rencana kerja skpd 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... ·...

34
PEMERINTAH KOTA PADANG 2014 RENCANA KERJA SKPD 2015 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Upload: lambao

Post on 02-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

PEMERINTAH KOTA PADANG

2014

RENCANA KERJA SKPD2015DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Page 2: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

i

Halaman Judul

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

TAHUN 2015

Page 3: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

ii

Kata Pengantar

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Dinas (RENJA SKPD) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD.ini disusun sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja

SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah

ditetapkan seperti RPJMD dan Renstra SKPD.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang ini masih jauh dari sempurna, hal ini

disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari segi data maupun sumber daya

manusianya. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai

pihak dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja

SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2015 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita

semua.

Padang, Maret 2014

Kepala Dinas KesehatanKota Padang

Drg. Hj. Eka Lusti, MMNIP. 19630710 199003 2 001

Page 4: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

iii

Daftar Isi

Halaman Judul........................................................................................................................................ i

Kata Pengantar ..................................................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................................................1

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................................1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................................2

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................................................2

1.4. Sistematika Penulisan ..........................................................................................................3

BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD ................................................................4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ...........4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................................14

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................................15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..............................................................16

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................................16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....................................................................................16

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................................................18

PENUTUP..............................................................................................................................................22

Page 5: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerangka desentralisasi di bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan

pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi

masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan

potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai

“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang pembangunan

kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan nasional, tinjauan kembali

terhadap kebijakan pembangunan kesehatan telah merupakan keharusan. Perubahan

pemahaman akan konsep sehat dan sakit serta makin kayanya khasanah ilmu

pengetahuan dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang

multifaktorial, telah menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lebih

mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

Dalam mewujudkan“Masyarakat Padang Sehat Yang Mandiri dan

Berkeadilan“di masa depan, maka dasar-dasar, visi, serta misi pembangunan

kesehatan harus dapat dilaksanakan serta berazaz dan berkesinambungan yang

dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tiap tahun.

Rencana Keja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sesuai dengan amanat

Undang- Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Page 6: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

2

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SIMRENAS);

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

Nomor 8 Tahun 2008;

1.2.4. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah;

1.2.5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Dinas Daerah

1.2.6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Padang No.050.23/Bappeda/II-2014 tanggal 10

Februari 2014

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan mengacu pada prioritas pembangunan

tahun 2015 yang merupakan Dokumen Perencanaan Urusan pemerintahan Wajib

Kesehatan yang meliputi Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang

tahun 2015 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta

sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

(satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai

bahan pedoman penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 bidang Kesehatan.

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan ini disusun dengan memperhatikan target

pencapaian indikator kinerja dan diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah

Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan.

Page 7: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

3

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja SKPD sebagaimana tertuang dalam lampiran I

surat edaran Sekretaris Daerah No. 050/23/Bappeda/II-2014 tanggal 10 Februari

2014 adalah sebagai berikut :

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 8: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

4

BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Penyediaan jasa surat

menyurat(Rp.1.050.000,-)

Terlaksananya pembelianmaterai dan buku cek

Tersedianya materai danbuku cek 100 100

2. Penyediaan jasakomunikasi,Sumber dayalistrik, air dan telepon(Rp. 456.216.500,-)

Terlaksananya pembayaranrekening listrik, air dan telepondinas kesehatan,gudangfarmasi dan puskesmas

Lancarnya kegiatanoperasional danadministrasi kantor 100 58.9

3. Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional(Rp. 30.000.000,-)

Terlaksananya pengurusandan perpanjangan STNKkendaraan bermotoroperasional

Semua kendaraanbermotor operasionalmempunyai STNK 100 99.1

4. Penyediaan JasaKebersihan Kantor(Rp. 212.760.000,-)

Terlaksananya biaya jasakebersihan kantor

Terciptanya kebersihankantor dan saranapelayanan kesehatan 100 99.7

5. Penyediaan Alat TulisKantor(Rp.88.200.000,-)

Terlaksananya pembelian alattulis kantor untuk dinaskesehatan dan puskesmas

Lancarnya pelayananadministrasi kantor dinaskesehatan dan jaringannya

100 99.4

6. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan(Rp.114.380.625,-)

Tersedianya barang cetakandan penggandaan

Lancarnya pelayananadministrasi kantor dinaskesehata 100 99.6

7. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor(Rp.12.500.000,-)

Tersedianya komponeninstalasi listrik dan penerangankantor DKK,GFK danPuskesmas

Lancarnya operasiaonalpelayanan administrasikantor dinas kesehatan 100 96.0

8. Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor(Rp. 15.000.000,-)

Terlaksananya pembelianperalatan dan perlengkapanpendukung operasional kantorDKK dan Puskesmas

Tersedianya peralatandan perlengkapanpendukung operasionalkantor DKK danPuskesmas

100 100

9. Penyediaan BahanBacaan dan peraturanPerundang-undangan(Rp.35.000.000,-)

Tersedianya bahan bacaanuntuk DKK dan Puskesmas

Terpenuhinya kebutuhanakan informasi danwawasan pegawai dilingkungan DKK

100 99.7

10. Penyediaan Makanandan Minuman(Rp.40.000.000,-)

Tersedianya makan minumpegawai dan tamu

Terpenuhinya kebutuhanmakan minum pegawaisewaktu rapat danterpenuhinya makanminum tamu

100 95.5

11. Rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah(Rp. 293.855.000,-)

Terlaksananya rapatkooordinasi dan konsultasi ke

Terjalinnya koordinasi LSdan LP, terlaksananyapeningkatan dan

100 98.5

Page 9: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

5

luar daerah perbaikan programkesehatan

12. Penyediaan Peralatankebersihan(Rp. 45.000.000,-)

Tersedianya peralatan danbahan kebersihan

Terciptanya kantor dansarana pelayanankesehatan yang bersih

100 98.8

13. Penyediaan JasaPelayanan Publik(RP. 247.019.080,-)

Terealisasinya biaya jasa nonPNS yang diangkat dengan SKWalikota

Terpenuhinya JumlahSumber Daya Manusiauntuk meningkatkanPelayanan Kesehatan

100 100

13. Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran(Rp. 339.192.000,-)

Terealisasinya biaya jasa nonPNS yang diangkat dengan SKKepala Dinas

Terpenuhinya JumlahSumber Daya Manusiauntuk meningkatkanPelayanan Kesehatan

100 99.1

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Pengadaaan Keadaan

dinas/ operasional(Rp. 610.000.000,-)

Terlaksananya pengadaanmobil jenazah untuklingkungan Pemko Padang danmobil operasional kepala dinas

Tersedianya mobiljenazah yang layakuntuk Pemko Padangdan mobil operasionalkepala dinas

100 95.8

2. Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor (RP.132.500.000,-)

Terlaksananya pemeliharaangedung dan halaman kantor dilingkungan DKK

Pelayanan MasyarakatBerjalan MaksimalKarena di Tunjangdengan Sarana danPrasarana yangMemadai

100 100

3. Pemeliharaanrutin/berkala KendaraanDinas/Operasional(RP. 1.536.300.000,-)

Tersedianya Bahan BakarKendaraan, Biaya ServiceKendaraan dan PenggantianSuku Cadang

Tersedianya KendaraanOperasional yang Layakuntuk MenunjangPelayanan KesehatanKepada Masyarakat

100 99.5

4. Pemeliharaanrutin/berkala PeralatanGedung Kantor(Rp. 121.500.000,-)

Tersedianya Biaya ServicePeralatan dan Kantor

TerjaminnyaPemeliharaan PeralatanKantor 100 100

5. Pemeliharaan rutin/berkala Alat Listrik, Airdan Telepon(Rp. 49.500.000,-)

Terlaksananya pemasanganinstalasi air dan listrik sertapenambahan daya listrik diDKK dan Puskesmas

Tersedianya instalasi airdan listrik

100 62.3

Page 10: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

6

2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Pengadaan mesin/ kartu

absensi (Rp.72.875.000,-)

Terlaksananya pengadaanmesin absensi

Tersedianya mesinabsensi 100 98.8

2.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Pembinaan Aset dan

Manajemen Keuangan diPuskesmas (Rp.43.000.000,-)

Terlaksananya pembinaan asetdan manajemen keuangan diPuskesmas

Pengelolaan keuangan,aset dan kepegawaian diPuskesmas secaraefektif dan efisien

100 95.6

2. Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur(Rp. 110.000.000,-)

Terlaksananya KegiatanPeningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Melalui KreditPoint dan Pertemuan denganPimpinan Sekolah Kesehatan

Lahirnya TenagaFungsional Kesehatanyang Bermutu yangMemenuhi StandarProfesi

100 99.6

2.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD(Rp. 10.000.000,-)

Terlaksananya LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersedianya LaporanKeuangan yangAkuntabiliti 100 99.9

2.1.6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan(Rp. 200.593.636,-)

Tersedianya Obat, PerbekalanKesehatan dan Vaksin untukPelayanan KesehatanMasyarakat

Peningkatan PelayananMasyarakat dalamPenyediaan Obat,sehingga MasyarakatMembutuhkan ObatTepat Waktu danTerjamin Mutu danKhasiatnya

100 97.9

2. Peningkatan MutuPenggunaan Obat danPerbekalan Kesehatan(Rp. 50.000.000,-)

Terlaksananya peningkatanmutu penggunaan obat danperbekalan kesehatan melaluipertemuan

Pengelolaan obat diGFK, Puskesmas danPustu sesuai protap 100 99.8

Page 11: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

7

2. Pengadaan BahanLogistik ( Bahan HabisPakai Medis )(Rp. 60.000.000,-)

Terpenuhinya KebutuhanBahan Kimia Laboratorium

Terpenuhinya BahanKimia Laboratoriumdalam PemeriksaanLaboratorium Kesehatan

100 98.8

2.1.7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Peningkatan Kesehatan

Masyarakat(Rp. 40.100.000,-)

Terlaksananya Pembinaan danPengawasan terhadapR.Bersalin, BP, BPS danRumah Sakit

Meningkatnya PelayananKesehatan Swastasesuai dengan TertibHukum yang Berlaku

100 99.5

2. Peningkatan PelayananKesehatan Dasar danRujukan(Rp. 105.000.000,-)

Terlaksananya Pembinaan danMonitoring Evaluasi terhadapUpaya Peningkatan PelayananKesehatan Dasar dan RujukanMelalui Evaluasi, Pertemuandan Pembinaan

Dipahaminya Langkah-langkah dan Upayadalam MelaksanakanKegiatan Puskesmas danRumah Sakit untukMencapai Pelayananyang Bermutu

100 100

3. Skrining Narkoba(Rp. 75.000.000,-)

Terlaksananya skriningnarkoba pada kelompokmasyarakat rawan terpapardengan narkoba di KotaPadang

Terjaringnya pemakainarkoba pada kelompokmasyarakat yang rawanterpapar dengannarkoba di Kota Padang

100 99.8

2.1.8. Program Pengawasan Obat dan Makanan

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Peningkatan

Pengawasan danKeamanan Pangan danBahan Berbahaya(Rp 40.000.000,-)

Terlaksananya Pembinaan danPengawasan pada IndustriRumah Tangga (IRT,Pedagang Jajanan AnakSekolah, Pasar Pabukoan,Parcel yang tidak memenuhiSyarat)

Terbebasnya Masyarakatdari Pangan yangMengandung Bahanyang Berbahaya/tidakMemenuhi Syarat

100 99.5

2. Pengawasan peredaranobat dan makanan(Rp. 40.000.000,-)

Terlaksananya Pembinaan danPengawasan pada SaranaKesehatan (Puskesmas, Pustu,Toko Obat, Jamu danKosmetika)

TerhindarnyaMasyarakat dariPenggunaan Obat yangtidak Rasional

100 100

2.1.9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Pengembangan Media

Promosi dan InformasiSadar Hidup Sehat(Rp. 50.000.000,-)

Terlaksananya PenyebaranInformasi Kesehatan

MeningkatnyaPengetahuanMasyarakat MengenaiKesehatan

100 98.3

2. Peningkatan FungsiPokjanal Posyandu( Rp. 45.000.000,-)

Kegiatan Pokjanal BerjalanSebagaimana Mestinya danMeningkatnya Pelayanan di

Posyandu Berjalandengan Baik 100 99.9

Page 12: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

8

Posyandu

3. Pengembangan ORSOSKemasyarakatan(Kelurahan Siaga)(Rp 16.000.000,-)

Tersedianya Sumber DayaMasyarakat, Dana dan SaranaKelurahan Siaga Aktif

Tercapainya KelurahanSiaga Aktif

100 94.5

4. Penerapan KawasanTampa Rokok(Rp. 104.687.137,-)

Tersosialisasinya Perda KTRKota Padang

Meningkatkan KesadaranMasyarakat ber PHBS 100 99.9

2.1.10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan AkibatKekurangan Yodium(GAKY), Kurang VitaminA dan Kekurangan ZatGizi Mikro Lainnya(Rp. 140.000.000,-)

Terlaksananya KegiatanPenanggulangan danPencegahan Gizi Buruk PadaBayi, Balita dan Bumil

TertanggulanginyaMasalah Gizi Buruk Bayidan Balita, Bumil KEK,Terdapatnya Data StatusGizi 100 90.9

2.1.11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Pengawasan Kualitas Air

dan Lingkungan(Rp. 31.500.000,-)

Terlaksananya PengawasanKualitas Air dan Lingkungan

Sarana Air BersihMasyarakat MemenuhiSyarat Kesehatan SecaraFisik, Baktereologi danKimiawi

100 100

2. Penyediaan Air Minumdan Sanitasi BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS)(Rp. 25.000.000,-)

Terlaksananya PertemuanMPA/PHAST Puskesmas

MeningkatnyaPengetahuan PesertaMPA/PHAST Puskesmasterhadap Sarana AirMinum dan Sanitasiyang Sehat

100 100

3. Pengawasan Tempat-Tempat Umum/Tempatpengolahan Makanan(TTU/TPM)(Rp. 31.500.000,-)

Terlaksananya PengawasanTerhadap TTU/TPM

TTU dan TPM yangMemenuhi SyaratKesehatan 100 99.9

4. Penyehatan Lingkungan(Rp. 31.500.000,-)

Dilatihnya Kader Lingkunganuntuk Kelurahan dan diketahuiMutu Penyehatan Lingkungan

Peningkatan KualitasLingkungan MelaluiPatisipasi Masyarakat

100 91.3

Page 13: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

9

2.1.12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Penyemprotan/Fogging

Sarang Nyamuk(Rp. 266.795.000,-)

Terlaksananya Fogging Fokusdi Lokasi Penderita DBD

Terputusnya MataRantai PenularanPenyakit DBD 100 99.6

2. Pengadaan Alat Foggingdan Bahan-bahanFogging(Rp. 50.000.000,-)

Terlaksananya pengadaan alatfogging

Tersedianya mesinfogging

100 100

2. Pelayanan Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular(Rp. 149.050.000,-)

Terlaksananya kegiatanpencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

Jumlah dan akibat daripenyakit menular dapatditurunkan 100 98.5

3. Peningkatan Imunisasi(Rp. 25.000.000)

Terlaksananya Imunisasi Rutin Tidak DitemukannyaKasus Penyakit Dapat diCegah dengan Imunisasi(PD3I)

100 92.8

4. PenanggulanganSurveilance Epidemiologidan PenanggulanganWabah(Rp. 100.000.000,-)

Terlaksananya PemantauanPenyakit Menular di RumahSakit dan Puskesmas, bilaTerjadi Peningkatan dan AdaPenyakit yang dapatmenimbulkan Wabah makadilakukan Penyidikan KasusPenyakit

Meningkatnya SistemKewaspadaan DiniTerhadap Penyakit yangdapat MenimbulkanWabah di Masyarakat 100 98.8

5. Pelayanan KesehatanJemaah Haji(Rp.80.800.000,-)

Terlindunginya SeluruhJema’ah Haji dari PenyakitMenular Sebelum dan SesudahPulang dari Tanah Suci

Menurunnya AngkaKesakitan dan KematianCalon Jema’ah Haji 100 78.6

6. Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular(Rp. 26.078.867,-)

Terlaksananya kegiatanpencegahan dan pengendalianpenyakit tidak menular

Jumlah kasus dankematian akibat penyakitmenular dapatditurunkan

100 100

2.1.13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Evaluasi dan

Pengembangan StandarPelayanan Kesehatan(Rp. 128.368.999,-)

Terlaksananya SistemInformasi Kesehatan Daerah(SIKDA) di DKK danPuskesmas

Dapat MemberikanInformasi KesehatanSecara Cepat, Akuratdan dapat diPertanggung jawabkan

100 95.6

2. Pembangunan danPemutakhiran DataDasar StandarPelayanan Kesehatan(Rp. 50.000.000,-)

Tersusunnya Buku Profil,Laporan Tahunan, Renja DKKPadang

Diperoleh InformasiKesehatan Secara Cepat,Akurat dan Dapt diPertanggung jawabkan 100 100

3. Rapat Kerja KesehatanDaerah (RAKERKESDA)(Rp. 35.000.000,-

Terlaksananya RakerkesdaTahun 2013

Adanya komitmenbersama petugaskesehatan dalam rangkapeningkatan pencapaianprogram untukmensukseskan MDG’s

100 94.9

Page 14: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

10

2.1.14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringan

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Pembangunan

Puskesmas(Rp. 200.000.000,-)

Terlaksananya pembangunanpagar dan penimbunanhalaman Puskesmas Lapai

Tersedianya pagar danhalaman untukPuskesmas Lapai

100 98.6

2. Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas(Rp. 500.000.000,-)

Terlaksananya pengadaanmeubiler, komputer dangenset Puskesmas

Tersedianya meubiler,komputer dan gensetPuskesmas 100 99.8

3. Pengadaan Sarana danPrasarana PuskesmasPembantu(Rp. 200.000.000)

Terlaksananya pengadaantimbangan bayi untuk Pustu

Tersedianya timbanganbayi untuk Pustu

100 99.8

4. Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasPembantu(Rp. 3.269.578.400,-)

Terlaksananya rehabilitasiPustu dengan dana APBD

Tersedianya saranapelayanan kesehatanyang baik 100 98.5

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas(Rp. 2.784.965.175,-)

Terlaksananya rehab sedang/berat Puskesmas yang telahrusak akibat gempa

Tersedianya saranapelayanan kesehatanyang baik

100 99.7

6. Pengadaan AlatKedokteran dan AlatLaboratorium (DAK)(Rp. 1.258.743.500,-)

Terlaksananya pengadaan alatkedokteran dan alatlaboratorium dengan danaDAK

Terpenuhinya kebutuhanalat kedokteran dan alatlaboratorium diPuskesmas, Pustu danPoskeskel

100 95.4

7. Pembangunan GudangFarmasi Kota (DAK)(Rp. 3.566.086.650,-)

Terlaksananya pembangunangudang farmasi kota

Tersedianya bangunangudang farmasi KotaPadang yang layak pakaidan memadai untukpenyimpanan obat

50 2.7

8. Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasPembantu (DAK)(Rp. 469.173.000,-)

Terlaksananya rehab sedang/berat Pustu dengan dana DAK

Tersedianya Pustudalam keadaan baik

100 97.3

9. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK)(Rp. 599.583.700,-)

Terlaksananya rehab sedang/berat Puskesmas yang telahrusak akibat gempa dengandana DAK

Tersedianya Puskesmasdalam keadaan baik 100 99.3

10. Pengadaan Obat danVaksin (DAK)(Rp. 1.110.348.181.4,-)

Terlaksananya pengadaanobat dan vaksin

Tersedianya obatprogram dan vaksinsesuai kebutuhan 98.1 79.9

11. Rehabilitasi RumahDinas Medis danParamedis Puskesmas(DAK)(Rp. 460.253.000,-)

Terlaksananya rehab rumahmedis dan paramedis yangtelah rusak karena gempa

Tersedianya rumahdinas medis danparamedis Puskesmasyang layak huni 100 99.6

12. Pengadaan InstalasiPengolah Limbah (DAK)(Rp. 265.389.000,-)

Terlaksananya pengadaaninstalasi pengolah limbah

Tersedianya instalasipengolah limbah 100 85.8

13. Pengadaan MobilGudang Farmasi (DAK)(Rp. 251.711.348,-)

Terlaksananya pengadaanmobil gudang farmasi

Tersedianya saranamobil operasionalgudang farmasi 100 93.6

14. Pengadaan Alat-AlatKedokteran dan Alat

Terlaksananya pengadaan alatkedokteran dan alat

Terpenuhinya kebutuhanalat kedokteran dan alat 100 49.7

Page 15: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

11

Laboratorium(Rp. 200.000.000,-)

laboratorium dengan danaAPBD

laboratorium diPuskesmas, Pustu danPoskeskel

15. Lanjutan PembangunanRumah Dinas Medis danParamedis(Rp. 200.000.000,-)

Terlaksananya lanjutanpembangunan rumah dinasmedis dan paramedisPuskesmas Ikur Koto

Tersedianya rumahdinas medis danparamedis PuskesmasIkur Koto yang memadai

100 99.0

16. Rehabilitasi Poskeskel(Rp. 680.286.100,-)

Terlaksananya rehabPoskeskel yang rusak

Tersedianya saranaposkeskel yang baik 100 99.5

2.1.15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Kemitraan Asuransi

Kesehatan JamkesSumbar Sakato(Rp.1.363.815.172,-)

Terlaksananya pembinaan danevaluasi pelayanan kesehatanbagi penduduk miskin

Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatMiskin dan KurangMampu

100 99.4

2.1.16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita(Rp.40.000.000,-)

Terlaksananya PemantauanTumbuh Kembang Anak Balitadan Bayi, TerlaksananyaLomba Balita Sehat (LBSI)

Meningkatnya PelayananKesehatan Anak Balita diPuskesmas,MemantauTumbuhKembang Anak Balitadan Bayi, TerpilihnyaBalita Sehat TingkatKota Padang

100 98.5

2.1.17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia(Rp.18.000.000,-)

Terlaksananya KegiatanPelayanan Kesehatan Lansia,Pertemuan Pengurus/AnggotaPalanta Lansia, PelatihanKader Lansia

Meningkatnya MutuPelayanan KesehatanLansia 100 100

Page 16: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

12

2.1.18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan AMP(Rp.75.000.000,-)

Ibu dan Anak MendapatPelayanan yang Bermutu,Terpantaunya TumbuhKembang Anak

Terpantaunya DerajatKesehatan Ibu dan Bayi,60% Ibu Hamil MemilikiBuku KIA

100 98.7

2.1.19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Peningkatan Jangkauan

Pelayanan KesehatanAnak Sekolah(Rp.29.000.000,-)

Terlaksananya SkriningKesehatan Murid TK, Kelas 1SD, SMP dan SMA se KotaPadang, TerlaksananyaPembinaan UKS ke Sekolah

Meningkatkan PelayananKesehatan Anak SekolahMelalui Skrining AnakSekolah dan PembinaanUKS ke Sekolah danPembinaan PKPR kePuskesmas

100 100

2.1.20. Program Asuransi Kesehatan

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Asuransi Kesehatan

(Askes )(Rp.2.500.000.000,-)

Tersedianya PelayananKesehatan yang Bermutu bagiPeserta Kartu Askes di DKKdan Jaringannya

Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatPengguna Kartu Askes 100 90.5

2 Jaminan KesehatanMasyarakat(Jamkesmas) danJaminan Persalinan(Jampersal)(Rp. 2.500.000.000,-)

Tersedianya PelayananKesehatan yang Bermutu bagiPeserta Kartu AskesJamkesmas dan Jampersal diKota Padang

Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatPengguna Kartu AskesJamkesmas 100 75.9

3. Jaminan KesehatanSumbar Sakato(Rp. 991.207.200,-)

Tersedianya PelayananKesehatan yang Bermutu bagiMasyarakat Miskin

Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatTerutama PelayananPersalinan bagiMasyarakat Miskin

100 99.2

2.1.21. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi

Fisik(%)

Keu(%)

1 2 3 4 5 61. Sensus Barang Daerah

(Rp. 55.000.000,-)Terlaksananya sensus barangdaerah di lingkungan DKKPadang

Tersedianya data milikdaerah di lingkunganDKK Padang sesuaidengan keadaan yangsebenarnya

100 98.9

Page 17: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator Kinerja SPM Kota Padang Tahun 2012 dan 2013

NO NAMA INDIKATORCAPAIAN TARGET

2013 DEVIASITAHUN2012

TAHUN2013

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 92.2 92.1 93 - 0.90

2. Cakupan komplikasi kebidanan yangditangani 97.9 98.4 72 +26,4

3.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan yang memiliki kompetensikebidanan

92 91.4 92 -0.60

4. Cakupan pelayanan nifas 88 88,4 90 +14.5

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yangditangani 100 96.6 89 +7.6

6. Cakupan kunjungan bayi 81.4 81.9 93 -11.107. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child 53.8 75 95 -208. Cakupan pelayanan anak balita 63.4 74.8 84 -9.20

9. Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada anak usia 6-24 bln 100 100 100 0

10. Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan 100 100 100 0

11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SDdan setingkat 93.5 98.8 100 -1.20

12. Cakupan peserta KB aktif 82.2 66.2 75 -8.813. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15tahun 120 400 100 +300

b. Penemuan penderita pneumonia balita 4 12.6 90 -77.4c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 65.7 64.7 70 -5.30d. Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 0e. Penemuan penderita diare 48.7 23.4 100 -76.6

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasienmasyarakat miskin 52.2 54.13 100 -45.87

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin 8.9 13.59 100 -86.41

16.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1yang harus diberikan sarana kesehatan RS dikab/kota

88 100 100 0

17.Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLByang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 24 jam

100 100 100 0

18. Cakupan desa siaga aktif 100 100 65 +35

Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya,

beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya :

a. Cakupan kunjungan bayi 81,9% dengan deviasi -11,10%. Hal ini disebabkan

karena tidak semua masyarakat Kota Padang membawa bayi ke sarana

pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya), masyarakat lebih

cenderung membawa ke bidan praktek swasta dan dokter praktek swasta

Page 18: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

14

b. Penemuan penderita pneumonia balita 12,6% dengan deviasi -77,4%. Hal ini

disebabkan karena pada umumnya anggapan orang tua bahwa anaknya hanya

mengalami batuk biasa dan melakukan pengobatan sendiri.

c. Penemuan penderita diare 23,4%, dengan deviasi-76,6%. Hal ini disebabkan

karena masyarakat lebih cendrung melakukan pengobatan sendiri dari pada

berobat ke Puskesmas sehingga sulit melakukan pelacakan bila terjadi kasus.

d. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 54,13%, dengan

deviasi -45,87%. Sebenarnya semua masyarakat miskin yang datang ke

Puskesmas mendapat pelayanan, tetapi karena definisi operasional dari indikator

ini, yang menjadi penyebut adalah kunjungan semua masyarakat, dimana

seharusnya cakupan dihitung dengan membandingkan pasien masyarakat miskin

dengan total penduduk miskin. Disamping itu juga tidak semua masyarakat

miskin yang pergi berobat ke Puskesmas.

e. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 13,59%,

dengan deviasi -86,41%. Hal ini artinya, masyarakat miskin tidak banyak dirujuk

ke Rumah Sakit karena kasus penyakit mereka dapat ditangani di Puskesmas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Millenium Development Goals, isu-isu penting/ strategis bidang

kesehatan meliputi :

1. MGD I : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dengan target menurunkan

hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun

waktu 1990-2015

2. MDG 4 : Menurunkan angka kematian anak, dengan target menurunkan Angka

Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015

3. MDG 5 : Meningkatkan kesehatan ibu, dengan target :

a. Menurunkan angka kematian ibu hingga per empat dalam kurun waktu 1990-

2015

Page 19: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

15

b. Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

4. MDG 6 : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, dengan

target :

a. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru

HIV/AIDS hingga tahun 2015

b. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang

membutuhkan sampai dengan tahun 2010

5. MDG 7 : Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target menurunkan

hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap

air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(Terlampir)

Page 20: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah telah mengamanatkan

bahwa besaran biaya kesehatan minimal 10% dari total APBD diluar gaji, sedangkan

dari tahun ke tahun biaya kesehatan hanya berkisar 4 – 5%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap

upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus

dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan

masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan

kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peran serta segenap komponen bangsa,

yang ditandai dengan :

a. Meningkatnya Umur Harapan Hidup

b. Menurunnya AKB (Angka Kematian Bayi)

c. Menurunnya AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan

d. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita

e. Menurunnya prevalensi penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk

3.2.2. Terwujudnya masyarakat yang berprilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam

pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap

Page 21: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

17

individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya

masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan

pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya

mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku

hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan :

a. Meningkatnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

b. Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini

3.2.3. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin

tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap

individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas,

merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan

masyarakat, termasuk swasta, ditandai dengan :

a. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

3.2.4. Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan

kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan

segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan

kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif

untuk terciptanya kemandirian dan peran serta mayarakat, yang ditandai dengan :

Page 22: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

18

a. Meningkatnya pembangunan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air

minum dan penyehatan lingkungan

b. Meningkatnya keberlanjutan pelayanan sarana prasarana air minum dan penyehatan

lingkungan

c. Meningkatnya jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin

3.3. Program dan Kegiatan

3.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

l. Penyediaan alat kebersihan

m. Penyediaan jasa pelayanan publik

n. Penyediaan jasa pengamanan kantor

3.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

c. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon

Page 23: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

19

e. Penyediaan jasa perkantoran

f. Pembuatan lanscape kantor

3.2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

3.2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pembinaan aset dan manajemen keuangan di Puskesmas

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

c. Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan

3.2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

3.2.6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b. Pengadaan bahan logistik (bahan habis pakai medis)

3.2.7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Peningkatan kesehatan masyarakat

b. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

c. Skrining narkoba

d. Peningkatan perawatan kesehatan (perkesmas)

e. Penilaian puskesmas dan tenaga kesehatan berprestasi

f. Pelaksanaan kegiatan/ pelayanan P3K

g. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

3.2.8. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a. Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

b. Pengawasan peredaran obat dan makanan

Page 24: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

20

3.2.9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

b. Peningkatan fungsi pokjanal posyandu

c. Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (Kelurahan Siaga)

d. Penerapan kawasan tanpa rokok

e. Pembinaan pengobatan tradisional

3.2.10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

b. Pendataan balita kurang gizi

3.2.11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pengawasan kualitas air dan lingkungan

b. Pengawasan tempat-tempat umum/ tempat pengolahan makanan (TTU/TPM)

c. Penyehatan lingkungan

d. Pembinaan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

(PAMSIMAS)

3.2.12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

d. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik

e. Peningkatan imunisasi

f. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

g. Pelayanan kesehatan jemaah haji

3.2.13. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan

a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Page 25: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

21

b. Rapat kerja kesehatan daerah (RAKERKESDA)

3.2.14. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskesmas pembantu dan jaringannya

a. Pembangunan puskesmas

b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

c. Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu

d. Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas

e. Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran

f. Pengadaan obat dan vaksin

g. Pengadaan mobil Puskesmas keliling

h. Rehabilitasi rumah dinas Puskesmas

i. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

j. Rehabilitasi Poskeskel

3.2.15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato

3.2.16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

a. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

3.2.17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

3.2.18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP

3.2.19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

a. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

3.2.20. Program Asuransi Kesehatan

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Page 26: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

22

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan secara khusus

dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD, dan Rencana

Strategi SKPD serta sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak semua dapat dilaksanakan

sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan stakeholder yang

kompeten.

Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kerangka acuan yang telah dibuat

sebelumnya, dan setelah kegiatan berjalan sesuai jadwal, maka dilakukan monitoring dan

evaluasi pasca kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan ini disusun, sebai pedoman bagi

pelaksanaan pembangunan Kota Padang bidang kesehatan tahun 2015.

Page 27: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

Lampiran

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IPROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

untuk Puskesmas dan Pustu

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat di sarana

pelayanan kesehatan dasar

Kota Padang 100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000

2 Pelayanan operasional gudang farmasi (obat

dan perbekalan kesehatan)

Pemerataan pendistribusian dan pengelolaan

obat dan perbekalan kesehatan di sarana

pelayanan kesehatan

Kota Padang 100% 100,000,000 APBD 100% 100,000,000

3 Pengadaan Bahan Logistik ( Bahan Habis

Pakai Medis )

Tersedianya bahan kimia laboratorium DKK Padang 100% 80,000,000 APBD 100% 95,000,000

IIPROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Masyarakat Kota Padang mendapatkan

pelayanan kesehatan

4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Semua sarana pelayanan kesehatan mempunyai

izin operasional

Kota Padang 100% 100,000,000 APBD Belum semua sarana

pelayanan kesehatan

mempunyai izin

operasional sesuai

aturan yang berlaku,

ada beberapa sarana

yang sudah habis masa

berlaku izin

operasionalnya dan

harus diperpanjang

kembali

100% 120,000,000

Pembuatan Database Perizinan Dinas

Kesehatan Kota Padang

Semua sarana pelayanan dan semua tenaga

kesehatan baik yang mempunyai izin ataupun

yang tidak mempunyai izin terdata dengan baik

Kota Padang 80% 30,000,000 APBD Semua registrasi dan

akreditasi hanya

mempunyai dat sarana

dan tenaga yang

mengurus izin ke DKK,

sementara data ini

merupakan rujukan bagi

Kemenkes, Dinkes,

Prop, penelitian dsb

100% 50,000,000

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan

150,000,000 APBD 200,000,000

Visite rate Puskesmas Puskesmas 2.4 2.6

BOR Rumah Sakit Kota Padang 60-85% 60-85%

LOS Rumah Sakit Kota Padang 6-9 hari 6-9 hari

TOI Rumah Sakit Kota Padang 1-3 hari 1-3 hari

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KOTA PADANG

Page 28: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

6 Perkesmas Tingkat kemandirian keluarga miskin Kota Padang 50,000,000 APBD 75,000,000

7 P3K Terlayaninya masyarakat yang memanfaatkan

pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan serta

memenuhi syarat kepuasan masyarakat

Kota Padang 100% 50,000,000 APBD 100% 75,000,000

8 Penilaian tenaga kesehatan berprestasi Nakes teladan dan Puskesmas beprestasi Puskesmas 5 org dan 1

Puskesmas

50,000,000 APBD 5 org dan 1

Puskesmas

75,000,000

9 Skrining Narkoba 100,000,000 APBD 150,000,000

Tersedianya data IPWL Kota Padang 12 bulan 12 bulan

Terlaksananya skrining narkoba Kota Padang 5 kali 5 kali

Meningkatnya kunjungan IPWL Kota Padang 20% 40%

Meningkatnya pengetahuan petugas Puskesmas

IPWL

Kota Padang 100% 100%

Meningkatnya jumlah puskesmas yang

melakukan pelayanan IPWL

Kota Padang 4 Puskesmas 8 Puskesmas

10 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak

Menular

100,000,000 DBHCHT 200,000,000

Tersedianya data dan informasi mengenai faktor

resiko kasus PTM akibat merokok

Kota Padang 12 bulan 12 bulan

Terlaksananya kegiatan Posbindu PTM (akibat

merokok)

Kota Padang 40 Posbindu 60 Posbindu

Tersedianya alat penunjang kegiatan

pengendalian PTM akibat merokok

Kota Padang 1 bh alat

Krioterapi

1 bh alat

Krioterapi

Meningkatnya pengetahuan petugas Puskesmas

mengenai pengendalian PTM akibat merokok

Kota Padang 100% 100%

Terlaksananya pelayanan PTM di Puskesmas

seperti pelayanan IVA

Puskesmas 11 Puskesmas 22 Puskesmas

IIIPROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

Terlindunginya masyarakat dari penggunaan

obat yang tidak rasional dan tidak memenuhi

syarat serta pangan yang mengandung

bahan berbahaya

11 Peningkatan Pengawasan dan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

pada sarana distribusi pangan/ tidak memenuhi

syarat

Padang 150 sarana 50,000,000 APBD 160 sarana 60,000,000

12 Pengawasan peredaran obat dan makanan Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

pada sarana kesehatan dan kosmetik

Padang 148 sarana 50,000,000 APBD 155 sarana 65,000,000

IVPROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

di Kota Padang

13 Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

masyarakat tentang kesehatan

Kota Padang 100% 100,000,000 APBD 100% 120,000,000

14 Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu 75,000,000 APBD 100,000,000

Jumlah posyandu madya Kota Padang 94 Posyandu Capaian posyandu

madya baru 60%

Terbinanya pembinaan kader pada kelurahan

berprestasi

Kota Padang 1 kelurahan

15 Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan

(Kelurahan Siaga)

Kelurahan siaga aktif dengan strata madya Kota Padang 75% 50,000,000 APBD 75,000,000

Page 29: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

16 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terwujudnya kawasan tanpa rokok Kota Padang 100% 200,000,000 DBHCHT Belum terwujudnya

Perda KTR

220,000,000

17 Pembinaan Pengobatan Tradosional Pengobatan tradisonal ramuan yang hygienis,

aman dan memenuhi syarat kesehatan

Kelurahan 30 Batra

Ramuan

40,000,000 APBD 50,000,000

VPROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

Menurunnya prevalensi gizi buruk di Kota

Padang

18 Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A

dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

200,000,000 APBD 250,000,000

D/S Kota Padang 85% 85%

N/D Kota Padang 85% 85%

BGM/D Kota Padang <15% <15%

19 Penyusunan Peta Masyarakat Kekurangan

Gizi

500,000,000 APBD

% kecamatan rawan gizi Kota Padang <15%

% kasus gizi kurang Kota Padang <15%

% gizi buruk Kota Padang <5%

20 Pemberdayaan untuk mencapai keluarga

sadar gizi

% keluarga sadar gizi Kota Padang 80% 285,000,000 APBD 80% 300,000,000

21 Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap Status gizi bayi dan balita Puskesmas

Nanggalo dan

Bungus

100% 50,000,000 APBD 100% 50,000,000

22 Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi Cakupan pemberian vitamin A pada bayi, bumil

dan balita serta pemberian Tablet Fe bufas

Posyandu 104 kelurahan 250,000,000 APBD 104 kelurahan 350,000,000

23 Pembetukan klinik laktasi di sarana kesehatan Terbentuknya klinik sanitasi di Puskesmas Puskesmas 2 lokasi 500,000,000 APBD 2 lokasi 500,000,000

VIPROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHATMenurunnya kasus penyakit berbasis

lingkungan

24 Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan 21,400,000 APBD 284,900,000

Depot air minum memenuhi syarat Kota Padang 100% 100%

Air bersih memenuhi syarat Kota Padang 80% 80%

25 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

60,000,000 APBD

Terlaksananya STBM dan SBS Kelurahan

pamsimas

80% 85%

Hygiene sanitasi di sekolah Sekolah 85% Prioritas 90%

26 Pengawasan Tempat-tempat Umum/tempat

Pengolahan Makanan (TTU/TPM)

64,000,000 APBD 75,000,000

Pengawasan sanitasi TTU Kota Padang 80% 85%

Pengawasan sanitasi TPM Kota Padang 75% 80%

Terdeteksinya berbagai jenis makanan yang

mengandung bahan berbahaya

Kota Padang 75%

27 Penyehatan Lingkungan 65,000,000 APBD 85,500,000

Terpantaunya sanitasi perumahan Kota Padang 70% 75%

Page 30: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Kebersihan dan kesehatan lingkungan

Puskesmas

Kota Padang 80% 85%

Pembakaran sampah medis Kota Padang 100% Prioritas hasil analisa

kebutuhan

100

VIIPROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULARMeningkatnya derajat kesehatan masyarakat

di Kota Padang

28 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya kasus DBS Kota Padang IR <55 dan

CFR <2%

350,000,000 APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

IR <55 dan CFR

<2%

350,000,000

29 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan

Fogging

Tersedianya bahan fogging focus DKK Padang 100% 100,000,000 APBD 100% 100,000,000

30 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

177,000,000 173,000,000

Menurunnya kasus DBD Kota Padang IR <55 dan

CFR <2%

APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

IR <55 dan CFR

<2%

Menurunnya kasus kasus penyakit malaria Kota Padang Indeks parasit

<2

APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

Indeks parasit <2

Menurunnya kasus penyakit tuberculosis Kota Padang CDR 85%,

angka

kesembuhan

85%

APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

CDR 85%, angka

kesembuhan 85%

Menurunnya kasus HIV/AIDS Kota Padang APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

Menurunnya kasus gigitan hewan penular rabies Kota Padang CFR 0 APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

CFR 0

Cakupan penemuan ISPA/ pneumonia Kota Padang 100% APBD 100%

Penderita diare tertangani Kota Padang 100% APBD 100%

Page 31: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Mikrofilaria rate Kota Padang <5% APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

<5%

Penemuan penderita baru kusta dan

tertanganinya penderita kusta

Kota Padang <1/10.000 dan

100%

APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

<1/10.000 dan

100%

31 Peningkatan Imunisasi Terlindunginya bayi, balita, anak sekolah, WUS

dan ibu hamil dari PD3I

Kota Padang Kontak

pertama 95%,

kontak lengkap

90%, BIAS

100%,

kelurahan UCI

100%

40,000,000 APBD

Kota,

APBD

Prop dan

APBN

100% Kontak pertama

95%, kontak

lengkap 90%,

BIAS 100%,

kelurahan UCI

100%

32 Peningkatan Surveilance Epideminologi dan

Penanggulangan Wabah

Tertanganinya kasus penyakit menular dengan

cepat (<24 jam) dan terlindunginya masyarakat

dari KLB penyakit menular

Kota Padang 100% 432,265,000 APBD 100% 365,491,500

33 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Terlingunginya CJH dari penyakit menular dan

diketahuinya fakstor resiko CJH

Kota Padang CFR CHJ <2% 80,000,000 CFR CJH <2% 80,000,000

VIIIPROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

Tercapainya cakupan program dan kegiatan

sesuai target

34 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

200,000,000 APBD 250,000,000

Tersedianya data dan informasi kesehatan yang

cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

DKK Padang 9 dokumen/

laporan

9 dokumen/

laporan

Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan DKK Padang 100% 100%

35 Rapat Kerja Kesehatan Daerah

(RAKERKESDA)

Terlaksananya Rakerkesda Prop. Sumbar 1 kali 100,000,000 APBD 1 kali 150,000,000

IX

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARAN PUSKESMAS / PUSTU DAN

JARINGANNYA

Meningkatnya pelayanan kesehatan

masyarakat di sarana pelayanan kesehatan

dasar

36 Pengadaan Obat Program dan Vaksin Terlaksananya pengadaan obat-obatan untuk

Puskesmas/Pustu

Puskesmas/

Pustu

100% 3,500,000,000 DAK 100% 3,500,000,000

37 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan

Kedokteran

Terlaksananya pengadaan Alat-Alat Kesehatan

dan Kedokteran

Puskesmas/

Pustu

100% 3,000,000,000 TP 100% 3,000,000,000

38 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu

Terlaksananya pengadaan sarana dan

prasarana Puskesmas/Pustu

Puskesmas/

Pustu

100% 1,500,000,000 APBD 100% 1,500,000,000

39 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Terlaksananya pengadaan mobil puskel DKK 10 unit 2,700,000,000 TP 100% 2,700,000,000

40 Pembangunan Puskesmas Belakang Tangsi Terlaksananya pembangunan Puskesmas

Belakang Tangsi

Belakang

Tangsi

100% 4,200,000,000 TP 100% 2,000,000,000

Page 32: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

41 Peningkatan Pustu Parak Karakah menjadi

Puskesmas

Terlaksananya peningkatan Pustu Parak

Karakah menjadi Puskesmas

Parak Karakah 100% 4,000,000,000 TP

42 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Terlaksananya rehabilitasi Pustu Pustu 22 unit 4,400,000,000 APBD 10 unit 2,000,000,000

43 Rehabilitasi Puskesmas Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Puskesmas 5 unit 1,000,000,000 APBD 10 unit 2,000,000,000

44 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas

Puskesmas

Puskesmas 10 unit APBD 20 unit 4,000,000,000

45 Rehabilitasi Poskeskel Terlaksananya rehabilitasi Poskeskel Poskeskel 10 unit 1,500,000,000

XPROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATANMeningkatnya derajat kesehatan masyarakat

miskin dan kurang mampu di Kota Padang

46 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Peserta program jamkes sumbar sakato/ JKN

sebanyak 91.948 jiwa memperoleh yankes

bermutu

Kota Padang 100% 13,500,000,000 Premi jamkes sumbar

sakato integrasi ke JKN

100% 13,500,000,000

XIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK BALITA Menurunnya angka kematian bayi

47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita dan Deteksi Tumbuh Kembang Balita

220,400,000 232,400,000

Kunjungan neonatus(KN) dan KN lengkap Posyandu,

Paud,

Puskesmas

KN 1 90%, KN

Lengkap 90%

KN 1 95%, KN

Lengkap 95%

Terpantaunya tumbuh kembang anak balita di

wilayah Puskesmas

Posyandu,

Paud,

Puskesmas

80% 85%

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani Keluarga, BPS,

Puskesmas

90% 95%

Cakupan pelayanan kesehatan anak bayi dan

anak balita

Puskesmas,

BPS, RS

Pely kes bayi

95%, Pel kes

balita 95%

Pely kes bayi

95%, Pel kes

balita 95%

Pelaksanaan MTBS/MTPM Puskesmas Puskesmas 80% 90%

Pembinaan kesehatan anak Puskesmas,

BPS, RS

75% 80%

Kelas ibu balita Puskesmas 70% 75%

Terlatihnya tenaga kesehatan dalam

MTBM/MTBS, Penanganan bayi baru lahir di

Puskesmas rawatan, Skrining Hypotiroid

Kongenital (SHK)

MTBM/MTBS

85%,

penanganan

bayi baru lahir

90%, SHK 40%

MTBM/MTBS

90%,

penanganan

bayi baru lahir

100%, SHK 50%

XIIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN LANSIA

Meningkatnya derajat kesehatan lansia di

Kota Padang

48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Umur harapan hidup Kota Padang 72 tahun 75,000,000 APBD 73 tahun 100,000,000

XIIIPROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN

IBU MELAHIRKAN DAN ANAKMenurunnya angka kematian ibu

Page 33: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

AMP

202,760,000 APBD 227,080,000

Kunjungan ibu hamil kontak I, kunjungan ibu

hamil kontak IV

Pusk, BPS, RS Kontak 1

100%, kontak 4

95%

Kontak 1 100%,

kontak 4 95%

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes Pusk, BPS, RS 95% 98%

Contrasepsi Prevalens Rate Pusk, BPS, RS 75% 80%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Pusk, BPS, RS 80% 85%

Kunjungan ibu nifas 1, kunjungan ibu nifas

lengkap

Pusk, BPS, RS

dan keluarga

KN1 90%, KN

lengkap 90%

KN1 95%, KN

lengkap 95%

Peningkatan kualitas kelas ibu hamil Posyandu,

kelas ibu hamil

1300 kelas 1300 kelas

Manajemen kesehatan ibu hamil berkualitas DKK penanganan

kegawatdarurat

an kehamilan

90%

penanganan

kegawatdarurata

n kehamilan

95%

Menurunkan angka kematian ibu dan anak Kota Padang AKI

102/100000

KH, AKB

23/1000 KH

AKI 102/100000

KH, AKB

20/1000 KH

Pemantauan kematian ibu Kota Padang 100% 100%

Audit kematian ibu dan anak 2 x setahun Kota Padang 100% 100%

XIVPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK SEKOLAH

Meningkatnya derajat kesehatan anak

sekolah

50 Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Anak Sekolah

353,180,000 APBD 353,180,000

Pemantauan status kesehatan anak baru masuk

sekolah

Sekolah,

Puskesmas

TK 100%, SD

100%, SMP

90%, SMA

90%

TK 100%, SD

100%, SMP

90%, SMA 90%

PMT gizi buruk pada anak sekolah Sekolah,

Puskesmas

100% 100%

Pembinaan dan pemantauan UKS di sekolah

dan Puskesmas

Sekolah,

Puskesmas

90% 90%

Terlaksananya pelatihan guru UKS Sekolah,

Puskesmas

90% 90%

Pembentukan Puskesmas percontohan PKPR 1

paket

Puskesmas 80% 80%

XV PROGRAM ASURANSI KESEHATANMeningkatnya derajat kesehatan masyarakat

yang memiliki jaminan kesehatan nasional

Page 34: RENCANA KERJA SKPD 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... · sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1

NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING

KET

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

51 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Peserta program JKN sebanyak 445.462 jiwa

memperoleh 445.462 jiwa memperoleh yankes

bemutu

Kota Padang 100% 32,000,000,000 BPJS Pengembalian jasa

pelayanan/ kapitasi

100% 37,257,264,000