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ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Página: 1 de 7
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 46.899.184,34 - 48.075.751,96 - 49.415.837,51 - 50.712.932,43 - 195.103.706,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.447.866,04 - 4.566.179,29 - 4.703.164,65 - 4.832.501,69 - 18.549.711,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 3.953.399,05 - 4.058.559,49 - 4.180.316,26 - 4.295.274,97 - 16.487.549,77
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 3.319.188,50 - 3.407.478,94 - 3.509.703,29 - 3.606.220,15 - 13.842.590,88
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.721.000,79 - 1.766.779,44 - 1.819.782,81 - 1.869.826,85 - 7.177.389,89
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.096.850,65 - 1.126.026,89 - 1.159.807,69 - 1.191.702,41 - 4.574.387,64
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - Principal 874.642,10 - 897.907,58 - 924.844,81 - 950.278,04 - 3.647.672,53
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros 19.030,10 - 19.536,30 - 20.122,39 - 20.675,76 - 79.364,55
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 178.268,50 - 183.010,45 - 188.500,76 - 193.684,53 - 743.464,24
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 24.909,95 - 25.572,56 - 26.339,73 - 27.064,08 - 103.886,32
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Dire. Reais Imóve. 624.150,14 - 640.752,55 - 659.975,12 - 678.124,44 - 2.603.002,25
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - Principal 615.434,91 - 631.805,48 - 650.759,65 - 668.655,54 - 2.566.655,58
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - Multas e Juros 1.011,55 - 1.038,46 - 1.069,61 - 1.099,03 - 4.218,65
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 7.205,06 - 7.396,72 - 7.618,62 - 7.828,13 - 30.048,53
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 498,62 - 511,89 - 527,24 - 541,74 - 2.079,49
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISSQN - Principal 1.570.395,98 - 1.612.168,51 - 1.660.533,56 - 1.706.198,24 - 6.549.296,29
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros 15.460,63 - 15.871,88 - 16.348,04 - 16.797,61 - 64.478,16
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISSQN -Dívida Ativa 10.503,14 - 10.782,52 - 11.106,00 - 11.411,41 - 43.803,07
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.827,96 - 1.876,59 - 1.932,88 - 1.986,04 - 7.623,47
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
2021Total
Receitas Correntes
Página: 2 de 7
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Principal 433.615,46 - 445.149,62 - 458.504,11 - 471.112,97 - 1.808.382,16
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 35.992,96 - 36.950,37 - 38.058,88 - 39.105,50 - 150.107,71
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa 12.393,58 - 12.723,25 - 13.104,94 - 13.465,33 - 51.687,10
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 12.464,99 - 12.796,56 - 13.180,46 - 13.542,92 - 51.984,93
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contri. Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 734.947,24 - 754.496,83 - 777.131,74 - 798.502,85 - 3.065.078,66
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Admi. Comer. Gerais - Principal 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 38.477.076,06 - 39.429.615,58 - 40.510.317,06 - 41.562.510,16 - 159.979.518,86
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 16.875.556,70 - 17.269.550,27 - 17.719.590,55 - 18.154.489,82 - 70.019.187,34
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 16.875.556,70 - 17.269.550,27 - 17.719.590,55 - 18.154.489,82 - 70.019.187,34
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 12.266.892,76 - 12.593.192,11 - 12.970.987,87 - 13.327.690,05 - 51.158.762,79
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 11.336.669,73 - 11.638.225,14 - 11.987.371,90 - 12.317.024,63 - 47.279.291,40
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Página: 3 de 7
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 11.336.669,73 - 11.638.225,14 - 11.987.371,90 - 12.317.024,63 - 47.279.291,40
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 67.972,33 - 69.780,40 - 71.873,81 - 73.850,34 - 283.476,88
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 67.972,33 - 69.780,40 - 71.873,81 - 73.850,34 - 283.476,88
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. Crédito Títulos - Comerci. do Ouro 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. de Crédito Comer. Ouro - Principal 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transfe. Compensação Finan. Exploração de Recursos Naturais 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Página: 4 de 7
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 15.575.288,68 - 15.973.536,89 - 16.439.636,44 - 16.887.991,27 - 64.876.453,28
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 15.575.288,68 - 15.973.536,89 - 16.439.636,44 - 16.887.991,27 - 64.876.453,28
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 14.572.550,42 - 14.960.180,27 - 15.408.985,68 - 15.832.732,79 - 60.774.449,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 13.174.687,88 - 13.525.134,58 - 13.930.888,62 - 14.313.988,06 - 54.944.699,14
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 13.174.687,88 - 13.525.134,58 - 13.930.888,62 - 14.313.988,06 - 54.944.699,14
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 61.988,06 - 63.636,94 - 65.546,05 - 67.348,56 - 258.519,61
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 61.988,06 - 63.636,94 - 65.546,05 - 67.348,56 - 258.519,61
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contri. de Intervenção no Domínio Econômico 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contri. Inter. no Domínio Econômico- Principal 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transfe. Recursos Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transfe. Recursos Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recur. Estado Progra. Saúde Fundo/Fundo - Principal 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios Estados e do DF e de Suas Entidades 874.186,43 - 884.804,79 - 902.098,93 - 926.706,65 - 3.587.796,80
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 874.186,43 - 884.804,79 - 902.098,93 - 926.706,65 - 3.587.796,80
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 874.186,43 - 884.804,79 - 902.098,93 - 926.706,65 - 3.587.796,80
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 72.942,33 - 74.882,61 - 77.129,08 - 79.250,13 - 304.204,15
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Página: 5 de 7
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 25.464,81 - 26.142,17 - 26.926,44 - 27.666,91 - 106.200,33
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 3.977,58 - 4.083,39 - 4.205,89 - 4.321,55 - 16.588,41
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 25.747,49 - 26.432,38 - 27.225,35 - 27.974,05 - 107.379,27
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.099,42 - 4.208,47 - 4.334,72 - 4.453,93 - 17.096,54
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 4.726.613,91 - 4.114.357,08 - 6.050.224,47 - 4.206.512,55 - 19.097.708,01
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 4.633.600,00 - 4.018.869,00 - 5.951.871,75 - 4.105.455,13 - 18.709.795,88
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 4.583.600,00 - 3.966.554,00 - 5.897.683,87 - 4.047.197,74 - 18.495.035,61
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 4.583.600,00 - 3.966.554,00 - 5.897.683,87 - 4.047.197,74 - 18.495.035,61
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Receitas de capital
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Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. Convênios dos Estados e do DF e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
51.625.798,25 - 52.190.109,04 - 55.466.061,98 - 54.919.444,98 - 214.201.414,25
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.285.010,31 - 2.345.791,58 - 2.416.165,32 - 2.482.609,88 - 9.529.577,09
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 2.285.010,31 - 2.345.791,58 - 2.416.165,32 - 2.482.609,88 - 9.529.577,09
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 2.280.928,42 - 2.341.601,11 - 2.411.849,14 - 2.478.175,00 - 9.512.553,67
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 2.267.333,95 - 2.327.645,03 - 2.397.474,38 - 2.463.404,93 - 9.455.858,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 2.267.333,95 - 2.327.645,03 - 2.397.474,38 - 2.463.404,93 - 9.455.858,29
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 13.594,47 - 13.956,08 - 14.374,76 - 14.770,07 - 56.695,38
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 13.594,47 - 13.956,08 - 14.374,76 - 14.770,07 - 56.695,38
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 4.081,89 - 4.190,47 - 4.316,18 - 4.434,88 - 17.023,42
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 4.081,89 - 4.190,47 - 4.316,18 - 4.434,88 - 17.023,42
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 4.081,89 - 4.190,47 - 4.316,18 - 4.434,88 - 17.023,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 2.909.419,18 - 2.986.812,81 - 3.076.417,19 - 3.161.018,66 - 12.133.667,84
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 2.909.419,18 - 2.986.812,81 - 3.076.417,19 - 3.161.018,66 - 12.133.667,84
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 2.909.419,18 - 2.986.812,81 - 3.076.417,19 - 3.161.018,66 - 12.133.667,84
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 2.634.937,58 - 2.705.026,92 - 2.786.177,72 - 2.862.797,61 - 10.988.939,83
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.634.937,58 - 2.705.026,92 - 2.786.177,72 - 2.862.797,61 - 10.988.939,83
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 12.394,61 - 12.727,39 - 13.109,21 - 13.469,71 - 51.700,92
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 12.394,61 - 12.727,39 - 13.109,21 - 13.469,71 - 51.700,92
5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93Total das Deduções
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Total de Receitas
Deduções da receita
FUNDEB
Página: 7 de 7
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
46.431.368,76 - 46.857.504,65 - 49.973.479,47 - 49.275.816,44 - 192.538.169,32
Total Líquido das Receitas
Total Geral 46.431.368,76 46.857.504,65 49.973.479,47 49.275.816,44
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Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 35.139.827,57 - 36.074.547,02 - 37.156.783,40 - 38.178.594,99 - 146.549.752,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.447.866,04 - 4.566.179,29 - 4.703.164,65 - 4.832.501,69 - 18.549.711,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 3.953.399,05 - 4.058.559,49 - 4.180.316,26 - 4.295.274,97 - 16.487.549,77
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 3.319.188,50 - 3.407.478,94 - 3.509.703,29 - 3.606.220,15 - 13.842.590,88
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.721.000,79 - 1.766.779,44 - 1.819.782,81 - 1.869.826,85 - 7.177.389,89
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.096.850,65 - 1.126.026,89 - 1.159.807,69 - 1.191.702,41 - 4.574.387,64
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - Principal 874.642,10 - 897.907,58 - 924.844,81 - 950.278,04 - 3.647.672,53
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros 19.030,10 - 19.536,30 - 20.122,39 - 20.675,76 - 79.364,55
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 178.268,50 - 183.010,45 - 188.500,76 - 193.684,53 - 743.464,24
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 24.909,95 - 25.572,56 - 26.339,73 - 27.064,08 - 103.886,32
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Dire. Reais Imóve. 624.150,14 - 640.752,55 - 659.975,12 - 678.124,44 - 2.603.002,25
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - Principal 615.434,91 - 631.805,48 - 650.759,65 - 668.655,54 - 2.566.655,58
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - Multas e Juros 1.011,55 - 1.038,46 - 1.069,61 - 1.099,03 - 4.218,65
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 7.205,06 - 7.396,72 - 7.618,62 - 7.828,13 - 30.048,53
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 498,62 - 511,89 - 527,24 - 541,74 - 2.079,49
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISSQN - Principal 1.570.395,98 - 1.612.168,51 - 1.660.533,56 - 1.706.198,24 - 6.549.296,29
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros 15.460,63 - 15.871,88 - 16.348,04 - 16.797,61 - 64.478,16
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISSQN -Dívida Ativa 10.503,14 - 10.782,52 - 11.106,00 - 11.411,41 - 43.803,07
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.827,96 - 1.876,59 - 1.932,88 - 1.986,04 - 7.623,47
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
Receitas Correntes
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 100 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
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Estimativa das Receitas Orçamentárias
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Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Principal 433.615,46 - 445.149,62 - 458.504,11 - 471.112,97 - 1.808.382,16
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 35.992,96 - 36.950,37 - 38.058,88 - 39.105,50 - 150.107,71
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa 12.393,58 - 12.723,25 - 13.104,94 - 13.465,33 - 51.687,10
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 12.464,99 - 12.796,56 - 13.180,46 - 13.542,92 - 51.984,93
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contri. Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 111.150,60 - 114.107,20 - 117.530,42 - 120.762,50 - 463.550,72
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Admi. Comer. Gerais - Principal 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 27.341.515,93 - 28.068.800,27 - 28.910.864,27 - 29.705.913,07 - 114.027.093,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 12.768.965,51 - 13.108.620,00 - 13.501.878,59 - 13.873.180,28 - 53.252.644,38
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 12.768.965,51 - 13.108.620,00 - 13.501.878,59 - 13.873.180,28 - 53.252.644,38
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 100 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
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Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 12.266.892,76 - 12.593.192,11 - 12.970.987,87 - 13.327.690,05 - 51.158.762,79
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 11.336.669,73 - 11.638.225,14 - 11.987.371,90 - 12.317.024,63 - 47.279.291,40
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 11.336.669,73 - 11.638.225,14 - 11.987.371,90 - 12.317.024,63 - 47.279.291,40
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 67.972,33 - 69.780,40 - 71.873,81 - 73.850,34 - 283.476,88
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 67.972,33 - 69.780,40 - 71.873,81 - 73.850,34 - 283.476,88
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. Crédito Títulos - Comerci. do Ouro 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. de Crédito Comer. Ouro - Principal 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transfe. Compensação Finan. Exploração de Recursos Naturais 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 14.572.550,42 - 14.960.180,27 - 15.408.985,68 - 15.832.732,79 - 60.774.449,16
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 14.572.550,42 - 14.960.180,27 - 15.408.985,68 - 15.832.732,79 - 60.774.449,16
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 14.572.550,42 - 14.960.180,27 - 15.408.985,68 - 15.832.732,79 - 60.774.449,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 13.174.687,88 - 13.525.134,58 - 13.930.888,62 - 14.313.988,06 - 54.944.699,14
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 13.174.687,88 - 13.525.134,58 - 13.930.888,62 - 14.313.988,06 - 54.944.699,14
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 61.988,06 - 63.636,94 - 65.546,05 - 67.348,56 - 258.519,61
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 100 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Página: 4 de 13
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 61.988,06 - 63.636,94 - 65.546,05 - 67.348,56 - 258.519,61
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contri. de Intervenção no Domínio Econômico 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contri. Inter. no Domínio Econômico- Principal 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 72.942,33 - 74.882,61 - 77.129,08 - 79.250,13 - 304.204,15
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 25.464,81 - 26.142,17 - 26.926,44 - 27.666,91 - 106.200,33
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 3.977,58 - 4.083,39 - 4.205,89 - 4.321,55 - 16.588,41
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 25.747,49 - 26.432,38 - 27.225,35 - 27.974,05 - 107.379,27
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.099,42 - 4.208,47 - 4.334,72 - 4.453,93 - 17.096,54
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13
35.232.841,48 - 36.170.035,10 - 37.255.136,12 - 38.279.652,41 - 146.937.665,11
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93
Fonte de Recursos: 100 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Receitas de capital
Total de Receitas
Deduções da receita
FUNDEB
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.285.010,31 - 2.345.791,58 - 2.416.165,32 - 2.482.609,88 - 9.529.577,09
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 2.285.010,31 - 2.345.791,58 - 2.416.165,32 - 2.482.609,88 - 9.529.577,09
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 2.280.928,42 - 2.341.601,11 - 2.411.849,14 - 2.478.175,00 - 9.512.553,67
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 2.267.333,95 - 2.327.645,03 - 2.397.474,38 - 2.463.404,93 - 9.455.858,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 2.267.333,95 - 2.327.645,03 - 2.397.474,38 - 2.463.404,93 - 9.455.858,29
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 13.594,47 - 13.956,08 - 14.374,76 - 14.770,07 - 56.695,38
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 13.594,47 - 13.956,08 - 14.374,76 - 14.770,07 - 56.695,38
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 4.081,89 - 4.190,47 - 4.316,18 - 4.434,88 - 17.023,42
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 4.081,89 - 4.190,47 - 4.316,18 - 4.434,88 - 17.023,42
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 4.081,89 - 4.190,47 - 4.316,18 - 4.434,88 - 17.023,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 2.909.419,18 - 2.986.812,81 - 3.076.417,19 - 3.161.018,66 - 12.133.667,84
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 2.909.419,18 - 2.986.812,81 - 3.076.417,19 - 3.161.018,66 - 12.133.667,84
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 2.909.419,18 - 2.986.812,81 - 3.076.417,19 - 3.161.018,66 - 12.133.667,84
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 2.634.937,58 - 2.705.026,92 - 2.786.177,72 - 2.862.797,61 - 10.988.939,83
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.634.937,58 - 2.705.026,92 - 2.786.177,72 - 2.862.797,61 - 10.988.939,83
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 12.394,61 - 12.727,39 - 13.109,21 - 13.469,71 - 51.700,92
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 12.394,61 - 12.727,39 - 13.109,21 - 13.469,71 - 51.700,92
5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93
30.038.411,99 - 30.837.430,71 - 31.762.553,61 - 32.636.023,87 -
32.636.023,87 125.274.420,18
Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 100 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Total das Deduções
Total Líquido das Receitas
Total Geral 30.038.411,99 30.837.430,71 31.762.553,61
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
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Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01
4.830.464,60 - 4.208.710,95 - 6.135.278,33 - 4.277.851,49 - 19.452.305,37
4.830.464,60 - 4.208.710,95 - 6.135.278,33 - 4.277.851,49 -
Receitas Correntes
Receitas de capital
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Total Geral 4.830.464,60 4.208.710,95 6.135.278,33 4.277.851,49 19.452.305,37
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 110 - Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Página: 7 de 13
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 6.043.030,38 - 6.203.774,99 - 6.368.854,04 - 6.538.281,55 - 25.153.940,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 16.799,70 - 17.246,57 - 17.763,97 - 18.252,48 - 70.062,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 16.799,70 - 17.246,57 - 17.763,97 - 18.252,48 - 70.062,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 16.799,70 - 17.246,57 - 17.763,97 - 18.252,48 - 70.062,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 16.799,70 - 17.246,57 - 17.763,97 - 18.252,48 - 70.062,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16.799,70 - 17.246,57 - 17.763,97 - 18.252,48 - 70.062,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24
6.043.030,38 - 6.203.774,99 - 6.368.854,04 - 6.538.281,55 - 25.153.940,96
6.043.030,38 - 6.203.774,99 - 6.368.854,04 - 6.538.281,55 -
Receitas Correntes
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Total Geral 6.043.030,38 6.203.774,99 6.368.854,04 6.538.281,55 25.153.940,96
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 120 - Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
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Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 3.525.676,19 - 3.561.919,66 - 3.600.327,23 - 3.638.237,10 - 14.326.160,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 93.578,36 - 96.067,55 - 98.949,57 - 101.670,69 - 390.266,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 93.578,36 - 96.067,55 - 98.949,57 - 101.670,69 - 390.266,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 93.578,36 - 96.067,55 - 98.949,57 - 101.670,69 - 390.266,17
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 93.578,36 - 96.067,55 - 98.949,57 - 101.670,69 - 390.266,17
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 93.578,36 - 96.067,55 - 98.949,57 - 101.670,69 - 390.266,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 3.432.097,83 - 3.465.852,11 - 3.501.377,66 - 3.536.566,41 - 13.935.894,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transfe. Recursos Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transfe. Recursos Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recur. Estado Progra. Saúde Fundo/Fundo - Principal 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60
3.679.276,19 - 3.730.879,66 - 3.786.183,23 - 3.842.678,70 - 15.039.017,78
3.679.276,19 - 3.730.879,66 - 3.786.183,23 - 3.842.678,70 -
2020 2021Total
15.039.017,78Total Geral 3.679.276,19 3.730.879,66 3.786.183,23 3.842.678,70
Receitas Correntes
Receitas de capital
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 140 - Rec. Tesouro - Rec. SUS
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Página: 9 de 13
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43
2021Total
Receitas Correntes
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Total Geral 11.643,86 11.953,59 12.312,20 12.650,78
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 200 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020
Página: 10 de 13
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 449.599,28 - 461.558,62 - 475.405,38 - 488.479,02 - 1.875.042,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 50.412,85 - 51.753,83 - 53.306,45 - 54.772,37 - 210.245,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 50.412,85 - 51.753,83 - 53.306,45 - 54.772,37 - 210.245,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 50.412,85 - 51.753,83 - 53.306,45 - 54.772,37 - 210.245,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 50.412,85 - 51.753,83 - 53.306,45 - 54.772,37 - 210.245,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 50.412,85 - 51.753,83 - 53.306,45 - 54.772,37 - 210.245,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios Estados e do DF e de Suas Entidades 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. Convênios dos Estados e do DF e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27
499.599,28 - 513.873,62 - 529.593,26 - 546.736,41 - 2.089.802,57
499.599,28 - 513.873,62 - 529.593,26 - 546.736,41 -
Receitas Correntes
Receitas de capital
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Total Geral 499.599,28 513.873,62 529.593,26 546.736,41 2.089.802,57
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 220 - Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Página: 11 de 13
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 429.499,67 - 451.327,93 - 474.023,77 - 503.791,92 - 1.858.643,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 14.869,43 - 15.264,96 - 15.722,91 - 16.155,29 - 62.012,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 14.869,43 - 15.264,96 - 15.722,91 - 16.155,29 - 62.012,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 14.869,43 - 15.264,96 - 15.722,91 - 16.155,29 - 62.012,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 14.869,43 - 15.264,96 - 15.722,91 - 16.155,29 - 62.012,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 14.869,43 - 15.264,96 - 15.722,91 - 16.155,29 - 62.012,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00
429.499,67 - 451.327,93 - 474.023,77 - 503.791,92 - 1.858.643,29
429.499,67 - 451.327,93 - 474.023,77 - 503.791,92 -
Receitas Correntes
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Total Geral 429.499,67 451.327,93 474.023,77 503.791,92 1.858.643,29
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 230 - Rec. Tesouro - Rec. FNDE
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Página: 12 de 13
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 479.150,71 - 479.261,12 - 484.388,95 - 497.509,64 - 1.940.310,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 4.150,71 - 4.261,12 - 4.388,95 - 4.509,64 - 17.310,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 4.150,71 - 4.261,12 - 4.388,95 - 4.509,64 - 17.310,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 4.150,71 - 4.261,12 - 4.388,95 - 4.509,64 - 17.310,42
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 4.150,71 - 4.261,12 - 4.388,95 - 4.509,64 - 17.310,42
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.150,71 - 4.261,12 - 4.388,95 - 4.509,64 - 17.310,42
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios Estados e do DF e de Suas Entidades 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00
479.150,71 - 479.261,12 - 484.388,95 - 497.509,64 - 1.940.310,42
479.150,71 - 479.261,12 - 484.388,95 - 497.509,64 -
Receitas Correntes
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Total Geral 479.150,71 479.261,12 484.388,95 497.509,64 1.940.310,42
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 280 - Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Página: 13 de 13
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 1.681.168,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 31.877,13 - 32.725,06 - 33.706,81 - 34.633,75 - 132.942,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 31.877,13 - 32.725,06 - 33.706,81 - 34.633,75 - 132.942,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 31.877,13 - 32.725,06 - 33.706,81 - 34.633,75 - 132.942,75
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 31.877,13 - 32.725,06 - 33.706,81 - 34.633,75 - 132.942,75
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.877,13 - 32.725,06 - 33.706,81 - 34.633,75 - 132.942,75
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57
420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 1.681.168,32
420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 -
TOTAL GERAL
51.625.798,25 - 52.190.109,04 - 55.466.061,98 - 54.919.444,98 - 214.201.414,25
5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93
5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93
46.431.368,76 - 46.857.504,65 - 49.973.479,47 - 49.275.816,44 - 192.538.169,32
Receitas Correntes
Total de Receitas
Total Líquido das Receitas
Total Geral 420.292,08 420.292,08
Líquido de Receitas
420.292,08 420.292,08 1.681.168,32
De Receitas
De Deduções
FUNDEB
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 300 - Rec. Tesouro - Rec. FNAS
Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021
Total
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei
Página: 1 de 24
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 1,00 1,00
und 0,00 10,00
und 1,00 1,00
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica,
requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e
recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as
funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a
Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos;
Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais;
Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas
anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licenças e afastamento ao
prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação
relativa aos servidores públicos municipais; Adquirir mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para
informática e sua manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via internet (portal modelo); Aquisição de
materiais de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e
sessão on-line; Aquisição de veículos; Aquisição de livros, assinaturas de periódicos, assinaturas de jornais; Impressão de jornais
com atos oficiais da Câmara Municipal; Ajardinamento, manutenção e conservação da Câmara Municipal; Realizar concursos
públicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas (IBAM, IOB e afins).
Dar suporte político-administrativa à Administração Municipal, por meio de fiscalização e controle dos atos dos Agentes do Poder
Publico, visando dar sustentabilidade às ações necessárias ao atendimento da população, buscando modernizar e dar qualidade
aos serviços oferecidos, estabelecendo padrão de eficiencia e eficária para proporcionar melhor qualidade de vida dos
munícipes.
METAS
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Sociedade atendida
Aquisição de Equipamentos
Imóvel reformado/ampliado
Página: 2 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00
Aquisição de Equipamentos 10,00 10,00 10,00 10,00
Imóvel reformado/ampliado 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 8.896.794,04
Página: 3 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 1,00 1,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
APOIO ADMINISTRATIVO
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos
objetivos finalisticos e manutenção dos programas de governo.
R$ 31.002.567,10
Dar sustentação político-administrativa à Administração Municipal, por meio de manutenção das Secretarias, visando dar
sustentabilidade às ações necessárias ao atendimento da população, buscando modernizar e dar qualidade ao serviço público
oferecido, estabelecendo padrão de eficiencia e eficária para proporcionar melhor qualidade de vida dos munícipes.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Sociedade atendida
Página: 4 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
% 33,41 20,00
% 7,38 9,46
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Amortização da Dívida 20,00 20,00 20,00 20,00
Aumento da Receita Tributária 8,12 8,50 8,80 9,46
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos
finalisticos, manutenção dos programas de governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa
do Municipio, bem como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda, Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de
Precatórios e procedimentos para fomento das receitas do municipio.
R$ 7.941.372,86
Coordenar, implementar e avaliar as ações de finanças, executando os serviços de apoio e suporte tecnico administrativo
necessarios ao cumprimento das atribuições institucionais.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Amortização da Dívida
Aumento da Receita Tributária
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Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
% 75,00 95,00
% 35,00 45,00
% 90,00 90,00
% 75,00 92,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Estradas trafegáveis 85,00 95,00 90,00 95,00
Vias Urbanas Pavimentadas 37,00 40,00 39,00 45,00
Coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico). 90,00 90,00 90,00 90,00
Iluminação Publica 80,00 90,00 85,00 92,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos
transportes atraves de pavimentação asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura
urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.
R$ 30.954.616,56
Prover o Municipio de obras e instalaçoes visando melhorias em todas as areas da sociedade e angariar investimentos do Setor
privado, gerando emprego e renda para a população.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Estradas trafegáveis
Vias Urbanas Pavimentadas
Coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico).
Iluminação Publica
Página: 6 de 24
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Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 80,00
und 0,00 90,00
und 0,00 20,00
und 0,00 170,00
und 0,00 130,00
km 0,00 450,00
und 0,00 260,00
und 0,00 170000,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Manutenção de Carreadores e Currais 80,00 80,00 80,00 80,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
APOIO A PRODUÇÃO
Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor
na: construção de carreadores, cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de
calcario, adubo organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio
financeiro a exposição agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria leite, nitrogenio,
com melhoramento genetico de inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a
EMATER/SEAGRI, incentivo e apoio ao desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e
seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo na implantação do café técnicamente modificado e outros, manutenção do
Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor de hortifruti.
Apoiar e incentivar os pequenos e medios agricultores, em principal a Agricutura familiar no intuito de fomentar o mercado local.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Manutenção de Carreadores e Currais
Bebedouros construidos
Reservatórios para irrigação
Apoio a Agricultura Familiar
Transporte de Calcário de Adubo
Manutenção de Estradas Vicinais
Pontes ou Bueiros construidos/recuperados
Transporte de Mudas de Café
Página: 7 de 24
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Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
Bebedouros construidos 90,00 90,00 90,00 90,00
Reservatórios para irrigação 20,00 15,00 20,00 10,00
Apoio a Agricultura Familiar 30,00 40,00 40,00 60,00
Transporte de Calcário de Adubo 50,00 30,00 30,00 20,00
Manutenção de Estradas Vicinais 130,00 120,00 110,00 90,00
Pontes ou Bueiros construidos/recuperados 65,00 65,00 65,00 65,00
Transporte de Mudas de Café 100000,00 20000,00 30000,00 20000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 2.187.307,98
Página: 8 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 7
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 07.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 5500,00
t 0,00 11600,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Mudas plantadas 1000,00 1000,00 1500,00 2000,00
Transporte e Destinação final de RSU 3100,00 2900,00 2900,00 2700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Classificação Institucional: 99.99-Todos
APOIO AO MEIO AMBIENTE
Garantir o desenvolvimento de ações ambientais visando a melhoria de vida da população com arborização da area verde do
Municipio
Apoio na preservação e conservação do Meio Ambiente
METAS
Indicadores
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Mudas plantadas
Transporte e Destinação final de RSU
R$ 5.687.050,80
Página: 9 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 8
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
% 94,84 97,50
% 5,03 2,50
und 0,00 6,50
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Classificação Institucional: 99.99-Todos
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela
Administração Municipal a população.
A melhoria do rendimento escolar dos alunos requer investimentos nos cursos de formação continuada para professores, visando
elevar o conhecimento e a qualificação dos profissionais de educação buscando fazer um trabalho criativo e inovador. Há a
necessidade de concentrar esforços para melhorar a proposta pedagógica das escolas adquando-as ás suas pecularidades para
qual haja assim comprometimento e motivação da comunidade escolar. A estrutura física das escolas precisa ser melhorada e
adequada dando condições assim para elevar o rendimento escolar de nosso municipio.
METAS
Indicadores
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Reforma de Escolas Municipais
Veículo adquirido
Alunos Atendidos pelo EJA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Aprovação de alunos
Reprovação de Alunos
IDEB
Manutenção do PENAEC
Manutenção do PENAEP
Alunos transportados - PNATE
Alunos atendidos Transporte Escolar Ens. Medio
Alunos atendidos - FUNDEB 60%
Alunos atendidos pelo AEE
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Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
Aprovação de alunos 95,80 96,20 97,00 97,50
Reprovação de Alunos 4,20 3,80 3,00 2,50
IDEB 6,30 6,40 6,40 6,50
Manutenção do PENAEC 200,00 220,00 250,00 280,00
Manutenção do PENAEP 450,00 470,00 490,00 510,00
Alunos transportados - PNATE 460,00 480,00 500,00 420,00
Alunos atendidos Transporte Escolar Ens. Medio 95,00 110,00 130,00 150,00
Alunos atendidos - FUNDEB 60% 650,00 680,00 730,00 760,00
Alunos atendidos pelo AEE 25,00 30,00 35,00 40,00
Reforma de Escolas Municipais 2,00 2,00 2,00 2,00
Veículo adquirido 1,00 1,00 1,00 1,00
Alunos Atendidos pelo EJA 65,00 70,00 75,00 80,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 50.667.161,62
Página: 11 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Escolinha de Futebol 90,00 105,00 125,00 150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Escolinha de Futebol
R$ 1.267.638,98
Classificação Institucional: 99.99-Todos
ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento
integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,
prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao acesso da população aos meios
de produção, circulação e fruição cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros
campos da expressão cultural
É da competência do Poder Público promover e apoiar as iniciativas da sociedade civil organizada na promoção de políticas
públicas de caráter preventivo, educacional e de alto rendimento
METAS
Indicadores
Página: 12 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 0,00
L 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00
Litro de Leite de Soja distribuido 72000,00 72000,00 72000,00 72000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Sociedade atendida
Litro de Leite de Soja distribuido
R$ 7.102.000,00
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de
apoio em Porto Velho com acolhimento de pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de
saúde nos Hospitais da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja (vaca mecanica); estruturação e manutenção
para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de
Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências.
Preveção e redução da incidência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, vítimas de violência doméstica,
abuso e exploração sexual, bem como familias, Idosos e adolescentes em conflito com a lei e outros direitos violados, detectados
pela rede socioassistencial do Município. Com o fortalecimento as entidades através de apoio técnico e financeiro para o
desenvolvimentode das ações com qualidade e de forma que objetive o fortalecimento e crescimento das pessoas envolvidas
principalmente o resgate de cidadania, fazendo valer os direitos de cada cidadão.
METAS
Indicadores
Página: 13 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 2400,00 2400,00
und 0,00 9600,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Atendimento individual - CRAS 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
Atendimento no SCFV 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Atendimento individual - CRAS
Atendimento no SCFV
R$ 1.208.000,00
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de
Abrangência.
Considerando a grande demanda do municipio e em cumprimento as normativas e legislações do SUAS, as quais definem o
processo de estruturação e organização dos serviços ofertados no ambito da Politica de Assistencia Social de modo a comtempar
os usuários com serviços de qualidade e eficiencia. Os indicadores apontam que em virtude da falta de estrutura familiar oriunda
da situação economica e social, um elevado numero de crianças, adolescentes e idosos vitimas de violências domésticas, uso de
substâncias intorpecentes (lícitos e inlícitos), abuso e ou exploração sexual e comercial, negligências e abandono, ocasionando
assim a violação de direitos dessa população. Diante essas situações o Programa vem ofertar serviços a este público com ações
e atividades que permitam o resgate da garantia de direitos, proporcionando o desenvolvimento pessoal, familair, comunitario e
social de cada cidadão.
METAS
Indicadores
Página: 14 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 1,00 1,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Sociedade atendida
R$ 217.488,32
Classificação Institucional: 99.99-Todos
SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em
especial daquelas em situação de maior vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social,
Saúde e Educação.
Aprimorar e desenvolver ações nas areas de abrangências para melhoria da qualidade de vida das familias de baixa renda, como
forma de garantir o direito humano à alimentação adequada, à educação e a saúde.
METAS
Indicadores
Página: 15 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 27,00 27,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Criança atendida 27,00 27,00 27,00 27,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Criança atendida
R$ 122.080,00
CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
Atendimento a criança e adolescente com violação de direitos.
Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes que tiveram seus direitos violados de modo a serem afastados da
convivência familiar e comunitária.
METAS
Indicadores
Página: 16 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 16
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 8,48 8,57
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Procedimentos realizados 8,48 8,54 8,60 8,66
Atendimentos realizados 144339,00 145428,00 146449,00 147471,00
Atendimentos realizados - CEO 2003,00 2238,00 2498,00 2786,00
Atendimentos realizados - CAPS 5107,00 5705,00 6813,00 7599,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Procedimentos realizados
Atendimentos realizados
Atendimentos realizados - CEO
Atendimentos realizados - CAPS
R$ 7.087.250,35
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado
ao usuario do SUS
De acordo com artigo 196 da CF, a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante politica sociais e econômicas
que vizem a redução do risco da doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para uma
promoção, proteção e recuperação.
METAS
Indicadores
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Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 17
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 3,70 3,76
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Domicilios visitados 3,73 3,76 3,78 3,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Domicilios visitados
R$ 612.072,33
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover
paletras educativas objetivando a conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais,
contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de aposentadoria.
O obejtivo almeja o custo/beneficio e economico ao erario, justifca-se mediante as ações de prevenção onde não é necessario
buscar atendimento em nivel superiores como secundario e terciario, uma vez que, se aplicarmos no nivel primário mediante o
controle das doenças torna-se notória a qualidade de vida dos munícipes.
Página: 18 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 18
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 12,18 6,40
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
und 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Procedimentos realizados 12,03 12,13 12,23 12,33
Atendimentos realizados em UBS 71584,00 30750,00 30850,00 31550,00
Atendimento realizados ECF 74689,00 31100,00 31614,00 32100,00
Domicilios visitados 58070,00 40365,00 41000,00 41400,00
Procedimentos Odontologicos realizados 5200,00 5300,00 5400,00 5500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Procedimentos realizados
Atendimentos realizados em UBS
Atendimento realizados ECF
Domicilios visitados
Procedimentos Odontologicos realizados
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS -
Unidades Básicas de Saúde, com atendimento domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e
PACS, onde cada cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com transparência e acolhimento.
Implementar açoes que produzam beneficios claros aos usuarios, Evitar desperdicio ou ações desnecessaria e efetivas,
desenvolver cuidados nos tempos certos, evitando atrasos possilvemente danosos aos pacientes conforme Lei 8080, garantir a
igualdade do cuidado ao usuario, respeitar o usuario na sua individualidade, oferecendo capacidade a sistema de atenção a saúde
de responder as necessidades de saúde a população, dando acesso ao serviços oferecido e a equipe através da disponibilidade,
da comodidade e da aceitabilidade do serviço pelo usuario
R$ 6.626.837,50
Página: 19 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 20
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Pode-se ressaltar que no âmbito de atuação da Assistência Social, as situações de risco pessoal e social, por violação de direitos,
se expressam na iminência ou ocorrência de eventos como: violência intrafamiliar física e psicológica, abandono, negligência,
abuso e exploração sexual, situação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário,
idosos em situação de dependência e pessoas com deficiência com agravos decorrente de isolamento social, dentre outros. Para
tanto, a Proteção Social Especial organiza e oferta serviços de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Sociedade atendida
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e
pessoal, por violação de direitos, conforme dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.
R$ 437.600,00
Página: 20 de 24
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 21
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Criança atendida 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Considerando a grande demanda de gestantes e crianças atendidas no ambito dos programas sociais e muitas deles necessitando
dos serviços de apoio e orientação por profissionais qualificados, objetivando a mudança da qualidade e condição de vida,
visando o desenvolvimento da criança na Primeira Infância.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Criança atendida
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na
função de cuidados, proteção, lazer e educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.
R$ 252.000,00
Página: 21 de 24
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Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 22
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 0,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Para oferecer condições de trabalhos aos serviores lotados dentro da Secretaria Municipal de Saúde e aos usuarios / SUS com
excelencia nos atendimentos.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Sociedade atendida
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais,
indenizações trabalhista, sentenças judiciais, aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material
grafico, pagamento de tarifas de energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza coleta de lixo hospitalares,
manutenção de veiculos (aquisição de peças, pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)
R$ 28.161.259,77
Página: 22 de 24
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Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 23
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 4,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Veículo adquirido 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
No intuito de atender a população de Cerejeiras e outros municipios com transporte de pacientes em ambulancias para
tratamento médico fora do nosso municipio, é que justificamos através da proposta de Governo para aquisição de ambulancias,
uma vez que sabemos da real necessidade do nosso municipio.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Veículo adquirido
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
TRANSPORTAR COM SAUDE
Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem
trasnportados a outros municipios com melhores recursos em saúde.
R$ 742.560,00
Página: 23 de 24
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Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 24
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 11.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 0,00 1,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
Este programa permitirá identificar, com clareza e objetividade, o montante de recursos destinados ao desenvolvimento de ações
para a área da infância e adolescência e, tem como finalidade assegurar a prioridade absoluta à criança e ao adolescente no
orçamento público, conforme disposto no artigo 4º do ECA.
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Sociedade atendida
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Promover ações junto as entidades que trabalham com politicas públicas de atendimento infanto juvenil.
R$ 544.511,11
Página: 24 de 24
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Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 99
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.01
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
Unidade Índice Índice
de Medida Recente Futuro
und 1,00 1,00
Indicadores 2018 2019 2020 2021
Reserva de Contingencia 1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 820.000,00
Conforme o disposto no art. 5º, III, b, da LRF, com o objetivo único e exclusivo de atender pagamentos inesperados, contingentes,
que não puderam ser previstos durante a programação do orçamento
METAS
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Reserva de Contingencia
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria
econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou
despesas não previstas na lei orçamentária anual.
Página: 1 de 72
Nº 01.01
Nº 1
Nº 31
Nº 1
Nº 1
UNIDADE DE MEDIDA
40,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
10,00 10,00 10,00 10,00 40,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA E GABINETES
CÓDIGO DO PROJETO
LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 2 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 01.01
Nº 1
Nº 31
Nº 1
Nº 2
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
40.000,00 37.202,09 40.000,00 40.000,00 157.202,09
LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO
Página: 3 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 01.01
Nº 1
Nº 31
Nº 1
Nº 3
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
42.000,00 39.000,00 40.910,58 39.000,00 160.910,58
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
ESCOLA DO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROJETO
LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 4 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 01.01
Nº 1
Nº 31
Nº 1
Nº 1
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
2.012.381,68 2.081.838,22 2.126.424,70 2.195.830,34 8.416.474,94
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 5 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 01.01
Nº 1
Nº 31
Nº 1
Nº 2
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
9.206,43 9.000,00 8.000,00 8.000,00 34.206,43
LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS CERIMONIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 6 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 01.01
Nº 1
Nº 31
Nº 1
Nº 3
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE
LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 7 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 01.01
Nº 1
Nº 31
Nº 1
Nº 4
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PRESIDENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 8 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 02.01
Nº 4
Nº 122
Nº 2
Nº 5
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
340.000,00 360.000,00 400.000,00 431.000,00 1.531.000,00
AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 9 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 03.01
Nº 4
Nº 122
Nº 2
Nº 19
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
100.000,00 100.000,00 102.500,00 102.500,00 405.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO PROCURADOR GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 10 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 04.01
Nº 4
Nº 123
Nº 3
Nº 21
UNIDADE DE MEDIDA
34,88 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
8,12 8,50 8,80 9,46 34,88
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
1.280.877,45 1.250.870,78 1.326.756,91 1.342.867,72 5.201.372,86
GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 11 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 04.01
Nº 4
Nº 123
Nº 3
Nº 22
UNIDADE DE MEDIDA
80,00 %
2018 2019 2020 2021 META PPA
20,00 20,00 20,00 20,00 80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
660.000,00 660.000,00 710.000,00 710.000,00 2.740.000,00
AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 12 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 04.01
Nº 99
Nº 999
Nº 99
Nº 1
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
190.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 820.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 13 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 05.01
Nº 4
Nº 122
Nº 2
Nº 20
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
6.965.400,00 7.112.511,60 7.375.456,00 7.613.199,50 29.066.567,10
APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 14 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 15
Nº 451
Nº 5
Nº 5
UNIDADE DE MEDIDA
8,00 km
2018 2019 2020 2021 META PPA
2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
3.100.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 3.233.000,00 12.633.000,00
UrbanismoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Infra-Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
CÓDIGO DO PROJETO
Página: 15 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 26
Nº 782
Nº 5
Nº 6
UNIDADE DE MEDIDA
365,00 %
2018 2019 2020 2021 META PPA
85,00 90,00 95,00 95,00 365,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
399.186,43 409.804,79 422.098,93 433.706,65 1.664.796,80
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
CONVENIO FITHACÓDIGO DO PROJETO
TransporteCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 16 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 4
Nº 122
Nº 5
Nº 23
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
570.000,00 596.391,00 617.402,75 663.834,25 2.447.628,00
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 17 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 15
Nº 452
Nº 5
Nº 24
UNIDADE DE MEDIDA
360,00 %
2018 2019 2020 2021 META PPA
90,00 90,00 90,00 90,00 360,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
332.000,00 347.708,00 360.155,92 387.196,00 1.427.059,92
UrbanismoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 18 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 15
Nº 452
Nº 5
Nº 25
UNIDADE DE MEDIDA
345,00 %
2018 2019 2020 2021 META PPA
80,00 85,00 90,00 90,00 345,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
1.269.401,55 1.280.931,63 1.305.859,58 1.329.395,72 5.185.588,48
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
UrbanismoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 19 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 26
Nº 782
Nº 5
Nº 26
UNIDADE DE MEDIDA
365,00 km
2018 2019 2020 2021 META PPA
85,00 90,00 95,00 95,00 365,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
875.000,00 915.512,50 948.287,85 1.019.504,27 3.758.304,62
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
TransporteCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 20 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 26
Nº 782
Nº 5
Nº 27
UNIDADE DE MEDIDA
360,00 %
2018 2019 2020 2021 META PPA
90,00 90,00 90,00 90,00 360,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
270.000,00 223.241,00 334.309,55 355.199,30 1.182.749,85
TransporteCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 21 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 06.01
Nº 17
Nº 512
Nº 5
Nº 84
UNIDADE DE MEDIDA
365,00 %
2018 2019 2020 2021 META PPA
85,00 90,00 95,00 95,00 365,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
669.433,57 665.960,50 661.939,32 658.155,50 2.655.488,89
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaneamentoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 22 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 07.01
Nº 20
Nº 608
Nº 6
Nº 28
UNIDADE DE MEDIDA
360,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
90,00 90,00 90,00 90,00 360,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.507,98 2.187.307,98
APOIO A PRODUÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
AgriculturaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Agropecuária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 23 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 07.01
Nº 18
Nº 541
Nº 7
Nº 30
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.370,80 5.687.050,80
Gestão AmbientalCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Preservação e Conservação Ambiental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
APOIO AO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 24 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 20
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
CÓDIGO DO PROJETO
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 25 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 365
Nº 8
Nº 76
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROJETO
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 26 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 365
Nº 8
Nº 77
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
750.000,00 100.000,00 2.000.000,00 100.000,00 2.950.000,00
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
PROJETO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROJETO
Página: 27 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 7
UNIDADE DE MEDIDA
1.960,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
460,00 480,00 500,00 520,00 1.960,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
44.443,73 46.561,94 48.698,79 50.828,01 190.532,47
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PNATE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 28 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 78
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
1.366,53 1.402,88 1.444,98 1.484,70 5.699,09
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PDDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 29 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 367
Nº 8
Nº 82
UNIDADE DE MEDIDA
130,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
25,00 30,00 35,00 40,00 130,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
2.800,00 3.000,00 3.100,00 3.300,00 12.200,00
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação Especial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 30 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 366
Nº 8
Nº 83
UNIDADE DE MEDIDA
290,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
65,00 70,00 75,00 80,00 290,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
2.600,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00 11.300,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação de Jovens e Adultos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 31 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 85
UNIDADE DE MEDIDA
4.500,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1.050,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00 4.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
3.811.030,38 3.904.814,99 4.000.925,24 4.099.314,88 15.816.085,49
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 32 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 365
Nº 8
Nº 86
UNIDADE DE MEDIDA
1.920,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
450,00 470,00 490,00 510,00 1.920,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
2.232.000,00 2.298.960,00 2.367.928,80 2.438.966,67 9.337.855,47
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 33 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 365
Nº 8
Nº 87
UNIDADE DE MEDIDA
950,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
200,00 220,00 250,00 280,00 950,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
409.000,00 421.270,00 433.908,10 446.925,34 1.711.103,44
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 34 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 88
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
3.512.150,71 3.617.501,12 3.726.026,15 3.837.795,95 14.693.473,93
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 35 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 89
UNIDADE DE MEDIDA
7.370,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1.700,00 1.790,00 1.890,00 1.990,00 7.370,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
200.975,80 206.187,96 212.433,59 217.665,52 837.262,87
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 36 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 365
Nº 8
Nº 90
UNIDADE DE MEDIDA
950,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
200,00 220,00 250,00 280,00 950,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
65.000,00 82.000,00 95.000,00 112.000,00 354.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 37 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 91
UNIDADE DE MEDIDA
4.500,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1.050,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00 4.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
122.313,61 128.375,15 132.446,41 142.513,69 525.648,86
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 38 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 365
Nº 8
Nº 92
UNIDADE DE MEDIDA
1.920,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
450,00 470,00 490,00 510,00 1.920,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
75.000,00 83.000,00 92.000,00 105.000,00 355.000,00
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 39 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 12
Nº 361
Nº 8
Nº 93
UNIDADE DE MEDIDA
485,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
95,00 110,00 130,00 150,00 485,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
495.000,00 495.000,00 500.000,00 513.000,00 2.003.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 40 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 13
Nº 392
Nº 9
Nº 11
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
169.000,00 174.070,00 179.292,10 184.670,86 707.032,96
ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
CulturaCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 41 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 27
Nº 812
Nº 9
Nº 12
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
124.000,00 127.720,00 131.551,60 135.498,15 518.769,75
Desporto e LazerCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 42 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 08.01
Nº 27
Nº 811
Nº 9
Nº 13
UNIDADE DE MEDIDA
470,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
90,00 105,00 125,00 150,00 470,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 41.836,27
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Desporto e LazerCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Desporto de Rendimento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 43 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 122
Nº 10
Nº 31
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
1.232.000,00 1.252.000,00 1.267.000,00 1.267.000,00 5.018.000,00
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 44 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 10
Nº 32
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 45 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 10
Nº 33
UNIDADE DE MEDIDA
288.000,00 L
2018 2019 2020 2021 META PPA
72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 288.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 152.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA - VACA MECÂNICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 46 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 122
Nº 10
Nº 34
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 47 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 243
Nº 10
Nº 35
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 48 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 10
Nº 36
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 852.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS)
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 49 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 10
Nº 76
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 136.000,00
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 50 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 10
Nº 94
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 144.000,00
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 51 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 11
Nº 37
UNIDADE DE MEDIDA
9.600,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 9.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 368.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 52 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 11
Nº 38
UNIDADE DE MEDIDA
9.600,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 9.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 53 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 11
Nº 39
UNIDADE DE MEDIDA
200,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 340.000,00
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 54 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 12
Nº 41
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 128.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 55 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 12
Nº 42
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
22.372,08 22.372,08 22.372,08 22.372,08 89.488,32
SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO IGDSUAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 56 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 243
Nº 14
Nº 44
UNIDADE DE MEDIDA
108,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
27,00 27,00 27,00 27,00 108,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 122.080,00
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 57 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 244
Nº 20
Nº 43
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
109.400,00 109.400,00 109.400,00 109.400,00 437.600,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 58 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 09.01
Nº 8
Nº 243
Nº 21
Nº 95
UNIDADE DE MEDIDA
4.800,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.800,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 252.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 59 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 302
Nº 16
Nº 47
UNIDADE DE MEDIDA
583.687,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
144.339,00 145.428,00 146.449,00 147.471,00 583.687,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
1.504.447,22 1.536.206,72 1.569.803,54 1.602.952,87 6.213.410,35
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 60 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 302
Nº 16
Nº 48
UNIDADE DE MEDIDA
9.525,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
2.003,00 2.238,00 2.498,00 2.786,00 9.525,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
118.800,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00 475.200,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 61 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 302
Nº 16
Nº 49
UNIDADE DE MEDIDA
25.224,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
5.107,00 5.705,00 6.813,00 7.599,00 25.224,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
99.660,00 99.660,00 99.660,00 99.660,00 398.640,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 62 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 305
Nº 17
Nº 50
UNIDADE DE MEDIDA
104.205,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
25.800,00 26.000,00 26.135,00 26.270,00 104.205,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
148.120,52 151.318,18 154.639,62 157.994,01 612.072,33
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
VIGILÂNCIA EM SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 63 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 301
Nº 18
Nº 51
UNIDADE DE MEDIDA
164.734,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
71.584,00 30.750,00 30.850,00 31.550,00 164.734,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
507.300,12 508.242,94 509.334,55 510.365,21 2.035.242,82
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 64 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 301
Nº 18
Nº 52
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
94.519,44 94.519,44 94.519,44 94.519,44 378.077,76
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 65 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 301
Nº 18
Nº 53
UNIDADE DE MEDIDA
169.503,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
74.689,00 31.100,00 31.614,00 32.100,00 169.503,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
348.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 1.392.000,00
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 66 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 301
Nº 18
Nº 54
UNIDADE DE MEDIDA
180.835,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
58.070,00 40.365,00 41.000,00 41.400,00 180.835,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
523.224,00 523.224,00 523.224,00 523.224,00 2.092.896,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 67 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 301
Nº 18
Nº 55
UNIDADE DE MEDIDA
21.400,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 21.400,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00 160.560,00
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 68 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 301
Nº 18
Nº 97
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
141.464,89 141.808,38 142.206,08 142.581,57 568.060,92
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 69 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 122
Nº 22
Nº 46
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
30.000,00 32.000,00 33.500,00 36.000,00 131.500,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 70 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 122
Nº 22
Nº 96
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
6.820.766,19 7.129.817,26 7.009.352,63 7.069.823,69 28.029.759,77
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Página: 71 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 10.01
Nº 10
Nº 302
Nº 23
Nº 98
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 742.560,00
SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
GABINETE DO SECRETARIO (A)
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
TRANSPORTAR COM SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Página: 72 de 72
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Nº 11.01
Nº 8
Nº 243
Nº 24
Nº 99
UNIDADE DE MEDIDA
4,00 und
2018 2019 2020 2021 META PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL
2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.
130.566,43 134.039,50 138.060,68 141.844,50 544.511,11
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL
META POR EXERCÍCIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CÓDIGO DO PROGRAMA
AÇÕES
ATIVIDADE
AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE
Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Assistência à Criança e ao Adolescente
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
Página: 1 de 1
Código Denominação01.0 CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
01.1 GABINETE DO PRESIDENTE
02.0 GABINETE DO PREFEITO
02.1 GABINETE DO PREFEITO
03.0 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.1 GABINETE DO PROCURADOR GERAL
04.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.1 GABINETE DO SECRETARIO
05.0 SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
05.1 GABINETE DO SECRETARIO
06.0 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.1 GABINETE DO SECRETARIO
07.0 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE
07.1 GABINETE DO SECRETARIO
08.0 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
08.1 GABINETE DO SECRETARIO (A)
09.0 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.1 GABINETE DO SECRETARIO (A)
10.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.1 GABINETE DO SECRETARIO (A)
11.0 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
11.1 FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Anexo IV - Planejamento Orçamentário
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Página: 1 de 21
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
1 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades
constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios
dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara
Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes;
Fiscalizar os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações
gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licenças e afastamento ao prefeito,
vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação relativa aos servidores públicos municipais; Adquirir
mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para informática e sua manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via internet
(portal modelo); Aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e sessão on-line;
Aquisição de veículos; Aquisição de livros, assinaturas de periódicos, assinaturas de jornais; Impressão de jornais com atos oficiais da Câmara Municipal; Ajardinamento,
manutenção e conservação da Câmara Municipal; Realizar concursos públicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas (IBAM, IOB e
afins).
Sociedade
Página: 2 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
2 - APOIO ADMINISTRATIVO
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos e manutenção dos programas
de governo.
Sociedade em geral
Página: 3 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos, manutenção dos programas de
governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa do Municipio, bem como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda,
Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de Precatórios e procedimentos para fomento das receitas do municipio.
3 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
População do Municipio
Página: 4 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
5 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentação asfaltica e
cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.
População do Municipio
Página: 5 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
6 - APOIO A PRODUÇÃO
Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor na: construção de carreadores,
cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de calcario, adubo organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao
hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio financeiro a exposição agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria
leite, nitrogenio, com melhoramento genetico de inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a EMATER/SEAGRI, incentivo e
apoio ao desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo na implantação do
café técnicamente modificado e outros, manutenção do Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor
de hortifruti.
Pequenos e Medios Agricultores, população em geral
Página: 6 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
7 - APOIO AO MEIO AMBIENTE
Garantir o desenvolvimento de ações ambientais visando a melhoria de vida da população com arborização da area verde do Municipio
Sociedade
Página: 7 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela Administração Municipal a população.
8 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Alunos da rede municipal de ensino.
Página: 8 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
9 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens,
como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao
acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros campos da
expressão cultural
População do Municipio
Página: 9 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
10 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de apoio em Porto Velho com acolhimento de
pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de saúde nos Hospitais da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja
(vaca mecanica); estruturação e manutenção para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de
Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências.
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
Página: 10 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
11 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de Abrangência.
Toda a população que necessite dos serviços da Assistência Social em especial aqueles em situação de
Página: 11 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em especial daquelas em situação de maior
vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social, Saúde e Educação.
12 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Famílias beneficiárias do Bolsa Família no ambito do Município.
Página: 12 de 21
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
14 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
Atendimento a criança e adolescente com violação de direitos.
Crianças e adolescente de ambos os sexos com idade entre 0 a 17 anos em situação de risco pessoal
Página: 13 de 21
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
16 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado ao usuario do SUS
População em geral
Página: 14 de 21
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
17 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover paletras educativas objetivando a
conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais, contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de
aposentadoria.
População do Municipio
Página: 15 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, com atendimento
domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e PACS, onde cada cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com
transparência e acolhimento.
18 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
Toda a população do Municipio de Cerejeiras
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
20 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal, por violação de direitos, conforme
dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.
Individuos e famílias vitimas de todo e qualquer tipos de violências, abandono, negligências, abusos
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na função de cuidados, proteção, lazer e
educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.
Prioritariamente Gestante, criança de até 03 do PBF E Crianças até 6 anos do BPC
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
22 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais, indenizações trabalhista, sentenças judiciais,
aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material grafico, pagamento de tarifas de energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza
coleta de lixo hospitalares, manutenção de veiculos (aquisição de peças, pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)
Unidades de Saúde
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem trasnportados a outros municipios com melhores
recursos em saúde.
23 - TRANSPORTAR COM SAUDE
População de cerejeiras e de municipios vizinhos
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
24 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Promover ações junto as entidades que trabalham com politicas públicas de atendimento infanto juvenil.
Crianças e adolescentes, principalmente de áreas vulneráveis do município.
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Plano Plurianual
Identificação de Programas
01. Denominação
02. Objetivo
03. Público-alvo
(se temporária preencher os próximos itens):
04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)
[x]Contínua [ ]Temporária
07. Indicadores
Administração Municipal.
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita
corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender
insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual.
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Código Descrição da Ação Produto Situação
0.001 RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência Em Andamento
1.001 REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA E GABINETES Equipamentos Adquiridos Em Andamento
1.002 CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL Obra Realizada Em Andamento
1.003 ESCOLA DO LEGISLATIVO Atendimentos Realizados Em Andamento
1.004 CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL Ampliação e Reforma Nova
1.005 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS Vias Urbanas Pavimentadas Em Andamento
1.006 CONVENIO FITHA Estradas recuperadas Em Andamento
1.007 CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Domicilios atendidos Em Andamento
1.011 Aquisição de Veiculo Agricola Equipamentos Adquiridos Nova
1.012 Infraestrutura do Parque de Exposição Agropecuário Ampliação e Reforma Nova
1.013 Construção Creche Publica Municipal Ampliação e Reforma Em Andamento
1.019 Construção do Barracão Ampliação e Reforma Nova
1.020 AQUISIÇÃO DE VEICULOS Equipamentos Adquiridos Em Andamento
1.021 Infraestrutura do Parque de Exposição Agropecuario Ampliação e Reforma Nova
1.022 Construção de Galpão do Parque de Exposição Ampliação e Reforma Nova
1.023 Aquisição de Micro Onibus APAE Equipamentos Adquiridos Nova
1.024 Reforma do Estádio Municipal Ampliação e Reforma Nova
1.025 Apoio ao Enfrentamento do CRACK e as Drogas Crianças, Adolescentes e Familias Assistidas Nova
1.026 Reforma e Adequação do Mercado Municipal Ampliação e Reforma Nova
1.027 Transporte Público Municipal Ampliação e Reforma Nova
1.028 Construção de Poço Semi-Artesiano Equipamentos Adquiridos Nova
1.030 Sistema de Esgoto Sanitário - PAC Esgoto sanitário Nova
1.031 Aquisição de Veículo e Equipamento Produtores Atendidos Nova
1.032 Aquisição de Imóvel Escolar Alunos atendidos Nova
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Levantamento Preliminar das Ações
Página: 2 de 5
Código Descrição da Ação Produto Situação
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Levantamento Preliminar das Ações
1.033 Melhorias Sanitarias Domiciliares Familias Atendidas Nova
1.034 Construção do Palco e Arena Expocer Ampliação e Reforma Nova
1.035 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS Equipamentos Adquiridos Nova
1.036 Sinalização Vertical e Horizontal Obra Realizada Nova
1.037 Sinalização Semaforica Obra Realizada Nova
1.038 Construção e Aquisição (Vaca Mecanica) Equipamentos Adquiridos Nova
1.039 Construção de Barracão ( AMMTC) Atividades Socio-Educativas Mantidas Nova
1.041 Aquisição de Imoveis (Ampliação da Praça da Biblia) Obra Realizada Nova
1.042 Tanque de Peixes Produtores Atendidos Nova
1.043 Reforma do Hospital Ampliação e Reforma Nova
1.044 Sistema de Esgoto Sanitario II Esgoto sanitário Em Andamento
1.046 CONSTRUÇAO DO BARRACAO DA SEMAGRI Produtores Atendidos Nova
1.047 CONSTRUÇÃO DO MURO DA VACA MECANICA Ampliação e Reforma Nova
1.048 Aquisicao de Imovel Estação Elevatoria do Esgoto Sanitario Esgoto sanitário Nova
1.049 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO FNDE Equipamentos Adquiridos Nova
1.050 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR Equipamentos Adquiridos Nova
1.051 AQUISIÇÃO DE VEICULOS Equipamentos Adquiridos Nova
1.052 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO Serviços Realizados Nova
1.053 CONSTRUÇÃO DA UBS Obra Realizada Nova
1.054 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Obra Realizada Nova
1.055 AQUISIÇÃO DE FABRICA DE MANILHAS Equipamentos Adquiridos Nova
1.076 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL Escolas Reformadas Em Andamento
1.077 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL Escolas Reformadas Em Andamento
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Manutenção das Atividades Em Andamento
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Código Descrição da Ação Produto Situação
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Plano Plurianual
Levantamento Preliminar das Ações
2.002 RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS CERIMONIAIS Manutenção das Atividades Em Andamento
2.003 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL Manutenção das Atividades Em Andamento
2.004 MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA Manutenção das Atividades Em Andamento
2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades Em Andamento
2.006 Manutenção PNAEP - PRÉ ESCOLA Alunos atendidos Em Andamento
2.007 MANUTENÇÃO DO PNATE Alunos atendidos Em Andamento
2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção das Atividades Em Andamento
2.012 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR Manutenção das Atividades Em Andamento
2.013 MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES Alunos atendidos Em Andamento
2.019 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção das Atividades Nova
2.020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Manutenção das Atividades Em Andamento
2.021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Manutenção das Atividades Em Andamento
2.022 MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA Pagamento da Divida Pública Em Andamento
2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Manutenção das Atividades Em Andamento
2.024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS BAIRROS ATENDIDOS Em Andamento
2.025 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA Luminarias funcionando Em Andamento
2.026 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS Ruas pavimentadas e estradas trafegáveis Em Andamento
2.027 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS Pontes e Galerias Trafegáveis Em Andamento
2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO Manutenção das Atividades Em Andamento
2.030 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Manutenção das Atividades Em Andamento
2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS Manutenção das Atividades Em Andamento
2.032 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO Manutenção das Atividades Em Andamento
2.033 MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA - VACA MECÂNICA Litro de leite de soja produzido Nova
2.034 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS Manutenção das Atividades Em Andamento
Página: 4 de 5
Código Descrição da Ação Produto Situação
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Plano Plurianual
Levantamento Preliminar das Ações
2.035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Manutenção das Atividades Em Andamento
2.036 APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS) Manutenção das Atividades Nova
2.037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF Atendimentos Realizados Em Andamento
2.038 MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Atendimentos Realizados Em Andamento
2.039 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL Familias Atendidas Em Andamento
2.041 INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF Manutenção das Atividades Em Andamento
2.042 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS Manutenção das Atividades Em Andamento
2.043 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS Manutenção das Atividades Em Andamento
2.044 MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ Crianças Atendidas Em Andamento
2.046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Atividades Em Andamento
2.047 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Procedimentos Realizados Em Andamento
2.048 CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO Procedimentos Realizados Em Andamento
2.049 CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I Procedimentos Realizados Em Andamento
2.050 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS Visitas realizadas Em Andamento
2.051 MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE Procedimentos Realizados Nova
2.052 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Manutenção das Atividades Em Andamento
2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF Procedimentos Realizados Em Andamento
2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS Procedimentos Realizados Em Andamento
2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL Procedimentos Realizados Em Andamento
2.076 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS Manutenção das Atividades Em Andamento
2.077 ESCOLA DO LEGISLATIVO Alunos atendidos Nova
2.078 MANUTENÇÃO DO PDDE Manutenção das Atividades Em Andamento
2.082 MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA Alunos atendidos Nova
2.083 MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Alunos atendidos Em Andamento
Página: 5 de 5
Código Descrição da Ação Produto Situação
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Plano Plurianual
Levantamento Preliminar das Ações
2.084 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO Rede de Esgotamento em funcionanmento Nova
2.085 MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% Manutenção das Atividades Em Andamento
2.086 MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% Alunos atendidos Em Andamento
2.087 MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO Alunos atendidos Em Andamento
2.088 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER Manutenção das Atividades Em Andamento
2.089 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Alunos atendidos Em Andamento
2.090 MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE Alunos atendidos Em Andamento
2.091 MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL Alunos atendidos Em Andamento
2.092 MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA Alunos atendidos Em Andamento
2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO Alunos atendidos Em Andamento
2.094 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS Manutenção das Atividades Nova
2.095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Crianças Atendidas Nova
2.096 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades Nova
2.097 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL Manutenção das Atividades Em Andamento
2.098 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS Equipamentos Adquiridos Nova
2.099 AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Manutenção das Atividades Nova
Página: 1 de 3
ANO
2018
2019
2020
2021
ANO
2018
2019
2020
2021
ANO
2018
2019
2020
2021
ANO
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Plano Plurianual
Classificação dos Programas por Macroobjetivo
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO
16 2.191.540,31
16 2.249.835,28
16 2.317.330,34
MACROOBJETIVO PROGRAMA
LEGISLATURA ATUANTE
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
16 2.138.088,11
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
32 9.914.712,91
32 10.199.567,22
APOIO ADMINISTRATIVO
GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
ADMINISTRAR COM RESPONSABILIDADE
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
31 9.346.277,45
32 9.483.382,38
558 7.850.053,90
558 8.079.991,69
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
APOIO A PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
IMP A INF-ESTRUT NECES AO DESENV ECON E SOC DO MUN
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
518 7.485.021,55
538 7.539.549,42
APOIO A PRODUÇÃO
APOIO AO MEIO AMBIENTE
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
Página: 2 de 3
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Plano Plurianual
Classificação dos Programas por Macroobjetivo
Dados Enviados ao Legislativo
2018
2019
2020
2021
ANO
2018
2019
2020
2021
ANO
2018
2019
2020
2021
ANO
2018
2019
2020
2021
91 2.022.480,00
91 2.143.878,78
91 1.800.000,00
91 1.908.000,00
290.764 10.836.779,86
294.681 10.957.020,79
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTAR COM SAUDE
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
386.797 10.536.442,38
286.891 10.899.736,92
1 138.060,68
1 141.844,50
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
RESERVA DE CONTINGENCIA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
1 130.566,43
1 134.039,50
1 210.000,00
1 220.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
1 190.000,00
1 200.000,00
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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Plano Plurianual
Classificação dos Programas por Macroobjetivo
Dados Enviados ao Legislativo
ANO
2018
2019
2020
2021
ANO
2018
2019
2020
2021
78.087 2.347.292,08
78.087 2.347.292,08
SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
78.087 2.312.292,08
78.087 2.332.292,08
6.542 14.404.264,76
6.917 12.868.891,04
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
GARANTIR UNIV ACESSO ENS, OFER UMA EDUC. QUALIDADE
METAS FÍSICAS METAS FISCAIS
5.842 12.492.680,76
6.172 12.168.964,04
Página: 1 de 21
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
3 7
Desejado
Final do Programa
1 ago/2013 1
0 ago/2013 10
1 ago/2013 1
GABINETE DO PRESIDENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
02. Objetivo
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO PRESIDENTE05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
R$ 8.896.794,04INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades
constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os
subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a
Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões
itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras
obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licenças e afastamento ao
prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação relativa aos servidores públicos municipais;
Adquirir mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para informática e sua manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via
internet (portal modelo); Aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e sessão on-
Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas (IBAM, IOB e afins)..
03. Público-alvo
Sociedade
04. Unidade Responsável
Imóvel reformado/ampliado - undFonte
Câmara
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Sociedade atendida - und
Aquisição de Equipamentos - und
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 3
Desejado
Final do Programa
1 ago/2013 1
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
Sociedade em geral
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
APOIO ADMINISTRATIVO
02. Objetivo
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos e manutenção dos programas
de governo..
Sociedade atendida - undFonte
-.-
R$ 31.002.567,10INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 3 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
2 2
Desejado
Final do Programa
33,41 dez/2016 20
7,38 dez/2012 9,46
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
População do Municipio
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
02. Objetivo
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos, manutenção dos programas de
governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa do Municipio, bem como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda,
Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de Precatórios e procedimentos para fomento das receitas do municipio..
Amortização da Dívida - %
Aumento da Receita Tributária - %Fonte
SEMFAZ
R$ 7.941.372,86INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 4 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
4 8
Desejado
Final do Programa
75 ago/2013 95
35 ago/2013 45
90 ago/2013 90
75 ago/2013 92
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO
03. Público-alvo
População do Municipio
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMAUnidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
02. Objetivo
Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentação asfaltica e
cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial..
Estradas trafegáveis - %
Vias Urbanas Pavimentadas - %
Coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico). - %
Iluminação Publica - %Fonte
SEMOSP
08. Total do Programa
R$ 30.954.616,56INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 5 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
8 1
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
02. Objetivo
Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor na: construção de carreadores,
cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de calcario, adubo organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao
hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio financeiro a exposição agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria
leite, nitrogenio, com melhoramento genetico de inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a EMATER/SEAGRI, incentivo e
apoio ao desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo na implantação do
café técnicamente modificado e outros, manutenção do Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor
de hortifruti..
03. Público-alvo
Pequenos e Medios Agricultores, população em geral
04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
APOIO A PRODUÇÃO
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Manutenção de Carreadores e Currais - und
Bebedouros construidos - und
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
R$ 2.187.307,98INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Fonte
SEMAGRI
Reservatórios para irrigação - und
Apoio a Agricultura Familiar - und
Transporte de Calcário de Adubo - und
Manutenção de Estradas Vicinais - km
Pontes ou Bueiros construidos/recuperados - und
Transporte de Mudas de Café - und
Página: 6 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
2 1
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Sociedade
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
R$ 5.687.050,80
01. Denominação
APOIO AO MEIO AMBIENTE
02. Objetivo
Garantir o desenvolvimento de ações ambientais visando a melhoria de vida da população com arborização da area verde do Municipio
03. Público-alvo
Mudas plantadas - und
Transporte e Destinação final de RSU - tFonte
SEMAGRI
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 7 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
12 16
Desejado
Final do Programa
94,84 dez/2016 97,5
5,03 dez/2016 2,5
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)
03. Público-alvo
Alunos da rede municipal de ensino.
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMAUnidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
02. Objetivo
Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela Administração Municipal a população..
Aprovação de alunos - %
Reprovação de Alunos - %
IDEB - und
Manutenção do PENAEC - und
Manutenção do PENAEP - und
Alunos transportados - PNATE - und
08. Total do Programa
R$ 50.667.161,62INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Fonte
SEMED
Alunos atendidos Transporte Escolar Ens. Medio - und
Alunos atendidos - FUNDEB 60% - und
Alunos atendidos pelo AEE - und
Reforma de Escolas Municipais - und
Veículo adquirido - und
Alunos Atendidos pelo EJA - und
Página: 8 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 3
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
População do Municipio
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
R$ 1.267.638,98
01. Denominação
ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
02. Objetivo
O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens,
como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao
acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros campos da
expressão cultural.
03. Público-alvo
Escolinha de Futebol - undFonte
Semed
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 9 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
2 8
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
02. Objetivo
Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de apoio em Porto Velho com acolhimento de
pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de saúde nos Hospitais da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja
(vaca mecanica); estruturação e manutenção para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de
Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências..
Sociedade atendida - und
Litro de Leite de Soja distribuido - LFonte
SEMAS
R$ 7.102.000,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 10 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
2 3
Desejado
Final do Programa
2400 ago/2013 2400
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)
03. Público-alvo
Toda a população que necessite dos serviços da Assistência Social em especial aqueles em situação de
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMAUnidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02. Objetivo
Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de Abrangência..
Atendimento individual - CRAS - und
Atendimento no SCFV - undFonte
SEMAS
08. Total do Programa
R$ 1.208.000,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 11 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 2
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)
03. Público-alvo
Famílias beneficiárias do Bolsa Família no ambito do Município.
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMAUnidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
02. Objetivo
Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em especial daquelas em situação de maior
vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social, Saúde e Educação..
Sociedade atendida - undFonte
-.-
08. Total do Programa
R$ 217.488,32INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 12 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 1
Desejado
Final do Programa
27 ago/2013 27
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
Crianças e adolescente de ambos os sexos com idade entre 0 a 17 anos em situação de risco pessoal
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
02. Objetivo
Atendimento a criança e adolescente com violação de direitos..
Criança atendida - undFonte
SEMAS
R$ 122.080,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 13 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
4 3
Desejado
Final do Programa
8,48 dez/2016 8,57
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
População em geral
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
02. Objetivo
Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado ao usuario do SUS
Procedimentos realizados - und
Atendimentos realizados - und
Atendimentos realizados - CEO - und
Atendimentos realizados - CAPS - undFonte
SEMSAU
R$ 7.087.250,35INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 14 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 1
Desejado
Final do Programa
3,7 dez/2016 3,76
02. Objetivo
Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover paletras educativas objetivando a
conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais, contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de
aposentadoria..
03. Público-alvo
População do Municipio
04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Domicilios visitados - undFonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
R$ 612.072,33INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
SEMSAU
Página: 15 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
5 6
Desejado
Final do Programa
12,18 dez/2016 6,4
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
Índice em Apuração - -
APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
02. Objetivo
Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, com atendimento
domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e PACS, onde cada cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com
transparência e acolhimento..
03. Público-alvo
Toda a população do Municipio de Cerejeiras
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
R$ 6.626.837,50INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
SEMSAU
Procedimentos realizados - und
Atendimentos realizados em UBS - und
Atendimento realizados ECF - und
Domicilios visitados - und
Procedimentos Odontologicos realizados - undFonte
Página: 16 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 1
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
R$ 437.600,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
02. Objetivo
Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal, por violação de direitos, conforme
dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais..
03. Público-alvo
Individuos e famílias vitimas de todo e qualquer tipos de violências, abandono, negligências, abusos
Sociedade atendida - undFonte
SEMAS
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 17 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 1
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
Prioritariamente Gestante, criança de até 03 do PBF E Crianças até 6 anos do BPC
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
02. Objetivo
Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na função de cuidados, proteção, lazer e
educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância..
Criança atendida - undFonte
SEMAS
R$ 252.000,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 18 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 2
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
Unidades de Saúde
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02. Objetivo
Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais, indenizações trabalhista, sentenças judiciais,
aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material grafico, pagamento de tarifas de energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza
coleta de lixo hospitalares, manutenção de veiculos (aquisição de peças, pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)
Sociedade atendida - undFonte
SEMSAU
R$ 28.161.259,77INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 19 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 1
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
População de cerejeiras e de municipios vizinhos
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
TRANSPORTAR COM SAUDE
02. Objetivo
Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem trasnportados a outros municipios com melhores
recursos em saúde..
Veículo adquirido - undFonte
SEMSAU
R$ 742.560,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 20 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 1
Desejado
Final do Programa
Índice em Apuração - -
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
Crianças e adolescentes, principalmente de áreas vulneráveis do município.
04. Unidade Responsável
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
02. Objetivo
Promover ações junto as entidades que trabalham com politicas públicas de atendimento infanto juvenil..
Sociedade atendida - undFonte
CMDCA
R$ 544.511,11INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 21 de 21
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Plano Plurianual
Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário
Início:
Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações
1 1
Desejado
Final do Programa
1 jun/09 1
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
GABINETE DO SECRETARIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
03. Público-alvo
Administração Municipal.
04. Unidade Responsável
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal
08. Total do Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01. Denominação
RESERVA DE CONTINGENCIA
02. Objetivo
Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita
corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender
insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual..
Reserva de Contingencia - undFonte
Administração Municipal
R$ 820.000,00INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Descrição
Mais Recente ApuradoUnidade de Medida
Página: 1 de 28
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 10,00 30.000,00
2019 10,00 20.000,00
2020 10,00 30.000,00
2021 10,00 30.000,00
META 40,00 110.000,00
2018 1,00 40.000,00
2019 1,00 37.202,09
2020 1,00 40.000,00
2021 1,00 40.000,00
META 4,00 157.202,09
2018 1,00 42.000,00
2019 1,00 39.000,00
2020 1,00 40.910,58
2021 1,00 39.000,00
META 4,00 160.910,58
2018 1,00 2.012.381,68
2019 1,00 2.081.838,22
2020 1,00 2.126.424,70
2021 1,00 2.195.830,34
META 4,00 8.416.474,94
2018 1,00 9.206,43
2019 1,00 9.000,00
2020 1,00 8.000,00
2021 1,00 8.000,00
META 4,00 34.206,43
2018 1,00 2.000,00
2019 1,00 2.000,00
2020 1,00 2.000,00
2021 1,00 2.000,00
META 4,00 8.000,00
2018 1,00 2.500,00
2019 1,00 2.500,00
2020 1,00 2.500,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE
Programa: 0001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
1.001 - REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA
SECRETARIA E GABINETESGABINETE DO PRESIDENTE P Equipamentos Adquiridos und
1.002 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPALGABINETE DO PRESIDENTE P Obra Realizada und
1.003 - ESCOLA DO LEGISLATIVO GABINETE DO PRESIDENTE P Atendimentos Realizados und
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
2.004 - MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
2.002 - RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS
CERIMONIAISGABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
2.003 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
2021 1,00 2.500,00
META 4,00 10.000,00
8.896.794,04
2.004 - MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 340.000,00
2019 1,00 360.000,00
2020 1,00 400.000,00
2021 1,00 431.000,00
META 4,00 1.531.000,00
1.531.000,00
2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 100.000,00
2019 1,00 100.000,00
2020 1,00 102.500,00
2021 1,00 102.500,00
META 4,00 405.000,00
405.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIOGABINETE DO PROCURADOR GERAL A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 03.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 8,12 1.280.877,45
2019 8,50 1.250.870,78
2020 8,80 1.326.756,91
2021 9,46 1.342.867,72
META 34,88 5.201.372,86
2018 20,00 660.000,00
2019 20,00 660.000,00
2020 20,00 710.000,00
2021 20,00 710.000,00
META 80,00 2.740.000,00
7.941.372,86
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
TOTAL NO PPA
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDAGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
2.022 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA GABINETE DO SECRETARIO A Pagamento da Divida Pública %
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 190.000,00
2019 1,00 200.000,00
2020 1,00 210.000,00
2021 1,00 220.000,00
META 4,00 820.000,00
820.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
0.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA GABINETE DO SECRETARIO O Reserva de Contingência und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 6.965.400,00
2019 1,00 7.112.511,60
2020 1,00 7.375.456,00
2021 1,00 7.613.199,50
META 4,00 29.066.567,10
29.066.567,10
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 2,00 3.100.000,00
2019 2,00 3.100.000,00
2020 2,00 3.200.000,00
2021 2,00 3.233.000,00
META 8,00 12.633.000,00
2018 85,00 399.186,43
2019 90,00 409.804,79
2020 95,00 422.098,93
2021 95,00 433.706,65
META 365,00 1.664.796,80
2018 1,00 570.000,00
2019 1,00 596.391,00
2020 1,00 617.402,75
2021 1,00 663.834,25
META 4,00 2.447.628,00
2018 90,00 332.000,00
2019 90,00 347.708,00
2020 90,00 360.155,92
2021 90,00 387.196,00
META 360,00 1.427.059,92
2018 80,00 1.269.401,55
2019 85,00 1.280.931,63
2020 90,00 1.305.859,58
2021 90,00 1.329.395,72
META 345,00 5.185.588,48
2018 85,00 875.000,00
2019 90,00 915.512,50
2020 95,00 948.287,85
2021 95,00 1.019.504,27
META 365,00 3.758.304,62
2018 90,00 270.000,00
2019 90,00 223.241,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0005 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
1.005 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISGABINETE DO SECRETARIO P Vias Urbanas Pavimentadas km
1.006 - CONVENIO FITHA GABINETE DO SECRETARIO P Estradas recuperadas %
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOSGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO A BAIRROS ATENDIDOS %
2.025 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA GABINETE DO SECRETARIO A Luminarias funcionando %
2.026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS
E AVENIDASGABINETE DO SECRETARIO A
Ruas pavimentadas e estradas
trafegáveiskm
2.027 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
PONTES E BUEIROSGABINETE DO SECRETARIO A Pontes e Galerias Trafegáveis %
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
2020 90,00 334.309,55
2021 90,00 355.199,30
META 360,00 1.182.749,85
2018 85,00 669.433,57
2019 90,00 665.960,50
2020 95,00 661.939,32
2021 95,00 658.155,50
META 365,00 2.655.488,89
30.954.616,56
2.084 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO
SANITARIOGABINETE DO SECRETARIO A
Rede de Esgotamento em
funcionanmento%
TOTAL NO PPA
2.027 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
PONTES E BUEIROSGABINETE DO SECRETARIO A Pontes e Galerias Trafegáveis %
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 90,00 500.000,00
2019 90,00 530.000,00
2020 90,00 561.800,00
2021 90,00 595.507,98
META 360,00 2.187.307,98
2.187.307,98
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E
APOIO A PRODUÇÃOGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0006 - APOIO A PRODUÇÃO
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 1.300.000,00
2019 1,00 1.378.000,00
2020 1,00 1.460.680,00
2021 1,00 1.548.370,80
META 4,00 5.687.050,80
5.687.050,80
2.030 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0007 - APOIO AO MEIO AMBIENTE
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 416.000,00
2019 1,00 416.000,00
2020 1,00 416.000,00
2021 1,00 416.000,00
META 4,00 1.664.000,00
2018 1,00 50.000,00
2019 1,00 50.000,00
2020 1,00 50.000,00
2021 1,00 50.000,00
META 4,00 200.000,00
2018 1,00 750.000,00
2019 1,00 100.000,00
2020 1,00 2.000.000,00
2021 1,00 100.000,00
META 4,00 2.950.000,00
2018 460,00 44.443,73
2019 480,00 46.561,94
2020 500,00 48.698,79
2021 520,00 50.828,01
META 1.960,00 190.532,47
2018 1,00 1.366,53
2019 1,00 1.402,88
2020 1,00 1.444,98
2021 1,00 1.484,70
META 4,00 5.699,09
2018 25,00 2.800,00
2019 30,00 3.000,00
2020 35,00 3.100,00
2021 40,00 3.300,00
META 130,00 12.200,00
2018 65,00 2.600,00
2019 70,00 2.800,00
2020 75,00 2.900,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
1.020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS GABINETE DO SECRETARIO (A) P Equipamentos Adquiridos und
1.076 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO
INFANTILGABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und
1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS -
ENSINO INFANTILGABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und
2.007 - MANUTENÇÃO DO PNATE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.078 - MANUTENÇÃO DO PDDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.082 - MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A
EDUCAÇÃO ESPECIALIZADAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.083 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
2021 80,00 3.000,00
META 290,00 11.300,00
2018 1.050,00 3.811.030,38
2019 1.100,00 3.904.814,99
2020 1.150,00 4.000.925,24
2021 1.200,00 4.099.314,88
META 4.500,00 15.816.085,49
2018 450,00 2.232.000,00
2019 470,00 2.298.960,00
2020 490,00 2.367.928,80
2021 510,00 2.438.966,67
META 1.920,00 9.337.855,47
2018 200,00 409.000,00
2019 220,00 421.270,00
2020 250,00 433.908,10
2021 280,00 446.925,34
META 950,00 1.711.103,44
2018 1,00 3.512.150,71
2019 1,00 3.617.501,12
2020 1,00 3.726.026,15
2021 1,00 3.837.795,95
META 4,00 14.693.473,93
2018 1.700,00 200.975,80
2019 1.790,00 206.187,96
2020 1.890,00 212.433,59
2021 1.990,00 217.665,52
META 7.370,00 837.262,87
2018 200,00 65.000,00
2019 220,00 82.000,00
2020 250,00 95.000,00
2021 280,00 112.000,00
META 950,00 354.000,00
2018 1.050,00 122.313,61
2019 1.100,00 128.375,15
2020 1.150,00 132.446,41
2021 1.200,00 142.513,69
META 4.500,00 525.648,86
2018 450,00 75.000,00
2019 470,00 83.000,00
2.083 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.085 - MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL
- FUNDEB 60%GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.086 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-
ESCOLA - FUNDEB 60%GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.087 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE
- REC. PROPRIOGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZERGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.089 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.090 - MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.091 - MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.092 - MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
2020 490,00 92.000,00
2021 510,00 105.000,00
META 1.920,00 355.000,00
2018 95,00 495.000,00
2019 110,00 495.000,00
2020 130,00 500.000,00
2021 150,00 513.000,00
META 485,00 2.003.000,00
50.667.161,62TOTAL NO PPA
2.092 - MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO
ENSINO MEDIOGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 169.000,00
2019 1,00 174.070,00
2020 1,00 179.292,10
2021 1,00 184.670,86
META 4,00 707.032,96
2018 1,00 124.000,00
2019 1,00 127.720,00
2020 1,00 131.551,60
2021 1,00 135.498,15
META 4,00 518.769,75
2018 90,00 10.000,00
2019 105,00 10.300,00
2020 125,00 10.609,00
2021 150,00 10.927,27
META 470,00 41.836,27
1.267.638,98
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0009 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
2.012 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.013 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 1.232.000,00
2019 1,00 1.252.000,00
2020 1,00 1.267.000,00
2021 1,00 1.267.000,00
META 4,00 5.018.000,00
2018 1,00 130.000,00
2019 1,00 130.000,00
2020 1,00 130.000,00
2021 1,00 130.000,00
META 4,00 520.000,00
2018 72.000,00 38.000,00
2019 72.000,00 38.000,00
2020 72.000,00 38.000,00
2021 72.000,00 38.000,00
META 288.000,00 152.000,00
2018 1,00 30.000,00
2019 1,00 30.000,00
2020 1,00 30.000,00
2021 1,00 30.000,00
META 4,00 120.000,00
2018 1,00 40.000,00
2019 1,00 40.000,00
2020 1,00 40.000,00
2021 1,00 40.000,00
META 4,00 160.000,00
2018 1,00 213.000,00
2019 1,00 213.000,00
2020 1,00 213.000,00
2021 1,00 213.000,00
META 4,00 852.000,00
2018 1,00 34.000,00
2019 1,00 34.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0010 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL -SEMASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.033 - MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA -
VACA MECÂNICAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Litro de leite de soja produzido L
2.034 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.036 - APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE,
AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS)GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.076 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
2020 1,00 34.000,00
2021 1,00 34.000,00
META 4,00 136.000,00
2018 1,00 36.000,00
2019 1,00 36.000,00
2020 1,00 36.000,00
2021 1,00 36.000,00
META 4,00 144.000,00
7.102.000,00
2.094 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE
DEPENDENTES QUIMICOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
2.076 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 2.400,00 92.000,00
2019 2.400,00 92.000,00
2020 2.400,00 92.000,00
2021 2.400,00 92.000,00
META 9.600,00 368.000,00
2018 2.400,00 125.000,00
2019 2.400,00 125.000,00
2020 2.400,00 125.000,00
2021 2.400,00 125.000,00
META 9.600,00 500.000,00
2018 50,00 85.000,00
2019 50,00 85.000,00
2020 50,00 85.000,00
2021 50,00 85.000,00
META 200,00 340.000,00
1.208.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.039 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Familias Atendidas und
TOTAL NO PPA
2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIFGABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und
2.038 - MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 32.000,00
2019 1,00 32.000,00
2020 1,00 32.000,00
2021 1,00 32.000,00
META 4,00 128.000,00
2018 1,00 22.372,08
2019 1,00 22.372,08
2020 1,00 22.372,08
2021 1,00 22.372,08
META 4,00 89.488,32
217.488,32
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0012 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
TOTAL NO PPA
2.041 - INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.042 - MANUTENÇÃO DO IGDSUAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 27,00 30.520,00
2019 27,00 30.520,00
2020 27,00 30.520,00
2021 27,00 30.520,00
META 108,00 122.080,00
122.080,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0014 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.044 - MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 109.400,00
2019 1,00 109.400,00
2020 1,00 109.400,00
2021 1,00 109.400,00
META 4,00 437.600,00
437.600,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.043 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1.200,00 63.000,00
2019 1.200,00 63.000,00
2020 1.200,00 63.000,00
2021 1.200,00 63.000,00
META 4.800,00 252.000,00
252.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 144.339,00 1.504.447,22
2019 145.428,00 1.536.206,72
2020 146.449,00 1.569.803,54
2021 147.471,00 1.602.952,87
META 583.687,00 6.213.410,35
2018 2.003,00 118.800,00
2019 2.238,00 118.800,00
2020 2.498,00 118.800,00
2021 2.786,00 118.800,00
META 9.525,00 475.200,00
2018 5.107,00 99.660,00
2019 5.705,00 99.660,00
2020 6.813,00 99.660,00
2021 7.599,00 99.660,00
META 25.224,00 398.640,00
7.087.250,35
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0016 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.047 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
TOTAL NO PPA
2.048 - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.049 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 25.800,00 148.120,52
2019 26.000,00 151.318,18
2020 26.135,00 154.639,62
2021 26.270,00 157.994,01
META 104.205,00 612.072,33
612.072,33
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Visitas realizadas und
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 71.584,00 507.300,12
2019 30.750,00 508.242,94
2020 30.850,00 509.334,55
2021 31.550,00 510.365,21
META 164.734,00 2.035.242,82
2018 1,00 94.519,44
2019 1,00 94.519,44
2020 1,00 94.519,44
2021 1,00 94.519,44
META 4,00 378.077,76
2018 74.689,00 348.000,00
2019 31.100,00 348.000,00
2020 31.614,00 348.000,00
2021 32.100,00 348.000,00
META 169.503,00 1.392.000,00
2018 58.070,00 523.224,00
2019 40.365,00 523.224,00
2020 41.000,00 523.224,00
2021 41.400,00 523.224,00
META 180.835,00 2.092.896,00
2018 5.200,00 40.140,00
2019 5.300,00 40.140,00
2020 5.400,00 40.140,00
2021 5.500,00 40.140,00
META 21.400,00 160.560,00
2018 1,00 141.464,89
2019 1,00 141.808,38
2020 1,00 142.206,08
2021 1,00 142.581,57
META 4,00 568.060,92
6.626.837,50
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0018 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.051 - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.052 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.097 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL NO PPA
2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 30.000,00
2019 1,00 32.000,00
2020 1,00 33.500,00
2021 1,00 36.000,00
META 4,00 131.500,00
2018 1,00 6.820.766,19
2019 1,00 7.129.817,26
2020 1,00 7.009.352,63
2021 1,00 7.069.823,69
META 4,00 28.029.759,77
28.161.259,77
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
TOTAL NO PPA
2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
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PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 160.000,00
2019 1,00 176.000,00
2020 1,00 193.600,00
2021 1,00 212.960,00
META 4,00 742.560,00
742.560,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)
Programa: 0023 - TRANSPORTAR COM SAUDE
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.098 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Equipamentos Adquiridos und
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Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo
Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Produto Unidade Metas Valores
(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 1,00 130.566,43
2019 1,00 134.039,50
2020 1,00 138.060,68
2021 1,00 141.844,50
META 4,00 544.511,11
544.511,11
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 11.01 - FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0024 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TOTAL NO PPA
Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano
2.099 - AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E ADOLESCENTEFUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE A Manutenção das Atividades und
Página: 1 de 21
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 8.896.794,04
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Sociedade atendida und 1 ago/2013 1
Aquisição de Equipamentosund 0 ago/2013 10
Imóvel reformado/ampliadound 1 ago/2013 1
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao
Executivo municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender
o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa,
fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara Municipal, para atendimento das suas
competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar
os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e
outras obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do
Estado; Conceder licenças e afastament
o ao prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação relativa
aos servidores públicos municipais; Adquirir mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para informática e sua
manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via internet (portal modelo); Aquisição de materiais de consumo e prestação
de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e sessão on-line; Aquisição de veículos; Aquisição de
livros, assinaturas de periódicos, assinaturas de jornais; Impressão de jornais com atos oficiais da Câmara Municipal; Ajardinamento,
manutenção e conservação da Câmara Municipal; Realizar concursos públicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a
entidades associativas (IBAM, IOB e afins).
03. Público-alvo
Sociedade04. Unidade Responsável
GABINETE DO PRESIDENTE
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Macroobjetivo: LEGISLATURA ATUANTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
1 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL02. Objetivo
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
3 7
Câmara
Página: 2 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [x] SIM [ ] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 31.002.567,10
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Sociedade atendida und 1 ago/2013 1
2 - APOIO ADMINISTRATIVO02. Objetivo
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos
finalisticos e manutenção dos programas de governo.
03. Público-alvo
Sociedade em geral04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: ADMINISTRAR COM RESPONSABILIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 3
-.-
Página: 3 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 7.941.372,86
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Amortização da Dívida % 33,41 dez/2016 20Aumento da Receita
Tributária% 7,38 dez/2012 9,46
3 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA02. Objetivo
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos,
manutenção dos programas de governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa do Municipio, bem
como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda, Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de Precatórios e procedimentos para
fomento das receitas do municipio.
03. Público-alvo
População do Municipio04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: ADMINISTRAR COM RESPONSABILIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
2 2
SEMFAZ
Página: 4 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 30.954.616,56
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Estradas trafegáveis % 75 ago/2013 95
Vias Urbanas Pavimentadas% 35 ago/2013 45
Coleta de resíduos sólidos
(lixo doméstico).% 90 ago/2013 90
Iluminação Publica % 75 ago/2013 92
5 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA02. Objetivo
Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos transportes
atraves de pavimentação asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de
investimentos do setor comercial.
03. Público-alvo
População do Municipio04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: IMP A INF-ESTRUT NECES AO DESENV ECON E SOC DO MUNINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
4 8
SEMOSP
Página: 5 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 2.187.307,98
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Manutenção de Carreadores
e Curraisund 0 -.- 80
Bebedouros construidos und 0 -.- 90
Reservatórios para irrigaçãound 0 -.- 20
Apoio a Agricultura Familiarund 0 -.- 170
Transporte de Calcário de
Adubound 0 -.- 130
Manutenção de Estradas
Vicinaiskm 0 -.- 450
Pontes ou Bueiros
construidos/recuperadosund 0 -.- 260
Transporte de Mudas de
Caféund 0 -.- 170000
6 - APOIO A PRODUÇÃO02. Objetivo
Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor na:
construção de carreadores, cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de calcario, adubo
organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio financeiro a exposição
agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria leite, nitrogenio, com melhoramento genetico de
inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a EMATER/SEAGRI, incentivo e apoio ao
desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo
na implantação do café técnicamente modificado e outros, manutenção do Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no
intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor de hortifruti.
03. Público-alvo
Pequenos e Medios Agricultores, população em geral04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: APOIO A PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
8 1
SEMAGRI
Página: 6 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 5.687.050,80
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Mudas plantadas und 0 -.- 5500Transporte e Destinação
final de RSUt 0 -.- 11600
7 - APOIO AO MEIO AMBIENTE02. Objetivo
Garantir o desenvolvimento de ações ambientais visando a melhoria de vida da população com arborização da area verde do Municipio
03. Público-alvo
Sociedade04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: APOIO A PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
2 1
SEMAGRI
Página: 7 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 7.087.250,35
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Procedimentos realizados und 8,48 dez/2016 8,57
Atendimentos realizados und 0 -.- 0
Atendimentos realizados -
CEOund 0 -.- 0
Atendimentos realizados -
CAPSund 0 -.- 0
16 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC02. Objetivo
Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado ao
usuario do SUS
03. Público-alvo
População em geral04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Macroobjetivo: GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
4 3
SEMSAU
Página: 8 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 612.072,33
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Domicilios visitados und 3,7 dez/2016 3,76
17 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE02. Objetivo
Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover paletras
educativas objetivando a conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais, contratar agentes de
endemias em virtude de servidores em processo de aposentadoria.
03. Público-alvo
População do Municipio04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Macroobjetivo: GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 1
SEMSAU
Página: 9 de 21
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Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 6.626.837,50
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Procedimentos realizados und 12,18 dez/2016 6,4
Atendimentos realizados em
UBSund 0 -.- 0
Atendimento realizados ECFund 0 -.- 0
Domicilios visitados und 0 -.- 0Procedimentos
Odontologicos realizadosund 0 -.- 0
18 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE02. Objetivo
Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS - Unidades
Básicas de Saúde, com atendimento domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e PACS, onde cada
cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com transparência e acolhimento.
03. Público-alvo
Toda a população do Municipio de Cerejeiras04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Macroobjetivo: GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
5 6
SEMSAU
Página: 10 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 28.161.259,77
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Sociedade atendida und 0 -.- 0
22 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02. Objetivo
Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais, indenizações
trabalhista, sentenças judiciais, aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material grafico, pagamento de tarifas de
energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza coleta de lixo hospitalares, manutenção de veiculos (aquisição de peças,
pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)
03. Público-alvo
Unidades de Saúde04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Macroobjetivo: GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 2
SEMSAU
Página: 11 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 742.560,00
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Veículo adquirido und 0 -.- 4
23 - TRANSPORTAR COM SAUDE02. Objetivo
Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem trasnportados a
outros municipios com melhores recursos em saúde.
03. Público-alvo
População de cerejeiras e de municipios vizinhos04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Macroobjetivo: GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 1
SEMSAU
Página: 12 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 544.511,11
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Sociedade atendida und 0 -.- 1
24 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES02. Objetivo
Promover ações junto as entidades que trabalham com politicas públicas de atendimento infanto juvenil.
03. Público-alvo
Crianças e adolescentes, principalmente de áreas vulneráveis do município.04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
Macroobjetivo: CRIANÇA E ADOLESCENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 1
CMDCA
Página: 13 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 820.000,00
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Reserva de Contingencia und 1 jun/09 1
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA02. Objetivo
Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica,
calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei
orçamentária anual.
03. Público-alvo
Administração Municipal.04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: RESERVA DE CONTINGENCIAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 1
Administração Municipal
Página: 14 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 7.102.000,00
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Sociedade atendida und 0 -.- 0Litro de Leite de Soja
distribuidoL 0 -.- 0
10 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.02. Objetivo
Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de apoio em
Porto Velho com acolhimento de pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de saúde nos Hospitais
da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja (vaca mecanica); estruturação e manutenção para o funcionamneto da casa
dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de Emprego e Renda; Conselho da Juventude
e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências.
03. Público-alvo
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Macroobjetivo: IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
2 8
SEMAS
Página: 15 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 1.208.000,00
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Atendimento individual -
CRASund 2400 ago/2013 2400
Atendimento no SCFV und 0 -.- 9600
11 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02. Objetivo
Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de Abrangência.
03. Público-alvo
Toda a população que necessite dos serviços da Assistência Social em especial aqueles em situação de04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Macroobjetivo: IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
2 3
SEMAS
Página: 16 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 217.488,32
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Sociedade atendida und 1 -.- 1
12 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.02. Objetivo
Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em especial daquelas
em situação de maior vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social, Saúde e Educação.
03. Público-alvo
Famílias beneficiárias do Bolsa Família no ambito do Município.04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Macroobjetivo: IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 2
-.-
Página: 17 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 122.080,00
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Criança atendida und 27 ago/2013 27
14 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ02. Objetivo
Atendimento a criança e adolescente com violação de direitos.
03. Público-alvo
Crianças e adolescente de ambos os sexos com idade entre 0 a 17 anos em situação de risco pessoal04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Macroobjetivo: IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 1
SEMAS
Página: 18 de 21
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Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 437.600,00
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Sociedade atendida und 0 -.- 0
20 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS02. Objetivo
Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal, por
violação de direitos, conforme dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.
03. Público-alvo
Individuos e famílias vitimas de todo e qualquer tipos de violências, abandono, negligências, abusos04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Macroobjetivo: IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 1
SEMAS
Página: 19 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 252.000,00
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Criança atendida und 0 -.- 0
21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ02. Objetivo
Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na função de
cuidados, proteção, lazer e educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.
03. Público-alvo
Prioritariamente Gestante, criança de até 03 do PBF E Crianças até 6 anos do BPC04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Macroobjetivo: IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 1
SEMAS
Página: 20 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 50.667.161,62
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Aprovação de alunos % 94,84 dez/2016 97,5
Reprovação de Alunos % 5,03 dez/2016 2,5
IDEB und 0 -.- 6,5
Manutenção do PENAEC und 0 -.- 0
Manutenção do PENAEP und 0 -.- 0Alunos transportados -
PNATEund 0 -.- 0
Alunos atendidos Transporte
Escolar Ens. Medio
und 0 -.- 0
Alunos atendidos - FUNDEB
60%und 0 -.- 0
Alunos atendidos pelo AEEund 0 -.- 0
Reforma de Escolas
Municipaisund 0 -.- 0
Veículo adquirido und 0 -.- 0
Alunos Atendidos pelo EJAund 0 -.- 0
8 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO02. Objetivo
Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela Administração
Municipal a população.
03. Público-alvo
Alunos da rede municipal de ensino.04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: GARANTIR UNIV ACESSO ENS, OFER UMA EDUC. QUALIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
12 16
SEMED
Página: 21 de 21
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Programas Validados por Macroobjetivos
Dados Enviados ao Legislativo
[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO
Início:
Término:
9.1 No PPA: R$ 1.267.638,98
Descrição Unidade de Medida Desejado ao
Final do PPA
Escolinha de Futebol und 0 -.- 0
9 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS02. Objetivo
O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de
crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de
vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural
por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros campos da expressão cultural
03. Público-alvo
População do Municipio04. Unidade Responsável
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Macroobjetivo: GARANTIR UNIV ACESSO ENS, OFER UMA EDUC. QUALIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Identificador / Denominação
Semed
09. Valor do Programa
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES
ÍNDICES
Mais Recente Apurado
Fonte
GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial
07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações
1 3
Página: 1 de 26
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 10,00 30.000,00
2019 10,00 20.000,00
2020 10,00 30.000,00
2021 10,00 30.000,00
Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 40,00 110.000,00
2018 1,00 40.000,00
2019 1,00 37.202,09
2020 1,00 40.000,00
2021 1,00 40.000,00
Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 4,00 157.202,09
2018 1,00 42.000,00
2019 1,00 39.000,00
2020 1,00 40.910,58
2021 1,00 39.000,00
Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 4,00 160.910,58
2018 1,00 2.012.381,68
2019 1,00 2.081.838,22
2020 1,00 2.126.424,70
2021 1,00 2.195.830,34
Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 4,00 8.416.474,94
2018 1,00 9.206,43
2019 1,00 9.000,00
2020 1,00 8.000,00
2021 1,00 8.000,00
Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 4,00 34.206,43
2018 1,00 2.000,00
2019 1,00 2.000,00
2020 1,00 2.000,00
2021 1,00 2.000,00
Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 4,00 8.000,00
2018 1,00 2.500,00
2019 1,00 2.500,00
2020 1,00 2.500,00
2021 1,00 2.500,00
Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 4,00 10.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
1.001 - REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA
SECRETARIA E GABINETES GABINETE DO PRESIDENTE P Equipamentos Adquiridos und
1.002 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO
DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE P Obra Realizada und
1.003 - ESCOLA DO LEGISLATIVOGABINETE DO PRESIDENTE P Atendimentos Realizados und
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
LEGISLATIVAS GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
2.004 - MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICAGABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
2.002 - RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E
EVENTOS CERIMONIAIS GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
2.003 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIALGABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
64,00 8.896.794,04TOTAL DO PROGRAMA
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 340.000,00
2019 1,00 360.000,00
2020 1,00 400.000,00
2021 1,00 431.000,00
Função: 04 Subfunção: 122 META PPA 4,00 1.531.000,00
2018 1,00 100.000,00
2019 1,00 100.000,00
2020 1,00 102.500,00
2021 1,00 102.500,00
Função: 04 Subfunção: 122 META PPA 4,00 405.000,00
2018 1,00 6.965.400,00
2019 1,00 7.112.511,60
2020 1,00 7.375.456,00
2021 1,00 7.613.199,50
Função: 04 Subfunção: 122 META PPA 4,00 29.066.567,10
12,00 31.002.567,10
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO A Manutenção das Atividades und
2.019 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
DO MUNICIPIO GABINETE DO PROCURADOR GERAL A Manutenção das Atividades und
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 8,12 1.280.877,45
2019 8,50 1.250.870,78
2020 8,80 1.326.756,91
2021 9,46 1.342.867,72
Função: 04 Subfunção: 123 META PPA 34,88 5.201.372,86
2018 20,00 660.000,00
2019 20,00 660.000,00
2020 20,00 710.000,00
2021 20,00 710.000,00
Função: 04 Subfunção: 123 META PPA 80,00 2.740.000,00
114,88 7.941.372,86
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
2.022 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICAGABINETE DO SECRETARIO A Pagamento da Divida Pública %
TOTAL DO PROGRAMA
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 2,00 3.100.000,00
2019 2,00 3.100.000,00
2020 2,00 3.200.000,00
2021 2,00 3.233.000,00
Função: 15 Subfunção: 451 META PPA 8,00 12.633.000,00
2018 85,00 399.186,43
2019 90,00 409.804,79
2020 95,00 422.098,93
2021 95,00 433.706,65
Função: 26 Subfunção: 782 META PPA 365,00 1.664.796,80
2018 1,00 570.000,00
2019 1,00 596.391,00
2020 1,00 617.402,75
2021 1,00 663.834,25
Função: 04 Subfunção: 122 META PPA 4,00 2.447.628,00
2018 90,00 332.000,00
2019 90,00 347.708,00
2020 90,00 360.155,92
2021 90,00 387.196,00
Função: 15 Subfunção: 452 META PPA 360,00 1.427.059,92
2018 80,00 1.269.401,55
2019 85,00 1.280.931,63
2020 90,00 1.305.859,58
2021 90,00 1.329.395,72
Função: 15 Subfunção: 452 META PPA 345,00 5.185.588,48
2018 85,00 875.000,00
2019 90,00 915.512,50
2020 95,00 948.287,85
2021 95,00 1.019.504,27
Função: 26 Subfunção: 782 META PPA 365,00 3.758.304,62
2018 90,00 270.000,00
2019 90,00 223.241,00
2020 90,00 334.309,55
2021 90,00 355.199,30
Função: 26 Subfunção: 782 META PPA 360,00 1.182.749,85
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0005 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
1.005 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS GABINETE DO SECRETARIO P Vias Urbanas Pavimentadas km
1.006 - CONVENIO FITHAGABINETE DO SECRETARIO P Estradas recuperadas %
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOSGABINETE DO SECRETARIO A BAIRROS ATENDIDOS %
2.025 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAGABINETE DO SECRETARIO A Luminarias funcionando %
2.026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS GABINETE DO SECRETARIO A Ruas pavimentadas e estradas trafegáveis km
2.027 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS GABINETE DO SECRETARIO A Pontes e Galerias Trafegáveis %
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
2018 85,00 669.433,57
2019 90,00 665.960,50
2020 95,00 661.939,32
2021 95,00 658.155,50
Função: 17 Subfunção: 512 META PPA 365,00 2.655.488,89
2.172,00 30.954.616,56
2.084 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO
SANITARIO GABINETE DO SECRETARIO A Rede de Esgotamento em funcionanmento %
TOTAL DO PROGRAMA
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 90,00 500.000,00
2019 90,00 530.000,00
2020 90,00 561.800,00
2021 90,00 595.507,98
Função: 20 Subfunção: 608 META PPA 360,00 2.187.307,98
360,00 2.187.307,98
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0006 - APOIO A PRODUÇÃO
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
Página: 8 de 26
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 1.300.000,00
2019 1,00 1.378.000,00
2020 1,00 1.460.680,00
2021 1,00 1.548.370,80
Função: 18 Subfunção: 541 META PPA 4,00 5.687.050,80
4,00 5.687.050,80
2.030 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTALGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0007 - APOIO AO MEIO AMBIENTE
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
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Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 416.000,00
2019 1,00 416.000,00
2020 1,00 416.000,00
2021 1,00 416.000,00
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 4,00 1.664.000,00
2018 1,00 50.000,00
2019 1,00 50.000,00
2020 1,00 50.000,00
2021 1,00 50.000,00
Função: 12 Subfunção: 365 META PPA 4,00 200.000,00
2018 1,00 750.000,00
2019 1,00 100.000,00
2020 1,00 2.000.000,00
2021 1,00 100.000,00
Função: 12 Subfunção: 365 META PPA 4,00 2.950.000,00
2018 460,00 44.443,73
2019 480,00 46.561,94
2020 500,00 48.698,79
2021 520,00 50.828,01
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 1.960,00 190.532,47
2018 1,00 1.366,53
2019 1,00 1.402,88
2020 1,00 1.444,98
2021 1,00 1.484,70
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 4,00 5.699,09
2018 25,00 2.800,00
2019 30,00 3.000,00
2020 35,00 3.100,00
2021 40,00 3.300,00
Função: 12 Subfunção: 367 META PPA 130,00 12.200,00
2018 65,00 2.600,00
2019 70,00 2.800,00
2020 75,00 2.900,00
2021 80,00 3.000,00
Função: 12 Subfunção: 366 META PPA 290,00 11.300,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
1.020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOSGABINETE DO SECRETARIO (A) P Equipamentos Adquiridos und
1.076 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO
INFANTIL GABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und
1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL GABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und
2.007 - MANUTENÇÃO DO PNATEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.078 - MANUTENÇÃO DO PDDEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.082 - MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A
EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.083 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
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Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
2018 1.050,00 3.811.030,38
2019 1.100,00 3.904.814,99
2020 1.150,00 4.000.925,24
2021 1.200,00 4.099.314,88
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 4.500,00 15.816.085,49
2018 450,00 2.232.000,00
2019 470,00 2.298.960,00
2020 490,00 2.367.928,80
2021 510,00 2.438.966,67
Função: 12 Subfunção: 365 META PPA 1.920,00 9.337.855,47
2018 200,00 409.000,00
2019 220,00 421.270,00
2020 250,00 433.908,10
2021 280,00 446.925,34
Função: 12 Subfunção: 365 META PPA 950,00 1.711.103,44
2018 1,00 3.512.150,71
2019 1,00 3.617.501,12
2020 1,00 3.726.026,15
2021 1,00 3.837.795,95
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 4,00 14.693.473,93
2018 1.700,00 200.975,80
2019 1.790,00 206.187,96
2020 1.890,00 212.433,59
2021 1.990,00 217.665,52
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 7.370,00 837.262,87
2018 200,00 65.000,00
2019 220,00 82.000,00
2020 250,00 95.000,00
2021 280,00 112.000,00
Função: 12 Subfunção: 365 META PPA 950,00 354.000,00
2018 1.050,00 122.313,61
2019 1.100,00 128.375,15
2020 1.150,00 132.446,41
2021 1.200,00 142.513,69
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 4.500,00 525.648,86
2018 450,00 75.000,00
2019 470,00 83.000,00
2020 490,00 92.000,00
2021 510,00 105.000,00
Função: 12 Subfunção: 365 META PPA 1.920,00 355.000,00
2018 95,00 495.000,00
2.085 - MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.086 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.087 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO
INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.089 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃOGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.090 - MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.091 - MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTALGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.092 - MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
2.093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DO ENSINO MEDIO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
2019 110,00 495.000,00
2020 130,00 500.000,00
2021 150,00 513.000,00
Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 485,00 2.003.000,00
24.995,00 50.667.161,62
2.093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DO ENSINO MEDIO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
TOTAL DO PROGRAMA
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 169.000,00
2019 1,00 174.070,00
2020 1,00 179.292,10
2021 1,00 184.670,86
Função: 13 Subfunção: 392 META PPA 4,00 707.032,96
2018 1,00 124.000,00
2019 1,00 127.720,00
2020 1,00 131.551,60
2021 1,00 135.498,15
Função: 27 Subfunção: 812 META PPA 4,00 518.769,75
2018 90,00 10.000,00
2019 105,00 10.300,00
2020 125,00 10.609,00
2021 150,00 10.927,27
Função: 27 Subfunção: 811 META PPA 470,00 41.836,27
478,00 1.267.638,98
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0009 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.013 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTESGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und
TOTAL DO PROGRAMA
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.012 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADORGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 1.232.000,00
2019 1,00 1.252.000,00
2020 1,00 1.267.000,00
2021 1,00 1.267.000,00
Função: 08 Subfunção: 122 META PPA 4,00 5.018.000,00
2018 1,00 130.000,00
2019 1,00 130.000,00
2020 1,00 130.000,00
2021 1,00 130.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 4,00 520.000,00
2018 72.000,00 38.000,00
2019 72.000,00 38.000,00
2020 72.000,00 38.000,00
2021 72.000,00 38.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 288.000,00 152.000,00
2018 1,00 30.000,00
2019 1,00 30.000,00
2020 1,00 30.000,00
2021 1,00 30.000,00
Função: 08 Subfunção: 122 META PPA 4,00 120.000,00
2018 1,00 40.000,00
2019 1,00 40.000,00
2020 1,00 40.000,00
2021 1,00 40.000,00
Função: 08 Subfunção: 243 META PPA 4,00 160.000,00
2018 1,00 213.000,00
2019 1,00 213.000,00
2020 1,00 213.000,00
2021 1,00 213.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 4,00 852.000,00
2018 1,00 34.000,00
2019 1,00 34.000,00
2020 1,00 34.000,00
2021 1,00 34.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 4,00 136.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0010 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE
PORTO VELHO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.033 - MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE
SOJA - VACA MECÂNICA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Litro de leite de soja produzido L
2.034 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.036 - APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS
(APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE
IDOSOS) GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.076 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
2018 1,00 36.000,00
2019 1,00 36.000,00
2020 1,00 36.000,00
2021 1,00 36.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 4,00 144.000,00
288.028,00 7.102.000,00
2.094 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 2.400,00 92.000,00
2019 2.400,00 92.000,00
2020 2.400,00 92.000,00
2021 2.400,00 92.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 9.600,00 368.000,00
2018 2.400,00 125.000,00
2019 2.400,00 125.000,00
2020 2.400,00 125.000,00
2021 2.400,00 125.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 9.600,00 500.000,00
2018 50,00 85.000,00
2019 50,00 85.000,00
2020 50,00 85.000,00
2021 50,00 85.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 200,00 340.000,00
19.400,00 1.208.000,00
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.039 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO
EVENTUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Familias Atendidas und
TOTAL DO PROGRAMA
2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und
2.038 - MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 32.000,00
2019 1,00 32.000,00
2020 1,00 32.000,00
2021 1,00 32.000,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 4,00 128.000,00
2018 1,00 22.372,08
2019 1,00 22.372,08
2020 1,00 22.372,08
2021 1,00 22.372,08
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 4,00 89.488,32
8,00 217.488,32
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0012 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.041 - INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -
IGDBF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.042 - MANUTENÇÃO DO IGDSUASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 27,00 30.520,00
2019 27,00 30.520,00
2020 27,00 30.520,00
2021 27,00 30.520,00
Função: 08 Subfunção: 243 META PPA 108,00 122.080,00
108,00 122.080,00
2.044 - MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR
FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0014 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 144.339,00 1.504.447,22
2019 145.428,00 1.536.206,72
2020 146.449,00 1.569.803,54
2021 147.471,00 1.602.952,87
Função: 10 Subfunção: 302 META PPA 583.687,00 6.213.410,35
2018 2.003,00 118.800,00
2019 2.238,00 118.800,00
2020 2.498,00 118.800,00
2021 2.786,00 118.800,00
Função: 10 Subfunção: 302 META PPA 9.525,00 475.200,00
2018 5.107,00 99.660,00
2019 5.705,00 99.660,00
2020 6.813,00 99.660,00
2021 7.599,00 99.660,00
Função: 10 Subfunção: 302 META PPA 25.224,00 398.640,00
618.436,00 7.087.250,35
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0016 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.049 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL -
CAPS I GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
TOTAL DO PROGRAMA
2.047 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.048 - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO -
CEO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 25.800,00 148.120,52
2019 26.000,00 151.318,18
2020 26.135,00 154.639,62
2021 26.270,00 157.994,01
Função: 10 Subfunção: 305 META PPA 104.205,00 612.072,33
104.205,00 612.072,33
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Visitas realizadas und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 71.584,00 507.300,12
2019 30.750,00 508.242,94
2020 30.850,00 509.334,55
2021 31.550,00 510.365,21
Função: 10 Subfunção: 301 META PPA 164.734,00 2.035.242,82
2018 1,00 94.519,44
2019 1,00 94.519,44
2020 1,00 94.519,44
2021 1,00 94.519,44
Função: 10 Subfunção: 301 META PPA 4,00 378.077,76
2018 74.689,00 348.000,00
2019 31.100,00 348.000,00
2020 31.614,00 348.000,00
2021 32.100,00 348.000,00
Função: 10 Subfunção: 301 META PPA 169.503,00 1.392.000,00
2018 58.070,00 523.224,00
2019 40.365,00 523.224,00
2020 41.000,00 523.224,00
2021 41.400,00 523.224,00
Função: 10 Subfunção: 301 META PPA 180.835,00 2.092.896,00
2018 5.200,00 40.140,00
2019 5.300,00 40.140,00
2020 5.400,00 40.140,00
2021 5.500,00 40.140,00
Função: 10 Subfunção: 301 META PPA 21.400,00 160.560,00
2018 1,00 141.464,89
2019 1,00 141.808,38
2020 1,00 142.206,08
2021 1,00 142.581,57
Função: 10 Subfunção: 301 META PPA 4,00 568.060,92
536.480,00 6.626.837,50
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0018 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.051 - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.052 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESFGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
BUCAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und
2.097 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -
ESTADUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 109.400,00
2019 1,00 109.400,00
2020 1,00 109.400,00
2021 1,00 109.400,00
Função: 08 Subfunção: 244 META PPA 4,00 437.600,00
4,00 437.600,00
2.043 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
Página: 22 de 26
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1.200,00 63.000,00
2019 1.200,00 63.000,00
2020 1.200,00 63.000,00
2021 1.200,00 63.000,00
Função: 08 Subfunção: 243 META PPA 4.800,00 252.000,00
4.800,00 252.000,00
2.095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
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Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 30.000,00
2019 1,00 32.000,00
2020 1,00 33.500,00
2021 1,00 36.000,00
Função: 10 Subfunção: 122 META PPA 4,00 131.500,00
2018 1,00 6.820.766,19
2019 1,00 7.129.817,26
2020 1,00 7.009.352,63
2021 1,00 7.069.823,69
Função: 10 Subfunção: 122 META PPA 4,00 28.029.759,77
8,00 28.161.259,77
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
2.096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
Página: 24 de 26
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 160.000,00
2019 1,00 176.000,00
2020 1,00 193.600,00
2021 1,00 212.960,00
Função: 10 Subfunção: 302 META PPA 4,00 742.560,00
4,00 742.560,00
2.098 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Equipamentos Adquiridos und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0023 - TRANSPORTAR COM SAUDE
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
Página: 25 de 26
Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO
Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 130.566,43
2019 1,00 134.039,50
2020 1,00 138.060,68
2021 1,00 141.844,50
Função: 08 Subfunção: 243 META PPA 4,00 544.511,11
4,00 544.511,11
2.099 - AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE A Manutenção das Atividades und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0024 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
Página: 26 de 26
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Plano Plurianual
Ações Validadas
Dados Enviados ao Legislativo
Metas Valores
Físicas (R$ 1)2018 1,00 190.000,00
2019 1,00 200.000,00
2020 1,00 210.000,00
2021 1,00 220.000,00
Função: 99 Subfunção: 999 META PPA 4,00 820.000,00
4,00 820.000,00
0.001 - RESERVA DE CONTINGENCIAGABINETE DO SECRETARIO O Reserva de Contingência und
TOTAL DO PROGRAMA
Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 1 de 19
2018 2019 2020 2021 Total
30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
40.000,00 37.202,09 40.000,00 40.000,00 157.202,09
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 23.000,00
30.000,00 30.000,00 31.910,58 30.000,00 121.910,58
1.197.329,34 1.227.262,57 1.259.907,76 1.297.704,99 4.982.204,66
299.332,34 306.815,65 314.976,94 324.426,25 1.245.551,18
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
110.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 470.000,00
30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 140.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
30.000,00 32.000,00 32.000,00 35.000,00 129.000,00
31-Ação Legislativa
1.001.000-REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA E GABINETES
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
1.002.000-CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES
Órgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de RecursosValores
01-CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
01.01-GABINETE DO PRESIDENTE
1-ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
1-Legislativa
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.001.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
1.003.000-ESCOLA DO LEGISLATIVO
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.94.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.50.41.00.00.00-CONTRIBUIÇÕES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.34.00.00.00-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC.
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.91.00.00.00-SENTENÇAS JUDICIAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 2 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
220.000,00 230.000,00 230.000,00 240.000,00 920.000,00
90.720,00 95.760,00 99.540,00 103.699,10 389.719,10
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00
3.206,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.206,43
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00
100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 440.000,00
45.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 215.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 46.000,00 166.000,00
140.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00 635.000,00
15.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 75.000,00
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.46.00.00.00-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.003.000-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.92.00.00.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.002.000-RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS CERIMONIAIS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2-APOIO ADMINISTRATIVO
4-Administração
122-Administração Geral
2.005.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.004.000-MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA
3.3.90.41.00.00.00-CONTRIBUIÇÕES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
02-GABINETE DO PREFEITO
02.01-GABINETE DO PREFEITO
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL
2-APOIO ADMINISTRATIVO
4-Administração
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
122-Administração Geral
2.019.000-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 3 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
17.000,00 17.000,00 17.500,00 17.500,00 69.000,00
20.000,00 20.000,00 20.400,00 20.400,00 80.800,00
7.000,00 7.000,00 7.100,00 7.100,00 28.200,00
30.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00 122.000,00
10.000,00 10.000,00 10.500,00 10.500,00 41.000,00
16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64.000,00
400.464,60 411.116,95 423.450,46 435.095,35 1.670.127,36
16.000,00 18.000,00 20.000,00 23.000,00 77.000,00
50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 220.000,00
14.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 61.000,00
6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 28.000,00
8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 34.000,00
260.000,00 260.000,00 300.000,00 300.000,00 1.120.000,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00
6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 26.000,00
50.412,85 51.753,83 53.306,45 54.772,37 210.245,50
70.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 155.000,00
120.000,00 120.000,00 140.000,00 140.000,00 520.000,00
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
123-Administração Financeira
2.021.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.3.20.93.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
110-Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.01-GABINETE DO SECRETARIO
3-GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA
4-Administração
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.47.00.00.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.31.00.00.00-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.2.90.21.00.00.00-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.93.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
220-Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.022.000-MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 4 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
440.000,00 440.000,00 470.000,00 470.000,00 1.820.000,00
190.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 820.000,00
3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 15.400.000,00
817.000,00 838.000,00 860.000,00 882.000,00 3.397.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
132.000,00 138.111,60 143.056,00 153.799,50 566.967,10
25.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 115.000,00
145.000,00 145.000,00 150.000,00 150.000,00 590.000,00
10.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 42.000,00
50.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 210.000,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.700.000,00
806.400,00 806.400,00 806.400,00 806.400,00 3.225.600,00
40.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 210.000,00
40.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 210.000,00
3.3.90.91.00.00.00-SENTENÇAS JUDICIAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
05-SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
05.01-GABINETE DO SECRETARIO
2-APOIO ADMINISTRATIVO
4-Administração
122-Administração Geral
2.020.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
99-RESERVA DE CONTINGENCIA
99-Reserva de Contingência
999-Reserva de Contingência
0.001.000-RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.94.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.34.00.00.00-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC.
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.46.00.00.00-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.92.00.00.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
06-SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.01-GABINETE DO SECRETARIO
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 5 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
10.000,00 10.463,00 10.831,00 11.643,32 42.937,32
85.000,00 88.355,00 91.116,00 98.329,36 362.800,36
5.000,00 5.812,00 6.016,00 6.467,20 23.295,20
10.000,00 10.463,00 10.831,00 11.643,32 42.937,32
10.000,00 10.463,00 10.831,00 11.343,32 42.637,32
380.000,00 397.594,00 411.827,87 442.756,14 1.632.178,01
50.000,00 52.315,00 54.187,88 58.257,39 214.760,27
20.000,00 20.926,00 21.762,00 23.394,20 86.082,20
100.000,00 100.000,00 200.000,00 233.000,00 633.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
150.000,00 156.945,00 162.563,63 174.772,15 644.280,78
90.000,00 94.167,00 97.538,17 104.863,28 386.568,45
70.000,00 73.410,00 76.038,07 81.740,92 301.188,99
22.000,00 23.186,00 24.016,05 25.819,65 95.021,70
119.401,55 130.931,63 155.859,58 179.395,72 585.588,48
1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 4.600.000,00
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
5-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
4-Administração
122-Administração Geral
2.023.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
220-Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
15-Urbanismo
451-Infra-Estrutura Urbana
1.005.000-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES
110-Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
110-Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal
452-Serviços Urbanos
2.024.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS
17-Saneamento
512-Saneamento Básico Urbano
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.025.000-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
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2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
499.433,57 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.999.433,57
170.000,00 165.960,50 161.939,32 158.155,50 656.055,32
399.186,43 409.804,79 422.098,93 433.706,65 1.664.796,80
550.000,00 575.465,00 596.066,65 640.831,26 2.362.362,91
25.000,00 26.157,50 27.093,94 29.128,69 107.380,13
300.000,00 313.890,00 325.127,26 349.544,32 1.288.561,58
200.000,00 150.000,00 258.446,52 273.638,96 882.085,48
50.000,00 52.315,00 54.187,88 58.257,39 214.760,27
20.000,00 20.926,00 21.675,15 23.302,95 85.904,10
8.000,00 8.480,00 8.988,80 9.528,12 34.996,92
403.000,00 427.180,00 452.810,80 479.979,45 1.762.970,25
8.000,00 8.480,00 8.988,80 9.528,12 34.996,92
2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23
1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,01 4.374,61
60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 262.476,96
2.084.000-MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.026.000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
26-Transporte
782-Transporte Rodoviário
1.006.000-CONVENIO FITHA
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
220-Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
07-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE
07.01-GABINETE DO SECRETARIO
6-APOIO A PRODUÇÃO
20-Agricultura
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.027.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
608-Promoção da Produção Agropecuária
2.028.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 7 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
18.000,00 19.080,00 20.224,80 21.438,29 78.743,09
10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16
850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.363,60 3.718.423,60
1.500,00 1.590,00 1.685,40 1.786,52 6.561,92
83.500,00 88.510,00 93.820,60 99.499,84 365.330,44
30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48
1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62
24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,38 104.990,78
300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80
16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64.000,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00
14.443,73 14.561,94 14.698,79 14.828,01 58.532,47
30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 132.000,00
1.366,53 1.402,88 1.444,98 1.484,70 5.699,09
3.148.030,38 3.221.924,99 3.297.548,54 3.374.836,88 13.042.340,79
541-Preservação e Conservação Ambiental
2.030.000-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.71.70.00.00.00-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.72.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
7-APOIO AO MEIO AMBIENTE
18-Gestão Ambiental
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
110-Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal
2.007.000-MANUTENÇÃO DO PNATE
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
08-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
08.01-GABINETE DO SECRETARIO (A)
8-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12-Educação
361-Ensino Fundamental
1.020.000-AQUISIÇÃO DE VEICULOS
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
120-Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
2.078.000-MANUTENÇÃO DO PDDE
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
2.085.000-MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 8 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
663.000,00 682.890,00 703.376,70 724.478,00 2.773.744,70
1.381.000,00 1.423.630,00 1.467.538,90 1.512.765,07 5.784.933,97
305.000,00 314.150,00 323.574,50 333.281,74 1.276.006,24
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
869.000,00 895.070,00 921.922,10 949.579,76 3.635.571,86
5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 20.918,14
4.150,71 4.261,12 4.388,95 4.509,64 17.310,42
20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 83.672,54
200.000,00 206.000,00 212.180,00 218.545,40 836.725,40
8.000,00 8.240,00 8.487,20 8.741,80 33.469,00
650.000,00 669.500,00 689.585,00 710.272,55 2.719.357,55
10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 41.836,27
20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 83.672,54
107.975,80 110.187,96 113.433,59 115.665,52 447.262,87
50.000,00 52.000,00 53.000,00 55.000,00 210.000,00
43.000,00 44.000,00 46.000,00 47.000,00 180.000,00
40.000,00 43.000,00 45.000,00 50.000,00 178.000,00
82.313,61 85.375,15 87.446,41 92.513,69 347.648,86
470.000,00 470.000,00 475.000,00 488.000,00 1.903.000,00
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
120-Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB
2.088.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.1.90.91.00.00.00-SENTENÇAS JUDICIAIS
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.3.20.93.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
280-Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.1.90.34.00.00.00-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC.
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.1.90.46.00.00.00-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.3.90.92.00.00.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
2.089.000-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.091.000-MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
2.093.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
280-Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 9 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
650.000,00 - 1.900.000,00 - 2.550.000,00
1.837.000,00 1.892.110,00 1.948.873,30 2.007.339,50 7.685.322,80
395.000,00 406.850,00 419.055,50 431.627,17 1.652.532,67
336.000,00 346.080,00 356.462,40 367.156,27 1.405.698,67
73.000,00 75.190,00 77.445,70 79.769,07 305.404,77
20.000,00 30.000,00 35.000,00 42.000,00 127.000,00
45.000,00 52.000,00 60.000,00 70.000,00 227.000,00
25.000,00 29.000,00 34.000,00 40.000,00 128.000,00
50.000,00 54.000,00 58.000,00 65.000,00 227.000,00
2.600,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00 11.300,00
2.800,00 3.000,00 3.100,00 3.300,00 12.200,00
1.076.000-REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
1.077.000-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.93.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
280-Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO
365-Educação Infantil
2.087.000-MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação
2.090.000-MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE
110-Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal
2.086.000-MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
120-Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
120-Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
366-Educação de Jovens e Adultos
2.083.000-MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
367-Educação Especial
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
2.092.000-MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.011.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
2.082.000-MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE
9-ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS
13-Cultura
392-Difusão Cultural
Dados Enviados ao Legislativo
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2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25
40.000,00 41.200,00 42.436,00 43.709,08 167.345,08
20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 83.672,54
2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25
100.000,00 103.000,00 106.090,00 109.272,70 418.362,70
5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 20.918,14
6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 27.193,58
1.500,00 1.545,00 1.591,35 1.639,09 6.275,44
2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25
2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25
10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 41.836,27
25.000,00 25.750,00 26.522,50 27.318,18 104.590,68
2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25
80.000,00 82.400,00 84.872,00 87.418,16 334.690,16
5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 20.918,14
782.000,00 795.000,00 800.000,00 800.000,00 3.177.000,00
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.31.00.00.00-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
27-Desporto e Lazer
811-Desporto de Rendimento
2.013.000-MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.31.00.00.00-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.31.00.00.00-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
812-Desporto Comunitário
2.012.000-MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR
09-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.01-GABINETE DO SECRETARIO (A)
10-AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.
8-Assistência Social
122-Administração Geral
2.031.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 11 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
168.000,00 175.000,00 185.000,00 185.000,00 713.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.94.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.034.000-MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.035.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
243-Assistência à Criança e ao Adolescente
2.032.000-MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
244-Assistência Comunitária
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 12 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 224.000,00
32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 128.000,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 576.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.036.000-APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS)
3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.033.000-MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA - VACA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.076.000-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.094.000-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 13 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 88.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2.037.000-MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
11-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
8-Assistência Social
244-Assistência Comunitária
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
2.038.000-MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
2.039.000-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
2.041.000-INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
12-SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.
8-Assistência Social
244-Assistência Comunitária
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 14 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
5.372,08 5.372,08 5.372,08 5.372,08 21.488,32
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 70.080,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 248.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
2.042.000-MANUTENÇÃO DO IGDSUAS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14-CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
8-Assistência Social
243-Assistência à Criança e ao Adolescente
2.044.000-MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
8-Assistência Social
244-Assistência Comunitária
2.043.000-MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
20-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 15 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 37.600,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 192.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
110.000,00 112.310,00 115.710,95 118.140,88 456.161,83
32.000,00 33.672,00 33.358,11 34.058,63 133.088,74
554.447,22 566.256,72 578.422,15 590.772,89 2.289.898,98
128.000,00 130.688,00 133.432,45 136.234,53 528.354,98
550.000,00 560.550,00 573.342,55 585.382,74 2.269.275,29
110.000,00 112.310,00 114.688,51 117.076,55 454.075,06
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
21-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8-Assistência Social
243-Assistência à Criança e ao Adolescente
2.095.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
2.047.000-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01-GABINETE DO SECRETARIO (A)
16-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC
10-Saúde
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 16 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
20.000,00 20.420,00 20.848,82 21.286,65 82.555,47
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 75.200,00
99.660,00 99.660,00 99.660,00 99.660,00 398.640,00
20.000,00 20.420,00 20.848,82 21.286,65 82.555,47
84.120,52 85.974,18 87.923,40 89.876,73 347.894,83
12.000,00 12.252,00 12.509,29 12.771,99 49.533,28
12.000,00 12.252,00 12.509,29 12.771,99 49.533,28
20.000,00 20.420,00 20.848,82 21.286,65 82.555,47
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
475.300,12 476.242,94 477.334,55 478.365,21 1.907.242,82
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
94.519,44 94.519,44 94.519,44 94.519,44 378.077,76
19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 76.800,00
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
2.048.000-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
10-Saúde
305-Vigilância Epidemiológica
2.050.000-MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
2.049.000-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
17-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
18-APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE
10-Saúde
301-Atenção Básica
2.051.000-MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
2.052.000-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
2.053.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 17 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 871.200,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 384.000,00
497.062,80 497.062,80 497.062,80 497.062,80 1.988.251,20
26.161,20 26.161,20 26.161,20 26.161,20 104.644,80
40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00 160.560,00
141.464,89 141.808,38 142.206,08 142.581,57 568.060,92
10.000,00 10.463,00 10.838,00 11.651,00 42.952,00
5.000,00 5.231,50 5.419,00 5.826,00 21.476,50
6.000,00 6.278,00 6.502,75 6.991,00 25.771,75
2.000,00 2.092,00 2.166,89 2.329,00 8.587,89
2.000,00 2.092,00 2.166,89 2.329,00 8.587,89
5.000,00 5.843,50 6.406,47 6.874,00 24.123,97
3.400.000,00 3.541.817,26 3.521.352,63 3.600.000,00 14.063.169,89
800.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
2.054.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
22-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10-Saúde
122-Administração Geral
2.046.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
2.055.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
2.097.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.94.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.096.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.1.90.34.00.00.00-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC.
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 18 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 164.000,00
25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 115.000,00
400.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.390.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.880.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
759.766,19 792.000,00 792.000,00 773.823,69 3.117.589,88
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
6.400,00 7.040,00 7.744,00 8.518,40 29.702,40
153.600,00 168.960,00 185.856,00 204.441,60 712.857,60
89.566,43 93.039,50 97.060,68 100.844,50 380.511,11
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 54.000,00
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.72.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.46.00.00.00-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.91.00.00.00-SENTENÇAS JUDICIAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
23-TRANSPORTAR COM SAUDE
10-Saúde
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2.098.000-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.92.00.00.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.93.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
243-Assistência à Criança e ao Adolescente
2.099.000-AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
140-Rec. Tesouro - Rec. SUS
11-FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
11.01-FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE
24-PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
8-Assistência Social
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Dados Enviados ao Legislativo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Página: 19 de 19
2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos
Valores
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
46.431.368,76 46.857.504,65 49.973.479,47 49.275.816,44 192.538.169,32
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
TOTAL DO PPA
3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios
Dados Enviados ao Legislativo
2018 2019 2020 2021
874.642,10 897.907,58 924.844,81 950.278,04
634.210,55 651.080,55 670.612,97 689.054,82
615.434,91 631.805,48 650.759,65 668.655,54
1.394.562,54 1.431.657,90 1.474.607,64 1.515.159,35
175.833,44 180.510,61 185.925,92 191.038,89
11.336.669,73 11.638.225,14 11.987.371,90 12.317.024,63
862.235,85 885.171,33 911.726,46 936.798,94
67.972,33 69.780,40 71.873,81 73.850,34
14,85 15,25 15,70 16,14
20.409,44 20.952,33 21.580,90 22.174,38
13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62 14.313.988,06
1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29 1.423.756,70
61.988,06 63.636,94 65.546,05 67.348,56
62.738,82 64.407,67 66.339,90 68.164,25
195.976,71 201.189,69 207.225,38 212.924,08
30.787.812,16 31.606.767,96 32.554.971,00 33.450.232,70
7.696.953,04 7.901.691,99 8.138.742,75 8.362.558,18
MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS
ITR
COTA-PARTE IMP. SB OP. CR., C. S. R. TIT
ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 -LEI KANDIR
ICMS
IPVA
IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO
ISSQN - PROPRIO
FPM
FPM ART. 159, I, d (1%)
ISSQN - SIMPLES NACIONAL
RECEITAS PARA EDUCAÇÃO
IPTU
IRRF
ITBI
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
TOTAL
25%
2018 2019 2020 2021
874.642,10 897.907,58 924.844,81 950.278,04
634.210,55 651.080,55 670.612,97 689.054,82
615.434,91 631.805,48 650.759,65 668.655,54
1.394.562,54 1.431.657,90 1.474.607,64 1.515.159,35
175.833,44 180.510,61 185.925,92 191.038,89
11.336.669,73 11.638.225,14 11.987.371,90 12.317.024,63
67.972,33 69.780,40 71.873,81 73.850,34
14,85 15,25 15,70 16,14
20.409,44 20.952,33 21.580,90 22.174,38
13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62 14.313.988,06
1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29 1.423.756,70
61.988,06 63.636,94 65.546,05 67.348,56
62.738,82 64.407,67 66.339,90 68.164,25
195.976,71 201.189,69 207.225,38 212.924,08
29.925.576,30 30.721.596,63 31.643.244,53 32.513.433,76
4.488.836,45 4.608.239,50 4.746.486,68 4.877.015,06
RECEITAS PARA SAUDE
IPTU
ITR
MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
TOTAL
15%
IRRF
ITBI
ISSQN - PROPRIO
ISSQN - SIMPLES NACIONAL
FPM
COTA-PARTE IMP. SB OP. CR., C. S. R. TIT
ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 -LEI KANDIR
ICMS
IPVA
IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO
RECEITA 2018 2019 2020 2021IMPOSTOS - RECEITA TRIBUTÁRIA(RTR) 4.027.608,77 4.128.298,99 4.238.111,75 4.365.255,10Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 853.309,37 874.642,10 897.907,58 924.844,81Dedução/Restituição - IPTU - PROPRIOImp S/ Renda Prov de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 618.742,00 634.210,55 651.080,55 670.612,97Dedução/Restituição - IRRF - PROPRIOImp S/ Trans Inter Vivos de B. Imóveis e de Dir. Reais S/ Imóveis - ITBI 600.424,31 615.434,91 631.805,48 650.759,65Dedução/Restituição - ITBI - PROPRIOImposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS PROPRIO 1.532.093,63 1.570.395,97 1.612.168,50 1.660.533,56Dedução/Restituição - ISS - PROPRIOTaxas 423.039,47 433.615,46 445.149,63 458.504,12Dedução/Restituição - TAXASContribuição de MelhoriaDedução/Restituição - CONTRIBUIÇÃOTransferencias Constitucionais (RTF) 26.204.734,28 26.859.852,64 27.574.324,72 28.401.554,46Cota Parte Fundo de Participaçãp dos Municípios FPM 11.901.371,30 12.198.905,58 12.523.396,47 12.899.098,36Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 66.314,47 67.972,33 69.780,40 71.873,81Cota Parte - Imposto sobre o Ouro 14,49 14,85 15,25 15,70Transferências Financeiras - Lei Complementar nº87/96 19.911,65 20.409,44 20.952,33 21.580,90Cota Parte ICMS 12.853.354,03 13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62Cota Parte IPVA 1.278.473,12 1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO 60.476,15 61.988,06 63.636,94 65.546,05CIDE 24.819,07 25.439,54 26.116,24 26.899,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - (RDA) 311.772,74 319.567,06 328.067,54 337.909,57Multas e Juros de Mora dos Tributos (1.9.1.1) 69.751,45 71.495,24 73.397,01 75.598,92Dedução/Restituição - Multas e Juros de mora dos tributosMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos (1.9.1.3) 38.733,20 39.701,53 40.757,59 41.980,32Ded/Restituição - Multas e Juros de mora da Div. Ativa dos tributosReceita da Diívida Ativa Proveniente de Impostos (1.9.3.1) 203.288,08 208.370,29 213.912,93 220.330,32Dedução/Restituição - Receita da Divida Ativa
TOTAL DAS RECEITAS (RTR+RTF+RDA) 30.544.115,79 31.307.718,69 32.140.504,00 33.104.719,12Número de Habitantes do Municipio de acordo com o IBGE 18.041 18.041 18.041 18.041Percentual de acordo com o número de habitantes 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
TOTAL DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - (TDPLM) 2.138.088,11 2.191.540,31 2.249.835,28 2.317.330,34
RECEITA 2018 2019 2020 2021
IMPOSTOS - RECEITA TRIBUTÁRIA(RTR) 4.128.298,99 4.238.111,75 4.365.255,10 4.485.299,61
Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 874.642,10 897.907,58 924.844,81 950.278,04
Dedução/Restituição - IPTU - PROPRIO
Imp S/ Renda Prov de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 634.210,55 651.080,55 670.612,97 689.054,82
Dedução/Restituição - IRRF - PROPRIO
Imp S/ Trans Inter Vivos de B. Imóveis e de Dir. Reais S/ Imóveis - ITBI 615.434,91 631.805,48 650.759,65 668.655,54
Dedução/Restituição - ITBI - PROPRIO
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS PROPRIO 1.570.395,97 1.612.168,50 1.660.533,56 1.706.198,23
Dedução/Restituição - ISS - PROPRIO
Taxas 433.615,46 445.149,63 458.504,12 471.112,98
Dedução/Restituição - TAXAS
Contribuição de Melhoria
Dedução/Restituição - CONTRIBUIÇÃO
Transferencias Constitucionais (RTF) 21.665.420,16 22.241.720,33 22.908.971,94 23.536.398,24
Cota Parte Fundo de Participaçãp dos Municípios FPM 12.198.905,58 12.523.396,47 12.899.098,36 13.253.823,57
DEDUÇÃO FUNDEB -2.267.333,95 -2.327.645,03 -2.397.474,38 -2.463.404,93
Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 67.972,33 69.780,40 71.873,81 71.873,81
DEDUÇÃO FUNDEB -13.594,47 -13.956,08 -14.374,76 -14.770,07
Cota Parte - Imposto sobre o Ouro 14,85 15,25 15,70 15,70
Transferências Financeiras - Lei Complementar nº87/96 20.409,44 20.952,33 21.580,90 21.580,90
DEDUÇÃO FUNDEB -4.081,89 -4.190,47 -4.316,18 -4.434,88
Cota Parte ICMS 13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62 14.313.988,06
DEDUÇÃO FUNDEB -2.634.937,58 -2.705.026,92 -2.786.177,72 -2.862.797,61
Cota Parte IPVA 1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29 1.423.756,70
DEDUÇÃO FUNDEB -262.086,99 -269.058,50 -277.130,26 -284.751,34
Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO 61.988,06 63.636,94 65.546,05 67.348,56
DEDUÇÃO FUNDEB -12.397,61 -12.727,39 -13.109,21 -13.469,71
CIDE 25.439,54 26.116,24 26.899,72 27.639,47
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - (RDA) 319.567,06 328.067,54 337.909,57 347.202,08
Multas e Juros de Mora dos Tributos (1.9.1.1) 71.495,24 73.397,01 75.598,92 77.677,89
Dedução/Restituição - Multas e Juros de mora dos tributos
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos (1.9.1.3) 39.701,53 40.757,59 41.980,32 43.134,78
Ded/Restituição - Multas e Juros de mora da Div. Ativa dos tributos
Receita da Diívida Ativa Proveniente de Impostos (1.9.3.1) 208.370,29 213.912,93 220.330,32 226.389,41
Dedução/Restituição - Receita da Divida Ativa
TOTAL DAS RECEITAS (RTR+RTF+RDA) 26.113.286,21 26.807.899,62 27.612.136,61 28.368.899,93
FATOR DE APLICAÇÃO (LEI 2.617/2017) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
TOTAL PARA REPASSE AO FUNDO 130.566,43 134.039,50 138.060,68 141.844,50
REPASSES PARA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Receita Detalhamento Descrição 2018 2019 2020 2021
140 16 MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.474.785,36 1.505.755,85 1.538.439,16 1.570.725,96
140 41 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL 118.800,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
140 CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 99.660,00 99.660,00 99.660,00 99.660,00
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE IPVS
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)
FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)
140 51 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS) 94.519,44 94.519,44 94.519,44 94.519,44
140 7 PAB FIXO 471.855,96 471.855,96 471.855,96 471.855,96
140 9 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO
140 10 SAÚDE BUCAL - SB 40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00
140 99 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00
140 99 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ
140 48 SUS ESTADUAL 128.551,83 128.551,83 128.551,83 128.551,83
140 99 INVESTIMENTO 153.600,00 168.960,00 185.856,00 204.441,60
3.585.697,83 3.634.812,11 3.687.233,66 3.741.008,01
523.224,00 523.224,00
14140
TOTAL
50140 120.561,24 123.093,03
11140 523.224,00 523.224,00
12.000,00 12.252,00 12.509,29
RECEITAS SUS
128.317,23 125.677,98
12.771,99
Fonte Detalhamento Descrição 2018 2019 2020 2021
300 59 CRAS/PAIF 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
IGDSUAS 19.372,08 19.372,08 19.372,08 19.372,08
300 38 IGDBF 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
300 6 CREAS (SENTINELA) 104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00
CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00
PROG. CRIANÇA FELIZ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
420.292,08 420.292,08 420.292,08 420.292,08 TOTAL
RECEITAS FNS
57300
300 3
PROJEÇÃO TCE PROJEÇÃOConta Descricao Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total PREFEITURA
11120000000000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 70.307,12 158.940,24 96.073,62 39.218,47 112.082,32 117.142,03 133.356,41 151.979,94 216.720,20 207.867,01 82.298,62 99.624,53 1.485.610,51 2.124.287,56 11130000000000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 118.692,83 103.099,77 130.976,03 124.059,92 224.517,66 125.746,83 130.510,08 147.612,05 127.159,35 125.219,13 173.440,67 140.515,75 1.671.550,06 1.570.395,97 11210000000000000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 19.031,22 45.264,40 43.007,21 33.637,86 14.022,52 22.724,40 35.168,89 34.081,46 37.158,88 32.415,50 26.413,88 26.686,97 369.613,17 433.615,46 11220000000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,19 25.334,37 25.334,98 25.334,88 25.334,18 304.013,22 - 13110000000000000000 ALUGUEIS 25.334,18 25.154,18 25.154,18 25.154,18 25.154,18 25.154,18 25.184,25 25.184,25 25.184,25 25.184,25 25.184,25 25.184,25 302.210,54 5.412,00 13250000000000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -30,30 1.802,33 4.768,04 4.684,80 6.581,19 12.100,75 8.062,75 1.256,39 4.145,06 8.860,26 6.282,59 177.089,15 235.603,00 733.560,41 12300000000000000000 CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 809.401,55 16000000000000000000 RECEITA DE SERVICOS 2.356.951,12 17210000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.270.572,49 1.615.392,05 1.139.879,94 1.313.033,85 1.485.067,62 1.400.296,35 1.472.115,21 1.348.734,03 1.198.761,85 1.407.018,00 1.541.356,58 2.689.512,91 17.881.740,88 17.708.081,48 17220000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.279.787,49 1.153.421,22 1.245.364,11 1.148.654,21 1.480.887,70 1.199.346,93 1.222.434,87 1.267.612,63 1.220.348,13 1.110.872,76 1.131.429,43 1.172.912,78 14.633.072,26 14.658.294,06 17240000000000000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 485.390,21 517.566,84 448.522,18 476.725,06 545.244,79 492.470,90 486.029,19 486.734,11 479.446,22 481.918,13 533.035,49 593.147,56 6.026.230,68 6.026.230,68 17610000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 317.264,85 380.725,25 172.196,55 380.725,25 416.599,75 400.135,98 406.703,72 321.862,03 370.191,98 386.703,92 386.703,92 376.779,24 4.316.592,43 - 17620000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES-5.231,46 1,00 -1.722,91 83.355,10 362.457,45 71.450,18 74.228,47 206.252,29 -19.732,05 -8.770,73 60.823,27 189.994,82 1.013.105,46 913.827,65 19110000000000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 787,30 3.640,81 2.679,10 2.434,69 5.133,43 3.114,66 5.075,10 4.786,86 2.922,54 3.949,58 3.350,39 2.475,00 40.349,47 71.495,24 19130000000000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 2.570,67 3.060,55 6.019,24 3.428,92 4.373,68 6.986,43 9.376,28 6.409,23 11.610,72 8.386,96 6.824,13 8.156,53 77.203,34 39.701,53 19150000000000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 97,81 120,61 -254,97 -564,07 39,63 30,43 90,15 2,37 -4,17 -2.254,74 521,75 -168,26 -2.343,43 4.099,42 19190000000000000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS -25,96 -33,14 -53,15 -46,51 -9,51 -33,04 -56,84 -19,29 -74,12 -9,23 -9,23 -9,23 -379,25 3.977,58 19220000000000000000 RESTITUIC S 1,00 -659,10 -711,46 -2.323,36 1.193,72 -948,83 781,05 11.117,02 29,99 189,88 -79,29 1.364,55 9.955,17 13.653,03 19310000000000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 14.829,34 20.647,02 22.155,79 12.239,65 17.055,15 31.385,07 26.922,29 24.734,19 33.952,08 24.382,26 22.506,06 30.010,67 280.819,55 208.370,29 19320000000000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.042,07 2.318,80 2.018,84 2.484,88 2.802,72 5.242,31 1.568,28 1.013,76 1.627,93 -24,09 1.997,07 945,17 24.037,73 25.747,49 19900000000000000000 RECEITAS DIVERSAS 25.464,81 22190000000000000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 18.416,51 - 22240000000000000000 ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS 93.013,91 24710000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 227.388,61 880.050,50 -301.318,79 1.413.871,30 125.160,20 298.979,86 379.010,89 -525.590,52 -23.320,72 310.354,68 104.580,83 319.442,35 3.208.609,20 4.530.000,00 24720000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES114.600,30 -12.428,82 189.884,48 1,00 662.432,48 -119.998,60 162.981,94 463.439,44 165.277,49 137.103,09 420.777,29 137.777,99 2.321.848,10 - 91110000000000000000 Deducao - IMPOSTOS 112,87 1,00 1,00 363,37 782,71 -77,17 5.873,61 10.689,73 29.159,77 27.262,18 2.762,59 120,31 -77.051,97 - 91120000000000000000 Deducao - TAXAS 367,58 367,58 367,58 367,58 342,62 367,58 140,44 363,50 360,70 360,70 360,50 357,50 -4.123,83 - 91720000000000000000 Deducao - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 454.914,74 484.310,86 414.649,02 428.390,35 525.640,11 442.014,66 434.690,49 453.330,58 433.555,88 431.443,44 482.742,90 520.830,74 -5.506.513,78 -5.194.432,48 91910000000000000000 Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA 373,88 1.451,95 2.835,11 1.814,32 3.266,91 5.528,95 5.247,02 3.779,14 6.965,86 4.499,27 4.226,43 3.570,82 -43.559,68 - 91990000000000000000 Deducao - RECEITAS DIVERSAS 6.670,32 6.611,18 6.670,32 6.670,32 6.670,32 6.670,32 6.660,80 6.660,80 6.660,80 6.660,80 6.660,80 6.660,80 -79.927,55 -
48.506.681,79 47.161.148,76
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