rencana kerja skpd 2015 - bappeda.padang.go.idbappeda.padang.go.id/up/download/31032015104301... ·...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA PADANG
2014
RENCANA KERJA SKPD2015DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
i
Halaman Judul
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
TAHUN 2015
ii
Kata Pengantar
Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Dinas (RENJA SKPD) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2015.
Rencana Kerja SKPD.ini disusun sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja
SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah
ditetapkan seperti RPJMD dan Renstra SKPD.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang ini masih jauh dari sempurna, hal ini
disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari segi data maupun sumber daya
manusianya. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai
pihak dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang.
Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja
SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2015 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita
semua.
Padang, Maret 2014
Kepala Dinas KesehatanKota Padang
Drg. Hj. Eka Lusti, MMNIP. 19630710 199003 2 001
iii
Daftar Isi
Halaman Judul........................................................................................................................................ i
Kata Pengantar ..................................................................................................................................... ii
Daftar Isi ............................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................................................1
1.1. Latar Belakang ......................................................................................................................1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................................2
1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................................................2
1.4. Sistematika Penulisan ..........................................................................................................3
BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD ................................................................4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ...........4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................................14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................................15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..............................................................16
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................................16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....................................................................................16
3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................................................18
PENUTUP..............................................................................................................................................22
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kerangka desentralisasi di bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan
pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi
masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan
potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”.
Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang pembangunan
kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan nasional, tinjauan kembali
terhadap kebijakan pembangunan kesehatan telah merupakan keharusan. Perubahan
pemahaman akan konsep sehat dan sakit serta makin kayanya khasanah ilmu
pengetahuan dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang
multifaktorial, telah menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lebih
mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Dalam mewujudkan“Masyarakat Padang Sehat Yang Mandiri dan
Berkeadilan“di masa depan, maka dasar-dasar, visi, serta misi pembangunan
kesehatan harus dapat dilaksanakan serta berazaz dan berkesinambungan yang
dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tiap tahun.
Rencana Keja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sesuai dengan amanat
Undang- Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2
1.2. Landasan Hukum
1.2.1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SIMRENAS);
1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.2.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008;
1.2.4. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah;
1.2.5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Dinas Daerah
1.2.6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Padang No.050.23/Bappeda/II-2014 tanggal 10
Februari 2014
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan mengacu pada prioritas pembangunan
tahun 2015 yang merupakan Dokumen Perencanaan Urusan pemerintahan Wajib
Kesehatan yang meliputi Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang
tahun 2015 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta
sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1
(satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai
bahan pedoman penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2015 bidang Kesehatan.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan ini disusun dengan memperhatikan target
pencapaian indikator kinerja dan diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah
Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan.
3
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renja SKPD sebagaimana tertuang dalam lampiran I
surat edaran Sekretaris Daerah No. 050/23/Bappeda/II-2014 tanggal 10 Februari
2014 adalah sebagai berikut :
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4
BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Penyediaan jasa surat
menyurat(Rp.1.050.000,-)
Terlaksananya pembelianmaterai dan buku cek
Tersedianya materai danbuku cek 100 100
2. Penyediaan jasakomunikasi,Sumber dayalistrik, air dan telepon(Rp. 456.216.500,-)
Terlaksananya pembayaranrekening listrik, air dan telepondinas kesehatan,gudangfarmasi dan puskesmas
Lancarnya kegiatanoperasional danadministrasi kantor 100 58.9
3. Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional(Rp. 30.000.000,-)
Terlaksananya pengurusandan perpanjangan STNKkendaraan bermotoroperasional
Semua kendaraanbermotor operasionalmempunyai STNK 100 99.1
4. Penyediaan JasaKebersihan Kantor(Rp. 212.760.000,-)
Terlaksananya biaya jasakebersihan kantor
Terciptanya kebersihankantor dan saranapelayanan kesehatan 100 99.7
5. Penyediaan Alat TulisKantor(Rp.88.200.000,-)
Terlaksananya pembelian alattulis kantor untuk dinaskesehatan dan puskesmas
Lancarnya pelayananadministrasi kantor dinaskesehatan dan jaringannya
100 99.4
6. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan(Rp.114.380.625,-)
Tersedianya barang cetakandan penggandaan
Lancarnya pelayananadministrasi kantor dinaskesehata 100 99.6
7. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor(Rp.12.500.000,-)
Tersedianya komponeninstalasi listrik dan penerangankantor DKK,GFK danPuskesmas
Lancarnya operasiaonalpelayanan administrasikantor dinas kesehatan 100 96.0
8. Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor(Rp. 15.000.000,-)
Terlaksananya pembelianperalatan dan perlengkapanpendukung operasional kantorDKK dan Puskesmas
Tersedianya peralatandan perlengkapanpendukung operasionalkantor DKK danPuskesmas
100 100
9. Penyediaan BahanBacaan dan peraturanPerundang-undangan(Rp.35.000.000,-)
Tersedianya bahan bacaanuntuk DKK dan Puskesmas
Terpenuhinya kebutuhanakan informasi danwawasan pegawai dilingkungan DKK
100 99.7
10. Penyediaan Makanandan Minuman(Rp.40.000.000,-)
Tersedianya makan minumpegawai dan tamu
Terpenuhinya kebutuhanmakan minum pegawaisewaktu rapat danterpenuhinya makanminum tamu
100 95.5
11. Rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah(Rp. 293.855.000,-)
Terlaksananya rapatkooordinasi dan konsultasi ke
Terjalinnya koordinasi LSdan LP, terlaksananyapeningkatan dan
100 98.5
5
luar daerah perbaikan programkesehatan
12. Penyediaan Peralatankebersihan(Rp. 45.000.000,-)
Tersedianya peralatan danbahan kebersihan
Terciptanya kantor dansarana pelayanankesehatan yang bersih
100 98.8
13. Penyediaan JasaPelayanan Publik(RP. 247.019.080,-)
Terealisasinya biaya jasa nonPNS yang diangkat dengan SKWalikota
Terpenuhinya JumlahSumber Daya Manusiauntuk meningkatkanPelayanan Kesehatan
100 100
13. Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran(Rp. 339.192.000,-)
Terealisasinya biaya jasa nonPNS yang diangkat dengan SKKepala Dinas
Terpenuhinya JumlahSumber Daya Manusiauntuk meningkatkanPelayanan Kesehatan
100 99.1
2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Pengadaaan Keadaan
dinas/ operasional(Rp. 610.000.000,-)
Terlaksananya pengadaanmobil jenazah untuklingkungan Pemko Padang danmobil operasional kepala dinas
Tersedianya mobiljenazah yang layakuntuk Pemko Padangdan mobil operasionalkepala dinas
100 95.8
2. Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor (RP.132.500.000,-)
Terlaksananya pemeliharaangedung dan halaman kantor dilingkungan DKK
Pelayanan MasyarakatBerjalan MaksimalKarena di Tunjangdengan Sarana danPrasarana yangMemadai
100 100
3. Pemeliharaanrutin/berkala KendaraanDinas/Operasional(RP. 1.536.300.000,-)
Tersedianya Bahan BakarKendaraan, Biaya ServiceKendaraan dan PenggantianSuku Cadang
Tersedianya KendaraanOperasional yang Layakuntuk MenunjangPelayanan KesehatanKepada Masyarakat
100 99.5
4. Pemeliharaanrutin/berkala PeralatanGedung Kantor(Rp. 121.500.000,-)
Tersedianya Biaya ServicePeralatan dan Kantor
TerjaminnyaPemeliharaan PeralatanKantor 100 100
5. Pemeliharaan rutin/berkala Alat Listrik, Airdan Telepon(Rp. 49.500.000,-)
Terlaksananya pemasanganinstalasi air dan listrik sertapenambahan daya listrik diDKK dan Puskesmas
Tersedianya instalasi airdan listrik
100 62.3
6
2.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Pengadaan mesin/ kartu
absensi (Rp.72.875.000,-)
Terlaksananya pengadaanmesin absensi
Tersedianya mesinabsensi 100 98.8
2.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Pembinaan Aset dan
Manajemen Keuangan diPuskesmas (Rp.43.000.000,-)
Terlaksananya pembinaan asetdan manajemen keuangan diPuskesmas
Pengelolaan keuangan,aset dan kepegawaian diPuskesmas secaraefektif dan efisien
100 95.6
2. Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur(Rp. 110.000.000,-)
Terlaksananya KegiatanPeningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Melalui KreditPoint dan Pertemuan denganPimpinan Sekolah Kesehatan
Lahirnya TenagaFungsional Kesehatanyang Bermutu yangMemenuhi StandarProfesi
100 99.6
2.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD(Rp. 10.000.000,-)
Terlaksananya LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Tersedianya LaporanKeuangan yangAkuntabiliti 100 99.9
2.1.6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan(Rp. 200.593.636,-)
Tersedianya Obat, PerbekalanKesehatan dan Vaksin untukPelayanan KesehatanMasyarakat
Peningkatan PelayananMasyarakat dalamPenyediaan Obat,sehingga MasyarakatMembutuhkan ObatTepat Waktu danTerjamin Mutu danKhasiatnya
100 97.9
2. Peningkatan MutuPenggunaan Obat danPerbekalan Kesehatan(Rp. 50.000.000,-)
Terlaksananya peningkatanmutu penggunaan obat danperbekalan kesehatan melaluipertemuan
Pengelolaan obat diGFK, Puskesmas danPustu sesuai protap 100 99.8
7
2. Pengadaan BahanLogistik ( Bahan HabisPakai Medis )(Rp. 60.000.000,-)
Terpenuhinya KebutuhanBahan Kimia Laboratorium
Terpenuhinya BahanKimia Laboratoriumdalam PemeriksaanLaboratorium Kesehatan
100 98.8
2.1.7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Peningkatan Kesehatan
Masyarakat(Rp. 40.100.000,-)
Terlaksananya Pembinaan danPengawasan terhadapR.Bersalin, BP, BPS danRumah Sakit
Meningkatnya PelayananKesehatan Swastasesuai dengan TertibHukum yang Berlaku
100 99.5
2. Peningkatan PelayananKesehatan Dasar danRujukan(Rp. 105.000.000,-)
Terlaksananya Pembinaan danMonitoring Evaluasi terhadapUpaya Peningkatan PelayananKesehatan Dasar dan RujukanMelalui Evaluasi, Pertemuandan Pembinaan
Dipahaminya Langkah-langkah dan Upayadalam MelaksanakanKegiatan Puskesmas danRumah Sakit untukMencapai Pelayananyang Bermutu
100 100
3. Skrining Narkoba(Rp. 75.000.000,-)
Terlaksananya skriningnarkoba pada kelompokmasyarakat rawan terpapardengan narkoba di KotaPadang
Terjaringnya pemakainarkoba pada kelompokmasyarakat yang rawanterpapar dengannarkoba di Kota Padang
100 99.8
2.1.8. Program Pengawasan Obat dan Makanan
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Peningkatan
Pengawasan danKeamanan Pangan danBahan Berbahaya(Rp 40.000.000,-)
Terlaksananya Pembinaan danPengawasan pada IndustriRumah Tangga (IRT,Pedagang Jajanan AnakSekolah, Pasar Pabukoan,Parcel yang tidak memenuhiSyarat)
Terbebasnya Masyarakatdari Pangan yangMengandung Bahanyang Berbahaya/tidakMemenuhi Syarat
100 99.5
2. Pengawasan peredaranobat dan makanan(Rp. 40.000.000,-)
Terlaksananya Pembinaan danPengawasan pada SaranaKesehatan (Puskesmas, Pustu,Toko Obat, Jamu danKosmetika)
TerhindarnyaMasyarakat dariPenggunaan Obat yangtidak Rasional
100 100
2.1.9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Pengembangan Media
Promosi dan InformasiSadar Hidup Sehat(Rp. 50.000.000,-)
Terlaksananya PenyebaranInformasi Kesehatan
MeningkatnyaPengetahuanMasyarakat MengenaiKesehatan
100 98.3
2. Peningkatan FungsiPokjanal Posyandu( Rp. 45.000.000,-)
Kegiatan Pokjanal BerjalanSebagaimana Mestinya danMeningkatnya Pelayanan di
Posyandu Berjalandengan Baik 100 99.9
8
Posyandu
3. Pengembangan ORSOSKemasyarakatan(Kelurahan Siaga)(Rp 16.000.000,-)
Tersedianya Sumber DayaMasyarakat, Dana dan SaranaKelurahan Siaga Aktif
Tercapainya KelurahanSiaga Aktif
100 94.5
4. Penerapan KawasanTampa Rokok(Rp. 104.687.137,-)
Tersosialisasinya Perda KTRKota Padang
Meningkatkan KesadaranMasyarakat ber PHBS 100 99.9
2.1.10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan AkibatKekurangan Yodium(GAKY), Kurang VitaminA dan Kekurangan ZatGizi Mikro Lainnya(Rp. 140.000.000,-)
Terlaksananya KegiatanPenanggulangan danPencegahan Gizi Buruk PadaBayi, Balita dan Bumil
TertanggulanginyaMasalah Gizi Buruk Bayidan Balita, Bumil KEK,Terdapatnya Data StatusGizi 100 90.9
2.1.11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Pengawasan Kualitas Air
dan Lingkungan(Rp. 31.500.000,-)
Terlaksananya PengawasanKualitas Air dan Lingkungan
Sarana Air BersihMasyarakat MemenuhiSyarat Kesehatan SecaraFisik, Baktereologi danKimiawi
100 100
2. Penyediaan Air Minumdan Sanitasi BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS)(Rp. 25.000.000,-)
Terlaksananya PertemuanMPA/PHAST Puskesmas
MeningkatnyaPengetahuan PesertaMPA/PHAST Puskesmasterhadap Sarana AirMinum dan Sanitasiyang Sehat
100 100
3. Pengawasan Tempat-Tempat Umum/Tempatpengolahan Makanan(TTU/TPM)(Rp. 31.500.000,-)
Terlaksananya PengawasanTerhadap TTU/TPM
TTU dan TPM yangMemenuhi SyaratKesehatan 100 99.9
4. Penyehatan Lingkungan(Rp. 31.500.000,-)
Dilatihnya Kader Lingkunganuntuk Kelurahan dan diketahuiMutu Penyehatan Lingkungan
Peningkatan KualitasLingkungan MelaluiPatisipasi Masyarakat
100 91.3
9
2.1.12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Penyemprotan/Fogging
Sarang Nyamuk(Rp. 266.795.000,-)
Terlaksananya Fogging Fokusdi Lokasi Penderita DBD
Terputusnya MataRantai PenularanPenyakit DBD 100 99.6
2. Pengadaan Alat Foggingdan Bahan-bahanFogging(Rp. 50.000.000,-)
Terlaksananya pengadaan alatfogging
Tersedianya mesinfogging
100 100
2. Pelayanan Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular(Rp. 149.050.000,-)
Terlaksananya kegiatanpencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
Jumlah dan akibat daripenyakit menular dapatditurunkan 100 98.5
3. Peningkatan Imunisasi(Rp. 25.000.000)
Terlaksananya Imunisasi Rutin Tidak DitemukannyaKasus Penyakit Dapat diCegah dengan Imunisasi(PD3I)
100 92.8
4. PenanggulanganSurveilance Epidemiologidan PenanggulanganWabah(Rp. 100.000.000,-)
Terlaksananya PemantauanPenyakit Menular di RumahSakit dan Puskesmas, bilaTerjadi Peningkatan dan AdaPenyakit yang dapatmenimbulkan Wabah makadilakukan Penyidikan KasusPenyakit
Meningkatnya SistemKewaspadaan DiniTerhadap Penyakit yangdapat MenimbulkanWabah di Masyarakat 100 98.8
5. Pelayanan KesehatanJemaah Haji(Rp.80.800.000,-)
Terlindunginya SeluruhJema’ah Haji dari PenyakitMenular Sebelum dan SesudahPulang dari Tanah Suci
Menurunnya AngkaKesakitan dan KematianCalon Jema’ah Haji 100 78.6
6. Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular(Rp. 26.078.867,-)
Terlaksananya kegiatanpencegahan dan pengendalianpenyakit tidak menular
Jumlah kasus dankematian akibat penyakitmenular dapatditurunkan
100 100
2.1.13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Evaluasi dan
Pengembangan StandarPelayanan Kesehatan(Rp. 128.368.999,-)
Terlaksananya SistemInformasi Kesehatan Daerah(SIKDA) di DKK danPuskesmas
Dapat MemberikanInformasi KesehatanSecara Cepat, Akuratdan dapat diPertanggung jawabkan
100 95.6
2. Pembangunan danPemutakhiran DataDasar StandarPelayanan Kesehatan(Rp. 50.000.000,-)
Tersusunnya Buku Profil,Laporan Tahunan, Renja DKKPadang
Diperoleh InformasiKesehatan Secara Cepat,Akurat dan Dapt diPertanggung jawabkan 100 100
3. Rapat Kerja KesehatanDaerah (RAKERKESDA)(Rp. 35.000.000,-
Terlaksananya RakerkesdaTahun 2013
Adanya komitmenbersama petugaskesehatan dalam rangkapeningkatan pencapaianprogram untukmensukseskan MDG’s
100 94.9
10
2.1.14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringan
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Pembangunan
Puskesmas(Rp. 200.000.000,-)
Terlaksananya pembangunanpagar dan penimbunanhalaman Puskesmas Lapai
Tersedianya pagar danhalaman untukPuskesmas Lapai
100 98.6
2. Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas(Rp. 500.000.000,-)
Terlaksananya pengadaanmeubiler, komputer dangenset Puskesmas
Tersedianya meubiler,komputer dan gensetPuskesmas 100 99.8
3. Pengadaan Sarana danPrasarana PuskesmasPembantu(Rp. 200.000.000)
Terlaksananya pengadaantimbangan bayi untuk Pustu
Tersedianya timbanganbayi untuk Pustu
100 99.8
4. Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasPembantu(Rp. 3.269.578.400,-)
Terlaksananya rehabilitasiPustu dengan dana APBD
Tersedianya saranapelayanan kesehatanyang baik 100 98.5
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas(Rp. 2.784.965.175,-)
Terlaksananya rehab sedang/berat Puskesmas yang telahrusak akibat gempa
Tersedianya saranapelayanan kesehatanyang baik
100 99.7
6. Pengadaan AlatKedokteran dan AlatLaboratorium (DAK)(Rp. 1.258.743.500,-)
Terlaksananya pengadaan alatkedokteran dan alatlaboratorium dengan danaDAK
Terpenuhinya kebutuhanalat kedokteran dan alatlaboratorium diPuskesmas, Pustu danPoskeskel
100 95.4
7. Pembangunan GudangFarmasi Kota (DAK)(Rp. 3.566.086.650,-)
Terlaksananya pembangunangudang farmasi kota
Tersedianya bangunangudang farmasi KotaPadang yang layak pakaidan memadai untukpenyimpanan obat
50 2.7
8. Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasPembantu (DAK)(Rp. 469.173.000,-)
Terlaksananya rehab sedang/berat Pustu dengan dana DAK
Tersedianya Pustudalam keadaan baik
100 97.3
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK)(Rp. 599.583.700,-)
Terlaksananya rehab sedang/berat Puskesmas yang telahrusak akibat gempa dengandana DAK
Tersedianya Puskesmasdalam keadaan baik 100 99.3
10. Pengadaan Obat danVaksin (DAK)(Rp. 1.110.348.181.4,-)
Terlaksananya pengadaanobat dan vaksin
Tersedianya obatprogram dan vaksinsesuai kebutuhan 98.1 79.9
11. Rehabilitasi RumahDinas Medis danParamedis Puskesmas(DAK)(Rp. 460.253.000,-)
Terlaksananya rehab rumahmedis dan paramedis yangtelah rusak karena gempa
Tersedianya rumahdinas medis danparamedis Puskesmasyang layak huni 100 99.6
12. Pengadaan InstalasiPengolah Limbah (DAK)(Rp. 265.389.000,-)
Terlaksananya pengadaaninstalasi pengolah limbah
Tersedianya instalasipengolah limbah 100 85.8
13. Pengadaan MobilGudang Farmasi (DAK)(Rp. 251.711.348,-)
Terlaksananya pengadaanmobil gudang farmasi
Tersedianya saranamobil operasionalgudang farmasi 100 93.6
14. Pengadaan Alat-AlatKedokteran dan Alat
Terlaksananya pengadaan alatkedokteran dan alat
Terpenuhinya kebutuhanalat kedokteran dan alat 100 49.7
11
Laboratorium(Rp. 200.000.000,-)
laboratorium dengan danaAPBD
laboratorium diPuskesmas, Pustu danPoskeskel
15. Lanjutan PembangunanRumah Dinas Medis danParamedis(Rp. 200.000.000,-)
Terlaksananya lanjutanpembangunan rumah dinasmedis dan paramedisPuskesmas Ikur Koto
Tersedianya rumahdinas medis danparamedis PuskesmasIkur Koto yang memadai
100 99.0
16. Rehabilitasi Poskeskel(Rp. 680.286.100,-)
Terlaksananya rehabPoskeskel yang rusak
Tersedianya saranaposkeskel yang baik 100 99.5
2.1.15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Kemitraan Asuransi
Kesehatan JamkesSumbar Sakato(Rp.1.363.815.172,-)
Terlaksananya pembinaan danevaluasi pelayanan kesehatanbagi penduduk miskin
Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatMiskin dan KurangMampu
100 99.4
2.1.16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita(Rp.40.000.000,-)
Terlaksananya PemantauanTumbuh Kembang Anak Balitadan Bayi, TerlaksananyaLomba Balita Sehat (LBSI)
Meningkatnya PelayananKesehatan Anak Balita diPuskesmas,MemantauTumbuhKembang Anak Balitadan Bayi, TerpilihnyaBalita Sehat TingkatKota Padang
100 98.5
2.1.17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia(Rp.18.000.000,-)
Terlaksananya KegiatanPelayanan Kesehatan Lansia,Pertemuan Pengurus/AnggotaPalanta Lansia, PelatihanKader Lansia
Meningkatnya MutuPelayanan KesehatanLansia 100 100
12
2.1.18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan AMP(Rp.75.000.000,-)
Ibu dan Anak MendapatPelayanan yang Bermutu,Terpantaunya TumbuhKembang Anak
Terpantaunya DerajatKesehatan Ibu dan Bayi,60% Ibu Hamil MemilikiBuku KIA
100 98.7
2.1.19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Peningkatan Jangkauan
Pelayanan KesehatanAnak Sekolah(Rp.29.000.000,-)
Terlaksananya SkriningKesehatan Murid TK, Kelas 1SD, SMP dan SMA se KotaPadang, TerlaksananyaPembinaan UKS ke Sekolah
Meningkatkan PelayananKesehatan Anak SekolahMelalui Skrining AnakSekolah dan PembinaanUKS ke Sekolah danPembinaan PKPR kePuskesmas
100 100
2.1.20. Program Asuransi Kesehatan
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Asuransi Kesehatan
(Askes )(Rp.2.500.000.000,-)
Tersedianya PelayananKesehatan yang Bermutu bagiPeserta Kartu Askes di DKKdan Jaringannya
Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatPengguna Kartu Askes 100 90.5
2 Jaminan KesehatanMasyarakat(Jamkesmas) danJaminan Persalinan(Jampersal)(Rp. 2.500.000.000,-)
Tersedianya PelayananKesehatan yang Bermutu bagiPeserta Kartu AskesJamkesmas dan Jampersal diKota Padang
Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatPengguna Kartu AskesJamkesmas 100 75.9
3. Jaminan KesehatanSumbar Sakato(Rp. 991.207.200,-)
Tersedianya PelayananKesehatan yang Bermutu bagiMasyarakat Miskin
Meningkatnya DerajatKesehatan MasyarakatTerutama PelayananPersalinan bagiMasyarakat Miskin
100 99.2
2.1.21. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
No Kegiatan Keluaran HasilRealisasi
Fisik(%)
Keu(%)
1 2 3 4 5 61. Sensus Barang Daerah
(Rp. 55.000.000,-)Terlaksananya sensus barangdaerah di lingkungan DKKPadang
Tersedianya data milikdaerah di lingkunganDKK Padang sesuaidengan keadaan yangsebenarnya
100 98.9
13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Indikator Kinerja SPM Kota Padang Tahun 2012 dan 2013
NO NAMA INDIKATORCAPAIAN TARGET
2013 DEVIASITAHUN2012
TAHUN2013
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 92.2 92.1 93 - 0.90
2. Cakupan komplikasi kebidanan yangditangani 97.9 98.4 72 +26,4
3.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan yang memiliki kompetensikebidanan
92 91.4 92 -0.60
4. Cakupan pelayanan nifas 88 88,4 90 +14.5
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yangditangani 100 96.6 89 +7.6
6. Cakupan kunjungan bayi 81.4 81.9 93 -11.107. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child 53.8 75 95 -208. Cakupan pelayanan anak balita 63.4 74.8 84 -9.20
9. Cakupan pemberian makanan pendampingASI pada anak usia 6-24 bln 100 100 100 0
10. Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan 100 100 100 0
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SDdan setingkat 93.5 98.8 100 -1.20
12. Cakupan peserta KB aktif 82.2 66.2 75 -8.813. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
a. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15tahun 120 400 100 +300
b. Penemuan penderita pneumonia balita 4 12.6 90 -77.4c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 65.7 64.7 70 -5.30d. Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 0e. Penemuan penderita diare 48.7 23.4 100 -76.6
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasienmasyarakat miskin 52.2 54.13 100 -45.87
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin 8.9 13.59 100 -86.41
16.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1yang harus diberikan sarana kesehatan RS dikab/kota
88 100 100 0
17.Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLByang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 24 jam
100 100 100 0
18. Cakupan desa siaga aktif 100 100 65 +35
Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya,
beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya :
a. Cakupan kunjungan bayi 81,9% dengan deviasi -11,10%. Hal ini disebabkan
karena tidak semua masyarakat Kota Padang membawa bayi ke sarana
pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya), masyarakat lebih
cenderung membawa ke bidan praktek swasta dan dokter praktek swasta
14
b. Penemuan penderita pneumonia balita 12,6% dengan deviasi -77,4%. Hal ini
disebabkan karena pada umumnya anggapan orang tua bahwa anaknya hanya
mengalami batuk biasa dan melakukan pengobatan sendiri.
c. Penemuan penderita diare 23,4%, dengan deviasi-76,6%. Hal ini disebabkan
karena masyarakat lebih cendrung melakukan pengobatan sendiri dari pada
berobat ke Puskesmas sehingga sulit melakukan pelacakan bila terjadi kasus.
d. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 54,13%, dengan
deviasi -45,87%. Sebenarnya semua masyarakat miskin yang datang ke
Puskesmas mendapat pelayanan, tetapi karena definisi operasional dari indikator
ini, yang menjadi penyebut adalah kunjungan semua masyarakat, dimana
seharusnya cakupan dihitung dengan membandingkan pasien masyarakat miskin
dengan total penduduk miskin. Disamping itu juga tidak semua masyarakat
miskin yang pergi berobat ke Puskesmas.
e. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 13,59%,
dengan deviasi -86,41%. Hal ini artinya, masyarakat miskin tidak banyak dirujuk
ke Rumah Sakit karena kasus penyakit mereka dapat ditangani di Puskesmas.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan Millenium Development Goals, isu-isu penting/ strategis bidang
kesehatan meliputi :
1. MGD I : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dengan target menurunkan
hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun
waktu 1990-2015
2. MDG 4 : Menurunkan angka kematian anak, dengan target menurunkan Angka
Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015
3. MDG 5 : Meningkatkan kesehatan ibu, dengan target :
a. Menurunkan angka kematian ibu hingga per empat dalam kurun waktu 1990-
2015
15
b. Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
4. MDG 6 : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, dengan
target :
a. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru
HIV/AIDS hingga tahun 2015
b. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang
membutuhkan sampai dengan tahun 2010
5. MDG 7 : Memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target menurunkan
hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap
air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
(Terlampir)
16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah telah mengamanatkan
bahwa besaran biaya kesehatan minimal 10% dari total APBD diluar gaji, sedangkan
dari tahun ke tahun biaya kesehatan hanya berkisar 4 – 5%
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan
Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap
upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus
dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan
masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan
kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peran serta segenap komponen bangsa,
yang ditandai dengan :
a. Meningkatnya Umur Harapan Hidup
b. Menurunnya AKB (Angka Kematian Bayi)
c. Menurunnya AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan
d. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita
e. Menurunnya prevalensi penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk
3.2.2. Terwujudnya masyarakat yang berprilaku hidup bersih dan sehat
Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam
pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap
17
individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya
masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan
pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya
mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku
hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan :
a. Meningkatnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
b. Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini
3.2.3. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau
Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin
tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap
individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas,
merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan
masyarakat, termasuk swasta, ditandai dengan :
a. Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar
3.2.4. Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan
Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan
kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan
segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan
kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif
untuk terciptanya kemandirian dan peran serta mayarakat, yang ditandai dengan :
18
a. Meningkatnya pembangunan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air
minum dan penyehatan lingkungan
b. Meningkatnya keberlanjutan pelayanan sarana prasarana air minum dan penyehatan
lingkungan
c. Meningkatnya jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
3.3. Program dan Kegiatan
3.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
l. Penyediaan alat kebersihan
m. Penyediaan jasa pelayanan publik
n. Penyediaan jasa pengamanan kantor
3.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
c. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon
19
e. Penyediaan jasa perkantoran
f. Pembuatan lanscape kantor
3.2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3.2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pembinaan aset dan manajemen keuangan di Puskesmas
b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
c. Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan
3.2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
3.2.6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Pengadaan bahan logistik (bahan habis pakai medis)
3.2.7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Peningkatan kesehatan masyarakat
b. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
c. Skrining narkoba
d. Peningkatan perawatan kesehatan (perkesmas)
e. Penilaian puskesmas dan tenaga kesehatan berprestasi
f. Pelaksanaan kegiatan/ pelayanan P3K
g. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
3.2.8. Program Pengawasan Obat dan Makanan
a. Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
b. Pengawasan peredaran obat dan makanan
20
3.2.9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
b. Peningkatan fungsi pokjanal posyandu
c. Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (Kelurahan Siaga)
d. Penerapan kawasan tanpa rokok
e. Pembinaan pengobatan tradisional
3.2.10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
b. Pendataan balita kurang gizi
3.2.11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pengawasan kualitas air dan lingkungan
b. Pengawasan tempat-tempat umum/ tempat pengolahan makanan (TTU/TPM)
c. Penyehatan lingkungan
d. Pembinaan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
(PAMSIMAS)
3.2.12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
d. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
e. Peningkatan imunisasi
f. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
g. Pelayanan kesehatan jemaah haji
3.2.13. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan
a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
21
b. Rapat kerja kesehatan daerah (RAKERKESDA)
3.2.14. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskesmas pembantu dan jaringannya
a. Pembangunan puskesmas
b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
c. Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu
d. Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas
e. Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran
f. Pengadaan obat dan vaksin
g. Pengadaan mobil Puskesmas keliling
h. Rehabilitasi rumah dinas Puskesmas
i. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
j. Rehabilitasi Poskeskel
3.2.15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato
3.2.16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
a. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
3.2.17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
a. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
3.2.18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP
3.2.19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
a. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
3.2.20. Program Asuransi Kesehatan
a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
22
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan secara khusus
dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD, dan Rencana
Strategi SKPD serta sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak semua dapat dilaksanakan
sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan stakeholder yang
kompeten.
Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kerangka acuan yang telah dibuat
sebelumnya, dan setelah kegiatan berjalan sesuai jadwal, maka dilakukan monitoring dan
evaluasi pasca kegiatan.
Demikianlah Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan ini disusun, sebai pedoman bagi
pelaksanaan pembangunan Kota Padang bidang kesehatan tahun 2015.
Lampiran
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IPROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
untuk Puskesmas dan Pustu
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat di sarana
pelayanan kesehatan dasar
Kota Padang 100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000
2 Pelayanan operasional gudang farmasi (obat
dan perbekalan kesehatan)
Pemerataan pendistribusian dan pengelolaan
obat dan perbekalan kesehatan di sarana
pelayanan kesehatan
Kota Padang 100% 100,000,000 APBD 100% 100,000,000
3 Pengadaan Bahan Logistik ( Bahan Habis
Pakai Medis )
Tersedianya bahan kimia laboratorium DKK Padang 100% 80,000,000 APBD 100% 95,000,000
IIPROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Masyarakat Kota Padang mendapatkan
pelayanan kesehatan
4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Semua sarana pelayanan kesehatan mempunyai
izin operasional
Kota Padang 100% 100,000,000 APBD Belum semua sarana
pelayanan kesehatan
mempunyai izin
operasional sesuai
aturan yang berlaku,
ada beberapa sarana
yang sudah habis masa
berlaku izin
operasionalnya dan
harus diperpanjang
kembali
100% 120,000,000
Pembuatan Database Perizinan Dinas
Kesehatan Kota Padang
Semua sarana pelayanan dan semua tenaga
kesehatan baik yang mempunyai izin ataupun
yang tidak mempunyai izin terdata dengan baik
Kota Padang 80% 30,000,000 APBD Semua registrasi dan
akreditasi hanya
mempunyai dat sarana
dan tenaga yang
mengurus izin ke DKK,
sementara data ini
merupakan rujukan bagi
Kemenkes, Dinkes,
Prop, penelitian dsb
100% 50,000,000
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan
150,000,000 APBD 200,000,000
Visite rate Puskesmas Puskesmas 2.4 2.6
BOR Rumah Sakit Kota Padang 60-85% 60-85%
LOS Rumah Sakit Kota Padang 6-9 hari 6-9 hari
TOI Rumah Sakit Kota Padang 1-3 hari 1-3 hari
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA PADANG
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
6 Perkesmas Tingkat kemandirian keluarga miskin Kota Padang 50,000,000 APBD 75,000,000
7 P3K Terlayaninya masyarakat yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan serta
memenuhi syarat kepuasan masyarakat
Kota Padang 100% 50,000,000 APBD 100% 75,000,000
8 Penilaian tenaga kesehatan berprestasi Nakes teladan dan Puskesmas beprestasi Puskesmas 5 org dan 1
Puskesmas
50,000,000 APBD 5 org dan 1
Puskesmas
75,000,000
9 Skrining Narkoba 100,000,000 APBD 150,000,000
Tersedianya data IPWL Kota Padang 12 bulan 12 bulan
Terlaksananya skrining narkoba Kota Padang 5 kali 5 kali
Meningkatnya kunjungan IPWL Kota Padang 20% 40%
Meningkatnya pengetahuan petugas Puskesmas
IPWL
Kota Padang 100% 100%
Meningkatnya jumlah puskesmas yang
melakukan pelayanan IPWL
Kota Padang 4 Puskesmas 8 Puskesmas
10 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak
Menular
100,000,000 DBHCHT 200,000,000
Tersedianya data dan informasi mengenai faktor
resiko kasus PTM akibat merokok
Kota Padang 12 bulan 12 bulan
Terlaksananya kegiatan Posbindu PTM (akibat
merokok)
Kota Padang 40 Posbindu 60 Posbindu
Tersedianya alat penunjang kegiatan
pengendalian PTM akibat merokok
Kota Padang 1 bh alat
Krioterapi
1 bh alat
Krioterapi
Meningkatnya pengetahuan petugas Puskesmas
mengenai pengendalian PTM akibat merokok
Kota Padang 100% 100%
Terlaksananya pelayanan PTM di Puskesmas
seperti pelayanan IVA
Puskesmas 11 Puskesmas 22 Puskesmas
IIIPROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
Terlindunginya masyarakat dari penggunaan
obat yang tidak rasional dan tidak memenuhi
syarat serta pangan yang mengandung
bahan berbahaya
11 Peningkatan Pengawasan dan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan
pada sarana distribusi pangan/ tidak memenuhi
syarat
Padang 150 sarana 50,000,000 APBD 160 sarana 60,000,000
12 Pengawasan peredaran obat dan makanan Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan
pada sarana kesehatan dan kosmetik
Padang 148 sarana 50,000,000 APBD 155 sarana 65,000,000
IVPROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
di Kota Padang
13 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang kesehatan
Kota Padang 100% 100,000,000 APBD 100% 120,000,000
14 Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu 75,000,000 APBD 100,000,000
Jumlah posyandu madya Kota Padang 94 Posyandu Capaian posyandu
madya baru 60%
Terbinanya pembinaan kader pada kelurahan
berprestasi
Kota Padang 1 kelurahan
15 Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan
(Kelurahan Siaga)
Kelurahan siaga aktif dengan strata madya Kota Padang 75% 50,000,000 APBD 75,000,000
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
16 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terwujudnya kawasan tanpa rokok Kota Padang 100% 200,000,000 DBHCHT Belum terwujudnya
Perda KTR
220,000,000
17 Pembinaan Pengobatan Tradosional Pengobatan tradisonal ramuan yang hygienis,
aman dan memenuhi syarat kesehatan
Kelurahan 30 Batra
Ramuan
40,000,000 APBD 50,000,000
VPROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
Menurunnya prevalensi gizi buruk di Kota
Padang
18 Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
200,000,000 APBD 250,000,000
D/S Kota Padang 85% 85%
N/D Kota Padang 85% 85%
BGM/D Kota Padang <15% <15%
19 Penyusunan Peta Masyarakat Kekurangan
Gizi
500,000,000 APBD
% kecamatan rawan gizi Kota Padang <15%
% kasus gizi kurang Kota Padang <15%
% gizi buruk Kota Padang <5%
20 Pemberdayaan untuk mencapai keluarga
sadar gizi
% keluarga sadar gizi Kota Padang 80% 285,000,000 APBD 80% 300,000,000
21 Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap Status gizi bayi dan balita Puskesmas
Nanggalo dan
Bungus
100% 50,000,000 APBD 100% 50,000,000
22 Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi Cakupan pemberian vitamin A pada bayi, bumil
dan balita serta pemberian Tablet Fe bufas
Posyandu 104 kelurahan 250,000,000 APBD 104 kelurahan 350,000,000
23 Pembetukan klinik laktasi di sarana kesehatan Terbentuknya klinik sanitasi di Puskesmas Puskesmas 2 lokasi 500,000,000 APBD 2 lokasi 500,000,000
VIPROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHATMenurunnya kasus penyakit berbasis
lingkungan
24 Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan 21,400,000 APBD 284,900,000
Depot air minum memenuhi syarat Kota Padang 100% 100%
Air bersih memenuhi syarat Kota Padang 80% 80%
25 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
60,000,000 APBD
Terlaksananya STBM dan SBS Kelurahan
pamsimas
80% 85%
Hygiene sanitasi di sekolah Sekolah 85% Prioritas 90%
26 Pengawasan Tempat-tempat Umum/tempat
Pengolahan Makanan (TTU/TPM)
64,000,000 APBD 75,000,000
Pengawasan sanitasi TTU Kota Padang 80% 85%
Pengawasan sanitasi TPM Kota Padang 75% 80%
Terdeteksinya berbagai jenis makanan yang
mengandung bahan berbahaya
Kota Padang 75%
27 Penyehatan Lingkungan 65,000,000 APBD 85,500,000
Terpantaunya sanitasi perumahan Kota Padang 70% 75%
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kebersihan dan kesehatan lingkungan
Puskesmas
Kota Padang 80% 85%
Pembakaran sampah medis Kota Padang 100% Prioritas hasil analisa
kebutuhan
100
VIIPROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULARMeningkatnya derajat kesehatan masyarakat
di Kota Padang
28 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya kasus DBS Kota Padang IR <55 dan
CFR <2%
350,000,000 APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
IR <55 dan CFR
<2%
350,000,000
29 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan
Fogging
Tersedianya bahan fogging focus DKK Padang 100% 100,000,000 APBD 100% 100,000,000
30 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
177,000,000 173,000,000
Menurunnya kasus DBD Kota Padang IR <55 dan
CFR <2%
APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
IR <55 dan CFR
<2%
Menurunnya kasus kasus penyakit malaria Kota Padang Indeks parasit
<2
APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
Indeks parasit <2
Menurunnya kasus penyakit tuberculosis Kota Padang CDR 85%,
angka
kesembuhan
85%
APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
CDR 85%, angka
kesembuhan 85%
Menurunnya kasus HIV/AIDS Kota Padang APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
Menurunnya kasus gigitan hewan penular rabies Kota Padang CFR 0 APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
CFR 0
Cakupan penemuan ISPA/ pneumonia Kota Padang 100% APBD 100%
Penderita diare tertangani Kota Padang 100% APBD 100%
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Mikrofilaria rate Kota Padang <5% APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
<5%
Penemuan penderita baru kusta dan
tertanganinya penderita kusta
Kota Padang <1/10.000 dan
100%
APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
<1/10.000 dan
100%
31 Peningkatan Imunisasi Terlindunginya bayi, balita, anak sekolah, WUS
dan ibu hamil dari PD3I
Kota Padang Kontak
pertama 95%,
kontak lengkap
90%, BIAS
100%,
kelurahan UCI
100%
40,000,000 APBD
Kota,
APBD
Prop dan
APBN
100% Kontak pertama
95%, kontak
lengkap 90%,
BIAS 100%,
kelurahan UCI
100%
32 Peningkatan Surveilance Epideminologi dan
Penanggulangan Wabah
Tertanganinya kasus penyakit menular dengan
cepat (<24 jam) dan terlindunginya masyarakat
dari KLB penyakit menular
Kota Padang 100% 432,265,000 APBD 100% 365,491,500
33 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Terlingunginya CJH dari penyakit menular dan
diketahuinya fakstor resiko CJH
Kota Padang CFR CHJ <2% 80,000,000 CFR CJH <2% 80,000,000
VIIIPROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
Tercapainya cakupan program dan kegiatan
sesuai target
34 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
200,000,000 APBD 250,000,000
Tersedianya data dan informasi kesehatan yang
cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
DKK Padang 9 dokumen/
laporan
9 dokumen/
laporan
Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan DKK Padang 100% 100%
35 Rapat Kerja Kesehatan Daerah
(RAKERKESDA)
Terlaksananya Rakerkesda Prop. Sumbar 1 kali 100,000,000 APBD 1 kali 150,000,000
IX
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARAN PUSKESMAS / PUSTU DAN
JARINGANNYA
Meningkatnya pelayanan kesehatan
masyarakat di sarana pelayanan kesehatan
dasar
36 Pengadaan Obat Program dan Vaksin Terlaksananya pengadaan obat-obatan untuk
Puskesmas/Pustu
Puskesmas/
Pustu
100% 3,500,000,000 DAK 100% 3,500,000,000
37 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan
Kedokteran
Terlaksananya pengadaan Alat-Alat Kesehatan
dan Kedokteran
Puskesmas/
Pustu
100% 3,000,000,000 TP 100% 3,000,000,000
38 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu
Terlaksananya pengadaan sarana dan
prasarana Puskesmas/Pustu
Puskesmas/
Pustu
100% 1,500,000,000 APBD 100% 1,500,000,000
39 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Terlaksananya pengadaan mobil puskel DKK 10 unit 2,700,000,000 TP 100% 2,700,000,000
40 Pembangunan Puskesmas Belakang Tangsi Terlaksananya pembangunan Puskesmas
Belakang Tangsi
Belakang
Tangsi
100% 4,200,000,000 TP 100% 2,000,000,000
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
41 Peningkatan Pustu Parak Karakah menjadi
Puskesmas
Terlaksananya peningkatan Pustu Parak
Karakah menjadi Puskesmas
Parak Karakah 100% 4,000,000,000 TP
42 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Terlaksananya rehabilitasi Pustu Pustu 22 unit 4,400,000,000 APBD 10 unit 2,000,000,000
43 Rehabilitasi Puskesmas Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Puskesmas 5 unit 1,000,000,000 APBD 10 unit 2,000,000,000
44 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas
Puskesmas
Puskesmas 10 unit APBD 20 unit 4,000,000,000
45 Rehabilitasi Poskeskel Terlaksananya rehabilitasi Poskeskel Poskeskel 10 unit 1,500,000,000
XPROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATANMeningkatnya derajat kesehatan masyarakat
miskin dan kurang mampu di Kota Padang
46 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Peserta program jamkes sumbar sakato/ JKN
sebanyak 91.948 jiwa memperoleh yankes
bermutu
Kota Padang 100% 13,500,000,000 Premi jamkes sumbar
sakato integrasi ke JKN
100% 13,500,000,000
XIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA Menurunnya angka kematian bayi
47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita dan Deteksi Tumbuh Kembang Balita
220,400,000 232,400,000
Kunjungan neonatus(KN) dan KN lengkap Posyandu,
Paud,
Puskesmas
KN 1 90%, KN
Lengkap 90%
KN 1 95%, KN
Lengkap 95%
Terpantaunya tumbuh kembang anak balita di
wilayah Puskesmas
Posyandu,
Paud,
Puskesmas
80% 85%
Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani Keluarga, BPS,
Puskesmas
90% 95%
Cakupan pelayanan kesehatan anak bayi dan
anak balita
Puskesmas,
BPS, RS
Pely kes bayi
95%, Pel kes
balita 95%
Pely kes bayi
95%, Pel kes
balita 95%
Pelaksanaan MTBS/MTPM Puskesmas Puskesmas 80% 90%
Pembinaan kesehatan anak Puskesmas,
BPS, RS
75% 80%
Kelas ibu balita Puskesmas 70% 75%
Terlatihnya tenaga kesehatan dalam
MTBM/MTBS, Penanganan bayi baru lahir di
Puskesmas rawatan, Skrining Hypotiroid
Kongenital (SHK)
MTBM/MTBS
85%,
penanganan
bayi baru lahir
90%, SHK 40%
MTBM/MTBS
90%,
penanganan
bayi baru lahir
100%, SHK 50%
XIIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN LANSIA
Meningkatnya derajat kesehatan lansia di
Kota Padang
48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Umur harapan hidup Kota Padang 72 tahun 75,000,000 APBD 73 tahun 100,000,000
XIIIPROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN
IBU MELAHIRKAN DAN ANAKMenurunnya angka kematian ibu
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan
AMP
202,760,000 APBD 227,080,000
Kunjungan ibu hamil kontak I, kunjungan ibu
hamil kontak IV
Pusk, BPS, RS Kontak 1
100%, kontak 4
95%
Kontak 1 100%,
kontak 4 95%
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes Pusk, BPS, RS 95% 98%
Contrasepsi Prevalens Rate Pusk, BPS, RS 75% 80%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Pusk, BPS, RS 80% 85%
Kunjungan ibu nifas 1, kunjungan ibu nifas
lengkap
Pusk, BPS, RS
dan keluarga
KN1 90%, KN
lengkap 90%
KN1 95%, KN
lengkap 95%
Peningkatan kualitas kelas ibu hamil Posyandu,
kelas ibu hamil
1300 kelas 1300 kelas
Manajemen kesehatan ibu hamil berkualitas DKK penanganan
kegawatdarurat
an kehamilan
90%
penanganan
kegawatdarurata
n kehamilan
95%
Menurunkan angka kematian ibu dan anak Kota Padang AKI
102/100000
KH, AKB
23/1000 KH
AKI 102/100000
KH, AKB
20/1000 KH
Pemantauan kematian ibu Kota Padang 100% 100%
Audit kematian ibu dan anak 2 x setahun Kota Padang 100% 100%
XIVPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK SEKOLAH
Meningkatnya derajat kesehatan anak
sekolah
50 Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
Anak Sekolah
353,180,000 APBD 353,180,000
Pemantauan status kesehatan anak baru masuk
sekolah
Sekolah,
Puskesmas
TK 100%, SD
100%, SMP
90%, SMA
90%
TK 100%, SD
100%, SMP
90%, SMA 90%
PMT gizi buruk pada anak sekolah Sekolah,
Puskesmas
100% 100%
Pembinaan dan pemantauan UKS di sekolah
dan Puskesmas
Sekolah,
Puskesmas
90% 90%
Terlaksananya pelatihan guru UKS Sekolah,
Puskesmas
90% 90%
Pembentukan Puskesmas percontohan PKPR 1
paket
Puskesmas 80% 80%
XV PROGRAM ASURANSI KESEHATANMeningkatnya derajat kesehatan masyarakat
yang memiliki jaminan kesehatan nasional
NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATAN PENTING
KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCANA TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
51 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Peserta program JKN sebanyak 445.462 jiwa
memperoleh 445.462 jiwa memperoleh yankes
bemutu
Kota Padang 100% 32,000,000,000 BPJS Pengembalian jasa
pelayanan/ kapitasi
100% 37,257,264,000