakan PeduliStunting (GPS)
100 %
1.02.1.02.01.20.07 Peningkatan UpayaPerbaikan Gizi diInstitusi(UPGI)
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
Dinkes Peningkatan KapasitasPetugas Kesehatantentang Gizi AnakSekolah dan PraSekolah
100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas Kesehatantentang Gizi AnakSekolah dan PraSekolah
100 % 30.000.000 35.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
Pembinaan AnemiaGizi Anak Sekolah
100 % TerlaksananyaPembinaan AnemiaGizi Anak Sekolah
100 %
1.02.1.02.01.21 ProgramPengembanganLingkungan Sehat
Jumlah desapelaksana SanitasiTotal BerbasisMasyarakat (STBM)
80 % 5.701.000.000 5.650.000.000
1.02.1.02.01.21.05 PelayananPenyehatanLingkungan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
Kec.Poncowarno,DesaKedungdowo(24 unit) desaKarangtengah(42 Unit), DesaBlater (15 Unit), DesaJembangan (60Unit). Kec.Sadang desaPucangan (50unit) desasadang wetan(15 Unit), Kec.Ambal desaEntak (66 unit),Desa Benerkulon ( 30Unit), Kec.Petanahandesa Jatimulyo(12 unit), Kec.
Evaluasi danPerencanaan Kegiatan
100 % Meningkatnyakapasitas pengelolaprogram KL
100 % 5.626.000.000 5.500.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 8 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Puring desaBanjarejo (50Unit) Kec.Sempor desasampang (30unit) desabejiruyung (36Unit), DesaKenteng (50Unit). DesaDonorejo (60Unit) Kec.Padureso desaMerden (66unit), Kec.Buayan desabanyumudal(53 unit), Kec.Klirong desaKlirong (12unit) desaTanggulangin(50 Unit), Kec.Alian desaKalirancang (
60 unit), desakrakal (66Unit), Kec.PrembunKebekelan (44unit) Desasidogede (60Unit), DesaKabuaran (66Unit), Kec.Karanggayamdesa Penimbun(66 unit), DesaKaranggayam(30 Unit), DesaGinandong (36Unit) DesaGunung sari (66 Unit) DesaKarangrejo 31Unit, desaPagebangan(35 Unit), Deswonotirto (33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 9 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Unit), Desakalibening (32Unit), desaselogiri (30Unit) Kec. Ayahdesabanjarharo (50unit), desa srati30, desaDemangsari(10 Unit), Kec.Rowokele desawonoharjo (60unit), DesaBumiagung (20Unit), desaGiyanti (60Unit) Kec.Buluspesantrendesa Kelapasawit (35 unit).
Pertemuan ProgramKesehatan Olahraga
100 % Meningkatnyakapasitas pengelolaprogram KesehatanOlah Raga
100 %
Pertemuan ProgramKesehatan Kerja
100 % Meningkatnyakapasitas pengelolaprogram KesehatanKerja
100 %
Pembinaan dan ujipetik pasar sehat
100 % Tersampaikannyainformasi tentangPasar sehat
100 %
Capacity building bagipetugas Puskesmasdan Kader Kesehatan
100 % Meningkatnyakapasitas petugasPuskesmas dan KaderKesehatan
100 %
Pembinaan dan ujipetik Jajanan AnakSekolah
100 % TerlaksananyaPembinaan dan ujipetik Jajanan AnakSekolah
100 %
Pembangunan jambankeluarga
100 % Peningkatan aksessanitasi jamban sehat
100 %
Pengukurankebugaran CJH Kab.Kebumen th 2019
100 % Meningkatnyakebugaran CJH KabKebumen th 2019
100 %
Deklarasi KabupatenODF
100 % Pernyataan aksesjamban sehat 100%
100 %
PendampinganPAMSIMAS diMasyarakat dansekolah
100 % Peningkatan aksessanitas
100 %
Senam sehat bersama 100 % Peningkatankebugaran karyawan
100 %
1.02.1.02.01.21.06 Survailans KualitasAir
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
MeningkatnyaKapasitas kinerjaProgram SurveilansKualitas Air
35 Kali TerlaksananyaPembinaan TehnisPenyehatan Air
100 % 75.000.000 150.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 10 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
terawasinyaPengawasan sumberAir Rumah tanggaberesiko
250 KK TerlaksananyaPengawasan sumberAir Rumah tanggaberesiko
100 %
Terbinanya sanitarianOrientasi tehnisPenyehatan Air
50 Orang TerlaksananyaPertemuan Orientasitehnis Penyehatan Air
100 %
TerawasinyaPengawasan eksternalPDAM
5 Kegiatan Terlaksananyapengawasan EksternalPDAM
100 %
TerawasinyaPengawasan eksternalInspeksi KesehatanLingkungan di Institusi
75 Kegiatan TerlaksananyaPengawasan eksternalInspeksi KesehatanLingkungan di Institusi
100 %
TerawasinyaPengawasan eksternalBPSPAM
5 Kegiatan Terlaksananyapengawasan EksternalBPSPAM
100 %
TerawasinyaPengawasan eksternalDAM
120 Kegiatan Terlaksananyapengawasan EksternalDAM
100 %
TerawasinyaPengawasan InspeksiSanitasi di PondokPesantren
20 Kegiatan TerlaksananyaPengawasan InspeksiSanitasi di PondokPesantren
100 %
MeningkatkanPengetahuan hygienesanitasi PengusahaDAM
140 Orang Terlaksananyapembinaan hygienesanitasi Depot AirMinum
100 %
Terverifikasinya Upayapemantauan perbaikanpasca Kejadian LuarBiasa WaterborneDisease
20 Kegiatan Terawasinya Upayapemantauan perbaikanpasca Kejadian LuarBiasa WaterborneDisease
100 %
Tersedianya reagenindikator baktericoliform
2 Buah Terbelinya Reagenindikator baktericoliform
100 %
1.02.1.02.01.22 ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit Menular
Tertanganinya kasusTB paru, diare danDBD, Tercapainya UCIDesa
100 % 1.155.000.000 1.348.000.000
1.02.1.02.01.22.05 Pelayananpencegahan danpenanggulanganpenyakit menular
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
TerlaksananyaValidasi Data TB (4 x50 orang)
200 Orang TerlaksananyaValidasi Data TB (3 x50 orang)
200 Orang 680.000.000 748.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
peningkatan kapasitasprogram diare
45 Orang peningkatan kapasitasprogram diare
45 Orang
peningkatan kapasitasprogram DBD
55 Orang peningkatan kapasitasprogram DBD
55 Orang
peringatan TB day 210 Orang peringatan TB day 210 Orang
monev persiapaneliminasi malaria
210 Orang monev persiapaneliminasi malaria
210 Orang
peringatan hari AIDSsedunia
210 Orang peringatan hari AIDSsedunia
210 Orang
peningkatan kapsitrasprogram kusta
55 Orang peningkatan kapsitrasprogram kusta
35 Orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 11 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
peningkatan kapasitasprogram ISPA
45 Orang peningkatan kapasitasprogram ISPA
45 Orang
peningkatan kapasitasprogram HIV
55 Orang peningkatan kapasitasprogram HIV
55 Orang
peningkatan kapasitasprogram diare(hepatitis B)
100 Orang peningkatan kapasitasprogram diare(hepatitis B)
100 Orang
pertemuan LKb SUFA,25 orang
25 Orang pertemuan LKb SUFA,25 orang
25 Orang
peningkatan kapasitasprogramer hepatitis
100 Orang peningkatan kapasitasprogramer hepatitis
100 Orang
worksoppenanggulangan TBuntuk kader
100 Orang worksoppenanggulangan TBuntuk kader
100 Orang
worksop tatalaksanakasus HIV bagi nakes
50 Orang worksop tatalaksanakasus HIV bagi nakes
50 Orang
pertemuan penyakitmenular
50 Orang pertemuan penyakitmenular
50 Orang
monev upk 44 Lokasi monev upk 44 Lokasi
workshop petugaslaboratorium UPK
50 Orang workshop petugaslaboratorium UPK
50 Orang
pelatihan kaderjumantik sekolah
50 Orang pelatihan kaderjumantik sekolah
50 Orang
fogging focus kasusdbd
30 Lokasi fogging focus kasusdbd
30 Lokasi
1.02.1.02.01.22.08 Peningkatanimuniasasi
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DinasKesehatan
Review RenvalProgram Imunisasi
2 Kali Terlaksananya ReviewRenval ProgramImunisasi
2 Kali 275.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
Pertemuan ValidaasiData Imunisasi
2 Kali TerlaksananyaPertemuan validaasidata imunisasi
2 Kali
PertemuanManajemen LogistikBagi KoordinatorImunisasi
1 Kali TerlaksananyaPertemuanManajemen LogistikBagi KoordinatorImunisasi
1 Kali
Pertemuan KoordinasiPetugas Imunisasi danKIA dalam RangkaPenguatan ImunisasiLanjutan
1 Kali TerlaksananyaPertemuan KoordinasiPetugas Imunisasi danKIA dalam RangkaPenguatan ImunisasiLanjutan
1 Kali
Pertemuan PersiapanBIAS
1 Kali TerlaksananyaPertemuan PersiapanBIAS
1 Kali
Supervisisportive/monitoringcold chain
35 Lokasi terlaksananyasupervisisportive/monitoringcold chain
35 Lokasi
terlaksananyapemantauan BIAS
35 Lokasi terlaksananyapemantauan BIAS
35 Lokasi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 12 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Pelatihan SafeInjection ProramImunisasi
37 Orang TerlaksananyaPelatihan SafeInjection ProramImunisasi
37 Orang
Pengambilanvaksin/obat/logistikprogram imunisasi
16 Kali Terlaksananyapengambilanvaksin/obat/logistikprogram imunisasi
16 Kali
1.02.1.02.01.22.09 PeningkatansurvellanceEpidemiologi danpenanggulanganwabah
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
terlaksananya reviewperencanaan programsurvailance
53 Orang review perencanaanprogram survailanceterlaksana
53 Orang 200.000.000 300.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
terlaksananya KajiBanding PeningkatanKapasitas SurveilansCampak dan CRS
60 Orang Kaji BandingPeningkatan KapasitasSurveilans Campakdan CRS terlaksana
60 Orang
terlaksananya reviewevaluasi programsurvailans
52 Orang review evaluasiprogram survailanterlaksana
52 Orang
terlaksananya reviewIstithaah kesehatanhaji
66 Orang review Istithaahkesehatan hajiterlaksana
66 Orang
terlaksananya orientasidan penguatanSiskohatkes
42 Orang orientasi danpenguatanSiskohatkes terlaksana
42 Orang
terlaksananya reviewevaluasipenyelenggaraankesehatan Haji
47 Orang review evaluasipenyelenggaraankesehatan Hajiterlaksana
47 Orang
terlaksananya RakorPenanggulangan KLB/gladi/ upacaraKesiapsiagaanBencana
25 Orang RakorPenanggulangan KLB/gladi/ upacaraKesiapsiagaanBencana terlaksana
25 Orang
terlaksananya rakorpersiapanpelaksanaan imunisasimeningitis
35 Orang rakor persiapanpelaksanaan imunisasimeningitis terlaksana
35 Orang
terlaksananya rakorpenentuan Istithaahkesehatan jamaah haji
15 Orang rakor penentuanIstithaah kesehatanjamaah haji terlaksana
15 Orang
terlaksananyaimunisasi meningitisbagi jamaah haji,kabupaten kebumen,
1300 Orang imunisasi meningitisbagi jamaah haji,kabupatenkebumen,terlaksana
1300 Orang
terlaksana supervisiprogram survailans,monevpenyelenggaraankesehatan haji,verifikasi alert SKDR
35 Lokasi supervisi programsurvailans, monevpenyelenggaraankesehatan haji,verifikasi alert SKDRterlaksana
35 Lokasi
terlaksananyasurveilans aktif RS
8 Lokasi surveilans aktif RSterlaksana
8 Lokasi
terlaksananyapertemuan persiapanposko lebaran
55 Orang pertemuan persiapanposko lebaranterlaksana
55 Orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 13 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:50 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
terlaksananyapemantauan poskolebaran
24 Lokasi pemantauan poskolebaran terlaksana
24 Lokasi
terlaksananyapengiriman specimenAFP/serumcampak/sampel KLBkermak
1 Paket pengiriman specimenAFP/serumcampak/sampel KLBkermak terlaksana
1 Paket
TerlaksananyaPembentukanPosbindu Haji
48 Orang PembentukanPosbindu Hajiterlaksana
48 Orang
TerlaksananyaPertemuan ValidasiData SKDR
41 Orang Pertemuan ValidasiData SKDR terlaksana
41 Orang
TerlaksananyaPertemuanPeningkatan KapasitasPetugas Medis dalamSurveilans PD3I
78 Orang PertemuanPeningkatan KapasitasPetugas Medis dalamSurveilans PD3Iterlaksana
78 Orang
TerlaksananyaPertemuanPeningkatan KapasitasPetugas PuskesmasdalamPenanggulanganBencana
45 Orang PertemuanPeningkatan KapasitasPetugas PuskesmasdalamPenanggulanganBencana terlaksana
45 Orang
1.02.1.02.01.23 ProgramStandarisasiPelayananKesehatan
Tingkat mutupelayanan saranakesehatan
100% 532.000.000 580.250.000
1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standarpelayanan kesehatan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Pendampingan PascaSurvei Akreditasi
24 Lokasi Pendampingan PascaSurvei Akreditasiterlaksana
24 Lokasi 180.000.000 143.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
Bintek CustomerService
40 Orang Bintek CustomerService terlaksana
40 Orang
Bintek PengembanganSDM Kesehatan
240 Orang Bintek PengembanganSDM Kesehatanterlaksana
240 Orang
Pelayanan Prima 10 Kali Pelayanan Primaterlaksana
10 Kali
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi danpengembanganstandar pelayanankesehatan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Pelayanan PerijinanTenaga Kesehatan
1 Dokumen Pelayanan PerijinanTenaga Kesehatanterlaksana
1 Dokumen 270.000.000 297.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
Pengumpulan DataProfil SDM
1 Dokumen Pengumpulan DataProfil SDM terlaksana
1 Dokumen
Pembinaan danPengawasan PerijinanTenaga Kesehatan
1 Paket Pembinaan danPengawasan PerijinanTenaga Kesehatanterlaksana
1 Paket
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 14 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Pemilihan TenagaKesehatan TeladanUPTD Unit PuskesmasTingkat KabupatenKebumen
1 Paket Pemilihan TenagaKesehatan TeladanUPTD Unit PuskesmasTingkat KabupatenKebumen terlaksana
1 Paket
Bintek Perijinan Klinikdan Perijinan Apotek
2 Kali Bintek Perijinan Klinikdan Perijinan Apotekterlaksana
2 Kali
Bintek SDMKesehatan danPerijinan Fasyankes
4 Kali Bintek SDMKesehatan danPerijinan Fasyankesterlaksana
4 Kali
Rapat Uji Kompetensi(Ukom)
1 Paket Rapat Uji Kompetensi(Ukom) terlaksana
1 Paket
Pelatihan Tim UjiKompetensi (Ukom)
1 Paket Pelatihan Tim UjiKompetensi (Ukom)terlaksana
1 Paket
sidang uji kompetensi(Ukom)
1 Paket sidang uji kompetensi(Ukom) terlaksana
1 Paket
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
tersususunya profilKesehatan
1 Dokumen profil kesehatantersusun
1 Dokumen 82.000.000 140.250.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
tersusunnya profilSDM Kesehatan
1 Dokumen profil SDM Kesehatantersusun
1 Dokumen
1.02.1.02.01.25 Programpengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/puskemaspembantu danjaringannya
Banyaknya puskesmasyang memiliki saranadan prasarana untukpelayanan rawat inap
35 puskesmas 21.731.166.000 24.000.000.000
1.02.1.02.01.25.07 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakualitas sarana danprasarana sertamutu danmanajemenpelayanankesehatan
DINASKESEHATAN,
Terlaksananyapengadaan sarana danprasarana puskesmas
6 Paket Terlaksananyapengadaan sarana danprasarana puskesmas
6 Paket 8.224.000.000 9.000.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 15 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.02.1.02.01.25.19 Peningkatanpuskesmas menjadipuskesmas rawatinap
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
Pusk Ayah II,Pusk Puring,PuskKaranggayamII, PuskesmasPejagoan,PuskesmasPetanahan,PustuKebagoran,PustuPrembun,PustuKebagoran,PustuPekuncen,PustuDonorojo,Pustu Argosari,PustuKebadongan,PKDGinandong,Pustukarangduwur,PuskesmasAyah I, PustuSadangkulon,PKD Seboro,Dinkes(Gedung PSC),PustuSidobunder,PKDKaranggayam,PuskesmasKebumen III,PuskesmasKlirong II
TerlaksananyaRehabilitasi/Pembangunan PuskAyah II, Pusk Puring,Pusk Karanggayam II,Puskesmas Pejagoan,PuskesmasPetanahan, PustuKebagoran, PustuPrembun, PustuKebagoran, PustuPekuncen, PustuDonorojo, PustuArgosari, PustuKebadongan, PKDGinandong, Pustukarangduwur,Puskesmas Ayah I,Pustu Sadangkulon,PKD Seboro, Dinkes(Gedung PSC), PustuSidobunder, PKDKaranggayam,Puskesmas KebumenIII, Puskesmas KlirongII
21 Paket TerlaksananyaRehabilitasi/Pembangunan PuskAyah II, Pusk Puring,Pusk Karanggayam II,Puskesmas Pejagoan,PuskesmasPetanahan, PustuKebagoran, PustuPrembun, PustuKebagoran, PustuPekuncen, PustuDonorojo, PustuArgosari, PustuKebadongan, PKDGinandong, Pustukarangduwur,Puskesmas Ayah I,Pustu Sadangkulon,PKD Seboro, Dinkes(Gedung PSC), PustuSidobunder, PKDKaranggayam,Puskesmas KebumenIII, Puskesmas KlirongII
100 % 13.507.166.000 15.000.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
1.02.1.02.01.28 Program kemitraanpeningkatanpelayanankesehatan
Persentase pendudukyang menjadi pesertajaminan kesehatan
100 % 14.360.000.000 15.796.000.000
1.02.1.02.01.28.01 Kemitraan asuransikesehatanmasyarakat
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
PertemuanPembinaan,Pengawasan danEvaluasi bagi FKTPpada ProgramJKNJ/KIS, NonJKN/KIS danJamkesda
35 Lokasi PertemuanPembinaan,Pengawasan danEvaluasi bagi FKTPpada ProgramJKNJ/KIS, NonJKN/KIS danJamkesda terlaksana
35 Lokasi 14.360.000.000 15.796.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
Sosialisasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda ke JKN/KIS
35 Lokasi Sosialisasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda ke JKN/KISterlaksana
35 Lokasi
Koordinasi danKonsolidasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda
1 Paket Koordinasi danKonsolidasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KISdan IntegrasiJamkesda terlaksana
1 Paket
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 16 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Peningkatan KapasitasPetugas PengelolaJKN/KIS, Non JKN/KISdan Jamkesda
35 Lokasi Peningkatan KapasitasPetugas PengelolaJKN/KIS, Non JKN/KISdan Jamkesdaterlaksana
35 Lokasi
Pelayanan KesehatanNon JKN/KIS
35 Lokasi Pelayanan KesehatanNon JKN/KISterlaksana
35 Lokasi
Premi BPJS Non JKN 1 Paket Premi BPJS Non JKNterlaksana
1 Paket
Premi BPJS Non JKN(Dinkes)
1 Paket Premi BPJS Non JKN(Dinkes) terlaksana
1 Paket
Operasional TimMonev JKN/KIS, NonJKN/KIS dan TimPelaksana Jamkesda
1 Paket Operasional TimMonev JKN/KIS, NonJKN/KIS dan TimPelaksana Jamkesdaterlaksana
1 Paket
1.02.1.02.01.29 Programpeningkatanpelayanankesehatan anakbalita
Jumlah kasuskematian bayi
218 kasus 1.378.277.000 1.400.000.000
1.02.1.02.01.29.04 Pelatihan danpendidikanperawatan anakbalita
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
Dinkes TerlaksananyaRencana dan EvaluasiProgram KesehatanKeluarga
100 % TerlaksananyaRencana dan EvaluasiProgram KesehatanKeluarga
100 % 1.378.277.000 1.400.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
TerlaksananyaPelaksanaan AuditMaternal Perinatal
100 % TerlaksananyaTerlaksananyaPelaksanaan AuditMaternal Perinatal
100 %
TerlaksananyaPenyampaian hasilrekomendasi hasilAudit MaternalPerinatal
100 % TerlaksananyaPenyampaian hasilrekomendasi hasilAudit MaternalPerinatal
100 %
TerlaksananyaOptimalisasipemanfaatan buku KIA
100 % TerlaksananyaOptimalisasipemanfaatan buku KIA
100 %
TerlaksananyaPeningkatan kualitaspencatatan danpelaporan indikatorkesehatan keluargadengan kohort ibu,kohort bayi dan kohortbalita
100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitaspencatatan danpelaporan indikatorkesehatan keluargadengan kohort ibu,kohort bayi dan kohortbalita
100 %
TerlaksananyaPenemuan kasus restidan pengelolaannya
100 % TerlaksananyaPenemuan kasus restidan pengelolaannya
100 %
Peningkatan kualitasANC terpadu
100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitasANC terpadu
100 %
TerlaksananyaPeningkatan kapasitaspetugas dalampertolongan persalinandi fasilitas kesehatan
100 % TerlaksananyaPeningkatan kapasitaspetugas dalampertolongan persalinandi fasilitas kesehatan
100 %
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 17 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
TerlaksananyaPenatalaksanaanprogram kesehatan ibu
100 % TerlaksananyaPenatalaksanaanprogram kesehatan ibu
100 %
TerlaksananyaPenalaksanaanprogram kesehatananak
100 % TerlaksananyaPenalaksanaanprogram kesehatananak
100 %
TerlaksananyaPembinaanpuskesmas mampupersalinan
100 % TerlaksananyaPembinaanpuskesmas mampupersalinan
100 %
TerlaksananyaPenatalaksanaankegawatdaruratanobstetri dan neonatal
100 % TerlaksananyaPenatalaksanaankegawatdaruratanobstetri dan neonatal
100 %
TerlaksananyaPeningkatan kualitaspelayanan bayi barulahir dengan MTBM
100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitaspelayanan bayi barulahir dengan MTBM
100 %
TerlaksananyaPeningkatan kualitaspemantauan tumbuhkembang bayi danbalita
100 % TerlaksananyaPeningkatan kualitaspemantauan tumbuhkembang bayi danbalita
100 %
TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPenerapanPuskesmas MampuTatalaksanaKekerasan terhadapAnak (KTA)
100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPenerapanPuskesmas MampuTatalaksanaKekerasan terhadapAnak (KTA)
100 %
TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalampelaksanaan SDIDTK
100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalampelaksanaan SDIDTK
100 %
TerlaksananyaPeningkatanPenjaringanKesehatan Anak UsiaSekolah
100 % TerlaksananyaPeningkatanPenjaringanKesehatan Anak UsiaSekolah
100 %
TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPengelolaan ProgramKesehatan
100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPetugas dalamPengelolaan ProgramKesehatan
100 %
TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPengelola ProgramKesehatan Lansia
100 % TerlaksananyaPeningkatan KapasitasPengelola ProgramKesehatan Lansia
100 %
TerlaksananyaPeringatan Hari LanjutUsila
100 % TerlaksananyaPeringatan Hari LanjutUsila
100 %
TerlaksananyaPelaksanaanpelayanan programjampersal sesuaijuknis
100 % TerlaksananyaPelaksanaanpelayanan programjampersal sesuaijuknis
100 %
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 18 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Terlaksananya Cetakkohort dan bukuprogram kesehatankeluarga
100 % Terlaksananya Cetakkohort dan bukuprogram kesehatankeluarga
100 %
4.1.02.01 Fungsi PenunjangUrusanPemerintahan
135.000.000 148.500.000
4.01.1.02.01 PerencanaanPembangunan
135.000.000 148.500.000
4.01.1.02.01.15 Programpengembangandata/informasi
Tersedianya dokumenperencanaan danevaluasi pelaksanaanpembangunanPerangkat Daerah
5 dokumen 135.000.000 148.500.000
4.01.1.02.01.15.02 Penyusunan danpengumpulandata/informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
DINASKESEHATAN,
Tersusunnya dokumenperencanaan danevaluasi PerangkatDaerah
5 Dokumen Tersedianya dokumenperencanaan di OPDDinas Kesehatansebagai bagiandokumen perencanaandan evaluasipembangunan padaperangkat daerah se-Kabupaten Kebumen
5 Dokumen 135.000.000 148.500.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
terlaksananyapertemuan pra forumpenyusunan RKPD2019
1 Kali pertemuan Pra ForumSKPD terselenggara
1 Kali
terlaksananyapertemuan Pra forumSKPD
1 Kali Pra forum SKPDterlaksana
1 Kali
terlaksananyapertemuan forumSKPD
1 Kali pertemuan forumSKPD terlaksana
1 Kali
terlaksananya rakorpop
4 Kali rakor pop terlaksana 4 Kali
terlaksananya evaluasiSPM
2 Kali evaluasi SPMterlaksana
2 Kali
terlaksananyapertemuan pembinaanpenatalaksanaan UPT
1 Kali pertemuan pembinaanpenatalaksanaan UPTterlaksana
1 Kali
terlaksananya monevperencanaan danevaluasi program
36 Lokasi monev perencanaandan evaluasi programterlaksana
36 Lokasi
5.1.02.01 ProgramPendukungOperasional SKPD
5.729.847.000 5.937.250.400
5.01.1.02.01 ProgramPendukungOperasional SKPD
5.729.847.000 5.937.250.400
5.01.1.02.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Terpenuhinyakebutuhan saranapelayanan administrasiperkantoran
15% 1.869.317.000 1.996.102.500
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 19 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
5.01.1.02.01.01.01 Penyediaan jasasurat menyurat
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,UPT Labkesda
Tersedianya jasa suratmenyurat untuk Dinkesdan UPT Labkesda(bulan)
12 Bulan Tersedianya jasa suratmenyurat untuk Dinkesdan UPT Labkesda(bulan)
12 Bulan 4.951.000 5.446.000 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,labkesda
Tersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikuntuk 1 Dinas danUPT
12 Bulan Tersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrikuntuk 1 Dinas danUPT
12 Bulan 360.000.000 373.175.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.01.06 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas / operasionaluntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)
12 Bulan Tersedianya jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas / operasionaluntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)
12 Bulan 206.981.000 208.000.000 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.01.07 Penyediaan jasaadministrasikeuangan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
DINASKESEHATAN,
Tersedianya jasaadministrasi keuangan
100 % peningkatanpengelolaan keuangandan barang DinasKesehatan
100 % 242.190.000 252.740.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.01.08 Penyediaan jasakebersihan kantor
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya jasakebersihan kantoruntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)
12 Bulan Tersedianya jasakebersihan kantoruntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)
12 Bulan 134.335.000 147.768.500 DINASKESEHATAN
KB P1
gaji THL 2 orang 12 Bulan gaji THL 2 orang 12 Bulan
5.01.1.02.01.01.09 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya jasaperbaikan peralatankerja untuk laptop,printer, PC, mesin tik,AC, LCD, Soundsystem untukDinkes(bulan)
12 Bulan Tersedianya jasaperbaikan peralatankerja untuk laptop,printer, PC, mesin tik,AC, LCD, Soundsystem untukDinkes(bulan)
12 Bulan 181.950.000 200.145.000 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tuliskantor
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya alat tuliskantor untuk 1 Dinasdan UPT unitLabkesda (bulan)
12 Bulan Tersedianya alat tuliskantor untuk 1 Dinasdan UPT unitLabkesda (bulan)
12 Bulan 40.198.000 43.337.800 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.01.11 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan untuk 1Dinas (bulan)
12 Bulan Tersedianya barangcetakan danpenggandaan untuk 1Dinas (bulan)
12 Bulan 50.786.000 55.864.600 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.01.12 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersediannyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor untuk1 Dinas dan UPT unitLabkesda (bulan)
12 Bulan Tersediannyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor untuk1 Dinas dan UPT unitLabkesda (bulan)
12 Bulan 27.248.000 29.972.800 DINASKESEHATAN
KB P1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 20 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
5.01.1.02.01.01.15 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)
12 Bulan Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk Dinkes dan UPTUnit Labkesda(bulan)
12 Bulan 3.778.000 4.155.800 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.01.17 Penyediaanmakanan danminuman
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Penyediaan makanandan minuman untukDinkes (bulan)
12 Bulan Penyediaan makanandan minuman untukDinkes (bulan)
12 Bulan 55.000.000 69.157.000 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.01.18 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Tersedianya biayaRapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah untuk Dinkes(bulan)
12 Bulan Tersedianya biayaRapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah untuk Dinkes(bulan)
12 Bulan 84.400.000 92.840.000 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.01.19 PenunjangAdministrasiPerkantoran
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakualitas sarana danprasarana sertamutu danmanajemenpelayanankesehatan
DINASKESEHATAN,
Gaji PTT JajaranDinas Kesehatan
23 Orang tersedianya gaji PTTJajaran DinasKesehatan
23 Orang 417.500.000 475.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.01.20 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi ke dalamdaerah untuk Dinkes(bulan)
12 Bulan Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi ke dalamdaerah untuk Dinkes(bulan)
12 Bulan 60.000.000 38.500.000 DINASKESEHATAN
KB P1
5.01.1.02.01.02 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Bertambahnya saranaprasarana kantor yangmemadai
15 % 3.860.530.000 3.941.147.900
5.01.1.02.01.02.07 Pengadaanperlengkapangedung kantor
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat
DINASKESEHATAN,
terpenuhinyaperlengkapan gedungkantor
1 Paket terpenuhinyaperlengkapan gedungkantor
1 Paket 168.000.000 0 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.02.09 Pengadaan peralatangedung kantor
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
DINASKESEHATAN,
Tercukupinyaperalatan gedungkantor - Laptop -Printer Portable -Printer Hitam Putih -LCD Proyektor - AC
12 Bulan Tercukupinyaperalatan gedungkantor - Laptop -Printer Portable -Printer Hitam Putih -LCD Proyektor - AC
12 Bulan 163.500.000 120.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
DINASKESEHATAN,
Tersedianya mebeleur- Meja Rapat ukir -Kursi Rapat - Raksurat
12 Bulan Tersedianya mebeleur- Meja Rapat ukir -Kursi Rapat - Raksurat
12 Bulan 90.000.000 137.500.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 21 dari 21 Printed by SIMPER at 22-05-2018 15:25:51 WIB
NomorUrusan/Bidang/
Program/KegiatanPrioritasDaerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPDJenis
KegiatanPrioritasKegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
5.01.1.02.01.02.12 Pengadaan Tanah PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
PengadaanTanah -PuskesmasSruweng -PuskesmasBuayan -PuskesmasBuluspesantrenII - PuskesmasKebumen II -PuskesmasSadang
Pengadaan Tanah -Puskesmas Sruweng -Puskesmas Buayan -PuskesmasBuluspesantren II
12 Bulan Pengadaan Tanah -Puskesmas Sruweng -Puskesmas Buayan -PuskesmasBuluspesantren II
12 Bulan 3.262.579.000 3.320.000.000 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.02.22 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
DINASKESEHATAN,
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor untuk Dinkes -Pemeliharaan PintuDinkes - Jendela -Teralis - PengecatanGedung
12 Bulan Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor untuk Dinkes -Pemeliharaan PintuDinkes - Jendela -Teralis - PengecatanGedung
12 Bulan 81.451.000 89.596.100 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.02.29 Pemeliharaanrutin/berkalamebeleur
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
Dinaskesehatan
Pemeliharaanrutin/berkala mebeleuruntuk Dinas (bulan)
12 Bulan Pemeliharaanrutin/berkala mebeleuruntuk Dinas (bulan)
12 Bulan 20.000.000 22.456.500 DINASKESEHATAN
KSB P1
5.01.1.02.01.02.42 Rehabilitasisedang/berat gedungkantor
PeningkatanKualitas SumberDaya Manusiadan LayananSosial DasarMasyarakat
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
DINASKESEHATAN,
Rehabilitasisedang/berat gedungkantor - Rehab ruangpelengkapan dan pintu
12 Bulan Rehabilitasisedang/berat gedungkantor - Rehab ruangpelengkapan dan pintu
12 Bulan 75.000.000 251.595.300 DINASKESEHATAN
KB P1
Kebumen, 22 Mei 2018
NO VERIFIKATOR TTDKepala Dinas KesehatanKabupaten Kebumen
1
2
3 dr. Hj. Y. RINI KRISTIANI, M. Kes
NIP. 19621217 198902 2 003