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기 획 조 정 실

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총 괄 표

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기획조정을통한시정의

효율성제고

0.4%1,430

조직혁신과제도개선을

통한시정의효율성제고

5.5%17,581

법무행정서비스기능강화

및시민권익구제확대

1.4%4,369

성과중심의효율적

예산운영

45.4%146,101

효율적재정운영을통한

건전재정기반구축

0.3%825

생산적평가체계운영

1.7%5,377

국제교류를통한

우호환경조성

1.2%3,849

예비비

43.6%140,510

행정운영경비

0.3%1,078재무활동

0.3%1,000

(단위:백만원)

322,119

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성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20132013 20142012

2012

△508,778322,119 830,897기획조정실

321,430 1,398전략목표 1: 기획조정을 통한 시정의 효율성 제고

39504 465성과목표 1-1: 시정운영계획의 체계적 관리

-시정현안 검토보고회 개최횟수 10회 24회 24회

△75163 237성과목표 1-2: 시의회와의 협력강화

-의원요구자료 제출 적정도 99% 99% 99%

68764 696성과목표 1-3: 상생발전을 위한 대외협력강화

-지방자치발전관련 의제발굴 및 상정 24건 30건 30건

9,11217,581 8,469전략목표 2: 조직혁신과 제도개선을 통한 시정의 효율성 제고

△475 79성과목표 2-1: 미래환경 변화에 대응하는 탄력적인 조직운영

-조직진단실시 4회 4회 4회

9,11617,505 8,390성과목표 2-2: 시정연구기능 강화

-서울연구원 연구과제 건수 160건 165건 165건

-시정연구논문 접수 건수 182회 185회 190회

1 기획조정실

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(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20132013 20142012

2012

△134,369 4,381전략목표 3: 법무행정서비스 기능강화 및 시민권익구제 확대

△7210 217성과목표 3-1: 법무행정서비스 기능 강화

-무료법률상담실 이용만족도 96.7% 97% 97%

△6177 183성과목표 3-2: 신속한 행정절차이행을 통한 권익구제확대

-행정심판사건의 주심사건 및 구술심리 건수 408건 240건 240건

03,981 3,982성과목표 3-3: 소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고

-소송 승소율 84% 85% 85%

△24,652146,101 170,753전략목표 4: 성과중심의 효율적 예산운영

△24,652146,101 170,753성과목표 4-1: 재정운용의 건전성 제고

-예산절감 우수사례 횡단전개 70건 75건 80건

-예산운영의 효율성 10%절감 10%절감 10%절감

△13825 838전략목표 5: 효율적 재정운영을 통한 건전재정기반 구축

△3995 134성과목표 5-1: 재정운영의 효율성 제고

-투자심사 대상사업 조정비율 21% 21.5% 21.5%

25730 704성과목표 5-2: 시투자(출연)기관 경영효율화

-시투자기관 경영평가결과 나등급 이상 기관수 4개기관 5개기관 5개기관

2 기획조정실

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(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20132013 20142012

2012

3,0135,377 2,364전략목표 6: 생산적 평가체계 운영

3,0134,808 1,795성과목표 6-1: 생산적 평가체계 운영

-핵심사업 수시평가 건수 30건 33건 34건

0569 569성과목표 6-2: 행정서비스 시민 평가

-민원행정 시정만족도 79점 79.5점 80점

1,1743,849 2,675전략목표 7: 국제교류를 통한 우호환경 조성

1,1743,849 2,675성과목표 7-1: 도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

-자매, 우호도시 교류 43건 45건 47건

△397,431142,588 540,019전략목표 8: 일반예산

△397,431142,588 540,019성과목표 8-1: 일반예산

3 기획조정실

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기획조정실 830,896,668 322,118,639 △508,778,029

기획조정실 기획담당관부서 : 1,132,061 1,096,667 △35,394

시정현안 기획조정정책 : 701,853 666,051 △35,802

시정운영계획의 체계적 관리성과목표 : 464,508 503,551 39,043

성과지표 : 2012 20142013

시정현안 검토보고회 개최횟수 10회 24회 24회

시정주요현안 체계적 관리 464,508 503,551 39,043단위 :

(일반회계)

시정운영계획 수립조정 464,508 503,551 39,043

45,701(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 45,701ㅇ 초단시간근로자 보수

7,230원*14시간*4주*8명*12월 = 38,869 · 인부임

60,000원*8명*12월 = 5,760 · 교통비

(7,230원*14시간*4주*8명*12월+60,000원*8명*12월)*2.4% = 1,072 · 보험료

221,750(100-201-01) 사무관리비

10,750,000원 = 10,750ㅇ 시정고문단 운영관리

1,500,000원*20회 = 30,000ㅇ 시정현안업무조정 보고회 개최

2,000,000원*10회 = 20,000ㅇ 서울희망정책포럼

10,500,000원*4회 = 42,000ㅇ 시정주요업무보고회

30,000,000원 = 30,000ㅇ 민선5기 "시정주요성과사례집" 발간

7,000,000원 = 7,000ㅇ 기획조정실 워크숍

10,000,000원 = 10,000ㅇ "달라지는 서울시정" 발간

52,000,000원 = 52,000ㅇ 기타경비(업무보고서 등 인쇄비)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시정운영계획 책자 제작 등

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

1 기획조정실

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20,000(100-202-03) 국외업무여비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시정현안 업무추진 관련 국외 시찰

121,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

77,760,000원 = 77,760ㅇ 기획조정업무추진

43,540,000원 = 43,540ㅇ 시정주요업무 설명회 등

94,800(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*158명*12월 = 94,800ㅇ 대민활동비

시의회와의 협력강화성과목표 : 237,345 162,500 △74,845

성과지표 : 2012 20142013

의원요구자료 제출 적정도 99% 99% 99%

시의회 협력강화 237,345 162,500 △74,845단위 :

(일반회계)

대의회 지원 88,000 86,500 △1,500

73,000(100-201-01) 사무관리비

= 73,000ㅇ 시의회지원 업무추진

30,000,000원 = 30,000 · 국정감사 자료

23,000,000원 = 23,000 · 시정질문 추진상황 등

20,000,000원 = 20,000 · 의정비심의위원회운영, 공청회 등

13,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,500,000원 = 13,500ㅇ 의회협력업무추진 관련 각종 간담회

의정회 지원 149,345 76,000 △73,345

76,000(100-307-02) 민간경상보조

= 76,000ㅇ 서울시 의정회 지원

66,000,000원 = 66,000

· 세미나, 정책포럼, 의정회보발간, 시도의정회 등 사업비

10,000,000원 = 10,000 · 공공요금, 소모품 등 운영경비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

2 기획조정실

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행정운영경비(기획조정실 기획담당관)정책 : 430,208 430,616 408

일반예산성과목표 : 430,208 430,616 408

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 430,208 430,616 408단위 :

(일반회계)

기본경비 395,584 430,616 35,032

68,416(100-201-01) 사무관리비

21,000원*33명*0.9 = 624ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*33명 = 165ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

864,000원*34명*1.5 = 44,064ㅇ 주요업무추진급량비

= 21,751ㅇ 주요회의 운영

1,200,000원*12회*0.9 = 12,960 · 현안업무추진 회의자료 등 인쇄

1,953,500원*5팀*0.9 = 8,791 · 행정장비 소모품비

330,400(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*236명 = 330,400ㅇ 여비(관내,관외)

27,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200ㅇ 1급

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,380(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,380ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원15인초과 ~ 정원30인 이내

5,000원*3명*12월 = 180 · 정원30인 초과인원

기획조정실 조직담당관부서 : 8,531,524 17,651,346 9,119,822

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

3 기획조정실

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시정의 효율성 제고정책 : 8,468,648 17,580,619 9,111,971

미래환경 변화에 대응하는 탄력적인 조직운영

성과목표 : 78,962 75,206 △3,756

성과지표 : 2012 20142013

조직진단실시 4회 4회 4회

행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 78,962 75,206 △3,756단위 :

(일반회계)

책임운영기관제도 운영 56,512 53,756 △2,756

5,400(100-201-01) 사무관리비

= 4,500ㅇ 책임운영기관 운영위원회

150,000원*9명*2회 = 2,700 · 심사위원 참석수당

100,000원*9명*2회 = 1,800 · 검토수당

15,000원*30부*2회 = 900ㅇ 심의자료 인쇄비

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 책임운영기관 현안 업무추진비

43,356(100-207-01) 연구용역비

= 14,599ㅇ 노무비 계

2,915,894원*1인*3월*0.3 = 2,625 · 책임연구원

2,235,867원*3인*3월*0.4 = 8,050 · 연구원

1,494,604원*1인*3월*0.5 = 2,242 · 연구보조원

1,120,991원*1인*3월*0.5 = 1,682 · 보조원

20,000원*300명*3개기관 = 18,000ㅇ 설문조사비

10,757,000원 = 10,757ㅇ 기타 제경비

민간위탁 운영평가위원회 운영 22,450 21,450 △1,000

16,450(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명*7회 = 7,350ㅇ 위원회 참석수당

100,000원*7명*7회 = 4,900ㅇ 위원회 검토수당

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

4 기획조정실

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15,000원*20권*7회 = 2,100ㅇ 심의자료 인쇄비

150,000원*2시간*7회 = 2,100ㅇ 속기료

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 위원회 간담회 비용 등

시정연구기능 강화성과목표 : 8,389,686 17,505,413 9,115,727

성과지표 : 2012 20142013

서울연구원 연구과제 건수 160건 165건 165건

시정연구논문 접수 건수 182회 185회 190회

시정 연구기능 강화 1,593,445 1,993,000 399,555단위 :

(일반회계)

공무원직접수행 학술용역 70,000 66,200 △3,800

6,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

600,000원*10개팀 = 6,000ㅇ 자료수집 인건비 등

56,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원*14개팀 = 56,000ㅇ 연구보고서 및 회의자료 인쇄비 등

4,200(100-202-01) 국내여비

300,000원*14개팀 = 4,200ㅇ 현장자료 조사 등 여비

시정시책연구용역 1,307,000 1,707,300 400,300

7,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,300,000원 = 7,300ㅇ 위원회 간담회 비용 등

1,700,000(100-207-01) 연구용역비

1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 시정시책 연구용역

학술용역사업 심의회의 운영 20,000 49,950 29,950

43,950(100-201-01) 사무관리비

150,000원*9명*9회 = 12,150ㅇ 학술용역심의회 참석수당

100,000원*9명*9회 = 8,100ㅇ 학술용역심의회 검토수당

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

5 기획조정실

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100,000원*3일*70건 = 21,000ㅇ 총괄평가수당

300,000원*9회 = 2,700ㅇ 심의자료 인쇄비

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 학술용역심의회 운영

시정연구논문 공모 41,900 41,900 0

31,900(100-201-01) 사무관리비

= 16,500ㅇ 공무원 논문(연2회)

100,000원*45명*2회 = 9,000 · 서울연구원 심사수당

100,000원*15명*2회 = 3,000 · 사전검토수당

150,000원*15명*2회 = 4,500 · 참석수당

= 11,400ㅇ 대학생 논문(연1회)

100,000원*45명*1회 = 4,500 · 서울연구원 심사수당

100,000원*15명*1회 = 1,500 · 사전검토수당

150,000원*15명*1회 = 2,250 · 참석수당

3,150,000원 = 3,150 · 홍보포스터 제작 및 부착

12,500원*320부 = 4,000ㅇ 서울터전발간

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시정연구논문공모관련 간담회 비용 등

직무발명 보상제도 운영 130,000 127,650 △2,350

87,650(100-201-01) 사무관리비

= 87,650ㅇ 직무발명 보상제도 운영

1,000,000원*2회 = 2,000 · 위원수당

15,000원*30권*2회 = 900 · 자료제작

150,000원*3시간*2회 = 900 · 속기료

5,000,000원*7건 = 35,000 · 개발비용 지원

250,000원*20건 = 5,000 · 선행기술조사서 작성

1,500,000원*12건 = 18,000 · 특허출원료(우선심사포함)

12,450,000원*1건 = 12,450 · 국제특허출원료

250,000원*20건 = 5,000 · 특허연납금 납부

840,000원*10건 = 8,400 · 특허등록비(성공보수금)

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

6 기획조정실

Page 18: Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2013/01/2013_04_budget.pdf · 2019. 6. 11. · 2013 2012 2013 2014 2012 전략목표 3: 법무행정서비스 기능강화

40,000(100-303-01) 포상금

= 40,000ㅇ 공무원직무발명 포상(부서, 개인)

1,500,000원*10건 = 15,000 · 등록보상금

25,000,000원 = 25,000 · 처분보상비

출연(기획조정실 조직담당관) 6,796,241 15,512,413 8,716,172단위 :

(일반회계)

서울연구원 출연 6,796,241 15,512,413 8,716,172

15,512,413(100-306-01) 출연금

15,512,413,000원 = 15,512,413ㅇ 서울연구원 출연금

행정운영경비(기획조정실 조직담당관)정책 : 62,876 70,727 7,851

일반예산성과목표 : 62,876 70,727 7,851

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 62,876 70,727 7,851단위 :

(일반회계)

기본경비 62,876 70,727 7,851

56,647(100-201-01) 사무관리비

21,000원*31명*0.9 = 586ㅇ 종이류

5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

1,800,000원*5팀 = 9,000ㅇ 행정장비소모품비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

864,000원*31명 = 26,784ㅇ 주요업무추진급량비

2,500,000원*3회*0.72 = 5,400ㅇ 직제규정집, 사무전결 등 인쇄

900,000원*20회*0.72 = 12,960ㅇ 정원관련 조례규칙 설명자료 등 인쇄

9,820(100-203-01) 기관운영업무추진비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

7 기획조정실

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6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,260(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인초과

5,000원*1명*12월 = 60ㅇ 정원30인 초과인원

기획조정실 법무담당관부서 : 4,424,500 4,422,372 △2,128

법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대

정책 : 4,381,426 4,368,505 △12,921

법무행정서비스 기능 강화성과목표 : 216,956 210,395 △6,561

성과지표 : 2012 20142013

무료법률상담실 이용만족도 96.7% 97% 97%

법무행정서비스 기능 강화 216,956 210,395 △6,561단위 :

(일반회계)

국가입법관리시스템 및 법무행정서비스 운영 53,916 47,835 △6,081

36,355(100-201-01) 사무관리비

(130,000원*5부*12회)+(19,000원*5부*12회) = 8,940

ㅇ 현행법령집 추록·가제

19,000원*1부*3회 = 57ㅇ 영문법령집 추록·가제

= 22,358ㅇ 자치법규집 추록·가제

7,236,500원*3회 = 21,710 · 추록

13,500원*16부*3회 = 648 · 가제

100,000원*50건 = 5,000ㅇ 영문자치법규 개정안(번역료)

9,680(100-201-02) 공공운영비

= 9,680ㅇ 시스템 유지보수비 등

340,313원*12개월 = 4,084 · 법무행정서비스 유지보수비

174,600원*12개월 = 2,096 · 영문 자치법규서비스 유지보수비

291,600원*12개월 = 3,500 · 국가입법관리시스템 유지보수비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

8 기획조정실

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1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

= 1,800ㅇ 업무추진비

900,000원 = 900 · 법무행정서비스

900,000원 = 900 · 국가입법관리시스템 운영

무료법률상담실 운영 163,040 162,560 △480

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 인터넷홍보(포털사이트 검색등록 등)

4,320(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,320,000원 = 4,320ㅇ 무료법률 상담실 운영

153,240(100-301-12) 기타보상금

= 113,240ㅇ 무료법률상담료

= 95,000 · 서울시청 무료법률상담

30,000원*2명*5시간*250일 = 75,000 - 상담료

20,000원*4명*250일 = 20,000 - 여비

= 18,240 · 찾아가는 무료법률상담

30,000원*19명*2시간*12개월 = 13,680 - 상담료

20,000원*19명*12개월 = 4,560 - 여비

80,000원*2명*250일 = 40,000ㅇ 사이버상담료

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제확대성과목표 : 182,910 176,750 △6,160

성과지표 : 2012 20142013

행정심판사건의 주심사건 및 구술심리 건수 408건 240건 240건

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대 182,910 176,750 △6,160단위 :

(일반회계)

행정심판 위원회 운영 129,760 125,520 △4,240

120,120(100-201-01) 사무관리비

= 120,120ㅇ 행정심판위원회 운영

(620,000원+450,000원*5명+100,000원)*28회 = 83,160

· 위원회수당(회의주재위원,일반·내부위원)

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

9 기획조정실

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150,000원*4시간*28회 = 16,800 · 속기료

120,000원*6부*28회 = 20,160 · 심리안건 책자발간

5,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,400,000원 = 5,400ㅇ 행정심판위원회 운영

소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등 53,150 51,230 △1,920

41,150(100-201-01) 사무관리비

= 27,950ㅇ 소청심사위원회 운영

400,000원*5명*11회 = 22,000 · 위원 수당

200,000원*5회 = 1,000 · 심리안건 발간인쇄

150,000원*3시간*11회 = 4,950 · 속기료

= 11,700ㅇ 규제개혁위원회 운영

(200,000원*10명*4회)+(100,000원*4명*3회) = 9,200

· 위원 수당(본위원회,분과위원회)

200,000원*5회 = 1,000 · 심리안건 발간인쇄

150,000원*2시간*5회 = 1,500 · 속기료

1,500,000원 = 1,500ㅇ 로스쿨학생 교육자료 발간 등

10,080(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,080,000원 = 10,080ㅇ 소청심사 및 규제개혁 위원회 운영

소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고성과목표 : 3,981,560 3,981,360 △200

성과지표 : 2012 20142013

소송 승소율 84% 85% 85%

소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고 3,981,560 3,981,360 △200단위 :

(일반회계)

민사,행정소송등 수행 3,981,560 3,981,360 △200

2,790,400(100-201-01) 사무관리비

2,752,980,000원 = 2,752,980ㅇ 소송비용(착수금,사례금,인지대등)

660,000원*12월 = 7,920ㅇ 법률정보이용료

= 22,500ㅇ 소송수행활동비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

10 기획조정실

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30,000원*350건 = 10,500 · 행정소송

30,000원*400건 = 12,000 · 민사소송

4,000,000원 = 4,000ㅇ 법률자문관련 전문서적 및 각종 자료수집비

250,000원*2명*6회 = 3,000ㅇ 소송심의회 위원수당

50,000(100-201-02) 공공운영비

25,000,000원*2건 = 50,000ㅇ 소송공탁금

1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,800,000원 = 1,800ㅇ 법률자문 현안추진

216,960(100-301-12) 기타보상금

220,000원*50명*12월 = 132,000ㅇ 법률고문료

220,000원*5명*12월 = 13,200ㅇ 입법고문료

= 71,760ㅇ 법률자문료

110,000원*516건 = 56,760 · 국내법률자문

300,000원*50건 = 15,000 · 국제법률자문

122,200(100-303-01) 포상금

= 122,200ㅇ 승소 인센티브

300,000원*374건 = 112,200 · 일반사건

1,000,000원*10건 = 10,000 · 중요사건

800,000(100-305-01) 배상금등

800,000,000원 = 800,000ㅇ 배상금

행정운영경비(기획조정실 법무담당관)정책 : 43,074 53,867 10,793

일반예산성과목표 : 43,074 53,867 10,793

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 43,074 53,867 10,793단위 :

(일반회계)

기본경비 43,074 53,867 10,793

46,387(100-201-01) 사무관리비

21,000원*31명*0.9 = 586ㅇ 기본사무종이류

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

11 기획조정실

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5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모 수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

2,000,000원*6팀*0.9 = 10,800ㅇ 행정장비소모품비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

864,000원*31명 = 26,784ㅇ 주요업무추진급량비

6,300,000원 = 6,300ㅇ 법제심사자료 인쇄 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,260(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인 초과

5,000원*1명*12월 = 60ㅇ 정원30인 초과인원

기획조정실 대외협력담당관부서 : 731,582 802,746 71,164

시정현안 협업기반 조성정책 : 696,000 764,012 68,012

상생발전을 위한 대외협력강화성과목표 : 696,000 764,012 68,012

성과지표 : 2012 20142013

지방자치발전관련 의제발굴 및 상정 24건 30건 30건

지방자치단체 교류협력강화 696,000 696,000 0단위 :

(일반회계)

지방자치단체 협의체등 지원 696,000 696,000 0

689,000(100-201-02) 공공운영비

200,000,000원*1회 = 200,000ㅇ 전국시도지사협의회 분담금

189,000,000원*1회 = 189,000ㅇ 한국지역진흥재단 분담금

300,000,000원*1회 = 300,000ㅇ 수도권광역경제발전위원회 분담금

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원*7회 = 7,000ㅇ 서울과 지방간 교류협력 추진

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

12 기획조정실

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희망서울시정운영위원회 운영 0 26,700 26,700단위 :

(일반회계)

희망서울시정운영위원회 운영 0 26,700 26,700

26,700(100-201-01) 사무관리비

200,000원*10명*12회 = 24,000ㅇ 위원회 참석 및 자료검토 수당

15,000원*15권*12회 = 2,700ㅇ 회의준비 및 운영(자료인쇄 등)

대국회 협력업무 강화 0 41,312 41,312단위 :

(일반회계)

대국회 협력업무 강화 0 41,312 41,312

12,312(100-201-01) 사무관리비

20,000원*120명*4회 = 9,600ㅇ 시정현안자료 제작(배부용)

1,800원*340권*1회 = 612ㅇ 국회수첩 구매

7,000원*10명*30일 = 2,100ㅇ 국회연락관 운영(식비)

29,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

29,000,000원 = 29,000ㅇ 국회협력업무 추진

행정운영경비(기획조정실 대외협력담당관)정책 : 35,582 38,734 3,152

일반예산성과목표 : 35,582 38,734 3,152

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 35,582 38,734 3,152단위 :

(일반회계)

기본경비 35,582 38,734 3,152

32,514(100-201-01) 사무관리비

21,000원*15명*0.9 = 284ㅇ 기본사무용 종이류 구매

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

13 기획조정실

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5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

864,000원*16명 = 13,824ㅇ 주요업무추진급량비

9,671,000원 = 9,671ㅇ 회의자료등 인쇄

2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200ㅇ 행정장비 소모품 교체 수리비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1과*12월 = 3,000ㅇ 정원15인 이하

기획조정실 예산담당관부서 : 310,763,789 286,871,452 △23,892,337

재정운용의 건전성 제고정책 : 170,752,984 146,101,275 △24,651,709

재정운용의 건전성 제고성과목표 : 170,752,984 146,101,275 △24,651,709

성과지표 : 2012 20142013

예산절감 우수사례 횡단전개 70건 75건 80건

예산운영의 효율성 10%절감 10%절감 10%절감

시정성과주의제고 170,752,984 146,101,275 △24,651,709단위 :

(일반회계)

성과주의예산운영(재정정보) 267,784 225,795 △41,989

104,295(100-201-02) 공공운영비

= 104,295ㅇ 재정시스템 운영 및 유지보수

52,651,000원 = 52,651 · 재정통합관리시스템 유지보수

20,000,000원 = 20,000 · 중기지방재정계획지원시스템 유지보수

31,644,000원 = 31,644 · 기금운용시스템 유지보수

49,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 재정운용관리

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

14 기획조정실

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10,000,000원 = 10,000ㅇ 재원확충 다변화 업무추진

25,500,000원 = 25,500ㅇ 예산편성 업무 추진

72,000(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*40명*12월 = 72,000ㅇ 예산담당 특정업무경비

예산절약성과금제 운영 213,000 500,000 287,000

100,000(100-301-12) 기타보상금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시민 예산낭비신고 및 절감제안 포상금

400,000(100-303-01) 포상금

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공무원 예산절감 성과금

주민참여예산제 운영 114,400 195,400 81,000

195,400(100-201-01) 사무관리비

400명*8,000원*10회 = 32,000ㅇ 주민참여예산위원회 운영수당

= 38,400ㅇ 참여예산지원협의회 운영비

100,000원*9명*참석율80%*30회 = 21,600 · 지원협의회 수당

28,000원*4명*150일 = 16,800 · 민간인 실행간사 활동수당

35,000,000원 = 35,000ㅇ 참여예산한마당 운영비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 제안자, 지역회의 홍보부스 등 설치지원

20,000,000원 = 20,000ㅇ 예산학교 운영 및 회의물품

10,000,000원 = 10,000ㅇ 주민참여예산제 관련 백서발간

10,000,000원 = 10,000ㅇ 주민참여예산 홍보·워크샵 등

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민예산 운영 평가 및 보고회

지역상생발전기금출연 164,241,000 142,765,000 △21,476,000

142,765,000(100-308-08) 기타부담금

142,765,000,000원 = 142,765,000ㅇ 지역상생발전기금

기관운영경비 5,916,800 2,415,080 △3,501,720

1,080,000(100-201-01) 사무관리비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 현안업무추진 특근매식비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

15 기획조정실

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100,000,000원 = 100,000ㅇ 청사임차료 및 보증금 인상

380,000,000원 = 380,000ㅇ 신설부서 시설장비 및 물품임차

100,000(100-202-01) 국내여비

20,000원*100명*10일*5회 = 100,000ㅇ 관내출장여비

540,000(100-202-03) 국외업무여비

540,000,000원 = 540,000ㅇ 각종 국제회의, 세미나 참석

695,080(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,000,000원*12회 = 240,000ㅇ 지방재정운용 업무추진

20,000,000원*12회 = 240,000ㅇ 주요 시책업무추진

215,080,000원 = 215,080ㅇ 부서신설 대비

일반예산(예비비)정책 : 139,755,091 140,510,000 754,909

일반예산성과목표 : 139,755,091 140,510,000 754,909

성과지표 : 2012 20142013

예비비(기획조정실 예산담당관) 139,755,091 140,510,000 754,909단위 :

(일반회계)

예비비 139,755,091 140,510,000 754,909

140,510,000(100-801-01) 예비비

140,510,000,000원 = 140,510,000ㅇ 예비비

행정운영경비(기획조정실 예산담당관)정책 : 255,714 260,177 4,463

일반예산성과목표 : 255,714 260,177 4,463

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 255,714 260,177 4,463단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

16 기획조정실

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기본경비 255,714 260,177 4,463

145,677(100-201-01) 사무관리비

21,000원*38명*0.9 = 719ㅇ 종이류구매

5,000원*38명 = 190ㅇ 소규모수선비

280,000원*8대*0.9 = 2,016ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

864,000원*38명 = 32,832ㅇ 주요업무추진급량비

38,700,000원 = 38,700ㅇ 예산(안) 등 발간(추경, 본예산, 간주)

27,000,000원 = 27,000ㅇ 예산서 발간(본예산, 추경)

9,000,000원*2회 = 18,000ㅇ 예산안설명회 개최

2,160,000원*6팀*2대 = 25,920ㅇ 행정장비소모품비

79,820(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

70,000,000원 = 70,000ㅇ 조직신설 대비 기관운영업무추진비

34,680(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인 초과

5,000원*8명*12월 = 480ㅇ 정원30인 초과인원

30,000,000원 = 30,000ㅇ 조직신설 대비 부서운영업무추진비

기획조정실 재정담당관부서 : 499,098,526 871,254 △498,227,272

효율적 재정운영정책 : 837,700 824,620 △13,080

재정운영의 효율성 제고성과목표 : 133,500 95,000 △38,500

성과지표 : 2012 20142013

투자심사 대상사업 조정비율 21% 21.5% 21.5%

재정운영의 효율성 제고 133,500 95,000 △38,500단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

17 기획조정실

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지방재정투융자사업 심사 118,200 82,500 △35,700

40,200(100-201-01) 사무관리비

150,000원*12명*2일*5회 = 18,000ㅇ 위원회 참석수당

20,000원*12명*6건*5회 = 7,200ㅇ 사전검토수당

50,000원*40부*1권*6회 = 12,000ㅇ 투자심사의뢰서

10,000원*300부 = 3,000ㅇ 매뉴얼 제작비

4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 투융자심사위원회 운영

37,800(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*21명*12월 = 37,800ㅇ 특정업무경비

재정계획심의위원회 운영 15,300 12,500 △2,800

9,800(100-201-01) 사무관리비

150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 재정계획심의회의 참석수당

100,000원*8명*4회 = 3,200ㅇ 재정계획심의회의 검토수당

1,800,000원 = 1,800ㅇ 속기수당 등 수용비

2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원 = 2,700ㅇ 재정계획심의위원회 운영

시투자(출연)기관 경영효율화성과목표 : 704,200 729,620 25,420

성과지표 : 2012 20142013

시투자기관 경영평가결과 나등급 이상 기관수 4개기관 5개기관 5개기관

투자출연기관 경영효율화 704,200 729,620 25,420단위 :

(일반회계)

투자출연기관 경영평가 등 수행 529,000 494,700 △34,300

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 투자출연기관 경영평가 회의 운영

11,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

18 기획조정실

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11,700,000원 = 11,700ㅇ 투자출연기관 혁신경영 추진

473,000(100-207-01) 연구용역비

124,000,000원 = 124,000ㅇ 출연기관 경영평가

19,000,000원 = 19,000ㅇ 경영평가 편람 보완 및 개발용역

330,000,000원 = 330,000ㅇ 시민만족도 조사용역

노사정 서울모델협의회 운영 78,000 128,000 50,000

128,000(100-201-02) 공공운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 협의회 운영비

58,000,000원 = 58,000ㅇ 노사정 협력증진

20,000,000원 = 20,000ㅇ 사회공헌 사업

자치구 공단 경영평가 97,200 106,920 9,720

106,920(100-207-01) 연구용역비

106,920,000원 = 106,920ㅇ 자치구공단 경영평가

행정운영경비(기획조정실 재정담당관)정책 : 44,926 46,634 1,708

일반예산성과목표 : 44,926 46,634 1,708

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 44,926 46,634 1,708단위 :

(일반회계)

기본경비 44,926 46,634 1,708

39,214(100-201-01) 사무관리비

21,000원*20명*0.9 = 378ㅇ 종이류

5,000원*20명 = 100ㅇ 소규모 수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비 수리비

7,200,000원 = 7,200ㅇ 행정장비 소모품비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

19 기획조정실

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50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

864,000원*20명 = 17,280ㅇ 주요업무추진급량비

5,344,000원 = 5,344ㅇ 민간투자사업 지침서 등 인쇄

2,700,000원*1회 = 2,700ㅇ 지방채운영 평가보고서 등 인쇄

4,500,000원 = 4,500ㅇ 공기업 예산, 결산승인업무(4회)

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인 초과

기획조정실 국제교류담당관부서 : 3,793,182 4,955,137 1,161,955

국제교류협력 추진정책 : 2,674,830 3,849,164 1,174,334

도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

성과목표 : 2,674,830 3,849,164 1,174,334

성과지표 : 2012 20142013

자매, 우호도시 교류 43건 45건 47건

세계 대도시와의 교류협력 2,674,830 3,849,164 1,174,334단위 :

(일반회계)

자매도시 교류 349,000 422,600 73,600

94,000(100-201-01) 사무관리비

94,000,000원 = 94,000ㅇ 자매도시 방문에 따른 차량임차료·통역료 등

74,000(100-201-03) 행사운영비

74,000,000원 = 74,000ㅇ 자매도시의 날 기념행사 및 사진전

55,000(100-202-03) 국외업무여비

= 55,000ㅇ 자매도시 교류사업 국외여비

55,000,000원 = 55,000 · 자매도시 교류사업(실·국)

109,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

109,600,000원 = 109,600ㅇ 자매도시와 교류 활성화

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

20 기획조정실

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24,000(100-301-07) 민간인국외여비

24,000,000원 = 24,000ㅇ 항공료 및 체재비

66,000(100-301-08) 외빈초청여비

66,000,000원 = 66,000ㅇ 자매결연확대 및 외국도시 시장 초청, 행정교류단 초청

해외선진시책 발굴 및 도입 활성화 55,000 74,669 19,669

62,669(100-201-01) 사무관리비

42,669,000원 = 42,669ㅇ 해외 우수시책 소식지(세계도시통신) 발간

= 8,000ㅇ 전문가 자문

5,000,000원 = 5,000 · 참석수당

3,000,000원 = 3,000 · 검토수당

6,000,000원*2회 = 12,000ㅇ 세미나 개최

7,000(100-202-03) 국외업무여비

= 7,000ㅇ 도시연구소 교류사업

7,000,000원 = 7,000 · 해외연구소 방문

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 해외선진시책 발굴 및 도입 활성화

글로벌인적자원네트워크 운영 46,000 46,000 0

28,000(100-201-01) 사무관리비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 명예시민증, 메달 제작, 수당 등

21,000,000원 = 21,000ㅇ 해외통신원 운영

15,000(100-201-03) 행사운영비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 명예시민의날 행사(명예시민,주한외교사절등)

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 해외통신원 운영, 명예시민의 날 행사 관련

지구촌나눔한마당 498,000 498,000 0

300,000(100-201-03) 행사운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구촌 한마당 행사비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 지구촌 나눔한마당 지원

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

21 기획조정실

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195,000(100-301-08) 외빈초청여비

= 195,000ㅇ 외빈초청여비

195,000,000원 = 195,000 · 해외도시공연단초청

국내 개최 국제행사(회의) 지원 340,000 300,000 △40,000

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 국제회의심의위원회 수당

30,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국내 개최 국제행사(회의) 지원

260,000(100-307-04) 민간행사보조

260,000,000원 = 260,000ㅇ 국제행사지원 등

국제회의(기구) 참가 확대 및 유치 449,000 475,753 26,753

5,880(100-201-01) 사무관리비

5,880,000원 = 5,880ㅇ 국제기구유치자문단 심의 수당

92,000(100-201-03) 행사운영비

67,000,000원 = 67,000ㅇ ANMC 21 참가

25,000,000원 = 25,000ㅇ 국제기구 유치

39,000(100-202-03) 국외업무여비

39,000,000원 = 39,000ㅇ 국제회의 유치 및 참가

20,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 국제회의 유치

211,273(100-307-02) 민간경상보조

211,273,000원 = 211,273ㅇ 국제기구지원

107,600(100-310-02) 국제부담금

107,600,000원 = 107,600ㅇ 연회비 등 부담금

시도지사협의회 국제화 참여 분담금 300,000 300,000 0

300,000(100-201-02) 공공운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 국제화사업 참여 분담금

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

22 기획조정실

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우리시 우수 정책 관리 및 해외교류 활성화 37,830 293,400 255,570

73,800(100-201-01) 사무관리비

= 43,360ㅇ 우수정책 매뉴얼 작성

9,500,000원 = 9,500 · 매뉴얼 작성 및 인쇄

= 33,860 · 영문매뉴얼 작성 및 발간

27,660,000원 = 27,660 - 번역 및 감수

6,200,000원 = 6,200 - 인쇄비

= 4,610ㅇ 국제세미나 및 학술대회 참가

4,610,000원 = 4,610 · 번역 및 감수

= 13,830ㅇ 국제기구 평가 참가

13,830,000원 = 13,830 · 번역 및 감수

= 12,000ㅇ 해외교류자문단운영

8,000,000원 = 8,000 · 참석수당

4,000,000원 = 4,000 · 검토수당

16,000(100-202-03) 국외업무여비

= 16,000ㅇ 우수정책 교류사업 국외여비

16,000,000원 = 16,000 · 국제세미나 및 학술대회 참가

3,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,600,000원 = 3,600ㅇ 우수정책 해외교류 활성화

200,000(100-207-01) 연구용역비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 해외도시 연구 및 전략적 교류방안 수립연구

시티넷 사무국 이전 및 운영 0 545,742 545,742

545,742(100-307-02) 민간경상보조

71,000,000원 = 71,000ㅇ 시티넷 사무국 이전비

474,742,000원 = 474,742ㅇ 시티넷 사무국 운영비

시티넷 2013년 서울 총회 0 445,000 445,000

345,000(100-201-03) 행사운영비

345,000,000원 = 345,000ㅇ 총회 개최 행사운영비

100,000(100-301-08) 외빈초청여비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

23 기획조정실

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100,000,000원 = 100,000ㅇ 총회개최 외빈초청비(항공료,숙박비 등)

서울-베이징 자매결연 20주년 기념 사업 0 448,000 448,000

261,300(100-201-03) 행사운영비

261,300,000원 = 261,300ㅇ 기념행사(서울 및 북경)

186,700(100-301-08) 외빈초청여비

186,700,000원 = 186,700ㅇ 북경의날 행사 초청여비

행정운영경비(기획조정실 국제교류담당관)정책 : 118,352 105,973 △12,379

일반예산성과목표 : 118,352 105,973 △12,379

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 118,352 105,973 △12,379단위 :

(일반회계)

기본경비 118,352 105,973 △12,379

89,433(100-201-01) 사무관리비

21,000원*32명*0.9 = 605ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*32명 = 160ㅇ 소규모수선비

280,000원*10대*0.9 = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

864,000원*32명 = 27,648ㅇ 주요업무추진 급량비

= 17,280ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

3,000,000원*4분기*0.9 = 10,800 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

720,000원*10회*0.9 = 6,480 · 결과보고서, 소책자 제작 등

500,000원*30회*0.9 = 13,500ㅇ 통·번역료(감수포함)

= 3,240ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기*0.9 = 2,160 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월*0.9 = 1,080 · 기타소모품비

70,000원*6명*10회*0.9 = 3,780ㅇ 계약직공무원 채용심사

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

24 기획조정실

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3,750,000원*4회*0.9 = 13,500ㅇ 로밍폰 임대료 등

20,000원*5종 *12월*0.9 = 1,080ㅇ 해외잡지 구독

970,000원*6회 = 5,820ㅇ 기획공고(광고)료

9,000(100-201-02) 공공운영비

1,000,000원*10회*0.9 = 9,000ㅇ 해외우편 발송 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,320(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,320ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 · 15인초과

5,000원*2명*12월 = 120 · 30인초과인원

재무활동(기획조정실 국제교류담당관)정책 : 1,000,000 1,000,000 0

일반예산성과목표 : 1,000,000 1,000,000 0

성과지표 : 2012 20142013

내부거래지출 1,000,000 1,000,000 0단위 :

(일반회계)

대외협력기금(국제협력계정) 전출금 1,000,000 1,000,000 0

1,000,000(100-702-01) 기금전출금

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 기금 전출금

기획조정실 평가담당관부서 : 2,421,504 5,447,665 3,026,161

시정평가 기능 강화정책 : 2,364,162 5,376,707 3,012,545

생산적 평가체계 운영성과목표 : 1,795,162 4,808,007 3,012,845

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

25 기획조정실

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성과지표 : 2012 20142013

핵심사업 수시평가 건수 30건 33건 34건

성과지향의 평가 1,780,679 4,761,120 2,980,441단위 :

(일반회계)

시정 주요사업 성과관리 강화 80,679 131,929 51,250

43,500(100-201-01) 사무관리비

= 6,000ㅇ 주요업무 평가

150,000원*20명*2회 = 6,000 · 회의참석 수당

= 18,000ㅇ 수시현장 평가비

150,000원*10회*12월 = 18,000 · 현장평가 소요경비

= 19,500ㅇ 실적가점 대상사업 평가

150,000원*8명*4회 = 4,800 · 회의참석 수당

14,700,000원 = 14,700 · 실적가점 대상사업 평가자료 발간

68,629(100-201-02) 공공운영비

= 68,629ㅇ BSC IT 시스템 운영

28,138,000원 = 28,138 · 시스템 유지보수

40,491,000원 = 40,491 · 시스템 기능개선

19,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원*4분기 = 10,800ㅇ 시정역점사업평가 등

2,250,000원*4분기 = 9,000ㅇ 주요업무평가

기관 업무개선활동 및 성과 평가 1,600,000 1,000,000 △600,000

1,000,000(100-303-01) 포상금

500,000,000원*2회 = 1,000,000ㅇ 성과평가 포상금 지급

희망서울 생활지표 개발 및 평가 100,000 69,191 △30,809

66,000(100-201-01) 사무관리비

200,000원*20명*4회 = 16,000ㅇ 시정평가단 운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시민보고서 발간

20,000,000원 = 20,000ㅇ 컨설팅 비용

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

26 기획조정실

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3,191(100-201-02) 공공운영비

3,191,000원 = 3,191ㅇ 희망서울 생활지표 공개시스템 유지보수

정부합동평가 우수 자치구 재정인센티브 지원 0 560,000 560,000

560,000(100-403-01) 자치단체자본보조

= 560,000ㅇ 평가 우수 자치구 인센티브

80,000,000원*4개 = 320,000 · 최우수 자치구

40,000,000원*6개 = 240,000 · 우수자치구

시정 주요사업 컨설팅 0 3,000,000 3,000,000

3,000,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 시정주요사업 컨설팅 비용

시정의 위험관리 14,483 46,887 32,404단위 :

(일반회계)

통합리스크관리시스템 운영 14,483 46,887 32,404

46,887(100-201-02) 공공운영비

= 46,887ㅇ 통합리스크관리시스템 유지보수 및 자동연계

14,113,000원 = 14,113 · 유지보수

32,773,500원 = 32,774 · 재난분야 자동연계

행정서비스 시민 평가성과목표 : 569,000 568,700 △300

성과지표 : 2012 20142013

민원행정 시정만족도 79점 79.5점 80점

시민평가 569,000 568,700 △300단위 :

(일반회계)

행정서비스 시민 평가 569,000 568,700 △300

566,000(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

27 기획조정실

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= 566,000ㅇ 행정서비스 시민평가제 운영

150,000원*10명*4회 = 6,000 · 평가단회의

560,000,000원 = 560,000 · 시민평가 (여론조사용역)

2,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,700,000원 = 2,700ㅇ 행정서비스 시민평가

행정운영경비(기획조정실 평가담당관)정책 : 57,342 70,958 13,616

일반예산성과목표 : 57,342 70,958 13,616

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 57,342 70,958 13,616단위 :

(일반회계)

기본경비 57,342 70,958 13,616

63,178(100-201-01) 사무관리비

21,000원*36명*0.9 = 681ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*36명 = 180ㅇ 소규모수선비

280,000원*12대*0.9 = 3,024ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

864,000원*36명 = 31,104ㅇ 기본업무추진급량비

= 27,889ㅇ 주요업무 성과평가

17,089,000원 = 17,089 · 성과관리지침 및 계획서 발간

2,000,000원*6팀*0.9 = 10,800 · 행정장비 소모품비 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,560(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,560ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원15인 초과

5,000원*6명*12월 = 360 · 정원30인 초과인원

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

28 기획조정실