treinamento rm nucleus - msc
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Treinamento RM Nucleus
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Acesso
Para acessar o RM Nucleus, clique no ícone ou em <Iniciar> <Programas> <RM Sistemas> <RM Nucleus>. Vai surgir a tela abaixo: Digite sua senha e tecle OK.
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Requisição de MaterialPara solicitar Material ou serviços, clicar em <Movimentos> <Compras\Entradas> ou no botão
Selecione o Tipo de Movimento 1.1.01 – Requisição de Material e Selecione a Filial desejada
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Clique no botão e selecione o Filtro desejado
Vai surgir a tela de Requisição de Material. Clique no botão para crier uma nova Requisição
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Na aba <Identificação>, observe que o Sistema preenche o combo <Data de Emissão> com a data atual como default. Prencha o combo <Local de Estoque> (Almoxarifado), caso não saiba o código, tecle <%> ou zero (0) e tecle <Tab> (Significa selecionar tudo)
Preencha os Combos da Aba <Tabelas>
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Repita o mesmo procedimento na Aba <Observações>. Observe que, clicando no botão surgem mensagem já pré-cadastradas, basta clicar com omouse sobre a mensagem desejada e arrastar até o combo <Histórico>. Pode-se cadastrar quantas mensagem quantas desejadas em <Cadastros> <Tabelas Auxiliares> <Mensagens>
Volte á Aba <Identificação> e clique no botão (Novo Ítem do Movimento)para inserir o(s) Produto(os) ou Serviço(s) na Requisição
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Digite o Código do Produto ou Serviço desejado. Caso não saiba qual o Código, Digite zero (0) e tecle <Tab> para exibir todos os Produtos e Servi;os cadastrados.
Preencha a quantidade desejada. O Sistema traz o Preço Unitário de acordo com o Cadastrado no Produto. Clique em <OK>
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Depois clique em <Salvar> ou <OK>
Vai surgir a tela de Impressão de Pedidos. Se desejar visualizar a impressão do Pedido, clicle no
botão senão, em <Fechar>
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Se optar por visualizar, vai surgir a tela abaixo. Se desejar imprimir, clique no botão ou no
botão para fechar
Esta é a tela de Pedidos. O Pedido exemplo é o de No. 000005
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Recebimento – Baixa de EstoqueAo gerar um pedido, o renponsável pelo Setor de Compras / Estoque irá verificar se este pedido será atendido e se existe(m) o(s) item(ns) solicitado(s) em estoque. Se positivo, o mesmo irá
‘Receber’ este Pedido, através do botão e selecionar o Tipo de Movimento 1.1.02
Vai surgir a tela : Aprovar o(s) ítem(ns) que serão faturados, mudando a simbologia de
Ítem Não-Aprovado para Ítem Aprovado
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Clicar em <OK>
Vai surgir a tela de Impressão de Movimentos.
Clique em <Cancelar> para prosseguir
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Vai surgir a tela de informando a Baixa de Estoque. Neste exemplo, o saldo era zero (0) e, com o este Pedido com a quantidade = 2, o saldo passou a ser de – 2 (dois negativo)
Observe que, após o recebimento do Pedido, o Sistema retornou para a tela de Pedidos e que o status deste mudou de ‘Pendente’ para ‘Recebido’
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Ordem de ComprasSe não houver(em) o(s) Ítem(ns) solicitado(s) em estoque, ao ‘Receber’ a Requisição, selecionar o Tipo de Movimento 1.1.03
Clicar no(s) Ítem(ns) a serem aprovados e em <OK>
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Neste momento o Sistema volta a Tela de Requisição de Material mas, foi gerado o Tipo de Mobvimento 1.1.03 – Ordem de Compras que se aprovado, irá gerar uma Cotação. Para
visualizar esta Ordem de Compra, clique no botão e o Sistema abrirá a tela de Rastreamento de Movimentos. Clique sobre o Movimento 1.1.01 e em seguida sobre o Movimento 1.1.03
Visualizamos acima o Tipo de Movimento 1.1.01 - Pedido 000005 com Status Recebido, que gerou o Tipo de Movimento 1.1.03 - Ordem de Compras 000005 com Status Pendente
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CotaçãoPara acessar o Módulo de Cotação, clique no Menu de Opções <Movimentos> <Cotações> ou
no botão
Clique no Filtro <T O D A S> e <OK>
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Vai surgir a tela de Cotações. Clique no botão Inserir Cotação
Vai surgir o Assistente de Cotação. Clique em <Avançar>
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selecione uma data limite para resposta, selecione o Comprador e clique em <Avançar>
Clique em <Adicionar>
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Clique em <Atualizar Agora> para trazer os Movimento 1.1.03 – Ordem de Compras ainda Pendentes
selecione a Ordem de Compras desejada e clique em <Adicionar>
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Clique em <Fechar>
Clique em <Avançar>
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Selecione quantos Fornecedores desejar e clique em <Adicionar>
Clique em <Avançar>
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Selecione a Condição de Pagamento desejada e <Avan çar>
Clique <Terminar>
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Clique no botão para Comunicar Fornecedores
Escolha o meio desejado e <OK>
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Se optar pelo Relatório, vai gerar um Pedido de Orçamento para cada Fornecedor participante da Cotação
No retorno, selecione o Fornecedor desejado e clique no botão para registrar o Orçamento
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Clique na Aba Produtos e digite o valor cotado para o Preço Unitário ou Total e <OK>Repita esta operação para todos os Fornecedores
Clique no botão para calcular Quadro Comparativo
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Clique no botão para gerar Pedido de Compra ao Fornecedor vencedor da Cotação. Vai surgir a mensagem abaixo. Clique em <OK>
Foi gerado o Movimento 1.1.04 – Pedido de Compra No. 000004 para o Fornecedor MERIDIAN
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Pedido de CompraPara visualizar o Pedido de Compra, clique em <Movimentos> <Compras / Entradas>, selecione o Tipo de Movimento 1.1.04, selecione a Filial desejada, clique em <Selecionar Filtros>, selecione <T O D O S> e tecle <OK>
Este é o Pedido de Compra gerado por Cotação
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No RM Fluxus:No momento da geração do Pedido de Compras, por Cotação ou por Recebimento direto do Movimento 1.1.03 para 1.1.04, também é(são) gerado(s) Lançamentos de Previsão no RM Fluxus, de acordo com a Condição de Pagamento selecionado no Movimento. Neste exemplo, foram criados tres (03) Lanctos. Financeiros, com o Tipo de Documento 7.01 (Previsão), para o Fornecedor MERIDIAN, com vencimentos em 28/08/2006, 27/09/2006 e 27/10/2006, ou seja zero (0), 30, 60, 90 Dias, conforme a Condição de Pagamento selecionada no Pedido do RM Nucleus.
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Recebimento
Para Receber o Pedido de Compra, basta clicar no botão Vai surgir a tela abaixo, com duas condições possíveis : Recebimento de NF com Entrada no Estoque – Movto. 1.2.02 ou Débito Direto – Entrega se Afetar estoque – Movto. 1.2.02Neste exemplo, clique no Movto. 1.2.01 – Entrada no Estoque e <OK>
Vai Surgir a tela :
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Clique no Combo ‘Faturar’ para aprovar o recebimento do Ítem e tecle <OK>
Vai surgir a tela de Aviso de Conferëncia de Saldos. Tecle <OK>
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O Movimento de No. 000004 foi gerado com sucesso. Tecle <OK>
Todo o Processo foi concluído
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Consulta de Saldo de Produtos
Para consultar o Saldo do Ítem deste Pedido, clique no botão ou tecle <Ctrl + T> em qualquer tela do RM Nucleus
Esta é a Tela de Saldos e Custos do RM Nucleus
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No RM FluxusOs tres (03) Lançamentos de Previsão foram substituídos por Lançamentos de Obrigação, com Tipo de Documento 1.01 – Documentos de Entradas, com Baixa Contábil e as mesmas datas de Vencimentos dos Lanctos. de Previsão
No RM SaldusSurgirá(ão) Lançamento(s) Contábil(eis) à Débito e à Crédito no Lote 500
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Consultar o(s) Lançamento(s) no RM Fluxus referentes ao movimento do RM NucleusPara saber se uma NF já foi paga, por exemplo, basta entrar na tela do Tipo de Movimento desejado (1.2.01 ou 1.2.02), através do Menu <Movimentos> <Compras / Entradas> ou clicando
no botão , digitar o Número da NF no combo
e clicar no botão para localizer o Movimento
Editar o Movimento, clicando duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão
![Page 34: Treinamento RM Nucleus - MSC](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081718/5571f1f349795947648bdaea/html5/thumbnails/34.jpg)
Clique sobre o botão para exibir o(s) Lan çamento(s) Financeiro(s) do RM Flouxus, referente(s) a esta NF
Vai suirgir a tela abaixo, com as infermações básicas :Neste caso, a NF selecionada ainda não doi paga, pois o Campo ‘Valor Baixado‘ está zerado
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Se necessitar de mais informações ou alterar algum dado deste Lançamento (com o conhecimento do depto. Financeiro), basta clicar duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão
para editá-lo
Este é o Lançamento Financeiro, de No. 01283001 (NF 012830 + 01 = Parcela única), com vencimento em 29/08/2006