세출예산사업명세서 -...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건의료시설 기반구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2015년도 본예산 일반회계 전체
보건소 5,803,890 4,265,820 1,538,070
국 119,533
지 62,632
기 1,019,284
도 335,689
군 4,266,752
건강 증진 3,566,417 2,676,472 889,945
국 38,757
지 62,632
기 600,383
도 280,215
군 2,584,430
보건의료시설 기반구축 208,399 88,460 119,939
국 31,227
도 7,806
군 169,366
농어촌의료서비스개선사업 46,839 42,460 4,379
국 31,227
도 7,806
군 7,806
405 자산취득비 46,839 42,460 4,379
국 31,227
도 7,806
군 7,806
01 자산및물품취득비 46,839 42,460 4,379
○멸균작업대(보건소) 18,69918,699,000원 * 1대
국 12,467
도 3,116
군 3,116
○광학현미경(보건소) 3,3003,300,000원 * 1대
국 2,200
도 550
군 550
○공기정화기(보건소) 3,6003,600,000원 * 1대
국 2,400
도 600
군 600
○신장체중계(신북, 학산) 2,7001,350,000원 * 2대
국 1,800
도 450
군 450
○자동약포장기(도포) 1,9801,980,000원 * 1대
국 1,320
도 330
군 330
○고압멸균기(학산) 4,0004,000,000원 * 1대
국 2,666
도 667
군 667
- 1 -
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건의료시설 기반구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2015년도 본예산 일반회계 전체
○자동제세동기(장암,용산) 8,5604,280,000원 * 2대
국 5,706
도 1,427
군 1,427
○일반냉장고(용산,월악,해창,신포)
4,0001,000,000원*4대
국 2,668
도 666
군 666
보건기관 시설정비 150,000 35,000 115,000
401 시설비및부대비 150,000 35,000 115,000
01 시설비 150,000 35,000 115,000
○신북보건지소 부지매입비
150,000150,000,000원 * 1식
보건기관 의료장비 구축 11,560 11,000 560
405 자산취득비 11,560 11,000 560
01 자산및물품취득비 11,560 11,000 560
○안마의자 구입(학산,장암,남송,신학진료소)
5,000
○황토맥반석 돌침대 구입(금정보건지소)
500
○적외선치료기 구입(금정보건지소)
110
○두타매트침대 구입(은곡진료소)
700
○공기압치료기 구입(미암,신포보건진료소)
2,000
○스텐드수은혈압계(보건진료소13개소)
3,250
2,500,000원 * 2대
500,000원 * 1대
110,000원 * 1대
700,000원 * 1대
500,000원 * 4대
250,000원 * 13대
보건의료서비스운영 402,553 277,165 125,388
기 700
군 401,853
지역단위 재난현장출동의료팀지원 49,400 1,000 48,400
기 700
군 48,700
201 일반운영비 1,800 0 1,800
기 560
군 1,240
01 사무관리비 1,800 0 1,800
○재난구조팀 출동 구급함구입
1,000
○응급재난현장출동 의료팀 운영비
800
50,000원 * 20개
800,000원*1회
기 560
군 240
202 여비 200 400 △200
- 2 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 140
군 60
01 국내여비 200 400 △200
○응급재난현장출동 의료팀 활동여비
200200,000원 * 1회
기 140
군 60
307 민간이전 6,800 600 6,200
01 의료및구료비 6,800 600 6,200
○자동제세동기 소모품 교체 1,300
○자동제세동기 밧데리 교체 5,500
130,000원 * 10개
550,000원 * 10개
405 자산취득비 40,600 0 40,600
01 자산및물품취득비 40,600 0 40,600
○자동제세동기 구입 40,6004,060,000원 * 10대
보건행정운영 120,023 61,310 58,713
101 인건비 73,679 15,806 57,873
04 기간제근로자등보수 73,679 15,806 57,873
○보건소 청사관리인부 기본급
10,521
○보건소 청사관리인부 주휴수당
2,197
○보건소 청사관리인부 연차유급휴가수당
634
○보건소 청사관리인부 퇴직수당
1,000
○보건소 청사관리인부 4대 보험료
1,395
○보건소 청사관리인부 명절휴가비
800
○보건진료소 육아휴직 대체인력 기본급
24,000
○보건진료소 육아휴직 대체인력 4대보험 부담
금 2,366
○보건진료소 육아휴직 대체인력 명절수당
200
○보건진료소 육아휴직 대체인력 퇴직수당
2,000
○보건진료소 기간제인력 기본금
24,000
○보건진료소 기간제인력 4대보험 부담금
2,366
○보건진료소 기간제인력 명절수당
200
○보건진료소 기간제인력 퇴직수당
2,000
42,250원 * 1인 * 249일
42,250원 * 1인 * 52주
42,250원 * 1인 * 15일
1,000,000원 * 1인
14,152,000원 * 9.85471%
400,000원 * 1인 * 2회
2,000,000원 * 1인 * 12월
24,000,000원 * 9.85471%
200,000원 * 1회
2,000,000원 * 1인
2,000,000원 * 1인 * 12월
24,000,000원 * 9.85471%
200,000원 * 1회
2,000,000원 * 1인
201 일반운영비 21,244 22,204 △960
- 3 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 10,564 11,924 △1,360
○[일반수용비] 5,540
Ο 보건행정운영사업 홍보물등 제작
2,000
Ο 지역보건의료계획서 책자 제작
800
Ο 농어촌의료서비스개선사업계획서 책자제작
700
Ο 보건소감염성폐기물위탁처리 수수료
720
Ο 보건소 폐수 위탁처리 수수료
1,200
Ο 신용카드 수납대행 수수료
120
○[운영수당] 630
Ο 지역보건의료 심의위원회수당
490
Ο 의약품선정심의위원회수당 140
○[위탁교육비] 2,750
Ο 보건의료인 보수교육 위탁등록비
2,750
○[피복비] 1,500
Ο 보건소 직원 가운 맞춤비 1,500
○[임차료] 144
Ο 신용카드 단말기 임차수수료
144
2,000원 * 200부 * 5종
80,000원 * 10권
70,000원 * 10권
60,000원 * 12월
600,000원 * 2회
10,000원 * 12월
70,000원 * 7인
70,000원 * 2인
50,000원 * 55인 * 1회
75,000원 * 20인
12,000원 * 12월
02 공공운영비 10,680 8,580 2,100
○[시설장비유지비] 10,680
Ο 보건소 경보장치 수수료 1,080
Ο 골밀도측정기등 의료장비 정기검사 및 수선
비 5,400
Ο 팍스 소프트웨어 유지보수비
4,200
90,000원 * 12월
540,000원 * 10종
350,000원 * 12월
202 여비 10,000 2,200 7,800
01 국내여비 10,000 2,200 7,800
○보건지소,진료소 지도관리 여비
4,000
○보건기관 시설물 안전점검 여비
2,400
○보건의료인위탁보수교육여비
2,200
○통합의학박람회 보건홍보관운영 여비
1,400
20,000원 * 4인 * 50일
20,000원 * 4인 * 30일
40,000원 * 55인
40,000원 * 5인 * 7일
301 일반보상금 1,400 2,400 △1,000
09 행사실비보상금 1,400 2,400 △1,000
○헌혈 참석자 보상 1,4007,000원 * 100인 * 2회
- 4 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 6,700 9,700 △3,000
01 의료및구료비 6,700 9,700 △3,000
○기찬랜드 등 의료지원 약품 구입
2,200
○찾아가는 이동보건지소 운영약품구입
4,500
2,000원 * 220인 * 5회
450,000원 * 10개소
405 자산취득비 7,000 9,000 △2,000
01 자산및물품취득비 7,000 9,000 △2,000
○보건기관 노후컴퓨터 교체
5,000
○보건기관 노후모니터 교체 2,000
1,000,000원 * 5대
200,000원 * 10대
보건지소 및 보건진료소 운영지원 66,170 49,595 16,575
201 일반운영비 63,050 46,475 16,575
01 사무관리비 10,755 12,255 △1,500
○[일반수용비] 8,280
Ο 보건지소 감염성폐기물 위탁처리 수수료
3,600
Ο 보건진료소 감염성폐기물 위탁처리 수수료
4,680
○[피복비] 2,475
Ο 보건지소 직원 가운 구입 1,500
Ο 보건진료소 직원 가운 구입
975
30,000원 * 10개소 * 12월
30,000원 * 13개소 * 12월
75,000원 * 20인
75,000원 * 13인
02 공공운영비 52,295 34,220 18,075
○[시설장비유지비] 52,295
Ο 보건지소,진료소 전기안전점검 수수료
3,680
Ο 공공보건기관 경보장치수수료
18,975
Ο 치과방사선 방어시설 안전관리비
600
Ο 의료장비 수선비 4,600
Ο 치과유니트 수선비 1,440
Ο 보건지소,진료소 전산장비 수선비
6,900
Ο 보건지소,진료소 청사유지관리비
16,100
80,000원 * 23개소 * 2회
68,750원 * 23개소 * 12월
300,000원 * 2개소
200,000원 * 23개소
360,000원 * 4회
300,000원 * 23개소
700,000원 * 23개소
301 일반보상금 3,120 3,120 0
11 기타보상금 3,120 3,120 0
○보건진료소 운영협의회장 활동지원금
3,12020,000원 * 13개소 * 12월
진료지원 165,260 165,260 0
307 민간이전 165,260 165,260 0
- 5 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건의료서비스운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 165,260 165,260 0
○일반진료 약품 구입
105,000
○일반진료실 기자재 및 소모품 구입
17,280
○X-ray실 기자재 및 소모품 구입
2,700
○한방진료 약품 구입
21,600
○한방진료실 기자재 및 소모품 구입
2,880
○치과진료실 기자재 및 소모품 구입
8,000
○물리치료실 기자재 및 소모품 구입
1,800
○생화학검사 시약 및 기자재 구입
6,000
3,088,235원 * 17개소 * 2회
360,000원 * 24개소 * 2회
225,000원 * 4종 * 3회
1,350,000원 * 4개소 * 4회
720,000원 * 4개소
4,000,000원 * 2개소
90,000원 * 10종 * 2회
100,000원 * 10종 * 6회
보건의날 행사 지원 1,700 0 1,700
201 일반운영비 1,700 0 1,700
03 행사운영비 1,700 0 1,700
○보건가족(보건의달)한마음 대회 운영비
1,7001,700,000원 * 1회
건강증진관리 251,770 251,533 237
기 63,785
도 30,347
군 157,638
구강건강관리 23,650 55,154 △31,504
기 11,825
군 11,825
307 민간이전 23,650 55,154 △31,504
기 11,825
군 11,825
05 민간위탁금 23,650 55,154 △31,504
○노인의치보철 사업 지원 21,4502,145,000원 * 10인
기 10,725
군 10,725
○노인의치보철 사후관리 지원
2,200200,000원 * 11인
기 1,100
군 1,100
지역사회 건강조사 46,540 47,408 △868
기 23,270
군 23,270
201 일반운영비 100 240 △140
기 50
군 50
- 6 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 100 240 △140
○지역사회 건강조사운영 100100,000원 * 1회
기 50
군 50
202 여비 120 760 △640
기 60
군 60
01 국내여비 120 760 △640
○지역사회 건강조사 추진 여비
12020,000원 * 1인 * 6일
기 60
군 60
301 일반보상금 280 500 △220
기 140
군 140
09 행사실비보상금 280 500 △220
○지역사회 건강조사원 급량비 28035,000원 * 8회
기 140
군 140
307 민간이전 46,040 45,908 132
기 23,020
군 23,020
05 민간위탁금 46,040 45,908 132
○지역사회 건강조사 위탁금 46,04051,672원 * 891인
기 23,020
군 23,020
암조기검진사업 69,380 70,820 △1,440
기 27,190
도 8,157
군 34,033
201 일반운영비 2,486 3,040 △554
기 1,243
도 373
군 870
01 사무관리비 2,486 3,040 △554
○암조기검진사업 운영 2,486497,200원 * 5종
기 1,243
도 373
군 870
307 민간이전 66,894 67,780 △886
기 25,947
도 7,784
군 33,163
01 의료및구료비 15,000 10,000 5,000
○암환자의료비 지원 15,0001,500,000원 * 10인
05 민간위탁금 51,894 57,780 △5,886
- 7 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○암조기검진사업 위탁비
51,8944,503.1원 * 11,524인
기 25,947
도 7,784
군 18,163
만성질환관리사업 교육훈련 3,000 3,000 0
기 1,500
군 1,500
201 일반운영비 3,000 3,000 0
기 1,500
군 1,500
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○만성질환관리사업 교육훈련비
3,0003,000,000원 * 1인
기 1,500
군 1,500
농어촌 건강증진프로그램운영 40,000 20,000 20,000
도 20,000
군 20,000
201 일반운영비 28,000 10,000 18,000
도 14,000
군 14,000
02 공공운영비 28,000 0 28,000
○농어촌 건강증진프로그램운영
28,00014,000,000원 * 2개소
도 14,000
군 14,000
301 일반보상금 12,000 10,000 2,000
도 6,000
군 6,000
09 행사실비보상금 12,000 10,000 2,000
○농어촌 건강증진프로그램운영 강사료 및 보상
12,0006,000,000원 * 2개소
도 6,000
군 6,000
경로당순회의료서비스 4,380 4,380 0
도 2,190
군 2,190
201 일반운영비 800 800 0
도 400
군 400
01 사무관리비 800 800 0
○경로당 순회의료서비스 운영비
800800,000원 * 1회
도 400
군 400
307 민간이전 3,580 3,580 0
- 8 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,790
군 1,790
01 의료및구료비 3,580 3,580 0
○경로당 순회의료서비스운영 약품 및 기자재구
입 3,58089,500원 * 20종 * 2회
도 1,790
군 1,790
건강생활실천운영 15,950 17,940 △1,990
201 일반운영비 11,150 12,940 △1,790
01 사무관리비 11,150 9,440 1,710
○[일반수용비] 10,380
Ο 건강생활실천사업 홍보물 제작(운동·영양
·절주·비만 등) 2,470
Ο 겨울철 보건교육 교재 제작
4,410
Ο 어린이 금연,영양 인형극 운영비
2,000
Ο 경로당 건강교실 운영비
1,500
○[운영수당] 770
Ο 건강생활실천협의회 위원회참석 수당
770
1,300원 * 2종 * 950부
3,000원 * 1,470부
2,000,000원 * 1회
150,000원 * 10개소
70,000원 * 11인
301 일반보상금 3,800 4,000 △200
09 행사실비보상금 3,800 4,000 △200
○통합 건강증진사업운영 참석자 보상
1,000
○통합건강증진사업운영 강사료
1,800
○지역사회간호학 실습 참석자 보상비
1,000
50,000원 * 10개소 * 2회
50,000원 * 6개소 * 6회
10,000원 * 100인
307 민간이전 1,000 1,000 0
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○경로당 및 왕인문해학교 건강교실 기자재 구
입 1,00050,000원 * 10종 * 2회
구강보건사업 12,300 16,650 △4,350
201 일반운영비 1,200 7,450 △6,250
02 공공운영비 1,200 1,200 0
○[시설장비유지비] 1,200
Ο 구강보건 치과의료장비 수선비
1,200300,000원 * 4대
202 여비 2,700 800 1,900
01 국내여비 2,700 800 1,900
○구강보건 이동진료 업무추진 여비
2,70020,000원 * 3인 * 45일
- 9 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 8,400 8,400 0
01 의료및구료비 8,400 8,400 0
○구강보건이동진료 기자재 구입
5,400
○어린이집 구강위생용품 구입
600
○학교구강보건실 기자재 구입
2,400
100,000원 * 18종 * 3회
2,000원 * 300인
60,000원 * 20종 * 2회
순회진료지원 2,000 2,100 △100
307 민간이전 2,000 2,100 △100
01 의료및구료비 2,000 2,100 △100
○경로당 순회진료 약품 및 기자재 구입
2,0001,000,000원 * 2회
만성질환관리 20,870 13,080 7,790
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○[일반수용비] 5,000
Ο 만성질환예방 홍보물제작
5,00050,000원 * 100개
202 여비 800 800 0
01 국내여비 800 800 0
○만성질환 전문인력 교육 여비
300
○고혈압,당뇨예방교실 추진 여비
500
150,000원 * 2인 * 1회
20,000원 * 25일
301 일반보상금 4,480 2,280 2,200
09 행사실비보상금 4,480 2,280 2,200
○만성질환 예방교육 강사료 3,200
Ο 기본 1,920
Ο 초과 1,280
○만성질환 및 아토피 예방교육 참석자 보상
1,280
120,000원 * 1시간 * 16회
40,000원 * 2시간 * 16회
80,000원 * 16회
307 민간이전 5,000 5,000 0
01 의료및구료비 5,000 5,000 0
○만성질환관리 약품 및 기자재 구입
5,000500,000원 * 5종 * 2회
405 자산취득비 5,590 0 5,590
01 자산및물품취득비 5,590 0 5,590
○족욕기 구입 5,590215,000원 * 26개
건강진단사업 5,200 1,001 4,199
202 여비 2,200 0 2,200
- 10 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 건강증진관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 2,200 0 2,200
○생애주기별 건강검진사업 추진 여비
2,20020,000원 * 2인 * 55일
307 민간이전 3,000 0 3,000
01 의료및구료비 3,000 0 3,000
○저소득 소외계층 개안수술 지원
3,000150,000원 * 20안
왕인문화축제 지원 3,500 0 3,500
201 일반운영비 3,500 0 3,500
03 행사운영비 3,500 0 3,500
○왕인문화축제 걷기대회 운영비
3,5003,500,000원 * 1회
구강보건의날(6.9제) 행사 5,000 0 5,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
03 행사운영비 5,000 0 5,000
○구강보건의날 행사 운영비
5,0005,000,000원 * 1회
의약관리 7,040 5,040 2,000
의약업소 지도관리 7,040 5,040 2,000
201 일반운영비 1,490 490 1,000
01 사무관리비 1,490 490 1,000
○[일반수용비] 1,000
Ο 폐의약품 수거함 설치 및 홍보물 제작(특수
시책) 1,000
○[운영수당] 490
Ο 장기기증 심의위원회 참석수당
490
50,000원 *20개
70,000원 * 7인 * 1회
202 여비 4,550 4,550 0
01 국내여비 4,550 4,550 0
○부정의약품 사범 특별단속 여비(검경합동)
1,050
○앵속 및 마약류 검찰·시·군 합동단속 여비
2,100
○의약업소 시설조사 및 지도점검 여비
1,400
70,000원 * 15일
70,000원 * 2인 * 15일
20,000원 * 2인 * 35일
301 일반보상금 1,000 0 1,000
11 기타보상금 1,000 0 1,000
○장기기증 사망자 위로금 1,0001,000,000원 * 1인
방문보건관리 1,702,899 1,250,806 452,093
국 7,530
지 62,632
기 97,415
- 11 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 154,366
군 1,380,956
생애전환기 건강진단 2,424 2,191 233
기 1,939
군 485
201 일반운영비 250 250 0
기 200
군 50
01 사무관리비 250 250 0
○생애전환기 건강진단 홍보비
250250,000원 * 1회
기 200
군 50
307 민간이전 2,174 1,941 233
기 1,739
군 435
05 민간위탁금 2,174 1,941 233
○40,66세 의료급여수급권자 건강진단
2,17483,610원 * 26인
기 1,739
군 435
영유아 건강진단사업 2,886 3,377 △491
기 2,309
군 577
201 일반운영비 1,250 1,250 0
기 1,000
군 250
01 사무관리비 1,250 1,250 0
○영유아건강진단사업 홍보비
1,2501,250,000원 * 1회
기 1,000
군 250
307 민간이전 1,636 2,127 △491
기 1,309
군 327
05 민간위탁금 1,636 2,127 △491
○만6세미만 의료급여수급권자검진비
1,29026,320원 * 49인
기 1,032
군 258
○발달장애 정밀진단비 25035,700원 * 7인
기 200
군 50
○영유아 구강검진비 9612,000원 * 8인
기 77
군 19
영유아 사전예방적 건강관리 46,528 52,546 △6,018
- 12 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 23,264
군 23,264
201 일반운영비 114 234 △120
기 57
군 57
01 사무관리비 114 234 △120
○선천성난청 조기검사 홍보비
1141,140원 * 100인
기 57
군 57
307 민간이전 46,414 52,312 △5,898
기 23,207
군 23,207
05 민간위탁금 46,414 52,312 △5,898
○선천성대사이상검사 및 환아관리 위탁비
15,63422,790원 * 686인
기 7,817
군 7,817
○선천성난청 조기검사비 1,30426,080원 * 50인
기 652
군 652
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
29,4761,403,619원 * 21인
기 14,738
군 14,738
모성아동 건강지원 98,930 85,909 13,021
기 44,965
도 22,483
군 31,482
307 민간이전 98,930 85,909 13,021
기 44,965
도 22,483
군 31,482
01 의료및구료비 98,346 85,325 13,021
○인공수정 시술비 지원 13,188425,419원 * 31인
기 6,594
도 3,297
군 3,297
○체외수정 시술비 지원(시책사업)
9,000
○체외수정 시술비 지원 73,758
1,800,000원 * 5인
1,603,434원 * 46인
기 36,879
도 18,440
군 18,439
○청소년산모 임신출산 의료비 지원
2,4001,200,000원 * 2건
기 1,200
도 600
군 600
- 13 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 584 584 0
○표준모자보건수첩 위탁 5841,649원 * 354인
기 292
도 146
군 146
재가암환자관리 7,937 7,937 0
기 3,968
도 1,191
군 2,778
307 민간이전 7,937 7,937 0
기 3,968
도 1,191
군 2,778
01 의료및구료비 7,937 7,937 0
○재가암환자관리사업 기자재 구입
7,93734,810원 * 228인
기 3,968
도 1,191
군 2,778
치매예방관리사업 41,940 62,774 △20,834
기 20,970
도 10,485
군 10,485
403 자치단체등자본이전 41,940 62,774 △20,834
기 20,970
도 10,485
군 10,485
02 공기관등에대한대행사업비 41,940 62,774 △20,834
○치매치료약제비지원 41,940233,000원 * 180인
기 20,970
도 10,485
군 10,485
정신건강증진교실 5,186 5,186 0
도 1,556
군 3,630
201 일반운영비 2,686 2,686 0
도 806
군 1,880
01 사무관리비 2,686 2,686 0
○정신건강증진교실운영 2,686268,600원 * 10회
도 806
군 1,880
301 일반보상금 2,500 2,500 0
도 750
군 1,750
09 행사실비보상금 2,500 2,500 0
- 14 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정신건강증진교실운영 보상비
1,800180,000원 * 10회
도 540
군 1,260
○정신건강증진교실운영 강사비
700100,000원 * 7회
도 210
군 490
의료취약계층 방문보건사업 9,288 9,288 0
도 2,786
군 6,502
307 민간이전 9,288 9,288 0
도 2,786
군 6,502
01 의료및구료비 9,288 9,288 0
○의료취약계층 방문보건사업 약품 및 기자재
구입 9,2885,400원 * 1,720인
도 2,786
군 6,502
신생아 양육비 지원 1,203,700 792,700 411,000
도 101,850
군 1,101,850
301 일반보상금 1,203,700 792,700 411,000
도 101,850
군 1,101,850
01 사회보장적수혜금 1,203,700 792,700 411,000
○신생아 양육비 지원 1,000,000
Ο 첫째 출산아 240,000
Ο 둘째 출산아 462,000
Ο 셋째 출산아 258,000
Ο 넷째아 이상 출산아 40,000
○신생아 양육비 지원 203,700
1,000,000원 * 240인
2,000,000원 * 231인
3,000,000원 * 86인
4,000,000원 * 10인
300,000원 * 679인
도 101,850
군 101,850
노인건강진단 4,531 4,531 0
도 680
군 3,851
307 민간이전 4,531 4,531 0
도 680
군 3,851
05 민간위탁금 4,531 4,531 0
○노인건강진단(도이양사업) 4,53134,853원 * 130인
도 680
군 3,851
치매상담센터운영 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
- 15 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 5,000 5,000 0
○치매상담센터운영(이양사업)
5,0005,000,000원 * 1회
방문보건서비스지원 44,875 44,815 60
201 일반운영비 10,665 10,665 0
01 사무관리비 10,665 10,665 0
○[일반수용비] 9,840
Ο 저소득노인 건강모습 효도사진 제작
7,040
Ο 재가암환자 자조모임 운영(재료비등)
2,800
○[피복비] 825
Ο 방문보건인력 가운구입비 825
80,000원 * 88인
700,000원 * 4회
75,000원 * 11인
202 여비 7,600 7,600 0
01 국내여비 7,600 7,600 0
○방문보건사업 추진 여비
4,000
○방문보건사업 업무지도 여비
3,300
○방문보건담당부서 벤치마킹 여비
300
20,000원 * 4인 * 50일
20,000원 * 3인 * 55일
150,000원 * 2인
301 일반보상금 2,060 2,000 60
09 행사실비보상금 2,060 2,000 60
○재가암환자 자조모임 참석자 보상
1,400
○재가암환자 자조모임 강사수당 660
Ο 기본 420
Ο 초과 240
7,000원 * 50인 * 4회
70,000원 * 2인 * 3회
40,000원 * 2인 * 3회
307 민간이전 24,550 24,550 0
01 의료및구료비 24,550 24,550 0
○방문보건사업 약품 및 기자재 구입
15,000
○65세이상 저소득노인 기생충약품 구입
2,800
○거동불능자,만성질환자 파스 구입
6,750
300,000원 * 25종 * 2회
5,600원 * 500인
3,000원 * 2,250인
모자보건사업 85,870 91,150 △5,280
201 일반운영비 7,880 13,780 △5,900
01 사무관리비 7,880 13,780 △5,900
○[일반수용비] 6,600
Ο 모자보건사업안내등 홍보물 제작
2,000
Ο 임산부교실 홍보물 제작 500
2,000원 * 500부 * 2종
10,000원 * 50부
- 16 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
Ο 성교육안내 홍보물 제작 1,000
Ο 출산장려지원 안내등 홍보물 제작
500
Ο 전동식 모유유축기 소모품 셑 구입(특수시
책) 600
Ο 임산부 태교명상체조교실운영 등 소모품구
입 1,000
Ο 임산부의날 기념행사등 홍보물제작
1,000
○[운영수당] 300
Ο 모유수유 사진공모전 심사수당
300
○[급량비] 980
Ο 모자보건사업 업무추진 급량비
980
2,000원 * 500부
1,000원 * 500부
30,000원 * 20개
20,000원 * 50개
100,000원 * 10종
100,000원 * 3회
7,000원 * 2인 * 70일
202 여비 960 960 0
01 국내여비 960 960 0
○모자보건사업 추진 여비
280
○성교육 업무추진 여비
680
20,000원 * 2인 * 7일
20,000원 * 1인 * 34회
301 일반보상금 11,180 10,560 620
09 행사실비보상금 9,680 9,560 120
○한국실명예방재단 안검진 참석자 보상
700
○성교육 참석자 보상 1,680
○여성과 어린이 건강증진사업참석자 보상
2,100
○임산부건강증진 강사수당 960
Ο 기본 720
Ο 초과 240
○태교명상체조교실운영 강사수당 840
Ο 기본 420
Ο 초과 420
○성교육 강사수당 3,400
Ο 기본 2,380
Ο 초과 1,020
7,000원 * 50인 * 2회
7,000원 * 40인 * 6회
7,000원 * 30인 * 10회
120,000원 * 6시간
40,000원 * 6시간
70,000원 * 6시간
35,000원 * 12시간
70,000원 * 34시간
40,000원 * 25.5시간
11 기타보상금 1,500 1,000 500
○모유수유사진 공모전 시상금
1,500150,000원 * 10인
307 민간이전 61,450 61,450 0
01 의료및구료비 34,450 34,450 0
○임산부, 영유아 건강관리 약품 및 기자재 구
입 27,000600,000원 * 9종 * 5회
- 17 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○성교육 약품 구입 450
○신생아 출산용품 지원 7,000
90,000원 * 5개소
40,000원 * 175인
05 민간위탁금 27,000 27,000 0
○임부초음파 검진비 27,00030,000원 * 300인 * 3회
405 자산취득비 4,400 4,400 0
01 자산및물품취득비 4,400 4,400 0
○전동식 모유유축기 구입 4,4002,200,000원 * 2대
정신보건사업 39,770 26,870 12,900
201 일반운영비 10,150 10,150 0
01 사무관리비 8,150 8,150 0
○[일반수용비] 2,150
Ο 정신건강사업안내 홍보물 제작
900
Ο 치매예방교육 홍보물 제작
850
Ο 치매선별 검사 기록지 제작
400
○[운영수당] 6,000
Ο 정신보건심판위원회 참석수당 6,000
ο 기본 4,200
ο 초과 1,800
2,000원 * 450부
1,000원 * 425부 * 2종
1,000원 * 400부
70,000원 * 5인 * 12회
30,000원 * 5인 * 12회
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○정신건강증진교실운영비
1,100
○정신건강하계수련회 및 연대모임운영비
900
10,000원 * 10인 * 11회
20,000원 * 45인 * 1회
202 여비 940 940 0
01 국내여비 940 940 0
○정신보건사업 추진 여비
540
○치매관리사업 추진 여비
400
20,000원 * 1인 * 27일
100,000원 * 2인 * 2회
301 일반보상금 1,000 1,000 0
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○정신건강 하계수련회 참석자 보상
1,00010,000원 * 50인 * 2회
307 민간이전 27,680 14,780 12,900
01 의료및구료비 13,680 13,680 0
○치매환자 간호용 패드 구입
13,68030,000원 * 152인 * 3월
05 민간위탁금 14,000 1,100 12,900
○치매정밀검진 위탁비 14,000140,000원 * 100인
- 18 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
의료급여수급권자 일반건강 검진사업 9,412 9,412 0
국 7,530
군 1,882
307 민간이전 9,412 9,412 0
국 7,530
군 1,882
05 민간위탁금 9,412 9,412 0
○의료급여 수급권자 검진사업
9,41240,565원 * 232인
국 7,530
군 1,882
산모 신생아 도우미지원 사업 89,232 0 89,232
지 62,632
도 10,640
군 15,960
307 민간이전 89,232 0 89,232
지 62,632
도 10,640
군 15,960
05 민간위탁금 89,232 0 89,232
○산모신생아 도우미 지원 89,232594,880원*150인
지 62,632
도 10,640
군 15,960
공공산후조리원 5,390 0 5,390
도 2,695
군 2,695
307 민간이전 5,390 0 5,390
도 2,695
군 2,695
05 민간위탁금 5,390 0 5,390
○공공산후조리원 지원 5,3901,078,000원 * 5인
도 2,695
군 2,695
지역사회 통합건강증진사업 993,756 803,468 190,288
기 438,483
도 87,696
군 467,577
금연사업 34,300 59,715 △25,415
기 17,150
도 3,430
군 13,720
201 일반운영비 5,000 5,480 △480
기 2,500
도 500
군 2,000
- 19 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 5,000 5,480 △480
○[일반수용비] 5,000
Ο 흡연예방교육 교재 구입 1,4002,800원 * 500부
기 700
도 140
군 560
Ο 금연사업 홍보물 제작 3,600900,000원 * 4종
기 1,800
도 360
군 1,440
202 여비 3,360 4,780 △1,420
기 1,680
도 336
군 1,344
01 국내여비 3,360 4,780 △1,420
○금연업무추진 여비
3,36020,000원 * 2인 * 7일 *12월
기 1,680
도 336
군 1,344
301 일반보상금 10,500 6,500 4,000
기 5,250
도 1,050
군 4,200
09 행사실비보상금 4,600 4,000 600
○청소년 흡연예방 및 금연교육 강사료
2,900기본 120,000원 * 24.16회
기 1,450
도 290
군 1,160
○성인흡연예방 및 금연교육 강사료
1,100기본 120,000원 * 9.16회
기 550
도 110
군 440
○금연사업 참석자 보상 6003,000원 * 200인
기 300
도 60
군 240
11 기타보상금 5,900 2,500 3,400
○금연성공자 기념품 구입 2,50010,000원 * 250개
기 1,250
도 250
군 1,000
○금연학교지정 금연위촉 학생 장학금
900100,000원 * 9인
기 450
도 90
군 360
- 20 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○사업장 흡연자 금연성공 펀드조성 지원금
1,000100,000원 * 10인
기 500
도 100
군 400
○금연관련 그림·포스터 공모전 시상금
1,500100,000원 * 15인
기 750
도 150
군 600
307 민간이전 15,440 15,440 0
기 7,720
도 1,544
군 6,176
01 의료및구료비 15,440 15,440 0
○금연보조제 및 기자재 구입
15,440386,000원 * 10종 * 4회
기 7,720
도 1,544
군 6,176
신체활동사업 71,000 107,680 △36,680
기 35,500
도 7,100
군 28,400
201 일반운영비 4,120 16,060 △11,940
기 2,060
도 412
군 1,648
01 사무관리비 4,120 16,060 △11,940
○[일반수용비] 4,120
Ο 아쿠아 운동교실 운영 1,0001,000,000원 * 1회
기 500
도 100
군 400
Ο 신체활동사업 홍보물 구입
2,1201,060,000원 * 2종
기 1,060
도 212
군 848
Ο 절주사업 홍보물 제작 1,000500,000원 * 2종
기 500
도 100
군 400
202 여비 2,880 4,290 △1,410
기 1,440
도 288
군 1,152
01 국내여비 2,880 4,290 △1,410
- 21 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○통합건강증진사업 추진 여비
2,88020,000원 * 2인 * 6일 * 12월
기 1,440
도 288
군 1,152
301 일반보상금 63,000 31,800 31,200
기 31,500
도 6,300
군 25,200
09 행사실비보상금 63,000 31,800 31,200
○ 통합건강증진프로그램운영 강사료 및 보상
60,00050,000원 * 50개소 * 24회
기 30,000
도 6,000
군 24,000
○왕인문해학교 건강교실 운영 보상
1,00020,000원 * 50개소
기 500
도 100
군 400
○보건사업경연대회 행사지원금
2,0002,000,000원 * 1식
기 1,000
도 200
군 800
307 민간이전 1,000 500 500
기 500
도 100
군 400
01 의료및구료비 1,000 500 500
○의료기자재 구입 1,00010,000원 * 50개 * 2회
기 500
도 100
군 400
영양사업 97,300 157,820 △60,520
기 48,650
도 9,730
군 38,920
201 일반운영비 4,300 6,460 △2,160
기 2,150
도 430
군 1,720
01 사무관리비 4,300 6,460 △2,160
○[사무관리비] 4,300
Ο 꿈나무 어린이 건강교실운영 교재 구입
1,50010,000원 * 150부
기 750
도 150
군 600
- 22 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
Ο 영양사업 홍보물 제작
2,800700,000원 * 2종 * 2회
기 1,400
도 280
군 1,120
202 여비 1,200 4,530 △3,330
기 600
도 120
군 480
01 국내여비 1,200 4,530 △3,330
○영양업무 추진 여비 1,20020,000원 * 2인 * 30일
기 600
도 120
군 480
206 재료비 600 580 20
기 300
도 60
군 240
01 재료비 600 580 20
○나트륨 저감화 사업 실습 운영재료비
600600,000원 * 1회
기 300
도 60
군 240
301 일반보상금 90,600 90,520 80
기 45,300
도 9,060
군 36,240
01 사회보장적수혜금 90,000 88,920 1,080
○영양플러스사업 보충식품 지원
90,00057,692원 * 130인 * 12월
기 45,000
도 9,000
군 36,000
09 행사실비보상금 600 1,600 △1,000
○영양플러스사업 참석자 보상
6003,000원 * 50인 * 4회
기 300
도 60
군 240
307 민간이전 600 700 △100
기 300
도 60
군 240
01 의료및구료비 600 700 △100
○영양사업 기자재 구입 600200,000원 * 3회
기 300
도 60
- 23 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 240
구강건강관리사업 9,774 15,624 △5,850
기 4,887
도 977
군 3,910
201 일반운영비 5,750 4,000 1,750
기 2,875
도 575
군 2,300
01 사무관리비 5,750 4,000 1,750
○노인복지시설 및 사회복지시설 구강교실운영
1,050210,000원 * 5종
기 525
도 105
군 420
○노인불소도포스케일링사업 운영비
1,20010,000원 * 120개
기 600
도 120
군 480
○임산부,어린이집 구강위생용품구입
1,5002,500원 * 600인
기 750
도 150
군 600
○구강보건사업 운영비 1,000250,000원 * 4개교
기 500
도 100
군 400
○지역아동센타 홍보용품 구입
1,000100,000원 * 10개소
기 500
도 100
군 400
202 여비 2,400 2,400 0
기 1,200
도 240
군 960
01 국내여비 2,400 2,400 0
○구강보건사업 추진여비
2,40020,000원 * 2인 * 5일 * 12월
기 1,200
도 240
군 960
307 민간이전 1,624 9,224 △7,600
기 812
도 162
군 650
01 의료및구료비 1,624 9,224 △7,600
- 24 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○학교구강보건실 기자재 구입
1,62420,300원 * 20종 * 4개교
기 812
도 162
군 650
심뇌혈관질환예방관리사업 20,780 5,500 15,280
기 10,390
도 2,078
군 8,312
201 일반운영비 6,500 3,500 3,000
기 3,250
도 650
군 2,600
01 사무관리비 6,500 3,500 3,000
○심뇌혈관질환교육 홍보물 구입
3,0001,500,000원 * 2회
기 1,500
도 300
군 1,200
○심뇌혈관질환 예방교실 소모품 구입
2,00010,000원 * 50인 * 4회
기 1,000
도 200
군 800
○심뇌혈관질환 예방교실 운영
1,0001,000,000원 * 1회
기 500
도 100
군 400
○심뇌혈관질환 캠페인 운영 500100,000원 * 5회
기 250
도 50
군 200
202 여비 1,000 0 1,000
기 500
도 100
군 400
01 국내여비 1,000 0 1,000
○전문인력 교육여비 600150,000원 * 2인 * 2회
기 300
도 60
군 240
○심뇌혈관질환예방교실추진 여비
40020,000원 * 1인 * 20일
기 200
도 40
군 160
206 재료비 7,160 0 7,160
기 3,580
- 25 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 716
군 2,864
01 재료비 7,160 0 7,160
○고혈압, 당뇨 예방교실 조리실습 재료비
1,16014,500원 * 40인 * 2회
기 580
도 116
군 464
○경로당저염식이 체험식단 재료비
6,00010,000원 * 20인 * 30회
기 3,000
도 600
군 2,400
301 일반보상금 3,120 2,000 1,120
기 1,560
도 312
군 1,248
09 행사실비보상금 3,120 2,000 1,120
○심뇌혈관질환 예방교실 강사료
1,920160,000원 * 12회
기 960
도 192
군 768
○심뇌혈관질환 예방교실 참석자 보상
1,200100,000원 * 12회
기 600
도 120
군 480
307 민간이전 3,000 0 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
01 의료및구료비 3,000 0 3,000
○약품 및 기자재 구입 3,0001,000,000원 * 3종
기 1,500
도 300
군 1,200
여성과 어린이 특화사업 19,370 19,370 0
기 9,685
도 1,937
군 7,748
201 일반운영비 6,530 6,530 0
기 3,265
도 653
군 2,612
01 사무관리비 6,530 6,530 0
○모유수유 클리닉운영 소모품 구입
5,03040,240원 * 125개
기 2,515
- 26 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 503
군 2,012
○임산부건강증진운영 1,50030,000원 * 50개
기 750
도 150
군 600
307 민간이전 12,840 12,840 0
기 6,420
도 1,284
군 5,136
01 의료및구료비 12,840 12,840 0
○철분제 구입 10,44037,550.5원 * 278인
기 5,220
도 1,044
군 4,176
○엽산제 구입 2,40020,000원 * 120인
기 1,200
도 240
군 960
방문건강관리사업 7,182 322,195 △315,013
기 3,591
도 718
군 2,873
307 민간이전 7,182 0 7,182
기 3,591
도 718
군 2,873
01 의료및구료비 7,182 0 7,182
○방문건강관리사업용 의료기자재 및 약품구입
7,18214,364원 * 250개 * 2회
기 3,591
도 718
군 2,873
치매관리사업 8,360 8,360 0
기 4,180
도 836
군 3,344
307 민간이전 8,360 8,360 0
기 4,180
도 836
군 3,344
05 민간위탁금 8,360 8,360 0
○치매조기검진사업 진단검사비
5,60080,000원 * 70인
기 2,800
도 560
군 2,240
- 27 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치매조기검진사업 감별검사비
2,76060,000원 * 46인
기 1,380
도 276
군 1,104
한의약 건강증진사업 38,554 107,204 △68,650
기 19,277
도 3,856
군 15,421
201 일반운영비 4,440 12,920 △8,480
기 2,220
도 444
군 1,776
01 사무관리비 4,440 12,920 △8,480
○[일반수용비] 4,440
Ο 한의약기공체조교실 운영 64010,000원 * 64회
기 320
도 64
군 256
Ο 한의약바른성장교실 운영 80020,000원 * 40회
기 400
도 80
군 320
Ο 한의약건강증진사업 홍보 및 캠페인 운여비
3,0003,000,000원 * 1회
기 1,500
도 300
군 1,200
202 여비 3,060 5,490 △2,430
기 1,530
도 306
군 1,224
01 국내여비 3,060 5,490 △2,430
○한의약건강증진사업 추진 여비
3,06020,000원 * 2인 * 12월 * 6.375일
기 1,530
도 306
군 1,224
206 재료비 2,880 0 2,880
기 1,440
도 288
군 1,152
01 재료비 2,880 0 2,880
○한의약중풍예방교실 조리실습 재료비
1,12010,000원*112명
기 560
도 112
군 448
- 28 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○한의약면역력증진교실 조리실습 재료비
72010,000원*72명
기 360
도 72
군 288
○한의약바른성장교실 조리실습 재료비
1,04010,400원*100명
기 520
도 104
군 416
301 일반보상금 22,980 22,800 180
기 11,490
도 2,298
군 9,192
09 행사실비보상금 22,980 22,800 180
○한의약바른성장프로그램 운영 강사료
3,36070,000원 * 48회
기 1,680
도 336
군 1,344
○한의약기공체조교실 운영 강사료
8,40070,000원 * 120회
기 4,200
도 840
군 3,360
○한의약 중풍예방교실운영 강사료
7,920110,000원 * 72회
기 3,960
도 792
군 3,168
○한의약 면역력증진교실운영 강사료
3,300110,000원 * 30회
기 1,650
도 330
군 1,320
307 민간이전 5,194 10,964 △5,770
기 2,597
도 520
군 2,077
01 의료및구료비 5,194 10,964 △5,770
○한의약 건강증진사업운영
의약품 및 기자재
구입
5,1945,194,000원 * 1회
기 2,597
도 520
군 2,077
통합건강증진사업 494,685 0 494,685
기 190,960
도 38,192
군 265,533
- 29 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 490,605 0 490,605
기 188,920
도 37,784
군 263,901
03 무기계약근로자보수 268,813 0 268,813
○통합건강증진사업 전문요원(신체) 인건비
40,2481,677,000원 * 2인 * 12월
기 20,124
도 4,025
군 16,099
○통합건강증진사업 전문요원(영양) 인건비
19,8001,650,000원 * 1인 * 12월
기 9,900
도 1,980
군 7,920
○통합건강증진사업 전문요원(한의약) 인건비
20,4481,704,000원 * 1인 * 12월
기 10,224
도 2,045
군 8,179
○통합건강증진사업 전문요원(방문) 인건비
163,7041,705,250원 * 8인 * 12월
기 81,852
도 16,370
군 65,482
○통합건강증진사업 전문요원 퇴직금
20,3501,695,833.3원 * 12인
기 10,175
도 2,035
군 8,140
○통합건강증진사업 전문요원 직무교육 여비
4,263177,625원 * 12인 * 2회
기 2,131
도 427
군 1,705
04 기간제근로자등보수 221,792 0 221,792
○통합건강증진사업 전문요원(금연)인건비
19,8001,650,000원 * 1인 * 12월
기 9,900
도 1,980
군 7,920
○통합건강증진사업 전문요원(영양)인건비
19,8001,650,000원 * 1인 * 12월
기 9,900
도 1,980
군 7,920
○통합건강증진사업 전문요원(한의약)인건비
19,8001,650,000원 * 1인 * 12월
기 9,900
도 1,980
군 7,920
- 30 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○통합건강증진사업 전문요원(방문)인건비
39,6001,650,000원 * 2인 * 12월
기 19,800
도 3,960
군 15,840
○통합건강증진사업 전문요원 퇴직금
8,2501,650,000원 * 5인
기 4,125
도 825
군 3,300
○통합건강증진사업 전문요원 직무교육여비
1,777177,700원 * 5인 * 2회
기 889
도 177
군 711
○통합건강증진사업 전문요원 4대보험료
44,340
○통합건강증진사업 전문요원 복리후생비
40,800
○통합건강증진사업 전문요원 연가보상비
14,025
○통합건강증진사업 전문요원 명절휴가비
13,600
449,929,000원 * 9.85471%
200,000원 * 17인 * 12월
55,000원 * 17인 * 15월
400,000원 * 17인 * 2회
201 일반운영비 4,080 0 4,080
기 2,040
도 408
군 1,632
01 사무관리비 4,080 0 4,080
○통합건강증진사업 전문요원 교육등록비
4,080240,000원 * 17인
기 2,040
도 408
군 1,632
지역사회중심 금연지원서비스 178,451 0 178,451
기 87,213
도 17,442
군 73,796
101 인건비 25,875 0 25,875
기 10,925
도 2,185
군 12,765
04 기간제근로자등보수 25,875 0 25,875
○통합건강증진사업 전문요원(금연)인건비
19,8001,650,000원 * 1인 * 12월
기 9,900
도 1,980
군 7,920
○통합건강증진사업 전문요원(금연)퇴직금
1,6501,650,000원 * 1회
기 825
- 31 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 165
군 660
○통합건강증진사업 전문요원(금연)직무교육 여
비 400200,000원 * 2회
기 200
도 40
군 160
○통합건강증진사업 전문요원(금연)복리후생비
2,400
○통합건강증진사업 전문요원(금연)연가보상비
825
○통합건강증진사업 전문요원(금연)명절휴가비
800
200,000원 * 12월
55,000원 * 15일
400,000원 * 2회
201 일반운영비 63,640 0 63,640
기 31,820
도 6,364
군 25,456
01 사무관리비 35,640 0 35,640
○금연교육 자료 구입 6,0003,000,000원 * 2회
기 3,000
도 600
군 2,400
○금연구역 표지판, 노면 바닥 표시제 등 제작
20,000200,000원 * 100개소
기 10,000
도 2,000
군 8,000
○금연 홍보물 제작 7,0003,500,000원 * 2회
기 3,500
도 700
군 2,800
○통합건강증진사업 전문요원(금연)교육등록비
240240,000원 * 1회
기 120
도 24
군 96
○금연단속 직원 피복비
2,400200,000원 * 6인 * 2회
기 1,200
도 240
군 960
02 공공운영비 4,000 0 4,000
○금연사업안내 및 과태료 부과 고지서 우편발
송료 4,0002,000원 * 2,000건
기 2,000
도 400
군 1,600
03 행사운영비 24,000 0 24,000
○청소년 금연 등 건강증진프로그램 운영
4,0002,000,000원 * 2회
- 32 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,000
도 400
군 1,600
○흡연예방 등 건강증진 인형극 공연
4,0002,000,000원 * 2회
기 2,000
도 400
군 1,600
○찾아가는 금연·절주 홍보 체험관 운영
16,0002,000,000원 * 8회
기 8,000
도 1,600
군 6,400
202 여비 3,360 0 3,360
기 1,680
도 336
군 1,344
01 국내여비 3,360 0 3,360
○금연지도단속 등 금연업무추진 여비
3,36020,000원 * 2인 * 7일 * 12월
기 1,680
도 336
군 1,344
301 일반보상금 47,636 0 47,636
기 23,818
도 4,763
군 19,055
02 장학금및학자금 6,000 0 6,000
○금연학교지정 금연위촉 학생 장학금
6,000100,000원 * 10인 * 6개교
기 3,000
도 600
군 2,400
09 행사실비보상금 13,500 0 13,500
○흡연예방 및 금연교실 운영 강사료
12,000120,000원 * 100회
기 6,000
도 1,200
군 4,800
○금연사업 참석자 보상 1,5001,500원 * 1,000인
기 750
도 150
군 600
11 기타보상금 28,136 0 28,136
○금연성공자 기념품 구입 1,6368,180원 * 200개
기 818
도 163
군 655
○사업장 흡연자 금연성공 펀드조성 지원금
10,00050,000원 * 50인 * 4개소
- 33 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○6개월 금연성공자 인센티브 제공
10,00050,000원 * 200인
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○금연관련 그림·포스터 공모전 시상금
1,500100,000원 * 15인
기 750
도 150
군 600
○공익신고자 보상금 5,000500,000원 * 10인
기 2,500
도 500
군 2,000
307 민간이전 26,940 0 26,940
기 13,470
도 2,694
군 10,776
01 의료및구료비 26,940 0 26,940
○흡연감지 경보기 구입 10,000100,000원 * 100개
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○금연사업 추진 기자재 구입
16,940423,500원 * 10종 * 4회
기 8,470
도 1,694
군 6,776
405 자산취득비 11,000 0 11,000
기 5,500
도 1,100
군 4,400
01 자산및물품취득비 11,000 0 11,000
○금연지도점검용 PDA장비구입
5,0005,000,000원 * 1대
기 2,500
도 500
군 2,000
○일산화탄소 측정기 구입 6,0002,000,000원 * 3대
기 3,000
도 600
군 2,400
아토피 천식 예방관리사업 14,000 0 14,000
기 7,000
도 1,400
군 5,600
- 34 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,040 0 5,040
기 2,520
도 504
군 2,016
01 사무관리비 5,040 0 5,040
○아토피, 천식 예방 홍보물 구입
1,40010,000원 * 140개
기 700
도 140
군 560
○아토피, 천식 교육자료 소모품구입
2,5001,250,000원 * 2종
기 1,250
도 250
군 1,000
○아토피예방 인형극 공연 1,140570,000원 * 2회
기 570
도 114
군 456
202 여비 800 0 800
기 400
도 80
군 320
01 국내여비 800 0 800
○아토피, 천식 예방관리사업 추진여비
80020,000원 * 2인 *20일
기 400
도 80
군 320
301 일반보상금 660 0 660
기 330
도 66
군 264
09 행사실비보상금 660 0 660
○아토피, 천식 예방교육 강사수당
660110,000원 * 6회
기 330
도 66
군 264
307 민간이전 7,500 0 7,500
기 3,750
도 750
군 3,000
01 의료및구료비 7,500 0 7,500
○아토피, 천식 의료비 지원 3,000200,000원 * 15인
기 1,500
도 300
군 1,200
- 35 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○아토피, 피부염 보습제등 구입
4,50030,000원 * 150개
기 2,250
도 450
군 1,800
방역, 구호 1,593,940 942,495 651,445
국 80,776
기 418,901
도 55,474
군 1,038,789
감염병 예방 체계 구축 574,819 477,675 97,144
국 80,776
기 37,939
도 30,230
군 425,874
재가 한센인 생계비 지원 21,268 20,722 546
국 10,634
도 5,317
군 5,317
307 민간이전 21,268 20,722 546
국 10,634
도 5,317
군 5,317
01 의료및구료비 21,268 20,722 546
○재가한센인 생계비 지원 21,2681,636,000원 * 13인
국 10,634
도 5,317
군 5,317
한센인 간이양로주택 운영지원 142,180 47,713 94,467
국 23,450
도 11,725
군 107,005
307 민간이전 46,900 47,713 △813
국 23,450
도 11,725
군 11,725
05 민간위탁금 46,900 47,713 △813
○한센간이양로시설 운영지원
46,9001,954,166원 * 24인
국 23,450
도 11,725
군 11,725
401 시설비및부대비 95,280 0 95,280
01 시설비 95,280 0 95,280
○도포영호마을 공중목욕장 개보수비(주민참여
예산) 95,28095,280,000원 * 1개소
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 사업 43,200 46,800 △3,600
- 36 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 43,200
307 민간이전 43,200 46,800 △3,600
국 43,200
01 의료및구료비 43,200 46,800 △3,600
○한센인피해사건 피해자 생활지원금
43,200150,000원 * 24인 * 12월
국 43,200
감염병 실무자 교육 3,492 3,492 0
국 3,492
201 일반운영비 3,492 3,492 0
국 3,492
01 사무관리비 3,492 3,492 0
○[위탁교육비] 3,492
Ο 감염병 실무자 교육등록비
3,4923,492,000원 * 1인
국 3,492
결핵관리사업 64,873 16,712 48,161
기 32,436
도 8,313
군 24,124
101 인건비 31,622 0 31,622
기 15,811
군 15,811
04 기간제근로자등보수 31,622 0 31,622
○결핵관리 전담 간호사 인건비
28,0002,153,846.1원 * 13월
기 14,000
군 14,000
○결핵관리 기관부담 4대 보험료
2,75827,976,800원 * 9.85471%
기 1,379
군 1,379
○결핵관리 전담간호사 여비 86420,093원 * 43일
기 432
군 432
201 일반운영비 3,267 1,084 2,183
기 1,633
도 817
군 817
01 사무관리비 3,219 1,084 2,135
○결핵검진사업 운영 819819,000원*1식
기 409
도 205
군 205
○결핵예방 홍보물 제작 2,4002,000원 * 1,200부
기 1,200
도 600
- 37 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 600
02 공공운영비 48 0 48
○결핵검체 가검물 등 배송료 484,000원*12월
기 24
도 12
군 12
202 여비 1,440 2,400 △960
기 720
도 360
군 360
01 국내여비 1,440 2,400 △960
○결핵사업 추진 여비 1,44020,000원*6일*12월
기 720
도 360
군 360
307 민간이전 28,544 13,228 15,316
기 14,272
도 7,136
군 7,136
01 의료및구료비 17,333 9,556 7,777
○결핵배양검사비 및 진단비 지원
9,06820,151.1원 * 450인
기 4,534
도 2,267
군 2,267
○잠복결핵감염자 검진 및 치료비
1,397791.5원*1,765명
기 699
도 349
군 349
○결핵약품 및 기자재 구입 6,86868,680원 * 100인
기 3,434
도 1,717
군 1,717
05 민간위탁금 11,211 3,672 7,539
○결핵환자 병의원 접촉자 검진비
6,21192,701.4원*67인
기 3,105
도 1,553
군 1,553
○결핵환자 입원비 및 생계비 지원
5,0005,000,000원 *1식
기 2,500
도 1,250
군 1,250
성병 및 에이즈사업 2,006 2,006 0
기 1,003
도 375
군 628
- 38 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 56 56 0
기 28
군 28
01 국내여비 56 56 0
○에이즈감염인 등록관리 여비 5628,000원 * 2일
기 28
군 28
307 민간이전 1,950 1,950 0
기 975
도 375
군 600
01 의료및구료비 1,950 1,950 0
○에이즈진단 시약 구입 1,2001,200,000원 * 1식
기 600
군 600
○성병진단 시약 구입 750750,000원 * 1식
기 375
도 375
급성감염병 예방관리 54,430 60,550 △6,120
201 일반운영비 23,930 22,860 1,070
01 사무관리비 21,290 21,360 △70
○[일반수용비] 17,300
Ο 법정감염병예방용품 제작(콜레라,장티푸스,
세균성이질등 75종) 15,300
Ο 손씻기 아동극 운영비 2,000
○[급량비] 3,990
Ο 급성감염병예방사업 추진 급량비
3,990
1,530,000원 * 10종
2,000,000원 * 1회
7,000원 * 6인 * 95일
02 공공운영비 2,640 1,500 1,140
○[공공요금 및 제세] 1,440
Ο 감염병 유증상자 가검물 배송료
600
Ο 방역비상근무용핸드폰요금
840
○[시설장비 유지비] 1,200
Ο 임상병리실 검사장비 수선비(혈액분석기등
5종) 1,200
10,000원 * 5회 * 12월
70,000원 * 12월
400,000원 * 3대
202 여비 900 900 0
01 국내여비 900 900 0
○법정감염병예방사업 추진 여비
90020,000원 * 5인 * 9일
301 일반보상금 1,450 1,450 0
09 행사실비보상금 1,450 1,450 0
○법정감염병 예방교육 강사수당 400
- 39 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
Ο 기본 280
Ο 초과 120
○질병모니터요원 교육 등 참석자 보상
1,050
70,000원 * 1시간 * 4회
40,000원 * 1시간 * 3회
7,000원 * 150인 * 1회
307 민간이전 28,150 35,340 △7,190
01 의료및구료비 28,150 35,340 △7,190
○법정감염병 치료약품 구입(수두, 홍역 등)
3,000
○발열성질환 예방용품 구입(기피제,팔토시등)
7,000
○감염병 검사용 기자재 구입(수송배지등 20종)
4,000
○손세정제 구입 1,750
○감염병 예방 손세정 항균비누 구입
3,400
○감염병 예방 마스크 구입 9,000
30,000원 * 100개
3,500원 * 2,000개
200,000원 * 4회 * 5종
3,500원 * 500개
1,700원 * 2,000개
3,000원 * 3,000개
만성감염병 예방관리 16,710 20,122 △3,412
201 일반운영비 3,350 7,362 △4,012
01 사무관리비 1,500 4,000 △2,500
○[일반수용비] 1,500
Ο 만성감염병예방 홍보물 제작(성병,에이즈)
1,000
Ο 결핵예방 홍보물 제작 500
1,000,000원 * 1종
1,000원 * 500매
02 공공운영비 1,850 3,362 △1,512
○[공공요금 및 제세] 1,350
Ο 만성감염병예방사업 우표구입
1,350
○[시설장비 유지비] 500
Ο 만성감염병 검사장비 수선비
500
320원 * 4,218매
500,000원 * 1식
202 여비 360 360 0
01 국내여비 360 360 0
○만성감염병 예방사업 교육 여비(결핵담당의사
등) 360120,000원 * 3인
307 민간이전 12,000 12,400 △400
01 의료및구료비 1,000 3,400 △2,400
○BCG접종이상반응 치료비지원
1,000500,000원 * 2인
04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000
○전국 한센인의 날 행사 지원
2,00020,000원 * 100인
05 민간위탁금 9,000 9,000 0
○한센병환자관리 위탁사업비
9,0009,000,000원 * 1회
- 40 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 1,000 0 1,000
01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000
○결핵검진실 객담보관 냉장고 구입
1,0001,000,000원 * 1대
기생충 예방사업 3,000 4,000 △1,000
201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000
01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000
○[일반수용비] 2,000
Ο 기생충사업운영 홍보물 제작
2,00010,000원 * 200개
307 민간이전 1,000 1,000 0
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○구충제 구입 1,0001,000원 * 1,000인
방역소독 214,660 246,415 △31,755
101 인건비 7,520 5,970 1,550
04 기간제근로자등보수 7,520 5,970 1,550
○[방역소독 인부임] 7,520
Ο 보건소 방역소독 인부임 7,520
ο 보건소 방역소독인부 기본급
5,577
ο 보건소 방역소독인부 주휴및 연차수당
1,268
ο 보건소 방역소독인부 4대보험
675
42,250원 * 1인 * 22일 * 6월
42,250원 * 1인 * 5일 * 6월
6,845,000원 * 9.85471%
201 일반운영비 14,150 18,770 △4,620
01 사무관리비 9,050 10,490 △1,440
○[피복비] 2,050
Ο 하계 방역소독 작업복 구입 2,050
ο 보건소 400
ο 읍면 1,500
ο 테크노폴리스 150
○[급량비] 7,000
Ο 방역비상근무자 급량비 7,000
ο 보건소 2,100
ο 읍.면자율방역단지원 급량비
4,900
100,000원 * 4인
150,000원 * 2인 * 5읍면
150,000원 * 1인
7,000원 * 3인 * 100일
7,000원 * 2인 * 10읍면 * 35일
02 공공운영비 5,100 8,280 △3,180
○[시설장비 유지비] 5,100
Ο 차량용 방역소독기 수선비
3,000
Ο 휴대용 방역소독기 수선비
2,100
100,000원 * 30대
70,000원 * 30대
- 41 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
206 재료비 182,240 190,775 △8,535
01 재료비 182,240 190,775 △8,535
○분무용 살충제 구입 108,750
Ο 군 9,000
Ο 읍면 99,750
○연막용 살충제 구입 13,860
Ο 군 1,260
Ο 읍면 12,600
○유충구제 약품 구입 5,400
Ο 군 4,500
Ο 읍면 900
○테크노폴리스 방역약품 지원
3,000
○옥내용 살균제 1,780
Ο 군 160
Ο 읍면 1,620
○옥외용 살균제 1,980
Ο 군 160
Ο 읍면 1,820
○연막소독기 유류대 47,470
Ο 군 14,825
ο 휘발유 2,691
ο 경유 12,134
Ο 읍면 30,118
ο 차량용 휘발유
8,072
ο 차량용 경유
19,111
ο 휴대용 휘발유
1,047
ο 휴대용 경유
1,888
Ο 테크노폴리스 2,527
ο 휘발유 1,465
ο 경유 1,062
30,000원 * 30ℓ * 10회
35,000원 * 285ℓ * 10회
35,000원 * 12 * 3회
35,000원 * 120ℓ * 3회
30,000원 * 150ℓ
30,000원 * 30ℓ
30,000원 * 10ℓ * 10회
5,000원 * 8ℓ * 4회
5,000원 * 81ℓ * 4회
5,000원 * 8ℓ * 4회
5,000원 * 91ℓ * 4회
1,868.39원 * 9ℓ * 4대 * 40회
1,685.23원 * 45ℓ * 4대 * 40회
1,868.39원 * 12ℓ * 18대 * 20회
1,685.23원 * 90ℓ * 18대 * 7회
1,868.39원 * 2ℓ * 140대 * 2회
1,685.23원 * 4ℓ * 140대 * 2회
1,868.39원 * 1.6ℓ * 7대 * 70회
1,685.23원 * 3ℓ * 7대 * 30회
405 자산취득비 10,750 30,900 △20,150
01 자산및물품취득비 10,750 30,900 △20,150
○차량용 방역장비 구입(분무용)
5,000
○휴대용 방역장비 구입 2,750
○해충유인살충 방제기기 구입
3,000
5,000,000원 * 1대
550,000원 * 5대
1,000,000원 * 3개
발열성질환 예방관리 사업 9,000 9,143 △143
- 42 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 감염병 예방 체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 4,500
도 4,500
307 민간이전 9,000 9,143 △143
기 4,500
도 4,500
01 의료및구료비 9,000 9,143 △143
○발열성질환예방 약품물품 구입
9,0003,000원 * 3,000인
기 4,500
도 4,500
예방접종 운영 944,323 383,263 561,060
기 343,563
도 14,025
군 586,735
영유아 예방접종 60,774 27,836 32,938
기 30,387
군 30,387
307 민간이전 60,774 27,836 32,938
기 30,387
군 30,387
01 의료및구료비 60,774 27,836 32,938
○영유아 예방접종 약품구입
60,77414,609.1원 * 4,160인
기 30,387
군 30,387
임시 예방접종 56,100 57,588 △1,488
기 28,050
도 14,025
군 14,025
307 민간이전 56,100 57,588 △1,488
기 28,050
도 14,025
군 14,025
01 의료및구료비 56,100 57,588 △1,488
○임시예방접종 약품 구입
56,10011,875.5원 * 4,724인
기 28,050
도 14,025
군 14,025
예방접종 등록관리팀 운영 28,628 27,620 1,008
기 10,778
군 17,850
101 인건비 27,928 27,620 308
기 10,778
군 17,150
04 기간제근로자등보수 27,928 27,620 308
- 43 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 예방접종 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○예방접종 등록관리팀 4대보험료
2,348
○예방접종 등록관리팀 인건비
19,905
23,825,000원 * 9.85471%
1,658,750원 * 1인 * 12월
기 9,953
군 9,952
○예방접종 등록관리팀 퇴직금
1,6501,650,000원 * 1인
기 825
군 825
○예방접종 등록관리팀 복리후생비
2,400
○예방접종 등록관리팀 연가보상비
825
○예방접종 등록관리팀 명절휴가비
800
200,000원 * 1인 * 12월
55,000원 * 1인 * 15일
400,000원 * 1인 * 2회
202 여비 700 0 700
01 국내여비 700 0 700
○예방접종등록관리팀업무추진여비
70020,000원 * 1인 * 5일 * 7월
병의원 접종비 548,696 219,344 329,352
기 274,348
군 274,348
307 민간이전 548,696 219,344 329,352
기 274,348
군 274,348
05 민간위탁금 548,696 219,344 329,352
○예방접종 병의원 접종비 지원
548,69636,306.2원 * 15,113인
기 274,348
군 274,348
예방접종사업 250,125 50,875 199,250
201 일반운영비 1,225 2,475 △1,250
01 사무관리비 1,000 1,350 △350
○[일반수용비] 1,000
Ο 예방접종운영 예진표 제작
1,000100원 * 10,000매
02 공공운영비 225 1,125 △900
○[공공요금 및 제세] 225
Ο 홍역예방접종 우표 구입 225320원 * 703매
202 여비 1,500 1,500 0
01 국내여비 1,500 1,500 0
○예방접종사업 추진 여비
1,50020,000원 * 3인 * 25일
307 민간이전 246,400 45,900 200,500
- 44 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 예방접종 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 222,900 33,900 189,000
○일본뇌염 예방접종 약품 구입
4,000
○집단급식소 종사자 장티푸스 예방접종 약품
구입 1,800
○급성열성질환 예방접종약품 구입
7,000
○필수예방접종약품(수두 등 11종)
14,000
○예방접종 기자재 구입
5,000
○간염예방접종약품 구입(유료분)
2,100
○65세이상 등 독감예방접종약품(무료분)
117,000
○독감예방접종약품(유료분)
72,000
4,000원 * 1,000인
4,000원 * 450인
7,000원 * 1,000인
14,000원 * 1,000인
500,000원 * 2회 * 5종
3,000원 * 700인
9,000원 * 13,000인
9,000원 * 8,000인
05 민간위탁금 23,500 12,000 11,500
○필수예방접종 병의원접종비 지원
23,50047,000원 * 500인
405 자산취득비 1,000 1,000 0
01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0
○백신보관용 냉장고 구입 1,0001,000,000원 * 1대
의료비 지원 74,798 81,557 △6,759
기 37,399
도 11,219
군 26,180
암환자 의료비지원 33,776 47,251 △13,475
기 16,888
도 5,066
군 11,822
307 민간이전 33,776 47,251 △13,475
기 16,888
도 5,066
군 11,822
01 의료및구료비 33,776 47,251 △13,475
○암환자 치료비 지원 33,776544,774.1원 * 62인
기 16,888
도 5,066
군 11,822
희귀난치성질환자 의료비지원 41,022 34,306 6,716
기 20,511
도 6,153
군 14,358
307 민간이전 41,022 34,306 6,716
기 20,511
도 6,153
- 45 -
부서: 보건소
정책: 방역, 구호
단위: 의료비 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 14,358
05 민간위탁금 41,022 34,306 6,716
○희귀난치성질환자 의료비 지원
41,0221,640,880원 * 25인
기 20,511
도 6,153
군 14,358
행정운영경비(보건소) 643,533 646,853 △3,320
인력운영비(보건소) 247,889 225,809 22,080
인력운영비 247,889 225,809 22,080
101 인건비 228,569 225,809 2,760
02 기타직보수 228,569 225,809 2,760
○공중보건의사 진료활동장려금
220,800
○공중보건의사 휴일근무 수당
5,009
○공중보건의사 고용보험 기관부담금
2,760
800,000원 * 23인 * 12월
62,610원 * 1인 * 80일
10,000원 * 23인 * 12월
202 여비 19,320 0 19,320
01 국내여비 19,320 0 19,320
○공중보건의사보건업무추진여비
19,32020,000원 * 23인 * 3.5일 * 12월
기본경비(보건소) 395,644 421,044 △25,400
보건행정팀 기본경비 196,433 198,123 △1,690
201 일반운영비 97,013 90,769 6,244
01 사무관리비 26,840 27,040 △200
○[일반수용비] 15,930
Ο 부서운영총액계상 15,930
○[운영수당] 6,500
Ο 일직수당 6,500
○[급량비] 4,410
Ο 부서운영 총액계상 4,410
15,930,000원 * 1식
50,000원 * 130일
7,000원 * 7인 * 90일
02 공공운영비 70,173 63,729 6,444
○[공공요금 및 제세] 36,120
Ο 전화요금 360
Ο 전기요금 33,000
Ο 상수도요금 2,760
○보건소 전기안전관리대행 수수료
3,000
○보건소 소방정기검사 수수료
1,000
○보건소 전기설비 안전점검 수수료
500
30,000원 * 12월
2,750,000원 * 12월
230,000원 * 12월
250,000원 * 12월
1,000,000원 * 1회
500,000원 * 1회
- 46 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건소 유선방송 사용 수수료
840
○[연료비] 942
Ο 민원대기실 연료비
942
○[시설장비 및 유지비] 4,994
Ο 보건소,보건지소,보건진료소 건물유지비
4,994
○[차량선박비] 22,777
Ο 보건행정차량 유류 구입 16,777
ο 휘발유 14,350
ο 경유 2,427
Ο 보건업무추진 차량수선비
6,000
70,000원 * 12월
1,307.31원 * 2ℓ * 8시간 * 45일
668원 * 7,476㎡
1,868.39원 * 80ℓ * 8대 * 12월
1,685.23원 * 30ℓ * 4대 * 12월
500,000원 * 12대 * 1회
202 여비 90,720 98,874 △8,154
01 국내여비 4,320 12,474 △8,154
○부서운영 총액계상 4,32020,000원 * 12인 * 18일
02 월액여비 86,400 86,400 0
○보건지소, 진료소 직원 월액여비
86,400200,000원 * 36인 * 12월
203 업무추진비 8,700 8,480 220
02 정원가산업무추진비 2,520 2,300 220
○정원가산업무추진비 2,52040,000원 * 63인
04 부서운영업무추진비 6,180 6,180 0
○보건소부서운영총액계상 6,180515,000원 * 12월
건강증진팀 기본경비 10,441 15,403 △4,962
201 일반운영비 6,241 6,763 △522
01 사무관리비 6,241 6,241 0
○[일반수용비] 4,183
Ο 부서운영 총액계상 4,183
○[급량비] 2,058
Ο 부서운영 총액계상 2,058
4,183,000원 * 1식
7,000원 * 7인 * 42일
202 여비 4,200 8,640 △4,440
01 국내여비 4,200 8,640 △4,440
○부서운영 총액계상 4,20020,000원 * 7인 * 30일
예방의약팀 기본경비 9,242 10,628 △1,386
201 일반운영비 4,922 5,582 △660
01 사무관리비 4,922 4,922 0
○[일반수용비] 2,654
Ο 부서운영 총액계상 2,654
○[급량비] 2,268
2,654,000원 * 1식
- 47 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
Ο 부서운영 총액계상 2,2687,000원 * 6인 * 54일
202 여비 4,320 5,046 △726
01 국내여비 4,320 5,046 △726
○부서운영 총액계상
4,32020,000원 * 6인 * 3일 * 12월
방문보건팀 기본경비 10,431 11,312 △881
201 일반운영비 6,591 7,472 △881
01 사무관리비 6,591 6,602 △11
○[일반수용비] 4,526
Ο 부서운영 총액계상 4,526
○[급량비] 2,065
Ο 부서운영 총액계상 2,065
4,526,000원 * 1식
7,000원 * 5인 * 59일
202 여비 3,840 3,840 0
01 국내여비 3,840 3,840 0
○부서운영 총액계상 3,84020,000원 * 4인 * 48일
보건지소,보건진료소 기본경비 169,097 185,578 △16,481
201 일반운영비 169,097 166,138 2,959
01 사무관리비 51,955 52,095 △140
○[일반수용비] 49,995
Ο 부서운영 총액계상 49,995
○[급량비] 1,960
Ο 부서운영 총액계상 1,960
1,428,420원 * 35인
7,000원 * 35인 * 8일
02 공공운영비 117,142 114,043 3,099
○[공공요금 및 제세] 96,936
Ο 전화요금 19,320
Ο 전기요금 60,720
Ο 상수도 요금 5,796
Ο 유선방송 사용 수수료
4,140
Ο 우편 요금 960
Ο 공중보건의사 숙소 관리비
6,000
○[연료비] 20,206
Ο 사무실 난방 연료비
20,206
70,000원 * 23개소 * 12월
220,000원 * 23개소 * 12월
21,000원 * 23개소 * 12월
15,000원 * 23개소 * 12월
320원 * 3,000장
250,000원 * 2개소 * 12월
1,307.31원 * 0.7ℓ * 120일 * 8시간 * 23개
소
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