歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計) -14- 1.総括 歳 … ·...

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歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計) 1.総括 (単位:千円) 10 地方特例交付金 50,000 7,914 57,914 11 地方交付税 650,000 302,567 952,567 15 国庫支出金 3,212,556 3,220 3,215,776 16 県支出金 1,601,429 55,396 1,656,825 19 繰入金 594,466 △537,057 57,409 20 繰越金 1 576,550 576,551 21 諸収入 612,928 35,575 648,503 22 市債 1,169,300 141,400 1,310,700 22,352,555 585,565 22,938,120 -14-

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歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計)

1.総括

歳 入 (単位:千円)

10 地方特例交付金 50,000 7,914 57,914

11 地方交付税 650,000 302,567 952,567

15 国庫支出金 3,212,556 3,220 3,215,776

16 県支出金 1,601,429 55,396 1,656,825

19 繰入金 594,466 △537,057 57,409

20 繰越金 1 576,550 576,551

21 諸収入 612,928 35,575 648,503

22 市債 1,169,300 141,400 1,310,700

22,352,555 585,565 22,938,120

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

-14-

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歳 出 (単位:千円)

2 総務費 2,343,861 487,300 2,831,161 2,235 2,470 0 0 482,595

3 民生費 8,959,670 57,371 9,017,041 985 51,696 0 0 4,690

4 衛生費 2,289,474 5,400 2,294,874 0 0 0 0 5,400

6 農林水産業費 438,236 294 438,530 0 294 0 0 0

7 商工費 683,912 729 684,641 0 729 0 0 0

8 土木費 1,492,714 34,264 1,526,978 0 0 0 0 34,264

10 教育費 2,610,654 207 2,610,861 0 207 0 0 0

22,352,555 585,565 22,938,120 3,220 55,396 0 0 526,949

そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債

-15-

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2.歳入

(款)10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金 (単位 : 千円)

1 地方特例交付金 50,000 7,914 57,914 1 地方特例交付金 7,914

計 50,000 7,914 57,914

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-16-

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(款)11 地方交付税

(項) 1 地方交付税 (単位 : 千円)

1 地方交付税 650,000 302,567 952,567 1 地方交付税 302,567

計 650,000 302,567 952,567

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-17-

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(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位 : 千円)

1 民生費国庫補助金 174,881 985 175,866 2 児童福祉費国庫 985 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金

補助金

5 総務費国庫補助金 46,764 2,235 48,999 1 総務管理費国庫 2,235 個人番号カード交付事務費補助金

補助金

計 382,922 3,220 386,142

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-18-

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(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金 (単位 : 千円)

1 総務費県補助金 10,812 3,406 14,218 1 総務管理費県補 3,406 身近なユニバーサルデザイン(トイレ洋式化)推進事業補助金

助金 400

さが段階チャレンジ交付金 3,006

2 民生費県補助金 284,615 51,696 336,311 1 社会福祉費県補 51,696 地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業)補助金

助金

4 農林水産業費県補助 40,440 294 40,734 1 農業費県補助金 294 多面的機能支払推進補助金

計 395,219 55,396 450,615

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-19-

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(款)19 繰入金

(項) 1 基金繰入金 (単位 : 千円)

1 財政調整基金繰入金 572,057 △ 537,057 35,000 1 財政調整基金繰 △ 537,057

入金

計 593,433 △ 537,057 56,376

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-20-

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(款)20 繰越金

(項) 1 繰越金 (単位 : 千円)

1 繰 越 金 1 576,550 576,551 1 繰越金 576,550

計 1 576,550 576,551

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-21-

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(款)21 諸収入

(項) 6 雑入 (単位 : 千円)

4 雑 入 121,049 35,575 156,624 4 雑入 35,575 平成26年度鳥栖地区広域市町村圏組合負担金返還金

計 121,052 35,575 156,627

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-22-

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(款)22 市債

(項) 1 市債 (単位 : 千円)

5 臨時財政対策債 700,000 141,400 841,400 1 臨時財政対策債 141,400

計 1,169,300 141,400 1,310,700

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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3.歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位 : 千円)

4 情報管理費 279,111 7,454 286,565 2,235 0 0 5,219 3 職員手当 279 職員手当

7 賃金 1,237 賃金

9 旅費 119 一般旅費

11 需用費 154 消耗品費 54

印刷製本費 100

12 役務費 565 通信運搬費

13 委託料 4,004 ネットワーク構築委託料

14 使用料及 1,096 事務機借上料等

び賃借料

10 市民協働推 41,119 2,070 43,189 2,070 0 0 0 19 負担金補 2,070 さが段階チャレンジ交付金

進費 助及び交

付金

11 まちづくり 119,965 4,820 124,785 400 0 0 4,420 15 工事請負 2,500 営繕工事費

推進センタ 費

ー費 19 負担金補 2,320 トイレ洋式化推進事業補助金 400

助及び交 公民館類似施設整備補助金 1,920

付金

12 財政調整基 500 322,293 322,793 0 0 0 322,293 25 積立金 322,293 財政調整基金積立金

金費

13 公共施設整 500 150,000 150,500 0 0 0 150,000 25 積立金 150,000 公共施設整備基金積立金

備基金費

計 1,763,644 486,637 2,250,281 4,705 0 0 481,932

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費 (単位 : 千円)

2 賦課徴収費 185,925 540 186,465 0 0 0 540 13 委託料 540 システム改修委託料

計 361,827 540 362,367 0 0 0 540

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位 : 千円)

1 戸籍住民基 116,878 123 117,001 0 0 0 123 14 使用料及 123 事務機借上料

本台帳費 び賃借料

計 116,878 123 117,001 0 0 0 123

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費 (単位 : 千円)

1 社会福祉総 750,370 4,690 755,060 0 0 0 4,690 28 繰出金 4,690 国民健康保険特別会計繰出金

務費

3 老人福祉費 861,464 51,696 913,160 51,696 0 0 0 19 負担金補 51,696 地域医療介護総合確保基金事業(介護

助及び交 施設等整備事業)補助金

付金

計 4,027,509 56,386 4,083,895 51,696 0 0 4,690

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費 (単位 : 千円)

5 子育て世帯 48,019 985 49,004 985 0 0 0 11 需用費 86 印刷製本費

臨時特例給 12 役務費 899 通信運搬費 877

付金給付費 手数料 22

計 4,047,928 985 4,048,913 985 0 0 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費 (単位 : 千円)

3 し尿処理費 50,003 5,400 55,403 0 0 0 5,400 13 委託料 5,400 下水道投入施設整備基本計画策定委託

計 1,686,885 5,400 1,692,285 0 0 0 5,400

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費 (単位 : 千円)

5 農業生産基 63,987 294 64,281 294 0 0 0 11 需用費 294 印刷製本費

盤整備費

計 424,077 294 424,371 294 0 0 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

-30-

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(款) 7 商工費

(項) 1 商工費 (単位 : 千円)

2 商工業振興 563,382 729 564,111 729 0 0 0 19 負担金補 729 さが段階チャレンジ交付金

費 助及び交

付金

計 683,912 729 684,641 729 0 0 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

-31-

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(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費 (単位 : 千円)

2 道路維持費 141,644 4,586 146,230 0 0 0 4,586 13 委託料 4,586 草刈委託料 296

測量調査委託料 1,400

緑地帯等管理委託料 2,890

3 道路舗装費 65,502 17,000 82,502 0 0 0 17,000 15 工事請負 17,000 道路舗装工事費

5 交通安全対 34,100 10,000 44,100 0 0 0 10,000 15 工事請負 10,000 交通安全施設工事費

策事業費 費

計 521,419 31,586 553,005 0 0 0 31,586

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

-32-

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(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費 (単位 : 千円)

2 公園管理費 58,243 2,678 60,921 0 0 0 2,678 13 委託料 2,678 公園管理委託料

計 718,491 2,678 721,169 0 0 0 2,678

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

-33-

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(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費 (単位 : 千円)

2 文化財保護 13,698 207 13,905 207 0 0 0 19 負担金補 207 さが段階チャレンジ交付金

費 助及び交

付金

計 546,762 207 546,969 207 0 0 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

-34-

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補 正 前 20,082,092 19,498,160 1,169,300 2,123,450 18,544,010

補 正 額 141,400 141,400

補 正 後 20,082,092 19,498,160 1,310,700 2,123,450 18,685,410

補 正 前 11,047,132 11,175,255 818,200 1,031,885 10,961,570

補 正 額 141,400 141,400

補 正 後 11,047,132 11,175,255 959,600 1,031,885 11,102,970

補 正 前 20,094,658 19,510,485 1,169,300 2,125,743 18,554,042

補 正 額 141,400 141,400

補 正 後 20,094,658 19,510,485 1,310,700 2,125,743 18,695,442

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

( 変  更 ) (単位:千円)

区 分前 々 年 度 末 前年度末現在高

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み当 該 年 度 末

当 該 年 度 中 当該年度中元金

現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 償 還 見 込 額

合 計

現 在 高 見 込 額

1 普 通 債

(6) そ の 他

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歳入歳出補正予算事項別明細書(国民健康保険特別会計)

1.総括

歳 入 (単位:千円)

1 国民健康保険税 3,156,176 △50,978 3,105,198

3 国庫支出金 1,824,743 △17,147 1,807,596

4 県支出金 420,942 △3,765 417,177

5 療養給付費交付金 275,005 99 275,104

6 前期高齢者交付金 1,758,693 △478 1,758,215

9 繰入金 440,614 4,690 445,304

10 繰越金 1 △1 0

9,748,865 △67,580 9,681,285

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

-37-

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歳 出 (単位:千円)

2 保険給付費 5,313,944 0 5,313,944 195 42 0 3,551 △3,788

3 後期高齢者支 807,875 1,220 809,095 462 100 0 760 △102

援金等

4 前期高齢者納 498 73 571 0 0 0 0 73

付金等

5 老人保健拠出 31 △1 30 0 0 0 0 △1

6 介護納付金 346,834 △43,428 303,406 △17,804 △3,907 0 0 △21,717

8 保健事業費 53,240 341 53,581 0 0 0 0 341

12 前年度繰上充 1,150,000 △25,785 1,124,215 0 0 0 0 △25,785

用金

9,748,865 △67,580 9,681,285 △17,147 △3,765 0 4,311 △50,979

そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債

-38-

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2.歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税 (単位 : 千円)

1 一般被保険者国民健 3,039,621 △ 50,978 2,988,643 1 医療給付費分現 △ 50,978

康保険税 年課税分

計 3,156,176 △ 50,978 3,105,198

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金 (単位 : 千円)

1 療養給付費等負担金 1,318,800 △ 13,383 1,305,417 1 現年度分 △ 13,383

計 1,368,831 △ 13,383 1,355,448

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位 : 千円)

1 財政調整交付金 455,912 △ 3,764 452,148 1 普通調整交付金 △ 3,764

計 455,912 △ 3,764 452,148

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

-41-

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(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金 (単位 : 千円)

1 財政調整交付金 370,911 △ 3,765 367,146 1 1種調整交付金 △ 2,510

2 2種調整交付金 △ 1,255

計 370,911 △ 3,765 367,146

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金 (単位 : 千円)

1 療養給付費交付金 275,005 99 275,104 1 現年度分 99

計 275,005 99 275,104

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金 (単位 : 千円)

1 前期高齢者交付金 1,758,693 △ 478 1,758,215 1 前期高齢者交付 △ 478

計 1,758,693 △ 478 1,758,215

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金 (単位 : 千円)

1 一般会計繰入金 440,613 4,690 445,303 1 一般会計繰入金 4,690 財政安定化支援事業繰入金

計 440,613 4,690 445,303

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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(款)10 繰越金

(項) 1 繰越金 (単位 : 千円)

1 繰越金 1 △ 1 0 1 繰越金 △ 1

計 1 △ 1 0

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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3.歳出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費 (単位 : 千円)

1 一般被保険 4,255,200 0 4,255,200 205 0 3,067 △3,272

者療養給付

3 一般被保険 57,600 0 57,600 3 0 41 △44

者療養費

計 4,616,627 0 4,616,627 208 0 3,108 △3,316

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費 (単位 : 千円)

1 一般被保険 615,000 0 615,000 29 0 443 △472

者高額療養

計 664,540 0 664,540 29 0 443 △472

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等 (単位 : 千円)

1 後期高齢者 807,812 1,230 809,042 562 0 760 △92 19 負担金補 1,230 後期高齢者支援金

支援金 助及び交

付金

2 後期高齢者 63 △10 53 0 0 0 △10 19 負担金補 △10 事務費拠出金

関係事務費 助及び交

拠出金 付金

計 807,875 1,220 809,095 562 0 760 △102

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等 (単位 : 千円)

1 前期高齢者 442 75 517 0 0 0 75 19 負担金補 75 前期高齢者納付金

納付金 助及び交

付金

2 前期高齢者 56 △2 54 0 0 0 △2 19 負担金補 △2 事務費拠出金

関係事務費 助及び交

拠出金 付金

計 498 73 571 0 0 0 73

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金 (単位 : 千円)

2 老人保健事 30 △1 29 0 0 0 △1 19 負担金補 △1 事務費拠出金

務費拠出金 助及び交

付金

計 31 △1 30 0 0 0 △1

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金 (単位 : 千円)

1 介護納付金 346,834 △43,428 303,406 △21,711 0 0 △21,717 19 負担金補 △43,428 介護給付費納付金

助及び交

付金

計 346,834 △43,428 303,406 △21,711 0 0 △21,717

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費 (単位 : 千円)

3 健康推進事 6,466 341 6,807 0 0 0 341 13 委託料 341 人間ドック委託料 206

業費 脳ドック委託料 135

計 11,774 341 12,115 0 0 0 341

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款)12 前年度繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金 (単位 : 千円)

1 前年度繰上 1,150,000 △25,785 1,124,215 0 0 0 △25,785 22 補償補填 △25,785

充用金 及び賠償

計 1,150,000 △25,785 1,124,215 0 0 0 △25,785

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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Page 41: 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計) -14- 1.総括 歳 … · 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計) 1.総括 歳 入 (単位:千円)

歳入歳出補正予算事項別明細書(後期高齢者医療特別会計)

1.総括

歳 入 (単位:千円)

4 繰越金 1 1,422 1,423

736,094 1,422 737,516

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

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歳 出 (単位:千円)

2 後期高齢者医 732,321 1,422 733,743 0 0 0 0 1,422

療広域連合納

付金

736,094 1,422 737,516 0 0 0 0 1,422

そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債

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2.歳入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金 (単位 : 千円)

1 繰越金 1 1,422 1,423 1 繰越金 1,422

計 1 1,422 1,423

補正前の額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 44: 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計) -14- 1.総括 歳 … · 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計) 1.総括 歳 入 (単位:千円)

3.歳出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位 : 千円)

1 後期高齢者 732,321 1,422 733,743 0 0 0 1,422 19 負担金補 1,422 保険料等負担金

医療広域連 助及び交

合納付金 付金

計 732,321 1,422 733,743 0 0 0 1,422

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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