taustat talous väestö työllisyys ohjelman eteneminen strateginen toteutuminen

30
Taustat Talous Väestö Työllisyys Ohjelman eteneminen Strateginen toteutuminen Hankkeet – yhteenveto, caset Lopuksi ITÄ-SUOMEN EAKR-SEURANTAKOMITEA KATSAUS OHJELMAN ETENEMISEEN Riitta Koskinen 19.11.2008

Upload: rama-davidson

Post on 01-Jan-2016

40 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

ITÄ-SUOMEN EAKR-SEURANTAKOMITEA KATSAUS OHJELMAN ETENEMISEEN Riitta Koskinen 19.11.2008. Taustat Talous Väestö Työllisyys Ohjelman eteneminen Strateginen toteutuminen Hankkeet – yhteenveto, caset Lopuksi. MAAKUNTIEN SUHDANNEKATSAUS. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

Taustat Talous Väestö Työllisyys

Ohjelman eteneminen Strateginen toteutuminen Hankkeet – yhteenveto, caset

Lopuksi

ITÄ-SUOMEN EAKR-SEURANTAKOMITEA KATSAUS OHJELMAN ETENEMISEEN

Riitta Koskinen 19.11.2008

Page 2: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

MAAKUNTIEN SUHDANNEKATSAUS

* Maakuntien sisällä muuttoliike kohdistuu edelleen voimakkaasti keskusalueille. Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seutu kasvavat.

* Yritysten liikevaihdon kasvu alkuvuonna 8 %. Hiljenee loppuvuodesta koko maassa, erityisesti Itä- Suomessa.

* Suhteellisesti eniten aluekehitys parantunut viime vuosina Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa.

* Heikoiten ovat menestyneet Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kymenlaakso.

* Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa työllisten ja työvoiman määrä on jo kääntynyt laskuun viimeisen vuoden aikana.

* Metsäteollisuuden kriisi koettelee pahiten Itä-Suomea (Karhula, Imatra, Varkaus, Kajaani)

Lähde: TEM / Maakuntien suhdannekehitys

Page 3: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

70,273,9 74,0 75,9

78,5 80,0 80,6 82,286,3 87,7 89,1 89,9 90,6

94,8 95,1 95,9

102,4

109,4

129,5135,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

BRUTTOKANSANTUOTE ASUKASTA KOHDENMAAKUNNITTAIN 2006*, KOKO MAA = 100

Lähde: Tilastokeskus

Page 4: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

630000

640000

650000

660000

670000

680000

690000

700000

710000

720000

ITÄ-SUOMEN VÄESTÖNMUUTOS 1990-2007JA ENNUSTE VUOTEEN 2020

Lähde: Tilastokeskus

Page 5: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

VÄESTÖN KESKI-IKÄ MAAKUNNITTAIN 2007

Lähde: Tilastokeskus

37,8

38,8

40,4

40,4

40,8

40,9

41,1

41,3

41,6

41,7

41,9

42

42,1

42,4

42,5

42,8

43,2

43,5

43,6

43,7

44,9

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Pohjois-Pohjanmaa

Uusimaa

Keski-Pohjanmaa

Itä-Uusimaa

Pirkanmaa

Koko maa

Keski-Suomi

Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Ahvenanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Kanta-Häme

Lappi

Pohjois-Savo

Päijät-Häme

Pohjois-Karjala

Satakunta

Kainuu

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Page 6: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006 2007

MAAN SISÄINEN MUUTTOLIIKE MAAKUNNITTAIN, HLÖÄ

Lähde: TEM / Maakuntien suhdannekehitys

Page 7: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

1,9

4,7

5

5,5

5,7

7

7,6

7,8

8,4

8,5

8,6

8,6

9,1

9,4

11,4

11,5

12

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

Ahvenanmaa

Uusimaa

Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Koko maa

Pirkanmaa

Häme

Satakunta

Pohjois-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Kaakkois-Suomi

Keski-Suomi

Kainuu

Lappi

Pohjois-Karjala

%

TYÖTTÖMYYSASTE TE-KESKUKSITTAIN 30.9.2008, %

Lähde: Etelä-Savon TE-keskus

Page 8: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

294,9

316,6

555,4

603,7

665,5

669,1

719,9

850,8

888,8

967,4

1134,2

1151,0

1154,6

1167,2

1233,2

1441,0

2094,9

2344,8

2393,3

9128,3

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Keski-Pohjanmaa

Kainuu

Ahvenanmaa

Etelä-Karjala

Pohjois-Karjala

Itä-Uusimaa

Etelä-Savo

Kanta-Häme

Etelä-Pohjanmaa

Lappi

Satakunta

Päijät-Häme

Pohjois-Savo

Pohjanmaa

Kymenlaakso

Keski-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

Uusimaa

INVESTOINNIT MAAKUNNITTAIN 2005*, MEUR

Lähde: Tilastokeskus

Page 9: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN MENOT 2006 € / ASUKAS

Lähde: Tilastokeskus

* yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta

000

615

526

364

259

185

1 307

1 261

1 037

369

59

1 092

Maakunnat:

Etelä-Karjala

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Kainuu

Etelä-Savo

Suuralueet:

Pohjois-Suomi

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Ahvenanmaa

Koko maa

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Yritykset Julkinen sektori + YVT* Korkeakoulusektori

Page 10: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

ITÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN TOTEUTUMALOKAKUU 2008

• Hyväksyttyjä hankkeita 1569 (TL1 1383, TL2 148, TL3 38)• Kehyksestä (julk.) varattu 139,3 M€ (EU 78,8 M€, valtio 47,5

M€, kunnat 12,2 M€) – varausaste 21,6 %• Uusia työpaikkoja 6007 (45%), nais-tp 1851 (31%), uusia

yrityksiä 298 (14,8%), naisten perust. 100 (33,6%)• Kehittämishankkeiden rahoituksesta 72 % kohdistuu valittuihin

teemoihin

Page 11: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

Rahoituksen toteutuminen toimintalinjoittain (suhteessa koko ohjelman rahoituskehykseen, tilanne 17.10.2008)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

TL1 TL2 TL3 Tekn.tuki Yhteensä

EAKR Kans.julk. Yksityinen Yhteensä

rahoituksen toteutumisen taso tasaisellavauhdilla (lokakuu 2008)

Page 12: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

Rahoituksen toteutuminen toimintalinjoittain (€, tilanne 17.10.2008)

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

180 000 000

TL1 TL2 TL3

EAKR

Kans.julk.

Yksityinen

rahoituksen toteutumisen taso tasaisellavauhdilla (= 2007 ja 2008 osuudet koko kehyksestä)

Page 13: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

Teemallinen kohdentuminen EAKR-ohjelma; koko Itä-Suomi

Teemallinen kohdentaminen Itä-Suomi

70,4

57,5

93,7

83,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu

Maakunta

%

Page 14: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

%

Jakautuminen teemoittain/ Etelä-Savo

Page 15: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Jakautuminen teemoittain/ Pohjois-Karjala

Page 16: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Jakautuminen teemoittain/ Pohjois-Savo

Page 17: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Jakautuminen teemoittain/Kainuu

Page 18: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

TL 1:n julkisen rahoituksen jakautuminen toimialoittain, € (3.11.2008)

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

EAKR Valtio

Page 19: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

TL 1:n uudet työpaikat, yritykset ja hankkeiden lukumäärä, kpl (3.11.2008)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Uudet työpaikat Uudet yritykset hanke lkm

Page 20: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

EASTWOODEASTWOOD on Itä-Suomen puutuotetoimialan

kasvu- ja kehitysohjelma.

Ohjelmaa toteutetaan Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla 2008 -2011.

Ohjelman päätehtävä on valmistella, suunnitella ja toteuttaa yritysten, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa kehittämistoimenpiteitä ja - hankkeita, jotka tukevat merkittävästi puutuotealalla toimivien yritysten kehittymistä ja

kasvua.

Page 21: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

EASTWOODTavoitteet

a) Puutuoteteollisuudessa toimivien ja niitä palvelevien yritysten kilpailukyvyn ja liikevaihdon kasvu

b) Puutuoteteollisuudessa toimivien tuotanto- ja palvelu-yritysten osaamisliiketoiminnan kasvu (jalostusarvon nostaminen)

c) Puutuotealan koulutus- ja tutkimustoiminnan hyvä koordinaatio ja resurssien tehokas käyttö

d) Alan hyvä imago (’PuuSuomi’ -tehtävä)

Ohjelman koko budjetti on n. 1.800.000 €:

• EU ja Suomen valtio 70 % (n. 1260.000 €)• Itäsuomalaiset kunnat 22,6 % (n. 407.000 €)• alueen yritykset 7,4 % (n. 133.000 €)

Page 22: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

EASTWOODToimijat

Ohjelmaa hallinnoi ja koordinoi Mikkelin teknologiakeskus Oy Miktech (ohjelmajohtaja):

- vastaa ohjelman tiedotuksesta ja viestinnästä- toimii yhteyshenkilönä kansallisiin ohjelmiin (kuten klusteriohjelmat)- vastaa kansainvälistymisen organisoimisesta koko EastWood-alueella - vastaa koko Itä-Suomen kattavan puutuotetoimialan neuvottelukunnan toiminnan organisoimisesta

Ohjelman toteutus partnerisopimuksella maakunnittain, joissa alueyksiköt (kehittämispäälliköt):

- Savonlinnan seudun kuntayhtymä- Sisä-Savon seutuyhtymä - Aluekehityssäätiö - Joensuun Tiedepuisto Oy- Kainuun Etu Oy

Page 23: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

Snowpolis-kokonaisuuden kehittämishanke: Toimintaympäristön prosessien kehittämien• Tavoitteena on kehittää Snowpolis-toimintaympäristöstä kansainvälisesti

arvostettu liikunta-, ravitsemus- ja talventeknologiasektorin osaamis- ja yrityskeskittymä.

• Projektissa kehitetään Snowpolis-toimintaympäristön sisältöä ja toimintaa sekä tehostetaan Snowpoliksen keihäänkärkialojen (liikunta-, ravitsemus- ja talventeknologioiden) kehitystä.

• Päätavoitteena on vuoteen 2015 mennessä saada Kainuuseen 100 uutta yritystä ja 1000 uutta työpaikkaa. Projektikauden 2008-2010 tavoite on 20 uutta yritystä ja 200 uutta työpaikkaa.

• Toimenpiteet1) Toimintaympäristön prosessien kehittäminen2) Kärkialoina olevien liikuntateknologian ja bioteknologian sekä lumiteknologian hankesuunnittelun tukeminen 3) Toimitilojen seuraavien vaiheiden valmistelu ja markkinointi4) Kansainvälisen toiminnan vahvistaminen5) Toimintaympäristön markkinointi6) Yritysten sijoittumisen ja kehittymisen tukeminen7) Rahoitus- ja muut kehittämistoimenpiteet

Page 24: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

• Projektissa kehitetään palvelu- ja kehityskonsepteja toimintaympäristön yrityksille ja yhteisöille sekä kehitetään organisaation omia prosesseja kansainvälisten asiakkaidenkin tarpeet huomioiden.

• European Network of Living Labs -konseptien kehitys samoin kuin Bussines Intelligence -konseptien kehitys pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä kansainvälisten seminaarien järjestäminen toimintalinjoilla ovat keskeisiä toimintatapojen kehittämiskohteita

• Projektin aikana Snowpolis-toimintaympäristön osaaminen ja prosessit kehittyvät, ja osaaminen saavuttaa kansainvälisen tason. Kansainvälisen tason saavuttamisen jälkeen Snowpolis toimintaympäristön uskottavuus ja laatu tuovat uusia toimijoita ympäristöön. Pysyviä vaikutuksia alueelle ovat uudet yritykset ja työpaikat.

• Kustannusarvio 1 857 000 € - EAKR ja valtio 1 299 000 € - Kunnat 557 000 €

Page 25: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

CARELIAN BUSINESS BOOSTER –KASVUOHJELMAN EMOHANKE CBB-EMO

• Toteuttaja Joensuun Tiedepuisto Oy, rahoittaja maakuntaliitto• Osatoteuttajat Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy (Keti) ja Pielisen

Karjalan Kehittämiskeskus Oy (Pikes)• CBB-EMOn liitännäishankkeet

• Kasvuohjelman koulutuspalvelut (KouPa)• Kasvuohjelman markkinointipalvelut (MarPa)• Kasvuohjelman teknologiapalvelut (TekPa)

• TRIO-kehittämisohjelman toteutus Pohjois-Karjalassa• Kehitetään liiketoimintaosaamista ja liiketoimintamalleja, joilla

yritykset voivat ennakoivasti mukautua rakennemuutokseen• 350 uutta työpaikkaa, 5 uutta yritystä• Kustannukset vv. 2007-2010 yhteensä 1,445 M€

Page 26: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

ETELÄ-SAVON MATKAILUYRITYSTENKANSAINVÄLISTÄMINEN

Toteuttajat: Miset Oy, kumppanina Savonlinnan Matkailu oyMaakunnan matkailuyritykset (n. 50 kpl) tiiviisti mukanahankkeessa

Hankkeen kesto 1.1.2008 - 31.12.2010

Kokonaisrahoitus 1 807 500 € tuki EAKR+valtio 903 750 € (tukiprosentti 50%) kuntaraha 513 000 € yksityinen raha 390 750 €

Page 27: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

Hankkeen tavoitteet:• Monipuoliset ja laadukkaat matkailutuotteet• Palvelut vastaamaan kansainvälistä kysyntää• Matkailutuotteet myyntiin sähköisiin järjestelmiin• Maakunta profiloituu osana Saimaan matkailualuetta

Hankkeen visio:• Etelä-Savo on yhtenäinen ja Euroopassa hyvin tunnettu

matkailualue, jonka toimijoiden keskuudessa on syntynyt monipuolisia yhteistyömuotoja. Maakunnan matkailuyritykset palvelevat kansainvälisiä asiakkaita laadukkaasti ja sujuva toiminta tunnetaan myös matkanjärjestäjien keskuudessa.

Kohdemarkkina-alueet:• Venäjä ja Viro• Saksankielinen Eurooppa• Etelä-Eurooppa (Espanja,

Italia)

Page 28: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

MOBIILIHOIVA (kokeiluosion hanke)

• TUOTTAA testattuja ja kodin sisustusta häiritsemättömiä kotikäyntien suunnitteluperusteiden ja turvahälytysten palveluja, jotka perustuvat asukkaan tilan ja liikkumisaktiivisuuden reaaliaikaiseen tarkkailuun huomaamattomasti.

• Pyrkimyksenä kotihoidon lisäämismahdollisuuksien luominen ja laitoshoidon kasvun hillitseminen

• Esimerkkejä järjestelmän kautta tehtävistä havainnoista• Asukas kotona/poissa• Ulko-ovi avattu/suljettu• Sähkölieden tai muun laitteen käyttö• WC-istuimen käyttö• Asukkaan liikkuminen olohuoneessa

• Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttajana, partnereina ja toimijoina mm. shp:t, kunnat, yritykset, yliopistot, järjestöt

• Toteutus 2008-2010, kokonaiskustannus noin 500 000 €

- Laitteiden ja palvelun räätälöinti, testaus ja käyttösovellukset aidossa ympäristössä

Page 29: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN

• Keskeisin investointihankkeiden kokonaisuus Savonradan ja Karjalan radan nopeuden nostamiseen tähtäävät hankkeet

• Toteutus RHK, rahoitus Tiehallinto/LVM• EU + valtio yhteensä 26,6 M€

Page 30: Taustat  Talous   Väestö  Työllisyys  Ohjelman eteneminen  Strateginen toteutuminen

LOPUKSI

• Ohjeet edellyttävät tulkintoja, muutoksia pitkin ohjelmakautta• Euran keskeneräisyys ja jäykkyys• Tarkastusten tiukentuminen; suppea hanketekninen näkökulma

strategiseen kehittämiseen

hakijat eivät uskalla hakea päätökset viipyvät